PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...
-
Upload
truongthien -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
11
30 Desember 2015
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
409.290.829.451,32 Urusan Wajib 212.329.870.988,35 60.395.205.140,00 136.565.753.322,97 1
62.584.118.540,00 Pendidikan 29.478.757.275,00 22.005.923.444,00 11.099.437.821,00 1.01
61.491.872.148,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 29.414.812.275,00 21.746.307.328,00 10.330.752.545,00 1.01 . 1.01.01
250.597.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 250.597.620,00 1.01 . 1.01.01 . 01
14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
50.539.400,00 0,00 50.539.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03
16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
33.858.220,00 0,00 33.858.220,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
5.806.146.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.386.760.000,00 1.560.000,00 417.826.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02
4.995.750.000,00 4.890.360.000,00 103.830.000,00 1.560.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
116.400.000,00 113.400.000,00 3.000.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
347.137.300,00 338.000.000,00 9.137.300,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
47.800.000,00 45.000.000,00 2.800.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
290.609.600,00 0,00 290.609.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
20.952.967.328,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 20.864.167.328,00 88.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
114.500.000,00 0,00 88.800.000,00 25.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
966.540.000,00 0,00 0,00 966.540.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
19.871.927.328,00 0,00 0,00 19.871.927.328,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
106.990.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 106.990.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
13.450.000,00 0,00 13.450.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
48.540.000,00 0,00 48.540.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
Halaman 188REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.828.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 924.000.000,00 0,00 1.904.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
398.000.000,00 370.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
199.230.000,00 184.000.000,00 15.230.000,00 0,00 Pembangunan ruang ibadah1.01 . 1.01.01 . 15 . 11
400.000.000,00 370.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
55.770.000,00 0,00 55.770.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Lomba Gugus TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
1.728.000.000,00 0,00 1.728.000.000,00 0,00 Kegiatan bantuan operasiolan penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
23.633.610.600,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.652.735.025,00 367.660.000,00 5.613.215.575,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.689.231.000,00 1.590.502.050,00 98.728.950,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
849.833.560,00 849.833.560,00 0,00 0,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
1.024.012.572,00 1.024.012.572,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
379.451.036,00 379.451.036,00 0,00 0,00 Pembangunan pepustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
597.437.500,00 563.687.650,00 33.749.850,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
1.237.298.432,00 1.237.298.432,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
318.683.950,00 295.404.000,00 23.279.950,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
7.469.715.625,00 7.028.545.725,00 438.759.900,00 2.410.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 30
1.430.611.925,00 0,00 1.430.611.925,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
23.620.000,00 0,00 16.720.000,00 6.900.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
33.220.000,00 0,00 6.270.000,00 26.950.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
43.220.000,00 0,00 38.120.000,00 5.100.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
103.220.000,00 100.000.000,00 3.220.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
312.300.000,00 0,00 9.300.000,00 303.000.000,00 Penyediaan beasiswa transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
407.095.000,00 84.000.000,00 323.095.000,00 0,00 Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
178.220.000,00 0,00 178.220.000,00 0,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
23.220.000,00 0,00 23.220.000,00 0,00 Pelaksanaan lomba gugus pada SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
30.000.000,00 0,00 20.200.000,00 9.800.000,00 Pembinaan lomba MIPA pada SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
28.220.000,00 0,00 14.720.000,00 13.500.000,00 Pembinaan olimpiade sain pada SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
2.890.000.000,00 0,00 2.890.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
6.961.341.900,00 Program Pendidikan Menengah 5.393.823.600,00 400.300.000,00 1.167.218.300,00 1.01 . 1.01.01 . 17
2.508.320.000,00 2.355.248.600,00 153.071.400,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
1.743.000.000,00 1.688.340.000,00 54.660.000,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Halaman 189REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.324.460.000,00 1.094.590.000,00 229.870.000,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa,
komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
63.060.000,00 61.045.000,00 2.015.000,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
196.580.000,00 194.600.000,00 1.980.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
305.040.000,00 0,00 7.040.000,00 298.000.000,00 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu1.01 . 1.01.01 . 17 . 62
10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
255.940.000,00 0,00 255.940.000,00 0,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
267.460.000,00 0,00 169.060.000,00 98.400.000,00 Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
18.440.000,00 0,00 14.540.000,00 3.900.000,00 Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
224.331.900,00 0,00 224.331.900,00 0,00 Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
117.450.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 117.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
117.450.000,00 0,00 117.450.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
401.022.600,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 79.700.000,00 321.322.600,00 1.01 . 1.01.01 . 20
47.950.000,00 0,00 25.750.000,00 22.200.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
103.450.000,00 0,00 103.450.000,00 0,00 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
112.122.600,00 0,00 112.122.600,00 0,00 Penilaian angka kredit tenaga fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
137.500.000,00 0,00 80.000.000,00 57.500.000,00 penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
433.745.200,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 57.493.650,00 32.920.000,00 343.331.550,00 1.01 . 1.01.01 . 22
34.550.000,00 0,00 34.550.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
23.920.200,00 0,00 23.920.200,00 0,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
151.025.000,00 50.000.000,00 101.025.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
40.000.000,00 0,00 27.600.000,00 12.400.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
25.000.000,00 7.493.650,00 17.106.350,00 400.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
40.000.000,00 0,00 34.100.000,00 5.900.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
40.000.000,00 0,00 30.700.000,00 9.300.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 45.080.000,00 4.920.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 Pelaksanaan akreditasi sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
771.716.392,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 63.945.000,00 187.216.116,00 520.555.276,00 1.01 . 1.01.02
126.145.276,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 126.145.276,00 1.01 . 1.01.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
11.240.276,00 0,00 11.240.276,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 01 . 06
2.360.000,00 0,00 2.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Halaman 190REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.070.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
5.705.000,00 0,00 5.705.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
67.300.000,00 0,00 67.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
204.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.795.000,00 0,00 164.555.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
29.635.000,00 29.635.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09
10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.02 . 02 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
60.555.000,00 0,00 60.555.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
186.766.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 186.766.116,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 06
79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.01 . 1.01.02 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.02 . 06 . 06
25.580.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 25.580.000,00 1.01 . 1.01.02 . 09
5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.02 . 09 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.02 . 09 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.02 . 09 . 03
228.875.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 24.150.000,00 450.000,00 204.275.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21
8.600.000,00 0,00 8.150.000,00 450.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.01 . 1.01.02 . 21 . 01
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
20.720.000,00 0,00 20.720.000,00 0,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 08
30.510.000,00 24.150.000,00 6.360.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 1.01.02 . 21 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 13
19.045.000,00 0,00 19.045.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah1.01 . 1.01.02 . 21 . 14
305.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 72.000.000,00 233.000.000,00 1.01 . 1.20.03
305.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 72.000.000,00 233.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 18
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan penyuluhan narkotika1.01 . 1.20.03 . 18 . 14
230.000.000,00 0,00 160.500.000,00 69.500.000,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.20.03 . 18 . 15
5.000.000,00 Kecamatan Bangli 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.20.10
5.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.20.10 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.20.10 . 18 . 15
4.530.000,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 4.530.000,00 1.01 . 1.20.12
4.530.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 4.530.000,00 1.01 . 1.20.12 . 18
4.530.000,00 0,00 4.530.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.20.12 . 18 . 15
6.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 400.000,00 5.600.000,00 1.01 . 1.20.13
Halaman 191REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 400.000,00 5.600.000,00 1.01 . 1.20.13 . 18
6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.20.13 . 18 . 15
88.125.351.009,25 Kesehatan 31.917.442.613,35 18.513.712.812,00 37.694.195.583,90 1.02
32.432.487.345,25 Dinas Kesehatan 15.554.977.917,35 988.588.844,00 15.888.920.583,90 1.02 . 1.02.01
742.760.904,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.646.204,35 8.110.000,00 705.004.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01
11.390.000,00 0,00 11.390.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
153.265.000,00 0,00 151.095.000,00 2.170.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
39.880.000,00 0,00 37.900.000,00 1.980.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
13.626.004,35 8.626.004,35 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
42.799.900,00 21.020.200,00 17.819.700,00 3.960.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
127.660.000,00 0,00 127.660.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
7.604.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.301.620.000,00 18.700.000,00 283.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.584.185.000,00 1.527.750.000,00 51.735.000,00 4.700.000,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
5.440.090.000,00 5.420.550.000,00 9.880.000,00 9.660.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
198.000.000,00 193.150.000,00 2.680.000,00 2.170.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
164.000.000,00 160.170.000,00 1.660.000,00 2.170.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
806.001.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 681.518.844,00 124.483.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
40.013.000,00 0,00 40.013.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
313.080.000,00 0,00 0,00 313.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
34.960.000,00 0,00 34.960.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
22.905.000,00 0,00 22.905.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Setrategis SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
26.605.000,00 0,00 26.605.000,00 0,00 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
40.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
Halaman 192REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
112.040.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 112.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
102.040.000,00 0,00 102.040.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
2.969.343.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.700.000,00 2.964.643.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.906.018.000,00 0,00 2.901.318.000,00 4.700.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
63.325.000,00 0,00 63.325.000,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
5.827.711.950,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.117.189.613,00 61.500.000,00 3.649.022.337,00 1.02 . 1.02.01 . 16
14.979.950,00 0,00 14.979.950,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
1.927.920.000,00 1.871.822.400,00 51.397.600,00 4.700.000,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
124.000.000,00 0,00 67.200.000,00 56.800.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
3.660.812.000,00 245.367.213,00 3.415.444.787,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
65.410.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 65.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
15.510.000,00 0,00 15.510.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
150.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.980.000,00 148.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
66.400.000,00 0,00 64.420.000,00 1.980.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
49.440.000,00 0,00 49.440.000,00 0,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
141.540.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 1.980.000,00 139.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
141.540.000,00 0,00 139.560.000,00 1.980.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
217.290.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 45.090.000,00 2.170.000,00 170.030.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
45.070.000,00 0,00 45.070.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
172.220.000,00 45.090.000,00 124.960.000,00 2.170.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
722.613.750,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 5.940.000,00 716.673.750,00 1.02 . 1.02.01 . 22
127.760.050,00 0,00 127.760.050,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
409.853.700,00 0,00 405.893.700,00 3.960.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
75.000.000,00 0,00 73.020.000,00 1.980.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Halaman 193REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
329.096.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 95.650.000,00 233.446.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
294.096.000,00 0,00 198.446.000,00 95.650.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
8.340.505.356,90 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.061.432.100,00 21.660.000,00 2.257.413.256,90 1.02 . 1.02.01 . 25
5.506.510.000,00 5.241.980.000,00 253.810.000,00 10.720.000,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
589.400.000,00 534.990.000,00 51.090.000,00 3.320.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.750.000.000,00 0,00 1.747.830.000,00 2.170.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
202.665.356,90 0,00 200.685.356,90 1.980.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
291.930.000,00 284.462.100,00 3.997.900,00 3.470.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
26.995.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 26.995.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28
26.995.000,00 0,00 26.995.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
30.020.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 30.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
30.020.000,00 0,00 30.020.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.518.884.540,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 38.480.000,00 1.480.404.540,00 1.02 . 1.02.01 . 32
1.346.904.540,00 0,00 1.314.504.540,00 32.400.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
171.980.000,00 0,00 165.900.000,00 6.080.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,KB dan reproduksi1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
2.748.000.000,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 46.200.000,00 2.701.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36
2.583.120.000,00 0,00 2.583.120.000,00 0,00 Kegiatan BOK untuk puskesmas1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
164.880.000,00 0,00 118.680.000,00 46.200.000,00 Perencanaan BOK1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
55.685.863.664,00 Rumah Sakit Umum Daerah 16.362.464.696,00 17.522.923.968,00 21.800.475.000,00 1.02 . 1.02.02
14.439.696,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.559.696,00 2.880.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02
14.439.696,00 11.559.696,00 0,00 2.880.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
529.123.968,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 529.123.968,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06
148.800.000,00 0,00 0,00 148.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
380.323.968,00 0,00 0,00 380.323.968,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
476.860.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 241.260.000,00 235.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
476.860.000,00 0,00 235.600.000,00 241.260.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 02
1.275.150.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.251.390.000,00 6.260.000,00 17.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
350.000.000,00 326.240.000,00 17.500.000,00 6.260.000,00 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
925.150.000,00 925.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
8.390.290.000,00 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 8.299.390.000,00 8.400.000,00 82.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
6.740.290.000,00 6.740.290.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
1.650.000.000,00 1.559.100.000,00 82.500.000,00 8.400.000,00 Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 02
Halaman 194REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 6.800.125.000,00 16.735.000.000,00 21.464.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34
