KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV...

60
Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Kode Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 1 Januari 2012 Belanja Modal Barang & Jasa Pegawai KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 1 2 6 =3+4+5 3 4 5 1.00.00 URUSAN WAJIB 42.172.330.100,00 179.002.469.164,00 229.262.458.634,00 450.437.257.898,00 1.01.00 Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00 1.01.01 Dinas Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00 1.01.01.01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 236.400.000,00 1.438.165.400,00 0,00 1.674.565.400,00 1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 1.01.01.01.21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 467.962.900,00 0,00 467.962.900,00 1.01.01.01.23 Monev dan Pelaporan DAK 77.700.000,00 422.235.000,00 0,00 499.935.000,00 1.01.01.01.24 Monev dan Pelaporan DAU 133.500.000,00 156.500.000,00 0,00 290.000.000,00 1.01.01.01.25 Monev dan Pelaporan DAK 2011 (DPA-L) 25.200.000,00 312.267.500,00 0,00 337.467.500,00 1.01.01.01.26 Monev DPPID (DPA-L) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.01.01.02 Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 1.309.147.800,00 365.000.000,00 1.674.147.800,00 1.01.01.02.05 Pengandaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 38.100.000,00 0,00 38.100.000,00 1.01.01.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 30.745.000,00 0,00 30.745.000,00 1.01.01.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 15.902.800,00 0,00 15.902.800,00 1.01.01.02.34 Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 1.224.400.000,00 0,00 1.224.400.000,00 1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01.01.15 program Pendidikan Anak Usia Dini 14.120.000,00 485.880.000,00 10.000.000,00 510.000.000,00 1

Transcript of KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV...

Page 1: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

JumlahUrusan Pemerintahan DaerahKode

Lampiran IV : Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal : 1 Januari 2012

Belanja

ModalBarang & JasaPegawai

KABUPATEN PAMEKASAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.00.00URUSAN WAJIB 42.172.330.100,00 179.002.469.164,00 229.262.458.634,00 450.437.257.898,00

1.01.00Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00

1.01.01Dinas Pendidikan 24.051.576.600,00 27.251.549.090,00 75.819.818.720,00 127.122.944.410,00

1.01.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 236.400.000,00 1.438.165.400,00 0,00 1.674.565.400,00

1.01.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.200.000,00 0,00 54.200.000,00

1.01.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 467.962.900,00 0,00 467.962.900,00

1.01.01.01.23Monev dan Pelaporan DAK 77.700.000,00 422.235.000,00 0,00 499.935.000,00

1.01.01.01.24Monev dan Pelaporan DAU 133.500.000,00 156.500.000,00 0,00 290.000.000,00

1.01.01.01.25Monev dan Pelaporan DAK 2011 (DPA-L) 25.200.000,00 312.267.500,00 0,00 337.467.500,00

1.01.01.01.26Monev DPPID (DPA-L) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 1.309.147.800,00 365.000.000,00 1.674.147.800,00

1.01.01.02.05Pengandaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.01.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.01.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 38.100.000,00 0,00 38.100.000,00

1.01.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 30.745.000,00 0,00 30.745.000,00

1.01.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 15.902.800,00 0,00 15.902.800,00

1.01.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 1.224.400.000,00 0,00 1.224.400.000,00

1.01.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.01.15program Pendidikan Anak Usia Dini 14.120.000,00 485.880.000,00 10.000.000,00 510.000.000,00

1

Page 2: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.01.01.15.59Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 9.900.000,00 240.100.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.01.15.67Hari Anak Nasional ( HAN ) 1.120.000,00 8.880.000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.01.15.68Rehab TK Dharma Wanita Tlonto Raja Pasean (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.01.15.69Pengembangan Anak Usia Dini (DPA-L) 3.100.000,00 236.900.000,00 0,00 240.000.000,00

1.01.01.16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 105.400.000,00 5.679.994.190,00 39.804.692.920,00 45.590.087.110,00

1.01.01.16.41Rehabilitasi Ruang Kelas SDN dan SMPN/SMPS (DPA-L) 0,00 588.169.190,00 636.744.920,00 1.224.914.110,00

1.01.01.16.79Olympiade Mata Pelajaran (OSN) 32.350.000,00 359.650.000,00 0,00 392.000.000,00

1.01.01.16.80Rehab Madrasah di 13 Kecamatan 0,00 4.550.000.000,00 0,00 4.550.000.000,00

1.01.01.16.81Pembangunan RSBI Lawangan Daya II 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.01.01.16.82Sewa Gedung SMPN 4 Pamekasan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.01.16.83Ganti Tanah SDN Sana Daya 1 Kec. Pasean 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.01.16.86Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C 57.300.000,00 17.925.000,00 0,00 75.225.000,00

1.01.01.16.87Rehab Gedung SDN Kodik Kec. Proppo (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.01.01.16.89Penyelenggaraan UNAS Paket A, B, dan C 15.750.000,00 24.250.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.01.16.90Pengadaan Raport dan Buku Induk SD Negeri/Swasta 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.16.91Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD 0,00 0,00 32.989.847.000,00 32.989.847.000,00

1.01.01.16.92Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP 0,00 0,00 4.721.101.000,00 4.721.101.000,00

1.01.01.16.93Bantuan untuk SD Terpencil (BK Provinsi) 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.01.01.16.94Kantin Kejujuran SD (BK Provinsi) 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.01.01.17Program Pendidikan Menengah 796.261.600,00 5.428.997.360,00 1.315.000.000,00 7.540.258.960,00

1.01.01.17.70Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DPA-L) 0,00 90.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00

1.01.01.17.71Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs, SMA/MA dan Sederajat (DPA-L) 0,00 1.764.400.000,00 0,00 1.764.400.000,00

1.01.01.17.73Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Menengah (BOSDA) 789.036.600,00 3.361.822.360,00 0,00 4.150.858.960,00

1.01.01.17.75Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2012 7.225.000,00 17.775.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.01.17.76Pengadaan Tanah SMK Negeri I Pakong 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.01.01.17.77Rehab Gedung SMA (BK Provinsi) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.01.01.17.78Rehap Sedang dan Berat SMA (BK Provinsi) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.01.01.17.79Kantin Kejujuran SMP (BK Provinsi) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.01.17.80Pengadaan Komputer SMP (BK Provinsi) 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.01.01.17.81Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Perikanan Tlanakan (BK Provinsi) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

2

Page 3: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.01.01.17.82 Rehab Ringan dan Sedang PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs, SMA/MA dan Sederajat 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00

1.01.01.18Program Pendidikan non Formal 19.885.140.000,00 93.340.000,00 0,00 19.978.480.000,00

1.01.01.18.14Hari Aksara Internasional (HAI) (BK Provinsi) 1.260.000,00 13.740.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.01.18.15Bantuan Sosial untuk Insentif Guru Madrasah Diniyah (BK Provinsi) 19.863.480.000,00 0,00 0,00 19.863.480.000,00

1.01.01.18.16BOP Madin (BK Provinsi) 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.20Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 187.520.000,00 77.480.000,00 0,00 265.000.000,00

1.01.01.20.15Penetapan Angka Kredit Dupak 15.520.000,00 9.480.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.01.20.16Pengembangan Kinerja Pengawas 159.100.000,00 47.900.000,00 0,00 207.000.000,00

1.01.01.20.17Seleksi Tenaga Pendidikan Berprestasi 12.900.000,00 20.100.000,00 0,00 33.000.000,00

1.01.01.22Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 256.505.000,00 1.077.272.500,00 1.994.000.000,00 3.327.777.500,00

1.01.01.22.10Sertifikasi Tanah Aset Pemkab (DPA-L) 18.900.000,00 125.877.500,00 0,00 144.777.500,00

1.01.01.22.11Pengembangan Kinerja Guru BK 31.380.000,00 168.620.000,00 0,00 200.000.000,00

1.01.01.22.12Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 58.710.000,00 41.290.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.22.13Sertifikasi Guru 4.270.000,00 45.730.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.01.22.14Pengembangan Kinerja Gugus MGMP 58.020.000,00 191.980.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.01.22.15Gerakan Budaya Belajar 17.400.000,00 182.600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.01.01.22.16Hari Pendidikan Nasional 3.825.000,00 21.175.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.01.22.17O2SN 7.875.000,00 242.125.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.01.22.18Pendamping Pembangunan RSBI (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.01.01.22.19Ganti Rugi Tanah RSBI (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.494.000.000,00 1.494.000.000,00

1.01.01.22.20Pemberian Penghargaan terhadap Inovasi Pendidikan (DPA-L) 53.675.000,00 50.325.000,00 0,00 104.000.000,00

1.01.01.22.21School Mapping SMK (BK Provinsi) 2.450.000,00 7.550.000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.01.24Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa 2.570.230.000,00 5.474.400.640,00 1.036.917.000,00 9.081.547.640,00

1.01.01.24.01US dan UASBN SD/MI 65.750.000,00 147.333.000,00 86.917.000,00 300.000.000,00

1.01.01.24.02Pengendalian Mutu Pembelajaran 74.300.000,00 125.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1.01.01.24.03Pusat Pendidikan Sains 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01.01.24.04UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 222.300.000,00 50.200.000,00 0,00 272.500.000,00

1.01.01.24.05Pembelajaran Berpengantar Bahasa Inggris 101.920.000,00 371.080.000,00 0,00 473.000.000,00

1.01.01.24.07BOSDA Pendidikan Dasar 9 Tahun 2.033.035.000,00 1.668.352.640,00 0,00 3.701.387.640,00

1.01.01.24.08Pengadaan Buku Raport dan Buku Induk SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3

Page 4: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.01.01.24.09Porseni PLB 775.000,00 9.225.000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.01.24.10Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Siswa 24.825.000,00 175.175.000,00 0,00 200.000.000,00

1.01.01.24.11Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan Khusus) 1.950.000,00 13.050.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.01.24.12Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 3.375.000,00 17.625.000,00 0,00 21.000.000,00

1.01.01.24.13BOS SLTA (BK Provinsi) 0,00 2.688.660.000,00 0,00 2.688.660.000,00

1.01.01.24.14Pengadaan Buku untuk IPM Rendah (BK Provinsi) 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00

1.01.01.25Program Peningkatan Pendidikan Dasar 0,00 6.141.871.200,00 31.294.208.800,00 37.436.080.000,00

1.01.01.25.01Rehabilitasi, RKB Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 11.013.055.200,00 11.013.055.200,00

1.01.01.25.02Rehabilitasi Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 496.500.000,00 0,00 496.500.000,00

1.01.01.25.03Pengadaan Perabot Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00

1.01.01.25.04Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 7.268.000.000,00 7.268.000.000,00

1.01.01.25.05Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00

1.01.01.25.06Pengadaan Perabot Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 632.000.000,00 632.000.000,00

1.01.01.25.07Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1.01.01.25.08Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 4.224.960.000,00 4.224.960.000,00

1.01.01.25.09Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 104.320.000,00 0,00 104.320.000,00

1.01.01.25.10Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 4.207.593.600,00 4.207.593.600,00

1.01.01.25.11Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 103.891.200,00 0,00 103.891.200,00

1.01.01.25.12Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Dasar Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 2.073.600.000,00 2.073.600.000,00

1.01.01.25.13Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 51.200.000,00 0,00 51.200.000,00

1.01.01.25.14Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00

1.01.01.25.15Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 3.118.460.000,00 0,00 3.118.460.000,00

1.01.01.25.16Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.01.01.25.17Pengadaan Peralatan Matematika Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

1.01.01.25.18Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00

1.01.01.25.19Pengadaan Peralatan IPS Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 261.000.000,00 0,00 261.000.000,00

1.01.01.25.20Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00

1.01.01.25.21Pengadaan Peralatan TIK dan MPI Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 1.044.000.000,00 0,00 1.044.000.000,00

1.01.01.25.22Pengadaan Peralatan Orkes Sekolah Menengah Pertama Negeri (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1.01.01.25.23Pengadaan Peralatan Orkes Sekolah Menengah Pertama Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 580.000.000,00 0,00 580.000.000,00

4

Page 5: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.01.01.25.24Pengadaan Perabot RKB Sekolah Dasar Swasta (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00

1.02.00Kesehatan 2.019.940.000,00 48.744.271.500,00 30.637.486.764,00 81.401.698.264,00

1.02.01Dinas Kesehatan 1.370.840.000,00 14.274.707.200,00 18.415.953.164,00 34.061.500.364,00

1.02.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 288.390.000,00 5.324.607.200,00 6.000.000,00 5.618.997.200,00

1.02.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 86.650.000,00 0,00 86.650.000,00

1.02.01.01.19Operasional Rutin Puskesmas 0,00 222.787.500,00 0,00 222.787.500,00

1.02.01.01.20Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 99.500.000,00 75.549.000,00 0,00 175.049.000,00

1.02.01.01.21Pedukung pelayanan adminstrasi perkantoran 131.140.000,00 4.466.544.500,00 0,00 4.597.684.500,00

1.02.01.01.22Pelayanan Askes Rawat Jalan Tingkat Pertama 0,00 226.200.000,00 0,00 226.200.000,00

1.02.01.01.23Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 17.800.000,00 209.741.000,00 0,00 227.541.000,00

1.02.01.01.24Operasional Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau 39.950.000,00 37.135.200,00 6.000.000,00 83.085.200,00

1.02.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 552.521.400,00 10.000.000,00 562.521.400,00

1.02.01.02.11Pengadaan Notebook dan Printer 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.02.01.02.12Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan Puskesmas 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.02.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 284.611.000,00 0,00 284.611.000,00

1.02.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 93.660.400,00 0,00 93.660.400,00

1.02.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00

1.02.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 146.200.000,00 0,00 146.200.000,00

1.02.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02.01.15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 6.167.049.200,00 0,00 6.167.049.200,00

1.02.01.15.07Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya (DAK) 0,00 4.090.779.000,00 0,00 4.090.779.000,00

1.02.01.15.08Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya 2011 (DAK) (DPAL) 0,00 576.270.200,00 0,00 576.270.200,00

1.02.01.15.09Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit Akibat Dampak Rokok (DBHC) 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1.02.01.16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 241.800.000,00 760.363.500,00 0,00 1.002.163.500,00

1.02.01.16.04Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah ISPA, HIV/AID dan Kusta 11.000.000,00 113.683.500,00 0,00 124.683.500,00

1.02.01.16.05Perbaikan gizi masyarakat 2.000.000,00 74.684.500,00 0,00 76.684.500,00

1.02.01.16.09Peningkatan kesehatan masyarakat untuk UKS dam KRR 600.000,00 44.063.500,00 0,00 44.663.500,00

1.02.01.16.11Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ibu dan Anak 24.800.000,00 152.913.000,00 0,00 177.713.000,00

1.02.01.16.15Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan 600.000,00 21.900.500,00 0,00 22.500.500,00

5

Page 6: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.02.01.16.16Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jiwa dan Katarak 23.550.000,00 145.450.000,00 0,00 169.000.000,00

1.02.01.16.17Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan pada pekerja dan industri rokok (DBH Cukai) 22.000.000,00 28.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.01.16.18Operasional Peningkatan Puskesmas Plus, Puskesmas Standart dan Puskesmas Pembantu Gawat Darurat (BK Prov)

(DPAL)

142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00

1.02.01.16.19Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui UKBM 10.700.000,00 69.300.000,00 0,00 80.000.000,00

1.02.01.16.24Pengadaan KMS untuk Posyandu Balita dan Usila 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02.01.16.26Operasional Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji di Puskesmas Tahun 2012 3.750.000,00 80.368.500,00 0,00 84.118.500,00

1.02.01.17Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00

1.02.01.17.06Peningkatan dan Pengendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya 12.500.000,00 86.500.000,00 0,00 99.000.000,00

1.02.01.19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00

1.02.01.19.01Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat 1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00

1.02.01.20Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00

1.02.01.20.02Pemberian tambahan makanan & vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) 0,00 238.500.000,00 0,00 238.500.000,00

1.02.01.21Program Pengembangan lingkungan Sehat 58.540.000,00 211.488.500,00 0,00 270.028.500,00

1.02.01.21.05Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 17.940.000,00 87.088.500,00 0,00 105.028.500,00

1.02.01.21.06Pendampingan Pengendalian Penyaklit dan Penyehatan Lingkungan 1.200.000,00 81.800.000,00 0,00 83.000.000,00

1.02.01.21.07Study Resiko Kesehatan Lingkungan (Environment Health Risk Assesment / EHRA) 39.400.000,00 42.600.000,00 0,00 82.000.000,00

1.02.01.22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.300.000,00 115.221.000,00 168.000.000,00 288.521.000,00

1.02.01.22.02Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pengadaan vaksin penyakit 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00

1.02.01.22.15Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 5.300.000,00 115.221.000,00 0,00 120.521.000,00

1.02.01.23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.900.000,00 121.648.900,00 0,00 126.548.900,00

1.02.01.23.08Audit Surveilance Puskesmas ISO (Lama) 4.900.000,00 121.648.900,00 0,00 126.548.900,00

1.02.01.24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 363.420.000,00 0,00 363.420.000,00

1.02.01.24.11Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota dan Pelayanan Kesehatan bagi Masayakat Non Miskin 0,00 363.420.000,00 0,00 363.420.000,00

1.02.01.25Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan

jarigannya

357.300.000,00 0,00 4.678.965.750,00 5.036.265.750,00

1.02.01.25.23Pengadaan Tanah Poskesdes Sana Daya Kec. Pasean 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.02.01.25.24Pembangunan Poskesdes Jalmak Kec. Pamekasan 0,00 0,00 330.240.000,00 330.240.000,00

1.02.01.25.25Rehab Berat Pustu Blumbungan Kec. Larangan 0,00 0,00 260.265.000,00 260.265.000,00

1.02.01.25.26Operasional Peningkatan puskesmas Plus, Puskesmas Rawat Inap Standar Puskesmas Pembantu Gawat Darurat (BK

Prov)

357.300.000,00 0,00 0,00 357.300.000,00

1.02.01.25.27Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas dan Jaringannya (BK Prov) 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Page 7: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.02.01.25.36Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru (DBH

Cukai)

0,00 0,00 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00

1.02.01.25.37Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas dan Jaringannya (BK. Prov) 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00

1.02.01.25.38Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas dan Jaringannya 2011 (BK Prov) (DPAL) 0,00 0,00 9.000.250,00 9.000.250,00

1.02.01.25.41Pengadaan Tanah Puskesmas Kec. Paru (Jadwal Ulang)) 0,00 0,00 418.050.000,00 418.050.000,00

1.02.01.25.42Pembangunan Poskesdes Laden Kec. Pamekasan (DPAL) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.25.50Pembangunan Poskesdes Laden Kec. Pamekasan (DPAL) 0,00 0,00 63.883.500,00 63.883.500,00

1.02.01.25.52Pembangunan Puskesmas Baru Batumarmar Kec. Batumarmar di Lahan Lama (DAK) 0,00 0,00 722.952.000,00 722.952.000,00

1.02.01.25.53Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Teja (DAK) 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00

1.02.01.25.54Pembangunan Poskesdes Larangan Tokol Kec. Tlanakan (DAK) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.02.01.25.55Pembangunan Poskesdes Blaban, Batumarmar (DAK) 0,00 0,00 225.900.000,00 225.900.000,00

1.02.01.25.56Pembangunan Poskesdes Tentenan Barat, Larangan (DAK) 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.02.01.25.57Pembangunan Poskesdes Bajur, Waru (DAK) 0,00 0,00 225.675.000,00 225.675.000,00

