rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan ...

290
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Pegawai Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, % (Rp) Sebelum Perubahan Modal Jumlah Jumlah Modal Jenis Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR TANGGAL LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 12 AGUSTUS 2014 4 TAHUN 2014 1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 48.027.715.300,00 188.226.483.950,00 281.332.913.950,00 517.587.113.200,00 63.243.105.200,00 195.951.452.550,00 569.667.461.450,00 828.862.019.200,00 311.274.906.000,00 60,14 1.01. PENDIDIKAN 6.905.622.300,00 15.138.385.500,00 44.102.065.200,00 66.146.073.000,00 6.878.496.300,00 24.351.797.900,00 73.481.470.800,00 104.711.765.000,00 38.565.692.000,00 58,30 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 6.392.087.100,00 12.220.355.100,00 43.911.355.800,00 62.523.798.000,00 6.375.432.100,00 13.129.285.100,00 73.268.272.800,00 92.772.990.000,00 30.249.192.000,00 48,38 1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.316.780.000,00 422.120.000,00 5.738.900.000,00 5.317.980.000,00 440.720.000,00 5.758.700.000,00 19.800.000,00 0,35 1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.380.000,00 25.380.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 1.200.000,00 4,73 1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00) 1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 22.600.000,00 56,50 1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Lampiran IV -1

Transcript of rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan ...

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR TANGGAL

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

12 AGUSTUS 20144 TAHUN 2014

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 48.027.715.300,00 188.226.483.950,00 281.332.913.950,00 517.587.113.200,00 63.243.105.200,00 195.951.452.550,00 569.667.461.450,00 828.862.019.200,00 311.274.906.000,00 60,14

1.01. PENDIDIKAN 6.905.622.300,00 15.138.385.500,00 44.102.065.200,00 66.146.073.000,00 6.878.496.300,00 24.351.797.900,00 73.481.470.800,00 104.711.765.000,00 38.565.692.000,00 58,30

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

6.392.087.100,00 12.220.355.100,00 43.911.355.800,00 62.523.798.000,00 6.375.432.100,00 13.129.285.100,00 73.268.272.800,00 92.772.990.000,00 30.249.192.000,00 48,38

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.316.780.000,00 422.120.000,00 5.738.900.000,00 5.317.980.000,00 440.720.000,00 5.758.700.000,00 19.800.000,00 0,35

1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00

1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.380.000,00 25.380.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 1.200.000,00 4,73

1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00 64.540.000,00

1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00 30.120.000,00

1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)

1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

40.000.000,00 40.000.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 22.600.000,00 56,50

1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00

1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -1

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00 5.291.400.000,00 460.000,00 5.291.860.000,00

1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.075.000,00 223.675.000,00 2.522.250.000,00 2.748.000.000,00 2.075.000,00 218.675.000,00 2.522.250.000,00 2.743.000.000,00 (5.000.000,00) (0,18)

1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00 2.075.000,00 94.675.000,00 1.503.250.000,00 1.600.000.000,00

1.01.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00 16.000.000,00 754.000.000,00 770.000.000,00

1.01.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11)

1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.01.01.02.45. Pembangungan Pagar Kantor UPTD

Dikpora Kecamatan Bonang

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.01.01.02.46. Pembangunan Pavingisasi Kantor UPTD

Dikpora Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

121.000.000,00 121.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 (16.000.000,00) (13,22)

1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

1.01.01.05.06. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

73.275.000,00 285.125.000,00 232.600.000,00 591.000.000,00 76.275.000,00 912.125.000,00 232.600.000,00 1.221.000.000,00 630.000.000,00 106,60

1.01.01.15.57. Pelatih Kompetensi tenaga pendidik 4.080.000,00 35.920.000,00 40.000.000,00 4.080.000,00 60.920.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50

1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini

15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00 15.980.000,00 64.020.000,00 80.000.000,00

1.01.01.15.59. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini

8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00 8.400.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00 40.000.000,00

1.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran Pendidikan Anak Usia

Dini

9.140.000,00 30.860.000,00 40.000.000,00 12.140.000,00 52.860.000,00 65.000.000,00 25.000.000,00 62,50

1.01.01.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00 8.140.000,00 31.860.000,00 40.000.000,00

1.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program

Pendidikan Anak Usia Dini

5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00 5.740.000,00 22.260.000,00 28.000.000,00

1.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak

Usia Dini

13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00 13.980.000,00 46.020.000,00 60.000.000,00

Lampiran IV -2

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.15.70. Pembangunan Gedung PAUD Balita Ceria

SKB Demak

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.15.71. Penyelenggaraan Gebyar PAUD (BAN

GUB)

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.01.15.72. Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD

dan Lomba KB/TK (BAN GUB)

7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00 7.615.000,00 10.385.000,00 18.000.000,00

1.01.01.15.73. GOPTKI Kabupaten Demak 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 200.000,00 8.800.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.15.74. Pengembangan sarana prasarana PAUD

(Ban Gub)

260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00

1.01.01.15.75. Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)

PAUD (Ban Gub)

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.01.01.15.76. Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)

PAUD Terpadu (Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

260.061.100,00 5.714.643.900,00 21.288.763.000,00 27.263.468.000,00 252.816.100,00 5.680.188.900,00 39.274.634.000,00 45.207.639.000,00 17.944.171.000,00 65,82

1.01.01.16.019. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

(BAN GUB)

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.01.01.16.044. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (BAN

GUB)

240.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 (120.000.000,00) (50,00)

1.01.01.16.057. Pelatihan kompetensi tenaga kerja

pendidik

785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00 785.000,00 9.215.000,00 10.000.000,00

1.01.01.16.059. Pelatihan penyusunan kurikulum 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00 14.460.000,00 35.540.000,00 50.000.000,00

1.01.01.16.060. Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

2.905.000,00 27.095.000,00 30.000.000,00 24.810.000,00 89.190.000,00 114.000.000,00 84.000.000,00 280,00

1.01.01.16.063. Penyediaaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan

Satuan Pendidikan Non - Islam Setara SD

dan SMP

39.680.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 688.760.000,00 40.880.000,00 632.080.000,00 17.000.000,00 689.960.000,00 1.200.000,00 0,17

1.01.01.16.065. Penyediaan buku pelajaran untuk

SD/SDLB dan SMP/MTS

8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00 8.940.000,00 91.060.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.067. Penyelanggaraan Paket A Setara SD 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00

1.01.01.16.068. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00 40.770.000,00 19.230.000,00 60.000.000,00

1.01.01.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00 58.115.000,00 182.385.000,00 240.500.000,00

Lampiran IV -3

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.16.072. Pengembangan materi belajar mengajar

dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi

240.000.000,00 240.000.000,00 93.480.000,00 93.480.000,00 (146.520.000,00) (61,05)

1.01.01.16.076. Penyelenggaraan akreditasi sekolah

dasar

11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00 11.060.000,00 38.940.000,00 50.000.000,00

1.01.01.16.078. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.16.094. Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (BAN

GUB)

2.196.630.000,00 600.000.000,00 2.796.630.000,00 1.896.630.000,00 900.000.000,00 2.796.630.000,00

1.01.01.16.095. Pendampingan BOS SMP/SMPLB/ MTs

(BAN GUB)

486.100.000,00 386.000.000,00 872.100.000,00 743.200.000,00 195.000.000,00 938.200.000,00 66.100.000,00 7,58

1.01.01.16.100. Pembangunan Pagar SDN Weding 4 Kec.

Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.16.101. Pembangunan Pavingisasi SDN Weding 4

Kec. Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.16.102. Peninggian halaman SDN Sriwulan 1

Desa Sriwulan Kec. Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.01.01.16.103. Pavingisasi SDN Botosengon 1 Desa

Botosengon Kec. Dempet

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.16.104. Festifal Lomba Seni SMP 24.985.000,00 95.015.000,00 120.000.000,00 7.160.000,00 112.840.000,00 120.000.000,00

1.01.01.16.105. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) Tingkat SMP

16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00 16.110.000,00 83.890.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.106. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat

SMP

2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00 2.900.100,00 47.099.900,00 50.000.000,00

1.01.01.16.107. Fasilitasi Lomba-Lomba Tingkat

Kecamatan

182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00

1.01.01.16.110. Operasional UPTD Dikpora Kecamatan 21.000.000,00 539.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00

1.01.01.16.112. Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB

dan SMPLB (Ban Gub)

105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

1.01.01.16.137. Operasional SMP Negeri Satu Atap

(SMPN Satu Atap Gajah, SMPN Satu Atap

Sayung, SMPN Satu Atap Wedung)

94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00 94.675.000,00 17.325.000,00 112.000.000,00

1.01.01.16.156. Pendampingan Implementasi Kurikulum

Tahun 2013

4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00 4.706.000,00 15.294.000,00 20.000.000,00

1.01.01.16.157. Revitalisasi MGMP SMP 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00 7.210.000,00 12.790.000,00 20.000.000,00

1.01.01.16.160. Biaya Administrasi, Perencanaan dan

Pengawasan DAK SD dan SMP

41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00 41.000.000,00 461.160.000,00 502.160.000,00

Lampiran IV -4

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.16.165. Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa

SD/SDLB dan SMP/SMPLB (BAN GUB)

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.01.16.166. Fasilitasi Program Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMTAS) (BAN GUB)

43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00

1.01.01.16.170. DAK SD 2014 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00 13.335.806.000,00

1.01.01.16.171. DAK SMP 2014 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00 6.252.312.000,00

1.01.01.16.172. Peningkatan Mutu Siswa Kelas Tiga

(TKD)

6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00 6.205.000,00 31.795.000,00 38.000.000,00

1.01.01.16.173. Pembangunan Ruang Perpustakaan

SD/SDLB (Ban Gub)

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.01.01.16.174. Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Ban Gub) 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.16.175. Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Ban

Gub)

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.01.01.16.176. Pengadaan Alat TIK Pembelajaran

SD/SDLB (Ban Gub)

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.01.01.16.177. Operasional pengadaan buku kurikulum

2013 semester I tahun pelajaran 2014-2015

8.475.000,00 54.045.000,00 62.520.000,00 62.520.000,00

1.01.01.16.178. Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (Ban

Gub 2013)

91.740.000,00 91.740.000,00 91.740.000,00

1.01.01.16.179. Pengadaan alat laboratorium IPA SMP

(Ban Gub 2013)

375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.01.01.16.180. Pelayanan Dasar SD (sisa DAK

2012,2013 + Pendamping)

11.209.264.000,00 11.209.264.000,00 11.209.264.000,00

1.01.01.16.181. Pelayanan Dasar SMP (Sisa DAK 2012,

2013 + Pendamping)

3.980.867.000,00 3.980.867.000,00 3.980.867.000,00

1.01.01.16.182. Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Sambiroto Kec.Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.183. Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Tanjunganyar 2 Kec.Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.184. Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Surodadi Kec.Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.186. Pembangunan rehab gedung UPTD

Dikpora Kec.Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.16.187. Pembangunan Rehab gedung UPTD

Dikpora Kec.Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.16.188. Pembangunan gedung SMPN 1

Karanganyar Kec.Karanganyar (Lanjutan)

230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00

Lampiran IV -5

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.16.189. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB

(Ban-Gub)

610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00

1.01.01.16.190. Pengadaan Buku Perpustakaan

SMP/SMPLB (Ban-Gub)

410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00

1.01.01.16.191. Pengadaan Mebeulair Pengganti SD

(Ban-Gub)

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 128.671.000,00 2.902.142.200,00 18.989.042.800,00 22.019.856.000,00 167.221.000,00 2.629.992.200,00 30.037.363.800,00 32.834.577.000,00 10.814.721.000,00 49,11

1.01.01.17.035. Gelar Inovasi Pendidikan 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00 11.410.000,00 108.590.000,00 120.000.000,00

1.01.01.17.060. Pengembangan alternatif layanan

pendidikan menengah untuk daerah-daerah

perdesaan, terpencil dan kepulauan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.01.17.063. Penyelenggaraan Paket C setara SMU 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00 31.220.000,00 37.443.200,00 21.336.800,00 90.000.000,00

1.01.01.17.065. Pengembangan metode belajar dan

mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00 7.810.000,00 7.190.000,00 15.000.000,00

1.01.01.17.068. Penyelenggaraan akreditasi sekolah

menengah

7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00 7.256.000,00 22.744.000,00 30.000.000,00

1.01.01.17.071. Pembangunan RKB SMA/SMK (BAN

GUB)

540.000.000,00 540.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 900.000.000,00 360.000.000,00 66,67

1.01.01.17.076. Pengadaan alat bengkel SMK (BAN GUB) 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00

1.01.01.17.077. Pengembangan Kurikulum SMA Tahun

2013 (BAN GUB)

50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.01.01.17.078. Fasilitasi Program Kelas Industri SMK

(BAN GUB)

150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

1.01.01.17.079. Pengadaan Alat Multimedia SMA (BAN

GUB)

100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.17.080. Fasilitasi Sanitasi Sekolah (BAN GUB) 22.500.000,00 22.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00 33,33

1.01.01.17.081. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) Tingkat SMA/SMK

8.910.000,00 66.090.000,00 75.000.000,00 19.410.000,00 55.590.000,00 75.000.000,00

1.01.01.17.082. Pengembangan Kurikulum SMK Tahun

2013 (BAN GUB)

50.000.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 84.000.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.01.01.17.084. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat

SMA dan Olimpiade Sains Terapan Tingkat

SMK

3.400.000,00 26.600.000,00 30.000.000,00 6.600.000,00 23.400.000,00 30.000.000,00

1.01.01.17.085. Pengadaan alat multimedia SMK (BAN

GUB)

100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00

Lampiran IV -6

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.17.086. Festifal Lomba Seni SMA/SMK 6.450.000,00 41.550.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 11.850.000,00 36.150.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.087. Fasilitasi carir center SMK (BAN GUB) 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00

1.01.01.17.088. Fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus

(BKK) SMK (BAN GUB)

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.17.090. Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan

Lokal (PBKL) (BAN GUB)

5.000.000,00 14.600.000,00 400.000,00 20.000.000,00 8.450.000,00 30.750.000,00 800.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00

1.01.01.17.091. Fasilitasi Implementasi SMM ISO

SMA/SMK (BAN GUB)

6.900.000,00 43.100.000,00 50.000.000,00 10.450.000,00 64.550.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

1.01.01.17.092. Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa

SMA (BAN GUB)

60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00

1.01.01.17.094. Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga

Kurang Mampu (BAN GUB)

506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00

1.01.01.17.103. Operasional SMP N 3 Wedung 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00 4.050.000,00 45.950.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.104. Operasional SMKN 1 Karangawen 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.110. Operasional SMA N 1 Wedung 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00 10.950.000,00 39.050.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.112. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SMP,

SMA, SMK dan UNPP

5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 5.215.000,00 94.785.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00

1.01.01.17.113. DAK SMA 2014 584.025.000,00 7.373.221.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00 7.957.246.000,00

1.01.01.17.114. DAK SMK 2014 684.525.000,00 10.469.585.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00 11.154.110.000,00

1.01.01.17.115. Biaya administrasi perencanaan dan

pengawasan DAK SMA/SMK

2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00 2.600.000,00 297.400.000,00 300.000.000,00

1.01.01.17.116. Operasional BSM dan BOS SMA/SMK 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00 6.550.000,00 43.450.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.118. Pelayanan Dasar SMA (Sisa DAK 2013 +

Pendamping)

1.285.185.000,00 1.285.185.000,00 1.285.185.000,00

1.01.01.17.119. Pelayanan Dasar SMK (Sisa DAK 2013 +

Pendamping)

7.087.036.000,00 7.087.036.000,00 7.087.036.000,00

1.01.01.17.120. Pembangunan RKB SMA/SMK (Ban Gub

2013)

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.01.01.17.121. Fasilitasi implementasi SMM ISO

SMA/SMK (Ban Gub 2013)

3.450.000,00 21.550.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.17.122. Fasilitasi Kantin Kejujuran (Ban Gub

2013)

6.450.000,00 3.550.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.01.17.123. Pembangunan pagar SMAN 1 Mijen

Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -7

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.17.124. Pengadaan Buku Perpustakaan

SMA/SMK (BAN GUB)

1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00

1.01.01.17.125. Pengadaan Alat LAB. IPA SMA/SMK

(Ban-Gub)

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.17.126. Peningkatan Sarana SMALB (BAN GUB) 15.900.000,00 74.100.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 125.610.000,00 631.390.000,00 117.000.000,00 874.000.000,00 151.970.000,00 1.073.805.000,00 239.725.000,00 1.465.500.000,00 591.500.000,00 67,68

1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal

13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00 13.620.000,00 86.380.000,00 100.000.000,00

1.01.01.18.03. Pembinaan Kursus dan kelembagaan 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 2.020.000,00 18.980.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.04. Pnegembangan pendidikan keaksaraan 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00 3.760.000,00 26.240.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup

1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00 1.520.000,00 8.480.000,00 10.000.000,00

1.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.18.07. Pengembangan data dan informasi

pendidikan non formal

9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00 9.320.000,00 17.680.000,00 7.000.000,00 34.000.000,00

1.01.01.18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan non

formal

3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00 3.370.000,00 26.630.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.09. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan non formal

8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 8.570.000,00 20.430.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.18.14. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non

Formal

5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00 5.085.000,00 24.915.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.16. Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)--

(BAN GUB)

3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00

1.01.01.18.17. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan

(BAN GUB)

35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00 35.310.000,00 64.690.000,00 100.000.000,00

1.01.01.18.18. Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu

dan Kelembagaan PKBM

33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00 33.910.000,00 16.090.000,00 50.000.000,00

1.01.01.18.22. Fasilitasi Keaksaraan Usaha Mandiri 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00 3.625.000,00 41.375.000,00 45.000.000,00

1.01.01.18.23. Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok

Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA)

dan SPS

240.000.000,00 240.000.000,00 (240.000.000,00) (100,00)

1.01.01.18.24. Pendampingan Fasilitasi Pembinaan

Nasionalisme dan Karakter Bangsa

2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -8

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.18.25. Pengembangan Kursus Kewirausahaan

Desa (Ban Gub)

2.900.000,00 147.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.18.26. Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Ban

Gub)

7.200.000,00 82.800.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.01.01.18.27. Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Ban Gub) 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.01.01.18.28. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (Ban Gub)

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.18.29. Penguatan Kelembagaan Kursus dan

Pelatihan (Ban Gub)

4.680.000,00 95.320.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.18.30. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A

(Ban Gub)

13.910.000,00 6.090.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.01.01.18.31. Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

(Ban Gub)

20.385.000,00 9.615.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.18.32. Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

(Ban Gub)

10.200.000,00 9.280.000,00 17.020.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00

1.01.01.18.33. Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Ban-Gub)

60.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.18.34. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa

Vokasi (Ban-Gub)

1.380.000,00 48.620.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

157.555.000,00 576.639.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00 237.945.000,00 496.249.000,00 70.700.000,00 804.894.000,00

1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00 560.000,00 19.440.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00 11.860.000,00 18.140.000,00 30.000.000,00

1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi

5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00 5.935.000,00 14.065.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00 5.360.000,00 14.640.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.05. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP)

6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00 6.335.000,00 13.665.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.06. Pembinaan Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Guru (PPPG)

6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00 6.195.000,00 13.805.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.07. Pendidikan lanjut bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00 4.910.000,00 15.090.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00 5.370.000,00 4.630.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -9

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00 65.760.000,00 56.734.000,00 122.494.000,00

1.01.01.20.11. Pengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program profesi pendidik dan

tenaga kependidikan

111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00 111.700.000,00 70.700.000,00 182.400.000,00

1.01.01.20.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00 26.110.000,00 13.890.000,00 40.000.000,00

1.01.01.20.16. Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan

Tenaga Kependidikan PAUDNI

8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00 8.140.000,00 41.860.000,00 50.000.000,00

1.01.01.20.17. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan

Pengawas Beprestasi

10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00 10.410.000,00 39.590.000,00 50.000.000,00

1.01.01.20.18. Seleksi Kepala Sekolah 610.000,00 149.390.000,00 150.000.000,00 67.500.000,00 50.000.000,00 117.500.000,00 (32.500.000,00) (21,67)

1.01.01.20.20. Impassing Jabatan Guru 13.500.000,00 19.000.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00

1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

324.560.000,00 548.990.000,00 11.000.000,00 884.550.000,00 165.650.000,00 777.900.000,00 211.000.000,00 1.154.550.000,00 270.000.000,00 30,52

1.01.01.22.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 5.560.000,00 89.940.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 15.460.000,00 80.040.000,00 204.500.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00

1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00 30.290.000,00 19.710.000,00 50.000.000,00

1.01.01.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan

lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00 4.405.000,00 45.595.000,00 50.000.000,00

1.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.050.000,00 28.950.000,00 55.000.000,00 53.830.000,00 71.170.000,00 125.000.000,00 70.000.000,00 127,27

1.01.01.22.11. Fasilitasi Penyelenggaraan UN SD, UN

SMP, UN SMA, UN SMK, UNPP (Ban Gub)

222.505.000,00 105.495.000,00 328.000.000,00 25.915.000,00 302.085.000,00 328.000.000,00

1.01.01.22.13. Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban

Gub)

25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00 25.000.000,00 101.550.000,00 126.550.000,00

1.01.01.22.16. Penyusunan dan Penggandaan Kalender

Pendidikan

3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00 3.420.000,00 30.080.000,00 6.500.000,00 40.000.000,00

1.01.01.22.17. Operasional Pengelolaan Bantuan

Pendidikan (BAN GUB)

4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00 4.130.000,00 30.870.000,00 35.000.000,00

1.01.01.22.18. Operasional PGRI Kabupaten Demak 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00 3.200.000,00 96.800.000,00 100.000.000,00

1.01.01.23. Program Pendidikan Tinggi 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00 3.500.000,00 794.630.000,00 680.000.000,00 1.478.130.000,00

1.01.01.23.01. Operasional Akademi Komunitas Negeri

(AKN)

3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00 3.500.000,00 604.630.000,00 608.130.000,00

1.01.01.23.02. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga

Mahasiswa

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -10

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.23.03. Pengadaan Meubelair 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.23.04. Pengadaan Perlengkapan Akademi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.23.05. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang

Serba Guna / Aula

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.23.06. Rehabilitasi Ringan / Sedang Jaringan

Instalasi Listrik dan Perlengkapannya

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.23.07. Rehabilitasi Ringan / Sedang Ruang

Perpustakaan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.23.08. Rehabilitasi Ringan / Sedang Air Bersih

dan Sanitary

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.01.23.09. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.23.10. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.01.23.11. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga

Tidak Mampu

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.23.12. Pengembangan Materi Belajar Mengajar

Dengan Menggunakan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.23.13. Peningkatan Kerja sama Dengan Dunia

Usaha dan Industri

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.01.01.23.14. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Pendidikan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.01.23.15. Pengadaan Buku-Buku Ajar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.02. TK NEGERI DEMAK 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00

1.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00 12.000.000,00 30.050.000,00 42.050.000,00

1.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

1.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Lampiran IV -11

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.01.02.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00 9.600.000,00 200.000,00 9.800.000,00

1.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00

1.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.02.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.01.02.15.67. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.01.03. SMP NEGERI 1 DEMAK 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00 3.300.000,00 54.336.000,00 15.000.000,00 72.636.000,00

1.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00 3.300.000,00 29.966.000,00 33.266.000,00

1.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00

1.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00

1.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00

1.01.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -12

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.02.10. Pengadaan Mebelair 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00

1.01.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00

1.01.03.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00 22.630.000,00

1.01.04. SMP NEGERI 2 DEMAK 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00 15.000.000,00 61.650.000,00 76.650.000,00

1.01.04.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00 15.000.000,00 43.543.000,00 58.543.000,00

1.01.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

1.01.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.01.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00 8.576.000,00

1.01.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.04.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00

1.01.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

1.01.04.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

1.01.04.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00 18.107.000,00

1.01.04.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00

1.01.04.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00

1.01.04.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00

1.01.05. SMP NEGERI 3 DEMAK 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00 14.400.000,00 50.592.000,00 64.992.000,00

1.01.05.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00 14.400.000,00 29.192.000,00 43.592.000,00

1.01.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00

Lampiran IV -13

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00 13.332.000,00

1.01.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

1.01.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.05.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

1.01.05.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.05.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00

1.01.05.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00 9.895.000,00

1.01.05.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00

1.01.05.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.01.06. SMP NEGERI 4 DEMAK 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00 7.200.000,00 49.850.000,00 57.050.000,00

1.01.06.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00 7.200.000,00 20.920.000,00 28.120.000,00

1.01.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

1.01.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00

1.01.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Lampiran IV -14

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.06.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00

1.01.06.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00 28.930.000,00

1.01.06.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00 6.758.000,00

1.01.06.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan

sekolah

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.06.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00 21.672.000,00

1.01.07. SMP NEGERI 5 DEMAK 10.176.000,00 50.604.000,00 60.780.000,00 8.880.000,00 51.900.000,00 60.780.000,00

1.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.176.000,00 27.796.000,00 37.972.000,00 8.880.000,00 29.092.000,00 37.972.000,00

1.01.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

1.01.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.750.000,00 15.750.000,00 17.046.000,00 17.046.000,00 1.296.000,00 8,23

1.01.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

1.01.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

1.01.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

1.01.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00

1.01.07.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.776.000,00 200.000,00 7.976.000,00 6.480.000,00 200.000,00 6.680.000,00 (1.296.000,00) (16,25)

1.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00 2.910.000,00

1.01.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

820.000,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00

Lampiran IV -15

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

1.01.07.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.01.07.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00

1.01.07.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00 13.407.000,00

1.01.07.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00 5.591.000,00

1.01.07.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan

sekolah

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.08. SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 11.300.000,00 61.185.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00 12.200.000,00 60.285.000,00 1.000.000,00 73.485.000,00

1.01.08.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

11.300.000,00 41.133.000,00 52.433.000,00 12.200.000,00 41.133.000,00 53.333.000,00 900.000,00 1,72

1.01.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1.01.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

1.01.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 900.000,00 27,27

1.01.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00 5.295.000,00

1.01.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.08.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00 1.888.000,00

1.01.08.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00 8.000.000,00 200.000,00 8.200.000,00

1.01.08.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

20.052.000,00 1.000.000,00 21.052.000,00 19.152.000,00 1.000.000,00 20.152.000,00 (900.000,00) (4,28)

1.01.08.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.052.000,00 1.000.000,00 16.052.000,00 14.152.000,00 1.000.000,00 15.152.000,00 (900.000,00) (5,61)

1.01.08.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00

1.01.08.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00

1.01.09. SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00 7.200.000,00 61.994.000,00 3.630.000,00 72.824.000,00

1.01.09.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00 7.200.000,00 31.551.000,00 38.751.000,00

1.01.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 369.000,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00

Lampiran IV -16

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00

1.01.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00 6.964.400,00

1.01.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00 2.507.100,00

1.01.09.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00 3.398.000,00

1.01.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00

1.01.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00 2.812.500,00

1.01.09.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00

1.01.09.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00 5.725.000,00 3.630.000,00 9.355.000,00

1.01.09.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00

1.01.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00

1.01.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.09.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00 24.718.000,00

1.01.09.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00 20.918.000,00

1.01.09.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.10. SMP NEGERI 1 SAYUNG 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00 13.500.000,00 60.297.000,00 73.797.000,00

1.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00 13.500.000,00 39.797.000,00 53.297.000,00

1.01.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

1.01.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00

1.01.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00 12.866.200,00

1.01.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00 2.000.800,00

Lampiran IV -17

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00 1.245.500,00

1.01.10.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00 1.504.500,00

1.01.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.10.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.10.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00 10.500.000,00 210.000,00 10.710.000,00

1.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.10.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.10.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00

1.01.10.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00

1.01.11. SMP NEGERI 2 SAYUNG 20.100.000,00 52.042.000,00 72.142.000,00 20.100.000,00 47.662.000,00 4.380.000,00 72.142.000,00

1.01.11.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

20.100.000,00 32.057.000,00 52.157.000,00 20.100.000,00 27.677.000,00 47.777.000,00 (4.380.000,00) (8,40)

1.01.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

1.01.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.480.000,00 15.480.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 (4.380.000,00) (28,29)

1.01.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.01.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00

1.01.11.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00 2.432.000,00

1.01.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

1.01.11.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00 2.115.000,00

1.01.11.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 200.000,00 12.800.000,00

Lampiran IV -18

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.11.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 4.380.000,00 7.330.000,00 4.380.000,00 148,47

1.01.11.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00

1.01.11.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00

1.01.11.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.11.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00

1.01.11.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00

1.01.12. SMP NEGERI 1 MRANGGEN 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00 9.600.000,00 60.091.000,00 69.691.000,00

1.01.12.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00 9.600.000,00 32.889.000,00 42.489.000,00

1.01.12.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

1.01.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

1.01.12.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.01.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

1.01.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00

1.01.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00

1.01.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00

1.01.12.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.12.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00

1.01.12.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.01.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.12.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.12.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00 25.952.000,00

Lampiran IV -19

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.12.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.769.500,00 22.769.500,00 22.769.500,00 22.769.500,00

1.01.12.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

3.182.500,00 3.182.500,00 3.182.500,00 3.182.500,00

1.01.13. SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.400.000,00 64.453.000,00 66.853.000,00 2.400.000,00 64.453.000,00 66.853.000,00

1.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.400.000,00 33.203.000,00 35.603.000,00 2.400.000,00 33.203.000,00 35.603.000,00

1.01.13.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1.01.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00

1.01.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.124.000,00 11.124.000,00 11.124.000,00 11.124.000,00

1.01.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00

1.01.13.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.13.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00

1.01.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

1.01.13.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1.01.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.13.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.13.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1.01.13.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 5.117.500,00 5.117.500,00 5.117.500,00 5.117.500,00

1.01.13.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

1.01.13.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

21.682.500,00 21.682.500,00 21.682.500,00 21.682.500,00

1.01.14. SMP NEGERI 3 MRANGGEN 9.600.000,00 65.313.000,00 1.500.000,00 76.413.000,00 9.600.000,00 65.313.000,00 1.500.000,00 76.413.000,00

Lampiran IV -20

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.14.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.600.000,00 45.313.000,00 54.913.000,00 9.600.000,00 45.313.000,00 54.913.000,00

1.01.14.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.14.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.01.14.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.14.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

513.000,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00

1.01.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.14.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.14.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.01.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.14.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00

1.01.14.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00

1.01.14.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 21.500.000,00

1.01.15. SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 8.994.000,00 51.839.000,00 60.833.000,00 8.994.000,00 51.839.000,00 60.833.000,00

1.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.994.000,00 20.629.000,00 29.623.000,00 8.994.000,00 20.629.000,00 29.623.000,00

1.01.15.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

1.01.15.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.01.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

915.000,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00

1.01.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Lampiran IV -21

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.15.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00

1.01.15.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.994.000,00 200.000,00 6.194.000,00 5.994.000,00 200.000,00 6.194.000,00

1.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00

1.01.15.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.15.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00

1.01.15.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00

1.01.15.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00 28.450.000,00

1.01.16. SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 6.600.000,00 53.418.000,00 60.018.000,00 6.600.000,00 53.418.000,00 60.018.000,00

1.01.16.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.600.000,00 13.786.000,00 20.386.000,00 6.600.000,00 13.786.000,00 20.386.000,00

1.01.16.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

1.01.16.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00

1.01.16.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1.01.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.16.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.121.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00

1.01.16.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00

1.01.16.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.16.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00

1.01.16.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.608.000,00 3.608.000,00 3.608.000,00 3.608.000,00

1.01.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.002.000,00 2.002.000,00 2.002.000,00 2.002.000,00

1.01.16.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00

1.01.16.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00

Lampiran IV -22

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.16.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

36.024.000,00 36.024.000,00 36.024.000,00 36.024.000,00

1.01.16.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 12.582.400,00 12.582.400,00 12.582.400,00 12.582.400,00

1.01.16.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.355.000,00 4.355.000,00 4.355.000,00 4.355.000,00

1.01.16.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

19.086.600,00 19.086.600,00 19.086.600,00 19.086.600,00

1.01.17. SMP NEGERI 1 GUNTUR 23.400.000,00 46.852.000,00 70.252.000,00 23.400.000,00 46.852.000,00 70.252.000,00

1.01.17.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

23.400.000,00 26.890.750,00 50.290.750,00 23.400.000,00 26.890.750,00 50.290.750,00

1.01.17.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.17.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.01.17.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.17.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.850.750,00 8.850.750,00 8.850.750,00 8.850.750,00

1.01.17.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00

1.01.17.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.17.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00

1.01.17.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

1.01.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.17.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 21.000.000,00 200.000,00 21.200.000,00 21.000.000,00 200.000,00 21.200.000,00

1.01.17.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.17.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.17.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

19.461.250,00 19.461.250,00 19.461.250,00 19.461.250,00

1.01.17.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 9.311.250,00 9.311.250,00 9.311.250,00 9.311.250,00

1.01.17.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00

1.01.18. SMP NEGERI 2 GUNTUR 9.600.000,00 37.596.000,00 4.099.000,00 51.295.000,00 9.600.000,00 37.596.000,00 4.099.000,00 51.295.000,00

Lampiran IV -23

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.18.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.600.000,00 14.244.400,00 23.844.400,00 9.600.000,00 14.244.400,00 23.844.400,00

1.01.18.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00

1.01.18.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.322.600,00 4.322.600,00 4.322.600,00 4.322.600,00

1.01.18.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.18.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.362.800,00 4.362.800,00 4.362.800,00 4.362.800,00

1.01.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

1.01.18.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.110.500,00 1.110.500,00 1.110.500,00 1.110.500,00

1.01.18.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.303.500,00 1.303.500,00 1.303.500,00 1.303.500,00

1.01.18.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.01.18.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00

1.01.18.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.168.600,00 4.099.000,00 9.267.600,00 5.168.600,00 4.099.000,00 9.267.600,00

1.01.18.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.099.000,00 4.099.000,00 4.099.000,00 4.099.000,00

1.01.18.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.453.600,00 4.453.600,00 4.453.600,00 4.453.600,00

1.01.18.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00

1.01.18.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.183.000,00 18.183.000,00 18.183.000,00 18.183.000,00

1.01.18.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.305.000,00 8.305.000,00 8.305.000,00 8.305.000,00

1.01.18.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

9.878.000,00 9.878.000,00 9.878.000,00 9.878.000,00

1.01.19. SMP NEGERI 3 GUNTUR 10.800.000,00 33.780.000,00 6.500.000,00 51.080.000,00 6.200.000,00 38.380.000,00 6.500.000,00 51.080.000,00

1.01.19.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.800.000,00 14.080.000,00 24.880.000,00 6.200.000,00 16.680.000,00 22.880.000,00 (2.000.000,00) (8,04)

1.01.19.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.19.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.01.19.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Lampiran IV -24

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.19.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.230.000,00 5.230.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 1.800.000,00 34,42

1.01.19.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.19.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.19.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.19.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,00

1.01.19.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1.01.19.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00 3.800.000,00 200.000,00 4.000.000,00 (4.600.000,00) (53,49)

1.01.19.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.700.000,00 6.500.000,00 9.200.000,00 4.700.000,00 6.500.000,00 11.200.000,00 2.000.000,00 21,74

1.01.19.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.19.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.19.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.19.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.700.000,00 1.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 2.000.000,00 117,65

1.01.19.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.01.19.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00

1.01.19.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.390.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00

1.01.19.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00

1.01.20. SMP NEGERI 1 WONOSALAM 8.400.000,00 55.183.000,00 1.000.000,00 64.583.000,00 8.400.000,00 55.183.000,00 1.000.000,00 64.583.000,00

1.01.20.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.400.000,00 25.880.000,00 34.280.000,00 8.400.000,00 25.880.000,00 34.280.000,00

1.01.20.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00

1.01.20.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00

1.01.20.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.20.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.01.20.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

925.000,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00

Lampiran IV -25

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.20.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.309.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00 2.309.400,00

1.01.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.220.600,00 3.220.600,00 3.220.600,00 3.220.600,00

1.01.20.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

1.01.20.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

1.01.20.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00

1.01.20.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.01.20.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.01.20.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00

1.01.20.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00

1.01.21. SMP NEGERI 2 WONOSALAM 7.200.000,00 48.542.000,00 4.000.000,00 59.742.000,00 7.200.000,00 48.542.000,00 4.000.000,00 59.742.000,00

1.01.21.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 20.792.000,00 27.992.000,00 7.200.000,00 20.792.000,00 27.992.000,00

1.01.21.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

1.01.21.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

1.01.21.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.01.21.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00

1.01.21.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

1.01.21.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00

1.01.21.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.750.000,00 4.000.000,00 8.750.000,00 4.750.000,00 4.000.000,00 8.750.000,00

1.01.21.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Lampiran IV -26

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.21.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.21.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

1.01.21.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.01.21.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.755.000,00 16.755.000,00 16.755.000,00 16.755.000,00

1.01.21.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1.01.21.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan

sekolah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.21.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

2.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00

1.01.22. SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 6.600.000,00 46.200.000,00 2.580.000,00 55.380.000,00 6.600.000,00 46.200.000,00 2.580.000,00 55.380.000,00

1.01.22.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.600.000,00 22.200.000,00 28.800.000,00 6.600.000,00 22.200.000,00 28.800.000,00

1.01.22.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01.22.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.22.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.22.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.22.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.22.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.22.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.22.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.22.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00

1.01.22.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

750.000,00 2.580.000,00 3.330.000,00 750.000,00 2.580.000,00 3.330.000,00

1.01.22.02.10. Pengadaan Mebelair 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00

1.01.22.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.22.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00

Lampiran IV -27

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.22.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00

1.01.23. SMP NEGERI 2 DEMPET 10.980.000,00 44.620.000,00 5.000.000,00 60.600.000,00 8.880.000,00 46.720.000,00 5.000.000,00 60.600.000,00

1.01.23.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.980.000,00 29.510.000,00 40.490.000,00 8.880.000,00 29.510.000,00 38.390.000,00 (2.100.000,00) (5,19)

1.01.23.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

1.01.23.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.01.23.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.23.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

1.01.23.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.23.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.23.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.23.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00

1.01.23.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.23.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00 5.880.000,00 200.000,00 6.080.000,00 (2.100.000,00) (25,67)

1.01.23.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

1.01.23.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) (35,00)

1.01.23.02.10. Pengadaan Mebelair 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.23.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.23.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

14.110.000,00 14.110.000,00 16.210.000,00 16.210.000,00 2.100.000,00 14,88

1.01.23.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 14.110.000,00 14.110.000,00 16.210.000,00 16.210.000,00 2.100.000,00 14,88

1.01.24. SMP NEGERI 3 DEMPET 14.899.200,00 40.776.800,00 55.676.000,00 14.899.200,00 35.776.800,00 5.000.000,00 55.676.000,00

1.01.24.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.899.200,00 24.960.000,00 39.859.200,00 14.899.200,00 19.960.000,00 34.859.200,00 (5.000.000,00) (12,54)

1.01.24.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.24.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10.760.000,00 10.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 (5.000.000,00) (46,47)

Lampiran IV -28

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.24.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.24.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

1.01.24.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.24.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.24.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.24.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

1.01.24.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.499.200,00 200.000,00 12.699.200,00 12.499.200,00 200.000,00 12.699.200,00

1.01.24.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 500,00

1.01.24.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.24.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.24.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00

1.01.24.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00 14.816.800,00

1.01.25. SMP NEGERI 1 GAJAH 5.100.000,00 46.713.000,00 4.500.000,00 56.313.000,00 3.750.000,00 48.063.000,00 4.500.000,00 56.313.000,00

1.01.25.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.100.000,00 22.850.000,00 27.950.000,00 3.750.000,00 22.850.000,00 26.600.000,00 (1.350.000,00) (4,83)

1.01.25.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.25.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

1.01.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.25.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

1.01.25.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.25.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.25.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.25.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

Lampiran IV -29

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.25.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 2.700.000,00 200.000,00 2.900.000,00 1.350.000,00 200.000,00 1.550.000,00 (1.350.000,00) (46,55)

1.01.25.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 5.850.000,00 4.500.000,00 10.350.000,00 1.350.000,00 15,00

1.01.25.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.01.25.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 1.350.000,00 90,00

1.01.25.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.25.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.25.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

19.363.000,00 19.363.000,00 19.363.000,00 19.363.000,00

1.01.25.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.363.000,00 15.363.000,00 15.363.000,00 15.363.000,00

1.01.25.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.26. SMP NEGERI 2 GAJAH 6.000.000,00 48.200.000,00 54.200.000,00 6.000.000,00 48.200.000,00 54.200.000,00

1.01.26.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.000.000,00 30.931.000,00 36.931.000,00 6.000.000,00 30.386.000,00 36.386.000,00 (545.000,00) (1,48)

1.01.26.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

1.01.26.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9.900.000,00 9.900.000,00 9.276.000,00 9.276.000,00 (624.000,00) (6,30)

1.01.26.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.26.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.779.500,00 6.779.500,00 6.779.500,00 6.779.500,00

1.01.26.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.069.500,00 1.069.500,00 1.148.500,00 1.148.500,00 79.000,00 7,39

1.01.26.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00

1.01.26.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00 3.537.000,00

1.01.26.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00

1.01.26.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.01.26.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.800.000,00

1.01.26.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Lampiran IV -30

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.26.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.26.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

16.069.000,00 16.069.000,00 16.614.000,00 16.614.000,00 545.000,00 3,39

1.01.26.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 7.570.000,00 7.570.000,00 7.570.000,00 7.570.000,00

1.01.26.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 975.000,00 975.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 545.000,00 55,90

1.01.26.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

7.524.000,00 7.524.000,00 7.524.000,00 7.524.000,00

1.01.27. SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 2.400.000,00 50.800.000,00 4.800.000,00 58.000.000,00 2.400.000,00 50.800.000,00 4.800.000,00 58.000.000,00

1.01.27.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.400.000,00 24.600.000,00 27.000.000,00 2.400.000,00 24.600.000,00 27.000.000,00

1.01.27.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.27.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.01.27.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.27.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.01.27.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.27.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.27.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.27.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.27.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

1.01.27.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.27.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.27.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00

1.01.27.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00 24.700.000,00 4.800.000,00 29.500.000,00

1.01.28. SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 6.300.000,00 62.609.000,00 1.000.000,00 69.909.000,00 6.300.000,00 62.609.000,00 1.000.000,00 69.909.000,00

1.01.28.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.300.000,00 39.720.000,00 46.020.000,00 6.300.000,00 39.720.000,00 46.020.000,00

Lampiran IV -31

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.28.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.28.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00

1.01.28.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.28.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.01.28.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.28.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.28.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.28.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00

1.01.28.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

1.01.28.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 3.900.000,00 200.000,00 4.100.000,00 3.900.000,00 200.000,00 4.100.000,00

1.01.28.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.28.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.01.28.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.28.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00

1.01.28.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00 18.889.000,00 1.000.000,00 19.889.000,00

1.01.29. SMP NEGERI 1 MIJEN 17.520.000,00 33.519.600,00 6.600.400,00 57.640.000,00 17.520.000,00 35.020.000,00 5.100.000,00 57.640.000,00

1.01.29.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

17.520.000,00 15.170.500,00 32.690.500,00 17.520.000,00 15.170.500,00 32.690.500,00

1.01.29.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1.01.29.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00

1.01.29.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.29.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.29.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00

Lampiran IV -32

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.29.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

949.000,00 949.000,00 949.000,00 949.000,00

1.01.29.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.561.500,00 1.561.500,00 1.561.500,00 1.561.500,00

1.01.29.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.29.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.01.29.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 15.120.000,00 200.000,00 15.320.000,00 15.120.000,00 200.000,00 15.320.000,00

1.01.29.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00

1.01.29.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00

1.01.29.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.349.100,00 1.500.400,00 19.849.500,00 19.849.500,00 19.849.500,00

1.01.29.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.954.100,00 16.954.100,00 18.454.500,00 18.454.500,00 1.500.400,00 8,85

1.01.29.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah 1.500.400,00 1.500.400,00 (1.500.400,00) (100,00)

1.01.29.16.033. Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan

sekolah

1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00

1.01.30. SMP NEGERI 2 MIJEN 14.160.000,00 42.490.000,00 6.000.000,00 62.650.000,00 14.160.000,00 42.490.000,00 6.000.000,00 62.650.000,00

1.01.30.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.160.000,00 21.560.000,00 35.720.000,00 14.160.000,00 21.560.000,00 35.720.000,00

1.01.30.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.30.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6.996.000,00 6.996.000,00 6.996.000,00 6.996.000,00

1.01.30.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.30.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.034.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00

1.01.30.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.30.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.30.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00

1.01.30.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

1.01.30.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

Lampiran IV -33

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.30.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 11.760.000,00 200.000,00 11.960.000,00 11.760.000,00 200.000,00 11.960.000,00

1.01.30.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.500.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 9.500.000,00

1.01.30.02.09. Pengadaan peralatan kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.01.30.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.01.30.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.30.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

17.430.000,00 17.430.000,00 17.430.000,00 17.430.000,00

1.01.30.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.748.000,00 15.748.000,00 15.748.000,00 15.748.000,00

1.01.30.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.682.000,00 1.682.000,00 1.682.000,00 1.682.000,00

1.01.31. SMP NEGERI 1 BONANG 14.400.000,00 40.528.000,00 54.928.000,00 14.400.000,00 40.528.000,00 54.928.000,00

1.01.31.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.400.000,00 16.528.000,00 30.928.000,00 14.400.000,00 16.528.000,00 30.928.000,00

1.01.31.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.01.31.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00

1.01.31.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.31.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.543.000,00 3.543.000,00 3.543.000,00 3.543.000,00

1.01.31.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.31.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

1.01.31.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00

1.01.31.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00

1.01.31.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00

1.01.31.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.01.31.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.31.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Lampiran IV -34

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.31.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.01.31.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 21.125.700,00 21.125.700,00 21.125.700,00 21.125.700,00

1.01.31.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.874.300,00 1.874.300,00 1.874.300,00 1.874.300,00

1.01.32. SMP NEGERI 2 BONANG 19.200.000,00 21.150.000,00 19.000.000,00 59.350.000,00 19.200.000,00 21.150.000,00 19.000.000,00 59.350.000,00

1.01.32.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.200.000,00 13.150.000,00 32.350.000,00 19.200.000,00 13.150.000,00 32.350.000,00

1.01.32.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.32.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00

1.01.32.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.32.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.32.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.32.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00

1.01.32.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.000.000,00 18.000.000,00 19.000.000,00 1.000.000,00 18.000.000,00 19.000.000,00

1.01.32.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.01.32.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.32.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.32.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

7.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00

1.01.32.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

1.01.32.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.01.33. SMP NEGERI 3 BONANG 10.380.000,00 39.705.000,00 50.085.000,00 10.380.000,00 39.705.000,00 50.085.000,00

1.01.33.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.380.000,00 16.219.200,00 26.599.200,00 10.380.000,00 16.076.200,00 26.456.200,00 (143.000,00) (0,54)

1.01.33.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

1.01.33.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6.580.000,00 6.580.000,00 5.262.600,00 5.262.600,00 (1.317.400,00) (20,02)

1.01.33.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Lampiran IV -35

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.33.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.577.700,00 5.577.700,00 6.437.300,00 6.437.300,00 859.600,00 15,41

1.01.33.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.33.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.037.500,00 1.037.500,00 1.070.300,00 1.070.300,00 32.800,00 3,16

1.01.33.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

899.000,00 899.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 282.000,00 31,37

1.01.33.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

1.01.33.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00 7.980.000,00 200.000,00 8.180.000,00

1.01.33.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.33.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.33.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

21.985.800,00 21.985.800,00 22.128.800,00 22.128.800,00 143.000,00 0,65

1.01.33.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 13.622.000,00 13.622.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00 143.000,00 1,05

1.01.33.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.651.800,00 5.651.800,00 5.651.800,00 5.651.800,00

1.01.33.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

2.712.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00

1.01.34. SMP NEGERI 1 WEDUNG 7.260.000,00 42.365.000,00 49.625.000,00 6.855.000,00 42.770.000,00 49.625.000,00

1.01.34.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.260.000,00 25.215.000,00 32.475.000,00 6.855.000,00 25.620.000,00 32.475.000,00

1.01.34.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.34.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

11.280.000,00 11.280.000,00 11.385.000,00 11.385.000,00 105.000,00 0,93

1.01.34.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.34.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.01.34.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.34.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

735.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00

1.01.34.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Lampiran IV -36

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.34.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

900.000,00 900.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 300.000,00 33,33

1.01.34.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.860.000,00 200.000,00 5.060.000,00 4.455.000,00 200.000,00 4.655.000,00 (405.000,00) (8,00)

1.01.34.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00

1.01.34.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00 1.500.500,00

1.01.34.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

15.649.500,00 15.649.500,00 15.649.500,00 15.649.500,00

1.01.34.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4.109.700,00 4.109.700,00 4.109.700,00 4.109.700,00

1.01.34.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.179.800,00 3.179.800,00 3.179.800,00 3.179.800,00

1.01.34.16.080. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

8.360.000,00 8.360.000,00 8.360.000,00 8.360.000,00

1.01.35. SMP NEGERI 2 WEDUNG 8.400.000,00 34.128.000,00 7.500.000,00 50.028.000,00 8.400.000,00 34.128.000,00 7.500.000,00 50.028.000,00

1.01.35.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.400.000,00 18.878.000,00 27.278.000,00 8.400.000,00 18.878.000,00 27.278.000,00

1.01.35.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.35.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00

1.01.35.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.35.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00

1.01.35.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.01.35.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.35.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.35.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.01.35.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

1.01.35.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00

1.01.35.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.35.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -37

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.35.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.35.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

11.250.000,00 7.500.000,00 18.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 18.750.000,00

1.01.35.16.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.01.35.16.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.250.000,00 7.500.000,00 10.750.000,00 3.250.000,00 7.500.000,00 10.750.000,00

1.01.36. SMA NEGERI 1 DEMAK 9.680.000,00 49.410.000,00 10.000.000,00 69.090.000,00 9.680.000,00 49.410.000,00 10.000.000,00 69.090.000,00

1.01.36.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.680.000,00 26.750.000,00 36.430.000,00 9.680.000,00 26.750.000,00 36.430.000,00

1.01.36.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1.01.36.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

1.01.36.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.36.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

1.01.36.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.36.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.36.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.36.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.36.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.280.000,00 200.000,00 7.480.000,00 7.280.000,00 200.000,00 7.480.000,00

1.01.36.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00

1.01.36.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.01.36.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.36.17. Program Pendidikan Menengah 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00

1.01.36.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00 22.160.000,00 1.500.000,00 23.660.000,00

1.01.37. SMA NEGERI 2 DEMAK 12.120.000,00 67.560.000,00 4.400.000,00 84.080.000,00 10.500.000,00 68.846.000,00 4.734.000,00 84.080.000,00

1.01.37.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12.120.000,00 36.560.000,00 48.680.000,00 10.500.000,00 37.846.000,00 48.346.000,00 (334.000,00) (0,69)

1.01.37.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Lampiran IV -38

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.37.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

24.100.000,00 24.100.000,00 19.348.800,00 19.348.800,00 (4.751.200,00) (19,71)

1.01.37.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.37.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00 1.620.000,00 30,57

1.01.37.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.37.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.37.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

4.340.000,00 4.340.000,00 8.757.200,00 8.757.200,00 4.417.200,00 101,78

1.01.37.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00

1.01.37.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.720.000,00 200.000,00 9.920.000,00 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00 (1.620.000,00) (16,33)

1.01.37.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.400.000,00 4.400.000,00 4.734.000,00 4.734.000,00 334.000,00 7,59

1.01.37.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 4.734.000,00 4.734.000,00 334.000,00 7,59

1.01.37.17. Program Pendidikan Menengah 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

1.01.37.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 21.761.000,00 21.761.000,00 21.761.000,00 21.761.000,00

1.01.37.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00 1.879.000,00

1.01.37.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

7.360.000,00 7.360.000,00 7.360.000,00 7.360.000,00

1.01.38. SMA NEGERI 3 DEMAK 7.776.000,00 42.436.000,00 18.550.000,00 68.762.000,00 7.776.000,00 43.886.000,00 17.100.000,00 68.762.000,00

1.01.38.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.776.000,00 26.586.000,00 34.362.000,00 7.776.000,00 28.036.000,00 35.812.000,00 1.450.000,00 4,22

1.01.38.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.38.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

14.716.000,00 14.716.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 (2.200.000,00) (14,95)

1.01.38.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.38.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00

1.01.38.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.750.000,00 1.750.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 3.410.000,00 194,86

1.01.38.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

Lampiran IV -39

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.38.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.38.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

750.000,00 750.000,00 990.000,00 990.000,00 240.000,00 32,00

1.01.38.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.376.000,00 200.000,00 5.576.000,00 5.376.000,00 200.000,00 5.576.000,00

1.01.38.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

400.000,00 17.050.000,00 17.450.000,00 400.000,00 15.600.000,00 16.000.000,00 (1.450.000,00) (8,31)

1.01.38.02.09. Pengadaan peralatan kantor 17.050.000,00 17.050.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 (1.450.000,00) (8,50)

1.01.38.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1.01.38.17. Program Pendidikan Menengah 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00

1.01.38.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00 15.450.000,00 1.500.000,00 16.950.000,00

1.01.39. SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 11.400.000,00 47.278.000,00 3.000.000,00 61.678.000,00 11.400.000,00 47.278.000,00 3.000.000,00 61.678.000,00

1.01.39.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

11.400.000,00 22.127.000,00 33.527.000,00 11.400.000,00 22.127.000,00 33.527.000,00

1.01.39.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.39.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.317.000,00 12.317.000,00 12.317.000,00 12.317.000,00

1.01.39.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.39.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

1.01.39.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.39.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.39.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.39.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

1.01.39.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.01.39.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.39.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.000.000,00 200.000,00 9.200.000,00 9.000.000,00 200.000,00 9.200.000,00

1.01.39.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.750.000,00 1.500.000,00 4.250.000,00 2.750.000,00 1.500.000,00 4.250.000,00

Lampiran IV -40

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.39.02.10. Pengadaan Mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.39.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.39.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.39.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.39.17. Program Pendidikan Menengah 22.401.000,00 1.500.000,00 23.901.000,00 22.401.000,00 1.500.000,00 23.901.000,00

1.01.39.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17.131.000,00 1.500.000,00 18.631.000,00 17.131.000,00 1.500.000,00 18.631.000,00

1.01.39.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00

1.01.39.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.40. SMA NEGERI 1 MIJEN 9.600.000,00 50.816.000,00 5.200.000,00 65.616.000,00 9.600.000,00 50.816.000,00 5.200.000,00 65.616.000,00

1.01.40.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.600.000,00 23.039.500,00 32.639.500,00 9.600.000,00 23.039.500,00 32.639.500,00

1.01.40.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.40.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

11.289.500,00 11.289.500,00 11.289.500,00 11.289.500,00

1.01.40.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.40.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00

1.01.40.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.40.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.40.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.40.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.40.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.40.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 200.000,00 7.400.000,00

1.01.40.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

500.000,00 4.300.000,00 4.800.000,00 500.000,00 4.300.000,00 4.800.000,00

1.01.40.02.10. Pengadaan Mebelair 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00

1.01.40.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Lampiran IV -41

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.40.17. Program Pendidikan Menengah 27.276.500,00 900.000,00 28.176.500,00 27.276.500,00 900.000,00 28.176.500,00

1.01.40.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 25.446.500,00 900.000,00 26.346.500,00 25.446.500,00 900.000,00 26.346.500,00

1.01.40.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

1.01.41. SMA NEGERI 1 MRANGGEN 2.400.000,00 56.700.000,00 1.500.000,00 60.600.000,00 2.400.000,00 56.700.000,00 1.500.000,00 60.600.000,00

1.01.41.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.400.000,00 50.900.000,00 53.300.000,00 2.400.000,00 50.900.000,00 53.300.000,00

1.01.41.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.41.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00

1.01.41.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.41.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00

1.01.41.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.41.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.41.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.41.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.41.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.41.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00

1.01.41.02.09. Pengadaan peralatan kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.41.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.41.17. Program Pendidikan Menengah 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.01.41.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.01.42. SMA NEGERI 2 MRANGGEN 2.400.000,00 56.625.000,00 1.500.000,00 60.525.000,00 2.400.000,00 56.625.000,00 1.500.000,00 60.525.000,00

1.01.42.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.400.000,00 15.100.000,00 17.500.000,00 2.400.000,00 15.100.000,00 17.500.000,00

1.01.42.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.42.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Lampiran IV -42

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.42.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.42.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.42.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.42.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.42.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.42.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.42.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00

1.01.42.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.01.42.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.42.17. Program Pendidikan Menengah 35.775.000,00 1.500.000,00 37.275.000,00 35.775.000,00 1.500.000,00 37.275.000,00

1.01.42.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 18.275.000,00 1.500.000,00 19.775.000,00 18.275.000,00 1.500.000,00 19.775.000,00

1.01.42.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00

1.01.43. SMA NEGERI 1 SAYUNG 8.700.000,00 48.765.000,00 57.465.000,00 8.700.000,00 48.765.000,00 57.465.000,00

1.01.43.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.700.000,00 23.692.900,00 32.392.900,00 8.700.000,00 23.692.900,00 32.392.900,00

1.01.43.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.43.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.740.000,00 15.740.000,00 15.740.000,00 15.740.000,00

1.01.43.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.43.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.273.400,00 4.273.400,00 4.273.400,00 4.273.400,00

1.01.43.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00

1.01.43.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00

1.01.43.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

509.500,00 509.500,00 509.500,00 509.500,00

1.01.43.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00

Lampiran IV -43

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.43.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.300.000,00 200.000,00 6.500.000,00 6.300.000,00 200.000,00 6.500.000,00

1.01.43.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.721.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00

1.01.43.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

504.500,00 504.500,00 504.500,00 504.500,00

1.01.43.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.43.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 616.500,00 616.500,00 616.500,00 616.500,00

1.01.43.17. Program Pendidikan Menengah 23.351.100,00 23.351.100,00 23.351.100,00 23.351.100,00

1.01.43.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 6.851.100,00 6.851.100,00 6.851.100,00 6.851.100,00

