rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan ...
-
Upload
truongquynh -
Category
Documents
-
view
293 -
download
9
Transcript of rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan ...
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR TANGGAL
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
12 AGUSTUS 20144 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 48.027.715.300,00 188.226.483.950,00 281.332.913.950,00 517.587.113.200,00 63.243.105.200,00 195.951.452.550,00 569.667.461.450,00 828.862.019.200,00 311.274.906.000,00 60,14
1.01. PENDIDIKAN 6.905.622.300,00 15.138.385.500,00 44.102.065.200,00 66.146.073.000,00 6.878.496.300,00 24.351.797.900,00 73.481.470.800,00 104.711.765.000,00 38.565.692.000,00 58,30
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
6.392.087.100,00 12.220.355.100,00 43.911.355.800,00 62.523.798.000,00 6.375.432.100,00 13.129.285.100,00 73.268.272.800,00 92.772.990.000,00 30.249.192.000,00 48,38
1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.316.780.000,00 422.120.000,00 5.738.900.000,00 5.317.980.000,00 440.720.000,00 5.758.700.000,00 19.800.000,00 0,35
1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00
1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.380.000,00 25.380.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 1.200.000,00 4,73
1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00
1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00
1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)
1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
40.000.000,00 40.000.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 22.600.000,00 56,50
1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -1
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00
1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.075.000,00 223.675.000,00 2.522.250.000,00 2.748.000.000,00 2.075.000,00 218.675.000,00 2.522.250.000,00 2.743.000.000,00 (5.000.000,00) (0,18)
1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00
1.01.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00
1.01.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11)
1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.01.01.02.45. Pembangungan Pagar Kantor UPTD
Dikpora Kecamatan Bonang
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.01.01.02.46. Pembangunan Pavingisasi Kantor UPTD
Dikpora Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
121.000.000,00 121.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 (16.000.000,00) (13,22)
1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
1.01.01.05.06. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
73.275.000,00 285.125.000,00 232.600.000,00 591.000.000,00 76.275.000,00 912.125.000,00 232.600.000,00 1.221.000.000,00 630.000.000,00 106,60
1.01.01.15.57. Pelatih Kompetensi tenaga pendidik 4.080.000,00 35.920.000,00 40.000.000,00 4.080.000,00 60.920.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50
1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00 15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00
1.01.01.15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00 8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00
1.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran Pendidikan Anak Usia
Dini
9.140.000,00 30.860.000,00 40.000.000,00 12.140.000,00 52.860.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50
1.01.01.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00 8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00
1.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program
Pendidikan Anak Usia Dini
5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00 5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00
1.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak
Usia Dini
13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00 13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00
Lampiran IV -2
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.15.70. Pembangunan Gedung PAUD Balita Ceria
SKB Demak
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.01.15.71. Penyelenggaraan Gebyar PAUD (BAN
GUB)
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01.01.15.72. Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK (BAN GUB)
7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00 7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00
1.01.01.15.73. GOPTKI Kabupaten Demak 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.15.74. Pengembangan sarana prasarana PAUD
(Ban Gub)
260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00
1.01.01.15.75. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)
PAUD (Ban Gub)
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.01.01.15.76. Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)
PAUD Terpadu (Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
260.061.100,00 5.714.643.900,00 21.288.763.000,00 27.263.468.000,00 252.816.100,00 5.680.188.900,00 39.274.634.000,00 45.207.639.000,00 17.944.171.000,00 65,82
1.01.01.16.019. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
(BAN GUB)
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.01.01.16.044. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (BAN
GUB)
240.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 (120.000.000,00) (50,00)
1.01.01.16.057. Pelatihan kompetensi tenaga kerja
pendidik
785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00 785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00
1.01.01.16.059. Pelatihan penyusunan kurikulum 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00
1.01.01.16.060. Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
2.905.000,00 27.095.000,00 30.000.000,00 24.810.000,00 89.190.000,00 114.000.000,00 84.000.000,00 280,00
1.01.01.16.063. Penyediaaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non - Islam Setara SD
dan SMP
39.680.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 688.760.000,00 40.880.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 689.960.000,00 1.200.000,00 0,17
1.01.01.16.065. Penyediaan buku pelajaran untuk
SD/SDLB dan SMP/MTS
8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00 8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00
1.01.01.16.067. Penyelanggaraan Paket A Setara SD 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00
1.01.01.16.068. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00
1.01.01.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00 58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00
Lampiran IV -3
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.16.072. Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi
240.000.000,00 240.000.000,00 93.480.000,00 93.480.000,00 (146.520.000,00) (61,05)
1.01.01.16.076. Penyelenggaraan akreditasi sekolah
dasar
11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00 11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00
1.01.01.16.078. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.16.094. Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (BAN
GUB)
2.196.630.000,00 600.000.000,00 2.796.630.000,00 1.896.630.000,00 900.000.000,00 2.796.630.000,00
1.01.01.16.095. Pendampingan BOS SMP/SMPLB/ MTs
(BAN GUB)
486.100.000,00 386.000.000,00 872.100.000,00 743.200.000,00 195.000.000,00 938.200.000,00 66.100.000,00 7,58
1.01.01.16.100. Pembangunan Pagar SDN Weding 4 Kec.
Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.16.101. Pembangunan Pavingisasi SDN Weding 4
Kec. Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.16.102. Peninggian halaman SDN Sriwulan 1
Desa Sriwulan Kec. Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.01.01.16.103. Pavingisasi SDN Botosengon 1 Desa
Botosengon Kec. Dempet
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.16.104. Festifal Lomba Seni SMP 24.985.000,00 95.015.000,00 120.000.000,00 7.160.000,00 112.840.000,00 120.000.000,00
1.01.01.16.105. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Tingkat SMP
16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00 16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00
1.01.01.16.106. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat
SMP
2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00 2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00
1.01.01.16.107. Fasilitasi Lomba-Lomba Tingkat
Kecamatan
182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00
1.01.01.16.110. Operasional UPTD Dikpora Kecamatan 21.000.000,00 539.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
1.01.01.16.112. Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB
dan SMPLB (Ban Gub)
105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
1.01.01.16.137. Operasional SMP Negeri Satu Atap
(SMPN Satu Atap Gajah, SMPN Satu Atap
Sayung, SMPN Satu Atap Wedung)
94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00 94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00
1.01.01.16.156. Pendampingan Implementasi Kurikulum
Tahun 2013
4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00 4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00
1.01.01.16.157. Revitalisasi MGMP SMP 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00
1.01.01.16.160. Biaya Administrasi, Perencanaan dan
Pengawasan DAK SD dan SMP
41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00 41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00
Lampiran IV -4
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.16.165. Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa
SD/SDLB dan SMP/SMPLB (BAN GUB)
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01.01.16.166. Fasilitasi Program Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMTAS) (BAN GUB)
43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00
1.01.01.16.170. DAK SD 2014 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00
1.01.01.16.171. DAK SMP 2014 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00
1.01.01.16.172. Peningkatan Mutu Siswa Kelas Tiga
(TKD)
6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00 6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00
1.01.01.16.173. Pembangunan Ruang Perpustakaan
SD/SDLB (Ban Gub)
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.01.01.16.174. Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Ban Gub) 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.16.175. Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Ban
Gub)
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01.01.16.176. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran
SD/SDLB (Ban Gub)
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.01.01.16.177. Operasional pengadaan buku kurikulum
2013 semester I tahun pelajaran 2014-2015
8.475.000,00 54.045.000,00 62.520.000,00 62.520.000,00
1.01.01.16.178. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (Ban
Gub 2013)
91.740.000,00 91.740.000,00 91.740.000,00
1.01.01.16.179. Pengadaan alat laboratorium IPA SMP
(Ban Gub 2013)
375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.01.01.16.180. Pelayanan Dasar SD (sisa DAK
2012,2013 + Pendamping)
11.209.264.000,00 11.209.264.000,00 11.209.264.000,00
1.01.01.16.181. Pelayanan Dasar SMP (Sisa DAK 2012,
2013 + Pendamping)
3.980.867.000,00 3.980.867.000,00 3.980.867.000,00
1.01.01.16.182. Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Sambiroto Kec.Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.16.183. Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Tanjunganyar 2 Kec.Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.16.184. Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Surodadi Kec.Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.16.186. Pembangunan rehab gedung UPTD
Dikpora Kec.Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.01.16.187. Pembangunan Rehab gedung UPTD
Dikpora Kec.Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.01.16.188. Pembangunan gedung SMPN 1
Karanganyar Kec.Karanganyar (Lanjutan)
230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00
Lampiran IV -5
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.16.189. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB
(Ban-Gub)
610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00
1.01.01.16.190. Pengadaan Buku Perpustakaan
SMP/SMPLB (Ban-Gub)
410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00
1.01.01.16.191. Pengadaan Mebeulair Pengganti SD
(Ban-Gub)
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 128.671.000,00 2.902.142.200,00 18.989.042.800,00 22.019.856.000,00 167.221.000,00 2.629.992.200,00 30.037.363.800,00 32.834.577.000,00 10.814.721.000,00 49,11
1.01.01.17.035. Gelar Inovasi Pendidikan 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00
1.01.01.17.060. Pengembangan alternatif layanan
pendidikan menengah untuk daerah-daerah
perdesaan, terpencil dan kepulauan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01.01.17.063. Penyelenggaraan Paket C setara SMU 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00
1.01.01.17.065. Pengembangan metode belajar dan
mengajar dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00 7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00
1.01.01.17.068. Penyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah
7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00 7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00
1.01.01.17.071. Pembangunan RKB SMA/SMK (BAN
GUB)
540.000.000,00 540.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 900.000.000,00 360.000.000,00 66,67
1.01.01.17.076. Pengadaan alat bengkel SMK (BAN GUB) 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00
1.01.01.17.077. Pengembangan Kurikulum SMA Tahun
2013 (BAN GUB)
50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.01.01.17.078. Fasilitasi Program Kelas Industri SMK
(BAN GUB)
150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
1.01.01.17.079. Pengadaan Alat Multimedia SMA (BAN
GUB)
100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.17.080. Fasilitasi Sanitasi Sekolah (BAN GUB) 22.500.000,00 22.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00 33,33
1.01.01.17.081. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Tingkat SMA/SMK
8.910.000,00 66.090.000,00 75.000.000,00 19.410.000,00 55.590.000,00 75.000.000,00
1.01.01.17.082. Pengembangan Kurikulum SMK Tahun
2013 (BAN GUB)
50.000.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 84.000.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.01.01.17.084. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat
SMA dan Olimpiade Sains Terapan Tingkat
SMK
3.400.000,00 26.600.000,00 30.000.000,00 6.600.000,00 23.400.000,00 30.000.000,00
1.01.01.17.085. Pengadaan alat multimedia SMK (BAN
GUB)
100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
Lampiran IV -6
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.17.086. Festifal Lomba Seni SMA/SMK 6.450.000,00 41.550.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 11.850.000,00 36.150.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.087. Fasilitasi carir center SMK (BAN GUB) 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
1.01.01.17.088. Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus
(BKK) SMK (BAN GUB)
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.17.090. Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL) (BAN GUB)
5.000.000,00 14.600.000,00 400.000,00 20.000.000,00 8.450.000,00 30.750.000,00 800.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1.01.01.17.091. Fasilitasi Implementasi SMM ISO
SMA/SMK (BAN GUB)
6.900.000,00 43.100.000,00 50.000.000,00 10.450.000,00 64.550.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00
1.01.01.17.092. Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA (BAN GUB)
60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00
1.01.01.17.094. Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga
Kurang Mampu (BAN GUB)
506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00
1.01.01.17.103. Operasional SMP N 3 Wedung 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.104. Operasional SMKN 1 Karangawen 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.110. Operasional SMA N 1 Wedung 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.112. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SMP,
SMA, SMK dan UNPP
5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00
1.01.01.17.113. DAK SMA 2014 584.025.000,00 7.373.221.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00
1.01.01.17.114. DAK SMK 2014 684.525.000,00 10.469.585.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00
1.01.01.17.115. Biaya administrasi perencanaan dan
pengawasan DAK SMA/SMK
2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00 2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00
1.01.01.17.116. Operasional BSM dan BOS SMA/SMK 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.118. Pelayanan Dasar SMA (Sisa DAK 2013 +
Pendamping)
1.285.185.000,00 1.285.185.000,00 1.285.185.000,00
1.01.01.17.119. Pelayanan Dasar SMK (Sisa DAK 2013 +
Pendamping)
7.087.036.000,00 7.087.036.000,00 7.087.036.000,00
1.01.01.17.120. Pembangunan RKB SMA/SMK (Ban Gub
2013)
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.01.01.17.121. Fasilitasi implementasi SMM ISO
SMA/SMK (Ban Gub 2013)
3.450.000,00 21.550.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.17.122. Fasilitasi Kantin Kejujuran (Ban Gub
2013)
6.450.000,00 3.550.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.01.17.123. Pembangunan pagar SMAN 1 Mijen
Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -7
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.17.124. Pengadaan Buku Perpustakaan
SMA/SMK (BAN GUB)
1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00
1.01.01.17.125. Pengadaan Alat LAB. IPA SMA/SMK
(Ban-Gub)
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.17.126. Peningkatan Sarana SMALB (BAN GUB) 15.900.000,00 74.100.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 125.610.000,00 631.390.000,00 117.000.000,00 874.000.000,00 151.970.000,00 1.073.805.000,00 239.725.000,00 1.465.500.000,00 591.500.000,00 67,68
1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00 13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00
1.01.01.18.03. Pembinaan Kursus dan kelembagaan 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.04. Pnegembangan pendidikan keaksaraan 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup
1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00 1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00
1.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.18.07. Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal
9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00 9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00
1.01.01.18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan non
formal
3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00 3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.09. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan non formal
8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.18.14. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non
Formal
5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00 5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.16. Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)--
(BAN GUB)
3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00
1.01.01.18.17. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan
(BAN GUB)
35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00 35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00
1.01.01.18.18. Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu
dan Kelembagaan PKBM
33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00 33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00
1.01.01.18.22. Fasilitasi Keaksaraan Usaha Mandiri 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00
1.01.01.18.23. Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok
Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA)
dan SPS
240.000.000,00 240.000.000,00 (240.000.000,00) (100,00)
1.01.01.18.24. Pendampingan Fasilitasi Pembinaan
Nasionalisme dan Karakter Bangsa
2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -8
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.18.25. Pengembangan Kursus Kewirausahaan
Desa (Ban Gub)
2.900.000,00 147.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.18.26. Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Ban
Gub)
7.200.000,00 82.800.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.01.01.18.27. Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Ban Gub) 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.01.01.18.28. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (Ban Gub)
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.18.29. Penguatan Kelembagaan Kursus dan
Pelatihan (Ban Gub)
4.680.000,00 95.320.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.18.30. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
(Ban Gub)
13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.01.01.18.31. Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
(Ban Gub)
20.385.000,00 9.615.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.18.32. Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
(Ban Gub)
10.200.000,00 9.280.000,00 17.020.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00
1.01.01.18.33. Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Ban-Gub)
60.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.18.34. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa
Vokasi (Ban-Gub)
1.380.000,00 48.620.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
157.555.000,00 576.639.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00 237.945.000,00 496.249.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00
1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00 11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00
1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00 5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.05. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan (LPMP)
6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00 6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.06. Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Guru (PPPG)
6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00 6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.07. Pendidikan lanjut bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00 4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00 5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -9
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00 65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00
1.01.01.20.11. Pengembangan sistem perencanaan dan
pengendalian program profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00 111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00
1.01.01.20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00
1.01.01.20.16. Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI
8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00 8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00
1.01.01.20.17. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Beprestasi
10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00 10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00
1.01.01.20.18. Seleksi Kepala Sekolah 610.000,00 149.390.000,00 150.000.000,00 67.500.000,00 50.000.000,00 117.500.000,00 (32.500.000,00) (21,67)
1.01.01.20.20. Impassing Jabatan Guru 13.500.000,00 19.000.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00
1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
324.560.000,00 548.990.000,00 11.000.000,00 884.550.000,00 165.650.000,00 777.900.000,00 211.000.000,00 1.154.550.000,00 270.000.000,00 30,52
1.01.01.22.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 5.560.000,00 89.940.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 15.460.000,00 80.040.000,00 204.500.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00
1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00 30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00
1.01.01.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00 4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00
1.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.050.000,00 28.950.000,00 55.000.000,00 53.830.000,00 71.170.000,00 125.000.000,00 70.000.000,00 127,27
1.01.01.22.11. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SD, UN
SMP, UN SMA, UN SMK, UNPP (Ban Gub)
222.505.000,00 105.495.000,00 328.000.000,00 25.915.000,00 302.085.000,00 328.000.000,00
1.01.01.22.13. Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban
Gub)
25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00 25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00
1.01.01.22.16. Penyusunan dan Penggandaan Kalender
Pendidikan
3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00 3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00
1.01.01.22.17. Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan (BAN GUB)
4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00 4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00
1.01.01.22.18. Operasional PGRI Kabupaten Demak 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00
1.01.01.23. Program Pendidikan Tinggi 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00
1.01.01.23.01. Operasional Akademi Komunitas Negeri
(AKN)
3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00 3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00
1.01.01.23.02. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga
Mahasiswa
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -10
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.23.03. Pengadaan Meubelair 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.23.04. Pengadaan Perlengkapan Akademi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.23.05. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang
Serba Guna / Aula
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.23.06. Rehabilitasi Ringan / Sedang Jaringan
Instalasi Listrik dan Perlengkapannya
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.23.07. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang
Perpustakaan
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.23.08. Rehabilitasi Ringan / Sedang Air Bersih
dan Sanitary
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.01.23.09. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.23.10. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.01.23.11. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga
Tidak Mampu
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.01.23.12. Pengembangan Materi Belajar Mengajar
Dengan Menggunakan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.01.01.23.13. Peningkatan Kerja sama Dengan Dunia
Usaha dan Industri
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.01.01.23.14. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai
Informasi Pendidikan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.01.23.15. Pengadaan Buku-Buku Ajar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.02. TK NEGERI DEMAK 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00
1.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00 12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00
1.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
1.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Lampiran IV -11
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.01.02.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00
1.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00
1.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.02.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.01.02.15.67. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.01.03. SMP NEGERI 1 DEMAK 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00
1.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00 3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00
1.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00
1.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00
1.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00
1.01.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -12
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.02.10. Pengadaan Mebelair 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00
1.01.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00
1.01.03.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00
1.01.04. SMP NEGERI 2 DEMAK 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00
1.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00 15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00
1.01.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
1.01.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.01.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00
1.01.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.04.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00
1.01.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
1.01.04.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00
1.01.04.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00
1.01.04.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00
1.01.04.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00
1.01.04.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00
1.01.05. SMP NEGERI 3 DEMAK 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00
1.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00 14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00
1.01.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
Lampiran IV -13
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00
1.01.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
1.01.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.05.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00
1.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.05.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00
1.01.05.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00
1.01.05.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00
1.01.05.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.01.06. SMP NEGERI 4 DEMAK 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00
1.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00 7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00
1.01.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
1.01.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00
1.01.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Lampiran IV -14
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.06.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00
1.01.06.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00
1.01.06.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00
1.01.06.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan
sekolah
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.06.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00
1.01.07. SMP NEGERI 5 DEMAK 10.176.000,00 50.604.000,00 60.780.000,00 8.880.000,00 51.900.000,00 60.780.000,00
1.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.176.000,00 27.796.000,00 37.972.000,00 8.880.000,00 29.092.000,00 37.972.000,00
1.01.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00
1.01.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.750.000,00 15.750.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 1.296.000,00 8,23
1.01.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
1.01.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
1.01.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00
1.01.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00
1.01.07.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.776.000,00 200.000,00 7.976.000,00 6.480.000,00 200.000,00 6.680.000,00 (1.296.000,00) (16,25)
1.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00
1.01.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
820.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00
Lampiran IV -15
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00
1.01.07.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.01.07.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00
1.01.07.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00
1.01.07.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00
1.01.07.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan
sekolah
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.08. SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 11.300.000,00 61.185.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00 12.200.000,00 60.285.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00
1.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
11.300.000,00 41.133.000,00 52.433.000,00 12.200.000,00 41.133.000,00 53.333.000,00 900.000,00 1,72
1.01.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.01.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
1.01.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 900.000,00 27,27
1.01.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00
1.01.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.08.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00
1.01.08.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00
1.01.08.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
20.052.000,00 1.000.000,00 21.052.000,00 19.152.000,00 1.000.000,00 20.152.000,00 (900.000,00) (4,28)
1.01.08.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.052.000,00 1.000.000,00 16.052.000,00 14.152.000,00 1.000.000,00 15.152.000,00 (900.000,00) (5,61)
1.01.08.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00
1.01.08.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00
1.01.09. SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00
1.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00 7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00
1.01.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00
Lampiran IV -16
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00
1.01.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00
1.01.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00
1.01.09.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00
1.01.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00
1.01.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00
1.01.09.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00
1.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00 5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00
1.01.09.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00
1.01.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00
1.01.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.09.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00
1.01.09.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00
1.01.09.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.10. SMP NEGERI 1 SAYUNG 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00
1.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00 13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00
1.01.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00
1.01.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00
1.01.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00
1.01.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00
Lampiran IV -17
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00
1.01.10.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00
1.01.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.10.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.10.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00
1.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.10.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.10.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00
1.01.10.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00
1.01.11. SMP NEGERI 2 SAYUNG 20.100.000,00 52.042.000,00 72.142.000,00 20.100.000,00 47.662.000,00 4.380.000,00 72.142.000,00
1.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20.100.000,00 32.057.000,00 52.157.000,00 20.100.000,00 27.677.000,00 47.777.000,00 (4.380.000,00) (8,40)
1.01.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
1.01.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.480.000,00 15.480.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 (4.380.000,00) (28,29)
1.01.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.01.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00
1.01.11.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00
1.01.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00
1.01.11.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00
1.01.11.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00
Lampiran IV -18
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 4.380.000,00 7.330.000,00 4.380.000,00 148,47
1.01.11.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00
1.01.11.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
1.01.11.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.11.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00
1.01.11.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00
1.01.12. SMP NEGERI 1 MRANGGEN 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00
1.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00 9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00
1.01.12.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
1.01.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00
1.01.12.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.01.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
1.01.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00
1.01.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00
1.01.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00
1.01.12.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.12.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00
1.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.01.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.12.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.12.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00
Lampiran IV -19
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.12.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.769.500,00 22.769.500,00 22.769.500,00 22.769.500,00
1.01.12.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.182.500,00 3.182.500,00 3.182.500,00 3.182.500,00
1.01.13. SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.400.000,00 64.453.000,00 66.853.000,00 2.400.000,00 64.453.000,00 66.853.000,00
1.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.400.000,00 33.203.000,00 35.603.000,00 2.400.000,00 33.203.000,00 35.603.000,00
1.01.13.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.01.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00
1.01.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.124.000,00 11.124.000,00 11.124.000,00 11.124.000,00
1.01.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00
1.01.13.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.13.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00
1.01.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
1.01.13.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.01.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.13.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.13.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1.01.13.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5.117.500,00 5.117.500,00 5.117.500,00 5.117.500,00
1.01.13.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.01.13.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
21.682.500,00 21.682.500,00 21.682.500,00 21.682.500,00
1.01.14. SMP NEGERI 3 MRANGGEN 9.600.000,00 65.313.000,00 1.500.000,00 76.413.000,00 9.600.000,00 65.313.000,00 1.500.000,00 76.413.000,00
Lampiran IV -20
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.14.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.600.000,00 45.313.000,00 54.913.000,00 9.600.000,00 45.313.000,00 54.913.000,00
1.01.14.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.14.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.01.14.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.14.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
513.000,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00
1.01.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.14.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.14.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.01.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.14.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00
1.01.14.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00
1.01.14.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00
1.01.15. SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 8.994.000,00 51.839.000,00 60.833.000,00 8.994.000,00 51.839.000,00 60.833.000,00
1.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.994.000,00 20.629.000,00 29.623.000,00 8.994.000,00 20.629.000,00 29.623.000,00
1.01.15.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
1.01.15.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.01.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00
1.01.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Lampiran IV -21
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.15.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
1.01.15.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.994.000,00 200.000,00 6.194.000,00 5.994.000,00 200.000,00 6.194.000,00
1.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00
1.01.15.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.15.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
1.01.15.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00
1.01.15.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00
1.01.16. SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 6.600.000,00 53.418.000,00 60.018.000,00 6.600.000,00 53.418.000,00 60.018.000,00
1.01.16.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.600.000,00 13.786.000,00 20.386.000,00 6.600.000,00 13.786.000,00 20.386.000,00
1.01.16.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
1.01.16.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00
1.01.16.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1.01.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.16.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.121.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00
1.01.16.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00
1.01.16.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.16.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00
1.01.16.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.608.000,00 3.608.000,00 3.608.000,00 3.608.000,00
1.01.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.002.000,00 2.002.000,00 2.002.000,00 2.002.000,00
1.01.16.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00
1.01.16.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00
Lampiran IV -22
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.16.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
36.024.000,00 36.024.000,00 36.024.000,00 36.024.000,00
1.01.16.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 12.582.400,00 12.582.400,00 12.582.400,00 12.582.400,00
1.01.16.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.355.000,00 4.355.000,00 4.355.000,00 4.355.000,00
1.01.16.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
19.086.600,00 19.086.600,00 19.086.600,00 19.086.600,00
1.01.17. SMP NEGERI 1 GUNTUR 23.400.000,00 46.852.000,00 70.252.000,00 23.400.000,00 46.852.000,00 70.252.000,00
1.01.17.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
23.400.000,00 26.890.750,00 50.290.750,00 23.400.000,00 26.890.750,00 50.290.750,00
1.01.17.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.17.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.01.17.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.17.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.850.750,00 8.850.750,00 8.850.750,00 8.850.750,00
1.01.17.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
1.01.17.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.17.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00
1.01.17.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
1.01.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.17.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 21.000.000,00 200.000,00 21.200.000,00 21.000.000,00 200.000,00 21.200.000,00
1.01.17.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.17.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.17.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
19.461.250,00 19.461.250,00 19.461.250,00 19.461.250,00
1.01.17.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.311.250,00 9.311.250,00 9.311.250,00 9.311.250,00
1.01.17.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00
1.01.18. SMP NEGERI 2 GUNTUR 9.600.000,00 37.596.000,00 4.099.000,00 51.295.000,00 9.600.000,00 37.596.000,00 4.099.000,00 51.295.000,00
Lampiran IV -23
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.18.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.600.000,00 14.244.400,00 23.844.400,00 9.600.000,00 14.244.400,00 23.844.400,00
1.01.18.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00
1.01.18.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.322.600,00 4.322.600,00 4.322.600,00 4.322.600,00
1.01.18.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.18.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.362.800,00 4.362.800,00 4.362.800,00 4.362.800,00
1.01.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00
1.01.18.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.110.500,00 1.110.500,00 1.110.500,00 1.110.500,00
1.01.18.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.303.500,00 1.303.500,00 1.303.500,00 1.303.500,00
1.01.18.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.01.18.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00
1.01.18.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.168.600,00 4.099.000,00 9.267.600,00 5.168.600,00 4.099.000,00 9.267.600,00
1.01.18.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.099.000,00 4.099.000,00 4.099.000,00 4.099.000,00
1.01.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.453.600,00 4.453.600,00 4.453.600,00 4.453.600,00
1.01.18.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00
1.01.18.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
18.183.000,00 18.183.000,00 18.183.000,00 18.183.000,00
1.01.18.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.305.000,00 8.305.000,00 8.305.000,00 8.305.000,00
1.01.18.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
9.878.000,00 9.878.000,00 9.878.000,00 9.878.000,00
1.01.19. SMP NEGERI 3 GUNTUR 10.800.000,00 33.780.000,00 6.500.000,00 51.080.000,00 6.200.000,00 38.380.000,00 6.500.000,00 51.080.000,00
1.01.19.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.800.000,00 14.080.000,00 24.880.000,00 6.200.000,00 16.680.000,00 22.880.000,00 (2.000.000,00) (8,04)
1.01.19.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.19.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.01.19.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
Lampiran IV -24
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.19.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.230.000,00 5.230.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 1.800.000,00 34,42
1.01.19.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.19.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.19.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.19.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,00
1.01.19.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1.01.19.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00 3.800.000,00 200.000,00 4.000.000,00 (4.600.000,00) (53,49)
1.01.19.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.700.000,00 6.500.000,00 9.200.000,00 4.700.000,00 6.500.000,00 11.200.000,00 2.000.000,00 21,74
1.01.19.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.19.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.19.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.19.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.700.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 2.000.000,00 117,65
1.01.19.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.01.19.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00
1.01.19.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.390.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00
1.01.19.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00
1.01.20. SMP NEGERI 1 WONOSALAM 8.400.000,00 55.183.000,00 1.000.000,00 64.583.000,00 8.400.000,00 55.183.000,00 1.000.000,00 64.583.000,00
1.01.20.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.400.000,00 25.880.000,00 34.280.000,00 8.400.000,00 25.880.000,00 34.280.000,00
1.01.20.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00
1.01.20.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00
1.01.20.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.20.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
1.01.20.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
925.000,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00
Lampiran IV -25
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.20.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.309.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00
1.01.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.220.600,00 3.220.600,00 3.220.600,00 3.220.600,00
1.01.20.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00
1.01.20.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
1.01.20.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.01.20.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.01.20.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.01.20.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00
1.01.20.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00
1.01.21. SMP NEGERI 2 WONOSALAM 7.200.000,00 48.542.000,00 4.000.000,00 59.742.000,00 7.200.000,00 48.542.000,00 4.000.000,00 59.742.000,00
1.01.21.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 20.792.000,00 27.992.000,00 7.200.000,00 20.792.000,00 27.992.000,00
1.01.21.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
1.01.21.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
1.01.21.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.01.21.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00
1.01.21.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
1.01.21.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00
1.01.21.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.750.000,00 4.000.000,00 8.750.000,00 4.750.000,00 4.000.000,00 8.750.000,00
1.01.21.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Lampiran IV -26
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.21.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.21.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00
1.01.21.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1.01.21.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.755.000,00 16.755.000,00 16.755.000,00 16.755.000,00
1.01.21.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.01.21.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan
sekolah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.21.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
2.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00
1.01.22. SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 6.600.000,00 46.200.000,00 2.580.000,00 55.380.000,00 6.600.000,00 46.200.000,00 2.580.000,00 55.380.000,00
1.01.22.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.600.000,00 22.200.000,00 28.800.000,00 6.600.000,00 22.200.000,00 28.800.000,00
1.01.22.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.01.22.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.22.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.22.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.22.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.22.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.22.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.22.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.22.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00
1.01.22.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
750.000,00 2.580.000,00 3.330.000,00 750.000,00 2.580.000,00 3.330.000,00
1.01.22.02.10. Pengadaan Mebelair 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00
1.01.22.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.22.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00
Lampiran IV -27
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.22.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00
1.01.23. SMP NEGERI 2 DEMPET 10.980.000,00 44.620.000,00 5.000.000,00 60.600.000,00 8.880.000,00 46.720.000,00 5.000.000,00 60.600.000,00
1.01.23.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.980.000,00 29.510.000,00 40.490.000,00 8.880.000,00 29.510.000,00 38.390.000,00 (2.100.000,00) (5,19)
1.01.23.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
1.01.23.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
1.01.23.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.23.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00
1.01.23.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.23.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.23.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.23.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00
1.01.23.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.23.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00 5.880.000,00 200.000,00 6.080.000,00 (2.100.000,00) (25,67)
1.01.23.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
1.01.23.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) (35,00)
1.01.23.02.10. Pengadaan Mebelair 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.23.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.23.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
14.110.000,00 14.110.000,00 16.210.000,00 16.210.000,00 2.100.000,00 14,88
1.01.23.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 14.110.000,00 14.110.000,00 16.210.000,00 16.210.000,00 2.100.000,00 14,88
1.01.24. SMP NEGERI 3 DEMPET 14.899.200,00 40.776.800,00 55.676.000,00 14.899.200,00 35.776.800,00 5.000.000,00 55.676.000,00
1.01.24.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.899.200,00 24.960.000,00 39.859.200,00 14.899.200,00 19.960.000,00 34.859.200,00 (5.000.000,00) (12,54)
1.01.24.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.24.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10.760.000,00 10.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 (5.000.000,00) (46,47)
Lampiran IV -28
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.24.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.24.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
1.01.24.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.24.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.24.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.24.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
1.01.24.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.499.200,00 200.000,00 12.699.200,00 12.499.200,00 200.000,00 12.699.200,00
1.01.24.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 500,00
1.01.24.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.24.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.24.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00
1.01.24.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00
1.01.25. SMP NEGERI 1 GAJAH 5.100.000,00 46.713.000,00 4.500.000,00 56.313.000,00 3.750.000,00 48.063.000,00 4.500.000,00 56.313.000,00
1.01.25.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.100.000,00 22.850.000,00 27.950.000,00 3.750.000,00 22.850.000,00 26.600.000,00 (1.350.000,00) (4,83)
1.01.25.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.25.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
1.01.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.25.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
1.01.25.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.25.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.25.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.25.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Lampiran IV -29
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.25.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 2.700.000,00 200.000,00 2.900.000,00 1.350.000,00 200.000,00 1.550.000,00 (1.350.000,00) (46,55)
1.01.25.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 5.850.000,00 4.500.000,00 10.350.000,00 1.350.000,00 15,00
1.01.25.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.01.25.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 1.350.000,00 90,00
1.01.25.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.25.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.25.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
19.363.000,00 19.363.000,00 19.363.000,00 19.363.000,00
1.01.25.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.363.000,00 15.363.000,00 15.363.000,00 15.363.000,00
1.01.25.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.26. SMP NEGERI 2 GAJAH 6.000.000,00 48.200.000,00 54.200.000,00 6.000.000,00 48.200.000,00 54.200.000,00
1.01.26.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.000.000,00 30.931.000,00 36.931.000,00 6.000.000,00 30.386.000,00 36.386.000,00 (545.000,00) (1,48)
1.01.26.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.01.26.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9.900.000,00 9.900.000,00 9.276.000,00 9.276.000,00 (624.000,00) (6,30)
1.01.26.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.26.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.779.500,00 6.779.500,00 6.779.500,00 6.779.500,00
1.01.26.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.069.500,00 1.069.500,00 1.148.500,00 1.148.500,00 79.000,00 7,39
1.01.26.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00
1.01.26.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00
1.01.26.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00
1.01.26.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.01.26.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00
1.01.26.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Lampiran IV -30
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.26.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.26.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
16.069.000,00 16.069.000,00 16.614.000,00 16.614.000,00 545.000,00 3,39
1.01.26.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7.570.000,00 7.570.000,00 7.570.000,00 7.570.000,00
1.01.26.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 975.000,00 975.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 545.000,00 55,90
1.01.26.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
7.524.000,00 7.524.000,00 7.524.000,00 7.524.000,00
1.01.27. SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 2.400.000,00 50.800.000,00 4.800.000,00 58.000.000,00 2.400.000,00 50.800.000,00 4.800.000,00 58.000.000,00
1.01.27.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.400.000,00 24.600.000,00 27.000.000,00 2.400.000,00 24.600.000,00 27.000.000,00
1.01.27.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.27.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.01.27.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.27.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.01.27.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.27.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.27.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.27.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.27.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
1.01.27.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.27.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.27.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00
1.01.27.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00
1.01.28. SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 6.300.000,00 62.609.000,00 1.000.000,00 69.909.000,00 6.300.000,00 62.609.000,00 1.000.000,00 69.909.000,00
1.01.28.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.300.000,00 39.720.000,00 46.020.000,00 6.300.000,00 39.720.000,00 46.020.000,00
Lampiran IV -31
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.28.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.28.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00
1.01.28.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.28.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
1.01.28.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.28.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.28.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.28.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00
1.01.28.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
1.01.28.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.900.000,00 200.000,00 4.100.000,00 3.900.000,00 200.000,00 4.100.000,00
1.01.28.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.28.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.01.28.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.28.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00
1.01.28.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00
1.01.29. SMP NEGERI 1 MIJEN 17.520.000,00 33.519.600,00 6.600.400,00 57.640.000,00 17.520.000,00 35.020.000,00 5.100.000,00 57.640.000,00
1.01.29.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17.520.000,00 15.170.500,00 32.690.500,00 17.520.000,00 15.170.500,00 32.690.500,00
1.01.29.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.01.29.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
1.01.29.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.29.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.29.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00
Lampiran IV -32
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.29.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
949.000,00 949.000,00 949.000,00 949.000,00
1.01.29.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.561.500,00 1.561.500,00 1.561.500,00 1.561.500,00
1.01.29.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.29.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.01.29.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 15.120.000,00 200.000,00 15.320.000,00 15.120.000,00 200.000,00 15.320.000,00
1.01.29.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00
1.01.29.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00
1.01.29.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
18.349.100,00 1.500.400,00 19.849.500,00 19.849.500,00 19.849.500,00
1.01.29.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.954.100,00 16.954.100,00 18.454.500,00 18.454.500,00 1.500.400,00 8,85
1.01.29.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.500.400,00 1.500.400,00 (1.500.400,00) (100,00)
1.01.29.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan
sekolah
1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00
1.01.30. SMP NEGERI 2 MIJEN 14.160.000,00 42.490.000,00 6.000.000,00 62.650.000,00 14.160.000,00 42.490.000,00 6.000.000,00 62.650.000,00
1.01.30.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.160.000,00 21.560.000,00 35.720.000,00 14.160.000,00 21.560.000,00 35.720.000,00
1.01.30.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.30.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.996.000,00 6.996.000,00 6.996.000,00 6.996.000,00
1.01.30.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.30.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.034.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00
1.01.30.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.30.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.30.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00
1.01.30.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
1.01.30.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00
Lampiran IV -33
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.30.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 11.760.000,00 200.000,00 11.960.000,00 11.760.000,00 200.000,00 11.960.000,00
1.01.30.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.500.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00
1.01.30.02.09. Pengadaan peralatan kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.01.30.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
1.01.30.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.30.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
17.430.000,00 17.430.000,00 17.430.000,00 17.430.000,00
1.01.30.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.748.000,00 15.748.000,00 15.748.000,00 15.748.000,00
1.01.30.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.682.000,00 1.682.000,00 1.682.000,00 1.682.000,00
1.01.31. SMP NEGERI 1 BONANG 14.400.000,00 40.528.000,00 54.928.000,00 14.400.000,00 40.528.000,00 54.928.000,00
1.01.31.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.400.000,00 16.528.000,00 30.928.000,00 14.400.000,00 16.528.000,00 30.928.000,00
1.01.31.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.01.31.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00
1.01.31.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.31.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.543.000,00 3.543.000,00 3.543.000,00 3.543.000,00
1.01.31.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.31.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00
1.01.31.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00
1.01.31.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00
1.01.31.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00
1.01.31.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.01.31.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.31.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Lampiran IV -34
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.31.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1.01.31.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 21.125.700,00 21.125.700,00 21.125.700,00 21.125.700,00
1.01.31.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.874.300,00 1.874.300,00 1.874.300,00 1.874.300,00
1.01.32. SMP NEGERI 2 BONANG 19.200.000,00 21.150.000,00 19.000.000,00 59.350.000,00 19.200.000,00 21.150.000,00 19.000.000,00 59.350.000,00
1.01.32.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.200.000,00 13.150.000,00 32.350.000,00 19.200.000,00 13.150.000,00 32.350.000,00
1.01.32.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.32.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00
1.01.32.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.32.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.32.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.32.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00
1.01.32.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.000.000,00 18.000.000,00 19.000.000,00 1.000.000,00 18.000.000,00 19.000.000,00
1.01.32.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.01.32.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.32.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.32.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
7.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00
1.01.32.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
1.01.32.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.01.33. SMP NEGERI 3 BONANG 10.380.000,00 39.705.000,00 50.085.000,00 10.380.000,00 39.705.000,00 50.085.000,00
1.01.33.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.380.000,00 16.219.200,00 26.599.200,00 10.380.000,00 16.076.200,00 26.456.200,00 (143.000,00) (0,54)
1.01.33.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00
1.01.33.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.580.000,00 6.580.000,00 5.262.600,00 5.262.600,00 (1.317.400,00) (20,02)
1.01.33.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
Lampiran IV -35
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.33.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.577.700,00 5.577.700,00 6.437.300,00 6.437.300,00 859.600,00 15,41
1.01.33.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.33.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.037.500,00 1.037.500,00 1.070.300,00 1.070.300,00 32.800,00 3,16
1.01.33.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
899.000,00 899.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 282.000,00 31,37
1.01.33.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
1.01.33.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00
1.01.33.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.33.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.33.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
21.985.800,00 21.985.800,00 22.128.800,00 22.128.800,00 143.000,00 0,65
1.01.33.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 13.622.000,00 13.622.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00 143.000,00 1,05
1.01.33.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.651.800,00 5.651.800,00 5.651.800,00 5.651.800,00
1.01.33.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
2.712.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00
1.01.34. SMP NEGERI 1 WEDUNG 7.260.000,00 42.365.000,00 49.625.000,00 6.855.000,00 42.770.000,00 49.625.000,00
1.01.34.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.260.000,00 25.215.000,00 32.475.000,00 6.855.000,00 25.620.000,00 32.475.000,00
1.01.34.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.34.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11.280.000,00 11.280.000,00 11.385.000,00 11.385.000,00 105.000,00 0,93
1.01.34.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.34.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
1.01.34.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.34.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
735.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00
1.01.34.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Lampiran IV -36
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.34.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 900.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 300.000,00 33,33
1.01.34.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.860.000,00 200.000,00 5.060.000,00 4.455.000,00 200.000,00 4.655.000,00 (405.000,00) (8,00)
1.01.34.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00
1.01.34.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00
1.01.34.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
15.649.500,00 15.649.500,00 15.649.500,00 15.649.500,00
1.01.34.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4.109.700,00 4.109.700,00 4.109.700,00 4.109.700,00
1.01.34.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.179.800,00 3.179.800,00 3.179.800,00 3.179.800,00
1.01.34.16.080. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
8.360.000,00 8.360.000,00 8.360.000,00 8.360.000,00
1.01.35. SMP NEGERI 2 WEDUNG 8.400.000,00 34.128.000,00 7.500.000,00 50.028.000,00 8.400.000,00 34.128.000,00 7.500.000,00 50.028.000,00
1.01.35.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.400.000,00 18.878.000,00 27.278.000,00 8.400.000,00 18.878.000,00 27.278.000,00
1.01.35.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.35.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00
1.01.35.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.35.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00
1.01.35.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.01.35.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.35.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.35.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.01.35.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
1.01.35.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.01.35.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.35.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -37
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.35.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.35.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
11.250.000,00 7.500.000,00 18.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 18.750.000,00
1.01.35.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.01.35.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.250.000,00 7.500.000,00 10.750.000,00 3.250.000,00 7.500.000,00 10.750.000,00
1.01.36. SMA NEGERI 1 DEMAK 9.680.000,00 49.410.000,00 10.000.000,00 69.090.000,00 9.680.000,00 49.410.000,00 10.000.000,00 69.090.000,00
1.01.36.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.680.000,00 26.750.000,00 36.430.000,00 9.680.000,00 26.750.000,00 36.430.000,00
1.01.36.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.01.36.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
1.01.36.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.36.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
1.01.36.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.36.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.36.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.36.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.36.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.280.000,00 200.000,00 7.480.000,00 7.280.000,00 200.000,00 7.480.000,00
1.01.36.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00
1.01.36.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.01.36.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.36.17. Program Pendidikan Menengah 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00
1.01.36.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00
1.01.37. SMA NEGERI 2 DEMAK 12.120.000,00 67.560.000,00 4.400.000,00 84.080.000,00 10.500.000,00 68.846.000,00 4.734.000,00 84.080.000,00
1.01.37.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12.120.000,00 36.560.000,00 48.680.000,00 10.500.000,00 37.846.000,00 48.346.000,00 (334.000,00) (0,69)
1.01.37.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Lampiran IV -38
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.37.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
24.100.000,00 24.100.000,00 19.348.800,00 19.348.800,00 (4.751.200,00) (19,71)
1.01.37.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.37.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00 1.620.000,00 30,57
1.01.37.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.37.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.37.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
4.340.000,00 4.340.000,00 8.757.200,00 8.757.200,00 4.417.200,00 101,78
1.01.37.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00
1.01.37.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.720.000,00 200.000,00 9.920.000,00 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00 (1.620.000,00) (16,33)
1.01.37.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.400.000,00 4.400.000,00 4.734.000,00 4.734.000,00 334.000,00 7,59
1.01.37.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 4.734.000,00 4.734.000,00 334.000,00 7,59
1.01.37.17. Program Pendidikan Menengah 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
1.01.37.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 21.761.000,00 21.761.000,00 21.761.000,00 21.761.000,00
1.01.37.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00
1.01.37.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
7.360.000,00 7.360.000,00 7.360.000,00 7.360.000,00
1.01.38. SMA NEGERI 3 DEMAK 7.776.000,00 42.436.000,00 18.550.000,00 68.762.000,00 7.776.000,00 43.886.000,00 17.100.000,00 68.762.000,00
1.01.38.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.776.000,00 26.586.000,00 34.362.000,00 7.776.000,00 28.036.000,00 35.812.000,00 1.450.000,00 4,22
1.01.38.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.38.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
14.716.000,00 14.716.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 (2.200.000,00) (14,95)
1.01.38.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.38.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00
1.01.38.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.750.000,00 1.750.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 3.410.000,00 194,86
1.01.38.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Lampiran IV -39
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.38.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.38.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
750.000,00 750.000,00 990.000,00 990.000,00 240.000,00 32,00
1.01.38.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.376.000,00 200.000,00 5.576.000,00 5.376.000,00 200.000,00 5.576.000,00
1.01.38.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
400.000,00 17.050.000,00 17.450.000,00 400.000,00 15.600.000,00 16.000.000,00 (1.450.000,00) (8,31)
1.01.38.02.09. Pengadaan peralatan kantor 17.050.000,00 17.050.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 (1.450.000,00) (8,50)
1.01.38.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1.01.38.17. Program Pendidikan Menengah 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00
1.01.38.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00
1.01.39. SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 11.400.000,00 47.278.000,00 3.000.000,00 61.678.000,00 11.400.000,00 47.278.000,00 3.000.000,00 61.678.000,00
1.01.39.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
11.400.000,00 22.127.000,00 33.527.000,00 11.400.000,00 22.127.000,00 33.527.000,00
1.01.39.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.39.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.317.000,00 12.317.000,00 12.317.000,00 12.317.000,00
1.01.39.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.39.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00
1.01.39.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.39.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.39.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.39.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
1.01.39.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
1.01.39.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.39.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.000.000,00 200.000,00 9.200.000,00 9.000.000,00 200.000,00 9.200.000,00
1.01.39.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.750.000,00 1.500.000,00 4.250.000,00 2.750.000,00 1.500.000,00 4.250.000,00
Lampiran IV -40
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.39.02.10. Pengadaan Mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.39.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.39.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.39.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.39.17. Program Pendidikan Menengah 22.401.000,00 1.500.000,00 23.901.000,00 22.401.000,00 1.500.000,00 23.901.000,00
1.01.39.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17.131.000,00 1.500.000,00 18.631.000,00 17.131.000,00 1.500.000,00 18.631.000,00
1.01.39.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00
1.01.39.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.40. SMA NEGERI 1 MIJEN 9.600.000,00 50.816.000,00 5.200.000,00 65.616.000,00 9.600.000,00 50.816.000,00 5.200.000,00 65.616.000,00
1.01.40.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.600.000,00 23.039.500,00 32.639.500,00 9.600.000,00 23.039.500,00 32.639.500,00
1.01.40.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.40.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11.289.500,00 11.289.500,00 11.289.500,00 11.289.500,00
1.01.40.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.40.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
1.01.40.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.40.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.40.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.40.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.40.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.40.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00
1.01.40.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
500.000,00 4.300.000,00 4.800.000,00 500.000,00 4.300.000,00 4.800.000,00
1.01.40.02.10. Pengadaan Mebelair 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
1.01.40.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Lampiran IV -41
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.40.17. Program Pendidikan Menengah 27.276.500,00 900.000,00 28.176.500,00 27.276.500,00 900.000,00 28.176.500,00
1.01.40.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 25.446.500,00 900.000,00 26.346.500,00 25.446.500,00 900.000,00 26.346.500,00
1.01.40.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
1.01.41. SMA NEGERI 1 MRANGGEN 2.400.000,00 56.700.000,00 1.500.000,00 60.600.000,00 2.400.000,00 56.700.000,00 1.500.000,00 60.600.000,00
1.01.41.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.400.000,00 50.900.000,00 53.300.000,00 2.400.000,00 50.900.000,00 53.300.000,00
1.01.41.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.41.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00
1.01.41.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.41.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00
1.01.41.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.41.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.41.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.41.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.41.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.41.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
1.01.41.02.09. Pengadaan peralatan kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.41.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.41.17. Program Pendidikan Menengah 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.01.41.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.01.42. SMA NEGERI 2 MRANGGEN 2.400.000,00 56.625.000,00 1.500.000,00 60.525.000,00 2.400.000,00 56.625.000,00 1.500.000,00 60.525.000,00
1.01.42.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.400.000,00 15.100.000,00 17.500.000,00 2.400.000,00 15.100.000,00 17.500.000,00
1.01.42.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.42.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
Lampiran IV -42
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.42.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.42.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.42.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.42.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.42.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.42.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.42.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00
1.01.42.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.01.42.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.42.17. Program Pendidikan Menengah 35.775.000,00 1.500.000,00 37.275.000,00 35.775.000,00 1.500.000,00 37.275.000,00
1.01.42.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.275.000,00 1.500.000,00 19.775.000,00 18.275.000,00 1.500.000,00 19.775.000,00
1.01.42.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00
1.01.43. SMA NEGERI 1 SAYUNG 8.700.000,00 48.765.000,00 57.465.000,00 8.700.000,00 48.765.000,00 57.465.000,00
1.01.43.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.700.000,00 23.692.900,00 32.392.900,00 8.700.000,00 23.692.900,00 32.392.900,00
1.01.43.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.43.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.740.000,00 15.740.000,00 15.740.000,00 15.740.000,00
1.01.43.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.43.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.273.400,00 4.273.400,00 4.273.400,00 4.273.400,00
1.01.43.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
1.01.43.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00
1.01.43.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
509.500,00 509.500,00 509.500,00 509.500,00
1.01.43.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00
Lampiran IV -43
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.43.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.300.000,00 200.000,00 6.500.000,00 6.300.000,00 200.000,00 6.500.000,00