45.000.000.000,00 6.800.125.000,00 21.464.875.000,00 16.735.000.000,00 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
7.000.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 2.200.000,00 4.800.000,00 1.02 . 1.20.17
7.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 2.200.000,00 4.800.000,00 1.02 . 1.20.17 . 30
7.000.000,00 0,00 4.800.000,00 2.200.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.17 . 30 . 01
138.228.821.720,49 Pekerjaan Umum 120.926.376.000,00 3.155.721.360,00 14.146.724.360,49 1.03
132.033.529.024,49 Dinas Pekerjaan Umum 119.699.876.000,00 1.544.756.232,00 10.788.896.792,49 1.03 . 1.03.01
492.689.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.600.000,00 89.040.000,00 351.049.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
69.061.000,00 0,00 50.701.000,00 18.360.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
27.840.500,00 0,00 18.600.500,00 9.240.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
114.040.000,00 52.600.000,00 0,00 61.440.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
14.037.500,00 0,00 14.037.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
158.960.000,00 0,00 158.960.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
170.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.550.000,00 0,00 123.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
52.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 52.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
52.450.000,00 0,00 52.450.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
472.172.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 472.172.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06
258.240.000,00 0,00 0,00 258.240.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
95.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 95.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
Halaman 195REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.300.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 5.175.388.000,00 15.250.000,00 109.362.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
600.000.000,00 582.000.000,00 12.980.000,00 5.020.000,00 Pembuatan dinding penahan tanah (DPT)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
200.000.000,00 194.000.000,00 4.640.000,00 1.360.000,00 Pemasangan/rehabilitasi trotoar1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
4.500.000.000,00 4.399.388.000,00 91.742.000,00 8.870.000,00 Penyusunan DED dan pembangunan jalan lingkar batur1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
9.252.087.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9.142.469.000,00 15.600.000,00 94.018.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
8.652.087.000,00 8.560.469.000,00 87.538.000,00 4.080.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
600.000.000,00 582.000.000,00 6.480.000,00 11.520.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong cipta karya1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
4.355.826.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 4.199.079.000,00 4.080.000,00 152.667.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17
4.355.826.000,00 4.199.079.000,00 152.667.000,00 4.080.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
96.921.964.192,49 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 93.166.160.000,00 824.484.000,00 2.931.320.192,49 1.03 . 1.03.01 . 18
4.151.457.000,00 4.033.079.000,00 110.838.000,00 7.540.000,00 Pemeliharaan berkala jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
10.283.690.020,00 9.935.964.000,00 333.936.020,00 13.790.000,00 Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
16.289.936.000,00 15.822.763.000,00 440.513.000,00 26.660.000,00 Peningkatan jalan dana DAK1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
10.133.008.000,00 10.019.653.000,00 97.365.000,00 15.990.000,00 Peningkatan jalan dana PHR1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
12.711.797.999,10 12.490.758.000,00 209.129.999,10 11.910.000,00 Pemeliharaan berkala jalan dana PHR1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
16.493.186.000,00 15.973.685.000,00 490.671.000,00 28.830.000,00 Pemeliharaan berkala jalan dana DAK IPD1.03 . 1.03.01 . 18 . 12
6.038.132.173,39 4.650.671.000,00 718.267.173,39 669.194.000,00 Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 13
617.917.000,00 599.920.000,00 15.407.000,00 2.590.000,00 Peningkatan jalan dana DAK transportasi pedesan1.03 . 1.03.01 . 18 . 14
8.632.980.000,00 8.378.097.000,00 230.263.000,00 24.620.000,00 Peningkatan jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 15
11.569.860.000,00 11.261.570.000,00 284.930.000,00 23.360.000,00 Pemeliharaan berkala jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 16
1.400.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.194.000.000,00 5.570.000,00 200.430.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
1.200.000.000,00 1.164.000.000,00 32.600.000,00 3.400.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
200.000.000,00 30.000.000,00 167.830.000,00 2.170.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
6.541.250.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
13.000.000,00 65.780.000,00 6.462.470.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.800.000.000,00 11.000.000,00 1.772.900.000,00 16.100.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
750.000.000,00 0,00 745.620.000,00 4.380.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana PHR1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
3.991.250.000,00 2.000.000,00 3.943.950.000,00 45.300.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
2.041.411.100,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.911.250.000,00 12.630.000,00 117.531.100,00 1.03 . 1.03.01 . 29
322.959.600,00 316.270.000,00 6.689.600,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
426.059.000,00 413.650.000,00 9.989.000,00 2.420.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
1.292.392.500,00 1.181.330.000,00 100.852.500,00 10.210.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dana DAK IPD1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
4.938.129.500,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.798.380.000,00 40.150.000,00 99.599.500,00 1.03 . 1.03.01 . 30
520.737.000,00 505.570.000,00 7.007.000,00 8.160.000,00 Optimalisasi sarana air dana DAK1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
1.820.000.000,00 1.771.400.000,00 40.310.000,00 8.290.000,00 Optimalisasi sarana air1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
2.322.392.500,00 2.254.660.000,00 44.032.500,00 23.700.000,00 Optimalisasi sarana air dana DAK IPD1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
Halaman 196REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
275.000.000,00 266.750.000,00 8.250.000,00 0,00 Optimalisasi sarana air dana PHR1.03 . 1.03.01 . 30 . 12
6.195.292.696,00 Dinas Tata Kota 1.226.500.000,00 1.610.965.128,00 3.357.827.568,00 1.03 . 1.03.04
269.471.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.500.000,00 6.640.000,00 240.331.000,00 1.03 . 1.03.04 . 01
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.04 . 01 . 01
28.920.000,00 0,00 28.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.04 . 01 . 02
28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.04 . 01 . 06
42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 08
16.035.000,00 0,00 13.035.000,00 3.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 10
8.006.000,00 0,00 8.006.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.04 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 12
26.960.000,00 22.500.000,00 2.300.000,00 2.160.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.04 . 01 . 13
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.04 . 01 . 15
12.200.000,00 0,00 10.720.000,00 1.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.04 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.04 . 01 . 18
163.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.000.000,00 3.200.000,00 117.650.000,00 1.03 . 1.03.04 . 02
43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.04 . 02 . 09
55.600.000,00 0,00 54.000.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.04 . 02 . 23
53.250.000,00 0,00 51.650.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.04 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.04 . 02 . 28
1.574.415.128,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.570.465.128,00 3.950.000,00 1.03 . 1.03.04 . 06
3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.04 . 06 . 01
120.480.000,00 0,00 0,00 120.480.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.03 . 1.03.04 . 06 . 05
1.449.985.128,00 0,00 0,00 1.449.985.128,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.04 . 06 . 06
110.244.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.600.000,00 106.644.000,00 1.03 . 1.03.04 . 09
10.400.000,00 0,00 10.000.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.04 . 09 . 01
12.800.000,00 0,00 12.000.000,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.04 . 09 . 02
87.044.000,00 0,00 84.644.000,00 2.400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.04 . 09 . 03
1.959.726.000,00 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 1.145.000.000,00 7.500.000,00 807.226.000,00 1.03 . 1.03.04 . 31
1.443.000.000,00 1.145.000.000,00 291.760.000,00 6.240.000,00 Pengadaan peralatan kebersihan dan pertamanan1.03 . 1.03.04 . 31 . 01
66.726.000,00 0,00 66.306.000,00 420.000,00 Rahabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan1.03 . 1.03.04 . 31 . 02
450.000.000,00 0,00 449.160.000,00 840.000,00 Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan persampahan1.03 . 1.03.04 . 31 . 04
2.117.586.568,00 Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 16.000.000,00 19.560.000,00 2.082.026.568,00 1.03 . 1.03.04 . 32
1.791.136.568,00 0,00 1.782.496.568,00 8.640.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan1.03 . 1.03.04 . 32 . 01
326.450.000,00 16.000.000,00 299.530.000,00 10.920.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.03 . 1.03.04 . 32 . 02
40.000.000,00 Perumahan 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04
Halaman 197REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.03.01
40.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)1.04 . 1.03.01 . 15 . 02
1.850.500.000,00 Penataan Ruang 0,00 14.520.000,00 1.835.980.000,00 1.05
294.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 4.840.000,00 289.160.000,00 1.05 . 1.03.01
294.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 4.840.000,00 289.160.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan operasional IMB dan IUJK1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
279.000.000,00 0,00 274.160.000,00 4.840.000,00 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED)1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
983.000.000,00 Dinas Tata Kota 0,00 3.420.000,00 979.580.000,00 1.05 . 1.03.04
983.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 3.420.000,00 979.580.000,00 1.05 . 1.03.04 . 17
983.000.000,00 0,00 979.580.000,00 3.420.000,00 Penataan dan pemeliharaan taman1.05 . 1.03.04 . 17 . 09
380.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 0,00 2.760.000,00 377.240.000,00 1.05 . 1.06.01
330.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 2.360.000,00 327.640.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15
300.000.000,00 0,00 298.040.000,00 1.960.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
50.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 400.000,00 49.600.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Review master plan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten bangli1.05 . 1.06.01 . 17 . 13
103.100.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.100.000,00 100.000.000,00 1.05 . 1.20.03
103.100.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 3.100.000,00 100.000.000,00 1.05 . 1.20.03 . 17
103.100.000,00 0,00 100.000.000,00 3.100.000,00 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED)1.05 . 1.20.03 . 17 . 12
45.400.000,00 Kelurahan Cempaga 0,00 400.000,00 45.000.000,00 1.05 . 1.20.15
45.400.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 400.000,00 45.000.000,00 1.05 . 1.20.15 . 17
45.400.000,00 0,00 45.000.000,00 400.000,00 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED)1.05 . 1.20.15 . 17 . 12
45.000.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 0,00 45.000.000,00 1.05 . 1.20.17
45.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 45.000.000,00 1.05 . 1.20.17 . 17
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED)1.05 . 1.20.17 . 17 . 12
7.172.859.855,58 Perencanaan Pembangunan 2.965.020.000,00 1.898.065.248,00 2.309.774.607,58 1.06
40.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.03.01
40.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02
5.755.763.255,58 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2.922.520.000,00 944.060.248,00 1.889.183.007,58 1.06 . 1.06.01
Halaman 198REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
226.157.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 226.157.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
20.375.000,00 0,00 20.375.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
17.512.300,00 0,00 17.512.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
12.420.000,00 0,00 12.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
3.089.964.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.922.520.000,00 3.610.000,00 163.834.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
2.758.164.000,00 2.700.000.000,00 54.554.000,00 3.610.000,00 Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
182.600.000,00 182.600.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
39.920.000,00 39.920.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
99.280.000,00 0,00 99.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
65.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 65.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
150.370.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 135.450.248,00 14.920.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
15.320.000,00 0,00 14.920.000,00 400.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
111.280.000,00 0,00 0,00 111.280.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
81.350.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.200.000,00 80.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
10.700.000,00 0,00 10.300.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
15.650.000,00 0,00 15.250.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.06 . 1.06.01 . 09 . 02
55.000.000,00 0,00 54.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
100.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 800.000,00 99.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
50.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
0,00 400.000,00 49.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)1.06 . 1.06.01 . 20 . 04
1.757.921.707,58 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 800.600.000,00 957.321.707,58 1.06 . 1.06.01 . 21
260.000.507,58 0,00 259.430.507,58 570.000,00 Penyusunan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
Halaman 199REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
100.921.200,00 0,00 100.441.200,00 480.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
66.600.000,00 0,00 66.200.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Penyusunan ASB1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
32.000.000,00 0,00 31.600.000,00 400.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
70.000.000,00 0,00 69.600.000,00 400.000,00 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID)1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
863.400.000,00 0,00 67.850.000,00 795.550.000,00 Operasional tim perencana umum daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 Koordinasi dan evaluasi PPSP1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
70.000.000,00 0,00 69.600.000,00 400.000,00 Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
90.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 800.000,00 89.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
145.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 1.200.000,00 143.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
1.322.326.000,00 Sekretariat Daerah 42.500.000,00 938.715.000,00 341.111.000,00 1.06 . 1.20.03
17.295.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 1.375.000,00 15.920.000,00 1.06 . 1.20.03 . 15
17.295.000,00 0,00 15.920.000,00 1.375.000,00 Sosialisasi kegiatan pembangunan daerah1.06 . 1.20.03 . 15 . 06
1.305.031.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 42.500.000,00 937.340.000,00 325.191.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21
60.000.000,00 10.000.000,00 46.800.000,00 3.200.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
49.265.000,00 0,00 26.890.000,00 22.375.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.20.03 . 21 . 13
547.631.000,00 7.500.000,00 29.531.000,00 510.600.000,00 Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)1.06 . 1.20.03 . 21 . 17
200.000.000,00 0,00 120.410.000,00 79.590.000,00 Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli1.06 . 1.20.03 . 21 . 18
448.135.000,00 25.000.000,00 101.560.000,00 321.575.000,00 Pengendalian administrasi dan Inspeksi pelaksanaan pembangunan1.06 . 1.20.03 . 21 . 25
5.000.000,00 Kecamatan Bangli 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.10
5.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.10 . 21 . 09
5.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.11
5.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 1.20.11 . 21
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01
3.334.100,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 3.334.100,00 1.06 . 1.20.12
Halaman 200REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.334.100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 3.334.100,00 1.06 . 1.20.12 . 21
3.334.100,00 0,00 3.334.100,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.12 . 21 . 09
10.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 1.20.13
10.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 1.20.13 . 21
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.13 . 21 . 09
17.400.000,00 Kelurahan Bebalang 0,00 8.640.000,00 8.760.000,00 1.06 . 1.20.14
17.400.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 8.640.000,00 8.760.000,00 1.06 . 1.20.14 . 21
17.400.000,00 0,00 8.760.000,00 8.640.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.14 . 21 . 09
2.974.000,00 Kelurahan Cempaga 0,00 1.200.000,00 1.774.000,00 1.06 . 1.20.15
2.974.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.200.000,00 1.774.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21
2.974.000,00 0,00 1.774.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.15 . 21 . 09
4.300.000,00 Kelurahan Kawan 0,00 2.400.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.20.16
4.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 2.400.000,00 1.900.000,00 1.06 . 1.20.16 . 21
4.300.000,00 0,00 1.900.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.16 . 21 . 09
6.762.500,00 Kelurahan Kubu 0,00 2.650.000,00 4.112.500,00 1.06 . 1.20.17
6.762.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 2.650.000,00 4.112.500,00 1.06 . 1.20.17 . 21
6.762.500,00 0,00 4.112.500,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.17 . 21 . 09
2.375.610.332,00 Perhubungan 758.412.400,00 311.866.860,00 1.305.331.072,00 1.07
2.375.610.332,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 758.412.400,00 311.866.860,00 1.305.331.072,00 1.07 . 1.07.01
374.237.816,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.120.000,00 365.117.816,00 1.07 . 1.07.01 . 01
7.000.000,00 0,00 6.120.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
31.000.000,00 0,00 30.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
10.254.000,00 0,00 9.854.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