1.01.43.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1.01.44. SMA NEGERI 1 DEMPET 10.500.000,00 43.700.000,00 5.000.000,00 59.200.000,00 10.500.000,00 43.700.000,00 5.000.000,00 59.200.000,00

1.01.44.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.500.000,00 19.162.000,00 29.662.000,00 10.500.000,00 19.162.000,00 29.662.000,00

1.01.44.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.44.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00

1.01.44.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.44.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.602.000,00 5.602.000,00 5.602.000,00 5.602.000,00

1.01.44.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

1.01.44.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.44.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.44.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00

1.01.44.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

1.01.44.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00 8.100.000,00 200.000,00 8.300.000,00

1.01.44.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.210.000,00 5.000.000,00 6.210.000,00 1.210.000,00 5.000.000,00 6.210.000,00

1.01.44.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -44

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.44.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

1.01.44.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

1.01.44.17. Program Pendidikan Menengah 23.328.000,00 23.328.000,00 23.328.000,00 23.328.000,00

1.01.44.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 20.268.500,00 20.268.500,00 20.268.500,00 20.268.500,00

1.01.44.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.059.500,00 3.059.500,00 3.059.500,00 3.059.500,00

1.01.45. SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 14.100.000,00 57.150.000,00 71.250.000,00 14.100.000,00 57.150.000,00 71.250.000,00

1.01.45.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

14.100.000,00 32.070.000,00 46.170.000,00 14.100.000,00 32.070.000,00 46.170.000,00

1.01.45.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.45.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00

1.01.45.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00

1.01.45.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00

1.01.45.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.45.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

1.01.45.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

1.01.45.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00

1.01.45.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

1.01.45.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00

1.01.45.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.45.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.01.45.17. Program Pendidikan Menengah 24.580.000,00 24.580.000,00 24.580.000,00 24.580.000,00

1.01.45.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00

1.01.45.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00

1.01.46. SMA NEGERI 1 GUNTUR 7.800.000,00 49.434.000,00 8.500.000,00 65.734.000,00 7.800.000,00 49.434.000,00 8.500.000,00 65.734.000,00

Lampiran IV -45

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.46.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.800.000,00 41.904.000,00 49.704.000,00 7.800.000,00 41.904.000,00 49.704.000,00

1.01.46.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00

1.01.46.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00

1.01.46.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.46.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.935.000,00 14.935.000,00 14.935.000,00 14.935.000,00

1.01.46.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1.01.46.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00

1.01.46.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.46.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 530.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00

1.01.46.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.01.46.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 5.400.000,00 200.000,00 5.600.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.600.000,00

1.01.46.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.530.000,00 8.500.000,00 13.030.000,00 4.530.000,00 8.500.000,00 13.030.000,00

1.01.46.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.01.46.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00

1.01.46.17. Program Pendidikan Menengah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.46.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.47. SMK NEGERI 1 DEMAK 16.800.000,00 99.971.000,00 116.771.000,00 16.800.000,00 92.346.000,00 7.625.000,00 116.771.000,00

1.01.47.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16.800.000,00 56.016.000,00 72.816.000,00 16.800.000,00 56.016.000,00 72.816.000,00

1.01.47.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.01.47.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.47.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.01.47.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.548.500,00 8.548.500,00 8.548.500,00 8.548.500,00

Lampiran IV -46

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.47.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00

1.01.47.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.997.500,00 4.997.500,00 4.997.500,00 4.997.500,00

1.01.47.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00

1.01.47.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.47.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00

1.01.47.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

1.01.47.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.01.47.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.01.47.17. Program Pendidikan Menengah 40.455.000,00 40.455.000,00 32.830.000,00 7.625.000,00 40.455.000,00

1.01.47.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 40.455.000,00 40.455.000,00 32.830.000,00 7.625.000,00 40.455.000,00

1.01.48. SMK NEGERI 2 DEMAK 10.800.000,00 67.510.000,00 18.750.000,00 97.060.000,00 10.800.000,00 59.410.000,00 26.850.000,00 97.060.000,00

1.01.48.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

10.800.000,00 39.594.000,00 50.394.000,00 10.800.000,00 39.594.000,00 50.394.000,00

1.01.48.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

1.01.48.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

1.01.48.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.48.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00

1.01.48.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00

1.01.48.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.48.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.48.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.764.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00

1.01.48.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00 8.400.000,00 200.000,00 8.600.000,00

1.01.48.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.916.000,00 14.750.000,00 20.666.000,00 5.916.000,00 22.850.000,00 28.766.000,00 8.100.000,00 39,19

Lampiran IV -47

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.48.02.09. Pengadaan peralatan kantor 500.000,00 10.950.000,00 11.450.000,00 500.000,00 10.300.000,00 10.800.000,00 (650.000,00) (5,68)

1.01.48.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

3.860.000,00 3.800.000,00 7.660.000,00 3.860.000,00 12.550.000,00 16.410.000,00 8.750.000,00 114,23

1.01.48.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.556.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00 1.556.000,00

1.01.48.17. Program Pendidikan Menengah 22.000.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 13.900.000,00 4.000.000,00 17.900.000,00 (8.100.000,00) (31,15)

1.01.48.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 15.000.000,00 4.000.000,00 19.000.000,00 6.900.000,00 4.000.000,00 10.900.000,00 (8.100.000,00) (42,63)

1.01.48.17.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.01.49. SMK NEGERI 1 SAYUNG 7.200.000,00 69.369.000,00 15.600.000,00 92.169.000,00 7.200.000,00 69.369.000,00 15.600.000,00 92.169.000,00

1.01.49.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.200.000,00 37.600.000,00 44.800.000,00 7.200.000,00 37.600.000,00 44.800.000,00

1.01.49.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.01.49.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00

1.01.49.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.49.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.01.49.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.49.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.49.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.49.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.49.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.49.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 5.000.000,00

1.01.49.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00 8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00

1.01.49.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00

1.01.49.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 (15.600.000,00) (100,00)

1.01.49.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Lampiran IV -48

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.49.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.01.49.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.49.17. Program Pendidikan Menengah 23.769.000,00 23.769.000,00 23.769.000,00 23.769.000,00

1.01.49.17.015. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 12.769.000,00 12.769.000,00 12.769.000,00 12.769.000,00

1.01.49.17.070. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.01.50. SKB DEMAK 25.800.000,00 49.200.000,00 75.000.000,00 25.800.000,00 49.200.000,00 75.000.000,00

1.01.50.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

25.800.000,00 35.786.000,00 61.586.000,00 25.800.000,00 35.786.000,00 61.586.000,00

1.01.50.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.01.50.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00

1.01.50.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.01.50.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.810.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00 4.810.000,00

1.01.50.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.01.50.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.01.50.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.01.50.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00

1.01.50.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00

1.01.50.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.01.50.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00

1.01.50.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.01.50.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.01.50.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.50.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Lampiran IV -49

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.50.18. Program Pendidikan Non Formal 6.414.000,00 6.414.000,00 6.414.000,00 6.414.000,00

1.01.50.18.07. Pengembangan data dan informasi

pendidikan non formal

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.50.18.15. Penyediaan cetak dan Penggandaan

Kegiatan Belajar dan Mengajar

4.414.000,00 4.414.000,00 4.414.000,00 4.414.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 298.000.000,00 298.000.000,00 8.616.000.000,00 8.616.000.000,00 8.318.000.000,00 2.791,28

1.20.03.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

155.000.000,00 155.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 6,45

1.20.03.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

140.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.000.000,00 7,14

1.20.03.16.162. Penyelenggaraan festival Anak Sholeh 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.03.18. Program Pendidikan Non Formal 40.000.000,00 40.000.000,00 8.348.000.000,00 8.348.000.000,00 8.308.000.000,00 20.770,00

1.20.03.18.01. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non

Formal

40.000.000,00 40.000.000,00 8.348.000.000,00 8.348.000.000,00 8.308.000.000,00 20.770,00

1.20.03.22. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00

1.20.03.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.03.22.10. Koordinasi Tim Pembina UKS Tingkat

Kabupaten

65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.20.03.22.19. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

1.20.10.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

1.20.10.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.11.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.11.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.12.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -50

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.12.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00

1.20.13.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

1.20.13.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

1.20.13.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.13.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.13.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.14.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.14.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1.20.14.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00

1.20.15.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.15.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00

1.20.15.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.20.15.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1.20.15.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00

1.20.16.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00

1.20.16.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00

1.20.16.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Lampiran IV -51

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.17.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00

1.20.18.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.18.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.18.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.18.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.18.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.19.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.19.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 320.000,00 13.430.000,00 13.750.000,00 320.000,00 13.430.000,00 13.750.000,00

1.20.20.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.20.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.20.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.20.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00 320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00

1.20.20.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00 320.000,00 4.430.000,00 4.750.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.20.21.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.21.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -52

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.21.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.500.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)

1.20.22.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

1.500.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)

1.20.22.15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.22.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.500.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 1.770.000,00 11.230.000,00 13.000.000,00 1.770.000,00 11.230.000,00 13.000.000,00

1.20.23.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(Formal/Non Formal)

680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00 680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00

1.20.23.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00 680.000,00 4.320.000,00 5.000.000,00

1.20.23.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.090.000,00 6.910.000,00 8.000.000,00 1.090.000,00 6.910.000,00 8.000.000,00

1.20.23.16.060. Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

545.000,00 4.455.000,00 5.000.000,00 545.000,00 4.455.000,00 5.000.000,00

1.20.23.16.070. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas

siswa

545.000,00 2.455.000,00 3.000.000,00 545.000,00 2.455.000,00 3.000.000,00

1.02. KESEHATAN 27.950.414.000,00 49.939.215.900,00 29.785.792.800,00 107.675.422.700,00 44.091.349.900,00 53.275.102.700,00 25.804.009.900,00 123.170.462.500,00 15.495.039.800,00 14,39

1.02.01. DINAS KESEHATAN 12.531.602.000,00 31.638.277.900,00 11.217.118.800,00 55.386.998.700,00 22.719.890.900,00 30.954.141.700,00 12.690.590.900,00 66.364.623.500,00 10.977.624.800,00 19,82

1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

619.200.000,00 390.000.000,00 1.009.200.000,00 619.200.000,00 390.000.000,00 1.009.200.000,00

1.02.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -53

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.02.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.02.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 559.200.000,00 1.000.000,00 560.200.000,00 559.200.000,00 1.000.000,00 560.200.000,00

1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

177.000.000,00 183.142.900,00 360.142.900,00 177.000.000,00 183.142.900,00 360.142.900,00

1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.450.000,00 85.642.900,00 93.092.900,00 7.450.000,00 85.642.900,00 93.092.900,00

1.02.01.02.10. Pengadaan Mebelair 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00

1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

30.550.000,00 30.550.000,00 30.550.000,00 30.550.000,00

1.02.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.02.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00

1.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00 91.100.000,00 137.000.000,00 26.900.000,00 255.000.000,00

1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

33.000.000,00 27.000.000,00 60.000.000,00 33.000.000,00 27.000.000,00 60.000.000,00

1.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.800.000,00 16.200.000,00 30.000.000,00 13.800.000,00 16.200.000,00 30.000.000,00

1.02.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan

semesteran

5.940.000,00 4.060.000,00 10.000.000,00 5.940.000,00 4.060.000,00 10.000.000,00

1.02.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

13.260.000,00 6.740.000,00 20.000.000,00 13.260.000,00 6.740.000,00 20.000.000,00

1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

27.650.000,00 5.260.886.000,00 339.489.000,00 5.628.025.000,00 27.650.000,00 5.437.331.000,00 339.489.000,00 5.804.470.000,00 176.445.000,00 3,14

1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK dan Pendampng DAK)

7.050.000,00 4.992.950.000,00 339.489.000,00 5.339.489.000,00 7.050.000,00 5.169.395.000,00 339.489.000,00 5.515.934.000,00 176.445.000,00 3,30

Lampiran IV -54

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.15.02. Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

4.040.000,00 38.460.000,00 42.500.000,00 4.040.000,00 38.460.000,00 42.500.000,00

1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

11.700.000,00 147.336.000,00 159.036.000,00 11.700.000,00 147.336.000,00 159.036.000,00

1.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.860.000,00 22.140.000,00 27.000.000,00 4.860.000,00 22.140.000,00 27.000.000,00

1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.194.752.000,00 24.124.209.300,00 7.710.395.900,00 43.029.357.200,00 20.036.260.900,00 23.231.503.100,00 9.553.868.000,00 52.821.632.000,00 9.792.274.800,00 22,76

1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

10.492.152.000,00 20.416.342.600,00 6.011.185.400,00 36.919.680.000,00 19.392.481.300,00 19.291.893.200,00 7.745.893.500,00 46.430.268.000,00 9.510.588.000,00 25,76

1.02.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 21.450.000,00 98.810.000,00 1.740.000,00 122.000.000,00 21.450.000,00 98.810.000,00 1.740.000,00 122.000.000,00

1.02.01.16.03. Pengadaan Peningkatan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya

50.750.000,00 149.250.000,00 950.000.000,00 1.150.000.000,00 50.750.000,00 149.250.000,00 950.000.000,00 1.150.000.000,00

1.02.01.16.06. Revitalisasi sistem kesehatan 51.120.000,00 77.380.000,00 116.500.000,00 245.000.000,00 51.120.000,00 77.380.000,00 116.500.000,00 245.000.000,00

1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 72.540.000,00 149.460.000,00 222.000.000,00 72.540.000,00 149.460.000,00 222.000.000,00

1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

506.740.000,00 3.232.966.700,00 630.970.500,00 4.370.677.200,00 447.919.600,00 3.464.709.900,00 739.734.500,00 4.652.364.000,00 281.686.800,00 6,44

1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan

Makanan

15.600.000,00 79.123.000,00 94.723.000,00 15.600.000,00 79.123.000,00 94.723.000,00

1.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

15.600.000,00 73.123.000,00 88.723.000,00 15.600.000,00 73.123.000,00 88.723.000,00

1.02.01.17.03. Peningkatan Kapasitas Laboratorium

pengawasan Obat dan Makanan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00

1.02.01.18.03. Peningkatan promosi obat bahan alam

indonesia di dalam dan di luar negeri

2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00 2.400.000,00 15.600.000,00 18.000.000,00

1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

162.595.000,00 330.152.000,00 9.150.000,00 501.897.000,00 162.595.000,00 335.672.000,00 9.150.000,00 507.417.000,00 5.520.000,00 1,10

1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

20.100.000,00 108.250.000,00 9.150.000,00 137.500.000,00 20.100.000,00 108.250.000,00 9.150.000,00 137.500.000,00

1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 142.495.000,00 221.902.000,00 364.397.000,00 142.495.000,00 227.422.000,00 369.917.000,00 5.520.000,00 1,51

1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 91.250.000,00 269.150.000,00 360.400.000,00 91.250.000,00 271.650.000,00 362.900.000,00 2.500.000,00 0,69

1.02.01.20.01. Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

33.020.000,00 26.230.000,00 59.250.000,00 33.020.000,00 26.230.000,00 59.250.000,00

Lampiran IV -55

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

150.000,00 34.850.000,00 35.000.000,00 150.000,00 34.850.000,00 35.000.000,00

1.02.01.20.03. Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya

8.830.000,00 143.320.000,00 152.150.000,00 8.830.000,00 143.320.000,00 152.150.000,00

1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

46.000.000,00 42.500.000,00 88.500.000,00 46.000.000,00 42.500.000,00 88.500.000,00

1.02.01.20.05. Penanggulangan Gizi Lebih 3.250.000,00 22.250.000,00 25.500.000,00 3.250.000,00 24.750.000,00 28.000.000,00 2.500.000,00 9,80

1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

20.470.000,00 114.530.000,00 135.000.000,00 20.470.000,00 114.530.000,00 135.000.000,00

1.02.01.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

18.850.000,00 101.150.000,00 120.000.000,00 18.850.000,00 101.150.000,00 120.000.000,00

1.02.01.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00

1.02.01.22. Program Pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

108.430.000,00 476.677.100,00 1.500.000,00 586.607.100,00 114.930.000,00 500.782.100,00 1.500.000,00 617.212.100,00 30.605.000,00 5,22

1.02.01.22.01. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 19.850.000,00 80.150.000,00 100.000.000,00 26.350.000,00 104.255.000,00 130.605.000,00 30.605.000,00 30,61

1.02.01.22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

33.060.000,00 89.047.100,00 1.500.000,00 123.607.100,00 33.060.000,00 89.047.100,00 1.500.000,00 123.607.100,00

1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

32.600.000,00 240.400.000,00 273.000.000,00 32.600.000,00 240.400.000,00 273.000.000,00

1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 13.020.000,00 31.980.000,00 45.000.000,00 13.020.000,00 31.980.000,00 45.000.000,00

1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah

9.900.000,00 35.100.000,00 45.000.000,00 9.900.000,00 35.100.000,00 45.000.000,00

1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00

1.02.01.23.01. Penyusunan standar kesehatan 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 91.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00

1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

2.935.746.500,00 2.935.746.500,00 2.565.746.500,00 2.565.746.500,00 (370.000.000,00) (12,60)

1.02.01.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas

440.000.000,00 440.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 (150.000.000,00) (34,09)

1.02.01.25.08. Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

220.000.000,00 220.000.000,00 (220.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -56

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.25.09. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

(DAK dan Pendamping DAK)

1.700.746.500,00 1.700.746.500,00 1.700.746.500,00 1.700.746.500,00

1.02.01.25.10. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Pembantu (DAK dan Pendamping DAK)

575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00

1.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

1.02.01.28.01. Kemitraan asuransi kesehatan

masyarakat

6.000.000,00 6.500.000,00 12.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 12.500.000,00

1.02.01.28.02. Kemitraan pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular

4.000.000,00 13.500.000,00 17.500.000,00 4.000.000,00 13.500.000,00 17.500.000,00

1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

29.735.000,00 43.970.500,00 4.794.500,00 78.500.000,00 29.735.000,00 43.970.500,00 4.794.500,00 78.500.000,00

1.02.01.29.01. Penyuluhan kesehatan anak balita 16.275.000,00 29.225.000,00 45.500.000,00 16.275.000,00 29.225.000,00 45.500.000,00

1.02.01.29.03. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

10.940.000,00 8.060.000,00 19.000.000,00 10.940.000,00 8.060.000,00 19.000.000,00

1.02.01.29.04. Imunisasi bagi anak balita 2.520.000,00 6.685.500,00 4.794.500,00 14.000.000,00 2.520.000,00 6.685.500,00 4.794.500,00 14.000.000,00

1.02.01.30. Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00

1.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00 1.620.000,00 13.380.000,00 15.000.000,00

1.02.01.31. Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00

1.02.01.31.01. Pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri

10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00

1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

120.800.000,00 58.200.000,00 179.000.000,00 1.461.080.000,00 58.200.000,00 1.519.280.000,00 1.340.280.000,00 748,76

1.02.01.32.01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

8.800.000,00 8.200.000,00 17.000.000,00 8.800.000,00 8.200.000,00 17.000.000,00

1.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.02.01.32.03. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

112.000.000,00 112.000.000,00 1.452.280.000,00 1.452.280.000,00 1.340.280.000,00 1.196,68

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN

KALIJAGA

15.418.812.000,00 18.260.938.000,00 18.568.674.000,00 52.248.424.000,00 21.371.459.000,00 22.288.871.000,00 13.113.419.000,00 56.773.749.000,00 4.525.325.000,00 8,66

1.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.02.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Lampiran IV -57

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.19. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.02.02.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

4.013.424.000,00 4.013.424.000,00 4.033.169.000,00 4.033.169.000,00 19.745.000,00 0,49

1.02.02.26.16. Pembangunan instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

974.389.900,00 974.389.900,00 974.389.900,00 974.389.900,00

1.02.02.26.27. Pengadaan peralatan kesehatan dan

kedokteran

2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 2.390.000.000,00

1.02.02.26.31. Pengadaan tempat tidur pasien 649.034.100,00 649.034.100,00 649.034.100,00 649.034.100,00

1.02.02.26.35. Pengadaan peralatan kesehatan dan

kedokteran (Sisa DAK 2012 + Pendamping)

19.745.000,00 19.745.000,00 19.745.000,00

1.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (Operasional BLUD)

15.418.812.000,00 18.225.938.000,00 14.555.250.000,00 48.200.000.000,00 21.371.459.000,00 22.253.871.000,00 9.080.250.000,00 52.705.580.000,00 4.505.580.000,00 9,35

1.02.02.33.01. Pelayanan Kesehatan BLUD 15.165.000.000,00 1.035.000.000,00 16.200.000.000,00 17.797.047.000,00 685.000.000,00 18.482.047.000,00 2.282.047.000,00 14,09

1.02.02.33.02. Pendukung pelayanan kesehatan BLUD 15.418.812.000,00 3.060.938.000,00 13.520.250.000,00 32.000.000.000,00 21.371.459.000,00 4.456.824.000,00 8.395.250.000,00 34.223.533.000,00 2.223.533.000,00 6,95

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 20.000.000,00 20.000.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 (7.910.000,00) (39,55)

1.20.20.30. Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

10.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 (6.050.000,00) (60,50)

1.20.20.30.08. Operasional Lansia 10.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 (6.050.000,00) (60,50)

1.20.20.32. Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

10.000.000,00 10.000.000,00 8.140.000,00 8.140.000,00 (1.860.000,00) (18,60)

1.20.20.32.04. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 10.000.000,00 10.000.000,00 8.140.000,00 8.140.000,00 (1.860.000,00) (18,60)

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.21.30. Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.30.08. Operasional Lansia 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.32. Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.32.04. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 2.253.155.000,00 52.320.995.000,00 189.277.491.000,00 243.851.641.000,00 2.040.635.000,00 40.990.163.000,00 448.020.788.000,00 491.051.586.000,00 247.199.945.000,00 101,37

Lampiran IV -58

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

2.245.380.000,00 52.228.620.000,00 183.856.670.000,00 238.330.670.000,00 2.027.460.000,00 40.823.688.000,00 432.279.467.000,00 475.130.615.000,00 236.799.945.000,00 99,36

1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.312.000.000,00 2.086.700.000,00 800.000,00 3.399.500.000,00 1.062.000.000,00 2.061.600.000,00 900.000,00 3.124.500.000,00 (275.000.000,00) (8,09)

1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00

1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

150.000.000,00 150.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 45.000.000,00 30,00

1.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00

1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 274.000.000,00 274.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 26.000.000,00 9,49

1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00

1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

19.200.000,00 800.000,00 20.000.000,00 23.100.000,00 900.000,00 24.000.000,00 4.000.000,00 20,00

1.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

900.000.000,00 900.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 (100.000.000,00) (11,11)

1.03.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 1.092.000.000,00 1.000.000,00 1.093.000.000,00 842.000.000,00 1.000.000,00 843.000.000,00 (250.000.000,00) (22,87)

1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

931.640.000,00 3.523.860.000,00 1.182.000.000,00 5.637.500.000,00 950.720.000,00 3.523.860.000,00 3.083.250.000,00 7.557.830.000,00 1.920.330.000,00 34,06

1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 274.050.000,00 274.050.000,00 74.050.000,00 37,03

1.03.01.02.10. Pengadaan Mebelair 200.000.000,00 200.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 16.000.000,00 8,00

1.03.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan

jasa

800.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00 800.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.02.15. Biaya Operasional UPTD 131.640.000,00 786.360.000,00 82.000.000,00 1.000.000.000,00 150.720.000,00 786.360.000,00 93.200.000,00 1.030.280.000,00 30.280.000,00 3,03

1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

337.500.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00

1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00

1.03.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Lampiran IV -59

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung dan

rumah dinas Kabupaten Demak

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.01.02.49. Pengadaan Kendaraan Operasional 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.02.52. Pengadaan alat berat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00

1.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00

1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.100.000.000,00 94.550.000.000,00 95.650.000.000,00 1.100.000.000,00 193.364.000.000,00 194.464.000.000,00 98.814.000.000,00 103,31

1.03.01.15.005. Pengawasan Jalan, Peningkatan jalan ,

Pemeliharaan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.006. Pengawasan Pembangunan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.15.007. Pembangunan Jalan Karangawen -

Jragung (DAK dan Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.008. Pembangunan Jalan Gajah - Dempet

(DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.009. Pembangunan Jalan Karangawen -

Pamongan (DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.010. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur

(DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.011. Pembangunan Jalan Bengkal -

Karanganyar ( DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.012. Pembangunan Jalan Wonokerto -

Tambakbulusan ( DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.013. Pembangunan Jalan Karangrejo -

Wonosalam (DAK & Pendamping)

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.15.014. Pembangunan Jalan Pasir - Mijen (DAK

& Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.015. Pembangunan Jalan Kalikondang -

Tlogoboyo (DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.016. Pembangunan Jalan Mranggen -

Banyumeneng (DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.017. Pembangunan Jalan Megonten-Mijen

(DAK & Pendamping)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.018. Pembangunan Jalan Gajah-Dempet

(paket 2)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Lampiran IV -60

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.019. Pembangunan Jalan

Bengkal-Karanganyar (Paket 2)

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.01.15.020. Pembangunan Jalan Karangrejo -

Wonosalam (Paket 2)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.021. Pembangunan Jalan Pamongan - Bulusari 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.15.022. Pembangunan Jalan Karangawen -

Pamongan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.023. Pembangunan Jalan Dempet - Luwuk 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.024. Pembangunan Jalan Gajah - Geneng 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.025. Pembangunan Jalan Gedangalas -

Tanjunganyar

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.026. Pembangunan Jalan Pasir - Jetak 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.03.01.15.027. Pembangunan Jalan Wedung - Bungo 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.028. Pembangunan Jalan Bonang - Ngawen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.029. Pembangunan Jalan Bonang -

Morodemak

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.030. Pembangunan Jalan Demak - Bonang 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

1.03.01.15.031. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.032. Pembangunan Jalan Wonokerto -

Tambakbulusan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.033. Pembangunan Jalan Candisari -

Karanggawang

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.15.034. Pembangunan Jalan Karangawen -

Bumirejo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.035. Pembangunan Jalan Tanjunganyar -

Wilalung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.036. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.037. Pembangunan Jalan Cangkring -

Karangrejo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.038. Pembangunan Jalan Wonosalam -

Tlogosih

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

1.03.01.15.039. Pembangunan Jalan Demak -

Wonosalam

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.01.15.040. Pembangunan Jalan Pasir - Mijen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Lampiran IV -61

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.041. Pembangunan Jalan Jungsemi -

Mutihkulon

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.042. Pembangunan Jalan Kalikondang -

Tlogoboyo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.043. Pembangunan Jalan Bakung - Wonorejo 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.044. Pembangunan Jalan Brambang - Waru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.045. Pembangunan Jalan Onggorawe -

Surodadi

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.046. Pembangunan Jalan Demak - Donorojo 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.047. Pembangunan Jalan Kalianyar - Doreng 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.048. Pembangunan Jalan Mutihkulon -

Tedunan

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.049. Pembangunan Jalan Tedunan - Menco 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.050. Pembangunan Jalan Bedono - Purwosari 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.051. Pembangunan Jalan Tambirejo - Medini 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.052. Pembangunan Jalan Karangmlati -

Donorojo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.053. Pembangunan Jalan Wonokerto -

Karangsari

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.054. Pembangunan Jalan Kedondong - Kuncir 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.055. Pembangunan Jalan Wonorejo -

Undaankidul

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.056. Pembangunan Jalan Kadilangu - botorejo 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

1.03.01.15.057. Pembangunan Jalan Donorejo - Sampang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.058. Pembangunan Jalan Waru - Wringinjajar 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.059. Pembangunan jalan menuju Waduk

Wilalung Kec. Gajah

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.060. Pembangunan Jalan Banyumeneng -

Kawengen (Ban GUB)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.061. Pembangunan Jalan Megonten - Mijen

(Ban GUB)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.062. Pembangunan Jalan Grogol - Trimulyo

(Ban GUB)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -62

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.063. Pembangunan Jalan Brumbung -

Kembangarum (Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.064. Pembangunan Jalan Gajah - Geneng (

Paket 2)(Ban GUB)

500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.065. Pembangunan Jalan Wedung - Bungo (

Paket 2)(Ban GUB)

600.000.000,00 600.000.000,00 (600.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.066. Pembangunan Jalan Demak - Bonang (

Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.067. Pembangunan Jalan Buyaran - Guntur (

Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.068. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo

( Paket 2)(Ban GUB)

500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.069. Pembangunan Jalan Jungsemi -

Mutihkulon ( Paket 2)(Ban GUB)

500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.070. Pembangunan Jalan Onggorawe -

Surodadi ( Paket 2)(Ban GUB)

800.000.000,00 800.000.000,00 (800.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.071. Pembangunan Jalan Demak - Donorojo (

Paket 2) (Ban GUB)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.072. Pembangunan Jalan Kalianyar - Doreng

( Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.073. Pembangunan Jalan Mutihkulon -

Tedunan ( Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.074. Pembangunan Jalan Karangmlati -

Donorojo ( Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.075. Pembangunan Jalan Wonokerto -

Karangsari ( Paket 2) (Ban GUB)(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.076. Pembangunan Jalan Wonorejo -

Undaankidul ( Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.077. Pembangunan Jalan Waru - Wringinjajar (

Paket 2)(Ban GUB)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.01.15.078. Peningkatan jalan penghubung Grogol -

Trimulyo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.079. Peningkatan Jalan Karanganyar -

Wilalung

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.080. Peningkatan Jalan Bungo - Jetak 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.081. Peningkatan Jalan Bakalrejo -

Tanjungharjo Kecamatan Guntur

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

Lampiran IV -63

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.086. Pembangunan Jembatan Pasir Kali Wulan

(Lanjutan)

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

1.03.01.15.087. Pembangunan Jembatan Desa Dukun

Karangtengah

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.15.088. Pembangunan jembatan Kali cogeh Desa

Ploso Kecamatan Karangtengah

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.089. Pembangunan jembatan C72 Gedangalas 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.090. Perencanaan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.15.166. Pembangunan Jalan Kedondong -

Tlogopandogan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.167. Peningkatan Jalan Desa Daleman

Kecamatan Sayung

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.15.168. Betonisasi Jalan Bandungrejo - Wonorejo

Kec. Karanganyar

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.169. Peningkatan Jalan Brambang - Candisari

Kec. Karangawen

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

1.03.01.15.170. Pembangunan Talud Menco - Babalan

Kec. Wedung

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.01.15.171. Pembangunan Talud Bungo-Menco Kec.

Wedung

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

1.03.01.15.172. Peningkatan Jalan Pasar Jebor - Blado

Kec. Demak

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.173. Pembangunan Jalan Mijen - Megonten 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.174. Peningkatan Jalan Grogol - Trimulyo

(Tlogorejo-Trimulyo) (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.15.175. Peningkatan Jalan Sayung - Kalisari Kec.

Sayung (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.15.176. Pembangunan Jalan Mutihkulon -

Tedunan Kab. Demak (Ban Gub)

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.15.177. Pembangunan Jalan Tambirejo - Boyolali

Kab. Demak (Ban Gub)

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.15.178. Peningkatan Jalan Doreng - Karangrowo

Kab. Demak (Ban Gub)

944.000.000,00 944.000.000,00 944.000.000,00

1.03.01.15.179. Pembangunan Jalan Donorejo -

Karangmlati Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.180. Pembangunan Jalan Sore - Karangrowo

Kec. Wonosalam Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Lampiran IV -64

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.181. Pembangunan Jalan Donorejo -

Kalikondang Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.182. Pembangunan Jalan Bintoro Asri Kab.

Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.183. Peningkatan Jalan Mijen - Karanganyar

Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.184. Peningkatan Jalan Ngemplak - Tamansari

Kec. Mranggen Kab. Demak (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.185. Peningkatan Jalan Brambang - Bumirejo

Kec. Karangawen (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.186. Peningkatan Jalan Sidorejo - Cabean Kec.

Karangawen (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.187. Peningkatan Jalan Kuripan - Sumengko

Kec. Karangawen (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.188. Peningkatan Jalan Singorejo - Wedung

Ruas 46 (Ban Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.189. Peningkatan Jalan Demak - Bonang

(Tlogoboyo - Bonang) (Paket 2) (Ban Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.190. Peningkatan Jalan Demak - Bonang

(Karangmlati - Tlogoboyo) (Paket 2) (Ban

Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.191. Peningkatan Jalan Kuncir - Jatisono

(Ruas No. 63) Kec. Gajah (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.192. Peningkatan Jalan Kalikondang -

Tlogoboyo Desa Sumberejo Kec. Bonang

(Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.193. Peningkatan Jalan Karangrejo -

Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Demak

(Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.194. Peningkatan Jalan Wonokerto -

Tambakbulusan Ruas Banjarsari Kec.

Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.195. Peningkatan Jalan Klitih - Ds. Sampang

Kec. Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.15.196. Peningkatan Jalan Antar Desa Bakalrejo -

Desa Temuroso Kec. Guntur Kab. Demak

(Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.197. Peningkatan Jalan Grogol - Bumiharjo

Kab. Demak (Ban Gub)

495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00

Lampiran IV -65

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.198. Peningkatan Jalan Jatimulyo - Donorejo

Kec. Bonang (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.199. Peningkatan Jalan Medini - Mlatiharjo

Kec. Gajah (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.200. Peningkatan Jalan Doreng - Kalianyar

Kec. Wonosalam (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.201. Pembangunan Jalan Boyolali - Tambirejo

Kec. Gajah (Ban Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.202. Pembangunan Jalan Sure - Karangrowo

(Tlogorejo) Kec. Wonosalam (Ban Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.203. Pembangunan Jalan Kedondong Kec.

Demak (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.204. Peningkatan Jalan Lingkungan Tembiring

Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam (Ban Gub)

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.01.15.205. Pembangunan Jalan Stasiun Demak (Ban

Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.206. Pembangunan Jalan Babalan - Tedunan

(Kedungmutih - Kedungkarang) (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.208. Betonisasi Jalan Dukuh Karangasem

Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab

Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.209. Betonisasi Jalan Desa Sumberejo

Kecamatan Mranggen Kab Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.210. Betonisasi Jalan dukuh Dawung Desa

Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab

Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.211. Betonisasi jalan Dukuh Sendang Delik

Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kab

Demak

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.01.15.212. Talud Penahan Jalan Desa Sumberejo

Kecamatan Mranggen Kab Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.214. Peningkatan jalan Jetak - Bungo Kec

Wedung Kab Demak

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.215. Peningkatan Jalan Wonosalam - Tlogosih

Kab Demak

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.216. Peningkatan Jalan Perum Bintoro Asri

Kec. Wonosalam Kab. Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.217. Pembangunan Saluran Perum Bintoro Asri

Kec. Wonosalam Kab Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Lampiran IV -66

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.218. Peningkatan Jalan Bogosari-Temuroso

Kec Guntur Kab Demak

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.219. Talud Jalan Desa Mojosimo Kec Gajah 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.15.220. Betonisasi Jalan Desa Banjarsari Kec

Gajah

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.15.221. Betonisasi Jalan Lingk Desa Kerangkulon

Kec Wonosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.222. Pembangunan Jalan

Bengkal-Gempolsongo Kab. Demak

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.223. Pembangunan Talud Menco - Jetak 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.224. Pembangunan Talud Jalan

Sure-Karangrowo

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.225. Peningkatan Jalan Menco-Babalan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.226. Peningkatan Jalan Mangunrejo Kec.

Kebonagung

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.227. Pembangunan talud jalan Protokol 2

Pilangrejo Wonosalam

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.228. Pembangunan jembatan Rt 1 Rw 4 Desa

Teluk Kec. Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.15.229. Peningkatan jalan Demak-Bonang

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.230. Peningkatan jalan Bonang-Ngawen

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.231. Peningkatan jalan Bonang-Wedung

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.232. Peningkatan jalan Demak-Wedung

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.233. Peningkatan jalan jalur lambat

Demak-Kalikondang Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.234. Peningkatan jalan lingkungan

Jogoloyo-Tembiring Kab.Demak (Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.235. Peningkatan jalan Pucanggading Raya

Mranggen Demak (Ban-Gub)

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

1.03.01.15.236. Peningkatan jalan Pucanggading

Batursari Mranggen Demak (Ban-Gub)

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

1.03.01.15.237. Peningkatan jalan Waru-Ngemplak

Mranggen Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Lampiran IV -67

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.238. Peningkatan jalan Tegalarum Mranggen

Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.239. Peningkatan jalan

Tamansari-Kembangarum Mranggen Demak

(Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.240. Peningkatan jalan Kebonbatur-Batursari

Mranggen Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.241. Peningkatan jalan Tembiring Raya Kab.

Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.242. Peningkatan jalan Mijen-Pasir Kab.

Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.243. Peningkatan jalan Onggorawe-Surodadi

Sayung Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.244. Peningkatan jalan Jetak-Jungsemi

Wedung Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.245. Peningkatan jalan Jragung-Karangawen

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.246. Peningkatan jalan Wonorejo-Bakung

Kec.Karanganyar Kab.Demak (Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.247. Peningkatan jalan Bengkal-Pasir

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.248. Peningkatan jalan Jatirogo-Ngawen

Kabupaten Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.249. Peningkatan jalan Ngawen-Wedung Kab.

Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.250. Peningkatan jalan Gajah-Geneng Kab.

Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.251. Peningkatan jalan Kedungwaru

Kidul-Bengkal Kab. Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.252. Peningkatan jalan Bakung-Wonorejo Kab.

Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.253. Peningkatan jalan Dempet-Balerejo

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.254. Peningkatan jalan Sure-Karangrowo

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.255. Peningkatan jalan Bengkal-Karanganyar

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Lampiran IV -68

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.256. Pembangunan jalan beton ruas

Donorejo-Temuroso Karangtengah

Kab.Demak (Ban-Gub)

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.15.257. Peningkatan jalan ruas

Wonokerto-Tambakbulusan

Kec.Karangtangah Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.258. Peningkatan jalan

Pamongan-Karangawen (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.259. Peningkatan jalan

Gedangalas-Tanjunganyar (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.260. Peningkatan jalan Cangkring-Karangrejo

(Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.261. Peningkatan jalan Kuncir-Jatisono

(lanjutan) (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.262. Peningkatan jalan Dempet-Luwuk

(lanjutan) (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.263. Peningkatan jalan Demak-Donorojo

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.264. Peningkatan jalan

Wonosalam-Karangrowo (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.265. Peningkatan jalan Karangawen-Jragung

(Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.266. Peningkatan jalan Nurcahya-Singorejo

Kec.Demak (Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.267. Peningkatan jalan Setinggil (jalur wisata)

(Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.268. Peningkatan jalan

Kebonbatur-Watunganten (Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.269. Peningkatan jalan Brambang-Bumirejo

Kec.Karangawen (lanjutan) (Ban-Gub)

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.15.270. Peningkatan jalan Bumirejo-Candisari

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.271. Pembangunan jalan Bumirejo-Waru

(Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.272. Peningkatan jalan Trimulyo-Grogol

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.273. Peningkatan jalan Turitempel-Trimulyo

Kec.Guntur (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Lampiran IV -69

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.15.274. Peningkatan jalan Pemuda-Singorejo

Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.15.275. Peningkatan jalan Demak-Bonang

(Karangmlati-Bonangrejo) paket 1

Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.276. Peningkatan jalan Demak-Bonang

(Bonangrejo-Tlogoboyo) paket 2 Kec.

Bonang Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.277. Peningkatan jalan Brambang-Candisari

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.278. Peningkatan jalan Brambang-Waru

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.279. Peningkatan jalan Waru-Candisari

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.280. Peningkatan jalan Singorejo-Wedung

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.15.281. Peningkatan jalan Raji-Bango Kab.Demak

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.15.282. Peningkatan jalan

Karangawen-Pamongan Kab.Demak

(Ban-Gub)

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.01.15.283. Peningkatan jalan Donorejo-Demak

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.17. Program Pembangunan

turap/talud/brojong

29.835.800.000,00 29.835.800.000,00 29.835.800.000,00

1.03.01.17.001. Pembangunan Talud Jalan Karangrowo -

Sure Kab. Demak (Ban Gub)

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.17.002. Pembangunan Talud Jalan Demak -

Donorejo (Demak - Manyar) Kab. Demak

(Ban Gub)

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.17.003. Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -

Tlogosih Kab. Demak (Ban Gub)

945.000.000,00 945.000.000,00 945.000.000,00

1.03.01.17.004. Pembangunan Talud Jalan Antar Desa

Dempet - Kuwu Kab. Demak (Ban Gub)

945.000.000,00 945.000.000,00 945.000.000,00

1.03.01.17.005. Pembangunan Talud Trengguli - Demung

(Trengguli - Kuncir) Kab. Demak (Ban Gub)

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.17.006. Pembangunan Talud Donorejo -

Karangmlati Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Lampiran IV -70

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.17.007. Pembangunan Talud Jalan Stasiun Kab.

Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.008. Pembangunan Talud Jalan Dempet -

Luwuk Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.009. Pembangunan Talud Pasir - Mijen Desa

Ngelokulon Kec. Mijen Kab. Demak (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.010. Pembangunan Talud Jalan Karangrejo -

Wonosalam Kec. Wonosalam (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.17.011. Pembangunan Talud Desa Klitih RT 01

RW 01 Kec. Karangtengah Kab. Demak

(Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.17.012. Pembangunan Talud Desa Tangkis Kec.

Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.17.013. Pembangunan Talud Desa Pidodo Kec.

Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.17.014. Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -

Karangrejo Kec. Wonosalam (Ban Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.17.015. Pembangunan Talud Jalan Jogoloyo Kec.

Wonosalam (Ban Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.17.016. Pembangunan Talud Desa Harjowinangun

Kec. Dempet (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.017. Pembangunan Talud dan Peninggian

Jalan Desa Purwosari Kec. Sayung (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.019. Pembangunan Talud Jalan Desa RT 01

RW 02 Desa Brakas Kec. Dempet (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.17.020. Pembangunan Talud RT 03 RW 06 Desa

Temuroso Kec. Guntur (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.17.021. Pembangunan Talud RT 01 RW 03 Desa

Sukorejo Kec. Guntur Demak (Ban Gub)

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.17.022. Pembangunan Talud dan Jalan Beton

Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar Kab.

Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.023. Pembangunan Talud Jalan Desa Mlekang

Kec. Gajah Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.024. Pembangunan Talud dan Jalan Beton

Desa Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab.

Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -71

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.17.025. Pembangunan Talud Desa Raji Kec.

Demak Kab. Demak (Ban Gub)

850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.01.17.026. Pembangunan Talud Dukuh Bedono Desa

Donorojo Kec. Demak Kab. Demak (Ban

Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.17.027. Pembangunan Talud Desa Jerukgulung

Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.17.028. Pembangunan Talud Desa Karangrejo

Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.17.029. Pembangunan Talud Desa Sokokidul Kec.

Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.030. Pembangunan Talud Desa Werdoyo Kec.

Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.031. Pembangunan Talud Jalan RW 2

Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak

(Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.032. Pembangunan Talud Desa Ploso Kec.

Karangtengah Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.033. Pembangunan Talud Lingkungan Desa

Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.034. Pembangunan Talud Desa Mijen RW 03

Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.035. Pembangunan Talud RW 01 Desa Ngegot

Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.17.036. Pembangunan Talud Jalan Antar Desa

Rejosari - Desa Sidorejo Kec. Karangawen

(Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.037. Pembangunan Talud Tlogorejo Dk. Ngiri

Kec. Karangawen (Lanjutan) (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.17.038. Pembangunan Talud Jalan Desa Rejosari

- Karangsari Kec. Karangtengah Kab.

Demak (Ban Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.17.039. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kroyo -

Dukuh Dadapan Gebangarum Kec. Bonang

Kab. Demak (Ban Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.17.040. Pembangunan Talud Dukuh Lengkong RT

02 RW 05 Desa Donorejo Kec.

Karangtengah (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -72

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.17.041. Pembangunan Talud Jalan di Dukuh Pulo

Desa Bakalrejo Kec. Guntur (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.17.042. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kedung

Desa Grogol Kec. Karangtengah (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.17.043. Pembangunan Talud Jalan Dukuh Ngacir

Desa Kebonsari Kec. Dempet (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.044. Pembangunan Talud Penahan Jalan RT

03 RW 03 Desa Botorejo Kec. Wonosalam

(Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.045. Pembangunan Talud Penahan Jalan

Dukoh RT 02 RW 03 Desa Botorejo Kec.

Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.046. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT

02 RW 05 Mandungan Desa Botorejo Kec.

Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.047. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT

03 RW 11 Krapyak Timur Kel. Bintoro Kec.

Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.048. Pembangunan Talud/Drainase Jalan RT

01 dan RT 03 RW 10 Tanubayan Kel.

Bintoro Kec. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.049. Pembangunan Talud Jalan Desa

Mulyorejo Kec. Demak (Ban Gub)

400.800.000,00 400.800.000,00 400.800.000,00

1.03.01.17.050. Pembangunan Talud Kali Blorok Kec.

Wonosalam Kab. Demak (Ban Gub)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.17.051. Pembangunan Talud Checkdam

Sumengko Kec. Guntur Kab. Demak (Ban

Gub)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.17.052. Pembuatan talud jalan tanggul

Malang-Wonoyoso Karangtengah Demak

(Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.053. Pembuatan talud jalan Tembiring

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.17.054. Pembuatan talud jalan Boyolali-Tambirejo

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.17.055. Pembangunan talud Wonosalam-Tlogosih

Demak (lanjutan) (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.17.056. Pembangunan talud jalan ruas

Pundenarum Kec.Karangawen Kab.Demak

(Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

Lampiran IV -73

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.17.057. Pembangunan talud jalan ruas

Karangsari-Rejosari Karangtengah

Kab.Demak (Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.17.058. Pembangunan talud penahan jalan dk.

Pandanarum Rt 01 Rw 01 Desa Sidogemah

Kec.Sayung (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.059. Pembangunan talud penahan jalan dk.

Muteran Rw 01 Desa Kedungori Kec.Dempet

(Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.060. Pembangunan talud penahan jalan dk.

Dungkap Rw 02 Desa Tambirejo Kec.Gajah

(Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.061. Pembangunan talud dk. Wonosari

Tengah-Wonosari Lor Rt 04 Rw 04 Desa

Sari Kec.Gajah (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.062. Pembangunan talud penahan badan jalan

Rt 02 dan Rt 03 Rw 03 Desa Botorejo Kec.

Wonosalam (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.063. Pembangunan talud Rt 04 Rw 05 Desa

Mrisen Kec. Wonosalam (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.17.064. Pembangunan talud penahan jalan

Donorejo-Guntur Kec.Karangtengah

(Ban-Gub)

425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00

1.03.01.17.065. Pembangunan talud penahan jalan

Buyaran-Guntur Guntur Kec.Karangtengah

(Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.17.066. Pembangunan talud penahan jalan

Karangawen-Jragung Kab.Demak (Ban-Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.17.067. Pembangunan talud dukuh Pilangsari

Demung Kidul Desa Pilangrejo

Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.17.068. Pekerjaan Pembangunan talud jalan Desa

Mangunrejo Kec.Kebonagung Kab.Demak

(Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.17.069. Pekerjaan Pembangunan talud desa

Wonoketingal Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.17.070. Pekerjaan Pembangunan talud dukuh

Galan ke dukuh Paseban desa Mangunrejo

Kec.Kebonagung Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

Lampiran IV -74

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.17.071. Pekerjaan Pembangunan talud desa

Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar

Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.17.072. Pekerjaan pembangunan talud desa

Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.Demak

(Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 400.000.000,00 7,69

1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 400.000.000,00 10,00

1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.01.24. Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

37.669.800.000,00 1.000.000.000,00 38.669.800.000,00 24.202.968.000,00 6.871.832.000,00 31.074.800.000,00 (7.595.000.000,00) (19,64)

1.03.01.24.001 Rehabilitasi Saluran Induk Buyaran (909)

Ha (DAK dan Pendamping)

648.800.000,00 648.800.000,00 648.800.000,00 648.800.000,00

1.03.01.24.002 Rehabilitasi Pasangan Talud Bendung

Gablok (DAK dan Pendamping)

550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.01.24.003 Rehabilitasi Saluran Sekunder Wonokerto

(DAK dan Pendamping)

121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00

1.03.01.24.004 Normalisasi Kali Sriwulan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.005 Normalisasi Kali Bagong (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.006 Normalisasi Kali Tulung (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.007 Normalisasi Kali Setu (Ban GUB) 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 (1.250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.008 Normalisasi Kali Sumber (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.009 Normalisasi Kali Rendeng (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.010 Normalisasi Kali Bakalan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.011 Normalisasi Afvour Sidowayah (Ban

GUB)

750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.012 Normalisasi Kali Teleng (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.013 Normalisasi Kali Waruk (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.014 Normalisasi Afvour Kajar (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.015 Normalisasi Afvour BTL 5 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.016 Normalisasi Afvour Tlogosih (Ban GUB) 150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -75

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.017 Normalisasi Afvour C.44 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.018. Normalisasi Afvour F U 1 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.019. Normalisasi Afvour F U 2 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.020. Normalisasi Afvour C.20 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.021. Normalisasi Afvour C.21 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.022. Normalisasi Afvour C.22 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.023. Normalisasi Afvour C.23 (Ban GUB) 150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.024. Normalisasi Afvour C.24 (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.025. Normalisasi Afvour C.25 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.026. Normalisasi Afvour C.26 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.027. Normalisasi Afvour C.27 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.028. Normalisasi Afvour C.28 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.029. Normalisasi Afvour C.29 (Ban GUB) 290.000.000,00 290.000.000,00 (290.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.030. Normalisasi Afvour C.50 (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.031. Normalisasi Afvour C.51 (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.032. Normalisasi Afvour C.52 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.033. Normalisasi Afvour C.55 (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.034. Normalisasi Afvour C.56 (Ban GUB) 450.000.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.035. Normalisasi Afvour C.57 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.036. Normalisasi Afvour C.58 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.037. Normalisasi Afvour C.59 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.038. Normalisasi Afvour C.60 (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.039. Normalisasi Afvour C.61 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.040. Normalisasi Afvour C.62 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.041. Normalisasi Afvour C.63 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.042. Normalisasi Afvour C.64 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.043. Normalisasi Afvour C.65 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -76

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.044. Normalisasi Afvour C.66 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.045. Normalisasi Afvour C.67 (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.046. Normalisasi Afvour C.70 (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.047. Normalisasi Afvour C.71 (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.048. Normalisasi Afvour C.75 (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.049. Normalisasi Afvour C.76 (Ban GUB) 700.000.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.050. Normalisasi Afvour D.1 (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.051. Normalisasi Afvour D.2 (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.052. Normalisasi Afvour Kali Mati (Ban GUB) 400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.053. Normalisasi Afvour Utara (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.054. Normalisasi Afvour Desa Pulosari (Ban

GUB)

350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.055. Normalisasi Afvour Desa Wonokerto (Ban

GUB)

275.000.000,00 275.000.000,00 (275.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.056. Normalisasi Afvour Desa Loireng (Ban

GUB)

400.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.057. Normalisasi Afvour Desa Bumirejo (Ban

GUB)

250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.058. Normalisasi Afvour Desa Kalisari (Ban

GUB)

225.000.000,00 225.000.000,00 (225.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.059. Normalisasi Afvour Desa Sambak (Ban

GUB)

250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.060. Normalisasi Afvour Desa Sumberjo (Ban

GUB)

360.000.000,00 360.000.000,00 (360.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.061. Normalisasi Kali Gajah Kanal (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.062. Normalisasi Kali Kumpulan (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.063. Normalisasi Kali Kenceng (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.064. Normalisasi Kali Lobang (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.065. Normalisasi Afvour Wonorejo (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.066. Normalisasi Kali Graji (Ban GUB) 550.000.000,00 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.067. Normalisasi Kali Sedo (Ban GUB) 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -77

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.068. Normalisasi Avour Menoreh Karangawen

(Ban GUB)

250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.069. Normalisasi Kali Onggojoyo Wedung

(Ban GUB)

500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.070. Normalisasi Kali Konang (Ban GUB) 650.000.000,00 650.000.000,00 (650.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.071. Normalisasi Avfour Jatimulyo (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.072. Normalisasi Afvour Dhagan (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.073. Normalisasi Avfour Kelud (Ban GUB) 250.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.074. Normalisasi Afvour Sidorejo (Ban GUB) 350.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.075. Normalisasi Kali Reong Baru (Ban GUB) 300.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.076. Normalisasi Prampelan, Sangangwang

(Ban GUB)

500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.077. Normalisasi Kali Siklenthing (Ban GUB) 750.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.03.01.24.078. Saluran Sekunder Sambak ( BBKa. -

BS.4)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.080. Saluran Sekunder Pamongan ( BGB.14 -

BPM 10)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.24.081. Saluran Sekunder Sugihwaras (

BPM.6-BSg 1)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.083. Saluran Sekunder Ketitang ( BGB.16 -

BKt.4)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.084. Saluran Sekunder Glapan Setu ( BGB.16 -

BGS.6)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.085. Saluran Sekunder Gubug ( BG.17 -

BG.22)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.086. Saluran Sekunder Prigi ( BML.6 - BPg.4) 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.087. Saluran Sekunder Meteseh ( BML.6 - BMt

1)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.088. Saluran Sekunder Tlogosih 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.089. Saluran Sekunder Leles ( BDr.5 - BLL. 3) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.090. Saluran Sekunder Bonangrejo ( BKd.4-

BBR.12)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.091. Saluran Sekunder Nunjungan ( BNj.1 -

Bnj,4) + Pengantar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -78

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.092. Saluran Sekunder Guntur Kanan ( Bd.

Guntur - BGKa. 7e)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.093. Saluran Sekunder Guntur Kiri ( Bd. Guntur

- BGKi. 3)

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.24.094. Saluran Sekunder Jasun ( BGKi.1 - BJs.2) 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.03.01.24.095. Saluran Sekunder BOW 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.24.096. Saluran BB1 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.24.097. Saluran Sekunder Patar 2 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.24.098. Saluran Sekunder Propat 7 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.099. Saluran Sekunder Onggorawe 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.100. Saluran Sekunder Daleman 2 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.101. Saluran Sekunder Pengantar B1- B2 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.102. Saluran Sekunder Tompe ( BSd. 10 -

BTmp .4)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.103. Saluran Sekunder Brakas ( BSd.12 - BBrk.

2)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.104. Saluran Sekunder Domas ( BKPr. 3 -

BDm.4)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.105. Saluran Sekunder Jebor ( BPRKi.4 -

BTR.9

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.106. Saluran Sekunder Ngaloran ( BPRKi.1

BNGl.9

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.107. Pemeliharaan Rutin Saluran 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.108. Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.24.109. Pemeliharaan Rutin Chekdam dan

Embung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.110. Pemeliharaan Bangunan Pintu Air 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.111. Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.112. Pengawasan Bangunan Air 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.24.114. DED Sudetan Kali Wulan Ds. Babalan,

Ds.Brahan Wetan & Ds. Kedungmutih

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.115. Normalisasi Afvour RT 06 RW 04 Desa

Kembangarum Mranggen Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -79

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.116. Rehabilitasi Pintu Air & Syphon Gonjol 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.117. Perbaikan Pintu Air Ds. Kedunguter 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.118. Normalisasi Saluran Pembuang dan

Tersier Perum Wiku II Kecamatan Demak

kab. Demak

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.24.119. Pengerukan Kali Kulon Kudo Dan Sabuk

Desa Banteng Mati, Mijen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.120. Pembangunan Pintu Air Kali Setu Desa

Gaji Kec. Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.121. Pengerukan Kali Teleng (lanjutan) 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.122. Pembuatan irigasi Dukuh karang

sambung (Kampung Sodikin)Desa Kendal

doyong Kec.Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.24.123. Pembuatan pintu air Kali Kulon dukuh

Mlawung, Desa Karangrejo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.124. Normalisasi kali balok desa Kenduren

kecamatan Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.125. Pembangunan Talut dan Penggurukan

Bantaran Sungai Tuntang Lama Menuju

Pelabuhan Perikanan Pantai Moro Demak

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.126. Pembangunan Sabuk Pantai di

Kecamatan Sayung Kab. Demak (Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.24.127. Pembangunan Sheet Pile Bendung

Wonokerto Kab. Demak (Ban Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.128. Pembangunan Sheet Pile Kali Dolog Kec.

Mranggen Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.129. Normalisasi Afvour Desa Brakas Kec.

Dempet Kab. Demak (Ban Gub)

450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.24.130. Normalisasi Kali Kenceng Kec. Mijen Kab.

Demak (Ban Gub)

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.24.131. Normalisasi dan Pemasangan Talud

Afvour Wonorejo Kec. Karanganyar Kab.

Demak (Ban Gub)

450.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.132. Normalisasi Afvour Ketegang Desa Bungo

Lor Kec. Wedung Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.133. Normalisasi Afvour Ngelo Kulon Kec.

Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

Lampiran IV -80

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.134. Normalisasi Saluran Ds. Ngegot RW 01

dan RW 03 Kec. Mijen Kab. Demak (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.135. Normalisasi Kali Suwaru Desa

Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak

(Ban Gub)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.24.136. Normalisasi Kali Legok Desa

Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak

(Ban Gub)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.24.137. Normalisasi Afvour C 72 Kec. Demak

(Ban Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.138. Normalisasi Afvour S 55 Kec. Dempet

Kab. Demak (Ban Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.139. Normalisasi Kali Setu Desa Wonorejo s/d

Desa Gaji Kec. Guntur Kab. Demak (Ban

Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.140. Normalisasi Kali Krasak dan Kali Mroso

Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.141. Normalisasi Kali Mangu dan Kali

Prumpung Kec. Bonang Kab. Demak (Ban

Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.142. Normalisasi Kali Sawi Kec. Bonang Kab.

Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.143. Pembangunan Saluran Pembuangan

Jalan Donorejo - Buyaran Kec.

Karangtengah (Ban Gub)

699.000.000,00 699.000.000,00 699.000.000,00

1.03.01.24.144. Normalisasi Afvour Kacangan dan Afvour

Pateh Cs Kec. Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

710.000.000,00 710.000.000,00 710.000.000,00

1.03.01.24.145. Normalisasi Sungai Sipon B 7 Desa

Wonoagung Kec. Karangtengah Kab. Demak

(Ban Gub)

521.000.000,00 521.000.000,00 521.000.000,00

1.03.01.24.146. Normalisasi Afvour S 54 Kec. Dempet

Kab. Demak (Ban Gub)

475.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.03.01.24.147. Normalisasi Kali Balong dan Bojong

Suwuh Desa Kenduren Kec. Wedung Kab.

Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.148. Pembangunan Embung Desa Pasir Kec.

Mijen Kab. Demak (Ban Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Lampiran IV -81

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.149. Pembangunan Talud Kali Tuntang Lama

Menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Moro

Demak

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.150. Pemeliharaan Saluran sekunder Pulo Kec.

Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.151. Pemeliharaan Saluran sekunder Sulonjari

Kec. Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.152. Normalisasi Afvour Desa Batu 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.153. Normalisasi Afvour Desa Pulosari Kec.

Karangtengah

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.24.154. Normalisasi Afvour Desa Donorejo Kec.

Guntur

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.24.155. Normalisasi Afvour Desa Tlogorejo Kec.

Guntur

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.24.156. Penggantian Shypon Saluran Sekunder

Karangsari Kec. Karangtengah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.24.157. Rehabilitasi Avour Takean Kec.Wedung 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00

1.03.01.24.158. Rehabilitasi Avour Pandean Kec.Wedung 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00

1.03.01.24.159. Pembangunan talud dan rehabilitasi Kali

Lapat Kec.Wedung

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.160. Pembangunan pintu dan normalisasi

Kalianyar Kec.Bonang

300.000.000,00 90.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00

1.03.01.24.161. Normalisasi Kali Welingan Kec.Bonang 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00

1.03.01.24.162. Perbaikan pintu dan normalisasi avour

Layar Kec.Gajah

300.000.000,00 90.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00

1.03.01.24.163. Normalisasi saluran avour dan

pembangunan pintu pembuangan air Desa

Karangmlati Kec.Demak

300.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.164. Normalisasi avour Menoreh dan Avour

Waruk Kecamatan Karangawen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.24.166. Pembuatan talud afvour Klampis Desa

Kenduren Kec.Wedung (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.167. Normalisasi afvour Banjarejo CS

Kec.Guntur (Ban-Gub)

402.566.000,00 47.434.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.24.168. Normalisasi afvour Bakalrejo Kec.Guntur

(Ban-Gub)

407.252.000,00 42.748.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

Lampiran IV -82

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.24.169. Normalisasi afvour Kedungori

Kec.Dempet (Ban-Gub)

407.252.000,00 42.748.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.24.170. Normalisasi afour Desa Donorojo

Kec.Demak Kab.Demak (Ban-Gub)

265.098.000,00 34.902.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.24.171. Normalisasi afour Desa Tedunan

Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.172. Normalisasi afour Lingkar Desa Jungpasir

Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.173. Normalisasi Kali Rowo Desa Mutihkulon

Kec.Wedung Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.174. Normalisasi afour Lobang Kec.Wedung

Kab.Demak (Ban-Gub)

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.24.175. Normalisasi afour Konang

Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.24.176. Normalisasi afour Wonorejo Kec.Mijen

Kab.Demak (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.24.177. Normalisasi C.76 Kec.Wonosalam

Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.24.178. Normalisasi A.27 Kec.Wonosalam

Kab.Demak (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan

dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

1.740.000,00 378.260.000,00 1.220.000.000,00 1.600.000.000,00 14.740.000,00 365.260.000,00 1.220.000.000,00 1.600.000.000,00

1.03.01.26.01 Pembangunan Bendung Darurat Kali

Tuntang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.26.02. Pembuatan embung untuk agrowisata di

Kebunbatur

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.26.03. Operasional dan Pemeliharaan Bendung

Karet Wonokerto

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.26.04. Komisi Irigasi 1.740.000,00 28.260.000,00 30.000.000,00 14.740.000,00 15.260.000,00 30.000.000,00

1.03.01.26.19. Pembangunan Chek Dam di Desa

Wonoketingal Kecamatan Karanganyar

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.01.26.20. Lanjutan pekerjaan embung air dusun

Prangetan Desa Mangunrejo Kec

Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.27. Program pengembangan kinerja

pengelolaan air bersih dan air limbah

675.000.000,00 12.000.370.000,00 12.675.370.000,00 525.000.000,00 12.350.370.000,00 12.875.370.000,00 200.000.000,00 1,58

1.03.01.27.10. SPAM Desa Banjarsari Kec. Sayung (2

Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

Lampiran IV -83

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.27.11. SPAM Desa Bumirejo Kec. Karangawen

(2 Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.27.12. SPAM Desa Botosengan Kec. Dempet (2

Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.27.13. SPAM Desa Sari Kec. Gajah (2 Lt/detik )

(DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.27.14. SPAM Desa Bakung Kec. Mijen (2

Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.27.15. SPAM Desa Cangkring R Kec. Kanganyar

(2 Lt/detik ) (DAK dan Pendamping)

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.27.16. SPAM Desa Ngemplik Wetan Kec.

Karanganyar (2 Lt/detik ) (DAK dan

Pendamping)

350.370.000,00 350.370.000,00 350.370.000,00 350.370.000,00

1.03.01.27.17. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

(IPA) Kota Demak

100.000.000,00 6.600.000.000,00 6.700.000.000,00 100.000.000,00 6.600.000.000,00 6.700.000.000,00

1.03.01.27.18. Pemeliharaan Riool dalam kota Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.27.20. DED SPAM IKK Sayung dan

Karangtengah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.27.22. DED Jaringan Distribusi Bagi SPAM IKK

Karangawen, Guntur dan Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.27.23. DED Jaringan Distribusi bagi SPAM IKK

Bonang dan Wedung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.27.24. DED DAK Air Minum Th. 2015 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.27.25. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Laut menjadi Air tawar di Kedung Mutih

Wedung

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.27.27. DED drainase Kab. Demak 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.27.28. DDUPB SPAM Air Minum untuk Kec.

Wedung, Bonang dan Mranggen

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.27.37. Masterplan Drainase Kabupaten Demak 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)

1.03.01.27.38. Pembuatan Jaringan Pipa Distribusi Air

minum di wilayah Pondok Majapahit I Ds.

Bandungrejo Mranggen Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.27.39. Pembangunan Sumur Artesis Kp.

Merbotan Kel. Bintoro Kec. Demak (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -84

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.27.40. Pembangunan sumur artetis

Kel.Mangunjiwan (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

975.000.000,00 71.847.500.000,00 72.822.500.000,00 2.475.000.000,00 182.547.315.000,00 185.022.315.000,00 112.199.815.000,00 154,07

1.03.01.30.011. Betonisasi jalan Desa Kedungwaru Lor

Kecamatan Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.012. Betonisasi jalan Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.014. Betonisasi jalan Dk. Dasun RW 01 Ds.

Temuroso Kec.Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.015. Betonisasi jalan Dk. Gili RT 05 RW 05 Ds.

Margohayu Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.016. Betonisasi jalan Dk. Gojoyo-Wedung

Desa Wedung Kec. Wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.017. Betonisasi jalan Dk. Krajan RT 03 dan 04

RW 03 Ds. Wonosekar Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.018. Betonisasi jalan Dk. Noreh RT 03 RW 07

Ds. Wonosekar Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.019. Betonisasi jalan Dk. Siklenting-Wedung

Desa Wedung Kec. Wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.020. Betonisasi jalan Dukuh Suketan RT 5 RW

3 Desa Babat Kec. Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.021. Betonisasi jalan Kampung Desa Medini

Kec. Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.022. Betonisasi Jalan Kampung Desa Surodadi

Kec. Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.023. Betonisasi Jalan Kampung RT 03 RW 04

Desa Kedondong Kec. Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.024. Betonisasi jalan Krasak RT 01 RW 04 Ds.

Temuroso Kec.Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.025. Betonisasi jalan menuju Masjid Nurul

Huda RT 6 RW 5 Kangkung Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.027. Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa

Kedondong Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.028. Betonisasi jalan Ahmad Suripan Dk.

Kandang RT 01 RW 01 Ds. Trimulyo

Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.030. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa

Temuroso Kec. Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -85

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.031. Betonisasi jalan RT 02 RW 1 Desa

Kedondong Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.032. Betonisasi jalan RT 06 RW 01 Dasun Ds.

Temuroso Kec.Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.033. Betonisasi jalan RT 12 RW 3 Desa Tuang

Kecamatan Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.034. Betonisasi Jalan RT 4 RW 4 Ds. Ploso

Kec. Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.035. Betonisasi jalan RT 4 sd RT 5 RW 1 Kp.

Mijen Ds. Wonosalam Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.036. Betonisasi Jalan Tembus Balai Desa

menuju MTS Nurul Huda Kramat Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.037. Betonisasi Jl. Dk. Krajan RT 03 RW 03

Ds. Teluk Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.038. Pavingisasi jalan Dk. Balong RT 03 RW

01 Ds. Margohayu Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.039. Pavingisasi jalan Dk. Curug RT 01 RW 03

Ds. Margohayu Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.040. Peningkatan jalan Desa Tugu Lor Kec.

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.041. Betonisasi Jalan Tanggul Rt. 07 Rw. 01

Desa Betokan Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.042. Betonisasi Desa Menur Jalan Sumur

Kembar RT. 02 RW 02 Kec.Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.043. Pavingisasi jalan Menuju Perum Majapahit

2 Kec.Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.044. Betonisasi Jalan Desa Tlogorejo Dk.

GedongSari Rt 01 Rw 05 Kec. Karang awen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.046. Betonisasi Jalan Kampung Rt. 03 Rw. 02

Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.047. Betonisasi desa teluk Rt 04 dan Rt 03 Rw

05 Kec. Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.048. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 04 Desa Sari

Kecamatan Gajah

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.049. Pembuatan Talud Rt 01 Rw 01 Desa

Brakas Kec.Dempet

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.050. Betonisasi Jalan Desa Gempol Denok

Kec.Wonosalam

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

Lampiran IV -86

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.051. Betonisasi Jalan Desa Kramat Rt. 10 Rw.

02 Kecamatan Dempet

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.052. Betonisasi Jalan Desa Kramat Rt. 06 Rw.

03 Kecamatan Dempet

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.054. Pavingisasi Pemukiman Rt 04 Rw 01

Desa Ngelo Kulon Kec.Mijen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.055. Betonisasi Jalan Lingkar Rw. I Desa

Bakung Kecamatan Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.056. Betonisasi Jalan Desa Babat Kecamatan

Kebonagung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.058. Betonisasi Jalan Dukuh Norowito Desa

Ketanjung Kecamatan Karanganyar

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.059. Betonisasi jalan Rt. 04 Rw. I Desa Bremi

Kecamatan Mijen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.060. Betonisasi Jalan Kampung Rt. 04 Rw. 07

Desa Bungo Lor (Kampung Masjid

Baiturrosyidin) Kecamatan Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.061. Betonisasi jalan Kampung Rt. 05 Rw. 08

Desa Bungo Lor (Depan Musholla Baitul

Mu'min) Kecamatan Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.062. Betonisasi Jalan Dk.Karang gawang Desa

Sidorejo Kec.Sayung

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.03.01.30.063. Betonisasi Jalan Dukuh Ngayon Rt. 01

Rw. 01 Desa Sarimulyo Kecamatan

Kebonagung

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.03.01.30.064. Betonisasi Jalan Rt. 02 Rw. 03 Desa

Lempuyang Kecamatan Wonosalam

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.03.01.30.065. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 02 Desa

Sidorejo Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.066. Betonisasi Jalan Masjid Syuhadak

Kauman Bungo Kidul Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.067. Betonisasi Jalan Lapangan Rt. 02 Rw. 03

Desa Pecuk Kecamatan Mijen

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.03.01.30.068. Betonisasi jalan K. AHMADI Dukuh

Cabean Kidul Desa Sidorejo Kecamatan

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.069. Betonisasi Rt 02 Rw 01 Desa Weding

Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Lampiran IV -87

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.070. Betonisasi Rt 03 Rw 08 Desa Weding

Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.071. Betonisasi jalan kampung Rt 04 Rw 02

Desa Pocoharjo Kec.Bonang

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.072. Betonisasi jalan kampung Musholla

Miftahul Majid Desa Wonosalam Rt 06 Rw

02 Kec.Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.075. Pembangunan Betonisasi Jalan Dk.

Tambak Pintu RT. 01 RW 05 Desa

Morodemak Kec. Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.077. Betonisasi Jalan Penghubung Desa

Undaan Lor 2 ke Desa Undaan Kidul 1

Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.079. Betonisasi Jalan Cabean Kidul Rt. 5 Rw. 5

Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.080. Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Desa Mbremi

Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.081. Pembangunan Jalan Dukuh Sampit Desa

Sidorejo Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.082. Betonisasi Rt 05 Rw 03 Desa Pasir Kec.

Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.083. Pengurukan Jalan Sabuk Desa

Wonoketingal Rt.5 RW.1, RT.1 RW 2, RT.5

RW 5 Kecamatan Karanganyar

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.084. Betonisasi Jalan Rt. 01 Rw. 06 Desa

Wonoketingal Kecamatan Karanganyar

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.085. Betonisasi Jalan Rt. 05 Rw. 01 Dukuh

Kalitekuk Desa Ngaluran Kecamatan

Karanganyar

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.087. Betonisasi jalan Kampung Lurah

Dk.Karang sambung Desa Kendaldoyong

Kec.wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.089. Pengerasan jalan kampung (Samping

Rumah nanok) Dk. Karang sambung Desa

Kendaldoyong Kec.wonosalam

42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00

1.03.01.30.091. Pengerasan jalan Dukuh Karangturi Desa

Karangrejo Kec. Wonosalam

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.03.01.30.092. Pengerasan jalan Rt. 03 Rw. 06 Dukuh

Pangkalan Desa Karangrejo Kec.

Wonosalam

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Lampiran IV -88

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.093. Betonisasi Desa Soko Kidul

Kec.Kebonagung

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.03.01.30.094. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung Rt. 02

Rw. 01 Kecamatan Karanganyar

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.095. Betonisasi Jalan Desa Tuwang Rt. 02 Rw.

01 Kecamatan Karanganyar

85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.03.01.30.096. Betonisasi Jalan Dukuh Ngampel RW. 2

Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.097. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dk Ngiri

Desa Karangawen, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.098. Betonisasi jalan Dk Waruk RT 01 RW 05

Desa Karangawen, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.100. Betonisasi jalan Dk Krajan RW 01 s/d RW

02 Desa Wonosekar, Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1000. Talud Jalan RT 02/02 Desa Bogosari Kec

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1001. Betonisasi Jalan RT 02/01 Dk Pragi Desa

Guntur Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1002. Rehabilitasi Avour Kali Kampung Desa

Sidoharjo Kec Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1003. Betonisasi Jalan RT 01,02,03 RW 15

Dukuh Ploso Desa Rejosari Kec

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1004. Betonisasi Jalan Dukuh Boweh RT 02 RW

16 Desa Rejosari Kec Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1006. Betonisasi Jalan RT 01 RW 10 Dukuh

Karangpacing Desa Rejosari Kec

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1007. Betonisasi jalan RT 1,2,4 RW 10 Desa

Bumirejo Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1008. Betonisasi RT 5/2 Desa Bumirejo Kec

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1009. Betonisasi jalan RT 07 RW 07 Desa

Bumirejo, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.101. Betonisasi jalan di wilayah RT 01 RW 02

Desa Tamansari, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1012. Betonisasi jalan RT 04 RW 06 dukuh lerep

Desa Bumirejo Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -89

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1013. Betonisasi jalan RT 04 RW 07 Dukuhb

Lerep Desa Bumirejo Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1014. Talud Jalan RT 2/6 dk Cabean Desa

Sidorejo Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1015. Betonisasi Desa Sidorejo dk Cabean Kec

Karangawen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1016. Talud Desa Brambang Ngasem 1 RT 2/4

Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1017. Betonisasi jalan RT 03 RW 01 Dk Weru

Desa Werdoyo, Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.102. Betonisasi jalan di wilayah RT 02 RW 02

Desa Tamansari, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1020. Pembuatan talud jalan kp Tembiring RT

07 RW 03 Kelurahan Bintoro Demak

140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.01.30.1021. Betonisasi Jalan Hasanudin Desa

Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1022. Betonisasi Desa Bandungrejo Kec.

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1023. Pavingisasi Desa Kedungwaru Kidul

Kecamatan Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1024. Betonisasi Desa Tuwang Kec.

Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1025. Betonisasi Jl. RT 7, 8 dan 9 RW 5 Desa

Karanganyar Kec. Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1026. Betonisasi jalan RT 9 dan RT 10 RW 3

Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.

Karanganyar.

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1027. Betonisasi jalan RT 1 RW 3

Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.

Karanganyar

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1028. Pembuatan talud jalan RT 8 RW 2 Desa

Wonorejo Kec. Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1029. Pembuatan talud jalan Desa Tugu Lor

Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.103. Betonisasi jalan Gebangsari RW 32 Desa

Batursari, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1030. Pengurugan dan pemadatan jalan Dk.

Kedungbanteng Ds. Wonorejo Kec.

Karanganyar

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -90

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1031. Betonisasi jalan Dk. Karanngturi Desa

Ketanjung menuju ke Desa Ngemplik Wetan

Kec. Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1032. Pembangunan talud penghubung Dk.

Surodadi menuju Dk. Pundenarum Ds.

Pamongan Kec. Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1033. Betonisasi Jalan Dukuh Karangturi RW 2

Desa Bogosari Kec.Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1034. Talud Desa Boyolali Rw. II Kec. Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1035. Betonisasi Jalan Rt. 3 Rw. 4 dan Rt. 4 Rw.

4 Desa Sari Kecamatan Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1036. Betonisasi Jalan Rt. 06 Rw. 02 Desa Sari

Kecamatan Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1037. Betonisasi Jalan Rt. 8 Rw. 2 Desa

Kendaldoyong Kec. Wonosalam (Samping

Musholla Al Istiqomah )

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.1038. Betonisasi Jalan Rt. 06 Rw. IIL Dk.

Blambangan Desa Kendaldoyong

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1039. Betonisasi jalan Rt. 08 Rw. III Dk.

Blambangan Desa Kendaldoyong (Depan

rumah ketua Rt. 8 dan Rumah mbah Wiji )

Kecamatan Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.104. Pavingisasi jalan Mondosari RT 06 RW 05

Desa Batursari, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1040. Pavingisasi jalan gang Rt. 01 Rw. III Dk.

Blambangan Desa Kendaldoyong (depan

rumah bapak ASMUNI) Kec. Wonosalam

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.03.01.30.1041. Pembangunan Talud ( Kampung Lok

Songo) Dk. Wotan Rt. 05 Rw. 2 Desa

Wonorejo ( Samping Rumah Bpk Istajib)

Kec. Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1042. Betonisasi Jalan dan Talud Dk. Solondoko

Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 5 Desa Trimulyo Kec.

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1043. Pembangunan Talud Rt. 03 Rw. 01 Desa

Weding Kec. Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1044. Betonisasi Krajan Barat Desa Weding

Kec. Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Lampiran IV -91

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1045. Pembangunan Drainase Rt. 02 Rw. 05

Desa Weding Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1046. Pembangunan Drainase Dukuh Maliawan

Desa Weding Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1047. Betonisasi Rt. 07 dan Rt. 08 Rw 03 Desa

Jali Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1048. Betonisasi Jalan (Lanjutan) Rt. 2 Rw. 1

Desa Tuwang Kec. Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1049. Betonisasi Jalan Rt. 2 Rw. 4 Dk. Kali

Tekuk Desa Ngaluran Kec. Karanganyar

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.105. Betonisasi jalan RW 03 Desa Waru,

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1050. Betonisasi Jalan Rt. 09 Rw. 03 Desa

Undaan Kidul Kec. Karanganyar

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.1051. Pembangunan JUT Blok Tengah Dk.

Kedung Banteng Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1052. Pembangunan JUT Blok Timur Ngampel

Dk. Ngampel Desa Jatirejo Kec.

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1053. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung Rw. 3

Kec. Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1054. Pembangunan pagar makam dk dinding

desa ruwit kec wedung

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.03.01.30.1055. Pembangunan betonisasi jalan kampung

RT 1 dan RT 2 RW 5 desa Ruwit Kec

Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1056. Pembangunan jalan perumahan

mangunjiwan indah RT 5 RW 1 kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1057. Pembangunan talud kampung Botokalong

RT 04 RW 02 Desa Botorejo Kec.

Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.106. Betonisasi jalan di RT 03 RW 01 Desa

Bandungrejo, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1062. Betonisasi Kp Tugu Baru Desa Babalan,

Wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1063. Peningkatan jalan Gg mushola Baitul

Izzah Desa Jungpasir, Wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -92

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1064. Pembuatan talud desa tempel kecamatan

wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1065. Pembangunan pangkalan garam desa

kedungmutih, wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1066. Betonisasi jalan Wilayah RT 02 RW 07

Desa Waru, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1067. Talud jalan RW 05 Desa Sumberejo,

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1068. Betonisasi jalan RT 04 RW 02 Desa

Tamansari, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1069. Betonisasi jalan RT 04 RW 01 Desa

Tegalarum, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.107. Pavingisasi jalan di Batursari Asri Raya

RT 05 RW 05 Desa Batursari, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1070. Betonisasi jalan wilayah RT 01 RW 04

Desa Karangsono, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1071. Betonisasi jalan RT 03 RW 04 Desa

Karangsono, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1072. Pavingisasi jalan di wilayah RW 02 Dk

Dongko Desa Kebonbatur, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1073. Betonisasi jalan RT 02 RW 04 Dk Ngiri

Karangawen Desa Karangawen, Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1074. Pembangunan jalan di wilayah Kebonrejo

Timur RW 13 Desa Kebonbatur, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1075. Pavingisasi jalan di Wilayah Kebonrejo

Barat RW 14 Desa Kebonbatur, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1076. Pavingisasi wilayah RT 06 Pucanganom,

Pucanggading, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1077. Pembuatan talud Dk Karangpanas Desa

Karangtowo, Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1078. Pembuatan Sumur artetis Masjid

Darussalam Dk Gawing Desa Karangtowo,

Karangtengah

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.1079. Pembuatan talud menuju Kali Sipon Desa

Karangtowo, Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.108. Betonisasi jalan RW 02 Desa Sumberejo,

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1080. Pembuatan talud RT 09-04 RW 01 Desa

Guntur, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -93

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1081. Talud RT 03 RW 04 Desa Jogoloyo,

Wonosalam

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1082. Pembangunan talud Jalan Desa

Sarirejo-Wonorejo, Guntur

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.1083. Peningkatan jalan Desa Sarirejo

-Temuroso, Guntur

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1084. Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dusun

Sindon Desa Trimulyo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1085. Betonisasi jalan RW 03 Dk Goipang Desa

Tlogorejo, Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1086. Pembangunan talud Dk Klating RT 02 RW

04 Desa Sarirejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1087. Peningkatan jalan RW 02 Desa

Kebonagung, Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1088. Pembangunan talud dilingkungan makam

RT 03 RW 02 Desa Loireng, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1089. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Desa

Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1090. Betonisasi jalan Desa Jatimulyo, Bonang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1091. Talud jalan desa RT 01 RW 04 Desa

Kebonagung, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1092. Betonisasi Dk Gurit Kulon RT 01 RW 04

Desa Jatimulyo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1093. Pembangunan jembatan RT 02 dan 03

Rw 02 Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1094. Talud RT 02 RW 02 Desa Temuroso,

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1095. Betonisasi ruas jalan Brambang-Waru 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1096. Talud jalan RT 03 RW 02 dan RT 03 RW

01 Desa Mijen, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1097. Betonisasi jalan antar Desa

Werdoyo-Mangunrejo, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1098. Talud dan Makadam RT 04 RW 05 Desa

Kebonagung, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1099. Betonisasi jalan RT 05/01 Desa

Sidogemah, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.110. Peningkatan jalan RT 04 RW 06 DK

Karangan Banyumeneng, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -94

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1100. Betonisasi jalan RT 01/02 Dk Dempel

Desa Kalisari, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1101. Talud Jl Tanggul Bedah (Ds Dukun-Ds

Karangtowo) Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1102. Peningkatan jalan Dk Gemboyo

(Karangsari)-Desa Dukun,Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1103. Betonisasi jalan Dk Lengkong Desa

Sayung, Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1104. Pembangunan talud RW 04 Desa

Kerangkulon, Wonosalam

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.01.30.1105. Rehab jembatan Jalan Masjid Dukun

Kidul, Karangtengah

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.1106. Peningkatan jalan RT 02 RW 03 Dukun

Lor, Karangtengah

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.1107. Betonisasi jalan RW 01 Desa Karangtowo,

Karangtengah

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.1108. Talud Desa Ngablaksari, Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1109. Betonisasi Desa Sari RT 04 RW 01 dan

RW 04, Desa Sari, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.111. Betonisasi jalan RW 01 Desa Kebonbatur,

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1110. Talud Dukuh Pangge Desa Ngegot, Mijen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1111. Talud Desa Tlogosih, Kebonagung 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1112. Pembangunan JUT Blok Sawah Wetan

Kali Kel. Tani Sumber Rejeki Dk Luwuk

Desa Sidomulyo, Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1113. Betonisasi Desa Sari RT 06 RW 02 dan

RT 03 RW 03 Desa Sari, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1114. Peningkatan jalan antar Desa RW 01

Desa Ngegot-Ngelokulon, Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1115. Talud depan Balai Desa Jatisono RT 02

dan RW 03 Kecamatan Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1116. Talud RW 02 Dk Bangoan Desa

Gedangalas, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1117. Normalisasi saluran Afvour Desa Gaji,

Guntur

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Lampiran IV -95

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1118. Pavingisasi jalan menuju MI Miftahul

Athfal Desa Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1119. Pembangunan jembatan Pasar Desa gaji,

Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.112. Pembangunan jalan Kebonrejo Timur RW

13 Desa Kebonbatur, mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1120. Betonisasi jalan RT 04 RW 02 Desa

Sarirejo, Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1121. Betonisasi jalan RT 01/08 Desa Bungo lor,

Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1122. Betonisasi jalan Dk Tambak Ploso RT 03

RW 05 Desa Morodemak, Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1123. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Batu,

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1124. Pembangunan Talud penahan jalan Dk

Kedung RW 01 Desa Grogol, Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1125. Pembangunan Talud Jl Bilo Kauman RT

1,2,3 RW 08 Desa Pundenarum,

Karangawen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1126. Talud RT 08 Rw 03 Ds Donoloyo Desa

Donorejo, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1127. JUT RT 03 RW 04 sebelah selatan Afvour

59 Desa Tanjunganyar, Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1128. Betonisasi jalan utama Masuk Desa

Loireng, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1129. Betonisasi Jalan RT 08 RW 04 Desa

Mlaten, Mijen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.113. Betonisasi jalan RT 03 RW 16

Kebonagung Barat Desa Kebonbatur,

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1130. Betonisasi jalan RT 08 RW 05 Desa

Mlaten, Mijen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1131. Betonisasi jalan RT 09 dan RT 10 RW 04

(penghubung Desa Undaan-Dk Gandek),

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1132. Betonisasi jalan RT 07 RW 02 Desa

Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1133. Betonisasi jalan RW 06 Dk Sindon Desa

Trimulyo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -96

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1134. Talud RT 06 RW 06 (barat-timur) Desa

Temuroso, Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1135. Pembangunan Talud Desa Klitih,

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1136. Betonisasi jalan Desa Temuroso RT 06

RW 06 (barat), Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1137. Betonisasi Jalan Desa Temuroso RT 06

RW 06 (timur), Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1138. Betonisasi Desa Temuroso RT 02 RW 07,

Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1139. Betonisasi jalan Dk Jetis RT 01 RW 01

Desa karangasem, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.114. Pavingisasi jalan Kebonraja Utara Raya

Kebonbatur, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1140. Pembangunan pintu air Dukuh Jetis Desa

Karangasem, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1141. Pembangunan tower Dk Cabean lor RT 06

RW 07 Desa Sidorejo, Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1142. Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Kalisari

selatan Desa Kalisari, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1143. Pavingisasi dan pembangunan pagar

SDN 1 Bulusari, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1144. Normalisai sungai di Bulusari RT 06 RW

02 Kec. Sayung sampai sungai Tegalarum,

Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1145. Pembangunan talud RT 04 RW 03 Desa

Karangasem, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1146. Betonisasi jalan RT 05 RW 04 Desa

Karangasem, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1147. Pengurukan jalan RT 03 RW 02 Desa

Karangasem, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1148. Betonisasi jalan Menuju Makam Dk Kunir

kidul Desa Kunir, Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1149. Betonisasi jalan Dk Bandunglor Desa

Kunir, Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.115. Pavingisasi jalan Perumnas

Pucanggading RW 12 dan RW 15

Pucanggading, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1150. Betonisasi jalan menuju makam RW 04

Dk Dolog Desa Kembangarum, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1151. Betonisasi jalan RT 07 RW 04 Dk Dolog

Desa Kembangarum, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1152. Jembatan dan Betonisasi jalan RT 02 RW

04 Krasak Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1153. Betonisasi jalan RT 06 RW 06 Desa

Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1154. Talud jalan RT 03 RW 03 Desa Kunir,

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1155. Pembangunan Lingkungan SD Negeri

Kedungmutih Kec. Wedung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1156. Pembangunan jembatan desa Temuroso

Rt 06 / Rw 01 Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1157. Betonisasi jalan Rt 02 / Rw 03 Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1158. Betonisasi jalan Rt 06 / Rw 06 Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1159. Betonisasi jalan Rt 02 / Rw 05 Desa

Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.116. Betonisasi RT 03 RW 05 Desa Jogoloyo,

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1160. Pembuatan talud drainase lapangan Desa

Bogosari, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1161. Pembuatan sumur artetis Dukuh Pentalan

Desa Tambakroto, Sayung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1162. Peningkatan Jalan Desa Bogosari

Kecamatan Guntur

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1163. Talud Dukuh Karangpanas Desa

Tambakroto, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1164. Talud Dukuh Pentalan Desa Tambakroto,

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1165. Pembuatan sumur artetis Dukuh Tuksi

Desa Bulusari, Sayung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1166. Pembangunan jembatan desa Temuroso

Rt 08 / Rw 01 Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1167. Betonisasi Kampung Gudang Desa

Prampelan, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -98

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1168. Betonisasi Jalan Rt 02 / Rw 03 Desa

Bumirejo Kecamatan Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1169. Betonisasi Jalan Rt 03 - Rt 04 Rw 2

Dukuh Rimbu Lor Desa Rejosari Kecamatan

Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.117. Peningkatan jalan Nangka Kel. Bintoro,

Demak

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1170. Pembangunan Talud Rt 04/02 Desa Teluk

Kecamatan Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1171. Talud Jalan Rt 01 / Rw 11 dukuh

Karangpacing Desa Rejosari, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1172. Betonisasi Jalan Rt 04 / Rw 10 (lanjutan)

Dukuh Karangpacing, Desa Rejosari,

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1173. Pavingisasi Jalan depan masjid

Roudlotussholihin Desa Rejosari Rt 05 / Rw

10, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1174. Pembuatan Talud jalan Rt 1,2,3,4 Rw 5

Bilo 4 Desa Pundenarum Kecamatan

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1175. Talud Jl. Dukuh Karangpacing Rt 05 / Rw

10, Desa Rejosari, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1176. Pembangunan Jembatan Dukuh Tebasan

Desa Bogosari, Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1177. Pembuatan talud jalan Rt 12/02 Desa

Wonorejo Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1178. Betonisasi jalan Rt 12/01 Desa Wonorejo

Kecamatan Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1179. Betonisasi jalan Rt 20 dan Rt 21 Dukuh

Bomo Desa Pamongan Kecamatan Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.118. Betonisasi jalan Dk Kepitu Desa Kunir,

Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1180. Pembangunan Talud Rt 20 dan 21 Dukuh

Bomo Desa Pamongan Kecamatan Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1181. Pembangunan Talud Dukuh Gendol Rt

07/02 Desa Sarirejo Kecamatan Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1182. Talud Rt 06 / Rw 5 Desa Temuroso,

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -99

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1183. Betonisasi Jalan Kampung Rt 03 / Rw 06

Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1184. Betonisasi Jalan Rt 06 / Rw 01 Desa

Temuroso Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1185. Pavingisasi SDN Getas 2 Wonosalam 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1186. Betonisasi Jalan Rt 03 / Rw 2 Krajan,

Desa Kendaldoyong, Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1187. Pembangunan jembatan depan TK Asih

Pertiwi Desa Doreng Kecamatan

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1188. Betonisasi Jalan Rt 04 / Rw 01 Desa

Sambiroto Kecamatan Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1189. Talud Dukuh Mlawung, Desa Karangrejo,

Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.119. Betonisasi Desa Kedungwaru Kidul,

Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1190. Betonisasi Jalan Dukuh Biludan, Desa

Sumberejo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1191. Pembangunan Gedung Olahraga Desa

Tlogoboyo, Bonang

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.03.01.30.1192. Betonisasi Jalan Kampung Dukuh

Panjunan Desa Bonangrejo Kecamatan

Bonang

133.500.000,00 133.500.000,00 133.500.000,00

1.03.01.30.1193. Betonisasi Jalan Kampung Ishlah sebelah

Masjid Nurul Falah Dukuh Sidorawuh Rt 03 /

Rw 02 Desa Sidogemah Kecamatan Sayung

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.1194. Betonisasi jalan desa brakas kecamatan

dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1195. Pembuatan talud Desa Betahwalang

Kec.Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1196. Betonisasi jalan Rt 01/Rw 01 Dukuh Kunir

Desa Kunir Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1197. Pembangunan jembatan kampung

Karangtengah Rt 02/ Rw 03 Desa Pilangsari

Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1198. Pembangunan Tower air bersih Rt 09/ Rw

04 Desa Temuroso Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1199. Betonisasi Jalan Rt 06 Rw 04 Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -100

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1200. Pembangunan Drainase Dukuh Pulo Rt 04

/ Rw 04 Desa Bakalrejo, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1201. Betonisasi jalan menuju MTs Bahrul Ulum

Rt 02 Rw 04 Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1202. Betonisasi jalan Dukuh Ngepreh Rt 06 /

Rw 06 Desa Sayung, Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1203. Pembangunan sarana olahraga sepakbola

Desa Donorojo, Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1204. Betonisasi Jalan Dukuh Kepitu Rt 2 / Rw 5

Desa Kunir, Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1205. Betonisasi Dukuh Butoh 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1206. Betonisasi Dukuh Tambiludan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1207. Pembangunan Jembatan Rt 07 / Rw 02

Dukuh Dasun Desa Temuroso Kecamatan

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1208. Betonisasi JALAN KAMPUNG Rt. 02/01

Ds. JUNGPASIR Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1209. Pembangunan Talud Rt 03 / Rt 03 Dukuh

Krasak, Desa Temuroso Kecamatan Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.121. Pavingisasi Taman Batursari Indah Desa

Batursari, Mranggen

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.03.01.30.1210. Betonisasi Jalan Desa Kampung Guyub

Rukun, Desa Bakal Rejo Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1211. Betonisasi jalan Kampung Dukuh

Mlawung Desa Karangrejo Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1212. Pavingisasi jalan RW 10 Desa Batursari

Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1213. Pavingisasi Jalan RW 11 desa Batursari

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1214. Pavingisasi Jalan RW 05 desa Batursari

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1215. BetonisasiJalan RW 10 Desa Batursari

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1216. BetonisasiJalan RW 32 Desa Batursari

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1217. Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Desa

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -101

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1218. Talud Penahan Jalan RT 03 RW 01 Desa

Kembangarum Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1219. Peningkatan jalan Rt 01 Rw 03 Desa

Pulosari Kec.Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.122. Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Donoloyo,

Desa Donorejo, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1221. Peningkatan jalan Pintu Putih Desa

Grogol Kec.Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1222. Pembangunan talud irigasi Rt 01 Rw 03

Desa Grogol Kec.Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1224. Pembangunan talud jalan menuju SMKN

Karangawen Desa Rejosari

Kec.Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1225. Pembangunan talud jalan Rt 6 Rw 3 Desa

Temuroso Kec.Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1226. Betonisasi jalan Dk Ngiri Desa

Karangawen Kec.Karangawen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1227. Pembangunan talud jalan Dk Luwuk Desa

Sidomulyo Ke.Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1228. Pembangunan jembatan Dk Bogopayung

Desa Tugu Kec.Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.123. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 , RT 01 RW

03 dan RT 03 RW 04 Desa Kebonagung,

Kebonagung

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.1230. Betonisasi jalan Dk Nglekur Desa Tuwang

Kec.Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1232. Pembangunan talud desa Wonoketingal

Rt 4 Rw 6 Kec.Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1233. Betonisasi jalan Desa Banjarejo

Kec.Guntur

450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.30.1235. Pembangunan talud Desa Tlogoweru

Kec.Guntur

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1236. Betonisasi jalan utama Desa Wonorejo

Kec.Guntur (lanjutan)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1237. Betonisasi jalan Sarirejo-Temuroso

Kec.Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1238. Pembuatan sumur artetis Dk Bulu Rt 04

Rw 04 Desa Bulusari Kec.Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -102

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1239. Betonisasi jalan desa Sampang Rt 1 Rw 5

Kec.Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.124. Betonisasi jalan RT 02 RW 02 dan RT 03

RW 02 Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1244. Pembangunan talud Dk Paseban Desa

Mangunrejo Kec.Kebonagung

900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.30.1245. Pembangunan lapangan olahraga Desa

Jali Kec. Bonang

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.30.1246. Peningkatan jalan Rt 01 Rw 07 Desa

Jogoloyo Kec.Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1247. Pembangunan talud Krajan Timur Desa

Weding Kec.Bonang

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.1248. Betonisasi Krajan Timur Desa Weding

Kec.Bonang

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.1249. Pembangunan talud jalan makam

kampung desa Medini Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.125. Betonisasi jalan RT 05 RW 01 Desa

Krajanbogo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1250. Betonisasi Jalan RT 4 RW 1 Desa Gajah

Kec Gajah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1252. Pembangunan talud jalan RT 4 RW 1

Dukuh Drono Desa Pilangrejo Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1253. Pembangunan talud jalan depan Balai

Desa , Desa sari menuju Desa Mojosimo

Rowo Kec Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1254. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 dan Rt 05

RW 03 Desa Tlogorejo Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1255. Pavingisasi halaman depan masjid Baitut

taqwa Desa Tangkis Kec Guntur

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.03.01.30.1259. Pembuatan Jembatan sungai Jawong RT

04 RW 03 Desa kembangarum Kec

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1260. Pembuatan lapangan Volly Dk Ploso Desa

Temuroso Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1261. Pembangunan talud Dk Sindon RT 03 RW

06 Desa Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1262. Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Bengkah

Rt 03 RW 13 Desa Wonosekar Kec

Karangawen

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

Lampiran IV -103

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1263. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 02 Desa

Pulosari Kec.Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1264. Pembangunan talud atau drainase Dk

Cempan desa Bonangrejo Kec Bonang

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.1265. Pavingisasi Ds Wonoketingal Kec

Karanganyar

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1266. Pembangunan Talud drainase Jl.

Donorejo Grogol Kec. Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1267. Pembangunan talud Desa Karangtowo

menuju Dk. Gawing Kec. Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1268. Pembangunan talud Dk. Gajah Lor Desa

Wonoketingal Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1269. Pembangunan talud Dk. Galan Desa

Mangunrejo Kec. Kebonagung

850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.01.30.127. Betonisasi jalan RT 02 RW 06 Desa

Babalan, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1270. Pembangunan talud Rt 11 dan 13 Desa

Pamongan Kec. Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1271. Pembangunan drainase Jalan Raya

Guntur Rt 4 Rw 2 Ds. Guntur Kec. Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1272. Betonisasi jalan Dk. Kedungbanteng Desa

Wonorejo Kecamatan Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1273. Pembuatan Talud Jalan Rt 01 Rw 03 dan

Rt 06 Rw 02 desa Mlekang Kec. Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1274. Betonisasi jalan Dk Sandan Rt 06 Desa

Sidokumpul Kec.Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1275. Pembuatan Talud Jalan Kampung

Tembiring Kelurahan Bintoro Demak

330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

1.03.01.30.1276. Betonisasi Jalan Dk Bomo Desa

Pamongan Kec. Guntur

550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.01.30.1277. Pembangunan talud Dk. Krasak Desa

Sidomulyo Kec.Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1279. Betonisasi Dukuh Pentalan RT 04 RW 03

Desa Tambakroto, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.128. Betonisasi jalan perum Ngelo Indah RW

06 Desa Ngelo wetan Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.129. Betonisasi jalan RT 07 RW 02 Dk Ciro

Desa Donorejo, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -104

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1296. Talud dk Krajan ds Pilangsari, Sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.130. Betonisasi jalan RW 06 Dk Sindon Desa

Trimulyo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1301. Pembangunan Drainase Saluran air

Pembuangan di RT 4 RW 1 Desa

Ngelokulon Kec Mijen

115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00

1.03.01.30.1302. Pembangunan talud RT 11 RW 2 Desa

Kembangarum Kec Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1303. Betonisasi Rt 13 RW 2 Desa

Kembangarum Kec Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1304. Pembangunan talud saluran pembuangan

air RW 1 dan RW 2 Desa Rejosari Kec Mijen

260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00

1.03.01.30.1305. Pembangunan Pagar makam dk Klitih

Desa Ruwit Kec Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1306. Betonisasi jalan RT 1 dan Rt 2 RW 2 Dk

Ciro Desa Donorejo Kec Karangtengah

105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

1.03.01.30.1307. Pembangunan Talud DK Tlogopring Rt 6

RW 3 Desa Tlogosih Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1308. Betonisasi Dk Tlogowaru RT 4 4an RT 5

RW 4 desa Tlogosih Kebonagung

190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.01.30.1309. Betonisasi Tlogopring RT 6 RW 3 desa

tlogosih Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.131. Betonisasi jalan RT 04 RW 04 Krapah

Desa Sampang, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1310. Betonisasi Dk Meteseh RT 3 RW 1 Desa

Tlogosih Kec Kebonagung

115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00

1.03.01.30.1311. Pembangunan talud RT 15 RW 5 Dukuh

Sayangan Depan Mushola Assyafii ke timur

Mranggen

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.1312. Pembangunan peningkatan jalan desa ke

desa Menur Kec Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1313. Pembangunan talud Rt 12 RW 04 Desa

Jamus Kecamatan Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1314. Pembangunan talud RT 03 s/d RT 05 RW

02 Desa Jamus Kecamatan Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1315. Pembangunan Jalan Paving RT 09 RW 03

Dukuh Karangsambung Kec. Mranggen

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Lampiran IV -105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1316. Betonisasi Bertulang jalan Desa Jamus

Dukuh Gerjen Rt 02 RW 02 menuju ke

masjid Grejen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1317. Drainasee desa Jamus Dukuh Grejen RT

03 RW 02 Desa Jamus Kec Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1318. Pembangunan talud Desa Jamus RT 19

RW 1 Dk Krajan Kec Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1319. Pembangunan jalan RT 01 RW 04 Dk

Pangkalan Desa Tugu Kec Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.132. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 dan RT

02,RT 03 RW 02 Desa Solowere Kecamatan

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1320. Pembangunan Jalan Dk Kuripan Desa

Sidorejo Kec Sayung

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.30.1321. Pembangunan talud jalan RT 3 RW 4

dukuh Dalasem desa Rejosari Kec

Karangtengah

140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.01.30.1322. Pembangunan talud dukuh Kradenan

Desa Jali Kec Bonang

980.000.000,00 980.000.000,00 980.000.000,00

1.03.01.30.1323. Pembangunan pintu air Dukuh Ngelegok

Desa Jali Kec Bonang

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.01.30.1324. Betonisasi Jalan Rt 3 RW 1 Desa Jali Kec

Bonang

220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00

1.03.01.30.1325. Pembangunan Jalan Perumahan

Mangunjiwan Indah RT 5 RW 1 Kelurahan

Mangunjiwan Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1326. Pembuatan Saluran Air Jalan RT 08 RW

03 Dk Donoloyo Desa Donorejo,

Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1327. Pembuatan Talud RT 04 RW 04 Desa

Tambirejo, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1328. Talud Masuk Desa Sari, Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1329. JUT Desa Tambirejo RT 02 RW 03, Gajah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.133. Betonisasi jalan Lingkungan RT 02 RW 03

Desa Tamansari, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1330. Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa

Karangasem, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1331. Talud dan Betonisasi Jl RT 02 RW 01

Kaplingan Grogol, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -106

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1332. Betonisasi Jalan RT 06 RW 05 Dk

Kembangan Desa Kembangarum, Mranggen

375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1.03.01.30.1333. Betonisasi Jalan dan Pembuatan Saluran

RT 07 RW 02 Desa Krandon, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1334. Pembangunan Talud Dermaga Nelayan

Desa Bungo, Wedung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1335. Pembangunan Talud Saluran Air RT 01

RW 08 Desa Bungolor, Wedung

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.1336. Pembangunan saluran pembuangan air

RT 02 RW 05 Desa Ruwit, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1337. Pembangunan jalan kampung Dk Lapat Rt

3 Rw 6 Desa Ruwit Kec.Wedung

110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1.03.01.30.1338. Pembangunan jalan kampung Rt 01 Rw

02 Dk Dinding Desa Ruwit Kec.Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1339. Pembangunan Saluran Air RT 01 RW 02

Dk Dinding Desa Ruwit, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.134. Betonisasi jalan Desa Rejosari, RT 04 RW

10 , Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1340. Peningkatan Jalan Desa Babalan Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1341. Pembangunan Talud Jalan Kedondong -

Raji Kecamatan Demak

425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00

1.03.01.30.1342. Talud Jalan Gang Kp Tengah RW 06

Desa Temuroso, Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1343. Betonisasi Jalan Gang Kp Tengah Desa

Temuroso RW 06, Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1344. Betonisasi Jalan Menuju Makam

Kendangbolong Desa Klitih, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1345. Betonisasi Desa Sari RT 05 RW 03 dan

RT 03 RW 03 Desa Sari, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1346. Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Desa Sari,

Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1347. Talud Lapangan Bola Desa Pilangwetan,

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1348. Betonisasi RT 06 RW 02 Desa

Bonangrejo, Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1349. Pavingisasi Trotoar Kec. Kebonagung (

Lanjutan )

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -107

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.135. Betonisasi jalan penghubung Desa

Tambirejo- Desa Mojosimo, Gajah

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.1350. Talud RT 02 RW 03 Desa Mijen,

Kebonagung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1352. Betonisasi dan Talud RT 01, 02 dan 06

RW 01 Desa Kebonagung, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1353. Pembuatan Talud Desa Kalianyar RT 01

RW 03 Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1354. Pavingisasi Jalan Dk Dongko RW 02

Desa Kebonbatur, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1355. Pembuatan Talud Kp Pondoksari Desa

Klitih, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1356. Betonisasi di Wilayah RW 16 Pucangsari

Timur Desa Batursari, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1358. Pavingisasi Jalan Raya Pucangargo

Santoso Desa Batursari, Mranggen (

Lanjutan )

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1359. Talud Jalan Pucanggading RW 10 Desa

Batursari, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.136. Betonisasi Dk Gebyok RT 01 ,02,03,05

RW 02 Desa Karangsari, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1360. Betonisasi Jalan RT 04 RW 05 Desa

Batursari, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1361. Talud Jalan Tlogo RW 08 Desa Batursari,

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1362. Betonisasi Jalan Gebangsari RT 01 / 32

Desa Batursari, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1363. Pavingisasi Jalan RW 25 dan RW 30

Pucanggading Batursari, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1364. Talud Desa Jatisono RT 02 dan RT 03

RW 01, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1365. Pembuatan saluran jalan Rw 2 ds

Baledono Ciro Desa Donorejo Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1366. Pembuatan lapangan sepak bola Desa

Donorejo Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1367. Pembuatan saluran air RT 4 RW 3 desa

Donorejo Karangtengah

165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00

1.03.01.30.1368. Betonisasi jalan kampung RT 5 RW 4

desa Sidomulyo Kec Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -108

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1369. Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 5

Desa kembangarum Kec Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.137. Betonisasi jalan Antar Desa

Ngegot-Ngelokulon ,Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1370. Betonisasi Jalan kampung RT 8 RW 5

Desa Kembangarum Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1371. Betonisasi jalan kampung RT 1 RW 4

gang 1,2,3 dukuh Bulu Desa Bulusari

Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1372. Talud Sabuk Inten RT 4 RW 4 dk Kripik

desa Tridonorejo Bonang

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.1373. Betonisasi jalan desa Rejosari RT 3 RW

14 Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1374. Pembangunan sumur artetis dkh

Karangpacing desa Rejosar i RT 3 RW 13

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1375. Betonisasi jalan dukuh Karangpacing RT

5 RW 10 Desa Rejosari Karangawen

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.03.01.30.1376. Betonisasi jalan RT 8 RW 3 dkh

Blambangan (samping rumah bapak Sanusi)

desa Kendaldoyong Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1377. talud jalan dukuh Katong desa

Pundenarum Kec Karangawen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1378. Talud jalan dukuh Kuripan RT 4 RW 8

desa Kuripan Kec Karangawen

140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.01.30.1379. Pembangunan talud jalan Bilo IV desa

Pundenarum Kec Karangawen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.138. Betonisasi jalan Desa Mlaten RT 01 RW I

, Mijen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1380. Betonisasi jalan RT 2 RW 3 Desa

Bumirejo Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1381. Betonisasi jalan desa Sidokumpul Kec

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1382. Pembangunan jembatan desa Wonokerto

RT 3 RW 2 (depan TPQ Roudlotul Falah)

desa Wonokerto

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1383. Pembangunan talud jalan penghubung

desa Karangroto ke desa Rejosari Kec

Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Lampiran IV -109

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1384. Betonisasi jalan Blok RT 3 RW 3 gang 13

Desa Brakas Kec Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1385. Pembangunan Talud RT 1 RW 8 Dukuh

Cangkring desa Kunir Kec Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1386. Pembuatan sumur artetis dukuh Pentalan

RT 4 RW 3 Desa Tambakroto Sayung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1387. Talud dukuh tuksi desa Bulusari Sayung 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1388. Talud dukuh Penjor desa Bulusari Kec

sayung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1389. Betonisasi jalan dk Gebanganom Lor ds

Gebangarum Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.139. Betonisasi jalan Desa Mlaten RT 07 RW

IV , Mijen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1390. Betonisasi jalan ds Klitih Kec

Karangtengah menuju desa Temuroso Kec

Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1391. Betonisasi jalan Pidodo - Klitih

Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1392. Pembangunan talud dk Jasun temuroso

guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1393. Talud dk Karangturi desa Bogosari guntur 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1394. Pembangunan jalan RW 1 desa

Temuroso Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1395. Pembangunan talud RW 5 desa

Temuroso Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1396. Pembangunan sumur artetis RW 5

Temuroso Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1397. Pembangunan talud RW 5 ke RW 3 Desa

Gebangarum

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1398. Pembangunan talud desa Gebangarum

Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1399. Pembangunan jalan desa Sidokumpul Kec

guntur

185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00

1.03.01.30.140. Betonisasi jalan Desa Tanjunganyar RT

03 RW IV Gajah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1400. Pembuatan sumur artetis RT 9 RW 4 desa

temuroso Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -110

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1401. Betonisasi Jalan RT 6 RW 4 desa

Temuroso Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1402. Pembangunan talud dk Pulo Rt 4 RW 1

desa Bakalrejo Kec guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1403. Pavingisasi jalan dukuh Ngepreh RT 6

RW 6 desa Sayung Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1404. Betonisasi jalan desa Kembangan Kec

Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1405. Makadam jalan desa Mangunrejo -

Werdoyo Kec Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1406. Peningkatan jalan dk angin-angin desa

Buko Kec Wedung

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.03.01.30.1407. Pembangunan talud dk Paseban desa

Mangunrejo Kec Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1408. Pembangunan talud dk Prangetan desa

Mangunrejo Kec Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1409. Pavingisasi jalan sunan Kalijogo PRP RW

7 desa Sriwulan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.141. Betonisasi jalan Desa Poncoharjo, RT 02

RW 01 , Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1410. Pembangunan betonisasi jalan dk

babadan desa Sayung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1411. Betonisasi dk Karangmalang desa

Blerong guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1412. Betonisasi dk wuluh RT 6 RW 3 desa

Sidokumpul guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1413. Pembangunan saluran dukuh Pulo desa

Bakalrejo guntur

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.30.1414. Betonisasi jalan RT 9/3 Desa Kembangan

Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1415. Betonisasi jalan kampung sawah desa

Sokokidul kec Kebonagung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1416. Betonisasi jalanRT 4 /2 desa Kembangan

Kec Bonang kab Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1418. Pembangunan jembatan kali Doro Dukuh

Mlawung desa Karangrejo Kec Bonang

95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.03.01.30.1419. Pembangunan sarana sumur artetis desa

Bungo

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -111

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.142. Betonisasi jalan Desa Poncoharjo, RT 06

RW 03 , Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1420. Talud desa Bonangrejo Kec Bonang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1421. Pembangunan bendungan pintu air

dijembatan dukuh kroyo desa Gebangarum

Bonang

185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00

1.03.01.30.1422. Pembuatan gorong-gorong desa sokokidul

Kec Kebonagung

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.1423. Pembangunan jembatan kali Klampis

Dukuh gayang Desa Karangrejo Kec bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1424. Pembangunan talud kali gayang sebelah

SD 2 desa Karangrejo

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1425. Betonisasi jalan dukuh Karangwaru Desa

Sumberejo Kec Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1426. Pembangunan talud irigasi tambak

berahan kulon desa berahan kulon wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1427. Pembangunan talud jalan Kyai Nawawi

desa Bungo Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1428. Talud desa utama RT 1 desa Sokokidul

Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1429. pembangunan talud kampung sawah

dukuh Bener desa Tridonorejo Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.143. Betonisasi jalan Makam Gesik RT 01 RW

04 Desa Jungpasir, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1430. Pavingisasi jalan menuju TPQ al Firdaus

Dukuh Mlawung Desa Karangrejo

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1431. Penggurugan jalan kawasan Putri Cempo

dukuh Cempan Desa Bonangrejo Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1432. Betonisasi jalan dukuh Mbuloh desa

Sumberejo Kec Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1433. Pembangunan jalan kampung dukuh

Gebang Wetan rt 5 /1 desa gebang Kec

Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1434. Betonisasi jalan depan SD Boyolangu

dukuh Boyolangu Desa Tlogoboyo Kec

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1435. Betonisasi jalan makam auliya dukuh

Bonang desa Bonangrejo Kec Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -112

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1436. Betonisasi jalan rw 2 desa Sumberejo Kec

Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1437. Pengurugan lapangan Bungo kidul desa

Bungo Kec Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1438. Betonisasi jalan kampung RT 2 RW 7

Desa Bungo Kec Wedung

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.03.01.30.1439. Pembangunan jalan kampung dukuh

gebang kauman desa gebang kec Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.144. Betonisasi jalan DK Cempan Desa

Bonangrejo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1440. Pembangunan jalan kampung dukuh

Banganom desa gebangarum Kec Bonang

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.1441. Pembangunan jembatan RT 1 RW 5

Geribigan desa Wedung Kec Wedung

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.03.01.30.1442. Pavingisasi jalan menuju Madrasah

Diniyah Nahdlotul Tullab Dukuh Mlawung

Desa Karangrejo

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1443. Pembangunan jembatan RT 5 RW 6 desa

Babalan Kec Wedung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1444. Betonisasi jalan Dukuh Babadan Desa

Sumberejo Kec Bonang

115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00

1.03.01.30.1445. Betonisasi jalan Rt 01 Rw 05 Geribigan

Desa Wedung Kec. Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1446. Betonisasi Jalan Rw 12 Desa Sumberejo

Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1447. Pembuatan talud kali Doro Desa

Karangrejo, Bonang, Demak

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1448. Betonisasi Jalan arah makam dukuh

Ngasem desa Sukodono, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1449. Pembangunan Talud dukuh Gegatan

Desa Karangrejo, Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.145. Betonisasi dan peningkatan jalan Desa

Berahan Wetan , Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1450. Pembangunan Talud dukuh betawi Desa

Bango, Kecamatan Demak

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1451. Betonisasi Jalan kampung Jetak ds Jetak,

Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1452. Talud ds Kunir Rt 5 Rw 8, Dempet 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00

Lampiran IV -113

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1453. Talud dk Prigi ds Sumberejo, Bonang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1454. Betonisasi Jalan dk Prigi ds Sumberejo,

Bonang

133.500.000,00 133.500.000,00 133.500.000,00

1.03.01.30.1455. Betonisasi Jalan dk Panjunan ds

Sumberejo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1456. Betonisasi Dukuh Butoh ds Sumberejo,

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1457. Betonisasi Dukuh Tambiludan ds

Suberejo, Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1458. Pembangunan Talud dukuh ngropoh desa

Serangan, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1459. Betonisasi dukuh krajan desa serangan,

Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.146. Betonisasi jalan RT 05 RW 06 Desa

Pilangrejo, Wonosalam

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.1460. Betonisasi jalan dukuh Ngropok Desa

Serangan, Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1461. Betonisasi Jalan ds Betahwalang, Bonang 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00

1.03.01.30.1462. Betonisasi Jalan Rt 1 Rw 2 desa

Serangan, Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1463. Pembangunan bak Penampungan air

bersih di Rt 01 Rw 01 dk Karangpanas, ds

Tambakroto, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1464. Pembangunan Talud jalan Rt 06 Rw 02

duku Pilang ds Tambakroto

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1465. Talud Kampung Tengah dk Mlawung, ds

Karangrejo, Bonang

140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.03.01.30.1466. Pembangunan talud jalan antara desa dk

Mlawung menuju Gebang, ds Karangrejo,

Bonang

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.01.30.1467. Pembangunan saluran pembuangan air dk

Dinding lor Rt 02 Rw 02 ds Ruwit, Wedung

135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00

1.03.01.30.1468. Betonisasi jalan desa Pamongan

Kecamatan Guntur

550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.01.30.1469. Pembangunan Talud Rw 01 dan Rw 06

desa Bumirejo Kec. Karangawen Kab.

Demak

235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00

Lampiran IV -114

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.147. Betonisasi Desa Sari RW 04 di RT 08 dan

RT 02 RW 06 Desa Sari, Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1470. Pembangunan Jembatan penghubung

antar desa Bumirejo-desa Kuripan

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.1471. Betonisasi Jalan Rw 03 dan Talud Rw 04

desa Bakalrejo Kec. Guntur

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.1472. Betonisasi Jalan dukuh Bolongmiri Rt 3/2

desa Jragung Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.1473. Betonisasi jalan dukuh Surodadi desa

Pamongan Kec. Guntur

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.30.1474. Pembangunan talud desa Sidorejo Kec.