1.01.43.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.721.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00
1.01.43.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
504.500,00 504.500,00 504.500,00 504.500,00
1.01.43.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.43.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 616.500,00 616.500,00 616.500,00 616.500,00
1.01.43.17. Program Pendidikan Menengah 23.351.100,00 23.351.100,00 23.351.100,00 23.351.100,00
1.01.43.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6.851.100,00 6.851.100,00 6.851.100,00 6.851.100,00
1.01.43.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
1.01.44. SMA NEGERI 1 DEMPET 10.500.000,00 43.700.000,00 5.000.000,00 59.200.000,00 10.500.000,00 43.700.000,00 5.000.000,00 59.200.000,00
1.01.44.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.500.000,00 19.162.000,00 29.662.000,00 10.500.000,00 19.162.000,00 29.662.000,00
1.01.44.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.44.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00
1.01.44.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.44.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.602.000,00 5.602.000,00 5.602.000,00 5.602.000,00
1.01.44.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00
1.01.44.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.44.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.44.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
1.01.44.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
1.01.44.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00
1.01.44.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.210.000,00 5.000.000,00 6.210.000,00 1.210.000,00 5.000.000,00 6.210.000,00
1.01.44.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -44
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.44.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
1.01.44.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
1.01.44.17. Program Pendidikan Menengah 23.328.000,00 23.328.000,00 23.328.000,00 23.328.000,00
1.01.44.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.268.500,00 20.268.500,00 20.268.500,00 20.268.500,00
1.01.44.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.059.500,00 3.059.500,00 3.059.500,00 3.059.500,00
1.01.45. SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 14.100.000,00 57.150.000,00 71.250.000,00 14.100.000,00 57.150.000,00 71.250.000,00
1.01.45.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
14.100.000,00 32.070.000,00 46.170.000,00 14.100.000,00 32.070.000,00 46.170.000,00
1.01.45.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.45.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
1.01.45.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00
1.01.45.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
1.01.45.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.45.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
1.01.45.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
1.01.45.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00
1.01.45.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
1.01.45.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.01.45.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.45.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.01.45.17. Program Pendidikan Menengah 24.580.000,00 24.580.000,00 24.580.000,00 24.580.000,00
1.01.45.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00
1.01.45.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00
1.01.46. SMA NEGERI 1 GUNTUR 7.800.000,00 49.434.000,00 8.500.000,00 65.734.000,00 7.800.000,00 49.434.000,00 8.500.000,00 65.734.000,00
Lampiran IV -45
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.46.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.800.000,00 41.904.000,00 49.704.000,00 7.800.000,00 41.904.000,00 49.704.000,00
1.01.46.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00
1.01.46.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00
1.01.46.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.46.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.935.000,00 14.935.000,00 14.935.000,00 14.935.000,00
1.01.46.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1.01.46.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00
1.01.46.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.46.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 530.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00
1.01.46.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.01.46.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.400.000,00 200.000,00 5.600.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.600.000,00
1.01.46.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.530.000,00 8.500.000,00 13.030.000,00 4.530.000,00 8.500.000,00 13.030.000,00
1.01.46.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.01.46.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00
1.01.46.17. Program Pendidikan Menengah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.46.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.47. SMK NEGERI 1 DEMAK 16.800.000,00 99.971.000,00 116.771.000,00 16.800.000,00 92.346.000,00 7.625.000,00 116.771.000,00
1.01.47.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16.800.000,00 56.016.000,00 72.816.000,00 16.800.000,00 56.016.000,00 72.816.000,00
1.01.47.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
1.01.47.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.47.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.01.47.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.548.500,00 8.548.500,00 8.548.500,00 8.548.500,00
Lampiran IV -46
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.47.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00
1.01.47.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.997.500,00 4.997.500,00 4.997.500,00 4.997.500,00
1.01.47.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00
1.01.47.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.47.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00
1.01.47.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00
1.01.47.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.01.47.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.01.47.17. Program Pendidikan Menengah 40.455.000,00 40.455.000,00 32.830.000,00 7.625.000,00 40.455.000,00
1.01.47.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 40.455.000,00 40.455.000,00 32.830.000,00 7.625.000,00 40.455.000,00
1.01.48. SMK NEGERI 2 DEMAK 10.800.000,00 67.510.000,00 18.750.000,00 97.060.000,00 10.800.000,00 59.410.000,00 26.850.000,00 97.060.000,00
1.01.48.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.800.000,00 39.594.000,00 50.394.000,00 10.800.000,00 39.594.000,00 50.394.000,00
1.01.48.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
1.01.48.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
1.01.48.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.48.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00
1.01.48.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
1.01.48.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.48.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.48.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.764.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00
1.01.48.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00
1.01.48.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.916.000,00 14.750.000,00 20.666.000,00 5.916.000,00 22.850.000,00 28.766.000,00 8.100.000,00 39,19
Lampiran IV -47
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.48.02.09. Pengadaan peralatan kantor 500.000,00 10.950.000,00 11.450.000,00 500.000,00 10.300.000,00 10.800.000,00 (650.000,00) (5,68)
1.01.48.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
3.860.000,00 3.800.000,00 7.660.000,00 3.860.000,00 12.550.000,00 16.410.000,00 8.750.000,00 114,23
1.01.48.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.556.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00
1.01.48.17. Program Pendidikan Menengah 22.000.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 13.900.000,00 4.000.000,00 17.900.000,00 (8.100.000,00) (31,15)
1.01.48.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.000.000,00 4.000.000,00 19.000.000,00 6.900.000,00 4.000.000,00 10.900.000,00 (8.100.000,00) (42,63)
1.01.48.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.01.49. SMK NEGERI 1 SAYUNG 7.200.000,00 69.369.000,00 15.600.000,00 92.169.000,00 7.200.000,00 69.369.000,00 15.600.000,00 92.169.000,00
1.01.49.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.200.000,00 37.600.000,00 44.800.000,00 7.200.000,00 37.600.000,00 44.800.000,00
1.01.49.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.01.49.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00
1.01.49.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.49.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
1.01.49.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.49.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.49.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.49.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.49.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.49.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00
1.01.49.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00 8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00
1.01.49.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00
1.01.49.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 (15.600.000,00) (100,00)
1.01.49.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Lampiran IV -48
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.49.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.01.49.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.49.17. Program Pendidikan Menengah 23.769.000,00 23.769.000,00 23.769.000,00 23.769.000,00
1.01.49.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 12.769.000,00 12.769.000,00 12.769.000,00 12.769.000,00
1.01.49.17.070. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.01.50. SKB DEMAK 25.800.000,00 49.200.000,00 75.000.000,00 25.800.000,00 49.200.000,00 75.000.000,00
1.01.50.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
25.800.000,00 35.786.000,00 61.586.000,00 25.800.000,00 35.786.000,00 61.586.000,00
1.01.50.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.01.50.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00
1.01.50.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.01.50.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.810.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00
1.01.50.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.01.50.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.01.50.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.01.50.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00
1.01.50.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00
1.01.50.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.01.50.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00
1.01.50.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.01.50.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.01.50.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.50.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Lampiran IV -49
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.50.18. Program Pendidikan Non Formal 6.414.000,00 6.414.000,00 6.414.000,00 6.414.000,00
1.01.50.18.07. Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.01.50.18.15. Penyediaan cetak dan Penggandaan
Kegiatan Belajar dan Mengajar
4.414.000,00 4.414.000,00 4.414.000,00 4.414.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 298.000.000,00 298.000.000,00 8.616.000.000,00 8.616.000.000,00 8.318.000.000,00 2.791,28
1.20.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
155.000.000,00 155.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 6,45
1.20.03.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
140.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.000.000,00 7,14
1.20.03.16.162. Penyelenggaraan festival Anak Sholeh 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.03.18. Program Pendidikan Non Formal 40.000.000,00 40.000.000,00 8.348.000.000,00 8.348.000.000,00 8.308.000.000,00 20.770,00
1.20.03.18.01. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non
Formal
40.000.000,00 40.000.000,00 8.348.000.000,00 8.348.000.000,00 8.308.000.000,00 20.770,00
1.20.03.22. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00
1.20.03.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.03.22.10. Koordinasi Tim Pembina UKS Tingkat
Kabupaten
65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.20.03.22.19. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00
1.20.10.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00
1.20.10.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.11.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.11.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.12.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -50
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.12.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00
1.20.13.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
1.20.13.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
1.20.13.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.13.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.13.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.14.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.14.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.20.14.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00
1.20.15.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.15.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00
1.20.15.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.20.15.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
1.20.15.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00
1.20.16.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00
1.20.16.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00
1.20.16.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Lampiran IV -51
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.17.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00
1.20.18.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.18.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.18.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.18.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.18.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.19.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.19.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 320.000,00 13.430.000,00 13.750.000,00 320.000,00 13.430.000,00 13.750.000,00
1.20.20.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.20.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.20.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.20.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00 320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00
1.20.20.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00 320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.20.21.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.21.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -52
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.21.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.500.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)
1.20.22.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
1.500.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)
1.20.22.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.22.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.500.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 1.770.000,00 11.230.000,00 13.000.000,00 1.770.000,00 11.230.000,00 13.000.000,00
1.20.23.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
(Formal/Non Formal)
680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00 680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00
1.20.23.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00 680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00
1.20.23.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.090.000,00 6.910.000,00 8.000.000,00 1.090.000,00 6.910.000,00 8.000.000,00
1.20.23.16.060. Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
545.000,00 4.455.000,00 5.000.000,00 545.000,00 4.455.000,00 5.000.000,00
1.20.23.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas
siswa
545.000,00 2.455.000,00 3.000.000,00 545.000,00 2.455.000,00 3.000.000,00
1.02. KESEHATAN 27.950.414.000,00 49.939.215.900,00 29.785.792.800,00 107.675.422.700,00 44.091.349.900,00 53.275.102.700,00 25.804.009.900,00 123.170.462.500,00 15.495.039.800,00 14,39
1.02.01. DINAS KESEHATAN 12.531.602.000,00 31.638.277.900,00 11.217.118.800,00 55.386.998.700,00 22.719.890.900,00 30.954.141.700,00 12.690.590.900,00 66.364.623.500,00 10.977.624.800,00 19,82
1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
619.200.000,00 390.000.000,00 1.009.200.000,00 619.200.000,00 390.000.000,00 1.009.200.000,00
1.02.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -53
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.02.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.02.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 559.200.000,00 1.000.000,00 560.200.000,00 559.200.000,00 1.000.000,00 560.200.000,00
1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
177.000.000,00 183.142.900,00 360.142.900,00 177.000.000,00 183.142.900,00 360.142.900,00
1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.450.000,00 85.642.900,00 93.092.900,00 7.450.000,00 85.642.900,00 93.092.900,00
1.02.01.02.10. Pengadaan Mebelair 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00
1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
30.550.000,00 30.550.000,00 30.550.000,00 30.550.000,00
1.02.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.02.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00
1.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00
1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
33.000.000,00 27.000.000,00 60.000.000,00 33.000.000,00 27.000.000,00 60.000.000,00
1.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.800.000,00 16.200.000,00 30.000.000,00 13.800.000,00 16.200.000,00 30.000.000,00
1.02.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan
semesteran
5.940.000,00 4.060.000,00 10.000.000,00 5.940.000,00 4.060.000,00 10.000.000,00
1.02.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
13.260.000,00 6.740.000,00 20.000.000,00 13.260.000,00 6.740.000,00 20.000.000,00
1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
27.650.000,00 5.260.886.000,00 339.489.000,00 5.628.025.000,00 27.650.000,00 5.437.331.000,00 339.489.000,00 5.804.470.000,00 176.445.000,00 3,14
1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (DAK dan Pendampng DAK)
7.050.000,00 4.992.950.000,00 339.489.000,00 5.339.489.000,00 7.050.000,00 5.169.395.000,00 339.489.000,00 5.515.934.000,00 176.445.000,00 3,30
Lampiran IV -54
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.15.02. Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
4.040.000,00 38.460.000,00 42.500.000,00 4.040.000,00 38.460.000,00 42.500.000,00
1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
11.700.000,00 147.336.000,00 159.036.000,00 11.700.000,00 147.336.000,00 159.036.000,00
1.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.860.000,00 22.140.000,00 27.000.000,00 4.860.000,00 22.140.000,00 27.000.000,00
1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.194.752.000,00 24.124.209.300,00 7.710.395.900,00 43.029.357.200,00 20.036.260.900,00 23.231.503.100,00 9.553.868.000,00 52.821.632.000,00 9.792.274.800,00 22,76
1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan jaringannya
10.492.152.000,00 20.416.342.600,00 6.011.185.400,00 36.919.680.000,00 19.392.481.300,00 19.291.893.200,00 7.745.893.500,00 46.430.268.000,00 9.510.588.000,00 25,76
1.02.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 21.450.000,00 98.810.000,00 1.740.000,00 122.000.000,00 21.450.000,00 98.810.000,00 1.740.000,00 122.000.000,00
1.02.01.16.03. Pengadaan Peningkatan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
50.750.000,00 149.250.000,00 950.000.000,00 1.150.000.000,00 50.750.000,00 149.250.000,00 950.000.000,00 1.150.000.000,00
1.02.01.16.06. Revitalisasi sistem kesehatan 51.120.000,00 77.380.000,00 116.500.000,00 245.000.000,00 51.120.000,00 77.380.000,00 116.500.000,00 245.000.000,00
1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 72.540.000,00 149.460.000,00 222.000.000,00 72.540.000,00 149.460.000,00 222.000.000,00
1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
506.740.000,00 3.232.966.700,00 630.970.500,00 4.370.677.200,00 447.919.600,00 3.464.709.900,00 739.734.500,00 4.652.364.000,00 281.686.800,00 6,44
1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan
Makanan
15.600.000,00 79.123.000,00 94.723.000,00 15.600.000,00 79.123.000,00 94.723.000,00
1.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
15.600.000,00 73.123.000,00 88.723.000,00 15.600.000,00 73.123.000,00 88.723.000,00
1.02.01.17.03. Peningkatan Kapasitas Laboratorium
pengawasan Obat dan Makanan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00
1.02.01.18.03. Peningkatan promosi obat bahan alam
indonesia di dalam dan di luar negeri
2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00
1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
162.595.000,00 330.152.000,00 9.150.000,00 501.897.000,00 162.595.000,00 335.672.000,00 9.150.000,00 507.417.000,00 5.520.000,00 1,10
1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
20.100.000,00 108.250.000,00 9.150.000,00 137.500.000,00 20.100.000,00 108.250.000,00 9.150.000,00 137.500.000,00
1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 142.495.000,00 221.902.000,00 364.397.000,00 142.495.000,00 227.422.000,00 369.917.000,00 5.520.000,00 1,51
1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 91.250.000,00 269.150.000,00 360.400.000,00 91.250.000,00 271.650.000,00 362.900.000,00 2.500.000,00 0,69
1.02.01.20.01. Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
33.020.000,00 26.230.000,00 59.250.000,00 33.020.000,00 26.230.000,00 59.250.000,00
Lampiran IV -55
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
150.000,00 34.850.000,00 35.000.000,00 150.000,00 34.850.000,00 35.000.000,00
1.02.01.20.03. Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
8.830.000,00 143.320.000,00 152.150.000,00 8.830.000,00 143.320.000,00 152.150.000,00
1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
46.000.000,00 42.500.000,00 88.500.000,00 46.000.000,00 42.500.000,00 88.500.000,00
1.02.01.20.05. Penanggulangan Gizi Lebih 3.250.000,00 22.250.000,00 25.500.000,00 3.250.000,00 24.750.000,00 28.000.000,00 2.500.000,00 9,80
1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
20.470.000,00 114.530.000,00 135.000.000,00 20.470.000,00 114.530.000,00 135.000.000,00
1.02.01.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
18.850.000,00 101.150.000,00 120.000.000,00 18.850.000,00 101.150.000,00 120.000.000,00
1.02.01.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00
1.02.01.22. Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
108.430.000,00 476.677.100,00 1.500.000,00 586.607.100,00 114.930.000,00 500.782.100,00 1.500.000,00 617.212.100,00 30.605.000,00 5,22
1.02.01.22.01. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 19.850.000,00 80.150.000,00 100.000.000,00 26.350.000,00 104.255.000,00 130.605.000,00 30.605.000,00 30,61
1.02.01.22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
33.060.000,00 89.047.100,00 1.500.000,00 123.607.100,00 33.060.000,00 89.047.100,00 1.500.000,00 123.607.100,00
1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
32.600.000,00 240.400.000,00 273.000.000,00 32.600.000,00 240.400.000,00 273.000.000,00
1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 13.020.000,00 31.980.000,00 45.000.000,00 13.020.000,00 31.980.000,00 45.000.000,00
1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
9.900.000,00 35.100.000,00 45.000.000,00 9.900.000,00 35.100.000,00 45.000.000,00
1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00
1.02.01.23.01. Penyusunan standar kesehatan 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00
1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
2.935.746.500,00 2.935.746.500,00 2.565.746.500,00 2.565.746.500,00 (370.000.000,00) (12,60)
1.02.01.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
440.000.000,00 440.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 (150.000.000,00) (34,09)
1.02.01.25.08. Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
220.000.000,00 220.000.000,00 (220.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -56
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.25.09. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
(DAK dan Pendamping DAK)
1.700.746.500,00 1.700.746.500,00 1.700.746.500,00 1.700.746.500,00
1.02.01.25.10. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Pembantu (DAK dan Pendamping DAK)
575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00
1.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00
1.02.01.28.01. Kemitraan asuransi kesehatan
masyarakat
6.000.000,00 6.500.000,00 12.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 12.500.000,00
1.02.01.28.02. Kemitraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular
4.000.000,00 13.500.000,00 17.500.000,00 4.000.000,00 13.500.000,00 17.500.000,00
1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
29.735.000,00 43.970.500,00 4.794.500,00 78.500.000,00 29.735.000,00 43.970.500,00 4.794.500,00 78.500.000,00
1.02.01.29.01. Penyuluhan kesehatan anak balita 16.275.000,00 29.225.000,00 45.500.000,00 16.275.000,00 29.225.000,00 45.500.000,00
1.02.01.29.03. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
10.940.000,00 8.060.000,00 19.000.000,00 10.940.000,00 8.060.000,00 19.000.000,00
1.02.01.29.04. Imunisasi bagi anak balita 2.520.000,00 6.685.500,00 4.794.500,00 14.000.000,00 2.520.000,00 6.685.500,00 4.794.500,00 14.000.000,00
1.02.01.30. Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00
1.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00
1.02.01.31. Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00
1.02.01.31.01. Pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00
1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
120.800.000,00 58.200.000,00 179.000.000,00 1.461.080.000,00 58.200.000,00 1.519.280.000,00 1.340.280.000,00 748,76
1.02.01.32.01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
8.800.000,00 8.200.000,00 17.000.000,00 8.800.000,00 8.200.000,00 17.000.000,00
1.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.02.01.32.03. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
112.000.000,00 112.000.000,00 1.452.280.000,00 1.452.280.000,00 1.340.280.000,00 1.196,68
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN
KALIJAGA
15.418.812.000,00 18.260.938.000,00 18.568.674.000,00 52.248.424.000,00 21.371.459.000,00 22.288.871.000,00 13.113.419.000,00 56.773.749.000,00 4.525.325.000,00 8,66
1.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.02.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Lampiran IV -57
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.02.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
4.013.424.000,00 4.013.424.000,00 4.033.169.000,00 4.033.169.000,00 19.745.000,00 0,49
1.02.02.26.16. Pembangunan instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
974.389.900,00 974.389.900,00 974.389.900,00 974.389.900,00
1.02.02.26.27. Pengadaan peralatan kesehatan dan
kedokteran
2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 2.390.000.000,00
1.02.02.26.31. Pengadaan tempat tidur pasien 649.034.100,00 649.034.100,00 649.034.100,00 649.034.100,00
1.02.02.26.35. Pengadaan peralatan kesehatan dan
kedokteran (Sisa DAK 2012 + Pendamping)
19.745.000,00 19.745.000,00 19.745.000,00
1.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (Operasional BLUD)
15.418.812.000,00 18.225.938.000,00 14.555.250.000,00 48.200.000.000,00 21.371.459.000,00 22.253.871.000,00 9.080.250.000,00 52.705.580.000,00 4.505.580.000,00 9,35
1.02.02.33.01. Pelayanan Kesehatan BLUD 15.165.000.000,00 1.035.000.000,00 16.200.000.000,00 17.797.047.000,00 685.000.000,00 18.482.047.000,00 2.282.047.000,00 14,09
1.02.02.33.02. Pendukung pelayanan kesehatan BLUD 15.418.812.000,00 3.060.938.000,00 13.520.250.000,00 32.000.000.000,00 21.371.459.000,00 4.456.824.000,00 8.395.250.000,00 34.223.533.000,00 2.223.533.000,00 6,95
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 20.000.000,00 20.000.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 (7.910.000,00) (39,55)
1.20.20.30. Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
10.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 (6.050.000,00) (60,50)
1.20.20.30.08. Operasional Lansia 10.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 (6.050.000,00) (60,50)
1.20.20.32. Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
10.000.000,00 10.000.000,00 8.140.000,00 8.140.000,00 (1.860.000,00) (18,60)
1.20.20.32.04. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 10.000.000,00 10.000.000,00 8.140.000,00 8.140.000,00 (1.860.000,00) (18,60)
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.21.30. Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.30.08. Operasional Lansia 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.32. Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.32.04. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 2.253.155.000,00 52.320.995.000,00 189.277.491.000,00 243.851.641.000,00 2.040.635.000,00 40.990.163.000,00 448.020.788.000,00 491.051.586.000,00 247.199.945.000,00 101,37
Lampiran IV -58
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
2.245.380.000,00 52.228.620.000,00 183.856.670.000,00 238.330.670.000,00 2.027.460.000,00 40.823.688.000,00 432.279.467.000,00 475.130.615.000,00 236.799.945.000,00 99,36
1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.312.000.000,00 2.086.700.000,00 800.000,00 3.399.500.000,00 1.062.000.000,00 2.061.600.000,00 900.000,00 3.124.500.000,00 (275.000.000,00) (8,09)
1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00
1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
150.000.000,00 150.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 45.000.000,00 30,00
1.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 274.000.000,00 274.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 26.000.000,00 9,49
1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
19.200.000,00 800.000,00 20.000.000,00 23.100.000,00 900.000,00 24.000.000,00 4.000.000,00 20,00
1.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
900.000.000,00 900.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (100.000.000,00) (11,11)
1.03.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 1.092.000.000,00 1.000.000,00 1.093.000.000,00 842.000.000,00 1.000.000,00 843.000.000,00 (250.000.000,00) (22,87)
1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
931.640.000,00 3.523.860.000,00 1.182.000.000,00 5.637.500.000,00 950.720.000,00 3.523.860.000,00 3.083.250.000,00 7.557.830.000,00 1.920.330.000,00 34,06
1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 274.050.000,00 274.050.000,00 74.050.000,00 37,03
1.03.01.02.10. Pengadaan Mebelair 200.000.000,00 200.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 16.000.000,00 8,00
1.03.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan
jasa
800.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00 800.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.02.15. Biaya Operasional UPTD 131.640.000,00 786.360.000,00 82.000.000,00 1.000.000.000,00 150.720.000,00 786.360.000,00 93.200.000,00 1.030.280.000,00 30.280.000,00 3,03
1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
337.500.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00
1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
1.03.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Lampiran IV -59
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung dan
rumah dinas Kabupaten Demak
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03.01.02.49. Pengadaan Kendaraan Operasional 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.02.52. Pengadaan alat berat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
1.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.100.000.000,00 94.550.000.000,00 95.650.000.000,00 1.100.000.000,00 193.364.000.000,00 194.464.000.000,00 98.814.000.000,00 103,31
1.03.01.15.005. Pengawasan Jalan, Peningkatan jalan ,
Pemeliharaan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.006. Pengawasan Pembangunan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.15.007. Pembangunan Jalan Karangawen -
Jragung (DAK dan Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.008. Pembangunan Jalan Gajah - Dempet
(DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.009. Pembangunan Jalan Karangawen -
Pamongan (DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.010. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur
(DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.011. Pembangunan Jalan Bengkal -
Karanganyar ( DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.012. Pembangunan Jalan Wonokerto -
Tambakbulusan ( DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.013. Pembangunan Jalan Karangrejo -
Wonosalam (DAK & Pendamping)
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.15.014. Pembangunan Jalan Pasir - Mijen (DAK
& Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.015. Pembangunan Jalan Kalikondang -
Tlogoboyo (DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.016. Pembangunan Jalan Mranggen -
Banyumeneng (DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.017. Pembangunan Jalan Megonten-Mijen
(DAK & Pendamping)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.018. Pembangunan Jalan Gajah-Dempet
(paket 2)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Lampiran IV -60
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.019. Pembangunan Jalan
Bengkal-Karanganyar (Paket 2)
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.03.01.15.020. Pembangunan Jalan Karangrejo -
Wonosalam (Paket 2)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.021. Pembangunan Jalan Pamongan - Bulusari 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.15.022. Pembangunan Jalan Karangawen -
Pamongan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.023. Pembangunan Jalan Dempet - Luwuk 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.024. Pembangunan Jalan Gajah - Geneng 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.025. Pembangunan Jalan Gedangalas -
Tanjunganyar
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.026. Pembangunan Jalan Pasir - Jetak 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
1.03.01.15.027. Pembangunan Jalan Wedung - Bungo 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.028. Pembangunan Jalan Bonang - Ngawen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.029. Pembangunan Jalan Bonang -
Morodemak
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.030. Pembangunan Jalan Demak - Bonang 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
1.03.01.15.031. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.032. Pembangunan Jalan Wonokerto -
Tambakbulusan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.033. Pembangunan Jalan Candisari -
Karanggawang
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.15.034. Pembangunan Jalan Karangawen -
Bumirejo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.035. Pembangunan Jalan Tanjunganyar -
Wilalung
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.036. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.037. Pembangunan Jalan Cangkring -
Karangrejo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.038. Pembangunan Jalan Wonosalam -
Tlogosih
1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
1.03.01.15.039. Pembangunan Jalan Demak -
Wonosalam
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03.01.15.040. Pembangunan Jalan Pasir - Mijen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Lampiran IV -61
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.041. Pembangunan Jalan Jungsemi -
Mutihkulon
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.042. Pembangunan Jalan Kalikondang -
Tlogoboyo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.043. Pembangunan Jalan Bakung - Wonorejo 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.044. Pembangunan Jalan Brambang - Waru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.045. Pembangunan Jalan Onggorawe -
Surodadi
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.046. Pembangunan Jalan Demak - Donorojo 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.047. Pembangunan Jalan Kalianyar - Doreng 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.048. Pembangunan Jalan Mutihkulon -
Tedunan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.049. Pembangunan Jalan Tedunan - Menco 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.050. Pembangunan Jalan Bedono - Purwosari 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.051. Pembangunan Jalan Tambirejo - Medini 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.052. Pembangunan Jalan Karangmlati -
Donorojo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.053. Pembangunan Jalan Wonokerto -
Karangsari
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.054. Pembangunan Jalan Kedondong - Kuncir 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.055. Pembangunan Jalan Wonorejo -
Undaankidul
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.056. Pembangunan Jalan Kadilangu - botorejo 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
1.03.01.15.057. Pembangunan Jalan Donorejo - Sampang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.058. Pembangunan Jalan Waru - Wringinjajar 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.059. Pembangunan jalan menuju Waduk
Wilalung Kec. Gajah
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.060. Pembangunan Jalan Banyumeneng -
Kawengen (Ban GUB)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.061. Pembangunan Jalan Megonten - Mijen
(Ban GUB)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.062. Pembangunan Jalan Grogol - Trimulyo
(Ban GUB)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -62
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.063. Pembangunan Jalan Brumbung -
Kembangarum (Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.064. Pembangunan Jalan Gajah - Geneng (
Paket 2)(Ban GUB)
500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.065. Pembangunan Jalan Wedung - Bungo (
Paket 2)(Ban GUB)
600.000.000,00 600.000.000,00 (600.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.066. Pembangunan Jalan Demak - Bonang (
Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.067. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (
Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.068. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo
( Paket 2)(Ban GUB)
500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.069. Pembangunan Jalan Jungsemi -
Mutihkulon ( Paket 2)(Ban GUB)
500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.070. Pembangunan Jalan Onggorawe -
Surodadi ( Paket 2)(Ban GUB)
800.000.000,00 800.000.000,00 (800.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.071. Pembangunan Jalan Demak - Donorojo (
Paket 2) (Ban GUB)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.072. Pembangunan Jalan Kalianyar - Doreng
( Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.073. Pembangunan Jalan Mutihkulon -
Tedunan ( Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.074. Pembangunan Jalan Karangmlati -
Donorojo ( Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.075. Pembangunan Jalan Wonokerto -
Karangsari ( Paket 2) (Ban GUB)(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.076. Pembangunan Jalan Wonorejo -
Undaankidul ( Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.077. Pembangunan Jalan Waru - Wringinjajar (
Paket 2)(Ban GUB)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)
1.03.01.15.078. Peningkatan jalan penghubung Grogol -
Trimulyo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.079. Peningkatan Jalan Karanganyar -
Wilalung
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.080. Peningkatan Jalan Bungo - Jetak 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.081. Peningkatan Jalan Bakalrejo -
Tanjungharjo Kecamatan Guntur
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
Lampiran IV -63
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.086. Pembangunan Jembatan Pasir Kali Wulan
(Lanjutan)
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
1.03.01.15.087. Pembangunan Jembatan Desa Dukun
Karangtengah
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.15.088. Pembangunan jembatan Kali cogeh Desa
Ploso Kecamatan Karangtengah
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.089. Pembangunan jembatan C72 Gedangalas 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.090. Perencanaan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.15.166. Pembangunan Jalan Kedondong -
Tlogopandogan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.167. Peningkatan Jalan Desa Daleman
Kecamatan Sayung
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.15.168. Betonisasi Jalan Bandungrejo - Wonorejo
Kec. Karanganyar
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.169. Peningkatan Jalan Brambang - Candisari
Kec. Karangawen
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
1.03.01.15.170. Pembangunan Talud Menco - Babalan
Kec. Wedung
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
1.03.01.15.171. Pembangunan Talud Bungo-Menco Kec.
Wedung
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
1.03.01.15.172. Peningkatan Jalan Pasar Jebor - Blado
Kec. Demak
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.173. Pembangunan Jalan Mijen - Megonten 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.174. Peningkatan Jalan Grogol - Trimulyo
(Tlogorejo-Trimulyo) (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.15.175. Peningkatan Jalan Sayung - Kalisari Kec.
Sayung (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.15.176. Pembangunan Jalan Mutihkulon -
Tedunan Kab. Demak (Ban Gub)
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.15.177. Pembangunan Jalan Tambirejo - Boyolali
Kab. Demak (Ban Gub)
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.15.178. Peningkatan Jalan Doreng - Karangrowo
Kab. Demak (Ban Gub)
944.000.000,00 944.000.000,00 944.000.000,00
1.03.01.15.179. Pembangunan Jalan Donorejo -
Karangmlati Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.180. Pembangunan Jalan Sore - Karangrowo
Kec. Wonosalam Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Lampiran IV -64
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.181. Pembangunan Jalan Donorejo -
Kalikondang Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.182. Pembangunan Jalan Bintoro Asri Kab.
Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.183. Peningkatan Jalan Mijen - Karanganyar
Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.184. Peningkatan Jalan Ngemplak - Tamansari
Kec. Mranggen Kab. Demak (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.185. Peningkatan Jalan Brambang - Bumirejo
Kec. Karangawen (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.186. Peningkatan Jalan Sidorejo - Cabean Kec.
Karangawen (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.187. Peningkatan Jalan Kuripan - Sumengko
Kec. Karangawen (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.188. Peningkatan Jalan Singorejo - Wedung
Ruas 46 (Ban Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.189. Peningkatan Jalan Demak - Bonang
(Tlogoboyo - Bonang) (Paket 2) (Ban Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.190. Peningkatan Jalan Demak - Bonang
(Karangmlati - Tlogoboyo) (Paket 2) (Ban
Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.191. Peningkatan Jalan Kuncir - Jatisono
(Ruas No. 63) Kec. Gajah (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.192. Peningkatan Jalan Kalikondang -
Tlogoboyo Desa Sumberejo Kec. Bonang
(Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.193. Peningkatan Jalan Karangrejo -
Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak
(Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.194. Peningkatan Jalan Wonokerto -
Tambakbulusan Ruas Banjarsari Kec.
Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.195. Peningkatan Jalan Klitih - Ds. Sampang
Kec. Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.15.196. Peningkatan Jalan Antar Desa Bakalrejo -
Desa Temuroso Kec. Guntur Kab. Demak
(Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.197. Peningkatan Jalan Grogol - Bumiharjo
Kab. Demak (Ban Gub)
495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00
Lampiran IV -65
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.198. Peningkatan Jalan Jatimulyo - Donorejo
Kec. Bonang (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.199. Peningkatan Jalan Medini - Mlatiharjo
Kec. Gajah (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.200. Peningkatan Jalan Doreng - Kalianyar
Kec. Wonosalam (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.201. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo
Kec. Gajah (Ban Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.202. Pembangunan Jalan Sure - Karangrowo
(Tlogorejo) Kec. Wonosalam (Ban Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.203. Pembangunan Jalan Kedondong Kec.
Demak (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.204. Peningkatan Jalan Lingkungan Tembiring
Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam (Ban Gub)
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.03.01.15.205. Pembangunan Jalan Stasiun Demak (Ban
Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.206. Pembangunan Jalan Babalan - Tedunan
(Kedungmutih - Kedungkarang) (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.208. Betonisasi Jalan Dukuh Karangasem
Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab
Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.209. Betonisasi Jalan Desa Sumberejo
Kecamatan Mranggen Kab Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.210. Betonisasi Jalan dukuh Dawung Desa
Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab
Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.211. Betonisasi jalan Dukuh Sendang Delik
Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab
Demak
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03.01.15.212. Talud Penahan Jalan Desa Sumberejo
Kecamatan Mranggen Kab Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.214. Peningkatan jalan Jetak - Bungo Kec
Wedung Kab Demak
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.215. Peningkatan Jalan Wonosalam - Tlogosih
Kab Demak
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.216. Peningkatan Jalan Perum Bintoro Asri
Kec. Wonosalam Kab. Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.217. Pembangunan Saluran Perum Bintoro Asri
Kec. Wonosalam Kab Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Lampiran IV -66
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.218. Peningkatan Jalan Bogosari-Temuroso
Kec Guntur Kab Demak
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.219. Talud Jalan Desa Mojosimo Kec Gajah 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.15.220. Betonisasi Jalan Desa Banjarsari Kec
Gajah
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.15.221. Betonisasi Jalan Lingk Desa Kerangkulon
Kec Wonosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.222. Pembangunan Jalan
Bengkal-Gempolsongo Kab. Demak
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.223. Pembangunan Talud Menco - Jetak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.224. Pembangunan Talud Jalan
Sure-Karangrowo
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.225. Peningkatan Jalan Menco-Babalan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.226. Peningkatan Jalan Mangunrejo Kec.
Kebonagung
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.227. Pembangunan talud jalan Protokol 2
Pilangrejo Wonosalam
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.228. Pembangunan jembatan Rt 1 Rw 4 Desa
Teluk Kec. Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.15.229. Peningkatan jalan Demak-Bonang
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.230. Peningkatan jalan Bonang-Ngawen
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.231. Peningkatan jalan Bonang-Wedung
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.232. Peningkatan jalan Demak-Wedung
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.233. Peningkatan jalan jalur lambat
Demak-Kalikondang Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.234. Peningkatan jalan lingkungan
Jogoloyo-Tembiring Kab.Demak (Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.235. Peningkatan jalan Pucanggading Raya
Mranggen Demak (Ban-Gub)
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.03.01.15.236. Peningkatan jalan Pucanggading
Batursari Mranggen Demak (Ban-Gub)
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.03.01.15.237. Peningkatan jalan Waru-Ngemplak
Mranggen Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Lampiran IV -67
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.238. Peningkatan jalan Tegalarum Mranggen
Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.239. Peningkatan jalan
Tamansari-Kembangarum Mranggen Demak
(Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.240. Peningkatan jalan Kebonbatur-Batursari
Mranggen Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.241. Peningkatan jalan Tembiring Raya Kab.
Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.242. Peningkatan jalan Mijen-Pasir Kab.
Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.243. Peningkatan jalan Onggorawe-Surodadi
Sayung Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.244. Peningkatan jalan Jetak-Jungsemi
Wedung Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.245. Peningkatan jalan Jragung-Karangawen
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.246. Peningkatan jalan Wonorejo-Bakung
Kec.Karanganyar Kab.Demak (Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.247. Peningkatan jalan Bengkal-Pasir
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.248. Peningkatan jalan Jatirogo-Ngawen
Kabupaten Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.249. Peningkatan jalan Ngawen-Wedung Kab.
Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.250. Peningkatan jalan Gajah-Geneng Kab.
Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.251. Peningkatan jalan Kedungwaru
Kidul-Bengkal Kab. Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.252. Peningkatan jalan Bakung-Wonorejo Kab.
Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.253. Peningkatan jalan Dempet-Balerejo
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.254. Peningkatan jalan Sure-Karangrowo
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.255. Peningkatan jalan Bengkal-Karanganyar
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Lampiran IV -68
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.256. Pembangunan jalan beton ruas
Donorejo-Temuroso Karangtengah
Kab.Demak (Ban-Gub)
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.15.257. Peningkatan jalan ruas
Wonokerto-Tambakbulusan
Kec.Karangtangah Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.258. Peningkatan jalan
Pamongan-Karangawen (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.259. Peningkatan jalan
Gedangalas-Tanjunganyar (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.260. Peningkatan jalan Cangkring-Karangrejo
(Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.261. Peningkatan jalan Kuncir-Jatisono
(lanjutan) (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.262. Peningkatan jalan Dempet-Luwuk
(lanjutan) (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.263. Peningkatan jalan Demak-Donorojo
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.264. Peningkatan jalan
Wonosalam-Karangrowo (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.265. Peningkatan jalan Karangawen-Jragung
(Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.266. Peningkatan jalan Nurcahya-Singorejo
Kec.Demak (Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.267. Peningkatan jalan Setinggil (jalur wisata)
(Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.268. Peningkatan jalan
Kebonbatur-Watunganten (Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.15.269. Peningkatan jalan Brambang-Bumirejo
Kec.Karangawen (lanjutan) (Ban-Gub)
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.15.270. Peningkatan jalan Bumirejo-Candisari
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.271. Pembangunan jalan Bumirejo-Waru
(Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.272. Peningkatan jalan Trimulyo-Grogol
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.273. Peningkatan jalan Turitempel-Trimulyo
Kec.Guntur (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Lampiran IV -69
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.15.274. Peningkatan jalan Pemuda-Singorejo
Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.15.275. Peningkatan jalan Demak-Bonang
(Karangmlati-Bonangrejo) paket 1
Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.276. Peningkatan jalan Demak-Bonang
(Bonangrejo-Tlogoboyo) paket 2 Kec.
Bonang Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.277. Peningkatan jalan Brambang-Candisari
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.278. Peningkatan jalan Brambang-Waru
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.279. Peningkatan jalan Waru-Candisari
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.280. Peningkatan jalan Singorejo-Wedung
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.15.281. Peningkatan jalan Raji-Bango Kab.Demak
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.15.282. Peningkatan jalan
Karangawen-Pamongan Kab.Demak
(Ban-Gub)
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.03.01.15.283. Peningkatan jalan Donorejo-Demak
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.17. Program Pembangunan
turap/talud/brojong
29.835.800.000,00 29.835.800.000,00 29.835.800.000,00
1.03.01.17.001. Pembangunan Talud Jalan Karangrowo -
Sure Kab. Demak (Ban Gub)
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.17.002. Pembangunan Talud Jalan Demak -
Donorejo (Demak - Manyar) Kab. Demak
(Ban Gub)
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.17.003. Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -
Tlogosih Kab. Demak (Ban Gub)
945.000.000,00 945.000.000,00 945.000.000,00
1.03.01.17.004. Pembangunan Talud Jalan Antar Desa
Dempet - Kuwu Kab. Demak (Ban Gub)
945.000.000,00 945.000.000,00 945.000.000,00
1.03.01.17.005. Pembangunan Talud Trengguli - Demung
(Trengguli - Kuncir) Kab. Demak (Ban Gub)
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.17.006. Pembangunan Talud Donorejo -
Karangmlati Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Lampiran IV -70
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.17.007. Pembangunan Talud Jalan Stasiun Kab.
Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.008. Pembangunan Talud Jalan Dempet -
Luwuk Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.009. Pembangunan Talud Pasir - Mijen Desa
Ngelokulon Kec. Mijen Kab. Demak (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.010. Pembangunan Talud Jalan Karangrejo -
Wonosalam Kec. Wonosalam (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.17.011. Pembangunan Talud Desa Klitih RT 01
RW 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak
(Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.17.012. Pembangunan Talud Desa Tangkis Kec.
Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.17.013. Pembangunan Talud Desa Pidodo Kec.
Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.17.014. Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -
Karangrejo Kec. Wonosalam (Ban Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.17.015. Pembangunan Talud Jalan Jogoloyo Kec.
Wonosalam (Ban Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.17.016. Pembangunan Talud Desa Harjowinangun
Kec. Dempet (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.017. Pembangunan Talud dan Peninggian
Jalan Desa Purwosari Kec. Sayung (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.019. Pembangunan Talud Jalan Desa RT 01
RW 02 Desa Brakas Kec. Dempet (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.17.020. Pembangunan Talud RT 03 RW 06 Desa
Temuroso Kec. Guntur (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.17.021. Pembangunan Talud RT 01 RW 03 Desa
Sukorejo Kec. Guntur Demak (Ban Gub)
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.17.022. Pembangunan Talud dan Jalan Beton
Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab.
Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.023. Pembangunan Talud Jalan Desa Mlekang
Kec. Gajah Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.024. Pembangunan Talud dan Jalan Beton
Desa Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab.
Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -71
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.17.025. Pembangunan Talud Desa Raji Kec.
Demak Kab. Demak (Ban Gub)
850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
1.03.01.17.026. Pembangunan Talud Dukuh Bedono Desa
Donorojo Kec. Demak Kab. Demak (Ban
Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.17.027. Pembangunan Talud Desa Jerukgulung
Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.17.028. Pembangunan Talud Desa Karangrejo
Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.17.029. Pembangunan Talud Desa Sokokidul Kec.
Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.030. Pembangunan Talud Desa Werdoyo Kec.
Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.031. Pembangunan Talud Jalan RW 2
Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak
(Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.032. Pembangunan Talud Desa Ploso Kec.
Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.033. Pembangunan Talud Lingkungan Desa
Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.034. Pembangunan Talud Desa Mijen RW 03
Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.035. Pembangunan Talud RW 01 Desa Ngegot
Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.17.036. Pembangunan Talud Jalan Antar Desa
Rejosari - Desa Sidorejo Kec. Karangawen
(Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.037. Pembangunan Talud Tlogorejo Dk. Ngiri
Kec. Karangawen (Lanjutan) (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.17.038. Pembangunan Talud Jalan Desa Rejosari
- Karangsari Kec. Karangtengah Kab.
Demak (Ban Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.17.039. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kroyo -
Dukuh Dadapan Gebangarum Kec. Bonang
Kab. Demak (Ban Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.17.040. Pembangunan Talud Dukuh Lengkong RT
02 RW 05 Desa Donorejo Kec.
Karangtengah (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -72
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.17.041. Pembangunan Talud Jalan di Dukuh Pulo
Desa Bakalrejo Kec. Guntur (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.17.042. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kedung
Desa Grogol Kec. Karangtengah (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.17.043. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Ngacir
Desa Kebonsari Kec. Dempet (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.044. Pembangunan Talud Penahan Jalan RT
03 RW 03 Desa Botorejo Kec. Wonosalam
(Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.045. Pembangunan Talud Penahan Jalan
Dukoh RT 02 RW 03 Desa Botorejo Kec.
Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.046. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT
02 RW 05 Mandungan Desa Botorejo Kec.
Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.047. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT
03 RW 11 Krapyak Timur Kel. Bintoro Kec.
Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.048. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT
01 dan RT 03 RW 10 Tanubayan Kel.
Bintoro Kec. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.049. Pembangunan Talud Jalan Desa
Mulyorejo Kec. Demak (Ban Gub)
400.800.000,00 400.800.000,00 400.800.000,00
1.03.01.17.050. Pembangunan Talud Kali Blorok Kec.
Wonosalam Kab. Demak (Ban Gub)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.17.051. Pembangunan Talud Checkdam
Sumengko Kec. Guntur Kab. Demak (Ban
Gub)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.17.052. Pembuatan talud jalan tanggul
Malang-Wonoyoso Karangtengah Demak
(Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.053. Pembuatan talud jalan Tembiring
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.17.054. Pembuatan talud jalan Boyolali-Tambirejo
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.17.055. Pembangunan talud Wonosalam-Tlogosih
Demak (lanjutan) (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.17.056. Pembangunan talud jalan ruas
Pundenarum Kec.Karangawen Kab.Demak
(Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Lampiran IV -73
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.17.057. Pembangunan talud jalan ruas
Karangsari-Rejosari Karangtengah
Kab.Demak (Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.17.058. Pembangunan talud penahan jalan dk.
Pandanarum Rt 01 Rw 01 Desa Sidogemah
Kec.Sayung (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.059. Pembangunan talud penahan jalan dk.
Muteran Rw 01 Desa Kedungori Kec.Dempet
(Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.060. Pembangunan talud penahan jalan dk.
Dungkap Rw 02 Desa Tambirejo Kec.Gajah
(Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.061. Pembangunan talud dk. Wonosari
Tengah-Wonosari Lor Rt 04 Rw 04 Desa
Sari Kec.Gajah (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.062. Pembangunan talud penahan badan jalan
Rt 02 dan Rt 03 Rw 03 Desa Botorejo Kec.
Wonosalam (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.063. Pembangunan talud Rt 04 Rw 05 Desa
Mrisen Kec. Wonosalam (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.17.064. Pembangunan talud penahan jalan
Donorejo-Guntur Kec.Karangtengah
(Ban-Gub)
425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00
1.03.01.17.065. Pembangunan talud penahan jalan
Buyaran-Guntur Guntur Kec.Karangtengah
(Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.17.066. Pembangunan talud penahan jalan
Karangawen-Jragung Kab.Demak (Ban-Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.17.067. Pembangunan talud dukuh Pilangsari
Demung Kidul Desa Pilangrejo
Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.17.068. Pekerjaan Pembangunan talud jalan Desa
Mangunrejo Kec.Kebonagung Kab.Demak
(Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.17.069. Pekerjaan Pembangunan talud desa
Wonoketingal Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.17.070. Pekerjaan Pembangunan talud dukuh
Galan ke dukuh Paseban desa Mangunrejo
Kec.Kebonagung Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Lampiran IV -74
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.17.071. Pekerjaan Pembangunan talud desa
Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.17.072. Pekerjaan pembangunan talud desa
Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.Demak
(Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 400.000.000,00 7,69
1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 400.000.000,00 10,00
1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.03.01.24. Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
37.669.800.000,00 1.000.000.000,00 38.669.800.000,00 24.202.968.000,00 6.871.832.000,00 31.074.800.000,00 (7.595.000.000,00) (19,64)
1.03.01.24.001 Rehabilitasi Saluran Induk Buyaran (909)
Ha (DAK dan Pendamping)
648.800.000,00 648.800.000,00 648.800.000,00 648.800.000,00
1.03.01.24.002 Rehabilitasi Pasangan Talud Bendung
Gablok (DAK dan Pendamping)
550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
1.03.01.24.003 Rehabilitasi Saluran Sekunder Wonokerto
(DAK dan Pendamping)
121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00
1.03.01.24.004 Normalisasi Kali Sriwulan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.005 Normalisasi Kali Bagong (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.006 Normalisasi Kali Tulung (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.007 Normalisasi Kali Setu (Ban GUB) 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 (1.250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.008 Normalisasi Kali Sumber (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.009 Normalisasi Kali Rendeng (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.010 Normalisasi Kali Bakalan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.011 Normalisasi Afvour Sidowayah (Ban
GUB)
750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.012 Normalisasi Kali Teleng (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.013 Normalisasi Kali Waruk (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.014 Normalisasi Afvour Kajar (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.015 Normalisasi Afvour BTL 5 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.016 Normalisasi Afvour Tlogosih (Ban GUB) 150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -75
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.017 Normalisasi Afvour C.44 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.018. Normalisasi Afvour F U 1 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.019. Normalisasi Afvour F U 2 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.020. Normalisasi Afvour C.20 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.021. Normalisasi Afvour C.21 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.022. Normalisasi Afvour C.22 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.023. Normalisasi Afvour C.23 (Ban GUB) 150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.024. Normalisasi Afvour C.24 (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.025. Normalisasi Afvour C.25 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.026. Normalisasi Afvour C.26 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.027. Normalisasi Afvour C.27 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.028. Normalisasi Afvour C.28 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.029. Normalisasi Afvour C.29 (Ban GUB) 290.000.000,00 290.000.000,00 (290.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.030. Normalisasi Afvour C.50 (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.031. Normalisasi Afvour C.51 (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.032. Normalisasi Afvour C.52 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.033. Normalisasi Afvour C.55 (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.034. Normalisasi Afvour C.56 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.035. Normalisasi Afvour C.57 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.036. Normalisasi Afvour C.58 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.037. Normalisasi Afvour C.59 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.038. Normalisasi Afvour C.60 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.039. Normalisasi Afvour C.61 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.040. Normalisasi Afvour C.62 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.041. Normalisasi Afvour C.63 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.042. Normalisasi Afvour C.64 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.043. Normalisasi Afvour C.65 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -76
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.044. Normalisasi Afvour C.66 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.045. Normalisasi Afvour C.67 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.046. Normalisasi Afvour C.70 (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.047. Normalisasi Afvour C.71 (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.048. Normalisasi Afvour C.75 (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.049. Normalisasi Afvour C.76 (Ban GUB) 700.000.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.050. Normalisasi Afvour D.1 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.051. Normalisasi Afvour D.2 (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.052. Normalisasi Afvour Kali Mati (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.053. Normalisasi Afvour Utara (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.054. Normalisasi Afvour Desa Pulosari (Ban
GUB)
350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.055. Normalisasi Afvour Desa Wonokerto (Ban
GUB)
275.000.000,00 275.000.000,00 (275.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.056. Normalisasi Afvour Desa Loireng (Ban
GUB)
400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.057. Normalisasi Afvour Desa Bumirejo (Ban
GUB)
250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.058. Normalisasi Afvour Desa Kalisari (Ban
GUB)
225.000.000,00 225.000.000,00 (225.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.059. Normalisasi Afvour Desa Sambak (Ban
GUB)
250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.060. Normalisasi Afvour Desa Sumberjo (Ban
GUB)
360.000.000,00 360.000.000,00 (360.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.061. Normalisasi Kali Gajah Kanal (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.062. Normalisasi Kali Kumpulan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.063. Normalisasi Kali Kenceng (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.064. Normalisasi Kali Lobang (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.065. Normalisasi Afvour Wonorejo (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.066. Normalisasi Kali Graji (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.067. Normalisasi Kali Sedo (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -77
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.068. Normalisasi Avour Menoreh Karangawen
(Ban GUB)
250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.069. Normalisasi Kali Onggojoyo Wedung
(Ban GUB)
500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.070. Normalisasi Kali Konang (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.071. Normalisasi Avfour Jatimulyo (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.072. Normalisasi Afvour Dhagan (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.073. Normalisasi Avfour Kelud (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.074. Normalisasi Afvour Sidorejo (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.075. Normalisasi Kali Reong Baru (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.076. Normalisasi Prampelan, Sangangwang
(Ban GUB)
500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.077. Normalisasi Kali Siklenthing (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)
1.03.01.24.078. Saluran Sekunder Sambak ( BBKa. -
BS.4)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.080. Saluran Sekunder Pamongan ( BGB.14 -
BPM 10)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.24.081. Saluran Sekunder Sugihwaras (
BPM.6-BSg 1)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.083. Saluran Sekunder Ketitang ( BGB.16 -
BKt.4)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.084. Saluran Sekunder Glapan Setu ( BGB.16 -
BGS.6)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.085. Saluran Sekunder Gubug ( BG.17 -
BG.22)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.086. Saluran Sekunder Prigi ( BML.6 - BPg.4) 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.087. Saluran Sekunder Meteseh ( BML.6 - BMt
1)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.088. Saluran Sekunder Tlogosih 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.089. Saluran Sekunder Leles ( BDr.5 - BLL. 3) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.090. Saluran Sekunder Bonangrejo ( BKd.4-
BBR.12)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.091. Saluran Sekunder Nunjungan ( BNj.1 -
Bnj,4) + Pengantar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -78
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.092. Saluran Sekunder Guntur Kanan ( Bd.
Guntur - BGKa. 7e)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.093. Saluran Sekunder Guntur Kiri ( Bd. Guntur
- BGKi. 3)
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.24.094. Saluran Sekunder Jasun ( BGKi.1 - BJs.2) 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00
1.03.01.24.095. Saluran Sekunder BOW 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.24.096. Saluran BB1 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.24.097. Saluran Sekunder Patar 2 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.24.098. Saluran Sekunder Propat 7 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.099. Saluran Sekunder Onggorawe 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.100. Saluran Sekunder Daleman 2 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.101. Saluran Sekunder Pengantar B1- B2 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.102. Saluran Sekunder Tompe ( BSd. 10 -
BTmp .4)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.103. Saluran Sekunder Brakas ( BSd.12 - BBrk.
2)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.104. Saluran Sekunder Domas ( BKPr. 3 -
BDm.4)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.105. Saluran Sekunder Jebor ( BPRKi.4 -
BTR.9
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.106. Saluran Sekunder Ngaloran ( BPRKi.1
BNGl.9
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.107. Pemeliharaan Rutin Saluran 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.108. Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.24.109. Pemeliharaan Rutin Chekdam dan
Embung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.110. Pemeliharaan Bangunan Pintu Air 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.111. Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.112. Pengawasan Bangunan Air 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.24.114. DED Sudetan Kali Wulan Ds. Babalan,
Ds.Brahan Wetan & Ds. Kedungmutih
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.115. Normalisasi Afvour RT 06 RW 04 Desa
Kembangarum Mranggen Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -79
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.116. Rehabilitasi Pintu Air & Syphon Gonjol 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.117. Perbaikan Pintu Air Ds. Kedunguter 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.118. Normalisasi Saluran Pembuang dan
Tersier Perum Wiku II Kecamatan Demak
kab. Demak
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.24.119. Pengerukan Kali Kulon Kudo Dan Sabuk
Desa Banteng Mati, Mijen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.120. Pembangunan Pintu Air Kali Setu Desa
Gaji Kec. Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.121. Pengerukan Kali Teleng (lanjutan) 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.122. Pembuatan irigasi Dukuh karang
sambung (Kampung Sodikin)Desa Kendal
doyong Kec.Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.24.123. Pembuatan pintu air Kali Kulon dukuh
Mlawung, Desa Karangrejo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.124. Normalisasi kali balok desa Kenduren
kecamatan Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.125. Pembangunan Talut dan Penggurukan
Bantaran Sungai Tuntang Lama Menuju
Pelabuhan Perikanan Pantai Moro Demak
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.126. Pembangunan Sabuk Pantai di
Kecamatan Sayung Kab. Demak (Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.24.127. Pembangunan Sheet Pile Bendung
Wonokerto Kab. Demak (Ban Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.128. Pembangunan Sheet Pile Kali Dolog Kec.
Mranggen Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.129. Normalisasi Afvour Desa Brakas Kec.
Dempet Kab. Demak (Ban Gub)
450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.24.130. Normalisasi Kali Kenceng Kec. Mijen Kab.
Demak (Ban Gub)
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.24.131. Normalisasi dan Pemasangan Talud
Afvour Wonorejo Kec. Karanganyar Kab.
Demak (Ban Gub)
450.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.132. Normalisasi Afvour Ketegang Desa Bungo
Lor Kec. Wedung Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.133. Normalisasi Afvour Ngelo Kulon Kec.
Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Lampiran IV -80
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.134. Normalisasi Saluran Ds. Ngegot RW 01
dan RW 03 Kec. Mijen Kab. Demak (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.135. Normalisasi Kali Suwaru Desa
Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak
(Ban Gub)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.24.136. Normalisasi Kali Legok Desa
Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak
(Ban Gub)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.24.137. Normalisasi Afvour C 72 Kec. Demak
(Ban Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.138. Normalisasi Afvour S 55 Kec. Dempet
Kab. Demak (Ban Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.139. Normalisasi Kali Setu Desa Wonorejo s/d
Desa Gaji Kec. Guntur Kab. Demak (Ban
Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.140. Normalisasi Kali Krasak dan Kali Mroso
Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.141. Normalisasi Kali Mangu dan Kali
Prumpung Kec. Bonang Kab. Demak (Ban
Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.142. Normalisasi Kali Sawi Kec. Bonang Kab.
Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.143. Pembangunan Saluran Pembuangan
Jalan Donorejo - Buyaran Kec.
Karangtengah (Ban Gub)
699.000.000,00 699.000.000,00 699.000.000,00
1.03.01.24.144. Normalisasi Afvour Kacangan dan Afvour
Pateh Cs Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
710.000.000,00 710.000.000,00 710.000.000,00
1.03.01.24.145. Normalisasi Sungai Sipon B 7 Desa
Wonoagung Kec. Karangtengah Kab. Demak
(Ban Gub)
521.000.000,00 521.000.000,00 521.000.000,00
1.03.01.24.146. Normalisasi Afvour S 54 Kec. Dempet
Kab. Demak (Ban Gub)
475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00
1.03.01.24.147. Normalisasi Kali Balong dan Bojong
Suwuh Desa Kenduren Kec. Wedung Kab.
Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.148. Pembangunan Embung Desa Pasir Kec.
Mijen Kab. Demak (Ban Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Lampiran IV -81
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.149. Pembangunan Talud Kali Tuntang Lama
Menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Moro
Demak
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.150. Pemeliharaan Saluran sekunder Pulo Kec.
Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.151. Pemeliharaan Saluran sekunder Sulonjari
Kec. Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.152. Normalisasi Afvour Desa Batu 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.153. Normalisasi Afvour Desa Pulosari Kec.
Karangtengah
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.24.154. Normalisasi Afvour Desa Donorejo Kec.
Guntur
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.24.155. Normalisasi Afvour Desa Tlogorejo Kec.
Guntur
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.24.156. Penggantian Shypon Saluran Sekunder
Karangsari Kec. Karangtengah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.24.157. Rehabilitasi Avour Takean Kec.Wedung 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00
1.03.01.24.158. Rehabilitasi Avour Pandean Kec.Wedung 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00
1.03.01.24.159. Pembangunan talud dan rehabilitasi Kali
Lapat Kec.Wedung
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.160. Pembangunan pintu dan normalisasi
Kalianyar Kec.Bonang
300.000.000,00 90.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00
1.03.01.24.161. Normalisasi Kali Welingan Kec.Bonang 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00
1.03.01.24.162. Perbaikan pintu dan normalisasi avour
Layar Kec.Gajah
300.000.000,00 90.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00
1.03.01.24.163. Normalisasi saluran avour dan
pembangunan pintu pembuangan air Desa
Karangmlati Kec.Demak
300.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.164. Normalisasi avour Menoreh dan Avour
Waruk Kecamatan Karangawen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.24.166. Pembuatan talud afvour Klampis Desa
Kenduren Kec.Wedung (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.167. Normalisasi afvour Banjarejo CS
Kec.Guntur (Ban-Gub)
402.566.000,00 47.434.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.24.168. Normalisasi afvour Bakalrejo Kec.Guntur
(Ban-Gub)
407.252.000,00 42.748.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
Lampiran IV -82
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.24.169. Normalisasi afvour Kedungori
Kec.Dempet (Ban-Gub)
407.252.000,00 42.748.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.24.170. Normalisasi afour Desa Donorojo
Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)
265.098.000,00 34.902.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.24.171. Normalisasi afour Desa Tedunan
Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.172. Normalisasi afour Lingkar Desa Jungpasir
Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.173. Normalisasi Kali Rowo Desa Mutihkulon
Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.174. Normalisasi afour Lobang Kec.Wedung
Kab.Demak (Ban-Gub)
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.24.175. Normalisasi afour Konang
Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.24.176. Normalisasi afour Wonorejo Kec.Mijen
Kab.Demak (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.24.177. Normalisasi C.76 Kec.Wonosalam
Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.24.178. Normalisasi A.27 Kec.Wonosalam
Kab.Demak (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
1.740.000,00 378.260.000,00 1.220.000.000,00 1.600.000.000,00 14.740.000,00 365.260.000,00 1.220.000.000,00 1.600.000.000,00
1.03.01.26.01 Pembangunan Bendung Darurat Kali
Tuntang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.26.02. Pembuatan embung untuk agrowisata di
Kebunbatur
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.26.03. Operasional dan Pemeliharaan Bendung
Karet Wonokerto
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.26.04. Komisi Irigasi 1.740.000,00 28.260.000,00 30.000.000,00 14.740.000,00 15.260.000,00 30.000.000,00
1.03.01.26.19. Pembangunan Chek Dam di Desa
Wonoketingal Kecamatan Karanganyar
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.03.01.26.20. Lanjutan pekerjaan embung air dusun
Prangetan Desa Mangunrejo Kec
Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.27. Program pengembangan kinerja
pengelolaan air bersih dan air limbah
675.000.000,00 12.000.370.000,00 12.675.370.000,00 525.000.000,00 12.350.370.000,00 12.875.370.000,00 200.000.000,00 1,58
1.03.01.27.10. SPAM Desa Banjarsari Kec. Sayung (2
Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Lampiran IV -83
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.27.11. SPAM Desa Bumirejo Kec. Karangawen
(2 Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.27.12. SPAM Desa Botosengan Kec. Dempet (2
Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.27.13. SPAM Desa Sari Kec. Gajah (2 Lt/detik )
(DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.27.14. SPAM Desa Bakung Kec. Mijen (2
Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.27.15. SPAM Desa Cangkring R Kec. Kanganyar
(2 Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.27.16. SPAM Desa Ngemplik Wetan Kec.
