PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN REKAPITULASI BELANJA … fileUraian Urusan, Organisasi, Program Kode...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN REKAPITULASI BELANJA … fileUraian Urusan, Organisasi, Program Kode...
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 1
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
LAMPIRAN IV
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 45.360.844.936,46 108.021.316.549,60 282.311.023.219,75 435.693.184.705,81 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01. 16.147.297.715,00 32.399.067.513,20 17.693.170.538,75 66.239.535.766,95 PENDIDIKAN
1.01.01. 16.147.297.715,00 32.399.067.513,20 17.693.170.538,75 66.239.535.766,95 DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 2.854.304.540,00 3.763.604.503,00 745.400.000,00 7.363.309.043,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.01.01. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.01.01.02. - 373.795.503,00 - 373.795.503,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.01.01.01.06. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.01.07. 2.754.104.540,00 481.000,00 - 2.754.585.540,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.01.01.01.08. 100.200.000,00 6.220.000,00 - 106.420.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.01.01.01.09. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
1.01.01.01.10. - 162.755.000,00 - 162.755.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.01.11. - 81.750.000,00 - 81.750.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.01.01.12. - 5.000.000,00 28.400.000,00 33.400.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.13. - 38.750.000,00 715.000.000,00 753.750.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.01.01.01.14. - 9.050.000,00 - 9.050.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
1.01.01.01.15. - 49.080.000,00 2.000.000,00 51.080.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.01.01.01.16. - 2.080.000,00 - 2.080.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
1.01.01.01.17. - 325.700.000,00 - 325.700.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.01.01.01.18. - 838.343.000,00 - 838.343.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.01.01.01.31. - 350.750.000,00 - 350.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.01.01.52. - 1.350.000.000,00 - 1.350.000.000,00 UPTD, Pengawas Sekolah Kabupaten dan
Pengawas Sekolah Kecamatan
1.01.01.01.54. - 57.675.000,00 - 57.675.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.01.01.61. - 57.675.000,00 - 57.675.000,00 Penyusunan SPM Pendidikan
1.01.01.02. - 163.680.000,00 1.399.000.000,00 1.562.680.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.02.02. - - 416.000.000,00 416.000.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah dinas
1.01.01.02.03. - - 943.000.000,00 943.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
1.01.01.02.10. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
1.01.01.02.22. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.01.01.02.23. - 60.450.000,00 - 60.450.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
1.01.01.02.24. - 45.300.000,00 - 45.300.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.01.01.02.28. - 430.000,00 - 430.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1.01.01.03. - 124.440.000,00 - 124.440.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.01.03.02. - 124.440.000,00 - 124.440.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.01.01.05. - 284.221.437,20 - 284.221.437,20 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.05.01. - 284.221.437,20 - 284.221.437,20 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.01.16. 1.225.379.400,00 19.491.111.252,75 15.249.302.788,75 35.965.793.441,50 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.02. - - 4.202.000.000,00 4.202.000.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah dinas
kepala sekolah, guru, penjaga sekolah..
1.01.01.16.11. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah
1.01.01.16.15. 1.225.379.400,00 16.131.077.252,75 3.576.202.788,75 20.932.659.441,50 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01.01.16.16. - 12.230.000,00 - 12.230.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD
1.01.01.16.17. - 45.040.000,00 - 45.040.000,00 Penyelenggaraan paket B Setara SMP
1.01.01.16.20. - 638.000.000,00 6.971.100.000,00 7.609.100.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah
1.01.01.16.31. - 179.605.625,00 - 179.605.625,00 Olimpiade Sains Nasional SD
1.01.01.16.32. - 290.493.125,00 - 290.493.125,00 Olimpiade Sains Nasional SMP
1.01.01.16.33. - 442.790.625,00 - 442.790.625,00 Festival Lomba Seni Siswa Tingkat SD
1.01.01.16.34. - 489.541.500,00 - 489.541.500,00 Festival Lomba Seni Siswa Tingkat SMP
1.01.01.16.35. - 596.525.625,00 - 596.525.625,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Tingkat SD
1.01.01.16.36. - 594.205.625,00 - 594.205.625,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Tingkat SMP
1.01.01.16.52. - 71.601.875,00 - 71.601.875,00 Rapat koordinasi, Evaluasi dan Fasilitasi
Pencairan Dana DAK
1.01.01.18. 73.000.000,00 2.533.555.544,00 299.467.750,00 2.906.023.294,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.02. 73.000.000,00 277.891.471,00 - 350.891.471,00 Kegiatan Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
1.01.01.18.03. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Kegiatan Pembinaan pendidikan kursus
dan kelembagaan
1.01.01.18.04. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kegiatan Pengembangan pendidikan
keaksaraan
1.01.01.18.06. - 1.465.816.000,00 299.467.750,00 1.765.283.750,00 Kegiatan Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non formal
1.01.01.18.09. - 110.630.516,00 - 110.630.516,00 Kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan
ajar dan model pembelajaran pendidikan
non formal
1.01.01.18.15. - 146.708.675,00 - 146.708.675,00 Pelatihan Pendidik PAUD
1.01.01.18.19. - 119.010.000,00 - 119.010.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan PNFI
1.01.01.18.21. - 165.876.000,00 - 165.876.000,00 Diklat Tenaga PTK - PNF
1.01.01.18.25. - 122.622.882,00 - 122.622.882,00 Penyelenggaran kegiatan PAUDNI
1.01.01.20. 11.984.613.775,00 4.754.761.750,00 - 16.739.375.525,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.03. - 1.119.145.000,00 - 1.119.145.000,00 Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi
1.01.01.20.04. - 323.630.000,00 - 323.630.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
1.01.01.20.11. 11.984.613.775,00 - - 11.984.613.775,00 Penyediaan bantuan guru kontrak
1.01.01.20.13. - 63.650.000,00 - 63.650.000,00 Penetapan Angka Kredit
1.01.01.20.15. - 2.111.976.750,00 - 2.111.976.750,00 Pelaksanaan UAN/UAS
1.01.01.20.18. - 544.125.000,00 - 544.125.000,00 Pelatihan Pengembangan Kurikulum
1.01.01.20.19. - 252.650.000,00 - 252.650.000,00 Seleksi Guru Berprestasi
1.01.01.20.20. - 339.585.000,00 - 339.585.000,00 Try out UN/US dan UASBN SD/MI dan
SMP/MTS
1.01.01.25. 10.000.000,00 1.283.693.026,25 - 1.293.693.026,25 Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia(SDM) masyarakat
Kabupaten Seruyan
1.01.01.25.01. 10.000.000,00 1.283.693.026,25 - 1.293.693.026,25 Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa
pendidikan
1.02. 20.384.182.221,46 40.201.778.194,27 23.367.065.200,00 83.953.025.615,73 KESEHATAN
1.02.01. 9.445.417.221,46 29.847.993.268,27 12.786.352.200,00 52.079.762.689,73 DINAS KESEHATAN
1.02.01.01. 6.511.140.000,00 2.196.705.842,73 265.570.000,00 8.973.415.842,73 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.01.01. - 14.450.000,00 - 14.450.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.01.01.02. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.02.01.01.06. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.01.07. 6.499.340.000,00 16.808.160,00 - 6.516.148.160,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.02.01.01.08. - 8.304.000,00 - 8.304.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.02.01.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
1.02.01.01.10. - 38.306.500,00 - 38.306.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.01.11. - 56.200.000,00 - 56.200.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.01.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.13. - 113.884.182,73 249.320.000,00 363.204.182,73 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.02.01.01.15. - 38.400.000,00 - 38.400.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.02.01.01.17. - 335.000.000,00 - 335.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.02.01.01.18. - 572.240.000,00 - 572.240.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.02.01.01.35. 11.800.000,00 483.113.000,00 16.250.000,00 511.163.000,00 Peningkatan Pelayanan UPTD Gudang
Obat
1.02.01.02. - 468.047.500,00 222.000.000,00 690.047.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.01.02.03. - - 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
1.02.01.02.22. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.02.01.02.24. - 353.047.500,00 - 353.047.500,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.02.01.02.26. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.02.01.05. 7.950.000,00 1.448.710.000,00 - 1.456.660.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.05.01. 7.950.000,00 1.290.580.000,00 - 1.298.530.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.01.05.41. - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM
1.02.01.05.45. - 70.130.000,00 - 70.130.000,00 Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.01.06. - 74.855.000,00 - 74.855.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.06.08. - 74.855.000,00 - 74.855.000,00 Perencanaan dan Pelaporan Capaian
Kinerja SKPD
1.02.01.15. - 1.089.143.000,00 - 1.089.143.000,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.15.01. - 1.089.143.000,00 - 1.089.143.000,00 Kegiatan Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.16. 173.836.000,00 18.359.277.975,00 151.750.000,00 18.684.863.975,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.01.16.14. 12.600.000,00 416.848.000,00 - 429.448.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
1.02.01.16.15. 105.236.000,00 285.486.000,00 - 390.722.000,00 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.02.01.16.21. - 167.510.000,00 - 167.510.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1.02.01.16.33. 4.150.000,00 161.985.000,00 - 166.135.000,00 Pembinaan tenaga kesehatan di
RSUD,puskesmas dan jaringannya
1.02.01.16.36. - 429.348.200,00 10.250.000,00 439.598.200,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan UPTD Puskesmas Kuala
Pembuang I
1.02.01.16.37. - 368.420.000,00 - 368.420.000,00 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan UPTD Puskesmas Kuala
Pembuang II
1.02.01.16.38. - 300.360.000,00 - 300.360.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Telaga Pulang
1.02.01.16.39. - 309.983.000,00 - 309.983.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Danau Sembuluh
1.02.01.16.40. - 402.026.450,00 - 402.026.450,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Terawan
1.02.01.16.41. - 309.980.000,00 - 309.980.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Asam baru
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.16.42. - 552.020.475,00 - 552.020.475,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Pembuang Hulu
1.02.01.16.43. - 378.677.050,00 - 378.677.050,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Rantau Pulut 2
1.02.01.16.44. - 421.482.800,00 - 421.482.800,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Rantau Pulut 1
1.02.01.16.45. - 580.565.000,00 - 580.565.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Tumbang Manjul
1.02.01.16.46. - 292.560.000,00 - 292.560.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Tumbang Langkai
1.02.01.16.47. - 362.084.000,00 - 362.084.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Puskesmas Sandul
1.02.01.16.48. 6.000.000,00 182.500.000,00 141.500.000,00 330.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah
(LABKESDA)
1.02.01.16.50. - 504.060.900,00 - 504.060.900,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Kuala Pembuang I
1.02.01.16.51. - 429.540.000,00 - 429.540.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Kuala Pembuang II
1.02.01.16.52. - 562.510.000,00 - 562.510.000,00 Kegiatan bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Telaga Pulang
1.02.01.16.53. - 478.260.000,00 - 478.260.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Danau Sembuluh
1.02.01.16.54. 27.600.000,00 841.567.500,00 - 869.167.500,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Pembuang Hulu
1.02.01.16.55. 15.600.000,00 588.460.800,00 - 604.060.800,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Terawan
1.02.01.16.56. - 591.805.000,00 - 591.805.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Asam Baru
1.02.01.16.57. - 769.940.000,00 - 769.940.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Rantau Pulut II
1.02.01.16.58. - 874.000.000,00 - 874.000.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Rantau Pulut I
1.02.01.16.59. - 761.059.500,00 - 761.059.500,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Sandul
1.02.01.16.60. - 1.268.078.300,00 - 1.268.078.300,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Tumbang Manjul
1.02.01.16.61. - 935.640.000,00 - 935.640.000,00 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas Tumbang Langkai
1.02.01.16.62. 2.650.000,00 2.853.340.000,00 - 2.855.990.000,00 Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)
1.02.01.16.74. - 979.180.000,00 - 979.180.000,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Puskesmas Melalui Akreditasi
Puskesmas
1.02.01.17. - 153.942.000,00 - 153.942.000,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.02.01.17.02. - 153.942.000,00 - 153.942.000,00 Kegiatan Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.01.19. 23.150.000,00 597.556.190,00 - 620.706.190,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02.01.19.01. 23.150.000,00 597.556.190,00 - 620.706.190,00 Kegiatan Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
1.02.01.20. 2.650.000,00 144.350.000,00 - 147.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.03. 2.650.000,00 144.350.000,00 - 147.000.000,00 Kegiatan Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
1.02.01.22. 13.250.000,00 849.385.000,00 - 862.635.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.22.05. - 276.080.000,00 - 276.080.000,00 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.22.12. 2.650.000,00 238.715.000,00 - 241.365.000,00 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
1.02.01.22.13. 10.600.000,00 334.590.000,00 - 345.190.000,00 Peningkatan Surveillence Epidemilogi dan
penanggulangan wabah
1.02.01.24. 242.600.000,00 2.894.330.000,00 - 3.136.930.000,00 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
1.02.01.24.17. 242.600.000,00 2.894.330.000,00 - 3.136.930.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.25. - 216.180.000,00 12.045.182.200,00 12.261.362.200,00 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02.01.25.06. - - 1.853.713.200,00 1.853.713.200,00 Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas Pembantu
1.02.01.25.07. - - 10.191.469.000,00 10.191.469.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.01.25.27. - 216.180.000,00 - 216.180.000,00 Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
1.02.01.28. 2.457.841.221,46 470.356.760,54 101.850.000,00 3.030.047.982,00 Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.02.01.28.15. 326.400.000,00 56.399.200,00 7.600.000,00 390.399.200,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Kuala Pembuang I
1.02.01.28.16. 308.040.000,00 15.136.000,00 60.000.000,00 383.176.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Kuala Pembuang II
1.02.01.28.17. 202.500.000,00 31.440.000,00 - 233.940.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Telaga Pulang
1.02.01.28.18. 138.000.000,00 30.232.000,00 - 168.232.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Danau Sembuluh
1.02.01.28.19. 276.900.000,00 70.480.000,00 4.500.000,00 351.880.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Terawan
1.02.01.28.20. 186.600.000,00 17.950.000,00 - 204.550.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Asam Baru
1.02.01.28.21. 348.000.000,00 88.870.000,00 19.000.000,00 455.870.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Pembuang Hulu
1.02.01.28.22. 218.120.432,00 22.819.568,00 - 240.940.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Sandul
1.02.01.28.23. 166.200.000,00 48.910.000,00 6.000.000,00 221.110.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Rantau Pulut I
1.02.01.28.24. 132.000.000,00 38.612.502,00 4.750.000,00 175.362.502,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Rantau Pulut II
1.02.01.28.25. 104.632.509,46 25.927.490,54 - 130.560.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Tumbang Manjul
1.02.01.28.26. 50.448.280,00 23.580.000,00 - 74.028.280,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional
(Kapitasi BPJS) pada UPTD Puskesmas
Tumbang Langkai
1.02.01.29. 4.150.000,00 187.079.000,00 - 191.229.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
1.02.01.29.09. 4.150.000,00 187.079.000,00 - 191.229.000,00 Lomba Balita Sehat
1.02.01.30. 3.150.000,00 147.635.000,00 - 150.785.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.02.01.30.01. 3.150.000,00 147.635.000,00 - 150.785.000,00 Kegiatan Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
1.02.01.32. 5.700.000,00 550.440.000,00 - 556.140.000,00 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan Anak
1.02.01.32.01. 5.700.000,00 475.010.000,00 - 480.710.000,00 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil
Bagi Keluarga Kurang Mampu
1.02.01.32.02. - 75.430.000,00 - 75.430.000,00 Pelaksanaan KB-Kes
1.02.02. 5.253.570.000,00 6.223.490.676,00 4.757.963.000,00 16.235.023.676,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUALA PEMBUANG
1.02.02.01. 5.253.570.000,00 3.600.840.676,00 - 8.854.410.676,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.02.01.01. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.02.01.02. - 484.660.000,00 - 484.660.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.02.02.01.07. 275.870.000,00 600.000,00 - 276.470.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.01.08. 772.750.000,00 79.180.000,00 - 851.930.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.02.02.01.10. - 104.093.000,00 - 104.093.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.02.01.11. - 128.025.000,00 - 128.025.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.02.01.12. - 18.187.500,00 - 18.187.500,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.02.01.15. - 24.400.000,00 - 24.400.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.02.02.01.16. - 702.896.000,00 - 702.896.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.02.01.17. - 804.000.000,00 - 804.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.02.02.01.18. - 229.890.000,00 - 229.890.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.02.02.01.20. 4.204.950.000,00 1.014.109.176,00 - 5.219.059.176,00 Kegiatan Penyedian Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
1.02.02.02. - 251.750.000,00 101.540.000,00 353.290.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.02.02.24. - 251.750.000,00 - 251.750.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.02.02.02.70. - - 101.540.000,00 101.540.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.02.03. - 93.600.000,00 - 93.600.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.02.03.03. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja
lapangan
1.02.02.03.06. - 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta
Kelengkapannya
1.02.02.05. - 395.000.000,00 - 395.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.02.05.01. - 395.000.000,00 - 395.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.02.15. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.02.15.01. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Kegiatan Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.02.16. - 92.000.000,00 - 92.000.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.02.16.09. - 92.000.000,00 - 92.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.02.19. - 11.100.000,00 - 11.100.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02.02.19.01. - 11.100.000,00 - 11.100.000,00 Kegiatan Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
1.02.02.23. - 100.500.000,00 - 100.500.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.02.23.01. - 100.500.000,00 - 100.500.000,00 Kegiatan Penyusunan standar kesehatan
1.02.02.26. - - 4.656.423.000,00 4.656.423.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.02.26.01. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah sakit
1.02.02.26.20. - - 216.060.000,00 216.060.000,00 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil
jenazah
1.02.02.26.27. - - 3.440.363.000,00 3.440.363.000,00 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
1.02.02.27. - 178.700.000,00 - 178.700.000,00 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.02.02.27.01. - 92.000.000,00 - 92.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
1.02.02.27.20. - 86.700.000,00 - 86.700.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
1.02.03. 5.685.195.000,00 4.130.294.250,00 5.822.750.000,00 15.638.239.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HANAU
1.02.03.01. 5.685.195.000,00 2.200.501.000,00 600.750.000,00 8.486.446.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.03.01.01. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.03.01.02. - 230.400.000,00 - 230.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.02.03.01.07. 369.600.000,00 424.000,00 - 370.024.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.02.03.01.08. 747.000.000,00 141.164.000,00 - 888.164.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.02.03.01.10. - 89.196.000,00 - 89.196.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.03.01.11. - 82.200.000,00 - 82.200.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.03.01.12. - 61.231.000,00 - 61.231.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.03.01.13. - - 600.750.000,00 600.750.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.02.03.01.15. - 6.720.000,00 - 6.720.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.02.03.01.16. - 161.000.000,00 - 161.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.03.01.17. - 730.296.000,00 - 730.296.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.02.03.01.18. - 497.970.000,00 - 497.970.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.02.03.01.33. 4.568.595.000,00 - - 4.568.595.000,00 Penyediaan jasa Tenaga Penunjang
Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah
1.02.03.01.37. - 190.000.000,00 - 190.000.000,00 Penyediaan bahan bakar minyak/gas
1.02.03.02. - 289.200.000,00 - 289.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.03.02.22. - 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.02.03.02.24. - 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.02.03.02.28. - 59.200.000,00 - 59.200.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1.02.03.03. - 136.950.000,00 - 136.950.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.03.03.02. - 136.950.000,00 - 136.950.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.02.03.05. - 198.175.000,00 - 198.175.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.03.05.01. - 198.175.000,00 - 198.175.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.03.15. - 894.568.250,00 - 894.568.250,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.03.15.01. - 894.568.250,00 - 894.568.250,00 Kegiatan Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.03.16. - 334.000.000,00 - 334.000.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.03.16.09. - 334.000.000,00 - 334.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.03.19. - 16.900.000,00 - 16.900.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
1.02.03.19.01. - 16.900.000,00 - 16.900.000,00 Kegiatan Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
1.02.03.26. - - 5.222.000.000,00 5.222.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.03.26.22. - - 38.000.000,00 38.000.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02.03.26.27. - - 1.334.000.000,00 1.334.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
1.02.03.26.32. - - 3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 Pembangunan Ruang Rawat Inap
1.02.03.27. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.02.03.27.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
1.03. 2.556.640.000,00 20.127.387.546,00 228.603.175.681,00 251.287.203.227,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.01. 2.556.640.000,00 20.127.387.546,00 228.603.175.681,00 251.287.203.227,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.01. 2.006.040.000,00 3.383.226.000,00 - 5.389.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.01.01.01. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.01.01.02. - 370.320.000,00 - 370.320.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.03.01.01.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.03.01.01.06. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.01.07. 2.006.040.000,00 200.000,00 - 2.006.240.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.03.01.01.08. - 2.990.000,00 - 2.990.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.03.01.01.10. - 82.085.000,00 - 82.085.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.01.01.11. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.01.01.13. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.03.01.01.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.03.01.01.17. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.03.01.01.18. - 2.135.171.000,00 - 2.135.171.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.03.01.01.49. - 416.960.000,00 - 416.960.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.03.01.02. - 9.233.000.046,00 7.282.500.000,00 16.515.500.046,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.01.02.02. - 1.715.500.000,00 355.000.000,00 2.070.500.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah dinas
1.03.01.02.03. - 1.252.500.000,00 5.145.000.000,00 6.397.500.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
1.03.01.02.07. - - 432.500.000,00 432.500.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.03.01.02.26. - 50.000.046,00 - 50.000.046,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1.03.01.02.69. - 6.215.000.000,00 1.350.000.000,00 7.565.000.000,00 Pembangunan Sarana Ibadah
1.03.01.03. - 289.000.000,00 - 289.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.01.03.05. - 289.000.000,00 - 289.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.03.01.05. - 326.320.000,00 - 326.320.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.03.01.05.01. - 326.320.000,00 - 326.320.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.03.01.06. - 301.500.000,00 - 301.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.06.01. - 301.500.000,00 - 301.500.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.03.01.15. - - 106.600.000.000,00 106.600.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.01.15.03. - - 101.990.000.000,00 101.990.000.000,00 Kegiatan Pembangunan Jalan
1.03.01.15.05. - - 4.610.000.000,00 4.610.000.000,00 Kegiatan Pembangunan jembatan
1.03.01.16. - - 2.565.000.000,00 2.565.000.000,00 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.01.16.03. - - 2.565.000.000,00 2.565.000.000,00 Kegiatan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.01.18. 36.000.000,00 345.000.000,00 80.932.500.000,00 81.313.500.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.01.18.01. 36.000.000,00 345.000.000,00 80.932.500.000,00 81.313.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.01.23. - 509.900.000,00 200.000.000,00 709.900.000,00 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
1.03.01.23.05. - 489.900.000,00 - 489.900.000,00 Kegiatan Pengadaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.01.23.06. - 20.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan
bahan labolatorium kebinamargaan
1.03.01.24. 6.000.000,00 28.350.000,00 14.007.650.000,00 14.042.000.000,00 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.24.10. 6.000.000,00 28.350.000,00 7.452.250.000,00 7.486.600.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
1.03.01.24.11. - - 6.555.400.000,00 6.555.400.000,00 Peningkatan Prasarana Daerah Pengairan
1.03.01.27. - 1.400.000.000,00 - 1.400.000.000,00 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
1.03.01.27.02. - 1.400.000.000,00 - 1.400.000.000,00 Kegiatan Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah
1.03.01.29. - - 3.405.000.000,00 3.405.000.000,00 Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1.03.01.29.01. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Perencanaan pengembangan
infrastruktur
1.03.01.29.02. - - 3.205.000.000,00 3.205.000.000,00 Kegiatan Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
1.03.01.30. 503.600.000,00 3.873.028.000,00 2.783.397.000,00 7.160.025.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
1.03.01.30.02. 32.000.000,00 968.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Kegiatan Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
1.03.01.30.03. - 1.908.800.000,00 - 1.908.800.000,00 Kegiatan Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaaan
1.03.01.30.06. 423.600.000,00 821.875.000,00 2.760.750.000,00 4.006.225.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air bersih perdesaaan
1.03.01.30.15. 48.000.000,00 174.353.000,00 22.647.000,00 245.000.000,00 Pendampingan Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
1.03.01.31. - - 6.328.000.000,00 6.328.000.000,00 Program Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.03.01.31.01. - - 6.328.000.000,00 6.328.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Olah
Raga
1.03.01.35. - 225.000.000,00 4.499.128.681,00 4.724.128.681,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.35.01. - 225.000.000,00 4.499.128.681,00 4.724.128.681,00 Kegiatan Penyusunan Tata Ruang
Wilayah
1.03.01.46. 5.000.000,00 213.063.500,00 - 218.063.500,00 Program Pengaturan
Pemberdayaan Pengawasan Jasa
Konstruksi
1.03.01.46.01. - 61.320.000,00 - 61.320.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi
Peraturan Perundang-Undangan Jasa
Konstrusi
1.03.01.46.04. - 61.118.500,00 - 61.118.500,00 Kegiatan Pengawasan Tertib
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1.03.01.46.05. 5.000.000,00 90.625.000,00 - 95.625.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa
Konstruksi
1.04. 691.500.000,00 5.990.429.500,00 11.703.720.000,00 18.385.649.500,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.01. 691.500.000,00 5.990.429.500,00 11.703.720.000,00 18.385.649.500,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.01. 691.500.000,00 1.961.329.500,00 - 2.652.829.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.04.01.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.04.01.01.02. - 267.000.000,00 - 267.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.04.01.01.03. - 55.200.000,00 - 55.200.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.04.01.01.06. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.04.01.01.07. 691.500.000,00 18.500.000,00 - 710.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.04.01.01.08. - 7.395.000,00 - 7.395.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.04.01.01.10. - 81.882.500,00 - 81.882.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04.01.01.11. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.04.01.01.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.04.01.01.17. - 228.500.000,00 - 228.500.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.04.01.01.18. - 1.001.712.000,00 - 1.001.712.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.01.49. - 248.640.000,00 - 248.640.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.04.01.02. - 18.000.000,00 712.440.000,00 730.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.04.01.02.03. - - 258.940.000,00 258.940.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
1.04.01.02.07. - - 453.500.000,00 453.500.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.04.01.02.22. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.04.01.03. - 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.04.01.03.05. - 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.04.01.05. - 366.600.000,00 - 366.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.04.01.05.01. - 366.600.000,00 - 366.600.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.04.01.45. - 3.573.000.000,00 10.653.620.000,00 14.226.620.000,00 Program Pembangunan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1.04.01.45.01. - - 2.384.910.000,00 2.384.910.000,00 Kegiatan Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
1.04.01.45.02. - 3.573.000.000,00 8.268.710.000,00 11.841.710.000,00 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan
Infrastruktur
1.04.01.46. - - 337.660.000,00 337.660.000,00 Program Pembangunan Drainase /
Gorong-gorong
1.04.01.46.01. - - 337.660.000,00 337.660.000,00 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
1.05. 4.882.275.000,00 6.315.525.916,13 585.450.000,00 11.783.250.916,13 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01. 4.172.965.000,00 2.928.458.716,13 68.450.000,00 7.169.873.716,13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN
1.05.01.01. 3.940.900.000,00 1.258.248.216,00 68.450.000,00 5.267.598.216,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.01.01.01. - 31.927.236,00 - 31.927.236,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.01.01.02. - 103.610.000,00 - 103.610.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.05.01.01.07. 3.925.600.000,00 250.000,00 - 3.925.850.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.05.01.01.08. - 27.354.000,00 - 27.354.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.05.01.01.10. - 55.200.000,00 - 55.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.01.01.11. - 8.850.000,00 - 8.850.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.05.01.01.12. - 7.681.500,00 - 7.681.500,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.01.01.13. - 20.150.000,00 68.450.000,00 88.600.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.05.01.01.15. 15.300.000,00 38.880.000,00 - 54.180.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.05.01.01.17. - 754.891.000,00 - 754.891.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.05.01.01.18. - 194.454.480,00 - 194.454.480,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.05.01.01.47. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perbaikan Peralatan Kantor
1.05.01.02. - 421.600.000,00 - 421.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.05.01.02.22. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.05.01.02.24. - 385.100.000,00 - 385.100.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.05.01.03. - 518.277.500,00 - 518.277.500,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.05.01.03.02. - 197.902.500,00 - 197.902.500,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.05.01.03.05. - 198.000.000,00 - 198.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.05.01.03.06. - 122.375.000,00 - 122.375.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta
Kelengkapannya
1.05.01.05. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.05.01. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.05.01.15. 129.315.000,00 233.253.000,00 - 362.568.000,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.05.01.15.04. 88.875.000,00 60.050.000,00 - 148.925.000,00 Kegiatan Pengendalian Keamanan
Kegiatan Pemilu, Pilpres, Pilkada &
Pilkades
1.05.01.15.09. 27.000.000,00 73.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Hansip Linmas
1.05.01.15.18. - 100.203.000,00 - 100.203.000,00 Penataan dan Penertiban
1.05.01.15.19. 13.440.000,00 - - 13.440.000,00 Kegiatan Patroli Wilayah
1.05.01.16. 90.450.000,00 320.250.000,00 - 410.700.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
1.05.01.16.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengawalan dan Pengamanan Kepala
Daerah dan Tamu Daerah
1.05.01.16.22. 54.150.000,00 - - 54.150.000,00 Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari
Besar Keagamaan
1.05.01.16.24. 16.500.000,00 - - 16.500.000,00 Pembinaan Fisik dan Kesamaptaan
1.05.01.16.25. 19.800.000,00 25.190.000,00 - 44.990.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar
1.05.01.16.27. - 195.060.000,00 - 195.060.000,00 Kegiatan Penegakan Perda
1.05.01.18. 12.300.000,00 19.330.000,00 - 31.630.000,00 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
1.05.01.18.09. 12.300.000,00 19.330.000,00 - 31.630.000,00 Pasukan Duadja Dalam HUT Kabupaten
Seruyan
1.05.01.19. - 100.000.000,13 - 100.000.000,13 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya kebakaran
1.05.01.19.03. - 18.400.000,13 - 18.400.000,13 Kegiatan Evakuasi Korban Bahaya
Kebakaran
1.05.01.19.11. - 81.600.000,00 - 81.600.000,00 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian
Bahaya Kebakaran
1.05.02. 709.310.000,00 3.387.067.200,00 517.000.000,00 4.613.377.200,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1.05.02.01. 489.680.000,00 970.597.200,00 74.000.000,00 1.534.277.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.02.01.01. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.02.01.02. - 268.260.000,00 - 268.260.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.05.02.01.07. 489.680.000,00 230.000,00 - 489.910.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.05.02.01.10. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.02.01.11. - 40.617.200,00 - 40.617.200,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.05.02.01.12. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.02.01.13. - 11.000.000,00 74.000.000,00 85.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.05.02.01.14. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
1.05.02.01.15. - 17.760.000,00 - 17.760.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.05.02.01.17. - 150.720.000,00 - 150.720.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.05.02.01.18. - 330.510.000,00 - 330.510.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.05.02.02. 4.200.000,00 218.000.000,00 443.000.000,00 665.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.05.02.02.03. 1.920.000,00 - 111.000.000,00 112.920.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
1.05.02.02.07. 760.000,00 - 110.000.000,00 110.760.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.05.02.02.09. 760.000,00 - 132.000.000,00 132.760.000,00 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor
1.05.02.02.10. 760.000,00 - 90.000.000,00 90.760.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
1.05.02.02.22. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.05.02.02.23. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
1.05.02.02.24. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.02.02.28. - 61.000.000,00 - 61.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1.05.02.03. 760.000,00 80.850.000,00 - 81.610.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.05.02.03.05. 760.000,00 80.850.000,00 - 81.610.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.05.02.05. - 112.000.000,00 - 112.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.05.02.05.45. - 112.000.000,00 - 112.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.02.06. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.02.06.01. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05.02.15. 3.750.000,00 71.750.000,00 - 75.500.000,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.05.02.15.16. 3.750.000,00 71.750.000,00 - 75.500.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1.05.02.17. 11.250.000,00 467.650.000,00 - 478.900.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.05.02.17.03. 700.000,00 262.200.000,00 - 262.900.000,00 Kegiatan Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
1.05.02.17.05. 500.000,00 75.000.000,00 - 75.500.000,00 Kegiatan Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan
1.05.02.17.11. 10.050.000,00 130.450.000,00 - 140.500.000,00 Kegiatan Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan minuman keras
dan narkoba
1.05.02.18. 17.100.000,00 294.900.000,00 - 312.000.000,00 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
1.05.02.18.10. 500.000,00 75.000.000,00 - 75.500.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Forum Bela
Negara (FBN)
1.05.02.18.11. 500.000,00 75.000.000,00 - 75.500.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK)
1.05.02.18.12. 12.300.000,00 73.200.000,00 - 85.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.05.02.18.13. 3.800.000,00 71.700.000,00 - 75.500.000,00 Rakor dan Pembinaan FKUB Kabupaten
seruyan
1.05.02.21. 62.150.000,00 489.240.000,00 - 551.390.000,00 Program pendidikan politik
masyarakat
1.05.02.21.01. 500.000,00 87.500.000,00 - 88.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat
1.05.02.21.04. 200.000,00 11.550.000,00 - 11.750.000,00 Kegiatan Penyusunan data base partai
politik
1.05.02.21.05. 35.500.000,00 214.500.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.05.02.21.07. 500.000,00 64.600.000,00 - 65.100.000,00 Pembinaan Partai Politik
1.05.02.21.09. 200.000,00 11.490.000,00 - 11.690.000,00 Penyusunan Data Base Ormas dan LSM
1.05.02.21.10. 24.450.000,00 850.000,00 - 25.300.000,00 Inventarisasi dan pembinaan ormas,
organisasi profesi, LSM dan Parpol
1.05.02.21.12. 300.000,00 36.500.000,00 - 36.800.000,00 Pembinaan Ormas dan LSM
1.05.02.21.13. 500.000,00 62.250.000,00 - 62.750.000,00 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Pilitik dan
Kemasyarakatan
1.05.02.26. 1.000.000,00 100.000.000,00 - 101.000.000,00 Program Penanganan Konflik dan
Pengawasan Orang Asing
1.05.02.26.01. 500.000,00 50.000.000,00 - 50.500.000,00 Pembinaan dan Pemamtauan Orang Asing
1.05.02.26.02. 500.000,00 50.000.000,00 - 50.500.000,00 Monitoring antisipasi cegah dini potensi
konflik dan mediator penanganan konflik
1.05.02.27. 118.720.000,00 182.780.000,00 - 301.500.000,00 Program Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelkam
1.05.02.27.02. 500.000,00 50.000.000,00 - 50.500.000,00 Rapat Koordinasi Kerjasama Intelkam
1.05.02.27.03. 28.220.000,00 47.180.000,00 - 75.400.000,00 Kegiatan Kominda
1.05.02.27.05. 90.000.000,00 85.600.000,00 - 175.600.000,00 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam
Negeri
1.05.02.31. 700.000,00 334.300.000,00 - 335.000.000,00 Dukungan Kelancaran Pemilu
1.05.02.31.02. 700.000,00 334.300.000,00 - 335.000.000,00 Posko Pemilu
1.06. 698.950.000,00 2.987.127.880,00 358.441.800,00 4.044.519.680,00 SOSIAL
1.06.01. 698.950.000,00 2.987.127.880,00 358.441.800,00 4.044.519.680,00 DINAS SOSIAL
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.01. 561.200.000,00 1.072.664.400,00 258.241.800,00 1.892.106.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.01.01.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.01.01.02. - 195.700.000,00 30.000.000,00 225.700.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.06.01.01.07. 561.200.000,00 500.000,00 - 561.700.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.06.01.01.08. - 7.520.000,00 - 7.520.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.06.01.01.09. - 18.155.000,00 - 18.155.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
1.06.01.01.10. - 53.668.000,00 - 53.668.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.01.11. - 20.250.000,00 - 20.250.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.01.01.12. - 9.313.000,00 - 9.313.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.13. - 28.619.600,00 228.241.800,00 256.861.400,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1.06.01.01.14. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
1.06.01.01.15. - 39.960.000,00 - 39.960.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.06.01.01.17. - 146.722.000,00 - 146.722.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
1.06.01.01.18. - 538.756.800,00 - 538.756.800,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
1.06.01.02. - 226.765.000,00 100.200.000,00 326.965.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.01.02.07. - - 100.200.000,00 100.200.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1.06.01.02.24. - 226.765.000,00 - 226.765.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.06.01.03. - 93.606.000,00 - 93.606.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.06.01.03.05. - 93.606.000,00 - 93.606.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
1.06.01.05. - 152.442.480,00 - 152.442.480,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.06.01.05.01. - 32.442.480,00 - 32.442.480,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.06.01.05.03. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