1.02.01.25.58Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Poskesdes (DAK) 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.02.01.26Program Pengadaan, peningkatan saranaa rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 0,00 13.552.987.414,00 13.552.987.414,00

1.02.01.26.28Pembangunan UKL UPL untuk UGD Rawat Inap Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru (DPAL)

(DBHC)

0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00

1.02.01.26.29Pembangunan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Merokok) di Waru Tahap II (Jadwal Ulang) (DBHC) 0,00 0,00 1.460.178.050,00 1.460.178.050,00

1.02.01.26.30Pembangunan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru Tahap I (DPAL) (DBHC) 0,00 0,00 11.826.809.364,00 11.826.809.364,00

1.02.01.28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 397.370.000,00 192.040.000,00 0,00 589.410.000,00

1.02.01.28.09Kemitraan Kesehatan Kabupaten dan Propinsi 379.000.000,00 12.410.000,00 0,00 391.410.000,00

1.02.01.28.10Kemitraan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan swasta 12.650.000,00 80.350.000,00 0,00 93.000.000,00

1.02.01.28.11Perijinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan 5.720.000,00 29.280.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.01.28.12Perijinan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak Rokok) di Waru (DBH Cukai) 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.01.30Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00

1.02.01.30.06Pelayanan kesehatan 2.600.000,00 29.839.000,00 0,00 32.439.000,00

1.02.01.31Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00

1.02.01.31.05Pengawasan Kualitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 1.140.000,00 14.508.500,00 0,00 15.648.500,00

1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Slamet Martodirdjo 649.100.000,00 34.469.564.300,00 12.221.533.600,00 47.340.197.900,00

1.02.02.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 459.300.000,00 15.848.775.681,00 0,00 16.308.075.681,00

1.02.02.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BLUD) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.02.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU (BLUD) 86.800.000,00 127.118.000,00 0,00 213.918.000,00

7

Page 8: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.02.02.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran (BLUD) 372.500.000,00 15.609.357.681,00 0,00 15.981.857.681,00

1.02.02.01.22Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK (APBD) 0,00 62.300.000,00 0,00 62.300.000,00

1.02.02.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 4.834.998.909,00 123.000.000,00 4.957.998.909,00

1.02.02.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (APBD) 0,00 63.359.200,00 0,00 63.359.200,00

1.02.02.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/Kebersihan (BLUD) 0,00 856.518.209,00 0,00 856.518.209,00

1.02.02.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas (BLUD) 0,00 67.921.500,00 0,00 67.921.500,00

1.02.02.02.33Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional Roda 2 (APBD) 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.02.02.02.34Pengadaan Meubelair 2011 (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00

1.02.02.02.35Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBH Cukai) 0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00

1.02.02.02.36Pengadaan sarana penujang Medis , Radiologi, Labolatorium (DBH Cukai) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.02.02.02.37Pengadaan Pakaian Dinas harian ( PDH ) (APBD) 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00

1.02.02.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.02.05.01Pendidikan dan pelatihan formal (BLUD) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02.02.06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00

1.02.02.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (APBD) (jadwal Ulang) 0,00 0,00 341.000.000,00 341.000.000,00

1.02.02.16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 27.903.000,00 108.400.000,00 136.303.000,00

1.02.02.16.07Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (BLUD) 0,00 27.903.000,00 33.400.000,00 61.303.000,00

1.02.02.16.15Peningkatan Informasi Terhadap Masyarakat (APBD) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.02.02.19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11.000.000,00 34.203.750,00 0,00 45.203.750,00

1.02.02.19.01Pengembangan media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat (BLUD) 11.000.000,00 34.203.750,00 0,00 45.203.750,00

1.02.02.23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 168.800.000,00 108.355.100,00 0,00 277.155.100,00

1.02.02.23.01Penyusunan standar pelayanan kesehatan / Pengamat Keprawatan (BLUD) 112.500.000,00 10.950.000,00 0,00 123.450.000,00

1.02.02.23.02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (BLUD) (DPAL) 56.300.000,00 44.590.600,00 0,00 100.890.600,00

1.02.02.23.07Persiapan Perubahan RSUD menjadi Badan Pelayanan Umum (APBD) (DPAL) 0,00 52.814.500,00 0,00 52.814.500,00

1.02.02.24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.24.11JAMKESMAS Non Kuota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.26Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 12.492.524.000,00 9.762.433.600,00 22.254.957.600,00

1.02.02.26.04Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (Ruang maternal kelas III) (DAK) 0,00 0,00 603.260.000,00 603.260.000,00

1.02.02.26.18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (BLUD) 0,00 4.300.000.000,00 200.000.000,00 4.500.000.000,00

1.02.02.26.19Pengadaan obat-obatan rumah sakit (BLUD) 0,00 4.229.000.000,00 0,00 4.229.000.000,00

8

Page 9: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.02.02.26.23Pengadaan bahan logistik rumah sakit (BLUD) 0,00 1.942.142.500,00 0,00 1.942.142.500,00

1.02.02.26.24Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit (BLUD) 0,00 521.381.500,00 0,00 521.381.500,00

1.02.02.26.27Pembuatan pagar pembatas Rumah Sakit (APBD) 0,00 0,00 22.007.700,00 22.007.700,00

1.02.02.26.28Pendamping Pembangunan RSUD (APBD) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.02.02.26.29 Pembangunan / Penyesuaian / Rehabililitasi Ruang Gawat Darurat (DAK) 0,00 0,00 1.401.120.000,00 1.401.120.000,00

1.02.02.26.30Pembuatan Tandon Air Bawah Tanah (DPAL) 0,00 0,00 297.113.500,00 297.113.500,00

1.02.02.26.31Pengadaan Alat-ALat PONEK RS 2011 (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.029.610.000,00 1.029.610.000,00

1.02.02.26.32Pengadaan Tempat Tidur Pasien RS (DAK) (DPAL) 0,00 0,00 325.208.400,00 325.208.400,00

1.02.02.26.33Pengadaan Alat-ALat PONEK RS (DAK) 0,00 0,00 255.614.000,00 255.614.000,00

1.02.02.26.34Pengadaan Ambulance RS. (BLUD) 0,00 0,00 771.000.000,00 771.000.000,00

1.02.02.26.35Pengadaan Obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBHC) (Jadwal Ulang) 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1.02.02.26.36Pengadaan Sarana Penunjang Medis, Radiologi, Laboratorium Tabung Oksigen dan Alat-alat Kedokteran (DBHC) Jadwal

Ulang)

0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.02.02.26.37Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan fasilitas IGD RS (DAK) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 2.007.500.000,00 2.007.500.000,00

1.02.02.27Program Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah

Sakit Mata

10.000.000,00 1.022.803.860,00 1.886.700.000,00 2.919.503.860,00

1.02.02.27.17Pemeliharan rutin alat kesehatan rumah sakit (BLUD) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.02.27.18Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dan Penyediaan Dana Operasional (BLUD) 0,00 332.803.860,00 0,00 332.803.860,00

1.02.02.27.20Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit (BLUD) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1.02.02.27.21Ganti Rugi Tanah RSUD (Tahap Ketiga) (APBD) 0,00 0,00 1.886.700.000,00 1.886.700.000,00

1.02.02.27.22Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (BLUD) 10.000.000,00 190.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.02.27.23Pelayanan kesehatan rujukan (DAK ) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.00Pekerjaan Umum 240.200.000,00 32.742.046.178,00 70.726.166.600,00 103.708.412.778,00

1.03.01Dinas Pekerjaan Umum 240.200.000,00 32.742.046.178,00 70.726.166.600,00 103.708.412.778,00

1.03.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 240.200.000,00 580.986.000,00 78.225.000,00 899.411.000,00

1.03.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.03.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 181.467.000,00 0,00 181.467.000,00

1.03.01.01.22Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAU 30.600.000,00 69.400.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.01.01.23Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.01.01.24Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi BKK-IP 189.600.000,00 205.119.000,00 78.225.000,00 472.944.000,00

1.03.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 137.699.400,00 2.100.000.000,00 2.237.699.400,00

9

Page 10: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.03.01.02.03Pembangunan Gedung Kantor Pemda Timur (Perluasan) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.02.05Pengandaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00

1.03.01.02.11Rehab Parkir Kantor Pemda Timur (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.03.01.02.12Pembangunan Gudang Arsip 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.02.13Pengadaan Peralatan Perata Jalan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.03.01.02.14Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.03.01.02.15Pembangunan Pendopo & Lingkungan Kantor Kec. Larangan (Pendamping) 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 67.484.400,00 0,00 67.484.400,00

1.03.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 6.215.000,00 0,00 6.215.000,00

1.03.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

1.03.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.01.09Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan 0,00 250.000.000,00 1.243.154.000,00 1.493.154.000,00

1.03.01.09.01Peningkatan Prasarana Air Bersih (DAK) 0,00 0,00 1.243.154.000,00 1.243.154.000,00

1.03.01.09.02Penyediaan Air Bersih Pedesaan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.01.10Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1.03.01.10.11Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2011 (DPAL) 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1.03.01.13Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Kawasan Pesisir Pantai 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1.03.01.13.01Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Pesisir Pantai (DPAL) 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1.03.01.14Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1.03.01.14.01Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1.03.01.15Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan 0,00 16.449.860.778,00 52.229.769.100,00 68.679.629.878,00

1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 11.700.000.000,00 11.700.000.000,00

1.03.01.15.08Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

1.03.01.15.09Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPID) (DPAL) 0,00 0,00 82.359.850,00 82.359.850,00

1.03.01.15.10Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) (DPAL) 0,00 0,00 257.781.250,00 257.781.250,00

1.03.01.15.11Peningkatan Jalan Desa (DBH Cukai)(Dilingkungan Pertanian Tembakau) 0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00

1.03.01.15.12Peningkatan Jalan dan Jembatan (DPPID) (DPAL) 0,00 0,00 4.430.595.000,00 4.430.595.000,00

1.03.01.15.13Peningkatan Jalan Bujur Timur-Bujur Tengah (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

10

Page 11: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.03.01.15.14Peningkatan Jalan Pegantenan - Bujur Barat (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.01.15.15Peningkatan Jalan Palengaan Laok - Tlambah (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.15.16Peningkatan Jalan Bajur - Sana Tengah (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.01.15.17Peningkatan Jalan Kaduara Barat - Cen Lecen (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.01.15.18Peningkatan Jalan (DAK) 0,00 0,00 4.059.033.000,00 4.059.033.000,00

1.03.01.15.20Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Provinsi) (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

1.03.01.15.21Peningkatan Jalan Desa (DBHC) (Jadwal Ulang) 0,00 3.449.860.778,00 0,00 3.449.860.778,00

1.03.01.18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 500.000.000,00 8.500.000.000,00 9.000.000.000,00

1.03.01.18.13Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 0,00 500.000.000,00 1.900.000.000,00 2.400.000.000,00

1.03.01.18.14Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.03.01.18.15Pemeliharaan Rutin Jalan Desa 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.03.01.18.16Pemeliharaan Rutin Trotoar 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.01.18.18Pemeliharaan Berkala Trotoar 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

1.03.01.18.55Pemeliharaan Trotoar 2011 (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.01.24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 300.000.000,00 6.575.018.500,00 6.875.018.500,00

1.03.01.24.18Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.01.24.19Pemeliharaan Sungai 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.01.24.21Rehabilitasi Saluran Sakunder dan Bangunan Pelimpah Klampar Km 2145 (DAK) (DPAL) 0,00 0,00 418.334.000,00 418.334.000,00

1.03.01.24.22Rehabilitasi Sanitasi (DAK) 0,00 0,00 952.655.000,00 952.655.000,00

1.03.01.24.23Rehabilitasi Irigasi (DAK) 0,00 0,00 1.237.126.000,00 1.237.126.000,00

1.03.01.24.37Pengelolaan Jaringan Irigasi 2011 (DPPID) (DPAL) 0,00 0,00 3.166.903.500,00 3.166.903.500,00

1.03.01.31Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00

1.03.01.31.01Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (DAK) 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00

1.03.01.33Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya 0,00 12.538.500.000,00 0,00 12.538.500.000,00

1.03.01.33.01Stimulan Berbasis Padat karya 0,00 11.160.000.000,00 0,00 11.160.000.000,00

1.03.01.33.02Stimulan Berbasis Padat karya 2011 (DPAL) 0,00 1.378.500.000,00 0,00 1.378.500.000,00

1.04.00Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.00Perencanaan Pembangunan 779.070.000,00 2.127.723.100,00 66.500.000,00 2.973.293.100,00

1.06.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 779.070.000,00 2.127.723.100,00 66.500.000,00 2.973.293.100,00

1.06.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 236.330.000,00 543.430.000,00 6.500.000,00 786.260.000,00

11

Page 12: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.06.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06.01.01.20Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 81.800.000,00 18.200.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.260.000,00 0,00 91.260.000,00

1.06.01.01.22Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 63.150.000,00 186.850.000,00 0,00 250.000.000,00

1.06.01.01.23Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK 17.880.000,00 45.620.000,00 6.500.000,00 70.000.000,00

1.06.01.01.24Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 28.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.01.26Perencanaan dan Monitoring Bidang Pendidikan 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 77.082.600,00 0,00 77.082.600,00

1.06.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.961.600,00 0,00 32.961.600,00

1.06.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 24.076.000,00 0,00 24.076.000,00

1.06.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 14.245.000,00 0,00 14.245.000,00

1.06.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

1.06.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.01.15Program Pengembangan Data/Informasi 10.350.000,00 114.650.000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.01.15.14Penyusunan PDRB dan IHK 10.350.000,00 114.650.000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.01.19Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.19.15Fasilitasi Pengembangan Agropolitan 19.200.000,00 80.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.21Program Perencaan Pembangunan Daerah 359.745.000,00 945.205.500,00 50.000.000,00 1.354.950.500,00

1.06.01.21.08Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 32.900.000,00 17.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.01.21.09Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 24.450.000,00 110.890.500,00 0,00 135.340.500,00

1.06.01.21.16Penyusunan LAKIP Tahun 2011 17.640.000,00 107.360.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00

1.06.01.21.18Penyusunan LKPJ Bupati 5 (lima) Tahun Kabupaten Pamekasan (2008 - 2012) 38.505.000,00 151.495.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00

1.06.01.21.21Penyusunan dan Penetapan Raperda RDTR Kota Pamekasan 57.400.000,00 42.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.21.29Penyusunan KUA dan PPAS 2013 68.500.000,00 81.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.01.21.32Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2012 39.900.000,00 51.330.000,00 0,00 91.230.000,00

1.06.01.21.33Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan 20.820.000,00 29.180.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.01.21.35Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah (DPAL) 8.925.000,00 138.575.000,00 0,00 147.500.000,00

1.06.01.21.38Penyusunan Pamekasan Dalam Angka 12.200.000,00 87.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.01.21.39Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2011 38.505.000,00 127.375.000,00 20.000.000,00 185.880.000,00

12

Page 13: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.06.01.26Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 91.020.000,00 58.980.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.01.26.01Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 83.700.000,00 41.300.000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.01.26.02Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP) 7.320.000,00 17.680.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.01.29Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya 59.995.000,00 80.005.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00

1.06.01.29.01Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan 19.540.000,00 30.460.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.01.29.03Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman 40.455.000,00 49.545.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00

1.06.01.30 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00

1.06.01.30.02 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Stategis Pelabuhan Pasean (Jadwal Ulang) 2.430.000,00 197.570.000,00 0,00 200.000.000,00

1.07.00Perhubungan 976.730.000,00 2.189.361.000,00 3.779.181.000,00 6.945.272.000,00

1.07.01Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 976.730.000,00 2.189.361.000,00 3.779.181.000,00 6.945.272.000,00

1.07.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 136.300.000,00 704.480.000,00 0,00 840.780.000,00

1.07.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00

1.07.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU) 48.900.000,00 19.100.000,00 0,00 68.000.000,00

1.07.01.01.20Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK) 3.300.000,00 6.700.000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 530.780.000,00 0,00 530.780.000,00

1.07.01.01.22Biaya Operasional Radio Ralita FM 66.000.000,00 24.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1.07.01.01.23Operasional Website Pemerintah Kabupaten Pamekasan 18.100.000,00 81.900.000,00 0,00 100.000.000,00

1.07.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 22.300.000,00 230.175.000,00 190.000.000,00 442.475.000,00

1.07.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 79.375.000,00 0,00 79.375.000,00

1.07.01.02.31Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas 3.600.000,00 131.400.000,00 0,00 135.000.000,00

1.07.01.02.32Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 18.700.000,00 0,00 0,00 18.700.000,00

1.07.01.02.33Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.07.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00

1.07.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.07Program kerjasama Informasi dengan Mas Media 24.960.000,00 30.040.000,00 0,00 55.000.000,00

1.07.01.07.01Talk Show Budaya 9.960.000,00 5.040.000,00 0,00 15.000.000,00

1.07.01.07.02Penerbitan Majalah Fokus 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.07.01.14Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 22.140.000,00 84.860.000,00 8.000.000,00 115.000.000,00

1.07.01.14.02Siaran Keliling 5.700.000,00 9.300.000,00 0,00 15.000.000,00

13

Page 14: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.07.01.14.03Operasional Mobil Internet Keliling M-CAP 9.300.000,00 22.700.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00

1.07.01.14.05Pengadaan Cover Baliho 3.120.000,00 31.880.000,00 0,00 35.000.000,00

1.07.01.14.06Pemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang 4.020.000,00 20.980.000,00 0,00 25.000.000,00

1.07.01.15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 35.750.000,00 54.250.000,00 0,00 90.000.000,00

1.07.01.15.07Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 35.750.000,00 54.250.000,00 0,00 90.000.000,00

1.07.01.16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00

1.07.01.16.02Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.07.01.16.07Rehab/pemeliharaan jalan (Hotmik) terminal angkutan umum 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.07.01.18Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 3.289.229.000,00 3.289.229.000,00

1.07.01.18.04Pembangunan Terminal Angkutan Barang (BK Propinsi) (DPA-L) 0,00 0,00 2.977.292.000,00 2.977.292.000,00

1.07.01.18.07Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (DAK) 0,00 0,00 211.937.000,00 211.937.000,00

1.07.01.18.08Pembangunan sarana Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.07.01.19Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 160.555.000,00 164.945.000,00 291.952.000,00 617.452.000,00

1.07.01.19.02Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.07.01.19.03Pendampingan Telecenter 36.300.000,00 13.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.19.04Pemeliharaan Traffic Light 5.880.000,00 9.620.000,00 0,00 15.500.000,00

1.07.01.19.05Operasi Ketertiban Lalin dan Gabungan 44.700.000,00 5.300.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.19.06Operasional Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 36.900.000,00 13.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.19.07Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Hari Besar Islam, Natal, Tahun Baru dan Insidentil 33.900.000,00 16.100.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.01.19.08Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.875.000,00 7.125.000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.01.19.09Pengecatan Marka Jalan (DAK) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.07.01.19.14Pengadaan dan pemasangan Kontroller dan Komponen Traffic light (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.07.01.19.15Pengadaan peralatan keselamatan transportasi darat (DAK) 0,00 0,00 91.952.000,00 91.952.000,00

1.07.01.21Program Partisipasi Pembangunan Daerah 7.725.000,00 72.775.000,00 0,00 80.500.000,00

1.07.01.21.01Pameran Pembangunan dan HARHUBNAS 4.875.000,00 15.125.000,00 0,00 20.000.000,00

1.07.01.21.02Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ( pembuatan kalender 2013) 2.850.000,00 57.650.000,00 0,00 60.500.000,00