Karanganyar (2 Lt/detik ) (DAK dan
Pendamping)
350.370.000,00 350.370.000,00 350.370.000,00 350.370.000,00
1.03.01.27.17. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
(IPA) Kota Demak
100.000.000,00 6.600.000.000,00 6.700.000.000,00 100.000.000,00 6.600.000.000,00 6.700.000.000,00
1.03.01.27.18. Pemeliharaan Riool dalam kota Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.27.20. DED SPAM IKK Sayung dan
Karangtengah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.27.22. DED Jaringan Distribusi Bagi SPAM IKK
Karangawen, Guntur dan Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.27.23. DED Jaringan Distribusi bagi SPAM IKK
Bonang dan Wedung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.27.24. DED DAK Air Minum Th. 2015 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.27.25. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Laut menjadi Air tawar di Kedung Mutih
Wedung
800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.03.01.27.27. DED drainase Kab. Demak 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.27.28. DDUPB SPAM Air Minum untuk Kec.
Wedung, Bonang dan Mranggen
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.27.37. Masterplan Drainase Kabupaten Demak 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.03.01.27.38. Pembuatan Jaringan Pipa Distribusi Air
minum di wilayah Pondok Majapahit I Ds.
Bandungrejo Mranggen Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.27.39. Pembangunan Sumur Artesis Kp.
Merbotan Kel. Bintoro Kec. Demak (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -84
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.27.40. Pembangunan sumur artetis
Kel.Mangunjiwan (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
975.000.000,00 71.847.500.000,00 72.822.500.000,00 2.475.000.000,00 182.547.315.000,00 185.022.315.000,00 112.199.815.000,00 154,07
1.03.01.30.011. Betonisasi jalan Desa Kedungwaru Lor
Kecamatan Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.012. Betonisasi jalan Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.014. Betonisasi jalan Dk. Dasun RW 01 Ds.
Temuroso Kec.Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.015. Betonisasi jalan Dk. Gili RT 05 RW 05 Ds.
Margohayu Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.016. Betonisasi jalan Dk. Gojoyo-Wedung
Desa Wedung Kec. Wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.017. Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 03 dan 04
RW 03 Ds. Wonosekar Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.018. Betonisasi jalan Dk. Noreh RT 03 RW 07
Ds. Wonosekar Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.019. Betonisasi jalan Dk. Siklenting-Wedung
Desa Wedung Kec. Wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.020. Betonisasi jalan Dukuh Suketan RT 5 RW
3 Desa Babat Kec. Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.021. Betonisasi jalan Kampung Desa Medini
Kec. Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.022. Betonisasi Jalan Kampung Desa Surodadi
Kec. Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.023. Betonisasi Jalan Kampung RT 03 RW 04
Desa Kedondong Kec. Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.024. Betonisasi jalan Krasak RT 01 RW 04 Ds.
Temuroso Kec.Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.025. Betonisasi jalan menuju Masjid Nurul
Huda RT 6 RW 5 Kangkung Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.027. Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa
Kedondong Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.028. Betonisasi jalan Ahmad Suripan Dk.
Kandang RT 01 RW 01 Ds. Trimulyo
Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.030. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa
Temuroso Kec. Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -85
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.031. Betonisasi jalan RT 02 RW 1 Desa
Kedondong Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.032. Betonisasi jalan RT 06 RW 01 Dasun Ds.
Temuroso Kec.Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.033. Betonisasi jalan RT 12 RW 3 Desa Tuang
Kecamatan Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.034. Betonisasi Jalan RT 4 RW 4 Ds. Ploso
Kec. Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.035. Betonisasi jalan RT 4 sd RT 5 RW 1 Kp.
Mijen Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.036. Betonisasi Jalan Tembus Balai Desa
menuju MTS Nurul Huda Kramat Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.037. Betonisasi Jl. Dk. Krajan RT 03 RW 03
Ds. Teluk Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.038. Pavingisasi jalan Dk. Balong RT 03 RW
01 Ds. Margohayu Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.039. Pavingisasi jalan Dk. Curug RT 01 RW 03
Ds. Margohayu Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.040. Peningkatan jalan Desa Tugu Lor Kec.
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.041. Betonisasi Jalan Tanggul Rt. 07 Rw. 01
Desa Betokan Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.042. Betonisasi Desa Menur Jalan Sumur
Kembar RT. 02 RW 02 Kec.Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.043. Pavingisasi jalan Menuju Perum Majapahit
2 Kec.Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.044. Betonisasi Jalan Desa Tlogorejo Dk.
GedongSari Rt 01 Rw 05 Kec. Karang awen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.046. Betonisasi Jalan Kampung Rt. 03 Rw. 02
Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.047. Betonisasi desa teluk Rt 04 dan Rt 03 Rw
05 Kec. Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.048. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 04 Desa Sari
Kecamatan Gajah
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.049. Pembuatan Talud Rt 01 Rw 01 Desa
Brakas Kec.Dempet
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.050. Betonisasi Jalan Desa Gempol Denok
Kec.Wonosalam
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Lampiran IV -86
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.051. Betonisasi Jalan Desa Kramat Rt. 10 Rw.
02 Kecamatan Dempet
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.052. Betonisasi Jalan Desa Kramat Rt. 06 Rw.
03 Kecamatan Dempet
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.054. Pavingisasi Pemukiman Rt 04 Rw 01
Desa Ngelo Kulon Kec.Mijen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.055. Betonisasi Jalan Lingkar Rw. I Desa
Bakung Kecamatan Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.056. Betonisasi Jalan Desa Babat Kecamatan
Kebonagung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.058. Betonisasi Jalan Dukuh Norowito Desa
Ketanjung Kecamatan Karanganyar
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.059. Betonisasi jalan Rt. 04 Rw. I Desa Bremi
Kecamatan Mijen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.060. Betonisasi Jalan Kampung Rt. 04 Rw. 07
Desa Bungo Lor (Kampung Masjid
Baiturrosyidin) Kecamatan Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.061. Betonisasi jalan Kampung Rt. 05 Rw. 08
Desa Bungo Lor (Depan Musholla Baitul
Mu'min) Kecamatan Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.062. Betonisasi Jalan Dk.Karang gawang Desa
Sidorejo Kec.Sayung
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.03.01.30.063. Betonisasi Jalan Dukuh Ngayon Rt. 01
Rw. 01 Desa Sarimulyo Kecamatan
Kebonagung
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.03.01.30.064. Betonisasi Jalan Rt. 02 Rw. 03 Desa
Lempuyang Kecamatan Wonosalam
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.03.01.30.065. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 02 Desa
Sidorejo Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.066. Betonisasi Jalan Masjid Syuhadak
Kauman Bungo Kidul Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.067. Betonisasi Jalan Lapangan Rt. 02 Rw. 03
Desa Pecuk Kecamatan Mijen
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.03.01.30.068. Betonisasi jalan K. AHMADI Dukuh
Cabean Kidul Desa Sidorejo Kecamatan
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.069. Betonisasi Rt 02 Rw 01 Desa Weding
Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Lampiran IV -87
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.070. Betonisasi Rt 03 Rw 08 Desa Weding
Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.071. Betonisasi jalan kampung Rt 04 Rw 02
Desa Pocoharjo Kec.Bonang
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.072. Betonisasi jalan kampung Musholla
Miftahul Majid Desa Wonosalam Rt 06 Rw
02 Kec.Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.075. Pembangunan Betonisasi Jalan Dk.
Tambak Pintu RT. 01 RW 05 Desa
Morodemak Kec. Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.077. Betonisasi Jalan Penghubung Desa
Undaan Lor 2 ke Desa Undaan Kidul 1
Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.079. Betonisasi Jalan Cabean Kidul Rt. 5 Rw. 5
Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.080. Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Desa Mbremi
Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.081. Pembangunan Jalan Dukuh Sampit Desa
Sidorejo Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.082. Betonisasi Rt 05 Rw 03 Desa Pasir Kec.
Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.083. Pengurukan Jalan Sabuk Desa
Wonoketingal Rt.5 RW.1, RT.1 RW 2, RT.5
RW 5 Kecamatan Karanganyar
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.084. Betonisasi Jalan Rt. 01 Rw. 06 Desa
Wonoketingal Kecamatan Karanganyar
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.085. Betonisasi Jalan Rt. 05 Rw. 01 Dukuh
Kalitekuk Desa Ngaluran Kecamatan
Karanganyar
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.087. Betonisasi jalan Kampung Lurah
Dk.Karang sambung Desa Kendaldoyong
Kec.wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.089. Pengerasan jalan kampung (Samping
Rumah nanok) Dk. Karang sambung Desa
Kendaldoyong Kec.wonosalam
42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00
1.03.01.30.091. Pengerasan jalan Dukuh Karangturi Desa
Karangrejo Kec. Wonosalam
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.03.01.30.092. Pengerasan jalan Rt. 03 Rw. 06 Dukuh
Pangkalan Desa Karangrejo Kec.
Wonosalam
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Lampiran IV -88
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.093. Betonisasi Desa Soko Kidul
Kec.Kebonagung
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.03.01.30.094. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung Rt. 02
Rw. 01 Kecamatan Karanganyar
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.095. Betonisasi Jalan Desa Tuwang Rt. 02 Rw.
01 Kecamatan Karanganyar
85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
1.03.01.30.096. Betonisasi Jalan Dukuh Ngampel RW. 2
Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.097. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dk Ngiri
Desa Karangawen, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.098. Betonisasi jalan Dk Waruk RT 01 RW 05
Desa Karangawen, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.100. Betonisasi jalan Dk Krajan RW 01 s/d RW
02 Desa Wonosekar, Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1000. Talud Jalan RT 02/02 Desa Bogosari Kec
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1001. Betonisasi Jalan RT 02/01 Dk Pragi Desa
Guntur Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1002. Rehabilitasi Avour Kali Kampung Desa
Sidoharjo Kec Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1003. Betonisasi Jalan RT 01,02,03 RW 15
Dukuh Ploso Desa Rejosari Kec
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1004. Betonisasi Jalan Dukuh Boweh RT 02 RW
16 Desa Rejosari Kec Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1006. Betonisasi Jalan RT 01 RW 10 Dukuh
Karangpacing Desa Rejosari Kec
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1007. Betonisasi jalan RT 1,2,4 RW 10 Desa
Bumirejo Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1008. Betonisasi RT 5/2 Desa Bumirejo Kec
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1009. Betonisasi jalan RT 07 RW 07 Desa
Bumirejo, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.101. Betonisasi jalan di wilayah RT 01 RW 02
Desa Tamansari, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1012. Betonisasi jalan RT 04 RW 06 dukuh lerep
Desa Bumirejo Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -89
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1013. Betonisasi jalan RT 04 RW 07 Dukuhb
Lerep Desa Bumirejo Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1014. Talud Jalan RT 2/6 dk Cabean Desa
Sidorejo Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1015. Betonisasi Desa Sidorejo dk Cabean Kec
Karangawen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1016. Talud Desa Brambang Ngasem 1 RT 2/4
Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1017. Betonisasi jalan RT 03 RW 01 Dk Weru
Desa Werdoyo, Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.102. Betonisasi jalan di wilayah RT 02 RW 02
Desa Tamansari, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1020. Pembuatan talud jalan kp Tembiring RT
07 RW 03 Kelurahan Bintoro Demak
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.03.01.30.1021. Betonisasi Jalan Hasanudin Desa
Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1022. Betonisasi Desa Bandungrejo Kec.
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1023. Pavingisasi Desa Kedungwaru Kidul
Kecamatan Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1024. Betonisasi Desa Tuwang Kec.
Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1025. Betonisasi Jl. RT 7, 8 dan 9 RW 5 Desa
Karanganyar Kec. Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1026. Betonisasi jalan RT 9 dan RT 10 RW 3
Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.
Karanganyar.
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1027. Betonisasi jalan RT 1 RW 3
Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.
Karanganyar
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1028. Pembuatan talud jalan RT 8 RW 2 Desa
Wonorejo Kec. Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1029. Pembuatan talud jalan Desa Tugu Lor
Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.103. Betonisasi jalan Gebangsari RW 32 Desa
Batursari, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1030. Pengurugan dan pemadatan jalan Dk.
Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.
Karanganyar
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -90
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1031. Betonisasi jalan Dk. Karanngturi Desa
Ketanjung menuju ke Desa Ngemplik Wetan
Kec. Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1032. Pembangunan talud penghubung Dk.
Surodadi menuju Dk. Pundenarum Ds.
Pamongan Kec. Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1033. Betonisasi Jalan Dukuh Karangturi RW 2
Desa Bogosari Kec.Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1034. Talud Desa Boyolali Rw. II Kec. Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1035. Betonisasi Jalan Rt. 3 Rw. 4 dan Rt. 4 Rw.
4 Desa Sari Kecamatan Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1036. Betonisasi Jalan Rt. 06 Rw. 02 Desa Sari
Kecamatan Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1037. Betonisasi Jalan Rt. 8 Rw. 2 Desa
Kendaldoyong Kec. Wonosalam (Samping
Musholla Al Istiqomah )
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.1038. Betonisasi Jalan Rt. 06 Rw. IIL Dk.
Blambangan Desa Kendaldoyong
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1039. Betonisasi jalan Rt. 08 Rw. III Dk.
Blambangan Desa Kendaldoyong (Depan
rumah ketua Rt. 8 dan Rumah mbah Wiji )
Kecamatan Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.104. Pavingisasi jalan Mondosari RT 06 RW 05
Desa Batursari, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1040. Pavingisasi jalan gang Rt. 01 Rw. III Dk.
Blambangan Desa Kendaldoyong (depan
rumah bapak ASMUNI) Kec. Wonosalam
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.03.01.30.1041. Pembangunan Talud ( Kampung Lok
Songo) Dk. Wotan Rt. 05 Rw. 2 Desa
Wonorejo ( Samping Rumah Bpk Istajib)
Kec. Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1042. Betonisasi Jalan dan Talud Dk. Solondoko
Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 5 Desa Trimulyo Kec.
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1043. Pembangunan Talud Rt. 03 Rw. 01 Desa
Weding Kec. Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1044. Betonisasi Krajan Barat Desa Weding
Kec. Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Lampiran IV -91
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1045. Pembangunan Drainase Rt. 02 Rw. 05
Desa Weding Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1046. Pembangunan Drainase Dukuh Maliawan
Desa Weding Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1047. Betonisasi Rt. 07 dan Rt. 08 Rw 03 Desa
Jali Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1048. Betonisasi Jalan (Lanjutan) Rt. 2 Rw. 1
Desa Tuwang Kec. Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1049. Betonisasi Jalan Rt. 2 Rw. 4 Dk. Kali
Tekuk Desa Ngaluran Kec. Karanganyar
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.105. Betonisasi jalan RW 03 Desa Waru,
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1050. Betonisasi Jalan Rt. 09 Rw. 03 Desa
Undaan Kidul Kec. Karanganyar
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.1051. Pembangunan JUT Blok Tengah Dk.
Kedung Banteng Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1052. Pembangunan JUT Blok Timur Ngampel
Dk. Ngampel Desa Jatirejo Kec.
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1053. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung Rw. 3
Kec. Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1054. Pembangunan pagar makam dk dinding
desa ruwit kec wedung
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.03.01.30.1055. Pembangunan betonisasi jalan kampung
RT 1 dan RT 2 RW 5 desa Ruwit Kec
Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1056. Pembangunan jalan perumahan
mangunjiwan indah RT 5 RW 1 kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1057. Pembangunan talud kampung Botokalong
RT 04 RW 02 Desa Botorejo Kec.
Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.106. Betonisasi jalan di RT 03 RW 01 Desa
Bandungrejo, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1062. Betonisasi Kp Tugu Baru Desa Babalan,
Wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1063. Peningkatan jalan Gg mushola Baitul
Izzah Desa Jungpasir, Wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -92
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1064. Pembuatan talud desa tempel kecamatan
wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1065. Pembangunan pangkalan garam desa
kedungmutih, wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1066. Betonisasi jalan Wilayah RT 02 RW 07
Desa Waru, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1067. Talud jalan RW 05 Desa Sumberejo,
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1068. Betonisasi jalan RT 04 RW 02 Desa
Tamansari, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1069. Betonisasi jalan RT 04 RW 01 Desa
Tegalarum, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.107. Pavingisasi jalan di Batursari Asri Raya
RT 05 RW 05 Desa Batursari, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1070. Betonisasi jalan wilayah RT 01 RW 04
Desa Karangsono, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1071. Betonisasi jalan RT 03 RW 04 Desa
Karangsono, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1072. Pavingisasi jalan di wilayah RW 02 Dk
Dongko Desa Kebonbatur, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1073. Betonisasi jalan RT 02 RW 04 Dk Ngiri
Karangawen Desa Karangawen, Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1074. Pembangunan jalan di wilayah Kebonrejo
Timur RW 13 Desa Kebonbatur, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1075. Pavingisasi jalan di Wilayah Kebonrejo
Barat RW 14 Desa Kebonbatur, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1076. Pavingisasi wilayah RT 06 Pucanganom,
Pucanggading, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1077. Pembuatan talud Dk Karangpanas Desa
Karangtowo, Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1078. Pembuatan Sumur artetis Masjid
Darussalam Dk Gawing Desa Karangtowo,
Karangtengah
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.1079. Pembuatan talud menuju Kali Sipon Desa
Karangtowo, Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.108. Betonisasi jalan RW 02 Desa Sumberejo,
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1080. Pembuatan talud RT 09-04 RW 01 Desa
Guntur, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -93
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1081. Talud RT 03 RW 04 Desa Jogoloyo,
Wonosalam
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1082. Pembangunan talud Jalan Desa
Sarirejo-Wonorejo, Guntur
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.1083. Peningkatan jalan Desa Sarirejo
-Temuroso, Guntur
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1084. Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dusun
Sindon Desa Trimulyo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1085. Betonisasi jalan RW 03 Dk Goipang Desa
Tlogorejo, Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1086. Pembangunan talud Dk Klating RT 02 RW
04 Desa Sarirejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1087. Peningkatan jalan RW 02 Desa
Kebonagung, Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1088. Pembangunan talud dilingkungan makam
RT 03 RW 02 Desa Loireng, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1089. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Desa
Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1090. Betonisasi jalan Desa Jatimulyo, Bonang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1091. Talud jalan desa RT 01 RW 04 Desa
Kebonagung, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1092. Betonisasi Dk Gurit Kulon RT 01 RW 04
Desa Jatimulyo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1093. Pembangunan jembatan RT 02 dan 03
Rw 02 Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1094. Talud RT 02 RW 02 Desa Temuroso,
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1095. Betonisasi ruas jalan Brambang-Waru 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1096. Talud jalan RT 03 RW 02 dan RT 03 RW
01 Desa Mijen, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1097. Betonisasi jalan antar Desa
Werdoyo-Mangunrejo, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1098. Talud dan Makadam RT 04 RW 05 Desa
Kebonagung, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1099. Betonisasi jalan RT 05/01 Desa
Sidogemah, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.110. Peningkatan jalan RT 04 RW 06 DK
Karangan Banyumeneng, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -94
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1100. Betonisasi jalan RT 01/02 Dk Dempel
Desa Kalisari, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1101. Talud Jl Tanggul Bedah (Ds Dukun-Ds
Karangtowo) Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1102. Peningkatan jalan Dk Gemboyo
(Karangsari)-Desa Dukun,Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1103. Betonisasi jalan Dk Lengkong Desa
Sayung, Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1104. Pembangunan talud RW 04 Desa
Kerangkulon, Wonosalam
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.03.01.30.1105. Rehab jembatan Jalan Masjid Dukun
Kidul, Karangtengah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.1106. Peningkatan jalan RT 02 RW 03 Dukun
Lor, Karangtengah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.1107. Betonisasi jalan RW 01 Desa Karangtowo,
Karangtengah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.1108. Talud Desa Ngablaksari, Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1109. Betonisasi Desa Sari RT 04 RW 01 dan
RW 04, Desa Sari, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.111. Betonisasi jalan RW 01 Desa Kebonbatur,
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1110. Talud Dukuh Pangge Desa Ngegot, Mijen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1111. Talud Desa Tlogosih, Kebonagung 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1112. Pembangunan JUT Blok Sawah Wetan
Kali Kel. Tani Sumber Rejeki Dk Luwuk
Desa Sidomulyo, Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1113. Betonisasi Desa Sari RT 06 RW 02 dan
RT 03 RW 03 Desa Sari, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1114. Peningkatan jalan antar Desa RW 01
Desa Ngegot-Ngelokulon, Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1115. Talud depan Balai Desa Jatisono RT 02
dan RW 03 Kecamatan Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1116. Talud RW 02 Dk Bangoan Desa
Gedangalas, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1117. Normalisasi saluran Afvour Desa Gaji,
Guntur
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Lampiran IV -95
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1118. Pavingisasi jalan menuju MI Miftahul
Athfal Desa Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1119. Pembangunan jembatan Pasar Desa gaji,
Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.112. Pembangunan jalan Kebonrejo Timur RW
13 Desa Kebonbatur, mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1120. Betonisasi jalan RT 04 RW 02 Desa
Sarirejo, Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1121. Betonisasi jalan RT 01/08 Desa Bungo lor,
Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1122. Betonisasi jalan Dk Tambak Ploso RT 03
RW 05 Desa Morodemak, Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1123. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Batu,
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1124. Pembangunan Talud penahan jalan Dk
Kedung RW 01 Desa Grogol, Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1125. Pembangunan Talud Jl Bilo Kauman RT
1,2,3 RW 08 Desa Pundenarum,
Karangawen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1126. Talud RT 08 Rw 03 Ds Donoloyo Desa
Donorejo, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1127. JUT RT 03 RW 04 sebelah selatan Afvour
59 Desa Tanjunganyar, Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1128. Betonisasi jalan utama Masuk Desa
Loireng, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1129. Betonisasi Jalan RT 08 RW 04 Desa
Mlaten, Mijen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.113. Betonisasi jalan RT 03 RW 16
Kebonagung Barat Desa Kebonbatur,
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1130. Betonisasi jalan RT 08 RW 05 Desa
Mlaten, Mijen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1131. Betonisasi jalan RT 09 dan RT 10 RW 04
(penghubung Desa Undaan-Dk Gandek),
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1132. Betonisasi jalan RT 07 RW 02 Desa
Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1133. Betonisasi jalan RW 06 Dk Sindon Desa
Trimulyo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -96
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1134. Talud RT 06 RW 06 (barat-timur) Desa
Temuroso, Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1135. Pembangunan Talud Desa Klitih,
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1136. Betonisasi jalan Desa Temuroso RT 06
RW 06 (barat), Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1137. Betonisasi Jalan Desa Temuroso RT 06
RW 06 (timur), Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1138. Betonisasi Desa Temuroso RT 02 RW 07,
Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1139. Betonisasi jalan Dk Jetis RT 01 RW 01
Desa karangasem, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.114. Pavingisasi jalan Kebonraja Utara Raya
Kebonbatur, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1140. Pembangunan pintu air Dukuh Jetis Desa
Karangasem, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1141. Pembangunan tower Dk Cabean lor RT 06
RW 07 Desa Sidorejo, Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1142. Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Kalisari
selatan Desa Kalisari, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1143. Pavingisasi dan pembangunan pagar
SDN 1 Bulusari, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1144. Normalisai sungai di Bulusari RT 06 RW
02 Kec. Sayung sampai sungai Tegalarum,
Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1145. Pembangunan talud RT 04 RW 03 Desa
Karangasem, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1146. Betonisasi jalan RT 05 RW 04 Desa
Karangasem, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1147. Pengurukan jalan RT 03 RW 02 Desa
Karangasem, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1148. Betonisasi jalan Menuju Makam Dk Kunir
kidul Desa Kunir, Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1149. Betonisasi jalan Dk Bandunglor Desa
Kunir, Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.115. Pavingisasi jalan Perumnas
Pucanggading RW 12 dan RW 15
Pucanggading, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -97
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1150. Betonisasi jalan menuju makam RW 04
Dk Dolog Desa Kembangarum, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1151. Betonisasi jalan RT 07 RW 04 Dk Dolog
Desa Kembangarum, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1152. Jembatan dan Betonisasi jalan RT 02 RW
04 Krasak Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1153. Betonisasi jalan RT 06 RW 06 Desa
Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1154. Talud jalan RT 03 RW 03 Desa Kunir,
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1155. Pembangunan Lingkungan SD Negeri
Kedungmutih Kec. Wedung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1156. Pembangunan jembatan desa Temuroso
Rt 06 / Rw 01 Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1157. Betonisasi jalan Rt 02 / Rw 03 Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1158. Betonisasi jalan Rt 06 / Rw 06 Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1159. Betonisasi jalan Rt 02 / Rw 05 Desa
Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.116. Betonisasi RT 03 RW 05 Desa Jogoloyo,
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1160. Pembuatan talud drainase lapangan Desa
Bogosari, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1161. Pembuatan sumur artetis Dukuh Pentalan
Desa Tambakroto, Sayung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1162. Peningkatan Jalan Desa Bogosari
Kecamatan Guntur
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1163. Talud Dukuh Karangpanas Desa
Tambakroto, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1164. Talud Dukuh Pentalan Desa Tambakroto,
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1165. Pembuatan sumur artetis Dukuh Tuksi
Desa Bulusari, Sayung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1166. Pembangunan jembatan desa Temuroso
Rt 08 / Rw 01 Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1167. Betonisasi Kampung Gudang Desa
Prampelan, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -98
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1168. Betonisasi Jalan Rt 02 / Rw 03 Desa
Bumirejo Kecamatan Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1169. Betonisasi Jalan Rt 03 - Rt 04 Rw 2
Dukuh Rimbu Lor Desa Rejosari Kecamatan
Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.117. Peningkatan jalan Nangka Kel. Bintoro,
Demak
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1170. Pembangunan Talud Rt 04/02 Desa Teluk
Kecamatan Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1171. Talud Jalan Rt 01 / Rw 11 dukuh
Karangpacing Desa Rejosari, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1172. Betonisasi Jalan Rt 04 / Rw 10 (lanjutan)
Dukuh Karangpacing, Desa Rejosari,
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1173. Pavingisasi Jalan depan masjid
Roudlotussholihin Desa Rejosari Rt 05 / Rw
10, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1174. Pembuatan Talud jalan Rt 1,2,3,4 Rw 5
Bilo 4 Desa Pundenarum Kecamatan
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1175. Talud Jl. Dukuh Karangpacing Rt 05 / Rw
10, Desa Rejosari, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1176. Pembangunan Jembatan Dukuh Tebasan
Desa Bogosari, Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1177. Pembuatan talud jalan Rt 12/02 Desa
Wonorejo Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1178. Betonisasi jalan Rt 12/01 Desa Wonorejo
Kecamatan Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1179. Betonisasi jalan Rt 20 dan Rt 21 Dukuh
Bomo Desa Pamongan Kecamatan Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.118. Betonisasi jalan Dk Kepitu Desa Kunir,
Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1180. Pembangunan Talud Rt 20 dan 21 Dukuh
Bomo Desa Pamongan Kecamatan Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1181. Pembangunan Talud Dukuh Gendol Rt
07/02 Desa Sarirejo Kecamatan Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1182. Talud Rt 06 / Rw 5 Desa Temuroso,
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -99
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1183. Betonisasi Jalan Kampung Rt 03 / Rw 06
Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1184. Betonisasi Jalan Rt 06 / Rw 01 Desa
Temuroso Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1185. Pavingisasi SDN Getas 2 Wonosalam 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1186. Betonisasi Jalan Rt 03 / Rw 2 Krajan,
Desa Kendaldoyong, Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1187. Pembangunan jembatan depan TK Asih
Pertiwi Desa Doreng Kecamatan
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1188. Betonisasi Jalan Rt 04 / Rw 01 Desa
Sambiroto Kecamatan Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1189. Talud Dukuh Mlawung, Desa Karangrejo,
Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.119. Betonisasi Desa Kedungwaru Kidul,
Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1190. Betonisasi Jalan Dukuh Biludan, Desa
Sumberejo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1191. Pembangunan Gedung Olahraga Desa
Tlogoboyo, Bonang
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.01.30.1192. Betonisasi Jalan Kampung Dukuh
Panjunan Desa Bonangrejo Kecamatan
Bonang
133.500.000,00 133.500.000,00 133.500.000,00
1.03.01.30.1193. Betonisasi Jalan Kampung Ishlah sebelah
Masjid Nurul Falah Dukuh Sidorawuh Rt 03 /
Rw 02 Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.1194. Betonisasi jalan desa brakas kecamatan
dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1195. Pembuatan talud Desa Betahwalang
Kec.Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1196. Betonisasi jalan Rt 01/Rw 01 Dukuh Kunir
Desa Kunir Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1197. Pembangunan jembatan kampung
Karangtengah Rt 02/ Rw 03 Desa Pilangsari
Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1198. Pembangunan Tower air bersih Rt 09/ Rw
04 Desa Temuroso Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1199. Betonisasi Jalan Rt 06 Rw 04 Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -100
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1200. Pembangunan Drainase Dukuh Pulo Rt 04
/ Rw 04 Desa Bakalrejo, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1201. Betonisasi jalan menuju MTs Bahrul Ulum
Rt 02 Rw 04 Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1202. Betonisasi jalan Dukuh Ngepreh Rt 06 /
Rw 06 Desa Sayung, Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1203. Pembangunan sarana olahraga sepakbola
Desa Donorojo, Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1204. Betonisasi Jalan Dukuh Kepitu Rt 2 / Rw 5
Desa Kunir, Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1205. Betonisasi Dukuh Butoh 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1206. Betonisasi Dukuh Tambiludan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1207. Pembangunan Jembatan Rt 07 / Rw 02
Dukuh Dasun Desa Temuroso Kecamatan
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1208. Betonisasi JALAN KAMPUNG Rt. 02/01
Ds. JUNGPASIR Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1209. Pembangunan Talud Rt 03 / Rt 03 Dukuh
Krasak, Desa Temuroso Kecamatan Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.121. Pavingisasi Taman Batursari Indah Desa
Batursari, Mranggen
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.03.01.30.1210. Betonisasi Jalan Desa Kampung Guyub
Rukun, Desa Bakal Rejo Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1211. Betonisasi jalan Kampung Dukuh
Mlawung Desa Karangrejo Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1212. Pavingisasi jalan RW 10 Desa Batursari
Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1213. Pavingisasi Jalan RW 11 desa Batursari
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1214. Pavingisasi Jalan RW 05 desa Batursari
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1215. BetonisasiJalan RW 10 Desa Batursari
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1216. BetonisasiJalan RW 32 Desa Batursari
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1217. Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Desa
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -101
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1218. Talud Penahan Jalan RT 03 RW 01 Desa
Kembangarum Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1219. Peningkatan jalan Rt 01 Rw 03 Desa
Pulosari Kec.Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.122. Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Donoloyo,
Desa Donorejo, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1221. Peningkatan jalan Pintu Putih Desa
Grogol Kec.Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1222. Pembangunan talud irigasi Rt 01 Rw 03
Desa Grogol Kec.Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1224. Pembangunan talud jalan menuju SMKN
Karangawen Desa Rejosari
Kec.Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1225. Pembangunan talud jalan Rt 6 Rw 3 Desa
Temuroso Kec.Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1226. Betonisasi jalan Dk Ngiri Desa
Karangawen Kec.Karangawen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1227. Pembangunan talud jalan Dk Luwuk Desa
Sidomulyo Ke.Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1228. Pembangunan jembatan Dk Bogopayung
Desa Tugu Kec.Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.123. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 , RT 01 RW
03 dan RT 03 RW 04 Desa Kebonagung,
Kebonagung
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.1230. Betonisasi jalan Dk Nglekur Desa Tuwang
Kec.Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1232. Pembangunan talud desa Wonoketingal
Rt 4 Rw 6 Kec.Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1233. Betonisasi jalan Desa Banjarejo
Kec.Guntur
450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.30.1235. Pembangunan talud Desa Tlogoweru
Kec.Guntur
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1236. Betonisasi jalan utama Desa Wonorejo
Kec.Guntur (lanjutan)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1237. Betonisasi jalan Sarirejo-Temuroso
Kec.Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1238. Pembuatan sumur artetis Dk Bulu Rt 04
Rw 04 Desa Bulusari Kec.Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -102
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1239. Betonisasi jalan desa Sampang Rt 1 Rw 5
Kec.Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.124. Betonisasi jalan RT 02 RW 02 dan RT 03
RW 02 Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1244. Pembangunan talud Dk Paseban Desa
Mangunrejo Kec.Kebonagung
900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.03.01.30.1245. Pembangunan lapangan olahraga Desa
Jali Kec. Bonang
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.30.1246. Peningkatan jalan Rt 01 Rw 07 Desa
Jogoloyo Kec.Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1247. Pembangunan talud Krajan Timur Desa
Weding Kec.Bonang
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.1248. Betonisasi Krajan Timur Desa Weding
Kec.Bonang
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.1249. Pembangunan talud jalan makam
kampung desa Medini Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.125. Betonisasi jalan RT 05 RW 01 Desa
Krajanbogo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1250. Betonisasi Jalan RT 4 RW 1 Desa Gajah
Kec Gajah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1252. Pembangunan talud jalan RT 4 RW 1
Dukuh Drono Desa Pilangrejo Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1253. Pembangunan talud jalan depan Balai
Desa , Desa sari menuju Desa Mojosimo
Rowo Kec Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1254. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 dan Rt 05
RW 03 Desa Tlogorejo Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1255. Pavingisasi halaman depan masjid Baitut
taqwa Desa Tangkis Kec Guntur
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.03.01.30.1259. Pembuatan Jembatan sungai Jawong RT
04 RW 03 Desa kembangarum Kec
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1260. Pembuatan lapangan Volly Dk Ploso Desa
Temuroso Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1261. Pembangunan talud Dk Sindon RT 03 RW
06 Desa Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1262. Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Bengkah
Rt 03 RW 13 Desa Wonosekar Kec
Karangawen
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Lampiran IV -103
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1263. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 02 Desa
Pulosari Kec.Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1264. Pembangunan talud atau drainase Dk
Cempan desa Bonangrejo Kec Bonang
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.1265. Pavingisasi Ds Wonoketingal Kec
Karanganyar
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1266. Pembangunan Talud drainase Jl.
Donorejo Grogol Kec. Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1267. Pembangunan talud Desa Karangtowo
menuju Dk. Gawing Kec. Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1268. Pembangunan talud Dk. Gajah Lor Desa
Wonoketingal Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1269. Pembangunan talud Dk. Galan Desa
Mangunrejo Kec. Kebonagung
850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
1.03.01.30.127. Betonisasi jalan RT 02 RW 06 Desa
Babalan, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1270. Pembangunan talud Rt 11 dan 13 Desa
Pamongan Kec. Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1271. Pembangunan drainase Jalan Raya
Guntur Rt 4 Rw 2 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1272. Betonisasi jalan Dk. Kedungbanteng Desa
Wonorejo Kecamatan Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1273. Pembuatan Talud Jalan Rt 01 Rw 03 dan
Rt 06 Rw 02 desa Mlekang Kec. Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1274. Betonisasi jalan Dk Sandan Rt 06 Desa
Sidokumpul Kec.Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1275. Pembuatan Talud Jalan Kampung
Tembiring Kelurahan Bintoro Demak
330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00
1.03.01.30.1276. Betonisasi Jalan Dk Bomo Desa
Pamongan Kec. Guntur
550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
1.03.01.30.1277. Pembangunan talud Dk. Krasak Desa
Sidomulyo Kec.Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1279. Betonisasi Dukuh Pentalan RT 04 RW 03
Desa Tambakroto, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.128. Betonisasi jalan perum Ngelo Indah RW
06 Desa Ngelo wetan Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.129. Betonisasi jalan RT 07 RW 02 Dk Ciro
Desa Donorejo, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -104
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1296. Talud dk Krajan ds Pilangsari, Sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.130. Betonisasi jalan RW 06 Dk Sindon Desa
Trimulyo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1301. Pembangunan Drainase Saluran air
Pembuangan di RT 4 RW 1 Desa
Ngelokulon Kec Mijen
115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
1.03.01.30.1302. Pembangunan talud RT 11 RW 2 Desa
Kembangarum Kec Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1303. Betonisasi Rt 13 RW 2 Desa
Kembangarum Kec Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1304. Pembangunan talud saluran pembuangan
air RW 1 dan RW 2 Desa Rejosari Kec Mijen
260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00
1.03.01.30.1305. Pembangunan Pagar makam dk Klitih
Desa Ruwit Kec Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1306. Betonisasi jalan RT 1 dan Rt 2 RW 2 Dk
Ciro Desa Donorejo Kec Karangtengah
105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
1.03.01.30.1307. Pembangunan Talud DK Tlogopring Rt 6
RW 3 Desa Tlogosih Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1308. Betonisasi Dk Tlogowaru RT 4 4an RT 5
RW 4 desa Tlogosih Kebonagung
190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00
1.03.01.30.1309. Betonisasi Tlogopring RT 6 RW 3 desa
tlogosih Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.131. Betonisasi jalan RT 04 RW 04 Krapah
Desa Sampang, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1310. Betonisasi Dk Meteseh RT 3 RW 1 Desa
Tlogosih Kec Kebonagung
115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
1.03.01.30.1311. Pembangunan talud RT 15 RW 5 Dukuh
Sayangan Depan Mushola Assyafii ke timur
Mranggen
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.1312. Pembangunan peningkatan jalan desa ke
desa Menur Kec Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1313. Pembangunan talud Rt 12 RW 04 Desa
Jamus Kecamatan Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1314. Pembangunan talud RT 03 s/d RT 05 RW
02 Desa Jamus Kecamatan Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1315. Pembangunan Jalan Paving RT 09 RW 03
Dukuh Karangsambung Kec. Mranggen
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Lampiran IV -105
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1316. Betonisasi Bertulang jalan Desa Jamus
Dukuh Gerjen Rt 02 RW 02 menuju ke
masjid Grejen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1317. Drainasee desa Jamus Dukuh Grejen RT
03 RW 02 Desa Jamus Kec Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1318. Pembangunan talud Desa Jamus RT 19
RW 1 Dk Krajan Kec Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1319. Pembangunan jalan RT 01 RW 04 Dk
Pangkalan Desa Tugu Kec Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.132. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 dan RT
02,RT 03 RW 02 Desa Solowere Kecamatan
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1320. Pembangunan Jalan Dk Kuripan Desa
Sidorejo Kec Sayung
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.30.1321. Pembangunan talud jalan RT 3 RW 4
dukuh Dalasem desa Rejosari Kec
Karangtengah
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.03.01.30.1322. Pembangunan talud dukuh Kradenan
Desa Jali Kec Bonang
980.000.000,00 980.000.000,00 980.000.000,00
1.03.01.30.1323. Pembangunan pintu air Dukuh Ngelegok
Desa Jali Kec Bonang
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.03.01.30.1324. Betonisasi Jalan Rt 3 RW 1 Desa Jali Kec
Bonang
220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
1.03.01.30.1325. Pembangunan Jalan Perumahan
Mangunjiwan Indah RT 5 RW 1 Kelurahan
Mangunjiwan Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1326. Pembuatan Saluran Air Jalan RT 08 RW
03 Dk Donoloyo Desa Donorejo,
Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1327. Pembuatan Talud RT 04 RW 04 Desa
Tambirejo, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1328. Talud Masuk Desa Sari, Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1329. JUT Desa Tambirejo RT 02 RW 03, Gajah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.133. Betonisasi jalan Lingkungan RT 02 RW 03
Desa Tamansari, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1330. Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa
Karangasem, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1331. Talud dan Betonisasi Jl RT 02 RW 01
Kaplingan Grogol, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -106
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1332. Betonisasi Jalan RT 06 RW 05 Dk
Kembangan Desa Kembangarum, Mranggen
375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.03.01.30.1333. Betonisasi Jalan dan Pembuatan Saluran
RT 07 RW 02 Desa Krandon, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1334. Pembangunan Talud Dermaga Nelayan
Desa Bungo, Wedung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1335. Pembangunan Talud Saluran Air RT 01
RW 08 Desa Bungolor, Wedung
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.1336. Pembangunan saluran pembuangan air
RT 02 RW 05 Desa Ruwit, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1337. Pembangunan jalan kampung Dk Lapat Rt
3 Rw 6 Desa Ruwit Kec.Wedung
110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
1.03.01.30.1338. Pembangunan jalan kampung Rt 01 Rw
02 Dk Dinding Desa Ruwit Kec.Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1339. Pembangunan Saluran Air RT 01 RW 02
Dk Dinding Desa Ruwit, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.134. Betonisasi jalan Desa Rejosari, RT 04 RW
10 , Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1340. Peningkatan Jalan Desa Babalan Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1341. Pembangunan Talud Jalan Kedondong -
Raji Kecamatan Demak
425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00
1.03.01.30.1342. Talud Jalan Gang Kp Tengah RW 06
Desa Temuroso, Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1343. Betonisasi Jalan Gang Kp Tengah Desa
Temuroso RW 06, Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1344. Betonisasi Jalan Menuju Makam
Kendangbolong Desa Klitih, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1345. Betonisasi Desa Sari RT 05 RW 03 dan
RT 03 RW 03 Desa Sari, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1346. Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Desa Sari,
Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1347. Talud Lapangan Bola Desa Pilangwetan,
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1348. Betonisasi RT 06 RW 02 Desa
Bonangrejo, Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1349. Pavingisasi Trotoar Kec. Kebonagung (
Lanjutan )
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -107
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.135. Betonisasi jalan penghubung Desa
Tambirejo- Desa Mojosimo, Gajah
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.1350. Talud RT 02 RW 03 Desa Mijen,
Kebonagung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1352. Betonisasi dan Talud RT 01, 02 dan 06
RW 01 Desa Kebonagung, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1353. Pembuatan Talud Desa Kalianyar RT 01
RW 03 Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1354. Pavingisasi Jalan Dk Dongko RW 02
Desa Kebonbatur, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1355. Pembuatan Talud Kp Pondoksari Desa
Klitih, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1356. Betonisasi di Wilayah RW 16 Pucangsari
Timur Desa Batursari, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1358. Pavingisasi Jalan Raya Pucangargo
Santoso Desa Batursari, Mranggen (
Lanjutan )
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1359. Talud Jalan Pucanggading RW 10 Desa
Batursari, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.136. Betonisasi Dk Gebyok RT 01 ,02,03,05
RW 02 Desa Karangsari, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1360. Betonisasi Jalan RT 04 RW 05 Desa
Batursari, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1361. Talud Jalan Tlogo RW 08 Desa Batursari,
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1362. Betonisasi Jalan Gebangsari RT 01 / 32
Desa Batursari, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1363. Pavingisasi Jalan RW 25 dan RW 30
Pucanggading Batursari, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1364. Talud Desa Jatisono RT 02 dan RT 03
RW 01, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1365. Pembuatan saluran jalan Rw 2 ds
Baledono Ciro Desa Donorejo Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1366. Pembuatan lapangan sepak bola Desa
Donorejo Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1367. Pembuatan saluran air RT 4 RW 3 desa
Donorejo Karangtengah
165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00
1.03.01.30.1368. Betonisasi jalan kampung RT 5 RW 4
desa Sidomulyo Kec Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -108
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1369. Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 5
Desa kembangarum Kec Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.137. Betonisasi jalan Antar Desa
Ngegot-Ngelokulon ,Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1370. Betonisasi Jalan kampung RT 8 RW 5
Desa Kembangarum Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1371. Betonisasi jalan kampung RT 1 RW 4
gang 1,2,3 dukuh Bulu Desa Bulusari
Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1372. Talud Sabuk Inten RT 4 RW 4 dk Kripik
desa Tridonorejo Bonang
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.1373. Betonisasi jalan desa Rejosari RT 3 RW
14 Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1374. Pembangunan sumur artetis dkh
Karangpacing desa Rejosar i RT 3 RW 13
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1375. Betonisasi jalan dukuh Karangpacing RT
5 RW 10 Desa Rejosari Karangawen
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.01.30.1376. Betonisasi jalan RT 8 RW 3 dkh
Blambangan (samping rumah bapak Sanusi)
desa Kendaldoyong Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1377. talud jalan dukuh Katong desa
Pundenarum Kec Karangawen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1378. Talud jalan dukuh Kuripan RT 4 RW 8
desa Kuripan Kec Karangawen
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.03.01.30.1379. Pembangunan talud jalan Bilo IV desa
Pundenarum Kec Karangawen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.138. Betonisasi jalan Desa Mlaten RT 01 RW I
, Mijen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1380. Betonisasi jalan RT 2 RW 3 Desa
Bumirejo Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1381. Betonisasi jalan desa Sidokumpul Kec
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1382. Pembangunan jembatan desa Wonokerto
RT 3 RW 2 (depan TPQ Roudlotul Falah)
desa Wonokerto
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1383. Pembangunan talud jalan penghubung
desa Karangroto ke desa Rejosari Kec
Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Lampiran IV -109
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1384. Betonisasi jalan Blok RT 3 RW 3 gang 13
Desa Brakas Kec Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1385. Pembangunan Talud RT 1 RW 8 Dukuh
Cangkring desa Kunir Kec Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1386. Pembuatan sumur artetis dukuh Pentalan
RT 4 RW 3 Desa Tambakroto Sayung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1387. Talud dukuh tuksi desa Bulusari Sayung 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1388. Talud dukuh Penjor desa Bulusari Kec
sayung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1389. Betonisasi jalan dk Gebanganom Lor ds
Gebangarum Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.139. Betonisasi jalan Desa Mlaten RT 07 RW
IV , Mijen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1390. Betonisasi jalan ds Klitih Kec
Karangtengah menuju desa Temuroso Kec
Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1391. Betonisasi jalan Pidodo - Klitih
Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1392. Pembangunan talud dk Jasun temuroso
guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1393. Talud dk Karangturi desa Bogosari guntur 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1394. Pembangunan jalan RW 1 desa
Temuroso Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1395. Pembangunan talud RW 5 desa
Temuroso Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1396. Pembangunan sumur artetis RW 5
Temuroso Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1397. Pembangunan talud RW 5 ke RW 3 Desa
Gebangarum
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1398. Pembangunan talud desa Gebangarum
Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1399. Pembangunan jalan desa Sidokumpul Kec
guntur
185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
1.03.01.30.140. Betonisasi jalan Desa Tanjunganyar RT
03 RW IV Gajah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1400. Pembuatan sumur artetis RT 9 RW 4 desa
temuroso Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -110
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1401. Betonisasi Jalan RT 6 RW 4 desa
Temuroso Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1402. Pembangunan talud dk Pulo Rt 4 RW 1
desa Bakalrejo Kec guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1403. Pavingisasi jalan dukuh Ngepreh RT 6
RW 6 desa Sayung Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1404. Betonisasi jalan desa Kembangan Kec
Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1405. Makadam jalan desa Mangunrejo -
Werdoyo Kec Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1406. Peningkatan jalan dk angin-angin desa
Buko Kec Wedung
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.01.30.1407. Pembangunan talud dk Paseban desa
Mangunrejo Kec Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1408. Pembangunan talud dk Prangetan desa
Mangunrejo Kec Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1409. Pavingisasi jalan sunan Kalijogo PRP RW
7 desa Sriwulan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.141. Betonisasi jalan Desa Poncoharjo, RT 02
RW 01 , Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1410. Pembangunan betonisasi jalan dk
babadan desa Sayung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1411. Betonisasi dk Karangmalang desa
Blerong guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1412. Betonisasi dk wuluh RT 6 RW 3 desa
Sidokumpul guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1413. Pembangunan saluran dukuh Pulo desa
Bakalrejo guntur
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.30.1414. Betonisasi jalan RT 9/3 Desa Kembangan
Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1415. Betonisasi jalan kampung sawah desa
Sokokidul kec Kebonagung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1416. Betonisasi jalanRT 4 /2 desa Kembangan
Kec Bonang kab Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1418. Pembangunan jembatan kali Doro Dukuh
Mlawung desa Karangrejo Kec Bonang
95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00
1.03.01.30.1419. Pembangunan sarana sumur artetis desa
Bungo
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -111
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.142. Betonisasi jalan Desa Poncoharjo, RT 06
RW 03 , Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1420. Talud desa Bonangrejo Kec Bonang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1421. Pembangunan bendungan pintu air
dijembatan dukuh kroyo desa Gebangarum
Bonang
185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
1.03.01.30.1422. Pembuatan gorong-gorong desa sokokidul
Kec Kebonagung
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.1423. Pembangunan jembatan kali Klampis
Dukuh gayang Desa Karangrejo Kec bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1424. Pembangunan talud kali gayang sebelah
SD 2 desa Karangrejo
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1425. Betonisasi jalan dukuh Karangwaru Desa
Sumberejo Kec Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1426. Pembangunan talud irigasi tambak
berahan kulon desa berahan kulon wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1427. Pembangunan talud jalan Kyai Nawawi
desa Bungo Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1428. Talud desa utama RT 1 desa Sokokidul
Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1429. pembangunan talud kampung sawah
dukuh Bener desa Tridonorejo Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.143. Betonisasi jalan Makam Gesik RT 01 RW
04 Desa Jungpasir, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1430. Pavingisasi jalan menuju TPQ al Firdaus
Dukuh Mlawung Desa Karangrejo
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1431. Penggurugan jalan kawasan Putri Cempo
dukuh Cempan Desa Bonangrejo Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1432. Betonisasi jalan dukuh Mbuloh desa
Sumberejo Kec Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1433. Pembangunan jalan kampung dukuh
Gebang Wetan rt 5 /1 desa gebang Kec
Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1434. Betonisasi jalan depan SD Boyolangu
dukuh Boyolangu Desa Tlogoboyo Kec
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1435. Betonisasi jalan makam auliya dukuh
Bonang desa Bonangrejo Kec Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -112
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1436. Betonisasi jalan rw 2 desa Sumberejo Kec
Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1437. Pengurugan lapangan Bungo kidul desa
Bungo Kec Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1438. Betonisasi jalan kampung RT 2 RW 7
Desa Bungo Kec Wedung
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.03.01.30.1439. Pembangunan jalan kampung dukuh
gebang kauman desa gebang kec Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.144. Betonisasi jalan DK Cempan Desa
Bonangrejo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1440. Pembangunan jalan kampung dukuh
Banganom desa gebangarum Kec Bonang
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.1441. Pembangunan jembatan RT 1 RW 5
Geribigan desa Wedung Kec Wedung
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.03.01.30.1442. Pavingisasi jalan menuju Madrasah
Diniyah Nahdlotul Tullab Dukuh Mlawung
Desa Karangrejo
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1443. Pembangunan jembatan RT 5 RW 6 desa
Babalan Kec Wedung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1444. Betonisasi jalan Dukuh Babadan Desa
Sumberejo Kec Bonang
115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
1.03.01.30.1445. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 05 Geribigan
Desa Wedung Kec. Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1446. Betonisasi Jalan Rw 12 Desa Sumberejo
Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1447. Pembuatan talud kali Doro Desa
Karangrejo, Bonang, Demak
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1448. Betonisasi Jalan arah makam dukuh
Ngasem desa Sukodono, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1449. Pembangunan Talud dukuh Gegatan
Desa Karangrejo, Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.145. Betonisasi dan peningkatan jalan Desa
Berahan Wetan , Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1450. Pembangunan Talud dukuh betawi Desa
Bango, Kecamatan Demak
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1451. Betonisasi Jalan kampung Jetak ds Jetak,
Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1452. Talud ds Kunir Rt 5 Rw 8, Dempet 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
Lampiran IV -113
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1453. Talud dk Prigi ds Sumberejo, Bonang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1454. Betonisasi Jalan dk Prigi ds Sumberejo,
Bonang
133.500.000,00 133.500.000,00 133.500.000,00
1.03.01.30.1455. Betonisasi Jalan dk Panjunan ds
Sumberejo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1456. Betonisasi Dukuh Butoh ds Sumberejo,
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1457. Betonisasi Dukuh Tambiludan ds
Suberejo, Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1458. Pembangunan Talud dukuh ngropoh desa
Serangan, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1459. Betonisasi dukuh krajan desa serangan,
Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.146. Betonisasi jalan RT 05 RW 06 Desa
Pilangrejo, Wonosalam
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.1460. Betonisasi jalan dukuh Ngropok Desa
Serangan, Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1461. Betonisasi Jalan ds Betahwalang, Bonang 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00
1.03.01.30.1462. Betonisasi Jalan Rt 1 Rw 2 desa
Serangan, Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1463. Pembangunan bak Penampungan air
bersih di Rt 01 Rw 01 dk Karangpanas, ds
Tambakroto, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1464. Pembangunan Talud jalan Rt 06 Rw 02
duku Pilang ds Tambakroto
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1465. Talud Kampung Tengah dk Mlawung, ds
Karangrejo, Bonang
140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.03.01.30.1466. Pembangunan talud jalan antara desa dk
Mlawung menuju Gebang, ds Karangrejo,
Bonang
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.03.01.30.1467. Pembangunan saluran pembuangan air dk
Dinding lor Rt 02 Rw 02 ds Ruwit, Wedung
135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
1.03.01.30.1468. Betonisasi jalan desa Pamongan
Kecamatan Guntur
550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
1.03.01.30.1469. Pembangunan Talud Rw 01 dan Rw 06
desa Bumirejo Kec. Karangawen Kab.
Demak
235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00
Lampiran IV -114
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.147. Betonisasi Desa Sari RW 04 di RT 08 dan
RT 02 RW 06 Desa Sari, Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1470. Pembangunan Jembatan penghubung
antar desa Bumirejo-desa Kuripan
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.1471. Betonisasi Jalan Rw 03 dan Talud Rw 04
desa Bakalrejo Kec. Guntur
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.1472. Betonisasi Jalan dukuh Bolongmiri Rt 3/2
desa Jragung Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.1473. Betonisasi jalan dukuh Surodadi desa
Pamongan Kec. Guntur
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.30.1474. Pembangunan talud desa Sidorejo Kec.