1.06.01.06. 14.400.000,00 165.000.000,00 - 179.400.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.06.18. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan SKPD
1.06.01.06.26. 14.400.000,00 115.000.000,00 - 129.400.000,00 Pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06.01.15. - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.06.01.15.03. - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha
Bagi Keluarga Miskin
1.06.01.16. 61.050.000,00 651.935.000,00 - 712.985.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.01.16.10. 14.400.000,00 50.239.400,00 - 64.639.400,00 Penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.06.01.16.14. - 14.905.000,00 - 14.905.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan
Keterampilan UEP Bagi WRSE (Wanita
Rawan Sosial Ekonomi)
1.06.01.16.20. 5.950.000,00 141.130.000,00 - 147.080.000,00 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Lansia
1.06.01.16.22. - 34.069.200,00 - 34.069.200,00 Jambore TAGANA dan Bakti Sosial
1.06.01.16.23. 13.800.000,00 37.200.000,00 - 51.000.000,00 Rapat Koordinasi Komda Lansia
Kabupaten Seruyan
1.06.01.16.24. - 73.742.300,00 - 73.742.300,00 Kampung Siaga Bencana (KSB) dan
Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.16.27. 26.900.000,00 300.649.100,00 - 327.549.100,00 Peningkatan Akses Pendidikan dan
Kesehatan melalui Pendamping Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06.01.18. - 297.100.000,00 - 297.100.000,00 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
1.06.01.18.04. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kegiatan Pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks trauma
1.06.01.18.07. - 257.100.000,00 - 257.100.000,00 Fasilitasi Penyandang Cacat dan Kejiwaan
1.06.01.20. 4.150.000,00 60.850.000,00 - 65.000.000,00 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
1.06.01.20.04. 4.150.000,00 60.850.000,00 - 65.000.000,00 Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang
penyakit sosial
1.06.01.21. 58.150.000,00 207.765.000,00 - 265.915.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.06.01.21.16. 15.000.000,00 120.000.000,00 - 135.000.000,00 Pelestarian nilai
kepahlawanan,keperintisan,kejuangan,da
n kesetiakawanan sosial
1.06.01.21.19. 7.150.000,00 67.765.000,00 - 74.915.000,00 Kampanye Sosial Lanjut Usia
1.06.01.21.20. 36.000.000,00 20.000.000,00 - 56.000.000,00 Pembinaan Manajer Sosial Kecamatan/
TKSK
2. 15.795.628.599,88 40.508.966.134,54 11.984.680.114,96 68.289.274.849,38 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.01. 611.640.000,00 1.511.846.781,86 647.532.275,00 2.771.019.056,86 TENAGA KERJA
2.01.01. 611.640.000,00 1.511.846.781,86 647.532.275,00 2.771.019.056,86 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
2.01.01.01. 592.230.000,00 673.076.446,86 - 1.265.306.446,86 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.01.01.01. - 13.825.000,00 - 13.825.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.01.01.02. - 261.177.211,00 - 261.177.211,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.01.01.01.06. - 6.650.000,00 - 6.650.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.01.07. 457.230.000,00 200.000,00 - 457.430.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.01.01.01.08. 135.000.000,00 7.659.200,00 - 142.659.200,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.01.01.01.09. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.01.01.01.10. - 46.330.501,00 - 46.330.501,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.01.01.11. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.14. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.01.01.01.15. - 13.860.000,00 - 13.860.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.01.01.01.16. - 2.940.000,00 - 2.940.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.01.01.01.17. - 74.215.418,00 - 74.215.418,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.01.01.01.18. - 192.219.116,86 - 192.219.116,86 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.01.01.02. 2.560.000,00 201.405.000,00 647.532.275,00 851.497.275,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.01.02.10. - 14.000.000,00 36.532.275,00 50.532.275,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
2.01.01.02.22. - 24.500.000,00 - 24.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.01.01.02.23. - 38.990.000,00 - 38.990.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.01.01.02.24. - 116.015.000,00 - 116.015.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.01.01.02.70. - 7.900.000,00 56.000.000,00 63.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
2.01.01.02.80. 2.560.000,00 - 555.000.000,00 557.560.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
2.01.01.03. - 38.870.000,00 - 38.870.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.03.02. - 4.875.000,00 - 4.875.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.01.01.03.05. - 33.995.000,00 - 33.995.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.01.01.05. - 83.809.546,00 - 83.809.546,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.01.05.03. - 83.809.546,00 - 83.809.546,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.01.01.06. 5.250.000,00 14.800.000,00 - 20.050.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.01.06.01. 5.250.000,00 14.800.000,00 - 20.050.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.01.01.15. 4.200.000,00 144.285.000,00 - 148.485.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.01.15.06. 4.200.000,00 144.285.000,00 - 148.485.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
2.01.01.16. 2.400.000,00 117.600.000,00 - 120.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2.01.01.16.01. - 44.700.000,00 - 44.700.000,00 Kegiatan Penyusunan informasi bursa
tenaga kerja
2.01.01.16.04. 2.400.000,00 72.900.000,00 - 75.300.000,00 Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap
pakai
2.01.01.17. 5.000.000,00 146.620.789,00 - 151.620.789,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2.01.01.17.02. - 34.360.000,00 - 34.360.000,00 Pelaksanaan Penyelesaian Prosedur,
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
2.01.01.17.04. 2.400.000,00 29.115.000,00 - 31.515.000,00 Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
2.01.01.17.09. 2.600.000,00 32.330.000,00 - 34.930.000,00 Kegiatan Sosialisasi peraturan
perundangan tentang hubungan industrial
2.01.01.17.37. - 50.815.789,00 - 50.815.789,00 Pembinaan dan Penerapan
Keselamatan,Kesehatan Kerja dan
Jamsostek pada Sektor dengan Resiko
Kecelakaan Kerja
2.01.01.18. - 91.380.000,00 - 91.380.000,00 Program Penyusunan Kebijakan
Pengupahan
2.01.01.18.01. - 91.380.000,00 - 91.380.000,00 Kegiatan Pendataan standarisasi hidup
layak
2.02. 1.498.660.000,00 1.814.344.700,04 150.692.938,96 3.463.697.639,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01. 1.498.660.000,00 1.814.344.700,04 150.692.938,96 3.463.697.639,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.02.01.01. 1.492.580.000,00 878.859.700,04 116.692.938,96 2.488.132.639,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.02.01.01.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.02.01.01.02. - 250.494.000,04 - 250.494.000,04 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.02.01.01.07. 1.448.280.000,00 199.700,00 - 1.448.479.700,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.02.01.01.08. 38.400.000,00 9.305.000,00 - 47.705.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.02.01.01.09. - 14.200.000,00 - 14.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.02.01.01.10. - 43.915.000,00 - 43.915.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.01.01.11. - 15.452.000,00 - 15.452.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.02.01.01.12. - 2.680.000,00 7.000.000,00 9.680.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.13. 5.900.000,00 6.600.000,00 109.692.938,96 122.192.938,96 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.02.01.01.15. - 17.760.000,00 - 17.760.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.02.01.01.16. - 50.220.000,00 - 50.220.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.02.01.01.17. - 111.456.000,00 - 111.456.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.01.18. - 347.578.000,00 - 347.578.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.02.01.02. 760.000,00 143.490.000,00 34.000.000,00 178.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.02.01.02.03. 760.000,00 36.390.000,00 34.000.000,00 71.150.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
2.02.01.02.22. - 24.950.000,00 - 24.950.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.02.01.02.24. - 82.150.000,00 - 82.150.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.02.01.03. - 87.700.000,00 - 87.700.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.02.01.03.05. - 87.700.000,00 - 87.700.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.02.01.05. - 198.570.000,00 - 198.570.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.02.01.05.01. - 98.630.000,00 - 98.630.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.02.01.05.03. - 99.940.000,00 - 99.940.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.02.01.17. 2.280.000,00 251.725.000,00 - 254.005.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
dan Anak
2.02.01.17.10. 760.000,00 46.575.000,00 - 47.335.000,00 Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
2.02.01.17.11. 760.000,00 124.135.000,00 - 124.895.000,00 Kegiatan Forum Anak
2.02.01.17.12. 760.000,00 81.015.000,00 - 81.775.000,00 Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
2.02.01.18. 3.040.000,00 254.000.000,00 - 257.040.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
2.02.01.18.01. 760.000,00 144.225.000,00 - 144.985.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
2.02.01.18.02. 760.000,00 40.400.000,00 - 41.160.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender
2.02.01.18.06. 760.000,00 35.510.000,00 - 36.270.000,00 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
2.02.01.18.09. 760.000,00 33.865.000,00 - 34.625.000,00 Kegiatan ekonomi perempuan
2.03. 3.526.115.599,88 2.906.311.698,00 694.347.901,00 7.126.775.198,88 PANGAN
2.03.01. 3.526.115.599,88 2.906.311.698,00 694.347.901,00 7.126.775.198,88 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
2.03.01.01. 3.496.615.599,88 1.590.640.838,00 146.997.901,00 5.234.254.338,88 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.03.01.01.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.03.01.01.02. - 393.000.000,00 - 393.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.03.01.01.07. 3.496.615.599,88 125.456.708,00 - 3.622.072.307,88 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.03.01.01.08. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.03.01.01.09. - 52.740.000,00 - 52.740.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.03.01.01.10. - 105.629.200,00 - 105.629.200,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.01.01.11. - 56.145.000,00 - 56.145.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.03.01.01.13. - - 146.997.901,00 146.997.901,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.03.01.01.14. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.03.01.01.15. - 29.100.000,00 - 29.100.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.03.01.01.16. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.03.01.01.17. - 219.400.000,00 - 219.400.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.03.01.01.18. - 587.219.930,00 - 587.219.930,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.03.01.02. - 394.910.000,00 547.350.000,00 942.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.03.01.02.03. - - 547.350.000,00 547.350.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.02.22. - 12.960.000,00 - 12.960.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.03.01.02.23. - 96.500.000,00 - 96.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.03.01.02.24. - 285.450.000,00 - 285.450.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.03.01.03. - 168.035.000,00 - 168.035.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.03.01.03.02. - 168.035.000,00 - 168.035.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.03.01.05. - 750.225.860,00 - 750.225.860,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.03.01.05.03. - 300.440.000,00 - 300.440.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.03.01.05.60. - 449.785.860,00 - 449.785.860,00 Rapat Koordinasi Pertanian/ Peternakan
2.03.01.06. 29.500.000,00 2.500.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.01.06.01. 29.500.000,00 2.500.000,00 - 32.000.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05. 3.876.180.000,00 5.461.944.188,00 774.950.000,00 10.113.074.188,00 LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01. 3.876.180.000,00 5.461.944.188,00 774.950.000,00 10.113.074.188,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.01. 604.480.000,00 1.064.743.188,00 63.150.000,00 1.732.373.188,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.05.01.01.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.05.01.01.02. - 315.000.000,00 - 315.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.05.01.01.07. 604.480.000,00 15.905.000,00 - 620.385.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.05.01.01.08. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.05.01.01.09. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.05.01.01.10. - 88.888.188,00 - 88.888.188,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.01.01.11. - 28.250.000,00 - 28.250.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.05.01.01.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.05.01.01.13. - 19.500.000,00 63.150.000,00 82.650.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.05.01.01.15. - 22.800.000,00 - 22.800.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.05.01.01.17. - 125.400.000,00 - 125.400.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.05.01.01.18. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.05.01.02. - 318.444.000,00 - 318.444.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.05.01.02.22. - 95.800.000,00 - 95.800.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.05.01.02.23. - 38.990.000,00 - 38.990.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.05.01.02.24. - 183.654.000,00 - 183.654.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.05.01.03. - 136.500.000,00 - 136.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.01.03.02. - 49.500.000,00 - 49.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.05.01.03.05. - 87.000.000,00 - 87.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.05.01.05. - 279.538.000,00 - 279.538.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.05.01.05.01. - 125.258.000,00 - 125.258.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.05.01.05.03. - 154.280.000,00 - 154.280.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.05.01.15. 3.254.100.000,00 1.276.955.000,00 697.300.000,00 5.228.355.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
2.05.01.15.02. - 8.050.000,00 680.800.000,00 688.850.000,00 Kegiatan Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.15.03. 3.254.100.000,00 1.268.905.000,00 16.500.000,00 4.539.505.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
(UPTD Kebersihan)
2.05.01.16. - 1.705.154.000,00 2.000.000,00 1.707.154.000,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05.01.16.03. - 152.290.000,00 - 152.290.000,00 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05.01.16.04. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Kegiatan Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05.01.16.06. - 152.150.000,00 - 152.150.000,00 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
2.05.01.16.14. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Kegiatan Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
2.05.01.16.17. - 143.000.000,00 2.000.000,00 145.000.000,00 Kegiatan Monitoring Pemantauan Perijinan
AMDAL dan UKL/UPL
2.05.01.16.27. - 517.100.000,00 - 517.100.000,00 Kegiatan Penyusunan Kebjakan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.05.01.16.29. - 510.614.000,00 - 510.614.000,00 Kegiatan Penyusunan KLHS Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
2.05.01.17. - 282.710.000,00 - 282.710.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.01.17.02. - 73.460.000,00 - 73.460.000,00 Kegiatan Pantai dan Laut Lestari
2.05.01.17.13. - 80.210.000,00 - 80.210.000,00 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan
2.05.01.17.15. - 129.040.000,00 - 129.040.000,00 Kegiatan peningkatan pengelolaan
kawasan konservasi
2.05.01.19. 17.600.000,00 310.400.000,00 - 328.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
2.05.01.19.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
2.05.01.19.09. - 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura
2.05.01.19.11. 5.600.000,00 87.400.000,00 - 93.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat
tentang Lingkungan Hidup
2.05.01.19.15. 12.000.000,00 126.000.000,00 - 138.000.000,00 Kegiatan Sekolah Berwawasan
Lingkungan/ADIWIYATA
2.05.01.24. - 87.500.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
2.05.01.24.06. - 87.500.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan RTH
2.06. 1.168.443.000,00 3.578.330.000,00 786.800.000,00 5.533.573.000,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01. 1.168.443.000,00 3.578.330.000,00 786.800.000,00 5.533.573.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.01. 1.065.593.000,00 1.818.528.750,00 360.300.000,00 3.244.421.750,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.06.01.01.01. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.06.01.01.02. - 405.660.000,00 - 405.660.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.06.01.01.07. 1.005.593.000,00 331.000,00 - 1.005.924.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.06.01.01.08. 60.000.000,00 18.859.300,00 - 78.859.300,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.06.01.01.09. - 43.800.000,00 - 43.800.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.06.01.01.10. - 170.620.750,00 - 170.620.750,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.06.01.01.11. - 28.915.000,00 - 28.915.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.06.01.01.12. - 4.910.000,00 - 4.910.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.06.01.01.13. - 2.400.000,00 360.300.000,00 362.700.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.06.01.01.15. - 35.640.000,00 - 35.640.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.06.01.01.16. - 134.158.500,00 - 134.158.500,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.06.01.01.17. - 493.679.000,00 - 493.679.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.06.01.01.18. - 466.055.200,00 - 466.055.200,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.02. - 155.037.500,00 273.500.000,00 428.537.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.06.01.02.03. - - 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
2.06.01.02.07. - 5.250.000,00 37.500.000,00 42.750.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
2.06.01.02.10. - - 14.000.000,00 14.000.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
2.06.01.02.22. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.06.01.02.23. - 38.800.000,00 - 38.800.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.06.01.02.24. - 36.697.500,00 - 36.697.500,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.06.01.02.75. - 38.290.000,00 - 38.290.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil
Operasional
2.06.01.03. - 84.325.000,00 - 84.325.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.06.01.03.05. - 84.325.000,00 - 84.325.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.06.01.05. - 93.300.000,00 - 93.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.06.01.05.03. - 93.300.000,00 - 93.300.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.06.01.15. 102.850.000,00 1.427.138.750,00 153.000.000,00 1.682.988.750,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.15.03. - 30.214.400,00 - 30.214.400,00 Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating,
dan pemeliharaan)
2.06.01.15.05. 9.850.000,00 33.080.000,00 - 42.930.000,00 Kegiatan Koordinasi pelaksanaan
kebijakan Kependudukan
2.06.01.15.06. - 39.180.000,00 - 39.180.000,00 Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
2.06.01.15.07. 69.600.000,00 141.544.500,00 - 211.144.500,00 Kegiatan Penyediaan informasi yang
dapat diakses masyarakat
2.06.01.15.08. - 739.715.000,00 153.000.000,00 892.715.000,00 Kegiatan Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
2.06.01.15.11. - 26.783.350,00 - 26.783.350,00 Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
2.06.01.15.12. 23.400.000,00 23.491.500,00 - 46.891.500,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
2.06.01.15.27. - 74.900.000,00 - 74.900.000,00 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan
kependudukan
2.06.01.15.28. - 318.230.000,00 - 318.230.000,00 Kegiatan Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang pencatatan sipil
2.07. 820.740.000,00 6.146.627.000,00 419.977.000,00 7.387.344.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
2.07.01. 820.740.000,00 6.146.627.000,00 419.977.000,00 7.387.344.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.01. 564.340.000,00 2.103.910.000,00 125.050.000,00 2.793.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.07.01.01.01. - 12.090.000,00 - 12.090.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.07.01.01.02. - 289.080.000,00 - 289.080.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.07.01.01.06. - 313.380.000,00 - 313.380.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.07.01.01.07. 480.340.000,00 353.400,00 - 480.693.400,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.07.01.01.08. 84.000.000,00 5.325.000,00 - 89.325.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.07.01.01.09. - 48.500.000,00 - 48.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.07.01.01.10. - 102.914.000,00 - 102.914.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07.01.01.11. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07.01.01.12. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.01.01.13. - 25.800.000,00 125.050.000,00 150.850.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.07.01.01.14. - 18.377.600,00 - 18.377.600,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.01.01.15. - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.07.01.01.17. - 233.580.000,00 - 233.580.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.07.01.01.18. - 1.005.610.000,00 - 1.005.610.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.07.01.02. - 50.000.000,00 294.927.000,00 344.927.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.07.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.07.01.02.80. - - 294.927.000,00 294.927.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