25.000.000,00 0,00 24.120.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
45.083.816,00 0,00 43.323.816,00 1.760.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 11.120.000,00 880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
11.200.000,00 0,00 10.320.000,00 880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
2.700.000,00 0,00 2.300.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 28.240.000,00 1.760.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00 199.120.000,00 880.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
747.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 524.720.000,00 11.320.000,00 211.450.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
476.000.000,00 472.420.000,00 0,00 3.580.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
39.900.000,00 38.600.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
15.000.000,00 13.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
Halaman 201REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.735.000,00 0,00 20.435.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
180.735.000,00 0,00 178.175.000,00 2.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.000.000,00 0,00 600.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
13.120.000,00 0,00 12.240.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
264.716.860,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 264.716.860,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 06
85.640.000,00 0,00 0,00 85.640.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
179.076.860,00 0,00 0,00 179.076.860,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.07 . 1.07.01 . 06 . 06
87.245.656,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.640.000,00 84.605.656,00 1.07 . 1.07.01 . 09
21.757.500,00 0,00 20.877.500,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.07 . 1.07.01 . 09 . 01
21.108.384,00 0,00 20.228.384,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.07 . 1.07.01 . 09 . 02
44.379.772,00 0,00 43.499.772,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.07 . 1.07.01 . 09 . 03
35.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 880.000,00 34.120.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15
35.000.000,00 0,00 34.120.000,00 880.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
55.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 3.060.000,00 51.940.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
40.000.000,00 0,00 38.700.000,00 1.300.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
15.000.000,00 0,00 13.240.000,00 1.760.000,00 Pemeliharaan traffic light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
126.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 9.020.000,00 116.980.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
30.000.000,00 0,00 23.620.000,00 6.380.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan
penumpang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01
26.000.000,00 0,00 25.120.000,00 880.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00 49.120.000,00 880.000,00 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
20.000.000,00 0,00 19.120.000,00 880.000,00 Pembinaan juru parkir1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
435.920.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 233.692.400,00 9.520.000,00 192.707.600,00 1.07 . 1.07.01 . 19
240.920.000,00 233.692.400,00 5.827.600,00 1.400.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00 28.300.000,00 1.700.000,00 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
165.000.000,00 0,00 158.580.000,00 6.420.000,00 Kegiatan pengamanan lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
250.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 1.590.000,00 248.410.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20
250.000.000,00 0,00 248.410.000,00 1.590.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
2.464.632.410,00 Lingkungan Hidup 474.515.000,00 181.701.620,00 1.808.415.790,00 1.08
2.389.632.410,00 Badan Lingkungan Hidup 474.515.000,00 178.301.620,00 1.736.815.790,00 1.08 . 1.08.01
327.809.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.450.000,00 3.200.000,00 242.159.550,00 1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
Halaman 202REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.000.000,00 0,00 23.600.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
83.650.000,00 82.450.000,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
25.190.000,00 0,00 24.790.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
141.159.550,00 0,00 139.959.550,00 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
242.409.340,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.050.000,00 2.460.000,00 140.899.340,00 1.08 . 1.08.01 . 02
100.250.000,00 99.050.000,00 0,00 1.200.000,00 Pembangunan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
142.159.340,00 0,00 140.899.340,00 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
197.591.120,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 141.191.620,00 56.399.500,00 1.08 . 1.08.01 . 06
98.079.500,00 0,00 56.399.500,00 41.680.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
40.080.000,00 0,00 0,00 40.080.000,00 Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola keuangan daerah1.08 . 1.08.01 . 06 . 05
59.431.620,00 0,00 0,00 59.431.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.08 . 1.08.01 . 06 . 06
61.765.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 400.000,00 61.365.000,00 1.08 . 1.08.01 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.08 . 1.08.01 . 09 . 01
11.765.000,00 0,00 11.765.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.08 . 1.08.01 . 09 . 02
40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.08 . 1.08.01 . 09 . 03
294.288.750,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 52.715.000,00 1.060.000,00 240.513.750,00 1.08 . 1.08.01 . 15
228.788.750,00 52.715.000,00 175.413.750,00 660.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
55.000.000,00 0,00 54.600.000,00 400.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 10
463.850.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 214.000.000,00 7.850.000,00 242.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
149.500.000,00 9.000.000,00 133.130.000,00 7.370.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
200.850.000,00 195.000.000,00 5.370.000,00 480.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
84.500.000,00 10.000.000,00 74.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
544.918.650,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 880.000,00 544.038.650,00 1.08 . 1.08.01 . 17
183.911.650,00 0,00 183.511.650,00 400.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
286.007.000,00 0,00 285.527.000,00 480.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
257.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
26.300.000,00 21.260.000,00 209.440.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19
200.000.000,00 7.000.000,00 172.540.000,00 20.460.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
37.000.000,00 0,00 36.600.000,00 400.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Halaman 203REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 19.300.000,00 300.000,00 400.000,00 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah1.08 . 1.08.01 . 19 . 04
75.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.400.000,00 71.600.000,00 1.08 . 1.20.03
35.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 1.700.000,00 33.300.000,00 1.08 . 1.20.03 . 15
35.000.000,00 0,00 33.300.000,00 1.700.000,00 Pembinaan pengelolaan sampah plastik1.08 . 1.20.03 . 15 . 13
40.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.700.000,00 38.300.000,00 1.08 . 1.20.03 . 16
40.000.000,00 0,00 38.300.000,00 1.700.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.20.03 . 16 . 03
1.891.898.652,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 940.040.000,00 316.637.356,00 635.221.296,00 1.10
1.803.154.204,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 940.040.000,00 298.797.356,00 564.316.848,00 1.10 . 1.10.01
497.354.848,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.920.000,00 8.640.000,00 238.794.848,00 1.10 . 1.10.01 . 01
3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
22.019.848,00 0,00 19.139.848,00 2.880.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
28.304.000,00 0,00 25.424.000,00 2.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
252.800.000,00 249.920.000,00 0,00 2.880.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
46.735.000,00 0,00 46.735.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
798.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 690.120.000,00 2.880.000,00 105.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
693.000.000,00 690.120.000,00 0,00 2.880.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 05
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 29
278.377.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 278.377.356,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 06
52.560.000,00 0,00 0,00 52.560.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.10 . 1.10.01 . 06 . 05
225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.10 . 1.10.01 . 06 . 06
59.422.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 59.422.000,00 1.10 . 1.10.01 . 09
11.266.000,00 0,00 11.266.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.10 . 1.10.01 . 09 . 01
12.746.000,00 0,00 12.746.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.10 . 1.10.01 . 09 . 02
35.410.000,00 0,00 35.410.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.10 . 1.10.01 . 09 . 03
170.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 8.900.000,00 161.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
33.000.000,00 0,00 31.220.000,00 1.780.000,00 Pengelolaan Administrasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
32.000.000,00 0,00 30.220.000,00 1.780.000,00 Pengawasan dan pengendalian penduduk1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
48.000.000,00 0,00 46.220.000,00 1.780.000,00 Pengelolaan administrasi akta catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Halaman 204REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 28.220.000,00 1.780.000,00 Pengelolaan administrasi penduduk pindah datang1.10 . 1.10.01 . 15 . 25
27.000.000,00 0,00 25.220.000,00 1.780.000,00 Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 26
5.000.000,00 Kecamatan Bangli 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.10
5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.10 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.10 . 15 . 23
35.720.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 35.720.000,00 1.10 . 1.20.11
35.720.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 35.720.000,00 1.10 . 1.20.11 . 15
35.720.000,00 0,00 35.720.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.11 . 15 . 23
3.040.000,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 3.040.000,00 1.10 . 1.20.12
3.040.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.040.000,00 1.10 . 1.20.12 . 15
3.040.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.12 . 15 . 23
10.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 400.000,00 9.600.000,00 1.10 . 1.20.13
10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 400.000,00 9.600.000,00 1.10 . 1.20.13 . 15
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.13 . 15 . 23
12.209.448,00 Kelurahan Bebalang 0,00 3.240.000,00 8.969.448,00 1.10 . 1.20.14
12.209.448,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 3.240.000,00 8.969.448,00 1.10 . 1.20.14 . 15
12.209.448,00 0,00 8.969.448,00 3.240.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.14 . 15 . 07
11.575.000,00 Kelurahan Cempaga 0,00 9.340.000,00 2.235.000,00 1.10 . 1.20.15
11.575.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 9.340.000,00 2.235.000,00 1.10 . 1.20.15 . 15
11.575.000,00 0,00 2.235.000,00 9.340.000,00 Pemutahiran Data Kependudukan1.10 . 1.20.15 . 15 . 17
5.000.000,00 Kelurahan Kawan 0,00 2.900.000,00 2.100.000,00 1.10 . 1.20.16
5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 2.900.000,00 2.100.000,00 1.10 . 1.20.16 . 15
5.000.000,00 0,00 2.100.000,00 2.900.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.16 . 15 . 23
6.200.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 1.960.000,00 4.240.000,00 1.10 . 1.20.17
6.200.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.960.000,00 4.240.000,00 1.10 . 1.20.17 . 15
6.200.000,00 0,00 4.240.000,00 1.960.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan1.10 . 1.20.17 . 15 . 23
2.056.363.268,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 123.287.100,00 519.803.720,00 1.413.272.448,00 1.11
1.670.311.868,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 123.287.100,00 474.433.720,00 1.072.591.048,00 1.11 . 1.11.01
302.747.448,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.402.800,00 9.100.000,00 237.244.648,00 1.11 . 1.11.01 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 01 . 06
9.483.000,00 0,00 9.483.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Halaman 205REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.931.648,00 0,00 20.131.648,00 2.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
58.302.800,00 56.402.800,00 0,00 1.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
36.700.000,00 0,00 36.300.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
127.280.000,00 0,00 123.280.000,00 4.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
182.583.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.884.300,00 3.400.000,00 112.299.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02
49.980.000,00 48.480.000,00 0,00 1.500.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 05
19.904.300,00 18.404.300,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
92.699.000,00 0,00 92.299.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 26
429.213.720,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 426.713.720,00 2.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 06
9.700.000,00 0,00 2.500.000,00 7.200.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.11 . 1.11.01 . 06 . 03
62.960.000,00 0,00 0,00 62.960.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
356.553.720,00 0,00 0,00 356.553.720,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.11 . 1.11.01 . 06 . 06
222.780.400,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 14.780.000,00 208.000.400,00 1.11 . 1.11.01 . 09
198.780.400,00 0,00 184.000.400,00 14.780.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.11 . 1.11.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.11 . 1.11.01 . 09 . 02
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.11 . 1.11.01 . 09 . 03
209.225.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 3.040.000,00 206.185.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15
14.225.000,00 0,00 13.825.000,00 400.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
1.11 . 1.11.01 . 15 . 01
25.000.000,00 0,00 24.120.000,00 880.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan
jabatan publik
1.11 . 1.11.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 99.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pembinaan dharma wanita1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
70.000.000,00 0,00 69.120.000,00 880.000,00 Pengembengan kabupaten layak anak (KLA)1.11 . 1.11.01 . 15 . 08
123.762.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 1.760.000,00 122.002.000,00 1.11 . 1.11.01 . 16
20.000.000,00 0,00 19.120.000,00 880.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan1.11 . 1.11.01 . 16 . 01
23.035.000,00 0,00 23.035.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
1.11 . 1.11.01 . 16 . 02
35.727.000,00 0,00 35.727.000,00 0,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
45.000.000,00 0,00 44.120.000,00 880.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06
100.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 14.760.000,00 85.240.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17
50.000.000,00 0,00 44.120.000,00 5.880.000,00 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan1.11 . 1.11.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 41.120.000,00 8.880.000,00 Pembinaan ikatan wanita pengusaha indonoesia (IWAPI)1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
Halaman 206REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 880.000,00 99.120.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18
100.000.000,00 0,00 99.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.11.01 . 18 . 01
22.000.000,00 Kecamatan Bangli 0,00 0,00 22.000.000,00 1.11 . 1.20.10
22.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.11 . 1.20.10 . 15
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.10 . 15 . 06
19.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 19.000.000,00 1.11 . 1.20.11
19.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 19.000.000,00 1.11 . 1.20.11 . 15
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.11 . 15 . 06
31.002.900,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 31.002.900,00 1.11 . 1.20.12
31.002.900,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 31.002.900,00 1.11 . 1.20.12 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.12 . 15 . 06
11.002.900,00 0,00 11.002.900,00 0,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)1.11 . 1.20.12 . 15 . 07
35.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 34.200.000,00 1.11 . 1.20.13
35.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 800.000,00 34.200.000,00 1.11 . 1.20.13 . 15
25.000.000,00 0,00 24.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.13 . 15 . 06
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)1.11 . 1.20.13 . 15 . 07
178.095.000,00 Kelurahan Bebalang 0,00 7.820.000,00 170.275.000,00 1.11 . 1.20.14
146.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 800.000,00 145.280.000,00 1.11 . 1.20.14 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.20.14 . 01 . 01
7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.20.14 . 01 . 02
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.11 . 1.20.14 . 01 . 08
10.400.000,00 0,00 10.000.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.20.14 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.20.14 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.20.14 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.20.14 . 01 . 15
11.100.000,00 0,00 10.700.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.20.14 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.20.14 . 01 . 18
32.015.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 7.020.000,00 24.995.000,00 1.11 . 1.20.14 . 15
32.015.000,00 0,00 24.995.000,00 7.020.000,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.14 . 15 . 06
25.458.500,00 Kelurahan Cempaga 0,00 15.650.000,00 9.808.500,00 1.11 . 1.20.15
10.171.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.000.000,00 6.171.000,00 1.11 . 1.20.15 . 15
Halaman 207REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.171.000,00 0,00 6.171.000,00 4.000.000,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.15 . 15 . 06
15.287.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 11.650.000,00 3.637.500,00 1.11 . 1.20.15 . 18
15.287.500,00 0,00 3.637.500,00 11.650.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.15 . 18 . 01
24.300.000,00 Kelurahan Kawan 0,00 12.900.000,00 11.400.000,00 1.11 . 1.20.16
24.300.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 12.900.000,00 11.400.000,00 1.11 . 1.20.16 . 15
24.300.000,00 0,00 11.400.000,00 12.900.000,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.16 . 15 . 06
51.195.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 8.200.000,00 42.995.000,00 1.11 . 1.20.17
51.195.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 8.200.000,00 42.995.000,00 1.11 . 1.20.17 . 15
37.100.000,00 0,00 31.500.000,00 5.600.000,00 Kegiatan pembinaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (TP.