1.07.01.22Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan 567.000.000,00 272.836.000,00 0,00 839.836.000,00

1.07.01.22.01Pengadaan Stiker, Tanda Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan 0,00 176.932.000,00 0,00 176.932.000,00

1.07.01.22.06Biaya operasional pelaksanaan retribusi parkir berlangganan 567.000.000,00 95.904.000,00 0,00 662.904.000,00

1.08.00Lingkungan Hidup 274.325.000,00 3.628.864.760,00 2.245.190.000,00 6.148.379.760,00

14

Page 15: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.08.01Badan Lingkungan Hidup 274.325.000,00 3.628.864.760,00 2.245.190.000,00 6.148.379.760,00

1.08.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 187.250.000,00 242.786.000,00 0,00 430.036.000,00

1.08.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 134.900.000,00 99.616.000,00 0,00 234.516.000,00

1.08.01.01.22Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK 10.650.000,00 35.170.000,00 0,00 45.820.000,00

1.08.01.01.23Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAU 41.700.000,00 58.000.000,00 0,00 99.700.000,00

1.08.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 798.763.300,00 49.600.000,00 848.363.300,00

1.08.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 656.285.400,00 0,00 656.285.400,00

1.08.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 20.957.900,00 5.000.000,00 25.957.900,00

1.08.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1.08.01.02.33Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 0,00 72.720.000,00 0,00 72.720.000,00

1.08.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00

1.08.01.02.35Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 44.600.000,00 44.600.000,00

1.08.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.08.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.08.01.15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 36.675.000,00 1.919.871.750,00 25.000.000,00 1.981.546.750,00

1.08.01.15.13Pelaksanaan Kebersihan Jalan (tenaga kerja outsourching) 0,00 943.266.000,00 0,00 943.266.000,00

1.08.01.15.14Pendukung Peningkatan Keindahan dan Kebersihan Kota 15.900.000,00 53.550.000,00 0,00 69.450.000,00

1.08.01.15.15Kegiatan Pengolahan Sampah Organik 7.200.000,00 23.800.000,00 0,00 31.000.000,00

1.08.01.15.17Pengadaan Tong Composter (DAK) 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.08.01.15.19Penimbunan Sampah dan Pembuatan Saluran Lindi TPA 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00

1.08.01.15.20Pengadaan Tong Sampah Organik dan An-organik (DAK) 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00

1.08.01.15.22Lomba Kebersihan dan Keindahan Kota 9.975.000,00 78.198.750,00 0,00 88.173.750,00

1.08.01.15.23Pelaksanaan tenaga kerja outsourching Armada Truck Sampah 0,00 306.757.000,00 0,00 306.757.000,00

1.08.01.15.25Penyusunan DED TPA Angsanah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.08.01.15.26Penyusunan Dokumen Study Kelayakan TPA Angsanah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.08.01.15.27Pendataan dan Pencatatan Makam Umum 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1.08.01.16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 12.000.000,00 177.350.000,00 829.890.000,00 1.019.240.000,00

1.08.01.16.18Pengerukan dan Pembersihan Drainase 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1.08.01.16.19Pengadaan Gerobak Sampah (DAK) 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00

15

Page 16: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.08.01.16.21Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah (DAK) 0,00 0,00 732.490.000,00 732.490.000,00

1.08.01.16.23Penyusunan Database Pengelolaan Lingkungan Pada Industri Tembakau dan Pergudangan 0,00 3.100.000,00 36.900.000,00 40.000.000,00

1.08.01.16.24Pengadaan Container Sampah (DAK) 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00

1.08.01.16.26Operasional Laboratorium Lingkungan 12.000.000,00 11.250.000,00 0,00 23.250.000,00

1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10.025.000,00 19.975.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.01.19.06Penyusunan SLHD 10.025.000,00 19.975.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.01.24Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 75.000.000,00 200.000.000,00 275.000.000,00

1.08.01.24.12Penanaman Pohon di Kawasan Sumber Mata Air (DAK) 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.08.01.24.13Pembangunan Taman Lansia 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.08.01.25Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 22.500.000,00 335.833.710,00 1.140.700.000,00 1.499.033.710,00

1.08.01.25.01Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Penerangan Jembatan 22.500.000,00 187.473.710,00 0,00 209.973.710,00

1.08.01.25.02Pemeliharaan Taman Kota 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.08.01.25.03Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00

1.08.01.25.04Pemeliharaan Tiang Median Jalan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.01.25.05Pemasangan Jaringan dan KWH Meter 0,00 0,00 307.472.000,00 307.472.000,00

1.08.01.25.06Pemasangan LPJU di Jalan dan Kawasan Pasar 17 Agustus (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 83.228.000,00 83.228.000,00

1.08.01.25.07Pengawasan dan Pendataan Pemakaian LPJU Pamekasan 0,00 23.360.000,00 0,00 23.360.000,00

1.08.01.27Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial 5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00

1.08.01.27.01Hari Lingkungan Hidup 5.875.000,00 34.285.000,00 0,00 40.160.000,00

1.10.00Kependudukan dan Catatan Sipil 285.375.000,00 3.288.958.160,00 304.070.300,00 3.878.403.460,00

1.10.01Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 285.375.000,00 3.288.958.160,00 304.070.300,00 3.878.403.460,00

1.10.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 54.200.000,00 146.986.960,00 0,00 201.186.960,00

1.10.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00

1.10.01.01.19Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 54.200.000,00 23.305.000,00 0,00 77.505.000,00

1.10.01.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.181.960,00 0,00 87.181.960,00

1.10.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 29.001.800,00 91.696.600,00 120.698.400,00

1.10.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 91.696.600,00 91.696.600,00

1.10.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.130.800,00 0,00 19.130.800,00

1.10.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 1.951.000,00 0,00 1.951.000,00

1.10.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

16

Page 17: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.10.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

1.10.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.10.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.10.01.15Program Penataan Administrasi Kependudukan 231.175.000,00 3.092.969.400,00 212.373.700,00 3.536.518.100,00

1.10.01.15.06Pemutahiran Data dan Pencocokan DP4 Pemilu 4.900.000,00 16.250.000,00 0,00 21.150.000,00

1.10.01.15.07Penunjang Pencetakan Kartu Keluarga 39.600.000,00 144.066.000,00 0,00 183.666.000,00

1.10.01.15.21Pendukung Pelaksanaan Akta Kelahiran 36.300.000,00 56.200.000,00 0,00 92.500.000,00

1.10.01.15.22Penunjang Elektronik KTP (e-KTP) 84.000.000,00 2.240.991.400,00 0,00 2.324.991.400,00

1.10.01.15.23Penyediaan Sarana Elektronik KTP (e-KTP) 0,00 0,00 130.433.700,00 130.433.700,00

1.10.01.15.24Pemeliharaan Peralatan SIAK Online 0,00 76.500.000,00 72.440.000,00 148.940.000,00

1.10.01.15.25Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan dan Blanko Akta Capil 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1.10.01.15.26Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 12.900.000,00 56.387.000,00 0,00 69.287.000,00

1.10.01.15.27Penyusunan Perbup Kependudukan dan Catatan Sipil 20.475.000,00 12.500.000,00 0,00 32.975.000,00

1.10.01.15.36Pendukung Pelaksanaan Penerapan e - KTP 33.000.000,00 25.075.000,00 9.500.000,00 67.575.000,00

1.10.01.15.39Cetak dan Penjilidan Buku Register Serta Dokumen Pencatatan Sipil 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.11.00Pemberdayaan Perempuan 646.805.500,00 1.551.748.330,00 1.323.570.000,00 3.522.123.830,00

1.11.01Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 646.805.500,00 1.551.748.330,00 1.323.570.000,00 3.522.123.830,00

1.11.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 42.465.000,00 215.979.500,00 0,00 258.444.500,00

1.11.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00

1.11.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 24.600.000,00 38.591.500,00 0,00 63.191.500,00

1.11.01.01.20Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 15.300.000,00 82.306.000,00 0,00 97.606.000,00

1.11.01.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.565.000,00 60.282.000,00 0,00 62.847.000,00

1.11.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 248.051.830,00 880.445.000,00 1.128.496.830,00

1.11.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 51.826.600,00 0,00 51.826.600,00

1.11.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 10.911.230,00 0,00 10.911.230,00

1.11.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 8.856.000,00 0,00 8.856.000,00

1.11.01.02.33Pengadaan Komputer PC (DAK) 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00

1.11.01.02.34Pengadaan KIE Kit (DAK) 0,00 0,00 67.500.000,00 67.500.000,00

1.11.01.02.35Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,00 81.079.400,00 0,00 81.079.400,00

1.11.01.02.38Obgynbed ( DAK) 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00

17

Page 18: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.11.01.02.46Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Pamekasan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.49Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Galis(DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.52Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Larangan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.53Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Proppo (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.56Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Palengaan (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.57Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kecamatan Waru (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.58 Pembangunan Gedung Kantor UPT KB Kec Kadur (DAK) 0,00 0,00 92.135.000,00 92.135.000,00

1.11.01.02.59Pengadaan BKB Kit (DAK) 0,00 74.378.600,00 0,00 74.378.600,00

1.11.01.02.60Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

1.11.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.975.000,00 29.102.850,00 0,00 38.077.850,00

1.11.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00

1.11.01.05.04Pembinaan Terpadu (BINDU) Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Tk. Kabupaten 8.975.000,00 7.702.850,00 0,00 16.677.850,00

1.11.01.06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00

1.11.01.06.07Rakerda Program PP dan KB 6.975.000,00 14.400.000,00 0,00 21.375.000,00

1.11.01.20Program Keluarga Berencana 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00

1.11.01.20.01Operasional Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Desa 226.800.000,00 0,00 0,00 226.800.000,00

1.11.01.21Program Pelayanan Kontrasepsi 64.470.000,00 35.480.000,00 0,00 99.950.000,00

1.11.01.21.05Pelayanan KB-Kes TMKK (Baksos) 4.910.000,00 9.156.000,00 0,00 14.066.000,00

1.11.01.21.06Pelayanan KB dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes 9.950.000,00 7.550.000,00 0,00 17.500.000,00

1.11.01.21.10Pelayanan KB Medis Operasi 31.910.000,00 15.814.000,00 0,00 47.724.000,00

1.11.01.21.13Operasional Klinik Keluarga Berencana (KKB) 17.700.000,00 2.960.000,00 0,00 20.660.000,00

1.11.01.22Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 201.900.000,00 854.975.000,00 443.125.000,00 1.500.000.000,00

1.11.01.22.01Pelatihan Kelompok P3EL dan Kelompok UPPKS (BK Provinsi) 167.400.000,00 782.600.000,00 0,00 950.000.000,00

1.11.01.22.02Biaya Umum Perencanaan Monitoring dan Perencanaan Program P3EL dan UPPKS (BK Provinsi) 26.400.000,00 23.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.11.01.22.03 Pengadaan Kontruksi Pembangunan Shoroom Kelompok P3EL dan Kelompok UPPKS (BK Provinsi) 8.100.000,00 48.775.000,00 443.125.000,00 500.000.000,00

1.11.01.23Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29.600.000,00 47.123.650,00 0,00 76.723.650,00

1.11.01.23.01Operasional Pusat Pelayanan Terpadu PP dan PA 29.025.000,00 14.786.150,00 0,00 43.811.150,00

1.11.01.23.02Deteksi Dini Kangker Mulur Rahim dan Payudara (PAP SMEAR) 575.000,00 32.337.500,00 0,00 32.912.500,00

1.11.01.24Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga 23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00

1.11.01.24.01Up Dating Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 23.700.500,00 7.249.500,00 0,00 30.950.000,00

18

Page 19: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.11.01.25Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri 14.345.000,00 82.611.000,00 0,00 96.956.000,00

1.11.01.25.03Penilaian dan Lomba Kader Terbaik Kabupaten dan Kecamatan 13.370.000,00 31.030.000,00 0,00 44.400.000,00

1.11.01.25.05Perkemahan Bhakti Saka Kencana (Perti Kencana) VI 575.000,00 32.236.000,00 0,00 32.811.000,00

1.11.01.25.07Advokasi Program PP dan KB melalui Hari Keluarga (HARGANAS) 400.000,00 19.345.000,00 0,00 19.745.000,00

1.11.01.26Program Kesehatan Reproduksi Remaja 27.000.000,00 2.350.000,00 0,00 29.350.000,00

1.11.01.26.04Operasional Pendidikan Sebaya/Konselor Sebaya (PS/KS) dan Petugas PIk remaja dan Mahasiswa 27.000.000,00 2.350.000,00 0,00 29.350.000,00

1.11.01.27Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00

1.11.01.27.01Pelaksanaan Pameran Produk UPPKS dan Hari Jadi Pamekasan 575.000,00 14.425.000,00 0,00 15.000.000,00

1.12.00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13.00Sosial 272.825.000,00 1.539.104.797,00 2.301.555.300,00 4.113.485.097,00

1.13.01Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 272.825.000,00 1.539.104.797,00 2.301.555.300,00 4.113.485.097,00

1.13.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 82.650.000,00 141.714.997,00 0,00 224.364.997,00

1.13.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 82.650.000,00 16.607.500,00 0,00 99.257.500,00

1.13.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 75.107.497,00 0,00 75.107.497,00

1.13.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 51.144.800,00 190.000.000,00 241.144.800,00

1.13.01.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.13.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.644.800,00 0,00 22.644.800,00

1.13.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1.13.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

1.13.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00

1.13.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.01.11Program Pengelolaan Areal Pemakaman 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.01.11.01Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.01.15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 46.950.000,00 317.676.000,00 314.486.500,00 679.112.500,00

1.13.01.15.14Peningk. Produktifitas SDM bagi Pencari Kerja/Penganggur di lingk. Perusahaan Rokok/Petani Tembakau melalui Pelat.

Keterampilan Produksi Aneka Kripik Buah (DBHC) (Jadwal Ulang)

16.800.000,00 143.200.000,00 0,00 160.000.000,00

1.13.01.15.15Sosialisasi Penempatan TKI ke Luar Negeri 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.13.01.15.16Sewa Rumah Singgah 1.900.000,00 98.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.13.01.15.20Perbaikan Gedung Kantor dan Fasilitas Gedung (DPAL) 0,00 0,00 314.486.500,00 314.486.500,00

19

Page 20: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.13.01.15.23Peningk. Produktifitas SDM bagi Pencari Kerja/Penganggur di lingk. Perusahaan Rokok/Petani Tembakau melalui Pelat.

dan Bantuan Kelompok Pengrajin Genting (DBHC) (Jadwal Ulang)

16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.01.15.24Penyusunan Data Base Mitra Dinas Sosial tenaga Kerja dan Trasmigrasi 3.450.000,00 26.176.000,00 0,00 29.626.000,00

1.13.01.16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial 50.375.000,00 338.515.000,00 0,00 388.890.000,00

1.13.01.16.13Pemberian Tali Asih dalam rangka Hari Pahlawan 675.000,00 45.261.000,00 0,00 45.936.000,00

1.13.01.16.14Biaya Operasional Kegiatan Santunan Kematian 39.300.000,00 35.700.000,00 0,00 75.000.000,00

1.13.01.16.15Pemberian Tali Asih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI 375.000,00 24.625.000,00 0,00 25.000.000,00

1.13.01.16.16Operasional Mitigasi dan Penyerahan Bantuan Bencana 1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1.13.01.16.19Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (DBH Cukai) 6.300.000,00 125.839.500,00 0,00 132.139.500,00

1.13.01.16.20Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBH Cukai) 2.225.000,00 58.589.500,00 0,00 60.814.500,00

1.13.01.22Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 14.800.000,00 182.815.000,00 0,00 197.615.000,00

1.13.01.22.01Fasilitasi Pengiriman Guru Tugas / Ustad ke Daerah Transmigrasi 11.700.000,00 145.915.000,00 0,00 157.615.000,00

1.13.01.22.02Penjajakan Kerjasama antar Daerah (KSAD) dengan Daerah Transmigrasi (Jadwal Ulang) 3.100.000,00 36.900.000,00 0,00 40.000.000,00

1.13.01.24Program Pembinaan Lingkungan Sosial 53.050.000,00 467.239.000,00 1.797.068.800,00 2.317.357.800,00

1.13.01.24.02Pelatihan dan Praktek Kerja bagi Penyandang Cacat di Kawasan Petani Tembakau (DBH Cukai) (Jadwal Ulang) 3.600.000,00 71.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.13.01.24.04Bantuan Alat Peningkatan Produktivitas 3.500.000,00 23.850.000,00 0,00 27.350.000,00

1.13.01.24.05Bantuan Alat Peningkatan Kesejahteraan 3.500.000,00 57.400.000,00 0,00 60.900.000,00

1.13.01.24.06Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Bimbingan Teknis Bagi Wira Usaha Baru 21.800.000,00 158.200.000,00 0,00 180.000.000,00

1.13.01.24.07Pembangunan Gedung Kantor BLK (DBHC) (DPAL) 0,00 0,00 1.797.068.800,00 1.797.068.800,00

1.13.01.24.08Pelatihan Kterampilan & Praktek Kerja Remaja Putus Sekolah di Kawasan Petani Tembakau (DBHC DPAL) 3.150.000,00 93.846.000,00 0,00 96.996.000,00

1.13.01.24.09Peningkatan Kualitas tenaga kerj bagi Tenaga Kerja yang terkena efisiensi pengurangan jam kerja (DBHC) (DPAL) 17.500.000,00 62.543.000,00 0,00 80.043.000,00

1.14.00Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 310.380.000,00 3.268.639.600,00 1.358.000.000,00 4.937.019.600,00

1.15.01Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 310.380.000,00 3.268.639.600,00 1.358.000.000,00 4.937.019.600,00

1.15.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 32.200.000,00 180.206.300,00 0,00 212.406.300,00

1.15.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.15.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.200.000,00 17.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.15.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 52.406.300,00 0,00 52.406.300,00

1.15.01.01.22Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan (BK Prov) 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 41.185.300,00 1.000.000.000,00 1.041.185.300,00

1.15.01.02.11Pembangunan Gedung Klinik UMKM (BK Propinsi) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

20

Page 21: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.15.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.330.800,00 0,00 16.330.800,00

1.15.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 11.454.500,00 0,00 11.454.500,00

1.15.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.15.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

1.15.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.900.000,00 52.100.000,00 12.000.000,00 95.000.000,00

1.15.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.15.01.05.02Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15.01.05.03Pelatihan Sistem Komputerisasi Akuntansi Koperasi (BK) 30.900.000,00 37.100.000,00 12.000.000,00 80.000.000,00

1.15.01.16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 44.730.000,00 497.698.000,00 0,00 542.428.000,00

1.15.01.16.16Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (SMESCO - Jakarta) 4.680.000,00 51.534.000,00 0,00 56.214.000,00

1.15.01.16.17Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional / Regional (HARKOP - Jatim) 4.680.000,00 41.534.000,00 0,00 46.214.000,00

1.15.01.16.18Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Regional/Nasional (BK Propinsi) 4.680.000,00 80.320.000,00 0,00 85.000.000,00

1.15.01.16.19Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (Luar Jawa) (BK Propinsi) 5.460.000,00 89.540.000,00 0,00 95.000.000,00

1.15.01.16.20Temu Usaha Pengembangan Pola Kemitraan (BK Propinsi) 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.15.01.16.22Pelatihan Kewirausahaan UKM/PKL (BK Propinsi) 7.150.000,00 67.850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.15.01.16.24Pelatihan manajemen usaha Simpan Pinjam koperasi pola syariah 3.880.000,00 46.120.000,00 0,00 50.000.000,00