2.07.01.03. - 147.000.000,00 - 147.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.07.01.03.02. - 147.000.000,00 - 147.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.07.01.05. 14.400.000,00 226.260.000,00 - 240.660.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.07.01.05.03. 14.400.000,00 226.260.000,00 - 240.660.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.07.01.15. - 509.000.000,00 - 509.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
2.07.01.15.09. - 509.000.000,00 - 509.000.000,00 Kegiatan Pembinaan PKK
2.07.01.16. - 76.760.000,00 - 76.760.000,00 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
2.07.01.16.08. - 20.480.000,00 - 20.480.000,00 Partisipasi Gelar Teknologi Tepat Guna
(TTG)
2.07.01.16.09. - 56.280.000,00 - 56.280.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi
Pemanfaatan SDA dan TTG
2.07.01.17. 2.450.000,00 1.601.732.000,00 - 1.604.182.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
2.07.01.17.09. - 155.422.000,00 - 155.422.000,00 Kegiatan lomba desa
2.07.01.17.10. - 600.975.000,00 - 600.975.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
2.07.01.17.18. 2.450.000,00 78.890.000,00 - 81.340.000,00 Kegiatan Update Profil Desa
2.07.01.17.23. - 601.865.000,00 - 601.865.000,00 Raskinda
2.07.01.17.24. - 164.580.000,00 - 164.580.000,00 Pelaksanaan Administrasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Generasi
2.07.01.18. 116.000.000,00 968.745.000,00 - 1.084.745.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
2.07.01.18.03. - 74.600.000,00 - 74.600.000,00 Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah
desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
2.07.01.18.10. - 167.910.000,00 - 167.910.000,00 Pelatihan pemanfaatan SDA dan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
2.07.01.18.19. - 208.910.000,00 - 208.910.000,00 Pembentukan BUMDES
2.07.01.18.26. 116.000.000,00 479.285.000,00 - 595.285.000,00 Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kades
Serentak
2.07.01.18.27. - 38.040.000,00 - 38.040.000,00 Kegiatan Peresmian BPD
2.07.01.26. 123.550.000,00 463.220.000,00 - 586.770.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan APBDes
2.07.01.26.03. 12.250.000,00 99.700.000,00 - 111.950.000,00 Rakor ADD
2.07.01.26.06. 111.300.000,00 363.520.000,00 - 474.820.000,00 Pembinaan Alokasi Dana Desa
2.08. 97.580.000,00 3.047.110.000,00 653.000.000,00 3.797.690.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.02.01. 97.580.000,00 3.047.110.000,00 653.000.000,00 3.797.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.02.01.15. 93.620.000,00 1.997.950.000,00 653.000.000,00 2.744.570.000,00 Program Keluarga Berencana
2.02.01.15.05. 1.140.000,00 1.169.340.000,00 - 1.170.480.000,00 Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
2.02.01.15.12. 760.000,00 61.860.000,00 - 62.620.000,00 Pembinaan dan Pelayanan KB secara
terpadu dengan instansi terkait
(Momentum TNI Manunggal KB-KES
(TMKK)
2.02.01.15.15. 4.180.000,00 - 653.000.000,00 657.180.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Keluarga Berencana
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.15.16. 87.540.000,00 766.750.000,00 - 854.290.000,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB
2.02.01.18. 3.200.000,00 1.021.408.000,00 - 1.024.608.000,00 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang madiri
2.02.01.18.01. 920.000,00 898.800.000,00 - 899.720.000,00 Kegiatan Pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
2.02.01.18.03. 760.000,00 33.920.000,00 - 34.680.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program
KB
2.02.01.18.04. 760.000,00 56.680.000,00 - 57.440.000,00 Pengembangan advokasi komunikasi
informasi dan edukasi
2.02.01.18.06. 760.000,00 32.008.000,00 - 32.768.000,00 Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka
Peningkatan ekonomi Keluarga bagi
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1
2.02.01.24. 760.000,00 27.752.000,00 - 28.512.000,00 Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
2.02.01.24.01. 760.000,00 27.752.000,00 - 28.512.000,00 Kegiatan Pengkajian pengembangan
model operasional BKB-Posyandu-PADU
2.09. 900.120.000,00 3.602.042.460,00 6.034.090.000,00 10.536.252.460,00 PERHUBUNGAN
2.09.01. 900.120.000,00 3.602.042.460,00 6.034.090.000,00 10.536.252.460,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.01. 874.200.000,00 2.272.789.460,00 228.380.000,00 3.375.369.460,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.09.01.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.09.01.01.02. - 254.214.520,00 - 254.214.520,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.09.01.01.07. 874.200.000,00 694.400,00 - 874.894.400,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.09.01.01.08. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.09.01.01.09. - 49.062.004,00 - 49.062.004,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.09.01.01.10. - 58.910.800,00 - 58.910.800,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.01.01.11. - 43.550.000,00 - 43.550.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.09.01.01.12. - 14.675.000,00 - 14.675.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.01.01.13. - 53.672.656,00 228.380.000,00 282.052.656,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.09.01.01.14. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.09.01.01.15. - 26.398.080,00 - 26.398.080,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.09.01.01.16. - 127.360.000,00 - 127.360.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.09.01.01.17. - 279.492.000,00 - 279.492.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.09.01.01.18. - 1.338.460.000,00 - 1.338.460.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.09.01.02. - 352.200.000,00 808.780.000,00 1.160.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.09.01.02.05. - - 658.780.000,00 658.780.000,00 Kegiatan Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2.09.01.02.22. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.09.01.02.24. - 352.200.000,00 - 352.200.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.09.01.03. - 179.000.000,00 - 179.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.09.01.03.02. - 94.000.000,00 - 94.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.09.01.03.05. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.09.01.05. - 299.000.000,00 - 299.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.09.01.05.01. - 148.000.000,00 - 148.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.09.01.05.03. - 151.000.000,00 - 151.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.09.01.06. - 58.960.000,00 - 58.960.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.06.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.09.01.06.16. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
2.09.01.06.18. - 46.460.000,00 - 46.460.000,00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan SKPD
2.09.01.15. - 42.600.000,00 3.371.190.000,00 3.413.790.000,00 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
2.09.01.15.04. - 38.600.000,00 - 38.600.000,00 Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
2.09.01.15.10. - 4.000.000,00 3.371.190.000,00 3.375.190.000,00 Pembangunan Prasarana Perhubungan
Sungai dan Danau
2.09.01.16. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
2.09.01.16.06. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kegiatan Perawatan / Penggantian
Rambu-rambu jalan
2.09.01.17. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
angkutan
2.09.01.17.13. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan
di bidang perhubungan
2.09.01.18. - 167.013.000,00 1.358.000.000,00 1.525.013.000,00 Program Pembangunan, Sarana
Prasana Perhubungan
2.09.01.18.01. - 5.000.000,00 1.353.000.000,00 1.358.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung terminal
2.09.01.18.04. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Teluk
Segintung
2.09.01.18.05. - 42.013.000,00 5.000.000,00 47.013.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09.01.19. 25.920.000,00 50.000.000,00 255.740.000,00 331.660.000,00 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
2.09.01.19.01. - - 255.740.000,00 255.740.000,00 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
2.09.01.19.07. 25.920.000,00 50.000.000,00 - 75.920.000,00 Kegiatan Pengawasan Keselamatan Lalu
Lintas
2.09.01.20. - 92.480.000,00 12.000.000,00 104.480.000,00 Program peningkatan kelayakan
pengoperasian kendaraan
bermotor
2.09.01.20.02. - 92.480.000,00 12.000.000,00 104.480.000,00 Kegiatan Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
2.10. 941.130.000,00 3.744.519.065,00 392.900.000,00 5.078.549.065,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01. 941.130.000,00 3.744.519.065,00 392.900.000,00 5.078.549.065,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
2.10.01.01. 516.480.000,00 1.620.352.100,00 156.400.000,00 2.293.232.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.10.01.01.01. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.10.01.01.02. - 239.900.000,00 - 239.900.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.10.01.01.07. 516.480.000,00 250.000,00 - 516.730.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.10.01.01.08. - 8.651.100,00 - 8.651.100,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.10.01.01.09. - 23.900.000,00 - 23.900.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.10.01.01.10. - 54.406.000,00 - 54.406.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.10.01.01.11. - 24.150.000,00 - 24.150.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.10.01.01.12. - 4.105.000,00 - 4.105.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.10.01.01.13. - - 156.400.000,00 156.400.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.10.01.01.14. - 3.990.000,00 - 3.990.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.10.01.01.15. - 15.600.000,00 - 15.600.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.10.01.01.16. - 6.300.000,00 - 6.300.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.10.01.01.17. - 238.100.000,00 - 238.100.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.10.01.01.18. - 996.600.000,00 - 996.600.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10.01.02. - 220.500.000,00 - 220.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.10.01.02.24. - 220.500.000,00 - 220.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.10.01.03. - 177.349.965,00 - 177.349.965,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.10.01.03.02. - 70.099.965,00 - 70.099.965,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.10.01.03.05. - 107.250.000,00 - 107.250.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.10.01.05. - 302.460.000,00 - 302.460.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.10.01.05.03. - 302.460.000,00 - 302.460.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.10.01.15. 226.800.000,00 274.475.000,00 - 501.275.000,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
2.10.01.15.04. 226.800.000,00 274.475.000,00 - 501.275.000,00 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
2.10.01.17. 13.650.000,00 142.382.000,00 - 156.032.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
2.10.01.17.01. 13.650.000,00 142.382.000,00 - 156.032.000,00 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
2.10.01.18. - 975.500.000,00 - 975.500.000,00 Program kerjasama informasi dan
media massa
2.10.01.18.02. - 975.500.000,00 - 975.500.000,00 Kegiatan Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10.01.21. 184.200.000,00 31.500.000,00 156.500.000,00 372.200.000,00 Program Pembangunan Jaringan
Komunikasi dan Informatika
2.10.01.21.07. 184.200.000,00 31.500.000,00 156.500.000,00 372.200.000,00 Kegiatan Pembangunan Jaringan
Komunikasi dan Informatika
2.10.01.22. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Pengembangan Aplikasi
Informasi
2.10.01.22.01. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan Aplikasi Interaktif
2.11. 469.690.000,00 2.032.897.000,00 966.060.000,00 3.468.647.000,00 KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
2.11.01. 469.690.000,00 2.032.897.000,00 966.060.000,00 3.468.647.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.01. 456.990.000,00 967.106.250,00 - 1.424.096.250,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.11.01.01.01. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.11.01.01.02. - 266.594.004,00 - 266.594.004,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.11.01.01.07. 348.990.000,00 460.246,00 - 349.450.246,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.11.01.01.08. 108.000.000,00 - - 108.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.11.01.01.09. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.11.01.01.10. - 112.061.000,00 - 112.061.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.11.01.01.12. - 4.665.000,00 - 4.665.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.11.01.01.15. - 22.440.000,00 - 22.440.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.11.01.01.17. - 118.900.000,00 - 118.900.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.11.01.01.18. - 423.036.000,00 - 423.036.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.11.01.02. - 496.686.250,00 966.060.000,00 1.462.746.250,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.11.01.02.07. - 197.132.000,00 400.800.000,00 597.932.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
2.11.01.02.09. - - 85.260.000,00 85.260.000,00 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor
2.11.01.02.22. - 55.354.250,00 - 55.354.250,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.11.01.02.23. - 68.800.000,00 - 68.800.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.02.24. - 22.400.000,00 - 22.400.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.11.01.02.28. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
2.11.01.02.46. - 150.000.000,00 480.000.000,00 630.000.000,00 Pembuatan Sertifikasi Tanah
2.11.01.03. - 52.306.000,00 - 52.306.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.11.01.03.05. - 52.306.000,00 - 52.306.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.11.01.05. - 70.266.000,00 - 70.266.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.11.01.05.01. - 70.266.000,00 - 70.266.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.11.01.06. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.01.06.01. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.11.01.16. 4.100.000,00 119.784.500,00 - 123.884.500,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11.01.16.05. - 47.500.000,00 - 47.500.000,00 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana
Promosi Hasil Produksi
2.11.01.16.06. 2.050.000,00 28.222.500,00 - 30.272.500,00 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
2.11.01.16.07. 2.050.000,00 44.062.000,00 - 46.112.000,00 Kegiatan Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD
2.11.01.17. 8.600.000,00 254.330.000,00 - 262.930.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.11.01.17.01. 8.600.000,00 20.405.000,00 - 29.005.000,00 Kegiatan Sosialisasi informasi penyediaan
permodalan
2.11.01.17.09. - 233.925.000,00 - 233.925.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11.01.18. - 63.518.000,00 - 63.518.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
2.11.01.18.05. - 63.518.000,00 - 63.518.000,00 Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
2.12. 460.650.000,00 1.763.278.907,00 68.830.000,00 2.292.758.907,00 PENANAMAN MODAL
2.12.01. 460.650.000,00 1.763.278.907,00 68.830.000,00 2.292.758.907,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12.01.01. 421.950.000,00 730.870.907,00 68.830.000,00 1.221.650.907,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.12.01.01.01. - 9.650.000,00 - 9.650.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.12.01.01.02. - 222.400.000,00 - 222.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.12.01.01.07. 421.950.000,00 825.907,00 - 422.775.907,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.12.01.01.08. - 8.561.000,00 - 8.561.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.12.01.01.09. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.12.01.01.10. - 76.339.000,00 - 76.339.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.12.01.01.11. - 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.12.01.01.13. - 19.675.000,00 68.830.000,00 88.505.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.12.01.01.15. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.12.01.01.16. - 3.170.000,00 - 3.170.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2.12.01.01.17. - 151.950.000,00 - 151.950.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.12.01.01.18. - 158.700.000,00 - 158.700.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.12.01.02. - 91.400.000,00 - 91.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.12.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.12.01.02.24. - 70.900.000,00 - 70.900.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
2.12.01.03. - 52.440.000,00 - 52.440.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.12.01.03.05. - 52.440.000,00 - 52.440.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.12.01.05. - 151.968.000,00 - 151.968.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.12.01.05.01. - 43.410.000,00 - 43.410.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.12.01.05.43. - 108.558.000,00 - 108.558.000,00 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
2.12.01.15. 5.400.000,00 264.600.000,00 - 270.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
2.12.01.15.02. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Kegiatan Pengembangan potensi
unggulan daerah
2.12.01.15.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
2.12.01.15.14. 5.400.000,00 84.600.000,00 - 90.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi
2.12.01.16. 28.800.000,00 184.027.500,00 - 212.827.500,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
2.12.01.16.09. - 78.207.500,00 - 78.207.500,00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan
PMA/PMDN
2.12.01.16.16. - 62.710.000,00 - 62.710.000,00 Pengawasan dan Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
2.12.01.16.17. 28.800.000,00 43.110.000,00 - 71.910.000,00 Kegiatan Implementasi Pelaksanaan
Sistem Informasi dan Perijinan Investasi
Secara Elektronik (SIPISE)
2.12.01.25. - 31.172.500,00 - 31.172.500,00 Program Pengembangan Data
Informasi
2.12.01.25.01. - 31.172.500,00 - 31.172.500,00 Kegiatan Pengumpulan Pemantauan Data
Perijinan dan Penanaman Modal
2.12.01.26. 4.500.000,00 256.800.000,00 - 261.300.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
2.12.01.26.01. - 88.760.000,00 - 88.760.000,00 Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi
Pelayanan
2.12.01.26.02. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.12.01.26.03. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan SOP, SP, SPM dan MP
2.12.01.26.04. - 36.670.000,00 - 36.670.000,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan
Perijinan
2.12.01.26.05. 4.500.000,00 1.870.000,00 - 6.370.000,00 Peningkatan SDM Layanan
2.12.01.26.07. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeriksaan Lapangan dalam rangka
Layanan Perijinan
2.13. 870.320.000,00 3.017.290.552,00 175.900.000,00 4.063.510.552,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01. 870.320.000,00 3.017.290.552,00 175.900.000,00 4.063.510.552,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.13.01.01. 788.420.000,00 512.675.552,00 - 1.301.095.552,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.13.01.01.01. - 6.825.000,00 - 6.825.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.13.01.01.02. - 23.500.000,00 - 23.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.13.01.01.06. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.13.01.01.07. 668.420.000,00 152.631,00 - 668.572.631,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.13.01.01.08. 120.000.000,00 7.500.000,00 - 127.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.13.01.01.09. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.13.01.01.10. - 52.577.921,00 - 52.577.921,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.13.01.01.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.13.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.13.01.01.15. - 20.840.000,00 - 20.840.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.13.01.01.16. - 5.340.000,00 - 5.340.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.01.17. - 103.300.000,00 - 103.300.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.13.01.01.18. - 266.640.000,00 - 266.640.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.13.01.02. - 178.830.000,00 76.000.000,00 254.830.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.13.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.13.01.02.23. - 38.990.000,00 - 38.990.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.13.01.02.24. - 114.840.000,00 - 114.840.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.13.01.02.70. - - 76.000.000,00 76.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
2.13.01.03. - 128.400.000,00 - 128.400.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.13.01.03.05. - 128.400.000,00 - 128.400.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.13.01.05. - 33.460.000,00 - 33.460.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.13.01.05.03. - 33.460.000,00 - 33.460.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
2.13.01.16. - 1.399.275.000,00 - 1.399.275.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
2.13.01.16.05. - 178.590.000,00 - 178.590.000,00 Peningkatan organisasi kepemudaan
(OKP)
2.13.01.16.06. - 56.300.000,00 - 56.300.000,00 Menanamkan jiwa patriotisme anak
bangsa
2.13.01.16.07. - 97.600.000,00 - 97.600.000,00 Ikrar anak bangsa
2.13.01.16.09. - 1.066.785.000,00 - 1.066.785.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka Kab.