PKK)
1.11 . 1.20.17 . 15 . 06
14.095.000,00 0,00 11.495.000,00 2.600.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)1.11 . 1.20.17 . 15 . 07
1.413.415.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 985.398.300,00 104.010.000,00 324.006.700,00 1.12
1.345.205.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 985.398.300,00 40.610.000,00 319.196.700,00 1.12 . 1.11.01
1.279.540.000,00 Program Keluarga Berencana 985.398.300,00 38.850.000,00 255.291.700,00 1.12 . 1.11.01 . 15
51.650.000,00 0,00 50.770.000,00 880.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.11.01 . 15 . 02
600.000.000,00 582.000.000,00 14.680.000,00 3.320.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 05
396.390.000,00 384.498.300,00 8.381.700,00 3.510.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling1.12 . 1.11.01 . 15 . 06
41.600.000,00 0,00 40.720.000,00 880.000,00 Operasional tim KB keliling1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
41.000.000,00 0,00 35.620.000,00 5.380.000,00 Kegiatan pembinan kelompok catur bina dan UPPKS1.12 . 1.11.01 . 15 . 09
40.000.000,00 0,00 39.120.000,00 880.000,00 Monitoring dan evaluasi1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
108.900.000,00 18.900.000,00 66.000.000,00 24.000.000,00 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 11
45.665.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakat
0,00 880.000,00 44.785.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19
45.665.000,00 0,00 44.785.000,00 880.000,00 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat1.12 . 1.11.01 . 19 . 01
20.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 880.000,00 19.120.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20
20.000.000,00 0,00 19.120.000,00 880.000,00 Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja1.12 . 1.11.01 . 20 . 03
68.210.000,00 Kelurahan Kawan 0,00 63.400.000,00 4.810.000,00 1.12 . 1.20.16
68.210.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
0,00 63.400.000,00 4.810.000,00 1.12 . 1.20.16 . 22
68.210.000,00 0,00 4.810.000,00 63.400.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
1.12 . 1.20.16 . 22 . 01
4.299.743.080,00 Sosial 472.704.000,00 402.382.232,00 3.424.656.848,00 1.13
4.048.572.080,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 472.704.000,00 385.642.232,00 3.190.225.848,00 1.13 . 1.13.01
185.545.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.900.000,00 8.580.000,00 167.065.700,00 1.13 . 1.13.01 . 01
Halaman 208REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.800.000,00 0,00 5.400.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
21.400.000,00 0,00 21.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
7.900.000,00 0,00 7.500.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
6.294.560,00 0,00 5.894.560,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
9.678.040,00 0,00 8.598.040,00 1.080.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
15.980.000,00 0,00 15.580.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
16.943.100,00 9.900.000,00 4.553.100,00 2.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
5.500.000,00 0,00 4.680.000,00 820.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
8.250.000,00 0,00 7.850.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
19.690.000,00 0,00 18.300.000,00 1.390.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
68.110.000,00 0,00 67.710.000,00 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
662.655.266,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.564.000,00 18.410.000,00 265.681.266,00 1.13 . 1.13.01 . 02
50.000.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 400.000,00 Pembangunan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 03
69.960.000,00 66.220.000,00 0,00 3.740.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
15.850.000,00 14.350.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
43.960.000,00 40.220.000,00 0,00 3.740.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
22.664.000,00 20.174.000,00 0,00 2.490.000,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
124.660.866,00 0,00 120.920.866,00 3.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
47.573.900,00 0,00 46.773.900,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.13 . 1.13.01 . 02 . 23
75.486.500,00 0,00 74.686.500,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
10.400.000,00 0,00 10.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 29
200.000.000,00 190.000.000,00 9.200.000,00 800.000,00 Rehabilitasi sedang/berat fasilitas/bangunan umum1.13 . 1.13.01 . 02 . 45
253.812.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 253.812.232,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 06
35.280.000,00 0,00 0,00 35.280.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.13 . 1.13.01 . 06 . 05
218.532.232,00 0,00 0,00 218.532.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.13 . 1.13.01 . 06 . 06
137.956.500,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 14.640.000,00 123.316.500,00 1.13 . 1.13.01 . 09
65.000.000,00 0,00 53.630.000,00 11.370.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.13 . 1.13.01 . 09 . 01
16.814.000,00 0,00 15.734.000,00 1.080.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.13 . 1.13.01 . 09 . 02
56.142.500,00 0,00 53.952.500,00 2.190.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.13 . 1.13.01 . 09 . 03
2.467.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
36.600.000,00 69.730.000,00 2.360.670.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15
30.000.000,00 10.100.000,00 15.760.000,00 4.140.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
2.437.000.000,00 26.500.000,00 2.344.910.000,00 65.590.000,00 Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 07
225.141.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 47.640.000,00 12.880.000,00 164.621.800,00 1.13 . 1.13.01 . 16
35.000.000,00 17.000.000,00 13.460.000,00 4.540.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Halaman 209REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
160.141.800,00 30.640.000,00 122.261.800,00 7.240.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
12.460.582,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 1.400.000,00 11.060.582,00 1.13 . 1.13.01 . 17
12.460.582,00 0,00 11.060.582,00 1.400.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 02
59.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 4.140.000,00 54.860.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18
59.000.000,00 0,00 54.860.000,00 4.140.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
45.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 2.050.000,00 42.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21
45.000.000,00 0,00 42.950.000,00 2.050.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
223.471.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 11.100.000,00 212.371.000,00 1.13 . 1.20.03
223.471.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 11.100.000,00 212.371.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21
87.000.000,00 0,00 80.900.000,00 6.100.000,00 Pembinaan kader penanganan masalah sosial kemasyarakatan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
76.471.000,00 0,00 73.971.000,00 2.500.000,00 Monitoring evaluasi hibah dan bansos1.13 . 1.20.03 . 21 . 06
60.000.000,00 0,00 57.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi administrasi hibah dan bansos1.13 . 1.20.03 . 21 . 07
27.700.000,00 Kelurahan Bebalang 0,00 5.640.000,00 22.060.000,00 1.13 . 1.20.14
27.700.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 5.640.000,00 22.060.000,00 1.13 . 1.20.14 . 16
27.700.000,00 0,00 22.060.000,00 5.640.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia1.13 . 1.20.14 . 16 . 14
135.000.000,00 Tenaga Kerja 11.950.000,00 13.490.000,00 109.560.000,00 1.14
135.000.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.950.000,00 13.490.000,00 109.560.000,00 1.14 . 1.13.01
60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.950.000,00 4.090.000,00 43.960.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15
50.000.000,00 9.900.000,00 36.410.000,00 3.690.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
10.000.000,00 2.050.000,00 7.550.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07
45.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 3.600.000,00 41.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan1.14 . 1.13.01 . 16 . 03
20.000.000,00 0,00 18.800.000,00 1.200.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 05
30.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17
10.000.000,00 0,00 8.520.000,00 1.480.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
10.000.000,00 0,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
10.000.000,00 0,00 7.330.000,00 2.670.000,00 Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
1.660.720.840,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 325.500.000,00 190.816.116,00 1.144.404.724,00 1.15
1.632.720.840,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 325.500.000,00 188.166.116,00 1.119.054.724,00 1.15 . 1.15.01
178.253.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 178.253.800,00 1.15 . 1.15.01 . 01
7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Halaman 210REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
21.250.800,00 0,00 21.250.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
9.983.000,00 0,00 9.983.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
76.650.000,00 0,00 76.650.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
469.050.924,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.500.000,00 43.080.000,00 110.470.924,00 1.15 . 1.15.01 . 02
300.000.000,00 275.000.000,00 23.440.000,00 1.560.000,00 Pembangunan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 03
25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
56.520.000,00 15.000.000,00 0,00 41.520.000,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
76.930.924,00 0,00 76.930.924,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
139.486.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 139.486.116,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 06
32.520.000,00 0,00 0,00 32.520.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.15 . 1.15.01 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.15 . 1.15.01 . 06 . 06
155.930.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 155.930.000,00 1.15 . 1.15.01 . 09
106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.15 . 1.15.01 . 09 . 01
6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.15 . 1.15.01 . 09 . 02
43.350.000,00 0,00 43.350.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.15 . 1.15.01 . 09 . 03
18.375.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 18.375.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15
18.375.000,00 0,00 18.375.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 02
25.675.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 400.000,00 25.275.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16
25.675.000,00 0,00 25.275.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
335.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 2.000.000,00 333.950.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17
15.950.000,00 0,00 15.550.000,00 400.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05
300.000.000,00 0,00 298.800.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keteramilan koperasi/UKM (Triple Hellix)1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
310.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10.000.000,00 3.200.000,00 296.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18
40.000.000,00 5.000.000,00 34.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 18 . 09
70.000.000,00 0,00 69.600.000,00 400.000,00 Penilaian kesehatan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
70.000.000,00 0,00 69.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lembaga koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Halaman 211REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Kegiatan revitalisasi koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 16
40.000.000,00 5.000.000,00 34.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi ijin simpan pinjam1.15 . 1.15.01 . 18 . 17
20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Penyuluhan perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Kegiatan penilaian koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
20.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 20.000.000,00 1.15 . 1.20.11
20.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 20.000.000,00 1.15 . 1.20.11 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.20.11 . 15 . 08
8.000.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 2.650.000,00 5.350.000,00 1.15 . 1.20.17
8.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.650.000,00 5.350.000,00 1.15 . 1.20.17 . 16
8.000.000,00 0,00 5.350.000,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.20.17 . 16 . 06
622.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 11.130.000,00 610.870.000,00 1.16
225.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 0,00 1.200.000,00 223.800.000,00 1.16 . 1.06.01
65.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 800.000,00 64.200.000,00 1.16 . 1.06.01 . 15
35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.06.01 . 15 . 10
30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.06.01 . 15 . 11
160.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 400.000,00 159.600.000,00 1.16 . 1.06.01 . 16
160.000.000,00 0,00 159.600.000,00 400.000,00 Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)1.16 . 1.06.01 . 16 . 10
397.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 9.930.000,00 387.070.000,00 1.16 . 1.20.03
397.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 9.930.000,00 387.070.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15
87.000.000,00 0,00 83.690.000,00 3.310.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
55.000.000,00 0,00 51.690.000,00 3.310.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
1.16 . 1.20.03 . 15 . 08
255.000.000,00 0,00 251.690.000,00 3.310.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
6.243.795.032,00 Kebudayaan 1.222.700.000,00 606.252.232,00 4.414.842.800,00 1.17
5.882.046.632,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.222.700.000,00 444.352.232,00 4.214.994.400,00 1.17 . 1.17.01
308.052.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.130.000,00 300.922.900,00 1.17 . 1.17.01 . 01
4.770.000,00 0,00 4.200.000,00 570.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
25.170.000,00 0,00 24.600.000,00 570.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
16.730.000,00 0,00 16.160.000,00 570.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
27.422.900,00 0,00 25.182.900,00 2.240.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
13.120.000,00 0,00 12.550.000,00 570.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
5.670.000,00 0,00 5.100.000,00 570.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
10.230.000,00 0,00 9.240.000,00 990.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
8.520.000,00 0,00 8.040.000,00 480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
196.420.000,00 0,00 195.850.000,00 570.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Halaman 212REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
587.485.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.000.000,00 10.370.000,00 215.115.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02
215.750.000,00 200.000.000,00 12.830.000,00 2.920.000,00 Pembangunan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 03
128.240.000,00 126.000.000,00 0,00 2.240.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 05
37.670.000,00 36.000.000,00 0,00 1.670.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
18.490.000,00 0,00 17.500.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
177.345.000,00 0,00 175.785.000,00 1.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
9.990.000,00 0,00 9.000.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 28
325.576.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 318.682.232,00 6.894.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06
21.464.000,00 0,00 6.894.000,00 14.570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
89.700.000,00 0,00 0,00 89.700.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.17 . 1.17.01 . 06 . 05
214.412.232,00 0,00 0,00 214.412.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.17 . 1.17.01 . 06 . 06
85.932.500,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.940.000,00 82.992.500,00 1.17 . 1.17.01 . 09
8.777.500,00 0,00 8.297.500,00 480.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
12.195.000,00 0,00 11.295.000,00 900.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.17 . 1.17.01 . 09 . 02
64.960.000,00 0,00 63.400.000,00 1.560.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.17 . 1.17.01 . 09 . 03
280.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 4.400.000,00 275.600.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15
150.000.000,00 0,00 148.810.000,00 1.190.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
30.000.000,00 0,00 28.240.000,00 1.760.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 04
100.000.000,00 0,00 98.550.000,00 1.450.000,00 Inventarisasi potensi seni budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 06
1.295.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 191.500.000,00 78.980.000,00 1.024.520.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16
150.000.000,00 0,00 148.810.000,00 1.190.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 01
25.000.000,00 0,00 13.810.000,00 11.190.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 04
100.000.000,00 0,00 98.920.000,00 1.080.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
160.000.000,00 0,00 158.130.000,00 1.870.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 06
30.000.000,00 0,00 29.230.000,00 770.000,00 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan
kekayaan budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 10
100.000.000,00 11.500.000,00 77.420.000,00 11.080.000,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat1.17 . 1.17.01 . 16 . 17
200.000.000,00 0,00 173.130.000,00 26.870.000,00 Pembinaan seni baca lontar/utsawa dharma gita1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
35.000.000,00 0,00 33.130.000,00 1.870.000,00 Pembinaan seni musik modern1.17 . 1.17.01 . 16 . 19
200.000.000,00 180.000.000,00 18.810.000,00 1.190.000,00 Pelestarian warisan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 20
150.000.000,00 0,00 128.130.000,00 21.870.000,00 Sosialisasi warisan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 21
145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Pementasan kesenian dalam rangka upacara agama1.17 . 1.17.01 . 16 . 22
2.520.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 669.200.000,00 21.080.000,00 1.829.720.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17
1.730.000.000,00 28.000.000,00 1.698.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
50.000.000,00 0,00 44.330.000,00 5.670.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 1.17.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
Halaman 213REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
660.000.000,00 641.200.000,00 17.610.000,00 1.190.000,00 Pengadaan sarana kesenian1.17 . 1.17.01 . 17 . 08
30.000.000,00 0,00 21.230.000,00 8.770.000,00 Fasilitasi pembentukan lembaga kebudayaan daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
480.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 770.000,00 479.230.000,00 1.17 . 1.17.01 . 18
480.000.000,00 0,00 479.230.000,00 770.000,00 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah1.17 . 1.17.01 . 18 . 03
257.015.400,00 Sekretariat Daerah 0,00 146.500.000,00 110.515.400,00 1.17 . 1.20.03
257.015.400,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 146.500.000,00 110.515.400,00 1.17 . 1.20.03 . 16
257.015.400,00 0,00 110.515.400,00 146.500.000,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat1.17 . 1.20.03 . 16 . 17
30.170.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 30.170.000,00 1.17 . 1.20.11
30.170.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 30.170.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16
30.170.000,00 0,00 30.170.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat1.17 . 1.20.11 . 16 . 17
9.575.000,00 Kelurahan Cempaga 0,00 3.100.000,00 6.475.000,00 1.17 . 1.20.15
9.575.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.100.000,00 6.475.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16
9.575.000,00 0,00 6.475.000,00 3.100.000,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat1.17 . 1.20.15 . 16 . 17
30.260.000,00 Kelurahan Kawan 0,00 400.000,00 29.860.000,00 1.17 . 1.20.16
30.260.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 400.000,00 29.860.000,00 1.17 . 1.20.16 . 17
30.260.000,00 0,00 29.860.000,00 400.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.20.16 . 17 . 01
34.728.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 11.900.000,00 22.828.000,00 1.17 . 1.20.17
34.728.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 11.900.000,00 22.828.000,00 1.17 . 1.20.17 . 15
24.728.000,00 0,00 16.828.000,00 7.900.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.20.17 . 15 . 01