1.15.01.16.25Bintek Sentra UKM (BK Propinsi) 7.050.000,00 52.950.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.01.17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 126.850.000,00 75.550.000,00 346.000.000,00 548.400.000,00

1.15.01.17.12Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) 122.400.000,00 0,00 0,00 122.400.000,00

1.15.01.17.13Penataan Tenda PKL (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 346.000.000,00 346.000.000,00

1.15.01.17.16Biaya Operasional Dana Bergulir 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.15.01.17.20Penataan PKL tersebar 4.450.000,00 35.550.000,00 0,00 40.000.000,00

1.15.01.17.21Pemantaun Pengelolaan Pengguna Dana Pemerintah bagi KUKM (BK) 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.15.01.18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 75.700.000,00 421.900.000,00 0,00 497.600.000,00

1.15.01.18.10Sarasehan Pengembangan Koperasi dalam rangka Memperingati Hari Koperasi 5.100.000,00 24.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.15.01.18.21Pemberdayaan KSP/USP Koperasi (BK) 5.175.000,00 64.825.000,00 0,00 70.000.000,00

1.15.01.18.22Magang Pengelolaan Koperasi (BK) 575.000,00 99.425.000,00 0,00 100.000.000,00

1.15.01.18.26Sosialisasi perpajakan 5.100.000,00 22.500.000,00 0,00 27.600.000,00

1.15.01.18.27Pelatihan Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah (BK) 8.750.000,00 51.250.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.01.18.28Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (BK Propinsi) 22.200.000,00 47.800.000,00 0,00 70.000.000,00

21

Page 22: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.15.01.18.29Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi (BK Propinsi) 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1.15.01.18.30Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (BK Propinsi) 8.800.000,00 61.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.15.01.20Program Pembinaan Usaha Kecil Mikro (UKM) 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

1.15.01.20.01Pembinaan Usaha Kecil Mikro (UKM) 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

1.16.00Penanaman Modal 42.800.000,00 260.073.142,00 100.000.000,00 402.873.142,00

1.16.01Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 42.800.000,00 260.073.142,00 100.000.000,00 402.873.142,00

1.16.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 17.000.000,00 91.218.284,00 0,00 108.218.284,00

1.16.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00

1.16.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 17.000.000,00 13.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.16.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 64.018.284,00 0,00 64.018.284,00

1.16.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 24.654.858,00 100.000.000,00 124.654.858,00

1.16.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 13.288.000,00 0,00 13.288.000,00

1.16.01.02.31Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 6.646.858,00 0,00 6.646.858,00

1.16.01.02.32Pemelliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

dan rumah dinas

0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

1.16.01.02.45Pengadaan Jaringan Komputer Local Area Network ( LAN ) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.16.01.02.46Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

1.16.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.16.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.16.01.07Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 25.800.000,00 134.200.000,00 0,00 160.000.000,00

1.16.01.07.01Sosialisasi Pelayanan Perizinan 3.900.000,00 21.100.000,00 0,00 25.000.000,00

1.16.01.07.02Penyusunan Profil Standar Pelayanan Perizinan 3.750.000,00 56.250.000,00 0,00 60.000.000,00

1.16.01.07.03Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu 18.150.000,00 56.850.000,00 0,00 75.000.000,00

1.18.00Kepemudaan dan Olahraga 352.190.000,00 1.272.679.000,00 28.793.589.000,00 30.418.458.000,00

1.18.01Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 352.190.000,00 1.272.679.000,00 28.793.589.000,00 30.418.458.000,00

1.18.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 43.350.000,00 169.655.500,00 0,00 213.005.500,00

1.18.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1.18.01.01.19Biaya Operasional Sport Centre (Jadwal Ulang) 12.150.000,00 52.255.500,00 0,00 64.405.500,00

1.18.01.01.20Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 31.200.000,00 33.800.000,00 0,00 65.000.000,00

1.18.01.01.21Pendukung Administrasi Perkantoran 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00

1.18.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.000.000,00 124.690.000,00 28.668.589.000,00 28.811.279.000,00

22

Page 23: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.18.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.690.000,00 0,00 19.690.000,00

1.18.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas, GOR Teja dan Arek Lancor 18.000.000,00 94.000.000,00 0,00 112.000.000,00

1.18.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.18.01.02.33Pembangunan Gedung Sport Centre (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 26.150.589.000,00 26.150.589.000,00

1.18.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.18.01.02.35Pembangunan Gedung Sport Centre Tahap Kedua 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.18.01.02.36Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.18.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.18.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.18.01.17Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya 88.450.000,00 53.542.000,00 0,00 141.992.000,00

1.18.01.17.03Lomba-lomba peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2012 30.450.000,00 36.542.000,00 0,00 66.992.000,00

1.18.01.17.04HAORNAS Kabupaten Pamekasan 58.000.000,00 17.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.18.01.21Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00

1.18.01.21.12Perbaikan Lapangan GOR Nyalaran Pamekasan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.18.01.21.13Tambahan Daya GOR Teja dari 1200 watt menjadi 10.600 watt (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.18.01.25Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi 120.165.000,00 489.841.500,00 0,00 610.006.500,00

1.18.01.25.05Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi 35.040.000,00 236.412.500,00 0,00 271.452.500,00

1.18.01.25.08Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Propinsi Tahun 2012 18.250.000,00 181.750.000,00 0,00 200.000.000,00

1.18.01.25.12Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten dan Propinsi 12.000.000,00 26.554.000,00 0,00 38.554.000,00

1.18.01.25.13Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) 54.875.000,00 45.125.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.01.26Program Pembinaan Seni budaya Daerah 8.500.000,00 81.500.000,00 0,00 90.000.000,00

1.18.01.26.06Hari Jadi Pamekasan 8.500.000,00 81.500.000,00 0,00 90.000.000,00

1.18.01.31Program Pengelolaan Keragaman Budaya 36.775.000,00 175.400.000,00 10.000.000,00 222.175.000,00

1.18.01.31.02Pengiriman Duta Seni Budaya Kabupaten Pamekasan 13.725.000,00 66.975.000,00 0,00 80.700.000,00

1.18.01.31.03Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi 17.675.000,00 78.800.000,00 0,00 96.475.000,00

1.18.01.31.10Pengadaan Peralatan Museum (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.18.01.31.11Peningkatan Koleksi Musium dan Pelestariaan Cagar Budaya 5.375.000,00 29.625.000,00 0,00 35.000.000,00

1.18.01.35Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes 36.950.000,00 163.050.000,00 0,00 200.000.000,00

1.18.01.35.01POSPEDA Se Jawa Timur (Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah) 36.950.000,00 163.050.000,00 0,00 200.000.000,00

1.19.00Kesatuan Bangsa dan Politik 515.660.000,00 3.817.887.200,00 390.000.000,00 4.723.547.200,00

23

Page 24: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.19.01Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 282.935.000,00 2.982.515.000,00 360.000.000,00 3.625.450.000,00

1.19.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 54.375.000,00 145.825.000,00 0,00 200.200.000,00

1.19.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.19.01.01.19Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan 54.375.000,00 45.625.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 60.200.000,00 0,00 60.200.000,00

1.19.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 5.400.000,00 209.150.000,00 360.000.000,00 574.550.000,00

1.19.01.02.11Pembuatan Database Potensi Organisasi 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1.19.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00

1.19.01.02.33Garasi Mobil PMK (Penjadwalan Ulang) 0,00 40.000.000,00 260.000.000,00 300.000.000,00

1.19.01.02.37Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bakesbang 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.19.01.02.38Rehabilitasi Pagar Kantor Bakesbang 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.19.01.02.39Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00

1.19.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.01.21Program pendidikan politik masyarakat 184.325.000,00 2.255.675.000,00 0,00 2.440.000.000,00

1.19.01.21.09Operasional Desk PEMILUKADA Langsung 72.475.000,00 202.525.000,00 0,00 275.000.000,00

1.19.01.21.10Operasional Pemadam Kebakaran 21.300.000,00 23.700.000,00 0,00 45.000.000,00

1.19.01.21.17Serap Aspirasi Forum LSM (Jadwal Ulang) 85.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.01.21.18Operasional Bantuan Partai Politik 5.550.000,00 14.450.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.01.21.26Pengadaan Pakaian Perlindungan Masyarakat 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

1.19.01.23Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat 38.835.000,00 351.865.000,00 0,00 390.700.000,00

1.19.01.23.01Operasional Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 36.000.000,00 319.700.000,00 0,00 355.700.000,00

1.19.01.23.04Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Jadwal Ulang) 2.835.000,00 32.165.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.03Satuan Polisi Pamong Praja 232.725.000,00 835.372.200,00 30.000.000,00 1.098.097.200,00

1.19.03.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.750.000,00 400.956.000,00 0,00 419.706.000,00

1.19.03.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.03.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18.200.000,00 33.002.000,00 0,00 51.202.000,00

1.19.03.01.21Pendukung Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 550.000,00 342.954.000,00 0,00 343.504.000,00

24

Page 25: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.19.03.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 78.391.200,00 30.000.000,00 108.391.200,00

1.19.03.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.03.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 60.876.200,00 0,00 60.876.200,00

1.19.03.02.31Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00

1.19.03.02.32Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00

1.19.03.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1.19.03.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.900.000,00 63.900.000,00 0,00 76.800.000,00

1.19.03.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.03.05.04Kesamaptaan 12.900.000,00 13.900.000,00 0,00 26.800.000,00

1.19.03.15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 78.350.000,00 51.367.000,00 0,00 129.717.000,00

1.19.03.15.09Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada bulan Romadhon 15.575.000,00 3.276.000,00 0,00 18.851.000,00

1.19.03.15.12Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima 9.450.000,00 40.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.03.15.14Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00

1.19.03.15.15Pengamanan Hari Raya Idul Adha 1.275.000,00 2.361.000,00 0,00 3.636.000,00

1.19.03.15.16Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 26.025.000,00 2.590.000,00 0,00 28.615.000,00

1.19.03.23Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah 93.900.000,00 146.668.000,00 0,00 240.568.000,00

1.19.03.23.01Operasi Pengawasan/Pengendalian Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian

Tembakau Madura (DBH Cukai)

11.700.000,00 138.300.000,00 0,00 150.000.000,00

1.19.03.23.02Penegakan Perda dan SK Bupati 82.200.000,00 8.368.000,00 0,00 90.568.000,00

1.19.03.24Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan 28.825.000,00 94.090.000,00 0,00 122.915.000,00

1.19.03.24.02Upacara HUT Pol PP Kabupaten Pamekasan 1.950.000,00 23.990.000,00 0,00 25.940.000,00

1.19.03.24.03Upacara HUT Pol PP Propinsi Jawa Timur 16.175.000,00 46.800.000,00 0,00 62.975.000,00

1.19.03.24.04Jambore Pol PP 10.700.000,00 23.300.000,00 0,00 34.000.000,00

1.19.04Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.00Pemerintahan Umum 10.261.143.000,00 44.271.907.595,00 5.634.877.000,00 60.167.927.595,00

1.20.01Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.02Bupati & Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.03Sekretariat Daerah 4.256.208.000,00 14.800.817.700,00 575.773.000,00 19.632.798.700,00

1.20.03.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 418.170.000,00 3.126.156.500,00 109.450.000,00 3.653.776.500,00

1.20.03.01.17Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum) 15.000.000,00 735.000.000,00 0,00 750.000.000,00

1.20.03.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum) 0,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00

25

Page 26: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.03.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Umum) 21.300.000,00 957.700.000,00 11.000.000,00 990.000.000,00

1.20.03.01.22Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum) 18.120.000,00 31.880.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.01.24Peningkatan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol) 0,00 57.870.000,00 0,00 57.870.000,00

1.20.03.01.25Jasa pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi (Bagian Humas dan Protokol) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.01.26Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum) 63.600.000,00 61.400.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.03.01.27Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hukum) 24.000.000,00 22.800.000,00 13.200.000,00 60.000.000,00

1.20.03.01.28Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi) 24.600.000,00 45.400.000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.03.01.29Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 23.400.000,00 46.100.000,00 4.000.000,00 73.500.000,00

1.20.03.01.30Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Perekonomian) 23.400.000,00 31.600.000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.03.01.31Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat) 63.000.000,00 92.271.000,00 60.750.000,00 216.021.000,00

1.20.03.01.32Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Pembangunan) 16.200.000,00 12.628.000,00 0,00 28.828.000,00

1.20.03.01.36Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Sumber Daya Alam) 6.750.000,00 33.250.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.03.01.37Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 5.400.000,00 40.957.500,00 0,00 46.357.500,00

1.20.03.01.38Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol) 20.100.000,00 35.100.000,00 0,00 55.200.000,00

1.20.03.01.39Biaya Umum dan Pengendalian Program yang bersumber dari DBH CUKAI (Bagian Adm. Perekonomiaan) (DBH Cukai) 93.300.000,00 92.200.000,00 20.500.000,00 206.000.000,00

1.20.03.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 1.336.600.000,00 100.000.000,00 1.447.100.000,00

1.20.03.02.11Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.03.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag.umum ) 0,00 657.500.000,00 0,00 657.500.000,00

1.20.03.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum) 10.500.000,00 489.400.000,00 0,00 499.900.000,00

1.20.03.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas (Bagian Umum) 0,00 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00

1.20.03.02.48Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna (Bag. Umum) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.02.49Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH )(Bag. Umum) 0,00 42.200.000,00 0,00 42.200.000,00

1.20.03.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.895.000,00 384.105.000,00 0,00 470.000.000,00

1.20.03.05.01Pendidikan dan pelatihan formal (Bagian Umum) 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.03.05.04Sosialisasi Perda (Bagian Hukum) 21.275.000,00 68.725.000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.03.05.05Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE bagi PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Administrasi

Pembangunan)

41.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.05.20Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Bagian Organisasi) 11.850.000,00 63.150.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.05.25Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Bagian Hukum) 11.270.000,00 13.730.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.15Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00

1.20.03.15.01Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL) 0,00 22.495.000,00 0,00 22.495.000,00

26

Page 27: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.03.16Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 753.460.000,00 3.991.290.000,00 122.000.000,00 4.866.750.000,00

1.20.03.16.02Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum) 10.000.000,00 730.000.000,00 0,00 740.000.000,00

1.20.03.16.03Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokol) 465.000.000,00 40.400.000,00 0,00 505.400.000,00

1.20.03.16.06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bagian Umum) 0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00

1.20.03.16.07Pendukung Pelayanan Administrasi Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 246.000.000,00 662.340.000,00 2.000.000,00 910.340.000,00

1.20.03.16.08Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 597.000.000,00 0,00 597.000.000,00

1.20.03.16.09Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.16.10Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 472.500.000,00 0,00 472.500.000,00

1.20.03.16.11Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.16.12Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.16.13Pendukung Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol) 32.460.000,00 372.410.000,00 20.000.000,00 424.870.000,00

1.20.03.16.14Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 0,00 326.640.000,00 0,00 326.640.000,00

1.20.03.16.15Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH/WKDH (Bagian Umum) 0,00 25.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00

1.20.03.17Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 67.350.000,00 85.150.000,00 22.500.000,00 175.000.000,00

1.20.03.17.20Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan (Bagian Umum) 35.100.000,00 39.900.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.17.39Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan (Bagian Administrasi Pembangunan) 32.250.000,00 45.250.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00

1.20.03.18Program kerjasama informasi dengan mas media 244.560.000,00 1.118.300.000,00 12.000.000,00 1.374.860.000,00

1.20.03.18.06Koordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol) 200.700.000,00 291.300.000,00 8.000.000,00 500.000.000,00

1.20.03.18.07Pembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol) 3.960.000,00 18.300.000,00 0,00 22.260.000,00

1.20.03.18.08Pembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan (Bagian Humas dan Protokol) 3.120.000,00 36.400.000,00 0,00 39.520.000,00

1.20.03.18.09Pembuatan Buku Kliping Media Cetak (Bagian Humas dan Protokol) 9.480.000,00 67.800.000,00 4.000.000,00 81.280.000,00

1.20.03.18.10Interaktif dan Jumpa Pers Bupati (Bag. Humas dan Protokol) 11.700.000,00 126.900.000,00 0,00 138.600.000,00

1.20.03.18.11Peliputan dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektrolik (Bag. Humas dan Protokol) 15.600.000,00 577.600.000,00 0,00 593.200.000,00

1.20.03.19Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 57.600.000,00 74.479.200,00 0,00 132.079.200,00

1.20.03.19.04Pengendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2012 (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 36.150.000,00 49.589.100,00 0,00 85.739.100,00

1.20.03.19.05Pengendalian Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun 2012 (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 21.450.000,00 24.890.100,00 0,00 46.340.100,00

1.20.03.20Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 97.500.000,00 102.500.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.03.20.09Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian Administrasi Pembangunan) 67.500.000,00 92.500.000,00 0,00 160.000.000,00

1.20.03.20.11Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum) (Jadwal Ulang) 30.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.03.22Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 125.550.000,00 276.312.800,00 86.540.000,00 488.402.800,00

27

Page 28: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.03.22.03Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 (Bagian Administrasi Pembangunan) 32.400.000,00 107.859.400,00 16.500.000,00 156.759.400,00

1.20.03.22.04Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DAK (Bagian Administrasi Pembangunan) 18.900.000,00 41.265.400,00 17.050.000,00 77.215.400,00

1.20.03.22.05Kegiatan Operasional e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Administrasi Pembangunan) 55.350.000,00 64.750.000,00 24.900.000,00 145.000.000,00

1.20.03.22.07Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 (Bagian Administrasi Pembangunan) 18.900.000,00 32.980.000,00 28.090.000,00 79.970.000,00

1.20.03.22.08Perencanaan Teknis Program Pembangunan Kantor Kecamatan (Bagian Adm. Pembangunan) (DPA-L) 0,00 29.458.000,00 0,00 29.458.000,00

1.20.03.23Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 51.400.000,00 42.191.200,00 16.738.000,00 110.329.200,00

1.20.03.23.04Kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) 47.500.000,00 39.579.200,00 13.250.000,00 100.329.200,00

1.20.03.23.05Updating Website (Bagian Hukum) 3.900.000,00 2.612.000,00 3.488.000,00 10.000.000,00

1.20.03.26Penataan Peraturan Perundang-Undangan 109.590.000,00 265.060.000,00 12.850.000,00 387.500.000,00

1.20.03.26.05Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.26.07Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah (Penjadwalan Ulang/Bagian Hukum) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.26.08Pembuatan Buku Himpunan Keputusan Bupati Tahun 2012(Bagian Hukum) 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.03.26.09Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum) 18.920.000,00 31.080.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.26.10Pembuatan Buku Selayang Pandang Peraturan-Perundang-undangan tentang Desa (Bagian Hukum) 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00

1.20.03.26.13Pendampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum) 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

1.20.03.26.14Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) 50.670.000,00 71.480.000,00 12.850.000,00 135.000.000,00

1.20.03.27Program Penataan Daerah Otonomi Baru 263.065.000,00 799.162.500,00 93.695.000,00 1.155.922.500,00

1.20.03.27.12Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 21.140.000,00 58.230.000,00 0,00 79.370.000,00

1.20.03.27.13Pendampingan Sertifikasi Tanah Keluarga Kurang Mampu (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 56.100.000,00 259.300.000,00 0,00 315.400.000,00