Karangawen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1475. Betonisasi Jalan desa Bumirejo

Kecamatan Karangawen Kab. Demak

450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.30.1476. Betonisasi Jalan Lingkungan desa

Bumirejo Kecamatan Karangawen

450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.01.30.1477. Pembangunan Talud Rw 1,2 dan

Betonisasi jalan desa Sukorejo menuju desa

Sarirejo Kec. Guntur Kab Demak

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.1478. Pembangunan Talud Keliling dk Tempel

ds Balerejo, Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.1479. betonisasi jalan poros tengah dk Pondok

ds Sidomulyo,Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.148. Betonisasi jalan RT06 RW 03 dan RT 07

Desa Sari, Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1480. Betonisasi jalan ds Kebonsari,Dempet 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00

1.03.01.30.1481. Talud dk Krajan ds Pilangsari sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1483. Pavingisasi Perum Wiku I Kab. Demak

(Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1484. Peningkatan jalan Desa Mangunrejo

Kec.Kebonagung Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1485. Pembangunan jalan Ruas Waruk

Karangawen Kec.Karangawen (Ban-Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.1486. Pembuatan saluran beton dk. Kaligawe Rt

03 Rw 05 Desa Tridonorejo Kec.Bonang

(Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1487. Betonisasi jalan dukuh Panjunan Rw 01

Desa Bonangrejo Kec.Bonang (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -115

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1488. Betonisasi jalan Rt 02,03 Rw 03 Desa

Tlogorejo Kec.Wonosalam (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.1489. Betonisasi jalan Rt 01-06 Rw 03 Desa

Botorejo Kec.Wonosalam (Ban-Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.149. Betonisasi jalan RT 06 RW 01 dan RT 03

Desa Sari, Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1490. Peningkatan jalan antar desa

Bakalrejo-Temuroso Kec.Guntur (lanjutan)

(Ban-Gub)

925.000.000,00 925.000.000,00 925.000.000,00

1.03.01.30.1491. Peningkatan jalan antar desa Desa

Donorejo-Temuroso ruas Desa Temuroso

Kec.Guntur (Ban-Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.1492. Peningkatan jalan K.H. Nasir Batursari

Mranggen Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1493. Peningkatan jalan Menur Mranggen

Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.30.1494. Peningkatan jalan Jamus Mranggen

Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.30.1495. Peningkatan jalan Wringinjajar Mranggen

Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.30.1496. Peningkatan jalan Balong Margoayu

Karangawen Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1497. Peningkatan jalan Perum Bintoro Asri

Kab.Demak (Ban-Gub)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.01.30.1498. Peningkatan jalan lingkungan Stasiun

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1499. Peningkatan jalan Blerong-Guntur Demak

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.150. Peningkatan jalan makam Grogol Kauman

Grogol, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.1500. Peningkatan jalan Lempuyang-Tlogosih

Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1501. Peningkatan jalan Lempuyang-Doreng

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1502. Peningkatan jalan Mangunjiwan-Platar

(Ban-Gub)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.01.30.1503. Peningkatan jalan Kangkung-Kalitengah

(Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Lampiran IV -116

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.1504. Peningkatan jalan Kenep-Platar

Mangunjiwan Kab.Demak (Ban-Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.1505. Pekerjaan Pembangunan dukuh

Pilangsari-Demung Kidul Desa Pilangrejo

Kec.Wonosalam Kab.Demak (Ban-Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.30.151. Betonisasi Jl Dk Perbalan RT 08 RW 04

Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.152. Peninggian dan talud jalan RT 04 dan RT

05 RW 04 Desa Mulyorejo Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.153. Betonisasi jalan desa Kendaldoyong RT

07 RW 02 Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.154. Talud RT 01,02, 03 RW 05 Tlogorejo

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.155. Betonisasi jalan RT 03 RW 05 Desa

Cabean Desa Sidorejo, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.156. Betonisasi jalan Dukuh Kayon RW 02

Batursari Mranggen Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.157. Betonisasi jalan poros Desa Dukun

Krajan, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.158. Betonisasi jalan Tanggulbedah Desa

Dukun, Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.159. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa

Tambakbulusan, Karangtengah

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.160. Betonisasi jalan Desa Sidogemah RT 03

RW 01, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.161. Betonisasi jalan RT 02 RW 02 Desa

Karangtowo, Karangtengah

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.162. Betonisasi jalan Poros Dk Badan Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.163. Betonisasi jalan ( menuju makam) Desa

Wonowoso, RT 02 RW 07, Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.164. Betonisasi jalan Dk Ganem RT 04 RW 05

Desa Tugu, Sayung

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.165. Peningkatan jalan Dk agungboyo Desa

Karangsari menuju Dk Perbalan Desa

Dukun , Karangtengah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.166. Betonisasi jalan RW 05 dan RW 06 Dk

Bogorame Desa Timbulsloko, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -117

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.167. Betonisasi jalan RT 06 RW 06 Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.168. Betonisasi jalan RT 04 RW 06

DesaTemuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.169. Betonisasi Jalan RT 03 RW 06 Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.170. Betonisasi jalan ke Makam Krasak Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.171. Betonisasi jalan ke Makam Simulud Desa

Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.172. Betonisasi jalan Depan SD Temuroso 4

Desa Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.173. Betonisasi Dk Ngemplik RT 04 RW 03

Desa Banjarejo,Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.174. Betonisasi Dk Ngemplik RT 01, RT 04 dan

RW 03 Desa Banjarejo, Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.175. Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa

Dombo, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.176. Betonisasi jalan RT 2, RT 3, RT 4 RW 01

Desa Bakalrejo, Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.177. Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Desa

Bakalrejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.178. Betonisasi jalan RT 05 RW 05 Desa

Bakalrejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.179. Betonisasi jalan Dk Tlogogedong RT 02

RW 02 Desa Tlogorejo, Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.180. Peningkatan jalan Kp Mondosari RT 02

Desa Batursari, Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.181. Betonisasi jalan Desa Kembangarum,

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.182. Betonisasi jalan Desa Donorojo, Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.183. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa

Lempuyang, Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.184. Betonisasi jalan RT 01, 04, 05 RW I dan

RT 4, RT 5 RW 2 Desa Sokokidul,

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.185. Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Desa

Tlogorejo, Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -118

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.186. Betonisasi jalan Desa Surodadi, Gajah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.188. Betonisasi Jalan makam Dusun

Bengkong Rt 01 Rw 01 Kebonbatur

Mranggen Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.189. Betonisasi dan pembuatan talud Rt 07 Rw

06 Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.190. Betonisasi dk Jasun Rt 06 Rw 01 ds

Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.191. Betonisasi Gang Arjuna Rt 06 Rw 05,

Cabean Kidul, Desa Sidorejo, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.192. Betonisasi Jalan Bumirejo RT 1 RW 3

Desa Bumirejo, Kec. Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.193. Betonisasi Jalan Bumirejo RT 2 RW 3

Desa Bumirejo, Kec. Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.194. Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo RT 1 RW

10 desa Pundenarum, Kec. Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.195. Betonisasi Jalan Dukuh Tlogo RT 2 RW

10 desa Pundenarum Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.196. Betonisasi Jalan Gendingan Rt 02 Rw 05,

Bintoro Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.197. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan

Kongsi Rt 03 - Rt 01 Rw 05, Purworejo,

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.198. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan

Kongsi Rt 06 - Rt 08 Rw 05, Purworejo,

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.199. Betonisasi Jalan Kampung dk. Lapangan

Kongsi Rt 07 - Rt 09 Rw 05, Purworejo,

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.200. Betonisasi jalan rt 1/2 dk Ngacir Kebonsari

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.201. Betonisasi Jl desa Tlogorejo Rt 01 Rw 09

Kec Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.202. Betonisasi Jl. Dasun - Krasak Rw 02 dan

Rw 03 Desa Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.203. Betonisasi Jl. Rt 2 Rw 13 dk Sumengko

Ds Kuripan Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.204. Betonisasi Jl. Desa Donorejo Rt 03 Rw 03

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -119

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.205. Betonisasi Jl. Desa Merak Rt 03 Rw 02,

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.206. Betonisasi Jl. Desa Purwosari Rt 01 Rw

05, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.207. Betonisasi Jl. Dk Tingalsari Ds Pidodo

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.208. Betonisasi Jl. Desa Rejosari Rt 05 Rw 10

Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.209. Talut Jl. Desa Kalitengah RT. 05 RW.02

Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.210. Betonisasi Jl. Dk Peluk, Desa Kunir,

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.211. Betonisasi Jl. Dk. Bandung Lor Desa

Kunir, Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.212. Betonisasi Jl. Dk. Cangkring Desa Kunir,

Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.213. Betonisasi Jl. Desa Tlogorejo Rt 04 Rw 09

Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.214. Betonisasi Jl. Dukuh Pendilan Rt 01 Rw

06 Desa Kalisari, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.215. Betonisasi Jalan Pilangsari - Pidodo Desa

Pidodo Kecamatan Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.216. Betonisasi Jl. Menuju makam, dk Bakung,

Desa Bumiharjo, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.217. Betonisasi Jl. Rt 01 - 02 Rw 03 dukuh

Krajan Timur, Desa Weding, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.218. Betonisasi Jl. Rt 01 dan rt 02 Rw 01, dk

Bakung, Desa Bumiharjo

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.219. Betonisasi Jl. Rt 01 Rw 01 Desa

Sidomulyo, Dempet

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.220. Betonisasi Jl. Rt 01, 02, 03 Rw 09 dukuh

Mangkliawan, Desa Weding, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.221. Betonisasi Jl. Rt 05 dan Rt 06 Rw 02 dk

dasun, Desa Temuroso, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.222. Betonisasi Jl. Rw 01, dukuh Bakung, Desa

Bumiharjo, Guntur

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.30.223. Betonisasi Jl. Sampangan Rt 03 Rw 05

Bintoro

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -120

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.224. Betonisasi Rt 1 Rw 3 Desa Tlogosih

Kecamatan Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.225. Betonisasi Rt 6/ Rw IV Dukuh Krasak

Desa Temuroso Kec. Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.226. Betonisasi Jl. Makam Karang Pacing

Wetan Desa Rejosari, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.229. Pavingisasi Rt 02/02 dk Krajan ds

Kangkung Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.230. Pavingisasi Rt 02/06 dk Karangjati ds

Batursari Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.231. Pavingisasi Rt 04/01 dk Diengsari ds

Wonosekar Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.232. Betonisasi jalan RT 05 RW 32 dk

Gebangsari ds Batursari Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.234. Peningkatan Jl. Pungkruk Rw 02 Desa

wonoagung, Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.235. Betonisasi Jl. Rt 02 /01 Desa Kalitengah,

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.236. Betonisasi RT 2/2 dk Pojok Desa

Bumiharjo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.237. Betonisasi Jalan Desa Sidoharjo Kec

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.238. Betonisasi Jalan dk Totol RT 02/02 Jl

Lapangan Desa Tlogorejo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.239. Betonisasi RT 9 RW 1 Desa Bogosari Kec

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.240. Betonisasi RT 02/03 Dk Krasak Desa

Temuroso Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.241. Betonisasi RT 04/04 Dk Krasak Desa

Temuroso Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.242. Betonisasi Jalan Poros Desa Banjarejo

Kec Guntur

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.243. Betonisasi Jalan Lingkungan RT 4/2 dk

Gabus Desa Banjarejo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.244. Betonisasi Jalan Desa Jatirogo Kec

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.245. Betonisasi Jalan Desa Krajanbogo Kec

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -121

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.246. Betonisasi Jalan Grogol - Pulosari Kec

Karangtengah Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.247. Betonisasi Jalan dk Kaum Desa Grogol

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.248. Betonisasi Jalan Penghubung Desa

Guntur - Bogosari RT 02/03 Desa Guntur

Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.249. Betonisasi Jalan RT 5, 6 RW 1 Desa

Tlogoweru Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.250. Betonisasi dk Gatak Desa Tlogoweru Kec

Guntur

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.252. Peningkatan Jalan Utama Weru - Gatak

Desa Tlogoweru Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.253. Betonisasi Jalan Kampung RT 3, 4 RW 6

dk Sindon Desa Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.254. Betonisasi Jalan Kampung RT 2, 3, RW 4

dk Solowire Desa Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.255. Betonisasi Jalan RT 2/3 dk Gobang Desa

Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.256. Betonisasi Jalan RT 2/2 dk Walang Desa

Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.257. Betonisasi Jalan RT 2/1 dk Kandang Desa

Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.258. Betonisasi Jalan RT 3/5 dk Kandang Lor

Desa Trimulyo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.259. Betonisasi Jalan RT 5/2 dk Cangkring

Desa Trimulyo Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.260. Betonisasi Jalan RT 08/04 dk Tikung

Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.261. Betonisasi Jalan RT 05/04 dk Tegalsari

Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.262. Betonisasi Jalan RT 01/04 dk

Karangklopo Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.263. Betonisasi Jalan RT 08/03 dk

Karangklopo Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.264. Pavingisasi RT 06/02 dk Karanganyar

Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.265. Betonisasi Jalan RT 05/02 dk

Karanganyar Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -122

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.266. Betonisasi Jalan Pantai Nursi RT 09/01

Desa Wonorejo Kec Guntur (lanjutan)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.267. Betonisasi Jalan RT 05/03 dk Wuluh Desa

Sidokumpul Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.268. Betonisasi Jalan RT 09/02 Desa Wonorejo

Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.269. Pengerasan Jalan RW 03 Desa Mulyorejo

Kec Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.270 Betonisasi jalan Kali Gendong RT 07 RW

02 Desa Guntur Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.271 Betonisasi RW 24 Desa Kebonbatur

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.272 Pavingisasi jl Pucang Santoso Barat RT

15/30 Batursari Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.273 Betonisasi RT 01, 02 RW 01 dk Rimbu Lor

Rejosari Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.274 Betonisasi RT 04/32 Gebangsari Batursari

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.275 Betonisasi Jl Amar Desa Kebonsari -

Kramat desa Kebonsari Dempet

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.276. Betonisasi jalan RT 05/05 Kangkung

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.278. Betonisasi Desa Jamus RT 03/02 Kec

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.279. Pavingisasi Desa Jamus RT 18/5 Kec

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.280. Pavingisasi RT 02/01 Desa Bremi Mijen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.281. Betonisasi RT 07, 08, 09 RW 04 Desa

Kembangarum Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.282. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Raya

(Belakan Balai Desa) Desa Sriwulan Kec

Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.283. Peninggian jalan raya tengah RW 7

Pondok Raden Patah Sriwulan Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.284. Betonisasi Jalan RT 08 RW 03 dk Kawung

Desa Sukorejo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.285. Betonisasi Jalan RT 09 RW 03 dk Kawung

Desa Sukorejo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -123

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.286. Betonisasi Jalan Desa Jragung Kec

Karangawen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.287. Betonisasi jalan lingkungan ds. Kuncir

kec. Wonosalam

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.288. Betonisasi jalan lingkungan ds.

Mojodemak kec. Wonosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.289. Betonisasi jalan rw 1 rt 4 dkh. Mayong ds.

Kuncir kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.290. Betonisasi jalan rt 3 rw 1 ds. Bunderan

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.291. Betonisasi jalan rw 1 dkh. Bomo ds. Bomo

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.292. Betonisasi jalan lingkungan ds. Getas kec.

Wonosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.293. Betonisasi jalan rw 5 dkh Gagung ds.

Getas kec. Wonosalam

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.294. Betonisasi jalan rw 3 dan rw 5 ds Getas

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.295. Betonisasi jalan rw 3 rt 3 ds. Trengguli

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.296. Betonisasi jalan rt 1-2 rw 5 ds. Mojodemak

kec. Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.297. Betonisasi jalan rt 1 rw 1 ds. Trengguli

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.298. Betonisasi jalan rt1 rw 8 ds. Trengguli kec.

Wonosalam

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.299. Peningkatan Jalan Kelurahan Desa

Mojodemak Kec. Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.300. Betonisasi jalan Desa Wonosalam Kec

Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.301. Betonisasi jalan

Harjowinangun-Sidomulyo desa

Harjowinangun kec. Dempet

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.302. Betonisasi jalan lingkungan desa Kramat

kec. Dempet

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.303. Betonisasi jalan rw 2 ds. Jerukgulung kec.

Dempet

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.304. Betonisasi jalan pertanian rw 1 desa

Jerukgulung kec. Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -124

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.305. Betonisasi jalan lingkungan Desa

Sidomulyo kec. Dempet

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.306. betonisasi jalan dkh Merak desa Merak

kec. Dempet

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.307. Betonisasi jalan lingkungan desa

Gempoldenok kec. Dempet

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.308. Betonisasi jalan lingkungan ds Brakas

kec. Dempet

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.309. Betonisasi jalan lingkungan Ds.

Karangrejo kec. Dempet

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.310. Betonisasi jl T 39 ganggang

malang-sudagaran Desa Karangmlati Kec

Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.311. Betonisasi jl depan masjid RT 03/03 dk

Mboto Desa Mranak Kec Wonosalam

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.312 Betonisasi jl dk kenep RT 02/03 Desa

Mangunjiwan Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.313 Betonisasi jl dusun Paseban RT 01/06

Desa Mangunrejo Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.314. Betonisasi Jl dusun Prangetan RT 04/05

Desa Mangunrejo Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.315. Betonisasi jl Desa Galan 2 - Galan 1 Desa

Mangunrejo Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.316. Betonisasi jl Weru Desa Werdoyo Kec

Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.317. Betonisasi jl lingkar dusun Weru Desa

Werdoyo Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.318. Betonisasi jalan dusun Weru RT 02/02

Desa Werdoyo Kec Kebonagung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.319. Betonisasi jl dusun Weru RT 01/05 Desa

Werdoyo Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.320. Betonisasi jl dusun Meteseh RT 04/01

Desa Tlogosih Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.321. Betonisasi jl dusun Tlogowaru RT 02/04

Desa Tlogosih Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.322. Betonisasi jl dk Dempel RT 01, 02, 03 RW

05 Desa Pilangwetan Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.325. Betonisasi jl Buntu RT 02/01 Desa

Pilangwetan Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -125

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.326. Betonisasi Jalan Kampung Kalitengah RT

04/04 Desa Ploso Kec. Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.327. Talud Dk Ngablaksari Desa Sayung

Kecamatan Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.328. Betonisasi Jl Penghubung Ploso ke

Turitempel Desa Ploso Kec Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.329. Betonisasi Jl Poros Tengah Desa Ploso

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.330. Betonisasi Jl dk Donoloyo RT 05/03 Desa

Donorojo Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.331. Betonisasi Jl RT 14/05 Desa Kembangan

Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.332. Betonisasi Jl RT08/12 / RW 01 dk

Ngampel Desa Jatirejo Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.333. Betonisasi Jl RT 02, 04 RW 02 Desa

Sidoharjo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.334. Betonisasi Jl RT 01,03,04 Desa Klitih Kec

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.335. Peningkatan Jalan Dukuh Sampit Desa

Sidorejo Kec. Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.337. Betonisasi Jalan RT.02 dan RT 03 RW 02

Desa Wonoketingal Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.338. Betonisasi Jl dk Ngablak RW 02 Desa

Tlogorejo Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.339. Pavingisasi Jl RT 05/04 dan RT 12/13

Desa Sriwulan Kec Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.340. Betonisasi Jl RT 03/03 dk Dupang Desa

Sidogemah Kec Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.341. Betonisasi Jl RT 06/02 Desa Blerong Kec

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.342. Betonisasi Jl Desa Dempet Kec Dempet 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.343. Betonisasi Jl ke Makam RT 04/02 Desa

Mangunrejo Kec Kebonagung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.344. Betonisasi dk Delik RT 05/01 Desa

Wringinjajar Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.345. Betonisasi Jl Kampung RT 05/01 Desa

Sidomulyo Kec Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.346. Pembangunan Jl RT 04 Desa Temuroso

Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.347. Pembangunan Jl RW 05 Desa Temuroso

Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.348. Pembangunan Jl gang Masjid Desa

Temuroso Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.349. Betonisasi Jl RT 04/03 Desa Tamansari

Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.350. Pembangunan Jembatan RT 01 RW 03

Daleman Batursari Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.351. Betonisasi jalan Wilayah RW 01 Desa

Tamansari Mranggen Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.352. Betonisasi Jalan RT 02 RW 03 Daleman

Batursari Mranggen Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.353. Betonisasi Jl RT 06/03 Ndaleman Desa

Batursari Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.354. Pavingisasi Jl di Lingkungan Perumahan

Pondok Majapahit I Desa Bandungrejo

Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.355. Peningkatan Jl Desa Waru Mranggen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.356. Betonisasi Jl Karangpanas RT 03/02

Teguhan Desa Wringinjajar Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.357. Betonisasi Jl di Wilayah RT 03/01 dk

Ndaleman Desa Gemulak Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.358. Betonisasi Jl RT 08/05 Kangkung

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.359. Betonisasi Jl RT 04/02 Desa Sidomulyo

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.36. Betonisasi Jl RT 05/02 Desa Sidomulyo

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.360. Betonisasi Jl RT 09/02 Desa Sidomulyo

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.361. Betonisasi Jl RT 05/06 Desa Sidomulyo

Dempet

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.362. Pavingisasi Jalan Pucang Anom Puncang

Gading Desa batursari Mranggen Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.363. Betonisasi Jl RT 02/03 Desa Kalisari

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -127

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.364. Betonisasi Jl RT 02/02 Desa Kalisari

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.365. Betonisasi Jl RT 03/05 Desa Kalisari

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.366. Betonisasi Jalan RT 12/04 dk Kembangan

Desa Kembangan Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.367. Betonisasi Jalan dk Grojokan Desa

Sumberejo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.368. Betonisasi jalan dk Babadan RT 04/09

Desa Sumberejo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.369. Betonisasi Jalan RW 1 Desa Pulosari

Kecamatan Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.370. Betonisasi Jalan RW 4 Desa Pulosari Kec

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.371. Pembangunan Jalan dk Krasak Desa

Temuroso Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.372. Peningkatan Jalan dk Perbalan Desa

Temuroso Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.373. Pavingisasi Jalan Poros Tengah RW 3

Desa Sriwulan Kec Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.374. Peningkatan Jalan Desa Megonten Kec

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.375. Betonisasi Jalan RT 02/02 dk Ngiri Desa

Karangawen Kec Karangwen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.399. Betonisasi Jalan dk Boko payung RT 2/3

Desa Tugu Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.400. Betonisasi Jalan dk Kliling RW 3 Desa

Pulosari Kec Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.401. Betonisasi Jalan Desa Rejosari Kec

Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.402. Betonisasi Jalan Kampung Sandangan RT

05/02 Desa Wonosalam Kec Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.403. Betonisasi Jalan Kampung Mijen Jaya

Gang 01 Desa Wonosalam Kec.

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.404. Betonisasi Jalan RT 08/01 Desa

Sidokumpul Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.405. Betonisasi Jalan Desa Tlogorejo RT 06/01

Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -128

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.408. Betonisasi Jalan dk Brigi RT 05/05 Desa

Kalikondang Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.409. Betonisasi Jalan Kampus II Futuhiyah

Jalan Bandungsari Bandungrejo Batursari

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.410. Betonisasi Jalan dk Krajan Desa Grogol

Kecamatan Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.411. Betonisasi Jalan kampung mangga RT

04/01 Desa Solowire Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.412. Betonisasi Jalan Menuju MTs Al

Muhariyah Jln Parboh Indah RT 12/01 Desa

Krandon Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.413. Betonisasi Desa Bandungrejo Kec

Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.414. Betonisasi Jalan Mbah Rukun Desa

Tambirejo Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.415. Betonisasi Jalan RW 06 Desa Sumberejo

Kec Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.416. Betonisasi Jalan dk Karangwaru Desa

Sumberejo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.417. Betonisasi Jalan dk butoh Desa

Sumberejo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.418. Betonisasi Jalan RT 03, 04 RW 03 Desa

Jali Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.419. Betonisasi Jalan dk Tlogowaru Desa

Sumberejo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.420. Betonisasi dk Doko Desa Poncoharjo Kec

Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.421. Betonisasi Jlan dk Bener RT 04/02 Desa

Weding Kec Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.422. Betonisasi Jalan Krajan Timur RW 06

Desa Weding Kec Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.423. Betonisasi Jalan Krajan Barat RW 08

Desa Weding Kec Bonang

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.424. Betonisasi Jalan Kyai Sepat Desa

Bantengmati Kec Mijen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.426. Betonisasi Jalan dk Tegalarum RT 4/3

Desa Donorojo Kec Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -129

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.427. Betonisasi Jalan dk Tanggungsari RT 3/1

Desa Donorojo Kec Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.428. Betonisasi Jalan RT 03/02 Desa Tlogosih

Kec Kebonagung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.429. Betonisasi Jalan Desa Sarimulyo RT

05/01 Kec Kebonagung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.430. Betonisasi Jalan Desa Ketanjung RW 2

(Depan Balai Desa) Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.431. Betonisasi Jalan dk Krajan Selatan RT

05/04 Desa Kalisari Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.432. Betonisasi Jalan Dusun Badong Desa

Sidogemah Kec Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.433. Peninggian dan Pavingisasi Jalan

Lingkungan RW 08 Pondok Raden Patah

RW 08 Desa Sriwulan Kec Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.434. Peningkatan Jalan dan pembangunan

Talud RT 01 RW 01 Dasun Kauman Desa

Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.435. Pembangunan Jl dan Talud Desa Tempel

Kec Wedung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.436. Peningkatan jalan dan pembuatan

Drainase Desa Mutihwetan, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.437. Betonisasi Jalan Kepoh Desa Pidodo RW

02 Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.438. Penataan lingkungan Kp Ngebom Desa

Babalan, Wedung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.439. Pembangunan jalan dan jembatan RT 01

RW 02 Ds. Temuroso Kec. Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.440. Pembangunan jembatan antar desa

Kedungwaru Kidul-Wonorejo

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.441. Pembangunan jembatan beton Desa

Balerejo Kec. Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.442. Pembuatan jembatan Desa Kedondong

RT 02 RW 02 Gajah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.443. Pembuatan jembatan Desa Tambirejo ke

Mlatiharjo Gajah (lanjutan)

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.444. Pembangunan Jembatan Dukuh

Bandengan Rt. 02 Rw. 05 Morodemak

Bonang

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Lampiran IV -130

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.445. Pembangunan Jembatan depan Musholla

BAITUR ROHMAN Dukuh Doplang Desa

Tugu Kecamatan Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.446. Pembangunan jembatan Dk Dukoh Desa

sumberejo, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.447. Pembangunan jembatan Depan SDN

Sumberejo 2 Desa Sumberejo, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.448. Pembangunan jembatan penghubung Dk

dukoh dan Dk Dawung Desa Sumberejo,

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.451. Pembangunan jembatan Dk Nglatak Desa

Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.452. Pembangunan jembatan Kp Tambakrejo,

Desa Babalan Wedung

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.03.01.30.453. Pembangunan jembatan Desa

Timbulsloko, RT 01 RW 05, Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.455. Jembatan Penghubung Desa Prampelan

dan Tambakroto Kec. Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.456. Pembuatan Jembatan Jl. Mbah Kumbang,

dukuh Bakung, Desa Bumiharjo, Kecamatan

Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.457. Betonisasi Jalan RT 04 RW 03 Desa

Sarirejo Kecamatan Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.458. Pembangunan (lanjutan) jembatan Waruk

Rt 03 Rw 06, Karangawen

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.03.01.30.459. Pembangunan Jembatan Desa Guntur

Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.460. Pembangunan Jembatan Jl Pantai Nursi

RT 09/01 Desa Wonorejo Kec Guntur

65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.03.01.30.461. Pembangunan Jembatan RT 04/02 Desa

Sarirejo Kec Guntur

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.462. Jembatan Randu Malang ds. Bunderan

kec. Wonosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.463. Pembangunan Jembatan Penghubung dk

Ndaleman RT 05/03 Desa Batursari

Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.464. Pembuatan Jembatan Kali Boro Desa

Ngaluran Kec Karanganyar

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -131

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.465. Pembangunan Jembatan Desa Jogoloyo

RT 03/04 Kec Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.466. Pembangunan Jembatan ke TPQ

Darussalam dk Katong Wetan Desa

Pundenarum Kec Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.467. Pembangunan Jembatan Kali Midah Desa

MlatenKec Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.468. Peningkatan Jalan DK. Gendol RT 03 RW

02 Desa Sarirejo Kecamatan Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.469. Pembangunan talud Desa Sambiroto Kec.

Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.470. Pembangunan talud Dk. Janggan RT 3

RW 4 Ds. Pilangwetan Kec. Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.471. Pembangunan talud Ds. Bandungrejo

Kec. Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.472. Pembangunan talud Ds. Kotakan Kec.

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.473. Pembangunan talud Ds. Tlogopandogan

RT 5 RW 1 Kec. Gajah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.475. Pembangunan talud RT 1, 2, 3 RW 02

Desa Dempet Kec. Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.476. Pembuatan talud dan jalan beton Desa

Cangkring B Kec. Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.477. Pembuatan talud Desa Kedungori Kec.

Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.478. Pembuatan talud Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.479. Pembuatan talud dan jalan beton Desa

Mlekang Kec. Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.480. Pembangunan Talud jalan Rt. 06 Rw. I

desa Bremi Kecamatan Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.481. Pembangunan Talud Jalan Lingkar Rw.

02 Desa Bakung Kecamatan Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.482. Pembangunan Talud menuju jalan sawah

Rw. 0I Desa Bakung Kecamatan Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.483. Pembangunan Talud dan Betonisasi Desa

Undaan Lor Rw. 2 Kecamatan Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.484. Talud Jl. Desa Wonorejo Rt. 10 Rw. 2

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -132

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.485. Pembangunan Talud Rw. 01 Desa Pecuk

Kecamatan Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.486. Peningkatan jalan SAIMAN RT. 06 RW 02

Desa Tridonorejo Kec. Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.487. Pembangunan talud dukuh Delik Rt 04 Rw

13 Desa Jragung Kec.Karang awen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.488. Pembangunan Talud Rt. 04 Rw. 02

(Sekitar Makam) Desa Undaan Kidul

Kecamatan Karanganyar

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.489. Pembangunan talud jalan Dk Puro Desa

Sumberejo, Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.490. Pembangunan Talud Jalan Suko Desa

Sumberejo, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.491. Pembangunan talud jalan Dk Sendang

Delik Desa Sumberejo, Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.492. Talud Jalan RW 04 Desa Kalitengah ,

Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.493. Talud jalan RT 05 RW 03 Desa

Kalitengah, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.494. Talud jalan Dk Dawung Desa Sumberejo,

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.495. Talud jalan di RT 01 RW 04 Desa Waru,

Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.496. Talud jalan di RT 02 RW 07 Dk

Kadilangon, Desa Kebonbatur, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.497. Talud Jalan RW 06 Dk Karangan

Banyumeneng, Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.498. Talud jalan Dukuh Curug RT 03 RW 04

Desa Margohayu Kec. Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.501. Pembangunan talud RT 05 RW 04 Desa

Bakalrejo, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.502. Pembangunan talud RT 15 RW 03 Desa

Pamongan, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.503. Pembangunan talud RT 18 RW 03 Desa

Pamongan, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.504. Betonisasi jalan dan talud RT 1 RW 1 Dk

Waru Desa Werdoyo, Kebonagung

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.505. Pembangunan talud RT 01 RW 01 S/d RT

03 RW 02 Desa Selowere, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -133

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.506. Betonisasi dan talud RT 03 RW 02 Desa

Kedunguter, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.507. Pembangunan talud jalan Kuripan Desa

Kuripan, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.508. Pembangunan talud RT 01 RW 02 dan RT

06 RW 03 Desa Babat, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.509. Pembangunan talud Jalan Usaha Tani RT

01 RW 01 Desa Tlogosih, Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.510. Betonisasi Jalan RT 01 dan RT 02 RW 02

Desa ngelowetan Kecamatan Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.511. Pembangunan talud RW 05 Dk Lengkong

Wetan Desa Donorejo, Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.512. Pembangunan talud Jl Lingkar Desa

Mijen, Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.513. Pembangunan talud RT 3 RW 04 Desa

Tambirejo, Gajah dan talud RT 01 RW 03

Desa Tambirejo Gajah

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.514. Talud RT 08 RW I Desa Geneng,Mijen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.515. Pembangunan talud RT 09 RW 03 Desa

Tuwang, Karanganyar

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.516. Pembuatan talud Dk Kledung Desa

Jatimulyo RT 02 RW 05 , Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.517. Pembangunan talud RT 03 RW 04 Desa

Tlogosih, Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.518. Pembangunan talud Jl Selatan Masjid Al

Muttaqin Kalangpidati Grogol, Karangtengah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.519. Pembangunan Talud Desa Temuroso RT

05 RW 06 , Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.520. Pembangunan talud RT 07 RW 03 Desa

Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.521. Pembangunan talud RT 02 RW 03 Desa

Wonorejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.522. Pembangunan talud RT 06 RW 03 Desa

Sarirejo, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.523. Pembangunan talud Dk Babadan RW 02

Desa Rejosari, Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.524. Pembangunan Talud Desa Sukorejo,

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -134

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.525. Pembangunan talud Penahan jalan Desa

Tlogorejo, Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.526. Talud dk Ploso RT 04 RW 07 Desa

Temuroso, Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.527. Talud Dk Ploso RT 03 RW 07 Desa

Temuroso, Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.528. Talud jalan Desa Tegalarum, Mranggen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.529. Pembangunan Talud Desa Jamus Dk

Gerjen RT 05 RW 02 Desa Jamus,

Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.530. Talud RT02 RW 03 Desa Solowere,

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.531. Talud RT 02, RT 03 RW 05 Desa

Tlogorejo, Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.532. Pembangunan talud Desa Mojosimo RT

06 RW 01 , Gajah

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.533. Pembangunan Talud gang Sadar Rt 02

Rw 04 dk. Krasak, Temuroso, Guntur

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.30.535. Pembuatan Talud Jl. Mbah Kumbang, dk

Bakung, Desa Bumiharjo

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.536. Talud jalan Bilo Kauman RT 1 RW 8

Pundenarum Kec. Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.537. Talud Jalan desa Rejosari Rt 04 Rw 10

Kec Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.538. Talud jalan dukuh Ngiri RW 4 Desa

Karangawen Kec. Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.539. Talut Jalan Dukuh Pojok Desa Jragung

kec Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.541. Pembangunan Talud Desa Sidoharjo Kec

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.542. Pembangunan Talud Jalan RT 01/06

Desa Tlogorejo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.544. Talud Jalan Gaga RT 02/01 Desa

Krandon Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.545. Talud Jalan RT 01 RW 02 Desa Krandon

Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.546. Talud Jalan RT 05, RT 10, RW 01 Desa

Guntur Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -135

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.547. Pembangunan Talud Gendol RT 06/02

Sarirejo Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.548. Pembangunan Talud RT 05 RW 03 dk

Kawung Desa Sukorejo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.549. Pembangunan Talud RT 02 RW 03 dk

Kawung Desa Sukorejo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.550. Pembangunan Talud Jalan Desa

Turitempel Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.551. Talud jalan rw 3 rt 6 menuju rt 1 dkh.

Tapen ds. Kuncir kec. Wonosalan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.552. Talud jalan Kelurahan ds. Mojodemak

kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.553. Talud jalan Bayanan ds. Mojodemak kec.

Wonosalam

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.554. Talud rw 2 Desa Mojodemak kec.

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.555. Talud rw 1 ds. Mojodemak kec.

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.556. Talud rw 2 dkh Getas ds. Getas kec.

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.557. Talud rt 3 rw 2 ds Bunderan Kecamatan

Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.558. Talud ds Trengguli kec. Wonosalam 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.559. Talud jalan Mrisen-Bango ds. Mrisen kec.

Wonosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.560. Talud dkh Tanggungharjo ds. Baleromo 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.561. Talud Desa Kedungori kec. Dempet 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.562. Talud Desa Jerukgulung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.563. Talud jalan rt 3 rw 5 dkh Pondok ds.

Sidomulyo kec. Dempet

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.564. Talud lingkungan desa Karangrejo kec.

Dempet

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.565. Pembangunan Talud Jalan Karangrowo

Desa Gaji Kec. Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.566. Talud dua sisi RT 01, 02 RW 03 dk Randu

Desa Ngelo Wetan Kec Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -136

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.567. Pekerjaan Talud Penahan Jalan dk

Tamaman Desa Donorojo Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.568. Pekerjaan Talud Penahan Jalan RT08/02

Desa Pamongan Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.569. Pembangunan Talud dk Tempel Desa

Grogol Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.570. Pembangunan Talud Jalan Kelurahan

Desa Gaji Kec. Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.571. Talud Penahan Jalan RT 02/03 Desa

Tlogorejo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.572. Talud Penahan jalan dk Ngablak RT 02/03

Desa Tlogorejo Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.573. Talud RT 01-03 RW 03 Desa Merak Kec

Dempet

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.574. Talud Saluran air RT 12/03 Desa Sriwulan

Kec Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.575. Pembuatan Talud RT 06 RW 05 dk

Lengkong Wetan desa Donorejo

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.576. Betonisasi jalan RW 05 Dk Lengkong

wetan Desa Donorejo karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.577. Talud dk Krajan RW 03 Desa Wonosekar

Kecamatan Karangawen Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.578. Talud RT 3/1 Desa Pamongan Kec Guntur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.580. Talud jalan Desa Sampang Kec

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.581. Talud RT5/3 Desa Sukorejo Guntur 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.582. Pembangunan Talud dk Karanganyar RT

08/02 Desa Blerong Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.583. Pembangunan Talud Desa Megonten RT

06, 07 RW 01 Kec Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.584. Pembangunan Talud dk Brigi RT 05/05

Desa Kalikondang Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.585. Pembangunan Talud dk sabetan barat

gribigan Desa Wedung Kec Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.586. Pembangunan Talud Desa Karanganyar

Kec Karanganyar

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

Lampiran IV -137

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.587. Pembangunan Talud Desa Wonoketingal

Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.588. Pembangunan Talud Desa Ngemplik

Wetan Kec Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.589. Pembangunan Talud Melian Desa Weding

Kec Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.591. Pembangunan Talud dk Genting Desa

Sedo Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.592. Betonisasi dan talud Jalan H MUHADI

BULUDAN Dk. Kalitekuk Desa Ngaluran

Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.593. Pembangunan Talud Menuju Desa

Bantengmati Kec Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.594. Pembangunan Talud dk Krajan Utara RT

1, 2, 3 RW 5 Desa Kalisari Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.595. Pembangunan Talud Jalan Desa

Cangkring - Cangkring Pos Desa Cangkring

Kec Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.596. Peninggian Talud dan Pembuatan Pintu

air RW 3, 4, 5 & 6 Pondok Raden Patah

Desa Sriwulan Kec Sayung

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.30.597. Pembangunan Saluran Drainase Jalan

Teuku Umar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.598. Pembangunan Drainase Rw 04 Desa

Weding Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.599. Pembangunan Drainase Rw 06 Desa

Weding Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.600. Pembangunan Drainase Rw 05 Desa

Weding Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.601. Pembangunan Drainase Rw 08 Desa

Weding Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.602. Pembangunan Drainase RW 02 Desa

Weding Kec.Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.603. Pembangunan Drainase Rt 04 Rw 01

Desa Kedung karang Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.604. Pembuatan/pembangunan drainase DK

Cempan Desa Bonangrejo, Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -138

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.605. Pembuatan gorong - gorong, dukuh

Sayung Kulon, Desa Sayung, Kecamatan

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.606. Pembuatan Saluran Air Jl. Sampangan

Rw 05 Bintoro

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.607. Pembuatan saluran Rw 03 Desa

Wonoagung, Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.608. Drainase RW 03 Desa Pidodo Kec

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.609. Pembuatan Saluran Air Dukuh Rowobatok

Desa Karangrejo Kec. Wonosalam

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.03.01.30.610. Pembangunan saluran air RT 05 RW 07

Desa Sayung, sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.611. Drainase gg Perum Permata Indah ke

Donorojo Desa Mangunjiwan Kec Demak

(lanjutan)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.612. Pembangunan Talud di Bentung Desa

Tanjung Anyar RW.04 +500 M

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.613. Pembangunan Betonisasi Jalan Pertanian

Ds. Banjarsari Gajah (Mulai waduk sampai

kanal)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.614. Betonisasi Jalan Kampung Desa Medini

Gajah RT.02 RW.01

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.615. Betonisasi jalan Kampung Dukuh Kali

Tekuk RT.04 RW.03 Desa Ngaluran

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.616. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya

RW.15 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.

Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.617. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya

RW.16 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.

Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.618. Pavingisasi Jalan Kebon Jaya Raya

RW.17 Kebonagung Desa Kebonbatur Kec.

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.619. Betonisasi Gang Sawojajar RT.08 RW.04

Desa Cabean Kec. Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.620. Betonisasi Jalan Dukuh Perbalan RT.03

RW.04 Desa Mranak, Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -139

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.621. Betonisasi Jalan RT.04, 03 RW.07 Perum

Griya Bhakti Praja Kelurahan Mangunjiwan

Kec. Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.622. Pavingisasi Beton RT 01 RW 07, Perum

Griya Bhakti Praja Kelurahan Mangunjiwan

Kec. Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.623. Betonisasi jalan Dukuh Cangkring -

Lengkong RW 1-3 desa Mulyorejo Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.624. Betonisasi Jalan RT 01-02 RW 05 desa

Krajanbogo Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.625. Betonisasi Jalan RT 04 RW 03

Bonangrejo Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.626. Betonisasi Jalan Dadapan Utara -

Dadapan Selatan Desa Gebangarum

Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.627. Betonisasi Jalan RT 01-02 RW 04 Desa

jali Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.628. Normalisasi Sungai Klampisan Kp.

Klampis Desa Kenduren Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.629. JUT Desa Singorejo Demak 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.630. Talud Jalan RT 03/RW 4 Ds. Jogoloyo

Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.631. Talud RT 03/RW 2 Desa Sarirejo Guntur 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.03.01.30.632. Pembuatan Talud Dk. Baledono Desa

Donorejo Karangrtengah

85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.03.01.30.633. Pembangunan Sumur Artetis (Pondok

Pesantren AR RIYADH ) dukuh Karang

Gawang Desa Sidorejo Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.634. Perbaikan tower dan pendalaman Sumur

belakang TK Kalangpidati, Desa Grogol ,

Karangtengah

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.03.01.30.635. Pembangunan sumur artetis dan tower Dk

Cabean lor RT 06 RW 07 Desa Sidorejo,

Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.636. Pembuatan Sumur Artetis Rt 03 Rw 01,

Desa Kalisari, Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.637. Pembangunan sumur artetis terpadu PB Jl

KH Natsir RT 05/37 Batursari Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Lampiran IV -140

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.638. Pembangunan Sumur Artetis Dan Pompa

RW 3 Pondok Raden Patah Desa Sriwulan

Kec Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.639. Pembuatan Sumur Artetis Desa Banjarsari

Kec Sayung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.640. Pembangunan Tower Sumur Artetis dukuh

Setro RT 02/03 Desa Purwosari Kec Sayung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.642. Pengawasan Infrastruktur Perdesaan Kab.

Demak

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.03.01.30.643. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa

Jogoloyo, Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.644. Betonisasi jalan Wonokerto - Kedunguter (

Ruang Dukun pos Wonokerto )

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.645. Betonisasi Jalan Desa Temuroso-Pidodo

Kec. Guntur

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.646. Pembangunan Talud Desa Sari Gajah 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.647. Pavingisasi jalan di Wilayah Pucang Argo,

Pucang Santoso desa Batursari Kec.

Maranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.648. Betonisasi jalan Desa Gempol Denok

Dempet

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.649. Betonisasi Jln. RW. 5 Dk. Bogoreco Ds.

Bogosari Kec. Guntur

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.657. Betonisasi Jalan Kamandowo 5, RT.09/03

Dk. Wuluh Ds. Sidokumpul Kec. Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.661. FS Pengembangan Agrowisata Mranggen

Selatan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.663. Betonisasi Jalan Desa Banjarejo

Kecamatan Guntur

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.664. Betonisasi Jalan Desa Wonorejo

Kecamatan Guntur

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.665. Betonisasi Jalan Desa Guntur Kecamatan

Guntur

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.666. Betonisasi Jalan Desa Mlaten Kecamatan

Mijen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.667. Betonisasi Jalan Desa Mijen Kecamatan

Kebonagung

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

Lampiran IV -141

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.668. Betonisasi Jalan Desa Kramat Kecamatan

Dempet

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.669. Betonisasi Jalan Desa Kalitengah

Kecamatan Mranggen

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.670. Betonisasi Jalan Desa Sumberejo

Kecamatan Mranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.671. Betonisasi Jalan Desa Tlogoweru

Kecamatan Guntur Kab. Demak - Tajemsari

Kab. Grobogan

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.672. Betonisasi Jl dk Mutih desa banjarejo Rt

01 Rw 04 Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.673. Pembangunan talud Rt 19 Rw 03 dk

Surodadi, Desa Pamongan Kec. Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.674. Penguatan tanggul Trimulyo Guntur 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.675. Betonisasi Jl Rt 1 Rw 1 dk Balong, Desa

Margohayu Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.676. Betonisasi Jl Rt 1 Rw 12 dk. Jembolo,

Desa Jragung, Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.677. Pembangunan talud jl lingkar RT 02 RW

07 DK ngariboyo, Desa Werdoyo,

Kebonagung

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.678. Betonisasi jalan RT 05 RW 02 Desa

sidokumpul Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.679. Talud Desa Grogol RT 1 dan RT 02 RW

01 Kecamatan Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.680. Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04

Dk. Krasak Desa Temuroso Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.682. Pembangunan Talud jalan dk. Mbangoan

desa Gedangalas Kec. Gajah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.684. Betonisasi Jalan Utama Desa

Kendaldoyong sepanjang RT 01 dan RT 02

RW 02 Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.685. Betonisasi jalan RW 3 dukuh Goipang ds

Tlogorejo Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.686. Betonisasi jalan Desa Medini Kec. Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.687. Betonisasi jalan kampung dari RT 02 RW

01 ke RT 01 RW 1 Desa Gempoldenok Kec.

Dempet

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Lampiran IV -142

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.688. Betonisasi jalan antar desa dukuh

ngariboyo - werdoyo menuju Desa Babat

Kec. Kebonagung

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.689. Betnisasi Desa Kotakan Kecamatan

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.690. Betonisasi Jalan Desa Kunir RT 02 RW 03

Kec. Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.691. Pavingisasi SMK Pembangunan Jl Raya

148 Desa Kembangarum Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.692. Betonisasi jalan RW 03 Desa Sumberejo

Kecamatan Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.693. Betonisasi jalan RT 03 RW 01 Desa

Botorejo Kecamatan Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.694. Betonisasi jalan Dk Balong ke Dk Curug

Desa Margohayu Kecamatan Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.695. Betonisasi jalan RT 03 RW 03 Desa

Tlogorejo Kecamatan Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.696. Pavingisasi jalan RT 02 03 04 RW 11

Desa Batursari Kecamatan Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.697. Betonisasi jalan ke makam Mbah soleh

Krasak RT 10 RW 03 Desa Temuroso

Kecamatan Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.698. Talud Makam Mbah Soleh Krasak RT 10

RW 03 Desa Temuroso Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.699. Pekerjaan saluran air pinggir jalan

wonodadi lor RW 05 Desa Wonoagung Kec.

Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.700. Pembangunan Jembatan RW 4 Dkh

Getas Ds. Getas Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.701. Pembangunan Jembatan Kali Konang Ds.

Pilangrejo Kec. Wonnosalam

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.702. Betonisasi Rt 2 RW 2 ds Bunderan Kec.

Wonosalam

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.703. Betonisasi Rt 3 Rw 2 Ds. Bunderan Kec.

Wonosalam

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.704. Betonisasi desa sidomulyo Kec. Dempet 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.705. Betonisasi jalan lingkungan Desa

pilangrejo Kec. Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -143

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.706. Talud jalan Usaha tani Rw 1 ds

Jerukgulung Kec. Dempet

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.707. Pembuatan Lapangan Volly pantai di desa

mranggen Kec. Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.708. Betonisasi di wilayah Rw 23 ( Kebonrojo

timur) Desa Kebonbatur Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.709. Talud RT 2/6 dk Cabean desa Sidorejo

Kec. Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.710. Pembangunan talud RW 02 Desa Sarirejo

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.711. Betonisasi Jalan Jogoloyo RT 03 RW 04

Kec. Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.712. Betonisasi Jalan Poros Ds. Kunir Kec.

Dempet (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.713. Betonisasi Jalan Ds. Tlogorejo RW 05

Kec. Karangawen (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.714. Betonisasi Jalan Dukuh Teguhan RW 02

Ds. Wringinjajar Kec. Mranggen (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.715. Betonisasi Jalan Pasar Sayung Menuju

Ds. Sayung Kec. Sayung (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.716. Betonisasi Kp. Bedono RT 02 RW 01

Desa Donorojo Kec. Demak Kab. Demak

(Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.717. Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Open

Space (Lanjutan) Jalan Bangunjiwo

Katonsari Demak (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.718. Pembangunan Jalan Desa Mulyorejo Kec.

Demak Kab. Demak (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.719. Betonisasi Jalan Desa RT 03, RT 06 RW

03 Dukuh Mudal Ds. Merak Kec. Dempet

Kab. Demak (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.720. Betonisasi Jalan Desa RT 03 RW 04 RW

01 Kebonsari Kec. Dempet Kab. Demak

(Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.721. Betonisasi Jalan RT 06 RW 01 Desa

Bonangrejo Kec. Bonang Kab. Demak (Ban

Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -144

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.722. Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Desa

Krajanbogo Kec. Bonang Kab. Demak (Ban

Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.723. Betonisasi di Desa Purworejo Kec.

Bonang Kab. Demak (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.724. Betonisasi RT 04 RW 01 Desa Sarirejo

Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.725. Betonisasi Jalan Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.726. Betonisasi Jalan Desa Cangkring B Kec.

Karanganyar Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.727. Betonisasi Jalan Desa Raji Kec. Demak

Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.728. Betonisasi Jalan Dukuh Gatak Desa

Donorojo Kec. Demak Kab. Demak (Ban

Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.729. Betonisasi Jalan Desa Gempol Denok

Kec. Dempet Kab. Demak (Ban Gub)

850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.01.30.730. Betonisasi Jalan Dukuh Pondok Desa

Sidomulyo Kec. Dempet Kab. Demak (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.731. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa

Sidomulyo Kec. Dempet Kab. Demak (Ban

Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.732. Betonisasi Jalan Desa Werdoyo Kec.

Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)

850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.01.30.733. Betonisasi Jalan Desa Tlogosih Kec.

Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)

540.500.000,00 540.500.000,00 540.500.000,00

1.03.01.30.734. Betonisasi Jalan Desa Mangunrejo Kec.

Kebonagung Kab. Demak (Ban Gub)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.735. Betonisasi Jalan Desa Bogosari Kec.

Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.736. Betonisasi Jalan Desa Bakalrejo Kec.

Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.737. Peningkatan Jalan dan Talud Penahan

Jalan SMK 2 Demak - Perum Griya Bakti

Praja (RSS) (Ban Gub)

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.30.738. Reahab Jembatan Rimbulor RT 05 RW 02

Rejosari Kec. Karangawen (Ban Gub)

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Lampiran IV -145

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.739. Pembangunan Jembatan Jalan Manggis

Desa Karangsari Kec. Karangtengah Kab.

Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.740. Rehabilitasi Jembatan Kali Solodoko Desa

Tambakbulusan Kec. Karangtengah Kab.

Demak (Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.741. Peningkatan Jalan Sukorejo - Temuroso

Kec. Guntur Kab. Demak (Ban Gub)

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.30.742. Rehabilitasi Jalan Duduk Kalikondang -

Sumberejo, Duduk Kalikondang - Tanggung

Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak

(Ban Gub)

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.743. Peningkatan Jalan Wonoketingal

Karanganyar Demak (Ban Gub)

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.01.30.744. Peningkatan Jalan Antar Kabupaten di

Desa Guntur Dukuh Pragi Kec. Guntur (Ban

Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.745. Pembangunan Jalan Penghubung Desa

Brambang - Desa Karangawen Kec.

Karangawen (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.746. Betonisasi Jalan RT 03 RW 08 Desa

Bumirejo Kec. Karangawen (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.747. Betonisasi Jalan Karanganyar - Titang

Desa Bumirejo Kec. Karangawen (Ban Gub)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.748. Betonisasi Jalan Kunir Lor Desa Kunir

Kec. Dempet (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.749. Betonisasi Jalan Dukuh Rejosari Desa

Botorejo Kec. Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.750. Betonisasi Jalan RW 03 Desa Sidomulyo

Kec. Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.751. Betonisasi Jalan RT 04 RW 05 Desa

Mrisen Kec. Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.752. Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 Desa

Sidomulyo Kec. Dempet (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.753. Betonisasi Jalan Maredan Desa Balerejo

Kec. Dempet (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.754. Betonisasi Jalan RW 01 dan RW 02 Desa

Gedangalas Kec. Gajah (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -146

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.755. Betonisasi Jalan RW 04 Desa Sidomulyo

Kec. Wonosalam (Ban Gub)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.756. Pembangunan Jalan RT 04 RW 02 Desa

Jogoloyo Kec. Wonosalam (Ban Gub)

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.757. Peningkatan Jalan Dempet - Luwuk Kec.

Dempet Kab. Demak (Ban Gub)

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.874. Pembangunan Sanitasi Lingkungan

Berbasis masyarakat Desa Timbulsloko Kec.