Seruyan
2.13.01.20. - 755.600.000,00 - 755.600.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.01.20.04. - 247.350.000,00 - 247.350.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
2.13.01.20.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar
Kabupaten POPKAB
2.13.01.20.06. - 305.850.000,00 - 305.850.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
2.13.01.20.07. - 102.400.000,00 - 102.400.000,00 Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan
Berbakat
2.13.01.21. 81.900.000,00 9.050.000,00 99.900.000,00 190.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
2.13.01.21.07. 81.900.000,00 9.050.000,00 99.900.000,00 190.850.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana olahraga
2.14. 37.100.000,00 36.500.000,00 - 73.600.000,00 STATISTIK
2.10.01. 37.100.000,00 36.500.000,00 - 73.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
2.10.01.15. 37.100.000,00 36.500.000,00 - 73.600.000,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
2.10.01.15.01. 37.100.000,00 36.500.000,00 - 73.600.000,00 Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
2.16. - 536.600.000,00 - 536.600.000,00 KEBUDAYAAN
2.13.01. - 536.600.000,00 - 536.600.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.13.01.15. - 536.600.000,00 - 536.600.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
2.13.01.15.05. - 316.950.000,00 - 316.950.000,00 Festival Seni Isen Mulang
2.13.01.15.06. - 219.650.000,00 - 219.650.000,00 Festival Seni Budaya Daerah
2.17. 497.260.000,00 1.167.971.782,64 219.600.000,00 1.884.831.782,64 PERPUSTAKAAN
2.17.01. 497.260.000,00 1.167.971.782,64 219.600.000,00 1.884.831.782,64 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
2.17.01.01. 480.660.000,00 398.961.782,64 19.800.000,00 899.421.782,64 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.17.01.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2.17.01.01.02. - 110.881.282,64 - 110.881.282,64 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2.17.01.01.07. 480.600.000,00 300.000,00 - 480.900.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.17.01.01.08. - 8.285.500,00 - 8.285.500,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
2.17.01.01.09. - 23.950.000,00 - 23.950.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
2.17.01.01.10. - 40.475.000,00 - 40.475.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17.01.01.11. - 8.200.000,00 - 8.200.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.17.01.01.13. 20.000,00 5.990.000,00 9.000.000,00 15.010.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.17.01.01.14. 40.000,00 1.200.000,00 10.800.000,00 12.040.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
2.17.01.01.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.17.01.01.17. - 109.680.000,00 - 109.680.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
2.17.01.01.18. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
2.17.01.02. 400.000,00 120.100.000,00 199.800.000,00 320.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.17.01.02.03. 400.000,00 - 199.800.000,00 200.200.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
2.17.01.02.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.17.01.02.23. - 38.990.000,00 - 38.990.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
2.17.01.02.24. - 69.110.000,00 - 69.110.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.17.01.03. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
2.17.01.03.05. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
2.17.01.05. - 85.600.000,00 - 85.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.17.01.05.01. - 85.600.000,00 - 85.600.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
2.17.01.21. 16.200.000,00 525.810.000,00 - 542.010.000,00 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.17.01.21.01. - 203.885.000,00 - 203.885.000,00 Kegiatan Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
2.17.01.21.02. 10.800.000,00 199.605.000,00 - 210.405.000,00 Kegiatan Pengembangan minat dan
budaya baca
2.17.01.21.03. - 64.170.000,00 - 64.170.000,00 Kegiatan Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan masyarakat
2.17.01.21.08. 5.400.000,00 58.150.000,00 - 63.550.000,00 Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat
dan budaya baca
2.18. 20.000.000,00 141.352.000,00 - 161.352.000,00 KEARSIPAN
2.17.01. 20.000.000,00 141.352.000,00 - 161.352.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
2.17.01.16. 14.000.000,00 81.408.000,00 - 95.408.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
2.17.01.16.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan
dan penyimpanan arsip
2.17.01.16.02. 14.000.000,00 71.408.000,00 - 85.408.000,00 Kegiatan Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
2.17.01.18. 6.000.000,00 59.944.000,00 - 65.944.000,00 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
2.17.01.18.03. 6.000.000,00 59.944.000,00 - 65.944.000,00 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan
di lingkungan instansi pemerintah/swasta
3. 1.273.170.000,00 16.934.150.381,00 31.723.929.460,00 49.931.249.841,00 URUSAN PILIHAN
3.01. 871.320.000,00 6.496.728.486,00 1.677.316.350,00 9.045.364.836,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01. 871.320.000,00 6.496.728.486,00 1.677.316.350,00 9.045.364.836,00 DINAS PERIKANAN
3.01.01.01. 841.020.000,00 1.588.922.836,00 128.900.000,00 2.558.842.836,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.01.01.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
3.01.01.01.02. - 356.090.500,00 - 356.090.500,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.01.01.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
3.01.01.01.06. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3.01.01.01.07. 841.020.000,00 411.600,00 - 841.431.600,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.01.01.01.08. - 14.348.000,00 - 14.348.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
3.01.01.01.09. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
3.01.01.01.10. - 119.468.836,00 - 119.468.836,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.01.01.11. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.01.01.01.12. - 16.220.000,00 20.000.000,00 36.220.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.01.01.01.13. - 20.800.000,00 108.900.000,00 129.700.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
3.01.01.01.15. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
3.01.01.01.17. - 182.000.000,00 - 182.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
3.01.01.01.18. - 750.783.900,00 - 750.783.900,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
3.01.01.02. - 244.012.000,00 186.000.000,00 430.012.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.01.02.03. - - 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
3.01.01.02.22. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
3.01.01.02.24. - 174.012.000,00 75.000.000,00 249.012.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
3.01.01.03. - 119.000.000,00 - 119.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
3.01.01.03.05. - 119.000.000,00 - 119.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
3.01.01.05. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.01.05.03. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
3.01.01.06. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.01.06.20. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah
3.01.01.20. 7.950.000,00 2.316.408.650,00 1.062.416.350,00 3.386.775.000,00 Program pengembangan budidaya
perikanan
3.01.01.20.07. - 805.833.650,00 1.062.416.350,00 1.868.250.000,00 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Usaha Perikanan
Budidaya
3.01.01.20.08. - 1.384.450.000,00 - 1.384.450.000,00 Kegiatan Pengembangan Perbenihan,
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
3.01.01.20.12. 7.950.000,00 126.125.000,00 - 134.075.000,00 Peningktan Sumber Daya manusia
Perikanan Budidaya
3.01.01.21. 10.600.000,00 1.740.275.000,00 - 1.750.875.000,00 Program pengembangan perikanan
tangkap
3.01.01.21.08. - 1.443.680.000,00 - 1.443.680.000,00 Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan
Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
3.01.01.21.09. - 228.000.000,00 - 228.000.000,00 Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian
Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap
3.01.01.21.20. 10.600.000,00 68.595.000,00 - 79.195.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia
Perikanan Tangkap
3.01.01.23. 11.750.000,00 323.110.000,00 - 334.860.000,00 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
3.01.01.23.02. - 16.320.000,00 - 16.320.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana
Pengolahan Hasil Perikanan
3.01.01.23.06. 11.750.000,00 306.790.000,00 - 318.540.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pengolahan Hasil Perikanan, Usaha,
Investasi dan Permodalan
3.01.01.29. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pemetaan Investasi
3.01.01.29.01. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan Perencanaan / Kajian Kawasan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.02. 208.550.000,00 1.132.550.000,00 2.094.000.000,00 3.435.100.000,00 PARIWISATA
2.13.01. 208.550.000,00 1.132.550.000,00 2.094.000.000,00 3.435.100.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.13.01.15. 89.950.000,00 1.002.950.000,00 - 1.092.900.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.13.01.15.12. 89.950.000,00 852.550.000,00 - 942.500.000,00 Promosi Obyek Wisata Yang Ada di
Kabupaten Seruyan
2.13.01.15.16. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Objek
Wisata yang ada di Kabupaten Seruyan
(survey dan inventarisasi destinasi
wisata)
2.13.01.15.17. - 75.400.000,00 - 75.400.000,00 Pembinaan Saka Pandu Wisata
2.13.01.16. 118.600.000,00 41.400.000,00 2.094.000.000,00 2.254.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.13.01.16.03. - 10.000.000,00 2.094.000.000,00 2.104.000.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata
2.13.01.16.04. 118.600.000,00 31.400.000,00 - 150.000.000,00 Pembersihan dan pemeliharaan obyek
wisata yang ada di Kabupaten Seruyan
2.13.01.17. - 88.200.000,00 - 88.200.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
2.13.01.17.13. - 88.200.000,00 - 88.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sanggar
kesenian
3.03. 40.850.000,00 7.988.185.395,00 5.073.003.110,00 13.102.038.505,00 PERTANIAN
2.03.01. 40.850.000,00 7.988.185.395,00 5.073.003.110,00 13.102.038.505,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
2.03.01.15. - 505.370.900,00 - 505.370.900,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.03.01.15.01. - 69.720.000,00 - 69.720.000,00 Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
2.03.01.15.02. - 337.010.000,00 - 337.010.000,00 Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agrobisnis
2.03.01.15.04. - 55.209.500,00 - 55.209.500,00 Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan
disnisentif bagi petani/kelompok tani
2.03.01.15.09. - 43.431.400,00 - 43.431.400,00 Penilaian Poktan dan Gapoktan
Berprestasi
2.03.01.16. 8.650.000,00 1.793.816.921,00 1.100.000,00 1.803.566.921,00 Program peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.03.01.16.01. - 109.564.500,00 - 109.564.500,00 Kegiatan Penangan Daerah rawan Pangan
2.03.01.16.03. - 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
2.03.01.16.11. - 42.500.000,00 - 42.500.000,00 Kegiatan pemantauan dan analisis harga
pangan pokok
2.03.01.16.12. - 119.133.000,00 - 119.133.000,00 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
2.03.01.16.13. 2.700.000,00 268.548.971,00 - 271.248.971,00 Pengembangan cadangan pangan daerah
2.03.01.16.14. 2.100.000,00 57.735.000,00 - 59.835.000,00 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
2.03.01.16.17. - 60.255.000,00 - 60.255.000,00 Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada
Lahan Kering
2.03.01.16.20. - 17.480.000,00 - 17.480.000,00 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan
2.03.01.16.22. - 126.000.000,00 - 126.000.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.03.01.16.35. - 117.414.550,00 - 117.414.550,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan
BBP Padi
2.03.01.16.36. - 112.525.000,00 1.100.000,00 113.625.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
BBP Hortikultura
2.03.01.16.37. - 42.500.000,00 - 42.500.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman
2.03.01.16.39. - 317.118.000,00 - 317.118.000,00 Peningkatan Gerakan Pangan Nasional
2.03.01.16.40. - 148.520.000,00 - 148.520.000,00 Pemanfaatan Pangan Lestari
2.03.01.16.43. - 64.780.000,00 - 64.780.000,00 Sharing Dana APBN Bidang Perkebunan
2.03.01.16.46. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Pertanian
2.03.01.16.52. - 46.150.000,00 - 46.150.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan
Masyarakat
2.03.01.16.55. - 8.182.900,00 - 8.182.900,00 Pengembangan sistem informasi pasar
2.03.01.16.59. 3.850.000,00 52.510.000,00 - 56.360.000,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pasca Panen
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.19. 32.200.000,00 4.663.234.824,00 4.675.380.000,00 9.370.814.824,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.03.01.19.01. 3.850.000,00 64.255.000,00 - 68.105.000,00 Kegiatan Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
2.03.01.19.02. 7.700.000,00 776.718.000,00 - 784.418.000,00 Kegiatan Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.03.01.19.03. - 402.250.000,00 118.314.000,00 520.564.000,00 Kegiatan Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.03.01.19.13. - 155.560.000,00 - 155.560.000,00 Kegiatan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
2.03.01.19.23. - 69.900.000,00 - 69.900.000,00 Kegiatan Promosi dan Pameran Hasil
Pertanian TPH
2.03.01.19.38. - 824.783.024,00 582.336.000,00 1.407.119.024,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi
Pertanian
2.03.01.19.39. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Intensifkasi PAD dari sektor perkebunan
2.03.01.19.40. - - 3.974.730.000,00 3.974.730.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/peternakan (DAK)
2.03.01.19.47. - 96.720.000,00 - 96.720.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Statistik Perkebunan
2.03.01.19.49. 3.850.000,00 1.182.100.000,00 - 1.185.950.000,00 Perluasan Areal Tanam Pisang Kepok
2.03.01.19.52. - 491.230.000,00 - 491.230.000,00 Pengembangan Tanaman Perkebunan
2.03.01.19.53. - 100.010.000,00 - 100.010.000,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Budidaya
2.03.01.19.56. 10.800.000,00 278.030.000,00 - 288.830.000,00 Dukungan dan Pendampingan terhadap
Kegiatan APBN untuk Sarana dan
Prasarana Pertanian dan Pendampingan
2.03.01.19.57. - 99.952.800,00 - 99.952.800,00 Dukungan dan Pendampingan terhadap
kegiatan APBN untuk Tanaman Pangan
2.03.01.19.58. 6.000.000,00 56.591.000,00 - 62.591.000,00 Dukungan dan Pendampingan terhadap
kegiatan APBN untuk Peternakan dan
Kesehatan Hewan
2.03.01.19.66. - 15.135.000,00 - 15.135.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Seruyan
Berkebun dan Pengawasan Kebutuhan
Pupuk
2.03.01.23. - 252.491.750,00 215.023.110,00 467.514.860,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.03.01.23.01. - 109.720.000,00 - 109.720.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
2.03.01.23.10. - 142.771.750,00 215.023.110,00 357.794.860,00 Pengembangan dan Pelayanan
PUSKESWAN
2.03.01.24. - 598.311.000,00 181.500.000,00 779.811.000,00 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
2.03.01.24.08. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak kepada
Masyarakat
2.03.01.24.09. - 46.006.000,00 181.500.000,00 227.506.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.03.01.24.10. - 52.305.000,00 - 52.305.000,00 Kegiatan Inseminasi Buatan
2.03.01.26. - 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Program Pengembangan Sarana
dan Prasarana Perkebunan
2.03.01.26.02. - 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Kegiatan Pengelolaan Materi Penyuluhan
dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
3.04. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 KEHUTANAN
2.05.01. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.15. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
2.05.01.15.15. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat
Kabupaten
2.05.01.15.16. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pelepasan Kawasan Hutan
3.06. 143.800.000,00 430.536.500,00 452.685.000,00 1.027.021.500,00 PERDAGANGAN
2.11.01. 143.800.000,00 430.536.500,00 452.685.000,00 1.027.021.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.15. 138.100.000,00 262.156.500,00 - 400.256.500,00 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
2.11.01.15.02. 2.700.000,00 30.757.000,00 - 33.457.000,00 Kegiatan penyelesaian
permasalahan-permasalahan pengaduan
konsumen
2.11.01.15.03. 14.200.000,00 31.112.300,00 - 45.312.300,00 Kegiatan Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.15.04. - 34.867.200,00 - 34.867.200,00 Kegiatan dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.11.01.15.15. 121.200.000,00 165.420.000,00 - 286.620.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan Pasar
2.11.01.18. 5.700.000,00 168.380.000,00 452.685.000,00 626.765.000,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.11.01.18.03. - 50.715.000,00 452.685.000,00 503.400.000,00 Kegiatan Pengembangan pasar dan
distribusi barang / produk Dalam Negeri
2.11.01.18.06. 5.700.000,00 117.665.000,00 - 123.365.000,00 Operasi Pasar Murah
3.07. 6.550.000,00 470.660.000,00 22.426.925.000,00 22.904.135.000,00 PERINDUSTRIAN
2.11.01. 6.550.000,00 470.660.000,00 22.426.925.000,00 22.904.135.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2.11.01.16. 6.550.000,00 262.840.000,00 351.325.000,00 620.715.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.11.01.16.01. 2.050.000,00 64.360.000,00 351.325.000,00 417.735.000,00 Kegiatan bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
2.11.01.16.21. 4.500.000,00 198.480.000,00 - 202.980.000,00 Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional
Daerah
2.11.01.17. - 15.280.000,00 70.000.000,00 85.280.000,00 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
2.11.01.17.01. - 15.280.000,00 70.000.000,00 85.280.000,00 Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi
industri
2.11.01.19. - 192.540.000,00 22.005.600.000,00 22.198.140.000,00 program Penataan Industri dan
Pengembangan Sentra Industri
Potensial
2.11.01.19.03. - 192.540.000,00 22.005.600.000,00 22.198.140.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sentra-sentra Industri Unggulan
3.08. 2.100.000,00 145.490.000,00 - 147.590.000,00 TRANSMIGRASI
2.01.01. 2.100.000,00 145.490.000,00 - 147.590.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
2.01.01.15. - 127.000.000,00 - 127.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
2.01.01.15.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring dan pelaporan
2.01.01.15.07. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi dan kerjasama Transmigrasi
2.01.01.15.08. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengukuran dan Tata Batas Kawasan
2.01.01.16. 2.100.000,00 18.490.000,00 - 20.590.000,00 Program Transmigrasi Lokal
2.01.01.16.02. 2.100.000,00 18.490.000,00 - 20.590.000,00 Kegiatan Pelatihan transmigrasi lokal
4. 20.133.847.310,00 83.104.432.310,80 13.690.328.420,00 116.928.608.040,80 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01. 1.445.510.000,00 8.524.807.165,00 1.031.800.000,00 11.002.117.165,00 PERENCANAAN
4.01.01. 1.445.510.000,00 8.524.807.165,00 1.031.800.000,00 11.002.117.165,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.01.01.01. 809.550.000,00 1.853.530.500,00 284.500.000,00 2.947.580.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.01.01.01. - 22.635.000,00 - 22.635.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.01.01.01.02. - 531.600.000,00 - 531.600.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.01.01.01.07. 809.550.000,00 1.200.000,00 - 810.750.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.01.01.01.08. - 23.400.000,00 - 23.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.01.01.01.09. - 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
4.01.01.01.10. - 167.649.500,00 - 167.649.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.01.11. - 55.106.000,00 - 55.106.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.01.01.01.12. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01.01.01.13. - 51.850.000,00 272.000.000,00 323.850.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.01.01.01.14. - 12.700.000,00 - 12.700.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
4.01.01.01.15. - 71.280.000,00 12.500.000,00 83.780.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.01.01.01.17. - 302.850.000,00 - 302.850.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.01.18. - 503.260.000,00 - 503.260.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.01.01.02. - 309.106.165,00 747.300.000,00 1.056.406.165,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.01.02.03. - - 682.700.000,00 682.700.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.01.01.02.10. - - 64.600.000,00 64.600.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
4.01.01.02.22. - 135.826.165,00 - 135.826.165,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.01.01.02.23. - 43.990.000,00 - 43.990.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
4.01.01.02.24. - 129.290.000,00 - 129.290.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.01.01.03. - 219.000.000,00 - 219.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.01.01.03.02. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.01.01.03.05. - 163.000.000,00 - 163.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.01.01.05. - 561.529.000,00 - 561.529.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.01.05.01. - 314.905.000,00 - 314.905.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.01.01.05.03. - 246.624.000,00 - 246.624.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.01.01.06. 66.450.000,00 59.185.000,00 - 125.635.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.06.07. 66.450.000,00 59.185.000,00 - 125.635.000,00 Kegiatan Penyusunan LAKIP, RENJA,
Suplemen LPPD dan LKPJ
4.01.01.15. 165.600.000,00 503.377.000,00 - 668.977.000,00 Program Pengembangan
data/informasi
4.01.01.15.01. 88.800.000,00 148.977.000,00 - 237.777.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data
informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
4.01.01.15.04. 57.600.000,00 161.720.000,00 - 219.320.000,00 Penyusunan/Pengembangan Aplikasi dan
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.01.01.15.05. 19.200.000,00 192.680.000,00 - 211.880.000,00 Penyusunan/Pengembangan Aplikasi dan
Sistem Informasi Pengendalian
Pembangunan Daerah
4.01.01.21. 347.060.000,00 2.385.008.000,00 - 2.732.068.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
4.01.01.21.05. 118.260.000,00 694.297.000,00 - 812.557.000,00 Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD
4.01.01.21.06. 15.960.000,00 273.185.000,00 - 289.145.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
4.01.01.21.08. 51.150.000,00 150.406.500,00 - 201.556.500,00 Kegiatan Penyusunan RKPD
4.01.01.21.09. - 209.655.000,00 - 209.655.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
4.01.01.21.10. 15.960.000,00 123.275.000,00 - 139.235.000,00 Kegiatan Penetapan RKPD
4.01.01.21.13. 45.000.000,00 391.259.500,00 - 436.259.500,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
4.01.01.21.20. 60.530.000,00 157.070.000,00 - 217.600.000,00 Penyusunan dan penetapan perubahan
RKPD
4.01.01.21.21. - 166.900.000,00 - 166.900.000,00 Penyusuan perencanaan pembangunan
bidang litbang
4.01.01.21.25. 20.100.000,00 102.880.000,00 - 122.980.000,00 Asistensi Program Kegiatan SKPD pada
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
4.01.01.21.26. 20.100.000,00 116.080.000,00 - 136.180.000,00 Asistensi Program Kegiatan SKPD pada
Penyusunan KUA dan PPAS
4.01.01.22. - 561.256.000,00 - 561.256.000,00 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
4.01.01.22.02. - 69.590.000,00 - 69.590.000,00 Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi
daerah
4.01.01.22.04. - 114.144.000,00 - 114.144.000,00 Kegiatan Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
4.01.01.22.08. - 130.430.000,00 - 130.430.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Pembangunan Bidang
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.22.10. - 100.922.000,00 - 100.922.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
4.01.01.22.11. - 146.170.000,00 - 146.170.000,00 Rapat Koordinasi pengentasan desa
tertinggal
4.01.01.23. - 193.990.000,00 - 193.990.000,00 Program Perencanaan Pembagunan
Sosial Budaya
4.01.01.23.03. - 94.340.000,00 - 94.340.000,00 Kegiatan Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
4.01.01.23.04. - 99.650.000,00 - 99.650.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Pembangunan Bidang
Sosial, Budaya dan Pemerintahan
4.01.01.24. 56.850.000,00 545.097.500,00 - 601.947.500,00 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
4.01.01.24.04. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyusunan perencanaan pembangunan
jaringan transportasi dan telekomunikasi
4.01.01.24.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan perencanaan pembangunan
Sub bidang Pekerjaan Umum dan
Lingkungan Hidup
4.01.01.24.08. - 111.713.000,00 - 111.713.000,00 Rapat koordinasi penataan dan
pemanfaatan tata ruang daerah
4.01.01.24.10. 56.850.000,00 133.890.000,00 - 190.740.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL) Kab. Seruyan
4.01.01.24.11. - 59.494.500,00 - 59.494.500,00 Penyusunan Perencanaan Kelompok Kerja
Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) Kabupaten Seruyan
4.01.01.24.12. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4.01.01.29. - 62.328.000,00 - 62.328.000,00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.01.01.29.01. - 62.328.000,00 - 62.328.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penanggulangan korupsi
4.01.01.30. - 1.125.000.000,00 - 1.125.000.000,00 Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK
4.01.01.30.16. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka
Hijau Kota Kuala Pembuang
4.01.01.30.18. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Peran Tenaga Kesehatan Dalam
Masyarakat dan Pencapaian Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa
4.01.01.30.19. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Kajian Dinamika Penyalahgunaan
Obat/Psikotropika/Seks Bebas/Kenakalan
dan Kriminalitas di Kalangan Remaja
4.01.01.30.20. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kajian Pembangunan Teknik Pemijahan
dan Pemeliharaan Benih Ikan Belida
4.01.01.30.21. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kajian Pengembangan Teknologi
Pendukung/Budidaya/Perbesaran Ikan
belida Oleh Lingkungan Buatan
4.01.01.30.22. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Pariwisata Pengembangan Situs
Bersejarah Desa Sepan Biha
4.01.01.30.23. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Studi Tata Ruang dan Optimalisasi
Penerapan Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan di Berbagai Ekosistem di
Kabupaten Seruyan
4.01.01.30.24. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Pembangunan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Perumahan
Rakyat
4.01.01.31. - 146.400.000,00 - 146.400.000,00 Program penguatan kelembagaan
IPTEK
4.01.01.31.02. - 146.400.000,00 - 146.400.000,00 Jaringan Kelembagaan Penelitian dan
Pengembangan
4.02. 3.699.887.000,00 13.648.329.162,00 5.251.605.420,00 22.599.821.582,00 KEUANGAN
4.02.01. 2.654.930.000,00 9.956.833.400,00 4.751.550.000,00 17.363.313.400,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
4.02.01.01. 2.167.380.000,00 3.973.303.400,00 580.800.000,00 6.721.483.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.02.01.01.01. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.02.01.01.02. - 681.900.000,00 - 681.900.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.01.01.06. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.02.01.01.07. 2.167.380.000,00 613.400,00 - 2.167.993.400,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.02.01.01.08. - 30.862.500,00 - 30.862.500,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.02.01.01.09. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
4.02.01.01.10. - 213.762.500,00 - 213.762.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.02.01.01.11. - 110.810.000,00 - 110.810.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.02.01.01.12. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.02.01.01.13. - 56.505.000,00 574.800.000,00 631.305.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.02.01.01.15. - 36.960.000,00 6.000.000,00 42.960.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.02.01.01.16. - 74.700.000,00 - 74.700.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4.02.01.01.17. - 429.500.000,00 - 429.500.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.02.01.01.18. - 1.826.690.000,00 - 1.826.690.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.02.01.01.37. - 348.000.000,00 - 348.000.000,00 Penyediaan bahan bakar minyak/gas
4.02.01.02. - 1.704.020.000,00 3.753.100.000,00 5.457.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.02.01.02.03. - - 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.02.01.02.05. - 1.254.000.000,00 3.531.100.000,00 4.785.100.000,00 Kegiatan Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
4.02.01.02.21. - 25.460.000,00 - 25.460.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
4.02.01.02.22. - 155.440.000,00 - 155.440.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.02.01.02.24. - 269.120.000,00 - 269.120.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.02.01.03. - 246.000.000,00 - 246.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.02.01.03.02. - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.02.01.03.05. - 158.000.000,00 - 158.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.02.01.05. 42.500.000,00 1.108.075.000,00 - 1.150.575.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.02.01.05.03. - 762.950.000,00 - 762.950.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.02.01.05.56. 42.500.000,00 345.125.000,00 - 387.625.000,00 Sosialisasi Peraturan/Kebijakan
Pemerintah tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
4.02.01.06. 26.400.000,00 227.375.000,00 - 253.775.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.02.01.06.02. - 69.175.000,00 - 69.175.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan
semesteran
4.02.01.06.04. 26.400.000,00 158.200.000,00 - 184.600.000,00 Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4.02.01.17. 362.250.000,00 1.824.815.000,00 417.650.000,00 2.604.715.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
4.02.01.17.07. 313.500.000,00 274.140.000,00 - 587.640.000,00 Penyusunan rancangan Peratuan Daerah
tentang APBD
4.02.01.17.08. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
4.02.01.17.09. - 152.975.000,00 - 152.975.000,00 Penyusunan rancangan perda tentang
Perubahan APBD
4.02.01.17.10. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.02.01.17.12. - 600.000.000,00 417.650.000,00 1.017.650.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang
daerah
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.01.17.26. - 482.000.000,00 - 482.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.02.01.17.27. 24.600.000,00 164.700.000,00 - 189.300.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.02.01.17.28. 24.150.000,00 92.500.000,00 - 116.650.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.02.01.23. 56.400.000,00 873.245.000,00 - 929.645.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/kota
4.02.01.23.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Evaluasi tentang rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
4.02.01.23.02. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Pembinaan dan penatausahaan Keuangan
Daerah
4.02.01.23.03. - 103.900.000,00 - 103.900.000,00 Penatausahaan dan penyaluran gaji PNS
Daerah
4.02.01.23.04. - 495.200.000,00 - 495.200.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Belanja Daerah
4.02.01.23.05. - 33.565.000,00 - 33.565.000,00 Evaluasi Rancangan PERDA ttg Laporan
Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.02.01.23.06. 56.400.000,00 45.580.000,00 - 101.980.000,00 Pelaksanaan TPTGR
4.02.02. 1.044.957.000,00 3.691.495.762,00 500.055.420,00 5.236.508.182,00 BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN
DAN RETRIBUSI DAERAH
4.02.02.01. 689.736.000,00 1.202.609.262,00 300.055.420,00 2.192.400.682,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.02.02.01.01. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.02.02.01.02. - 300.974.004,00 - 300.974.004,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.02.02.01.06. - 9.950.000,00 - 9.950.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.02.02.01.07. 689.736.000,00 340.758,00 - 690.076.758,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.02.02.01.08. - 6.065.000,00 - 6.065.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.02.02.01.09. - 21.040.000,00 - 21.040.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
4.02.02.01.10. - 75.691.500,00 - 75.691.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.02.02.01.11. - 193.940.000,00 - 193.940.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.02.02.01.12. - 10.250.000,00 63.055.420,00 73.305.420,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.02.02.01.13. - - 237.000.000,00 237.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.02.02.01.14. - 680.000,00 - 680.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
4.02.02.01.15. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.02.02.01.17. - 123.980.000,00 - 123.980.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.02.02.01.18. - 424.998.000,00 - 424.998.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.02.02.02. - 179.855.000,00 200.000.000,00 379.855.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.02.02.02.03. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.02.02.02.22. - 35.855.000,00 - 35.855.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.02.02.02.24. - 144.000.000,00 - 144.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.02.02.03. - 78.100.000,00 - 78.100.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.02.02.03.02. - 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.02.02.03.05. - 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.02.02.05. 2.950.000,00 132.146.000,00 - 135.096.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.05.01. - 96.380.000,00 - 96.380.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.02.02.05.66. 2.950.000,00 35.766.000,00 - 38.716.000,00 Bimbingan Teknis Aparat Pemungut
4.02.02.06. - 2.187.500,00 - 2.187.500,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.02.02.06.01. - 975.000,00 - 975.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.02.02.06.04. - 1.212.500,00 - 1.212.500,00 Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4.02.02.17. 15.800.000,00 105.585.000,00 - 121.385.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
4.02.02.17.18. 3.800.000,00 58.045.000,00 - 61.845.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
4.02.02.17.30. 12.000.000,00 47.540.000,00 - 59.540.000,00 Penyusunan Produk Hukum Bidang
Pendapatan Daerah
4.02.02.50. 207.075.000,00 1.629.357.200,00 - 1.836.432.200,00 Program Intensifikasi dan
Ektensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
4.02.02.50.01. 107.675.000,00 160.121.800,00 - 267.796.800,00 Pendataan Pajak dan Retribusi
4.02.02.50.04. - 201.699.400,00 - 201.699.400,00 Intensifikasi Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah
4.02.02.50.07. 7.050.000,00 114.591.000,00 - 121.641.000,00 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan
Pungutan Pendapatan Daerah
4.02.02.50.14. - 8.320.000,00 - 8.320.000,00 Penyusunan Target Pendapatan Daerah
4.02.02.50.15. 4.150.000,00 324.862.000,00 - 329.012.000,00 Pengembangan Kerjasama Pendapatan
Daerah
4.02.02.50.16. - 46.511.000,00 - 46.511.000,00 Penanganan Keberatan dan Identifikasi
Permasalahan yang Berpotensi
Menimbulkan Keberatan
4.02.02.50.17. 88.200.000,00 87.440.000,00 - 175.640.000,00 Pengembangan Potensi Pendapatan
4.02.02.50.21. - 685.812.000,00 - 685.812.000,00 Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
4.02.02.51. 46.996.000,00 361.655.800,00 - 408.651.800,00 Program Peningkatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
4.02.02.51.01. 11.800.000,00 148.338.000,00 - 160.138.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang
Pendapatan Daerah
4.02.02.51.02. - 89.568.000,00 - 89.568.000,00 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Daerah
4.02.02.51.03. 35.196.000,00 123.749.800,00 - 158.945.800,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Pendapatan Daerah
4.02.02.52. 82.400.000,00 - - 82.400.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
4.02.02.52.01. 82.400.000,00 - - 82.400.000,00 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi
Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.03. 2.765.040.000,00 3.248.905.828,10 944.000.000,00 6.957.945.828,10 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
4.03.01. 2.765.040.000,00 3.248.905.828,10 944.000.000,00 6.957.945.828,10 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.01. 2.755.540.000,00 1.954.461.328,10 - 4.710.001.328,10 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.03.01.01.01. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.03.01.01.02. - 309.975.000,00 - 309.975.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.03.01.01.07. 2.719.540.000,00 806.297.328,10 - 3.525.837.328,10 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.03.01.01.08. 36.000.000,00 5.000.000,00 - 41.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.03.01.01.09. - 38.650.000,00 - 38.650.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
4.03.01.01.10. - 112.050.000,00 - 112.050.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.03.01.01.11. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.03.01.01.12. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.03.01.01.14. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
4.03.01.01.15. - 34.200.000,00 - 34.200.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.01.17. - 194.049.000,00 - 194.049.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.03.01.01.18. - 393.640.000,00 - 393.640.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.03.01.02. - 185.460.000,00 944.000.000,00 1.129.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.03.01.02.03. - - 850.000.000,00 850.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.03.01.02.09. - 8.000.000,00 94.000.000,00 102.000.000,00 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor
4.03.01.02.22. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.03.01.02.23. - 35.910.000,00 - 35.910.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
4.03.01.02.24. - 106.550.000,00 - 106.550.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.03.01.03. - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.03.01.03.02. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.03.01.03.05. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.03.01.05. 4.700.000,00 976.684.500,00 - 981.384.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.03.01.05.02. 4.700.000,00 129.220.000,00 - 133.920.000,00 Kegiatan Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
4.03.01.05.03. - 116.828.000,00 - 116.828.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.03.01.05.04. - 542.104.000,00 - 542.104.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi CPNS Daerah
4.03.01.05.44. - 188.532.500,00 - 188.532.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas
Pokok dan fungsi bagi PNS Daerah
4.03.01.06. 4.800.000,00 33.300.000,00 - 38.100.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.03.01.06.01. 4.800.000,00 33.300.000,00 - 38.100.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05. 5.217.773.640,00 35.349.765.938,00 4.074.645.000,00 44.642.184.578,00 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4.02.01. 48.600.000,00 1.630.670.000,00 248.000.000,00 1.927.270.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
4.02.01.21. - 158.800.000,00 48.000.000,00 206.800.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
4.02.01.21.03. - 158.800.000,00 48.000.000,00 206.800.000,00 Pengembangan implementasi sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah
4.02.01.32. 48.600.000,00 1.471.870.000,00 200.000.000,00 1.720.470.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Aset/Barang Daerah
4.02.01.32.01. - 223.500.000,00 - 223.500.000,00 Penyusunan Standarisasi Barang dan
harga Daerah
4.02.01.32.05. 48.600.000,00 1.248.370.000,00 200.000.000,00 1.496.970.000,00 Pendampingan Pemuktahiran Data Aset
4.05.01. 2.279.840.000,00 15.044.390.000,00 922.000.000,00 18.246.230.000,00 SEKRETARIAT DPRD
4.05.01.01. 2.245.340.000,00 5.005.079.855,00 - 7.250.419.855,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.01.01.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.01.01.02. - 775.296.000,00 - 775.296.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.05.01.01.07. 2.245.340.000,00 960.000,00 - 2.246.300.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.05.01.01.08. - 27.007.600,00 - 27.007.600,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.05.01.01.09. - 439.380.000,00 - 439.380.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
4.05.01.01.10. - 148.307.055,00 - 148.307.055,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.01.01.11. - 297.650.000,00 - 297.650.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.05.01.01.12. - 59.642.000,00 - 59.642.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.05.01.01.15. - 1.420.000.000,00 - 1.420.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.01.01.17. - 1.186.241.000,00 - 1.186.241.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.05.01.01.18. - 638.096.200,00 - 638.096.200,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.05.01.02. - 1.442.434.145,00 922.000.000,00 2.364.434.145,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.05.01.02.01. - 166.500.000,00 11.000.000,00 177.500.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah jabatan
4.05.01.02.03. - - 55.500.000,00 55.500.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.05.01.02.07. - 100.550.000,00 100.000.000,00 200.550.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
4.05.01.02.09. - - 660.500.000,00 660.500.000,00 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor
4.05.01.02.10. - - 95.000.000,00 95.000.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
4.05.01.02.20. - 12.972.000,00 - 12.972.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
4.05.01.02.22. - 474.000.000,00 - 474.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.05.01.02.24. - 688.412.145,00 - 688.412.145,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.05.01.03. - 443.500.000,00 - 443.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.01.03.02. - 443.500.000,00 - 443.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.05.01.05. - 953.916.000,00 - 953.916.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.05.01.05.03. - 953.916.000,00 - 953.916.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.05.01.15. 34.500.000,00 7.199.460.000,00 - 7.233.960.000,00 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
4.05.01.15.05. - 751.410.000,00 - 751.410.000,00 Kegiatan Reses
4.05.01.15.06. - 4.357.000.000,00 - 4.357.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota
DPRD dalam dan luar daerah
4.05.01.15.07. - 1.412.500.000,00 - 1.412.500.000,00 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
4.05.01.15.11. 34.500.000,00 678.550.000,00 - 713.050.000,00 Kegiatan Bidang Hukum,
Perundang-undangan dan Risalah Dalam
Rangka Rapat-Rapat Paripurna
4.05.03. 2.889.333.640,00 18.674.705.938,00 2.904.645.000,00 24.468.684.578,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.01. 2.622.333.640,00 6.064.109.600,00 940.725.000,00 9.627.168.240,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.03.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.03.01.02. - 1.844.604.000,00 - 1.844.604.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.05.03.01.03. - 78.200.000,00 - 78.200.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.05.03.01.07. 1.941.933.640,00 5.300.400,00 - 1.947.234.040,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.05.03.01.08. 680.400.000,00 158.854.450,00 - 839.254.450,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.05.03.01.10. - 376.568.250,00 - 376.568.250,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.03.01.11. - 69.587.500,00 - 69.587.500,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.05.03.01.12. - 86.235.000,00 - 86.235.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.05.03.01.13. - 133.700.000,00 940.725.000,00 1.074.425.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.05.03.01.17. - 1.141.640.000,00 - 1.141.640.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.05.03.01.18. - 2.159.220.000,00 - 2.159.220.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.05.03.01.21. - 8.700.000,00 - 8.700.000,00 Kegiatan Penyediaan Sewa Kantor dan
Rumah Dinas
4.05.03.02. - 2.336.190.000,00 1.903.920.000,00 4.240.110.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.05.03.02.01. - - 441.225.000,00 441.225.000,00 Kegiatan Pembangunan rumah jabatan
4.05.03.02.03. - - 283.475.000,00 283.475.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.05.03.02.06. - 19.000.000,00 40.650.000,00 59.650.000,00 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinas
Kode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.02.20. - 158.500.000,00 455.500.000,00 614.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
4.05.03.02.22. - 179.350.000,00 683.070.000,00 862.420.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.05.03.02.24. - 1.731.590.000,00 - 1.731.590.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.05.03.02.26. - 126.750.000,00 - 126.750.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
4.05.03.02.28. - 121.000.000,00 - 121.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.05.03.03. - 312.900.000,00 - 312.900.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.03.03.05. - 312.900.000,00 - 312.900.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.05.03.05. - 708.121.655,00 - 708.121.655,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.05.03.05.01. - 142.700.000,00 - 142.700.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.05.03.05.03. - 406.749.201,00 - 406.749.201,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.05.03.05.49. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Bimtek Aparatur Kabupaten
4.05.03.05.50. - 98.672.454,00 - 98.672.454,00 Penyuluhan hukum
4.05.03.06. - 318.800.000,00 - 318.800.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.03.06.01. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00 Kegiatan Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.03.06.13. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja
Kabupaten Seruyan
4.05.03.06.14. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemkab. Seruyan
4.05.03.06.23. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
4.05.03.06.24. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan
Publik (SPP)
4.05.03.06.25. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Kegiatan Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
4.05.03.09. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00 Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.05.03.09.01. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00 Pendataan dan Pengendalian LHKPN
4.05.03.11. - 212.000.000,00 - 212.000.000,00 Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