1.20.03.27.14Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE bagi Asosiasi Penyedia Barang/Jasa (Bagian Adm. Pembangunan) 69.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.27.15Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 27.240.000,00 47.760.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.27.16Perubahan Perda Kelembagaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) 25.050.000,00 74.950.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.27.17Penyusunan Buku Nomenklatur dan Titelatur (Bagian Organisasi) 6.300.000,00 43.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.27.21Pembimbingan Tata Naskah Dinas Desa (Bagian Organisasi) 7.425.000,00 114.130.000,00 28.445.000,00 150.000.000,00

1.20.03.27.23Pembinaan Unit Layanan Percontohan (Bagian Organisasi) 22.725.000,00 93.275.000,00 9.000.000,00 125.000.000,00

1.20.03.27.26Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Tanah Kas Desa (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) 21.840.000,00 28.062.500,00 56.250.000,00 106.152.500,00

1.20.03.27.27Rakerda Penyusunan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Bagian Adm. SDA) 5.745.000,00 49.255.000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.03.30Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 72.400.000,00 97.600.000,00 0,00 170.000.000,00

1.20.03.30.01Identifikasi Tanah Kas Desa (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 36.050.000,00 63.950.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.30.02Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Pemerintahan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) 36.350.000,00 33.650.000,00 0,00 70.000.000,00

28

Page 29: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.03.31Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 287.555.000,00 732.576.500,00 0,00 1.020.131.500,00

1.20.03.31.08Gelar Pesona Budaya Madura (Bagian Administrasi Perekonomian) 21.000.000,00 54.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.31.10Pembinaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Bagian Administrasi SDA) 28.935.000,00 46.065.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.31.11Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan (Bio Gas) (Bagian Adm. SDA) 6.645.000,00 88.355.000,00 0,00 95.000.000,00

1.20.03.31.12Pemantauan terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi (Bagian Adminitrasi SDA) 29.250.000,00 50.750.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.03.31.13Pemilihan Kacong Cebbing dan Duta Wisata Jawa Timur (Raka Riki) (Bagian Administrasi Perekonomian) 26.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.31.14Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau (Bagian Adm. SDA) (DBH Cukai) 56.960.000,00 38.040.000,00 0,00 95.000.000,00

1.20.03.31.15Pembentukan BUMD (Bagian Adm. Perekonomian) 2.625.000,00 37.375.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.03.31.16Pembinaan dan Evaluasi BBM dan Elpiji (Bagian Administrasi Perekonomian) 16.980.000,00 23.020.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.03.31.18Orientasi Pengembangan Usaha Baru di Lingkungan Sosial Petani Tembakau (Bagian Adm. Perekonomian) (DBH Cukai) 1.125.000,00 80.247.500,00 0,00 81.372.500,00

1.20.03.31.19Workshop dan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (Bagian Adm. Perekonomian) (DBH Cukai) 23.950.000,00 15.630.000,00 0,00 39.580.000,00

1.20.03.31.21Sosialisasi, Pemantauan, Pengawasan bagi Penambang (Bagian ADM. SDA) 33.710.000,00 41.290.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.03.31.22Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Hemat Listrik dan Air (Bagian Administrasi SDA) 28.175.000,00 31.825.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.03.31.27Operasional Car Free Day (Bagian Administrasi Perekonomian) 11.700.000,00 152.479.000,00 0,00 164.179.000,00

1.20.03.35Program Peningkatan Promosi Pariwisata Budaya Daerah 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.35.06Pegelaran Seni dan Budaya di TMII Jakarta (Bagian Administrasi Perekonomian) 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.40Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 375.975.000,00 984.561.000,00 0,00 1.360.536.000,00

1.20.03.40.02Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten (Bagian Administrasi Kesra) 16.150.000,00 60.150.000,00 0,00 76.300.000,00

1.20.03.40.03Seleksi Peserta MTQ Tingkat Kecamatan (Bagian Administrasi KESRA) 17.195.000,00 56.505.000,00 0,00 73.700.000,00

1.20.03.40.04Pembinaan Hasil Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA) 42.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.40.05Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Administrasi KESRA) 3.600.000,00 332.221.000,00 0,00 335.821.000,00

1.20.03.40.06Penyusunan Pedoman Program Gerbang Salam di Bidang Pendidikan (Bagian Adm. KESRA) (Penjadwalan Ulang) 11.400.000,00 4.000.000,00 0,00 15.400.000,00

1.20.03.40.07Biaya operasional Islamic Centre (Bagian Adm. KESRA) (DPA-L) 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00

1.20.03.40.08Isbat dan Nikah Massal (Bagian Adm. KESRA) 12.550.000,00 137.450.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.03.40.11Dialog Rutin antara Ulama dan Umara dalam rangka konsolidasi pembangunan daerah (Bagian Administrasi Kesra) 214.500.000,00 114.315.000,00 0,00 328.815.000,00

1.20.03.40.12Pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih Bersepeda ( Bersapda ) (Bag. Adm. Kesmas) 47.895.000,00 77.105.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.03.40.13Pelaksanaan Kegiatan Halal Bi Halal dan Silaturrahmi dengan para Tokoh Perantauan Asal Pamekasan (Bag. Adm.

KESMAS)

10.685.000,00 89.315.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.03.41Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama 264.320.000,00 726.341.000,00 0,00 990.661.000,00

1.20.03.41.01Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 12.705.000,00 12.295.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.41.02Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 3.855.000,00 21.145.000,00 0,00 25.000.000,00

29

Page 30: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.03.41.03Pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 3.375.000,00 25.375.000,00 0,00 28.750.000,00

1.20.03.41.04Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 4.730.000,00 16.520.000,00 0,00 21.250.000,00

1.20.03.41.05Pelaksanaan Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW (Bagian Administrasi Kesra) 34.025.000,00 105.961.000,00 0,00 139.986.000,00

1.20.03.41.06Peringatan Tahun Baru Islam 1434 H (Bagian Administrasi Kesra) 34.510.000,00 191.990.000,00 0,00 226.500.000,00

1.20.03.41.07Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ( Bagian Administrasi Kesra ) 5.400.000,00 12.600.000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.03.41.08Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-67 Kemerdekaan RI (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 126.225.000,00 216.175.000,00 0,00 342.400.000,00

1.20.03.41.11Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 1.760.000,00 23.240.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.41.12Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 3.680.000,00 21.320.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.41.13Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini (Bagian Administrasi Kemasyarakatan) 4.680.000,00 20.570.000,00 0,00 25.250.000,00

1.20.03.41.14Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-67 (Bantuan Keuangan) (Bagian Humas & Protokoler) 15.075.000,00 34.925.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.41.15Peringatan Nuzulul Quran (Bagian Administrasi Kesra) 7.300.000,00 12.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.03.41.16Peringatan Hari Pahlawan (Bagian Administrasi Kesra) 7.000.000,00 11.525.000,00 0,00 18.525.000,00

1.20.03.42Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat 921.598.000,00 455.657.000,00 0,00 1.377.255.000,00

1.20.03.42.01Biaya Operasional Penyaluran Beras miskin (Bagian Administrasi Kesra) 796.398.000,00 25.686.000,00 0,00 822.084.000,00

1.20.03.42.09Bimbingan Rohani selama Bulan Romadhan di Pendopo Kabupaten (Bagian Administrasi KESRA) 11.720.000,00 68.280.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.03.42.10Biaya Operasional Pemberian Hibah Guru Ngaji (Bagian Adm. KESRA) 6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.03.42.11Safari Ramadhan (Bagian Administrasi KESRA) 12.050.000,00 146.681.000,00 0,00 158.731.000,00

1.20.03.42.12Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Masjid dan Musholla (Bagian Administrasi KESRA) 7.150.000,00 17.850.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.03.42.13Biaya Operasional Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren (Bagian Administrasi KESRA) 3.900.000,00 8.100.000,00 0,00 12.000.000,00

1.20.03.42.14Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban (Bagian Administrasi KESRA) 750.000,00 9.565.000,00 0,00 10.315.000,00

1.20.03.42.15 Silaturahmi Bupati dengan Anak Yatim (Bagian Adm. KESRA) 17.870.000,00 80.130.000,00 0,00 98.000.000,00

1.20.03.42.16Safari Jumat dan Khotmil Quran di Pendopo Ronggosukowati (Bagian Administrasi KESRA) 65.760.000,00 90.365.000,00 0,00 156.125.000,00

1.20.03.43Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.43.01Pendukung Penatausahaan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 26.820.000,00 23.180.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.03.44Program Pemberdayaan Lanjut Usia 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.03.44.01Pelaksanaan Senam dan Pemberian Pakaian Olah Raga Kepada Kelompok Lansia (Bagian Adm. KESMAS) 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.04Sekretariat DPRD 1.486.620.000,00 8.665.219.900,00 148.000.000,00 10.299.839.900,00

1.20.04.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 451.100.000,00 3.065.171.900,00 0,00 3.516.271.900,00

1.20.04.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.522.500.000,00 0,00 2.522.500.000,00

1.20.04.01.20Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 60.000.000,00 39.100.000,00 0,00 99.100.000,00

30

Page 31: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.04.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.100.000,00 323.571.900,00 0,00 639.671.900,00

1.20.04.01.22Publikasi Kegiatan DPRD 75.000.000,00 180.000.000,00 0,00 255.000.000,00

1.20.04.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 925.716.000,00 148.000.000,00 1.073.716.000,00

1.20.04.02.12Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00

1.20.04.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 800.016.000,00 0,00 800.016.000,00

1.20.04.02.31Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 84.800.000,00 0,00 84.800.000,00

1.20.04.02.32Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Rumah jabatan 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00

1.20.04.02.34Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.04.02.35Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

1.20.04.03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

1.20.04.03.02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

1.20.04.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.04.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.04.15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.035.520.000,00 4.487.332.000,00 0,00 5.522.852.000,00

1.20.04.15.03Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 115.020.000,00 192.460.000,00 0,00 307.480.000,00

1.20.04.15.05Kegiatan Reses 0,00 1.012.500.000,00 0,00 1.012.500.000,00

1.20.04.15.06Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 713.000.000,00 0,00 713.000.000,00

1.20.04.15.07Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

1.20.04.15.08Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.500.000,00 32.760.000,00 0,00 43.260.000,00

1.20.04.15.09Penyediaan Jasa Asuransi kesehatan Bagi Anggota DPRD 0,00 444.740.000,00 0,00 444.740.000,00

1.20.04.15.10Peningkatan SDM Komisi-komisi 0,00 652.130.000,00 0,00 652.130.000,00

1.20.04.15.11Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya 840.000.000,00 517.500.000,00 0,00 1.357.500.000,00

1.20.04.15.12Pembahasan Program Legislasi Daerah 70.000.000,00 231.470.000,00 0,00 301.470.000,00

1.20.04.15.13Peningkatan SDM Alat Kelengkapan Lainnya 0,00 410.772.000,00 0,00 410.772.000,00

1.20.06Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 49.090.000,00 430.648.125,00 0,00 479.738.125,00

1.20.06.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 17.600.000,00 115.606.825,00 0,00 133.206.825,00

1.20.06.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 35.606.825,00 0,00 35.606.825,00

1.20.06.01.19Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (DAU) 17.600.000,00 32.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00

1.20.06.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.290.000,00 27.241.300,00 0,00 31.531.300,00

31

Page 32: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.06.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.06.02.31Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 7.241.300,00 0,00 7.241.300,00

1.20.06.02.32Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 4.290.000,00 0,00 0,00 4.290.000,00

1.20.06.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.06.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.06.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.06.06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.06.07Program Penataan Struktur Industri 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.07.01Prospek pengembangan dan sonasi industri kreatif berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Pamekasan 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.08Program Peningkatan Produksi Pertanian 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.08.01Penelitian terapan desa percontohan agro teknopark (ATP) di Kabupaten Pamekasan 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.28Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 18.000.000,00 67.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1.20.06.28.07Forun Diskusi issu - issu aktual di Kabupaten Pamekasan 12.000.000,00 43.000.000,00 0,00 55.000.000,00

1.20.06.28.08Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik melalui jurnal hasil penelitian 6.000.000,00 24.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.06.29Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.29.01Kajian pemetaaan dan penanganan daerah rawan bencana 2.300.000,00 47.700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.06.30Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.06.30.01Studi komparasi kualitas SD berstandar internasional (RSBI) dengan Sekolah Dasar Islam (SDI) 2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.07Inspektorat 169.300.000,00 701.351.070,00 42.000.000,00 912.651.070,00

1.20.07.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 28.300.000,00 172.986.870,00 0,00 201.286.870,00

1.20.07.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

1.20.07.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 8.200.000,00 19.952.000,00 0,00 28.152.000,00

1.20.07.01.20Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 20.100.000,00 25.368.000,00 0,00 45.468.000,00

1.20.07.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 62.666.870,00 0,00 62.666.870,00

1.20.07.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 62.442.500,00 42.000.000,00 104.442.500,00

1.20.07.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.042.500,00 0,00 4.042.500,00

1.20.07.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 47.700.000,00 0,00 47.700.000,00

1.20.07.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1.20.07.02.29Pengadaan kendaraan dinas sepeda motor 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1.20.07.02.30Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00

32

Page 33: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.07.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.400.000,00 28.765.500,00 0,00 69.165.500,00

1.20.07.05.06Workshop audit pengadaan barang/jasa sesua Keppres 54 Tahun 2010 40.400.000,00 28.765.500,00 0,00 69.165.500,00

1.20.07.06Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.600.000,00 57.075.000,00 0,00 83.675.000,00

1.20.07.06.05Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan 13.100.000,00 35.230.000,00 0,00 48.330.000,00

1.20.07.06.07Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Pamekasan 13.500.000,00 21.845.000,00 0,00 35.345.000,00

1.20.07.20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 40.500.000,00 252.008.200,00 0,00 292.508.200,00

1.20.07.20.08Pemeriksaan PKPT 0,00 107.466.600,00 0,00 107.466.600,00

1.20.07.20.09Pemeriksaan Kasus 0,00 38.926.000,00 0,00 38.926.000,00

1.20.07.20.10Pemeriksaan Non PKPT 0,00 74.144.600,00 0,00 74.144.600,00

1.20.07.20.12Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan 40.500.000,00 31.471.000,00 0,00 71.971.000,00

1.20.07.21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 33.500.000,00 128.073.000,00 0,00 161.573.000,00

1.20.07.21.03Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.07.21.07Pelaksanaan Diagnotic Assesment SKPD Kabupaten 33.500.000,00 28.073.000,00 0,00 61.573.000,00

1.20.08Badan Kepegawaian Daerah 551.950.000,00 2.228.270.000,00 35.000.000,00 2.815.220.000,00

1.20.08.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 64.800.000,00 218.660.000,00 0,00 283.460.000,00

1.20.08.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.08.01.20Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 64.800.000,00 45.200.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.08.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 136.460.000,00 0,00 136.460.000,00

1.20.08.01.22Pengurusan Dan Pengadaan Blanko LP2P 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.08.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 73.300.000,00 35.000.000,00 108.300.000,00

1.20.08.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00

1.20.08.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.08.02.26Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.08.02.44Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.08.02.45Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00

1.20.08.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00

1.20.08.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.08.05.02Dilkat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.08.38Program Pendidikan Kedinasan 152.400.000,00 982.600.000,00 0,00 1.135.000.000,00

1.20.08.38.01Diklat Pim II 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

33

Page 34: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.08.38.02Diklat Pim III 82.650.000,00 412.350.000,00 0,00 495.000.000,00

1.20.08.38.06Diklat Pim IV 69.750.000,00 430.250.000,00 0,00 500.000.000,00

1.20.08.44Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 334.750.000,00 903.250.000,00 0,00 1.238.000.000,00

1.20.08.44.01Pengadaan CPNSD Tahun 2012 (Jadwal Ulang) 300.750.000,00 249.250.000,00 0,00 550.000.000,00

1.20.08.44.02Penglolaan Administrasi, Penataan dan Pemberhentian Pegawai 34.000.000,00 151.000.000,00 0,00 185.000.000,00

1.20.08.44.03Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Gaji Berkala Pegawai 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.08.44.05Pemulangan Pegawai (Tali Asih) 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00

1.20.08.44.08Pengurusan Karis/Karsu, Karpeg, Askes dan Taspen 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.08.44.10Pembuatan DP3 Tahun 2012 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.08.44.12Penerimaan IPDN Tahun 2012 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

1.20.08.44.13Pembuatan DUK Tahun 2012 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

1.20.08.44.14Pengembangan dan Pemeliharaan Program Aplikasi SIMPAK 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.11Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 2.386.955.000,00 14.343.767.500,00 1.642.629.000,00 18.373.351.500,00

1.20.11.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 349.980.000,00 8.147.397.000,00 284.500.000,00 8.781.877.000,00

1.20.11.01.07Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.600.000,00 7.662.675.000,00 0,00 7.776.275.000,00

1.20.11.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.11.01.34Perencanaan monitoring dan Evaluasi 175.200.000,00 92.527.000,00 0,00 267.727.000,00

1.20.11.01.35Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK 51.180.000,00 147.695.000,00 0,00 198.875.000,00

1.20.11.01.40Penataan Sarana dan Prasarana UPTD 0,00 0,00 264.000.000,00 264.000.000,00

1.20.11.01.41Penataan dan Penyimpanan Dokumen Keuangan 10.000.000,00 119.500.000,00 20.500.000,00 150.000.000,00

1.20.11.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 22.500.000,00 778.324.000,00 824.967.000,00 1.625.791.000,00

1.20.11.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 119.964.000,00 0,00 119.964.000,00

1.20.11.02.31Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 286.160.000,00 30.000.000,00 316.160.000,00

1.20.11.02.32Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00

1.20.11.02.45Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pasar Daerah 0,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00

1.20.11.02.46Penyelesaian Kepemilikan Atas Tanah Pemkab Pamekasan 22.500.000,00 127.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.11.02.47Pembuatan Mushola Pasar 17 Agustus (DPAL) 0,00 0,00 4.967.000,00 4.967.000,00

1.20.11.02.48Pembangunan Jembatan penyebrangan dari sub terminal bugih ke pasar 17 Agustus 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.20.11.02.49Pembangunan Pagar Tembok Pasar Duko Kec.Larangan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.20.11.02.50Pengadaan Kendaraan Roda 4 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

34

Page 35: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.11.02.51Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00

1.20.11.02.52Pembangunan Pagar Tembok Pasar Batubintang 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.11.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.550.000,00 408.050.000,00 9.150.000,00 420.750.000,00

1.20.11.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.11.05.02Bimbingan Tekhnis Dasar Perhitungan PBB,PBHTB dan Juru Sita Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.11.05.04Diklat Dasar Juru Sita Pajak Daerah 3.550.000,00 233.050.000,00 9.150.000,00 245.750.000,00

1.20.11.17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.657.425.000,00 2.488.046.500,00 498.012.000,00 4.643.483.500,00

1.20.11.17.07Penyusunan rancangan peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 53.800.000,00 345.200.000,00 0,00 399.000.000,00

1.20.11.17.09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2012 53.800.000,00 263.700.000,00 7.500.000,00 325.000.000,00

1.20.11.17.11Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 32.160.000,00 162.740.000,00 3.000.000,00 197.900.000,00

1.20.11.17.20Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja 21.900.000,00 98.100.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.11.17.21Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 108.450.000,00 26.550.000,00 0,00 135.000.000,00

1.20.11.17.23Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.11.17.24Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2012 (DPAL) 5.500.000,00 143.425.000,00 0,00 148.925.000,00

1.20.11.17.25Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.11.17.30Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan 4.800.000,00 272.060.000,00 0,00 276.860.000,00

1.20.11.17.34Pembuatan Buku Pedoman Penatausahaan Keuangan Tahun 2013 16.570.000,00 58.430.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.11.17.35Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 25.500.000,00 150.225.500,00 0,00 175.725.500,00

1.20.11.17.36Pembuatan Buku Pedoman Penyusunan RKA 2013 4.680.000,00 55.320.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.11.17.42Pembinaan Akuntansi Asset Daerah 35.080.000,00 56.040.000,00 0,00 91.120.000,00

1.20.11.17.43Pengelolaan dan Pengendalian Asset Daerah 158.100.000,00 127.900.000,00 64.000.000,00 350.000.000,00

1.20.11.17.44Rekonsiliasi Nilai Asset, Penyertaan Modal dan Penyelesaian Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan 31.800.000,00 90.000.000,00 0,00 121.800.000,00

1.20.11.17.46Pengamanan Asset 2011 (DPAL) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.11.17.47Penyusunan Standart Satuan Harga Tahun Anggaran 2013 59.000.000,00 56.885.000,00 0,00 115.885.000,00

1.20.11.17.48Pengamanan Asset 0,00 0,00 266.512.000,00 266.512.000,00

1.20.11.17.49Pendampingan Pengelolaan Keuangan Pada SKPD 318.150.000,00 53.850.000,00 0,00 372.000.000,00

1.20.11.17.50Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama 9.150.000,00 29.250.000,00 100.000.000,00 138.400.000,00

1.20.11.17.51Pembentukan Basic Data SISMIOP Dan SIG PBB Ke Waru,Batumarmar dan Pasean 437.125.000,00 128.081.000,00 0,00 565.206.000,00

1.20.11.17.52Pemeliharaan dan Pengembangan Sim Gaji 19.200.000,00 78.300.000,00 57.000.000,00 154.500.000,00

1.20.11.17.55Penilaian Dasar Pengenaan Pajak 199.020.000,00 42.430.000,00 0,00 241.450.000,00

35

Page 36: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.11.17.56Pendukung Pengelolaan Pelayanan Gaji Pegawai 63.640.000,00 184.560.000,00 0,00 248.200.000,00

1.20.11.26Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00

1.20.11.26.14Pembuatan Regulasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah . 19.500.000,00 85.500.000,00 0,00 105.000.000,00

1.20.11.27Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 1.975.000.000,00 0,00 1.975.000.000,00

1.20.11.27.05Pengadaan Tanah Kantor Imigrasi (Jadwal Ulang) 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1.20.11.27.06Pengadaan Tanah Koramil 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00

1.20.11.27.07Pengadaan Tanah Polsek 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

1.20.11.28Prgram Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 334.000.000,00 461.450.000,00 26.000.000,00 821.450.000,00

1.20.11.28.07Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 43.680.000,00 49.320.000,00 0,00 93.000.000,00

1.20.11.28.13Optimalisasi DBH Pajak dan Dana Transfer ke Daerah 14.400.000,00 20.400.000,00 7.500.000,00 42.300.000,00

1.20.11.28.14Validasi Potensi Retribusi Pasar Kolpajung,17 Agustus dan Pasar Gurem 35.640.000,00 50.760.000,00 0,00 86.400.000,00

1.20.11.28.16Study Kelayakan Highest and Best Use Penggunaan Lahan Eks RSUD ( Jadwal Ulang ) 166.000.000,00 9.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1.20.11.28.20Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 43.980.000,00 115.020.000,00 13.500.000,00 172.500.000,00

1.20.11.28.22Penataan Area Pasar Kolpajung (DPAL) 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.11.28.26Verifikasi dan Pengendalian PAD 30.300.000,00 91.950.000,00 5.000.000,00 127.250.000,00

1.20.11.28.27Sewa Lahan dan Pembangunan Pangkalan Barang Asset 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.12Kecamatan Pamekasan 137.730.000,00 689.411.400,00 315.000.000,00 1.142.141.400,00

1.20.12.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 52.270.000,00 375.840.000,00 0,00 428.110.000,00

1.20.12.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.12.01.19Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 16.770.000,00 11.280.000,00 0,00 28.050.000,00

1.20.12.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 35.500.000,00 354.560.000,00 0,00 390.060.000,00

1.20.12.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 87.681.400,00 315.000.000,00 402.681.400,00

1.20.12.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1.20.12.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.20.12.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.482.400,00 0,00 11.482.400,00

1.20.12.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 39.984.000,00 0,00 39.984.000,00

1.20.12.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 15.015.000,00 0,00 15.015.000,00

1.20.12.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00

1.20.12.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00

1.20.12.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00

36

Page 37: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.12.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.12.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.12.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 54.160.000,00 170.840.000,00 0,00 225.000.000,00

1.20.12.28.01Pendampingan ADD Tahun 2012 9.480.000,00 17.520.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.12.28.02Pendamping Bantuan Keuangan Kelurahan (BKK) 5.820.000,00 21.180.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.12.28.04Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) 22.060.000,00 7.940.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.12.28.05Pendukung Kegiatan Kebersihan Lingkungan 4.500.000,00 30.500.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.12.28.06Pendukung Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.12.28.07Pemberdayaan Perempuan dan PKK 4.800.000,00 21.200.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.12.28.08Pembinaan Perangkat Desa/ Kelurahan 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.12.28.09Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Agama 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.12.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 28.500.000,00 16.350.000,00 0,00 44.850.000,00

1.20.12.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 28.500.000,00 11.400.000,00 0,00 39.900.000,00

1.20.12.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00

1.20.13Kecamatan Pademawu 134.390.000,00 288.637.900,00 345.000.000,00 768.027.900,00

1.20.13.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 41.970.000,00 65.485.500,00 0,00 107.455.500,00

1.20.13.01.19Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 20.670.000,00 12.290.000,00 0,00 32.960.000,00

1.20.13.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.300.000,00 53.195.500,00 0,00 74.495.500,00

1.20.13.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 41.337.400,00 345.000.000,00 386.337.400,00

1.20.13.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00

1.20.13.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.13.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.482.400,00 0,00 11.482.400,00

1.20.13.02.31Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas 0,00 11.880.000,00 0,00 11.880.000,00

1.20.13.02.32Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlaatan Gedung Kantor/Rumah Dinas 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00

1.20.13.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00

1.20.13.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

1.20.13.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

1.20.13.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 8.200.000,00 0,00 11.000.000,00

1.20.13.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 8.200.000,00 0,00 11.000.000,00

1.20.13.28Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 57.520.000,00 126.480.000,00 0,00 184.000.000,00

37

Page 38: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.13.28.01Pendukung Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4.320.000,00 25.680.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.13.28.02Pendampingan ADD Tahun 2012 10.200.000,00 49.800.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.13.28.03Peningkatan Sumber Daya Perangkat Desa 8.580.000,00 3.920.000,00 0,00 12.500.000,00

1.20.13.28.04Penguatan Wilayah 4.320.000,00 12.680.000,00 0,00 17.000.000,00

1.20.13.28.05Pendukung Adipura 3.760.000,00 11.240.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.13.28.06Koordinasi Pelaksanaan SKJ Rutin 7.920.000,00 10.580.000,00 0,00 18.500.000,00

1.20.13.28.07Pendampingan Bantuan Keuangan Kelurahan (BKK) 2.430.000,00 3.570.000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.13.28.08Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Pilkades 1.670.000,00 3.330.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.13.28.10Updating SIMAK 14.320.000,00 5.680.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.13.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 32.100.000,00 35.635.000,00 0,00 67.735.000,00

1.20.13.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 32.100.000,00 11.400.000,00 0,00 43.500.000,00

1.20.13.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 24.235.000,00 0,00 24.235.000,00

1.20.14Kecamatan Larangan 95.950.000,00 233.926.500,00 210.000.000,00 539.876.500,00

1.20.14.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 10.150.000,00 55.888.500,00 0,00 66.038.500,00

1.20.14.01.19Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 10.150.000,00 28.970.000,00 0,00 39.120.000,00

1.20.14.01.21Pendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 0,00 26.918.500,00 0,00 26.918.500,00

1.20.14.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 23.738.000,00 210.000.000,00 233.738.000,00

1.20.14.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.20.14.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.14.02.31Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor/rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.14.02.32Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor/rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.14.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

1.20.14.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.14.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.14.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 60.900.000,00 129.100.000,00 0,00 190.000.000,00

1.20.14.28.02Pendampingan ADD Tahun 2012 16.080.000,00 23.920.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.14.28.03Penyuluhan PBB Tahun 2012 5.820.000,00 9.180.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.14.28.04Pembinaan Aparat Pemerintah Desa 4.920.000,00 10.080.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.14.28.06Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (PKK) 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.14.28.07Pembinaan Adminitrasi Desa 6.720.000,00 11.280.000,00 0,00 18.000.000,00

38

Page 39: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.14.28.08Penyuluhan ijin Mendirikan Usaha (HO) 5.820.000,00 11.180.000,00 0,00 17.000.000,00

1.20.14.28.09Pembinaan Posyandu 6.720.000,00 13.280.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.14.28.10Penguatan Wilayah 8.100.000,00 41.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.14.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 24.900.000,00 17.700.000,00 0,00 42.600.000,00

1.20.14.30.01 Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 24.900.000,00 11.400.000,00 0,00 36.300.000,00

1.20.14.30.02 Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00

1.20.15Kecamatan Galis 111.265.000,00 186.817.500,00 150.000.000,00 448.082.500,00

1.20.15.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 10.650.000,00 44.084.500,00 0,00 54.734.500,00

1.20.15.01.19Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 10.650.000,00 17.000.000,00 0,00 27.650.000,00

1.20.15.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.084.500,00 0,00 27.084.500,00

1.20.15.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.148.000,00 150.000.000,00 173.148.000,00

1.20.15.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.15.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.398.000,00 0,00 11.398.000,00

1.20.15.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.840.000,00 0,00 4.840.000,00

1.20.15.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.15.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH ) 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00

1.20.15.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.15.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.15.28Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 79.315.000,00 100.685.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.15.28.05Penguatan Wilayah 3.150.000,00 16.850.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.15.28.06Pendampingan ADD Tahun 2012 17.340.000,00 12.660.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.15.28.08Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 10.800.000,00 9.200.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.15.28.10Pertemuan Bulanan Ulama Umaroh 5.100.000,00 14.900.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.15.28.11Pembinaan Karang Taruna Desa 2.075.000,00 7.925.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.15.28.12Penertiban Lalu Lintas Pasar 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.15.28.14Pembinaan Tim PKK Desa 5.100.000,00 4.900.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.15.28.15Pembinaan Limnas 6.350.000,00 8.650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.15.28.16Pembinaan Posyandu 6.000.000,00 9.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.15.28.17Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.15.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 21.300.000,00 11.400.000,00 0,00 32.700.000,00

39

Page 40: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.15.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 21.300.000,00 11.400.000,00 0,00 32.700.000,00

1.20.16Kecamatan Tlanakan 131.025.000,00 195.602.500,00 262.500.000,00 589.127.500,00

1.20.16.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 24.950.000,00 39.509.500,00 0,00 64.459.500,00

1.20.16.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 17.850.000,00 14.450.000,00 0,00 32.300.000,00

1.20.16.01.21Penunjang pelayanan administrasi perkantoran 7.100.000,00 25.059.500,00 0,00 32.159.500,00

1.20.16.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 22.168.000,00 262.500.000,00 284.668.000,00

1.20.16.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00

1.20.16.02.10Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20.16.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 9.248.000,00 0,00 9.248.000,00

1.20.16.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.610.000,00 0,00 4.610.000,00

1.20.16.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.16.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.16.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.16.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.16.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.16.24.01Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.16.28Program Pelayanan Administrasi Kecamatan 75.675.000,00 101.825.000,00 0,00 177.500.000,00

1.20.16.28.01Pendampingan ADD Tahun 2012 18.300.000,00 32.700.000,00 0,00 51.000.000,00

1.20.16.28.02Pekan Olah Raga Kabupaten 13.755.000,00 16.745.000,00 0,00 30.500.000,00

1.20.16.28.03Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan 3.720.000,00 12.280.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.16.28.04Pembinaan Karang Taruna 4.080.000,00 5.920.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.16.28.05Pembinaan Perangkat Desa dan BPD 9.420.000,00 10.580.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.16.28.06Pembinaan PKK 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.16.28.07Pembinaan Posyandu 10.200.000,00 9.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.16.28.08Pengamanan dan Penertiban Pasar Desa 8.100.000,00 6.900.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.16.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 27.600.000,00 11.400.000,00 0,00 39.000.000,00

1.20.16.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 27.600.000,00 11.400.000,00 0,00 39.000.000,00

1.20.17Kecamatan Proppo 94.670.000,00 235.654.500,00 455.000.000,00 785.324.500,00

1.20.17.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 10.150.000,00 45.086.500,00 0,00 55.236.500,00

1.20.17.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 10.150.000,00 11.952.000,00 0,00 22.102.000,00

40

Page 41: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.17.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.134.500,00 0,00 33.134.500,00

1.20.17.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 25.538.000,00 455.000.000,00 480.538.000,00

1.20.17.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00

1.20.17.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.17.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.17.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.17.02.42Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.17.02.43Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1.20.17.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.17.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.17.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 47.920.000,00 133.080.000,00 0,00 181.000.000,00

1.20.17.28.01Pendampingan ADD Tahun 2012 26.220.000,00 54.780.000,00 0,00 81.000.000,00

1.20.17.28.05Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4.300.000,00 25.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.17.28.06Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.17.28.07Penguatan Wilayah 8.100.000,00 41.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.17.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 36.600.000,00 24.450.000,00 0,00 61.050.000,00

1.20.17.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 36.600.000,00 11.400.000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.17.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00

1.20.18Kecamatan Palengaan 103.970.000,00 165.567.500,00 228.500.000,00 498.037.500,00

1.20.18.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 17.850.000,00 43.319.500,00 0,00 61.169.500,00

1.20.18.01.19 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 17.850.000,00 10.800.000,00 0,00 28.650.000,00

1.20.18.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.519.500,00 0,00 32.519.500,00

1.20.18.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.488.000,00 180.000.000,00 203.488.000,00

1.20.18.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.18.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 12.048.000,00 0,00 12.048.000,00

1.20.18.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.18.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.18.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

1.20.18.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.18.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

41

Page 42: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.18.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan di Masyarakat 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.18.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.18.28Program Pelayanan Admitrasi Kecamatan 50.420.000,00 69.760.000,00 48.500.000,00 168.680.000,00

1.20.18.28.02Pembuatan Plesterisasi Gedung Serba Guna kecamatan 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00

1.20.18.28.04Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 12.000.000,00 24.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1.20.18.28.05Fasilitasi Penguatan Wilayah 2.880.000,00 7.120.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.18.28.06Pendampingan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Pasar 23.300.000,00 2.700.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.18.28.07Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 7.320.000,00 10.860.000,00 0,00 18.180.000,00

1.20.18.28.08Pembinaan Pemuda dan Olahraga 4.920.000,00 25.080.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.18.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 23.100.000,00 14.100.000,00 0,00 37.200.000,00

1.20.18.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 23.100.000,00 12.300.000,00 0,00 35.400.000,00

1.20.18.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

1.20.19Kecamatan Pegantenan 92.185.000,00 204.363.000,00 227.000.000,00 523.548.000,00

1.20.19.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 11.850.000,00 53.410.000,00 0,00 65.260.000,00

1.20.19.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 11.850.000,00 20.040.000,00 0,00 31.890.000,00

1.20.19.01.21Pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran 0,00 33.370.000,00 0,00 33.370.000,00

1.20.19.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.538.000,00 210.000.000,00 233.538.000,00

1.20.19.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00

1.20.19.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.19.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.19.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.19.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.19.02.42Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.19.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.19.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.19.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.19.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.19.28Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 53.535.000,00 89.465.000,00 17.000.000,00 160.000.000,00

1.20.19.28.02Pendampingan ADD Tahun 2012 18.960.000,00 20.040.000,00 0,00 39.000.000,00

1.20.19.28.03Pembinaan Perangkat Desa 5.175.000,00 12.825.000,00 0,00 18.000.000,00

42

Page 43: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.19.28.04Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Pasar 13.200.000,00 1.800.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.19.28.05Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 8.100.000,00 26.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.19.28.06Kegiatan Hari Besar Nasional dan Islam 2.700.000,00 13.300.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.19.28.07Pengadaan Plat Penutup Saluran Air Kantor Kecamatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.19.28.08Pengadaan Mesin Ginset 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.20.19.28.09Penguatan Wilayah 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.19.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 24.000.000,00 17.250.000,00 0,00 41.250.000,00

1.20.19.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 24.000.000,00 11.400.000,00 0,00 35.400.000,00

1.20.19.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00

1.20.20Kecamatan Pakong 82.275.000,00 156.532.500,00 230.000.000,00 468.807.500,00

1.20.20.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 12.750.000,00 38.319.500,00 0,00 51.069.500,00

1.20.20.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 12.750.000,00 9.300.000,00 0,00 22.050.000,00

1.20.20.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 29.019.500,00 0,00 29.019.500,00

1.20.20.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.738.000,00 190.000.000,00 213.738.000,00

1.20.20.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.20.02.10Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.20.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.20.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.20.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

1.20.20.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.20.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.20.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.000.000,00 13.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.20.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 3.000.000,00 13.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.20.28Program Pelayanan Admintrasi Kecamatan 43.425.000,00 62.575.000,00 40.000.000,00 146.000.000,00

1.20.20.28.01Pendampingan ADD Tahun 2012 8.100.000,00 27.900.000,00 0,00 36.000.000,00

1.20.20.28.03Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar 25.200.000,00 3.800.000,00 0,00 29.000.000,00

1.20.20.28.04Penguatan Wilayah 6.900.000,00 19.100.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.20.28.05Sosialisasi Pengurusan Perijinan Usaha Tambang 3.225.000,00 11.775.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.20.28.06Pembangunan Saluran Air 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

43

Page 44: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.20.28.07Pengadaan Instalasi Listrik kantor kecamatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.20.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 23.100.000,00 11.400.000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.20.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 23.100.000,00 11.400.000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.21Kecamatan Kadur 92.845.000,00 152.508.000,00 197.000.000,00 442.353.000,00

1.20.21.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 23.900.000,00 23.700.000,00 0,00 47.600.000,00

1.20.21.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 16.800.000,00 10.200.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.21.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 7.100.000,00 13.500.000,00 0,00 20.600.000,00

1.20.21.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.203.000,00 177.000.000,00 200.203.000,00

1.20.21.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.21.02.10Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.21.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.048.000,00 0,00 11.048.000,00

1.20.21.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.21.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00

1.20.21.02.42Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00

1.20.21.02.43Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

1.20.21.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.21.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.21.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.21.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.21.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 44.845.000,00 72.155.000,00 20.000.000,00 137.000.000,00

1.20.21.28.05Pendampingan ADD Tahun 2012 13.800.000,00 16.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.21.28.06Pembinaan Limnas 9.460.000,00 2.540.000,00 0,00 12.000.000,00

1.20.21.28.07Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 3.480.000,00 6.520.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.21.28.08Pengadaan Plengsengan Pagar Kantor Kecamatan 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.21.28.09Pendukung Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1.980.000,00 13.020.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.21.28.10Penguatan Wilayah 7.860.000,00 22.140.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.21.28.11Pembinaan Industri Kecil 3.225.000,00 6.775.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.21.28.12Penatausahaan Dokumen dan Arsip Kecamatan 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.21.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 21.300.000,00 12.750.000,00 0,00 34.050.000,00