Sayung ( DAK dan Pendamping )

356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00

1.03.01.30.875. Pembangunan Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat Desa Guntur Kec.

Guntur ( DAK dan Pendamping )

356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00

1.03.01.30.876. Pembangunan Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat Desa Gajah Kec.

Gajah( DAK dan Pendamping )

356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00

1.03.01.30.877. Pembangunan Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat Desa Wonoketingal

Kec. Karnganyar (DAK dan Pendamping)

356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00

1.03.01.30.878. Pembangunan Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat Desa Tanjunganyar

Kec. Gajah (DAK dan Pendamping)

356.063.000,00 356.063.000,00 356.063.000,00

1.03.01.30.879. Betonisasi Jalan Dukuh Kenep RT 03 RW

3 Kelurahan Mangunjiwan Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.880. Lanjutan Pembangunan Ruang

Perpustakaan SD Negeri Mangunjiwan 3 DS

Mangunjiwan Kec Demak

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.03.01.30.881. Lanjutan Pembangunan Gedung PKD

(Pelayanan Kesehatan Desa) RT 03 RW 01

Desa Mulyorejo Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.883. Normalisasi RW 01, RW 02, RW 03 Desa

Kalikondang Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.884. Betonisasi Jalan Gg Mlati 2 RT 09 RW 02

Ds Cabean Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.885. Pembangunan talud jalan Gg Kenanga RT

4 RW 2 Desa Cabean Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.886. Betonisasi Dukuh Kledung RT 02/05 Desa

Jatimulyo Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.887. Betonisasi jalan dk Paesan RT 7/3 Desa

Karangmlati Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -147

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.888. Talud Jalan Penguhubung dk Botoreco

Desa Bango Kec Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.889. Talud Desa Mulyorejo RW 1 Kec Demak 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1.03.01.30.890. Talud Desa Bango Kampung Jebor Kec

Demak

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.891. Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa

Pulosari Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.892. Peningkatan Jalan RT 01 RW 03 Desa

Pulosari Kec Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.893. Peningkatan Jalan Pintu Putih Desa

Grogol Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.894. Talud Irigasi RT 01/03 Desa Grogol Kec

Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.895. Pembangunan talud jalan desa Grogol

kec Karangtengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.896. Betonisasi RT4 RW 5 Desa Donorejo Kec

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.897. Pembangunan Talud Poros Jalan Dukuh

TB Gembolo - TB Tengah Desa

Tambakbulusan Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.898. Pembangunan Talud Desa Wonowoso -

Desa Sidorejo Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.899. Betonisasi Jalan Desa Sampang RW 04

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.900. Pembangunan Talud Jalan Desa Pulosari

Kec Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.902. Pembuatan Talud RW 03 dan RW 04

Desa Klitih, Karangtengah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.903. Betonisasi Jalan Desa Kalitengah Kec

Mranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.904. Talud Desa Kedungori Kec Dempet 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.905. Betonisasi Jalan Dk Tanggungharjo Desa

Baleromo Kec Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.906. Betonisasi Jalan Desa Karangrejo Kec

Dempet

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.907. Betonisasai Jalan Dk Pondok Ds

Sidomulyo Kec Dempet

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Lampiran IV -148

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.908. Betonisasi Jalan Lingkungan Desa

Sidomulyo Kec Dempet

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.909. Betonisasi Jalan Desa Sidomulyo Kec

Dempet

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.910. Betonisasi Jalan Dk Maguan Desa

Jerukgulung Kec Dempet

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.911. Betonisasi Jalan Desa Jerukgulung Kec

Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.912. Talud Jalan Dk Luwuk Desa Sidomulyo

Kec Dempet Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.914. Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Pondok

Desa Sidomulyo, Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.915. Betonisasi Jalan Desa Mojo Demak Kec

Wonosalam

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.916. Betonisasi Jalan Desa Kuncir Kec

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.917. Betonisasi Jalan Desa Trengguli Kec

Wonosalam

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.30.918. Betonisasi Jalan Desa Getas Kec

Wonosalam

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.30.919. Betonisasi Jalan Desa Bunderan Kec

Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.920. Betonisasi Kampung Krajan ASRI 1 RT

01 RW 04 Desa Wonoslam Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.921. Betonisasi jalan RW 01 Dk Goipang Desa

Tlogorejo, Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.922. Talud Desa Kerangkulon Kec Wonosalam 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.30.923. Drainase jalan RT 01 / 01 Desa

Wonosalam Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.924. Pembangunan Talud Desa Wonosalam

RT 1 RW 1 Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.925. Betonisasi Jalan Desa Wonosalam RT 1

RW 1 Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.926. Betonisasi Jalan Desa Wonosalam RT 4-5

RW 1 Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.927. Betonisasi RW 01 Desa Botorejo Kec

Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -149

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.929. Betonisasi Jalan dk Blambangan RT 06

RW 03 Desa Kendaldoyong Kec Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.930. Pembangunan Embung Desa Rejosari

Kecamatan Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.931. Pembangunan lapangan sepak bola Desa

Ngelo Kec Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.932. Betonisasi jalan Perumahan Indah Desa

Ngelo Wetan RW 06 Kec Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.933. Talud Desa Ngelowetan RT 01/01 Kec

Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.934. Pembangunan Talud Dk Bengkal Desa

Mijen Kec Mijen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.935. Pembangunan Talud Desa Jatisono RW 2

dan RW 3 Depan Balai Desa Jatisono Kec

Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.936. Betonisasi Jalan Desa Sari RT 8 RW 2

Kec Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.937. Betonisasi Jalan Desa Sari RT 6/3 Kec

Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.938. Talud Desa Tambirejo Kec Gajah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.939. Pembangunan Talud RW 04 Desa

Tambirejo Kec Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.940. Betonisasi RT 03 RW 02 Desa Tambirejo

Kec Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.941. Betonisasi Desa Kembangan RT 16/05

Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.942. Betonisasi Desa Kembangan RT 11/04

Kec Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.943. Betonisasi Desa Kembangan RT 03/01

Kec Bonang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.944. Betonisasi JUT Blok Girang Desa Wedung

Kec Bonang

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.01.30.945. Betonisasi RT 04 RW 02 Desa

Poncoharjo Kec Bonang

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.03.01.30.946. Betonisasi RW 02 Desa Jali Kec Bonang 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.03.01.30.947. Pembangunan Drainase RT 01 dan RT 02

RW 02 Desa Jali Kec Bonang

65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

Lampiran IV -150

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.948. Pembangunan Drainase RT 05 dan RT 06

RW 02 Desa Jali Kec Bonang

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.30.949. Pembangunan Drainase RW 01 Desa Jali

Kec Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.950. Peningkatan Jalan areal makam Desa

Kedungmutih, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.951. Betonisasi jalan Tembus Jungpasir - Mutih

wetan, Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.952. Talud Desa Dero, Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.953. Talud Desa Jetak RW 4 Kec Wedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.954. Pembangunan JUT "Blok Banteng Selom"

Desa Kenduren Kec Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.955. Betonisasi Jalan Kenduren-Buko Desa

Kenduren Kec Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.959. Normalisasi Pangkalan Perahu Dukuh

Gandong Desa Surodadi Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.960. Betonisasi jalan RT 3/3 Desa Karangasem

Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.961. Pembuatan sumur Artetis RT 01 RW 01

Desa Tambakroto, Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.962. Betonisasi jalan Desa Purwosari, Sayung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.965. Betonisasi Jalan Masjid Daleman

Gemulak RT 1 RW 1 Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.966. Talud penahan jalan RT 02 RW 03 Dukuh

Bugangan Desa Sidorejo Kec Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.967. Peningkatan jalan Poros Sodong -

Dopang Sidogemah Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.968. Betonisasi jalan dukuh ngampel RT 08/02

Desa Jatirejo Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.969. Talud jalan Desa Jatirejo RT 05/01 Kec

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.970. Betonisasi jalan Desa Wonoketingal Kec

Karanganyar

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.971. Talud Desa Jatirejo RW II Kec

Karanganyar

700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.01.30.972. Betonisasi Desa Wonoketingal RT 03 RW

01 Kec Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -151

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.973. Betonisasai Jalan RT 02/02 Desa

Wringinjajar Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.974. Pembangunan Talud Penahan Jalan

Dukuh Kedung RW 1 Desa Grogol

Karangtengah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.975. Talud Desa Dero Bonang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.976. Talud Dukuh Sidorawuh Desa Sidogemah

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.978. Betonisasi jalan Makam Dk Putat RT 02

RW 04 Desa Wringinjajar, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.979. Pavingisasi jalan Dk Karangasem Desa

Sumberejo, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.980. Betonisasi Jalan Bengkung Desa

Kebonbatur, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.981. Pavingisasi jalan RW 25 dan RW 30,

Pucanggading, Batursari, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.982. Pavingisasi jalan lingkungan perum

Pucanggading, Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.983. Betonisasi Jalan Desa Jamus RT 03/02 dk

Genjer Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.984. Betonisasi Jalan Desa Jamus RT 15/5 dk

Sayangan Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.985. Betonisasi jalan Desa Tegalarum Kec

Mranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.986. Betonisasi jalan Desa Kebonbatur Kec

Mranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.30.987. Pembangunan Talud Jalan Sarirejo Kec

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.989. Betonisasi Jalan RW 01 Desa Sidokumpul

Kec Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.990. Pembangunan Jalan RW 06 Desa

Temuroso Kec Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.30.991. Betonisasi Gang Mintorogo 1 dan 2 dukuh

Gatak Desa Tlogoweru Kec Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.30.992. Betonisasi Jalan RT 6/3 Desa Temuroso

Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.994. Betonisasi Jalan RT 09/02 (lanjutan) & RT

06/02 Desa Wonorejo Kec Guntur

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

Lampiran IV -152

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.30.995. JUT Sawah Susukan Desa Wonorejo-ke

dk Bomo Desa Pamongan Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.996. Talud Jalan RT 08/03 dk Nglatak Desa

Wonorejo Kec Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.30.997. Talud Jalan RT 05/01 Desa Blerong Kec

Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.30.999. Betonisasi Jalan RT 4/3 Dk Karangmalang

Desa Blerong Kec Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.31. Program Pembangunan dan

Pengawasan Gedung

400.000.000,00 2.056.000.000,00 2.456.000.000,00 750.000.000,00 3.006.000.000,00 3.756.000.000,00 1.300.000.000,00 52,93

1.03.01.31.04. Rehabilitasi Aula dan Gudang Arsip

DPUPPE Kab. Demak

200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00

1.03.01.31.05. Penyusunan DED Kecamatan Sayung 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.31.06. Penyusunan database gedung dan rumah

dinas Kab. Demak

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.03.01.31.29. Penataan Halaman Masjid Agung Demak 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00

1.03.01.31.30. Penataan kawasan parkir tembiring 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50.000.000,00 1.950.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00

1.03.01.31.39. DED Gedung DPUPPE Kabupaten Demak 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.01.31.40. Penyusunan DE Gedung Bapermas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

5.700.000,00 81.000.000,00 2.813.300.000,00 2.900.000.000,00 (2.900.000.000,00) (100,00)

1.19.03.26. Program pengembangan, pengelolaan

dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

5.700.000,00 81.000.000,00 2.813.300.000,00 2.900.000.000,00 (2.900.000.000,00) (100,00)

1.19.03.26.15. Normalisasi Saluran Afour dan

Pembuatan Pintu Pembuangan Air di Desa

Karangmlati

1.050.000,00 12.125.000,00 386.825.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.19.03.26.16. Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Kali

Dolog Desa Banyumeneng Mranggen

1.650.000,00 24.625.000,00 873.725.000,00 900.000.000,00 (900.000.000,00) (100,00)

1.19.03.26.17. Penguatan Tanggul Kali Tuntang Desa

Pilang Wetan Kebonagung

1.650.000,00 24.625.000,00 873.725.000,00 900.000.000,00 (900.000.000,00) (100,00)

1.19.03.26.18. Penguatan Tanggul dan Normalisasi Alur

Sungai Tanggul Kali Cabean Desa

Tlogodowo Guntur

1.350.000,00 19.625.000,00 679.025.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 128.000.000,00 128.000.000,00 958.000.000,00 958.000.000,00 830.000.000,00 648,44

1.20.10.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

128.000.000,00 128.000.000,00 958.000.000,00 958.000.000,00 830.000.000,00 648,44

Lampiran IV -153

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00

1.20.10.30.758 Betonisasi jalan Sembojo Indah RT 4 RW

1 Kelurahan Kalicilik Kec.Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.10.30.759 Pembangunan jalan gang RT 01 RW 03

Ds.Donorojo Kec.Demak

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.20.10.30.760. Betonisasi jalan Kp.Beguron RT 05 RW

03 Kelurahan Bintoro Kec.Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.10.30.762. Peningkatan jalan antara Desa Bango -

Desa Tempuran Demak

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.10.30.763. Pembangunan Tower Air dan Treatmen

Dk. Genting Desa Sedu Kec.Demak

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.10.30.764. Pembuatan gorong-gorong Perum Adi

Graha Sentosa Jl. Madinah Rt 04 Rw 04

Kelurahan Kalicilik Bintoro Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.10.30.765. Pembuatan saluran air Jl. Merbotan Rt 01/

Rw 7 Bintoro Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.10.30.766. Pembuatan saluran air Kp.Stasiun Rt 09

Rw 02 Kelurahan Bintoro Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 100.000.000,00 100.000.000,00 7.600.000,00 5.100.000,00 1.387.300.000,00 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300,00

1.20.11.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

100.000.000,00 100.000.000,00 7.600.000,00 5.100.000,00 1.387.300.000,00 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300,00

1.20.11.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.30.1300. Pembangunan talud dk Tegalsari Desa

Rejosari Kec Karangengah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.11.30.767. Pembuatan talud Rt 07 dan Rt 08 Rw 01

Desa Donorejo Kec. Karangtengah

950.000,00 600.000,00 148.450.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.11.30.768 Pembuatan talud Rt 07 Rw 03 Desa

Donorejo Kec.Karangtengah

950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.30.769. Pembuatan talud Desa Donorejo Rw 01

Kec. Karangtengah

950.000,00 750.000,00 198.300.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.11.30.770. Pembangunan talud Dk. Babadan Desa

Rejosari Kec.Karangtengah

950.000,00 750.000,00 198.300.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.11.30.771. Pembangunan talud Dk. Dalasem Desa

Rejosari Kec. Karangtengah

950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.30.772. Pembangunan gorong-gorong jalan Rt 05

Rw 02 Desa Donorejo Karangtengah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -154

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.30.773. Betonisasi jalan Rt 03 Rw 03 Dusun

Donoloyo Desa Donorejo Kec. Karangtengah

950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.30.774. Pembangunan talud Rt 1 Rw 1 Desa Klitih

Kec. Karangtengah

950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.30.775. Pembangunan talud desa Klitih Rw 1

Timur Kecamatan Karangtengah

950.000,00 600.000,00 98.450.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 4.150.000,00 720.850.000,00 725.000.000,00 625.000.000,00 625,00

1.20.12.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 4.150.000,00 720.850.000,00 725.000.000,00 625.000.000,00 625,00

1.20.12.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00 650.000,00 99.350.000,00 100.000.000,00

1.20.12.30.1277. Pembangunan talud Dk. Krasak Desa

Sidomulyo Kec.Dempet

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.12.30.776. Betonisasi jalan Buludan Rt 03 Rw 07 Dk.

Kunir Lor Ds. Kunir Kec. Dempet

500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.12.30.778. Pembangunan talud Rt 03 Rw 06 Dk.

Botoseman Ds. Dempet Kec. Dempet

500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.12.30.779. Pembangunan talud Rt 01 Rw 06 Dk.

Botoseman Ds. Dempet Kec. Dempet

500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.12.30.780. Pembangunan jembatan beton Rt 02 Rw

04 Desa Dempet Kec.Dempet

500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.12.30.781. Betonisasi jalan Dukuh Ngacir Desa

Kebonsari Dempet (Lanjutan)

500.000,00 99.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.12.30.782. Pavingisasi SDN Kebonsari 2 Kec.

Dempet

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.12.30.783. Betonisasi jalan Dukuh Gendok Rt 05 Rw

03 Balerejo Dempet

500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.12.30.784. Betonisasi jalan Dukuh Gendok Rt 04 Rw

03 Balerejo Dempet

500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 1.147.750.000,00 1.150.000.000,00 1.025.000.000,00 820,00

1.20.13.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 1.147.750.000,00 1.150.000.000,00 1.025.000.000,00 820,00

1.20.13.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00 450.000,00 1.800.000,00 122.750.000,00 125.000.000,00

1.20.13.30.1251. Betonisasi Jalan RT02 RW 01 Desa

Tlogorejo Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.13.30.785. Pembangunan talud jalan Poros Desa Rt

5 Rw 1 Ds.Tlogorejo Kec.Wonosalam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -155

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.30.787. Betonisasi jalan Dk. Gandok Rt 02 Rw 03

menuju Pondok Ds.Karangrejo

Kec.Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.13.30.788. Betonisasi jalan Kampung Irhani Rt 02 Rw

02 Ds. Wonosalam Kec.Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.13.30.789. Betonisasi Kampung Tlogo Iwak Rt 06 Rw

03 Ds.Wonosalam Kec.Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.13.30.790. Betonisasi jalan Desa Jogoloyo Rt 03 Rw

03 menuju Blambangan Ds Kendaldoyong

Rt 01 Rw 03 Kec.Wonosalam

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.13.30.791. Betonisasi Kampung Perbalan

Ds.Lempuyang Kec.Wonosalam (Lanjutan)

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.13.30.792. Pavingisasi SD Wonosalam

Kec.Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.13.30.793. Pengerasan jalan (Padasisasi) Ds.

Kendaldoyong Rt 10 Rw II Kec.Wonosalam

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.13.30.794. Pembangunan talud makam Mbah Joyo

Ds.Kendaldoyong Rt 03 Rw II

Kec.Wonosalam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.13.30.795. Pembuatan jembatan penyeberangan kali

Rt 5 Rw 2 (samping rumah Bpk. Abu Said)

Ds.Kendaldoyong Kec.Wonosalam

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.13.30.796. Betonisasi jalan Rt 8 Rw 2 Ds.

Kendaldoyong Kec.Wonosalam (samping

Mushola Al Istiqomah)

90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 918.800.000,00 920.000.000,00 800.000.000,00 666,67

1.20.14.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 918.800.000,00 920.000.000,00 800.000.000,00 666,67

1.20.14.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00 1.200.000,00 118.800.000,00 120.000.000,00

1.20.14.30.797. Pembangunan talud jalan Rt 01 Rw 05

Desa Bakung Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.798. Betonisasi Jalan Lingkar Rt 02 dan Rt 03

Rw 05 Desa Bakung Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.799. Betonisasi jalan pertanian Bakung

Tanggul Rw 05 Desa Bakung Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.800. Pembangunan gedung TPQ Hidayatus

Sibbiyan Rt 02 Rw 01 Desa Bakung

Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -156

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14.30.801. Pembangunan talud Kali Midah Desa

Mlaten Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.802. Pembangunan Kali Cangkring dan

Normalisasi Kali Preh Desa Pasir Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.803. Pembangunan jembatan Rt 05 Rw 2 Desa

Pasir Kec.Mijen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.14.30.804. Betonisasi jalan Rt 06 Rw 1 Desa Bremi

Kec.Mijen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.14.30.805. Pavingisasi pemukiman Rt 09 Rw 02

Desa Ngelo Kulon Kec.Mijen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 1.168.416.000,00 1.169.766.000,00 1.050.000.000,00 876,71

1.20.15.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 1.168.416.000,00 1.169.766.000,00 1.050.000.000,00 876,71

1.20.15.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00 1.350.000,00 118.416.000,00 119.766.000,00

1.20.15.30.806. Pembuatan talud Rt 04 Rw 04 Desa Gajah

Kec.Gajah

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.15.30.807. Betonisasi jalan Kampung Leboh Desa

Medini Kec.Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.15.30.808. Pembuatan pagar Puskesmas Gajah 2

Kec. Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.15.30.809. Pembangunan talud Desa Kedondong Rw

II Kec.Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.15.30.810. Pembangunan talud Desa Boyolali Rw 1

Kec.Gajah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.15.30.811. Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Desa

Banjarsari Kec.Gajah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 1.233.000.000,00 1.237.000.000,00 1.100.000.000,00 802,92

1.20.16.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 1.233.000.000,00 1.237.000.000,00 1.100.000.000,00 802,92

1.20.16.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 133.000.000,00 137.000.000,00

1.20.16.30.1482. Betonisasi jalan RT 01 RW 01 Dk.

Kradenan Ds Jali Kec. Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.812 Talud Dk Gurit Wetan Desa Jati Mulyo

Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.813. Betonisasi RW 5 Desa Sumberejo

Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -157

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.16.30.814. Betonisasi RW 7 Desa Sumberejo

Kecamatan Bonang

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.16.30.815. Betonisasi RW 10 Desa Sumberejo

Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.816. Betonisasi RT 01 RW 01 Desa

Poncoharjo Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.817. Betonisasi RT 02 RW 02 Poncoharjo

Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.818. Betonisasi RT 03 RW 03 Desa

Poncoharjo Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.819. Pembangunan Drainase T 05 RW 02

Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.16.30.820. Betonisasi JUT Blok Melian Kecamatan

Bonang

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 1.011.000.000,00 1.015.000.000,00 900.000.000,00 782,61

1.20.17.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 1.011.000.000,00 1.015.000.000,00 900.000.000,00 782,61

1.20.17.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00 575.000,00 3.425.000,00 111.000.000,00 115.000.000,00

1.20.17.30.1291. Pembangunan Talud jalan baru (Rt. 05

Rw. 08, Rt.03 Rw. 08, Rt. 04 Rw. 07) Desa

Bungo Lor Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.1292. Pelebaran dan Betonisasi Jalan Nelayan

Desa Bungo Lor Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.1293. Pembangunan Talud Jalan Sawah selatan

Glodok Desa Ruwit Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.1294. Pembangunan Saluran Pembuangan air

Rt. 01 Rw. 04 Desa Ruwit Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.1295. Pembangunan Jalan Usaha Tani

KELOMPOK TANI MAKARYO Blok Kalipuki

Barat Dk. Dinding Desa Ruwit Kec. Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.821. Betonisasi Jalan Kampung RT 04 RW 07

Desa Bungo Lor Kecamatan Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.822. Betonisasi Jalan Masjid Jami' Syuhada

Desa Bungo Kecamatan Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.17.30.825. Pembangunan Talud Jalan Kampung

Gandong Desa Tempel Kecamatan Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -158

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.30.828. Talud Jl Dukuh Klitih Desa Ruwit

Kecamatan Wedung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 960.000.000,00 960,00

1.20.18.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

100.000.000,00 100.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 960.000.000,00 960,00

1.20.18.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.830. Peningkatan Jalan RT 2 RW 2 Desa

Purwosari Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.831. Pembangunan Jalan Dusun Jogo Gang 3

RT 04 RW 02 Desa Gemulak Kecamatan

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.832. Pembangunan Jalan Dusun Jogo Gang 4

RT 5 RW 02 Desa Gemulak Kecamatan

Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.833. Pembangunan Jalan RT 01 dan RT 02

Desa Tugu Kecamatan Sayung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.18.30.834. Pembangunan sumur artetis dan Tower

Dukuh Pentelan RT 02 RW 03 Desa

Tambakroto Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.835. Talud Jl RT 01 / RW 05 Desa Jetaksari

Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.836. Talud Jalan Dukuh Ngepreh RT 06 / RW

06 Desa Sayung Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.837. Betonisasi Jalan Desa Sidogemah RT 09 /

RW 02 Kecamatan Sayung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.30.838. Betonisasi Jalan Kampung Ishlah sebelah

Masjid Nurul Falah Dukuh Sidorawuh RT 03

/ RW 02 Desa Sidogemah Kecamatan

Sayung

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 100.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100,00

1.20.19.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

100.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100,00

1.20.19.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.19.30.839. Betonisasi Jalan Kampung Ds Ngaluran

Rt 2 RW 1 Kecamatan Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.19.30.840. Pembuatan Talud Desa Ngaluran RT 5

RW 1 Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -159

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.19.30.841. Pembangunan Jembatan Desa

Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.19.30.842. Betonisasi Desa Wonoketingal

Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.19.30.843. Betonisasi Desa Karanganyar Kecamatan

Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.19.30.844. Pembangunan Talud Desa Kedungwaru

Lor Kecamatan Karanganyar

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.19.30.845. Pembangunan Talud Desa Ngemplik

Wetan Kecamatan Karanganyar

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.19.30.846. Talud Desa Karanganyar Kecamatan

Karanganyar

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 100.000.000,00 100.000.000,00 675.000.000,00 675.000.000,00 575.000.000,00 575,00

1.20.20.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

100.000.000,00 100.000.000,00 675.000.000,00 675.000.000,00 575.000.000,00 575,00

1.20.20.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.20.30.847. Betonisasi jalan menuju ke makam Dolog

RT 9 dan 12 RW 04 Dolog Kembangarum

Mranggen

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.20.30.848. Pavingisasi Jalan Dk Dolog Rt 7 RW 4

Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.20.30.849. Betonisasi Dukuh Grejen RT 2 RW 2

Desa Jamus Kecamatan Mranggen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.20.30.850. Betonisasi Jalan RT 12 dan RT 13 RW 4 (

arah e Masjid Godo ) Dk Gogo Desa Jamus

Kecamatan Mranggen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.20.30.851. Pembangunan Sumur artetis dan Tower

Dukuh Krajan RT 19 RW 01 Desa Jamus

Kecamatan Mranggen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.010.000.000,00 1.160.000.000,00 1.010.000.000,00 673,33

1.20.21.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.010.000.000,00 1.160.000.000,00 1.010.000.000,00 673,33

1.20.21.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.21.30.852. Pembangunan talud jalan RT 09 RW 03

Dk Krasak Desa Temuroso Kecamatan

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -160

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.21.30.853. Pembangunan Talud makam Dk Dasun

Ds Temuroso Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.21.30.854. Pembangunan talud jalan RT 7 RW 3 Ds

Temuroso Kecamatan Guntur

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.21.30.855. Betonisasi jalan Dk Karanganyar RT 3

RW 1 Desa Blerong Kecamatan Guntur

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.21.30.856. Pembangunan talud jalan desa Bakalrejo

Kecamatan Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.21.30.857. Betonisasi Jalan RT 04 RW 01 Dk

Karanganyar Desa Blerong Kecamatan

Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.21.30.858. Betonisasi Jalan RT 17 RW 3 Desa

Pamongan Kecamatan Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.21.30.859. Normalisasi saluran depan kantor

Kecamatan Guntur

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.21.30.860. Pembangunan talud RT 8 RW 2 Desa

Guntur Kecamatan Guntur

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 110.000.000,00 110.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 540.000.000,00 490,91

1.20.22.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

110.000.000,00 110.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 540.000.000,00 490,91

1.20.22.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

110.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (60.000.000,00) (54,55)

1.20.22.30.1256. Betonisasi jalan Dk Pendem RT 06 RW 07

dan Dk Krajan RT 01 RW 03 Desa Teluk

Kec. Karangawen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.22.30.1257. Pembuatan talud jalan Dk Pendem RT 05

RW 06 Desa Teluk Kec Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.22.30.1258. Betonisasi jalan Dk Bengkah RT 02 RW

12 Desa Wonosekar Kec Karangawen

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.22.30.864. Betonisasi Jalan Dk Gili RT 2 RW 7 Desa

Margohayu Kecamatan Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.22.30.865. Pembangunan Talud Dk Panjen Desa

Kuripan Kecamatan Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.22.30.866. Betonisasi Jalan Dk Kajar RT 2 RW 5

Desa Teluk Kecamatan Karangawen

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.22.30.868. Pembangunan Talud Dk Sumengko Desa

Kuripan Kecamatan Karangawen

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 500,00

Lampiran IV -161

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

100.000.000,00 100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 500.000.000,00 500,00

1.20.23.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23.30.1290. Pembangunan Talud Rt 1 Rw 3 Desa

Tlogosih Kec. Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23.30.870. Betonisasi RT 4 RW 1 Dukh Ngayon Desa

Sarimulyo Kecamatan Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23.30.871. Pembangunan talud jalan RT 4 RW 1

Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23.30.872. Pembangunan talud jalan RT 2 RW 4

Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.23.30.873. Betonisasi jalan Dk Tlogowaru RT 2 RW

4 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.24. KELURAHAN BINTORO 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.24.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.24.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 160.000.000,00 160.000.000,00 975.000.000,00 975.000.000,00 815.000.000,00 509,38

1.20.25.15. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

40.000.000,00 40.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 450.000.000,00 1.125,00

1.20.25.15.002. Pembangunan jalan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.25.15.207. Pembangunan Jalan taman parkir

Kadilangu RT 04 RW 03

450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.20.25.16. Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

120.000.000,00 120.000.000,00 485.000.000,00 485.000.000,00 365.000.000,00 304,17

1.20.25.16.03. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.20.25.16.05. Pembangunan saluran drainase /

gorong-gorong taman parkir kadilangu dan

jalan Raden Sahid Kadilangu RT 04 RW 03

365.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.26.15. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.20.26.15.002. Pembangunan jalan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

Lampiran IV -162

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.26.29. Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.26.29.02. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 131.500.000,00 131.500.000,00 131.500.000,00 131.500.000,00

1.20.27.16. Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00

1.20.27.16.03. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00

1.20.27.17. Program Pembangunan

turap/talud/brojong

78.000.000,00 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)

1.20.27.17.03. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 78.000.000,00 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)

1.20.27.24. Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00

1.20.27.24.165. Pembangunan Klep Pintu Air 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00

1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 255.000.000,00 255.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 170.000.000,00 66,67

1.20.28.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

255.000.000,00 255.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 170.000.000,00 66,67

1.20.28.30.001. Penataan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan

180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.28.30.1287. Pembuatan Saluran air samping DKK

Gang Kenep

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.28.30.1288. Pembangunan jalan Rt 01 Kampung

Kenep Mangunjiwan

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.28.30.1417. Pembuatan talud RT 01 RW 03 Kenep

Desa Mangunjiwan Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.28.30.233. Peningkatan jalan kenep RT 2 (samping

DKK) Kelurahan Mangunjiwan Kab. Demak

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00

1.20.29.30. Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00

1.20.29.30.002. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00 139.705.000,00

1.04. PERUMAHAN 94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00

Lampiran IV -163

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00

1.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 94.100.000,00 417.100.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00 97.900.000,00 413.300.000,00 513.800.000,00 1.025.000.000,00

1.03.01.16.08. Pembangunan Saluran Drainase di

Wilayah Pucang Gading Raya Desa

Batursari Mranggen

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.16.12. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK

Sanitasi Th 2014

13.500.000,00 106.500.000,00 120.000.000,00 13.500.000,00 106.500.000,00 120.000.000,00

1.03.01.16.13. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

PAMSIMAS Kab. Demak

31.300.000,00 129.900.000,00 13.800.000,00 175.000.000,00 35.100.000,00 126.100.000,00 13.800.000,00 175.000.000,00

1.03.01.16.16. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan PPIP

2014

37.800.000,00 162.200.000,00 200.000.000,00 37.800.000,00 162.200.000,00 200.000.000,00

1.03.01.16.17. Monitoring, Evalu,asi & Pelaporan

SANIMAS 2014

11.500.000,00 18.500.000,00 30.000.000,00 11.500.000,00 18.500.000,00 30.000.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 34.280.000,00 620.620.000,00 654.900.000,00 53.280.000,00 801.620.000,00 854.900.000,00 200.000.000,00 30,54

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

34.280.000,00 620.620.000,00 654.900.000,00 53.280.000,00 801.620.000,00 854.900.000,00 200.000.000,00 30,54

1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 20.890.000,00 509.010.000,00 529.900.000,00 39.890.000,00 690.010.000,00 729.900.000,00 200.000.000,00 37,74

1.06.01.15.03. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana tata

ruang

7.815.000,00 10.335.000,00 18.150.000,00 7.815.000,00 10.335.000,00 18.150.000,00

1.06.01.15.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

1.425.000,00 198.575.000,00 200.000.000,00 1.425.000,00 198.575.000,00 200.000.000,00

1.06.01.15.06. Penyusunan Rencana Teknis Ruangan

Kawasan

1.100.000,00 148.900.000,00 150.000.000,00 1.100.000,00 148.900.000,00 150.000.000,00

1.06.01.15.07. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Bangunan dan Lingkungan

1.375.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.06.01.15.10. Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang

9.775.000,00 126.975.000,00 136.750.000,00 27.400.000,00 109.350.000,00 136.750.000,00

1.06.01.15.13. Survey dan pemetaan 775.000,00 24.225.000,00 25.000.000,00 775.000,00 24.225.000,00 25.000.000,00

1.06.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00 13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00

1.06.01.17.01. Penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00 13.390.000,00 111.610.000,00 125.000.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 635.520.000,00 2.874.333.800,00 49.000.000,00 3.558.853.800,00 700.100.000,00 3.109.244.000,00 109.000.000,00 3.918.344.000,00 359.490.200,00 10,10

Lampiran IV -164

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

558.750.000,00 2.456.100.000,00 34.000.000,00 3.048.850.000,00 623.330.000,00 2.632.770.000,00 94.000.000,00 3.350.100.000,00 301.250.000,00 9,88

1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

32.700.000,00 267.210.000,00 299.910.000,00 32.700.000,00 267.210.000,00 299.910.000,00

1.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00 4.235.000,00

1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

92.970.000,00 92.970.000,00 92.970.000,00 92.970.000,00

1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00

1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.075.000,00 9.075.000,00 9.075.000,00 9.075.000,00

1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.750.000,00 29.750.000,00 29.750.000,00 29.750.000,00

1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

13.310.000,00 13.310.000,00 13.310.000,00 13.310.000,00

1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00

1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00

1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00

1.06.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00

1.06.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00 24.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00

1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

159.720.000,00 34.000.000,00 193.720.000,00 159.720.000,00 94.000.000,00 253.720.000,00 60.000.000,00 30,97

1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 400,00

1.06.01.02.10. Pengadaan Mebelair 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00

1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00 96.800.000,00

1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

44.770.000,00 44.770.000,00 44.770.000,00 44.770.000,00

1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

113.170.000,00 113.170.000,00 62.170.000,00 62.170.000,00 (51.000.000,00) (45,06)

1.06.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 113.170.000,00 113.170.000,00 62.170.000,00 62.170.000,00 (51.000.000,00) (45,06)

1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi 64.245.000,00 129.955.000,00 194.200.000,00 72.970.000,00 121.230.000,00 194.200.000,00

Lampiran IV -165

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data/

informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

21.945.000,00 78.055.000,00 100.000.000,00 30.195.000,00 69.805.000,00 100.000.000,00

1.06.01.15.03. Penyusunan dan analisis data/ informasi

perencanaan pembangunan kawasan rawan

kecelakaan

3.500.000,00 20.700.000,00 24.200.000,00 2.000.000,00 22.200.000,00 24.200.000,00

1.06.01.15.05. Penyusunan Profile Daerah (BAN-GUB) 38.800.000,00 31.200.000,00 70.000.000,00 40.775.000,00 29.225.000,00 70.000.000,00

1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 44.335.000,00 195.665.000,00 240.000.000,00 27.700.000,00 212.300.000,00 240.000.000,00

1.06.01.16.02. Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Antar Daerah

8.320.000,00 51.680.000,00 60.000.000,00 4.800.000,00 55.200.000,00 60.000.000,00

1.06.01.16.03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/

lembaga

25.360.000,00 124.640.000,00 150.000.000,00 16.150.000,00 133.850.000,00 150.000.000,00

1.06.01.16.04. Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah

10.655.000,00 14.345.000,00 25.000.000,00 6.750.000,00 18.250.000,00 25.000.000,00

1.06.01.16.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

52.285.000,00 97.715.000,00 150.000.000,00 67.500.000,00 77.500.000,00 145.000.000,00 (5.000.000,00) (3,33)

1.06.01.19.06. Koordinasi perencanaan penanganan

pusat-pusat pendidikan

1.660.000,00 48.340.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.06.01.19.09. Koordinasi perencanaan pair minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

50.625.000,00 49.375.000,00 100.000.000,00 67.500.000,00 77.500.000,00 145.000.000,00 45.000.000,00 45,00

1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

72.775.000,00 77.225.000,00 150.000.000,00 72.775.000,00 77.225.000,00 150.000.000,00

1.06.01.20.01. Peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana

24.010.000,00 25.990.000,00 50.000.000,00 24.010.000,00 25.990.000,00 50.000.000,00

1.06.01.20.02. Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

24.270.000,00 25.730.000,00 50.000.000,00 24.270.000,00 25.730.000,00 50.000.000,00

1.06.01.20.03. Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

24.495.000,00 25.505.000,00 50.000.000,00 24.495.000,00 25.505.000,00 50.000.000,00

1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

174.325.000,00 346.425.000,00 520.750.000,00 191.345.000,00 376.655.000,00 568.000.000,00 47.250.000,00 9,07

1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

46.560.000,00 44.190.000,00 90.750.000,00 63.580.000,00 86.420.000,00 150.000.000,00 59.250.000,00 65,29

1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPD 5.490.000,00 42.510.000,00 48.000.000,00 5.490.000,00 35.010.000,00 40.500.000,00 (7.500.000,00) (15,63)

1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 23.875.000,00 51.125.000,00 75.000.000,00 23.875.000,00 46.625.000,00 70.500.000,00 (4.500.000,00) (6,00)

Lampiran IV -166

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 10.980.000,00 76.020.000,00 87.000.000,00 10.980.000,00 76.020.000,00 87.000.000,00

1.06.01.21.12. Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

24.855.000,00 45.145.000,00 70.000.000,00 24.855.000,00 45.145.000,00 70.000.000,00

1.06.01.21.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 62.565.000,00 87.435.000,00 150.000.000,00 62.565.000,00 87.435.000,00 150.000.000,00

1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan

ekonomi

26.250.000,00 588.750.000,00 615.000.000,00 26.250.000,00 688.750.000,00 715.000.000,00 100.000.000,00 16,26

1.06.01.22.02. Penyusunan indikator ekonomi daerah 150.000,00 124.850.000,00 125.000.000,00 150.000,00 124.850.000,00 125.000.000,00

1.06.01.22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

4.020.000,00 215.980.000,00 220.000.000,00 4.020.000,00 315.980.000,00 320.000.000,00 100.000.000,00 45,45

1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi (BAN-GUB dan APBD)

18.730.000,00 181.270.000,00 200.000.000,00 18.730.000,00 181.270.000,00 200.000.000,00

1.06.01.22.07. Penyusunan indikator dan pemetaan

daerah rawan pangan

150.000,00 47.850.000,00 48.000.000,00 150.000,00 47.850.000,00 48.000.000,00

1.06.01.22.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.200.000,00 18.800.000,00 22.000.000,00 3.200.000,00 18.800.000,00 22.000.000,00

1.06.01.23. Program Perencanaan Pembangunan

Sosial Budaya

80.500.000,00 141.600.000,00 222.100.000,00 120.755.000,00 251.345.000,00 372.100.000,00 150.000.000,00 67,54

1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya (BAN-GUB dan

APBD)

80.500.000,00 141.600.000,00 222.100.000,00 79.355.000,00 142.745.000,00 222.100.000,00

1.06.01.23.05. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

41.400.000,00 108.600.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.06.01.24. Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

11.335.000,00 338.665.000,00 350.000.000,00 11.335.000,00 338.665.000,00 350.000.000,00

1.06.01.24.02. Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

10.560.000,00 289.440.000,00 300.000.000,00 10.560.000,00 289.440.000,00 300.000.000,00

1.06.01.24.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 775.000,00 49.225.000,00 50.000.000,00 775.000,00 49.225.000,00 50.000.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 67.760.000,00 345.743.800,00 15.000.000,00 428.503.800,00 67.760.000,00 403.984.000,00 15.000.000,00 486.744.000,00 58.240.200,00 13,59

1.20.03.17. Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

5.400.000,00 42.600.000,00 48.000.000,00 5.400.000,00 42.600.000,00 48.000.000,00

1.20.03.17.01. Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

3.075.000,00 14.925.000,00 18.000.000,00 3.075.000,00 14.925.000,00 18.000.000,00

1.20.03.17.03. Koordinasi penetapan rencana tata ruang

perbatasan

2.325.000,00 27.675.000,00 30.000.000,00 2.325.000,00 27.675.000,00 30.000.000,00

1.20.03.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

62.360.000,00 303.143.800,00 15.000.000,00 380.503.800,00 62.360.000,00 361.384.000,00 15.000.000,00 438.744.000,00 58.240.200,00 15,31

Lampiran IV -167

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.21.11. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

62.360.000,00 303.143.800,00 15.000.000,00 380.503.800,00 62.360.000,00 361.384.000,00 15.000.000,00 438.744.000,00 58.240.200,00 15,31

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.10.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.10.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00

1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00

1.20.12.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00

1.20.13.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00

1.20.13.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00

1.20.15.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00

1.20.15.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.16.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.16.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00

Lampiran IV -168

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00

1.20.17.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 5.800.000,00 7.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.18.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.18.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.19.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.19.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.21.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.21.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00

1.20.22.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00

1.20.22.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00 800.000,00 3.700.000,00 4.500.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00

1.20.23.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00

1.20.23.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00 810.000,00 4.190.000,00 5.000.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

1.20.25.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

1.20.25.21.14. Musrenbangkel 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00

1.20.26.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00

1.20.26.21.14. Musrenbangkel 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00 1.030.000,00 970.000,00 2.000.000,00

1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

Lampiran IV -169

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.28.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

1.20.28.21.14. Musrenbangkel 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1.20.29.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1.20.29.21.14. Musrenbangkel 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 352.350.000,00 3.305.102.000,00 2.672.520.000,00 6.329.972.000,00 344.100.000,00 3.273.750.800,00 2.798.751.000,00 6.416.601.800,00 86.629.800,00 1,37

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

352.350.000,00 3.305.102.000,00 2.672.520.000,00 6.329.972.000,00 344.100.000,00 3.273.750.800,00 2.798.751.000,00 6.416.601.800,00 86.629.800,00 1,37

1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

292.600.000,00 956.800.000,00 6.600.000,00 1.256.000.000,00 292.600.000,00 1.063.804.600,00 6.600.000,00 1.363.004.600,00 107.004.600,00 8,52

1.07.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00

1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

468.500.000,00 468.500.000,00 571.504.800,00 571.504.800,00 103.004.800,00 21,99

1.07.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00

1.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 79.760.000,00 79.760.000,00 24.760.000,00 45,02

1.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00

1.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00

1.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00

1.07.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00 8.400.000,00 6.600.000,00 15.000.000,00

1.07.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 98.200.000,00 98.200.000,00 98.200.000,00 98.200.000,00

1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 42.400.000,00 42.400.000,00 67.854.800,00 67.854.800,00 25.454.800,00 60,03

1.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

140.000.000,00 140.000.000,00 93.785.000,00 93.785.000,00 (46.215.000,00) (33,01)

1.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 264.400.000,00 264.400.000,00 264.400.000,00 264.400.000,00

Lampiran IV -170

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

443.000.000,00 265.795.000,00 708.795.000,00 454.946.200,00 260.124.000,00 715.070.200,00 6.275.200,00 0,89

1.07.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 180.000.000,00 180.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 (4.000.000,00) (2,22)

1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 27.229.000,00 27.229.000,00 (2.771.000,00) (9,24)

1.07.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 33.130.000,00 33.130.000,00 43.130.000,00 43.130.000,00 10.000.000,00 30,18

1.07.01.02.10. Pengadaan Mebelair 13.765.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00 13.765.000,00

1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

323.000.000,00 8.900.000,00 331.900.000,00 322.891.200,00 322.891.200,00 (9.008.800,00) (2,71)

1.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

85.000.000,00 85.000.000,00 97.055.000,00 97.055.000,00 12.055.000,00 14,18

1.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 69.000.000,00 69.000.000,00 67.350.000,00 67.350.000,00 (1.650.000,00) (2,39)

1.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

30.000.000,00 30.000.000,00 25.312.500,00 25.312.500,00 (4.687.500,00) (15,63)

1.07.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 25.000.000,00 25.000.000,00 20.312.500,00 20.312.500,00 (4.687.500,00) (18,75)

1.07.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

14.000.000,00 14.000.000,00 21.725.000,00 21.725.000,00 7.725.000,00 55,18

1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.400.000,00 42.600.000,00 45.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33)

1.07.01.05.02. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

2.400.000,00 42.600.000,00 45.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33)

1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00

1.07.01.15.03. Koordinasi dalam pembangunan

prasaranan dan fasilitas perhubungan

7.500.000,00 12.500.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 20.000.000,00

1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

475.000,00 409.525.000,00 410.000.000,00 475.000,00 399.525.000,00 10.000.000,00 410.000.000,00

1.07.01.16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/Pelabuhan

475.000,00 149.525.000,00 150.000.000,00 475.000,00 149.525.000,00 150.000.000,00

Lampiran IV -171

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.16.06. Rehabilitasi/ pemeliharaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan

175.000.000,00 175.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00

1.07.01.17. Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

32.065.000,00 427.435.000,00 14.000.000,00 473.500.000,00 34.165.000,00 425.335.000,00 14.000.000,00 473.500.000,00

1.07.01.17.01. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru

mudi untuk peningkatan keselamatan

penumpang

1.720.000,00 8.280.000,00 10.000.000,00 1.720.000,00 8.280.000,00 10.000.000,00

1.07.01.17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

520.000,00 29.480.000,00 30.000.000,00 520.000,00 29.480.000,00 30.000.000,00

1.07.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan saran transportasi

guna keselamatan penumpang

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.01.17.10. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat,

murah dan mudah

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.01.17.14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

22.570.000,00 77.430.000,00 100.000.000,00 24.670.000,00 75.330.000,00 100.000.000,00

1.07.01.17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum teladan

1.695.000,00 11.805.000,00 13.500.000,00 1.695.000,00 11.805.000,00 13.500.000,00

1.07.01.17.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.01.17.18. Posko Angkutan Lebaran, Natal dan

Tahun Baru

5.560.000,00 135.440.000,00 14.000.000,00 155.000.000,00 5.560.000,00 135.440.000,00 14.000.000,00 155.000.000,00

1.07.01.17.19. Pemantauan dan Pengaturan Kelancaran

Lalu Lintas Angkutan Jalan Insindentil

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

17.310.000,00 88.490.000,00 2.044.200.000,00 2.150.000.000,00 6.960.000,00 88.840.000,00 2.044.200.000,00 2.140.000.000,00 (10.000.000,00) (0,47)

1.07.01.18.02. Pembangunan halte bus, taxi gedung

terminal

585.000,00 5.215.000,00 144.200.000,00 150.000.000,00 585.000,00 5.215.000,00 144.200.000,00 150.000.000,00

1.07.01.18.04. Pembebasan Lahan Terminal 16.725.000,00 83.275.000,00 1.900.000.000,00 2.000.000.000,00 6.375.000,00 83.625.000,00 1.900.000.000,00 1.990.000.000,00 (10.000.000,00) (0,50)

1.07.01.19. Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

840.752.000,00 341.925.000,00 1.182.677.000,00 718.850.000,00 463.827.000,00 1.182.677.000,00

1.07.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 322.900.000,00 2.100.000,00 325.000.000,00 322.900.000,00 2.100.000,00 325.000.000,00

1.07.01.19.02. Pengadaan marka jalan 195.500.000,00 195.500.000,00 195.500.000,00 195.500.000,00

1.07.01.19.04. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APILL)/ Warning Light

450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00 450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00

1.07.01.19.05. Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu

Lintas (DAK dan Pendamping)

321.902.000,00 240.275.000,00 562.177.000,00 200.000.000,00 362.177.000,00 562.177.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 719.714.000,00 4.150.957.000,00 5.452.860.000,00 10.323.531.000,00 768.539.000,00 4.364.478.000,00 5.888.960.000,00 11.021.977.000,00 698.446.000,00 6,77

Lampiran IV -172

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

67.644.000,00 1.711.356.000,00 3.646.000.000,00 5.425.000.000,00 117.644.000,00 1.919.956.000,00 4.062.400.000,00 6.100.000.000,00 675.000.000,00 12,44

1.03.01.15. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

67.644.000,00 1.332.356.000,00 200.000.000,00 1.600.000.000,00 117.644.000,00 1.382.356.000,00 200.000.000,00 1.700.000.000,00 100.000.000,00 6,25

1.03.01.15.17. Pengadaan Alat-alat

Kebersihan/Persampahan

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.15.18. Pengadaan Kontainer, Becak Sampah

dan Gerobag Sampah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.15.19. Pemeliharaan TPA Sampah Kalikondang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.03.01.15.20. Pemeliharaan TPA Sampah Candisari 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00

1.03.01.15.21. Pemeliharaan TPS (Tempat

Penampungan Sementara)

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.01.15.22. Pemeliharaan Kontainer, Becak Sampah

dan Gerobah Sampah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.15.23. Operasional Pengelolaan Kebersihan dan

Pertamanan

67.644.000,00 532.356.000,00 600.000.000,00 117.644.000,00 532.356.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 8,33

1.03.01.24. Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

379.000.000,00 3.446.000.000,00 3.825.000.000,00 537.600.000,00 3.862.400.000,00 4.400.000.000,00 575.000.000,00 15,03

1.03.01.24.12 Pemangkasan pohon ayoman

Se-Kabupaten Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.03.01.24.14. Pemeliharaan Tanaman Pohon Ayoman 50.000.000,00 50.000.000,00 133.600.000,00 16.400.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00

1.03.01.24.15. Pengecatan deksteen dan pohon ayoman 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.24.16. Pengecatan Tiang Lampu taman 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00

1.03.01.24.21. Penataan Kawasan aloon-aloon Demak (

Penataan Pujasera )

85.000.000,00 2.515.000.000,00 2.600.000.000,00 85.000.000,00 2.515.000.000,00 2.600.000.000,00

1.03.01.24.23. Penataan Lingkungan Kali Tuntang Lama 69.000.000,00 931.000.000,00 1.000.000.000,00 69.000.000,00 1.231.000.000,00 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00

1.03.01.24.24. Pembuatan taman sebelah Kodim 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.08.01. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 113.380.000,00 2.047.041.000,00 1.281.110.000,00 3.441.531.000,00 112.205.000,00 2.051.962.000,00 1.300.810.000,00 3.464.977.000,00 23.446.000,00 0,68

1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

43.500.000,00 169.207.000,00 212.707.000,00 45.900.000,00 159.207.000,00 205.107.000,00 (7.600.000,00) (3,57)

1.08.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 6.090.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00

1.08.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00

Lampiran IV -173

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.832.000,00 17.832.000,00 20.832.000,00 20.832.000,00 3.000.000,00 16,82

1.08.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

14.117.000,00 14.117.000,00 14.117.000,00 14.117.000,00

1.08.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.08.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

90.000.000,00 90.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 (13.000.000,00) (14,44)

1.08.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 35.400.000,00 668.000,00 36.068.000,00 37.800.000,00 668.000,00 38.468.000,00 2.400.000,00 6,65

1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

8.575.000,00 99.800.000,00 40.000.000,00 148.375.000,00 5.175.000,00 109.800.000,00 59.700.000,00 174.675.000,00 26.300.000,00 17,73

1.08.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00 2.000.000,00 41.700.000,00 43.700.000,00 19.700.000,00 82,08

1.08.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.08.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

10.300.000,00 10.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 5.000.000,00 48,54

1.08.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

60.500.000,00 60.500.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 5.000.000,00 8,26

1.08.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

1.08.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.08.01.02.39. Biaya Operasional DAK 8.575.000,00 14.000.000,00 22.575.000,00 5.175.000,00 14.000.000,00 19.175.000,00 (3.400.000,00) (15,06)

1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

41.510.000,00 41.510.000,00 2.685.000,00 2.685.000,00 (38.825.000,00) (93,53)

1.08.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 41.510.000,00 41.510.000,00 2.685.000,00 2.685.000,00 (38.825.000,00) (93,53)

1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

14.500.000,00 128.525.000,00 275.000.000,00 418.025.000,00 14.500.000,00 128.525.000,00 275.000.000,00 418.025.000,00

1.08.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

14.500.000,00 50.500.000,00 65.000.000,00 14.500.000,00 50.500.000,00 65.000.000,00

1.08.01.15.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.325.000,00 15.325.000,00 15.325.000,00 15.325.000,00

1.08.01.15.33. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan (DAK)

62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00

Lampiran IV -174

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.15.34. Pengembangan Teknologi Pengolahan

Persampahan (DAK)

275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00

1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

24.155.000,00 446.420.000,00 517.425.000,00 988.000.000,00 24.630.000,00 446.220.000,00 517.425.000,00 988.275.000,00 275.000,00 0,03

1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 15.880.000,00 184.120.000,00 200.000.000,00 16.080.000,00 183.920.000,00 200.000.000,00

1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 575.000,00 30.000.000,00 242.425.000,00 273.000.000,00 850.000,00 30.000.000,00 242.425.000,00 273.275.000,00 275.000,00 0,10

1.08.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.08.01.16.09. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

(proper)

2.900.000,00 52.100.000,00 55.000.000,00 2.900.000,00 52.100.000,00 55.000.000,00

1.08.01.16.10. Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

1.200.000,00 43.800.000,00 45.000.000,00 1.200.000,00 43.800.000,00 45.000.000,00

1.08.01.16.13. Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.08.01.16.14. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan hidup

3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00 3.600.000,00 31.400.000,00 35.000.000,00

1.08.01.16.43. Pengembangan Produksi Ramah

Lingkungan (DAK)

275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00

1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

2.525.000,00 568.964.000,00 419.425.000,00 990.914.000,00 2.325.000,00 612.460.000,00 419.425.000,00 1.034.210.000,00 43.296.000,00 4,37

1.08.01.17.02. Pantai dan Laut Lestari 1.150.000,00 199.425.000,00 199.425.000,00 400.000.000,00 1.000.000,00 199.425.000,00 199.425.000,00 399.850.000,00 (150.000,00) (0,04)

1.08.01.17.05. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.375.000,00 44.625.000,00 46.000.000,00 1.325.000,00 44.675.000,00 46.000.000,00

1.08.01.17.08. Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan SDA

27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00

1.08.01.17.09. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00

1.08.01.17.21. Pantai dan Laut Lestari (DAK) 199.100.000,00 199.100.000,00 199.100.000,00 199.100.000,00

1.08.01.17.22. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan

ekosistem (DAK)

88.814.000,00 220.000.000,00 308.814.000,00 112.260.000,00 220.000.000,00 332.260.000,00 23.446.000,00 7,59

1.08.01.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.08.01.18.02. Perencanaan dan penyusunan program

pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

9.775.000,00 355.965.000,00 29.260.000,00 395.000.000,00 9.325.000,00 356.415.000,00 29.260.000,00 395.000.000,00

Lampiran IV -175

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

5.500.000,00 51.500.000,00 57.000.000,00 5.500.000,00 51.500.000,00 57.000.000,00

1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi

lingkungan

2.850.000,00 187.890.000,00 29.260.000,00 220.000.000,00 2.550.000,00 188.190.000,00 29.260.000,00 220.000.000,00

1.08.01.19.04. Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

1.425.000,00 116.575.000,00 118.000.000,00 1.275.000,00 116.725.000,00 118.000.000,00

1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

10.350.000,00 186.650.000,00 197.000.000,00 10.350.000,00 186.650.000,00 197.000.000,00

1.08.01.20.02. Pengujian emisi udara akibat aktivitas

industri

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.08.01.20.03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan

limbah cair

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.08.01.20.05. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

10.350.000,00 146.650.000,00 157.000.000,00 10.350.000,00 146.650.000,00 157.000.000,00

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00 538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00

2.07.01.15. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00 538.690.000,00 392.560.000,00 525.750.000,00 1.457.000.000,00

2.07.01.15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

534.100.000,00 357.650.000,00 520.250.000,00 1.412.000.000,00 534.100.000,00 357.650.000,00 520.250.000,00 1.412.000.000,00

2.07.01.15.06. Bimbingan teknis persampahan 1.990.000,00 13.010.000,00 15.000.000,00 1.990.000,00 13.010.000,00 15.000.000,00

2.07.01.15.10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

2.600.000,00 21.900.000,00 5.500.000,00 30.000.000,00 2.600.000,00 21.900.000,00 5.500.000,00 30.000.000,00

1.09. PERTANAHAN 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00 12.075.000,00 234.925.000,00 247.000.000,00

1.20.03.16. Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00 3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00

1.20.03.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00 3.875.000,00 180.125.000,00 184.000.000,00

1.20.03.17. Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00 8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00

1.20.03.17.01. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00 8.200.000,00 54.800.000,00 63.000.000,00

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 301.046.000,00 1.899.030.000,00 517.000.000,00 2.717.076.000,00 397.046.000,00 1.951.530.000,00 674.500.000,00 3.023.076.000,00 306.000.000,00 11,26

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

301.046.000,00 1.899.030.000,00 517.000.000,00 2.717.076.000,00 397.046.000,00 1.951.530.000,00 674.500.000,00 3.023.076.000,00 306.000.000,00 11,26

Lampiran IV -176

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

253.776.000,00 274.200.000,00 527.976.000,00 349.776.000,00 274.200.000,00 623.976.000,00 96.000.000,00 18,18

1.10.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00

1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00

1.10.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00 61.776.000,00

1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00 59.500.000,00

1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00

1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00

1.10.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00

1.10.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 192.000.000,00 500.000,00 192.500.000,00 288.000.000,00 500.000,00 288.500.000,00 96.000.000,00 49,87

1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

207.600.000,00 517.000.000,00 724.600.000,00 245.100.000,00 674.500.000,00 919.600.000,00 195.000.000,00 26,91

1.10.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 318.000.000,00 318.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 52.000.000,00 16,35

1.10.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

45.000.000,00 45.000.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 100,00

1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00

1.10.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1.10.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.10.01.02.50. Pengadaan Ruang Perkawinan dan

Pertemuan

199.000.000,00 199.000.000,00 297.000.000,00 297.000.000,00 98.000.000,00 49,25

1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.10.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

47.270.000,00 1.397.230.000,00 1.444.500.000,00 47.270.000,00 1.412.230.000,00 1.459.500.000,00 15.000.000,00 1,04

Lampiran IV -177

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.10.01.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu

39.750.000,00 1.294.750.000,00 1.334.500.000,00 39.750.000,00 1.309.750.000,00 1.349.500.000,00 15.000.000,00 1,12

1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan pencatatan sipil

7.520.000,00 22.480.000,00 30.000.000,00 7.520.000,00 22.480.000,00 30.000.000,00

1.10.01.15.14. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

100.800.000,00 953.240.000,00 3.800.000,00 1.057.840.000,00 124.670.000,00 1.061.355.000,00 41.300.000,00 1.227.325.000,00 169.485.000,00 16,02

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00 6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00

1.01.01.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00 6.145.000,00 63.855.000,00 70.000.000,00

1.01.01.18.07. Pengarusutamaan Gender (BAN GUB) 3.885.000,00 46.115.000,00 50.000.000,00 3.885.000,00 46.115.000,00 50.000.000,00

1.01.01.18.09. Workshop Pendidikan Keluaraga

Berwawasan Gender di Desa Mrisen

2.260.000,00 17.740.000,00 20.000.000,00 2.260.000,00 17.740.000,00 20.000.000,00

1.11.01. KANTOR PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

91.815.000,00 709.305.000,00 801.120.000,00 115.685.000,00 814.420.000,00 37.500.000,00 967.605.000,00 166.485.000,00 20,78

1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

24.600.000,00 89.520.000,00 114.120.000,00 24.600.000,00 89.520.000,00 114.120.000,00

1.11.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.11.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.11.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.11.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.11.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.11.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.11.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00

1.11.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Lampiran IV -178

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.11.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00 21.600.000,00 500.000,00 22.100.000,00

1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 37.500.000,00 72.000.000,00 37.500.000,00 108,70

1.11.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00

1.11.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

1.11.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.11.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00

1.11.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00

1.11.01.15. Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

5.250.000,00 19.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.11.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

5.250.000,00 19.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

44.335.000,00 230.665.000,00 275.000.000,00 69.175.000,00 312.570.000,00 381.745.000,00 106.745.000,00 38,82

1.11.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

4.450.000,00 25.550.000,00 30.000.000,00 5.350.000,00 36.650.000,00 42.000.000,00 12.000.000,00 40,00

1.11.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

6.750.000,00 63.250.000,00 70.000.000,00 8.050.000,00 88.950.000,00 97.000.000,00 27.000.000,00 38,57

1.11.01.16.03. Pemetaan potensi organisasi dan

lembaga masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan anak

25.310.000,00 49.690.000,00 75.000.000,00 41.750.000,00 83.250.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

1.11.01.16.05. Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

1.660.000,00 78.340.000,00 80.000.000,00 1.660.000,00 66.085.000,00 67.745.000,00 (12.255.000,00) (15,32)

1.11.01.16.06. Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

6.200.000,00 18.800.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.11.01.16.08. Pengembangan sistem informasi Gender

dan Anak

6.165.000,00 13.835.000,00 20.000.000,00 6.165.000,00 13.835.000,00 20.000.000,00

Lampiran IV -179

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.01.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

5.550.000,00 64.450.000,00 70.000.000,00 4.050.000,00 70.450.000,00 74.500.000,00 4.500.000,00 6,43

1.11.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

4.500.000,00 45.500.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 51.500.000,00 54.500.000,00 4.500.000,00 9,00

1.11.01.17.05. Sosialisasi dan advokasi kebijakan

perlindungan tenaga kerja perempuan

1.050.000,00 18.950.000,00 20.000.000,00 1.050.000,00 18.950.000,00 20.000.000,00

1.11.01.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

8.420.000,00 236.580.000,00 245.000.000,00 4.410.000,00 240.590.000,00 245.000.000,00

1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

700.000,00 44.300.000,00 45.000.000,00 700.000,00 44.300.000,00 45.000.000,00

1.11.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender

5.960.000,00 44.040.000,00 50.000.000,00 1.950.000,00 48.050.000,00 50.000.000,00

1.11.01.18.04. Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.760.000,00 148.240.000,00 150.000.000,00 1.760.000,00 148.240.000,00 150.000.000,00

1.11.01.19. Program Penguatan kelembagaan

Pengarusutaman gender dan anak

8.910.000,00 21.090.000,00 30.000.000,00 8.200.000,00 14.540.000,00 22.740.000,00 (7.260.000,00) (24,20)

1.11.01.19.02. pemberdayaan lembaga yang berbasis

gender

8.910.000,00 21.090.000,00 30.000.000,00 8.200.000,00 14.540.000,00 22.740.000,00 (7.260.000,00) (24,20)

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.03.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.03.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.10.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.10.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00

1.20.11.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00

1.20.11.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00

Lampiran IV -180

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00

1.20.12.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00

1.20.12.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00 400.000,00 10.100.000,00 10.500.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86

1.20.14.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86

1.20.14.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00

1.20.15.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00

1.20.15.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00 455.000,00 5.845.000,00 2.500.000,00 8.800.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.16.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.16.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00

1.20.17.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00

1.20.17.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00 550.000,00 11.950.000,00 12.500.000,00

Lampiran IV -181

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00

1.20.18.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00

1.20.18.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00 225.000,00 9.775.000,00 10.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.19.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.19.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.20.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.20.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00

1.20.22.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00

1.20.22.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00 1.210.000,00 8.790.000,00 10.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.23.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.23.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Lampiran IV -182

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.24. KELURAHAN BINTORO 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.24.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.24.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00

1.20.25.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00

1.20.25.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00 6.870.000,00 1.000.000,00 7.870.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.26.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.26.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

1.20.27.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

1.20.27.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.28.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.28.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00

1.20.29.18. Program Peningkatan peranserta Anak

dan kesetaraan Gender dalam

pembangunan

6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00

1.20.29.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00 6.700.000,00 300.000,00 7.000.000,00