4.05.03.11.01. - 53.600.000,00 - 53.600.000,00 Penataan Kelembagaan dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
4.05.03.11.03. - 53.600.000,00 - 53.600.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan
4.05.03.11.06. - 51.800.000,00 - 51.800.000,00 Kegiatan Penyusunan Tupoksi dan Uraian
Tugas di lingkungan Pemkab Seruyan
4.05.03.11.07. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan
PNS di Lingkungan Pemkab Seruyan
4.05.03.18. - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
4.05.03.18.02. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar negeri
4.05.03.18.08. - 1.589.900.000,00 - 1.589.900.000,00 Menunjang Kegiatan Kepala Daerah
4.05.03.18.09. - 1.285.100.000,00 - 1.285.100.000,00 Menunjang Kegiatan Wakil Kepala Daerah
4.05.03.21. 199.800.000,00 409.858.354,00 - 609.658.354,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
4.05.03.21.04. 12.000.000,00 96.100.000,00 - 108.100.000,00 penyusunan sistem informasi terhadap
pelayanan publik
4.05.03.21.10. 187.800.000,00 313.758.354,00 - 501.558.354,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Seruyan
4.05.03.27. - 750.144.905,00 60.000.000,00 810.144.905,00 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
4.05.03.27.01. - 179.900.000,00 60.000.000,00 239.900.000,00 Penyelesaian Tapal Batas Kecamatan/
Desa/Kelurahan
4.05.03.27.02. - 157.700.000,00 - 157.700.000,00 Penyusunan LPPD
Kode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.27.03. - 133.000.000,00 - 133.000.000,00 Penyelesaian Toponimi/Nama Rupa Bumi
4.05.03.27.04. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Tupoksi
Pemerintahan Umum
4.05.03.27.05. - 67.800.000,00 - 67.800.000,00 Kerjasama Antar Daerah
4.05.03.27.10. - 111.744.905,00 - 111.744.905,00 Penanganan dan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan
4.05.03.32. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Aset/Barang Daerah
4.05.03.32.05. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pendampingan Pemuktahiran Data Aset
4.05.03.40. 7.200.000,00 294.664.424,00 - 301.864.424,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.05.03.40.01. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
4.05.03.40.02. - 103.002.500,00 - 103.002.500,00 Legislasi dan harmonisasi peraturan
daerah
4.05.03.40.03. - 121.661.924,00 - 121.661.924,00 Publikasi Dokumentasi Peraturan
Perundang-undangan
4.05.03.40.04. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
4.05.03.41. - 55.440.000,00 - 55.440.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang komunikasi dan Informasi
4.05.03.41.01. - 55.440.000,00 - 55.440.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
4.05.03.42. - 204.570.000,00 - 204.570.000,00 Kerjasama dan Informasi dengan
Mas Media
4.05.03.42.01. - 204.570.000,00 - 204.570.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
4.05.03.43. - 992.680.000,00 - 992.680.000,00 Dokumentasi
4.05.03.43.01. - 992.680.000,00 - 992.680.000,00 Kegiatan Pendokumentasian Aktifitas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.05.03.46. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
4.05.03.46.01. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan
Rekreasi
4.05.03.48. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Program Pengawasan dan
Akuntabilitas
4.05.03.48.03. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Roadmap
dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bidang Pemerintahan
4.05.03.52. - 210.520.000,00 - 210.520.000,00 Perogram Peningkatan UMKM dan
Potensi Badan Usaha Milik Daerah
4.05.03.52.02. - 210.520.000,00 - 210.520.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.05.03.54. - 152.880.000,00 - 152.880.000,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
4.05.03.54.01. - 152.880.000,00 - 152.880.000,00 Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan
Peirijinan Usaha
4.05.03.55. - 302.400.000,00 - 302.400.000,00 Program peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
4.05.03.55.01. - 139.200.000,00 - 139.200.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
4.05.03.55.03. - 163.200.000,00 - 163.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi
4.05.03.56. 12.000.000,00 218.450.000,00 - 230.450.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.05.03.56.01. 12.000.000,00 218.450.000,00 - 230.450.000,00 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
4.05.03.57. 24.000.000,00 367.800.000,00 - 391.800.000,00 Program Pengendalian
Pembangunan
4.05.03.57.01. 24.000.000,00 367.800.000,00 - 391.800.000,00 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan
4.05.03.58. 24.000.000,00 91.500.000,00 - 115.500.000,00 Program Analisa dan Pengkajian
Pembangunan
4.05.03.58.01. 24.000.000,00 91.500.000,00 - 115.500.000,00 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi
Kegiatan Pembangunan
4.05.03.59. - 371.050.000,00 - 371.050.000,00 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.05.03.59.01. - 357.500.000,00 - 357.500.000,00 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Kode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.59.02. - 13.550.000,00 - 13.550.000,00 Kegiatan Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya
Masyarakat
4.05.03.60. - 449.595.000,00 - 449.595.000,00 Pemberdayaan Kecamatan dan
Desa
4.05.03.60.01. - 290.500.000,00 - 290.500.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah kecamatan,
kelurahan dan desa
4.05.03.60.02. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan administrasi
Terpadu Kecamatan
4.05.03.60.04. - 27.695.000,00 - 27.695.000,00 Rapat Koordinasi Camat dan Damang se
Kabupaten Seruyan dengan pemerintah
Daerah
4.05.03.60.08. - 105.400.000,00 - 105.400.000,00 Pemekaran Desa
4.05.03.63. - 367.532.000,00 - 367.532.000,00 Program Pembinaan Pengendalian,
Monitoring Dan Evaluasi
Pengusahaan Minyak Dan Gas
4.05.03.63.01. - 367.532.000,00 - 367.532.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Energi
dan Sumber Daya Mineral
4.05.03.64. - 242.500.000,00 - 242.500.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.05.03.64.01. - 242.500.000,00 - 242.500.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional
Staf Ahli Bupati
4.06. 839.226.670,00 5.083.008.539,70 1.211.100.000,00 7.133.335.209,70 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
4.06.01. 839.226.670,00 5.083.008.539,70 1.211.100.000,00 7.133.335.209,70 INSPEKTORAT
4.06.01.01. 593.100.000,00 1.389.751.539,70 506.250.000,00 2.489.101.539,70 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.06.01.01.01. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.06.01.01.02. - 220.059.200,00 - 220.059.200,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.06.01.01.06. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.06.01.01.07. 589.700.000,00 1.142.560,00 - 590.842.560,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.06.01.01.10. - 84.550.000,00 - 84.550.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.06.01.01.11. - 62.624.779,70 - 62.624.779,70 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.06.01.01.12. - 10.375.000,00 - 10.375.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.06.01.01.13. 3.400.000,00 - 506.250.000,00 509.650.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.06.01.01.14. - 48.600.000,00 - 48.600.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
4.06.01.01.15. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.06.01.01.17. - 175.100.000,00 - 175.100.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.06.01.01.18. - 701.000.000,00 - 701.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.06.01.01.47. - 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perbaikan Peralatan Kantor
4.06.01.02. 19.326.670,00 415.130.000,00 704.850.000,00 1.139.306.670,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.06.01.02.22. 19.326.670,00 110.000.000,00 704.850.000,00 834.176.670,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.06.01.02.23. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
4.06.01.02.24. - 272.130.000,00 - 272.130.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.06.01.03. - 115.500.000,00 - 115.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.06.01.03.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.06.01.03.05. - 79.500.000,00 - 79.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.06.01.22. 226.800.000,00 2.219.445.000,00 - 2.446.245.000,00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.06.01.22.01. - 1.081.900.000,00 - 1.081.900.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal sacara
berkala
4.06.01.22.02. - 312.000.000,00 - 312.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemeritah daerah
4.06.01.22.03. 33.600.000,00 121.355.000,00 - 154.955.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
4.06.01.22.04. 106.500.000,00 193.500.000,00 - 300.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
4.06.01.22.05. - 254.175.000,00 - 254.175.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
4.06.01.22.07. 86.700.000,00 97.965.000,00 - 184.665.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
4.06.01.22.08. - 118.300.000,00 - 118.300.000,00 Reviu Rencana Kerja anggaran (RKA)
4.06.01.22.09. - 40.250.000,00 - 40.250.000,00 Evaluasi LAKIP
4.06.01.24. - 641.407.000,00 - 641.407.000,00 Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
4.06.01.24.01. - 641.407.000,00 - 641.407.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.06.01.25. - 301.775.000,00 - 301.775.000,00 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
4.06.01.25.01. - 301.775.000,00 - 301.775.000,00 Monitoring Gelar Pengawasan
4.07. 6.166.410.000,00 17.249.615.678,00 1.177.178.000,00 24.593.203.678,00 PEMERINTAHAN UMUM
4.03.01. 234.870.000,00 2.477.452.800,00 - 2.712.322.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.16. - 384.275.000,00 - 384.275.000,00 Program Pendidikan Kedinasan
4.03.01.16.02. - 384.275.000,00 - 384.275.000,00 Kegiatan Pendidikan penjenjangan
struktural
4.03.01.20. 234.870.000,00 2.093.177.800,00 - 2.328.047.800,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
4.03.01.20.01. - 111.470.000,00 - 111.470.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
4.03.01.20.02. 46.800.000,00 234.100.000,00 - 280.900.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS
4.03.01.20.03. 83.520.000,00 36.615.000,00 - 120.135.000,00 Proses Penanganan Kasus - Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
4.03.01.20.05. - 193.925.000,00 - 193.925.000,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
4.03.01.20.07. 18.300.000,00 155.397.600,00 - 173.697.600,00 Pelaksanaan sumpah janji PNS
4.03.01.20.09. - 647.270.000,00 - 647.270.000,00 Pemberian beasiswa dan tugas belajar
bagi PNS
4.03.01.20.10. - 118.935.200,00 - 118.935.200,00 Monitoring dan evaluasi peraturan
Perundang-undangan tentang disiplin PNS
4.03.01.20.11. - 52.607.000,00 - 52.607.000,00 Pengelolaan Ujian dinas dan penyesuaian
ijazah
4.03.01.20.15. - 59.458.000,00 - 59.458.000,00 Pengelolaan Administrasi Data PNS
(Karpeg, Karis, Karsu)
4.03.01.20.16. 11.400.000,00 131.850.000,00 - 143.250.000,00 Pengelolaan dan Penyusunan File
Elektronik/Fisik PNS
4.03.01.20.25. 5.550.000,00 60.100.000,00 - 65.650.000,00 Rapat Musyawarah Cabang KORPRI
Kabupaten Seruyan dan Publikasi Hari
Korps Pegawai Republik Indonesia
4.03.01.20.26. 30.600.000,00 50.750.000,00 - 81.350.000,00 Pemberian Penghargaan Pengabdian dan
Purna Tugas PNS
4.03.01.20.27. 38.700.000,00 240.700.000,00 - 279.400.000,00 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Jasmani
dan Mental Spiritual bagi ASN
4.05.03. 880.500.000,00 1.235.735.597,00 - 2.116.235.597,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.34. - 523.737.000,00 - 523.737.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.05.03.34.03. - 180.737.000,00 - 180.737.000,00 Pelaksanaan Pemberangkatan dan
Penjemputan Jamaah Ibadah Haji
4.05.03.34.04. - 343.000.000,00 - 343.000.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan
STQ/ MTQ Tingkat Propinsi, Nasional
Kode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.47. 794.100.000,00 37.110.000,00 - 831.210.000,00 Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa
Kabupaten Seruyan
4.05.03.47.01. 794.100.000,00 37.110.000,00 - 831.210.000,00 Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
4.05.03.49. - 116.751.676,00 - 116.751.676,00 Pelantikan Pimpinan Daerah
4.05.03.49.01. - 116.751.676,00 - 116.751.676,00 Kegiatan Penunjang Pelantikan
KDH/WKDH
4.05.03.65. 86.400.000,00 558.136.921,00 - 644.536.921,00 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan (KDH)
4.05.03.65.03. 86.400.000,00 507.498.287,00 - 593.898.287,00 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan
di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.05.03.65.04. - 50.638.634,00 - 50.638.634,00 Kegiatan Penanganan Kasus Untuk
Masyarakat Tidak Mampu
4.07.01. 565.860.000,00 1.632.992.000,00 129.750.000,00 2.328.602.000,00 KECAMATAN SERUYAN TENGAH
4.07.01.01. 565.860.000,00 659.812.000,00 129.750.000,00 1.355.422.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.01.01.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.01.01.02. - 24.760.000,00 15.000.000,00 39.760.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.01.01.07. 514.860.000,00 - - 514.860.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.01.01.08. 51.000.000,00 8.000.000,00 - 59.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.01.01.10. - 28.652.000,00 - 28.652.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.01.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.01.01.13. - 6.400.000,00 114.750.000,00 121.150.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.01.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.01.01.17. - 178.000.000,00 - 178.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.01.01.18. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.01.01.37. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan bahan bakar minyak/gas
4.07.01.02. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.01.02.24. - 79.000.000,00 - 79.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.01.02.28. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.01.03. - 68.750.000,00 - 68.750.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.01.03.05. - 18.750.000,00 - 18.750.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.07.01.03.06. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta
Kelengkapannya
4.07.01.05. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.01.05.01. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.07.01.34. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.01.34.01. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.01.35. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.01.35.01. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Kegiatan PKK
4.07.01.36. - 370.580.000,00 - 370.580.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.01.36.01. - 89.400.000,00 - 89.400.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.01.36.14. - 37.380.000,00 - 37.380.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Kode
Halaman 44
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.01.36.17. - 243.800.000,00 - 243.800.000,00 Pengelolaan Administrasi Kelurahan
Rantau Pulut
4.07.01.37. - 73.850.000,00 - 73.850.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.01.37.03. - 31.750.000,00 - 31.750.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.01.37.04. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa
4.07.01.37.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Partisipasi/penyelenggaraan Festival Seni
Budaya Daerah
4.07.02. 409.620.000,00 985.311.600,00 181.500.000,00 1.576.431.600,00 KECAMATAN DANAU SEMBULUH
4.07.02.01. 363.420.000,00 455.577.500,00 61.500.000,00 880.497.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.02.01.01. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.02.01.02. - 12.900.000,00 - 12.900.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.02.01.07. 363.420.000,00 100.000,00 - 363.520.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.02.01.08. - 5.548.000,00 - 5.548.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.02.01.10. - 30.671.500,00 - 30.671.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.02.01.11. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.02.01.12. - 5.178.000,00 - 5.178.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.02.01.13. - 6.890.000,00 61.500.000,00 68.390.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.02.01.14. - 3.840.000,00 - 3.840.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
4.07.02.01.17. - 78.000.000,00 - 78.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.02.01.18. - 299.850.000,00 - 299.850.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.02.02. - 159.300.000,00 120.000.000,00 279.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.02.02.03. - - 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Pembangunan gedung kantor
4.07.02.02.21. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
4.07.02.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.02.02.24. - 102.400.000,00 - 102.400.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.02.02.28. - 11.900.000,00 - 11.900.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.02.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.02.03.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.07.02.05. - 63.750.000,00 - 63.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.02.05.01. - 63.750.000,00 - 63.750.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.07.02.30. 20.400.000,00 6.300.000,00 - 26.700.000,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.07.02.30.01. 20.400.000,00 6.300.000,00 - 26.700.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
4.07.02.34. - 216.691.100,00 - 216.691.100,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.02.34.01. - 216.691.100,00 - 216.691.100,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.02.36. 25.800.000,00 5.775.000,00 - 31.575.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.02.36.14. 25.800.000,00 5.775.000,00 - 31.575.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.02.37. - 37.918.000,00 - 37.918.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.02.37.01. - 27.010.000,00 - 27.010.000,00 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
4.07.02.37.03. - 10.908.000,00 - 10.908.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.03. 524.460.000,00 1.362.120.000,00 285.363.000,00 2.171.943.000,00 KECAMATAN HANAU
Kode
Halaman 45
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.03.01. 524.460.000,00 742.074.000,00 170.363.000,00 1.436.897.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.03.01.01. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.03.01.02. - 29.400.000,00 11.000.000,00 40.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.03.01.07. 524.460.000,00 - - 524.460.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.03.01.08. - 13.217.000,00 - 13.217.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.03.01.10. - 48.497.000,00 - 48.497.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.03.01.11. - 30.500.000,00 - 30.500.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.03.01.12. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.03.01.13. - 17.140.000,00 159.363.000,00 176.503.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.03.01.15. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.03.01.16. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4.07.03.01.17. - 167.900.000,00 - 167.900.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.03.01.18. - 407.460.000,00 - 407.460.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.03.02. - 163.670.000,00 90.000.000,00 253.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.03.02.05. - - 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
4.07.03.02.22. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.03.02.24. - 98.670.000,00 - 98.670.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.03.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.03.03. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.03.03.05. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.07.03.05. - 73.490.000,00 - 73.490.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.03.05.01. - 43.490.000,00 - 43.490.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.07.03.05.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.03.34. - 187.650.000,00 - 187.650.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.03.34.01. - 157.250.000,00 - 157.250.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.03.34.08. - 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Pembinaan LPTQ dan LASQI Kecamatan
4.07.03.35. - 39.805.000,00 - 39.805.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.03.35.01. - 39.805.000,00 - 39.805.000,00 Kegiatan PKK
4.07.03.36. - 59.231.000,00 25.000.000,00 84.231.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.03.36.05. - 12.131.000,00 - 12.131.000,00 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lahan
4.07.03.36.07. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
4.07.03.36.14. - 27.100.000,00 25.000.000,00 52.100.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.03.37. - 69.200.000,00 - 69.200.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.03.37.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan
4.07.03.37.03. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.03.37.09. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian dan Atribut
Paskibraka
4.07.03.37.18. - 15.200.000,00 - 15.200.000,00 Monitoring Pengelolaan ADD
4.07.04. 838.900.000,00 2.441.850.216,00 156.350.000,00 3.437.100.216,00 KECAMATAN SERUYAN HILIR
Kode
Halaman 46
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.04.01. 724.000.000,00 662.639.500,00 53.300.000,00 1.439.939.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.04.01.01. - 10.040.000,00 - 10.040.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.04.01.02. - 50.800.000,00 - 50.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.04.01.03. - 12.034.000,00 53.300.000,00 65.334.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.04.01.07. 724.000.000,00 300.000,00 - 724.300.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.04.01.10. - 98.248.000,00 - 98.248.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.04.01.11. - 67.350.000,00 - 67.350.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.04.01.12. - 13.867.500,00 - 13.867.500,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.04.01.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.04.01.17. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.04.01.18. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.04.02. - 220.923.316,00 - 220.923.316,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.04.02.24. - 148.323.316,00 - 148.323.316,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.04.02.28. - 72.600.000,00 - 72.600.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.04.03. - 59.020.000,00 - 59.020.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.04.03.02. - 59.020.000,00 - 59.020.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.07.04.05. - 100.180.000,00 - 100.180.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.04.05.01. - 100.180.000,00 - 100.180.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
4.07.04.28. 2.700.000,00 27.545.000,00 - 30.245.000,00 Program Pengelolaan Administrasi
Desa
4.07.04.28.01. 2.700.000,00 27.545.000,00 - 30.245.000,00 Pembinaan Teknis Penguatan Pengelolaan
Keuangan Desa
4.07.04.30. - 57.306.000,00 - 57.306.000,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.07.04.30.01. - 57.306.000,00 - 57.306.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
4.07.04.34. - 462.382.900,00 36.000.000,00 498.382.900,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.04.34.01. - 389.417.900,00 36.000.000,00 425.417.900,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.04.34.09. - 72.965.000,00 - 72.965.000,00 Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan
4.07.04.36. 112.200.000,00 728.625.000,00 67.050.000,00 907.875.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.04.36.05. 34.200.000,00 - - 34.200.000,00 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lahan
4.07.04.36.07. - 42.225.000,00 - 42.225.000,00 Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
4.07.04.36.14. 27.600.000,00 3.850.000,00 - 31.450.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.04.36.15. 25.200.000,00 321.200.000,00 53.600.000,00 400.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan Administrasi
kelurahan Kuala Pembuang I
4.07.04.36.16. 25.200.000,00 361.350.000,00 13.450.000,00 400.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan Administrasi
kelurahan Kuala Pembuang II
4.07.04.37. - 123.228.500,00 - 123.228.500,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.04.37.01. - 53.690.000,00 - 53.690.000,00 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
4.07.04.37.03. - 34.611.000,00 - 34.611.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.04.37.04. - 34.927.500,00 - 34.927.500,00 Penyelenggaraan Lomba Desa
4.07.05. 268.560.000,00 1.369.193.218,00 153.500.000,00 1.791.253.218,00 KECAMATAN SERUYAN HULU
4.07.05.01. 268.560.000,00 638.769.718,00 138.500.000,00 1.045.829.718,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.05.01.01. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 47
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.05.01.02. - 112.000.000,00 - 112.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.05.01.06. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.07.05.01.07. 225.660.000,00 281.000,00 - 225.941.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.05.01.08. 42.900.000,00 13.818.000,00 - 56.718.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.05.01.10. - 36.464.500,00 - 36.464.500,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.05.01.11. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.05.01.12. - 7.880.000,00 - 7.880.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.05.01.13. - - 138.500.000,00 138.500.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.05.01.17. - 112.500.000,00 - 112.500.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.05.01.18. - 327.926.218,00 - 327.926.218,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.05.02. - 174.696.000,00 - 174.696.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.05.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.05.02.24. - 136.450.000,00 - 136.450.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.05.02.28. - 13.246.000,00 - 13.246.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.05.03. - 46.500.000,00 - 46.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.05.03.02. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.07.05.03.06. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta
Kelengkapannya
4.07.05.05. - 71.950.000,00 - 71.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.05.05.03. - 71.950.000,00 - 71.950.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.05.34. - 196.700.000,00 - 196.700.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.05.34.01. - 196.700.000,00 - 196.700.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.05.35. - 58.856.000,00 - 58.856.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.05.35.01. - 58.856.000,00 - 58.856.000,00 Kegiatan PKK
4.07.05.36. - 59.748.500,00 - 59.748.500,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.05.36.01. - 25.648.500,00 - 25.648.500,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.05.36.13. - 29.600.000,00 - 29.600.000,00 Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan/Tapal Batas Desa dan
Kecamatan
4.07.05.36.14. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.05.37. - 121.973.000,00 15.000.000,00 136.973.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.05.37.02. - 17.450.000,00 - 17.450.000,00 Penyusunan Profil Kecamatan
4.07.05.37.03. - 31.473.000,00 - 31.473.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.05.37.09. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Pengadaan Pakaian dan Atribut
Paskibraka
4.07.05.37.10. - 10.550.000,00 - 10.550.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi
Peningkatan SDM Satuan Perlindungan
Masyarakat
4.07.05.37.17. - 10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Seni Budaya Daerah
4.07.06. 429.480.000,00 1.166.705.550,00 - 1.596.185.550,00 KECAMATAN BATU AMPAR
4.07.06.01. 429.480.000,00 568.458.450,00 - 997.938.450,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.06.01.01. - 6.948.000,00 - 6.948.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 48
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.06.01.02. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.06.01.06. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.07.06.01.07. 401.280.000,00 240.000,00 - 401.520.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.06.01.08. 28.200.000,00 19.582.800,00 - 47.782.800,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.06.01.10. - 31.677.650,00 - 31.677.650,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.06.01.11. - 24.650.000,00 - 24.650.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.06.01.12. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.06.01.16. - 4.280.000,00 - 4.280.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4.07.06.01.17. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.06.01.18. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.06.01.37. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Penyediaan bahan bakar minyak/gas
4.07.06.02. - 51.314.600,00 - 51.314.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.06.02.22. - 18.094.600,00 - 18.094.600,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.06.02.24. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.06.02.28. - 15.220.000,00 - 15.220.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.06.03. - 42.750.000,00 - 42.750.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.06.03.05. - 42.750.000,00 - 42.750.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.07.06.05. - 54.832.500,00 - 54.832.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.06.05.03. - 54.832.500,00 - 54.832.500,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.06.34. - 300.600.000,00 - 300.600.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.06.34.01. - 300.600.000,00 - 300.600.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.06.35. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.06.35.01. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Kegiatan PKK
4.07.06.36. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.06.36.01. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.06.36.14. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.06.37. - 76.250.000,00 - 76.250.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.06.37.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.06.37.09. - 66.250.000,00 - 66.250.000,00 Pengadaan Pakaian dan Atribut
Paskibraka
4.07.07. 362.060.000,00 1.042.360.809,00 41.365.000,00 1.445.785.809,00 KECAMATAN SERUYAN RAYA
4.07.07.01. 315.060.000,00 537.280.809,00 - 852.340.809,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.07.01.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.07.01.02. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.07.01.07. 315.060.000,00 - - 315.060.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.07.01.08. - 6.858.000,00 - 6.858.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.07.01.10. - 34.277.000,00 - 34.277.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.07.01.11. - 11.329.500,00 - 11.329.500,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 49
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.07.01.12. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.07.01.15. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.07.01.17. - 142.540.787,00 - 142.540.787,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.07.01.18. - 290.825.522,00 - 290.825.522,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.07.01.47. - 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perbaikan Peralatan Kantor
4.07.07.02. - 155.320.000,00 41.365.000,00 196.685.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.07.02.22. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.07.02.24. - 113.320.000,00 - 113.320.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.07.02.70. - 7.000.000,00 41.365.000,00 48.365.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
4.07.07.03. - 22.385.000,00 - 22.385.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.07.03.06. - 22.385.000,00 - 22.385.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta
Kelengkapannya
4.07.07.05. - 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.07.05.03. - 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.07.34. - 159.000.000,00 - 159.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.07.34.01. - 159.000.000,00 - 159.000.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.07.35. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.07.35.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan PKK
4.07.07.36. 39.000.000,00 54.250.000,00 - 93.250.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.07.36.01. 21.600.000,00 9.000.000,00 - 30.600.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.07.36.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lahan
4.07.07.36.13. 17.400.000,00 5.250.000,00 - 22.650.000,00 Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan/Tapal Batas Desa dan
Kecamatan
4.07.07.36.14. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.07.37. 8.000.000,00 18.125.000,00 - 26.125.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.07.37.03. 4.000.000,00 11.125.000,00 - 15.125.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.07.37.04. 4.000.000,00 7.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa
4.07.08. 468.400.000,00 1.157.056.200,00 121.350.000,00 1.746.806.200,00 KECAMATAN DANAU SELULUK
4.07.08.01. 456.400.000,00 536.471.200,00 121.350.000,00 1.114.221.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.08.01.01. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.08.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.08.01.06. - 4.505.200,00 - 4.505.200,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.07.08.01.07. 438.400.000,00 - - 438.400.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.08.01.08. 18.000.000,00 14.120.000,00 - 32.120.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.08.01.10. - 27.200.000,00 - 27.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.08.01.11. - 16.250.000,00 - 16.250.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.08.01.12. - 8.110.000,00 - 8.110.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.08.01.13. - 11.500.000,00 121.350.000,00 132.850.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kode
Halaman 50
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.08.01.15. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.08.01.17. - 109.458.000,00 - 109.458.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.08.01.18. - 300.088.000,00 - 300.088.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.08.02. - 154.500.000,00 - 154.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.08.02.19. - 23.100.000,00 - 23.100.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Alat-alat Bengkel/Alat-alat Berat
4.07.08.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.08.02.24. - 84.350.000,00 - 84.350.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.08.02.28. - 22.050.000,00 - 22.050.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.08.03. - 26.600.000,00 - 26.600.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.08.03.02. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.07.08.03.05. - 23.400.000,00 - 23.400.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
4.07.08.05. - 95.525.000,00 - 95.525.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.08.05.03. - 95.525.000,00 - 95.525.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.08.34. - 189.000.000,00 - 189.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.08.34.01. - 131.750.000,00 - 131.750.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.08.34.05. - 25.300.000,00 - 25.300.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
4.07.08.34.16. - 31.950.000,00 - 31.950.000,00 Pembinaan LPTQ dan LASQI Kecamatan
Danau Seluluk
4.07.08.35. - 50.115.000,00 - 50.115.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.08.35.01. - 50.115.000,00 - 50.115.000,00 Kegiatan PKK
4.07.08.36. 12.000.000,00 27.600.000,00 - 39.600.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.08.36.01. 12.000.000,00 24.000.000,00 - 36.000.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.08.36.14. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.08.37. - 77.245.000,00 - 77.245.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.08.37.03. - 8.495.000,00 - 8.495.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.08.37.09. - 68.750.000,00 - 68.750.000,00 Pengadaan Pakaian dan Atribut
Paskibraka
4.07.09. 719.360.000,00 1.171.542.688,00 75.000.000,00 1.965.902.688,00 KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR
4.07.09.01. 507.660.000,00 611.533.688,00 67.000.000,00 1.186.193.688,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.09.01.01. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.09.01.02. - 218.016.000,00 9.500.000,00 227.516.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.09.01.06. - 3.140.000,00 - 3.140.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.07.09.01.07. 435.660.000,00 - - 435.660.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.09.01.08. 72.000.000,00 3.022.000,00 - 75.022.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
4.07.09.01.10. - 44.458.187,00 - 44.458.187,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.09.01.11. - 36.884.000,00 - 36.884.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.09.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.09.01.13. - - 57.500.000,00 57.500.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kode
Halaman 51
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.09.01.15. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.09.01.16. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4.07.09.01.17. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.09.01.18. - 144.213.501,00 - 144.213.501,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.09.02. - 99.099.000,00 8.000.000,00 107.099.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.09.02.10. - - 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
4.07.09.02.24. - 88.374.000,00 - 88.374.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.09.02.28. - 10.725.000,00 - 10.725.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.09.03. - 48.500.000,00 - 48.500.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.09.03.02. - 48.500.000,00 - 48.500.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.07.09.05. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.09.05.03. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.09.28. 70.200.000,00 - - 70.200.000,00 Program Pengelolaan Administrasi
Desa
4.07.09.28.01. 70.200.000,00 - - 70.200.000,00 Pembinaan Teknis Penguatan Pengelolaan
Keuangan Desa
4.07.09.34. - 305.760.000,00 - 305.760.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.09.34.01. - 226.800.000,00 - 226.800.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.09.34.08. - 78.960.000,00 - 78.960.000,00 Pembinaan LPTQ dan LASQI Kecamatan
4.07.09.35. - 42.400.000,00 - 42.400.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.09.35.02. - 42.400.000,00 - 42.400.000,00 Pembinaan Kapasitas Ibu-ibu PKK
4.07.09.36. 98.400.000,00 5.600.000,00 - 104.000.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.09.36.13. 57.600.000,00 - - 57.600.000,00 Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan/Tapal Batas Desa dan
Kecamatan
4.07.09.36.14. 40.800.000,00 5.600.000,00 - 46.400.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.09.37. 43.100.000,00 13.650.000,00 - 56.750.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.09.37.03. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.09.37.06. 34.800.000,00 - - 34.800.000,00 Monitoring Raskin
4.07.09.37.12. 4.150.000,00 700.000,00 - 4.850.000,00 Updating Profil Desa dan Kecamatan
4.07.09.37.21. 4.150.000,00 700.000,00 - 4.850.000,00 Kegiatan Pendataan Orang Tidak Mampu /
Miskin
4.07.10. 464.340.000,00 1.207.295.000,00 33.000.000,00 1.704.635.000,00 KECAMATAN SULING TAMBUN
4.07.10.01. 451.140.000,00 601.225.000,00 28.000.000,00 1.080.365.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.07.10.01.01. - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
4.07.10.01.02. - 187.500.000,00 - 187.500.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
4.07.10.01.03. - - 28.000.000,00 28.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.07.10.01.07. 451.140.000,00 - - 451.140.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.07.10.01.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.07.10.01.11. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.07.10.01.12. - 17.125.000,00 - 17.125.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.07.10.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4.07.10.01.16. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
Kode
Halaman 52
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.10.01.17. - 65.400.000,00 - 65.400.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
4.07.10.01.18. - 205.000.000,00 - 205.000.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
4.07.10.02. - 130.200.000,00 5.000.000,00 135.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.07.10.02.10. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan Pengadaan mebeleur
4.07.10.02.21. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
4.07.10.02.22. - 30.650.000,00 - 30.650.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
4.07.10.02.24. - 65.500.000,00 - 65.500.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
4.07.10.02.28. - 19.550.000,00 - 19.550.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
4.07.10.03. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
4.07.10.03.02. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
4.07.10.05. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.07.10.05.03. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
4.07.10.34. 13.200.000,00 158.500.000,00 - 171.700.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
4.07.10.34.01. - 156.000.000,00 - 156.000.000,00 Partisipasi/Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
4.07.10.34.08. 13.200.000,00 2.500.000,00 - 15.700.000,00 Pembinaan LPTQ dan LASQI Kecamatan
4.07.10.35. - 51.970.000,00 - 51.970.000,00 Program Organisasi
Kemasyarakatan
4.07.10.35.02. - 51.970.000,00 - 51.970.000,00 Pembinaan Kapasitas Ibu-ibu PKK
4.07.10.36. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan ditingkat
Kecamatan
4.07.10.36.01. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi ADD
(Anggaran Dana Desa )
4.07.10.36.13. - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan/Tapal Batas Desa dan
Kecamatan
4.07.10.36.14. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
4.07.10.37. - 70.400.000,00 - 70.400.000,00 Program Pengembangan Daerah
4.07.10.37.03. - 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang)
4.07.10.37.06. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Monitoring Raskin
4.07.10.37.12. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Updating Profil Desa dan Kecamatan
4.07.10.37.21. - 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Kegiatan Pendataan Orang Tidak Mampu /
Miskin
4.07.10.38. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Desa
4.07.10.38.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
5. 528.000.000,00 3.393.045.004,00 272.000.000,00 4.193.045.004,00 URUSAN LAINNYA
5.01. 528.000.000,00 3.393.045.004,00 272.000.000,00 4.193.045.004,00 PENANGGULANGAN BENCANA
5.01.01. 528.000.000,00 3.393.045.004,00 272.000.000,00 4.193.045.004,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
5.01.01.01. 500.800.000,00 1.157.791.504,00 72.000.000,00 1.730.591.504,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.01.01. - 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.01.02. - 229.994.004,00 - 229.994.004,00 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
5.01.01.01.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.01.07. 500.800.000,00 3.000.000,00 - 503.800.000,00 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi
keuangan
5.01.01.01.08. - 12.773.500,00 - 12.773.500,00 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kode
Halaman 53
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.01.09. - 22.200.000,00 - 22.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
5.01.01.01.10. - 52.550.000,00 - 52.550.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.01.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.01.13. - 11.000.000,00 72.000.000,00 83.000.000,00 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
5.01.01.01.15. - 22.680.000,00 - 22.680.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
5.01.01.01.16. - 13.074.000,00 - 13.074.000,00 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
5.01.01.01.17. - 163.070.000,00 - 163.070.000,00 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman pegawai
5.01.01.01.18. - 551.750.000,00 - 551.750.000,00 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
5.01.01.02. - 222.540.000,00 - 222.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.02.22. - 25.700.000,00 - 25.700.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
5.01.01.02.23. - 38.700.000,00 - 38.700.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
5.01.01.02.24. - 158.140.000,00 - 158.140.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.03. - 61.100.000,00 - 61.100.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur
5.01.01.03.05. - 61.100.000,00 - 61.100.000,00 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
5.01.01.05. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.05.01. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
5.01.01.13. - 839.968.500,00 - 839.968.500,00 Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
5.01.01.13.01. - 839.968.500,00 - 839.968.500,00 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
5.01.01.14. 27.200.000,00 491.075.000,00 200.000.000,00 718.275.000,00 Program Peningkatan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
5.01.01.14.01. 6.100.000,00 69.600.000,00 - 75.700.000,00 Apel Kesiap siagaan
5.01.01.14.02. - 57.045.000,00 - 57.045.000,00 Pemantauan Daerah Rawan Bencana
5.01.01.14.04. 15.000.000,00 279.790.000,00 - 294.790.000,00 Soaialisasi dan Pelatihan Kebencanaan
5.01.01.14.05. - 50.640.000,00 200.000.000,00 250.640.000,00 Pembuatan Peta Rawan bencana
5.01.01.14.06. 6.100.000,00 34.000.000,00 - 40.100.000,00 Rapat Koordinasi kebencanaan
5.01.01.16. - 168.500.000,00 - 168.500.000,00 Program Logistik dan Peralatan
5.01.01.16.01. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Pengelolaan Logistik dan Peralatan
5.01.01.16.02. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Penyediaan Buffer Stock Logistik Bencana
5.01.01.17. - 268.035.000,00 - 268.035.000,00 Program Kedaruratan
5.01.01.17.01. - 218.035.000,00 - 218.035.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat
5.01.01.17.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kedaruratan
5.01.01.18. - 54.750.000,00 - 54.750.000,00 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan bencana
5.01.01.18.01. - 54.750.000,00 - 54.750.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Potensi bencana
5.01.01.21. - 76.785.000,00 - 76.785.000,00 Program Rehabilitasi dan
Konstruksi
5.01.01.21.02. - 76.785.000,00 - 76.785.000,00 Verifikasi dan Pendataan Pasca Bencana
Kode
Halaman 54
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Jumlah 83.091.490.846,34 251.961.910.379,94 339.981.961.214,71 675.035.362.440,99
Bupati Seruyan
SUDARSONO
Kuala Pembuang, 5 Januari 2018