Karangawen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1475. Betonisasi Jalan desa Bumirejo
Kecamatan Karangawen Kab. Demak
450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.30.1476. Betonisasi Jalan Lingkungan desa
Bumirejo Kecamatan Karangawen
450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.01.30.1477. Pembangunan Talud Rw 1,2 dan
Betonisasi jalan desa Sukorejo menuju desa
Sarirejo Kec. Guntur Kab Demak
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.1478. Pembangunan Talud Keliling dk Tempel
ds Balerejo, Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.1479. betonisasi jalan poros tengah dk Pondok
ds Sidomulyo,Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.148. Betonisasi jalan RT06 RW 03 dan RT 07
Desa Sari, Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1480. Betonisasi jalan ds Kebonsari,Dempet 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.01.30.1481. Talud dk Krajan ds Pilangsari sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1483. Pavingisasi Perum Wiku I Kab. Demak
(Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1484. Peningkatan jalan Desa Mangunrejo
Kec.Kebonagung Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1485. Pembangunan jalan Ruas Waruk
Karangawen Kec.Karangawen (Ban-Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.1486. Pembuatan saluran beton dk. Kaligawe Rt
03 Rw 05 Desa Tridonorejo Kec.Bonang
(Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1487. Betonisasi jalan dukuh Panjunan Rw 01
Desa Bonangrejo Kec.Bonang (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -115
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1488. Betonisasi jalan Rt 02,03 Rw 03 Desa
Tlogorejo Kec.Wonosalam (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.1489. Betonisasi jalan Rt 01-06 Rw 03 Desa
Botorejo Kec.Wonosalam (Ban-Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.149. Betonisasi jalan RT 06 RW 01 dan RT 03
Desa Sari, Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1490. Peningkatan jalan antar desa
Bakalrejo-Temuroso Kec.Guntur (lanjutan)
(Ban-Gub)
925.000.000,00 925.000.000,00 925.000.000,00
1.03.01.30.1491. Peningkatan jalan antar desa Desa
Donorejo-Temuroso ruas Desa Temuroso
Kec.Guntur (Ban-Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.1492. Peningkatan jalan K.H. Nasir Batursari
Mranggen Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1493. Peningkatan jalan Menur Mranggen
Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.30.1494. Peningkatan jalan Jamus Mranggen
Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.30.1495. Peningkatan jalan Wringinjajar Mranggen
Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.30.1496. Peningkatan jalan Balong Margoayu
Karangawen Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1497. Peningkatan jalan Perum Bintoro Asri
Kab.Demak (Ban-Gub)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.01.30.1498. Peningkatan jalan lingkungan Stasiun
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1499. Peningkatan jalan Blerong-Guntur Demak
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.150. Peningkatan jalan makam Grogol Kauman
Grogol, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.1500. Peningkatan jalan Lempuyang-Tlogosih
Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1501. Peningkatan jalan Lempuyang-Doreng
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1502. Peningkatan jalan Mangunjiwan-Platar
(Ban-Gub)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.01.30.1503. Peningkatan jalan Kangkung-Kalitengah
(Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Lampiran IV -116
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.1504. Peningkatan jalan Kenep-Platar
Mangunjiwan Kab.Demak (Ban-Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.1505. Pekerjaan Pembangunan dukuh
Pilangsari-Demung Kidul Desa Pilangrejo
Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.30.151. Betonisasi Jl Dk Perbalan RT 08 RW 04
Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.152. Peninggian dan talud jalan RT 04 dan RT
05 RW 04 Desa Mulyorejo Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.153. Betonisasi jalan desa Kendaldoyong RT
07 RW 02 Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.154. Talud RT 01,02, 03 RW 05 Tlogorejo
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.155. Betonisasi jalan RT 03 RW 05 Desa
Cabean Desa Sidorejo, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.156. Betonisasi jalan Dukuh Kayon RW 02
Batursari Mranggen Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.157. Betonisasi jalan poros Desa Dukun
Krajan, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.158. Betonisasi jalan Tanggulbedah Desa
Dukun, Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.159. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa
Tambakbulusan, Karangtengah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.160. Betonisasi jalan Desa Sidogemah RT 03
RW 01, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.161. Betonisasi jalan RT 02 RW 02 Desa
Karangtowo, Karangtengah
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.162. Betonisasi jalan Poros Dk Badan Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.163. Betonisasi jalan ( menuju makam) Desa
Wonowoso, RT 02 RW 07, Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.164. Betonisasi jalan Dk Ganem RT 04 RW 05
Desa Tugu, Sayung
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.165. Peningkatan jalan Dk agungboyo Desa
Karangsari menuju Dk Perbalan Desa
Dukun , Karangtengah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.166. Betonisasi jalan RW 05 dan RW 06 Dk
Bogorame Desa Timbulsloko, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -117
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.167. Betonisasi jalan RT 06 RW 06 Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.168. Betonisasi jalan RT 04 RW 06
DesaTemuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.169. Betonisasi Jalan RT 03 RW 06 Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.170. Betonisasi jalan ke Makam Krasak Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.171. Betonisasi jalan ke Makam Simulud Desa
Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.172. Betonisasi jalan Depan SD Temuroso 4
Desa Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.173. Betonisasi Dk Ngemplik RT 04 RW 03
Desa Banjarejo,Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.174. Betonisasi Dk Ngemplik RT 01, RT 04 dan
RW 03 Desa Banjarejo, Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.175. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa
Dombo, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.176. Betonisasi jalan RT 2, RT 3, RT 4 RW 01
Desa Bakalrejo, Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.177. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Desa
Bakalrejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.178. Betonisasi jalan RT 05 RW 05 Desa
Bakalrejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.179. Betonisasi jalan Dk Tlogogedong RT 02
RW 02 Desa Tlogorejo, Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.180. Peningkatan jalan Kp Mondosari RT 02
Desa Batursari, Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.181. Betonisasi jalan Desa Kembangarum,
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.182. Betonisasi jalan Desa Donorojo, Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.183. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa
Lempuyang, Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.184. Betonisasi jalan RT 01, 04, 05 RW I dan
RT 4, RT 5 RW 2 Desa Sokokidul,
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.185. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa
Tlogorejo, Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.186. Betonisasi jalan Desa Surodadi, Gajah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.188. Betonisasi Jalan makam Dusun
Bengkong Rt 01 Rw 01 Kebonbatur
Mranggen Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.189. Betonisasi dan pembuatan talud Rt 07 Rw
06 Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.190. Betonisasi dk Jasun Rt 06 Rw 01 ds
Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.191. Betonisasi Gang Arjuna Rt 06 Rw 05,
Cabean Kidul, Desa Sidorejo, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.192. Betonisasi Jalan Bumirejo RT 1 RW 3
Desa Bumirejo, Kec. Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.193. Betonisasi Jalan Bumirejo RT 2 RW 3
Desa Bumirejo, Kec. Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.194. Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo RT 1 RW
10 desa Pundenarum, Kec. Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.195. Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo RT 2 RW
10 desa Pundenarum Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.196. Betonisasi Jalan Gendingan Rt 02 Rw 05,
Bintoro Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.197. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan
Kongsi Rt 03 - Rt 01 Rw 05, Purworejo,
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.198. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan
Kongsi Rt 06 - Rt 08 Rw 05, Purworejo,
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.199. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan
Kongsi Rt 07 - Rt 09 Rw 05, Purworejo,
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.200. Betonisasi jalan rt 1/2 dk Ngacir Kebonsari
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.201. Betonisasi Jl desa Tlogorejo Rt 01 Rw 09
Kec Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.202. Betonisasi Jl. Dasun - Krasak Rw 02 dan
Rw 03 Desa Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.203. Betonisasi Jl. Rt 2 Rw 13 dk Sumengko
Ds Kuripan Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.204. Betonisasi Jl. Desa Donorejo Rt 03 Rw 03
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -119
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.205. Betonisasi Jl. Desa Merak Rt 03 Rw 02,
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.206. Betonisasi Jl. Desa Purwosari Rt 01 Rw
05, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.207. Betonisasi Jl. Dk Tingalsari Ds Pidodo
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.208. Betonisasi Jl. Desa Rejosari Rt 05 Rw 10
Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.209. Talut Jl. Desa Kalitengah RT. 05 RW.02
Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.210. Betonisasi Jl. Dk Peluk, Desa Kunir,
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.211. Betonisasi Jl. Dk. Bandung Lor Desa
Kunir, Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.212. Betonisasi Jl. Dk. Cangkring Desa Kunir,
Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.213. Betonisasi Jl. Desa Tlogorejo Rt 04 Rw 09
Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.214. Betonisasi Jl. Dukuh Pendilan Rt 01 Rw
06 Desa Kalisari, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.215. Betonisasi Jalan Pilangsari - Pidodo Desa
Pidodo Kecamatan Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.216. Betonisasi Jl. Menuju makam, dk Bakung,
Desa Bumiharjo, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.217. Betonisasi Jl. Rt 01 - 02 Rw 03 dukuh
Krajan Timur, Desa Weding, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.218. Betonisasi Jl. Rt 01 dan rt 02 Rw 01, dk
Bakung, Desa Bumiharjo
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.219. Betonisasi Jl. Rt 01 Rw 01 Desa
Sidomulyo, Dempet
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.220. Betonisasi Jl. Rt 01, 02, 03 Rw 09 dukuh
Mangkliawan, Desa Weding, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.221. Betonisasi Jl. Rt 05 dan Rt 06 Rw 02 dk
dasun, Desa Temuroso, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.222. Betonisasi Jl. Rw 01, dukuh Bakung, Desa
Bumiharjo, Guntur
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.30.223. Betonisasi Jl. Sampangan Rt 03 Rw 05
Bintoro
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -120
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.224. Betonisasi Rt 1 Rw 3 Desa Tlogosih
Kecamatan Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.225. Betonisasi Rt 6/ Rw IV Dukuh Krasak
Desa Temuroso Kec. Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.226. Betonisasi Jl. Makam Karang Pacing
Wetan Desa Rejosari, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.229. Pavingisasi Rt 02/02 dk Krajan ds
Kangkung Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.230. Pavingisasi Rt 02/06 dk Karangjati ds
Batursari Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.231. Pavingisasi Rt 04/01 dk Diengsari ds
Wonosekar Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.232. Betonisasi jalan RT 05 RW 32 dk
Gebangsari ds Batursari Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.234. Peningkatan Jl. Pungkruk Rw 02 Desa
wonoagung, Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.235. Betonisasi Jl. Rt 02 /01 Desa Kalitengah,
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.236. Betonisasi RT 2/2 dk Pojok Desa
Bumiharjo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.237. Betonisasi Jalan Desa Sidoharjo Kec
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.238. Betonisasi Jalan dk Totol RT 02/02 Jl
Lapangan Desa Tlogorejo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.239. Betonisasi RT 9 RW 1 Desa Bogosari Kec
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.240. Betonisasi RT 02/03 Dk Krasak Desa
Temuroso Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.241. Betonisasi RT 04/04 Dk Krasak Desa
Temuroso Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.242. Betonisasi Jalan Poros Desa Banjarejo
Kec Guntur
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.243. Betonisasi Jalan Lingkungan RT 4/2 dk
Gabus Desa Banjarejo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.244. Betonisasi Jalan Desa Jatirogo Kec
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.245. Betonisasi Jalan Desa Krajanbogo Kec
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -121
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.246. Betonisasi Jalan Grogol - Pulosari Kec
Karangtengah Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.247. Betonisasi Jalan dk Kaum Desa Grogol
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.248. Betonisasi Jalan Penghubung Desa
Guntur - Bogosari RT 02/03 Desa Guntur
Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.249. Betonisasi Jalan RT 5, 6 RW 1 Desa
Tlogoweru Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.250. Betonisasi dk Gatak Desa Tlogoweru Kec
Guntur
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.252. Peningkatan Jalan Utama Weru - Gatak
Desa Tlogoweru Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.253. Betonisasi Jalan Kampung RT 3, 4 RW 6
dk Sindon Desa Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.254. Betonisasi Jalan Kampung RT 2, 3, RW 4
dk Solowire Desa Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.255. Betonisasi Jalan RT 2/3 dk Gobang Desa
Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.256. Betonisasi Jalan RT 2/2 dk Walang Desa
Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.257. Betonisasi Jalan RT 2/1 dk Kandang Desa
Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.258. Betonisasi Jalan RT 3/5 dk Kandang Lor
Desa Trimulyo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.259. Betonisasi Jalan RT 5/2 dk Cangkring
Desa Trimulyo Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.260. Betonisasi Jalan RT 08/04 dk Tikung
Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.261. Betonisasi Jalan RT 05/04 dk Tegalsari
Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.262. Betonisasi Jalan RT 01/04 dk
Karangklopo Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.263. Betonisasi Jalan RT 08/03 dk
Karangklopo Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.264. Pavingisasi RT 06/02 dk Karanganyar
Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.265. Betonisasi Jalan RT 05/02 dk
Karanganyar Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -122
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.266. Betonisasi Jalan Pantai Nursi RT 09/01
Desa Wonorejo Kec Guntur (lanjutan)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.267. Betonisasi Jalan RT 05/03 dk Wuluh Desa
Sidokumpul Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.268. Betonisasi Jalan RT 09/02 Desa Wonorejo
Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.269. Pengerasan Jalan RW 03 Desa Mulyorejo
Kec Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.270 Betonisasi jalan Kali Gendong RT 07 RW
02 Desa Guntur Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.271 Betonisasi RW 24 Desa Kebonbatur
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.272 Pavingisasi jl Pucang Santoso Barat RT
15/30 Batursari Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.273 Betonisasi RT 01, 02 RW 01 dk Rimbu Lor
Rejosari Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.274 Betonisasi RT 04/32 Gebangsari Batursari
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.275 Betonisasi Jl Amar Desa Kebonsari -
Kramat desa Kebonsari Dempet
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.276. Betonisasi jalan RT 05/05 Kangkung
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.278. Betonisasi Desa Jamus RT 03/02 Kec
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.279. Pavingisasi Desa Jamus RT 18/5 Kec
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.280. Pavingisasi RT 02/01 Desa Bremi Mijen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.281. Betonisasi RT 07, 08, 09 RW 04 Desa
Kembangarum Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.282. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Raya
(Belakan Balai Desa) Desa Sriwulan Kec
Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.283. Peninggian jalan raya tengah RW 7
Pondok Raden Patah Sriwulan Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.284. Betonisasi Jalan RT 08 RW 03 dk Kawung
Desa Sukorejo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.285. Betonisasi Jalan RT 09 RW 03 dk Kawung
Desa Sukorejo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -123
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.286. Betonisasi Jalan Desa Jragung Kec
Karangawen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.287. Betonisasi jalan lingkungan ds. Kuncir
kec. Wonosalam
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.288. Betonisasi jalan lingkungan ds.
Mojodemak kec. Wonosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.289. Betonisasi jalan rw 1 rt 4 dkh. Mayong ds.
Kuncir kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.290. Betonisasi jalan rt 3 rw 1 ds. Bunderan
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.291. Betonisasi jalan rw 1 dkh. Bomo ds. Bomo
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.292. Betonisasi jalan lingkungan ds. Getas kec.
Wonosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.293. Betonisasi jalan rw 5 dkh Gagung ds.
Getas kec. Wonosalam
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.294. Betonisasi jalan rw 3 dan rw 5 ds Getas
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.295. Betonisasi jalan rw 3 rt 3 ds. Trengguli
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.296. Betonisasi jalan rt 1-2 rw 5 ds. Mojodemak
kec. Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.297. Betonisasi jalan rt 1 rw 1 ds. Trengguli
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.298. Betonisasi jalan rt1 rw 8 ds. Trengguli kec.
Wonosalam
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.299. Peningkatan Jalan Kelurahan Desa
Mojodemak Kec. Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.300. Betonisasi jalan Desa Wonosalam Kec
Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.301. Betonisasi jalan
Harjowinangun-Sidomulyo desa
Harjowinangun kec. Dempet
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.302. Betonisasi jalan lingkungan desa Kramat
kec. Dempet
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.303. Betonisasi jalan rw 2 ds. Jerukgulung kec.
Dempet
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.304. Betonisasi jalan pertanian rw 1 desa
Jerukgulung kec. Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -124
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.305. Betonisasi jalan lingkungan Desa
Sidomulyo kec. Dempet
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.306. betonisasi jalan dkh Merak desa Merak
kec. Dempet
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.307. Betonisasi jalan lingkungan desa
Gempoldenok kec. Dempet
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.308. Betonisasi jalan lingkungan ds Brakas
kec. Dempet
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.309. Betonisasi jalan lingkungan Ds.
Karangrejo kec. Dempet
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.310. Betonisasi jl T 39 ganggang
malang-sudagaran Desa Karangmlati Kec
Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.311. Betonisasi jl depan masjid RT 03/03 dk
Mboto Desa Mranak Kec Wonosalam
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.312 Betonisasi jl dk kenep RT 02/03 Desa
Mangunjiwan Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.313 Betonisasi jl dusun Paseban RT 01/06
Desa Mangunrejo Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.314. Betonisasi Jl dusun Prangetan RT 04/05
Desa Mangunrejo Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.315. Betonisasi jl Desa Galan 2 - Galan 1 Desa
Mangunrejo Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.316. Betonisasi jl Weru Desa Werdoyo Kec
Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.317. Betonisasi jl lingkar dusun Weru Desa
Werdoyo Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.318. Betonisasi jalan dusun Weru RT 02/02
Desa Werdoyo Kec Kebonagung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.319. Betonisasi jl dusun Weru RT 01/05 Desa
Werdoyo Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.320. Betonisasi jl dusun Meteseh RT 04/01
Desa Tlogosih Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.321. Betonisasi jl dusun Tlogowaru RT 02/04
Desa Tlogosih Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.322. Betonisasi jl dk Dempel RT 01, 02, 03 RW
05 Desa Pilangwetan Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.325. Betonisasi jl Buntu RT 02/01 Desa
Pilangwetan Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -125
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.326. Betonisasi Jalan Kampung Kalitengah RT
04/04 Desa Ploso Kec. Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.327. Talud Dk Ngablaksari Desa Sayung
Kecamatan Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.328. Betonisasi Jl Penghubung Ploso ke
Turitempel Desa Ploso Kec Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.329. Betonisasi Jl Poros Tengah Desa Ploso
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.330. Betonisasi Jl dk Donoloyo RT 05/03 Desa
Donorojo Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.331. Betonisasi Jl RT 14/05 Desa Kembangan
Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.332. Betonisasi Jl RT08/12 / RW 01 dk
Ngampel Desa Jatirejo Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.333. Betonisasi Jl RT 02, 04 RW 02 Desa
Sidoharjo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.334. Betonisasi Jl RT 01,03,04 Desa Klitih Kec
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.335. Peningkatan Jalan Dukuh Sampit Desa
Sidorejo Kec. Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.337. Betonisasi Jalan RT.02 dan RT 03 RW 02
Desa Wonoketingal Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.338. Betonisasi Jl dk Ngablak RW 02 Desa
Tlogorejo Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.339. Pavingisasi Jl RT 05/04 dan RT 12/13
Desa Sriwulan Kec Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.340. Betonisasi Jl RT 03/03 dk Dupang Desa
Sidogemah Kec Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.341. Betonisasi Jl RT 06/02 Desa Blerong Kec
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.342. Betonisasi Jl Desa Dempet Kec Dempet 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.343. Betonisasi Jl ke Makam RT 04/02 Desa
Mangunrejo Kec Kebonagung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.344. Betonisasi dk Delik RT 05/01 Desa
Wringinjajar Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.345. Betonisasi Jl Kampung RT 05/01 Desa
Sidomulyo Kec Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -126
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.346. Pembangunan Jl RT 04 Desa Temuroso
Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.347. Pembangunan Jl RW 05 Desa Temuroso
Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.348. Pembangunan Jl gang Masjid Desa
Temuroso Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.349. Betonisasi Jl RT 04/03 Desa Tamansari
Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.350. Pembangunan Jembatan RT 01 RW 03
Daleman Batursari Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.351. Betonisasi jalan Wilayah RW 01 Desa
Tamansari Mranggen Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.352. Betonisasi Jalan RT 02 RW 03 Daleman
Batursari Mranggen Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.353. Betonisasi Jl RT 06/03 Ndaleman Desa
Batursari Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.354. Pavingisasi Jl di Lingkungan Perumahan
Pondok Majapahit I Desa Bandungrejo
Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.355. Peningkatan Jl Desa Waru Mranggen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.356. Betonisasi Jl Karangpanas RT 03/02
Teguhan Desa Wringinjajar Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.357. Betonisasi Jl di Wilayah RT 03/01 dk
Ndaleman Desa Gemulak Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.358. Betonisasi Jl RT 08/05 Kangkung
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.359. Betonisasi Jl RT 04/02 Desa Sidomulyo
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.36. Betonisasi Jl RT 05/02 Desa Sidomulyo
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.360. Betonisasi Jl RT 09/02 Desa Sidomulyo
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.361. Betonisasi Jl RT 05/06 Desa Sidomulyo
Dempet
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.362. Pavingisasi Jalan Pucang Anom Puncang
Gading Desa batursari Mranggen Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.363. Betonisasi Jl RT 02/03 Desa Kalisari
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -127
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.364. Betonisasi Jl RT 02/02 Desa Kalisari
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.365. Betonisasi Jl RT 03/05 Desa Kalisari
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.366. Betonisasi Jalan RT 12/04 dk Kembangan
Desa Kembangan Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.367. Betonisasi Jalan dk Grojokan Desa
Sumberejo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.368. Betonisasi jalan dk Babadan RT 04/09
Desa Sumberejo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.369. Betonisasi Jalan RW 1 Desa Pulosari
Kecamatan Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.370. Betonisasi Jalan RW 4 Desa Pulosari Kec
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.371. Pembangunan Jalan dk Krasak Desa
Temuroso Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.372. Peningkatan Jalan dk Perbalan Desa
Temuroso Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.373. Pavingisasi Jalan Poros Tengah RW 3
Desa Sriwulan Kec Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.374. Peningkatan Jalan Desa Megonten Kec
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.375. Betonisasi Jalan RT 02/02 dk Ngiri Desa
Karangawen Kec Karangwen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.399. Betonisasi Jalan dk Boko payung RT 2/3
Desa Tugu Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.400. Betonisasi Jalan dk Kliling RW 3 Desa
Pulosari Kec Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.401. Betonisasi Jalan Desa Rejosari Kec
Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.402. Betonisasi Jalan Kampung Sandangan RT
05/02 Desa Wonosalam Kec Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.403. Betonisasi Jalan Kampung Mijen Jaya
Gang 01 Desa Wonosalam Kec.
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.404. Betonisasi Jalan RT 08/01 Desa
Sidokumpul Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.405. Betonisasi Jalan Desa Tlogorejo RT 06/01
Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -128
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.408. Betonisasi Jalan dk Brigi RT 05/05 Desa
Kalikondang Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.409. Betonisasi Jalan Kampus II Futuhiyah
Jalan Bandungsari Bandungrejo Batursari
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.410. Betonisasi Jalan dk Krajan Desa Grogol
Kecamatan Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.411. Betonisasi Jalan kampung mangga RT
04/01 Desa Solowire Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.412. Betonisasi Jalan Menuju MTs Al
Muhariyah Jln Parboh Indah RT 12/01 Desa
Krandon Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.413. Betonisasi Desa Bandungrejo Kec
Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.414. Betonisasi Jalan Mbah Rukun Desa
Tambirejo Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.415. Betonisasi Jalan RW 06 Desa Sumberejo
Kec Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.416. Betonisasi Jalan dk Karangwaru Desa
Sumberejo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.417. Betonisasi Jalan dk butoh Desa
Sumberejo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.418. Betonisasi Jalan RT 03, 04 RW 03 Desa
Jali Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.419. Betonisasi Jalan dk Tlogowaru Desa
Sumberejo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.420. Betonisasi dk Doko Desa Poncoharjo Kec
Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.421. Betonisasi Jlan dk Bener RT 04/02 Desa
Weding Kec Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.422. Betonisasi Jalan Krajan Timur RW 06
Desa Weding Kec Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.423. Betonisasi Jalan Krajan Barat RW 08
Desa Weding Kec Bonang
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.424. Betonisasi Jalan Kyai Sepat Desa
Bantengmati Kec Mijen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.426. Betonisasi Jalan dk Tegalarum RT 4/3
Desa Donorojo Kec Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -129
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.427. Betonisasi Jalan dk Tanggungsari RT 3/1
Desa Donorojo Kec Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.428. Betonisasi Jalan RT 03/02 Desa Tlogosih
Kec Kebonagung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.429. Betonisasi Jalan Desa Sarimulyo RT
05/01 Kec Kebonagung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.430. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung RW 2
(Depan Balai Desa) Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.431. Betonisasi Jalan dk Krajan Selatan RT
05/04 Desa Kalisari Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.432. Betonisasi Jalan Dusun Badong Desa
Sidogemah Kec Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.433. Peninggian dan Pavingisasi Jalan
Lingkungan RW 08 Pondok Raden Patah
RW 08 Desa Sriwulan Kec Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.434. Peningkatan Jalan dan pembangunan
Talud RT 01 RW 01 Dasun Kauman Desa
Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.435. Pembangunan Jl dan Talud Desa Tempel
Kec Wedung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.436. Peningkatan jalan dan pembuatan
Drainase Desa Mutihwetan, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.437. Betonisasi Jalan Kepoh Desa Pidodo RW
02 Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.438. Penataan lingkungan Kp Ngebom Desa
Babalan, Wedung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.439. Pembangunan jalan dan jembatan RT 01
RW 02 Ds. Temuroso Kec. Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.440. Pembangunan jembatan antar desa
Kedungwaru Kidul-Wonorejo
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.441. Pembangunan jembatan beton Desa
Balerejo Kec. Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.442. Pembuatan jembatan Desa Kedondong
RT 02 RW 02 Gajah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.443. Pembuatan jembatan Desa Tambirejo ke
Mlatiharjo Gajah (lanjutan)
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.444. Pembangunan Jembatan Dukuh
Bandengan Rt. 02 Rw. 05 Morodemak
Bonang
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Lampiran IV -130
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.445. Pembangunan Jembatan depan Musholla
BAITUR ROHMAN Dukuh Doplang Desa
Tugu Kecamatan Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.446. Pembangunan jembatan Dk Dukoh Desa
sumberejo, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.447. Pembangunan jembatan Depan SDN
Sumberejo 2 Desa Sumberejo, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.448. Pembangunan jembatan penghubung Dk
dukoh dan Dk Dawung Desa Sumberejo,
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.451. Pembangunan jembatan Dk Nglatak Desa
Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.452. Pembangunan jembatan Kp Tambakrejo,
Desa Babalan Wedung
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.01.30.453. Pembangunan jembatan Desa
Timbulsloko, RT 01 RW 05, Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.455. Jembatan Penghubung Desa Prampelan
dan Tambakroto Kec. Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.456. Pembuatan Jembatan Jl. Mbah Kumbang,
dukuh Bakung, Desa Bumiharjo, Kecamatan
Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.457. Betonisasi Jalan RT 04 RW 03 Desa
Sarirejo Kecamatan Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.458. Pembangunan (lanjutan) jembatan Waruk
Rt 03 Rw 06, Karangawen
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.03.01.30.459. Pembangunan Jembatan Desa Guntur
Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.460. Pembangunan Jembatan Jl Pantai Nursi
RT 09/01 Desa Wonorejo Kec Guntur
65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.03.01.30.461. Pembangunan Jembatan RT 04/02 Desa
Sarirejo Kec Guntur
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.462. Jembatan Randu Malang ds. Bunderan
kec. Wonosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.463. Pembangunan Jembatan Penghubung dk
Ndaleman RT 05/03 Desa Batursari
Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.464. Pembuatan Jembatan Kali Boro Desa
Ngaluran Kec Karanganyar
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -131
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.465. Pembangunan Jembatan Desa Jogoloyo
RT 03/04 Kec Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.466. Pembangunan Jembatan ke TPQ
Darussalam dk Katong Wetan Desa
Pundenarum Kec Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.467. Pembangunan Jembatan Kali Midah Desa
MlatenKec Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.468. Peningkatan Jalan DK. Gendol RT 03 RW
02 Desa Sarirejo Kecamatan Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.469. Pembangunan talud Desa Sambiroto Kec.
Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.470. Pembangunan talud Dk. Janggan RT 3
RW 4 Ds. Pilangwetan Kec. Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.471. Pembangunan talud Ds. Bandungrejo
Kec. Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.472. Pembangunan talud Ds. Kotakan Kec.
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.473. Pembangunan talud Ds. Tlogopandogan
RT 5 RW 1 Kec. Gajah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.475. Pembangunan talud RT 1, 2, 3 RW 02
Desa Dempet Kec. Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.476. Pembuatan talud dan jalan beton Desa
Cangkring B Kec. Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.477. Pembuatan talud Desa Kedungori Kec.
Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.478. Pembuatan talud Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.479. Pembuatan talud dan jalan beton Desa
Mlekang Kec. Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.480. Pembangunan Talud jalan Rt. 06 Rw. I
desa Bremi Kecamatan Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.481. Pembangunan Talud Jalan Lingkar Rw.
02 Desa Bakung Kecamatan Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.482. Pembangunan Talud menuju jalan sawah
Rw. 0I Desa Bakung Kecamatan Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.483. Pembangunan Talud dan Betonisasi Desa
Undaan Lor Rw. 2 Kecamatan Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.484. Talud Jl. Desa Wonorejo Rt. 10 Rw. 2
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -132
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.485. Pembangunan Talud Rw. 01 Desa Pecuk
Kecamatan Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.486. Peningkatan jalan SAIMAN RT. 06 RW 02
Desa Tridonorejo Kec. Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.487. Pembangunan talud dukuh Delik Rt 04 Rw
13 Desa Jragung Kec.Karang awen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.488. Pembangunan Talud Rt. 04 Rw. 02
(Sekitar Makam) Desa Undaan Kidul
Kecamatan Karanganyar
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.489. Pembangunan talud jalan Dk Puro Desa
Sumberejo, Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.490. Pembangunan Talud Jalan Suko Desa
Sumberejo, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.491. Pembangunan talud jalan Dk Sendang
Delik Desa Sumberejo, Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.492. Talud Jalan RW 04 Desa Kalitengah ,
Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.493. Talud jalan RT 05 RW 03 Desa
Kalitengah, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.494. Talud jalan Dk Dawung Desa Sumberejo,
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.495. Talud jalan di RT 01 RW 04 Desa Waru,
Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.496. Talud jalan di RT 02 RW 07 Dk
Kadilangon, Desa Kebonbatur, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.497. Talud Jalan RW 06 Dk Karangan
Banyumeneng, Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.498. Talud jalan Dukuh Curug RT 03 RW 04
Desa Margohayu Kec. Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.501. Pembangunan talud RT 05 RW 04 Desa
Bakalrejo, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.502. Pembangunan talud RT 15 RW 03 Desa
Pamongan, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.503. Pembangunan talud RT 18 RW 03 Desa
Pamongan, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.504. Betonisasi jalan dan talud RT 1 RW 1 Dk
Waru Desa Werdoyo, Kebonagung
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.505. Pembangunan talud RT 01 RW 01 S/d RT
03 RW 02 Desa Selowere, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -133
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.506. Betonisasi dan talud RT 03 RW 02 Desa
Kedunguter, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.507. Pembangunan talud jalan Kuripan Desa
Kuripan, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.508. Pembangunan talud RT 01 RW 02 dan RT
06 RW 03 Desa Babat, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.509. Pembangunan talud Jalan Usaha Tani RT
01 RW 01 Desa Tlogosih, Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.510. Betonisasi Jalan RT 01 dan RT 02 RW 02
Desa ngelowetan Kecamatan Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.511. Pembangunan talud RW 05 Dk Lengkong
Wetan Desa Donorejo, Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.512. Pembangunan talud Jl Lingkar Desa
Mijen, Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.513. Pembangunan talud RT 3 RW 04 Desa
Tambirejo, Gajah dan talud RT 01 RW 03
Desa Tambirejo Gajah
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.514. Talud RT 08 RW I Desa Geneng,Mijen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.515. Pembangunan talud RT 09 RW 03 Desa
Tuwang, Karanganyar
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.516. Pembuatan talud Dk Kledung Desa
Jatimulyo RT 02 RW 05 , Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.517. Pembangunan talud RT 03 RW 04 Desa
Tlogosih, Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.518. Pembangunan talud Jl Selatan Masjid Al
Muttaqin Kalangpidati Grogol, Karangtengah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.519. Pembangunan Talud Desa Temuroso RT
05 RW 06 , Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.520. Pembangunan talud RT 07 RW 03 Desa
Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.521. Pembangunan talud RT 02 RW 03 Desa
Wonorejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.522. Pembangunan talud RT 06 RW 03 Desa
Sarirejo, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.523. Pembangunan talud Dk Babadan RW 02
Desa Rejosari, Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.524. Pembangunan Talud Desa Sukorejo,
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -134
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.525. Pembangunan talud Penahan jalan Desa
Tlogorejo, Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.526. Talud dk Ploso RT 04 RW 07 Desa
Temuroso, Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.527. Talud Dk Ploso RT 03 RW 07 Desa
Temuroso, Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.528. Talud jalan Desa Tegalarum, Mranggen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.529. Pembangunan Talud Desa Jamus Dk
Gerjen RT 05 RW 02 Desa Jamus,
Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.530. Talud RT02 RW 03 Desa Solowere,
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.531. Talud RT 02, RT 03 RW 05 Desa
Tlogorejo, Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.532. Pembangunan talud Desa Mojosimo RT
06 RW 01 , Gajah
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.533. Pembangunan Talud gang Sadar Rt 02
Rw 04 dk. Krasak, Temuroso, Guntur
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.01.30.535. Pembuatan Talud Jl. Mbah Kumbang, dk
Bakung, Desa Bumiharjo
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.536. Talud jalan Bilo Kauman RT 1 RW 8
Pundenarum Kec. Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.537. Talud Jalan desa Rejosari Rt 04 Rw 10
Kec Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.538. Talud jalan dukuh Ngiri RW 4 Desa
Karangawen Kec. Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.539. Talut Jalan Dukuh Pojok Desa Jragung
kec Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.541. Pembangunan Talud Desa Sidoharjo Kec
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.542. Pembangunan Talud Jalan RT 01/06
Desa Tlogorejo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.544. Talud Jalan Gaga RT 02/01 Desa
Krandon Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.545. Talud Jalan RT 01 RW 02 Desa Krandon
Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.546. Talud Jalan RT 05, RT 10, RW 01 Desa
Guntur Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -135
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.547. Pembangunan Talud Gendol RT 06/02
Sarirejo Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.548. Pembangunan Talud RT 05 RW 03 dk
Kawung Desa Sukorejo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.549. Pembangunan Talud RT 02 RW 03 dk
Kawung Desa Sukorejo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.550. Pembangunan Talud Jalan Desa
Turitempel Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.551. Talud jalan rw 3 rt 6 menuju rt 1 dkh.
Tapen ds. Kuncir kec. Wonosalan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.552. Talud jalan Kelurahan ds. Mojodemak
kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.553. Talud jalan Bayanan ds. Mojodemak kec.
Wonosalam
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.554. Talud rw 2 Desa Mojodemak kec.
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.555. Talud rw 1 ds. Mojodemak kec.
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.556. Talud rw 2 dkh Getas ds. Getas kec.
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.557. Talud rt 3 rw 2 ds Bunderan Kecamatan
Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.558. Talud ds Trengguli kec. Wonosalam 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.559. Talud jalan Mrisen-Bango ds. Mrisen kec.
Wonosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.560. Talud dkh Tanggungharjo ds. Baleromo 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.561. Talud Desa Kedungori kec. Dempet 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.562. Talud Desa Jerukgulung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.563. Talud jalan rt 3 rw 5 dkh Pondok ds.
Sidomulyo kec. Dempet
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.564. Talud lingkungan desa Karangrejo kec.
Dempet
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.565. Pembangunan Talud Jalan Karangrowo
Desa Gaji Kec. Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.566. Talud dua sisi RT 01, 02 RW 03 dk Randu
Desa Ngelo Wetan Kec Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -136
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.567. Pekerjaan Talud Penahan Jalan dk
Tamaman Desa Donorojo Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.568. Pekerjaan Talud Penahan Jalan RT08/02
Desa Pamongan Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.569. Pembangunan Talud dk Tempel Desa
Grogol Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.570. Pembangunan Talud Jalan Kelurahan
Desa Gaji Kec. Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.571. Talud Penahan Jalan RT 02/03 Desa
Tlogorejo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.572. Talud Penahan jalan dk Ngablak RT 02/03
Desa Tlogorejo Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.573. Talud RT 01-03 RW 03 Desa Merak Kec
Dempet
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.574. Talud Saluran air RT 12/03 Desa Sriwulan
Kec Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.575. Pembuatan Talud RT 06 RW 05 dk
Lengkong Wetan desa Donorejo
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.576. Betonisasi jalan RW 05 Dk Lengkong
wetan Desa Donorejo karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.577. Talud dk Krajan RW 03 Desa Wonosekar
Kecamatan Karangawen Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.578. Talud RT 3/1 Desa Pamongan Kec Guntur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.580. Talud jalan Desa Sampang Kec
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.581. Talud RT5/3 Desa Sukorejo Guntur 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.582. Pembangunan Talud dk Karanganyar RT
08/02 Desa Blerong Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.583. Pembangunan Talud Desa Megonten RT
06, 07 RW 01 Kec Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.584. Pembangunan Talud dk Brigi RT 05/05
Desa Kalikondang Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.585. Pembangunan Talud dk sabetan barat
gribigan Desa Wedung Kec Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.586. Pembangunan Talud Desa Karanganyar
Kec Karanganyar
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Lampiran IV -137
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.587. Pembangunan Talud Desa Wonoketingal
Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.588. Pembangunan Talud Desa Ngemplik
Wetan Kec Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.589. Pembangunan Talud Melian Desa Weding
Kec Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.591. Pembangunan Talud dk Genting Desa
Sedo Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.592. Betonisasi dan talud Jalan H MUHADI
BULUDAN Dk. Kalitekuk Desa Ngaluran
Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.593. Pembangunan Talud Menuju Desa
Bantengmati Kec Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.594. Pembangunan Talud dk Krajan Utara RT
1, 2, 3 RW 5 Desa Kalisari Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.595. Pembangunan Talud Jalan Desa
Cangkring - Cangkring Pos Desa Cangkring
Kec Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.596. Peninggian Talud dan Pembuatan Pintu
air RW 3, 4, 5 & 6 Pondok Raden Patah
Desa Sriwulan Kec Sayung
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.30.597. Pembangunan Saluran Drainase Jalan
Teuku Umar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.598. Pembangunan Drainase Rw 04 Desa
Weding Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.599. Pembangunan Drainase Rw 06 Desa
Weding Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.600. Pembangunan Drainase Rw 05 Desa
Weding Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.601. Pembangunan Drainase Rw 08 Desa
Weding Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.602. Pembangunan Drainase RW 02 Desa
Weding Kec.Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.603. Pembangunan Drainase Rt 04 Rw 01
Desa Kedung karang Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.604. Pembuatan/pembangunan drainase DK
Cempan Desa Bonangrejo, Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -138
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.605. Pembuatan gorong - gorong, dukuh
Sayung Kulon, Desa Sayung, Kecamatan
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.606. Pembuatan Saluran Air Jl. Sampangan
Rw 05 Bintoro
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.607. Pembuatan saluran Rw 03 Desa
Wonoagung, Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.608. Drainase RW 03 Desa Pidodo Kec
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.609. Pembuatan Saluran Air Dukuh Rowobatok
Desa Karangrejo Kec. Wonosalam
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.03.01.30.610. Pembangunan saluran air RT 05 RW 07
Desa Sayung, sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.611. Drainase gg Perum Permata Indah ke
Donorojo Desa Mangunjiwan Kec Demak
(lanjutan)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.612. Pembangunan Talud di Bentung Desa
Tanjung Anyar RW.04 +500 M
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.613. Pembangunan Betonisasi Jalan Pertanian
Ds. Banjarsari Gajah (Mulai waduk sampai
kanal)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.614. Betonisasi Jalan Kampung Desa Medini
Gajah RT.02 RW.01
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.615. Betonisasi jalan Kampung Dukuh Kali
Tekuk RT.04 RW.03 Desa Ngaluran
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.616. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya
RW.15 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.
Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.617. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya
RW.16 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.
Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.618. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya
RW.17 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.619. Betonisasi Gang Sawojajar RT.08 RW.04
Desa Cabean Kec. Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.620. Betonisasi Jalan Dukuh Perbalan RT.03
RW.04 Desa Mranak, Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -139
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.621. Betonisasi Jalan RT.04, 03 RW.07 Perum
Griya Bhakti Praja Kelurahan Mangunjiwan
Kec. Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.622. Pavingisasi Beton RT 01 RW 07, Perum
Griya Bhakti Praja Kelurahan Mangunjiwan
Kec. Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.623. Betonisasi jalan Dukuh Cangkring -
Lengkong RW 1-3 desa Mulyorejo Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.624. Betonisasi Jalan RT 01-02 RW 05 desa
Krajanbogo Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.625. Betonisasi Jalan RT 04 RW 03
Bonangrejo Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.626. Betonisasi Jalan Dadapan Utara -
Dadapan Selatan Desa Gebangarum
Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.627. Betonisasi Jalan RT 01-02 RW 04 Desa
jali Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.628. Normalisasi Sungai Klampisan Kp.
Klampis Desa Kenduren Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.629. JUT Desa Singorejo Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.630. Talud Jalan RT 03/RW 4 Ds. Jogoloyo
Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.631. Talud RT 03/RW 2 Desa Sarirejo Guntur 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.03.01.30.632. Pembuatan Talud Dk. Baledono Desa
Donorejo Karangrtengah
85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
1.03.01.30.633. Pembangunan Sumur Artetis (Pondok
Pesantren AR RIYADH ) dukuh Karang
Gawang Desa Sidorejo Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.634. Perbaikan tower dan pendalaman Sumur
belakang TK Kalangpidati, Desa Grogol ,
Karangtengah
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.03.01.30.635. Pembangunan sumur artetis dan tower Dk
Cabean lor RT 06 RW 07 Desa Sidorejo,
Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.636. Pembuatan Sumur Artetis Rt 03 Rw 01,
Desa Kalisari, Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.637. Pembangunan sumur artetis terpadu PB Jl
KH Natsir RT 05/37 Batursari Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Lampiran IV -140
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.638. Pembangunan Sumur Artetis Dan Pompa
RW 3 Pondok Raden Patah Desa Sriwulan
Kec Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.639. Pembuatan Sumur Artetis Desa Banjarsari
Kec Sayung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.640. Pembangunan Tower Sumur Artetis dukuh
Setro RT 02/03 Desa Purwosari Kec Sayung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.642. Pengawasan Infrastruktur Perdesaan Kab.
Demak
750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
1.03.01.30.643. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa
Jogoloyo, Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.644. Betonisasi jalan Wonokerto - Kedunguter (
Ruang Dukun pos Wonokerto )
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.645. Betonisasi Jalan Desa Temuroso-Pidodo
Kec. Guntur
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.646. Pembangunan Talud Desa Sari Gajah 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.647. Pavingisasi jalan di Wilayah Pucang Argo,
Pucang Santoso desa Batursari Kec.
Maranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.648. Betonisasi jalan Desa Gempol Denok
Dempet
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.649. Betonisasi Jln. RW. 5 Dk. Bogoreco Ds.
Bogosari Kec. Guntur
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.657. Betonisasi Jalan Kamandowo 5, RT.09/03
Dk. Wuluh Ds. Sidokumpul Kec. Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.661. FS Pengembangan Agrowisata Mranggen
Selatan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.663. Betonisasi Jalan Desa Banjarejo
Kecamatan Guntur
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.664. Betonisasi Jalan Desa Wonorejo
Kecamatan Guntur
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.665. Betonisasi Jalan Desa Guntur Kecamatan
Guntur
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.666. Betonisasi Jalan Desa Mlaten Kecamatan
Mijen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.667. Betonisasi Jalan Desa Mijen Kecamatan
Kebonagung
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Lampiran IV -141
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.668. Betonisasi Jalan Desa Kramat Kecamatan
Dempet
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.669. Betonisasi Jalan Desa Kalitengah
Kecamatan Mranggen
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.670. Betonisasi Jalan Desa Sumberejo
Kecamatan Mranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.671. Betonisasi Jalan Desa Tlogoweru
Kecamatan Guntur Kab. Demak - Tajemsari
Kab. Grobogan
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.672. Betonisasi Jl dk Mutih desa banjarejo Rt
01 Rw 04 Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.673. Pembangunan talud Rt 19 Rw 03 dk
Surodadi, Desa Pamongan Kec. Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.674. Penguatan tanggul Trimulyo Guntur 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.675. Betonisasi Jl Rt 1 Rw 1 dk Balong, Desa
Margohayu Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.676. Betonisasi Jl Rt 1 Rw 12 dk. Jembolo,
Desa Jragung, Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.677. Pembangunan talud jl lingkar RT 02 RW
07 DK ngariboyo, Desa Werdoyo,
Kebonagung
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.678. Betonisasi jalan RT 05 RW 02 Desa
sidokumpul Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.679. Talud Desa Grogol RT 1 dan RT 02 RW
01 Kecamatan Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.680. Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04
Dk. Krasak Desa Temuroso Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.682. Pembangunan Talud jalan dk. Mbangoan
desa Gedangalas Kec. Gajah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.684. Betonisasi Jalan Utama Desa
Kendaldoyong sepanjang RT 01 dan RT 02
RW 02 Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.685. Betonisasi jalan RW 3 dukuh Goipang ds
Tlogorejo Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.686. Betonisasi jalan Desa Medini Kec. Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.687. Betonisasi jalan kampung dari RT 02 RW
01 ke RT 01 RW 1 Desa Gempoldenok Kec.
Dempet
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Lampiran IV -142
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.688. Betonisasi jalan antar desa dukuh
ngariboyo - werdoyo menuju Desa Babat
Kec. Kebonagung
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.689. Betnisasi Desa Kotakan Kecamatan
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.690. Betonisasi Jalan Desa Kunir RT 02 RW 03
Kec. Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.691. Pavingisasi SMK Pembangunan Jl Raya
148 Desa Kembangarum Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.692. Betonisasi jalan RW 03 Desa Sumberejo
Kecamatan Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.693. Betonisasi jalan RT 03 RW 01 Desa
Botorejo Kecamatan Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.694. Betonisasi jalan Dk Balong ke Dk Curug
Desa Margohayu Kecamatan Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.695. Betonisasi jalan RT 03 RW 03 Desa
Tlogorejo Kecamatan Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.696. Pavingisasi jalan RT 02 03 04 RW 11
Desa Batursari Kecamatan Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.697. Betonisasi jalan ke makam Mbah soleh
Krasak RT 10 RW 03 Desa Temuroso
Kecamatan Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.698. Talud Makam Mbah Soleh Krasak RT 10
RW 03 Desa Temuroso Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.699. Pekerjaan saluran air pinggir jalan
wonodadi lor RW 05 Desa Wonoagung Kec.
Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.700. Pembangunan Jembatan RW 4 Dkh
Getas Ds. Getas Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.701. Pembangunan Jembatan Kali Konang Ds.
Pilangrejo Kec. Wonnosalam
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.702. Betonisasi Rt 2 RW 2 ds Bunderan Kec.
Wonosalam
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.703. Betonisasi Rt 3 Rw 2 Ds. Bunderan Kec.
Wonosalam
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.704. Betonisasi desa sidomulyo Kec. Dempet 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.705. Betonisasi jalan lingkungan Desa
pilangrejo Kec. Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -143
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.706. Talud jalan Usaha tani Rw 1 ds
Jerukgulung Kec. Dempet
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.707. Pembuatan Lapangan Volly pantai di desa
mranggen Kec. Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.708. Betonisasi di wilayah Rw 23 ( Kebonrojo
timur) Desa Kebonbatur Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.709. Talud RT 2/6 dk Cabean desa Sidorejo
Kec. Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.710. Pembangunan talud RW 02 Desa Sarirejo
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.711. Betonisasi Jalan Jogoloyo RT 03 RW 04
Kec. Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.712. Betonisasi Jalan Poros Ds. Kunir Kec.
Dempet (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.713. Betonisasi Jalan Ds. Tlogorejo RW 05
Kec. Karangawen (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.714. Betonisasi Jalan Dukuh Teguhan RW 02
Ds. Wringinjajar Kec. Mranggen (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.715. Betonisasi Jalan Pasar Sayung Menuju
Ds. Sayung Kec. Sayung (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.716. Betonisasi Kp. Bedono RT 02 RW 01
Desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak
(Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.717. Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Open
Space (Lanjutan) Jalan Bangunjiwo
Katonsari Demak (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.718. Pembangunan Jalan Desa Mulyorejo Kec.
Demak Kab. Demak (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.719. Betonisasi Jalan Desa RT 03, RT 06 RW
03 Dukuh Mudal Ds. Merak Kec. Dempet
Kab. Demak (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.720. Betonisasi Jalan Desa RT 03 RW 04 RW
01 Kebonsari Kec. Dempet Kab. Demak
(Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.721. Betonisasi Jalan RT 06 RW 01 Desa
Bonangrejo Kec. Bonang Kab. Demak (Ban
Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -144
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.722. Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Desa
Krajanbogo Kec. Bonang Kab. Demak (Ban
Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.723. Betonisasi di Desa Purworejo Kec.
Bonang Kab. Demak (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.724. Betonisasi RT 04 RW 01 Desa Sarirejo
Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.725. Betonisasi Jalan Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.726. Betonisasi Jalan Desa Cangkring B Kec.
Karanganyar Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.727. Betonisasi Jalan Desa Raji Kec. Demak
Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.728. Betonisasi Jalan Dukuh Gatak Desa
Donorojo Kec. Demak Kab. Demak (Ban
Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.729. Betonisasi Jalan Desa Gempol Denok
Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)
850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
1.03.01.30.730. Betonisasi Jalan Dukuh Pondok Desa
Sidomulyo Kec. Dempet Kab. Demak (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.731. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa
Sidomulyo Kec. Dempet Kab. Demak (Ban
Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.732. Betonisasi Jalan Desa Werdoyo Kec.
Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)
850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00
1.03.01.30.733. Betonisasi Jalan Desa Tlogosih Kec.
Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)
540.500.000,00 540.500.000,00 540.500.000,00
1.03.01.30.734. Betonisasi Jalan Desa Mangunrejo Kec.
Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.735. Betonisasi Jalan Desa Bogosari Kec.
Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.736. Betonisasi Jalan Desa Bakalrejo Kec.
Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.737. Peningkatan Jalan dan Talud Penahan
Jalan SMK 2 Demak - Perum Griya Bakti
Praja (RSS) (Ban Gub)
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.01.30.738. Reahab Jembatan Rimbulor RT 05 RW 02
Rejosari Kec. Karangawen (Ban Gub)
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Lampiran IV -145
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.739. Pembangunan Jembatan Jalan Manggis
Desa Karangsari Kec. Karangtengah Kab.
Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.740. Rehabilitasi Jembatan Kali Solodoko Desa
Tambakbulusan Kec. Karangtengah Kab.
Demak (Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.741. Peningkatan Jalan Sukorejo - Temuroso
Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.30.742. Rehabilitasi Jalan Duduk Kalikondang -
Sumberejo, Duduk Kalikondang - Tanggung
Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak
(Ban Gub)
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.743. Peningkatan Jalan Wonoketingal
Karanganyar Demak (Ban Gub)
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.01.30.744. Peningkatan Jalan Antar Kabupaten di
Desa Guntur Dukuh Pragi Kec. Guntur (Ban
Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.745. Pembangunan Jalan Penghubung Desa
Brambang - Desa Karangawen Kec.
Karangawen (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.746. Betonisasi Jalan RT 03 RW 08 Desa
Bumirejo Kec. Karangawen (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.747. Betonisasi Jalan Karanganyar - Titang
Desa Bumirejo Kec. Karangawen (Ban Gub)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.748. Betonisasi Jalan Kunir Lor Desa Kunir
Kec. Dempet (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.749. Betonisasi Jalan Dukuh Rejosari Desa
Botorejo Kec. Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.750. Betonisasi Jalan RW 03 Desa Sidomulyo
Kec. Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.751. Betonisasi Jalan RT 04 RW 05 Desa
Mrisen Kec. Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.752. Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 Desa
Sidomulyo Kec. Dempet (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.753. Betonisasi Jalan Maredan Desa Balerejo
Kec. Dempet (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.754. Betonisasi Jalan RW 01 dan RW 02 Desa
Gedangalas Kec. Gajah (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -146
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.755. Betonisasi Jalan RW 04 Desa Sidomulyo
Kec. Wonosalam (Ban Gub)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.756. Pembangunan Jalan RT 04 RW 02 Desa
Jogoloyo Kec. Wonosalam (Ban Gub)
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.757. Peningkatan Jalan Dempet - Luwuk Kec.
Dempet Kab. Demak (Ban Gub)
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.874. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis masyarakat Desa Timbulsloko Kec.
Sayung ( DAK dan Pendamping )
356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00
1.03.01.30.875. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat Desa Guntur Kec.
Guntur ( DAK dan Pendamping )
356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00
1.03.01.30.876. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat Desa Gajah Kec.
Gajah( DAK dan Pendamping )
356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00
1.03.01.30.877. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat Desa Wonoketingal
Kec. Karnganyar (DAK dan Pendamping)
356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00
1.03.01.30.878. Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat Desa Tanjunganyar
Kec. Gajah (DAK dan Pendamping)
356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00
1.03.01.30.879. Betonisasi Jalan Dukuh Kenep RT 03 RW
3 Kelurahan Mangunjiwan Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.880. Lanjutan Pembangunan Ruang
Perpustakaan SD Negeri Mangunjiwan 3 DS
Mangunjiwan Kec Demak
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.03.01.30.881. Lanjutan Pembangunan Gedung PKD
(Pelayanan Kesehatan Desa) RT 03 RW 01
Desa Mulyorejo Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.883. Normalisasi RW 01, RW 02, RW 03 Desa
Kalikondang Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.884. Betonisasi Jalan Gg Mlati 2 RT 09 RW 02
Ds Cabean Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.885. Pembangunan talud jalan Gg Kenanga RT
4 RW 2 Desa Cabean Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.886. Betonisasi Dukuh Kledung RT 02/05 Desa
Jatimulyo Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.887. Betonisasi jalan dk Paesan RT 7/3 Desa
Karangmlati Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -147
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.888. Talud Jalan Penguhubung dk Botoreco
Desa Bango Kec Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.889. Talud Desa Mulyorejo RW 1 Kec Demak 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
1.03.01.30.890. Talud Desa Bango Kampung Jebor Kec
Demak
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.891. Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa
Pulosari Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.892. Peningkatan Jalan RT 01 RW 03 Desa
Pulosari Kec Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.893. Peningkatan Jalan Pintu Putih Desa
Grogol Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.894. Talud Irigasi RT 01/03 Desa Grogol Kec
Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.895. Pembangunan talud jalan desa Grogol
kec Karangtengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.896. Betonisasi RT4 RW 5 Desa Donorejo Kec
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.897. Pembangunan Talud Poros Jalan Dukuh
TB Gembolo - TB Tengah Desa
Tambakbulusan Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.898. Pembangunan Talud Desa Wonowoso -
Desa Sidorejo Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.899. Betonisasi Jalan Desa Sampang RW 04
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.900. Pembangunan Talud Jalan Desa Pulosari
Kec Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.902. Pembuatan Talud RW 03 dan RW 04
Desa Klitih, Karangtengah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.903. Betonisasi Jalan Desa Kalitengah Kec
Mranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.904. Talud Desa Kedungori Kec Dempet 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.905. Betonisasi Jalan Dk Tanggungharjo Desa
Baleromo Kec Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.906. Betonisasi Jalan Desa Karangrejo Kec
Dempet
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.907. Betonisasai Jalan Dk Pondok Ds
Sidomulyo Kec Dempet
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Lampiran IV -148
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.908. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa
Sidomulyo Kec Dempet
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.909. Betonisasi Jalan Desa Sidomulyo Kec
Dempet
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.910. Betonisasi Jalan Dk Maguan Desa
Jerukgulung Kec Dempet
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.911. Betonisasi Jalan Desa Jerukgulung Kec
Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.912. Talud Jalan Dk Luwuk Desa Sidomulyo
Kec Dempet Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.914. Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Pondok
Desa Sidomulyo, Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.915. Betonisasi Jalan Desa Mojo Demak Kec
Wonosalam
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.916. Betonisasi Jalan Desa Kuncir Kec
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.917. Betonisasi Jalan Desa Trengguli Kec
Wonosalam
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.30.918. Betonisasi Jalan Desa Getas Kec
Wonosalam
400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.01.30.919. Betonisasi Jalan Desa Bunderan Kec
Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.920. Betonisasi Kampung Krajan ASRI 1 RT
01 RW 04 Desa Wonoslam Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.921. Betonisasi jalan RW 01 Dk Goipang Desa
Tlogorejo, Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.922. Talud Desa Kerangkulon Kec Wonosalam 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.30.923. Drainase jalan RT 01 / 01 Desa
Wonosalam Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.924. Pembangunan Talud Desa Wonosalam
RT 1 RW 1 Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.925. Betonisasi Jalan Desa Wonosalam RT 1
RW 1 Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.926. Betonisasi Jalan Desa Wonosalam RT 4-5
RW 1 Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.927. Betonisasi RW 01 Desa Botorejo Kec
Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -149
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.929. Betonisasi Jalan dk Blambangan RT 06
RW 03 Desa Kendaldoyong Kec Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.930. Pembangunan Embung Desa Rejosari
Kecamatan Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.931. Pembangunan lapangan sepak bola Desa
Ngelo Kec Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.932. Betonisasi jalan Perumahan Indah Desa
Ngelo Wetan RW 06 Kec Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.933. Talud Desa Ngelowetan RT 01/01 Kec
Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.934. Pembangunan Talud Dk Bengkal Desa
Mijen Kec Mijen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.935. Pembangunan Talud Desa Jatisono RW 2
dan RW 3 Depan Balai Desa Jatisono Kec
Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.936. Betonisasi Jalan Desa Sari RT 8 RW 2
Kec Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.937. Betonisasi Jalan Desa Sari RT 6/3 Kec
Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.938. Talud Desa Tambirejo Kec Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.939. Pembangunan Talud RW 04 Desa
Tambirejo Kec Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.940. Betonisasi RT 03 RW 02 Desa Tambirejo
Kec Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.941. Betonisasi Desa Kembangan RT 16/05
Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.942. Betonisasi Desa Kembangan RT 11/04
Kec Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.943. Betonisasi Desa Kembangan RT 03/01
Kec Bonang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.944. Betonisasi JUT Blok Girang Desa Wedung
Kec Bonang
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.03.01.30.945. Betonisasi RT 04 RW 02 Desa
Poncoharjo Kec Bonang
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.01.30.946. Betonisasi RW 02 Desa Jali Kec Bonang 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.01.30.947. Pembangunan Drainase RT 01 dan RT 02
RW 02 Desa Jali Kec Bonang
65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Lampiran IV -150
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.948. Pembangunan Drainase RT 05 dan RT 06
RW 02 Desa Jali Kec Bonang
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.01.30.949. Pembangunan Drainase RW 01 Desa Jali
Kec Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.950. Peningkatan Jalan areal makam Desa
Kedungmutih, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.951. Betonisasi jalan Tembus Jungpasir - Mutih
wetan, Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.952. Talud Desa Dero, Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.953. Talud Desa Jetak RW 4 Kec Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.954. Pembangunan JUT "Blok Banteng Selom"
Desa Kenduren Kec Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.955. Betonisasi Jalan Kenduren-Buko Desa
Kenduren Kec Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.959. Normalisasi Pangkalan Perahu Dukuh
Gandong Desa Surodadi Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.960. Betonisasi jalan RT 3/3 Desa Karangasem
Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.961. Pembuatan sumur Artetis RT 01 RW 01
Desa Tambakroto, Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.962. Betonisasi jalan Desa Purwosari, Sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.965. Betonisasi Jalan Masjid Daleman
Gemulak RT 1 RW 1 Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.966. Talud penahan jalan RT 02 RW 03 Dukuh
Bugangan Desa Sidorejo Kec Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.967. Peningkatan jalan Poros Sodong -
Dopang Sidogemah Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.968. Betonisasi jalan dukuh ngampel RT 08/02
Desa Jatirejo Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.969. Talud jalan Desa Jatirejo RT 05/01 Kec
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.970. Betonisasi jalan Desa Wonoketingal Kec
Karanganyar
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.971. Talud Desa Jatirejo RW II Kec
Karanganyar
700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.03.01.30.972. Betonisasi Desa Wonoketingal RT 03 RW
01 Kec Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -151
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.973. Betonisasai Jalan RT 02/02 Desa
Wringinjajar Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.974. Pembangunan Talud Penahan Jalan
Dukuh Kedung RW 1 Desa Grogol
Karangtengah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.975. Talud Desa Dero Bonang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.976. Talud Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.978. Betonisasi jalan Makam Dk Putat RT 02
RW 04 Desa Wringinjajar, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.979. Pavingisasi jalan Dk Karangasem Desa
Sumberejo, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.980. Betonisasi Jalan Bengkung Desa
Kebonbatur, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.981. Pavingisasi jalan RW 25 dan RW 30,
Pucanggading, Batursari, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.982. Pavingisasi jalan lingkungan perum
Pucanggading, Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.983. Betonisasi Jalan Desa Jamus RT 03/02 dk
Genjer Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.984. Betonisasi Jalan Desa Jamus RT 15/5 dk
Sayangan Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.985. Betonisasi jalan Desa Tegalarum Kec
Mranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.986. Betonisasi jalan Desa Kebonbatur Kec
Mranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.30.987. Pembangunan Talud Jalan Sarirejo Kec
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.989. Betonisasi Jalan RW 01 Desa Sidokumpul
Kec Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.990. Pembangunan Jalan RW 06 Desa
Temuroso Kec Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.30.991. Betonisasi Gang Mintorogo 1 dan 2 dukuh
Gatak Desa Tlogoweru Kec Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.30.992. Betonisasi Jalan RT 6/3 Desa Temuroso
Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.994. Betonisasi Jalan RT 09/02 (lanjutan) & RT
06/02 Desa Wonorejo Kec Guntur
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Lampiran IV -152
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.30.995. JUT Sawah Susukan Desa Wonorejo-ke
dk Bomo Desa Pamongan Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.996. Talud Jalan RT 08/03 dk Nglatak Desa
Wonorejo Kec Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.30.997. Talud Jalan RT 05/01 Desa Blerong Kec
Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.30.999. Betonisasi Jalan RT 4/3 Dk Karangmalang
Desa Blerong Kec Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.31. Program Pembangunan dan
Pengawasan Gedung
400.000.000,00 2.056.000.000,00 2.456.000.000,00 750.000.000,00 3.006.000.000,00 3.756.000.000,00 1.300.000.000,00 52,93
1.03.01.31.04. Rehabilitasi Aula dan Gudang Arsip
DPUPPE Kab. Demak
200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00
1.03.01.31.05. Penyusunan DED Kecamatan Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.31.06. Penyusunan database gedung dan rumah
dinas Kab. Demak
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.01.31.29. Penataan Halaman Masjid Agung Demak 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00
1.03.01.31.30. Penataan kawasan parkir tembiring 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 1.950.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
1.03.01.31.39. DED Gedung DPUPPE Kabupaten Demak 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.01.31.40. Penyusunan DE Gedung Bapermas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
5.700.000,00 81.000.000,00 2.813.300.000,00 2.900.000.000,00 (2.900.000.000,00) (100,00)
1.19.03.26. Program pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
5.700.000,00 81.000.000,00 2.813.300.000,00 2.900.000.000,00 (2.900.000.000,00) (100,00)
1.19.03.26.15. Normalisasi Saluran Afour dan
Pembuatan Pintu Pembuangan Air di Desa
Karangmlati
1.050.000,00 12.125.000,00 386.825.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)
1.19.03.26.16. Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Kali
Dolog Desa Banyumeneng Mranggen
1.650.000,00 24.625.000,00 873.725.000,00 900.000.000,00 (900.000.000,00) (100,00)
1.19.03.26.17. Penguatan Tanggul Kali Tuntang Desa
Pilang Wetan Kebonagung
1.650.000,00 24.625.000,00 873.725.000,00 900.000.000,00 (900.000.000,00) (100,00)
1.19.03.26.18. Penguatan Tanggul dan Normalisasi Alur
Sungai Tanggul Kali Cabean Desa
Tlogodowo Guntur
1.350.000,00 19.625.000,00 679.025.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 128.000.000,00 128.000.000,00 958.000.000,00 958.000.000,00 830.000.000,00 648,44
1.20.10.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
128.000.000,00 128.000.000,00 958.000.000,00 958.000.000,00 830.000.000,00 648,44
Lampiran IV -153
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00
1.20.10.30.758 Betonisasi jalan Sembojo Indah RT 4 RW
1 Kelurahan Kalicilik Kec.Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.10.30.759 Pembangunan jalan gang RT 01 RW 03
Ds.Donorojo Kec.Demak
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.20.10.30.760. Betonisasi jalan Kp.Beguron RT 05 RW
03 Kelurahan Bintoro Kec.Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.10.30.762. Peningkatan jalan antara Desa Bango -
Desa Tempuran Demak
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.10.30.763. Pembangunan Tower Air dan Treatmen
Dk. Genting Desa Sedu Kec.Demak
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.10.30.764. Pembuatan gorong-gorong Perum Adi
Graha Sentosa Jl. Madinah Rt 04 Rw 04
Kelurahan Kalicilik Bintoro Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.10.30.765. Pembuatan saluran air Jl. Merbotan Rt 01/
Rw 7 Bintoro Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.10.30.766. Pembuatan saluran air Kp.Stasiun Rt 09
Rw 02 Kelurahan Bintoro Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 100.000.000,00 100.000.000,00 7.600.000,00 5.100.000,00 1.387.300.000,00 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300,00
1.20.11.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
100.000.000,00 100.000.000,00 7.600.000,00 5.100.000,00 1.387.300.000,00 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300,00
1.20.11.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11.30.1300. Pembangunan talud dk Tegalsari Desa
Rejosari Kec Karangengah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.11.30.767. Pembuatan talud Rt 07 dan Rt 08 Rw 01
Desa Donorejo Kec. Karangtengah
950.000,00 600.000,00 148.450.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.11.30.768 Pembuatan talud Rt 07 Rw 03 Desa
Donorejo Kec.Karangtengah
950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11.30.769. Pembuatan talud Desa Donorejo Rw 01
Kec. Karangtengah
950.000,00 750.000,00 198.300.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.11.30.770. Pembangunan talud Dk. Babadan Desa
Rejosari Kec.Karangtengah
950.000,00 750.000,00 198.300.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.11.30.771. Pembangunan talud Dk. Dalasem Desa
Rejosari Kec. Karangtengah
950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11.30.772. Pembangunan gorong-gorong jalan Rt 05
Rw 02 Desa Donorejo Karangtengah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -154
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.30.773. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 03 Dusun
Donoloyo Desa Donorejo Kec. Karangtengah
950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11.30.774. Pembangunan talud Rt 1 Rw 1 Desa Klitih
Kec. Karangtengah
950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.11.30.775. Pembangunan talud desa Klitih Rw 1
Timur Kecamatan Karangtengah
950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 4.150.000,00 720.850.000,00 725.000.000,00 625.000.000,00 625,00
1.20.12.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 4.150.000,00 720.850.000,00 725.000.000,00 625.000.000,00 625,00
1.20.12.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00
1.20.12.30.1277. Pembangunan talud Dk. Krasak Desa
Sidomulyo Kec.Dempet
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.12.30.776. Betonisasi jalan Buludan Rt 03 Rw 07 Dk.
Kunir Lor Ds. Kunir Kec. Dempet
500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.12.30.778. Pembangunan talud Rt 03 Rw 06 Dk.
Botoseman Ds. Dempet Kec. Dempet
500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.12.30.779. Pembangunan talud Rt 01 Rw 06 Dk.
Botoseman Ds. Dempet Kec. Dempet
500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.12.30.780. Pembangunan jembatan beton Rt 02 Rw
04 Desa Dempet Kec.Dempet
500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.12.30.781. Betonisasi jalan Dukuh Ngacir Desa
Kebonsari Dempet (Lanjutan)
500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.12.30.782. Pavingisasi SDN Kebonsari 2 Kec.
Dempet
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.12.30.783. Betonisasi jalan Dukuh Gendok Rt 05 Rw
03 Balerejo Dempet
500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.12.30.784. Betonisasi jalan Dukuh Gendok Rt 04 Rw
03 Balerejo Dempet
500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 1.147.750.000,00 1.150.000.000,00 1.025.000.000,00 820,00
1.20.13.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 1.147.750.000,00 1.150.000.000,00 1.025.000.000,00 820,00
1.20.13.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00
1.20.13.30.1251. Betonisasi Jalan RT02 RW 01 Desa
Tlogorejo Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.13.30.785. Pembangunan talud jalan Poros Desa Rt
5 Rw 1 Ds.Tlogorejo Kec.Wonosalam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -155
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.30.787. Betonisasi jalan Dk. Gandok Rt 02 Rw 03
menuju Pondok Ds.Karangrejo
Kec.Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.13.30.788. Betonisasi jalan Kampung Irhani Rt 02 Rw
02 Ds. Wonosalam Kec.Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.13.30.789. Betonisasi Kampung Tlogo Iwak Rt 06 Rw
03 Ds.Wonosalam Kec.Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.13.30.790. Betonisasi jalan Desa Jogoloyo Rt 03 Rw
03 menuju Blambangan Ds Kendaldoyong
Rt 01 Rw 03 Kec.Wonosalam
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.13.30.791. Betonisasi Kampung Perbalan
Ds.Lempuyang Kec.Wonosalam (Lanjutan)
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.13.30.792. Pavingisasi SD Wonosalam
Kec.Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.13.30.793. Pengerasan jalan (Padasisasi) Ds.
Kendaldoyong Rt 10 Rw II Kec.Wonosalam
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.13.30.794. Pembangunan talud makam Mbah Joyo
Ds.Kendaldoyong Rt 03 Rw II
Kec.Wonosalam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.13.30.795. Pembuatan jembatan penyeberangan kali
Rt 5 Rw 2 (samping rumah Bpk. Abu Said)
Ds.Kendaldoyong Kec.Wonosalam
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.13.30.796. Betonisasi jalan Rt 8 Rw 2 Ds.
Kendaldoyong Kec.Wonosalam (samping
Mushola Al Istiqomah)
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 918.800.000,00 920.000.000,00 800.000.000,00 666,67
1.20.14.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 918.800.000,00 920.000.000,00 800.000.000,00 666,67
1.20.14.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00
1.20.14.30.797. Pembangunan talud jalan Rt 01 Rw 05
Desa Bakung Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.798. Betonisasi Jalan Lingkar Rt 02 dan Rt 03
Rw 05 Desa Bakung Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.799. Betonisasi jalan pertanian Bakung
Tanggul Rw 05 Desa Bakung Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.800. Pembangunan gedung TPQ Hidayatus
Sibbiyan Rt 02 Rw 01 Desa Bakung
Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -156
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.30.801. Pembangunan talud Kali Midah Desa
Mlaten Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.802. Pembangunan Kali Cangkring dan
Normalisasi Kali Preh Desa Pasir Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.803. Pembangunan jembatan Rt 05 Rw 2 Desa
Pasir Kec.Mijen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.14.30.804. Betonisasi jalan Rt 06 Rw 1 Desa Bremi
Kec.Mijen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.14.30.805. Pavingisasi pemukiman Rt 09 Rw 02
Desa Ngelo Kulon Kec.Mijen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 1.168.416.000,00 1.169.766.000,00 1.050.000.000,00 876,71
1.20.15.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 1.168.416.000,00 1.169.766.000,00 1.050.000.000,00 876,71
1.20.15.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00
1.20.15.30.806. Pembuatan talud Rt 04 Rw 04 Desa Gajah
Kec.Gajah
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.15.30.807. Betonisasi jalan Kampung Leboh Desa
Medini Kec.Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.15.30.808. Pembuatan pagar Puskesmas Gajah 2
Kec. Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.15.30.809. Pembangunan talud Desa Kedondong Rw
II Kec.Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.15.30.810. Pembangunan talud Desa Boyolali Rw 1
Kec.Gajah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.15.30.811. Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Desa
Banjarsari Kec.Gajah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 1.233.000.000,00 1.237.000.000,00 1.100.000.000,00 802,92
1.20.16.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 1.233.000.000,00 1.237.000.000,00 1.100.000.000,00 802,92
1.20.16.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00
1.20.16.30.1482. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dk.
Kradenan Ds Jali Kec. Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.812 Talud Dk Gurit Wetan Desa Jati Mulyo
Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.813. Betonisasi RW 5 Desa Sumberejo
Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -157
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.16.30.814. Betonisasi RW 7 Desa Sumberejo
Kecamatan Bonang
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.16.30.815. Betonisasi RW 10 Desa Sumberejo
Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.816. Betonisasi RT 01 RW 01 Desa
Poncoharjo Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.817. Betonisasi RT 02 RW 02 Poncoharjo
Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.818. Betonisasi RT 03 RW 03 Desa
Poncoharjo Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.819. Pembangunan Drainase T 05 RW 02
Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.16.30.820. Betonisasi JUT Blok Melian Kecamatan
Bonang
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 1.011.000.000,00 1.015.000.000,00 900.000.000,00 782,61
1.20.17.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 1.011.000.000,00 1.015.000.000,00 900.000.000,00 782,61
1.20.17.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00
1.20.17.30.1291. Pembangunan Talud jalan baru (Rt. 05
Rw. 08, Rt.03 Rw. 08, Rt. 04 Rw. 07) Desa
Bungo Lor Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.1292. Pelebaran dan Betonisasi Jalan Nelayan
Desa Bungo Lor Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.1293. Pembangunan Talud Jalan Sawah selatan
Glodok Desa Ruwit Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.1294. Pembangunan Saluran Pembuangan air
Rt. 01 Rw. 04 Desa Ruwit Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.1295. Pembangunan Jalan Usaha Tani
KELOMPOK TANI MAKARYO Blok Kalipuki
Barat Dk. Dinding Desa Ruwit Kec. Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.821. Betonisasi Jalan Kampung RT 04 RW 07
Desa Bungo Lor Kecamatan Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.822. Betonisasi Jalan Masjid Jami' Syuhada
Desa Bungo Kecamatan Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.17.30.825. Pembangunan Talud Jalan Kampung
Gandong Desa Tempel Kecamatan Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -158
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.30.828. Talud Jl Dukuh Klitih Desa Ruwit
Kecamatan Wedung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 960.000.000,00 960,00
1.20.18.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
100.000.000,00 100.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 960.000.000,00 960,00
1.20.18.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.830. Peningkatan Jalan RT 2 RW 2 Desa
Purwosari Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.831. Pembangunan Jalan Dusun Jogo Gang 3
RT 04 RW 02 Desa Gemulak Kecamatan
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.832. Pembangunan Jalan Dusun Jogo Gang 4
RT 5 RW 02 Desa Gemulak Kecamatan
Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.833. Pembangunan Jalan RT 01 dan RT 02
Desa Tugu Kecamatan Sayung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.18.30.834. Pembangunan sumur artetis dan Tower
Dukuh Pentelan RT 02 RW 03 Desa
Tambakroto Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.835. Talud Jl RT 01 / RW 05 Desa Jetaksari
Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.836. Talud Jalan Dukuh Ngepreh RT 06 / RW
06 Desa Sayung Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.837. Betonisasi Jalan Desa Sidogemah RT 09 /
RW 02 Kecamatan Sayung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.30.838. Betonisasi Jalan Kampung Ishlah sebelah
Masjid Nurul Falah Dukuh Sidorawuh RT 03
/ RW 02 Desa Sidogemah Kecamatan
Sayung
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 100.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100,00
1.20.19.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
100.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100,00
1.20.19.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.19.30.839. Betonisasi Jalan Kampung Ds Ngaluran
Rt 2 RW 1 Kecamatan Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.19.30.840. Pembuatan Talud Desa Ngaluran RT 5
RW 1 Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -159
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.19.30.841. Pembangunan Jembatan Desa
Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.19.30.842. Betonisasi Desa Wonoketingal
Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.19.30.843. Betonisasi Desa Karanganyar Kecamatan
Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.19.30.844. Pembangunan Talud Desa Kedungwaru
Lor Kecamatan Karanganyar
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.19.30.845. Pembangunan Talud Desa Ngemplik
Wetan Kecamatan Karanganyar
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.19.30.846. Talud Desa Karanganyar Kecamatan
Karanganyar
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 100.000.000,00 100.000.000,00 675.000.000,00 675.000.000,00 575.000.000,00 575,00
1.20.20.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
100.000.000,00 100.000.000,00 675.000.000,00 675.000.000,00 575.000.000,00 575,00
1.20.20.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.20.30.847. Betonisasi jalan menuju ke makam Dolog
RT 9 dan 12 RW 04 Dolog Kembangarum
Mranggen
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.20.30.848. Pavingisasi Jalan Dk Dolog Rt 7 RW 4
Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.20.30.849. Betonisasi Dukuh Grejen RT 2 RW 2
Desa Jamus Kecamatan Mranggen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.20.30.850. Betonisasi Jalan RT 12 dan RT 13 RW 4 (
arah e Masjid Godo ) Dk Gogo Desa Jamus
Kecamatan Mranggen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.20.30.851. Pembangunan Sumur artetis dan Tower
Dukuh Krajan RT 19 RW 01 Desa Jamus
Kecamatan Mranggen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.010.000.000,00 1.160.000.000,00 1.010.000.000,00 673,33
1.20.21.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.010.000.000,00 1.160.000.000,00 1.010.000.000,00 673,33
1.20.21.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.21.30.852. Pembangunan talud jalan RT 09 RW 03
Dk Krasak Desa Temuroso Kecamatan
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -160
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.21.30.853. Pembangunan Talud makam Dk Dasun
Ds Temuroso Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.21.30.854. Pembangunan talud jalan RT 7 RW 3 Ds
Temuroso Kecamatan Guntur
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.21.30.855. Betonisasi jalan Dk Karanganyar RT 3
RW 1 Desa Blerong Kecamatan Guntur
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.21.30.856. Pembangunan talud jalan desa Bakalrejo
Kecamatan Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.21.30.857. Betonisasi Jalan RT 04 RW 01 Dk
Karanganyar Desa Blerong Kecamatan
Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.21.30.858. Betonisasi Jalan RT 17 RW 3 Desa
Pamongan Kecamatan Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.21.30.859. Normalisasi saluran depan kantor
Kecamatan Guntur
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.21.30.860. Pembangunan talud RT 8 RW 2 Desa
Guntur Kecamatan Guntur
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 110.000.000,00 110.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 540.000.000,00 490,91
1.20.22.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
110.000.000,00 110.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 540.000.000,00 490,91
1.20.22.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
110.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (60.000.000,00) (54,55)
1.20.22.30.1256. Betonisasi jalan Dk Pendem RT 06 RW 07
dan Dk Krajan RT 01 RW 03 Desa Teluk
Kec. Karangawen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.22.30.1257. Pembuatan talud jalan Dk Pendem RT 05
RW 06 Desa Teluk Kec Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.22.30.1258. Betonisasi jalan Dk Bengkah RT 02 RW
12 Desa Wonosekar Kec Karangawen
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.22.30.864. Betonisasi Jalan Dk Gili RT 2 RW 7 Desa
Margohayu Kecamatan Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.22.30.865. Pembangunan Talud Dk Panjen Desa
Kuripan Kecamatan Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.22.30.866. Betonisasi Jalan Dk Kajar RT 2 RW 5
Desa Teluk Kecamatan Karangawen
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.22.30.868. Pembangunan Talud Dk Sumengko Desa
Kuripan Kecamatan Karangawen
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 500,00
Lampiran IV -161
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 500,00
1.20.23.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23.30.1290. Pembangunan Talud Rt 1 Rw 3 Desa
Tlogosih Kec. Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23.30.870. Betonisasi RT 4 RW 1 Dukh Ngayon Desa
Sarimulyo Kecamatan Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23.30.871. Pembangunan talud jalan RT 4 RW 1
Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23.30.872. Pembangunan talud jalan RT 2 RW 4
Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.23.30.873. Betonisasi jalan Dk Tlogowaru RT 2 RW
4 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.24. KELURAHAN BINTORO 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.20.24.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.20.24.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 160.000.000,00 160.000.000,00 975.000.000,00 975.000.000,00 815.000.000,00 509,38
1.20.25.15. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
40.000.000,00 40.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 450.000.000,00 1.125,00
1.20.25.15.002. Pembangunan jalan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.25.15.207. Pembangunan Jalan taman parkir
Kadilangu RT 04 RW 03
450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.20.25.16. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
120.000.000,00 120.000.000,00 485.000.000,00 485.000.000,00 365.000.000,00 304,17
1.20.25.16.03. Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.20.25.16.05. Pembangunan saluran drainase /
gorong-gorong taman parkir kadilangu dan
jalan Raden Sahid Kadilangu RT 04 RW 03
365.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.26.15. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.20.26.15.002. Pembangunan jalan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Lampiran IV -162
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.26.29. Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.26.29.02. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 131.500.000,00 131.500.000,00 131.500.000,00 131.500.000,00
1.20.27.16. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00
1.20.27.16.03. Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00
1.20.27.17. Program Pembangunan
turap/talud/brojong
78.000.000,00 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)
1.20.27.17.03. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 78.000.000,00 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)
1.20.27.24. Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00
1.20.27.24.165. Pembangunan Klep Pintu Air 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00
1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 255.000.000,00 255.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 170.000.000,00 66,67
1.20.28.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
255.000.000,00 255.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 170.000.000,00 66,67
1.20.28.30.001. Penataan lingkungan pemukiman
penduduk perdesaan
180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.20.28.30.1287. Pembuatan Saluran air samping DKK
Gang Kenep
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.28.30.1288. Pembangunan jalan Rt 01 Kampung
Kenep Mangunjiwan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.28.30.1417. Pembuatan talud RT 01 RW 03 Kenep
Desa Mangunjiwan Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.28.30.233. Peningkatan jalan kenep RT 2 (samping
DKK) Kelurahan Mangunjiwan Kab. Demak
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00
1.20.29.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00
1.20.29.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00
1.04. PERUMAHAN 94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00
Lampiran IV -163
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00
1.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00
1.03.01.16.08. Pembangunan Saluran Drainase di
Wilayah Pucang Gading Raya Desa
Batursari Mranggen
500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.01.16.12. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK
Sanitasi Th 2014
13.500.000,00 106.500.000,00 120.000.000,00 13.500.000,00 106.500.000,00 120.000.000,00
1.03.01.16.13. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
PAMSIMAS Kab. Demak
31.300.000,00 129.900.000,00 13.800.000,00 175.000.000,00 35.100.000,00 126.100.000,00 13.800.000,00 175.000.000,00
1.03.01.16.16. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan PPIP
2014
37.800.000,00 162.200.000,00 200.000.000,00 37.800.000,00 162.200.000,00 200.000.000,00
1.03.01.16.17. Monitoring, Evalu,asi & Pelaporan
SANIMAS 2014
11.500.000,00 18.500.000,00 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 30.000.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 34.280.000,00 620.620.000,00 654.900.000,00 53.280.000,00 801.620.000,00 854.900.000,00 200.000.000,00 30,54
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
34.280.000,00 620.620.000,00 654.900.000,00 53.280.000,00 801.620.000,00 854.900.000,00 200.000.000,00 30,54
1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 20.890.000,00 509.010.000,00 529.900.000,00 39.890.000,00 690.010.000,00 729.900.000,00 200.000.000,00 37,74
1.06.01.15.03. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang rencana tata
ruang
7.815.000,00 10.335.000,00 18.150.000,00 7.815.000,00 10.335.000,00 18.150.000,00
1.06.01.15.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
1.425.000,00 198.575.000,00 200.000.000,00 1.425.000,00 198.575.000,00 200.000.000,00
1.06.01.15.06. Penyusunan Rencana Teknis Ruangan
Kawasan
1.100.000,00 148.900.000,00 150.000.000,00 1.100.000,00 148.900.000,00 150.000.000,00
1.06.01.15.07. Penyusunan Rencana Tata Ruang
Bangunan dan Lingkungan
1.375.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.06.01.15.10. Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang
9.775.000,00 126.975.000,00 136.750.000,00 27.400.000,00 109.350.000,00 136.750.000,00
1.06.01.15.13. Survey dan pemetaan 775.000,00 24.225.000,00 25.000.000,00 775.000,00 24.225.000,00 25.000.000,00
1.06.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00 13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00
1.06.01.17.01. Penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00 13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 635.520.000,00 2.874.333.800,00 49.000.000,00 3.558.853.800,00 700.100.000,00 3.109.244.000,00 109.000.000,00 3.918.344.000,00 359.490.200,00 10,10
Lampiran IV -164
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
558.750.000,00 2.456.100.000,00 34.000.000,00 3.048.850.000,00 623.330.000,00 2.632.770.000,00 94.000.000,00 3.350.100.000,00 301.250.000,00 9,88
1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
32.700.000,00 267.210.000,00 299.910.000,00 32.700.000,00 267.210.000,00 299.910.000,00
1.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00
1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
92.970.000,00 92.970.000,00 92.970.000,00 92.970.000,00
1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00
1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.075.000,00 9.075.000,00 9.075.000,00 9.075.000,00
1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.750.000,00 29.750.000,00 29.750.000,00 29.750.000,00
1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
13.310.000,00 13.310.000,00 13.310.000,00 13.310.000,00
1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00
1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00
1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00
1.06.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00
1.06.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00 24.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00
1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
159.720.000,00 34.000.000,00 193.720.000,00 159.720.000,00 94.000.000,00 253.720.000,00 60.000.000,00 30,97
1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 400,00
1.06.01.02.10. Pengadaan Mebelair 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00
1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00
1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00
1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
44.770.000,00 44.770.000,00 44.770.000,00 44.770.000,00
1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
113.170.000,00 113.170.000,00 62.170.000,00 62.170.000,00 (51.000.000,00) (45,06)
1.06.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 113.170.000,00 113.170.000,00 62.170.000,00 62.170.000,00 (51.000.000,00) (45,06)
1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi 64.245.000,00 129.955.000,00 194.200.000,00 72.970.000,00 121.230.000,00 194.200.000,00
Lampiran IV -165
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data/
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
21.945.000,00 78.055.000,00 100.000.000,00 30.195.000,00 69.805.000,00 100.000.000,00
1.06.01.15.03. Penyusunan dan analisis data/ informasi
perencanaan pembangunan kawasan rawan
kecelakaan
3.500.000,00 20.700.000,00 24.200.000,00 2.000.000,00 22.200.000,00 24.200.000,00
1.06.01.15.05. Penyusunan Profile Daerah (BAN-GUB) 38.800.000,00 31.200.000,00 70.000.000,00 40.775.000,00 29.225.000,00 70.000.000,00
1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 44.335.000,00 195.665.000,00 240.000.000,00 27.700.000,00 212.300.000,00 240.000.000,00
1.06.01.16.02. Koordinasi Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah
8.320.000,00 51.680.000,00 60.000.000,00 4.800.000,00 55.200.000,00 60.000.000,00
1.06.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/
lembaga
25.360.000,00 124.640.000,00 150.000.000,00 16.150.000,00 133.850.000,00 150.000.000,00
1.06.01.16.04. Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah
10.655.000,00 14.345.000,00 25.000.000,00 6.750.000,00 18.250.000,00 25.000.000,00
1.06.01.16.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
52.285.000,00 97.715.000,00 150.000.000,00 67.500.000,00 77.500.000,00 145.000.000,00 (5.000.000,00) (3,33)
1.06.01.19.06. Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat pendidikan
1.660.000,00 48.340.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.06.01.19.09. Koordinasi perencanaan pair minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
50.625.000,00 49.375.000,00 100.000.000,00 67.500.000,00 77.500.000,00 145.000.000,00 45.000.000,00 45,00
1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
72.775.000,00 77.225.000,00 150.000.000,00 72.775.000,00 77.225.000,00 150.000.000,00
1.06.01.20.01. Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
24.010.000,00 25.990.000,00 50.000.000,00 24.010.000,00 25.990.000,00 50.000.000,00
1.06.01.20.02. Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
24.270.000,00 25.730.000,00 50.000.000,00 24.270.000,00 25.730.000,00 50.000.000,00
1.06.01.20.03. Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah
24.495.000,00 25.505.000,00 50.000.000,00 24.495.000,00 25.505.000,00 50.000.000,00
1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
174.325.000,00 346.425.000,00 520.750.000,00 191.345.000,00 376.655.000,00 568.000.000,00 47.250.000,00 9,07
1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
46.560.000,00 44.190.000,00 90.750.000,00 63.580.000,00 86.420.000,00 150.000.000,00 59.250.000,00 65,29
1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPD 5.490.000,00 42.510.000,00 48.000.000,00 5.490.000,00 35.010.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) (15,63)
1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 23.875.000,00 51.125.000,00 75.000.000,00 23.875.000,00 46.625.000,00 70.500.000,00 (4.500.000,00) (6,00)
Lampiran IV -166
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 10.980.000,00 76.020.000,00 87.000.000,00 10.980.000,00 76.020.000,00 87.000.000,00
1.06.01.21.12. Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
24.855.000,00 45.145.000,00 70.000.000,00 24.855.000,00 45.145.000,00 70.000.000,00
1.06.01.21.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 62.565.000,00 87.435.000,00 150.000.000,00 62.565.000,00 87.435.000,00 150.000.000,00
1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan
ekonomi
26.250.000,00 588.750.000,00 615.000.000,00 26.250.000,00 688.750.000,00 715.000.000,00 100.000.000,00 16,26
1.06.01.22.02. Penyusunan indikator ekonomi daerah 150.000,00 124.850.000,00 125.000.000,00 150.000,00 124.850.000,00 125.000.000,00
1.06.01.22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
4.020.000,00 215.980.000,00 220.000.000,00 4.020.000,00 315.980.000,00 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45
1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi (BAN-GUB dan APBD)
18.730.000,00 181.270.000,00 200.000.000,00 18.730.000,00 181.270.000,00 200.000.000,00
1.06.01.22.07. Penyusunan indikator dan pemetaan
daerah rawan pangan
150.000,00 47.850.000,00 48.000.000,00 150.000,00 47.850.000,00 48.000.000,00
1.06.01.22.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.200.000,00 18.800.000,00 22.000.000,00 3.200.000,00 18.800.000,00 22.000.000,00
1.06.01.23. Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
80.500.000,00 141.600.000,00 222.100.000,00 120.755.000,00 251.345.000,00 372.100.000,00 150.000.000,00 67,54
1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya (BAN-GUB dan
APBD)
80.500.000,00 141.600.000,00 222.100.000,00 79.355.000,00 142.745.000,00 222.100.000,00
1.06.01.23.05. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
41.400.000,00 108.600.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.06.01.24. Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
11.335.000,00 338.665.000,00 350.000.000,00 11.335.000,00 338.665.000,00 350.000.000,00
1.06.01.24.02. Koordinasi penyusunan masterplan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
10.560.000,00 289.440.000,00 300.000.000,00 10.560.000,00 289.440.000,00 300.000.000,00
1.06.01.24.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 775.000,00 49.225.000,00 50.000.000,00 775.000,00 49.225.000,00 50.000.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 67.760.000,00 345.743.800,00 15.000.000,00 428.503.800,00 67.760.000,00 403.984.000,00 15.000.000,00 486.744.000,00 58.240.200,00 13,59
1.20.03.17. Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
5.400.000,00 42.600.000,00 48.000.000,00 5.400.000,00 42.600.000,00 48.000.000,00
1.20.03.17.01. Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah
3.075.000,00 14.925.000,00 18.000.000,00 3.075.000,00 14.925.000,00 18.000.000,00
1.20.03.17.03. Koordinasi penetapan rencana tata ruang
perbatasan
2.325.000,00 27.675.000,00 30.000.000,00 2.325.000,00 27.675.000,00 30.000.000,00
1.20.03.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
62.360.000,00 303.143.800,00 15.000.000,00 380.503.800,00 62.360.000,00 361.384.000,00 15.000.000,00 438.744.000,00 58.240.200,00 15,31
Lampiran IV -167
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.21.11. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
62.360.000,00 303.143.800,00 15.000.000,00 380.503.800,00 62.360.000,00 361.384.000,00 15.000.000,00 438.744.000,00 58.240.200,00 15,31
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.10.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.10.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
1.20.12.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00
1.20.13.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00
1.20.13.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00
1.20.15.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00
1.20.15.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.16.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.16.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00
Lampiran IV -168
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00
1.20.17.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.18.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.18.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.19.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.19.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.21.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.21.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00
1.20.22.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00
1.20.22.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00
1.20.23.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00
1.20.23.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
1.20.25.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
1.20.25.21.14. Musrenbangkel 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00
1.20.26.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00
1.20.26.21.14. Musrenbangkel 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00
1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
Lampiran IV -169
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.28.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
1.20.28.21.14. Musrenbangkel 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.20.29.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.20.29.21.14. Musrenbangkel 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.07. PERHUBUNGAN 352.350.000,00 3.305.102.000,00 2.672.520.000,00 6.329.972.000,00 344.100.000,00 3.273.750.800,00 2.798.751.000,00 6.416.601.800,00 86.629.800,00 1,37
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
352.350.000,00 3.305.102.000,00 2.672.520.000,00 6.329.972.000,00 344.100.000,00 3.273.750.800,00 2.798.751.000,00 6.416.601.800,00 86.629.800,00 1,37
1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
292.600.000,00 956.800.000,00 6.600.000,00 1.256.000.000,00 292.600.000,00 1.063.804.600,00 6.600.000,00 1.363.004.600,00 107.004.600,00 8,52
1.07.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00
1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
468.500.000,00 468.500.000,00 571.504.800,00 571.504.800,00 103.004.800,00 21,99
1.07.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00
1.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 79.760.000,00 79.760.000,00 24.760.000,00 45,02
1.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00
1.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00
1.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00
1.07.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00
1.07.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 98.200.000,00 98.200.000,00 98.200.000,00 98.200.000,00
1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 42.400.000,00 42.400.000,00 67.854.800,00 67.854.800,00 25.454.800,00 60,03
1.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
140.000.000,00 140.000.000,00 93.785.000,00 93.785.000,00 (46.215.000,00) (33,01)
1.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 264.400.000,00 264.400.000,00 264.400.000,00 264.400.000,00
Lampiran IV -170
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
443.000.000,00 265.795.000,00 708.795.000,00 454.946.200,00 260.124.000,00 715.070.200,00 6.275.200,00 0,89
1.07.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 180.000.000,00 180.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 (4.000.000,00) (2,22)
1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 27.229.000,00 27.229.000,00 (2.771.000,00) (9,24)
1.07.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 33.130.000,00 33.130.000,00 43.130.000,00 43.130.000,00 10.000.000,00 30,18
1.07.01.02.10. Pengadaan Mebelair 13.765.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00
1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
323.000.000,00 8.900.000,00 331.900.000,00 322.891.200,00 322.891.200,00 (9.008.800,00) (2,71)
1.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
85.000.000,00 85.000.000,00 97.055.000,00 97.055.000,00 12.055.000,00 14,18
1.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 69.000.000,00 69.000.000,00 67.350.000,00 67.350.000,00 (1.650.000,00) (2,39)
1.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
30.000.000,00 30.000.000,00 25.312.500,00 25.312.500,00 (4.687.500,00) (15,63)
1.07.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 25.000.000,00 25.000.000,00 20.312.500,00 20.312.500,00 (4.687.500,00) (18,75)
1.07.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
14.000.000,00 14.000.000,00 21.725.000,00 21.725.000,00 7.725.000,00 55,18
1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.400.000,00 42.600.000,00 45.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33)
1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
2.400.000,00 42.600.000,00 45.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33)
1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00
1.07.01.15.03. Koordinasi dalam pembangunan
prasaranan dan fasilitas perhubungan
7.500.000,00 12.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 20.000.000,00
1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
475.000,00 409.525.000,00 410.000.000,00 475.000,00 399.525.000,00 10.000.000,00 410.000.000,00
1.07.01.16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/Pelabuhan
475.000,00 149.525.000,00 150.000.000,00 475.000,00 149.525.000,00 150.000.000,00
Lampiran IV -171
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.16.06. Rehabilitasi/ pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
175.000.000,00 175.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00
1.07.01.17. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
32.065.000,00 427.435.000,00 14.000.000,00 473.500.000,00 34.165.000,00 425.335.000,00 14.000.000,00 473.500.000,00
1.07.01.17.01. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru
mudi untuk peningkatan keselamatan
penumpang
1.720.000,00 8.280.000,00 10.000.000,00 1.720.000,00 8.280.000,00 10.000.000,00
1.07.01.17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
520.000,00 29.480.000,00 30.000.000,00 520.000,00 29.480.000,00 30.000.000,00
1.07.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan saran transportasi
guna keselamatan penumpang
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.07.01.17.10. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat,
murah dan mudah
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.01.17.14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan
22.570.000,00 77.430.000,00 100.000.000,00 24.670.000,00 75.330.000,00 100.000.000,00
1.07.01.17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum teladan
1.695.000,00 11.805.000,00 13.500.000,00 1.695.000,00 11.805.000,00 13.500.000,00
1.07.01.17.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.07.01.17.18. Posko Angkutan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
5.560.000,00 135.440.000,00 14.000.000,00 155.000.000,00 5.560.000,00 135.440.000,00 14.000.000,00 155.000.000,00
1.07.01.17.19. Pemantauan dan Pengaturan Kelancaran
Lalu Lintas Angkutan Jalan Insindentil
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
17.310.000,00 88.490.000,00 2.044.200.000,00 2.150.000.000,00 6.960.000,00 88.840.000,00 2.044.200.000,00 2.140.000.000,00 (10.000.000,00) (0,47)
1.07.01.18.02. Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal
585.000,00 5.215.000,00 144.200.000,00 150.000.000,00 585.000,00 5.215.000,00 144.200.000,00 150.000.000,00
1.07.01.18.04. Pembebasan Lahan Terminal 16.725.000,00 83.275.000,00 1.900.000.000,00 2.000.000.000,00 6.375.000,00 83.625.000,00 1.900.000.000,00 1.990.000.000,00 (10.000.000,00) (0,50)
1.07.01.19. Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
840.752.000,00 341.925.000,00 1.182.677.000,00 718.850.000,00 463.827.000,00 1.182.677.000,00
1.07.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 322.900.000,00 2.100.000,00 325.000.000,00 322.900.000,00 2.100.000,00 325.000.000,00
1.07.01.19.02. Pengadaan marka jalan 195.500.000,00 195.500.000,00 195.500.000,00 195.500.000,00
1.07.01.19.04. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APILL)/ Warning Light
450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00 450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00
1.07.01.19.05. Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas (DAK dan Pendamping)
321.902.000,00 240.275.000,00 562.177.000,00 200.000.000,00 362.177.000,00 562.177.000,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 719.714.000,00 4.150.957.000,00 5.452.860.000,00 10.323.531.000,00 768.539.000,00 4.364.478.000,00 5.888.960.000,00 11.021.977.000,00 698.446.000,00 6,77
Lampiran IV -172
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
67.644.000,00 1.711.356.000,00 3.646.000.000,00 5.425.000.000,00 117.644.000,00 1.919.956.000,00 4.062.400.000,00 6.100.000.000,00 675.000.000,00 12,44
1.03.01.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
67.644.000,00 1.332.356.000,00 200.000.000,00 1.600.000.000,00 117.644.000,00 1.382.356.000,00 200.000.000,00 1.700.000.000,00 100.000.000,00 6,25
1.03.01.15.17. Pengadaan Alat-alat
Kebersihan/Persampahan
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.15.18. Pengadaan Kontainer, Becak Sampah
dan Gerobag Sampah
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.15.19. Pemeliharaan TPA Sampah Kalikondang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.01.15.20. Pemeliharaan TPA Sampah Candisari 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
1.03.01.15.21. Pemeliharaan TPS (Tempat
Penampungan Sementara)
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.01.15.22. Pemeliharaan Kontainer, Becak Sampah
dan Gerobah Sampah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.15.23. Operasional Pengelolaan Kebersihan dan
Pertamanan
67.644.000,00 532.356.000,00 600.000.000,00 117.644.000,00 532.356.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 8,33
1.03.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
379.000.000,00 3.446.000.000,00 3.825.000.000,00 537.600.000,00 3.862.400.000,00 4.400.000.000,00 575.000.000,00 15,03
1.03.01.24.12 Pemangkasan pohon ayoman
Se-Kabupaten Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.03.01.24.14. Pemeliharaan Tanaman Pohon Ayoman 50.000.000,00 50.000.000,00 133.600.000,00 16.400.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
1.03.01.24.15. Pengecatan deksteen dan pohon ayoman 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03.01.24.16. Pengecatan Tiang Lampu taman 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1.03.01.24.21. Penataan Kawasan aloon-aloon Demak (
Penataan Pujasera )
85.000.000,00 2.515.000.000,00 2.600.000.000,00 85.000.000,00 2.515.000.000,00 2.600.000.000,00
1.03.01.24.23. Penataan Lingkungan Kali Tuntang Lama 69.000.000,00 931.000.000,00 1.000.000.000,00 69.000.000,00 1.231.000.000,00 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00
1.03.01.24.24. Pembuatan taman sebelah Kodim 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.08.01. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 113.380.000,00 2.047.041.000,00 1.281.110.000,00 3.441.531.000,00 112.205.000,00 2.051.962.000,00 1.300.810.000,00 3.464.977.000,00 23.446.000,00 0,68
1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
43.500.000,00 169.207.000,00 212.707.000,00 45.900.000,00 159.207.000,00 205.107.000,00 (7.600.000,00) (3,57)
1.08.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 6.090.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00
1.08.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00
Lampiran IV -173
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.832.000,00 17.832.000,00 20.832.000,00 20.832.000,00 3.000.000,00 16,82
1.08.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14.117.000,00 14.117.000,00 14.117.000,00 14.117.000,00
1.08.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.08.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.08.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.08.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.08.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
90.000.000,00 90.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 (13.000.000,00) (14,44)
1.08.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 35.400.000,00 668.000,00 36.068.000,00 37.800.000,00 668.000,00 38.468.000,00 2.400.000,00 6,65
1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
8.575.000,00 99.800.000,00 40.000.000,00 148.375.000,00 5.175.000,00 109.800.000,00 59.700.000,00 174.675.000,00 26.300.000,00 17,73
1.08.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 2.000.000,00 41.700.000,00 43.700.000,00 19.700.000,00 82,08
1.08.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.08.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
10.300.000,00 10.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 5.000.000,00 48,54
1.08.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.500.000,00 60.500.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 5.000.000,00 8,26
1.08.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
1.08.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.08.01.02.39. Biaya Operasional DAK 8.575.000,00 14.000.000,00 22.575.000,00 5.175.000,00 14.000.000,00 19.175.000,00 (3.400.000,00) (15,06)
1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
41.510.000,00 41.510.000,00 2.685.000,00 2.685.000,00 (38.825.000,00) (93,53)
1.08.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 41.510.000,00 41.510.000,00 2.685.000,00 2.685.000,00 (38.825.000,00) (93,53)
1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
14.500.000,00 128.525.000,00 275.000.000,00 418.025.000,00 14.500.000,00 128.525.000,00 275.000.000,00 418.025.000,00
1.08.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
14.500.000,00 50.500.000,00 65.000.000,00 14.500.000,00 50.500.000,00 65.000.000,00
1.08.01.15.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.325.000,00 15.325.000,00 15.325.000,00 15.325.000,00
1.08.01.15.33. Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan (DAK)
62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00
Lampiran IV -174
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.01.15.34. Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan (DAK)
275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
24.155.000,00 446.420.000,00 517.425.000,00 988.000.000,00 24.630.000,00 446.220.000,00 517.425.000,00 988.275.000,00 275.000,00 0,03
1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 15.880.000,00 184.120.000,00 200.000.000,00 16.080.000,00 183.920.000,00 200.000.000,00
1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 575.000,00 30.000.000,00 242.425.000,00 273.000.000,00 850.000,00 30.000.000,00 242.425.000,00 273.275.000,00 275.000,00 0,10
1.08.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.08.01.16.09. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
(proper)
2.900.000,00 52.100.000,00 55.000.000,00 2.900.000,00 52.100.000,00 55.000.000,00
1.08.01.16.10. Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
1.200.000,00 43.800.000,00 45.000.000,00 1.200.000,00 43.800.000,00 45.000.000,00
1.08.01.16.13. Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.08.01.16.14. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan hidup
3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00 3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00
1.08.01.16.43. Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan (DAK)
275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
2.525.000,00 568.964.000,00 419.425.000,00 990.914.000,00 2.325.000,00 612.460.000,00 419.425.000,00 1.034.210.000,00 43.296.000,00 4,37
1.08.01.17.02. Pantai dan Laut Lestari 1.150.000,00 199.425.000,00 199.425.000,00 400.000.000,00 1.000.000,00 199.425.000,00 199.425.000,00 399.850.000,00 (150.000,00) (0,04)
1.08.01.17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.375.000,00 44.625.000,00 46.000.000,00 1.325.000,00 44.675.000,00 46.000.000,00
1.08.01.17.08. Pengendalian dan Pengawasan
pemanfaatan SDA
27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
1.08.01.17.09. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1.08.01.17.21. Pantai dan Laut Lestari (DAK) 199.100.000,00 199.100.000,00 199.100.000,00 199.100.000,00
1.08.01.17.22. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
ekosistem (DAK)
88.814.000,00 220.000.000,00 308.814.000,00 112.260.000,00 220.000.000,00 332.260.000,00 23.446.000,00 7,59
1.08.01.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.08.01.18.02. Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
9.775.000,00 355.965.000,00 29.260.000,00 395.000.000,00 9.325.000,00 356.415.000,00 29.260.000,00 395.000.000,00
Lampiran IV -175
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
5.500.000,00 51.500.000,00 57.000.000,00 5.500.000,00 51.500.000,00 57.000.000,00
1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi
lingkungan
2.850.000,00 187.890.000,00 29.260.000,00 220.000.000,00 2.550.000,00 188.190.000,00 29.260.000,00 220.000.000,00
1.08.01.19.04. Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
1.425.000,00 116.575.000,00 118.000.000,00 1.275.000,00 116.725.000,00 118.000.000,00
1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
10.350.000,00 186.650.000,00 197.000.000,00 10.350.000,00 186.650.000,00 197.000.000,00
1.08.01.20.02. Pengujian emisi udara akibat aktivitas
industri
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.08.01.20.03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan
limbah cair
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.08.01.20.05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
10.350.000,00 146.650.000,00 157.000.000,00 10.350.000,00 146.650.000,00 157.000.000,00
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00 538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00
2.07.01.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00 538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00
2.07.01.15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
534.100.000,00 357.650.000,00 520.250.000,00 1.412.000.000,00 534.100.000,00 357.650.000,00 520.250.000,00 1.412.000.000,00
2.07.01.15.06. Bimbingan teknis persampahan 1.990.000,00 13.010.000,00 15.000.000,00 1.990.000,00 13.010.000,00 15.000.000,00
2.07.01.15.10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
2.600.000,00 21.900.000,00 5.500.000,00 30.000.000,00 2.600.000,00 21.900.000,00 5.500.000,00 30.000.000,00
1.09. PERTANAHAN 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00
1.20.03.16. Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00 3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00
1.20.03.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00 3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00
1.20.03.17. Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00 8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00
1.20.03.17.01. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00 8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 301.046.000,00 1.899.030.000,00 517.000.000,00 2.717.076.000,00 397.046.000,00 1.951.530.000,00 674.500.000,00 3.023.076.000,00 306.000.000,00 11,26
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
301.046.000,00 1.899.030.000,00 517.000.000,00 2.717.076.000,00 397.046.000,00 1.951.530.000,00 674.500.000,00 3.023.076.000,00 306.000.000,00 11,26
Lampiran IV -176
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
253.776.000,00 274.200.000,00 527.976.000,00 349.776.000,00 274.200.000,00 623.976.000,00 96.000.000,00 18,18
1.10.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00
1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00
1.10.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00
1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00
1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00
1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00
1.10.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00
1.10.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 192.000.000,00 500.000,00 192.500.000,00 288.000.000,00 500.000,00 288.500.000,00 96.000.000,00 49,87
1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
207.600.000,00 517.000.000,00 724.600.000,00 245.100.000,00 674.500.000,00 919.600.000,00 195.000.000,00 26,91
1.10.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 318.000.000,00 318.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 52.000.000,00 16,35
1.10.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
45.000.000,00 45.000.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 100,00
1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
1.10.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.10.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.10.01.02.50. Pengadaan Ruang Perkawinan dan
Pertemuan
199.000.000,00 199.000.000,00 297.000.000,00 297.000.000,00 98.000.000,00 49,25
1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.10.01.15. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
47.270.000,00 1.397.230.000,00 1.444.500.000,00 47.270.000,00 1.412.230.000,00 1.459.500.000,00 15.000.000,00 1,04
Lampiran IV -177
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
39.750.000,00 1.294.750.000,00 1.334.500.000,00 39.750.000,00 1.309.750.000,00 1.349.500.000,00 15.000.000,00 1,12
1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan pencatatan sipil
7.520.000,00 22.480.000,00 30.000.000,00 7.520.000,00 22.480.000,00 30.000.000,00
1.10.01.15.14. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
100.800.000,00 953.240.000,00 3.800.000,00 1.057.840.000,00 124.670.000,00 1.061.355.000,00 41.300.000,00 1.227.325.000,00 169.485.000,00 16,02
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00 6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00
1.01.01.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00 6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00
1.01.01.18.07. Pengarusutamaan Gender (BAN GUB) 3.885.000,00 46.115.000,00 50.000.000,00 3.885.000,00 46.115.000,00 50.000.000,00
1.01.01.18.09. Workshop Pendidikan Keluaraga
Berwawasan Gender di Desa Mrisen
2.260.000,00 17.740.000,00 20.000.000,00 2.260.000,00 17.740.000,00 20.000.000,00
1.11.01. KANTOR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
91.815.000,00 709.305.000,00 801.120.000,00 115.685.000,00 814.420.000,00 37.500.000,00 967.605.000,00 166.485.000,00 20,78
1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
24.600.000,00 89.520.000,00 114.120.000,00 24.600.000,00 89.520.000,00 114.120.000,00
1.11.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.11.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.11.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.11.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
1.11.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.11.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.11.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.11.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00
1.11.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Lampiran IV -178
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.11.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00 21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00
1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 37.500.000,00 72.000.000,00 37.500.000,00 108,70
1.11.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
1.11.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.11.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.11.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.11.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00
1.11.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00
1.11.01.15. Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
5.250.000,00 19.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.11.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
5.250.000,00 19.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
44.335.000,00 230.665.000,00 275.000.000,00 69.175.000,00 312.570.000,00 381.745.000,00 106.745.000,00 38,82
1.11.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
4.450.000,00 25.550.000,00 30.000.000,00 5.350.000,00 36.650.000,00 42.000.000,00 12.000.000,00 40,00
1.11.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
6.750.000,00 63.250.000,00 70.000.000,00 8.050.000,00 88.950.000,00 97.000.000,00 27.000.000,00 38,57
1.11.01.16.03. Pemetaan potensi organisasi dan
lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
25.310.000,00 49.690.000,00 75.000.000,00 41.750.000,00 83.250.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67
1.11.01.16.05. Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
1.660.000,00 78.340.000,00 80.000.000,00 1.660.000,00 66.085.000,00 67.745.000,00 (12.255.000,00) (15,32)
1.11.01.16.06. Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
6.200.000,00 18.800.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.11.01.16.08. Pengembangan sistem informasi Gender
dan Anak
6.165.000,00 13.835.000,00 20.000.000,00 6.165.000,00 13.835.000,00 20.000.000,00
Lampiran IV -179
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.01.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
5.550.000,00 64.450.000,00 70.000.000,00 4.050.000,00 70.450.000,00 74.500.000,00 4.500.000,00 6,43
1.11.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
4.500.000,00 45.500.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 51.500.000,00 54.500.000,00 4.500.000,00 9,00
1.11.01.17.05. Sosialisasi dan advokasi kebijakan
perlindungan tenaga kerja perempuan
1.050.000,00 18.950.000,00 20.000.000,00 1.050.000,00 18.950.000,00 20.000.000,00
1.11.01.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
8.420.000,00 236.580.000,00 245.000.000,00 4.410.000,00 240.590.000,00 245.000.000,00
1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
700.000,00 44.300.000,00 45.000.000,00 700.000,00 44.300.000,00 45.000.000,00
1.11.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender
5.960.000,00 44.040.000,00 50.000.000,00 1.950.000,00 48.050.000,00 50.000.000,00
1.11.01.18.04. Kegiatan bimbingan manajemen usaha
bagi perempuan dalam mengelola usaha
1.760.000,00 148.240.000,00 150.000.000,00 1.760.000,00 148.240.000,00 150.000.000,00
1.11.01.19. Program Penguatan kelembagaan
Pengarusutaman gender dan anak
8.910.000,00 21.090.000,00 30.000.000,00 8.200.000,00 14.540.000,00 22.740.000,00 (7.260.000,00) (24,20)
1.11.01.19.02. pemberdayaan lembaga yang berbasis
gender
8.910.000,00 21.090.000,00 30.000.000,00 8.200.000,00 14.540.000,00 22.740.000,00 (7.260.000,00) (24,20)
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.03.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.03.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.10.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.10.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00
1.20.11.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00
1.20.11.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00
Lampiran IV -180
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00
1.20.12.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00
1.20.12.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
1.20.14.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
1.20.14.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00
1.20.15.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00
1.20.15.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.16.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.16.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00
1.20.17.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00
1.20.17.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00
Lampiran IV -181
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00
1.20.18.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00
1.20.18.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.19.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.19.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.20.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.20.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00
1.20.22.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00
1.20.22.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.23.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.23.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Lampiran IV -182
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.24. KELURAHAN BINTORO 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.24.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.24.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00
1.20.25.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00
1.20.25.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.26.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.26.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00
1.20.27.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00
1.20.27.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00
1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.28.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.28.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00
1.20.29.18. Program Peningkatan peranserta Anak
dan kesetaraan Gender dalam
pembangunan
6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00
1.20.29.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00
Lampiran IV -183
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
267.255.000,00 878.271.000,00 4.500.000,00 1.150.026.000,00 281.505.000,00 910.796.000,00 18.275.000,00 1.210.576.000,00 60.550.000,00 5,27
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.12.19. Program promosi kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.12.19.01. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
BERENCANA
267.055.000,00 875.971.000,00 4.500.000,00 1.147.526.000,00 281.305.000,00 908.496.000,00 18.275.000,00 1.208.076.000,00 60.550.000,00 5,28
1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 35.900.000,00 55.576.000,00 91.476.000,00 45.425.000,00 58.076.000,00 5.000.000,00 108.501.000,00 17.025.000,00 18,61
1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 15.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 5.000.000,00 22.500.000,00 7.500.000,00 50,00
1.22.01.15.04. Promosi Pelayanan Khiba 900.000,00 6.600.000,00 7.500.000,00 900.000,00 6.600.000,00 7.500.000,00
1.22.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 35.000.000,00 33.976.000,00 68.976.000,00 44.525.000,00 33.976.000,00 78.501.000,00 9.525.000,00 13,81
1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 141.960.000,00 250.540.000,00 4.500.000,00 397.000.000,00 141.960.000,00 250.540.000,00 4.500.000,00 397.000.000,00
1.22.01.17.02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 91.745.000,00 68.255.000,00 160.000.000,00 91.745.000,00 68.255.000,00 160.000.000,00
1.22.01.17.03. Pengadaan alat kontrasepsi (DAK 2012) 315.000,00 164.685.000,00 4.500.000,00 169.500.000,00 315.000,00 164.685.000,00 4.500.000,00 169.500.000,00
1.22.01.17.04. Pelayanan KB medis operasi 49.900.000,00 17.600.000,00 67.500.000,00 49.900.000,00 17.600.000,00 67.500.000,00
1.22.01.18. Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
madiri
20.970.000,00 435.580.000,00 456.550.000,00 25.695.000,00 435.580.000,00 3.775.000,00 465.050.000,00 8.500.000,00 1,86
1.22.01.18.01. Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
20.970.000,00 435.580.000,00 456.550.000,00 25.695.000,00 435.580.000,00 3.775.000,00 465.050.000,00 8.500.000,00 1,86
1.22.01.19. Program promosi kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00
1.22.01.19.01. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00
1.22.01.20. Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRR
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.22.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.22.01.21. Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00 600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00
Lampiran IV -184
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.21.01. Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS
600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00 600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00
1.22.01.22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
63.375.000,00 106.625.000,00 170.000.000,00 63.375.000,00 136.650.000,00 5.000.000,00 205.025.000,00 35.025.000,00 20,60
1.22.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
63.375.000,00 106.625.000,00 170.000.000,00 63.375.000,00 136.650.000,00 5.000.000,00 205.025.000,00 35.025.000,00 20,60
1.22.01.23. Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00 2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00
1.22.01.23.01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00 2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00
1.13. SOSIAL 91.480.000,00 2.059.720.000,00 12.600.000,00 2.163.800.000,00 97.870.000,00 2.120.830.000,00 30.600.000,00 2.249.300.000,00 85.500.000,00 3,95
1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
91.480.000,00 1.528.720.000,00 12.600.000,00 1.632.800.000,00 97.870.000,00 1.579.830.000,00 30.600.000,00 1.708.300.000,00 75.500.000,00 4,62
1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15.000.000,00 172.900.000,00 187.900.000,00 11.400.000,00 205.400.000,00 216.800.000,00 28.900.000,00 15,38
1.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
45.000.000,00 45.000.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 (21.600.000,00) (48,00)
1.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
1.13.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 8.700.000,00 27,62
1.13.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14.000.000,00 14.000.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 11.400.000,00 81,43
1.13.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00
1.13.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.13.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.13.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 9.000.000,00 45,00
1.13.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
45.300.000,00 45.300.000,00 70.300.000,00 70.300.000,00 25.000.000,00 55,19
1.13.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00 500.000,00 10.100.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00 (3.600.000,00) (35,64)
1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
135.000.000,00 135.000.000,00 159.600.000,00 159.600.000,00 24.600.000,00 18,22
Lampiran IV -185
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33
1.13.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
80.000.000,00 80.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 4.000.000,00 5,00
1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00 10.600.000,00 70,67
1.13.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.13.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
12.600.000,00 214.800.000,00 12.600.000,00 240.000.000,00 12.600.000,00 210.800.000,00 12.600.000,00 236.000.000,00 (4.000.000,00) (1,67)
1.13.01.15.02. Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
3.600.000,00 26.400.000,00 30.000.000,00 3.600.000,00 26.400.000,00 30.000.000,00
1.13.01.15.03. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga
miskin
4.500.000,00 35.500.000,00 40.000.000,00 4.500.000,00 35.500.000,00 40.000.000,00
1.13.01.15.04. Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
3.300.000,00 134.100.000,00 12.600.000,00 150.000.000,00 3.300.000,00 130.100.000,00 12.600.000,00 146.000.000,00 (4.000.000,00) (2,67)
1.13.01.15.05. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
1.200.000,00 18.800.000,00 20.000.000,00 1.200.000,00 18.800.000,00 20.000.000,00
1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
10.810.000,00 244.190.000,00 255.000.000,00 23.200.000,00 242.000.000,00 265.200.000,00 10.200.000,00 4,00
1.13.01.16.01. Pengembangan Kebijakan tentang akses
sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
3.400.000,00 126.600.000,00 130.000.000,00 3.400.000,00 126.600.000,00 130.000.000,00
1.13.01.16.02. Pelayanan dan perlindungan sosial,
hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00
1.13.01.16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00
1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar termasuk
anak jalanan, anak cacat, anak nakal
800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00
1.13.01.16.05. Pelayanan psikososial bagi PMKS di
trauma centre termasuk bagi korban
bencana
2.500.000,00 37.500.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 45.300.000,00 47.800.000,00 7.800.000,00 19,50
Lampiran IV -186
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanandan
rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial
2.110.000,00 10.390.000,00 12.500.000,00 14.500.000,00 400.000,00 14.900.000,00 2.400.000,00 19,20
1.13.01.16.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00
1.13.01.17. Program pembinaan anak terlantar 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00
1.13.01.17.02. Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar
2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00
1.13.01.18. Program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
12.320.000,00 117.680.000,00 130.000.000,00 12.320.000,00 117.680.000,00 130.000.000,00
1.13.01.18.02. Pembangunan sarana dan prasarana
perawatan para penyandang cacat dan
trauma
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.13.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
11.520.000,00 68.480.000,00 80.000.000,00 11.520.000,00 68.480.000,00 80.000.000,00
1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat
dan eks trauma
800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00
1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
23.700.000,00 426.300.000,00 450.000.000,00 23.700.000,00 434.300.000,00 18.000.000,00 476.000.000,00 26.000.000,00 5,78
1.13.01.19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/ jompo
23.700.000,00 426.300.000,00 450.000.000,00 23.700.000,00 434.300.000,00 18.000.000,00 476.000.000,00 26.000.000,00 5,78
1.13.01.20. Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
3.300.000,00 46.700.000,00 50.000.000,00 3.300.000,00 38.900.000,00 42.200.000,00 (7.800.000,00) (15,60)
1.13.01.20.01. Pendidikan dan pelatihan keterampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit
sosial
3.300.000,00 26.700.000,00 30.000.000,00 3.300.000,00 26.700.000,00 30.000.000,00
1.13.01.20.03. Pemantauan kemajuan perubahan sikap
mental eks penyandang penyakit sosial
20.000.000,00 20.000.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 (7.800.000,00) (39,00)
1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
11.100.000,00 113.800.000,00 124.900.000,00 8.700.000,00 113.800.000,00 122.500.000,00 (2.400.000,00) (1,92)
1.13.01.21.01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha
2.700.000,00 27.300.000,00 30.000.000,00 2.700.000,00 27.300.000,00 30.000.000,00
1.13.01.21.02. Peningkatan jejaring kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
3.600.000,00 48.200.000,00 51.800.000,00 1.200.000,00 48.200.000,00 49.400.000,00 (2.400.000,00) (4,63)
1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Lampiran IV -187
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.21.04. Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
4.800.000,00 3.300.000,00 8.100.000,00 4.800.000,00 3.300.000,00 8.100.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 531.000.000,00 531.000.000,00 541.000.000,00 541.000.000,00 10.000.000,00 1,88
1.20.03.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00
1.20.03.15.06. Penyaluran zakat fitrah dan pemberian
sodaqoh
26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00
1.20.03.15.07. Monitoring dan evaluasi bantuan Madin 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.03.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00
1.20.03.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00
1.20.03.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76
1.20.03.19.07. Pembinaan dan Peningkatan
Kesejahteraan Anak Panti
85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76
1.14. TENAGA KERJA 49.500.000,00 2.521.700.000,00 100.000.000,00 2.671.200.000,00 51.750.000,00 7.528.200.000,00 618.300.000,00 8.198.250.000,00 5.527.050.000,00 206,91
1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
49.500.000,00 2.521.700.000,00 100.000.000,00 2.671.200.000,00 51.750.000,00 7.528.200.000,00 618.300.000,00 8.198.250.000,00 5.527.050.000,00 206,91
1.13.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
36.025.000,00 983.975.000,00 100.000.000,00 1.120.000.000,00 36.025.000,00 1.170.475.000,00 585.300.000,00 1.791.800.000,00 671.800.000,00 59,98
1.13.01.15.01. Penyusunan data base tenaga kerja
daerah
1.600.000,00 13.400.000,00 15.000.000,00 1.600.000,00 13.400.000,00 15.000.000,00
1.13.01.15.02. Pembangunan balai latihan kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.13.01.15.03. Pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
1.125.000,00 358.875.000,00 360.000.000,00 1.125.000,00 358.875.000,00 360.000.000,00
1.13.01.15.05. Pengadaan bahan dan materi pendidikan
dan keterampilan kerja
100.000.000,00 100.000.000,00 585.300.000,00 585.300.000,00 485.300.000,00 485,30
1.13.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
6.900.000,00 538.100.000,00 545.000.000,00 6.900.000,00 538.100.000,00 545.000.000,00
1.13.01.15.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana BLK
26.400.000,00 73.600.000,00 100.000.000,00 26.400.000,00 60.100.000,00 86.500.000,00 (13.500.000,00) (13,50)
1.13.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.475.000,00 1.319.525.000,00 1.321.000.000,00 3.725.000,00 6.139.525.000,00 33.000.000,00 6.176.250.000,00 4.855.250.000,00 367,54
Lampiran IV -188
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.13.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.13.01.16.03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 350.000,00 11.650.000,00 12.000.000,00 350.000,00 11.650.000,00 33.000.000,00 45.000.000,00 33.000.000,00 275,00
1.13.01.16.04. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.13.01.16.05. Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.125.000,00 1.135.875.000,00 1.137.000.000,00 3.375.000,00 5.955.875.000,00 5.959.250.000,00 4.822.250.000,00 424,12
1.13.01.16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong
sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.13.01.17. Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
12.000.000,00 218.200.000,00 230.200.000,00 12.000.000,00 218.200.000,00 230.200.000,00
1.13.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.13.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.13.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00 400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00
1.13.01.17.04. Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
400.000,00 72.100.000,00 72.500.000,00 400.000,00 72.100.000,00 72.500.000,00
1.13.01.17.05. Peningkatan pengawasan,
perlindungandan penegakkan hukum
tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.400.000,00 38.600.000,00 40.000.000,00 1.400.000,00 38.600.000,00 40.000.000,00
1.13.01.17.06. penyusunan kebijakan standarisasi
lembaga penyalur tenaga kerja
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.13.01.17.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.800.000,00 20.400.000,00 30.200.000,00 9.800.000,00 20.400.000,00 30.200.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
125.850.000,00 2.420.330.000,00 8.000.000,00 2.554.180.000,00 117.050.000,00 2.846.945.000,00 8.000.000,00 2.971.995.000,00 417.815.000,00 16,36
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 19.900.000,00 370.100.000,00 390.000.000,00 19.900.000,00 815.915.000,00 835.815.000,00 445.815.000,00 114,31
1.20.03.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
19.900.000,00 370.100.000,00 390.000.000,00 19.900.000,00 815.915.000,00 835.815.000,00 445.815.000,00 114,31
1.20.03.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Lampiran IV -189
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.17.06. Pengembangan sarana pemasaran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
12.900.000,00 187.100.000,00 200.000.000,00 12.900.000,00 525.557.000,00 538.457.000,00 338.457.000,00 169,23
1.20.03.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
3.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00 3.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00
1.20.03.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 153.358.000,00 157.358.000,00 107.358.000,00 214,72
1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 20.120.000,00 64.880.000,00 85.000.000,00 20.120.000,00 64.880.000,00 85.000.000,00
1.20.06.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00
1.20.06.15.08. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil
Menengah
2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00
1.20.06.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00 17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00
1.20.06.17.12. Pendampingan pelatihan teknologi
pendukung bagi BDS (UKM)
17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00 17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.10.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.10.17.06. Pengembangan sarana pemasaran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.20.11.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.20.11.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.13.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.13.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -190
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.16.06. Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00
1.20.15.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00
1.20.15.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.16.16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.16.16.09. Sosialisasi dan pelatihan pola
pengelolaan limbah industri dalam menjaga
kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil
Menengah
385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00
1.20.17.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00
1.20.17.17.02. Pengembangan klaster bisnis 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.18.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.18.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.20.19.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
Lampiran IV -191
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.19.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00
1.20.20.16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00
1.20.20.16.05. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi
hasil produksi
445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.21.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.21.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.22.16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.22.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00
1.20.23.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00
1.20.23.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
83.805.000,00 1.922.095.000,00 8.000.000,00 2.013.900.000,00 75.005.000,00 1.902.895.000,00 8.000.000,00 1.985.900.000,00 (28.000.000,00) (1,39)
2.07.01.16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7.190.000,00 299.110.000,00 2.000.000,00 308.300.000,00 7.390.000,00 317.910.000,00 2.000.000,00 327.300.000,00 19.000.000,00 6,16
2.07.01.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.540.000,00 26.460.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 1.540.000,00 26.460.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00
2.07.01.16.05. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi
hasil produksi
950.000,00 89.050.000,00 90.000.000,00 950.000,00 89.050.000,00 90.000.000,00
Lampiran IV -192
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.16.06. Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
900.000,00 119.100.000,00 120.000.000,00 900.000,00 119.100.000,00 120.000.000,00
2.07.01.16.07. Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/ KUD
3.000.000,00 31.800.000,00 34.800.000,00 3.200.000,00 50.600.000,00 53.800.000,00 19.000.000,00 54,60
2.07.01.16.08. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro
Kecil Menengah
800.000,00 32.700.000,00 33.500.000,00 800.000,00 32.700.000,00 33.500.000,00
2.07.01.17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
35.365.000,00 1.063.635.000,00 6.000.000,00 1.105.000.000,00 35.365.000,00 1.048.635.000,00 6.000.000,00 1.090.000.000,00 (15.000.000,00) (1,36)
2.07.01.17.01. Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
1.400.000,00 22.600.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 1.400.000,00 22.600.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00
2.07.01.17.06. Pengembangan sarana pemasaran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2.325.000,00 72.675.000,00 75.000.000,00 2.325.000,00 72.675.000,00 75.000.000,00
2.07.01.17.08. Penyelenggaraan pembinaan industri
rumah tangg, industri kecil dan industri
menengah
9.575.000,00 375.425.000,00 385.000.000,00 9.575.000,00 375.425.000,00 385.000.000,00
2.07.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
20.890.000,00 454.110.000,00 475.000.000,00 20.890.000,00 445.110.000,00 466.000.000,00 (9.000.000,00) (1,89)
2.07.01.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
1.175.000,00 123.825.000,00 125.000.000,00 1.175.000,00 123.825.000,00 125.000.000,00
2.07.01.17.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00)
2.07.01.18. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
41.250.000,00 559.350.000,00 600.600.000,00 32.250.000,00 536.350.000,00 568.600.000,00 (32.000.000,00) (5,33)
2.07.01.18.01. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan koperasi
2.900.000,00 18.600.000,00 21.500.000,00 2.900.000,00 18.600.000,00 21.500.000,00
2.07.01.18.02. Peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan perkoperasian
9.970.000,00 145.030.000,00 155.000.000,00 9.970.000,00 132.530.000,00 142.500.000,00 (12.500.000,00) (8,06)
2.07.01.18.04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian
9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00 9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00
2.07.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
4.220.000,00 85.780.000,00 90.000.000,00 4.220.000,00 77.780.000,00 82.000.000,00 (8.000.000,00) (8,89)
2.07.01.18.06. Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi
10.550.000,00 64.450.000,00 75.000.000,00 1.550.000,00 61.950.000,00 63.500.000,00 (11.500.000,00) (15,33)
2.07.01.18.08. Rintisan penerapan teknologi sederhana/
manajemen modern pada jenis-jenis usaha
koperasi
1.510.000,00 47.590.000,00 49.100.000,00 1.510.000,00 47.590.000,00 49.100.000,00
2.07.01.18.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.800.000,00 7.200.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 7.200.000,00 10.000.000,00
1.16. PENANAMAN MODAL 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00
Lampiran IV -193
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.08. BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00
1.20.08.15. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
33.755.000,00 266.845.000,00 300.600.000,00 33.755.000,00 266.845.000,00 300.600.000,00
1.20.08.15.02. Pengembangan potensi unggulan daerah 2.970.000,00 62.630.000,00 65.600.000,00 2.970.000,00 62.630.000,00 65.600.000,00
1.20.08.15.06. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
9.220.000,00 40.780.000,00 50.000.000,00 9.220.000,00 40.780.000,00 50.000.000,00
1.20.08.15.07. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan
aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
8.025.000,00 26.975.000,00 35.000.000,00 8.025.000,00 26.975.000,00 35.000.000,00
1.20.08.15.08. Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
12.540.000,00 37.460.000,00 50.000.000,00 12.540.000,00 37.460.000,00 50.000.000,00
1.20.08.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 1.000.000,00 99.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 99.000.000,00 100.000.000,00
1.20.08.16. Program Perbaikan Iklim Investasi dan
Peningkatan Realisasi Investasi
31.459.000,00 400.359.000,00 58.900.000,00 490.718.000,00 31.459.000,00 400.359.000,00 58.900.000,00 490.718.000,00
1.20.08.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di
bidang investasi
3.597.000,00 22.203.000,00 25.800.000,00 3.597.000,00 22.203.000,00 25.800.000,00
1.20.08.16.04. Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
3.555.000,00 41.445.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 3.555.000,00 41.445.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00
1.20.08.16.05. Penyusunan sistem informasi penanaman
modal di daerah
21.100.000,00 8.900.000,00 30.000.000,00 21.100.000,00 8.900.000,00 30.000.000,00
1.20.08.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
22.860.000,00 262.058.000,00 284.918.000,00 22.860.000,00 262.058.000,00 284.918.000,00
1.20.08.16.07. Kajian Kebijakan penanaman modal 550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00 550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00
1.20.08.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 897.000,00 24.103.000,00 25.000.000,00 897.000,00 24.103.000,00 25.000.000,00
1.20.08.17. Program Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00 1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00
1.20.08.17.01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00 1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00
1.17. KEBUDAYAAN 63.410.000,00 1.617.995.000,00 7.150.000,00 1.688.555.000,00 54.310.000,00 1.745.335.000,00 7.510.000,00 1.807.155.000,00 118.600.000,00 7,02
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73
1.20.03.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73
1.20.03.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73
Lampiran IV -194
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 66.690.000,00 66.690.000,00 66.690.000,00 66.690.000,00
1.20.10.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 61.690.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00
1.20.10.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke
tingkat Kabupaten
4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
1.20.10.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
56.940.000,00 56.940.000,00 56.940.000,00 56.940.000,00
1.20.10.17. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.10.17.01. Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.11.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.11.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke
tingkat Kabupaten
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00
1.20.12.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00
1.20.12.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke
tingkat Kabupaten
3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
1.20.12.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
55.530.000,00 55.530.000,00 55.530.000,00 55.530.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00
1.20.13.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00
1.20.13.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00
1.20.14.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00
1.20.14.15.16. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat
Kecamatan
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.20.14.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
45.190.000,00 45.190.000,00 45.190.000,00 45.190.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.16.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.16.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke
tingkat Kabupaten
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Lampiran IV -195
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00
1.20.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00
1.20.17.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke
tingkat Kabupaten
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.17.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00
1.20.22.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00
1.20.22.15.16. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat
Kecamatan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.22.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi
Ulama dan Umaro
41.190.000,00 41.190.000,00 41.190.000,00 41.190.000,00
2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
62.750.000,00 723.600.000,00 7.150.000,00 793.500.000,00 53.650.000,00 780.940.000,00 7.510.000,00 842.100.000,00 48.600.000,00 6,12
2.04.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 245.000.000,00 245.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 2,04
2.04.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
245.000.000,00 245.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 2,04
2.04.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 500.000,00 25.350.000,00 7.150.000,00 33.000.000,00 500.000,00 45.040.000,00 7.510.000,00 53.050.000,00 20.050.000,00 60,76
2.04.01.16.09. Perumusan kebijakan sejarah dan
purbakala
500.000,00 8.750.000,00 5.750.000,00 15.000.000,00 500.000,00 8.750.000,00 5.750.000,00 15.000.000,00
2.04.01.16.11. Pendukungan pengelolaan museum dan
taman budaya di daerah
1.600.000,00 1.400.000,00 3.000.000,00 23.240.000,00 1.760.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 733,33
2.04.01.16.12. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 15.000.000,00 15.000.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 (1.950.000,00) (13,00)
2.04.01.17. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
62.250.000,00 453.250.000,00 515.500.000,00 53.150.000,00 485.900.000,00 539.050.000,00 23.550.000,00 4,57
2.04.01.17.03. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
2.04.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
62.250.000,00 247.750.000,00 310.000.000,00 53.150.000,00 234.125.000,00 287.275.000,00 (22.725.000,00) (7,33)
2.04.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
195.000.000,00 195.000.000,00 241.275.000,00 241.275.000,00 46.275.000,00 23,73
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 98.885.000,00 1.434.255.000,00 12.500.000,00 1.545.640.000,00 98.885.000,00 1.448.220.000,00 12.500.000,00 1.559.605.000,00 13.965.000,00 0,90
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
79.705.000,00 707.295.000,00 787.000.000,00 79.705.000,00 707.295.000,00 787.000.000,00
1.01.01.15. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00 9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -196
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.15.05. Peningkatan keimanaan dan ketaqwaan
kepemudaan
9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00 9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00
1.01.01.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
34.245.000,00 85.755.000,00 120.000.000,00 34.245.000,00 85.755.000,00 120.000.000,00
1.01.01.16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
4.725.000,00 15.275.000,00 20.000.000,00 4.725.000,00 15.275.000,00 20.000.000,00
1.01.01.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
2.875.000,00 17.125.000,00 20.000.000,00 2.875.000,00 17.125.000,00 20.000.000,00
1.01.01.16.06. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
26.645.000,00 53.355.000,00 80.000.000,00 26.645.000,00 53.355.000,00 80.000.000,00
1.01.01.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00
1.01.01.17.02. Pelatihan keterampilan bagi pemuda 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00
1.01.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00
1.01.01.19.01. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00
1.01.01.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
29.620.000,00 529.380.000,00 559.000.000,00 29.620.000,00 529.380.000,00 559.000.000,00
1.01.01.20.01. Pelaksanaan identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
2.440.000,00 17.560.000,00 20.000.000,00 2.440.000,00 17.560.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
3.220.000,00 16.780.000,00 20.000.000,00 3.220.000,00 16.780.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
510.000,00 39.490.000,00 40.000.000,00 510.000,00 39.490.000,00 40.000.000,00
1.01.01.20.05. Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
2.220.000,00 17.780.000,00 20.000.000,00 2.220.000,00 17.780.000,00 20.000.000,00
1.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 8.130.000,00 100.870.000,00 109.000.000,00 8.130.000,00 100.870.000,00 109.000.000,00
1.01.01.20.07. Pemassalan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
6.440.000,00 273.560.000,00 280.000.000,00 6.440.000,00 273.560.000,00 280.000.000,00
1.01.01.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 4.830.000,00 35.170.000,00 40.000.000,00 4.830.000,00 35.170.000,00 40.000.000,00
1.01.01.20.13. Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan
teknis olahraga
1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00
Lampiran IV -197
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00
1.07.01.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 130.500.000,00 12.500.000,00 143.000.000,00 180.500.000,00 12.500.000,00 193.000.000,00 50.000.000,00 34,97
1.20.03.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.03.16.06. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.03.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
90.500.000,00 12.500.000,00 103.000.000,00 140.500.000,00 12.500.000,00 153.000.000,00 50.000.000,00 48,54
1.20.03.17.03. Fasilitasi Organisasi Pensiunan Untuk
Mendukung Kegiatan di Lanjut Usia
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.03.17.04. Fasilitasi dan pembinaan Organisasi
Kepemudaan
37.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 87.500.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.20.03.17.06. Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam
Rangka Peningkatan Kwalitas Pendidikan
Usia Dini
28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
1.20.03.19. Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.03.19.09. Pelaksanaan Haornas tingkat Propinsi
Jawa Tengah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.03.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.03.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 200.000,00 47.050.000,00 47.250.000,00 200.000,00 47.050.000,00 47.250.000,00
1.20.10.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
1.20.10.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00
1.20.10.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00
1.20.10.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00
1.20.10.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Lampiran IV -198
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.10.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.10.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00
1.20.11.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.11.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.11.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.11.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.11.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.11.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 600.000,00 37.720.000,00 38.320.000,00 600.000,00 37.720.000,00 38.320.000,00
1.20.12.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00
1.20.12.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00
1.20.12.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00
1.20.12.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00
1.20.12.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.12.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.12.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
1.20.12.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 200.000,00 47.800.000,00 48.000.000,00 200.000,00 47.800.000,00 48.000.000,00
Lampiran IV -199
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.13.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.13.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00
1.20.13.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00
1.20.13.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.13.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 100.000,00 41.150.000,00 41.250.000,00 100.000,00 41.150.000,00 41.250.000,00
1.20.14.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.20.14.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.20.14.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00
1.20.14.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00
1.20.14.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.14.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.220.000,00 39.230.000,00 40.450.000,00 1.220.000,00 39.230.000,00 40.450.000,00
1.20.15.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00
Lampiran IV -200
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.15.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00
1.20.15.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00 535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00
1.20.15.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00 535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00
1.20.15.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.15.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 1.020.000,00 47.480.000,00 48.500.000,00 1.020.000,00 47.480.000,00 48.500.000,00
1.20.16.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00
1.20.16.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00
1.20.16.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00
1.20.16.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00
1.20.16.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00
1.20.16.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00
1.20.16.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.16.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 1.600.000,00 42.400.000,00 44.000.000,00 1.600.000,00 42.400.000,00 44.000.000,00
1.20.17.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.17.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.17.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00
1.20.17.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00
1.20.17.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00
Lampiran IV -201
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00
1.20.17.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00 800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00
1.20.17.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00 800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 3.875.000,00 44.125.000,00 48.000.000,00 3.875.000,00 44.125.000,00 48.000.000,00
1.20.18.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
275.000,00 7.725.000,00 8.000.000,00 275.000,00 7.725.000,00 8.000.000,00
1.20.18.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
200.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00 200.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00
1.20.18.16.05. Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
75.000,00 2.425.000,00 2.500.000,00 75.000,00 2.425.000,00 2.500.000,00
1.20.18.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00
1.20.18.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00
1.20.18.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.18.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 34.500.000,00 34.500.000,00 33.465.000,00 33.465.000,00 (1.035.000,00) (3,00)
1.20.19.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
9.500.000,00 9.500.000,00 8.465.000,00 8.465.000,00 (1.035.000,00) (10,89)
1.20.19.16.05. Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
9.500.000,00 9.500.000,00 8.465.000,00 8.465.000,00 (1.035.000,00) (10,89)
1.20.19.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.19.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 845.000,00 34.155.000,00 35.000.000,00 845.000,00 34.155.000,00 35.000.000,00
1.20.20.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00
1.20.20.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00
1.20.20.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Lampiran IV -202
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.20.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 600.000,00 30.400.000,00 31.000.000,00 600.000,00 30.400.000,00 31.000.000,00
1.20.21.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00
1.20.21.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00
1.20.21.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1.20.21.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.745.000,00 45.755.000,00 47.500.000,00 1.745.000,00 10.755.000,00 12.500.000,00 (35.000.000,00) (73,68)
1.20.22.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00 600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00
1.20.22.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00 600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00
1.20.22.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00
1.20.22.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00
1.20.22.18. Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)
1.20.22.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 415.000,00 38.585.000,00 39.000.000,00 415.000,00 38.585.000,00 39.000.000,00
1.20.23.17. Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00
1.20.23.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00
Lampiran IV -203
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.23.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.24. KELURAHAN BINTORO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.24.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.24.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.25.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.25.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.26.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.26.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.27.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.27.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.28.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.28.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00
1.20.29.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00
1.20.29.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.172.685.000,00 5.103.236.300,00 472.200.000,00 6.748.121.300,00 1.199.000.000,00 5.864.352.500,00 1.210.574.500,00 8.273.927.000,00 1.525.805.700,00 22,61
1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
570.950.000,00 2.076.050.000,00 145.800.000,00 2.792.800.000,00 565.295.000,00 2.339.205.000,00 206.500.000,00 3.111.000.000,00 318.200.000,00 11,39
Lampiran IV -204
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
95.100.000,00 158.450.000,00 253.550.000,00 78.300.000,00 140.450.000,00 218.750.000,00 (34.800.000,00) (13,73)
1.19.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
1.19.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.19.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.100.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.200.000,00 23,53
1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00
1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.19.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
1.19.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.19.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
90.000.000,00 90.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) (20,00)
1.19.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 90.000.000,00 500.000,00 90.500.000,00 72.000.000,00 500.000,00 72.500.000,00 (18.000.000,00) (19,89)
1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
66.750.000,00 42.500.000,00 109.250.000,00 216.750.000,00 95.500.000,00 312.250.000,00 203.000.000,00 185,81
1.19.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.19.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
1.19.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 150.000.000,00 43.000.000,00 193.000.000,00 160.000.000,00 484,85
1.19.01.02.10. Pengadaan Mebelair 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.19.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
1.19.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00
1.19.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.19.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -205
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00
1.19.01.05.04. Pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan formal
95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00
1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
188.350.000,00 921.150.000,00 12.500.000,00 1.122.000.000,00 185.550.000,00 1.016.250.000,00 20.200.000,00 1.222.000.000,00 100.000.000,00 8,91
1.19.01.15.01. Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan lingkungan
11.600.000,00 148.900.000,00 160.500.000,00 8.800.000,00 146.450.000,00 5.250.000,00 160.500.000,00
1.19.01.15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
800.000,00 99.200.000,00 100.000.000,00 800.000,00 96.750.000,00 2.450.000,00 100.000.000,00
1.19.01.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 87.900.000,00 574.600.000,00 12.500.000,00 675.000.000,00 87.900.000,00 674.600.000,00 12.500.000,00 775.000.000,00 100.000.000,00 14,81
1.19.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.900.000,00 20.100.000,00 25.000.000,00 4.900.000,00 20.100.000,00 25.000.000,00
1.19.01.15.10. Peningkatan Penanganan Dan Pemulihan
Konflik
83.150.000,00 78.350.000,00 161.500.000,00 83.150.000,00 78.350.000,00 161.500.000,00
1.19.01.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
161.400.000,00 205.300.000,00 33.300.000,00 400.000.000,00 161.400.000,00 205.300.000,00 33.300.000,00 400.000.000,00
1.19.01.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
116.400.000,00 100.300.000,00 33.300.000,00 250.000.000,00 116.400.000,00 100.300.000,00 33.300.000,00 250.000.000,00
1.19.01.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.19.01.16.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00
1.19.01.17. Program pengembangan wawasan
kebangsaan
30.885.000,00 71.115.000,00 55.500.000,00 157.500.000,00 42.340.000,00 109.660.000,00 55.500.000,00 207.500.000,00 50.000.000,00 31,75
1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00 16.810.000,00 58.190.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00
1.19.01.17.02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan masyarakat
5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00 5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00
1.19.01.17.03. Peningkatan kesadaran masyrakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
20.175.000,00 31.825.000,00 55.500.000,00 107.500.000,00 20.175.000,00 31.825.000,00 55.500.000,00 107.500.000,00
1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
41.510.000,00 298.990.000,00 340.500.000,00 41.510.000,00 298.990.000,00 340.500.000,00
1.19.01.18.01. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangasaan
24.765.000,00 90.735.000,00 115.500.000,00 24.765.000,00 90.735.000,00 115.500.000,00
Lampiran IV -206
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangasaan
6.620.000,00 18.380.000,00 25.000.000,00 6.620.000,00 18.380.000,00 25.000.000,00
1.19.01.18.03. Pentas seni dan budaya, festifat, lomba
cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
10.125.000,00 189.875.000,00 200.000.000,00 10.125.000,00 189.875.000,00 200.000.000,00
1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00
1.19.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan narkoba
750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00
1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 52.955.000,00 185.045.000,00 2.000.000,00 240.000.000,00 55.445.000,00 182.555.000,00 2.000.000,00 240.000.000,00
1.19.01.21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 2.275.000,00 22.725.000,00 25.000.000,00 2.275.000,00 22.725.000,00 25.000.000,00
1.19.01.21.03. koordinasi forum-forum diskusi politik 25.030.000,00 137.970.000,00 2.000.000,00 165.000.000,00 25.030.000,00 137.970.000,00 2.000.000,00 165.000.000,00
1.19.01.21.04. Penyusunan data base partai politik 11.910.000,00 13.090.000,00 25.000.000,00 14.400.000,00 10.600.000,00 25.000.000,00
1.19.01.21.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.740.000,00 11.260.000,00 25.000.000,00 13.740.000,00 11.260.000,00 25.000.000,00
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 486.200.000,00 1.378.378.300,00 15.000.000,00 1.879.578.300,00 465.550.000,00 1.301.604.000,00 111.000.000,00 1.878.154.000,00 (1.424.300,00) (0,08)
1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
63.900.000,00 73.550.800,00 137.450.800,00 63.900.000,00 73.550.500,00 137.450.500,00 (300,00) 0,00
1.19.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.19.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00
1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.200.800,00 7.200.800,00 7.200.500,00 7.200.500,00 (300,00) 0,00
1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
1.19.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00
1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00
1.19.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00
1.19.02.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 54.000.000,00 500.000,00 54.500.000,00 54.000.000,00 500.000,00 54.500.000,00
1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 111.000.000,00 191.000.000,00 111.000.000,00 138,75
1.19.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00
Lampiran IV -207
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.19.02.02.10. Pengadaan Mebelair 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)
1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.19.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 75.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 9.000.000,00 12,00
1.19.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
75.000.000,00 75.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 9.000.000,00 12,00
1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
21.300.000,00 73.700.000,00 95.000.000,00 21.300.000,00 83.700.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53
1.19.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 21.300.000,00 56.700.000,00 78.000.000,00 21.300.000,00 56.700.000,00 78.000.000,00
1.19.02.05.04. Pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan formal
17.000.000,00 17.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 10.000.000,00 58,82
1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
103.800.000,00 659.960.750,00 763.760.750,00 119.400.000,00 551.498.750,00 670.898.750,00 (92.862.000,00) (12,16)
1.19.02.15.04. Pengendalian kebisingan dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
35.400.000,00 9.960.000,00 45.360.000,00 44.400.000,00 29.850.000,00 74.250.000,00 28.890.000,00 63,69
1.19.02.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 68.400.000,00 14.520.000,00 82.920.000,00 75.000.000,00 15.780.000,00 90.780.000,00 7.860.000,00 9,48
1.19.02.15.09. Pengendalian Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
566.768.500,00 566.768.500,00 437.156.500,00 437.156.500,00 (129.612.000,00) (22,87)
1.19.02.15.11. Penataan dan penertiban Daerah Aliran
Sungai
68.712.250,00 68.712.250,00 68.712.250,00 68.712.250,00
1.19.02.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
297.200.000,00 172.800.000,00 470.000.000,00 260.950.000,00 170.488.000,00 431.438.000,00 (38.562.000,00) (8,20)
1.19.02.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
52.200.000,00 172.800.000,00 225.000.000,00 15.950.000,00 170.488.000,00 186.438.000,00 (38.562.000,00) (17,14)
1.19.02.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00
1.19.02.20. Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
258.366.750,00 258.366.750,00 258.366.750,00 258.366.750,00
1.19.02.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan narkoba
10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00
1.19.02.20.02. Penyuluhan pencegahan berkembangnya
praktek prostitusi
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -208
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.02.20.05. Penyuluhan pencegahan dan penertiban
tindak penyelundupan
201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00
1.19.02.20.13. Penyuluhan pedagang kaki lima (PKL) di
Kab. Demak
10.959.000,00 10.959.000,00 10.959.000,00 10.959.000,00
1.19.02.20.14. Sosialisasi penataan dan penertiban
Daerah Aliran Sungai
31.287.750,00 31.287.750,00 31.287.750,00 31.287.750,00
1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
87.140.000,00 540.473.000,00 306.500.000,00 934.113.000,00 139.760.000,00 754.908.500,00 859.074.500,00 1.753.743.000,00 819.630.000,00 87,74
1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
74.700.000,00 111.913.000,00 186.613.000,00 72.900.000,00 136.913.000,00 209.813.000,00 23.200.000,00 12,43
1.19.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.19.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00
1.19.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.19.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.413.000,00 14.413.000,00 14.413.000,00 14.413.000,00
1.19.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.19.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.19.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.19.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.19.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.19.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
55.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45
1.19.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 72.000.000,00 500.000,00 72.500.000,00 70.200.000,00 500.000,00 70.700.000,00 (1.800.000,00) (2,48)
1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.150.000,00 231.200.000,00 306.150.000,00 538.500.000,00 1.725.000,00 235.550.000,00 685.655.000,00 922.930.000,00 384.430.000,00 71,39
1.19.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 575.000,00 350.000,00 199.075.000,00 200.000.000,00 1.150.000,00 4.700.000,00 544.150.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 175,00
1.19.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 12.800.000,00 160,00
1.19.03.02.10. Pengadaan Mebelair 21.630.000,00 21.630.000,00 21.630.000,00
1.19.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00
Lampiran IV -209
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00
1.19.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.19.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.19.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.19.03.02.51. Pengadaan Peralatan Dapur Umum 575.000,00 350.000,00 99.075.000,00 100.000.000,00 575.000,00 350.000,00 99.075.000,00 100.000.000,00
1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.19.03.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.19.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.19.03.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
11.290.000,00 144.360.000,00 350.000,00 156.000.000,00 65.135.000,00 329.445.500,00 173.419.500,00 568.000.000,00 412.000.000,00 264,10
1.19.03.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
10.140.000,00 42.510.000,00 350.000,00 53.000.000,00 14.140.000,00 78.660.000,00 200.000,00 93.000.000,00 40.000.000,00 75,47
1.19.03.22.04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
1.150.000,00 101.850.000,00 103.000.000,00 1.150.000,00 188.850.000,00 190.000.000,00 87.000.000,00 84,47
1.19.03.22.10. Pembentukan Desa Siaga 28.930.000,00 46.070.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.19.03.22.11. Penanganan darurat bencana 19.750.000,00 10.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.19.03.22.12. Pengadaan Alat-alat Evakuasi 590.000,00 3.915.500,00 95.494.500,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.19.03.22.17. Pengadaan tenda pengungsi dan tenda
dapur umum
575.000,00 1.700.000,00 77.725.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 15.020.000,00 827.080.000,00 4.900.000,00 847.000.000,00 15.020.000,00 1.187.980.000,00 34.000.000,00 1.237.000.000,00 390.000.000,00 46,04
1.20.03.17. Program pengembangan wawasan
kebangsaan
10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00
1.20.03.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00
1.20.03.18. Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
5.600.000,00 744.400.000,00 750.000.000,00 5.600.000,00 1.045.300.000,00 29.100.000,00 1.080.000.000,00 330.000.000,00 44,00
1.20.03.18.01. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangasaan
95.000.000,00 95.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 130.000.000,00 136,84
Lampiran IV -210
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.18.03. Pentas seni dan budaya, festifat, lomba
cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
5.600.000,00 69.400.000,00 75.000.000,00 5.600.000,00 69.400.000,00 75.000.000,00
1.20.03.18.07. Pengiriman Petugas Haji Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
1.20.03.18.08. Pembinaan dan Monev Penerima Bantuan
Kegiatan Keagamaan
40.000.000,00 40.000.000,00 110.900.000,00 29.100.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00 250,00
1.20.03.18.09. Sosialisasi Proses Penerimaan Hibah dan
Bantuan Sosial
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.03.21. Program pendidikan politik masyarakat 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00
1.20.03.21.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00
1.20.03.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.03.22.05. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 400.000,00 22.100.000,00 22.500.000,00 400.000,00 22.100.000,00 22.500.000,00
1.20.10.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.10.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.10.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00
1.20.10.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00
1.20.10.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.10.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00
1.20.11.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.11.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.11.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.11.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -211
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
1.20.11.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 1.400.000,00 14.930.000,00 16.330.000,00 1.400.000,00 14.930.000,00 16.330.000,00
1.20.12.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00
1.20.12.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00
1.20.12.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00 200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00
1.20.12.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00 200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00
1.20.13.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
1.20.13.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
1.20.13.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.13.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.13.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.13.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 200.000,00 16.300.000,00 16.500.000,00 200.000,00 16.300.000,00 16.500.000,00
1.20.14.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.14.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.14.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00
1.20.14.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00
1.20.14.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Lampiran IV -212
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 535.000,00 17.415.000,00 17.950.000,00 535.000,00 17.415.000,00 17.950.000,00
1.20.15.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
1.20.15.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
1.20.15.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00 535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00
1.20.15.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00 535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00
1.20.15.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.20.15.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 585.000,00 18.915.000,00 19.500.000,00 585.000,00 18.315.000,00 18.900.000,00 (600.000,00) (3,08)
1.20.16.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12.000.000,00 12.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 (600.000,00) (5,00)
1.20.16.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 (600.000,00) (5,00)
1.20.16.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00 585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00
1.20.16.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00 585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00
1.20.16.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.16.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 3.950.000,00 17.350.000,00 21.300.000,00 3.950.000,00 17.350.000,00 21.300.000,00
1.20.17.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00
1.20.17.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00
1.20.17.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00 1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00
1.20.17.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00 1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00
Lampiran IV -213
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.17.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 250.000,00 26.250.000,00 26.500.000,00 250.000,00 26.250.000,00 26.500.000,00
1.20.18.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.18.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.18.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00
1.20.18.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00
1.20.18.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.18.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 500.000,00 26.500.000,00 27.000.000,00 500.000,00 26.500.000,00 27.000.000,00
1.20.19.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.19.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.19.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00
1.20.19.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 850.000,00 29.150.000,00 30.000.000,00 850.000,00 29.150.000,00 30.000.000,00
1.20.20.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.20.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.20.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00
1.20.20.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00
1.20.20.17. Program pengembangan wawasan
kebangsaan
450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00 450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00
Lampiran IV -214
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.20.17.03. Peningkatan kesadaran masyrakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00 450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00
1.20.20.20. Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.20.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan narkoba
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.21.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.21.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.21.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.21.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 3.730.000,00 20.270.000,00 24.000.000,00 3.730.000,00 20.270.000,00 24.000.000,00
1.20.22.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00
1.20.22.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00
1.20.22.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan
Tindak Kriminal
1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00 1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00
1.20.22.16.14. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00 1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00
1.20.22.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.22.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 975.000,00 16.025.000,00 17.000.000,00 975.000,00 16.025.000,00 17.000.000,00
1.20.23.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00
1.20.23.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00
Lampiran IV -215
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00 295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00
1.20.23.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00 295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.25.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.25.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.26.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.26.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.29.15. Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.29.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5.848.442.000,00 33.397.571.400,00 4.481.332.500,00 43.727.345.900,00 4.846.795.000,00 32.619.205.200,00 6.382.073.000,00 43.848.073.200,00 120.727.300,00 0,28
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
71.725.000,00 158.275.000,00 230.000.000,00 76.725.000,00 153.275.000,00 230.000.000,00
1.06.01.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
71.725.000,00 158.275.000,00 230.000.000,00 76.725.000,00 153.275.000,00 230.000.000,00
1.06.01.17.20. Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan
Keuangan Daerah
15.925.000,00 34.075.000,00 50.000.000,00 15.925.000,00 34.075.000,00 50.000.000,00
1.06.01.17.21. Penyusunan KUA dan PPAS 55.800.000,00 124.200.000,00 180.000.000,00 60.800.000,00 119.200.000,00 180.000.000,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
15.120.000,00 162.294.000,00 65.586.000,00 243.000.000,00 15.030.000,00 157.684.000,00 70.286.000,00 243.000.000,00
1.07.01.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
8.920.000,00 75.494.000,00 65.586.000,00 150.000.000,00 8.830.000,00 70.884.000,00 70.286.000,00 150.000.000,00
1.07.01.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
8.920.000,00 75.494.000,00 65.586.000,00 150.000.000,00 8.830.000,00 70.884.000,00 70.286.000,00 150.000.000,00
1.07.01.28. Program Pendidikan Kedinasan 6.200.000,00 86.800.000,00 93.000.000,00 6.200.000,00 86.800.000,00 93.000.000,00
Lampiran IV -216
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
1.07.01.28.06. Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
1.200.000,00 66.800.000,00 68.000.000,00 1.200.000,00 66.800.000,00 68.000.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 1.292.735.000,00 8.774.775.700,00 1.674.985.500,00 11.742.496.200,00 1.558.305.000,00 9.145.763.500,00 2.519.486.000,00 13.223.554.500,00 1.481.058.300,00 12,61
1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
329.300.000,00 2.950.790.000,00 3.280.090.000,00 329.300.000,00 3.419.905.000,00 3.749.205.000,00 469.115.000,00 14,30
1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 35.550.000,00 35.550.000,00 35.550.000,00 35.550.000,00
1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
595.500.000,00 595.500.000,00 674.400.000,00 674.400.000,00 78.900.000,00 13,25
1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00
1.20.03.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00
1.20.03.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
134.825.000,00 134.825.000,00 134.825.000,00 134.825.000,00
1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00
1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 185.500.000,00 185.500.000,00 185.500.000,00 185.500.000,00
1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00
1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
180.000.000,00 180.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 5.000.000,00 2,78
1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
60.000.000,00 60.000.000,00 87.840.000,00 87.840.000,00 27.840.000,00 46,40
1.20.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
136.139.000,00 136.139.000,00 242.394.000,00 242.394.000,00 106.255.000,00 78,05
1.20.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
55.956.000,00 55.956.000,00 68.676.000,00 68.676.000,00 12.720.000,00 22,73
1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 701.100.000,00 701.100.000,00 746.500.000,00 746.500.000,00 45.400.000,00 6,48
1.20.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
616.320.000,00 616.320.000,00 809.320.000,00 809.320.000,00 193.000.000,00 31,31
1.20.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 274.800.000,00 500.000,00 275.300.000,00 274.800.000,00 500.000,00 275.300.000,00
1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
249.285.000,00 2.648.267.125,00 1.544.600.000,00 4.442.152.125,00 521.010.000,00 2.487.179.000,00 2.214.430.000,00 5.222.619.000,00 780.466.875,00 17,57
1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.239.600.000,00 1.239.600.000,00 1.439.600.000,00 1.439.600.000,00 200.000.000,00 16,13
1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 225.350.000,00 225.350.000,00 100.350.000,00 80,28
Lampiran IV -217
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 105.000.000,00 105.000.000,00 245.430.000,00 245.430.000,00 140.430.000,00 133,74
1.20.03.02.14. Pengadaan barang/jasa di Unit Layanan
Pengadaan/ Layanan pengadaan secara
elektronik
245.175.000,00 896.071.125,00 75.000.000,00 1.216.246.125,00 516.900.000,00 495.977.000,00 304.050.000,00 1.316.927.000,00 100.680.875,00 8,28
1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 225.000.000,00 225.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 10.000.000,00 4,44
1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.110.000,00 402.190.000,00 406.300.000,00 4.110.000,00 553.890.000,00 558.000.000,00 151.700.000,00 37,34
1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
864.226.000,00 864.226.000,00 916.532.000,00 916.532.000,00 52.306.000,00 6,05
1.20.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
220.280.000,00 220.280.000,00 220.280.000,00 220.280.000,00
1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 40.500.000,00 40.500.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 25.000.000,00 61,73
1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.750.000,00 79.750.000,00 72.250.000,00 72.250.000,00 (7.500.000,00) (9,40)
1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
79.750.000,00 79.750.000,00 72.250.000,00 72.250.000,00 (7.500.000,00) (9,40)
1.20.03.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
353.010.000,00 1.156.902.000,00 1.509.912.000,00 364.760.000,00 1.267.805.000,00 1.632.565.000,00 122.653.000,00 8,12
1.20.03.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
1.20.03.16.02. Penerimaan Kujungan Kerja Pejabat
Negara/ departemen/ lembaga pemerintah
non departemen/ Luar Negeri
270.000.000,00 270.000.000,00 146.925.000,00 146.925.000,00 (123.075.000,00) (45,58)
1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 336.600.000,00 19.847.000,00 356.447.000,00 336.600.000,00 30.600.000,00 367.200.000,00 10.753.000,00 3,02
1.20.03.16.04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah
16.410.000,00 41.090.000,00 57.500.000,00 16.410.000,00 41.090.000,00 57.500.000,00
1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
225.240.000,00 225.240.000,00 215.240.000,00 215.240.000,00 (10.000.000,00) (4,44)
1.20.03.16.06. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
330.725.000,00 330.725.000,00 533.200.000,00 533.200.000,00 202.475.000,00 61,22
1.20.03.16.08. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00
1.20.03.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
26.960.000,00 280.308.500,00 10.500.000,00 317.768.500,00 26.960.000,00 526.133.500,00 38.500.000,00 591.593.500,00 273.825.000,00 86,17
Lampiran IV -218
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.17.15. Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.03.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
4.420.000,00 10.580.000,00 15.000.000,00 4.420.000,00 10.580.000,00 15.000.000,00
1.20.03.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 197.500.000,00 2.500.000,00 200.000.000,00 443.325.000,00 30.500.000,00 473.825.000,00 273.825.000,00 136,91
1.20.03.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
6.250.000,00 750.000,00 7.000.000,00 6.250.000,00 750.000,00 7.000.000,00
1.20.03.17.20. Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan
Keuangan Daerah
16.290.000,00 41.478.500,00 8.000.000,00 65.768.500,00 16.290.000,00 41.478.500,00 8.000.000,00 65.768.500,00
1.20.03.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 (42.500.000,00) (100,00)
1.20.03.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 (42.500.000,00) (100,00)
1.20.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
20.300.000,00 39.700.000,00 60.000.000,00 15.800.000,00 46.700.000,00 22.500.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67
1.20.03.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
20.300.000,00 39.700.000,00 60.000.000,00 15.800.000,00 46.700.000,00 22.500.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67
1.20.03.24. Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
7.000.000,00 143.000.000,00 150.000.000,00 7.000.000,00 8.456.000,00 34.544.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67)
1.20.03.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
7.000.000,00 143.000.000,00 150.000.000,00 7.000.000,00 8.456.000,00 34.544.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67)
1.20.03.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
3.075.000,00 9.425.000,00 12.500.000,00 3.075.000,00 34.425.000,00 37.500.000,00 25.000.000,00 200,00
1.20.03.25.01. Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik
3.075.000,00 9.425.000,00 12.500.000,00 3.075.000,00 34.425.000,00 37.500.000,00 25.000.000,00 200,00
1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang
- Undangan
80.030.000,00 692.932.500,00 31.537.500,00 804.500.000,00 74.375.000,00 703.567.500,00 76.557.500,00 854.500.000,00 50.000.000,00 6,22
1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00 8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00
1.20.03.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
17.150.000,00 7.850.000,00 25.000.000,00 17.150.000,00 7.850.000,00 25.000.000,00
1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
16.100.000,00 333.900.000,00 350.000.000,00 16.100.000,00 333.900.000,00 350.000.000,00
1.20.03.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
17.355.000,00 278.607.500,00 16.037.500,00 312.000.000,00 11.700.000,00 284.280.000,00 16.020.000,00 312.000.000,00
1.20.03.26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 3.500.000,00 58.500.000,00 15.500.000,00 77.500.000,00 3.500.000,00 63.462.500,00 60.537.500,00 127.500.000,00 50.000.000,00 64,52
Lampiran IV -219
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.26.06. Kebijakan peraturan perundang-
undangan daerah terhadap perturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
17.125.000,00 12.875.000,00 30.000.000,00 17.125.000,00 12.875.000,00 30.000.000,00
1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00 13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00
1.20.03.27.01. Fasilitasi penyiapan data dan informasi
pendukung proses pemekaran daerah
13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00 13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00
1.20.03.28. Program Pendidikan Kedinasan 465.264.424,00 465.264.424,00 231.037.000,00 231.037.000,00 (234.227.424,00) (50,34)
1.20.03.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 465.264.424,00 465.264.424,00 231.037.000,00 231.037.000,00 (234.227.424,00) (50,34)
1.20.03.30. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
198.775.000,00 240.936.151,00 88.348.000,00 528.059.151,00 202.775.000,00 311.555.500,00 132.954.500,00 647.285.000,00 119.225.849,00 22,58
1.20.03.30.06. Penyusunan instrumen analisi jabatan
PNS
48.150.000,00 22.850.000,00 71.000.000,00 48.150.000,00 22.850.000,00 71.000.000,00
1.20.03.30.17. Pembinaan tertib administrasi di
lingkungan Setda
18.350.000,00 15.861.151,00 88.348.000,00 122.559.151,00 18.350.000,00 21.110.500,00 132.954.500,00 172.415.000,00 49.855.849,00 40,68
1.20.03.30.20. Penilaian Pelayanan Publik 9.330.000,00 10.670.000,00 20.000.000,00 9.330.000,00 10.670.000,00 20.000.000,00
1.20.03.30.24. Penyusunan Perbup Pakaian Dinas di
Lingkunag Pemkab Demak
9.650.000,00 35.850.000,00 45.500.000,00 9.650.000,00 35.850.000,00 45.500.000,00
1.20.03.30.25. Reformasi Birokrasi Pemkab Demak 24.770.000,00 20.230.000,00 45.000.000,00 24.770.000,00 80.600.000,00 105.370.000,00 60.370.000,00 134,16
1.20.03.30.28. Sertifikasi ISO 9001:2008 bagi UPP 12.950.000,00 87.050.000,00 100.000.000,00 16.950.000,00 92.050.000,00 109.000.000,00 9.000.000,00 9,00
1.20.03.30.29. Evaluasi Penyusunan Perda SOTK 51.300.000,00 30.700.000,00 82.000.000,00 51.300.000,00 30.700.000,00 82.000.000,00
1.20.03.30.30. Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan
SPP
24.275.000,00 17.725.000,00 42.000.000,00 24.275.000,00 17.725.000,00 42.000.000,00
1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 210.425.000,00 12.829.748.700,00 186.950.000,00 13.227.123.700,00 234.795.000,00 9.643.824.500,00 312.880.000,00 10.191.499.500,00 (3.035.624.200,00) (22,95)
1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
89.185.000,00 1.265.967.200,00 8.000.000,00 1.363.152.200,00 89.185.000,00 1.653.963.008,00 8.000.000,00 1.751.148.008,00 387.995.808,00 28,46
1.20.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00
1.20.04.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
775.000,00 253.225.000,00 254.000.000,00 775.000,00 253.225.000,00 254.000.000,00
1.20.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 42.120.000,00 42.120.000,00 42.120.000,00 42.120.000,00
1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 450.000,00 84.550.000,00 85.000.000,00 450.000,00 84.550.000,00 85.000.000,00
Lampiran IV -220
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.409.200,00 95.409.200,00 95.480.608,00 95.480.608,00 71.408,00 0,07
1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
65.115.000,00 65.115.000,00 65.115.000,00 65.115.000,00
1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
18.000.000,00 18.000.000,00 24.404.400,00 24.404.400,00 6.404.400,00 35,58
1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.440.000,00 65.200.000,00 8.000.000,00 80.640.000,00 7.440.000,00 65.200.000,00 8.000.000,00 80.640.000,00
1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 113.968.000,00 113.968.000,00 113.968.000,00 113.968.000,00
1.20.04.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
340.000.000,00 340.000.000,00 721.520.000,00 721.520.000,00 381.520.000,00 112,21
1.20.04.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 38.400.000,00 500.000,00 38.900.000,00 38.400.000,00 500.000,00 38.900.000,00
1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.125.000,00 1.166.458.000,00 178.950.000,00 1.350.533.000,00 7.825.000,00 1.225.480.000,00 304.880.000,00 1.538.185.000,00 187.652.000,00 13,89
1.20.04.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 2.700.000,00 72.300.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan kantor 2.700.000,00 18.350.000,00 178.950.000,00 200.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 232.580.000,00 236.280.000,00 36.280.000,00 18,14
1.20.04.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00 450.000,00 114.075.000,00 114.525.000,00 14.525.000,00 14,53
1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
1.975.000,00 298.025.000,00 300.000.000,00 1.975.000,00 338.025.000,00 340.000.000,00 40.000.000,00 13,33
1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 138.680.000,00 138.680.000,00 138.680.000,00 138.680.000,00
1.20.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
498.584.000,00 498.584.000,00 498.584.000,00 498.584.000,00
1.20.04.02.27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
10.636.000,00 10.636.000,00 10.636.000,00 10.636.000,00
1.20.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
84.633.000,00 84.633.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 15.367.000,00 18,16
1.20.04.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 18.000.000,00 18.000.000,00 24.480.000,00 24.480.000,00 6.480.000,00 36,00
1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00
1.20.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00
1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
199.950.000,00 199.950.000,00 299.950.000,00 299.950.000,00 100.000.000,00 50,01
1.20.04.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
199.950.000,00 199.950.000,00 299.950.000,00 299.950.000,00 100.000.000,00 50,01
Lampiran IV -221
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00 18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00
1.20.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00 18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00
1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
96.040.000,00 9.705.261.500,00 9.801.301.500,00 117.710.000,00 5.972.319.492,00 6.090.029.492,00 (3.711.272.008,00) (37,87)
1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
20.800.000,00 51.200.000,00 72.000.000,00 43.420.000,00 418.608.000,00 462.028.000,00 390.028.000,00 541,71
1.20.04.15.02. Hearing/Dialog dan koordinasi Dengan
pejabat Pemda dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56)
1.20.04.15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 25.920.000,00 251.100.000,00 277.020.000,00 25.920.000,00 251.100.000,00 277.020.000,00
1.20.04.15.04. Rapat-rapat Paripurna 29.280.000,00 240.000.000,00 269.280.000,00 29.280.000,00 240.000.000,00 269.280.000,00
1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 649.000.000,00 649.000.000,00 649.000.000,00 649.000.000,00
1.20.04.15.06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam Daerah
1.054.800.000,00 1.054.800.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (654.800.000,00) (62,08)
1.20.04.15.07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
3.906.000.000,00 3.906.000.000,00 976.500.000,00 976.500.000,00 (2.929.500.000,00) (75,00)
1.20.04.15.10. Kunjungan Kerja/ Studi Banding keluar
Daerah
2.961.900.000,00 2.961.900.000,00 2.461.899.992,00 2.461.899.992,00 (500.000.008,00) (16,88)
1.20.04.15.11. Penyusunan ranperda inisiatif DPRD 2.375.000,00 207.000.000,00 209.375.000,00 1.425.000,00 190.950.000,00 192.375.000,00 (17.000.000,00) (8,12)
1.20.04.15.14. Publikasi, dokumentasi,
komunikasi/informasi dan keprotokolan
kegiatan kedewanan
92.108.000,00 92.108.000,00 117.108.000,00 117.108.000,00 25.000.000,00 27,14
1.20.04.15.18. Penyusunan Buku memori Risalah DPRD
Kabupaten Demak
9.040.000,00 39.425.000,00 48.465.000,00 9.040.000,00 39.425.000,00 48.465.000,00
1.20.04.15.19. Pelantikan/pengambilan sumpah/janji
anggota DPRD masa bhakti 2014-2019
8.625.000,00 157.728.500,00 166.353.500,00 8.625.000,00 157.728.500,00 166.353.500,00
1.20.04.15.20. Penetapan dan pelantikan Pimpinan
DPRD masa bhakti 2014-2019
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
2.650.284.500,00 3.420.760.500,00 153.416.000,00 6.224.461.000,00 1.193.584.000,00 5.417.622.500,00 253.741.000,00 6.864.947.500,00 640.486.500,00 10,29
1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
178.400.000,00 625.480.000,00 1.520.000,00 805.400.000,00 184.600.000,00 689.210.000,00 1.520.000,00 875.330.000,00 69.930.000,00 8,68
1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00)
Lampiran IV -222
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
185.000.000,00 185.000.000,00 210.160.000,00 210.160.000,00 25.160.000,00 13,60
1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00 2,40
1.20.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00
1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.20.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 125,00
1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.20.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.480.000,00 1.520.000,00 8.000.000,00 7.800.000,00 1.520.000,00 9.320.000,00 1.320.000,00 16,50
1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33
1.20.05.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
160.000.000,00 160.000.000,00 174.250.000,00 174.250.000,00 14.250.000,00 8,91
1.20.05.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 128.400.000,00 500.000,00 128.900.000,00 133.400.000,00 500.000,00 133.900.000,00 5.000.000,00 3,88
1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
292.000.000,00 103.000.000,00 395.000.000,00 539.180.000,00 132.650.000,00 671.830.000,00 276.830.000,00 70,08
1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000,00 63.000.000,00 65.000.000,00 2.000.000,00 56.250.000,00 58.250.000,00 (6.750.000,00) (10,38)
1.20.05.02.09. Pengadaan peralatan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 76.400.000,00 76.400.000,00 36.400.000,00 91,00
1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
95.000.000,00 95.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 200.000.000,00 210,53
1.20.05.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
125.000.000,00 125.000.000,00 141.180.000,00 141.180.000,00 16.180.000,00 12,94
1.20.05.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 11.000.000,00 31,43
1.20.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14
1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000,00 24.000.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)
1.20.05.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
24.000.000,00 24.000.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)
1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00
1.20.05.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00
Lampiran IV -223
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00 11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00
1.20.05.06.02. Penyusunan laporan keuangan
semesteran
11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00 11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00
1.20.05.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.460.584.500,00 2.285.580.500,00 48.896.000,00 4.795.061.000,00 997.684.000,00 3.958.132.500,00 119.571.000,00 5.075.387.500,00 280.326.500,00 5,85
1.20.05.17.02. Penyusunan standar satuan harga 26.156.000,00 38.844.000,00 65.000.000,00 26.156.000,00 38.844.000,00 65.000.000,00
1.20.05.17.03. Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
7.500.000,00 62.500.000,00 70.000.000,00 7.500.000,00 54.500.000,00 62.000.000,00 (8.000.000,00) (11,43)
1.20.05.17.04. Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
55.535.000,00 109.465.000,00 165.000.000,00 59.235.000,00 102.765.000,00 162.000.000,00 (3.000.000,00) (1,82)
1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
111.136.500,00 214.389.000,00 325.525.500,00 98.433.500,00 131.787.500,00 230.221.000,00 (95.304.500,00) (29,28)
1.20.05.17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
62.432.000,00 119.630.500,00 182.062.500,00 61.907.000,00 130.134.000,00 192.041.000,00 9.978.500,00 5,48
1.20.05.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
84.550.000,00 135.450.000,00 220.000.000,00 84.550.000,00 135.450.000,00 220.000.000,00
1.20.05.17.12. Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
21.375.000,00 103.625.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00 21.375.000,00 103.625.000,00 24.175.000,00 149.175.000,00 4.175.000,00 2,88
1.20.05.17.13. Peyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
33.580.000,00 86.024.000,00 5.396.000,00 125.000.000,00 5.500.000,00 97.604.000,00 21.896.000,00 125.000.000,00
1.20.05.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
10.280.000,00 24.720.000,00 35.000.000,00 7.910.000,00 37.090.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00 28,57
1.20.05.17.15. Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
42.435.000,00 77.565.000,00 120.000.000,00 42.435.000,00 77.565.000,00 120.000.000,00
1.20.05.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
258.774.000,00 330.226.000,00 11.000.000,00 600.000.000,00 238.074.000,00 340.926.000,00 51.000.000,00 630.000.000,00 30.000.000,00 5,00
1.20.05.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
28.320.000,00 471.968.500,00 500.288.500,00 28.320.000,00 592.868.500,00 5.500.000,00 626.688.500,00 126.400.000,00 25,27
1.20.05.17.22. Rekonsiliasi dan evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
26.380.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 27.380.000,00 17.620.000,00 45.000.000,00
1.20.05.17.23. Pengelolaan kas umum daerah dan
Kasda On Line
11.100.000,00 3.900.000,00 15.000.000,00 18.300.000,00 4.700.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00 53,33
1.20.05.17.27. Cetak Massal Ketetapan PBB-P2 55.650.000,00 157.909.300,00 213.559.300,00 47.970.000,00 290.200.200,00 338.170.200,00 124.610.900,00 58,35
Lampiran IV -224
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05.17.28. Sosialisasi Ketetapan PBB-P2 2.050.000,00 74.190.800,00 76.240.800,00 2.050.000,00 70.325.800,00 72.375.800,00 (3.865.000,00) (5,07)
1.20.05.17.29. Operasional Peningkatan kesadaran
Wajib Pajak
1.434.520.000,00 13.465.700,00 1.447.985.700,00 37.475.000,00 1.424.165.000,00 1.461.640.000,00 13.654.300,00 0,94
1.20.05.17.30. Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2 76.836.000,00 84.883.900,00 161.719.900,00 77.430.000,00 87.505.000,00 17.000.000,00 181.935.000,00 20.215.100,00 12,50
1.20.05.17.31. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis
Data PBB-P2
99.075.000,00 17.009.500,00 116.084.500,00 92.933.500,00 17.000.500,00 109.934.000,00 (6.150.500,00) (5,30)
1.20.05.17.32. Intensifikasi, Monitoring dan Evaluasi
PBB-P2
12.900.000,00 141.062.300,00 153.962.300,00 12.750.000,00 203.457.000,00 216.207.000,00 62.244.700,00 40,43
1.20.05.17.33. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan PBB-P2
132.000,00 12.500.000,00 12.632.000,00 (12.632.000,00) (100,00)
1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 492.073.000,00 1.070.796.000,00 1.574.050.000,00 3.136.919.000,00 474.652.000,00 1.176.981.700,00 1.894.050.000,00 3.545.683.700,00 408.764.700,00 13,03
1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
51.300.000,00 231.842.000,00 283.142.000,00 51.300.000,00 231.842.000,00 25.000.000,00 308.142.000,00 25.000.000,00 8,83
1.20.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00
1.20.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
127.776.000,00 127.776.000,00 127.776.000,00 127.776.000,00
1.20.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.450.000,00 26.450.000,00 26.450.000,00 26.450.000,00
1.20.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
1.20.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
16.638.000,00 16.638.000,00 16.638.000,00 25.000.000,00 41.638.000,00 25.000.000,00 150,26
1.20.06.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
1.20.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00
1.20.06.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.06.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
1.20.06.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 48.000.000,00 500.000,00 48.500.000,00 48.000.000,00 500.000,00 48.500.000,00
1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.150.000,00 143.428.000,00 1.574.050.000,00 1.719.628.000,00 2.150.000,00 193.428.000,00 1.869.050.000,00 2.064.628.000,00 345.000.000,00 20,06
1.20.06.02.03. Pembangunan Gedung kantor 2.150.000,00 45.500.000,00 1.402.350.000,00 1.450.000.000,00 2.150.000,00 45.500.000,00 1.527.350.000,00 1.575.000.000,00 125.000.000,00 8,62
1.20.06.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 130.000.000,00 104,00
Lampiran IV -225
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.06.02.10. Pengadaan Mebelair 46.700.000,00 46.700.000,00 86.700.000,00 86.700.000,00 40.000.000,00 85,65
1.20.06.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00
1.20.06.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
21.428.000,00 21.428.000,00 21.428.000,00 21.428.000,00
1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.06.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.06.30. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
438.623.000,00 665.526.000,00 1.104.149.000,00 421.202.000,00 721.711.700,00 1.142.913.700,00 38.764.700,00 3,51
1.20.06.30.13. Penyelenggaran diklat teknis Pengawas
Sekolah
72.530.000,00 120.671.700,00 193.201.700,00 72.530.000,00 120.671.700,00 193.201.700,00
1.20.06.30.22. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional
dan kepemimpinan (Sertifikasi Barang/Jasa
Pemerintah)
35.895.000,00 46.848.550,00 82.743.550,00 27.845.000,00 36.648.000,00 64.493.000,00 (18.250.550,00) (22,06)
1.20.06.30.23. Penyelenggaran diklat manajemen
pengelolaan aset daerah
146.660.000,00 219.519.750,00 366.179.750,00 131.650.000,00 205.167.000,00 336.817.000,00 (29.362.750,00) (8,02)
1.20.06.30.26. Diklat teknis kepala sekolah dasar 109.245.000,00 179.967.250,00 289.212.250,00 109.245.000,00 179.967.250,00 289.212.250,00
1.20.06.30.27. Diklat pra jabatan 74.293.000,00 98.518.750,00 172.811.750,00 65.122.000,00 94.068.000,00 159.190.000,00 (13.621.750,00) (7,88)
1.20.06.30.32. Diklat teknis Kepala Sekolah Menengah 14.810.000,00 85.189.750,00 99.999.750,00 99.999.750,00
1.20.07. INSPEKTORAT 134.395.000,00 1.702.729.000,00 25.000.000,00 1.862.124.000,00 175.845.000,00 1.757.266.000,00 25.000.000,00 1.958.111.000,00 95.987.000,00 5,15
1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
38.500.000,00 111.265.000,00 149.765.000,00 44.500.000,00 125.965.000,00 170.465.000,00 20.700.000,00 13,82
1.20.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
21.780.000,00 21.780.000,00 36.480.000,00 36.480.000,00 14.700.000,00 67,49
1.20.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.490.000,00 22.490.000,00 22.490.000,00 22.490.000,00
1.20.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00
1.20.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -226
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00
1.20.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.07.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.07.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 30.000.000,00 500.000,00 30.500.000,00 36.000.000,00 500.000,00 36.500.000,00 6.000.000,00 19,67
1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74.000.000,00 25.000.000,00 99.000.000,00 91.000.000,00 25.000.000,00 116.000.000,00 17.000.000,00 17,17
1.20.07.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
44.000.000,00 44.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 17.000.000,00 38,64
1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.07.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.07.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
61.050.000,00 1.307.259.000,00 1.368.309.000,00 96.500.000,00 1.310.096.000,00 1.406.596.000,00 38.287.000,00 2,80
1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
673.850.000,00 673.850.000,00 694.850.000,00 694.850.000,00 21.000.000,00 3,12
1.20.07.20.02. Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
66.050.000,00 66.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 (33.000.000,00) (49,96)
1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
10.250.000,00 89.750.000,00 100.000.000,00 45.300.000,00 141.426.000,00 186.726.000,00 86.726.000,00 86,73
1.20.07.20.09. Pelaksanaan pemantauan dan
pemutakhiran data TLHP Inspektorat
Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.20.07.20.10. Monitoring dan evaluasi kegiatan proyek 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.07.20.11. Pemerikasaan akhir masa jabatan Kepala
Desa
120.750.000,00 120.750.000,00 120.750.000,00 120.750.000,00
1.20.07.20.12. Pelaksanaan review laporan keuangan
Pemerintahan Daerah
50.800.000,00 92.720.000,00 143.520.000,00 51.200.000,00 100.720.000,00 151.920.000,00 8.400.000,00 5,85
Lampiran IV -227
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.07.20.13. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD 69.139.000,00 69.139.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 (44.839.000,00) (64,85)
1.20.07.21. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
21.085.000,00 119.915.000,00 141.000.000,00 21.085.000,00 139.915.000,00 161.000.000,00 20.000.000,00 14,18
1.20.07.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
12.540.000,00 17.460.000,00 30.000.000,00 12.540.000,00 17.460.000,00 30.000.000,00
1.20.07.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.20.07.21.03. Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA 3.045.000,00 7.955.000,00 11.000.000,00 3.045.000,00 27.955.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 181,82
1.20.07.21.04. Penyusunan Standar Kompetensi APIP 4.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 4.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00
1.20.07.21.05. Penyusunan Kode Etik APIP 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00
1.20.07.22. Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
13.760.000,00 70.290.000,00 84.050.000,00 13.760.000,00 70.290.000,00 84.050.000,00
1.20.07.22.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.600.000,00 3.450.000,00 6.050.000,00 2.600.000,00 3.450.000,00 6.050.000,00
1.20.07.22.04. Penyusunan program kerja pengawasan
dan anggaran
2.460.000,00 5.540.000,00 8.000.000,00 2.460.000,00 5.540.000,00 8.000.000,00
1.20.07.22.05. Penyusunan Kebijakan Pengawasan
Berstatus Resiko
2.700.000,00 7.300.000,00 10.000.000,00 2.700.000,00 7.300.000,00 10.000.000,00
1.20.07.22.06. Penyusunan Pemetaan Resiko Instansi 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00
1.20.07.22.07. Penyusunan Standar Audit APIP 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
1.20.08. BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
48.300.000,00 434.597.000,00 75.000.000,00 557.897.000,00 48.300.000,00 439.397.000,00 95.000.000,00 582.697.000,00 24.800.000,00 4,45
1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
48.300.000,00 250.213.000,00 298.513.000,00 48.300.000,00 255.013.000,00 303.313.000,00 4.800.000,00 1,61
1.20.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
55.200.000,00 55.200.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 4.800.000,00 8,70
1.20.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00
1.20.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.300.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00
1.20.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
49.517.000,00 49.517.000,00 49.517.000,00 49.517.000,00
1.20.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.192.000,00 4.192.000,00 4.192.000,00 4.192.000,00
Lampiran IV -228
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.08.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00
1.20.08.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.336.000,00 6.336.000,00 6.336.000,00 6.336.000,00
1.20.08.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.08.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.20.08.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 31.200.000,00 500.000,00 31.700.000,00 31.200.000,00 500.000,00 31.700.000,00
1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
139.384.000,00 75.000.000,00 214.384.000,00 139.384.000,00 95.000.000,00 234.384.000,00 20.000.000,00 9,33
1.20.08.02.09. Pengadaan peralatan kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36
1.20.08.02.10. Pengadaan Mebelair 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.08.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
38.324.000,00 38.324.000,00 38.324.000,00 38.324.000,00
1.20.08.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
41.060.000,00 41.060.000,00 41.060.000,00 41.060.000,00
1.20.08.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.08.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.08.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.08.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 484.492.500,00 2.249.633.500,00 46.350.000,00 2.780.476.000,00 634.727.000,00 2.114.574.000,00 112.385.000,00 2.861.686.000,00 81.210.000,00 2,92
1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
33.325.000,00 276.300.000,00 309.625.000,00 27.000.000,00 288.300.000,00 315.300.000,00 5.675.000,00 1,83
1.20.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
54.600.000,00 54.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 20.000.000,00 36,63
1.20.09.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.09.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)
Lampiran IV -229
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.125.000,00 3.125.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.875.000,00 124,00
1.20.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 25.200.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (7.200.000,00) (28,57)
1.20.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.20.09.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.20.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 2.000.000,00 11,76
1.20.09.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00)
1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
89.000.000,00 30.000.000,00 119.000.000,00 99.000.000,00 80.500.000,00 179.500.000,00 60.500.000,00 50,84
1.20.09.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
1.20.09.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 34.000.000,00 113,33
1.20.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
1.20.09.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.20.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1.20.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.09.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.09.04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas
PNS
12.000.000,00 12.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 3.500.000,00 29,17
1.20.09.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 12.000.000,00 12.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 3.500.000,00 29,17
1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
10.505.000,00 69.495.000,00 80.000.000,00 9.105.000,00 67.895.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) (3,75)
1.20.09.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.09.05.02. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
6.200.000,00 13.800.000,00 20.000.000,00 4.800.000,00 12.200.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) (15,00)
1.20.09.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.305.000,00 25.695.000,00 30.000.000,00 4.305.000,00 25.695.000,00 30.000.000,00
Lampiran IV -230
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09.29. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
173.700.000,00 542.151.000,00 715.851.000,00 200.500.000,00 515.351.000,00 715.851.000,00
1.20.09.29.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi
PNS Daeerah
107.000.000,00 453.851.000,00 560.851.000,00 107.000.000,00 453.851.000,00 560.851.000,00
1.20.09.29.03. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah
56.200.000,00 73.800.000,00 130.000.000,00 71.700.000,00 58.300.000,00 130.000.000,00
1.20.09.29.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS Daerah
10.500.000,00 14.500.000,00 25.000.000,00 21.800.000,00 3.200.000,00 25.000.000,00
1.20.09.30. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
266.962.500,00 1.260.687.500,00 16.350.000,00 1.544.000.000,00 398.122.000,00 1.128.528.000,00 25.885.000,00 1.552.535.000,00 8.535.000,00 0,55
1.20.09.30.02. Seleksi penerimaan CPNS 191.340.000,00 633.660.000,00 825.000.000,00 312.675.000,00 507.325.000,00 820.000.000,00 (5.000.000,00) (0,61)
1.20.09.30.03. Penempatan PNS 24.090.000,00 57.910.000,00 82.000.000,00 29.450.000,00 66.550.000,00 96.000.000,00 14.000.000,00 17,07
1.20.09.30.04. Penataan Sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
11.317.500,00 228.682.500,00 240.000.000,00 19.512.000,00 220.488.000,00 240.000.000,00
1.20.09.30.05. Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
12.450.000,00 66.700.000,00 14.850.000,00 94.000.000,00 12.450.000,00 66.700.000,00 24.385.000,00 103.535.000,00 9.535.000,00 10,14
1.20.09.30.06. Penyusunan instrumen analisi jabatan
PNS
4.430.000,00 7.570.000,00 12.000.000,00 4.430.000,00 7.570.000,00 12.000.000,00
1.20.09.30.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
3.380.000,00 13.120.000,00 16.500.000,00 3.380.000,00 13.120.000,00 16.500.000,00
1.20.09.30.09. Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
5.220.000,00 18.280.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00 1.490.000,00 12.010.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)
1.20.09.30.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.20.09.30.12. Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
5.135.000,00 4.365.000,00 9.500.000,00 5.135.000,00 4.365.000,00 9.500.000,00
1.20.09.30.31. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional
dan kepemimpinan
9.600.000,00 110.400.000,00 120.000.000,00 9.600.000,00 110.400.000,00 120.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 27.030.000,00 130.176.000,00 10.000.000,00 167.206.000,00 27.030.000,00 130.176.000,00 10.000.000,00 167.206.000,00
1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
27.030.000,00 67.674.000,00 94.704.000,00 27.030.000,00 67.674.000,00 94.704.000,00
1.20.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00
1.20.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
25.410.000,00 25.410.000,00 25.410.000,00 25.410.000,00
1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00
1.20.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.893.600,00 7.893.600,00 7.893.600,00 7.893.600,00
Lampiran IV -231
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00
1.20.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.267.000,00 3.267.000,00 3.267.000,00 3.267.000,00
1.20.10.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.722.500,00 2.722.500,00 2.722.500,00 2.722.500,00
1.20.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00
1.20.10.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.801.000,00 9.801.000,00 9.801.000,00 9.801.000,00
1.20.10.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
9.667.900,00 9.667.900,00 9.667.900,00 9.667.900,00
1.20.10.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00
1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
31.702.000,00 31.702.000,00 31.702.000,00 31.702.000,00
1.20.10.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.900.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00
1.20.10.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17.545.000,00 17.545.000,00 17.545.000,00 17.545.000,00
1.20.10.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3.811.500,00 3.811.500,00 3.811.500,00 3.811.500,00
1.20.10.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.356.000,00 4.356.000,00 4.356.000,00 4.356.000,00
1.20.10.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00
1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.10.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.10.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
1.20.10.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
1.20.10.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
1.20.10.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
1.20.10.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -232
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 25.200.000,00 155.305.000,00 141.800.000,00 322.305.000,00 25.200.000,00 155.305.000,00 179.300.000,00 359.805.000,00 37.500.000,00 11,63
1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
25.200.000,00 52.165.000,00 77.365.000,00 25.200.000,00 52.165.000,00 77.365.000,00
1.20.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00
1.20.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00
1.20.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.20.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.11.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
1.20.11.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.11.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 22.500.000,00 200.000,00 22.700.000,00 22.500.000,00 200.000,00 22.700.000,00
1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
19.000.000,00 140.000.000,00 159.000.000,00 19.000.000,00 177.500.000,00 196.500.000,00 37.500.000,00 23,58
1.20.11.02.03. Pembangunan Gedung kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.20.11.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.11.02.09. Pengadaan peralatan kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00
1.20.11.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.11.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.11.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Lampiran IV -233
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00
1.20.11.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00
1.20.11.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.11.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.11.32. Program Reformasi Birokrasi 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00
1.20.11.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 27.700.000,00 169.248.000,00 19.120.000,00 216.068.000,00 24.700.000,00 160.808.000,00 30.560.000,00 216.068.000,00
1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
23.100.000,00 54.152.000,00 77.252.000,00 23.100.000,00 54.152.000,00 77.252.000,00
1.20.12.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
1.20.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
16.698.000,00 16.698.000,00 16.698.000,00 16.698.000,00
1.20.12.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
1.20.12.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.139.000,00 6.139.000,00 6.139.000,00 6.139.000,00
1.20.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00
1.20.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.198.000,00 1.198.000,00 1.198.000,00 1.198.000,00
1.20.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.069.000,00 2.069.000,00 2.069.000,00 2.069.000,00
1.20.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00
1.20.12.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00
1.20.12.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12.090.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00
1.20.12.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00
Lampiran IV -234
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
80.176.000,00 19.120.000,00 99.296.000,00 80.176.000,00 30.560.000,00 110.736.000,00 11.440.000,00 11,52
1.20.12.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00
1.20.12.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 10.440.000,00 10.440.000,00 5.440.000,00 108,80
1.20.12.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 60,00
1.20.12.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.160.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00
1.20.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
56.810.000,00 56.810.000,00 56.810.000,00 56.810.000,00
1.20.12.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.556.000,00 15.556.000,00 15.556.000,00 15.556.000,00
1.20.12.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.12.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00
1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)
1.20.12.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)
1.20.12.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00
1.20.12.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00
1.20.12.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.20.12.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.20.12.32. Program Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) (54,40)
1.20.12.32.03. Sosialisasi mekasnisme dan prosedur
pelayanan publik di kecamatan
3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) (54,40)
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 28.500.000,00 149.144.000,00 11.225.000,00 188.869.000,00 28.500.000,00 170.644.000,00 19.725.000,00 218.869.000,00 30.000.000,00 15,88
1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
28.500.000,00 57.644.000,00 86.144.000,00 28.500.000,00 57.644.000,00 86.144.000,00
1.20.13.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 825.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00
1.20.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18.600.000,00 18.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 (3.000.000,00) (16,13)
Lampiran IV -235
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00
1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.519.000,00 6.519.000,00 9.519.000,00 9.519.000,00 3.000.000,00 46,02
1.20.13.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.13.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.13.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00
1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
34.000.000,00 11.225.000,00 45.225.000,00 64.000.000,00 16.225.000,00 80.225.000,00 35.000.000,00 77,39
1.20.13.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.725.000,00 3.725.000,00 3.725.000,00 3.725.000,00
1.20.13.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.13.02.10. Pengadaan Mebelair 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.13.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 600,00
1.20.13.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.13.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.13.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.13.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.13.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.13.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -236
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.13.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.13.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.13.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
1.20.13.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 19.500.000,00 125.642.000,00 11.000.000,00 156.142.000,00 19.500.000,00 122.642.000,00 86.000.000,00 228.142.000,00 72.000.000,00 46,11
1.20.14.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.500.000,00 56.892.000,00 76.392.000,00 19.500.000,00 56.392.000,00 75.892.000,00 (500.000,00) (0,65)
1.20.14.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
1.20.14.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
18.642.000,00 18.642.000,00 18.402.000,00 18.402.000,00 (240.000,00) (1,29)
1.20.14.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)
1.20.14.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.20.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00
1.20.14.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.14.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.14.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 240.000,00 20,00
1.20.14.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.14.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00
1.20.14.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
37.250.000,00 3.500.000,00 40.750.000,00 37.250.000,00 78.500.000,00 115.750.000,00 75.000.000,00 184,05
1.20.14.02.03. Pembangunan Gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.14.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Lampiran IV -237
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.14.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.14.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.14.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.20.14.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.14.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.14.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.14.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.14.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.14.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.14.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.14.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.14.32. Program Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
1.20.14.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 17.228.000,00 203.598.000,00 20.300.000,00 241.126.000,00 17.228.000,00 200.598.000,00 23.300.000,00 241.126.000,00
1.20.15.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15.528.000,00 69.063.000,00 84.591.000,00 15.528.000,00 69.063.000,00 84.591.000,00
1.20.15.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00
1.20.15.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.20.15.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00
1.20.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.338.000,00 5.338.000,00 5.338.000,00 5.338.000,00
Lampiran IV -238
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.510.000,00 5.510.000,00 5.510.000,00 5.510.000,00
1.20.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00
1.20.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00
1.20.15.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.20.15.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.15.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.15.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.428.000,00 200.000,00 10.628.000,00 10.428.000,00 200.000,00 10.628.000,00
1.20.15.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
44.345.000,00 17.600.000,00 61.945.000,00 44.285.000,00 23.300.000,00 67.585.000,00 5.640.000,00 9,10
1.20.15.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 700.000,00 7,95
1.20.15.02.10. Pengadaan Mebelair 8.800.000,00 8.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 5.000.000,00 56,82
1.20.15.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00 (325.000,00) (5,91)
1.20.15.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) (4,33)
1.20.15.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
13.640.000,00 13.640.000,00 13.640.000,00 13.640.000,00
1.20.15.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3.630.000,00 3.630.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 2.545.000,00 70,11
1.20.15.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.630.000,00 3.630.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (1.630.000,00) (44,90)
1.20.15.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.945.000,00 2.945.000,00 2.945.000,00 2.945.000,00
1.20.15.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.15.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.15.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00 435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00
1.20.15.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00 435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00
Lampiran IV -239
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.15.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00 360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00
1.20.15.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00 360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00
1.20.15.32. Program Reformasi Birokrasi 905.000,00 6.395.000,00 2.700.000,00 10.000.000,00 905.000,00 3.455.000,00 4.360.000,00 (5.640.000,00) (56,40)
1.20.15.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
905.000,00 6.395.000,00 2.700.000,00 10.000.000,00 905.000,00 3.455.000,00 4.360.000,00 (5.640.000,00) (56,40)
1.20.16. KECAMATAN BONANG 22.265.000,00 172.405.000,00 25.950.000,00 220.620.000,00 22.565.000,00 173.305.000,00 25.350.000,00 221.220.000,00 600.000,00 0,27
1.20.16.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
18.600.000,00 51.030.000,00 69.630.000,00 18.900.000,00 54.930.000,00 73.830.000,00 4.200.000,00 6,03
1.20.16.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.044.000,00 1.044.000,00 1.044.000,00 1.044.000,00
1.20.16.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5.400.000,00 5.400.000,00 9.516.000,00 9.516.000,00 4.116.000,00 76,22
1.20.16.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)
1.20.16.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 300.000,00 7,14
1.20.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00
1.20.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00 284.000,00 11,36
1.20.16.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00
1.20.16.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.16.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.16.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00
1.20.16.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.16.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00
1.20.16.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
28.500.000,00 18.950.000,00 47.450.000,00 28.500.000,00 18.950.000,00 47.450.000,00
1.20.16.02.09. Pengadaan peralatan kantor 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00
1.20.16.02.10. Pengadaan Mebelair 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.16.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Lampiran IV -240
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.16.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.16.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.16.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.16.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.16.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.16.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00 3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00
1.20.16.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00 3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00
1.20.16.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00 635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00
1.20.16.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00 635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00
1.20.16.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
1.20.16.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
1.20.16.32. Program Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (3.600.000,00) (36,00)
1.20.16.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (3.600.000,00) (36,00)
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 25.080.000,00 113.417.000,00 29.200.000,00 167.697.000,00 25.080.000,00 113.417.000,00 29.200.000,00 167.697.000,00
1.20.17.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
23.760.000,00 42.367.000,00 66.127.000,00 23.760.000,00 42.367.000,00 66.127.000,00
1.20.17.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
1.20.17.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12.925.000,00 12.925.000,00 12.925.000,00 12.925.000,00
1.20.17.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.685.000,00 3.685.000,00 3.685.000,00 3.685.000,00
1.20.17.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00
Lampiran IV -241
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.492.000,00 4.492.000,00 4.492.000,00 4.492.000,00
1.20.17.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00
1.20.17.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.20.17.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.20.17.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.20.17.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
9.460.000,00 9.460.000,00 9.460.000,00 9.460.000,00
1.20.17.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00
1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
31.370.000,00 29.200.000,00 60.570.000,00 31.370.000,00 29.200.000,00 60.570.000,00
1.20.17.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (100,00)
1.20.17.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.700.000,00 25.700.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 3.500.000,00 13,62
1.20.17.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.20.17.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
12.890.000,00 12.890.000,00 12.890.000,00 12.890.000,00
1.20.17.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.440.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00
1.20.17.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00
1.20.17.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
1.20.17.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.17.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.17.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00 1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00
1.20.17.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00 1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00
Lampiran IV -242
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.17.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.17.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.17.32. Program Reformasi Birokrasi 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00
1.20.17.32.03. Sosialisasi mekasnisme dan prosedur
pelayanan publik di kecamatan
240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 16.500.000,00 178.317.000,00 125.000.000,00 319.817.000,00 16.500.000,00 178.317.000,00 125.000.000,00 319.817.000,00
1.20.18.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16.500.000,00 60.327.000,00 76.827.000,00 16.500.000,00 60.327.000,00 76.827.000,00
1.20.18.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.18.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.18.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.18.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.20.18.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00
1.20.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.527.000,00 3.527.000,00 3.527.000,00 3.527.000,00
1.20.18.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.18.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.18.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.18.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.18.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.18.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00
1.20.18.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
26.800.000,00 115.000.000,00 141.800.000,00 26.800.000,00 115.000.000,00 141.800.000,00
1.20.18.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.18.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.18.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Lampiran IV -243
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.18.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.18.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.18.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.18.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.18.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.18.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.18.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00
1.20.18.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00
1.20.18.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.18.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.18.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.18.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.18.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 19.500.000,00 186.051.000,00 70.000.000,00 275.551.000,00 13.500.000,00 183.086.000,00 80.000.000,00 276.586.000,00 1.035.000,00 0,38
1.20.19.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
13.500.000,00 59.311.000,00 72.811.000,00 13.500.000,00 60.346.000,00 73.846.000,00 1.035.000,00 1,42
1.20.19.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.20.19.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00
1.20.19.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.19.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.891.000,00 9.891.000,00 10.326.000,00 10.326.000,00 435.000,00 4,40
Lampiran IV -244
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.19.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20.19.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.19.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.19.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.680.000,00 1.680.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 600.000,00 35,71
1.20.19.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00
1.20.19.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.19.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00
1.20.19.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
40.500.000,00 70.000.000,00 110.500.000,00 40.500.000,00 70.000.000,00 110.500.000,00
1.20.19.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.19.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.19.02.13. Pembangunan tempat parkir gedung
kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.19.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.19.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.19.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.19.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
1.20.19.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
1.20.19.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00
1.20.19.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00
1.20.19.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.19.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -245
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.19.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1.20.19.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1.20.19.32. Program Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.19.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 29.285.000,00 200.292.000,00 15.000.000,00 244.577.000,00 29.285.000,00 200.292.000,00 29.410.000,00 258.987.000,00 14.410.000,00 5,89
1.20.20.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
16.200.000,00 75.437.000,00 91.637.000,00 16.200.000,00 75.437.000,00 91.637.000,00
1.20.20.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.20.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
1.20.20.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.20.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
1.20.20.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00
1.20.20.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00
1.20.20.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.20.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
1.20.20.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.20.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
13.837.000,00 13.837.000,00 13.837.000,00 13.837.000,00
1.20.20.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00
1.20.20.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
33.000.000,00 5.000.000,00 38.000.000,00 33.000.000,00 19.410.000,00 52.410.000,00 14.410.000,00 37,92
1.20.20.02.09. Pengadaan peralatan kantor 14.410.000,00 14.410.000,00 14.410.000,00
1.20.20.02.10. Pengadaan Mebelair 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.20.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Lampiran IV -246
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.20.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.20.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00
1.20.20.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.20.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.20.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.20.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00 13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00
1.20.20.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00 13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00
1.20.20.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.20.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.20.30. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20.30.31. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional
dan kepemimpinan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.100.000,00 158.948.000,00 20.000.000,00 199.048.000,00 20.100.000,00 160.948.000,00 190.000.000,00 371.048.000,00 172.000.000,00 86,41
1.20.21.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.800.000,00 44.758.000,00 64.558.000,00 19.800.000,00 46.758.000,00 66.558.000,00 2.000.000,00 3,10
1.20.21.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.21.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.21.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.21.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Lampiran IV -247
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.358.000,00 7.358.000,00 9.358.000,00 9.358.000,00 2.000.000,00 27,18
1.20.21.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.21.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.21.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.21.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.21.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.21.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00
1.20.21.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
26.300.000,00 10.000.000,00 36.300.000,00 41.300.000,00 180.000.000,00 221.300.000,00 185.000.000,00 509,64
1.20.21.02.09. Pengadaan peralatan kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.21.02.10. Pengadaan Mebelair 8.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 20.000.000,00 250,00
1.20.21.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67
1.20.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000.000,00 154.000.000,00 150.000.000,00 3.750,00
1.20.21.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
14.300.000,00 14.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 10.000.000,00 69,93
1.20.21.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.21.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.21.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.21.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
22.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (15.000.000,00) (68,18)
1.20.21.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (15.000.000,00) (68,18)
1.20.21.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00
1.20.21.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00
Lampiran IV -248
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.21.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.21.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.21.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00
1.20.21.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00
1.20.21.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 14.505.000,00 124.789.000,00 13.000.000,00 152.294.000,00 9.145.000,00 136.649.000,00 103.000.000,00 248.794.000,00 96.500.000,00 63,36
1.20.22.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.700.000,00 48.594.000,00 57.294.000,00 8.700.000,00 55.094.000,00 63.794.000,00 6.500.000,00 11,34
1.20.22.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.22.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43
1.20.22.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.22.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.22.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 1.500.000,00 39,47
1.20.22.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.574.000,00 3.574.000,00 3.574.000,00 3.574.000,00
1.20.22.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.22.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.22.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.22.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.22.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.520.000,00 15.520.000,00 15.520.000,00 15.520.000,00
1.20.22.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00
1.20.22.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.360.000,00 31.640.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00 37.000.000,00 98.000.000,00 135.000.000,00 90.000.000,00 200,00
Lampiran IV -249
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.22.02.03. Pembangunan Gedung kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.20.22.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.02.10. Pengadaan Mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan
jasa
5.360.000,00 1.640.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00) (100,00)
1.20.22.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.22.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 140,00
1.20.22.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.22.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.22.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.22.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
1.20.22.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00
1.20.22.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.22.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.22.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00 445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00
1.20.22.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00 445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00
1.20.22.32. Program Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
1.20.22.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 17.399.000,00 153.298.000,00 10.000.000,00 180.697.000,00 17.399.000,00 153.298.000,00 10.000.000,00 180.697.000,00
1.20.23.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15.900.000,00 42.107.000,00 58.007.000,00 15.900.000,00 42.107.000,00 58.007.000,00
1.20.23.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.23.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
10.107.000,00 10.107.000,00 10.107.000,00 10.107.000,00
Lampiran IV -250
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.23.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00
1.20.23.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.23.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.20.23.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.20.23.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.20.23.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.23.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.20.23.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13.200.000,00 200.000,00 13.400.000,00 13.200.000,00 200.000,00 13.400.000,00
1.20.23.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00
1.20.23.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.23.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.23.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.23.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1.20.23.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.23.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.23.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.23.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.23.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00
1.20.23.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh
Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas
45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00
Lampiran IV -251
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00 425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00
1.20.23.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00 425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00
1.20.23.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00 1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00
1.20.23.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00 1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00
1.20.23.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.23.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.24. KELURAHAN BINTORO 26.100.000,00 56.158.000,00 15.000.000,00 97.258.000,00 26.100.000,00 56.158.000,00 15.000.000,00 97.258.000,00
1.20.24.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
23.100.000,00 36.484.000,00 59.584.000,00 23.100.000,00 36.484.000,00 59.584.000,00
1.20.24.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
1.20.24.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00
1.20.24.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
1.20.24.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.471.000,00 9.471.000,00 9.471.000,00 9.471.000,00
1.20.24.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8.670.000,00 8.670.000,00 8.670.000,00 8.670.000,00
1.20.24.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.24.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.778.000,00 1.778.000,00 1.778.000,00 1.778.000,00
1.20.24.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
1.20.24.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.715.000,00 6.715.000,00 6.715.000,00 6.715.000,00
1.20.24.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 19.200.000,00 200.000,00 19.400.000,00 19.200.000,00 200.000,00 19.400.000,00
1.20.24.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
19.674.000,00 15.000.000,00 34.674.000,00 19.674.000,00 15.000.000,00 34.674.000,00
1.20.24.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.24.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
Lampiran IV -252
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.24.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.109.000,00 3.109.000,00 3.109.000,00 3.109.000,00
1.20.24.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00
1.20.24.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00
1.20.24.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.24.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 17.700.000,00 51.501.000,00 33.000.000,00 102.201.000,00 17.700.000,00 51.501.000,00 33.000.000,00 102.201.000,00
1.20.25.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
17.700.000,00 30.770.000,00 48.470.000,00 17.700.000,00 30.770.000,00 48.470.000,00
1.20.25.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00
1.20.25.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00
1.20.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
1.20.25.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.032.000,00 7.032.000,00 7.032.000,00 7.032.000,00
1.20.25.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.25.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.25.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.20.25.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.25.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.590.000,00 9.590.000,00 9.590.000,00 9.590.000,00
1.20.25.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00
1.20.25.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20.731.000,00 33.000.000,00 53.731.000,00 20.731.000,00 33.000.000,00 53.731.000,00
1.20.25.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.25.02.09. Pengadaan peralatan kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1.20.25.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
12.131.000,00 12.131.000,00 12.131.000,00 12.131.000,00
Lampiran IV -253
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.25.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.25.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
1.20.25.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 17.400.000,00 49.964.000,00 41.900.000,00 109.264.000,00 17.400.000,00 49.964.000,00 41.900.000,00 109.264.000,00
1.20.26.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15.300.000,00 28.064.000,00 43.364.000,00 15.300.000,00 28.064.000,00 43.364.000,00
1.20.26.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
1.20.26.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00
1.20.26.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.20.26.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.279.000,00 6.279.000,00 6.279.000,00 6.279.000,00
1.20.26.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.26.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
1.20.26.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.26.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
1.20.26.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00
1.20.26.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 11.100.000,00 200.000,00 11.300.000,00 11.100.000,00 200.000,00 11.300.000,00
1.20.26.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
19.000.000,00 41.900.000,00 60.900.000,00 19.000.000,00 41.900.000,00 60.900.000,00
1.20.26.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00
1.20.26.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.26.02.10. Pengadaan Mebelair 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.26.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.26.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.26.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -254
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.26.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.26.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.26.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00 2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00
1.20.26.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00 2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00
1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 24.650.000,00 106.363.000,00 31.000.000,00 162.013.000,00 24.650.000,00 106.363.000,00 31.000.000,00 162.013.000,00
1.20.27.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
22.200.000,00 44.250.000,00 66.450.000,00 22.200.000,00 44.250.000,00 66.450.000,00
1.20.27.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.20.27.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
1.20.27.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.27.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00
1.20.27.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.27.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.27.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.27.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
1.20.27.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00
1.20.27.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00
1.20.27.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
61.563.000,00 31.000.000,00 92.563.000,00 61.563.000,00 31.000.000,00 92.563.000,00
1.20.27.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.20.27.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.27.02.10. Pengadaan Mebelair 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.27.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00
1.20.27.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7.063.000,00 7.063.000,00 7.063.000,00 7.063.000,00
Lampiran IV -255
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.27.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.27.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.27.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.27.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00 2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00
1.20.27.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00 2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00
1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 29.200.000,00 61.718.000,00 12.500.000,00 103.418.000,00 29.200.000,00 61.718.000,00 12.500.000,00 103.418.000,00
1.20.28.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
26.700.000,00 24.618.000,00 51.318.000,00 26.700.000,00 24.618.000,00 51.318.000,00
1.20.28.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.20.28.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.28.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
1.20.28.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
1.20.28.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.918.000,00 1.918.000,00 1.918.000,00 1.918.000,00
1.20.28.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.20.28.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.28.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.28.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00
1.20.28.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
35.600.000,00 12.500.000,00 48.100.000,00 35.600.000,00 12.500.000,00 48.100.000,00
1.20.28.02.09. Pengadaan peralatan kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
1.20.28.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.28.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.28.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -256
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.28.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00
1.20.28.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00
1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 24.050.000,00 47.628.000,00 25.000.000,00 96.678.000,00 24.050.000,00 47.628.000,00 25.000.000,00 96.678.000,00
1.20.29.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
21.600.000,00 17.078.000,00 38.678.000,00 21.600.000,00 17.078.000,00 38.678.000,00
1.20.29.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.29.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00
1.20.29.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
1.20.29.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.20.29.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.29.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.29.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.29.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.20.29.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.29.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00
1.20.29.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
28.000.000,00 25.000.000,00 53.000.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 53.000.000,00
1.20.29.02.09. Pengadaan peralatan kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.29.02.10. Pengadaan Mebelair 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.29.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.29.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.29.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1.20.29.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Lampiran IV -257
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.29.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00
1.20.29.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00
1.21. KETAHANAN PANGAN 107.390.000,00 427.575.000,00 119.000.000,00 653.965.000,00 112.390.000,00 437.575.000,00 104.000.000,00 653.965.000,00
1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN
107.390.000,00 427.575.000,00 119.000.000,00 653.965.000,00 112.390.000,00 437.575.000,00 104.000.000,00 653.965.000,00
1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
81.740.000,00 179.225.000,00 260.965.000,00 86.740.000,00 189.225.000,00 275.965.000,00 15.000.000,00 5,75
1.21.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.21.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00)
1.21.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.540.000,00 10.540.000,00 15.540.000,00 15.540.000,00 5.000.000,00 47,44
1.21.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.325.000,00 20.325.000,00 20.325.000,00 20.325.000,00
1.21.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.21.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.21.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.21.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.21.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.21.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 15.000.000,00 18,75
1.21.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 71.200.000,00 300.000,00 71.500.000,00 71.200.000,00 300.000,00 71.500.000,00
1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
74.000.000,00 119.000.000,00 193.000.000,00 89.000.000,00 104.000.000,00 193.000.000,00
1.21.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)