Lampiran IV -183

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

267.255.000,00 878.271.000,00 4.500.000,00 1.150.026.000,00 281.505.000,00 910.796.000,00 18.275.000,00 1.210.576.000,00 60.550.000,00 5,27

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.12.19. Program promosi kesehatan ibu, bayi

dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.12.19.01. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA

BERENCANA

267.055.000,00 875.971.000,00 4.500.000,00 1.147.526.000,00 281.305.000,00 908.496.000,00 18.275.000,00 1.208.076.000,00 60.550.000,00 5,28

1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 35.900.000,00 55.576.000,00 91.476.000,00 45.425.000,00 58.076.000,00 5.000.000,00 108.501.000,00 17.025.000,00 18,61

1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 15.000.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00 5.000.000,00 22.500.000,00 7.500.000,00 50,00

1.22.01.15.04. Promosi Pelayanan Khiba 900.000,00 6.600.000,00 7.500.000,00 900.000,00 6.600.000,00 7.500.000,00

1.22.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 35.000.000,00 33.976.000,00 68.976.000,00 44.525.000,00 33.976.000,00 78.501.000,00 9.525.000,00 13,81

1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 141.960.000,00 250.540.000,00 4.500.000,00 397.000.000,00 141.960.000,00 250.540.000,00 4.500.000,00 397.000.000,00

1.22.01.17.02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 91.745.000,00 68.255.000,00 160.000.000,00 91.745.000,00 68.255.000,00 160.000.000,00

1.22.01.17.03. Pengadaan alat kontrasepsi (DAK 2012) 315.000,00 164.685.000,00 4.500.000,00 169.500.000,00 315.000,00 164.685.000,00 4.500.000,00 169.500.000,00

1.22.01.17.04. Pelayanan KB medis operasi 49.900.000,00 17.600.000,00 67.500.000,00 49.900.000,00 17.600.000,00 67.500.000,00

1.22.01.18. Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

madiri

20.970.000,00 435.580.000,00 456.550.000,00 25.695.000,00 435.580.000,00 3.775.000,00 465.050.000,00 8.500.000,00 1,86

1.22.01.18.01. Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

20.970.000,00 435.580.000,00 456.550.000,00 25.695.000,00 435.580.000,00 3.775.000,00 465.050.000,00 8.500.000,00 1,86

1.22.01.19. Program promosi kesehatan ibu, bayi

dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00

1.22.01.19.01. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00 1.800.000,00 5.700.000,00 7.500.000,00

1.22.01.20. Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling KRR

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.22.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan

konseling KKR

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.22.01.21. Program peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00 600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00

Lampiran IV -184

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.01.21.01. Penyuluhan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/ AIDS

600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00 600.000,00 6.900.000,00 7.500.000,00

1.22.01.22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

63.375.000,00 106.625.000,00 170.000.000,00 63.375.000,00 136.650.000,00 5.000.000,00 205.025.000,00 35.025.000,00 20,60

1.22.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

63.375.000,00 106.625.000,00 170.000.000,00 63.375.000,00 136.650.000,00 5.000.000,00 205.025.000,00 35.025.000,00 20,60

1.22.01.23. Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00 2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00

1.22.01.23.01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00 2.450.000,00 7.550.000,00 10.000.000,00

1.13. SOSIAL 91.480.000,00 2.059.720.000,00 12.600.000,00 2.163.800.000,00 97.870.000,00 2.120.830.000,00 30.600.000,00 2.249.300.000,00 85.500.000,00 3,95

1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

91.480.000,00 1.528.720.000,00 12.600.000,00 1.632.800.000,00 97.870.000,00 1.579.830.000,00 30.600.000,00 1.708.300.000,00 75.500.000,00 4,62

1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15.000.000,00 172.900.000,00 187.900.000,00 11.400.000,00 205.400.000,00 216.800.000,00 28.900.000,00 15,38

1.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

45.000.000,00 45.000.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 (21.600.000,00) (48,00)

1.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

1.13.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 8.700.000,00 27,62

1.13.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

14.000.000,00 14.000.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 11.400.000,00 81,43

1.13.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00

1.13.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.13.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.13.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 9.000.000,00 45,00

1.13.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

45.300.000,00 45.300.000,00 70.300.000,00 70.300.000,00 25.000.000,00 55,19

1.13.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00 500.000,00 10.100.000,00 6.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00 (3.600.000,00) (35,64)

1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

135.000.000,00 135.000.000,00 159.600.000,00 159.600.000,00 24.600.000,00 18,22

Lampiran IV -185

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33

1.13.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

80.000.000,00 80.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 4.000.000,00 5,00

1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00 10.600.000,00 70,67

1.13.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.13.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

12.600.000,00 214.800.000,00 12.600.000,00 240.000.000,00 12.600.000,00 210.800.000,00 12.600.000,00 236.000.000,00 (4.000.000,00) (1,67)

1.13.01.15.02. Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

3.600.000,00 26.400.000,00 30.000.000,00 3.600.000,00 26.400.000,00 30.000.000,00

1.13.01.15.03. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin

4.500.000,00 35.500.000,00 40.000.000,00 4.500.000,00 35.500.000,00 40.000.000,00

1.13.01.15.04. Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

3.300.000,00 134.100.000,00 12.600.000,00 150.000.000,00 3.300.000,00 130.100.000,00 12.600.000,00 146.000.000,00 (4.000.000,00) (2,67)

1.13.01.15.05. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

1.200.000,00 18.800.000,00 20.000.000,00 1.200.000,00 18.800.000,00 20.000.000,00

1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

10.810.000,00 244.190.000,00 255.000.000,00 23.200.000,00 242.000.000,00 265.200.000,00 10.200.000,00 4,00

1.13.01.16.01. Pengembangan Kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

3.400.000,00 126.600.000,00 130.000.000,00 3.400.000,00 126.600.000,00 130.000.000,00

1.13.01.16.02. Pelayanan dan perlindungan sosial,

hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00

1.13.01.16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00

1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar termasuk

anak jalanan, anak cacat, anak nakal

800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00

1.13.01.16.05. Pelayanan psikososial bagi PMKS di

trauma centre termasuk bagi korban

bencana

2.500.000,00 37.500.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 45.300.000,00 47.800.000,00 7.800.000,00 19,50

Lampiran IV -186

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanandan

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

2.110.000,00 10.390.000,00 12.500.000,00 14.500.000,00 400.000,00 14.900.000,00 2.400.000,00 19,20

1.13.01.16.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00

1.13.01.17. Program pembinaan anak terlantar 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00

1.13.01.17.02. Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar

2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00 2.650.000,00 37.350.000,00 40.000.000,00

1.13.01.18. Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma

12.320.000,00 117.680.000,00 130.000.000,00 12.320.000,00 117.680.000,00 130.000.000,00

1.13.01.18.02. Pembangunan sarana dan prasarana

perawatan para penyandang cacat dan

trauma

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.13.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

11.520.000,00 68.480.000,00 80.000.000,00 11.520.000,00 68.480.000,00 80.000.000,00

1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat

dan eks trauma

800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 25.000.000,00

1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

23.700.000,00 426.300.000,00 450.000.000,00 23.700.000,00 434.300.000,00 18.000.000,00 476.000.000,00 26.000.000,00 5,78

1.13.01.19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan/ jompo

23.700.000,00 426.300.000,00 450.000.000,00 23.700.000,00 434.300.000,00 18.000.000,00 476.000.000,00 26.000.000,00 5,78

1.13.01.20. Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

3.300.000,00 46.700.000,00 50.000.000,00 3.300.000,00 38.900.000,00 42.200.000,00 (7.800.000,00) (15,60)

1.13.01.20.01. Pendidikan dan pelatihan keterampilan

berusaha bagi eks penyandang penyakit

sosial

3.300.000,00 26.700.000,00 30.000.000,00 3.300.000,00 26.700.000,00 30.000.000,00

1.13.01.20.03. Pemantauan kemajuan perubahan sikap

mental eks penyandang penyakit sosial

20.000.000,00 20.000.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 (7.800.000,00) (39,00)

1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

11.100.000,00 113.800.000,00 124.900.000,00 8.700.000,00 113.800.000,00 122.500.000,00 (2.400.000,00) (1,92)

1.13.01.21.01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan

dunia usaha

2.700.000,00 27.300.000,00 30.000.000,00 2.700.000,00 27.300.000,00 30.000.000,00

1.13.01.21.02. Peningkatan jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

3.600.000,00 48.200.000,00 51.800.000,00 1.200.000,00 48.200.000,00 49.400.000,00 (2.400.000,00) (4,63)

1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Lampiran IV -187

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.21.04. Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

4.800.000,00 3.300.000,00 8.100.000,00 4.800.000,00 3.300.000,00 8.100.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 531.000.000,00 531.000.000,00 541.000.000,00 541.000.000,00 10.000.000,00 1,88

1.20.03.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00

1.20.03.15.06. Penyaluran zakat fitrah dan pemberian

sodaqoh

26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

1.20.03.15.07. Monitoring dan evaluasi bantuan Madin 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.03.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00

1.20.03.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00

1.20.03.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76

1.20.03.19.07. Pembinaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Anak Panti

85.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76

1.14. TENAGA KERJA 49.500.000,00 2.521.700.000,00 100.000.000,00 2.671.200.000,00 51.750.000,00 7.528.200.000,00 618.300.000,00 8.198.250.000,00 5.527.050.000,00 206,91

1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

49.500.000,00 2.521.700.000,00 100.000.000,00 2.671.200.000,00 51.750.000,00 7.528.200.000,00 618.300.000,00 8.198.250.000,00 5.527.050.000,00 206,91

1.13.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

36.025.000,00 983.975.000,00 100.000.000,00 1.120.000.000,00 36.025.000,00 1.170.475.000,00 585.300.000,00 1.791.800.000,00 671.800.000,00 59,98

1.13.01.15.01. Penyusunan data base tenaga kerja

daerah

1.600.000,00 13.400.000,00 15.000.000,00 1.600.000,00 13.400.000,00 15.000.000,00

1.13.01.15.02. Pembangunan balai latihan kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.13.01.15.03. Pengadaan peralatan pendidikan dan

keterampilan bagi pencari kerja

1.125.000,00 358.875.000,00 360.000.000,00 1.125.000,00 358.875.000,00 360.000.000,00

1.13.01.15.05. Pengadaan bahan dan materi pendidikan

dan keterampilan kerja

100.000.000,00 100.000.000,00 585.300.000,00 585.300.000,00 485.300.000,00 485,30

1.13.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

6.900.000,00 538.100.000,00 545.000.000,00 6.900.000,00 538.100.000,00 545.000.000,00

1.13.01.15.07. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana BLK

26.400.000,00 73.600.000,00 100.000.000,00 26.400.000,00 60.100.000,00 86.500.000,00 (13.500.000,00) (13,50)

1.13.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.475.000,00 1.319.525.000,00 1.321.000.000,00 3.725.000,00 6.139.525.000,00 33.000.000,00 6.176.250.000,00 4.855.250.000,00 367,54

Lampiran IV -188

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.13.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.13.01.16.03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 350.000,00 11.650.000,00 12.000.000,00 350.000,00 11.650.000,00 33.000.000,00 45.000.000,00 33.000.000,00 275,00

1.13.01.16.04. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.13.01.16.05. Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1.125.000,00 1.135.875.000,00 1.137.000.000,00 3.375.000,00 5.955.875.000,00 5.959.250.000,00 4.822.250.000,00 424,12

1.13.01.16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong

sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.13.01.17. Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

12.000.000,00 218.200.000,00 230.200.000,00 12.000.000,00 218.200.000,00 230.200.000,00

1.13.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.13.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.13.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan

400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00 400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00

1.13.01.17.04. Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

400.000,00 72.100.000,00 72.500.000,00 400.000,00 72.100.000,00 72.500.000,00

1.13.01.17.05. Peningkatan pengawasan,

perlindungandan penegakkan hukum

tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.400.000,00 38.600.000,00 40.000.000,00 1.400.000,00 38.600.000,00 40.000.000,00

1.13.01.17.06. penyusunan kebijakan standarisasi

lembaga penyalur tenaga kerja

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.13.01.17.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.800.000,00 20.400.000,00 30.200.000,00 9.800.000,00 20.400.000,00 30.200.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

125.850.000,00 2.420.330.000,00 8.000.000,00 2.554.180.000,00 117.050.000,00 2.846.945.000,00 8.000.000,00 2.971.995.000,00 417.815.000,00 16,36

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 19.900.000,00 370.100.000,00 390.000.000,00 19.900.000,00 815.915.000,00 835.815.000,00 445.815.000,00 114,31

1.20.03.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

19.900.000,00 370.100.000,00 390.000.000,00 19.900.000,00 815.915.000,00 835.815.000,00 445.815.000,00 114,31

1.20.03.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Lampiran IV -189

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.17.06. Pengembangan sarana pemasaran

produk Usaha Mikro Kecil Menengah

12.900.000,00 187.100.000,00 200.000.000,00 12.900.000,00 525.557.000,00 538.457.000,00 338.457.000,00 169,23

1.20.03.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

3.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00 3.000.000,00 62.000.000,00 65.000.000,00

1.20.03.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 153.358.000,00 157.358.000,00 107.358.000,00 214,72

1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 20.120.000,00 64.880.000,00 85.000.000,00 20.120.000,00 64.880.000,00 85.000.000,00

1.20.06.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00

1.20.06.15.08. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil

Menengah

2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00 2.400.000,00 32.600.000,00 35.000.000,00

1.20.06.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00 17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00

1.20.06.17.12. Pendampingan pelatihan teknologi

pendukung bagi BDS (UKM)

17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00 17.720.000,00 32.280.000,00 50.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.10.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.10.17.06. Pengembangan sarana pemasaran

produk Usaha Mikro Kecil Menengah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.20.11.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.20.11.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.13.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.13.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -190

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14.16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.16.06. Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00

1.20.15.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00

1.20.15.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.16.16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.16.16.09. Sosialisasi dan pelatihan pola

pengelolaan limbah industri dalam menjaga

kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil

Menengah

385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00 385.000,00 4.615.000,00 5.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00

1.20.17.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00

1.20.17.17.02. Pengembangan klaster bisnis 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00 400.000,00 24.600.000,00 25.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.18.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.18.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.20.19.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

Lampiran IV -191

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.19.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00

1.20.20.16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00

1.20.20.16.05. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi

hasil produksi

445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00 445.000,00 4.555.000,00 5.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.21.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.21.17.05. Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.22.16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.22.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00

1.20.23.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00

1.20.23.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

295.000,00 705.000,00 1.000.000,00 295.000,00 705.000,00 1.000.000,00

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

83.805.000,00 1.922.095.000,00 8.000.000,00 2.013.900.000,00 75.005.000,00 1.902.895.000,00 8.000.000,00 1.985.900.000,00 (28.000.000,00) (1,39)

2.07.01.16. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7.190.000,00 299.110.000,00 2.000.000,00 308.300.000,00 7.390.000,00 317.910.000,00 2.000.000,00 327.300.000,00 19.000.000,00 6,16

2.07.01.16.03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.540.000,00 26.460.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 1.540.000,00 26.460.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00

2.07.01.16.05. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi

hasil produksi

950.000,00 89.050.000,00 90.000.000,00 950.000,00 89.050.000,00 90.000.000,00

Lampiran IV -192

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.16.06. Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

900.000,00 119.100.000,00 120.000.000,00 900.000,00 119.100.000,00 120.000.000,00

2.07.01.16.07. Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/ KUD

3.000.000,00 31.800.000,00 34.800.000,00 3.200.000,00 50.600.000,00 53.800.000,00 19.000.000,00 54,60

2.07.01.16.08. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro

Kecil Menengah

800.000,00 32.700.000,00 33.500.000,00 800.000,00 32.700.000,00 33.500.000,00

2.07.01.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

35.365.000,00 1.063.635.000,00 6.000.000,00 1.105.000.000,00 35.365.000,00 1.048.635.000,00 6.000.000,00 1.090.000.000,00 (15.000.000,00) (1,36)

2.07.01.17.01. Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

1.400.000,00 22.600.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 1.400.000,00 22.600.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00

2.07.01.17.06. Pengembangan sarana pemasaran

produk Usaha Mikro Kecil Menengah

2.325.000,00 72.675.000,00 75.000.000,00 2.325.000,00 72.675.000,00 75.000.000,00

2.07.01.17.08. Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tangg, industri kecil dan industri

menengah

9.575.000,00 375.425.000,00 385.000.000,00 9.575.000,00 375.425.000,00 385.000.000,00

2.07.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

20.890.000,00 454.110.000,00 475.000.000,00 20.890.000,00 445.110.000,00 466.000.000,00 (9.000.000,00) (1,89)

2.07.01.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

1.175.000,00 123.825.000,00 125.000.000,00 1.175.000,00 123.825.000,00 125.000.000,00

2.07.01.17.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00)

2.07.01.18. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

41.250.000,00 559.350.000,00 600.600.000,00 32.250.000,00 536.350.000,00 568.600.000,00 (32.000.000,00) (5,33)

2.07.01.18.01. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi

2.900.000,00 18.600.000,00 21.500.000,00 2.900.000,00 18.600.000,00 21.500.000,00

2.07.01.18.02. Peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan perkoperasian

9.970.000,00 145.030.000,00 155.000.000,00 9.970.000,00 132.530.000,00 142.500.000,00 (12.500.000,00) (8,06)

2.07.01.18.04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian

9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00 9.300.000,00 190.700.000,00 200.000.000,00

2.07.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

4.220.000,00 85.780.000,00 90.000.000,00 4.220.000,00 77.780.000,00 82.000.000,00 (8.000.000,00) (8,89)

2.07.01.18.06. Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

10.550.000,00 64.450.000,00 75.000.000,00 1.550.000,00 61.950.000,00 63.500.000,00 (11.500.000,00) (15,33)

2.07.01.18.08. Rintisan penerapan teknologi sederhana/

manajemen modern pada jenis-jenis usaha

koperasi

1.510.000,00 47.590.000,00 49.100.000,00 1.510.000,00 47.590.000,00 49.100.000,00

2.07.01.18.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.800.000,00 7.200.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 7.200.000,00 10.000.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00

Lampiran IV -193

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.08. BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00 66.489.000,00 692.929.000,00 58.900.000,00 818.318.000,00

1.20.08.15. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

33.755.000,00 266.845.000,00 300.600.000,00 33.755.000,00 266.845.000,00 300.600.000,00

1.20.08.15.02. Pengembangan potensi unggulan daerah 2.970.000,00 62.630.000,00 65.600.000,00 2.970.000,00 62.630.000,00 65.600.000,00

1.20.08.15.06. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

9.220.000,00 40.780.000,00 50.000.000,00 9.220.000,00 40.780.000,00 50.000.000,00

1.20.08.15.07. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan

aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

8.025.000,00 26.975.000,00 35.000.000,00 8.025.000,00 26.975.000,00 35.000.000,00

1.20.08.15.08. Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

12.540.000,00 37.460.000,00 50.000.000,00 12.540.000,00 37.460.000,00 50.000.000,00

1.20.08.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 1.000.000,00 99.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000,00 99.000.000,00 100.000.000,00

1.20.08.16. Program Perbaikan Iklim Investasi dan

Peningkatan Realisasi Investasi

31.459.000,00 400.359.000,00 58.900.000,00 490.718.000,00 31.459.000,00 400.359.000,00 58.900.000,00 490.718.000,00

1.20.08.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di

bidang investasi

3.597.000,00 22.203.000,00 25.800.000,00 3.597.000,00 22.203.000,00 25.800.000,00

1.20.08.16.04. Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal

3.555.000,00 41.445.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 3.555.000,00 41.445.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00

1.20.08.16.05. Penyusunan sistem informasi penanaman

modal di daerah

21.100.000,00 8.900.000,00 30.000.000,00 21.100.000,00 8.900.000,00 30.000.000,00

1.20.08.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

22.860.000,00 262.058.000,00 284.918.000,00 22.860.000,00 262.058.000,00 284.918.000,00

1.20.08.16.07. Kajian Kebijakan penanaman modal 550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00 550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00

1.20.08.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 897.000,00 24.103.000,00 25.000.000,00 897.000,00 24.103.000,00 25.000.000,00

1.20.08.17. Program Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00 1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00

1.20.08.17.01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00 1.275.000,00 25.725.000,00 27.000.000,00

1.17. KEBUDAYAAN 63.410.000,00 1.617.995.000,00 7.150.000,00 1.688.555.000,00 54.310.000,00 1.745.335.000,00 7.510.000,00 1.807.155.000,00 118.600.000,00 7,02

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73

1.20.03.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73

1.20.03.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

550.000.000,00 550.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73

Lampiran IV -194

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 66.690.000,00 66.690.000,00 66.690.000,00 66.690.000,00

1.20.10.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 61.690.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00 61.690.000,00

1.20.10.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke

tingkat Kabupaten

4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00

1.20.10.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

56.940.000,00 56.940.000,00 56.940.000,00 56.940.000,00

1.20.10.17. Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.10.17.01. Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.11.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.11.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke

tingkat Kabupaten

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00

1.20.12.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00 58.730.000,00

1.20.12.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke

tingkat Kabupaten

3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

1.20.12.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

55.530.000,00 55.530.000,00 55.530.000,00 55.530.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00

1.20.13.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00

1.20.13.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00 660.000,00 58.655.000,00 59.315.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00

1.20.14.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00 48.940.000,00

1.20.14.15.16. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat

Kecamatan

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

1.20.14.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

45.190.000,00 45.190.000,00 45.190.000,00 45.190.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.16.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.16.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke

tingkat Kabupaten

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Lampiran IV -195

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00

1.20.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00 62.190.000,00

1.20.17.15.15. Pengiriman peserta MTQ dan STQ ke

tingkat Kabupaten

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.17.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00

1.20.22.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00 44.190.000,00

1.20.22.15.16. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat

Kecamatan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.22.15.17. Penyelenggaraan forum komunikasi

Ulama dan Umaro

41.190.000,00 41.190.000,00 41.190.000,00 41.190.000,00

2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

62.750.000,00 723.600.000,00 7.150.000,00 793.500.000,00 53.650.000,00 780.940.000,00 7.510.000,00 842.100.000,00 48.600.000,00 6,12

2.04.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 245.000.000,00 245.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 2,04

2.04.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

245.000.000,00 245.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 2,04

2.04.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 500.000,00 25.350.000,00 7.150.000,00 33.000.000,00 500.000,00 45.040.000,00 7.510.000,00 53.050.000,00 20.050.000,00 60,76

2.04.01.16.09. Perumusan kebijakan sejarah dan

purbakala

500.000,00 8.750.000,00 5.750.000,00 15.000.000,00 500.000,00 8.750.000,00 5.750.000,00 15.000.000,00

2.04.01.16.11. Pendukungan pengelolaan museum dan

taman budaya di daerah

1.600.000,00 1.400.000,00 3.000.000,00 23.240.000,00 1.760.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 733,33

2.04.01.16.12. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 15.000.000,00 15.000.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 (1.950.000,00) (13,00)

2.04.01.17. Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

62.250.000,00 453.250.000,00 515.500.000,00 53.150.000,00 485.900.000,00 539.050.000,00 23.550.000,00 4,57

2.04.01.17.03. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

2.04.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

62.250.000,00 247.750.000,00 310.000.000,00 53.150.000,00 234.125.000,00 287.275.000,00 (22.725.000,00) (7,33)

2.04.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

195.000.000,00 195.000.000,00 241.275.000,00 241.275.000,00 46.275.000,00 23,73

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 98.885.000,00 1.434.255.000,00 12.500.000,00 1.545.640.000,00 98.885.000,00 1.448.220.000,00 12.500.000,00 1.559.605.000,00 13.965.000,00 0,90

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

79.705.000,00 707.295.000,00 787.000.000,00 79.705.000,00 707.295.000,00 787.000.000,00

1.01.01.15. Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00 9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -196

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.15.05. Peningkatan keimanaan dan ketaqwaan

kepemudaan

9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00 9.660.000,00 40.340.000,00 50.000.000,00

1.01.01.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

34.245.000,00 85.755.000,00 120.000.000,00 34.245.000,00 85.755.000,00 120.000.000,00

1.01.01.16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

4.725.000,00 15.275.000,00 20.000.000,00 4.725.000,00 15.275.000,00 20.000.000,00

1.01.01.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

2.875.000,00 17.125.000,00 20.000.000,00 2.875.000,00 17.125.000,00 20.000.000,00

1.01.01.16.06. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

26.645.000,00 53.355.000,00 80.000.000,00 26.645.000,00 53.355.000,00 80.000.000,00

1.01.01.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00

1.01.01.17.02. Pelatihan keterampilan bagi pemuda 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00 4.350.000,00 23.650.000,00 28.000.000,00

1.01.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00

1.01.01.19.01. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga

keolahragaan

1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00

1.01.01.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

29.620.000,00 529.380.000,00 559.000.000,00 29.620.000,00 529.380.000,00 559.000.000,00

1.01.01.20.01. Pelaksanaan identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam olahraga

2.440.000,00 17.560.000,00 20.000.000,00 2.440.000,00 17.560.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakat

3.220.000,00 16.780.000,00 20.000.000,00 3.220.000,00 16.780.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

510.000,00 39.490.000,00 40.000.000,00 510.000,00 39.490.000,00 40.000.000,00

1.01.01.20.05. Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

2.220.000,00 17.780.000,00 20.000.000,00 2.220.000,00 17.780.000,00 20.000.000,00

1.01.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 8.130.000,00 100.870.000,00 109.000.000,00 8.130.000,00 100.870.000,00 109.000.000,00

1.01.01.20.07. Pemassalan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

6.440.000,00 273.560.000,00 280.000.000,00 6.440.000,00 273.560.000,00 280.000.000,00

1.01.01.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 4.830.000,00 35.170.000,00 40.000.000,00 4.830.000,00 35.170.000,00 40.000.000,00

1.01.01.20.13. Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan

teknis olahraga

1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00 1.830.000,00 28.170.000,00 30.000.000,00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00

Lampiran IV -197

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00

1.07.01.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00 4.680.000,00 18.190.000,00 22.870.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 130.500.000,00 12.500.000,00 143.000.000,00 180.500.000,00 12.500.000,00 193.000.000,00 50.000.000,00 34,97

1.20.03.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.20.03.16.06. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.20.03.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

90.500.000,00 12.500.000,00 103.000.000,00 140.500.000,00 12.500.000,00 153.000.000,00 50.000.000,00 48,54

1.20.03.17.03. Fasilitasi Organisasi Pensiunan Untuk

Mendukung Kegiatan di Lanjut Usia

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.03.17.04. Fasilitasi dan pembinaan Organisasi

Kepemudaan

37.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 87.500.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.20.03.17.06. Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam

Rangka Peningkatan Kwalitas Pendidikan

Usia Dini

28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

1.20.03.19. Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.03.19.09. Pelaksanaan Haornas tingkat Propinsi

Jawa Tengah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.03.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.03.20.11. Pengembangan olahraga rekreasi 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 200.000,00 47.050.000,00 47.250.000,00 200.000,00 47.050.000,00 47.250.000,00

1.20.10.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00

1.20.10.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00

1.20.10.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00

1.20.10.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00 200.000,00 9.800.000,00 10.000.000,00

1.20.10.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Lampiran IV -198

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.10.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.10.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

1.20.11.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.11.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.11.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.11.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.11.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.11.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 600.000,00 37.720.000,00 38.320.000,00 600.000,00 37.720.000,00 38.320.000,00

1.20.12.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00

1.20.12.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00 200.000,00 3.620.000,00 3.820.000,00

1.20.12.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00

1.20.12.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00

1.20.12.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.12.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.12.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00

1.20.12.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 200.000,00 47.800.000,00 48.000.000,00 200.000,00 47.800.000,00 48.000.000,00

Lampiran IV -199

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.13.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.13.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00

1.20.13.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00

1.20.13.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.13.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 100.000,00 41.150.000,00 41.250.000,00 100.000,00 41.150.000,00 41.250.000,00

1.20.14.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

1.20.14.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

1.20.14.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00

1.20.14.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 100.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00

1.20.14.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.14.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 1.220.000,00 39.230.000,00 40.450.000,00 1.220.000,00 39.230.000,00 40.450.000,00

1.20.15.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00

Lampiran IV -200

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.15.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00 685.000,00 7.015.000,00 7.700.000,00

1.20.15.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00 535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00

1.20.15.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00 535.000,00 2.215.000,00 2.750.000,00

1.20.15.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.15.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 1.020.000,00 47.480.000,00 48.500.000,00 1.020.000,00 47.480.000,00 48.500.000,00

1.20.16.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00

1.20.16.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00 385.000,00 5.115.000,00 5.500.000,00

1.20.16.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00

1.20.16.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00 385.000,00 9.615.000,00 10.000.000,00

1.20.16.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00

1.20.16.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00

1.20.16.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.16.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 1.600.000,00 42.400.000,00 44.000.000,00 1.600.000,00 42.400.000,00 44.000.000,00

1.20.17.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.17.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.17.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00

1.20.17.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00 400.000,00 14.600.000,00 15.000.000,00

1.20.17.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00

Lampiran IV -201

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00

1.20.17.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00 800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00

1.20.17.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00 800.000,00 19.200.000,00 20.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 3.875.000,00 44.125.000,00 48.000.000,00 3.875.000,00 44.125.000,00 48.000.000,00

1.20.18.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

275.000,00 7.725.000,00 8.000.000,00 275.000,00 7.725.000,00 8.000.000,00

1.20.18.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

200.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00 200.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00

1.20.18.16.05. Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi muda

75.000,00 2.425.000,00 2.500.000,00 75.000,00 2.425.000,00 2.500.000,00

1.20.18.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00

1.20.18.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00 3.600.000,00 6.400.000,00 10.000.000,00

1.20.18.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.18.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 34.500.000,00 34.500.000,00 33.465.000,00 33.465.000,00 (1.035.000,00) (3,00)

1.20.19.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

9.500.000,00 9.500.000,00 8.465.000,00 8.465.000,00 (1.035.000,00) (10,89)

1.20.19.16.05. Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi muda

9.500.000,00 9.500.000,00 8.465.000,00 8.465.000,00 (1.035.000,00) (10,89)

1.20.19.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.19.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 845.000,00 34.155.000,00 35.000.000,00 845.000,00 34.155.000,00 35.000.000,00

1.20.20.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00

1.20.20.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00 845.000,00 9.155.000,00 10.000.000,00

1.20.20.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

Lampiran IV -202

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.20.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 600.000,00 30.400.000,00 31.000.000,00 600.000,00 30.400.000,00 31.000.000,00

1.20.21.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00

1.20.21.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00

1.20.21.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.20.21.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 1.745.000,00 45.755.000,00 47.500.000,00 1.745.000,00 10.755.000,00 12.500.000,00 (35.000.000,00) (73,68)

1.20.22.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00 600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00

1.20.22.16.04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00 600.000,00 3.400.000,00 4.000.000,00

1.20.22.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00

1.20.22.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00

1.20.22.18. Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.20.22.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 415.000,00 38.585.000,00 39.000.000,00 415.000,00 38.585.000,00 39.000.000,00

1.20.23.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00

1.20.23.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00 415.000,00 8.585.000,00 9.000.000,00

Lampiran IV -203

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.23.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.24. KELURAHAN BINTORO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.24.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.24.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.25.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.25.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.26.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.26.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.27.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.27.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.28.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.28.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00

1.20.29.16. Program peningkatan peran serta

kepemudaan

2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00

1.20.29.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00 2.080.000,00 2.920.000,00 5.000.000,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1.172.685.000,00 5.103.236.300,00 472.200.000,00 6.748.121.300,00 1.199.000.000,00 5.864.352.500,00 1.210.574.500,00 8.273.927.000,00 1.525.805.700,00 22,61

1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA,

POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

570.950.000,00 2.076.050.000,00 145.800.000,00 2.792.800.000,00 565.295.000,00 2.339.205.000,00 206.500.000,00 3.111.000.000,00 318.200.000,00 11,39

Lampiran IV -204

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

95.100.000,00 158.450.000,00 253.550.000,00 78.300.000,00 140.450.000,00 218.750.000,00 (34.800.000,00) (13,73)

1.19.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1.19.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.19.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.100.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.200.000,00 23,53

1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00

1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.19.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

1.19.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.19.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

90.000.000,00 90.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) (20,00)

1.19.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 90.000.000,00 500.000,00 90.500.000,00 72.000.000,00 500.000,00 72.500.000,00 (18.000.000,00) (19,89)

1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

66.750.000,00 42.500.000,00 109.250.000,00 216.750.000,00 95.500.000,00 312.250.000,00 203.000.000,00 185,81

1.19.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.19.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

1.19.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 150.000.000,00 43.000.000,00 193.000.000,00 160.000.000,00 484,85

1.19.01.02.10. Pengadaan Mebelair 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.19.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00

1.19.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.19.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -205

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.19.01.05.04. Pengiriman peserta pendidikan dan

pelatihan formal

95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

188.350.000,00 921.150.000,00 12.500.000,00 1.122.000.000,00 185.550.000,00 1.016.250.000,00 20.200.000,00 1.222.000.000,00 100.000.000,00 8,91

1.19.01.15.01. Penyiapan tenaga kerja pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan

11.600.000,00 148.900.000,00 160.500.000,00 8.800.000,00 146.450.000,00 5.250.000,00 160.500.000,00

1.19.01.15.03. Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

800.000,00 99.200.000,00 100.000.000,00 800.000,00 96.750.000,00 2.450.000,00 100.000.000,00

1.19.01.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 87.900.000,00 574.600.000,00 12.500.000,00 675.000.000,00 87.900.000,00 674.600.000,00 12.500.000,00 775.000.000,00 100.000.000,00 14,81

1.19.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.900.000,00 20.100.000,00 25.000.000,00 4.900.000,00 20.100.000,00 25.000.000,00

1.19.01.15.10. Peningkatan Penanganan Dan Pemulihan

Konflik

83.150.000,00 78.350.000,00 161.500.000,00 83.150.000,00 78.350.000,00 161.500.000,00

1.19.01.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

161.400.000,00 205.300.000,00 33.300.000,00 400.000.000,00 161.400.000,00 205.300.000,00 33.300.000,00 400.000.000,00

1.19.01.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

116.400.000,00 100.300.000,00 33.300.000,00 250.000.000,00 116.400.000,00 100.300.000,00 33.300.000,00 250.000.000,00

1.19.01.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19.01.16.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00

1.19.01.17. Program pengembangan wawasan

kebangsaan

30.885.000,00 71.115.000,00 55.500.000,00 157.500.000,00 42.340.000,00 109.660.000,00 55.500.000,00 207.500.000,00 50.000.000,00 31,75

1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00 16.810.000,00 58.190.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

1.19.01.17.02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00 5.355.000,00 19.645.000,00 25.000.000,00

1.19.01.17.03. Peningkatan kesadaran masyrakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

20.175.000,00 31.825.000,00 55.500.000,00 107.500.000,00 20.175.000,00 31.825.000,00 55.500.000,00 107.500.000,00

1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

41.510.000,00 298.990.000,00 340.500.000,00 41.510.000,00 298.990.000,00 340.500.000,00

1.19.01.18.01. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangasaan

24.765.000,00 90.735.000,00 115.500.000,00 24.765.000,00 90.735.000,00 115.500.000,00

Lampiran IV -206

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangasaan

6.620.000,00 18.380.000,00 25.000.000,00 6.620.000,00 18.380.000,00 25.000.000,00

1.19.01.18.03. Pentas seni dan budaya, festifat, lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

10.125.000,00 189.875.000,00 200.000.000,00 10.125.000,00 189.875.000,00 200.000.000,00

1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00

1.19.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan narkoba

750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00 750.000,00 74.250.000,00 75.000.000,00

1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 52.955.000,00 185.045.000,00 2.000.000,00 240.000.000,00 55.445.000,00 182.555.000,00 2.000.000,00 240.000.000,00

1.19.01.21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 2.275.000,00 22.725.000,00 25.000.000,00 2.275.000,00 22.725.000,00 25.000.000,00

1.19.01.21.03. koordinasi forum-forum diskusi politik 25.030.000,00 137.970.000,00 2.000.000,00 165.000.000,00 25.030.000,00 137.970.000,00 2.000.000,00 165.000.000,00

1.19.01.21.04. Penyusunan data base partai politik 11.910.000,00 13.090.000,00 25.000.000,00 14.400.000,00 10.600.000,00 25.000.000,00

1.19.01.21.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.740.000,00 11.260.000,00 25.000.000,00 13.740.000,00 11.260.000,00 25.000.000,00

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 486.200.000,00 1.378.378.300,00 15.000.000,00 1.879.578.300,00 465.550.000,00 1.301.604.000,00 111.000.000,00 1.878.154.000,00 (1.424.300,00) (0,08)

1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

63.900.000,00 73.550.800,00 137.450.800,00 63.900.000,00 73.550.500,00 137.450.500,00 (300,00) 0,00

1.19.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.19.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00

1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.200.800,00 7.200.800,00 7.200.500,00 7.200.500,00 (300,00) 0,00

1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.19.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00

1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00

1.19.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00

1.19.02.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 54.000.000,00 500.000,00 54.500.000,00 54.000.000,00 500.000,00 54.500.000,00

1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 111.000.000,00 191.000.000,00 111.000.000,00 138,75

1.19.02.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00

Lampiran IV -207

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.19.02.02.10. Pengadaan Mebelair 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00

1.19.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 75.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 9.000.000,00 12,00

1.19.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

75.000.000,00 75.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 9.000.000,00 12,00

1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

21.300.000,00 73.700.000,00 95.000.000,00 21.300.000,00 83.700.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53

1.19.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 21.300.000,00 56.700.000,00 78.000.000,00 21.300.000,00 56.700.000,00 78.000.000,00

1.19.02.05.04. Pengiriman peserta pendidikan dan

pelatihan formal

17.000.000,00 17.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 10.000.000,00 58,82

1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

103.800.000,00 659.960.750,00 763.760.750,00 119.400.000,00 551.498.750,00 670.898.750,00 (92.862.000,00) (12,16)

1.19.02.15.04. Pengendalian kebisingan dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

35.400.000,00 9.960.000,00 45.360.000,00 44.400.000,00 29.850.000,00 74.250.000,00 28.890.000,00 63,69

1.19.02.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 68.400.000,00 14.520.000,00 82.920.000,00 75.000.000,00 15.780.000,00 90.780.000,00 7.860.000,00 9,48

1.19.02.15.09. Pengendalian Ketertiban dan

Kenyamanan Lingkungan

566.768.500,00 566.768.500,00 437.156.500,00 437.156.500,00 (129.612.000,00) (22,87)

1.19.02.15.11. Penataan dan penertiban Daerah Aliran

Sungai

68.712.250,00 68.712.250,00 68.712.250,00 68.712.250,00

1.19.02.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

297.200.000,00 172.800.000,00 470.000.000,00 260.950.000,00 170.488.000,00 431.438.000,00 (38.562.000,00) (8,20)

1.19.02.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

52.200.000,00 172.800.000,00 225.000.000,00 15.950.000,00 170.488.000,00 186.438.000,00 (38.562.000,00) (17,14)

1.19.02.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00

1.19.02.20. Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

258.366.750,00 258.366.750,00 258.366.750,00 258.366.750,00

1.19.02.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan narkoba

10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00

1.19.02.20.02. Penyuluhan pencegahan berkembangnya

praktek prostitusi

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -208

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.02.20.05. Penyuluhan pencegahan dan penertiban

tindak penyelundupan

201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00

1.19.02.20.13. Penyuluhan pedagang kaki lima (PKL) di

Kab. Demak

10.959.000,00 10.959.000,00 10.959.000,00 10.959.000,00

1.19.02.20.14. Sosialisasi penataan dan penertiban

Daerah Aliran Sungai

31.287.750,00 31.287.750,00 31.287.750,00 31.287.750,00

1.19.03. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

87.140.000,00 540.473.000,00 306.500.000,00 934.113.000,00 139.760.000,00 754.908.500,00 859.074.500,00 1.753.743.000,00 819.630.000,00 87,74

1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

74.700.000,00 111.913.000,00 186.613.000,00 72.900.000,00 136.913.000,00 209.813.000,00 23.200.000,00 12,43

1.19.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.19.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00

1.19.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.19.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.413.000,00 14.413.000,00 14.413.000,00 14.413.000,00

1.19.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.19.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.19.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.19.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.19.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.19.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

55.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45

1.19.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 72.000.000,00 500.000,00 72.500.000,00 70.200.000,00 500.000,00 70.700.000,00 (1.800.000,00) (2,48)

1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.150.000,00 231.200.000,00 306.150.000,00 538.500.000,00 1.725.000,00 235.550.000,00 685.655.000,00 922.930.000,00 384.430.000,00 71,39

1.19.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 575.000,00 350.000,00 199.075.000,00 200.000.000,00 1.150.000,00 4.700.000,00 544.150.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 175,00

1.19.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 12.800.000,00 160,00

1.19.03.02.10. Pengadaan Mebelair 21.630.000,00 21.630.000,00 21.630.000,00

1.19.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00

Lampiran IV -209

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.19.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.19.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.19.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.19.03.02.51. Pengadaan Peralatan Dapur Umum 575.000,00 350.000,00 99.075.000,00 100.000.000,00 575.000,00 350.000,00 99.075.000,00 100.000.000,00

1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.19.03.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.19.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.19.03.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

11.290.000,00 144.360.000,00 350.000,00 156.000.000,00 65.135.000,00 329.445.500,00 173.419.500,00 568.000.000,00 412.000.000,00 264,10

1.19.03.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

10.140.000,00 42.510.000,00 350.000,00 53.000.000,00 14.140.000,00 78.660.000,00 200.000,00 93.000.000,00 40.000.000,00 75,47

1.19.03.22.04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan

sementara

1.150.000,00 101.850.000,00 103.000.000,00 1.150.000,00 188.850.000,00 190.000.000,00 87.000.000,00 84,47

1.19.03.22.10. Pembentukan Desa Siaga 28.930.000,00 46.070.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.19.03.22.11. Penanganan darurat bencana 19.750.000,00 10.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.03.22.12. Pengadaan Alat-alat Evakuasi 590.000,00 3.915.500,00 95.494.500,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.19.03.22.17. Pengadaan tenda pengungsi dan tenda

dapur umum

575.000,00 1.700.000,00 77.725.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 15.020.000,00 827.080.000,00 4.900.000,00 847.000.000,00 15.020.000,00 1.187.980.000,00 34.000.000,00 1.237.000.000,00 390.000.000,00 46,04

1.20.03.17. Program pengembangan wawasan

kebangsaan

10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00

1.20.03.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

10.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00

1.20.03.18. Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

5.600.000,00 744.400.000,00 750.000.000,00 5.600.000,00 1.045.300.000,00 29.100.000,00 1.080.000.000,00 330.000.000,00 44,00

1.20.03.18.01. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangasaan

95.000.000,00 95.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 130.000.000,00 136,84

Lampiran IV -210

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.18.03. Pentas seni dan budaya, festifat, lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

5.600.000,00 69.400.000,00 75.000.000,00 5.600.000,00 69.400.000,00 75.000.000,00

1.20.03.18.07. Pengiriman Petugas Haji Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

1.20.03.18.08. Pembinaan dan Monev Penerima Bantuan

Kegiatan Keagamaan

40.000.000,00 40.000.000,00 110.900.000,00 29.100.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00 250,00

1.20.03.18.09. Sosialisasi Proses Penerimaan Hibah dan

Bantuan Sosial

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.03.21. Program pendidikan politik masyarakat 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00

1.20.03.21.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00 9.420.000,00 60.680.000,00 4.900.000,00 75.000.000,00

1.20.03.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.03.22.05. Monitoring,evaluasi dan pelaporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 400.000,00 22.100.000,00 22.500.000,00 400.000,00 22.100.000,00 22.500.000,00

1.20.10.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.10.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.10.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00

1.20.10.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00

1.20.10.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.10.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00

1.20.11.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.11.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.11.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.11.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -211

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00

1.20.11.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 1.400.000,00 14.930.000,00 16.330.000,00 1.400.000,00 14.930.000,00 16.330.000,00

1.20.12.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00

1.20.12.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00 1.200.000,00 9.600.000,00 10.800.000,00

1.20.12.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00 200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00

1.20.12.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00 200.000,00 5.330.000,00 5.530.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00

1.20.13.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20.13.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20.13.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.13.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.13.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.13.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 200.000,00 16.300.000,00 16.500.000,00 200.000,00 16.300.000,00 16.500.000,00

1.20.14.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.14.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.14.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00

1.20.14.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 200.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00

1.20.14.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Lampiran IV -212

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 535.000,00 17.415.000,00 17.950.000,00 535.000,00 17.415.000,00 17.950.000,00

1.20.15.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

1.20.15.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

1.20.15.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00 535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00

1.20.15.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00 535.000,00 4.415.000,00 4.950.000,00

1.20.15.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

1.20.15.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 585.000,00 18.915.000,00 19.500.000,00 585.000,00 18.315.000,00 18.900.000,00 (600.000,00) (3,08)

1.20.16.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

12.000.000,00 12.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 (600.000,00) (5,00)

1.20.16.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 (600.000,00) (5,00)

1.20.16.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00 585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00

1.20.16.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00 585.000,00 4.415.000,00 5.000.000,00

1.20.16.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.16.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 3.950.000,00 17.350.000,00 21.300.000,00 3.950.000,00 17.350.000,00 21.300.000,00

1.20.17.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00

1.20.17.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00 2.800.000,00 8.000.000,00 10.800.000,00

1.20.17.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00 1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00

1.20.17.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00 1.150.000,00 5.850.000,00 7.000.000,00

Lampiran IV -213

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.17.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 250.000,00 26.250.000,00 26.500.000,00 250.000,00 26.250.000,00 26.500.000,00

1.20.18.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.18.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.18.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00

1.20.18.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 250.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00

1.20.18.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.18.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 500.000,00 26.500.000,00 27.000.000,00 500.000,00 26.500.000,00 27.000.000,00

1.20.19.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.19.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.19.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00

1.20.19.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 850.000,00 29.150.000,00 30.000.000,00 850.000,00 29.150.000,00 30.000.000,00

1.20.20.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.20.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.20.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00

1.20.20.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00 400.000,00 5.600.000,00 6.000.000,00

1.20.20.17. Program pengembangan wawasan

kebangsaan

450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00 450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00

Lampiran IV -214

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.20.17.03. Peningkatan kesadaran masyrakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00 450.000,00 6.050.000,00 6.500.000,00

1.20.20.20. Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.20.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan narkoba

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.20.21.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.21.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.21.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.16.04. Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.21.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 3.730.000,00 20.270.000,00 24.000.000,00 3.730.000,00 20.270.000,00 24.000.000,00

1.20.22.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00

1.20.22.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 12.000.000,00

1.20.22.16. Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, dan Pecegahan

Tindak Kriminal

1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00 1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00

1.20.22.16.14. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00 1.330.000,00 5.670.000,00 7.000.000,00

1.20.22.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.22.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 975.000,00 16.025.000,00 17.000.000,00 975.000,00 16.025.000,00 17.000.000,00

1.20.23.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00

1.20.23.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00 680.000,00 11.320.000,00 12.000.000,00

Lampiran IV -215

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00 295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00

1.20.23.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00 295.000,00 4.705.000,00 5.000.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.25.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.25.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.26.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.26.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.29.15. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.29.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5.848.442.000,00 33.397.571.400,00 4.481.332.500,00 43.727.345.900,00 4.846.795.000,00 32.619.205.200,00 6.382.073.000,00 43.848.073.200,00 120.727.300,00 0,28

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

71.725.000,00 158.275.000,00 230.000.000,00 76.725.000,00 153.275.000,00 230.000.000,00

1.06.01.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

71.725.000,00 158.275.000,00 230.000.000,00 76.725.000,00 153.275.000,00 230.000.000,00

1.06.01.17.20. Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan

Keuangan Daerah

15.925.000,00 34.075.000,00 50.000.000,00 15.925.000,00 34.075.000,00 50.000.000,00

1.06.01.17.21. Penyusunan KUA dan PPAS 55.800.000,00 124.200.000,00 180.000.000,00 60.800.000,00 119.200.000,00 180.000.000,00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

15.120.000,00 162.294.000,00 65.586.000,00 243.000.000,00 15.030.000,00 157.684.000,00 70.286.000,00 243.000.000,00

1.07.01.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

8.920.000,00 75.494.000,00 65.586.000,00 150.000.000,00 8.830.000,00 70.884.000,00 70.286.000,00 150.000.000,00

1.07.01.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

8.920.000,00 75.494.000,00 65.586.000,00 150.000.000,00 8.830.000,00 70.884.000,00 70.286.000,00 150.000.000,00

1.07.01.28. Program Pendidikan Kedinasan 6.200.000,00 86.800.000,00 93.000.000,00 6.200.000,00 86.800.000,00 93.000.000,00

Lampiran IV -216

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

1.07.01.28.06. Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

1.200.000,00 66.800.000,00 68.000.000,00 1.200.000,00 66.800.000,00 68.000.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 1.292.735.000,00 8.774.775.700,00 1.674.985.500,00 11.742.496.200,00 1.558.305.000,00 9.145.763.500,00 2.519.486.000,00 13.223.554.500,00 1.481.058.300,00 12,61

1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

329.300.000,00 2.950.790.000,00 3.280.090.000,00 329.300.000,00 3.419.905.000,00 3.749.205.000,00 469.115.000,00 14,30

1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 35.550.000,00 35.550.000,00 35.550.000,00 35.550.000,00

1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

595.500.000,00 595.500.000,00 674.400.000,00 674.400.000,00 78.900.000,00 13,25

1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00

1.20.03.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00 60.900.000,00

1.20.03.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

134.825.000,00 134.825.000,00 134.825.000,00 134.825.000,00

1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00

1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 185.500.000,00 185.500.000,00 185.500.000,00 185.500.000,00

1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00 169.500.000,00

1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

180.000.000,00 180.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 5.000.000,00 2,78

1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

60.000.000,00 60.000.000,00 87.840.000,00 87.840.000,00 27.840.000,00 46,40

1.20.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

136.139.000,00 136.139.000,00 242.394.000,00 242.394.000,00 106.255.000,00 78,05

1.20.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

55.956.000,00 55.956.000,00 68.676.000,00 68.676.000,00 12.720.000,00 22,73

1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 701.100.000,00 701.100.000,00 746.500.000,00 746.500.000,00 45.400.000,00 6,48

1.20.03.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

616.320.000,00 616.320.000,00 809.320.000,00 809.320.000,00 193.000.000,00 31,31

1.20.03.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 274.800.000,00 500.000,00 275.300.000,00 274.800.000,00 500.000,00 275.300.000,00

1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

249.285.000,00 2.648.267.125,00 1.544.600.000,00 4.442.152.125,00 521.010.000,00 2.487.179.000,00 2.214.430.000,00 5.222.619.000,00 780.466.875,00 17,57

1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.239.600.000,00 1.239.600.000,00 1.439.600.000,00 1.439.600.000,00 200.000.000,00 16,13

1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 225.350.000,00 225.350.000,00 100.350.000,00 80,28

Lampiran IV -217

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan kantor 105.000.000,00 105.000.000,00 245.430.000,00 245.430.000,00 140.430.000,00 133,74

1.20.03.02.14. Pengadaan barang/jasa di Unit Layanan

Pengadaan/ Layanan pengadaan secara

elektronik

245.175.000,00 896.071.125,00 75.000.000,00 1.216.246.125,00 516.900.000,00 495.977.000,00 304.050.000,00 1.316.927.000,00 100.680.875,00 8,28

1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 225.000.000,00 225.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 10.000.000,00 4,44

1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.110.000,00 402.190.000,00 406.300.000,00 4.110.000,00 553.890.000,00 558.000.000,00 151.700.000,00 37,34

1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

864.226.000,00 864.226.000,00 916.532.000,00 916.532.000,00 52.306.000,00 6,05

1.20.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

220.280.000,00 220.280.000,00 220.280.000,00 220.280.000,00

1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 40.500.000,00 40.500.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 25.000.000,00 61,73

1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.750.000,00 79.750.000,00 72.250.000,00 72.250.000,00 (7.500.000,00) (9,40)

1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

79.750.000,00 79.750.000,00 72.250.000,00 72.250.000,00 (7.500.000,00) (9,40)

1.20.03.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

353.010.000,00 1.156.902.000,00 1.509.912.000,00 364.760.000,00 1.267.805.000,00 1.632.565.000,00 122.653.000,00 8,12

1.20.03.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1.20.03.16.02. Penerimaan Kujungan Kerja Pejabat

Negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ Luar Negeri

270.000.000,00 270.000.000,00 146.925.000,00 146.925.000,00 (123.075.000,00) (45,58)

1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 336.600.000,00 19.847.000,00 356.447.000,00 336.600.000,00 30.600.000,00 367.200.000,00 10.753.000,00 3,02

1.20.03.16.04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah

daerah

16.410.000,00 41.090.000,00 57.500.000,00 16.410.000,00 41.090.000,00 57.500.000,00

1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

225.240.000,00 225.240.000,00 215.240.000,00 215.240.000,00 (10.000.000,00) (4,44)

1.20.03.16.06. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

330.725.000,00 330.725.000,00 533.200.000,00 533.200.000,00 202.475.000,00 61,22

1.20.03.16.08. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00

1.20.03.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

26.960.000,00 280.308.500,00 10.500.000,00 317.768.500,00 26.960.000,00 526.133.500,00 38.500.000,00 591.593.500,00 273.825.000,00 86,17

Lampiran IV -218

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.17.15. Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.03.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah

4.420.000,00 10.580.000,00 15.000.000,00 4.420.000,00 10.580.000,00 15.000.000,00

1.20.03.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 197.500.000,00 2.500.000,00 200.000.000,00 443.325.000,00 30.500.000,00 473.825.000,00 273.825.000,00 136,91

1.20.03.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

6.250.000,00 750.000,00 7.000.000,00 6.250.000,00 750.000,00 7.000.000,00

1.20.03.17.20. Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan

Keuangan Daerah

16.290.000,00 41.478.500,00 8.000.000,00 65.768.500,00 16.290.000,00 41.478.500,00 8.000.000,00 65.768.500,00

1.20.03.20. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 (42.500.000,00) (100,00)

1.20.03.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

11.750.000,00 30.750.000,00 42.500.000,00 (42.500.000,00) (100,00)

1.20.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

20.300.000,00 39.700.000,00 60.000.000,00 15.800.000,00 46.700.000,00 22.500.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67

1.20.03.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

20.300.000,00 39.700.000,00 60.000.000,00 15.800.000,00 46.700.000,00 22.500.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67

1.20.03.24. Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

7.000.000,00 143.000.000,00 150.000.000,00 7.000.000,00 8.456.000,00 34.544.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67)

1.20.03.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

7.000.000,00 143.000.000,00 150.000.000,00 7.000.000,00 8.456.000,00 34.544.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67)

1.20.03.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

3.075.000,00 9.425.000,00 12.500.000,00 3.075.000,00 34.425.000,00 37.500.000,00 25.000.000,00 200,00

1.20.03.25.01. Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan publik

3.075.000,00 9.425.000,00 12.500.000,00 3.075.000,00 34.425.000,00 37.500.000,00 25.000.000,00 200,00

1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang

- Undangan

80.030.000,00 692.932.500,00 31.537.500,00 804.500.000,00 74.375.000,00 703.567.500,00 76.557.500,00 854.500.000,00 50.000.000,00 6,22

1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00 8.800.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00

1.20.03.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan

17.150.000,00 7.850.000,00 25.000.000,00 17.150.000,00 7.850.000,00 25.000.000,00

1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

16.100.000,00 333.900.000,00 350.000.000,00 16.100.000,00 333.900.000,00 350.000.000,00

1.20.03.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

17.355.000,00 278.607.500,00 16.037.500,00 312.000.000,00 11.700.000,00 284.280.000,00 16.020.000,00 312.000.000,00

1.20.03.26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 3.500.000,00 58.500.000,00 15.500.000,00 77.500.000,00 3.500.000,00 63.462.500,00 60.537.500,00 127.500.000,00 50.000.000,00 64,52

Lampiran IV -219

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.26.06. Kebijakan peraturan perundang-

undangan daerah terhadap perturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

17.125.000,00 12.875.000,00 30.000.000,00 17.125.000,00 12.875.000,00 30.000.000,00

1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00 13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00

1.20.03.27.01. Fasilitasi penyiapan data dan informasi

pendukung proses pemekaran daerah

13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00 13.250.000,00 36.750.000,00 50.000.000,00

1.20.03.28. Program Pendidikan Kedinasan 465.264.424,00 465.264.424,00 231.037.000,00 231.037.000,00 (234.227.424,00) (50,34)

1.20.03.28.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 465.264.424,00 465.264.424,00 231.037.000,00 231.037.000,00 (234.227.424,00) (50,34)

1.20.03.30. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

198.775.000,00 240.936.151,00 88.348.000,00 528.059.151,00 202.775.000,00 311.555.500,00 132.954.500,00 647.285.000,00 119.225.849,00 22,58

1.20.03.30.06. Penyusunan instrumen analisi jabatan

PNS

48.150.000,00 22.850.000,00 71.000.000,00 48.150.000,00 22.850.000,00 71.000.000,00

1.20.03.30.17. Pembinaan tertib administrasi di

lingkungan Setda

18.350.000,00 15.861.151,00 88.348.000,00 122.559.151,00 18.350.000,00 21.110.500,00 132.954.500,00 172.415.000,00 49.855.849,00 40,68

1.20.03.30.20. Penilaian Pelayanan Publik 9.330.000,00 10.670.000,00 20.000.000,00 9.330.000,00 10.670.000,00 20.000.000,00

1.20.03.30.24. Penyusunan Perbup Pakaian Dinas di

Lingkunag Pemkab Demak

9.650.000,00 35.850.000,00 45.500.000,00 9.650.000,00 35.850.000,00 45.500.000,00

1.20.03.30.25. Reformasi Birokrasi Pemkab Demak 24.770.000,00 20.230.000,00 45.000.000,00 24.770.000,00 80.600.000,00 105.370.000,00 60.370.000,00 134,16

1.20.03.30.28. Sertifikasi ISO 9001:2008 bagi UPP 12.950.000,00 87.050.000,00 100.000.000,00 16.950.000,00 92.050.000,00 109.000.000,00 9.000.000,00 9,00

1.20.03.30.29. Evaluasi Penyusunan Perda SOTK 51.300.000,00 30.700.000,00 82.000.000,00 51.300.000,00 30.700.000,00 82.000.000,00

1.20.03.30.30. Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan

SPP

24.275.000,00 17.725.000,00 42.000.000,00 24.275.000,00 17.725.000,00 42.000.000,00

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 210.425.000,00 12.829.748.700,00 186.950.000,00 13.227.123.700,00 234.795.000,00 9.643.824.500,00 312.880.000,00 10.191.499.500,00 (3.035.624.200,00) (22,95)

1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

89.185.000,00 1.265.967.200,00 8.000.000,00 1.363.152.200,00 89.185.000,00 1.653.963.008,00 8.000.000,00 1.751.148.008,00 387.995.808,00 28,46

1.20.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00

1.20.04.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

775.000,00 253.225.000,00 254.000.000,00 775.000,00 253.225.000,00 254.000.000,00

1.20.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 42.120.000,00 42.120.000,00 42.120.000,00 42.120.000,00

1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 450.000,00 84.550.000,00 85.000.000,00 450.000,00 84.550.000,00 85.000.000,00

Lampiran IV -220

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.409.200,00 95.409.200,00 95.480.608,00 95.480.608,00 71.408,00 0,07

1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

65.115.000,00 65.115.000,00 65.115.000,00 65.115.000,00

1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

18.000.000,00 18.000.000,00 24.404.400,00 24.404.400,00 6.404.400,00 35,58

1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

7.440.000,00 65.200.000,00 8.000.000,00 80.640.000,00 7.440.000,00 65.200.000,00 8.000.000,00 80.640.000,00

1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 113.968.000,00 113.968.000,00 113.968.000,00 113.968.000,00

1.20.04.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

340.000.000,00 340.000.000,00 721.520.000,00 721.520.000,00 381.520.000,00 112,21

1.20.04.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 38.400.000,00 500.000,00 38.900.000,00 38.400.000,00 500.000,00 38.900.000,00

1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.125.000,00 1.166.458.000,00 178.950.000,00 1.350.533.000,00 7.825.000,00 1.225.480.000,00 304.880.000,00 1.538.185.000,00 187.652.000,00 13,89

1.20.04.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 2.700.000,00 72.300.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan kantor 2.700.000,00 18.350.000,00 178.950.000,00 200.000.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 232.580.000,00 236.280.000,00 36.280.000,00 18,14

1.20.04.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 450.000,00 99.550.000,00 100.000.000,00 450.000,00 114.075.000,00 114.525.000,00 14.525.000,00 14,53

1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

1.975.000,00 298.025.000,00 300.000.000,00 1.975.000,00 338.025.000,00 340.000.000,00 40.000.000,00 13,33

1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 138.680.000,00 138.680.000,00 138.680.000,00 138.680.000,00

1.20.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

498.584.000,00 498.584.000,00 498.584.000,00 498.584.000,00

1.20.04.02.27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

10.636.000,00 10.636.000,00 10.636.000,00 10.636.000,00

1.20.04.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

84.633.000,00 84.633.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 15.367.000,00 18,16

1.20.04.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 18.000.000,00 18.000.000,00 24.480.000,00 24.480.000,00 6.480.000,00 36,00

1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00

1.20.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00 2.075.000,00 462.192.000,00 464.267.000,00

1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

199.950.000,00 199.950.000,00 299.950.000,00 299.950.000,00 100.000.000,00 50,01

1.20.04.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

199.950.000,00 199.950.000,00 299.950.000,00 299.950.000,00 100.000.000,00 50,01

Lampiran IV -221

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00 18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00

1.20.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00 18.000.000,00 29.920.000,00 47.920.000,00

1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

96.040.000,00 9.705.261.500,00 9.801.301.500,00 117.710.000,00 5.972.319.492,00 6.090.029.492,00 (3.711.272.008,00) (37,87)

1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

20.800.000,00 51.200.000,00 72.000.000,00 43.420.000,00 418.608.000,00 462.028.000,00 390.028.000,00 541,71

1.20.04.15.02. Hearing/Dialog dan koordinasi Dengan

pejabat Pemda dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56)

1.20.04.15.03. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 25.920.000,00 251.100.000,00 277.020.000,00 25.920.000,00 251.100.000,00 277.020.000,00

1.20.04.15.04. Rapat-rapat Paripurna 29.280.000,00 240.000.000,00 269.280.000,00 29.280.000,00 240.000.000,00 269.280.000,00

1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 649.000.000,00 649.000.000,00 649.000.000,00 649.000.000,00

1.20.04.15.06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam Daerah

1.054.800.000,00 1.054.800.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (654.800.000,00) (62,08)

1.20.04.15.07. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

3.906.000.000,00 3.906.000.000,00 976.500.000,00 976.500.000,00 (2.929.500.000,00) (75,00)

1.20.04.15.10. Kunjungan Kerja/ Studi Banding keluar

Daerah

2.961.900.000,00 2.961.900.000,00 2.461.899.992,00 2.461.899.992,00 (500.000.008,00) (16,88)

1.20.04.15.11. Penyusunan ranperda inisiatif DPRD 2.375.000,00 207.000.000,00 209.375.000,00 1.425.000,00 190.950.000,00 192.375.000,00 (17.000.000,00) (8,12)

1.20.04.15.14. Publikasi, dokumentasi,

komunikasi/informasi dan keprotokolan

kegiatan kedewanan

92.108.000,00 92.108.000,00 117.108.000,00 117.108.000,00 25.000.000,00 27,14

1.20.04.15.18. Penyusunan Buku memori Risalah DPRD

Kabupaten Demak

9.040.000,00 39.425.000,00 48.465.000,00 9.040.000,00 39.425.000,00 48.465.000,00

1.20.04.15.19. Pelantikan/pengambilan sumpah/janji

anggota DPRD masa bhakti 2014-2019

8.625.000,00 157.728.500,00 166.353.500,00 8.625.000,00 157.728.500,00 166.353.500,00

1.20.04.15.20. Penetapan dan pelantikan Pimpinan

DPRD masa bhakti 2014-2019

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

2.650.284.500,00 3.420.760.500,00 153.416.000,00 6.224.461.000,00 1.193.584.000,00 5.417.622.500,00 253.741.000,00 6.864.947.500,00 640.486.500,00 10,29

1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

178.400.000,00 625.480.000,00 1.520.000,00 805.400.000,00 184.600.000,00 689.210.000,00 1.520.000,00 875.330.000,00 69.930.000,00 8,68

1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00)

Lampiran IV -222

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

185.000.000,00 185.000.000,00 210.160.000,00 210.160.000,00 25.160.000,00 13,60

1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 1.200.000,00 2,40

1.20.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00

1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 125,00

1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.20.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

6.480.000,00 1.520.000,00 8.000.000,00 7.800.000,00 1.520.000,00 9.320.000,00 1.320.000,00 16,50

1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

1.20.05.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

160.000.000,00 160.000.000,00 174.250.000,00 174.250.000,00 14.250.000,00 8,91

1.20.05.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 128.400.000,00 500.000,00 128.900.000,00 133.400.000,00 500.000,00 133.900.000,00 5.000.000,00 3,88

1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

292.000.000,00 103.000.000,00 395.000.000,00 539.180.000,00 132.650.000,00 671.830.000,00 276.830.000,00 70,08

1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000,00 63.000.000,00 65.000.000,00 2.000.000,00 56.250.000,00 58.250.000,00 (6.750.000,00) (10,38)

1.20.05.02.09. Pengadaan peralatan kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 76.400.000,00 76.400.000,00 36.400.000,00 91,00

1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

95.000.000,00 95.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 200.000.000,00 210,53

1.20.05.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

125.000.000,00 125.000.000,00 141.180.000,00 141.180.000,00 16.180.000,00 12,94

1.20.05.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

35.000.000,00 35.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 11.000.000,00 31,43

1.20.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14

1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000,00 24.000.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)

1.20.05.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

24.000.000,00 24.000.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 (1.600.000,00) (6,67)

1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00

1.20.05.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 15.000.000,00 10,00

Lampiran IV -223

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00 11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00

1.20.05.06.02. Penyusunan laporan keuangan

semesteran

11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00 11.300.000,00 43.700.000,00 55.000.000,00

1.20.05.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.460.584.500,00 2.285.580.500,00 48.896.000,00 4.795.061.000,00 997.684.000,00 3.958.132.500,00 119.571.000,00 5.075.387.500,00 280.326.500,00 5,85

1.20.05.17.02. Penyusunan standar satuan harga 26.156.000,00 38.844.000,00 65.000.000,00 26.156.000,00 38.844.000,00 65.000.000,00

1.20.05.17.03. Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

7.500.000,00 62.500.000,00 70.000.000,00 7.500.000,00 54.500.000,00 62.000.000,00 (8.000.000,00) (11,43)

1.20.05.17.04. Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

55.535.000,00 109.465.000,00 165.000.000,00 59.235.000,00 102.765.000,00 162.000.000,00 (3.000.000,00) (1,82)

1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

111.136.500,00 214.389.000,00 325.525.500,00 98.433.500,00 131.787.500,00 230.221.000,00 (95.304.500,00) (29,28)

1.20.05.17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD

62.432.000,00 119.630.500,00 182.062.500,00 61.907.000,00 130.134.000,00 192.041.000,00 9.978.500,00 5,48

1.20.05.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

84.550.000,00 135.450.000,00 220.000.000,00 84.550.000,00 135.450.000,00 220.000.000,00

1.20.05.17.12. Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah

21.375.000,00 103.625.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00 21.375.000,00 103.625.000,00 24.175.000,00 149.175.000,00 4.175.000,00 2,88

1.20.05.17.13. Peyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

33.580.000,00 86.024.000,00 5.396.000,00 125.000.000,00 5.500.000,00 97.604.000,00 21.896.000,00 125.000.000,00

1.20.05.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

10.280.000,00 24.720.000,00 35.000.000,00 7.910.000,00 37.090.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00 28,57

1.20.05.17.15. Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

42.435.000,00 77.565.000,00 120.000.000,00 42.435.000,00 77.565.000,00 120.000.000,00

1.20.05.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah

258.774.000,00 330.226.000,00 11.000.000,00 600.000.000,00 238.074.000,00 340.926.000,00 51.000.000,00 630.000.000,00 30.000.000,00 5,00

1.20.05.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

28.320.000,00 471.968.500,00 500.288.500,00 28.320.000,00 592.868.500,00 5.500.000,00 626.688.500,00 126.400.000,00 25,27

1.20.05.17.22. Rekonsiliasi dan evaluasi pengelolaan

keuangan daerah

26.380.000,00 18.620.000,00 45.000.000,00 27.380.000,00 17.620.000,00 45.000.000,00

1.20.05.17.23. Pengelolaan kas umum daerah dan

Kasda On Line

11.100.000,00 3.900.000,00 15.000.000,00 18.300.000,00 4.700.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00 53,33

1.20.05.17.27. Cetak Massal Ketetapan PBB-P2 55.650.000,00 157.909.300,00 213.559.300,00 47.970.000,00 290.200.200,00 338.170.200,00 124.610.900,00 58,35

Lampiran IV -224

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.05.17.28. Sosialisasi Ketetapan PBB-P2 2.050.000,00 74.190.800,00 76.240.800,00 2.050.000,00 70.325.800,00 72.375.800,00 (3.865.000,00) (5,07)

1.20.05.17.29. Operasional Peningkatan kesadaran

Wajib Pajak

1.434.520.000,00 13.465.700,00 1.447.985.700,00 37.475.000,00 1.424.165.000,00 1.461.640.000,00 13.654.300,00 0,94

1.20.05.17.30. Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2 76.836.000,00 84.883.900,00 161.719.900,00 77.430.000,00 87.505.000,00 17.000.000,00 181.935.000,00 20.215.100,00 12,50

1.20.05.17.31. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis

Data PBB-P2

99.075.000,00 17.009.500,00 116.084.500,00 92.933.500,00 17.000.500,00 109.934.000,00 (6.150.500,00) (5,30)

1.20.05.17.32. Intensifikasi, Monitoring dan Evaluasi

PBB-P2

12.900.000,00 141.062.300,00 153.962.300,00 12.750.000,00 203.457.000,00 216.207.000,00 62.244.700,00 40,43

1.20.05.17.33. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan PBB-P2

132.000,00 12.500.000,00 12.632.000,00 (12.632.000,00) (100,00)

1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 492.073.000,00 1.070.796.000,00 1.574.050.000,00 3.136.919.000,00 474.652.000,00 1.176.981.700,00 1.894.050.000,00 3.545.683.700,00 408.764.700,00 13,03

1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

51.300.000,00 231.842.000,00 283.142.000,00 51.300.000,00 231.842.000,00 25.000.000,00 308.142.000,00 25.000.000,00 8,83

1.20.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00

1.20.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

127.776.000,00 127.776.000,00 127.776.000,00 127.776.000,00

1.20.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.450.000,00 26.450.000,00 26.450.000,00 26.450.000,00

1.20.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00

1.20.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

16.638.000,00 16.638.000,00 16.638.000,00 25.000.000,00 41.638.000,00 25.000.000,00 150,26

1.20.06.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00

1.20.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00

1.20.06.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.06.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1.20.06.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 48.000.000,00 500.000,00 48.500.000,00 48.000.000,00 500.000,00 48.500.000,00

1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.150.000,00 143.428.000,00 1.574.050.000,00 1.719.628.000,00 2.150.000,00 193.428.000,00 1.869.050.000,00 2.064.628.000,00 345.000.000,00 20,06

1.20.06.02.03. Pembangunan Gedung kantor 2.150.000,00 45.500.000,00 1.402.350.000,00 1.450.000.000,00 2.150.000,00 45.500.000,00 1.527.350.000,00 1.575.000.000,00 125.000.000,00 8,62

1.20.06.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 130.000.000,00 104,00

Lampiran IV -225

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.06.02.10. Pengadaan Mebelair 46.700.000,00 46.700.000,00 86.700.000,00 86.700.000,00 40.000.000,00 85,65

1.20.06.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00

1.20.06.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

21.428.000,00 21.428.000,00 21.428.000,00 21.428.000,00

1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.06.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.06.30. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

438.623.000,00 665.526.000,00 1.104.149.000,00 421.202.000,00 721.711.700,00 1.142.913.700,00 38.764.700,00 3,51

1.20.06.30.13. Penyelenggaran diklat teknis Pengawas

Sekolah

72.530.000,00 120.671.700,00 193.201.700,00 72.530.000,00 120.671.700,00 193.201.700,00

1.20.06.30.22. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan (Sertifikasi Barang/Jasa

Pemerintah)

35.895.000,00 46.848.550,00 82.743.550,00 27.845.000,00 36.648.000,00 64.493.000,00 (18.250.550,00) (22,06)

1.20.06.30.23. Penyelenggaran diklat manajemen

pengelolaan aset daerah

146.660.000,00 219.519.750,00 366.179.750,00 131.650.000,00 205.167.000,00 336.817.000,00 (29.362.750,00) (8,02)

1.20.06.30.26. Diklat teknis kepala sekolah dasar 109.245.000,00 179.967.250,00 289.212.250,00 109.245.000,00 179.967.250,00 289.212.250,00

1.20.06.30.27. Diklat pra jabatan 74.293.000,00 98.518.750,00 172.811.750,00 65.122.000,00 94.068.000,00 159.190.000,00 (13.621.750,00) (7,88)

1.20.06.30.32. Diklat teknis Kepala Sekolah Menengah 14.810.000,00 85.189.750,00 99.999.750,00 99.999.750,00

1.20.07. INSPEKTORAT 134.395.000,00 1.702.729.000,00 25.000.000,00 1.862.124.000,00 175.845.000,00 1.757.266.000,00 25.000.000,00 1.958.111.000,00 95.987.000,00 5,15

1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

38.500.000,00 111.265.000,00 149.765.000,00 44.500.000,00 125.965.000,00 170.465.000,00 20.700.000,00 13,82

1.20.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21.780.000,00 21.780.000,00 36.480.000,00 36.480.000,00 14.700.000,00 67,49

1.20.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.490.000,00 22.490.000,00 22.490.000,00 22.490.000,00

1.20.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00

1.20.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -226

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00

1.20.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.07.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.07.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 30.000.000,00 500.000,00 30.500.000,00 36.000.000,00 500.000,00 36.500.000,00 6.000.000,00 19,67

1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

74.000.000,00 25.000.000,00 99.000.000,00 91.000.000,00 25.000.000,00 116.000.000,00 17.000.000,00 17,17

1.20.07.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

44.000.000,00 44.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 17.000.000,00 38,64

1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.07.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.07.20. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

61.050.000,00 1.307.259.000,00 1.368.309.000,00 96.500.000,00 1.310.096.000,00 1.406.596.000,00 38.287.000,00 2,80

1.20.07.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

673.850.000,00 673.850.000,00 694.850.000,00 694.850.000,00 21.000.000,00 3,12

1.20.07.20.02. Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

66.050.000,00 66.050.000,00 33.050.000,00 33.050.000,00 (33.000.000,00) (49,96)

1.20.07.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

10.250.000,00 89.750.000,00 100.000.000,00 45.300.000,00 141.426.000,00 186.726.000,00 86.726.000,00 86,73

1.20.07.20.09. Pelaksanaan pemantauan dan

pemutakhiran data TLHP Inspektorat

Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK-RI

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.20.07.20.10. Monitoring dan evaluasi kegiatan proyek 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.07.20.11. Pemerikasaan akhir masa jabatan Kepala

Desa

120.750.000,00 120.750.000,00 120.750.000,00 120.750.000,00

1.20.07.20.12. Pelaksanaan review laporan keuangan

Pemerintahan Daerah

50.800.000,00 92.720.000,00 143.520.000,00 51.200.000,00 100.720.000,00 151.920.000,00 8.400.000,00 5,85

Lampiran IV -227

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.07.20.13. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD 69.139.000,00 69.139.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 (44.839.000,00) (64,85)

1.20.07.21. Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

21.085.000,00 119.915.000,00 141.000.000,00 21.085.000,00 139.915.000,00 161.000.000,00 20.000.000,00 14,18

1.20.07.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

12.540.000,00 17.460.000,00 30.000.000,00 12.540.000,00 17.460.000,00 30.000.000,00

1.20.07.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.07.21.03. Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA 3.045.000,00 7.955.000,00 11.000.000,00 3.045.000,00 27.955.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 181,82

1.20.07.21.04. Penyusunan Standar Kompetensi APIP 4.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 4.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00

1.20.07.21.05. Penyusunan Kode Etik APIP 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

1.20.07.22. Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

13.760.000,00 70.290.000,00 84.050.000,00 13.760.000,00 70.290.000,00 84.050.000,00

1.20.07.22.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.600.000,00 3.450.000,00 6.050.000,00 2.600.000,00 3.450.000,00 6.050.000,00

1.20.07.22.04. Penyusunan program kerja pengawasan

dan anggaran

2.460.000,00 5.540.000,00 8.000.000,00 2.460.000,00 5.540.000,00 8.000.000,00

1.20.07.22.05. Penyusunan Kebijakan Pengawasan

Berstatus Resiko

2.700.000,00 7.300.000,00 10.000.000,00 2.700.000,00 7.300.000,00 10.000.000,00

1.20.07.22.06. Penyusunan Pemetaan Resiko Instansi 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00

1.20.07.22.07. Penyusunan Standar Audit APIP 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

1.20.08. BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

48.300.000,00 434.597.000,00 75.000.000,00 557.897.000,00 48.300.000,00 439.397.000,00 95.000.000,00 582.697.000,00 24.800.000,00 4,45

1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

48.300.000,00 250.213.000,00 298.513.000,00 48.300.000,00 255.013.000,00 303.313.000,00 4.800.000,00 1,61

1.20.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

55.200.000,00 55.200.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 4.800.000,00 8,70

1.20.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00

1.20.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.300.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00 31.300.000,00

1.20.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

49.517.000,00 49.517.000,00 49.517.000,00 49.517.000,00

1.20.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.192.000,00 4.192.000,00 4.192.000,00 4.192.000,00

Lampiran IV -228

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.08.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00 16.168.000,00

1.20.08.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

6.336.000,00 6.336.000,00 6.336.000,00 6.336.000,00

1.20.08.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.08.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.20.08.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 31.200.000,00 500.000,00 31.700.000,00 31.200.000,00 500.000,00 31.700.000,00

1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

139.384.000,00 75.000.000,00 214.384.000,00 139.384.000,00 95.000.000,00 234.384.000,00 20.000.000,00 9,33

1.20.08.02.09. Pengadaan peralatan kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36

1.20.08.02.10. Pengadaan Mebelair 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.08.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

38.324.000,00 38.324.000,00 38.324.000,00 38.324.000,00

1.20.08.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

41.060.000,00 41.060.000,00 41.060.000,00 41.060.000,00

1.20.08.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.08.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.08.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.08.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 484.492.500,00 2.249.633.500,00 46.350.000,00 2.780.476.000,00 634.727.000,00 2.114.574.000,00 112.385.000,00 2.861.686.000,00 81.210.000,00 2,92

1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

33.325.000,00 276.300.000,00 309.625.000,00 27.000.000,00 288.300.000,00 315.300.000,00 5.675.000,00 1,83

1.20.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

54.600.000,00 54.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 20.000.000,00 36,63

1.20.09.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.09.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)

Lampiran IV -229

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.125.000,00 3.125.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.875.000,00 124,00

1.20.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 25.200.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (7.200.000,00) (28,57)

1.20.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.09.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.09.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 2.000.000,00 11,76

1.20.09.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

100.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00)

1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

89.000.000,00 30.000.000,00 119.000.000,00 99.000.000,00 80.500.000,00 179.500.000,00 60.500.000,00 50,84

1.20.09.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

1.20.09.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 34.000.000,00 113,33

1.20.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67

1.20.09.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1.20.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.09.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.09.04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas

PNS

12.000.000,00 12.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 3.500.000,00 29,17

1.20.09.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 12.000.000,00 12.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 3.500.000,00 29,17

1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.505.000,00 69.495.000,00 80.000.000,00 9.105.000,00 67.895.000,00 77.000.000,00 (3.000.000,00) (3,75)

1.20.09.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.09.05.02. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

6.200.000,00 13.800.000,00 20.000.000,00 4.800.000,00 12.200.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) (15,00)

1.20.09.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.305.000,00 25.695.000,00 30.000.000,00 4.305.000,00 25.695.000,00 30.000.000,00

Lampiran IV -230

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.09.29. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

daya Aparatur

173.700.000,00 542.151.000,00 715.851.000,00 200.500.000,00 515.351.000,00 715.851.000,00

1.20.09.29.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi

PNS Daeerah

107.000.000,00 453.851.000,00 560.851.000,00 107.000.000,00 453.851.000,00 560.851.000,00

1.20.09.29.03. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS Daerah

56.200.000,00 73.800.000,00 130.000.000,00 71.700.000,00 58.300.000,00 130.000.000,00

1.20.09.29.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi

PNS Daerah

10.500.000,00 14.500.000,00 25.000.000,00 21.800.000,00 3.200.000,00 25.000.000,00

1.20.09.30. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

266.962.500,00 1.260.687.500,00 16.350.000,00 1.544.000.000,00 398.122.000,00 1.128.528.000,00 25.885.000,00 1.552.535.000,00 8.535.000,00 0,55

1.20.09.30.02. Seleksi penerimaan CPNS 191.340.000,00 633.660.000,00 825.000.000,00 312.675.000,00 507.325.000,00 820.000.000,00 (5.000.000,00) (0,61)

1.20.09.30.03. Penempatan PNS 24.090.000,00 57.910.000,00 82.000.000,00 29.450.000,00 66.550.000,00 96.000.000,00 14.000.000,00 17,07

1.20.09.30.04. Penataan Sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

11.317.500,00 228.682.500,00 240.000.000,00 19.512.000,00 220.488.000,00 240.000.000,00

1.20.09.30.05. Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

12.450.000,00 66.700.000,00 14.850.000,00 94.000.000,00 12.450.000,00 66.700.000,00 24.385.000,00 103.535.000,00 9.535.000,00 10,14

1.20.09.30.06. Penyusunan instrumen analisi jabatan

PNS

4.430.000,00 7.570.000,00 12.000.000,00 4.430.000,00 7.570.000,00 12.000.000,00

1.20.09.30.08. Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.380.000,00 13.120.000,00 16.500.000,00 3.380.000,00 13.120.000,00 16.500.000,00

1.20.09.30.09. Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

5.220.000,00 18.280.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00 1.490.000,00 12.010.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.20.09.30.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.20.09.30.12. Pemberian bantuan penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN

5.135.000,00 4.365.000,00 9.500.000,00 5.135.000,00 4.365.000,00 9.500.000,00

1.20.09.30.31. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan

9.600.000,00 110.400.000,00 120.000.000,00 9.600.000,00 110.400.000,00 120.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 27.030.000,00 130.176.000,00 10.000.000,00 167.206.000,00 27.030.000,00 130.176.000,00 10.000.000,00 167.206.000,00

1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

27.030.000,00 67.674.000,00 94.704.000,00 27.030.000,00 67.674.000,00 94.704.000,00

1.20.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00

1.20.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

25.410.000,00 25.410.000,00 25.410.000,00 25.410.000,00

1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00

1.20.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.893.600,00 7.893.600,00 7.893.600,00 7.893.600,00

Lampiran IV -231

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00 5.445.000,00

1.20.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.267.000,00 3.267.000,00 3.267.000,00 3.267.000,00

1.20.10.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.722.500,00 2.722.500,00 2.722.500,00 2.722.500,00

1.20.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00 2.178.000,00

1.20.10.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.801.000,00 9.801.000,00 9.801.000,00 9.801.000,00

1.20.10.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

9.667.900,00 9.667.900,00 9.667.900,00 9.667.900,00

1.20.10.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00 23.400.000,00 200.000,00 23.600.000,00

1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

31.702.000,00 31.702.000,00 31.702.000,00 31.702.000,00

1.20.10.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.900.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00

1.20.10.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

17.545.000,00 17.545.000,00 17.545.000,00 17.545.000,00

1.20.10.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

3.811.500,00 3.811.500,00 3.811.500,00 3.811.500,00

1.20.10.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.356.000,00 4.356.000,00 4.356.000,00 4.356.000,00

1.20.10.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00

1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.10.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.10.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

1.20.10.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

1.20.10.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

1.20.10.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

1.20.10.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -232

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 25.200.000,00 155.305.000,00 141.800.000,00 322.305.000,00 25.200.000,00 155.305.000,00 179.300.000,00 359.805.000,00 37.500.000,00 11,63

1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

25.200.000,00 52.165.000,00 77.365.000,00 25.200.000,00 52.165.000,00 77.365.000,00

1.20.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 815.000,00 815.000,00 815.000,00 815.000,00

1.20.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.20.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

1.20.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.20.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.11.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

1.20.11.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.11.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 22.500.000,00 200.000,00 22.700.000,00 22.500.000,00 200.000,00 22.700.000,00

1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

19.000.000,00 140.000.000,00 159.000.000,00 19.000.000,00 177.500.000,00 196.500.000,00 37.500.000,00 23,58

1.20.11.02.03. Pembangunan Gedung kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.20.11.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.20.11.02.09. Pengadaan peralatan kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00

1.20.11.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.11.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.11.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Lampiran IV -233

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00

1.20.11.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00

1.20.11.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.11.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.11.32. Program Reformasi Birokrasi 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00

1.20.11.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 27.700.000,00 169.248.000,00 19.120.000,00 216.068.000,00 24.700.000,00 160.808.000,00 30.560.000,00 216.068.000,00

1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

23.100.000,00 54.152.000,00 77.252.000,00 23.100.000,00 54.152.000,00 77.252.000,00

1.20.12.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00

1.20.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

16.698.000,00 16.698.000,00 16.698.000,00 16.698.000,00

1.20.12.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

1.20.12.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00

1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.139.000,00 6.139.000,00 6.139.000,00 6.139.000,00

1.20.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00

1.20.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.198.000,00 1.198.000,00 1.198.000,00 1.198.000,00

1.20.12.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.069.000,00 2.069.000,00 2.069.000,00 2.069.000,00

1.20.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00

1.20.12.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00

1.20.12.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12.090.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00 12.090.000,00

1.20.12.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00

Lampiran IV -234

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

80.176.000,00 19.120.000,00 99.296.000,00 80.176.000,00 30.560.000,00 110.736.000,00 11.440.000,00 11,52

1.20.12.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00

1.20.12.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 10.440.000,00 10.440.000,00 5.440.000,00 108,80

1.20.12.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 60,00

1.20.12.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.160.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00

1.20.12.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

56.810.000,00 56.810.000,00 56.810.000,00 56.810.000,00

1.20.12.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.556.000,00 15.556.000,00 15.556.000,00 15.556.000,00

1.20.12.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.12.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)

1.20.12.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)

1.20.12.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00

1.20.12.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00 7.920.000,00

1.20.12.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.20.12.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.20.12.32. Program Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) (54,40)

1.20.12.32.03. Sosialisasi mekasnisme dan prosedur

pelayanan publik di kecamatan

3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 (5.440.000,00) (54,40)

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 28.500.000,00 149.144.000,00 11.225.000,00 188.869.000,00 28.500.000,00 170.644.000,00 19.725.000,00 218.869.000,00 30.000.000,00 15,88

1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

28.500.000,00 57.644.000,00 86.144.000,00 28.500.000,00 57.644.000,00 86.144.000,00

1.20.13.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 825.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00

1.20.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.600.000,00 18.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 (3.000.000,00) (16,13)

Lampiran IV -235

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.519.000,00 6.519.000,00 9.519.000,00 9.519.000,00 3.000.000,00 46,02

1.20.13.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.13.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.13.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00

1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

34.000.000,00 11.225.000,00 45.225.000,00 64.000.000,00 16.225.000,00 80.225.000,00 35.000.000,00 77,39

1.20.13.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.725.000,00 3.725.000,00 3.725.000,00 3.725.000,00

1.20.13.02.09. Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.13.02.10. Pengadaan Mebelair 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.13.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 600,00

1.20.13.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.13.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.13.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.13.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.13.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.13.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -236

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.13.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.13.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.13.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

1.20.13.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 19.500.000,00 125.642.000,00 11.000.000,00 156.142.000,00 19.500.000,00 122.642.000,00 86.000.000,00 228.142.000,00 72.000.000,00 46,11

1.20.14.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.500.000,00 56.892.000,00 76.392.000,00 19.500.000,00 56.392.000,00 75.892.000,00 (500.000,00) (0,65)

1.20.14.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

1.20.14.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.642.000,00 18.642.000,00 18.402.000,00 18.402.000,00 (240.000,00) (1,29)

1.20.14.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)

1.20.14.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.20.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00

1.20.14.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.20.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.14.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.14.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 240.000,00 20,00

1.20.14.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.14.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.14.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00

1.20.14.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

37.250.000,00 3.500.000,00 40.750.000,00 37.250.000,00 78.500.000,00 115.750.000,00 75.000.000,00 184,05

1.20.14.02.03. Pembangunan Gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.14.02.09. Pengadaan peralatan kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Lampiran IV -237

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.14.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.14.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.14.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1.20.14.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.14.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.14.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.14.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.14.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.14.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.14.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.14.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.14.32. Program Reformasi Birokrasi 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)

1.20.14.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 17.228.000,00 203.598.000,00 20.300.000,00 241.126.000,00 17.228.000,00 200.598.000,00 23.300.000,00 241.126.000,00

1.20.15.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15.528.000,00 69.063.000,00 84.591.000,00 15.528.000,00 69.063.000,00 84.591.000,00

1.20.15.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00

1.20.15.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

1.20.15.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00

1.20.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.338.000,00 5.338.000,00 5.338.000,00 5.338.000,00

Lampiran IV -238

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.510.000,00 5.510.000,00 5.510.000,00 5.510.000,00

1.20.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00

1.20.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00

1.20.15.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.20.15.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.15.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.15.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.428.000,00 200.000,00 10.628.000,00 10.428.000,00 200.000,00 10.628.000,00

1.20.15.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

44.345.000,00 17.600.000,00 61.945.000,00 44.285.000,00 23.300.000,00 67.585.000,00 5.640.000,00 9,10

1.20.15.02.09. Pengadaan peralatan kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 700.000,00 7,95

1.20.15.02.10. Pengadaan Mebelair 8.800.000,00 8.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 5.000.000,00 56,82

1.20.15.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00 (325.000,00) (5,91)

1.20.15.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) (4,33)

1.20.15.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

13.640.000,00 13.640.000,00 13.640.000,00 13.640.000,00

1.20.15.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

3.630.000,00 3.630.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 2.545.000,00 70,11

1.20.15.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3.630.000,00 3.630.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (1.630.000,00) (44,90)

1.20.15.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.945.000,00 2.945.000,00 2.945.000,00 2.945.000,00

1.20.15.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.15.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.15.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00 435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00

1.20.15.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00 435.000,00 54.255.000,00 54.690.000,00

Lampiran IV -239

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.15.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00 360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00

1.20.15.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00 360.000,00 9.540.000,00 9.900.000,00

1.20.15.32. Program Reformasi Birokrasi 905.000,00 6.395.000,00 2.700.000,00 10.000.000,00 905.000,00 3.455.000,00 4.360.000,00 (5.640.000,00) (56,40)

1.20.15.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

905.000,00 6.395.000,00 2.700.000,00 10.000.000,00 905.000,00 3.455.000,00 4.360.000,00 (5.640.000,00) (56,40)

1.20.16. KECAMATAN BONANG 22.265.000,00 172.405.000,00 25.950.000,00 220.620.000,00 22.565.000,00 173.305.000,00 25.350.000,00 221.220.000,00 600.000,00 0,27

1.20.16.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

18.600.000,00 51.030.000,00 69.630.000,00 18.900.000,00 54.930.000,00 73.830.000,00 4.200.000,00 6,03

1.20.16.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.044.000,00 1.044.000,00 1.044.000,00 1.044.000,00

1.20.16.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5.400.000,00 5.400.000,00 9.516.000,00 9.516.000,00 4.116.000,00 76,22

1.20.16.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67)

1.20.16.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 300.000,00 7,14

1.20.16.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00

1.20.16.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00 284.000,00 11,36

1.20.16.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00

1.20.16.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.16.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.16.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00

1.20.16.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.16.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00

1.20.16.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

28.500.000,00 18.950.000,00 47.450.000,00 28.500.000,00 18.950.000,00 47.450.000,00

1.20.16.02.09. Pengadaan peralatan kantor 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00

1.20.16.02.10. Pengadaan Mebelair 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.16.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Lampiran IV -240

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.16.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.16.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.16.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.16.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.16.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.16.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.16.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00 3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00

1.20.16.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00 3.030.000,00 58.410.000,00 61.440.000,00

1.20.16.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00 635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00

1.20.16.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00 635.000,00 9.365.000,00 10.000.000,00

1.20.16.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

1.20.16.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

1.20.16.32. Program Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (3.600.000,00) (36,00)

1.20.16.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (3.600.000,00) (36,00)

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 25.080.000,00 113.417.000,00 29.200.000,00 167.697.000,00 25.080.000,00 113.417.000,00 29.200.000,00 167.697.000,00

1.20.17.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

23.760.000,00 42.367.000,00 66.127.000,00 23.760.000,00 42.367.000,00 66.127.000,00

1.20.17.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

1.20.17.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12.925.000,00 12.925.000,00 12.925.000,00 12.925.000,00

1.20.17.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.685.000,00 3.685.000,00 3.685.000,00 3.685.000,00

1.20.17.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00

Lampiran IV -241

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.492.000,00 4.492.000,00 4.492.000,00 4.492.000,00

1.20.17.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

1.20.17.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1.20.17.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1.20.17.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1.20.17.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.17.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

9.460.000,00 9.460.000,00 9.460.000,00 9.460.000,00

1.20.17.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00

1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

31.370.000,00 29.200.000,00 60.570.000,00 31.370.000,00 29.200.000,00 60.570.000,00

1.20.17.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (100,00)

1.20.17.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.700.000,00 25.700.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 3.500.000,00 13,62

1.20.17.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

1.20.17.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

12.890.000,00 12.890.000,00 12.890.000,00 12.890.000,00

1.20.17.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.440.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00

1.20.17.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00

1.20.17.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.20.17.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.17.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.17.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00 1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00

1.20.17.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00 1.080.000,00 7.920.000,00 9.000.000,00

Lampiran IV -242

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.17.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.17.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.17.32. Program Reformasi Birokrasi 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00

1.20.17.32.03. Sosialisasi mekasnisme dan prosedur

pelayanan publik di kecamatan

240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00 240.000,00 9.760.000,00 10.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 16.500.000,00 178.317.000,00 125.000.000,00 319.817.000,00 16.500.000,00 178.317.000,00 125.000.000,00 319.817.000,00

1.20.18.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16.500.000,00 60.327.000,00 76.827.000,00 16.500.000,00 60.327.000,00 76.827.000,00

1.20.18.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.18.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.18.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.18.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1.20.18.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

1.20.18.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.527.000,00 3.527.000,00 3.527.000,00 3.527.000,00

1.20.18.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.20.18.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.18.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.20.18.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.18.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.18.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

1.20.18.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

26.800.000,00 115.000.000,00 141.800.000,00 26.800.000,00 115.000.000,00 141.800.000,00

1.20.18.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.18.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.18.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Lampiran IV -243

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.18.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.20.18.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.20.18.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.18.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.18.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.18.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.18.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00

1.20.18.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00

1.20.18.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.18.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.18.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.18.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.18.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.18.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 19.500.000,00 186.051.000,00 70.000.000,00 275.551.000,00 13.500.000,00 183.086.000,00 80.000.000,00 276.586.000,00 1.035.000,00 0,38

1.20.19.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

13.500.000,00 59.311.000,00 72.811.000,00 13.500.000,00 60.346.000,00 73.846.000,00 1.035.000,00 1,42

1.20.19.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.20.19.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00

1.20.19.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.19.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.891.000,00 9.891.000,00 10.326.000,00 10.326.000,00 435.000,00 4,40

Lampiran IV -244

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.19.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.20.19.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.19.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.19.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.680.000,00 1.680.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 600.000,00 35,71

1.20.19.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00

1.20.19.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.20.19.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00

1.20.19.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

40.500.000,00 70.000.000,00 110.500.000,00 40.500.000,00 70.000.000,00 110.500.000,00

1.20.19.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.19.02.10. Pengadaan Mebelair 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.19.02.13. Pembangunan tempat parkir gedung

kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.19.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

1.20.19.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.19.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.19.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

1.20.19.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

1.20.19.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00

1.20.19.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00 52.440.000,00

1.20.19.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.19.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -245

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.19.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1.20.19.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1.20.19.32. Program Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.19.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 29.285.000,00 200.292.000,00 15.000.000,00 244.577.000,00 29.285.000,00 200.292.000,00 29.410.000,00 258.987.000,00 14.410.000,00 5,89

1.20.20.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16.200.000,00 75.437.000,00 91.637.000,00 16.200.000,00 75.437.000,00 91.637.000,00

1.20.20.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.20.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

1.20.20.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.20.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

1.20.20.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00

1.20.20.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00

1.20.20.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.20.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.20.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

1.20.20.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.20.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

13.837.000,00 13.837.000,00 13.837.000,00 13.837.000,00

1.20.20.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00 11.000.000,00

1.20.20.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

33.000.000,00 5.000.000,00 38.000.000,00 33.000.000,00 19.410.000,00 52.410.000,00 14.410.000,00 37,92

1.20.20.02.09. Pengadaan peralatan kantor 14.410.000,00 14.410.000,00 14.410.000,00

1.20.20.02.10. Pengadaan Mebelair 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.20.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Lampiran IV -246

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.20.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.20.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00

1.20.20.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.20.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.20.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.20.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00 13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00

1.20.20.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00 13.085.000,00 55.855.000,00 68.940.000,00

1.20.20.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.20.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.20.30. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.30.31. Penyelenggaran diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.100.000,00 158.948.000,00 20.000.000,00 199.048.000,00 20.100.000,00 160.948.000,00 190.000.000,00 371.048.000,00 172.000.000,00 86,41

1.20.21.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

19.800.000,00 44.758.000,00 64.558.000,00 19.800.000,00 46.758.000,00 66.558.000,00 2.000.000,00 3,10

1.20.21.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.21.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.21.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.21.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Lampiran IV -247

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.358.000,00 7.358.000,00 9.358.000,00 9.358.000,00 2.000.000,00 27,18

1.20.21.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.21.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.21.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.21.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.21.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.21.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.20.21.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00 16.800.000,00 200.000,00 17.000.000,00

1.20.21.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

26.300.000,00 10.000.000,00 36.300.000,00 41.300.000,00 180.000.000,00 221.300.000,00 185.000.000,00 509,64

1.20.21.02.09. Pengadaan peralatan kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.21.02.10. Pengadaan Mebelair 8.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 20.000.000,00 250,00

1.20.21.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67

1.20.21.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000.000,00 154.000.000,00 150.000.000,00 3.750,00

1.20.21.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

14.300.000,00 14.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 10.000.000,00 69,93

1.20.21.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.21.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.21.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.21.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

22.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (15.000.000,00) (68,18)

1.20.21.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (15.000.000,00) (68,18)

1.20.21.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00

1.20.21.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00

Lampiran IV -248

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.21.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.21.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.21.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00

1.20.21.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00

1.20.21.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 14.505.000,00 124.789.000,00 13.000.000,00 152.294.000,00 9.145.000,00 136.649.000,00 103.000.000,00 248.794.000,00 96.500.000,00 63,36

1.20.22.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.700.000,00 48.594.000,00 57.294.000,00 8.700.000,00 55.094.000,00 63.794.000,00 6.500.000,00 11,34

1.20.22.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.22.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43

1.20.22.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.22.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.22.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 1.500.000,00 39,47

1.20.22.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.574.000,00 3.574.000,00 3.574.000,00 3.574.000,00

1.20.22.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.22.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.22.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.22.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.22.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

15.520.000,00 15.520.000,00 15.520.000,00 15.520.000,00

1.20.22.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00 6.200.000,00

1.20.22.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.360.000,00 31.640.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00 37.000.000,00 98.000.000,00 135.000.000,00 90.000.000,00 200,00

Lampiran IV -249

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.22.02.03. Pembangunan Gedung kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.22.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.02.09. Pengadaan peralatan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.02.10. Pengadaan Mebelair 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan

jasa

5.360.000,00 1.640.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00) (100,00)

1.20.22.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.22.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 140,00

1.20.22.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.22.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.22.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.22.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00

1.20.22.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00

1.20.22.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.22.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.22.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00 445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00

1.20.22.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00 445.000,00 1.555.000,00 2.000.000,00

1.20.22.32. Program Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

1.20.22.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 17.399.000,00 153.298.000,00 10.000.000,00 180.697.000,00 17.399.000,00 153.298.000,00 10.000.000,00 180.697.000,00

1.20.23.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15.900.000,00 42.107.000,00 58.007.000,00 15.900.000,00 42.107.000,00 58.007.000,00

1.20.23.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.23.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10.107.000,00 10.107.000,00 10.107.000,00 10.107.000,00

Lampiran IV -250

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.23.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00

1.20.23.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.23.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

1.20.23.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.20.23.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

1.20.23.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.23.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.20.23.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13.200.000,00 200.000,00 13.400.000,00 13.200.000,00 200.000,00 13.400.000,00

1.20.23.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00

1.20.23.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.23.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.23.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.23.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1.20.23.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.23.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.23.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.23.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.23.16. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00

1.20.23.16.01. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh

Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas

45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00 45.690.000,00

Lampiran IV -251

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00 425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00

1.20.23.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00 425.000,00 2.575.000,00 3.000.000,00

1.20.23.19. Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00 1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00

1.20.23.19.01. Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00 1.074.000,00 6.676.000,00 7.750.000,00

1.20.23.32. Program Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.23.32.01. Pelayanan administrasi Terpadu

Kecamatan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.24. KELURAHAN BINTORO 26.100.000,00 56.158.000,00 15.000.000,00 97.258.000,00 26.100.000,00 56.158.000,00 15.000.000,00 97.258.000,00

1.20.24.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

23.100.000,00 36.484.000,00 59.584.000,00 23.100.000,00 36.484.000,00 59.584.000,00

1.20.24.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

1.20.24.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00

1.20.24.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00

1.20.24.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.471.000,00 9.471.000,00 9.471.000,00 9.471.000,00

1.20.24.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8.670.000,00 8.670.000,00 8.670.000,00 8.670.000,00

1.20.24.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.24.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.778.000,00 1.778.000,00 1.778.000,00 1.778.000,00

1.20.24.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

1.20.24.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 6.715.000,00 6.715.000,00 6.715.000,00 6.715.000,00

1.20.24.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 19.200.000,00 200.000,00 19.400.000,00 19.200.000,00 200.000,00 19.400.000,00

1.20.24.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

19.674.000,00 15.000.000,00 34.674.000,00 19.674.000,00 15.000.000,00 34.674.000,00

1.20.24.02.09. Pengadaan peralatan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.24.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

Lampiran IV -252

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.24.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.109.000,00 3.109.000,00 3.109.000,00 3.109.000,00

1.20.24.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00

1.20.24.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00

1.20.24.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.24.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.25. KELURAHAN KADILANGU 17.700.000,00 51.501.000,00 33.000.000,00 102.201.000,00 17.700.000,00 51.501.000,00 33.000.000,00 102.201.000,00

1.20.25.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

17.700.000,00 30.770.000,00 48.470.000,00 17.700.000,00 30.770.000,00 48.470.000,00

1.20.25.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00

1.20.25.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00

1.20.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00

1.20.25.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.032.000,00 7.032.000,00 7.032.000,00 7.032.000,00

1.20.25.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.25.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.25.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.20.25.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.25.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.590.000,00 9.590.000,00 9.590.000,00 9.590.000,00

1.20.25.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00 12.000.000,00 200.000,00 12.200.000,00

1.20.25.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20.731.000,00 33.000.000,00 53.731.000,00 20.731.000,00 33.000.000,00 53.731.000,00

1.20.25.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.25.02.09. Pengadaan peralatan kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.20.25.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

12.131.000,00 12.131.000,00 12.131.000,00 12.131.000,00

Lampiran IV -253

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.25.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.25.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1.20.25.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.20.26. KELURAHAN KALICILIK 17.400.000,00 49.964.000,00 41.900.000,00 109.264.000,00 17.400.000,00 49.964.000,00 41.900.000,00 109.264.000,00

1.20.26.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15.300.000,00 28.064.000,00 43.364.000,00 15.300.000,00 28.064.000,00 43.364.000,00

1.20.26.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

1.20.26.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00

1.20.26.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

1.20.26.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.279.000,00 6.279.000,00 6.279.000,00 6.279.000,00

1.20.26.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.26.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

1.20.26.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.26.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

1.20.26.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00

1.20.26.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 11.100.000,00 200.000,00 11.300.000,00 11.100.000,00 200.000,00 11.300.000,00

1.20.26.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

19.000.000,00 41.900.000,00 60.900.000,00 19.000.000,00 41.900.000,00 60.900.000,00

1.20.26.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00

1.20.26.02.09. Pengadaan peralatan kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.26.02.10. Pengadaan Mebelair 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.26.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.26.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.26.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -254

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.26.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.26.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.26.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00 2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00

1.20.26.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00 2.100.000,00 2.900.000,00 5.000.000,00

1.20.27. KELURAHAN BETOKAN 24.650.000,00 106.363.000,00 31.000.000,00 162.013.000,00 24.650.000,00 106.363.000,00 31.000.000,00 162.013.000,00

1.20.27.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

22.200.000,00 44.250.000,00 66.450.000,00 22.200.000,00 44.250.000,00 66.450.000,00

1.20.27.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.20.27.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00

1.20.27.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.27.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00

1.20.27.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.27.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.27.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.27.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.20.27.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00

1.20.27.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00 16.200.000,00 200.000,00 16.400.000,00

1.20.27.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

61.563.000,00 31.000.000,00 92.563.000,00 61.563.000,00 31.000.000,00 92.563.000,00

1.20.27.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.20.27.02.09. Pengadaan peralatan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.27.02.10. Pengadaan Mebelair 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.27.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00

1.20.27.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

7.063.000,00 7.063.000,00 7.063.000,00 7.063.000,00

Lampiran IV -255

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.27.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.27.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.27.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.27.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00 2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00

1.20.27.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00 2.450.000,00 550.000,00 3.000.000,00

1.20.28. KELURAHAN MANGUNJIWAN 29.200.000,00 61.718.000,00 12.500.000,00 103.418.000,00 29.200.000,00 61.718.000,00 12.500.000,00 103.418.000,00

1.20.28.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

26.700.000,00 24.618.000,00 51.318.000,00 26.700.000,00 24.618.000,00 51.318.000,00

1.20.28.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.20.28.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.28.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1.20.28.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

1.20.28.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.918.000,00 1.918.000,00 1.918.000,00 1.918.000,00

1.20.28.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.20.28.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.28.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.28.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00 24.000.000,00 200.000,00 24.200.000,00

1.20.28.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

35.600.000,00 12.500.000,00 48.100.000,00 35.600.000,00 12.500.000,00 48.100.000,00

1.20.28.02.09. Pengadaan peralatan kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.20.28.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.28.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.28.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -256

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.28.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00

1.20.28.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00

1.20.29. KELURAHAN SINGOREJO 24.050.000,00 47.628.000,00 25.000.000,00 96.678.000,00 24.050.000,00 47.628.000,00 25.000.000,00 96.678.000,00

1.20.29.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

21.600.000,00 17.078.000,00 38.678.000,00 21.600.000,00 17.078.000,00 38.678.000,00

1.20.29.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.29.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00 3.378.000,00

1.20.29.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20.29.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.20.29.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.29.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.29.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.29.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

1.20.29.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.29.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00 14.400.000,00 200.000,00 14.600.000,00

1.20.29.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

28.000.000,00 25.000.000,00 53.000.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 53.000.000,00

1.20.29.02.09. Pengadaan peralatan kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.29.02.10. Pengadaan Mebelair 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.20.29.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.29.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.29.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.29.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Lampiran IV -257

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.29.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00

1.20.29.17.19. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 5.000.000,00

1.21. KETAHANAN PANGAN 107.390.000,00 427.575.000,00 119.000.000,00 653.965.000,00 112.390.000,00 437.575.000,00 104.000.000,00 653.965.000,00

1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

DAN KETAHANAN PANGAN

107.390.000,00 427.575.000,00 119.000.000,00 653.965.000,00 112.390.000,00 437.575.000,00 104.000.000,00 653.965.000,00

1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

81.740.000,00 179.225.000,00 260.965.000,00 86.740.000,00 189.225.000,00 275.965.000,00 15.000.000,00 5,75

1.21.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.21.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00)

1.21.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.540.000,00 10.540.000,00 15.540.000,00 15.540.000,00 5.000.000,00 47,44

1.21.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.325.000,00 20.325.000,00 20.325.000,00 20.325.000,00

1.21.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.21.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.21.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.21.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.21.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.21.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

80.000.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 15.000.000,00 18,75

1.21.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 71.200.000,00 300.000,00 71.500.000,00 71.200.000,00 300.000,00 71.500.000,00

1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

74.000.000,00 119.000.000,00 193.000.000,00 89.000.000,00 104.000.000,00 193.000.000,00

1.21.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)

1.21.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1.21.01.02.10. Pengadaan Mebelair 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.21.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33

Lampiran IV -258

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1.21.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.21.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.21.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.21.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.21.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

22.600.000,00 117.400.000,00 140.000.000,00 22.600.000,00 102.400.000,00 125.000.000,00 (15.000.000,00) (10,71)

1.21.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) (20,00)

1.21.01.05.02. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

22.600.000,00 42.400.000,00 65.000.000,00 22.600.000,00 42.400.000,00 65.000.000,00

1.21.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00 3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00

1.21.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00 3.050.000,00 16.950.000,00 20.000.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 266.462.000,00 3.103.754.000,00 1.414.979.500,00 4.785.195.500,00 281.629.000,00 3.243.697.000,00 1.600.664.500,00 5.125.990.500,00 340.795.000,00 7,12

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 26.779.000,00 110.221.000,00 3.000.000,00 140.000.000,00 40.946.000,00 316.054.000,00 33.000.000,00 390.000.000,00 250.000.000,00 178,57

1.20.03.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00

1.20.03.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00 7.650.000,00 14.350.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00

1.20.03.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

19.129.000,00 95.871.000,00 115.000.000,00 33.296.000,00 301.704.000,00 30.000.000,00 365.000.000,00 250.000.000,00 217,39

1.20.03.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

7.364.000,00 32.636.000,00 40.000.000,00 21.531.000,00 238.469.000,00 30.000.000,00 290.000.000,00 250.000.000,00 625,00

1.20.03.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.03.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.765.000,00 48.235.000,00 60.000.000,00 11.765.000,00 48.235.000,00 60.000.000,00

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 1.285.000,00 20.315.000,00 21.600.000,00 1.285.000,00 20.315.000,00 21.600.000,00

1.20.10.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00 385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00

1.20.10.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00 385.000,00 9.115.000,00 9.500.000,00

Lampiran IV -259

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.10.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

1.20.10.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

1.20.10.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00 900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00

1.20.10.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00 900.000,00 8.600.000,00 9.500.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.20.11.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.11.15.06. Fasilitasi Lomba Desa dan BBGR 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.20.11.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.11.18.05. Pembinaan administrasi desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00

1.20.12.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

13.120.000,00 13.120.000,00 13.120.000,00 13.120.000,00

1.20.12.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.120.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00

1.20.12.17.06. Pembinaan dan pelaksanaan desa

percontohan (Lomba desa)

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.20.12.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00

1.20.12.18.05. Pembinaan administrasi desa 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 1.200.000,00 17.100.000,00 18.300.000,00 1.200.000,00 17.100.000,00 18.300.000,00

1.20.13.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00

1.20.13.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.13.15.06. Fasilitasi Lomba Desa dan BBGR 800.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00 800.000,00 6.200.000,00 7.000.000,00

1.20.13.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Lampiran IV -260

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

1.20.13.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00 400.000,00 4.600.000,00 5.000.000,00

1.20.13.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.13.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 1.140.000,00 16.860.000,00 18.000.000,00 1.140.000,00 16.860.000,00 18.000.000,00

1.20.14.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00 740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00

1.20.14.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00 740.000,00 6.760.000,00 7.500.000,00

1.20.14.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.14.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.14.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

400.000,00 7.100.000,00 7.500.000,00 400.000,00 7.100.000,00 7.500.000,00

1.20.14.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00

1.20.14.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 200.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 2.105.000,00 22.095.000,00 24.200.000,00 2.105.000,00 22.095.000,00 24.200.000,00

1.20.15.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00 1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00

1.20.15.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00 1.360.000,00 10.740.000,00 12.100.000,00

1.20.15.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00

1.20.15.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00 385.000,00 4.015.000,00 4.400.000,00

1.20.15.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00 360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00

1.20.15.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00 360.000,00 7.340.000,00 7.700.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 1.655.000,00 23.045.000,00 24.700.000,00 1.655.000,00 23.045.000,00 24.700.000,00

Lampiran IV -261

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.16.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

385.000,00 13.815.000,00 14.200.000,00 385.000,00 13.815.000,00 14.200.000,00

1.20.16.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00

1.20.16.17.05. Pembinaan dan pelaksanaan BBGRM

LKMD

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20.16.17.06. Pembinaan dan pelaksanaan desa

percontohan (Lomba desa)

385.000,00 8.615.000,00 9.000.000,00 385.000,00 8.615.000,00 9.000.000,00

1.20.16.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

1.270.000,00 9.230.000,00 10.500.000,00 1.270.000,00 9.230.000,00 10.500.000,00

1.20.16.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00 635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00

1.20.16.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00 635.000,00 4.615.000,00 5.250.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 3.140.000,00 26.530.000,00 29.670.000,00 3.140.000,00 26.530.000,00 29.670.000,00

1.20.17.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00 700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00

1.20.17.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00 700.000,00 9.970.000,00 10.670.000,00

1.20.17.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00

1.20.17.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00 400.000,00 8.600.000,00 9.000.000,00

1.20.17.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

2.040.000,00 7.960.000,00 10.000.000,00 2.040.000,00 7.960.000,00 10.000.000,00

1.20.17.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1.220.000,00 3.780.000,00 5.000.000,00 1.220.000,00 3.780.000,00 5.000.000,00

1.20.17.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

820.000,00 4.180.000,00 5.000.000,00 820.000,00 4.180.000,00 5.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 1.310.000,00 20.690.000,00 22.000.000,00 1.310.000,00 20.690.000,00 22.000.000,00

1.20.18.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00 710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00

1.20.18.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00 710.000,00 11.290.000,00 12.000.000,00

1.20.18.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.18.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Lampiran IV -262

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.18.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00

1.20.18.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 1.270.000,00 28.430.000,00 29.700.000,00 1.270.000,00 28.430.000,00 29.700.000,00

1.20.19.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.19.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.19.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.20.19.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.20.19.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

1.270.000,00 17.630.000,00 18.900.000,00 1.270.000,00 17.630.000,00 18.900.000,00

1.20.19.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00 635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00

1.20.19.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00 635.000,00 8.815.000,00 9.450.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 1.100.000,00 36.400.000,00 37.500.000,00 1.100.000,00 29.900.000,00 31.000.000,00 (6.500.000,00) (17,33)

1.20.20.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.15.05. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.20.20.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.20.17.03. Pemberian stimulan pembangunan desa 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.20.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

1.100.000,00 15.400.000,00 16.500.000,00 1.100.000,00 8.900.000,00 10.000.000,00 (6.500.000,00) (39,39)

1.20.20.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1.100.000,00 6.400.000,00 7.500.000,00 1.100.000,00 6.400.000,00 7.500.000,00

1.20.20.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.000.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (6.500.000,00) (72,22)

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.21.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -263

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.21.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.21.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.21.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.21.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.20.21.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.21.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 5.595.000,00 18.905.000,00 24.500.000,00 5.595.000,00 18.905.000,00 24.500.000,00

1.20.22.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

1.20.22.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

1.20.22.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00 660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00

1.20.22.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00 660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00

1.20.22.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

3.435.000,00 10.065.000,00 13.500.000,00 3.435.000,00 10.065.000,00 13.500.000,00

1.20.22.18.01. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pembangunan kawasan

perdesaan

1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00

1.20.22.18.02. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00

1.20.22.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00 1.145.000,00 3.355.000,00 4.500.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 3.568.000,00 27.497.000,00 31.065.000,00 3.568.000,00 27.497.000,00 31.065.000,00

1.20.23.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.954.000,00 16.546.000,00 18.500.000,00 1.954.000,00 16.546.000,00 18.500.000,00

1.20.23.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

880.000,00 7.620.000,00 8.500.000,00 880.000,00 7.620.000,00 8.500.000,00

1.20.23.15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.074.000,00 8.926.000,00 10.000.000,00 1.074.000,00 8.926.000,00 10.000.000,00

Lampiran IV -264

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.16. Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00 1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00

1.20.23.16.03. Pelatihan ketrampilan usaha industri

kerajinan

1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00 1.074.000,00 9.491.000,00 10.565.000,00

1.20.23.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00

1.20.23.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00 540.000,00 1.460.000,00 2.000.000,00

1.20.24. KELURAHAN BINTORO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.24.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.24.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA

BERENCANA

216.315.000,00 2.687.866.000,00 1.411.979.500,00 4.316.160.500,00 217.315.000,00 2.628.476.000,00 1.567.664.500,00 4.413.455.500,00 97.295.000,00 2,25

1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

75.000.000,00 380.700.000,00 455.700.000,00 75.000.000,00 390.800.000,00 465.800.000,00 10.100.000,00 2,22

1.22.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 17.645.000,00 17.645.000,00 17.645.000,00 17.645.000,00

1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

31.815.000,00 31.815.000,00 31.915.000,00 31.915.000,00 100.000,00 0,31

1.22.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.080.000,00 48.080.000,00 48.080.000,00 48.080.000,00

1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 6.500.000,00 162,50

1.22.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00

1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.040.000,00 4.040.000,00 4.040.000,00 4.040.000,00

1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 39.720.000,00 39.720.000,00 39.720.000,00 39.720.000,00

1.22.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

212.700.000,00 212.700.000,00 216.200.000,00 216.200.000,00 3.500.000,00 1,65

1.22.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00

1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

490.000,00 343.041.000,00 1.135.929.500,00 1.479.460.500,00 490.000,00 178.541.000,00 1.284.514.500,00 1.463.545.500,00 (15.915.000,00) (1,08)

Lampiran IV -265

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 808.500.000,00 808.500.000,00 808.500.000,00 808.500.000,00

1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.233.500,00 180.233.500,00 205.818.500,00 205.818.500,00 25.585.000,00 14,20

1.22.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 147.196.000,00 147.196.000,00 270.196.000,00 270.196.000,00 123.000.000,00 83,56

1.22.01.02.11. Biaya operasional pengadaan barang dan

jasa

490.000,00 63.110.000,00 63.600.000,00 490.000,00 48.610.000,00 49.100.000,00 (14.500.000,00) (22,80)

1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

116.931.000,00 116.931.000,00 116.931.000,00 116.931.000,00

1.22.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.22.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.040.000,00 63.960.000,00 65.000.000,00 1.040.000,00 146.120.000,00 147.160.000,00 82.160.000,00 126,40

1.22.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 1.040.000,00 63.960.000,00 65.000.000,00 1.040.000,00 146.120.000,00 147.160.000,00 82.160.000,00 126,40

1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

113.225.000,00 1.607.225.000,00 265.550.000,00 1.986.000.000,00 113.225.000,00 1.575.925.000,00 272.650.000,00 1.961.800.000,00 (24.200.000,00) (1,22)

1.22.01.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

113.225.000,00 1.607.225.000,00 265.550.000,00 1.986.000.000,00 113.225.000,00 1.575.925.000,00 272.650.000,00 1.961.800.000,00 (24.200.000,00) (1,22)

1.22.01.16. Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.22.01.16.05. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro

kecil dan menengah di perdesaan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.22.01.17. Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

6.000.000,00 98.500.000,00 10.500.000,00 115.000.000,00 6.000.000,00 126.325.000,00 10.500.000,00 142.825.000,00 27.825.000,00 24,20

1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

6.000.000,00 83.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00 6.000.000,00 83.500.000,00 10.500.000,00 100.000.000,00

1.22.01.17.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 15.000.000,00 42.825.000,00 42.825.000,00 27.825.000,00 185,50

1.22.01.18. Program peningkatan kapasitasi

aparatur pemerintah desa

4.860.000,00 75.140.000,00 80.000.000,00 5.860.000,00 85.140.000,00 91.000.000,00 11.000.000,00 13,75

1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

4.860.000,00 75.140.000,00 80.000.000,00 5.860.000,00 85.140.000,00 91.000.000,00 11.000.000,00 13,75

1.22.01.19. Program peningkatan peran perempuan

di perdesaan

15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 110.625.000,00 126.325.000,00 6.325.000,00 5,27

Lampiran IV -266

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.01.19.01. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam

bidang usaha ekonomi produktif

15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 110.625.000,00 126.325.000,00 6.325.000,00 5,27

1.23. STATISTIK 127.853.000,00 178.432.000,00 6.215.000,00 312.500.000,00 127.368.000,00 173.917.000,00 6.215.000,00 307.500.000,00 (5.000.000,00) (1,60)

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00 123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00

1.06.01.15. Program pengembangan data/

informasi/ statistik daerah

123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00 123.215.000,00 155.570.000,00 6.215.000,00 285.000.000,00

1.06.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

109.455.000,00 134.330.000,00 6.215.000,00 250.000.000,00 109.455.000,00 134.330.000,00 6.215.000,00 250.000.000,00

1.06.01.15.03. Penyusunan dan Pengumpulan Data

PDRB

13.760.000,00 21.240.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.06.01.15.05. Perkembangan Perekonomian Kabupaten

Demak

13.760.000,00 21.240.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

970.000,00 14.030.000,00 15.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

1.07.01.15. Program pengembangan data/

informasi/ statistik daerah

970.000,00 14.030.000,00 15.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

1.07.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00 485.000,00 9.515.000,00 10.000.000,00

1.07.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data

dan statistik daerah

485.000,00 4.515.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00

1.20.03.15. Program pengembangan data/

informasi/ statistik daerah

3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00

1.20.03.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00 3.668.000,00 8.832.000,00 12.500.000,00

1.24. KEARSIPAN 150.230.000,00 556.417.000,00 1.168.153.000,00 1.874.800.000,00 146.090.000,00 577.382.000,00 1.154.970.000,00 1.878.442.000,00 3.642.000,00 0,19

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 10.250.000,00 24.750.000,00 35.000.000,00 10.250.000,00 49.750.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43

1.20.03.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

2.750.000,00 7.250.000,00 10.000.000,00 2.750.000,00 17.250.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.20.03.15.07. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi

kearsipan

2.750.000,00 7.250.000,00 10.000.000,00 2.750.000,00 17.250.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.20.03.16. Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/ arsip daerah

7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 32.500.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00

1.20.03.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00

1.20.03.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Lampiran IV -267

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

1.20.05.16. Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/ arsip daerah

10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

1.20.05.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip

daerah

10.900.000,00 19.100.000,00 30.000.000,00 10.900.000,00 14.100.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 129.080.000,00 512.567.000,00 1.168.153.000,00 1.809.800.000,00 124.940.000,00 513.532.000,00 1.154.970.000,00 1.793.442.000,00 (16.358.000,00) (0,90)

1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

49.500.000,00 151.300.000,00 200.800.000,00 49.500.000,00 139.300.000,00 188.800.000,00 (12.000.000,00) (5,98)

1.24.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

85.200.000,00 85.200.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 (12.000.000,00) (14,08)

1.24.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00

1.24.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.24.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.24.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.24.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.24.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.24.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 42.000.000,00 500.000,00 42.500.000,00 42.000.000,00 500.000,00 42.500.000,00

1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.400.000,00 86.900.000,00 242.700.000,00 334.000.000,00 1.100.000,00 91.900.000,00 240.700.000,00 333.700.000,00 (300.000,00) (0,09)

1.24.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 1.100.000,00 3.900.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 1.100.000,00 3.900.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00

1.24.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.100.000,00 74.900.000,00 76.000.000,00 73.900.000,00 73.900.000,00 (2.100.000,00) (2,76)

1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 1.100.000,00 48.900.000,00 50.000.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 (10.100.000,00) (20,20)

1.24.01.02.10. Pengadaan Mebelair 1.100.000,00 28.900.000,00 30.000.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 6.900.000,00 23,00

1.24.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00

1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

Lampiran IV -268

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.24.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.24.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.24.01.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

20.595.000,00 20.855.000,00 68.550.000,00 110.000.000,00 17.595.000,00 20.855.000,00 68.550.000,00 107.000.000,00 (3.000.000,00) (2,73)

1.24.01.15.02. Pengumpulan data 3.105.000,00 6.895.000,00 10.000.000,00 3.105.000,00 6.895.000,00 10.000.000,00

1.24.01.15.03. Pengklasifikasian data 4.255.000,00 5.745.000,00 10.000.000,00 4.255.000,00 5.745.000,00 10.000.000,00

1.24.01.15.05. Pengadaan sarana penyimpanan 550.000,00 900.000,00 68.550.000,00 70.000.000,00 550.000,00 900.000,00 68.550.000,00 70.000.000,00

1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsipan 12.685.000,00 7.315.000,00 20.000.000,00 9.685.000,00 7.315.000,00 17.000.000,00 (3.000.000,00) (15,00)

1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/ arsip daerah

16.635.000,00 120.462.000,00 856.903.000,00 994.000.000,00 14.960.000,00 120.462.000,00 845.720.000,00 981.142.000,00 (12.858.000,00) (1,29)

1.24.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

3.100.000,00 53.997.000,00 856.903.000,00 914.000.000,00 1.425.000,00 53.997.000,00 845.720.000,00 901.142.000,00 (12.858.000,00) (1,41)

1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip

daerah

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah 13.535.000,00 31.465.000,00 45.000.000,00 13.535.000,00 31.465.000,00 45.000.000,00

1.24.01.17. Program pemeliharaan rutin/ berkala

sarana dan prasarana kearsipan

5.795.000,00 49.205.000,00 55.000.000,00 5.795.000,00 49.205.000,00 55.000.000,00

1.24.01.17.02. Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah 1.885.000,00 33.115.000,00 35.000.000,00 1.885.000,00 33.115.000,00 35.000.000,00

1.24.01.17.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kondisi situasi data

3.910.000,00 16.090.000,00 20.000.000,00 3.910.000,00 16.090.000,00 20.000.000,00

1.24.01.18. Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

32.155.000,00 43.845.000,00 76.000.000,00 35.990.000,00 51.810.000,00 87.800.000,00 11.800.000,00 15,53

1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip

2.785.000,00 7.215.000,00 10.000.000,00 2.785.000,00 7.215.000,00 10.000.000,00

1.24.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

12.410.000,00 13.590.000,00 26.000.000,00 12.410.000,00 13.590.000,00 26.000.000,00

1.24.01.18.03. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan

dilingkungan instansi pemerintah/ swasta

16.960.000,00 23.040.000,00 40.000.000,00 20.795.000,00 31.005.000,00 51.800.000,00 11.800.000,00 29,50

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 147.048.000,00 1.776.827.050,00 1.007.354.950,00 2.931.230.000,00 147.048.000,00 1.715.952.450,00 986.599.750,00 2.849.600.200,00 (81.629.800,00) (2,78)

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

112.008.000,00 1.105.859.050,00 870.854.950,00 2.088.722.000,00 112.008.000,00 1.044.984.450,00 850.099.750,00 2.007.092.200,00 (81.629.800,00) (3,91)

Lampiran IV -269

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.15. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Masa

63.443.000,00 649.424.050,00 870.854.950,00 1.583.722.000,00 63.443.000,00 638.449.450,00 824.199.750,00 1.526.092.200,00 (57.629.800,00) (3,64)

1.07.01.15.02. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

10.785.000,00 487.585.550,00 460.129.450,00 958.500.000,00 10.785.000,00 476.610.950,00 483.579.050,00 970.975.000,00 12.475.000,00 1,30

1.07.01.15.03. Pembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi

52.658.000,00 161.838.500,00 410.725.500,00 625.222.000,00 52.658.000,00 161.838.500,00 340.620.700,00 555.117.200,00 (70.104.800,00) (11,21)

1.07.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informatika

17.760.000,00 112.240.000,00 130.000.000,00 17.760.000,00 88.240.000,00 106.000.000,00 (24.000.000,00) (18,46)

1.07.01.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

17.760.000,00 112.240.000,00 130.000.000,00 17.760.000,00 88.240.000,00 106.000.000,00 (24.000.000,00) (18,46)

1.07.01.18. Program kerjasama informasi dengan

mas media

30.805.000,00 344.195.000,00 375.000.000,00 30.805.000,00 318.295.000,00 25.900.000,00 375.000.000,00

1.07.01.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan

daerah

22.280.000,00 77.720.000,00 100.000.000,00 22.280.000,00 77.720.000,00 100.000.000,00

1.07.01.18.02. Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.010.000,00 70.990.000,00 75.000.000,00 4.010.000,00 70.990.000,00 75.000.000,00

1.07.01.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

4.515.000,00 195.485.000,00 200.000.000,00 4.515.000,00 169.585.000,00 25.900.000,00 200.000.000,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 35.040.000,00 670.968.000,00 136.500.000,00 842.508.000,00 35.040.000,00 670.968.000,00 136.500.000,00 842.508.000,00

1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Masa

34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

1.20.03.15.05. Pengadaan alat sudio dan komunikasi 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

1.20.03.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informatika

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.20.03.17.01. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.20.03.18. Program kerjasama informasi dengan

mas media

35.040.000,00 657.468.000,00 102.500.000,00 795.008.000,00 35.040.000,00 657.468.000,00 102.500.000,00 795.008.000,00

1.20.03.18.01. Penyebaluasan informasi pembangunan

daerah

18.240.000,00 545.635.000,00 563.875.000,00 18.240.000,00 523.135.000,00 541.375.000,00 (22.500.000,00) (3,99)

1.20.03.18.02. Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

16.800.000,00 111.833.000,00 102.500.000,00 231.133.000,00 16.800.000,00 134.333.000,00 102.500.000,00 253.633.000,00 22.500.000,00 9,73

1.26. PERPUSTAKAAN 85.660.000,00 203.567.000,00 85.700.000,00 374.927.000,00 106.735.000,00 198.850.000,00 135.700.000,00 441.285.000,00 66.358.000,00 17,70

1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 85.660.000,00 203.567.000,00 85.700.000,00 374.927.000,00 106.735.000,00 198.850.000,00 135.700.000,00 441.285.000,00 66.358.000,00 17,70

1.24.01.15. Program Promosi Perpustakaan 13.235.000,00 47.192.000,00 60.427.000,00 13.235.000,00 47.192.000,00 50.000.000,00 110.427.000,00 50.000.000,00 82,74

1.24.01.15.01. Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

13.235.000,00 47.192.000,00 60.427.000,00 13.235.000,00 47.192.000,00 50.000.000,00 110.427.000,00 50.000.000,00 82,74

Lampiran IV -270

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.24.01.16. Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

8.970.000,00 66.830.000,00 85.700.000,00 161.500.000,00 30.045.000,00 62.113.000,00 85.700.000,00 177.858.000,00 16.358.000,00 10,13

1.24.01.16.01. Penyediaan Bahan Pustaka 34.300.000,00 85.700.000,00 120.000.000,00 34.300.000,00 85.700.000,00 120.000.000,00

1.24.01.16.02. Pengolahan Bahan dan Layanan Pustaka 4.050.000,00 17.450.000,00 21.500.000,00 25.125.000,00 12.733.000,00 37.858.000,00 16.358.000,00 76,08

1.24.01.16.04. Pengembangan Perpustakaan Berbasis TI 4.920.000,00 15.080.000,00 20.000.000,00 4.920.000,00 15.080.000,00 20.000.000,00

1.24.01.18. Program Pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

63.455.000,00 89.545.000,00 153.000.000,00 63.455.000,00 89.545.000,00 153.000.000,00

1.24.01.18.01. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

3.005.000,00 13.995.000,00 17.000.000,00 3.005.000,00 13.995.000,00 17.000.000,00

1.24.01.18.02. Pengembangan minat dan budaya baca 56.890.000,00 50.110.000,00 107.000.000,00 56.890.000,00 50.110.000,00 107.000.000,00

1.24.01.18.03. Supervisi, pembinaan, stimulasi pada

perpustakaan umum, khusus, sekolah dan

perpustakaan masyarakat

3.560.000,00 11.440.000,00 15.000.000,00 3.560.000,00 11.440.000,00 15.000.000,00

1.24.01.18.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

2. URUSAN PILIHAN 888.150.000,00 39.634.168.000,00 23.473.463.800,00 63.995.781.800,00 921.005.000,00 42.313.029.600,00 24.246.780.200,00 67.480.814.800,00 3.485.033.000,00 5,45

2.01. PERTANIAN 326.530.000,00 18.151.601.500,00 1.061.824.300,00 19.539.955.800,00 349.675.000,00 18.586.870.500,00 963.274.300,00 19.899.819.800,00 359.864.000,00 1,84

1.20.06. KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00

1.20.06.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00

1.20.06.16.26. Penelitian dan pengembangan teknologi

bioteknologi

10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00 10.700.000,00 19.300.000,00 30.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.15.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.15.19.03. Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

DAN KETAHANAN PANGAN

95.365.000,00 2.118.135.000,00 883.264.300,00 3.096.764.300,00 102.135.000,00 2.161.525.000,00 883.264.300,00 3.146.924.300,00 50.160.000,00 1,62

1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

22.505.000,00 640.995.000,00 22.500.000,00 686.000.000,00 24.305.000,00 639.195.000,00 22.500.000,00 686.000.000,00

1.21.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 8.885.000,00 491.115.000,00 500.000.000,00 10.685.000,00 489.315.000,00 500.000.000,00

1.21.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agribisnis

2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00

Lampiran IV -271

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 3.070.000,00 17.930.000,00 21.000.000,00 3.070.000,00 17.930.000,00 21.000.000,00

1.21.01.15.06. Pendamping PUAP 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00 2.970.000,00 27.030.000,00 30.000.000,00

1.21.01.15.07. Pendampingan program dan rencana

kerja penyuluh pertanian

835.000,00 29.165.000,00 30.000.000,00 835.000,00 29.165.000,00 30.000.000,00

1.21.01.15.09. Pendamping pos pelayanan penyuluh

desa

2.500.000,00 22.500.000,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 25.000.000,00

1.21.01.15.10. Penilaian kemampuan kelompok tani 1.285.000,00 18.715.000,00 20.000.000,00 1.285.000,00 18.715.000,00 20.000.000,00

1.21.01.15.12. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani 2.490.000,00 27.510.000,00 30.000.000,00 2.490.000,00 27.510.000,00 30.000.000,00

1.21.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

57.950.000,00 932.050.000,00 860.764.300,00 1.850.764.300,00 61.985.000,00 943.175.000,00 860.764.300,00 1.865.924.300,00 15.160.000,00 0,82

1.21.01.16.01. Penanganan daerah rawan pangan 2.550.000,00 57.450.000,00 60.000.000,00 2.550.000,00 57.450.000,00 60.000.000,00

1.21.01.16.02. Penyusunan data base potensi produksi

pangan

1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00

1.21.01.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

5.235.000,00 94.765.000,00 100.000.000,00 5.235.000,00 94.765.000,00 100.000.000,00

1.21.01.16.10. Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

17.850.000,00 12.150.000,00 30.000.000,00 17.850.000,00 12.150.000,00 30.000.000,00

1.21.01.16.12. Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

5.250.000,00 294.750.000,00 300.000.000,00 5.250.000,00 294.750.000,00 300.000.000,00

1.21.01.16.13. Pengembangan cadangan pangan daerah 2.070.000,00 17.930.000,00 20.000.000,00 2.070.000,00 17.930.000,00 20.000.000,00

1.21.01.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan 2.490.000,00 72.510.000,00 75.000.000,00 2.490.000,00 72.510.000,00 75.000.000,00

1.21.01.16.18. Pengembangan lumbung pangan desa 1.260.000,00 28.740.000,00 30.000.000,00 1.260.000,00 28.740.000,00 30.000.000,00

1.21.01.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.550.000,00 17.450.000,00 20.000.000,00 2.550.000,00 17.450.000,00 20.000.000,00

1.21.01.16.24. Koordinasi perumusan kebijakan

pertanahan dan infrastruktur pertanian dan

perdesaan

3.205.000,00 21.795.000,00 25.000.000,00 3.205.000,00 21.795.000,00 25.000.000,00

1.21.01.16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk pertanian

6.000.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00 6.000.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00

1.21.01.16.31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.780.000,00 88.220.000,00 95.000.000,00 6.780.000,00 88.220.000,00 95.000.000,00

1.21.01.16.32. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan

kecamatan Wonosalam

397.764.300,00 397.764.300,00 2.035.000,00 5.865.000,00 397.764.300,00 405.664.300,00 7.900.000,00 1,99

1.21.01.16.33. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan

kecamatan Gajah (Lanjutan)

82.500.000,00 82.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 82.500.000,00 84.150.000,00 1.650.000,00 2,00

1.21.01.16.34. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan

Kecamatan Kebonagung (Lanjutan)

82.500.000,00 82.500.000,00 650.000,00 1.000.000,00 82.500.000,00 84.150.000,00 1.650.000,00 2,00

Lampiran IV -272

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21.01.16.35. Pembangunan lumbung Pangan

Kecamatan Demak (Lanjutan)

198.000.000,00 198.000.000,00 700.000,00 3.260.000,00 198.000.000,00 201.960.000,00 3.960.000,00 2,00

1.21.01.16.36. Pengadaan sarana dan prasarana kantor

BPP

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.21.01.16.37. Temu teknis pengolahan pangan 1.510.000,00 18.490.000,00 20.000.000,00 1.510.000,00 18.490.000,00 20.000.000,00

1.21.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

6.250.000,00 118.750.000,00 125.000.000,00 6.250.000,00 118.750.000,00 125.000.000,00

1.21.01.17.02. Fasilitasi kerjasama

regional/nasional/internasional penyediaan

hasil produksi pertanian/perkebunan

komplementer

2.655.000,00 22.345.000,00 25.000.000,00 2.655.000,00 22.345.000,00 25.000.000,00

1.21.01.17.07. Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

3.595.000,00 96.405.000,00 100.000.000,00 3.595.000,00 96.405.000,00 100.000.000,00

1.21.01.18. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

4.015.000,00 255.985.000,00 260.000.000,00 4.950.000,00 290.050.000,00 295.000.000,00 35.000.000,00 13,46

1.21.01.18.01. Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

650.000,00 24.350.000,00 25.000.000,00 650.000,00 24.350.000,00 25.000.000,00

1.21.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.415.000,00 98.585.000,00 100.000.000,00 1.415.000,00 98.585.000,00 100.000.000,00

1.21.01.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.21.01.18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

75.000.000,00 75.000.000,00 935.000,00 109.065.000,00 110.000.000,00 35.000.000,00 46,67

1.21.01.18.06. Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan modern bercocok

tanam

1.660.000,00 18.340.000,00 20.000.000,00 1.660.000,00 18.340.000,00 20.000.000,00

1.21.01.18.09. Magang petani muda study lapang

penyuluh PNS, swadaya dan swasta

290.000,00 19.710.000,00 20.000.000,00 290.000,00 19.710.000,00 20.000.000,00

1.21.01.20. Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

4.645.000,00 170.355.000,00 175.000.000,00 4.645.000,00 170.355.000,00 175.000.000,00

1.21.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

1.790.000,00 38.210.000,00 40.000.000,00 1.790.000,00 38.210.000,00 40.000.000,00

1.21.01.20.05. Pembinaan dan penyelenggaraan

penyuluhan di Tk Kabupaten

485.000,00 24.515.000,00 25.000.000,00 485.000,00 24.515.000,00 25.000.000,00

1.21.01.20.07. Revitalisasi penyuluhan pertanian 670.000,00 84.330.000,00 85.000.000,00 670.000,00 84.330.000,00 85.000.000,00

1.21.01.20.08. Pembinaan Pola Karir Penyuluh 1.700.000,00 23.300.000,00 25.000.000,00 1.700.000,00 23.300.000,00 25.000.000,00

2.01.01. DINAS PERTANIAN 220.465.000,00 15.994.166.500,00 178.560.000,00 16.393.191.500,00 236.840.000,00 16.386.045.500,00 80.010.000,00 16.702.895.500,00 309.704.000,00 1,89

Lampiran IV -273

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

60.400.000,00 255.100.000,00 315.500.000,00 58.000.000,00 279.500.000,00 337.500.000,00 22.000.000,00 6,97

2.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

2.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

40.000.000,00 40.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00 5,00

2.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00

2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.700.000,00 29.700.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 2.400.000,00 8,08

2.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

2.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 43.100.000,00 43.100.000,00 43.100.000,00 43.100.000,00

2.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

74.000.000,00 74.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 20.000.000,00 27,03

2.01.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 38.400.000,00 300.000,00 38.700.000,00 36.000.000,00 300.000,00 36.300.000,00 (2.400.000,00) (6,20)

2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

101.000.000,00 41.600.000,00 142.600.000,00 101.000.000,00 41.600.000,00 142.600.000,00

2.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.01.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00

2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.01.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00

2.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00 375.000,00 19.625.000,00 20.000.000,00

2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.880.000,00 18.120.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

Lampiran IV -274

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.05.02. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

1.880.000,00 18.120.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

2.01.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

5.280.000,00 178.120.000,00 183.400.000,00 8.825.000,00 274.575.000,00 283.400.000,00 100.000.000,00 54,53

2.01.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.530.000,00 41.870.000,00 43.400.000,00 1.530.000,00 41.870.000,00 43.400.000,00

2.01.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agribisnis

2.085.000,00 12.915.000,00 15.000.000,00 2.085.000,00 12.915.000,00 15.000.000,00

2.01.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.665.000,00 23.335.000,00 25.000.000,00 1.110.000,00 23.890.000,00 25.000.000,00

2.01.01.15.04. Peningkatan sistem insentif dan

disinsentif bagi petani/kelompok tani

(BAN-GUB)

100.000.000,00 100.000.000,00 4.100.000,00 195.900.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

35.870.000,00 1.416.979.500,00 36.960.000,00 1.489.809.500,00 43.420.000,00 1.655.683.500,00 38.410.000,00 1.737.513.500,00 247.704.000,00 16,63

2.01.01.16.05. Laporan berkala kondisi ketahanan

pangan daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.16.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

23.625.000,00 49.905.000,00 73.530.000,00 31.500.000,00 135.214.000,00 166.714.000,00 93.184.000,00 126,73

2.01.01.16.09. Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

305.000,00 9.695.000,00 10.000.000,00 305.000,00 9.695.000,00 10.000.000,00

2.01.01.16.12. Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

13.040.000,00 36.960.000,00 50.000.000,00 81.860.000,00 36.960.000,00 118.820.000,00 68.820.000,00 137,64

2.01.01.16.15. Pengembangan intensifikasi tanaman

padi, palawija

84.250.000,00 1.450.000,00 85.700.000,00 85.700.000,00

2.01.01.16.16. Pengembangan diversifikasi tanaman 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.01.01.16.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk pertanian

11.940.000,00 1.188.060.000,00 1.200.000.000,00 11.615.000,00 1.188.385.000,00 1.200.000.000,00

2.01.01.16.31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01.01.16.38. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pertanian (Sisa DAK Tahun 2012 dan 2013)

34.109.500,00 34.109.500,00 34.109.500,00 34.109.500,00

2.01.01.16.39. Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove

(Sisa DAK Kehutanan 2012)

32.170.000,00 32.170.000,00 32.170.000,00 32.170.000,00

2.01.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00 4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00

2.01.01.17.07. Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00 4.820.000,00 55.180.000,00 60.000.000,00

2.01.01.18. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

49.615.000,00 7.912.267.000,00 7.961.882.000,00 53.875.000,00 7.908.007.000,00 7.961.882.000,00

Lampiran IV -275

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.18.01. Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

16.095.000,00 63.905.000,00 80.000.000,00 16.095.000,00 63.905.000,00 80.000.000,00

2.01.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

7.746.882.000,00 7.746.882.000,00 7.746.882.000,00 7.746.882.000,00

2.01.01.18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.665.000,00 33.335.000,00 35.000.000,00 1.665.000,00 33.335.000,00 35.000.000,00

2.01.01.18.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31.855.000,00 68.145.000,00 100.000.000,00 36.115.000,00 63.885.000,00 100.000.000,00

2.01.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

37.305.000,00 4.742.695.000,00 100.000.000,00 4.880.000.000,00 37.305.000,00 4.742.695.000,00 4.780.000.000,00 (100.000.000,00) (2,05)

2.01.01.19.02. Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

24.335.000,00 3.175.665.000,00 3.200.000.000,00 24.335.000,00 3.175.665.000,00 3.200.000.000,00

2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

12.970.000,00 337.030.000,00 350.000.000,00 12.970.000,00 337.030.000,00 350.000.000,00

2.01.01.19.11. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Desa Tlogosih RT 3 RW 2 Kec.

Kebonagaung

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Blok Gedangan Desa Tanjunganyar Gajah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.15. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Kelompok Tani Sido Mulyo Desa Mulyorejo

Kec. Demak

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.17. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Kelompok Tani Sido Maju Desa Kenduren

Kec. Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.01.01.19.19. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Dukuh Kedung Desa Jatimulyo RT 03 RW

05 Kec. Bonang

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.01.01.19.20. Betonisasi JUT RT 03 RW 04 Dk. Karang

Malang Desa Doreng Kec. Wonosalam

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.01.01.19.21. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Penghubung Desa Pasir Menuju Rejosari

Mijen

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2.01.01.19.22. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Desa Sumberejo Bonang

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

2.01.01.19.23. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT

01/03 Desa Turitempel Kec. Guntur

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -276

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.19.24. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)

(Makadam) RT 01/01 dari T/38c s/d

Jembatan Telepunan Desa Megonten Kec.

Kebonagung

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.01.01.19.25. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)

(Makadam) Desa Babat Kec. Kebonagaung

(Mulai dari pintu DAM Babat s/d T.38)

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.19.26. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)

Dukuh Tembiring RT 07/03 Kelurahan

Bintoro Kec. Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.19.27. Pembangunan Sersier Kelompok Tani

Pogok Pringan Makmur Desa Kenduren

Wedung

50.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.01.01.19.29. Betonisasi JUT RT 04 RW 02 Desa Soko

Kidul Kec. Kebonagung

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01.01.19.31. Pembangunan JUT RW 2 dan RW 5 desa

Mulyorejo Kec. Demak

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.21. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

600.000,00 24.400.000,00 25.000.000,00 600.000,00 34.400.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00

2.01.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

600.000,00 24.400.000,00 25.000.000,00 600.000,00 34.400.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00

2.01.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

23.545.000,00 1.171.455.000,00 1.195.000.000,00 28.370.000,00 1.186.630.000,00 1.215.000.000,00 20.000.000,00 1,67

2.01.01.22.01. Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

1.835.000,00 18.165.000,00 20.000.000,00 1.835.000,00 18.165.000,00 20.000.000,00

2.01.01.22.08. Pengembangan agribisnis peternakan 9.880.000,00 1.040.120.000,00 1.050.000.000,00 9.880.000,00 1.040.120.000,00 1.050.000.000,00

2.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.875.000,00 31.125.000,00 35.000.000,00 8.700.000,00 46.300.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14

2.01.01.22.10. Evaluasi, Penilaian dan Penertiban

Ternak Pemerintah

7.030.000,00 32.970.000,00 40.000.000,00 7.030.000,00 32.970.000,00 40.000.000,00

2.01.01.22.11. Pengembangan Budidaya Ternak Itik 925.000,00 49.075.000,00 50.000.000,00 925.000,00 49.075.000,00 50.000.000,00

2.01.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00 1.250.000,00 128.750.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 30,00

2.01.01.23.09. Pengembangan pusat-pusat

penampungan produksi hasil peternakan

masyarakat

475.000,00 29.525.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01.01.23.14. Fasilitasi Pembangunan Pasar Hewan

Gajah

775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00 775.000,00 99.225.000,00 100.000.000,00

2.02. KEHUTANAN 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24

Lampiran IV -277

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01. DINAS PERTANIAN 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24

2.01.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4.420.000,00 1.323.365.000,00 67.849.000,00 1.395.634.000,00 4.420.000,00 1.340.739.000,00 67.849.000,00 1.413.008.000,00 17.374.000,00 1,24

2.01.01.16.01. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi

dan penghijauan hutan

1.090.000,00 48.910.000,00 50.000.000,00 1.090.000,00 48.910.000,00 50.000.000,00

2.01.01.16.02. Pembuatan bibit/benih tanaman

kehutanan (DAK Kehutanan 2014)

300.000,00 1.255.310.000,00 50.024.000,00 1.305.634.000,00 300.000,00 1.255.310.000,00 50.024.000,00 1.305.634.000,00

2.01.01.16.05. Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

lahan

3.030.000,00 19.145.000,00 17.825.000,00 40.000.000,00 3.030.000,00 19.145.000,00 17.825.000,00 40.000.000,00

2.01.01.16.08. Penghijauan Lingkungan dan MPTS (Multi

Purpose Trees Species) (Ban-Gub)

17.374.000,00 17.374.000,00 17.374.000,00

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50

1.03.01.17. Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

9.350.000,00 10.310.650.000,00 250.000.000,00 10.570.000.000,00 19.350.000,00 11.750.650.000,00 650.000.000,00 12.420.000.000,00 1.850.000.000,00 17,50

1.03.01.17.02. Penyediaan jasa listrik ( LPJU) 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 1.400.000.000,00 14,00

1.03.01.17.03. Meterisasi dan Pemasangan LPJU 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.17.04. Pemeliharaan LPJU 9.350.000,00 290.650.000,00 300.000.000,00 19.350.000,00 330.650.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67

1.03.01.17.06. Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.03.01.17.11. Pemasangan Lampu Penerangan Khusus

Untuk Tembiring Jogo Indah

350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.17.12. Pemasangan Instalasi Listrik Untuk PKL

Tembiring Jogo Indah

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.04. PARIWISATA 185.185.000,00 1.249.202.500,00 55.487.500,00 1.489.875.000,00 185.485.000,00 1.436.577.500,00 216.262.500,00 1.838.325.000,00 348.450.000,00 23,39

1.20.10. KECAMATAN DEMAK 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.10.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.10.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.11. KECAMATAN KARANGTENGAH 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

1.20.11.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

Lampiran IV -278

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

1.20.12. KECAMATAN DEMPET 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

1.20.12.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

1.20.12.17.07. Pengembangan sumber daya manusia

dan profesionalisme bidang pariwisata

4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

1.20.13. KECAMATAN WONOSALAM 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.13.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.13.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.14. KECAMATAN MIJEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.14.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.14.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.15. KECAMATAN GAJAH 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1.20.15.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1.20.15.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

1.20.16. KECAMATAN BONANG 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.16.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.16.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.17. KECAMATAN WEDUNG 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.17.17. Program Pengembangan Kemitraan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.17.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20.18. KECAMATAN SAYUNG 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.18.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Lampiran IV -279

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.18.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.20.19. KECAMATAN KARANGANYAR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.19.17. Program Pengembangan Kemitraan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.19.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.20.20. KECAMATAN MRANGGEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.20.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.20.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.21. KECAMATAN GUNTUR 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00

1.20.21.17. Program Pengembangan Kemitraan 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00

1.20.21.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00

1.20.22. KECAMATAN KARANGAWEN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.17. Program Pengembangan Kemitraan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.22.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.20.23. KECAMATAN KEBONAGUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.23.17. Program Pengembangan Kemitraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.23.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.04.01. DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

184.885.000,00 1.197.602.500,00 55.487.500,00 1.437.975.000,00 185.185.000,00 1.384.977.500,00 216.262.500,00 1.786.425.000,00 348.450.000,00 24,23

2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

145.020.000,00 160.955.000,00 500.000,00 306.475.000,00 145.020.000,00 228.455.000,00 500.000,00 373.975.000,00 67.500.000,00 22,02

2.04.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2.04.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Lampiran IV -280

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.04.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00

2.04.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00

2.04.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

2.04.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 71,43

2.04.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2.04.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00

2.04.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2.04.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

2.04.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

69.455.000,00 69.455.000,00 94.455.000,00 94.455.000,00 25.000.000,00 35,99

2.04.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 138.000.000,00 300.000,00 138.300.000,00 138.000.000,00 30.300.000,00 168.300.000,00 30.000.000,00 21,69

2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

41.000.000,00 41.000.000,00 66.000.000,00 156.500.000,00 222.500.000,00 181.500.000,00 442,68

2.04.01.02.03. Pembangunan Gedung kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2.04.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

2.04.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00

2.04.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.04.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

2.04.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

13.200.000,00 238.300.000,00 11.000.000,00 262.500.000,00 13.200.000,00 266.950.000,00 11.000.000,00 291.150.000,00 28.650.000,00 10,91

2.04.01.15.03. Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata

32.500.000,00 32.500.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 (4.300.000,00) (13,23)

2.04.01.15.04. Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

12.000.000,00 17.000.000,00 11.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 11.000.000,00 40.000.000,00

Lampiran IV -281

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.04.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

1.200.000,00 188.800.000,00 190.000.000,00 1.200.000,00 221.750.000,00 222.950.000,00 32.950.000,00 17,34

2.04.01.16. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

12.275.000,00 208.737.500,00 43.987.500,00 265.000.000,00 12.275.000,00 260.462.500,00 48.262.500,00 321.000.000,00 56.000.000,00 21,13

2.04.01.16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

12.275.000,00 208.737.500,00 43.987.500,00 265.000.000,00 12.275.000,00 260.462.500,00 48.262.500,00 321.000.000,00 56.000.000,00 21,13

2.04.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 14.390.000,00 505.610.000,00 520.000.000,00 14.690.000,00 520.110.000,00 534.800.000,00 14.800.000,00 2,85

2.04.01.17.03. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

6.890.000,00 433.110.000,00 440.000.000,00 7.190.000,00 442.610.000,00 449.800.000,00 9.800.000,00 2,23

2.04.01.17.05. Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

7.500.000,00 32.500.000,00 40.000.000,00 7.500.000,00 37.500.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50

2.04.01.17.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 158.970.000,00 4.459.544.000,00 4.604.440.000,00 9.222.954.000,00 158.970.000,00 4.772.519.600,00 4.709.842.400,00 9.641.332.000,00 418.378.000,00 4,54

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.01.17. Program Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Laut

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.01.17.01. Penyuluhan hukum dalam

penyalahgunaan sumberdaya laut

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 158.970.000,00 4.444.544.000,00 4.604.440.000,00 9.207.954.000,00 158.970.000,00 4.757.519.600,00 4.709.842.400,00 9.626.332.000,00 418.378.000,00 4,54

2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

69.000.000,00 201.205.000,00 1.500.000,00 271.705.000,00 69.000.000,00 201.205.000,00 1.500.000,00 271.705.000,00

2.05.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00

2.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

54.400.000,00 1.500.000,00 55.900.000,00 54.400.000,00 1.500.000,00 55.900.000,00

2.05.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

2.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00

2.05.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

17.355.000,00 17.355.000,00 17.355.000,00 17.355.000,00

2.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

2.05.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00

Lampiran IV -282

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2.05.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00

2.05.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00

2.05.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00 60.000.000,00 500.000,00 60.500.000,00

2.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

435.000,00 149.565.000,00 58.640.000,00 208.640.000,00 435.000,00 149.565.000,00 58.640.000,00 208.640.000,00

2.05.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 58.640.000,00 58.640.000,00 58.640.000,00 58.640.000,00

2.05.01.02.12. monitoring dan evaluasi kegiatan 435.000,00 49.565.000,00 50.000.000,00 435.000,00 49.565.000,00 50.000.000,00

2.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.05.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.05.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.05.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.05.01.15. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

2.620.000,00 405.380.000,00 928.700.000,00 1.336.700.000,00 2.620.000,00 405.380.000,00 928.700.000,00 1.336.700.000,00

2.05.01.15.03. Pembangunan Gudang Penampungan

Garam

170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00

2.05.01.15.04. Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Penambak Garam

850.000,00 59.150.000,00 60.000.000,00 850.000,00 59.150.000,00 60.000.000,00

2.05.01.15.05. Pembuatan Kincir Untuk Tambak Garam 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.05.01.15.06. Pembangunan Dermaga Untuk Petani

Garam

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

2.05.01.15.07. Pembangunan Jembatan Akses Tambak

Garam

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.05.01.15.08. Pembangunan Jalan Produksi Tambak

Garam (DAK dan Pendamping)

150.700.000,00 150.700.000,00 150.700.000,00 150.700.000,00

2.05.01.15.09. Pembangunan Jembatan Kayu Produksi

Tambak Garam (DAK dan Pendamping)

66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00

2.05.01.15.10. Pemberdayaan / Pembinaan Masyarakat

Pesisir Berbasis Gender

1.035.000,00 68.965.000,00 70.000.000,00 1.035.000,00 68.965.000,00 70.000.000,00

2.05.01.15.11. Pendampingan PNPM - KP, PDPT dan

PUGAR

58.000.000,00 42.000.000,00 100.000.000,00 58.000.000,00 42.000.000,00 100.000.000,00

Lampiran IV -283

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01.15.12. Pengembangan Usaha Garam Rakyat 735.000,00 119.265.000,00 120.000.000,00 735.000,00 119.265.000,00 120.000.000,00

2.05.01.18. Program Peningkatan Mitigasi Bencana

Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

14.625.000,00 335.235.000,00 805.500.000,00 1.155.360.000,00 14.625.000,00 335.235.000,00 805.500.000,00 1.155.360.000,00

2.05.01.18.02. Penanaman mangrove 355.000,00 174.645.000,00 175.000.000,00 355.000,00 174.645.000,00 175.000.000,00

2.05.01.18.04. Gerakan bersih pantai dan laut 435.000,00 39.565.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 435.000,00 39.565.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00

2.05.01.18.07. Sosialisasi pelestarian ekosistem

mangrove

3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00 3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00

2.05.01.18.08. Pembangunan / Pengadaan Sarana dan

Prasarana Untuk Peningkatan Mitigasi

Bencana (DAK dan Pendamping)

759.000.000,00 759.000.000,00 759.000.000,00 759.000.000,00

2.05.01.18.09. Pengawasan wilayah pesisir dan pantai 10.435.000,00 29.425.000,00 26.500.000,00 66.360.000,00 10.435.000,00 29.425.000,00 26.500.000,00 66.360.000,00

2.05.01.18.10. Pengadaan Sarana Penunjang Untuk

Pengawasan

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.05.01.18.11. Pendampingan Operasional BSPS

Nelayan Kemenpera

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2.05.01.20. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

23.750.000,00 1.396.250.000,00 596.000.000,00 2.016.000.000,00 23.750.000,00 1.396.250.000,00 596.000.000,00 2.016.000.000,00

2.05.01.20.04. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perbenihan

150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00

2.05.01.20.05. Penunjang Operasional Kegiatan Fisik 14.500.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00 14.500.000,00 135.500.000,00 150.000.000,00

2.05.01.20.08. Pembinaan Program PUMP Budidaya 2.250.000,00 32.750.000,00 35.000.000,00 2.250.000,00 32.750.000,00 35.000.000,00

2.05.01.20.09. Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam

Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele dan

Bantuan Bibit Ikan Lele dan Pakan)

300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.10. Pelatihan Teknik Budidaya Ikan Nila dan

Bantuan Bibit Ikan Nila dan Pakan

300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.11. Pembinaan dan Bantuan Bibit Ikan

Bandeng

300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.12. Pembinaan dan Bantuan Bibit Udang

Vannamae dan Pakan

300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 300.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.13. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya

Perikanan Lele (DBHCHT)

600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00

2.05.01.20.14. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya

Gurame (DBHCHT) serta bantuan bibit dan

pakan

600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00

Lampiran IV -284

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01.20.15. Pembinaan dan Pelatihan Budidaya

Perikanan Nila(DBHCHT) serta bantuan bibit

dan pakan

600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00 600.000,00 199.400.000,00 200.000.000,00

2.05.01.20.16. Pengadaan pakan ikan BBI Bintoro

(APBD)

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.05.01.20.17. Pengadaan Induk Ikan di BBI Bintoro 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.18. Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Budidaya Perikanan (DAK dan

Pendamping)

209.000.000,00 209.000.000,00 209.000.000,00 209.000.000,00

2.05.01.20.20. Pembangunan Jalan Produksi Tambak 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2.05.01.20.22. Pendampingan Kegiatan Sertifikasi Hak

Atas Tanah Pembudidaya

4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.23. Pembuatan Unit Percontohan Kolam Air

Tawar

187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00

2.05.01.20.24. Pengadaan Peralatan Budidaya

Perikanan

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

26.150.000,00 1.023.599.000,00 578.000.000,00 1.627.749.000,00 26.150.000,00 1.071.512.600,00 683.402.400,00 1.781.065.000,00 153.316.000,00 9,42

2.05.01.21.06. Sosialisasi UU perikanan dan

keselamatan di laut

4.400.000,00 30.600.000,00 35.000.000,00 4.400.000,00 30.600.000,00 35.000.000,00

2.05.01.21.07. Monev dan Pembinaan TPI 6.000.000,00 44.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.21.08. Pendampingan program bantuan kapal 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.21.09. Padat karya nelayan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.05.01.21.11. Peningkatan dan pembangunan sarana

dan prasarana perikanan tangkap (DAK dan

Pendamping)

474.749.000,00 578.000.000,00 1.052.749.000,00 394.213.600,00 658.535.400,00 1.052.749.000,00

2.05.01.21.14. Penyusunan Data Statistik Perairan

Umum / Daratan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.21.15. Penyaluran beras paceklik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.05.01.21.16. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 46.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.21.18. Pendampingan Program PUMP Perikanan

Tangkap

5.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00

2.05.01.21.19. Pembuatan Kartu Nelayan 3.750.000,00 31.250.000,00 35.000.000,00 3.750.000,00 31.250.000,00 35.000.000,00

2.05.01.21.20. Peningkatan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap (Ban Gub)

14.867.000,00 14.867.000,00 14.867.000,00

Lampiran IV -285

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01.21.22. Pengadaan alat uji hammer test 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.05.01.21.23. Pengadaan Cool Bax (Sisa DAK 2013 dan

Pendamping)

128.449.000,00 128.449.000,00 128.449.000,00

2.05.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

22.390.000,00 933.310.000,00 778.100.000,00 1.733.800.000,00 22.390.000,00 998.372.000,00 778.100.000,00 1.798.862.000,00 65.062.000,00 3,75

2.05.01.23.02. Penyusunan data statistik pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

2.310.000,00 9.690.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00 2.310.000,00 9.690.000,00 8.000.000,00 20.000.000,00

2.05.01.23.04. Pendampingan P2MBG 1.510.000,00 48.490.000,00 50.000.000,00 1.510.000,00 48.490.000,00 50.000.000,00

2.05.01.23.05. Ekspo produk perikanan 5.900.000,00 44.100.000,00 50.000.000,00 5.900.000,00 44.100.000,00 50.000.000,00

2.05.01.23.06. Gemar makan ikan 2.760.000,00 97.240.000,00 100.000.000,00 2.760.000,00 97.240.000,00 100.000.000,00

2.05.01.23.07. Peningkatan pemasaran hasil perikanan 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00

2.05.01.23.08. Peningkatan kualitas pangan berbahan

baku ikan

1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00 1.210.000,00 48.790.000,00 50.000.000,00

2.05.01.23.09. Pembangunan/pengadaan sarana

prasarana pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan (DAK dan pendamping)

348.700.000,00 760.100.000,00 1.108.800.000,00 348.700.000,00 760.100.000,00 1.108.800.000,00

2.05.01.23.14. Lomba masak serba ikan tingkat

kabupaten dan provinsi

1.360.000,00 23.640.000,00 25.000.000,00 1.360.000,00 23.640.000,00 25.000.000,00

2.05.01.23.15. Pelatihan Pengolahan Ikan di Daerah

Penghasil Tembakau dan Industri Rokok

(DBHCHT)

2.910.000,00 187.090.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 2.910.000,00 187.090.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

2.05.01.23.17. Pelitahan Pembentukan Poklahsar dan

Koperasi Bidang Usaha Perikanan

1.610.000,00 48.390.000,00 50.000.000,00 1.610.000,00 48.390.000,00 50.000.000,00

2.05.01.23.18. Pendampingan PUMP P2HP 2014 1.610.000,00 28.390.000,00 30.000.000,00 1.610.000,00 28.390.000,00 30.000.000,00

2.05.01.23.19. Pengadaan peralatan pengemasan (Sisa

DAK 2012 dan Pendamping)

65.062.000,00 65.062.000,00 65.062.000,00

2.05.01.24. Program Pengembangan Kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar

858.000.000,00 858.000.000,00 200.000.000,00 858.000.000,00 1.058.000.000,00 200.000.000,00 23,31

2.05.01.24.02. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar

858.000.000,00 858.000.000,00 858.000.000,00 858.000.000,00

2.05.01.24.03. Pelatihan budidaya ikan dan bantuan

peralatan

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.06. PERDAGANGAN 64.595.000,00 1.361.905.000,00 17.318.763.000,00 18.745.263.000,00 62.645.000,00 1.677.133.000,00 17.462.452.000,00 19.202.230.000,00 456.967.000,00 2,44

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

64.595.000,00 1.361.905.000,00 17.318.763.000,00 18.745.263.000,00 62.645.000,00 1.677.133.000,00 17.462.452.000,00 19.202.230.000,00 456.967.000,00 2,44

Lampiran IV -286

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

120.000.000,00 120.000.000,00 153.367.000,00 38.600.000,00 191.967.000,00 71.967.000,00 59,97

2.07.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.07.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

45.000.000,00 45.000.000,00 78.367.000,00 38.600.000,00 116.967.000,00 71.967.000,00 159,93

2.07.01.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00

2.07.01.17.08. Membangun jejaring dengan eksportir 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00 9.450.000,00 70.550.000,00 80.000.000,00

2.07.01.18. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

48.705.000,00 1.103.795.000,00 17.318.763.000,00 18.471.263.000,00 51.355.000,00 1.381.056.000,00 17.423.852.000,00 18.856.263.000,00 385.000.000,00 2,08

2.07.01.18.01. Penyempurnaan perangkat peraturan,

kebijakan dan pelaksanaan operasional

37.730.000,00 62.270.000,00 100.000.000,00 37.730.000,00 62.270.000,00 100.000.000,00

2.07.01.18.03. Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

6.975.000,00 593.025.000,00 600.000.000,00 6.975.000,00 593.025.000,00 600.000.000,00

2.07.01.18.08. Pembangunan Pasar Mranggen 1.225.000,00 328.775.000,00 14.970.000.000,00 15.300.000.000,00 1.225.000,00 328.775.000,00 14.970.000.000,00 15.300.000.000,00

2.07.01.18.09. Pembangunan Pasar Gebang (DAK dan

Pendamping)

600.000,00 650.000,00 550.000.000,00 551.250.000,00 (551.250.000,00) (100,00)

2.07.01.18.10. Pembangunan Pasar Wedung (DAK dan

Pendamping)

600.000,00 650.000,00 605.000.000,00 606.250.000,00 (606.250.000,00) (100,00)

2.07.01.18.11. Pembangunan Pasar Gading (DAK dan

Pendamping)

600.000,00 650.000,00 550.000.000,00 551.250.000,00 (551.250.000,00) (100,00)

2.07.01.18.12. Pembangunan Pasar Wonopolo (DAK dan

Pendamping)

600.000,00 650.000,00 516.263.000,00 517.513.000,00 (517.513.000,00) (100,00)

2.07.01.18.13. Pembangunan Pasar Hewan Gajah 375.000,00 22.125.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00 375.000,00 22.125.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00

2.07.01.18.14. Perencanaan Pembangunan Pasar -

Pasar (DAK)

47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00

2.07.01.18.15. Pengawasan Pembangunan Pasar -

Pasar (DAK)

47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00

2.07.01.18.16. Pembangunan Pasar (DAK dan

Pendamping)

1.450.000,00 3.550.000,00 2.221.263.000,00 2.226.263.000,00 2.226.263.000,00

2.07.01.18.17. Studi Lalu Lintas Lingkungan Pasar

Mranggen

600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.07.01.18.18. Perencanaan DED Pasar Brambang 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.07.01.18.19. Perencanaan DED Pasar Sayung 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.07.01.18.20. Perencanaan DED Pasar Gajah 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Lampiran IV -287

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.18.21. Perencanaan DED Pasar Gablok 600.000,00 49.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.07.01.18.22. Pengadaan sarana prasarana Pasar

Bintoro

600.000,00 4.311.000,00 95.089.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.07.01.18.23. Sewa lahan pasar sementara Pasar

Mranggen

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2.07.01.18.24. Pengadaan sarana prasarana Pasar

Sayung

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.07.01.19. Program Pembinaan Perdagangan Kaki

Lima dan Asongan

6.440.000,00 67.560.000,00 74.000.000,00 1.840.000,00 72.160.000,00 74.000.000,00

2.07.01.19.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perdagangan kakilima dan asongan

1.840.000,00 18.160.000,00 20.000.000,00 1.840.000,00 18.160.000,00 20.000.000,00

2.07.01.19.02. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin

pedagang kakilima dan asongan

4.600.000,00 37.400.000,00 42.000.000,00 (42.000.000,00) (100,00)

2.07.01.19.03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00

2.07.01.19.05. Kegiatan pengawasan mutu dagangan

pedagang kakilima dan asongan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

2.07. PERINDUSTRIAN 139.100.000,00 2.647.900.000,00 115.100.000,00 2.902.100.000,00 140.460.000,00 2.667.540.000,00 177.100.000,00 2.985.100.000,00 83.000.000,00 2,86

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

139.100.000,00 2.647.900.000,00 115.100.000,00 2.902.100.000,00 140.460.000,00 2.667.540.000,00 177.100.000,00 2.985.100.000,00 83.000.000,00 2,86

2.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

56.000.000,00 458.000.000,00 514.000.000,00 56.000.000,00 458.000.000,00 514.000.000,00

2.07.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

2.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00

2.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 8,33

2.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kebersihan kantor

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

7.000.000,00 7.000.000,00 3.924.000,00 3.924.000,00 (3.076.000,00) (43,94)

2.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 33.076.000,00 33.076.000,00 3.076.000,00 10,25

Lampiran IV -288

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.07.01.01.19. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00

2.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

212.000.000,00 104.100.000,00 316.100.000,00 212.000.000,00 166.100.000,00 378.100.000,00 62.000.000,00 19,61

2.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 7.000.000,00 22,22

2.07.01.02.09. Pengadaan peralatan kantor 72.600.000,00 72.600.000,00 127.600.000,00 127.600.000,00 55.000.000,00 75,76

2.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.07.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60.000.000,00 60.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00

2.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 60.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 21.000.000,00 35,00

2.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

9.935.000,00 265.065.000,00 275.000.000,00 9.935.000,00 265.065.000,00 275.000.000,00

2.07.01.15.04. Pengembangan kapasitas pranata

pengukuran. standarisasi, pengujian dan

kualitas

6.655.000,00 143.345.000,00 150.000.000,00 6.655.000,00 143.345.000,00 150.000.000,00

2.07.01.15.05. Pengembangan sistem inovasi teknologi

industri

2.120.000,00 47.880.000,00 50.000.000,00 2.120.000,00 47.880.000,00 50.000.000,00

2.07.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi

1.160.000,00 73.840.000,00 75.000.000,00 1.160.000,00 73.840.000,00 75.000.000,00

2.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

37.900.000,00 898.100.000,00 11.000.000,00 947.000.000,00 37.900.000,00 898.100.000,00 11.000.000,00 947.000.000,00

2.07.01.16.01. Fasilitas bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

19.765.000,00 625.235.000,00 645.000.000,00 19.765.000,00 625.235.000,00 645.000.000,00

2.07.01.16.02. Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster industri

17.355.000,00 237.645.000,00 255.000.000,00 17.355.000,00 237.645.000,00 255.000.000,00

2.07.01.16.04. Pemberian kemudahan izin usaha industri

kecil dan menengah

780.000,00 35.220.000,00 11.000.000,00 47.000.000,00 780.000,00 35.220.000,00 11.000.000,00 47.000.000,00

2.07.01.17. Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

28.095.000,00 581.905.000,00 610.000.000,00 29.455.000,00 580.545.000,00 610.000.000,00

Lampiran IV -289

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.17.01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 7.630.000,00 202.370.000,00 210.000.000,00 7.630.000,00 202.370.000,00 210.000.000,00

2.07.01.17.02. Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri

6.385.000,00 168.615.000,00 175.000.000,00 6.385.000,00 168.615.000,00 175.000.000,00

2.07.01.17.03. Perluasan penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri manufaktur

12.945.000,00 137.055.000,00 150.000.000,00 12.945.000,00 137.055.000,00 150.000.000,00

2.07.01.17.04. Perluasan penerapan standar produk

industri manufaktur

1.135.000,00 73.865.000,00 75.000.000,00 2.495.000,00 72.505.000,00 75.000.000,00

2.07.01.18. Program Penataan Struktur Industri 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00

2.07.01.18.03. Pembinaan keterkaitan produksi industri

hulu hingga ke hilir

7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00 7.170.000,00 172.830.000,00 180.000.000,00

2.08. TRANSMIGRASI 130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)

1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)

1.13.01.15. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

130.000.000,00 130.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 (49.000.000,00) (37,69)

1.13.01.15.02. Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

70.000.000,00 70.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 (33.000.000,00) (47,14)

1.13.01.15.05. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

60.000.000,00 60.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (16.000.000,00) (26,67)

JUMLAH 48.915.865.300,00 304.806.377.750,00 238.264.482.150,00 593.914.241.650,00 896.342.834.000,00 314.759.939.000,00 54,12 64.164.110.200,00 581.582.895.000,00 227.860.651.950,00

MOH. DACHIRIN SAID

BUPATI DEMAK

Lampiran IV -290