10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya1.17 . 1.20.17 . 15 . 04
2.843.760.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 401.755.000,00 2.442.005.000,00 1.18
2.301.260.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00 238.075.000,00 2.063.185.000,00 1.18 . 1.01.01
1.153.230.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 138.700.000,00 1.014.530.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16
242.350.000,00 0,00 202.350.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan1.18 . 1.01.01 . 16 . 03
45.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda1.18 . 1.01.01 . 16 . 06
117.450.000,00 0,00 117.450.000,00 0,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 1.01.01 . 16 . 07
23.000.000,00 0,00 15.800.000,00 7.200.000,00 Pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS)1.18 . 1.01.01 . 16 . 10
107.450.000,00 0,00 77.450.000,00 30.000.000,00 Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)1.18 . 1.01.01 . 16 . 11
596.800.000,00 0,00 558.800.000,00 38.000.000,00 Pembinaan kepramukaan1.18 . 1.01.01 . 16 . 12
21.180.000,00 0,00 12.680.000,00 8.500.000,00 Pertukaran pemuda antar provinsi1.18 . 1.01.01 . 16 . 13
1.148.030.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 99.375.000,00 1.048.655.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20
935.730.000,00 0,00 854.480.000,00 81.250.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.01.01 . 20 . 06
62.300.000,00 0,00 62.300.000,00 0,00 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat1.18 . 1.01.01 . 20 . 07
100.000.000,00 0,00 94.375.000,00 5.625.000,00 Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional1.18 . 1.01.01 . 20 . 17
Halaman 214REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 37.500.000,00 12.500.000,00 Penyertaan atlet dan pelatih berprestasi ke tingkat wilayah dan nasional1.18 . 1.01.01 . 20 . 18
533.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 160.280.000,00 372.720.000,00 1.18 . 1.20.03
533.000.000,00 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga 0,00 160.280.000,00 372.720.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22
533.000.000,00 0,00 372.720.000,00 160.280.000,00 Pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA)1.18 . 1.20.03 . 22 . 01
9.500.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 3.400.000,00 6.100.000,00 1.18 . 1.20.17
9.500.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 3.400.000,00 6.100.000,00 1.18 . 1.20.17 . 18
9.500.000,00 0,00 6.100.000,00 3.400.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda1.18 . 1.20.17 . 18 . 01
6.003.045.412,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 612.470.500,00 2.582.881.736,00 2.807.693.176,00 1.19
250.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 18.000.000,00 2.170.000,00 229.830.000,00 1.19 . 1.03.01
250.000.000,00 Program penanganan darurat bencana 18.000.000,00 2.170.000,00 229.830.000,00 1.19 . 1.03.01 . 23
250.000.000,00 18.000.000,00 229.830.000,00 2.170.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.19 . 1.03.01 . 23 . 01
2.362.320.992,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 29.771.000,00 1.250.080.992,00 1.082.469.000,00 1.19 . 1.19.01
195.144.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 195.144.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
9.730.000,00 0,00 9.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
9.264.000,00 0,00 9.264.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
125.100.000,00 0,00 125.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
109.211.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.771.000,00 0,00 79.440.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
29.771.000,00 29.771.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
69.940.000,00 0,00 69.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
162.730.992,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 162.730.992,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 06
67.650.000,00 0,00 0,00 67.650.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.19 . 1.19.01 . 06 . 05
95.080.992,00 0,00 0,00 95.080.992,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
27.795.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 27.795.000,00 1.19 . 1.19.01 . 09
5.472.500,00 0,00 5.472.500,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.19 . 1.19.01 . 09 . 01
7.322.500,00 0,00 7.322.500,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.19 . 1.19.01 . 09 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.19 . 1.19.01 . 09 . 03
Halaman 215REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.389.600.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.033.440.000,00 356.160.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengerahan aparat pengendali keamanan lingkungan dalam rangka hari-hari nasional1.19 . 1.19.01 . 15 . 08
246.341.000,00 0,00 79.541.000,00 166.800.000,00 Operasional Kominda1.19 . 1.19.01 . 15 . 09
161.259.000,00 0,00 159.819.000,00 1.440.000,00 Penyelesaian konflik sosial1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
867.000.000,00 0,00 3.000.000,00 864.000.000,00 Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan pejabat negara di daerah
kabupaten bangli
1.19 . 1.19.01 . 15 . 13
45.000.000,00 0,00 43.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan dasar HANSIP/LINMAS1.19 . 1.19.01 . 15 . 15
284.840.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.710.000,00 283.130.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17
75.000.000,00 0,00 74.430.000,00 570.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
37.840.000,00 0,00 37.840.000,00 0,00 Pemantapan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan1.19 . 1.19.01 . 17 . 05
70.000.000,00 0,00 69.430.000,00 570.000,00 Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB)1.19 . 1.19.01 . 17 . 06
42.000.000,00 0,00 41.430.000,00 570.000,00 Pembauran bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kesadaran bela negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 09
168.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 52.200.000,00 115.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 19451.19 . 1.19.01 . 19 . 04
90.000.000,00 0,00 37.800.000,00 52.200.000,00 Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol1.19 . 1.19.01 . 19 . 06
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan forum komunikasi dini masyarakat (FKDM) dan pemantauan wilayah1.19 . 1.19.01 . 19 . 07
25.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 25.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
1.374.710.896,00 Satuan Polisi Pamong Praja 67.613.000,00 506.545.620,00 800.552.276,00 1.19 . 1.19.03
126.560.512,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 126.560.512,00 1.19 . 1.19.03 . 01
4.065.000,00 0,00 4.065.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
19.169.112,00 0,00 19.169.112,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.216.400,00 0,00 1.216.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
87.720.000,00 0,00 87.720.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
194.147.764,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.613.000,00 0,00 126.534.764,00 1.19 . 1.19.03 . 02
46.158.000,00 46.158.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
10.955.000,00 10.955.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 07
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
33.034.764,00 0,00 33.034.764,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.19 . 1.19.03 . 02 . 23
Halaman 216REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 28
69.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.600.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03
69.600.000,00 0,00 69.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
111.390.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 111.390.000,00 1.19 . 1.19.03 . 05
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
36.390.000,00 0,00 36.390.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 05 . 02
163.345.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 163.345.620,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 06
103.920.000,00 0,00 0,00 103.920.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.19 . 1.19.03 . 06 . 05
59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.19 . 1.19.03 . 06 . 06
50.030.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 50.030.000,00 1.19 . 1.19.03 . 09
28.925.000,00 0,00 28.925.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.19 . 1.19.03 . 09 . 01
3.455.000,00 0,00 3.455.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.19 . 1.19.03 . 09 . 02
17.650.000,00 0,00 17.650.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.19 . 1.19.03 . 09 . 03
353.550.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 343.200.000,00 10.350.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15
353.550.000,00 0,00 10.350.000,00 343.200.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 14
187.792.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 187.792.000,00 1.19 . 1.19.03 . 16
98.392.000,00 0,00 98.392.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
1.19 . 1.19.03 . 16 . 02
89.400.000,00 0,00 89.400.000,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.19 . 1.19.03 . 16 . 06
118.295.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 0,00 118.295.000,00 1.19 . 1.19.03 . 19
118.295.000,00 0,00 118.295.000,00 0,00 Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda)1.19 . 1.19.03 . 19 . 05
1.165.176.624,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 443.086.500,00 317.685.124,00 404.405.000,00 1.19 . 1.19.04
65.322.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 65.322.500,00 1.19 . 1.19.04 . 01
2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.04 . 01 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.04 . 01 . 02
5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.04 . 01 . 06
1.246.000,00 0,00 1.246.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.04 . 01 . 08
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.04 . 01 . 09
6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.04 . 01 . 10
2.960.000,00 0,00 2.960.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.04 . 01 . 11
330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.04 . 01 . 12
2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.04 . 01 . 15
4.370.000,00 0,00 4.370.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.04 . 01 . 17
30.736.500,00 0,00 30.736.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.04 . 01 . 18
Halaman 217REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
545.911.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 443.086.500,00 0,00 102.825.000,00 1.19 . 1.19.04 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.04 . 02 . 03
443.086.500,00 443.086.500,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.04 . 02 . 05
50.425.000,00 0,00 50.425.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.04 . 02 . 24
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
95.285.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 95.285.124,00 0,00 1.19 . 1.19.04 . 06
79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.19 . 1.19.04 . 06 . 05
15.485.124,00 0,00 0,00 15.485.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.19 . 1.19.04 . 06 . 06
12.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.19 . 1.19.04 . 09
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.19 . 1.19.04 . 09 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.19 . 1.19.04 . 09 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.19 . 1.19.04 . 09 . 03
140.257.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 20.350.000,00 119.907.500,00 1.19 . 1.19.04 . 22
27.760.000,00 0,00 27.760.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.04 . 22 . 01
59.830.000,00 0,00 46.980.000,00 12.850.000,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan1.19 . 1.19.04 . 22 . 06
52.667.500,00 0,00 45.167.500,00 7.500.000,00 Sekolah aman bencana1.19 . 1.19.04 . 22 . 07
276.400.000,00 Program penanganan darurat bencana 0,00 202.050.000,00 74.350.000,00 1.19 . 1.19.04 . 23
276.400.000,00 0,00 74.350.000,00 202.050.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.19 . 1.19.04 . 23 . 01
30.000.000,00 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 0,00 30.000.000,00 1.19 . 1.19.04 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian1.19 . 1.19.04 . 24 . 02
693.900.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 489.810.000,00 204.090.000,00 1.19 . 1.20.03
693.900.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 489.810.000,00 204.090.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17
693.900.000,00 0,00 204.090.000,00 489.810.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.19 . 1.20.03 . 17 . 08
34.440.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 34.440.000,00 1.19 . 1.20.11
34.440.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 34.440.000,00 1.19 . 1.20.11 . 16
34.440.000,00 0,00 34.440.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.19 . 1.20.11 . 16 . 07
14.965.900,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 14.965.900,00 1.19 . 1.20.12
14.965.900,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 14.965.900,00 1.19 . 1.20.12 . 16
5.065.900,00 0,00 5.065.900,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.19 . 1.20.12 . 16 . 06
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.19 . 1.20.12 . 16 . 07
5.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 400.000,00 4.600.000,00 1.19 . 1.20.13
5.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 400.000,00 4.600.000,00 1.19 . 1.20.13 . 16
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.19 . 1.20.13 . 16 . 06
Halaman 218REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
79.765.000,00 Kelurahan Bebalang 54.000.000,00 7.740.000,00 18.025.000,00 1.19 . 1.20.14
79.765.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 54.000.000,00 7.740.000,00 18.025.000,00 1.19 . 1.20.14 . 16
79.765.000,00 54.000.000,00 18.025.000,00 7.740.000,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.19 . 1.20.14 . 16 . 06
13.266.000,00 Kelurahan Cempaga 0,00 5.050.000,00 8.216.000,00 1.19 . 1.20.15
13.266.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 5.050.000,00 8.216.000,00 1.19 . 1.20.15 . 16
13.266.000,00 0,00 8.216.000,00 5.050.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.20.15 . 16 . 04
9.500.000,00 Kelurahan Kubu 0,00 3.400.000,00 6.100.000,00 1.19 . 1.20.17
9.500.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 3.400.000,00 6.100.000,00 1.19 . 1.20.17 . 16
9.500.000,00 0,00 6.100.000,00 3.400.000,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.19 . 1.20.17 . 16 . 06
72.154.666.103,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
21.048.397.800,00 8.660.899.488,00 42.445.368.815,00 1.20
55.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 55.000.000,00 0,00 1.20 . 1.07.01
55.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 1.20 . 1.07.01 . 17
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Oprasional petugas pungut pendapatan daerah1.20 . 1.07.01 . 17 . 28
36.680.301.908,00 Sekretariat Daerah 16.240.566.200,00 4.688.099.588,00 15.751.636.120,00 1.20 . 1.20.03
5.490.828.316,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.000.000,00 6.100.000,00 5.392.728.316,00 1.20 . 1.20.03 . 01
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
2.259.000.000,00 0,00 2.259.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
308.000.000,00 0,00 308.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
72.100.000,00 0,00 70.000.000,00 2.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
719.128.316,00 0,00 719.128.316,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.569.000.000,00 0,00 1.569.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Pelayanan administrasi kepegawaian1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembayaran iuran apkasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
19.006.985.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.894.226.200,00 23.960.000,00 3.088.798.800,00 1.20 . 1.20.03 . 02
858.000.000,00 854.900.000,00 0,00 3.100.000,00 Pengadaan mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 04
14.163.750.000,00 14.157.450.000,00 0,00 6.300.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Halaman 219REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
840.860.000,00 787.500.000,00 50.000.000,00 3.360.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
60.000.000,00 54.376.200,00 4.123.800,00 1.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
87.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
700.000.000,00 0,00 696.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung sasana budaya1.20 . 1.20.03 . 02 . 19
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
921.390.000,00 40.000.000,00 877.540.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
307.660.000,00 0,00 307.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
926.325.000,00 0,00 926.325.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
33.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
412.220.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.000.000,00 20.000.000,00 385.220.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
247.220.000,00 7.000.000,00 220.220.000,00 20.000.000,00 Pelatihan kehumasan dan keprotokolan1.20 . 1.20.03 . 05 . 12
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 15
1.172.434.588,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 951.124.588,00 221.310.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
190.000.000,00 0,00 156.000.000,00 34.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
471.000.000,00 0,00 0,00 471.000.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
439.749.588,00 0,00 0,00 439.749.588,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
6.685.000,00 0,00 5.310.000,00 1.375.000,00 Pelaporan realisasi fisik dan keuangan1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
847.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 249.600.000,00 597.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa1.20 . 1.20.03 . 07 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 08
155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Evaluasi pengelolaan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 09
377.000.000,00 0,00 127.400.000,00 249.600.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 10
2.520.802.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 122.400.000,00 5.540.000,00 2.392.862.000,00 1.20 . 1.20.03 . 09
211.000.000,00 0,00 209.480.000,00 1.520.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.03 . 09 . 01
432.600.000,00 122.400.000,00 308.680.000,00 1.520.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.03 . 09 . 02
1.877.202.000,00 0,00 1.874.702.000,00 2.500.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.03 . 09 . 03
200.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 0,00 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Halaman 220REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.115.127.504,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.929.435.000,00 1.185.692.504,00 1.20 . 1.20.03 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
150.000.000,00 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 06
178.000.000,00 0,00 168.740.000,00 9.260.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 07
87.000.000,00 0,00 79.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 08
135.000.000,00 0,00 124.240.000,00 10.760.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 14
2.055.121.504,00 0,00 270.781.504,00 1.784.340.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 21
134.400.000,00 0,00 43.200.000,00 91.200.000,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 34
35.606.000,00 0,00 34.231.000,00 1.375.000,00 Penelitian rencana kerja anggaran dan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 17 . 36
80.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 0,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rekonsiliasi dana-dana pemerintah pusat1.20 . 1.20.03 . 18 . 06
46.385.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 1.375.000,00 45.010.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22
46.385.000,00 0,00 45.010.000,00 1.375.000,00 Pembinaan jasa kontruksi1.20 . 1.20.03 . 22 . 03
661.485.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 26.000.000,00 226.725.000,00 408.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
117.000.000,00 0,00 102.700.000,00 14.300.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
144.000.000,00 21.000.000,00 123.000.000,00 0,00 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
54.300.000,00 0,00 54.300.000,00 0,00 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
346.185.000,00 5.000.000,00 128.760.000,00 212.425.000,00 Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
60.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 23.400.000,00 36.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25
60.000.000,00 0,00 36.600.000,00 23.400.000,00 Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah1.20 . 1.20.03 . 25 . 05
1.121.254.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 18.300.000,00 730.220.000,00 372.734.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26
427.436.000,00 0,00 124.746.000,00 302.690.000,00 Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