1.21.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1.21.01.02.10. Pengadaan Mebelair 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
1.21.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
Lampiran IV -258
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
1.21.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.21.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.21.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.21.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.21.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
22.600.000,00 117.400.000,00 140.000.000,00 22.600.000,00 102.400.000,00 125.000.000,00 (15.000.000,00) (10,71)
1.21.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) (20,00)
1.21.01.05.02. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
22.600.000,00 42.400.000,00 65.000.000,00 22.600.000,00 42.400.000,00 65.000.000,00
1.21.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00 3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00
1.21.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00 3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 266.462.000,00 3.103.754.000,00 1.414.979.500,00 4.785.195.500,00 281.629.000,00 3.243.697.000,00 1.600.664.500,00 5.125.990.500,00 340.795.000,00 7,12
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 26.779.000,00 110.221.000,00 3.000.000,00 140.000.000,00 40.946.000,00 316.054.000,00 33.000.000,00 390.000.000,00 250.000.000,00 178,57
1.20.03.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00
1.20.03.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00
1.20.03.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
19.129.000,00 95.871.000,00 115.000.000,00 33.296.000,00 301.704.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 250.000.000,00 217,39
1.20.03.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
7.364.000,00 32.636.000,00 40.000.000,00 21.531.000,00 238.469.000,00 30.000.000,00 290.000.000,00 250.000.000,00 625,00
1.20.03.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.03.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.765.000,00 48.235.000,00 60.000.000,00 11.765.000,00 48.235.000,00 60.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 1.285.000,00 20.315.000,00 21.600.000,00 1.285.000,00 20.315.000,00 21.600.000,00
1.20.10.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00 385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00
1.20.10.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00 385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00
Lampiran IV -259
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.20.10.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
1.20.10.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00 900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00
1.20.10.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00 900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.20.11.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.11.15.06. Fasilitasi Lomba Desa dan BBGR 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.20.11.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.11.18.05. Pembinaan administrasi desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00
1.20.12.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
13.120.000,00 13.120.000,00 13.120.000,00 13.120.000,00
1.20.12.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.120.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00
1.20.12.17.06. Pembinaan dan pelaksanaan desa
percontohan (Lomba desa)
8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.20.12.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00
1.20.12.18.05. Pembinaan administrasi desa 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 1.200.000,00 17.100.000,00 18.300.000,00 1.200.000,00 17.100.000,00 18.300.000,00
1.20.13.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00
1.20.13.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.13.15.06. Fasilitasi Lomba Desa dan BBGR 800.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00 800.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00
1.20.13.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
Lampiran IV -260
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
1.20.13.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00
1.20.13.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.13.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 1.140.000,00 16.860.000,00 18.000.000,00 1.140.000,00 16.860.000,00 18.000.000,00
1.20.14.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00 740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00
1.20.14.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00 740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00
1.20.14.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.14.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.14.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
400.000,00 7.100.000,00 7.500.000,00 400.000,00 7.100.000,00 7.500.000,00
1.20.14.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00
1.20.14.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 2.105.000,00 22.095.000,00 24.200.000,00 2.105.000,00 22.095.000,00 24.200.000,00
1.20.15.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00 1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00
1.20.15.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00 1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00
1.20.15.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00
1.20.15.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00
1.20.15.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00 360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00
1.20.15.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00 360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 1.655.000,00 23.045.000,00 24.700.000,00 1.655.000,00 23.045.000,00 24.700.000,00
Lampiran IV -261
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.16.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
385.000,00 13.815.000,00 14.200.000,00 385.000,00 13.815.000,00 14.200.000,00
1.20.16.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
1.20.16.17.05. Pembinaan dan pelaksanaan BBGRM
LKMD
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20.16.17.06. Pembinaan dan pelaksanaan desa
percontohan (Lomba desa)
385.000,00 8.615.000,00 9.000.000,00 385.000,00 8.615.000,00 9.000.000,00
1.20.16.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
1.270.000,00 9.230.000,00 10.500.000,00 1.270.000,00 9.230.000,00 10.500.000,00
1.20.16.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00 635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00
1.20.16.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00 635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 3.140.000,00 26.530.000,00 29.670.000,00 3.140.000,00 26.530.000,00 29.670.000,00
1.20.17.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00 700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00
1.20.17.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00 700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00
1.20.17.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00
1.20.17.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00
1.20.17.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
2.040.000,00 7.960.000,00 10.000.000,00 2.040.000,00 7.960.000,00 10.000.000,00
1.20.17.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.220.000,00 3.780.000,00 5.000.000,00 1.220.000,00 3.780.000,00 5.000.000,00
1.20.17.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
820.000,00 4.180.000,00 5.000.000,00 820.000,00 4.180.000,00 5.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 1.310.000,00 20.690.000,00 22.000.000,00 1.310.000,00 20.690.000,00 22.000.000,00
1.20.18.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00 710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00
1.20.18.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00 710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00
1.20.18.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.18.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Lampiran IV -262
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.18.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00
1.20.18.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 1.270.000,00 28.430.000,00 29.700.000,00 1.270.000,00 28.430.000,00 29.700.000,00
1.20.19.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.19.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.19.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.20.19.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
1.20.19.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
1.270.000,00 17.630.000,00 18.900.000,00 1.270.000,00 17.630.000,00 18.900.000,00
1.20.19.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00 635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00
1.20.19.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00 635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 1.100.000,00 36.400.000,00 37.500.000,00 1.100.000,00 29.900.000,00 31.000.000,00 (6.500.000,00) (17,33)
1.20.20.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20.15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.20.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.20.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.20.17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.20.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
1.100.000,00 15.400.000,00 16.500.000,00 1.100.000,00 8.900.000,00 10.000.000,00 (6.500.000,00) (39,39)
1.20.20.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.100.000,00 6.400.000,00 7.500.000,00 1.100.000,00 6.400.000,00 7.500.000,00
1.20.20.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.000.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (6.500.000,00) (72,22)
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.21.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -263
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.21.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.21.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.21.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.21.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20.21.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.21.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 5.595.000,00 18.905.000,00 24.500.000,00 5.595.000,00 18.905.000,00 24.500.000,00
1.20.22.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00
1.20.22.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00
1.20.22.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00 660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00
1.20.22.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00 660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00
1.20.22.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
3.435.000,00 10.065.000,00 13.500.000,00 3.435.000,00 10.065.000,00 13.500.000,00
1.20.22.18.01. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pembangunan kawasan
perdesaan
1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00
1.20.22.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00
1.20.22.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 3.568.000,00 27.497.000,00 31.065.000,00 3.568.000,00 27.497.000,00 31.065.000,00
1.20.23.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.954.000,00 16.546.000,00 18.500.000,00 1.954.000,00 16.546.000,00 18.500.000,00
1.20.23.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
880.000,00 7.620.000,00 8.500.000,00 880.000,00 7.620.000,00 8.500.000,00
1.20.23.15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.074.000,00 8.926.000,00 10.000.000,00 1.074.000,00 8.926.000,00 10.000.000,00
Lampiran IV -264
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.23.16. Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00 1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00
1.20.23.16.03. Pelatihan ketrampilan usaha industri
kerajinan
1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00 1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00
1.20.23.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00
1.20.23.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00
1.20.24. KELURAHAN BINTORO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.24.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.24.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
BERENCANA
216.315.000,00 2.687.866.000,00 1.411.979.500,00 4.316.160.500,00 217.315.000,00 2.628.476.000,00 1.567.664.500,00 4.413.455.500,00 97.295.000,00 2,25
1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
75.000.000,00 380.700.000,00 455.700.000,00 75.000.000,00 390.800.000,00 465.800.000,00 10.100.000,00 2,22
1.22.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 17.645.000,00 17.645.000,00 17.645.000,00 17.645.000,00
1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
31.815.000,00 31.815.000,00 31.915.000,00 31.915.000,00 100.000,00 0,31
1.22.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.080.000,00 48.080.000,00 48.080.000,00 48.080.000,00
1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00 162,50
1.22.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00
1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.040.000,00 4.040.000,00 4.040.000,00 4.040.000,00
1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 39.720.000,00 39.720.000,00 39.720.000,00 39.720.000,00
1.22.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
212.700.000,00 212.700.000,00 216.200.000,00 216.200.000,00 3.500.000,00 1,65
1.22.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00
1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
490.000,00 343.041.000,00 1.135.929.500,00 1.479.460.500,00 490.000,00 178.541.000,00 1.284.514.500,00 1.463.545.500,00 (15.915.000,00) (1,08)
Lampiran IV -265
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 808.500.000,00 808.500.000,00 808.500.000,00 808.500.000,00
1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.233.500,00 180.233.500,00 205.818.500,00 205.818.500,00 25.585.000,00 14,20
1.22.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 147.196.000,00 147.196.000,00 270.196.000,00 270.196.000,00 123.000.000,00 83,56
1.22.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan
jasa
490.000,00 63.110.000,00 63.600.000,00 490.000,00 48.610.000,00 49.100.000,00 (14.500.000,00) (22,80)
1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)
1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
116.931.000,00 116.931.000,00 116.931.000,00 116.931.000,00
1.22.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1.22.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.040.000,00 63.960.000,00 65.000.000,00 1.040.000,00 146.120.000,00 147.160.000,00 82.160.000,00 126,40
1.22.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 1.040.000,00 63.960.000,00 65.000.000,00 1.040.000,00 146.120.000,00 147.160.000,00 82.160.000,00 126,40
1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
113.225.000,00 1.607.225.000,00 265.550.000,00 1.986.000.000,00 113.225.000,00 1.575.925.000,00 272.650.000,00 1.961.800.000,00 (24.200.000,00) (1,22)
1.22.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
113.225.000,00 1.607.225.000,00 265.550.000,00 1.986.000.000,00 113.225.000,00 1.575.925.000,00 272.650.000,00 1.961.800.000,00 (24.200.000,00) (1,22)
1.22.01.16. Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.22.01.16.05. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro
kecil dan menengah di perdesaan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.22.01.17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
6.000.000,00 98.500.000,00 10.500.000,00 115.000.000,00 6.000.000,00 126.325.000,00 10.500.000,00 142.825.000,00 27.825.000,00 24,20
1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
6.000.000,00 83.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00 6.000.000,00 83.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00
1.22.01.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 42.825.000,00 42.825.000,00 27.825.000,00 185,50
1.22.01.18. Program peningkatan kapasitasi
aparatur pemerintah desa
4.860.000,00 75.140.000,00 80.000.000,00 5.860.000,00 85.140.000,00 91.000.000,00 11.000.000,00 13,75
1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
4.860.000,00 75.140.000,00 80.000.000,00 5.860.000,00 85.140.000,00 91.000.000,00 11.000.000,00 13,75
1.22.01.19. Program peningkatan peran perempuan
di perdesaan
15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 110.625.000,00 126.325.000,00 6.325.000,00 5,27
Lampiran IV -266
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.19.01. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam
bidang usaha ekonomi produktif
15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 110.625.000,00 126.325.000,00 6.325.000,00 5,27
1.23. STATISTIK 127.853.000,00 178.432.000,00 6.215.000,00 312.500.000,00 127.368.000,00 173.917.000,00 6.215.000,00 307.500.000,00 (5.000.000,00) (1,60)
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00 123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00
1.06.01.15. Program pengembangan data/
informasi/ statistik daerah
123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00 123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00
1.06.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
109.455.000,00 134.330.000,00 6.215.000,00 250.000.000,00 109.455.000,00 134.330.000,00 6.215.000,00 250.000.000,00
1.06.01.15.03. Penyusunan dan Pengumpulan Data
PDRB
13.760.000,00 21.240.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)
1.06.01.15.05. Perkembangan Perekonomian Kabupaten
Demak
13.760.000,00 21.240.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
970.000,00 14.030.000,00 15.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
1.07.01.15. Program pengembangan data/
informasi/ statistik daerah
970.000,00 14.030.000,00 15.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
1.07.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00
1.07.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data
dan statistik daerah
485.000,00 4.515.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00
1.20.03.15. Program pengembangan data/
informasi/ statistik daerah
3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00
1.20.03.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00
1.24. KEARSIPAN 150.230.000,00 556.417.000,00 1.168.153.000,00 1.874.800.000,00 146.090.000,00 577.382.000,00 1.154.970.000,00 1.878.442.000,00 3.642.000,00 0,19
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 10.250.000,00 24.750.000,00 35.000.000,00 10.250.000,00 49.750.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43
1.20.03.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
2.750.000,00 7.250.000,00 10.000.000,00 2.750.000,00 17.250.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1.20.03.15.07. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi
kearsipan
2.750.000,00 7.250.000,00 10.000.000,00 2.750.000,00 17.250.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1.20.03.16. Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 32.500.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00
1.20.03.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00
1.20.03.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Lampiran IV -267
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
1.20.05.16. Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
1.20.05.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip
daerah
10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)
1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 129.080.000,00 512.567.000,00 1.168.153.000,00 1.809.800.000,00 124.940.000,00 513.532.000,00 1.154.970.000,00 1.793.442.000,00 (16.358.000,00) (0,90)
1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
49.500.000,00 151.300.000,00 200.800.000,00 49.500.000,00 139.300.000,00 188.800.000,00 (12.000.000,00) (5,98)
1.24.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
85.200.000,00 85.200.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 (12.000.000,00) (14,08)
1.24.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
1.24.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.24.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.24.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.24.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1.24.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.24.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 42.000.000,00 500.000,00 42.500.000,00 42.000.000,00 500.000,00 42.500.000,00
1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.400.000,00 86.900.000,00 242.700.000,00 334.000.000,00 1.100.000,00 91.900.000,00 240.700.000,00 333.700.000,00 (300.000,00) (0,09)
1.24.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 1.100.000,00 3.900.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 1.100.000,00 3.900.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00
1.24.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.100.000,00 74.900.000,00 76.000.000,00 73.900.000,00 73.900.000,00 (2.100.000,00) (2,76)
1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 1.100.000,00 48.900.000,00 50.000.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 (10.100.000,00) (20,20)
1.24.01.02.10. Pengadaan Mebelair 1.100.000,00 28.900.000,00 30.000.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 6.900.000,00 23,00
1.24.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00
1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Lampiran IV -268
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.24.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.24.01.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
20.595.000,00 20.855.000,00 68.550.000,00 110.000.000,00 17.595.000,00 20.855.000,00 68.550.000,00 107.000.000,00 (3.000.000,00) (2,73)
1.24.01.15.02. Pengumpulan data 3.105.000,00 6.895.000,00 10.000.000,00 3.105.000,00 6.895.000,00 10.000.000,00
1.24.01.15.03. Pengklasifikasian data 4.255.000,00 5.745.000,00 10.000.000,00 4.255.000,00 5.745.000,00 10.000.000,00
1.24.01.15.05. Pengadaan sarana penyimpanan 550.000,00 900.000,00 68.550.000,00 70.000.000,00 550.000,00 900.000,00 68.550.000,00 70.000.000,00
1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan 12.685.000,00 7.315.000,00 20.000.000,00 9.685.000,00 7.315.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) (15,00)
1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
16.635.000,00 120.462.000,00 856.903.000,00 994.000.000,00 14.960.000,00 120.462.000,00 845.720.000,00 981.142.000,00 (12.858.000,00) (1,29)
1.24.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
3.100.000,00 53.997.000,00 856.903.000,00 914.000.000,00 1.425.000,00 53.997.000,00 845.720.000,00 901.142.000,00 (12.858.000,00) (1,41)
1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip
daerah
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 13.535.000,00 31.465.000,00 45.000.000,00 13.535.000,00 31.465.000,00 45.000.000,00
1.24.01.17. Program pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana kearsipan
5.795.000,00 49.205.000,00 55.000.000,00 5.795.000,00 49.205.000,00 55.000.000,00
1.24.01.17.02. Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah 1.885.000,00 33.115.000,00 35.000.000,00 1.885.000,00 33.115.000,00 35.000.000,00
1.24.01.17.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kondisi situasi data
3.910.000,00 16.090.000,00 20.000.000,00 3.910.000,00 16.090.000,00 20.000.000,00
1.24.01.18. Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
32.155.000,00 43.845.000,00 76.000.000,00 35.990.000,00 51.810.000,00 87.800.000,00 11.800.000,00 15,53
1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
2.785.000,00 7.215.000,00 10.000.000,00 2.785.000,00 7.215.000,00 10.000.000,00
1.24.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
12.410.000,00 13.590.000,00 26.000.000,00 12.410.000,00 13.590.000,00 26.000.000,00
1.24.01.18.03. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi pemerintah/ swasta
16.960.000,00 23.040.000,00 40.000.000,00 20.795.000,00 31.005.000,00 51.800.000,00 11.800.000,00 29,50
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 147.048.000,00 1.776.827.050,00 1.007.354.950,00 2.931.230.000,00 147.048.000,00 1.715.952.450,00 986.599.750,00 2.849.600.200,00 (81.629.800,00) (2,78)
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
112.008.000,00 1.105.859.050,00 870.854.950,00 2.088.722.000,00 112.008.000,00 1.044.984.450,00 850.099.750,00 2.007.092.200,00 (81.629.800,00) (3,91)
Lampiran IV -269
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.15. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Masa
63.443.000,00 649.424.050,00 870.854.950,00 1.583.722.000,00 63.443.000,00 638.449.450,00 824.199.750,00 1.526.092.200,00 (57.629.800,00) (3,64)
1.07.01.15.02. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
10.785.000,00 487.585.550,00 460.129.450,00 958.500.000,00 10.785.000,00 476.610.950,00 483.579.050,00 970.975.000,00 12.475.000,00 1,30
1.07.01.15.03. Pembinaan dan pengembangan sumber
daya komunikasi dan informasi
52.658.000,00 161.838.500,00 410.725.500,00 625.222.000,00 52.658.000,00 161.838.500,00 340.620.700,00 555.117.200,00 (70.104.800,00) (11,21)
1.07.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informatika
17.760.000,00 112.240.000,00 130.000.000,00 17.760.000,00 88.240.000,00 106.000.000,00 (24.000.000,00) (18,46)
1.07.01.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
17.760.000,00 112.240.000,00 130.000.000,00 17.760.000,00 88.240.000,00 106.000.000,00 (24.000.000,00) (18,46)
1.07.01.18. Program kerjasama informasi dengan
mas media
30.805.000,00 344.195.000,00 375.000.000,00 30.805.000,00 318.295.000,00 25.900.000,00 375.000.000,00
1.07.01.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan
daerah
22.280.000,00 77.720.000,00 100.000.000,00 22.280.000,00 77.720.000,00 100.000.000,00
1.07.01.18.02. Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.010.000,00 70.990.000,00 75.000.000,00 4.010.000,00 70.990.000,00 75.000.000,00
1.07.01.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
4.515.000,00 195.485.000,00 200.000.000,00 4.515.000,00 169.585.000,00 25.900.000,00 200.000.000,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 35.040.000,00 670.968.000,00 136.500.000,00 842.508.000,00 35.040.000,00 670.968.000,00 136.500.000,00 842.508.000,00
1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Masa
34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00
1.20.03.15.05. Pengadaan alat sudio dan komunikasi 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00
1.20.03.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informatika
13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.03.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.03.18. Program kerjasama informasi dengan
mas media
35.040.000,00 657.468.000,00 102.500.000,00 795.008.000,00 35.040.000,00 657.468.000,00 102.500.000,00 795.008.000,00
1.20.03.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan
daerah
18.240.000,00 545.635.000,00 563.875.000,00 18.240.000,00 523.135.000,00 541.375.000,00 (22.500.000,00) (3,99)
1.20.03.18.02. Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
16.800.000,00 111.833.000,00 102.500.000,00 231.133.000,00 16.800.000,00 134.333.000,00 102.500.000,00 253.633.000,00 22.500.000,00 9,73
1.26. PERPUSTAKAAN 85.660.000,00 203.567.000,00 85.700.000,00 374.927.000,00 106.735.000,00 198.850.000,00 135.700.000,00 441.285.000,00 66.358.000,00 17,70
1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 85.660.000,00 203.567.000,00 85.700.000,00 374.927.000,00 106.735.000,00 198.850.000,00 135.700.000,00 441.285.000,00 66.358.000,00 17,70
1.24.01.15. Program Promosi Perpustakaan 13.235.000,00 47.192.000,00 60.427.000,00 13.235.000,00 47.192.000,00 50.000.000,00 110.427.000,00 50.000.000,00 82,74
1.24.01.15.01. Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
13.235.000,00 47.192.000,00 60.427.000,00 13.235.000,00 47.192.000,00 50.000.000,00 110.427.000,00 50.000.000,00 82,74
Lampiran IV -270
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.01.16. Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
8.970.000,00 66.830.000,00 85.700.000,00 161.500.000,00 30.045.000,00 62.113.000,00 85.700.000,00 177.858.000,00 16.358.000,00 10,13
1.24.01.16.01. Penyediaan Bahan Pustaka 34.300.000,00 85.700.000,00 120.000.000,00 34.300.000,00 85.700.000,00 120.000.000,00
1.24.01.16.02. Pengolahan Bahan dan Layanan Pustaka 4.050.000,00 17.450.000,00 21.500.000,00 25.125.000,00 12.733.000,00 37.858.000,00 16.358.000,00 76,08
1.24.01.16.04. Pengembangan Perpustakaan Berbasis TI 4.920.000,00 15.080.000,00 20.000.000,00 4.920.000,00 15.080.000,00 20.000.000,00
1.24.01.18. Program Pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
63.455.000,00 89.545.000,00 153.000.000,00 63.455.000,00 89.545.000,00 153.000.000,00
1.24.01.18.01. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
3.005.000,00 13.995.000,00 17.000.000,00 3.005.000,00 13.995.000,00 17.000.000,00
1.24.01.18.02. Pengembangan minat dan budaya baca 56.890.000,00 50.110.000,00 107.000.000,00 56.890.000,00 50.110.000,00 107.000.000,00
1.24.01.18.03. Supervisi, pembinaan, stimulasi pada
perpustakaan umum, khusus, sekolah dan
perpustakaan masyarakat
3.560.000,00 11.440.000,00 15.000.000,00 3.560.000,00 11.440.000,00 15.000.000,00
1.24.01.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
2. URUSAN PILIHAN 888.150.000,00 39.634.168.000,00 23.473.463.800,00 63.995.781.800,00 921.005.000,00 42.313.029.600,00 24.246.780.200,00 67.480.814.800,00 3.485.033.000,00 5,45
2.01. PERTANIAN 326.530.000,00 18.151.601.500,00 1.061.824.300,00 19.539.955.800,00 349.675.000,00 18.586.870.500,00 963.274.300,00 19.899.819.800,00 359.864.000,00 1,84
1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00
1.20.06.16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00
1.20.06.16.26. Penelitian dan pengembangan teknologi
bioteknologi
10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.15.19. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.15.19.03. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN
95.365.000,00 2.118.135.000,00 883.264.300,00 3.096.764.300,00 102.135.000,00 2.161.525.000,00 883.264.300,00 3.146.924.300,00 50.160.000,00 1,62
1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
22.505.000,00 640.995.000,00 22.500.000,00 686.000.000,00 24.305.000,00 639.195.000,00 22.500.000,00 686.000.000,00
1.21.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 8.885.000,00 491.115.000,00 500.000.000,00 10.685.000,00 489.315.000,00 500.000.000,00
1.21.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00
Lampiran IV -271
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 3.070.000,00 17.930.000,00 21.000.000,00 3.070.000,00 17.930.000,00 21.000.000,00
1.21.01.15.06. Pendamping PUAP 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00
1.21.01.15.07. Pendampingan program dan rencana
kerja penyuluh pertanian
835.000,00 29.165.000,00 30.000.000,00 835.000,00 29.165.000,00 30.000.000,00
1.21.01.15.09. Pendamping pos pelayanan penyuluh
desa
2.500.000,00 22.500.000,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 25.000.000,00
1.21.01.15.10. Penilaian kemampuan kelompok tani 1.285.000,00 18.715.000,00 20.000.000,00 1.285.000,00 18.715.000,00 20.000.000,00
1.21.01.15.12. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani 2.490.000,00 27.510.000,00 30.000.000,00 2.490.000,00 27.510.000,00 30.000.000,00
1.21.01.16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
57.950.000,00 932.050.000,00 860.764.300,00 1.850.764.300,00 61.985.000,00 943.175.000,00 860.764.300,00 1.865.924.300,00 15.160.000,00 0,82
1.21.01.16.01. Penanganan daerah rawan pangan 2.550.000,00 57.450.000,00 60.000.000,00 2.550.000,00 57.450.000,00 60.000.000,00
1.21.01.16.02. Penyusunan data base potensi produksi
pangan
1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00
1.21.01.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
5.235.000,00 94.765.000,00 100.000.000,00 5.235.000,00 94.765.000,00 100.000.000,00
1.21.01.16.10. Pemantauan dan analisis akses pangan
masyarakat
17.850.000,00 12.150.000,00 30.000.000,00 17.850.000,00 12.150.000,00 30.000.000,00
1.21.01.16.12. Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
5.250.000,00 294.750.000,00 300.000.000,00 5.250.000,00 294.750.000,00 300.000.000,00
1.21.01.16.13. Pengembangan cadangan pangan daerah 2.070.000,00 17.930.000,00 20.000.000,00 2.070.000,00 17.930.000,00 20.000.000,00
1.21.01.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan 2.490.000,00 72.510.000,00 75.000.000,00 2.490.000,00 72.510.000,00 75.000.000,00
1.21.01.16.18. Pengembangan lumbung pangan desa 1.260.000,00 28.740.000,00 30.000.000,00 1.260.000,00 28.740.000,00 30.000.000,00
1.21.01.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.550.000,00 17.450.000,00 20.000.000,00 2.550.000,00 17.450.000,00 20.000.000,00
1.21.01.16.24. Koordinasi perumusan kebijakan
pertanahan dan infrastruktur pertanian dan
perdesaan
3.205.000,00 21.795.000,00 25.000.000,00 3.205.000,00 21.795.000,00 25.000.000,00
1.21.01.16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk pertanian
6.000.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00 6.000.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00
1.21.01.16.31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.780.000,00 88.220.000,00 95.000.000,00 6.780.000,00 88.220.000,00 95.000.000,00
1.21.01.16.32. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan
kecamatan Wonosalam
397.764.300,00 397.764.300,00 2.035.000,00 5.865.000,00 397.764.300,00 405.664.300,00 7.900.000,00 1,99
1.21.01.16.33. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan
kecamatan Gajah (Lanjutan)
82.500.000,00 82.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 82.500.000,00 84.150.000,00 1.650.000,00 2,00
1.21.01.16.34. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan
Kecamatan Kebonagung (Lanjutan)
82.500.000,00 82.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 82.500.000,00 84.150.000,00 1.650.000,00 2,00
Lampiran IV -272
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.01.16.35. Pembangunan lumbung Pangan
Kecamatan Demak (Lanjutan)
198.000.000,00 198.000.000,00 700.000,00 3.260.000,00 198.000.000,00 201.960.000,00 3.960.000,00 2,00
1.21.01.16.36. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
BPP
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.21.01.16.37. Temu teknis pengolahan pangan 1.510.000,00 18.490.000,00 20.000.000,00 1.510.000,00 18.490.000,00 20.000.000,00
1.21.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
6.250.000,00 118.750.000,00 125.000.000,00 6.250.000,00 118.750.000,00 125.000.000,00
1.21.01.17.02. Fasilitasi kerjasama
regional/nasional/internasional penyediaan
hasil produksi pertanian/perkebunan
komplementer
2.655.000,00 22.345.000,00 25.000.000,00 2.655.000,00 22.345.000,00 25.000.000,00
1.21.01.17.07. Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
3.595.000,00 96.405.000,00 100.000.000,00 3.595.000,00 96.405.000,00 100.000.000,00
1.21.01.18. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
4.015.000,00 255.985.000,00 260.000.000,00 4.950.000,00 290.050.000,00 295.000.000,00 35.000.000,00 13,46
1.21.01.18.01. Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
650.000,00 24.350.000,00 25.000.000,00 650.000,00 24.350.000,00 25.000.000,00
1.21.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.415.000,00 98.585.000,00 100.000.000,00 1.415.000,00 98.585.000,00 100.000.000,00
1.21.01.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.21.01.18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
75.000.000,00 75.000.000,00 935.000,00 109.065.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00 46,67
1.21.01.18.06. Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok
tanam
1.660.000,00 18.340.000,00 20.000.000,00 1.660.000,00 18.340.000,00 20.000.000,00
1.21.01.18.09. Magang petani muda study lapang
penyuluh PNS, swadaya dan swasta
290.000,00 19.710.000,00 20.000.000,00 290.000,00 19.710.000,00 20.000.000,00
1.21.01.20. Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
4.645.000,00 170.355.000,00 175.000.000,00 4.645.000,00 170.355.000,00 175.000.000,00
1.21.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1.790.000,00 38.210.000,00 40.000.000,00 1.790.000,00 38.210.000,00 40.000.000,00
1.21.01.20.05. Pembinaan dan penyelenggaraan
penyuluhan di Tk Kabupaten
485.000,00 24.515.000,00 25.000.000,00 485.000,00 24.515.000,00 25.000.000,00
1.21.01.20.07. Revitalisasi penyuluhan pertanian 670.000,00 84.330.000,00 85.000.000,00 670.000,00 84.330.000,00 85.000.000,00
1.21.01.20.08. Pembinaan Pola Karir Penyuluh 1.700.000,00 23.300.000,00 25.000.000,00 1.700.000,00 23.300.000,00 25.000.000,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN 220.465.000,00 15.994.166.500,00 178.560.000,00 16.393.191.500,00 236.840.000,00 16.386.045.500,00 80.010.000,00 16.702.895.500,00 309.704.000,00 1,89
Lampiran IV -273
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
60.400.000,00 255.100.000,00 315.500.000,00 58.000.000,00 279.500.000,00 337.500.000,00 22.000.000,00 6,97
2.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
2.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
40.000.000,00 40.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00 5,00
2.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.700.000,00 29.700.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 2.400.000,00 8,08
2.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
2.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 43.100.000,00 43.100.000,00 43.100.000,00 43.100.000,00
2.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
74.000.000,00 74.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 20.000.000,00 27,03
2.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 38.400.000,00 300.000,00 38.700.000,00 36.000.000,00 300.000,00 36.300.000,00 (2.400.000,00) (6,20)
2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
101.000.000,00 41.600.000,00 142.600.000,00 101.000.000,00 41.600.000,00 142.600.000,00
2.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.01.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00
2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.01.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00
2.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00
2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.880.000,00 18.120.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)
Lampiran IV -274
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.05.02. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.880.000,00 18.120.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)
2.01.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
5.280.000,00 178.120.000,00 183.400.000,00 8.825.000,00 274.575.000,00 283.400.000,00 100.000.000,00 54,53
2.01.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.530.000,00 41.870.000,00 43.400.000,00 1.530.000,00 41.870.000,00 43.400.000,00
2.01.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
2.085.000,00 12.915.000,00 15.000.000,00 2.085.000,00 12.915.000,00 15.000.000,00
2.01.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.665.000,00 23.335.000,00 25.000.000,00 1.110.000,00 23.890.000,00 25.000.000,00
2.01.01.15.04. Peningkatan sistem insentif dan
disinsentif bagi petani/kelompok tani
(BAN-GUB)
100.000.000,00 100.000.000,00 4.100.000,00 195.900.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
35.870.000,00 1.416.979.500,00 36.960.000,00 1.489.809.500,00 43.420.000,00 1.655.683.500,00 38.410.000,00 1.737.513.500,00 247.704.000,00 16,63
2.01.01.16.05. Laporan berkala kondisi ketahanan
pangan daerah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.01.01.16.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
23.625.000,00 49.905.000,00 73.530.000,00 31.500.000,00 135.214.000,00 166.714.000,00 93.184.000,00 126,73
2.01.01.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
305.000,00 9.695.000,00 10.000.000,00 305.000,00 9.695.000,00 10.000.000,00
2.01.01.16.12. Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
13.040.000,00 36.960.000,00 50.000.000,00 81.860.000,00 36.960.000,00 118.820.000,00 68.820.000,00 137,64
2.01.01.16.15. Pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija
84.250.000,00 1.450.000,00 85.700.000,00 85.700.000,00
2.01.01.16.16. Pengembangan diversifikasi tanaman 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.01.01.16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk pertanian
11.940.000,00 1.188.060.000,00 1.200.000.000,00 11.615.000,00 1.188.385.000,00 1.200.000.000,00
2.01.01.16.31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.01.01.16.38. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pertanian (Sisa DAK Tahun 2012 dan 2013)
34.109.500,00 34.109.500,00 34.109.500,00 34.109.500,00
2.01.01.16.39. Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove
(Sisa DAK Kehutanan 2012)
32.170.000,00 32.170.000,00 32.170.000,00 32.170.000,00
2.01.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00 4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00
2.01.01.17.07. Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00 4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00
2.01.01.18. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
49.615.000,00 7.912.267.000,00 7.961.882.000,00 53.875.000,00 7.908.007.000,00 7.961.882.000,00
Lampiran IV -275
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.18.01. Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
16.095.000,00 63.905.000,00 80.000.000,00 16.095.000,00 63.905.000,00 80.000.000,00
2.01.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
7.746.882.000,00 7.746.882.000,00 7.746.882.000,00 7.746.882.000,00
2.01.01.18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.665.000,00 33.335.000,00 35.000.000,00 1.665.000,00 33.335.000,00 35.000.000,00
2.01.01.18.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31.855.000,00 68.145.000,00 100.000.000,00 36.115.000,00 63.885.000,00 100.000.000,00
2.01.01.19. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
37.305.000,00 4.742.695.000,00 100.000.000,00 4.880.000.000,00 37.305.000,00 4.742.695.000,00 4.780.000.000,00 (100.000.000,00) (2,05)
2.01.01.19.02. Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
24.335.000,00 3.175.665.000,00 3.200.000.000,00 24.335.000,00 3.175.665.000,00 3.200.000.000,00
2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
12.970.000,00 337.030.000,00 350.000.000,00 12.970.000,00 337.030.000,00 350.000.000,00
2.01.01.19.11. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Desa Tlogosih RT 3 RW 2 Kec.
Kebonagaung
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.01.01.19.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Blok Gedangan Desa Tanjunganyar Gajah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.01.01.19.15. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Kelompok Tani Sido Mulyo Desa Mulyorejo
Kec. Demak
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.01.01.19.17. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Kelompok Tani Sido Maju Desa Kenduren
Kec. Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.01.01.19.19. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Dukuh Kedung Desa Jatimulyo RT 03 RW
05 Kec. Bonang
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.01.01.19.20. Betonisasi JUT RT 03 RW 04 Dk. Karang
Malang Desa Doreng Kec. Wonosalam
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
2.01.01.19.21. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Penghubung Desa Pasir Menuju Rejosari
Mijen
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
2.01.01.19.22. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Desa Sumberejo Bonang
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
2.01.01.19.23. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT
01/03 Desa Turitempel Kec. Guntur
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -276
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.19.24. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)
(Makadam) RT 01/01 dari T/38c s/d
Jembatan Telepunan Desa Megonten Kec.
Kebonagung
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.01.01.19.25. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)
(Makadam) Desa Babat Kec. Kebonagaung
(Mulai dari pintu DAM Babat s/d T.38)
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.01.01.19.26. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)
Dukuh Tembiring RT 07/03 Kelurahan
Bintoro Kec. Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.01.01.19.27. Pembangunan Sersier Kelompok Tani
Pogok Pringan Makmur Desa Kenduren
Wedung
50.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
2.01.01.19.29. Betonisasi JUT RT 04 RW 02 Desa Soko
Kidul Kec. Kebonagung
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.01.01.19.31. Pembangunan JUT RW 2 dan RW 5 desa
Mulyorejo Kec. Demak
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.01.01.21. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
600.000,00 24.400.000,00 25.000.000,00 600.000,00 34.400.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
2.01.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
600.000,00 24.400.000,00 25.000.000,00 600.000,00 34.400.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
2.01.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
23.545.000,00 1.171.455.000,00 1.195.000.000,00 28.370.000,00 1.186.630.000,00 1.215.000.000,00 20.000.000,00 1,67
2.01.01.22.01. Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
1.835.000,00 18.165.000,00 20.000.000,00 1.835.000,00 18.165.000,00 20.000.000,00
2.01.01.22.08. Pengembangan agribisnis peternakan 9.880.000,00 1.040.120.000,00 1.050.000.000,00 9.880.000,00 1.040.120.000,00 1.050.000.000,00
2.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.875.000,00 31.125.000,00 35.000.000,00 8.700.000,00 46.300.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14
2.01.01.22.10. Evaluasi, Penilaian dan Penertiban
Ternak Pemerintah
7.030.000,00 32.970.000,00 40.000.000,00 7.030.000,00 32.970.000,00 40.000.000,00
2.01.01.22.11. Pengembangan Budidaya Ternak Itik 925.000,00 49.075.000,00 50.000.000,00 925.000,00 49.075.000,00 50.000.000,00
2.01.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00 1.250.000,00 128.750.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 30,00
2.01.01.23.09. Pengembangan pusat-pusat
penampungan produksi hasil peternakan
masyarakat
475.000,00 29.525.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.01.01.23.14. Fasilitasi Pembangunan Pasar Hewan
Gajah
775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00 775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00
2.02. KEHUTANAN 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24
Lampiran IV -277
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01. DINAS PERTANIAN 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24
2.01.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24
2.01.01.16.01. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi
dan penghijauan hutan
1.090.000,00 48.910.000,00 50.000.000,00 1.090.000,00 48.910.000,00 50.000.000,00
2.01.01.16.02. Pembuatan bibit/benih tanaman
kehutanan (DAK Kehutanan 2014)
300.000,00 1.255.310.000,00 50.024.000,00 1.305.634.000,00 300.000,00 1.255.310.000,00 50.024.000,00 1.305.634.000,00
2.01.01.16.05. Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan
lahan
3.030.000,00 19.145.000,00 17.825.000,00 40.000.000,00 3.030.000,00 19.145.000,00 17.825.000,00 40.000.000,00
2.01.01.16.08. Penghijauan Lingkungan dan MPTS (Multi
Purpose Trees Species) (Ban-Gub)
17.374.000,00 17.374.000,00 17.374.000,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50
1.03.01.17. Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50
1.03.01.17.02. Penyediaan jasa listrik ( LPJU) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 1.400.000.000,00 14,00
1.03.01.17.03. Meterisasi dan Pemasangan LPJU 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.01.17.04. Pemeliharaan LPJU 9.350.000,00 290.650.000,00 300.000.000,00 19.350.000,00 330.650.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67
1.03.01.17.06. Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1.03.01.17.11. Pemasangan Lampu Penerangan Khusus
Untuk Tembiring Jogo Indah
350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.01.17.12. Pemasangan Instalasi Listrik Untuk PKL
Tembiring Jogo Indah
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.04. PARIWISATA 185.185.000,00 1.249.202.500,00 55.487.500,00 1.489.875.000,00 185.485.000,00 1.436.577.500,00 216.262.500,00 1.838.325.000,00 348.450.000,00 23,39
1.20.10. KECAMATAN DEMAK 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.10.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.10.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
1.20.11.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
Lampiran IV -278
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
1.20.12. KECAMATAN DEMPET 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
1.20.12.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
1.20.12.17.07. Pengembangan sumber daya manusia
dan profesionalisme bidang pariwisata
4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.13.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.13.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.14. KECAMATAN MIJEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.14.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.14.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.15. KECAMATAN GAJAH 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
1.20.15.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
1.20.15.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
1.20.16. KECAMATAN BONANG 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.16.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.16.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.17.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.17.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.18.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Lampiran IV -279
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.18.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.19.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.19.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.20.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.20.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00
1.20.21.17. Program Pengembangan Kemitraan 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00
1.20.21.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00
1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.22.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.23.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.23.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
184.885.000,00 1.197.602.500,00 55.487.500,00 1.437.975.000,00 185.185.000,00 1.384.977.500,00 216.262.500,00 1.786.425.000,00 348.450.000,00 24,23
2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
145.020.000,00 160.955.000,00 500.000,00 306.475.000,00 145.020.000,00 228.455.000,00 500.000,00 373.975.000,00 67.500.000,00 22,02
2.04.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2.04.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Lampiran IV -280
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.04.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00
2.04.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00
2.04.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
2.04.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 71,43
2.04.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2.04.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00
2.04.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.04.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
2.04.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
69.455.000,00 69.455.000,00 94.455.000,00 94.455.000,00 25.000.000,00 35,99
2.04.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 138.000.000,00 300.000,00 138.300.000,00 138.000.000,00 30.300.000,00 168.300.000,00 30.000.000,00 21,69
2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
41.000.000,00 41.000.000,00 66.000.000,00 156.500.000,00 222.500.000,00 181.500.000,00 442,68
2.04.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
2.04.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
2.04.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00
2.04.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.04.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00
2.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00
2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
13.200.000,00 238.300.000,00 11.000.000,00 262.500.000,00 13.200.000,00 266.950.000,00 11.000.000,00 291.150.000,00 28.650.000,00 10,91
2.04.01.15.03. Pengembangan jaringan kerjasama
promosi pariwisata
32.500.000,00 32.500.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 (4.300.000,00) (13,23)
2.04.01.15.04. Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
12.000.000,00 17.000.000,00 11.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 11.000.000,00 40.000.000,00
Lampiran IV -281
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.04.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
1.200.000,00 188.800.000,00 190.000.000,00 1.200.000,00 221.750.000,00 222.950.000,00 32.950.000,00 17,34
2.04.01.16. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
12.275.000,00 208.737.500,00 43.987.500,00 265.000.000,00 12.275.000,00 260.462.500,00 48.262.500,00 321.000.000,00 56.000.000,00 21,13
2.04.01.16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
12.275.000,00 208.737.500,00 43.987.500,00 265.000.000,00 12.275.000,00 260.462.500,00 48.262.500,00 321.000.000,00 56.000.000,00 21,13
2.04.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 14.390.000,00 505.610.000,00 520.000.000,00 14.690.000,00 520.110.000,00 534.800.000,00 14.800.000,00 2,85
2.04.01.17.03. Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
6.890.000,00 433.110.000,00 440.000.000,00 7.190.000,00 442.610.000,00 449.800.000,00 9.800.000,00 2,23
2.04.01.17.05. Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
7.500.000,00 32.500.000,00 40.000.000,00 7.500.000,00 37.500.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50
2.04.01.17.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 158.970.000,00 4.459.544.000,00 4.604.440.000,00 9.222.954.000,00 158.970.000,00 4.772.519.600,00 4.709.842.400,00 9.641.332.000,00 418.378.000,00 4,54
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.01.17. Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumber Daya Laut
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.01.17.01. Penyuluhan hukum dalam
penyalahgunaan sumberdaya laut
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 158.970.000,00 4.444.544.000,00 4.604.440.000,00 9.207.954.000,00 158.970.000,00 4.757.519.600,00 4.709.842.400,00 9.626.332.000,00 418.378.000,00 4,54
2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
69.000.000,00 201.205.000,00 1.500.000,00 271.705.000,00 69.000.000,00 201.205.000,00 1.500.000,00 271.705.000,00
2.05.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00
2.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
54.400.000,00 1.500.000,00 55.900.000,00 54.400.000,00 1.500.000,00 55.900.000,00
2.05.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
2.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00
2.05.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
17.355.000,00 17.355.000,00 17.355.000,00 17.355.000,00
2.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
2.05.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00
Lampiran IV -282
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.05.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00
2.05.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00
2.05.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00
2.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
435.000,00 149.565.000,00 58.640.000,00 208.640.000,00 435.000,00 149.565.000,00 58.640.000,00 208.640.000,00
2.05.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 58.640.000,00 58.640.000,00 58.640.000,00 58.640.000,00
2.05.01.02.12. monitoring dan evaluasi kegiatan 435.000,00 49.565.000,00 50.000.000,00 435.000,00 49.565.000,00 50.000.000,00
2.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
2.05.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.05.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.05.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.05.01.15. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
2.620.000,00 405.380.000,00 928.700.000,00 1.336.700.000,00 2.620.000,00 405.380.000,00 928.700.000,00 1.336.700.000,00
2.05.01.15.03. Pembangunan Gudang Penampungan
Garam
170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
2.05.01.15.04. Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Penambak Garam
850.000,00 59.150.000,00 60.000.000,00 850.000,00 59.150.000,00 60.000.000,00
2.05.01.15.05. Pembuatan Kincir Untuk Tambak Garam 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.05.01.15.06. Pembangunan Dermaga Untuk Petani
Garam
300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
2.05.01.15.07. Pembangunan Jembatan Akses Tambak
Garam
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.05.01.15.08. Pembangunan Jalan Produksi Tambak
Garam (DAK dan Pendamping)
150.700.000,00 150.700.000,00 150.700.000,00 150.700.000,00
2.05.01.15.09. Pembangunan Jembatan Kayu Produksi
Tambak Garam (DAK dan Pendamping)
66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00
2.05.01.15.10. Pemberdayaan / Pembinaan Masyarakat
Pesisir Berbasis Gender
1.035.000,00 68.965.000,00 70.000.000,00 1.035.000,00 68.965.000,00 70.000.000,00
2.05.01.15.11. Pendampingan PNPM - KP, PDPT dan
PUGAR
58.000.000,00 42.000.000,00 100.000.000,00 58.000.000,00 42.000.000,00 100.000.000,00
Lampiran IV -283
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.15.12. Pengembangan Usaha Garam Rakyat 735.000,00 119.265.000,00 120.000.000,00 735.000,00 119.265.000,00 120.000.000,00
2.05.01.18. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
14.625.000,00 335.235.000,00 805.500.000,00 1.155.360.000,00 14.625.000,00 335.235.000,00 805.500.000,00 1.155.360.000,00
2.05.01.18.02. Penanaman mangrove 355.000,00 174.645.000,00 175.000.000,00 355.000,00 174.645.000,00 175.000.000,00
2.05.01.18.04. Gerakan bersih pantai dan laut 435.000,00 39.565.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 435.000,00 39.565.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00
2.05.01.18.07. Sosialisasi pelestarian ekosistem
mangrove
3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00 3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00
2.05.01.18.08. Pembangunan / Pengadaan Sarana dan
Prasarana Untuk Peningkatan Mitigasi
Bencana (DAK dan Pendamping)
759.000.000,00 759.000.000,00 759.000.000,00 759.000.000,00
2.05.01.18.09. Pengawasan wilayah pesisir dan pantai 10.435.000,00 29.425.000,00 26.500.000,00 66.360.000,00 10.435.000,00 29.425.000,00 26.500.000,00 66.360.000,00
2.05.01.18.10. Pengadaan Sarana Penunjang Untuk
Pengawasan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.05.01.18.11. Pendampingan Operasional BSPS
Nelayan Kemenpera
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2.05.01.20. Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
23.750.000,00 1.396.250.000,00 596.000.000,00 2.016.000.000,00 23.750.000,00 1.396.250.000,00 596.000.000,00 2.016.000.000,00
2.05.01.20.04. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perbenihan
150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00
2.05.01.20.05. Penunjang Operasional Kegiatan Fisik 14.500.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00 14.500.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00
2.05.01.20.08. Pembinaan Program PUMP Budidaya 2.250.000,00 32.750.000,00 35.000.000,00 2.250.000,00 32.750.000,00 35.000.000,00
2.05.01.20.09. Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam
Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele dan
Bantuan Bibit Ikan Lele dan Pakan)
300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.10. Pelatihan Teknik Budidaya Ikan Nila dan
Bantuan Bibit Ikan Nila dan Pakan
300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.11. Pembinaan dan Bantuan Bibit Ikan
Bandeng
300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.12. Pembinaan dan Bantuan Bibit Udang
Vannamae dan Pakan
300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.13. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya
Perikanan Lele (DBHCHT)
600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00
2.05.01.20.14. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya
Gurame (DBHCHT) serta bantuan bibit dan
pakan
600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00
Lampiran IV -284
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.20.15. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya
Perikanan Nila(DBHCHT) serta bantuan bibit
dan pakan
600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00
2.05.01.20.16. Pengadaan pakan ikan BBI Bintoro
(APBD)
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.05.01.20.17. Pengadaan Induk Ikan di BBI Bintoro 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.18. Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Budidaya Perikanan (DAK dan
Pendamping)
209.000.000,00 209.000.000,00 209.000.000,00 209.000.000,00
2.05.01.20.20. Pembangunan Jalan Produksi Tambak 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
2.05.01.20.22. Pendampingan Kegiatan Sertifikasi Hak
Atas Tanah Pembudidaya
4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.20.23. Pembuatan Unit Percontohan Kolam Air
Tawar
187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00
2.05.01.20.24. Pengadaan Peralatan Budidaya
Perikanan
150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
2.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
26.150.000,00 1.023.599.000,00 578.000.000,00 1.627.749.000,00 26.150.000,00 1.071.512.600,00 683.402.400,00 1.781.065.000,00 153.316.000,00 9,42
2.05.01.21.06. Sosialisasi UU perikanan dan
keselamatan di laut
4.400.000,00 30.600.000,00 35.000.000,00 4.400.000,00 30.600.000,00 35.000.000,00
2.05.01.21.07. Monev dan Pembinaan TPI 6.000.000,00 44.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.21.08. Pendampingan program bantuan kapal 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.21.09. Padat karya nelayan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.05.01.21.11. Peningkatan dan pembangunan sarana
dan prasarana perikanan tangkap (DAK dan
Pendamping)
474.749.000,00 578.000.000,00 1.052.749.000,00 394.213.600,00 658.535.400,00 1.052.749.000,00
2.05.01.21.14. Penyusunan Data Statistik Perairan
Umum / Daratan
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.21.15. Penyaluran beras paceklik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.05.01.21.16. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00
2.05.01.21.18. Pendampingan Program PUMP Perikanan
Tangkap
5.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00
2.05.01.21.19. Pembuatan Kartu Nelayan 3.750.000,00 31.250.000,00 35.000.000,00 3.750.000,00 31.250.000,00 35.000.000,00
2.05.01.21.20. Peningkatan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap (Ban Gub)
14.867.000,00 14.867.000,00 14.867.000,00
Lampiran IV -285
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.21.22. Pengadaan alat uji hammer test 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.05.01.21.23. Pengadaan Cool Bax (Sisa DAK 2013 dan
Pendamping)
128.449.000,00 128.449.000,00 128.449.000,00
2.05.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
22.390.000,00 933.310.000,00 778.100.000,00 1.733.800.000,00 22.390.000,00 998.372.000,00 778.100.000,00 1.798.862.000,00 65.062.000,00 3,75
2.05.01.23.02. Penyusunan data statistik pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan
2.310.000,00 9.690.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00 2.310.000,00 9.690.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00
2.05.01.23.04. Pendampingan P2MBG 1.510.000,00 48.490.000,00 50.000.000,00 1.510.000,00 48.490.000,00 50.000.000,00
2.05.01.23.05. Ekspo produk perikanan 5.900.000,00 44.100.000,00 50.000.000,00 5.900.000,00 44.100.000,00 50.000.000,00
2.05.01.23.06. Gemar makan ikan 2.760.000,00 97.240.000,00 100.000.000,00 2.760.000,00 97.240.000,00 100.000.000,00
2.05.01.23.07. Peningkatan pemasaran hasil perikanan 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00
2.05.01.23.08. Peningkatan kualitas pangan berbahan
baku ikan
1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00
2.05.01.23.09. Pembangunan/pengadaan sarana
prasarana pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan (DAK dan pendamping)
348.700.000,00 760.100.000,00 1.108.800.000,00 348.700.000,00 760.100.000,00 1.108.800.000,00
2.05.01.23.14. Lomba masak serba ikan tingkat
kabupaten dan provinsi
1.360.000,00 23.640.000,00 25.000.000,00 1.360.000,00 23.640.000,00 25.000.000,00
2.05.01.23.15. Pelatihan Pengolahan Ikan di Daerah
Penghasil Tembakau dan Industri Rokok
(DBHCHT)
2.910.000,00 187.090.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 2.910.000,00 187.090.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00
2.05.01.23.17. Pelitahan Pembentukan Poklahsar dan
Koperasi Bidang Usaha Perikanan
1.610.000,00 48.390.000,00 50.000.000,00 1.610.000,00 48.390.000,00 50.000.000,00
2.05.01.23.18. Pendampingan PUMP P2HP 2014 1.610.000,00 28.390.000,00 30.000.000,00 1.610.000,00 28.390.000,00 30.000.000,00
2.05.01.23.19. Pengadaan peralatan pengemasan (Sisa
DAK 2012 dan Pendamping)
65.062.000,00 65.062.000,00 65.062.000,00
2.05.01.24. Program Pengembangan Kawasan
budidaya laut, air payau dan air tawar
858.000.000,00 858.000.000,00 200.000.000,00 858.000.000,00 1.058.000.000,00 200.000.000,00 23,31
2.05.01.24.02. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan
Budidaya Air Tawar
858.000.000,00 858.000.000,00 858.000.000,00 858.000.000,00
2.05.01.24.03. Pelatihan budidaya ikan dan bantuan
peralatan
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.06. PERDAGANGAN 64.595.000,00 1.361.905.000,00 17.318.763.000,00 18.745.263.000,00 62.645.000,00 1.677.133.000,00 17.462.452.000,00 19.202.230.000,00 456.967.000,00 2,44
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
64.595.000,00 1.361.905.000,00 17.318.763.000,00 18.745.263.000,00 62.645.000,00 1.677.133.000,00 17.462.452.000,00 19.202.230.000,00 456.967.000,00 2,44
Lampiran IV -286
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
120.000.000,00 120.000.000,00 153.367.000,00 38.600.000,00 191.967.000,00 71.967.000,00 59,97
2.07.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2.07.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
45.000.000,00 45.000.000,00 78.367.000,00 38.600.000,00 116.967.000,00 71.967.000,00 159,93
2.07.01.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00
2.07.01.17.08. Membangun jejaring dengan eksportir 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00
2.07.01.18. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
48.705.000,00 1.103.795.000,00 17.318.763.000,00 18.471.263.000,00 51.355.000,00 1.381.056.000,00 17.423.852.000,00 18.856.263.000,00 385.000.000,00 2,08
2.07.01.18.01. Penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan operasional
37.730.000,00 62.270.000,00 100.000.000,00 37.730.000,00 62.270.000,00 100.000.000,00
2.07.01.18.03. Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
6.975.000,00 593.025.000,00 600.000.000,00 6.975.000,00 593.025.000,00 600.000.000,00
2.07.01.18.08. Pembangunan Pasar Mranggen 1.225.000,00 328.775.000,00 14.970.000.000,00 15.300.000.000,00 1.225.000,00 328.775.000,00 14.970.000.000,00 15.300.000.000,00
2.07.01.18.09. Pembangunan Pasar Gebang (DAK dan
Pendamping)
600.000,00 650.000,00 550.000.000,00 551.250.000,00 (551.250.000,00) (100,00)
2.07.01.18.10. Pembangunan Pasar Wedung (DAK dan
Pendamping)
600.000,00 650.000,00 605.000.000,00 606.250.000,00 (606.250.000,00) (100,00)
2.07.01.18.11. Pembangunan Pasar Gading (DAK dan
Pendamping)
600.000,00 650.000,00 550.000.000,00 551.250.000,00 (551.250.000,00) (100,00)
2.07.01.18.12. Pembangunan Pasar Wonopolo (DAK dan
Pendamping)
600.000,00 650.000,00 516.263.000,00 517.513.000,00 (517.513.000,00) (100,00)
2.07.01.18.13. Pembangunan Pasar Hewan Gajah 375.000,00 22.125.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00 375.000,00 22.125.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00
2.07.01.18.14. Perencanaan Pembangunan Pasar -
Pasar (DAK)
47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00
2.07.01.18.15. Pengawasan Pembangunan Pasar -
Pasar (DAK)
47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00
2.07.01.18.16. Pembangunan Pasar (DAK dan
Pendamping)
1.450.000,00 3.550.000,00 2.221.263.000,00 2.226.263.000,00 2.226.263.000,00
2.07.01.18.17. Studi Lalu Lintas Lingkungan Pasar
Mranggen
600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.07.01.18.18. Perencanaan DED Pasar Brambang 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.07.01.18.19. Perencanaan DED Pasar Sayung 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.07.01.18.20. Perencanaan DED Pasar Gajah 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lampiran IV -287
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.18.21. Perencanaan DED Pasar Gablok 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
2.07.01.18.22. Pengadaan sarana prasarana Pasar
Bintoro
600.000,00 4.311.000,00 95.089.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.07.01.18.23. Sewa lahan pasar sementara Pasar
Mranggen
25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
2.07.01.18.24. Pengadaan sarana prasarana Pasar
Sayung
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.07.01.19. Program Pembinaan Perdagangan Kaki
Lima dan Asongan
6.440.000,00 67.560.000,00 74.000.000,00 1.840.000,00 72.160.000,00 74.000.000,00
2.07.01.19.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perdagangan kakilima dan asongan
1.840.000,00 18.160.000,00 20.000.000,00 1.840.000,00 18.160.000,00 20.000.000,00
2.07.01.19.02. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asongan
4.600.000,00 37.400.000,00 42.000.000,00 (42.000.000,00) (100,00)
2.07.01.19.03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
2.07.01.19.05. Kegiatan pengawasan mutu dagangan
pedagang kakilima dan asongan
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
2.07. PERINDUSTRIAN 139.100.000,00 2.647.900.000,00 115.100.000,00 2.902.100.000,00 140.460.000,00 2.667.540.000,00 177.100.000,00 2.985.100.000,00 83.000.000,00 2,86
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
139.100.000,00 2.647.900.000,00 115.100.000,00 2.902.100.000,00 140.460.000,00 2.667.540.000,00 177.100.000,00 2.985.100.000,00 83.000.000,00 2,86
2.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
56.000.000,00 458.000.000,00 514.000.000,00 56.000.000,00 458.000.000,00 514.000.000,00
2.07.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
2.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
2.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 8,33
2.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
2.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kebersihan kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
2.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000,00 7.000.000,00 3.924.000,00 3.924.000,00 (3.076.000,00) (43,94)
2.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 33.076.000,00 33.076.000,00 3.076.000,00 10,25
Lampiran IV -288
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
2.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
212.000.000,00 104.100.000,00 316.100.000,00 212.000.000,00 166.100.000,00 378.100.000,00 62.000.000,00 19,61
2.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 7.000.000,00 22,22
2.07.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 72.600.000,00 72.600.000,00 127.600.000,00 127.600.000,00 55.000.000,00 75,76
2.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.07.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
2.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
60.000.000,00 60.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00
2.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 60.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00
2.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
9.935.000,00 265.065.000,00 275.000.000,00 9.935.000,00 265.065.000,00 275.000.000,00
2.07.01.15.04. Pengembangan kapasitas pranata
pengukuran. standarisasi, pengujian dan
kualitas
6.655.000,00 143.345.000,00 150.000.000,00 6.655.000,00 143.345.000,00 150.000.000,00
2.07.01.15.05. Pengembangan sistem inovasi teknologi
industri
2.120.000,00 47.880.000,00 50.000.000,00 2.120.000,00 47.880.000,00 50.000.000,00
2.07.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis
teknologi
1.160.000,00 73.840.000,00 75.000.000,00 1.160.000,00 73.840.000,00 75.000.000,00
2.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
37.900.000,00 898.100.000,00 11.000.000,00 947.000.000,00 37.900.000,00 898.100.000,00 11.000.000,00 947.000.000,00
2.07.01.16.01. Fasilitas bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
19.765.000,00 625.235.000,00 645.000.000,00 19.765.000,00 625.235.000,00 645.000.000,00
2.07.01.16.02. Pembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster industri
17.355.000,00 237.645.000,00 255.000.000,00 17.355.000,00 237.645.000,00 255.000.000,00
2.07.01.16.04. Pemberian kemudahan izin usaha industri
kecil dan menengah
780.000,00 35.220.000,00 11.000.000,00 47.000.000,00 780.000,00 35.220.000,00 11.000.000,00 47.000.000,00
2.07.01.17. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
28.095.000,00 581.905.000,00 610.000.000,00 29.455.000,00 580.545.000,00 610.000.000,00
Lampiran IV -289
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.17.01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 7.630.000,00 202.370.000,00 210.000.000,00 7.630.000,00 202.370.000,00 210.000.000,00
2.07.01.17.02. Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri
6.385.000,00 168.615.000,00 175.000.000,00 6.385.000,00 168.615.000,00 175.000.000,00
2.07.01.17.03. Perluasan penerapan SNI untuk
mendorong daya saing industri manufaktur
12.945.000,00 137.055.000,00 150.000.000,00 12.945.000,00 137.055.000,00 150.000.000,00
2.07.01.17.04. Perluasan penerapan standar produk
industri manufaktur
1.135.000,00 73.865.000,00 75.000.000,00 2.495.000,00 72.505.000,00 75.000.000,00
2.07.01.18. Program Penataan Struktur Industri 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00
2.07.01.18.03. Pembinaan keterkaitan produksi industri
hulu hingga ke hilir
7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00
2.08. TRANSMIGRASI 130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)
1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)
1.13.01.15. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)
1.13.01.15.02. Peningkatan kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
70.000.000,00 70.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 (33.000.000,00) (47,14)
1.13.01.15.05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
60.000.000,00 60.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (16.000.000,00) (26,67)
JUMLAH 48.915.865.300,00 304.806.377.750,00 238.264.482.150,00 593.914.241.650,00 896.342.834.000,00 314.759.939.000,00 54,12 64.164.110.200,00 581.582.895.000,00 227.860.651.950,00
MOH. DACHIRIN SAID
BUPATI DEMAK
Lampiran IV -290