1.20.21.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 21.300.000,00 11.400.000,00 0,00 32.700.000,00

44

Page 45: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.21.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

1.20.22Kecamatan Waru 118.680.000,00 166.553.000,00 205.000.000,00 490.233.000,00

1.20.22.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 17.400.000,00 41.395.000,00 0,00 58.795.000,00

1.20.22.01.19Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 17.400.000,00 13.200.000,00 0,00 30.600.000,00

1.20.22.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.195.000,00 0,00 28.195.000,00

1.20.22.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 23.438.000,00 205.000.000,00 228.438.000,00

1.20.22.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.20.22.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.22.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.22.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00

1.20.22.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.22.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.22.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.22.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.22.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 78.180.000,00 82.820.000,00 0,00 161.000.000,00

1.20.22.28.01Pendampingan ADD Tahun 2012 13.500.000,00 22.500.000,00 0,00 36.000.000,00

1.20.22.28.02Pembinaan Karang Taruna dan Kebudayaan 6.200.000,00 3.800.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.22.28.03Peringatan PHBN dan PHBI 5.440.000,00 4.560.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.22.28.04Fasilitasi Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar Waru 35.840.000,00 4.160.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.22.28.05Pembinaan Perangkat dan Adminitrasi Desa 6.720.000,00 8.280.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.22.28.06Penguatan Wilayah 5.560.000,00 16.940.000,00 0,00 22.500.000,00

1.20.22.28.07Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4.920.000,00 22.580.000,00 0,00 27.500.000,00

1.20.22.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 23.100.000,00 11.400.000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.22.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 23.100.000,00 11.400.000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.23Kecamatan Batumarmar 87.250.000,00 221.531.500,00 195.475.000,00 504.256.500,00

1.20.23.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 10.680.000,00 36.698.500,00 0,00 47.378.500,00

1.20.23.01.19 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 10.680.000,00 11.370.000,00 0,00 22.050.000,00

1.20.23.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 25.328.500,00 0,00 25.328.500,00

1.20.23.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 24.453.000,00 195.475.000,00 219.928.000,00

1.20.23.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00

45

Page 46: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.23.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.048.000,00 0,00 11.048.000,00

1.20.23.02.31Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dan gedung kantor 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00

1.20.23.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dinas dan gedung kantor 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

1.20.23.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

1.20.23.02.42Rehabilitas sedang/berat gedung kantor (DPAL) 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00

1.20.23.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.23.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.23.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.23.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 2.800.000,00 13.200.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.23.28Program Pelayanan Adminitrasi kecamatan 49.770.000,00 124.230.000,00 0,00 174.000.000,00

1.20.23.28.02Pendampingan ADD Tahun 2012 22.200.000,00 16.800.000,00 0,00 39.000.000,00

1.20.23.28.05Pembinaan Posyandu 7.620.000,00 7.380.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.23.28.06Penguatan Wilayah 4.275.000,00 35.725.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.23.28.07Pembinaan Perangkat Desa 5.490.000,00 19.510.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.23.28.08Pembinaan Kelompok Tani 3.840.000,00 11.160.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.23.28.09Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 3.060.000,00 26.940.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.23.28.10Pemberdayaan PKK Perempuan 3.285.000,00 6.715.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.23.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 24.000.000,00 15.450.000,00 0,00 39.450.000,00

1.20.23.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 24.000.000,00 11.400.000,00 0,00 35.400.000,00

1.20.23.30.02Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP (DPA-L) 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00

1.20.24Kecamatan Pasean 78.785.000,00 204.727.500,00 171.000.000,00 454.512.500,00

1.20.24.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 11.450.000,00 62.624.500,00 0,00 74.074.500,00

1.20.24.01.19Monitoring, evaluasi dan perencanaan 11.450.000,00 22.450.000,00 0,00 33.900.000,00

1.20.24.01.21Pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran 0,00 40.174.500,00 0,00 40.174.500,00

1.20.24.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 21.738.000,00 151.000.000,00 172.738.000,00

1.20.24.02.05Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

1.20.24.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

1.20.24.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.498.000,00 0,00 11.498.000,00

1.20.24.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00

1.20.24.02.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

46

Page 47: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.20.24.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

1.20.24.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.24.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.20.24.24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.675.000,00 12.325.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.24.24.02Pendukung Penyelesaian Sengketa dan Masalah di Masyarakat 3.675.000,00 12.325.000,00 0,00 16.000.000,00

1.20.24.28Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan 43.260.000,00 89.140.000,00 20.000.000,00 152.400.000,00

1.20.24.28.01Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pilkades 4.500.000,00 10.500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.24.28.02Pendampingan ADD Tahun 2012 13.560.000,00 13.440.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.24.28.03Pembinaan Adminitrasi Aparat Desa dan BPD 8.820.000,00 11.180.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.24.28.04Pengadaan Paving Halaman Kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.24.28.05Penguatan Wilayah 3.870.000,00 16.130.000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.24.28.06Pembinaan Pelatihan Limnas 3.600.000,00 17.100.000,00 0,00 20.700.000,00

1.20.24.28.07Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 2.010.000,00 12.990.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.24.28.08Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 6.900.000,00 7.800.000,00 0,00 14.700.000,00

1.20.24.30Program Penataan Adminitrasi Kependudukan 20.400.000,00 11.400.000,00 0,00 31.800.000,00

1.20.24.30.01Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP 20.400.000,00 11.400.000,00 0,00 31.800.000,00

1.21.00Ketahanan Pangan 86.380.000,00 509.575.942,00 791.832.000,00 1.387.787.942,00

1.21.01Kantor Ketahanan Pangan 86.380.000,00 509.575.942,00 791.832.000,00 1.387.787.942,00

1.21.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 52.000.000,00 179.828.284,00 0,00 231.828.284,00

1.21.01.01.18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 39.110.000,00 0,00 39.110.000,00

1.21.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 16.000.000,00 57.500.000,00 0,00 73.500.000,00

1.21.01.01.21Pendukung Pelayanan Admistrasi Perkantoran 0,00 59.018.284,00 0,00 59.018.284,00

1.21.01.01.22Monitoring dan Evaluasi DAK 36.000.000,00 24.200.000,00 0,00 60.200.000,00

1.21.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.127.658,00 0,00 37.127.658,00

1.21.01.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 18.280.000,00 0,00 18.280.000,00

1.21.01.02.31Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 8.647.658,00 0,00 8.647.658,00

1.21.01.02.32Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

1.21.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas harian ( PDH ) 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

1.21.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.21.01.05.01Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

47

Page 48: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.21.01.16Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 19.100.000,00 206.900.000,00 791.832.000,00 1.017.832.000,00

1.21.01.16.01Penanganan Daerah Rawan Pangan 875.000,00 69.125.000,00 0,00 70.000.000,00

1.21.01.16.16Penanganan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok untuk Rumah Tangga 4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.21.01.16.20Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Sana Daja Kec. Pasean (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.21Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Buddagan Kec. Pademawu (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.22Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Rekkerek Kec. Palengaan (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.23Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Ambender Kec. Pegantenan (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.24Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Larangan Luar Kec. Larangan (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.25Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Gagah Kec. Kadur (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.26Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Bendungan Kec. Pakong (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.27Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Artodung Kec. Galis (DAK) 0,00 0,00 98.979.000,00 98.979.000,00

1.21.01.16.33Pemetaan Daerah Rawan Pangan 1.350.000,00 9.650.000,00 0,00 11.000.000,00

1.21.01.16.57Analisis Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Pangan 7.650.000,00 4.850.000,00 0,00 12.500.000,00

1.21.01.16.58Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan 2.025.000,00 10.475.000,00 0,00 12.500.000,00

1.21.01.16.86Pengembangan Diversifikasi Pangan Bagi Keluarga Balita Gizi 3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1.21.01.20Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 14.240.000,00 36.760.000,00 0,00 51.000.000,00

1.21.01.20.01Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3.060.000,00 22.940.000,00 0,00 26.000.000,00

1.21.01.20.02Operasional Dewan Ketahanan Pangan 11.180.000,00 13.820.000,00 0,00 25.000.000,00

1.21.01.21Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan 1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00

1.21.01.21.01Gelar Teknologi Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah 1.040.000,00 38.960.000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 979.825.000,00 1.995.934.250,00 4.926.121.950,00 7.901.881.200,00

1.22.01Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 979.825.000,00 1.995.934.250,00 4.926.121.950,00 7.901.881.200,00

1.22.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 52.650.000,00 247.808.200,00 0,00 300.458.200,00

1.22.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 52.650.000,00 165.442.000,00 0,00 218.092.000,00

1.22.01.01.21Pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran 0,00 32.366.200,00 0,00 32.366.200,00

1.22.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 34.650.800,00 94.606.850,00 129.257.650,00

1.22.01.02.05Pengandaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 57.200.000,00 57.200.000,00

1.22.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 37.406.850,00 37.406.850,00

1.22.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.205.800,00 0,00 15.205.800,00

48

Page 49: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.22.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

1.22.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 2.145.000,00 0,00 2.145.000,00

1.22.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

1.22.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95.635.000,00 458.788.000,00 0,00 554.423.000,00

1.22.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1.22.01.05.04Dana Pendamping Diklat KPM Provinsi Jawa Timur 1.400.000,00 20.373.000,00 0,00 21.773.000,00

1.22.01.05.14Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa 20.525.000,00 8.225.000,00 0,00 28.750.000,00

1.22.01.05.15Pelantikan Kepala Desa 10.400.000,00 43.360.000,00 0,00 53.760.000,00

1.22.01.05.16Pembinaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ka Urusan (Jadwal Ulang) 11.535.000,00 43.605.000,00 0,00 55.140.000,00

1.22.01.05.17Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-83 Tahun 2012 51.775.000,00 298.225.000,00 0,00 350.000.000,00

1.22.01.15Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00

1.22.01.15.04BOP PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi TA. 2012 466.800.000,00 83.800.000,00 0,00 550.600.000,00

1.22.01.17Program Pemberdayaan Masyarakat 69.800.000,00 813.217.250,00 4.831.515.100,00 5.714.532.350,00

1.22.01.17.11Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 8.275.000,00 85.615.000,00 0,00 93.890.000,00

1.22.01.17.12Pembangunan Jaringan Listrik 0,00 0,00 4.033.215.100,00 4.033.215.100,00

1.22.01.17.14Pemberdayaan Pasar Desa 22.500.000,00 270.995.000,00 0,00 293.495.000,00

1.22.01.17.15Pembangunan Pasar Desa Tambung 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

1.22.01.17.16BOP dan Dana Jasa Konsultan PLMD 0,00 205.054.300,00 0,00 205.054.300,00

1.22.01.17.17BOP Program Listrik Masuk Desa 2011 (Jadwal Ulang) 1.150.000,00 10.550.000,00 6.500.000,00 18.200.000,00

1.22.01.17.18Pelatihan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA) 5.250.000,00 47.550.000,00 0,00 52.800.000,00

1.22.01.17.20Pelaksanaan Gelar TTG Nasional XIV 6.525.000,00 68.735.000,00 0,00 75.260.000,00

1.22.01.17.22Pemasangan Jaringan Tegangan Rendan (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 470.800.000,00 470.800.000,00

1.22.01.17.23Pemasangan Travo Sisipan (Jadwal Ulang) 0,00 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00

1.22.01.17.30BOP terkait Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 26.100.000,00 19.717.950,00 0,00 45.817.950,00

1.22.01.19Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.01.19.02Diklat PKK Desa Kerja Sama dengan PKK Kabupaten Pamekasan 5.900.000,00 74.100.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.01.20Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ( Program Exs Gerdu Taskin) 34.590.000,00 37.600.000,00 0,00 72.190.000,00

1.22.01.20.01BOP Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) / Ex Gerdu Taskin 29.100.000,00 20.900.000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.01.20.02Dana Pendamping Kegiatan PKPKM Provinsi Jawa Timur 2012 5.490.000,00 16.700.000,00 0,00 22.190.000,00

1.22.01.25Program Pemberdayaan Kader Posyandu 254.450.000,00 245.970.000,00 0,00 500.420.000,00

49

Page 50: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.22.01.25.01Lomba Kader Posyandu Tingkat Kecamatan 31.200.000,00 103.920.000,00 0,00 135.120.000,00

1.22.01.25.02Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 223.250.000,00 142.050.000,00 0,00 365.300.000,00

1.24.00Kearsipan 77.105.000,00 542.145.520,00 64.500.000,00 683.750.520,00

1.24.01Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip 77.105.000,00 542.145.520,00 64.500.000,00 683.750.520,00

1.24.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 12.220.000,00 105.786.100,00 0,00 118.006.100,00

1.24.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.24.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.500.000,00 27.500.000,00 0,00 35.000.000,00

1.24.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 0,00 33.006.100,00 0,00 33.006.100,00

1.24.01.01.22Pameran Buku Untuk Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat 4.720.000,00 20.280.000,00 0,00 25.000.000,00

1.24.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 37.699.300,00 0,00 37.699.300,00

1.24.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.854.300,00 0,00 16.854.300,00

1.24.01.02.31Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00

1.24.01.02.32Pemelliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00

1.24.01.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

1.24.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.24.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.24.01.15Program parbaikan sistem administrsi kearsipan 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00

1.24.01.15.08Penciptaan Arsip Visual 17.600.000,00 22.400.000,00 0,00 40.000.000,00

1.24.01.16Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 15.605.000,00 184.395.000,00 0,00 200.000.000,00

1.24.01.16.02Pendataan dan Penataan Arsip 2.690.000,00 17.310.000,00 0,00 20.000.000,00

1.24.01.16.05Penyediaan Buku Kerja 1.905.000,00 68.095.000,00 0,00 70.000.000,00

1.24.01.16.12Bintek Tenaga Pengelola Arsip In Aktif 3.285.000,00 41.715.000,00 0,00 45.000.000,00

1.24.01.16.13Pengamanan dan Pelestarian Arsip 3.375.000,00 16.625.000,00 0,00 20.000.000,00

1.24.01.16.14Bintek Petugas Arsip Desa/Kelurahan 4.350.000,00 40.650.000,00 0,00 45.000.000,00

1.24.01.19Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah 21.900.000,00 81.145.120,00 0,00 103.045.120,00

1.24.01.19.11Operasional Mobil Perpustakaan Umum Keliling 6.900.000,00 23.500.000,00 0,00 30.400.000,00

1.24.01.19.12Operasional Perpustakaan Umum 15.000.000,00 57.645.120,00 0,00 72.645.120,00

1.24.01.20Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9.780.000,00 100.720.000,00 64.500.000,00 175.000.000,00

1.24.01.20.11Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren dan Rumah Baca 9.780.000,00 90.220.000,00 0,00 100.000.000,00

1.24.01.20.14Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 0,00 10.500.000,00 64.500.000,00 75.000.000,00

50

Page 51: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

1.25.00Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.00URUSAN PILIHAN 2.327.401.300,00 21.610.288.562,00 12.679.571.100,00 36.617.260.962,00

2.01.00Pertanian 349.273.800,00 1.740.573.815,00 4.200.000.000,00 6.289.847.615,00

2.01.01Dinas Pertanian 220.098.800,00 748.108.815,00 2.600.000.000,00 3.568.207.615,00

2.01.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 97.498.800,00 217.528.015,00 0,00 315.026.815,00

2.01.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 70.180.000,00 0,00 70.180.000,00

2.01.01.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.418.800,00 64.748.015,00 0,00 81.166.815,00

2.01.01.01.22 Perencanaan, Monitoring & Evaluasi (DAU) 45.830.000,00 37.850.000,00 0,00 83.680.000,00

2.01.01.01.23 Perencanaan, Monitoring & Evaluasi (DAK) 35.250.000,00 44.750.000,00 0,00 80.000.000,00

2.01.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 67.700.800,00 0,00 67.700.800,00

2.01.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 17.700.800,00 0,00 17.700.800,00

2.01.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2.01.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

2.01.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

2.01.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2.01.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2.01.01.15Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 80.100.000,00 41.380.000,00 0,00 121.480.000,00

2.01.01.15.07Pembinaan Kelompok Tani 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.01.15.10Pendampingan Kegiatan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 65.400.000,00 16.080.000,00 0,00 81.480.000,00

2.01.01.16Peningkatan Ketahanan Pangan 19.300.000,00 28.700.000,00 0,00 48.000.000,00

2.01.01.16.32Penilaian Gapoktan PUAP Terbaik 7.400.000,00 12.600.000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.01.16.33Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 11.900.000,00 16.100.000,00 0,00 28.000.000,00

2.01.01.17Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan 2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.01.17.07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah. 2.800.000,00 57.200.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.01.18Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.01.18.08Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan yang tepat Guna ( Pengadaan Hand Traktor ) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.01.18.09Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Pengadaan Hand Traktor dan Penggiling Padi) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.01.19Program peningkatan produksl pertanian/perkebunan 20.400.000,00 210.600.000,00 1.000.000.000,00 1.231.000.000,00

2.01.01.19.12Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (Pengembangan Tanaman Organik ) 4.800.000,00 30.200.000,00 0,00 35.000.000,00

2.01.01.19.38Pengembangan Tanaman Biofarmaka (Jahe) di Lahan Pekarangan 1.650.000,00 53.350.000,00 0,00 55.000.000,00

51

Page 52: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.01.01.19.39Pengembengan Bibit Unggul Pertanian (Bawang Merah) 2.550.000,00 37.450.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.01.19.40Pengembangan Padi Varietas Unggul Baru 3.600.000,00 41.400.000,00 0,00 45.000.000,00

2.01.01.19.41PembinaanPenangkar Benih Padi 3.700.000,00 22.300.000,00 0,00 26.000.000,00

2.01.01.19.42Pengamanan Produksi Tanaman Pangan 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.01.19.43Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Palengaan Laok) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.44Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Larangan Badung) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.45Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Tampojung Pregi) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.46Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Pamoroh) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.47Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Rombuh) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.48Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Pasanggar) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.49Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Batu Kalangan) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.50Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Ambender) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.51Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Galis) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.52Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Pademawu Timur) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.53Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Sentol) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.54Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Tampojung Tenga) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.55Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Ambat) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.56Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Waru Timur) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.57Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Bujur Timur) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.58Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Tebul Barat) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.59Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Pakong) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.60Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Panglegur) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.61Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Majungan) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.19.62Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian ( Pemb Jalan Usaha Tani Desa Bajur) (DAK) 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.01.01.24Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

2.01.01.24.07Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pakong (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.08Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Bicorong (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.09Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Somalang (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.10Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Majungan I (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.11Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pademawu Timur I (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

52

Page 53: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.01.01.24.12Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Jarin (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.13Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Panaguan (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.14Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Konang (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.15Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Bettet (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.16Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Klampar (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.17Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Laden (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.18Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Durbuk (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.19Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Panglegur (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.20Rehab Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Barurambat Timur (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.21Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Majungan II (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.01.24.22Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Pademawu Timur II (DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.01.03Dinas Peternakan 129.175.000,00 992.465.000,00 1.600.000.000,00 2.721.640.000,00

2.01.03.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 82.850.000,00 184.650.000,00 0,00 267.500.000,00

2.01.03.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

2.01.03.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 47.450.000,00 27.550.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01.03.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.100.000,00 103.400.000,00 0,00 110.500.000,00

2.01.03.01.22Monitoring dan Evaluasi DAK 28.300.000,00 15.700.000,00 0,00 44.000.000,00

2.01.03.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 91.100.000,00 0,00 91.100.000,00

2.01.03.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00

2.01.03.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00

2.01.03.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

2.01.03.02.33Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00

2.01.03.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2.01.03.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2.01.03.21Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 5.175.000,00 89.825.000,00 0,00 95.000.000,00

2.01.03.21.01Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Avian Influnza 1.800.000,00 28.200.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.03.21.08Operasional Petugas RPH Pelayanan Kesehatan Hewan 375.000,00 42.625.000,00 0,00 43.000.000,00

2.01.03.21.10Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi 3.000.000,00 19.000.000,00 0,00 22.000.000,00

2.01.03.22Peningkatan Produksi peternakan 29.820.000,00 533.220.000,00 1.600.000.000,00 2.163.040.000,00

2.01.03.22.01Pelayanan IB dan Program Satu Tahun Kelahiran pada ternak sapi 10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00

53

Page 54: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.01.03.22.03Peremajaan Kontrak Tenaga Inseminator 1.000.000,00 85.000.000,00 0,00 86.000.000,00

2.01.03.22.14Operasional Kegiatan Ternak Pemerintah (sapi, Kambing dan Domba ) 4.720.000,00 5.280.000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.03.22.18Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan 2.150.000,00 20.850.000,00 0,00 23.000.000,00

2.01.03.22.19Pembinaan Penyebaran Ternak dan Pengembangan kawasan 11.000.000,00 46.000.000,00 0,00 57.000.000,00

2.01.03.22.20Pengadaan Roda Dua Untuk Petugas Inseminator dan Petugas Lapangan (DAK) 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00

2.01.03.22.21Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Potong Hewan beserta Sarana Penunjangnya (DAK) 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

2.01.03.22.22Pengadaan Tanah RPH Waru 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

2.01.03.22.25Stimulan Pemeliharaan Itik Pedaging untuk Alih USaha Penambang Pasir (DPAL) 0,00 287.040.000,00 0,00 287.040.000,00

2.01.03.23Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5.250.000,00 34.750.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.03.23.01Ekspose/Promosi Hasil Pembangunan Peternakan 4.250.000,00 15.750.000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.03.23.02Gerakan Minum Susu 1.000.000,00 19.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.01.03.25Program Pemberdayaan Penyuluhan 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.03.25.01Pembinaan dan penilaian Kelompok Tani Berbasis Ternak 6.080.000,00 23.920.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.00Kehutanan 1.439.777.500,00 12.774.741.247,00 380.300.000,00 14.594.818.747,00

2.02.01Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.439.777.500,00 12.774.741.247,00 380.300.000,00 14.594.818.747,00

2.02.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 65.210.000,00 161.851.000,00 0,00 227.061.000,00

2.02.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2.02.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.850.000,00 9.150.000,00 0,00 50.000.000,00

2.02.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 15.360.000,00 50.201.000,00 0,00 65.561.000,00

2.02.01.01.23Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (DAK) 9.000.000,00 57.500.000,00 0,00 66.500.000,00

2.02.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 3.300.000,00 1.107.122.000,00 65.000.000,00 1.175.422.000,00

2.02.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 39.472.000,00 0,00 39.472.000,00

2.02.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 3.300.000,00 46.700.000,00 0,00 50.000.000,00

2.02.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

2.02.01.02.33Pengadaan Komputer 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

2.02.01.02.34Rehab Gedung Kantor BPP Lenteng Jl. Raya Proppo 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

2.02.01.02.35Rehab Gedung Kantor Dishutbun Jl. Dirgahayu 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

2.02.01.02.36Rehab Gedung Kantor Eks Dishutbun Jl. Teja 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

2.02.01.02.37Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 14.200.000,00 0,00 14.200.000,00

2.02.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.150.000,00 43.850.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00

54

Page 55: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.02.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2.02.01.05.02Pelatihan pengolahan pasca panen cabe jamu 1.150.000,00 28.850.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.01.05.03Pengadaan Sepeda Motor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.02.01.10Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00

2.02.01.10.01Pengadaan Hand Tractor (DBH Cukai) 900.000,00 0,00 90.000.000,00 90.900.000,00

2.02.01.14Peningkatan Produktifitas Lahan Tembakau 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00

2.02.01.14.01Usaha Tani Konservasi Lahan Tembakau (DBH Cukai) 252.050.000,00 307.972.563,00 0,00 560.022.563,00

2.02.01.15Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00

2.02.01.15.03Pengembangan Kampung lebah madu 13.090.000,00 51.910.000,00 0,00 65.000.000,00

2.02.01.16Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.900.000,00 2.273.979.000,00 146.300.000,00 2.423.179.000,00

2.02.01.16.02Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.01.16.08Penyusunan Rencana Tahunan RHL 2013 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2.02.01.16.09Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan (BK Prov) 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

2.02.01.16.10Pengadaan Komputer/Notebook (DAK) 0,00 0,00 47.300.000,00 47.300.000,00

2.02.01.16.11Pembelian Perlengkapan Pemeliharaan Hutan Kota 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2.02.01.16.12Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (BK Prov) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.01.16.13Rehabilitasi HUtan Mangrove (BK Prov) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.01.16.14Pengkayaan Vegetatif (BK Prov) 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.01.16.19Penghijauan Lingkungan (DAK) 0,00 46.979.000,00 0,00 46.979.000,00

2.02.01.16.44Pembuatan Sumur Resapan (DAK) 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

2.02.01.16.45Pengadaan Sarana Pengawasan Hutan (DAK) 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00

2.02.01.16.49Pemeliharaan Penghijauan dan Turus Jalan di Kabupaten Pamekasan 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.01.16.50Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 650.000,00 39.350.000,00 0,00 40.000.000,00

2.02.01.16.51Pemeliharaan Penghijauan di Pantai Jumiang Tahun 2012 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2.02.01.16.52Pembangunan Hutan Rakyat (DAK) 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

2.02.01.16.53Penyempurnaan Teras (DAK) 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00

2.02.01.16.54Pengkayaan Vegetatif (DAK) 0,00 719.400.000,00 0,00 719.400.000,00

2.02.01.16.55Rehab Teras (DAK) 0,00 332.000.000,00 0,00 332.000.000,00

2.02.01.16.56Pengembangan Sapras Penyuluhan (DAK) 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

2.02.01.21Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1.089.957.500,00 8.749.276.684,00 49.000.000,00 9.888.234.184,00

55

Page 56: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.02.01.21.05Pemberdayaan Kelompok Tani Tembakau (DBH Cukai) 9.825.000,00 140.175.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.01.21.08Penyediaan Air Baku untuk budidaya Tembakau 2011 (DBH Cukai) (Jadwal Ulang) 118.950.000,00 3.987.811.184,00 0,00 4.106.761.184,00

2.02.01.21.09Penangkaran Benih Tembakau (DBH Cukai) 131.687.500,00 224.437.500,00 0,00 356.125.000,00

2.02.01.21.10Intensifikasi Tembakau (DBH Cukai) 775.000,00 502.725.000,00 0,00 503.500.000,00

2.02.01.21.11Penyediaan Air Baku untuk budidaya Tembakau (DBH Cukai) 38.800.000,00 2.461.200.000,00 0,00 2.500.000.000,00

2.02.01.21.13Sekolah Lapang Usaha Tani Tembakau (DBH Cukai) 140.600.000,00 251.400.000,00 49.000.000,00 441.000.000,00

2.02.01.21.15Pengembangan Tanaman Cabe Jamu 5.725.000,00 24.275.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.01.21.17Pengadaan Mesin Perajang Daun Tembakau (DBH Cukai) 2.300.000,00 497.700.000,00 0,00 500.000.000,00

2.02.01.21.21Pengembangan Tanaman Mete (BK Prov) 81.820.000,00 218.180.000,00 0,00 300.000.000,00

2.02.01.21.22Pengembangan Tanaman Lada (BK Prov) 58.962.500,00 141.037.500,00 0,00 200.000.000,00

2.02.01.21.23Pengembangan Tanaman Jambu Mete 4.100.000,00 25.900.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.01.21.24Pengembangan Tanaman Kelapa 7.025.000,00 22.975.000,00 0,00 30.000.000,00

2.02.01.21.25Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa di Kawasan Agropolitan 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 50.000.000,00

2.02.01.21.26Demplot Usaha Tembakau (DBH Cukai) 28.847.500,00 40.334.500,00 0,00 69.182.000,00

2.02.01.21.27Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (DBH Cukai) 444.040.000,00 177.626.000,00 0,00 621.666.000,00

2.02.01.24Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00

2.02.01.24.01Penyusunan Programa Penyuluhan Hutbun 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00

2.02.01.25Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00

2.02.01.25.01Promosi Hasil Produksi Perkebunan/Kehutanan 8.470.000,00 41.530.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.00Kelautan dan Perikanan 199.500.000,00 2.683.237.200,00 3.037.504.700,00 5.920.241.900,00

2.05.01Dinas Perikanan dan Kelautan 199.500.000,00 2.683.237.200,00 3.037.504.700,00 5.920.241.900,00

2.05.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 76.700.000,00 431.131.200,00 0,00 507.831.200,00

2.05.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2.05.01.01.21Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 6.600.000,00 117.076.200,00 0,00 123.676.200,00

2.05.01.01.22Monitoring, evaluasi dan pelaporan ( DAU ) 25.600.000,00 71.555.000,00 0,00 97.155.000,00

2.05.01.01.23Monitoring, evaluasi dan pelaporan ( DAK ) 38.000.000,00 144.000.000,00 0,00 182.000.000,00

2.05.01.01.24Lomba Kelompok Nelayan dan Pembudidaya 6.500.000,00 23.500.000,00 0,00 30.000.000,00

2.05.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 16.550.000,00 79.706.000,00 240.500.000,00 336.756.000,00

2.05.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.261.000,00 0,00 30.261.000,00

2.05.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 11.000.000,00 26.310.000,00 0,00 37.310.000,00

56

Page 57: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.05.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 9.985.000,00 0,00 9.985.000,00

2.05.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00

2.05.01.02.35Pengadaan Tanah Instansi Vertikal 5.550.000,00 3.950.000,00 240.500.000,00 250.000.000,00

2.05.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2.05.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2.05.01.16Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 68.600.000,00 336.900.000,00 194.500.000,00 600.000.000,00

2.05.01.16.07Penyediaan Bangunan Pokmaswas dan kelengkapannya 1.500.000,00 4.000.000,00 194.500.000,00 200.000.000,00

2.05.01.16.09Pendamping Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir(PUGAR) 45.800.000,00 129.200.000,00 0,00 175.000.000,00

2.05.01.16.10Konservasi Ekosistem Perairan Pantai yang Ramah Lingkungan 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 200.000.000,00

2.05.01.16.11Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kelautan 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.01.20Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11.050.000,00 307.050.000,00 543.450.000,00 861.550.000,00

2.05.01.20.15Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar 4.100.000,00 216.900.000,00 0,00 221.000.000,00

2.05.01.20.24Pembangunan Tangkis Air Los Pembibitan Rumput Laut 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.05.01.20.26Penyediaan Jalan Produksi di Sentra Perikanan (DAK) 0,00 0,00 358.450.000,00 358.450.000,00

2.05.01.20.27Pembangunan Bak Pemijahan Ikan dan Peralatannya (DAK) 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00

2.05.01.20.28Pengadaan Induk Ikan (DAK) 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.05.01.20.29Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat 6.950.000,00 90.150.000,00 0,00 97.100.000,00

2.05.01.21Program pengembangan perikanan tangkap 26.200.000,00 1.040.800.000,00 1.040.154.700,00 2.107.154.700,00

2.05.01.21.07Pengadaan Alat Tangkap Gill Net (DAK) 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.05.01.21.18Pengadaan GPS dan Fish Finder (DAK) 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00

2.05.01.21.19Restoking di Perairan Umum 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,00

2.05.01.21.20Pengadaan Rumpun Laut Dangkal (DAK) 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.05.01.21.21Pengadaan Jaring Hela (DAK) 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

2.05.01.21.22Revitalisasi Perairan Tangkap Melalui Shelter Fish 900.000,00 49.100.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00

2.05.01.21.23Pengadaan Lampu Celup Bawah Air (LACUDA)(DAK) 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

2.05.01.21.24Optimalisasi Fungsi TPI 14.700.000,00 25.300.000,00 0,00 40.000.000,00

2.05.01.21.25Operasional Sertifikasi Hak Atas Nelayan 9.400.000,00 15.600.000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.01.21.26Revisi Studi Kelayakan Tambat Labuh 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.01.21.27Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tambat Labuh (Jadwal Ulang) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2.05.01.21.28Pembangunan Tambat Labuh (DAK)(DPAL) 0,00 0,00 790.154.700,00 790.154.700,00

57

Page 58: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.05.01.23Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 400.000,00 472.650.000,00 1.018.900.000,00 1.491.950.000,00

2.05.01.23.13Promosi produk unggulan perikanan 400.000,00 39.600.000,00 0,00 40.000.000,00

2.05.01.23.17Pengadaan unit Pengolahan rumput laut (DAK) 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00

2.05.01.23.20Pengadaan Sarana Pengolah Petis (DAK) 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

2.05.01.23.22Pengadaan Cool Box untuk Pengolah Ikan (DAK) 0,00 112.050.000,00 0,00 112.050.000,00

2.05.01.23.23Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK) 0,00 0,00 43.900.000,00 43.900.000,00

2.05.01.23.24Pembangunan Los Pasar Ikan Dan Perlengkapannya (DAK) 0,00 150.000.000,00 975.000.000,00 1.125.000.000,00

2.05.01.23.25Pembuatan Form Usaha Perikanan (Jadwal Ulang) 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2.06.00Perdagangan 338.850.000,00 4.411.736.300,00 5.061.766.400,00 9.812.352.700,00

2.06.01Dinas Perindustrian dan Perdagangan 338.850.000,00 4.411.736.300,00 5.061.766.400,00 9.812.352.700,00

2.06.01.01Program Pelayanan administrasi Perkantoran 59.200.000,00 258.102.800,00 4.500.000,00 321.802.800,00

2.06.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2.06.01.01.19Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU 46.200.000,00 22.565.000,00 0,00 68.765.000,00

2.06.01.01.21Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.646.800,00 4.500.000,00 103.146.800,00

2.06.01.01.22Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 13.000.000,00 54.891.000,00 0,00 67.891.000,00

2.06.01.01.23Biaya Umum Perenc, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Bantuan Khusus Pengemb Sektor EKonomi Produktif (BK)

(DPAL)

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.06.01.01.24Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK 2011 (DPAL) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

2.06.01.02Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 55.400.000,00 21.000.000,00 76.400.000,00

2.06.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00

2.06.01.02.31Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00

2.06.01.02.32Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

2.06.01.02.33Penyediaan sarana penunjang operasional kantor 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00

2.06.01.02.34Pengadaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

2.06.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2.06.01.05.01Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2.06.01.15Program Promosi Pariwisata 36.325.000,00 113.675.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00

2.06.01.15.08Pengembangan Pariwisata Pamekasan 36.325.000,00 113.675.000,00 0,00 150.000.000,00

2.06.01.15.09Penataan Kawasan Wisata Talang Siring 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

2.06.01.16Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 151.125.000,00 2.422.708.000,00 1.935.000.000,00 4.508.833.000,00

2.06.01.16.13Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BK Prov) (DPAL) 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

58

Page 59: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

2.06.01.16.14Pendamping Program Penguatan Lembaga Perekonomian Boidang Usaha Produksi Garam Konsumsi (DPAL) 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2.06.01.16.15Pembinaan Kelembagaan Garam rakyat 10.650.000,00 186.759.000,00 0,00 197.409.000,00

2.06.01.16.16Fasilitasi Peningkatan Teknologi Peralatan Produksi Industri Kecil (DPAL) 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

2.06.01.16.18Pembinaan Industri Kecil Batik Tulis 22.100.000,00 103.124.000,00 0,00 125.224.000,00

2.06.01.16.19Biaya Operasional pasar batik dan showroom 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00

2.06.01.16.20Fasilitasi Pengembangan Industri kecil (BK UEP Prov) 3.375.000,00 342.744.000,00 0,00 346.119.000,00

2.06.01.16.21Pembinaan Industri Kecil (BK UEP Prov) 27.300.000,00 169.597.000,00 0,00 196.897.000,00

2.06.01.16.22Fasilitasi Usaha Pengembangan garam Rakyat (BK UEP Prov) 6.900.000,00 329.324.000,00 0,00 336.224.000,00

2.06.01.16.23Pengembangan Demplot garam Aditif Adirama (BK UEP Prov) 3.800.000,00 186.544.000,00 0,00 190.344.000,00

2.06.01.16.24Fasilitasi pengembangan usaha industri Kecil Agrobisnis (BK UEP Prov) 12.575.000,00 47.669.000,00 0,00 60.244.000,00

2.06.01.16.25Biaya Umum Perencanaan pelaporan dan evaluasi program bantuan keuangan bidang ekonomi produktif ( BK UEP PROV

)

33.800.000,00 111.419.000,00 0,00 145.219.000,00

2.06.01.16.26Promosi Produk unggulan daerah (BK UEP Prov) 3.150.000,00 252.077.000,00 0,00 255.227.000,00

2.06.01.16.27Rehabilitasi Gedung WorkShop dan laboratorium industri (BK UEP Prov) 0,00 15.000.000,00 435.000.000,00 450.000.000,00

2.06.01.16.28Pembangunan showroom produk unggulan daerah (BK UEP Prov) 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

2.06.01.16.29Fasilitasi Temu usaha Perluasan Pemasaran Produk Unggulan daerah (BK UEP Prov) 27.475.000,00 155.647.000,00 0,00 183.122.000,00

2.06.01.16.30Fasilitasi Pengembangan industri Pengolahan hasil panen (BK UEP Prov) 0,00 286.604.000,00 0,00 286.604.000,00

2.06.01.18Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 1.047.959.000,00 1.601.266.400,00 2.649.225.400,00

2.06.01.18.08Revitalasi Pasar Tradisional (DAK) 0,00 1.047.959.000,00 0,00 1.047.959.000,00

2.06.01.18.09Peningkatan Pasar Tradisional (DAK) (DPAL) 0,00 0,00 51.266.400,00 51.266.400,00

2.06.01.18.10Revitalisasi Pasar Tradisional ( BK UEP Prov ) 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00

2.06.01.20Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 61.100.000,00 112.549.000,00 0,00 173.649.000,00

2.06.01.20.04Pembinaan, Pengawasan Barang Beredar dan Makanan Minuman Konsumsi Masyarakat 24.900.000,00 26.487.000,00 0,00 51.387.000,00

2.06.01.20.07Sosialisasi dan Operasional pengawasan alat-alat ukur (UTTP) 15.800.000,00 39.022.000,00 0,00 54.822.000,00

2.06.01.20.10Pendataan dan Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok 20.400.000,00 47.040.000,00 0,00 67.440.000,00

2.06.01.28Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.06.01.28.01Koordinasi dan Serap Informasi tentang Kebutuhan Tembakau 23.600.000,00 126.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.06.01.29Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok 7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00

2.06.01.29.03Pengawasan dan Monitoring Oleh Aparat dan LSM Pada Musim Tembakau 7.500.000,00 264.942.500,00 0,00 272.442.500,00

2.07.00Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 44.499.731.400,00 200.610.973.726,00 241.942.029.734,00 487.052.734.860,00

59

Page 60: KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI BELANJA … · Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal :1 Januari 2012 Belanja Pegawai Barang & Jasa

1 2 6 =3+4+53 4 5

Bupati Pamekasan

Pamekasan, 1 Januari 2012

Drs.KH.KHOLILURRAHMAN,SH,M.Si

60