26.619.500,00 0,00 20.599.500,00 6.020.000,00 Pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pekraman1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
25.845.000,00 0,00 19.825.000,00 6.020.000,00 Pembuatan lembaran daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
529.864.000,00 0,00 121.504.000,00 408.360.000,00 Advokasi hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
111.490.000,00 18.300.000,00 86.060.000,00 7.130.000,00 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
83.200.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 41.330.000,00 41.870.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27
42.350.000,00 0,00 21.550.000,00 20.800.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
40.850.000,00 0,00 20.320.000,00 20.530.000,00 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
384.500.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 20.000.000,00 52.310.000,00 312.190.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28
50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Pembinaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 28 . 02
100.000.000,00 10.000.000,00 86.000.000,00 4.000.000,00 Penataan kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 03
Halaman 221REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 10.000.000,00 107.410.000,00 32.590.000,00 Analisis jabatan dan beban kerja1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
84.500.000,00 0,00 72.780.000,00 11.720.000,00 Penyusunan road map repormasi birokrasi1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
300.000.000,00 Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama 0,00 17.000.000,00 283.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30
100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan penyelenggaraan dharma santi1.20 . 1.20.03 . 30 . 01
200.000.000,00 0,00 185.500.000,00 14.500.000,00 Kegiatan pembinaan dan operasional PHDI1.20 . 1.20.03 . 30 . 02
55.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 33
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah1.20 . 1.20.03 . 33 . 04
538.300.000,00 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 12.000.000,00 369.660.000,00 156.640.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34
39.300.000,00 0,00 20.770.000,00 18.530.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
43.000.000,00 12.000.000,00 29.670.000,00 1.330.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)1.20 . 1.20.03 . 34 . 03
406.000.000,00 0,00 56.200.000,00 349.800.000,00 Operasional unit layanan pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 34 . 04
551.780.000,00 Program operasional penerangan 48.640.000,00 40.320.000,00 462.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35
200.000.000,00 0,00 198.000.000,00 2.000.000,00 Liputan media elektronik TV1.20 . 1.20.03 . 35 . 01
200.000.000,00 0,00 196.000.000,00 4.000.000,00 Peliputan kegiatan pimpinan1.20 . 1.20.03 . 35 . 02
151.780.000,00 48.640.000,00 68.820.000,00 34.320.000,00 Operasional lembaga penyiaran publik lokal1.20 . 1.20.03 . 35 . 03
21.306.411.188,00 Sekretariat DPRD 3.329.101.600,00 711.649.092,00 17.265.660.496,00 1.20 . 1.20.04
1.041.383.479,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 0,00 1.031.383.479,00 1.20 . 1.20.04 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
97.700.000,00 0,00 97.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
9.370.300,00 0,00 9.370.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
78.540.393,00 0,00 78.540.393,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
57.677.786,00 0,00 57.677.786,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
16.100.000,00 10.000.000,00 6.100.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
4.875.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.04 . 01 . 14
407.040.000,00 0,00 407.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
240.180.000,00 0,00 240.180.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
4.037.715.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.319.101.600,00 6.650.000,00 711.963.700,00 1.20 . 1.20.04 . 02
200.000.000,00 197.000.000,00 900.000,00 2.100.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
454.114.500,00 454.114.500,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
180.040.800,00 0,00 180.040.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
291.550.000,00 0,00 291.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Halaman 222REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
2.700.000.000,00 2.567.987.100,00 127.462.900,00 4.550.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42
157.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 157.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
129.644.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 129.644.400,00 1.20 . 1.20.04 . 05
129.644.400,00 0,00 129.644.400,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01
787.499.092,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 667.499.092,00 120.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06
275.290.000,00 0,00 0,00 275.290.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
512.209.092,00 0,00 120.000.000,00 392.209.092,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.04 . 06 . 06
115.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 115.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.04 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.04 . 09 . 02
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.04 . 09 . 03
14.352.268.917,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.500.000,00 14.314.768.917,00 1.20 . 1.20.04 . 15
164.499.750,00 0,00 126.999.750,00 37.500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
1.216.850.000,00 0,00 1.216.850.000,00 0,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
12.157.379.167,00 0,00 12.157.379.167,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
813.540.000,00 0,00 813.540.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
685.400.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Pers 0,00 0,00 685.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 29
685.400.000,00 0,00 685.400.000,00 0,00 Publikasi Informasi Pembangunan melalui Media Massa1.20 . 1.20.04 . 29 . 02
3.081.946.708,00 Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 0,00 883.524.484,00 2.198.422.224,00 1.20 . 1.20.05
482.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.120.000,00 469.280.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01
7.540.000,00 0,00 7.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
18.674.000,00 0,00 17.474.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
68.240.000,00 0,00 66.340.000,00 1.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
190.000.000,00 0,00 183.120.000,00 6.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
8.046.000,00 0,00 7.226.000,00 820.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
108.000.000,00 0,00 106.080.000,00 1.920.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
500.169.724,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 9.450.000,00 490.719.724,00 1.20 . 1.20.05 . 02
Halaman 223REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
261.129.724,00 0,00 256.799.724,00 4.330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
39.040.000,00 0,00 38.360.000,00 680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
200.000.000,00 0,00 195.560.000,00 4.440.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 42
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.290.000,00 42.710.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05
50.000.000,00 0,00 42.710.000,00 7.290.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
296.241.984,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 296.241.984,00 0,00 1.20 . 1.20.05 . 06
106.080.000,00 0,00 0,00 106.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
190.161.984,00 0,00 0,00 190.161.984,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.05 . 06 . 06
107.580.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.240.000,00 105.340.000,00 1.20 . 1.20.05 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.05 . 09 . 01
9.580.000,00 0,00 8.420.000,00 1.160.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.05 . 09 . 02
90.000.000,00 0,00 88.920.000,00 1.080.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.05 . 09 . 03
1.518.555.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 542.932.500,00 975.622.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17
375.000.000,00 0,00 364.380.000,00 10.620.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
160.000.000,00 0,00 137.590.000,00 22.410.000,00 Monitoring, evaluasi pendapatan asli daerah(PAD)1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
803.555.000,00 0,00 358.582.500,00 444.972.500,00 Pendataan potensi pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
100.000.000,00 0,00 42.830.000,00 57.170.000,00 Penataan dan penertiban pajak hotel dan restoran1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
80.000.000,00 0,00 72.240.000,00 7.760.000,00 Kegiatan pembinaan kepada wajib pajak1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
52.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 6.420.000,00 45.580.000,00 1.20 . 1.20.05 . 26
52.000.000,00 0,00 45.580.000,00 6.420.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 26 . 02
75.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 5.830.000,00 69.170.000,00 1.20 . 1.20.05 . 32
75.000.000,00 0,00 69.170.000,00 5.830.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.05 . 32 . 15
1.993.730.248,00 Inspektorat 218.550.000,00 913.780.248,00 861.400.000,00 1.20 . 1.20.07
319.651.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 319.651.650,00 1.20 . 1.20.07 . 01
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
7.647.000,00 0,00 7.647.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
30.222.500,00 0,00 30.222.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
10.274.150,00 0,00 10.274.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
227.678.000,00 0,00 227.678.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
451.026.002,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.550.000,00 0,00 232.476.002,00 1.20 . 1.20.07 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 03
Halaman 224REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
193.550.000,00 193.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
118.476.002,00 0,00 118.476.002,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
60.730.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 60.730.248,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 06
36.960.000,00 0,00 0,00 36.960.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.07 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.07 . 06 . 06
86.230.248,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 86.230.248,00 1.20 . 1.20.07 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.07 . 09 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.07 . 09 . 02
72.230.248,00 0,00 72.230.248,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.07 . 09 . 03
50.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 17
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Review laporan keuangan daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 35
834.935.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 803.050.000,00 31.885.500,00 1.20 . 1.20.07 . 20
470.254.500,00 0,00 1.654.500,00 468.600.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
289.771.000,00 0,00 15.321.000,00 274.450.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
191.156.600,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 0,00 191.156.600,00 1.20 . 1.20.07 . 21
191.156.600,00 0,00 191.156.600,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
569.370.096,00 Kantor Pelayanan Perizinan 28.000.000,00 123.975.372,00 417.394.724,00 1.20 . 1.20.08
211.434.724,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.000.000,00 0,00 183.434.724,00 1.20 . 1.20.08 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
3.625.124,00 0,00 3.625.124,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
15.564.600,00 0,00 15.564.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
6.885.000,00 0,00 6.885.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
127.760.000,00 0,00 127.760.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Halaman 225REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 28.080.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.08 . 02 . 23
3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
123.975.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 123.975.372,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 06
88.320.000,00 0,00 0,00 88.320.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.08 . 06 . 06
15.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 09
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.08 . 09 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.08 . 09 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.08 . 09 . 03
20.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan perijinan1.20 . 1.20.08 . 22 . 04
25.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 23
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.08 . 23 . 01
9.140.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 9.140.000,00 1.20 . 1.20.08 . 24
9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 0,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat1.20 . 1.20.08 . 24 . 01
29.860.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 29.860.000,00 1.20 . 1.20.08 . 26
29.860.000,00 0,00 29.860.000,00 0,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 26 . 04
71.880.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 0,00 0,00 71.880.000,00 1.20 . 1.20.08 . 28
71.880.000,00 0,00 71.880.000,00 0,00 Pembinaan pelayanan publik1.20 . 1.20.08 . 28 . 02
35.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 32
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 32 . 13
4.126.458.643,00 Badan Kepegawaian Daerah 211.500.000,00 267.325.744,00 3.647.632.899,00 1.20 . 1.20.09
421.533.855,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.000,00 5.880.000,00 379.153.855,00 1.20 . 1.20.09 . 01
3.144.000,00 0,00 3.144.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.09 . 01 . 09
24.490.855,00 0,00 22.890.855,00 1.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
11.400.000,00 0,00 10.600.000,00 800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
2.319.000,00 0,00 2.319.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Halaman 226REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
36.900.000,00 36.500.000,00 0,00 400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
11.780.000,00 0,00 10.980.000,00 800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
292.000.000,00 0,00 289.720.000,00 2.280.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
167.382.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.000.000,00 3.200.000,00 82.182.500,00 1.20 . 1.20.09 . 02
57.400.000,00 57.000.000,00 0,00 400.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 05
25.400.000,00 25.000.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 07
84.582.500,00 0,00 82.182.500,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.226.931.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.690.000,00 1.212.241.700,00 1.20 . 1.20.09 . 05
30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
60.000.000,00 0,00 59.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 05 . 02
3.000.000,00 0,00 2.600.000,00 400.000,00 Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil1.20 . 1.20.09 . 05 . 09
12.800.000,00 0,00 12.400.000,00 400.000,00 Pelantikan pejabat struktural1.20 . 1.20.09 . 05 . 10
888.386.500,00 0,00 881.151.500,00 7.235.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III1.20 . 1.20.09 . 05 . 13
232.745.200,00 0,00 226.890.200,00 5.855.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan II1.20 . 1.20.09 . 05 . 14
165.990.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 165.990.744,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 06
94.680.000,00 0,00 0,00 94.680.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.09 . 06 . 05
71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.09 . 06 . 06
26.800.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.600.000,00 25.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 09
6.400.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.09 . 09 . 01
6.400.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.09 . 09 . 02
14.000.000,00 0,00 13.200.000,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.09 . 09 . 03
145.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 80.000.000,00 31.200.000,00 33.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 23
145.000.000,00 80.000.000,00 33.800.000,00 31.200.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.09 . 23 . 06
1.972.819.844,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 13.000.000,00 44.765.000,00 1.915.054.844,00 1.20 . 1.20.09 . 32
200.984.800,00 0,00 183.134.800,00 17.850.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.09 . 32 . 02
1.638.800,00 0,00 1.238.800,00 400.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.09 . 32 . 08
58.698.000,00 0,00 58.298.000,00 400.000,00 Pemberkasan calon pegawai negeri sipil1.20 . 1.20.09 . 32 . 17
20.000.000,00 0,00 19.200.000,00 800.000,00 Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)1.20 . 1.20.09 . 32 . 18
6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan1.20 . 1.20.09 . 32 . 19
85.482.000,00 13.000.000,00 72.082.000,00 400.000,00 Penyusunan bezeting dan formasi pegawai1.20 . 1.20.09 . 32 . 20
72.553.444,00 0,00 71.753.444,00 800.000,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS1.20 . 1.20.09 . 32 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai1.20 . 1.20.09 . 32 . 22
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Penyelengaraan ujian kenaikan pangkaat penyesuaian ijasah1.20 . 1.20.09 . 32 . 23
21.561.000,00 0,00 21.161.000,00 400.000,00 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS1.20 . 1.20.09 . 32 . 24
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil1.20 . 1.20.09 . 32 . 25
Halaman 227REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
377.460.000,00 0,00 376.980.000,00 480.000,00 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II1.20 . 1.20.09 . 32 . 26
934.593.800,00 0,00 928.558.800,00 6.035.000,00 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III1.20 . 1.20.09 . 32 . 27
73.848.000,00 0,00 57.448.000,00 16.400.000,00 Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi1.20 . 1.20.09 . 32 . 29
710.996.212,00 Kecamatan Bangli 218.100.000,00 209.161.488,00 283.734.724,00 1.20 . 1.20.10
113.590.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 113.590.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01
3.975.000,00 0,00 3.975.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
26.940.000,00 0,00 26.940.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pelayanan administrasi kepegawaian1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
294.914.724,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218.100.000,00 3.060.000,00 73.754.724,00 1.20 . 1.20.10 . 02
10.524.724,00 5.000.000,00 5.524.724,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
44.290.000,00 0,00 44.290.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
200.000.000,00 192.000.000,00 4.940.000,00 3.060.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
206.101.488,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 206.101.488,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 06
63.480.000,00 0,00 0,00 63.480.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.10 . 06 . 05
142.621.488,00 0,00 0,00 142.621.488,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.10 . 06 . 06
82.890.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 82.890.000,00 1.20 . 1.20.10 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.10 . 09 . 01
77.890.000,00 0,00 77.890.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.10 . 09 . 03
13.500.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 0,00 13.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 20
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.10 . 20 . 07
843.605.316,00 Kecamatan Kintamani 216.980.000,00 249.276.364,00 377.348.952,00 1.20 . 1.20.11
65.661.552,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 65.661.552,00 1.20 . 1.20.11 . 01
2.898.000,00 0,00 2.898.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Halaman 228REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.443.552,00 0,00 7.443.552,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
345.868.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.980.000,00 2.500.000,00 126.388.100,00 1.20 . 1.20.11 . 02
22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
86.812.500,00 0,00 86.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.11 . 02 . 23
31.575.600,00 0,00 31.575.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
200.000.000,00 194.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
255.095.664,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 246.776.364,00 8.319.300,00 1.20 . 1.20.11 . 06
8.319.300,00 0,00 8.319.300,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
116.040.000,00 0,00 0,00 116.040.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.11 . 06 . 05
130.736.364,00 0,00 0,00 130.736.364,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.11 . 06 . 06
176.980.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 176.980.000,00 1.20 . 1.20.11 . 09
49.980.000,00 0,00 49.980.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.11 . 09 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.11 . 09 . 02
123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.11 . 09 . 03
403.247.520,00 Kecamatan Susut 21.000.000,00 120.940.496,00 261.307.024,00 1.20 . 1.20.12
102.047.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 102.047.900,00 1.20 . 1.20.12 . 01
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
12.660.000,00 0,00 12.660.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
10.010.500,00 0,00 10.010.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
7.180.000,00 0,00 7.180.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13
1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
19.967.400,00 0,00 19.967.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
84.285.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 63.285.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
57.285.000,00 0,00 57.285.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
Halaman 229REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.940.496,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 120.940.496,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 06
73.400.000,00 0,00 0,00 73.400.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
47.540.496,00 0,00 0,00 47.540.496,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.12 . 06 . 06
95.974.124,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 95.974.124,00 1.20 . 1.20.12 . 09
9.957.800,00 0,00 9.957.800,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.12 . 09 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.12 . 09 . 02
82.016.324,00 0,00 82.016.324,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.12 . 09 . 03
605.290.248,00 Kecamatan Tembuku 221.000.000,00 98.030.248,00 286.260.000,00 1.20 . 1.20.13
116.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.000.000,00 0,00 109.600.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
22.100.000,00 7.000.000,00 15.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
270.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.000.000,00 1.140.000,00 54.960.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
43.100.000,00 0,00 43.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
200.000.000,00 195.000.000,00 3.860.000,00 1.140.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 42
3.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.20 . 1.20.13 . 03 . 03
96.490.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 96.490.248,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 06
72.720.000,00 0,00 0,00 72.720.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.13 . 06 . 06
104.100.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 104.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 09
9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.13 . 09 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.13 . 09 . 02
87.980.000,00 0,00 87.980.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.13 . 09 . 03
15.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 400.000,00 14.600.000,00 1.20 . 1.20.13 . 20
Halaman 230REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.13 . 20 . 07
190.542.524,00 Kelurahan Bebalang 39.000.000,00 37.605.124,00 113.937.400,00 1.20 . 1.20.14
105.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.000.000,00 6.480.000,00 59.945.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02
48.320.000,00 0,00 45.080.000,00 3.240.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03
42.240.000,00 39.000.000,00 0,00 3.240.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
7.865.000,00 0,00 7.865.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
30.725.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 30.725.124,00 0,00 1.20 . 1.20.14 . 06
18.840.000,00 0,00 0,00 18.840.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.14 . 06 . 05
11.885.124,00 0,00 0,00 11.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.14 . 06 . 06
54.392.400,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 400.000,00 53.992.400,00 1.20 . 1.20.14 . 09
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.14 . 09 . 01
7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.14 . 09 . 02
39.392.400,00 0,00 38.992.400,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.14 . 09 . 03
441.855.496,00 Kelurahan Cempaga 69.700.000,00 119.265.620,00 252.889.876,00 1.20 . 1.20.15
176.083.876,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.600.000,00 172.483.876,00 1.20 . 1.20.15 . 01
2.200.000,00 0,00 1.800.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
10.600.000,00 0,00 10.200.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
1.760.000,00 0,00 1.360.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
9.518.876,00 0,00 9.118.876,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
2.650.000,00 0,00 2.250.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 1.600.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
2.680.000,00 0,00 2.280.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
10.775.000,00 0,00 10.375.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
133.900.000,00 0,00 133.500.000,00 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
110.880.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.700.000,00 2.000.000,00 39.180.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02
8.900.000,00 8.500.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
61.600.000,00 61.200.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
30.400.000,00 0,00 30.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
7.580.000,00 0,00 7.180.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
2.400.000,00 0,00 2.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
112.465.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 112.465.620,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 06
53.040.000,00 0,00 0,00 53.040.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.15 . 06 . 06
42.426.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.200.000,00 41.226.000,00 1.20 . 1.20.15 . 09
Halaman 231REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.515.000,00 0,00 4.115.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.15 . 09 . 01
4.855.000,00 0,00 4.455.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.15 . 09 . 02
33.056.000,00 0,00 32.656.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.15 . 09 . 03
706.517.248,00 Kelurahan Kawan 92.400.000,00 110.525.372,00 503.591.876,00 1.20 . 1.20.16
230.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 3.370.000,00 221.130.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01
2.800.000,00 0,00 2.400.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
18.400.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
2.900.000,00 0,00 2.500.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
18.400.000,00 0,00 18.000.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
4.350.000,00 0,00 3.950.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
2.680.000,00 0,00 2.280.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
16.900.000,00 0,00 16.500.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
164.070.000,00 0,00 163.500.000,00 570.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
293.861.876,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.400.000,00 3.200.000,00 204.261.876,00 1.20 . 1.20.16 . 02
45.400.000,00 0,00 45.000.000,00 400.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 03
15.400.000,00 15.000.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
45.400.000,00 45.000.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
26.800.000,00 26.400.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
50.400.000,00 0,00 50.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
7.661.876,00 0,00 7.261.876,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
6.400.000,00 0,00 6.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
96.400.000,00 0,00 96.000.000,00 400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
99.855.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 99.855.372,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 06
64.200.000,00 0,00 0,00 64.200.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.20 . 1.20.16 . 06 . 06
77.300.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.200.000,00 76.100.000,00 1.20 . 1.20.16 . 09
4.400.000,00 0,00 4.000.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.16 . 09 . 01
4.400.000,00 0,00 4.000.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.16 . 09 . 02
68.500.000,00 0,00 68.100.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.16 . 09 . 03
5.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 2.900.000,00 2.100.000,00 1.20 . 1.20.16 . 23
5.000.000,00 0,00 2.100.000,00 2.900.000,00 Pembinaan profil desa1.20 . 1.20.16 . 23 . 04
439.392.748,00 Kelurahan Kubu 142.500.000,00 72.740.248,00 224.152.500,00 1.20 . 1.20.17
141.065.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.100.000,00 139.965.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
9.774.000,00 0,00 9.774.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 01 . 06
Halaman 232REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.666.000,00 0,00 14.666.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 16
26.225.000,00 0,00 25.125.000,00 1.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
154.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.500.000,00 3.300.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
10.600.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
36.100.000,00 35.000.000,00 0,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29
101.100.000,00 100.000.000,00 0,00 1.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 42
63.490.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 63.490.248,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 06
63.490.248,00 0,00 0,00 63.490.248,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
70.590.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.900.000,00 68.690.000,00 1.20 . 1.20.17 . 09
5.475.000,00 0,00 5.075.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.20 . 1.20.17 . 09 . 01
5.475.000,00 0,00 5.075.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.20 . 1.20.17 . 09 . 02
59.640.000,00 0,00 58.540.000,00 1.100.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.20 . 1.20.17 . 09 . 03
9.447.500,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 2.950.000,00 6.497.500,00 1.20 . 1.20.17 . 23
9.447.500,00 0,00 6.497.500,00 2.950.000,00 Pembinaan profil desa1.20 . 1.20.17 . 23 . 04
2.116.132.353,00 Ketahanan Pangan 0,00 122.020.248,00 1.994.112.105,00 1.21
40.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 1.700.000,00 38.300.000,00 1.21 . 1.20.03
40.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 1.700.000,00 38.300.000,00 1.21 . 1.20.03 . 18
40.000.000,00 0,00 38.300.000,00 1.700.000,00 Pembinaan dan monitoring kesediaan pangan masyarakat1.21 . 1.20.03 . 18 . 34
1.931.132.353,00 Kantor Ketahanan Pangan 0,00 117.120.248,00 1.814.012.105,00 1.21 . 1.21.01
108.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 108.870.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Halaman 233REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.886.000,00 0,00 3.886.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
55.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 55.650.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02
55.650.000,00 0,00 55.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
66.570.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 66.570.248,00 0,00 1.21 . 1.21.01 . 06
42.800.000,00 0,00 0,00 42.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.21 . 1.21.01 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.21 . 1.21.01 . 06 . 06
31.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 31.600.000,00 1.21 . 1.21.01 . 09
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.21 . 1.21.01 . 09 . 01
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.21 . 1.21.01 . 09 . 02
23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.21 . 1.21.01 . 09 . 03
1.668.442.105,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 50.550.000,00 1.617.892.105,00 1.21 . 1.21.01 . 18
35.700.000,00 0,00 14.700.000,00 21.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 01
25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 03
45.700.000,00 0,00 37.900.000,00 7.800.000,00 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah1.21 . 1.21.01 . 18 . 05
27.500.000,00 0,00 22.700.000,00 4.800.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok1.21 . 1.21.01 . 18 . 11
54.500.000,00 0,00 45.100.000,00 9.400.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.21 . 1.21.01 . 18 . 13
1.414.842.105,00 0,00 1.410.042.105,00 4.800.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa1.21 . 1.21.01 . 18 . 18
38.000.000,00 0,00 35.250.000,00 2.750.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 22
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pameran dan promosi hasil Produksi1.21 . 1.21.01 . 18 . 32
145.000.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat 0,00 3.200.000,00 141.800.000,00 1.21 . 2.05.01
145.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 3.200.000,00 141.800.000,00 1.21 . 2.05.01 . 18
145.000.000,00 0,00 141.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan rencana dan pelaporan peternakan perikanan1.21 . 2.05.01 . 18 . 35
3.660.030.844,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57.900.000,00 333.615.668,00 3.268.515.176,00 1.22
194.385.000,00 Sekretariat Daerah 30.000.000,00 6.015.000,00 158.370.000,00 1.22 . 1.20.03
72.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 13.000.000,00 3.310.000,00 55.690.000,00 1.22 . 1.20.03 . 16
72.000.000,00 13.000.000,00 55.690.000,00 3.310.000,00 Pembinaan lembaga keuangan desa1.22 . 1.20.03 . 16 . 08
45.385.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 1.375.000,00 34.010.000,00 1.22 . 1.20.03 . 17
45.385.000,00 10.000.000,00 34.010.000,00 1.375.000,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat1.22 . 1.20.03 . 17 . 16
77.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.000.000,00 1.330.000,00 68.670.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring alokasi dana desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 08
20.000.000,00 7.000.000,00 11.670.000,00 1.330.000,00 Penyuluhan /pembinaan pertnahan1.22 . 1.20.03 . 18 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelantikan perbekel1.22 . 1.20.03 . 18 . 10
10.500.000,00 Kecamatan Bangli 0,00 0,00 10.500.000,00 1.22 . 1.20.10
Halaman 234REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.500.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 5.500.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan1.22 . 1.20.10 . 17 . 13
5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 5.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa1.22 . 1.20.10 . 18 . 07
62.631.600,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 62.631.600,00 1.22 . 1.20.11
32.231.600,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 32.231.600,00 1.22 . 1.20.11 . 17
32.231.600,00 0,00 32.231.600,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.22 . 1.20.11 . 17 . 08
30.400.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 30.400.000,00 1.22 . 1.20.11 . 18
30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa1.22 . 1.20.11 . 18 . 05
7.500.000,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 7.500.000,00 1.22 . 1.20.12
3.350.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 3.350.000,00 1.22 . 1.20.12 . 17
3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Kegiatan lomba desa/kelurahan1.22 . 1.20.12 . 17 . 14
4.150.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 4.150.000,00 1.22 . 1.20.12 . 18
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa1.22 . 1.20.12 . 18 . 07
20.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 19.200.000,00 1.22 . 1.20.13
20.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 800.000,00 19.200.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang1.22 . 1.20.13 . 17 . 12
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan1.22 . 1.20.13 . 17 . 13
141.845.000,00 Kelurahan Bebalang 0,00 37.180.000,00 104.665.000,00 1.22 . 1.20.14
25.200.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 8.040.000,00 17.160.000,00 1.22 . 1.20.14 . 15
25.200.000,00 0,00 17.160.000,00 8.040.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.14 . 15 . 01
116.645.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 29.140.000,00 87.505.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17
23.710.000,00 0,00 5.350.000,00 18.360.000,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu1.22 . 1.20.14 . 17 . 05
82.295.000,00 0,00 77.475.000,00 4.820.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat1.22 . 1.20.14 . 17 . 06
10.640.000,00 0,00 4.680.000,00 5.960.000,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.22 . 1.20.14 . 17 . 08
199.839.500,00 Kelurahan Cempaga 900.000,00 41.700.000,00 157.239.500,00 1.22 . 1.20.15
3.752.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 400.000,00 3.352.500,00 1.22 . 1.20.15 . 15
3.752.500,00 0,00 3.352.500,00 400.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.15 . 15 . 01
196.087.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 900.000,00 41.300.000,00 153.887.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17
52.697.500,00 0,00 19.897.500,00 32.800.000,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu1.22 . 1.20.15 . 17 . 05
23.498.500,00 0,00 23.098.500,00 400.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat1.22 . 1.20.15 . 17 . 06
4.901.000,00 0,00 3.061.000,00 1.840.000,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.22 . 1.20.15 . 17 . 08
5.785.000,00 0,00 4.605.000,00 1.180.000,00 Kegiatan penyaluran Beras Miskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)1.22 . 1.20.15 . 17 . 11
Halaman 235REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
109.205.000,00 900.000,00 103.225.000,00 5.080.000,00 Kegiatan lomba desa/kelurahan1.22 . 1.20.15 . 17 . 14
3.023.329.744,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 27.000.000,00 247.920.668,00 2.748.409.076,00 1.22 . 1.22.01
214.172.876,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 214.172.876,00 1.22 . 1.22.01 . 01
4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
15.996.000,00 0,00 15.996.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
22.204.764,00 0,00 22.204.764,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
10.614.112,00 0,00 10.614.112,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
6.420.000,00 0,00 6.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
132.740.000,00 0,00 132.740.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
99.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 0,00 91.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
167.875.868,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 167.875.868,00 0,00 1.22 . 1.22.01 . 06
84.680.000,00 0,00 0,00 84.680.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
83.195.868,00 0,00 0,00 83.195.868,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.22 . 1.22.01 . 06 . 06
49.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 49.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.22 . 1.22.01 . 09 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.22 . 1.22.01 . 09 . 02
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.22 . 1.22.01 . 09 . 03
325.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 4.000.000,00 321.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15
50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
250.000.000,00 0,00 248.400.000,00 1.600.000,00 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.642.781.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4.000.000,00 70.244.800,00 1.568.536.200,00 1.22 . 1.22.01 . 17
47.000.000,00 0,00 43.500.000,00 3.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04
40.000.000,00 0,00 37.700.000,00 2.300.000,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
1.280.000.000,00 0,00 1.271.080.000,00 8.920.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
88.000.000,00 0,00 82.640.000,00 5.360.000,00 Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
62.000.000,00 0,00 57.160.000,00 4.840.000,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
29.000.000,00 4.000.000,00 21.500.000,00 3.500.000,00 Pemberdayaan pasar desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
96.781.000,00 0,00 54.956.200,00 41.824.800,00 Kegiatan penyaluran Beras Miskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
525.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 14.500.000,00 5.800.000,00 504.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18
Halaman 236REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Verifikasi Banjar Persiapan Menjadi Banjar Dinas1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
350.000.000,00 0,00 349.200.000,00 800.000,00 Bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan kelembagaan dan aparatur pemerintah
desa
1.22 . 1.22.01 . 18 . 11
170.000.000,00 14.500.000,00 150.900.000,00 4.600.000,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 12
186.485.000,00 Kearsipan 0,00 7.500.000,00 178.985.000,00 1.24
186.485.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 7.500.000,00 178.985.000,00 1.24 . 1.01.02
99.455.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 7.500.000,00 91.955.000,00 1.24 . 1.01.02 . 16
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Kegiatan pelestarian pustaka1.24 . 1.01.02 . 16 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan akuisisi arsip1.24 . 1.01.02 . 16 . 06
44.500.000,00 0,00 37.000.000,00 7.500.000,00 Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan1.24 . 1.01.02 . 16 . 07
17.955.000,00 0,00 17.955.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan desa dan sekolah1.24 . 1.01.02 . 16 . 09
87.030.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 87.030.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip1.24 . 1.01.02 . 18 . 01
17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip1.24 . 1.01.02 . 18 . 02
1.161.880.000,00 Komunikasi dan Informatika 9.000.000,00 40.500.000,00 1.112.380.000,00 1.25
361.880.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.000.000,00 10.450.000,00 342.430.000,00 1.25 . 1.07.01
286.880.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9.000.000,00 5.390.000,00 272.490.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15
238.880.000,00 9.000.000,00 226.250.000,00 3.630.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
23.000.000,00 0,00 22.120.000,00 880.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05
25.000.000,00 0,00 24.120.000,00 880.000,00 Penataan dan pembinaan tower seluler1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
75.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 5.060.000,00 69.940.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18
28.000.000,00 0,00 26.700.000,00 1.300.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
17.000.000,00 0,00 16.120.000,00 880.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.07.01 . 18 . 02
30.000.000,00 0,00 27.120.000,00 2.880.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03
800.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 30.050.000,00 769.950.000,00 1.25 . 1.20.03
800.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 30.050.000,00 769.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18
200.000.000,00 0,00 198.250.000,00 1.750.000,00 Sambung rasa antara humas dan protokol dengan insan media1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Jumpa Pers1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
500.000.000,00 0,00 473.050.000,00 26.950.000,00 Publikasi informasi dan pemberitaan1.25 . 1.20.03 . 18 . 06
32.600.474.785,93 Urusan Pilihan 14.782.566.862,93 1.023.428.596,00 16.794.479.327,00 2
6.151.964.393,00 Pertanian 927.832.000,00 341.966.116,00 4.882.166.277,00 2.01
5.084.227.011,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan 927.832.000,00 229.666.116,00 3.926.728.895,00 2.01 . 2.01.01
346.127.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.410.000,00 7.270.000,00 235.447.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Halaman 237REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
110.680.000,00 103.410.000,00 0,00 7.270.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
8.947.000,00 0,00 8.947.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
96.833.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.833.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
85.833.000,00 0,00 85.833.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
221.206.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 191.206.116,00 30.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
84.240.000,00 0,00 0,00 84.240.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
85.740.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 85.740.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.01 . 2.01.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.01 . 2.01.01 . 09 . 02
75.740.000,00 0,00 75.740.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.01 . 2.01.01 . 09 . 03
65.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 1.280.000,00 63.720.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
65.000.000,00 0,00 63.720.000,00 1.280.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
2.583.421.053,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 19.400.000,00 20.370.000,00 2.543.651.053,00 2.01 . 2.01.01 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
30.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12
50.000.000,00 17.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi tanaman2.01 . 2.01.01 . 16 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering2.01 . 2.01.01 . 16 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan data statistik pertanian, perkebunan dan perhutanan2.01 . 2.01.01 . 16 . 32
2.368.421.053,00 0,00 2.348.051.053,00 20.370.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 33
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT)2.01 . 2.01.01 . 16 . 34
50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 50.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
579.803.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 1.480.000,00 578.323.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19
579.803.000,00 0,00 578.323.000,00 1.480.000,00 Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Halaman 238REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
916.096.842,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 805.022.000,00 8.060.000,00 103.014.842,00 2.01 . 2.01.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan2.01 . 2.01.01 . 20 . 04
866.096.842,00 805.022.000,00 53.014.842,00 8.060.000,00 Penyediaan sarana dan prasrana penyuluh pertanian2.01 . 2.01.01 . 20 . 05
140.000.000,00 Program Pengembangan Agribisnis 0,00 0,00 140.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 25
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis holtikultura2.01 . 2.01.01 . 25 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman hias2.01 . 2.01.01 . 25 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis tanaman obat-obatan2.01 . 2.01.01 . 25 . 04
1.067.737.382,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat 0,00 112.300.000,00 955.437.382,00 2.01 . 2.05.01
532.135.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 35.500.000,00 496.635.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15
125.000.000,00 0,00 105.650.000,00 19.350.000,00 Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 07
332.135.000,00 0,00 322.185.000,00 9.950.000,00 Pembinaan dan pelatihan kelompok pengolah peternak perikanan2.01 . 2.05.01 . 15 . 08
75.000.000,00 0,00 68.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan dan verifikasi penguatan modal petani2.01 . 2.05.01 . 15 . 09
278.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 73.600.000,00 204.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 21
278.000.000,00 0,00 204.400.000,00 73.600.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.05.01 . 21 . 06
257.602.382,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 3.200.000,00 254.402.382,00 2.01 . 2.05.01 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.05.01 . 22 . 03
232.602.382,00 0,00 229.402.382,00 3.200.000,00 Pengembangan peternakan unggulan daerah2.01 . 2.05.01 . 22 . 10
1.044.480.000,00 Kehutanan 143.556.000,00 2.140.000,00 898.784.000,00 2.02
1.044.480.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan 143.556.000,00 2.140.000,00 898.784.000,00 2.02 . 2.01.01
1.008.480.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 143.556.000,00 2.140.000,00 862.784.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan hutan tanaman2.02 . 2.01.01 . 15 . 02
978.480.000,00 143.556.000,00 832.784.000,00 2.140.000,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.01.01 . 15 . 06
36.000.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 0,00 36.000.000,00 2.02 . 2.01.01 . 17
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan2.02 . 2.01.01 . 17 . 05
885.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 370.000.000,00 11.440.000,00 503.560.000,00 2.03
650.000.000,00 Dinas Tata Kota 220.000.000,00 8.040.000,00 421.960.000,00 2.03 . 1.03.04
650.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 220.000.000,00 8.040.000,00 421.960.000,00 2.03 . 1.03.04 . 17
650.000.000,00 220.000.000,00 421.960.000,00 8.040.000,00 Pemeliharaan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya2.03 . 1.03.04 . 17 . 07
235.000.000,00 Sekretariat Daerah 150.000.000,00 3.400.000,00 81.600.000,00 2.03 . 1.20.03
45.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 1.700.000,00 43.300.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15
45.000.000,00 0,00 43.300.000,00 1.700.000,00 Monitoring penertiban pertambangan mineral bukan logam dan batuan2.03 . 1.20.03 . 15 . 08
190.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 150.000.000,00 1.700.000,00 38.300.000,00 2.03 . 1.20.03 . 17
40.000.000,00 0,00 38.300.000,00 1.700.000,00 Pendataan pemanfaatan energi pedesaan di Kabupaten Bangli2.03 . 1.20.03 . 17 . 06
Halaman 239REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya2.03 . 1.20.03 . 17 . 08
11.582.811.014,93 Pariwisata 6.269.475.862,93 84.490.000,00 5.228.845.152,00 2.04
11.582.811.014,93 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.269.475.862,93 84.490.000,00 5.228.845.152,00 2.04 . 1.17.01
701.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 19.200.000,00 20.520.000,00 661.280.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15
100.000.000,00 0,00 81.130.000,00 18.870.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 03
421.000.000,00 19.200.000,00 400.150.000,00 1.650.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
10.229.811.014,93 Program pengembangan destinasi pariwisata 6.250.275.862,93 18.010.000,00 3.961.525.152,00 2.04 . 1.17.01 . 16
3.044.000.000,00 2.895.000.000,00 143.480.000,00 5.520.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 01
1.526.563.724,93 973.275.862,93 549.607.862,00 3.680.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
938.500.000,00 287.000.000,00 650.340.000,00 1.160.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan2.04 . 1.17.01 . 16 . 03
1.045.212.138,00 935.000.000,00 108.372.138,00 1.840.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
25.000.000,00 0,00 24.030.000,00 970.000,00 Pendaataan potensi pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
2.500.535.152,00 150.000.000,00 2.349.375.152,00 1.160.000,00 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
1.000.000.000,00 900.000.000,00 98.160.000,00 1.840.000,00 Penataan kawasan wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 10
150.000.000,00 110.000.000,00 38.160.000,00 1.840.000,00 Penataan kawasan ekowisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 11
652.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 45.960.000,00 606.040.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17
100.000.000,00 0,00 98.240.000,00 1.760.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database2.04 . 1.17.01 . 17 . 01
62.000.000,00 0,00 58.330.000,00 3.670.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 49.040.000,00 960.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan
budaya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 04
50.000.000,00 0,00 33.160.000,00 16.840.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 05
190.000.000,00 0,00 188.160.000,00 1.840.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan2.04 . 1.17.01 . 17 . 06
100.000.000,00 0,00 89.010.000,00 10.990.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 07
100.000.000,00 0,00 90.100.000,00 9.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
3.287.898.502,00 Kelautan dan Perikanan 666.290.000,00 288.271.736,00 2.333.336.766,00 2.05
3.287.898.502,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat 666.290.000,00 288.271.736,00 2.333.336.766,00 2.05 . 2.05.01
217.702.766,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.000.000,00 213.702.766,00 2.05 . 2.05.01 . 01
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
30.237.766,00 0,00 28.637.766,00 1.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
10.966.000,00 0,00 10.966.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
18.191.000,00 0,00 18.191.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
12.708.000,00 0,00 12.708.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
15.800.000,00 0,00 13.400.000,00 2.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
Halaman 240REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.400.000,00 197.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
140.000.000,00 0,00 137.600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
332.991.736,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
26.500.000,00 235.391.736,00 71.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
100.000.000,00 26.500.000,00 71.100.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
66.600.000,00 0,00 0,00 66.600.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
166.391.736,00 0,00 0,00 166.391.736,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
151.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.400.000,00 148.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.05 . 2.05.01 . 09 . 02
125.000.000,00 0,00 122.600.000,00 2.400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.05 . 2.05.01 . 09 . 03
2.386.204.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 639.790.000,00 44.080.000,00 1.702.334.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20
1.089.194.000,00 35.000.000,00 1.010.114.000,00 44.080.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
1.297.010.000,00 604.790.000,00 692.220.000,00 0,00 Pembangunan/rehab sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
7.745.002.514,00 Perdagangan 6.028.393.000,00 114.100.000,00 1.602.509.514,00 2.06
133.000.000,00 Sekretariat Daerah 5.000.000,00 3.310.000,00 124.690.000,00 2.06 . 1.20.03
133.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 5.000.000,00 3.310.000,00 124.690.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15
133.000.000,00 5.000.000,00 124.690.000,00 3.310.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
7.612.002.514,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.023.393.000,00 110.790.000,00 1.477.819.514,00 2.06 . 2.07.01
70.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.000.000,00 6.000.000,00 63.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15
10.000.000,00 0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 28.800.000,00 1.200.000,00 Pengawasan dan tera ulang alat ukur, takaran timbangan dan perlengkapannya
(UTTP)
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05
15.000.000,00 1.000.000,00 12.400.000,00 1.600.000,00 Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus(BDKT)2.06 . 2.07.01 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 13.400.000,00 1.600.000,00 Monitoring dan pengawasan perijinan perdagangan2.06 . 2.07.01 . 15 . 07
242.602.382,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 3.800.000,00 238.802.382,00 2.06 . 2.07.01 . 17
142.602.382,00 0,00 139.502.382,00 3.100.000,00 Pameran industri kecil dan kerajinan2.06 . 2.07.01 . 17 . 13
100.000.000,00 0,00 99.300.000,00 700.000,00 Pameran produk ekspor2.06 . 2.07.01 . 17 . 14
7.299.400.132,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6.022.393.000,00 100.990.000,00 1.176.017.132,00 2.06 . 2.07.01 . 18
20.000.000,00 0,00 18.400.000,00 1.600.000,00 Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya2.06 . 2.07.01 . 18 . 08
20.000.000,00 0,00 18.400.000,00 1.600.000,00 Monitoring pendistribusian minyak tanah/SPBU, miras dan barang berbahaya lainnya2.06 . 2.07.01 . 18 . 09
3.179.100.732,00 2.637.100.000,00 497.290.732,00 44.710.000,00 Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
3.615.299.400,00 3.360.003.000,00 206.736.400,00 48.560.000,00 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK2.06 . 2.07.01 . 18 . 13
Halaman 241REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
450.000.000,00 25.290.000,00 420.190.000,00 4.520.000,00 Pembinaan pengelola pasar tradisional2.06 . 2.07.01 . 18 . 14
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan pasar murah2.06 . 2.07.01 . 18 . 17
1.883.318.362,00 Perindustrian 377.020.000,00 179.820.744,00 1.326.477.618,00 2.07
1.883.318.362,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 377.020.000,00 179.820.744,00 1.326.477.618,00 2.07 . 2.07.01
328.610.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,00 9.030.000,00 179.580.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
15.960.000,00 0,00 15.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
6.300.000,00 0,00 300.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
21.730.000,00 0,00 21.730.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
146.320.000,00 140.000.000,00 5.000.000,00 1.320.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 01 . 14
4.500.000,00 0,00 3.930.000,00 570.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
110.000.000,00 0,00 108.860.000,00 1.140.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
464.140.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212.220.000,00 9.720.000,00 242.200.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
150.000.000,00 148.680.000,00 0,00 1.320.000,00 Pembangunan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
25.000.000,00 23.540.000,00 0,00 1.460.000,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10
145.000.000,00 0,00 141.500.000,00 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
88.040.000,00 0,00 84.600.000,00 3.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
127.570.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 121.470.744,00 6.100.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
50.160.000,00 0,00 0,00 50.160.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
65.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.990.000,00 61.610.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
9.550.000,00 0,00 8.980.000,00 570.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
9.800.000,00 0,00 8.660.000,00 1.140.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.07 . 2.07.01 . 09 . 02
46.250.000,00 0,00 43.970.000,00 2.280.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 09 . 03
120.000.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 11.500.000,00 4.400.000,00 104.100.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
100.000.000,00 11.500.000,00 84.700.000,00 3.800.000,00 Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 05
20.000.000,00 0,00 19.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi HKI dan SNI2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Halaman 242REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
505.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 13.960.000,00 491.040.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Industri2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
100.000.000,00 0,00 99.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi kegiatan asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Bangli2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
150.000.000,00 0,00 139.220.000,00 10.780.000,00 Pendidikan dan pelatihan industri kecil dan menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
250.000.000,00 0,00 247.920.000,00 2.080.000,00 Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)2.07 . 2.07.01 . 16 . 11
75.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 13.300.000,00 15.450.000,00 46.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
47.000.000,00 7.300.000,00 29.200.000,00 10.500.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
28.000.000,00 6.000.000,00 17.050.000,00 4.950.000,00 Pembinaan Manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu (GKM)2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
197.397.618,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 1.800.000,00 195.597.618,00 2.07 . 2.07.01 . 19
35.000.000,00 0,00 34.750.000,00 250.000,00 Penyusunan data industri Kecil2.07 . 2.07.01 . 19 . 04
100.000.000,00 0,00 99.750.000,00 250.000,00 Pelatihan industri rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 19 . 05
27.397.618,00 0,00 27.147.618,00 250.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdaganagan2.07 . 2.07.01 . 19 . 06
20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Fasilitasi kemasan dan labeling produk olahan pangan2.07 . 2.07.01 . 19 . 07
15.000.000,00 0,00 14.350.000,00 650.000,00 Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun2.07 . 2.07.01 . 19 . 08
20.000.000,00 Transmigrasi 0,00 1.200.000,00 18.800.000,00 2.08
20.000.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 1.200.000,00 18.800.000,00 2.08 . 1.13.01
20.000.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 1.200.000,00 18.800.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17
20.000.000,00 0,00 18.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring ke lokasi transmigran2.08 . 1.13.01 . 17 . 03
441.891.304.237,25 227.112.437.851,28 153.360.232.649,97 61.418.633.736,00 JUMLAH
Bangli, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI BANGLI
I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA
Halaman 243REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN