PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...

51
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 14 TAHUN 2016 29 Desember 2016 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 350.253.149.334,11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 229.054.213.347,82 41.529.573.360,00 79.669.362.626,29 1 73.469.932.850,00 Pendidikan 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01 73.469.932.850,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01 . 1.01.01 546.945.722,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 546.945.722,00 1.01 . 1.01.01 . 01 24.592.000,00 0,00 24.592.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 55.820.625,00 0,00 55.820.625,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 230.353.097,00 0,00 230.353.097,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 29.820.000,00 0,00 29.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 8.240.000,00 0,00 8.240.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 19.730.000,00 0,00 19.730.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 149.930.000,00 0,00 149.930.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.015.323.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 803.180.000,00 0,00 212.143.050,00 1.01 . 1.01.01 . 02 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 187.535.000,00 186.500.000,00 1.035.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 164.896.050,00 0,00 164.896.050,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 45.950.000,00 0,00 45.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 358.942.000,00 358.680.000,00 262.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 30.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 30.150.000,00 0,00 30.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 15.848.224.848,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 15.848.224.848,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 974.340.000,00 0,00 0,00 974.340.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 14.873.884.848,00 0,00 0,00 14.873.884.848,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 77.250.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 77.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 Halaman 160 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

14 TAHUN 2016

29 Desember 2016

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

350.253.149.334,11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 229.054.213.347,82 41.529.573.360,00 79.669.362.626,29 1

73.469.932.850,00 Pendidikan 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01

73.469.932.850,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01 . 1.01.01

546.945.722,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 546.945.722,00 1.01 . 1.01.01 . 01

24.592.000,00 0,00 24.592.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

55.820.625,00 0,00 55.820.625,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

230.353.097,00 0,00 230.353.097,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

29.820.000,00 0,00 29.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

8.240.000,00 0,00 8.240.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

19.730.000,00 0,00 19.730.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

149.930.000,00 0,00 149.930.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.015.323.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 803.180.000,00 0,00 212.143.050,00 1.01 . 1.01.01 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

187.535.000,00 186.500.000,00 1.035.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

164.896.050,00 0,00 164.896.050,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

45.950.000,00 0,00 45.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

358.942.000,00 358.680.000,00 262.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

30.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

30.150.000,00 0,00 30.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

15.848.224.848,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 15.848.224.848,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06

974.340.000,00 0,00 0,00 974.340.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

14.873.884.848,00 0,00 0,00 14.873.884.848,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

77.250.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 77.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

Halaman 160REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

42.250.000,00 0,00 42.250.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

538.082.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 99.360.000,00 3.750.000,00 434.972.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

104.000.000,00 99.360.000,00 4.640.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

19.410.000,00 0,00 19.410.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan hari aksara1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

38.730.000,00 0,00 34.980.000,00 3.750.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

21.820.000,00 0,00 21.820.000,00 0,00 Aprisiasi pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

24.882.000,00 0,00 24.882.000,00 0,00 Lomba lagu wajib taman kanak-kanak1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 0,00 Lomba Gugus TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

304.820.000,00 0,00 304.820.000,00 0,00 Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

52.188.122.830,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 49.639.042.985,00 18.330.000,00 2.530.749.845,00 1.01 . 1.01.01 . 16

4.299.330.000,00 4.287.285.000,00 12.045.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

4.942.325.000,00 4.908.125.000,00 34.200.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

999.925.000,00 999.820.000,00 105.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

3.198.918.996,00 3.198.478.996,00 440.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

1.350.310.058,00 1.247.815.058,00 102.495.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

23.689.950,00 0,00 23.689.950,00 0,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

34.500.000,00 0,00 21.270.000,00 13.230.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

30.096.520.000,00 30.016.850.000,00 79.670.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

36.310.000,00 0,00 31.210.000,00 5.100.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

1.397.099.995,00 0,00 1.397.099.995,00 0,00 Penyediaan beasiswa transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

162.018.930,00 150.638.930,00 11.380.000,00 0,00 Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

174.715.000,00 0,00 174.715.000,00 0,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

14.429.900,00 0,00 14.429.900,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

135.033.825,00 135.033.825,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

598.000.000,00 0,00 598.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

2.149.996.176,00 2.149.996.176,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

336.158.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 35.600.000,00 300.558.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

174.938.000,00 0,00 174.938.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

81.400.000,00 0,00 45.800.000,00 35.600.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

79.820.000,00 0,00 79.820.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

551.376.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 52.000.000,00 499.376.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20

Halaman 161REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.998.200,00 0,00 16.998.200,00 0,00 Sosialisasi sertifikasi guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

160.906.400,00 0,00 108.906.400,00 52.000.000,00 Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

10.892.000,00 0,00 10.892.000,00 0,00 Verifikasi perpanjangan kontrak kerja Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan visitasi calon penerima widya kusuma TK Provinsi1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

23.001.000,00 0,00 23.001.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

129.875.000,00 0,00 129.875.000,00 0,00 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

46.401.400,00 0,00 46.401.400,00 0,00 Penilaian angka kredit tenaga fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

34.095.000,00 0,00 34.095.000,00 0,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

112.557.400,00 0,00 112.557.400,00 0,00 penyelenggaraan lomba olimpiade tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

2.338.300.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 156.026.000,00 24.875.000,00 2.157.399.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

37.927.000,00 0,00 37.927.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

23.171.000,00 0,00 23.171.000,00 0,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

202.406.000,00 156.026.000,00 46.380.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

49.685.000,00 0,00 49.685.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

39.045.000,00 0,00 34.045.000,00 5.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

39.054.000,00 0,00 36.054.000,00 3.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

29.850.000,00 0,00 29.850.000,00 0,00 Pelaksanaan akreditasi sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

102.255.779.287,29 Kesehatan 26.869.086.150,00 21.100.307.688,00 54.286.385.449,29 1.02

43.721.637.443,29 Dinas Kesehatan 14.038.926.150,00 1.439.768.844,00 28.242.942.449,29 1.02 . 1.02.01

892.591.304,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 892.591.304,00 1.02 . 1.02.01 . 01

23.208.000,00 0,00 23.208.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

231.020.000,00 0,00 231.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

164.920.600,00 0,00 164.920.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

31.626.004,00 0,00 31.626.004,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

33.779.400,00 0,00 33.779.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

213.397.300,00 0,00 213.397.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

420.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 420.840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

305.840.000,00 0,00 305.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Halaman 162REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

176.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 176.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan analisis kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 05 . 15

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimtek jabatan fungsional kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 17

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pelatihan penggunaan alat kalibrasi1.02 . 1.02.01 . 05 . 18

859.638.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 759.638.844,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

391.200.000,00 0,00 0,00 391.200.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Bimtek pengelolaan keuangan1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

40.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa1.02 . 1.02.01 . 07 . 02

168.040.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 168.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

102.040.000,00 0,00 102.040.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

2.687.673.200,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.000.000,00 7.410.000,00 2.665.263.200,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.500.000.000,00 0,00 2.497.690.000,00 2.310.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

25.290.000,00 0,00 25.290.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

127.383.200,00 0,00 122.283.200,00 5.100.000,00 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana pengaman IFK ( Instalasi Farmasi Kabuapten)1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengisian Tabung Oksigen1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

12.124.707.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 804.445.440,00 4.350.000,00 11.315.911.560,00 1.02 . 1.02.01 . 16

87.065.000,00 0,00 82.715.000,00 4.350.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

156.105.600,00 0,00 156.105.600,00 0,00 penyelengaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kunjungan ke KK miskin1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan SIK1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

129.358.600,00 103.486.880,00 25.871.720,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

63.090.600,00 50.472.480,00 12.618.120,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

92.782.400,00 74.225.920,00 18.556.480,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

74.593.800,00 59.675.040,00 14.918.760,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

90.529.400,00 72.423.520,00 18.105.880,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

98.746.400,00 78.997.120,00 19.749.280,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Halaman 163REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.435.000,00 80.348.000,00 20.087.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

45.614.800,00 36.491.840,00 9.122.960,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

61.207.800,00 48.966.240,00 12.241.560,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

79.503.600,00 63.602.880,00 15.900.720,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

133.076.800,00 106.461.440,00 26.615.360,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

36.617.600,00 29.294.080,00 7.323.520,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan pertolongan pertama1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemilihan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan kasus jiwa di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan indra di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Laboraturium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Persiapan puskesmas BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

9.639.600,00 0,00 9.639.600,00 0,00 Pembinaan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

10.616.340.000,00 0,00 10.616.340.000,00 0,00 Iuaran peserta PBI Daerah (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Puskesmas mampu PONED1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

65.340.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8.000.000,00 0,00 57.340.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

29.930.000,00 0,00 29.930.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

15.410.000,00 0,00 15.410.000,00 0,00 Pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

432.715.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 432.715.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

190.175.000,00 0,00 190.175.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

145.540.000,00 0,00 145.540.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Usaha kesehatan sekolah1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Survey PHBS1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

213.902.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 213.902.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

141.540.000,00 0,00 141.540.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

72.362.500,00 0,00 72.362.500,00 0,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

520.531.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.000.000,00 23.160.000,00 484.371.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

365.395.000,00 13.000.000,00 329.235.000,00 23.160.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan kualitas lingkungan/TPM, TTU dan sampel air1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

105.136.000,00 0,00 105.136.000,00 0,00 Melaksanakan pengelolaan limbah medis1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.177.818.907,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15.000.000,00 0,00 1.162.818.907,00 1.02 . 1.02.01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Halaman 164REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

52.560.000,00 0,00 52.560.000,00 0,00 Penanganan Kasus Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

65.580.000,00 0,00 65.580.000,00 0,00 Penemuan Penyakit TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

439.425.157,00 0,00 439.425.157,00 0,00 Penanganan penyakit demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

14.930.000,00 0,00 14.930.000,00 0,00 penanganan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Kasus HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan lomba Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 0,00 Pengadaan reagen HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit pnemonia1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Sosialisasi kesehatan haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 24

60.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Pelayanan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

115.723.750,00 0,00 115.723.750,00 0,00 Penanganan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 26

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ( KTR)1.02 . 1.02.01 . 22 . 28

773.764.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 223.200.000,00 550.564.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

738.764.000,00 0,00 515.564.000,00 223.200.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberian ijin nakes, batra dan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

12.962.234.888,29 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

12.711.595.000,00 17.610.000,00 233.029.888,29 1.02 . 1.02.01 . 25

3.027.000.000,00 2.961.315.000,00 62.955.000,00 2.730.000,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

2.000.000.000,00 1.965.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

850.000.000,00 846.800.000,00 1.340.000,00 1.860.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

1.725.000.000,00 1.691.580.000,00 27.840.000,00 5.580.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

90.000.000,00 88.580.000,00 1.420.000,00 0,00 Pengadaan alat kalibrasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

1.550.000.000,00 1.505.000.000,00 41.280.000,00 3.720.000,00 Pengadaan Incenerator1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

285.230.996,29 284.600.000,00 630.996,29 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

145.025.294,00 139.000.000,00 6.025.294,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 33

704.978.598,00 701.880.000,00 1.238.598,00 1.860.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 34

700.000.000,00 696.340.000,00 1.800.000,00 1.860.000,00 Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

150.000.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 37

670.000.000,00 656.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

850.000.000,00 842.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 39

200.000.000,00 198.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Komputer dan laptop1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyewaan gedung penyimpan obat dan Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)1.02 . 1.02.01 . 25 . 43

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemindahan obat dan BMHP1.02 . 1.02.01 . 25 . 44

25.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

Halaman 165REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Bimtek tenaga dokter dan paramedis puskesmas1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

20.020.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 20.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

20.020.000,00 0,00 20.020.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.186.370.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.186.370.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Penyuluhan kesehatan bagi kelompok ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

35.714.000,00 0,00 35.714.000,00 0,00 Pelaksanaan AMP1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

53.510.000,00 0,00 53.510.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

174.594.000,00 0,00 174.594.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 24

843.997.000,00 0,00 843.997.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu bersalin1.02 . 1.02.01 . 32 . 25

47.730.000,00 0,00 47.730.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan balita tentang Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

(DIDTK)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 26

18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk Pasangan Usia Subur (PUS)1.02 . 1.02.01 . 32 . 27

4.795.198.000,00 Program Bantuan Orasional Kesehatan (BOK) 0,00 404.400.000,00 4.390.798.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36

278.336.550,00 0,00 124.736.550,00 153.600.000,00 Dokumen monitoring dan evaluasi BOK1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

372.689.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 36 . 13

381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

381.836.956,00 0,00 359.036.956,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

14.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 14.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 41

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Bimtek pengolahan dan analisis data1.02 . 1.02.01 . 41 . 01

108.025.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

0,00 0,00 108.025.600,00 1.02 . 1.02.01 . 42

108.025.600,00 0,00 108.025.600,00 0,00 Lomba tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 42 . 01

4.027.227.200,00 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 451.745.710,00 0,00 3.575.481.490,00 1.02 . 1.02.01 . 45

488.095.200,00 36.854.900,00 451.240.300,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 45 . 01

248.720.000,00 28.431.900,00 220.288.100,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 45 . 02

384.000.000,00 64.201.900,00 319.798.100,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 45 . 03

304.000.000,00 58.281.240,00 245.718.760,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 45 . 04

368.720.000,00 34.244.470,00 334.475.530,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 45 . 05

408.172.000,00 30.378.000,00 377.794.000,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 45 . 06

Halaman 166REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

416.497.600,00 55.150.000,00 361.347.600,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 45 . 07

168.720.000,00 17.608.000,00 151.112.000,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 45 . 08

248.720.000,00 45.573.100,00 203.146.900,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 45 . 09

304.400.000,00 35.425.200,00 268.974.800,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 45 . 10

553.700.000,00 36.010.100,00 517.689.900,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 45 . 11

128.482.400,00 9.586.900,00 118.895.500,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 45 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 13

30.000.000,00 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 20.140.000,00 0,00 9.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 51

30.000.000,00 20.140.000,00 9.860.000,00 0,00 Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 01

58.194.141.844,00 Rumah Sakit Umum Daerah 12.830.160.000,00 19.648.058.844,00 25.715.923.000,00 1.02 . 1.02.02

517.238.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 517.238.844,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06

148.800.000,00 0,00 0,00 148.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

4.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.790.410.000,00 9.590.000,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

4.000.000.000,00 3.790.410.000,00 200.000.000,00 9.590.000,00 Pengembangan ruang gawat darurat1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

3.130.000.000,00 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 3.130.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 33

3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

50.546.903.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 5.909.750.000,00 19.121.230.000,00 25.515.923.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34

50.546.903.000,00 5.909.750.000,00 25.515.923.000,00 19.121.230.000,00 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

340.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 12.480.000,00 327.520.000,00 1.02 . 4.01.03

340.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 12.480.000,00 327.520.000,00 1.02 . 4.01.03 . 16

60.000.000,00 0,00 55.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah1.02 . 4.01.03 . 16 . 17

75.000.000,00 0,00 70.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi penyuluhan narkoba1.02 . 4.01.03 . 16 . 44

205.000.000,00 0,00 200.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi usaha kesehatan sekolah (UKS)1.02 . 4.01.03 . 16 . 45

161.964.614.904,82 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.786.984.502,82 1.596.836.732,00 9.580.793.670,00 1.03

161.764.614.904,82 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 150.786.984.502,82 1.587.736.732,00 9.389.893.670,00 1.03 . 1.03.01

1.537.242.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 619.560.000,00 2.040.000,00 915.642.270,00 1.03 . 1.03.01 . 01

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

27.499.570,00 0,00 27.499.570,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

619.560.000,00 619.560.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

15.090.000,00 0,00 15.090.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

173.344.700,00 0,00 171.304.700,00 2.040.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Halaman 167REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.676.000,00 0,00 23.676.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

5.032.000,00 0,00 5.032.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

612.410.000,00 0,00 612.410.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.235.071.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994.179.000,00 4.340.000,00 236.552.250,00 1.03 . 1.03.01 . 02

997.029.800,00 990.029.000,00 2.660.800,00 4.340.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

221.891.450,00 0,00 221.891.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

543.212.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 543.212.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06

329.280.000,00 0,00 0,00 329.280.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

37.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 37.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

3.084.187.666,87 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.032.588.666,87 13.140.000,00 38.459.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.772.798.000,00 1.736.300.000,00 29.928.000,00 6.570.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

102.757.666,87 99.926.666,87 1.731.000,00 1.100.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dana PPAP1.03 . 1.03.01 . 16 . 08

1.208.632.000,00 1.196.362.000,00 6.800.000,00 5.470.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 16 . 09

7.396.671.650,33 Program pembangunan turap/talud/bronjong 7.279.813.650,33 22.670.000,00 94.188.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17

5.406.038.650,00 5.339.813.650,00 55.985.000,00 10.240.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

1.990.633.000,33 1.940.000.000,33 38.203.000,00 12.430.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 17 . 07

118.774.464.635,62 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 116.382.214.185,62 789.434.500,00 1.602.815.950,00 1.03 . 1.03.01 . 18

884.240.000,00 869.300.000,00 9.890.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan berkala jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

4.096.314.605,13 4.020.024.555,13 59.920.050,00 16.370.000,00 Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

65.519.120.000,00 65.277.550.000,00 161.840.000,00 79.730.000,00 Peningkatan jalan dana DAK1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

31.210.937.030,49 31.034.342.230,49 136.604.800,00 39.990.000,00 Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

15.814.845.000,00 15.180.997.400,00 599.707.600,00 34.140.000,00 Peningkatan jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

1.249.008.000,00 0,00 634.853.500,00 614.154.500,00 Pemeliharaan berkala jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

1.741.792.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.454.240.000,00 7.410.000,00 280.142.800,00 1.03 . 1.03.01 . 23

1.387.170.700,00 1.378.140.000,00 6.860.700,00 2.170.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

245.076.600,00 0,00 241.416.600,00 3.660.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

38.510.000,00 7.000.000,00 31.510.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

71.035.500,00 69.100.000,00 355.500,00 1.580.000,00 Peningkatan pelayanan survey laboratorium dan pengukuran1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

Halaman 168REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.715.790.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

9.572.431.000,00 76.920.000,00 66.439.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

2.482.109.000,00 2.338.750.000,00 66.439.000,00 76.920.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

7.233.681.000,00 7.233.681.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

6.041.619.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 585.000.000,00 113.860.000,00 5.342.759.800,00 1.03 . 1.03.01 . 27

4.464.860.000,00 585.000.000,00 3.826.170.000,00 53.690.000,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

793.860.000,00 0,00 735.360.000,00 58.500.000,00 Penyediaan air inum berbasis masyarakat (PAMSIMAS)1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

782.899.800,00 0,00 781.229.800,00 1.670.000,00 Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

10.681.968.000,00 Program Pengendalian Banjir 10.672.918.000,00 3.610.000,00 5.440.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

10.681.968.000,00 10.672.918.000,00 5.440.000,00 3.610.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 08

84.152.100,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 84.152.100,00 1.03 . 1.03.01 . 29

48.697.100,00 0,00 48.697.100,00 0,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

35.455.000,00 0,00 35.455.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 29 . 03

506.750.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 194.040.000,00 3.400.000,00 309.310.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

506.750.000,00 194.040.000,00 309.310.000,00 3.400.000,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

384.092.500,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 7.700.000,00 376.392.500,00 1.03 . 1.03.01 . 33

299.060.000,00 0,00 291.360.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 33 . 05

85.032.500,00 0,00 85.032.500,00 0,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 33 . 13

200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 9.100.000,00 190.900.000,00 1.03 . 3.07.01

200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 9.100.000,00 190.900.000,00 1.03 . 3.07.01 . 33

200.000.000,00 0,00 190.900.000,00 9.100.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah1.03 . 3.07.01 . 33 . 04

1.420.350.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04

1.420.350.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04 . 1.03.01

1.420.350.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

1.420.350.000,00 0,00 1.397.390.000,00 22.960.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

4.975.340.060,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 145.570.000,00 2.201.036.860,00 2.628.733.200,00 1.05

2.259.425.620,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 68.955.000,00 1.202.695.620,00 987.775.000,00 1.05 . 1.05.01

205.741.236,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 205.741.236,00 1.05 . 1.05.01 . 01

4.065.000,00 0,00 4.065.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

19.349.836,00 0,00 19.349.836,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.216.400,00 0,00 1.216.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

Halaman 169REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

162.720.000,00 0,00 162.720.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

211.284.764,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.150.000,00 0,00 149.134.764,00 1.05 . 1.05.01 . 02

22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

32.034.764,00 0,00 32.034.764,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.01 . 02 . 23

106.350.000,00 0,00 106.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

69.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

69.600.000,00 0,00 69.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

173.545.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 173.545.620,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06

114.120.000,00 0,00 0,00 114.120.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

40.840.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.840.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

20.045.000,00 0,00 20.045.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

3.145.000,00 0,00 3.145.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.01 . 09 . 02

17.650.000,00 0,00 17.650.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.01 . 09 . 03

980.780.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 899.100.000,00 81.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

901.650.000,00 0,00 2.550.000,00 899.100.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

79.130.000,00 0,00 79.130.000,00 0,00 Pembekalan anggota hansip/limas desa/kelurahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 16

112.277.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 805.000,00 0,00 111.472.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

112.277.000,00 805.000,00 111.472.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

113.275.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 0,00 113.275.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

113.275.000,00 0,00 113.275.000,00 0,00 Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda)1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

20.225.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 0,00 20.225.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22

20.225.000,00 0,00 20.225.000,00 0,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan1.05 . 1.05.01 . 22 . 06

306.857.000,00 Program penanganan darurat bencana 6.000.000,00 130.050.000,00 170.807.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

306.857.000,00 6.000.000,00 170.807.000,00 130.050.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

906.966.116,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 214.476.116,00 692.490.000,00 1.05 . 1.05.02

Halaman 170REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

239.396.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 239.396.200,00 1.05 . 1.05.02 . 01

5.709.000,00 0,00 5.709.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

6.298.500,00 0,00 6.298.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

35.383.500,00 0,00 35.383.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

1.081.200,00 0,00 1.081.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.124.000,00 0,00 5.124.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

172.300.000,00 0,00 172.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

68.664.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.664.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

65.664.000,00 0,00 65.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

155.046.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 155.046.116,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 06

48.080.000,00 0,00 0,00 48.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.02 . 06 . 05

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

24.096.300,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 24.096.300,00 1.05 . 1.05.02 . 09

4.956.300,00 0,00 4.956.300,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.02 . 09 . 02

12.140.000,00 0,00 12.140.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.02 . 09 . 03

62.892.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.200.000,00 61.692.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

31.562.000,00 0,00 31.562.000,00 0,00 Operasional Kominda1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

31.330.000,00 0,00 30.130.000,00 1.200.000,00 Penyelesaian konflik sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

159.211.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 29.570.000,00 129.641.500,00 1.05 . 1.05.02 . 17

46.967.500,00 0,00 36.777.500,00 10.190.000,00 Pemantapan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 04

33.127.000,00 0,00 28.167.000,00 4.960.000,00 Pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan1.05 . 1.05.02 . 17 . 05

49.197.500,00 0,00 40.737.500,00 8.460.000,00 Pembauran bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 07

29.919.500,00 0,00 23.959.500,00 5.960.000,00 Kesadaran bela negara1.05 . 1.05.02 . 17 . 09

84.270.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 960.000,00 83.310.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

84.270.000,00 0,00 83.310.000,00 960.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 03

75.260.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 26.900.000,00 48.360.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

43.210.000,00 0,00 17.110.000,00 26.100.000,00 Penelitian persyaratan administrasi bantuan partai politik1.05 . 1.05.02 . 19 . 03

32.050.000,00 0,00 31.250.000,00 800.000,00 Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 19451.05 . 1.05.02 . 19 . 04

38.130.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 800.000,00 37.330.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

Halaman 171REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.130.000,00 0,00 37.330.000,00 800.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 03

795.385.124,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 60.000.000,00 174.905.124,00 560.480.000,00 1.05 . 1.05.03

142.167.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 0,00 129.167.500,00 1.05 . 1.05.03 . 01

2.790.000,00 0,00 2.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

13.800.000,00 3.000.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

1.211.800,00 0,00 1.211.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

12.265.700,00 0,00 12.265.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13

2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

74.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 74.925.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

62.925.000,00 0,00 62.925.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

74.405.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 74.405.124,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 06

58.920.000,00 0,00 0,00 58.920.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 05

15.485.124,00 0,00 0,00 15.485.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

21.950.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 21.950.000,00 1.05 . 1.05.03 . 09

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.03 . 09 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.03 . 09 . 02

17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.03 . 09 . 03

272.487.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 22.500.000,00 249.987.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22

78.740.000,00 0,00 68.740.000,00 10.000.000,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan1.05 . 1.05.03 . 22 . 06

81.127.500,00 0,00 68.627.500,00 12.500.000,00 Sekolah aman bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 07

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan pengurangan resiko bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08

32.620.000,00 0,00 32.620.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 10

192.000.000,00 Program penanganan darurat bencana 47.000.000,00 78.000.000,00 67.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 23

192.000.000,00 47.000.000,00 67.000.000,00 78.000.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

17.450.000,00 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 0,00 17.450.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

Halaman 172REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 Pelayanan rekonstuksi pasca bencana1.05 . 1.05.03 . 24 . 03

692.910.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 563.310.000,00 129.600.000,00 1.05 . 4.01.03

692.910.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 563.310.000,00 129.600.000,00 1.05 . 4.01.03 . 17

692.910.000,00 0,00 129.600.000,00 563.310.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.05 . 4.01.03 . 17 . 08

206.833.200,00 Kecamatan Bangli 12.015.000,00 38.900.000,00 155.918.200,00 1.05 . 4.01.05

206.833.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.015.000,00 38.900.000,00 155.918.200,00 1.05 . 4.01.05 . 15

16.000.000,00 0,00 15.600.000,00 400.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 15 . 14

32.013.200,00 0,00 17.213.200,00 14.800.000,00 Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah1.05 . 4.01.05 . 15 . 17

25.900.000,00 0,00 20.100.000,00 5.800.000,00 Pemantauan monitoring dan evaluasi ketentraman dan keteriban wilayah1.05 . 4.01.05 . 15 . 18

15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan1.05 . 4.01.05 . 15 . 19

55.000.000,00 12.015.000,00 34.885.000,00 8.100.000,00 Pembinaan satgas linmas desa/kelurahan1.05 . 4.01.05 . 15 . 20

16.220.000,00 0,00 8.220.000,00 8.000.000,00 Penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja1.05 . 4.01.05 . 15 . 21

46.700.000,00 0,00 45.300.000,00 1.400.000,00 Pengadaan pakaian hansip dan sarana penunjang kantrantibmas1.05 . 4.01.05 . 15 . 22

52.500.000,00 Kecamatan Kintamani 4.600.000,00 0,00 47.900.000,00 1.05 . 4.01.06

52.500.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.600.000,00 0,00 47.900.000,00 1.05 . 4.01.06 . 15

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.06 . 15 . 24

25.500.000,00 4.600.000,00 20.900.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana1.05 . 4.01.06 . 15 . 25

31.720.000,00 Kecamatan Susut 0,00 5.950.000,00 25.770.000,00 1.05 . 4.01.07

31.720.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.950.000,00 25.770.000,00 1.05 . 4.01.07 . 15

10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.07 . 15 . 24

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 4.01.07 . 15 . 26

15.930.000,00 0,00 9.980.000,00 5.950.000,00 Pelatihan trantib1.05 . 4.01.07 . 15 . 27

29.600.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 28.800.000,00 1.05 . 4.01.08

29.600.000,00 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 0,00 800.000,00 28.800.000,00 1.05 . 4.01.08 . 25

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan1.05 . 4.01.08 . 25 . 01

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemantauan monitoring, evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah1.05 . 4.01.08 . 25 . 02

15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komperehensif1.05 . 4.01.08 . 25 . 03

6.167.132.232,00 Sosial 554.963.710,00 625.652.232,00 4.986.516.290,00 1.06

5.861.932.232,00 Dinas Sosial 554.963.710,00 579.112.232,00 4.727.856.290,00 1.06 . 1.06.01

386.877.758,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.210.000,00 373.667.758,00 1.06 . 1.06.01 . 01

12.232.000,00 0,00 11.832.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

21.400.000,00 0,00 21.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

12.000.000,00 0,00 11.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

5.574.500,00 0,00 5.174.500,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Halaman 173REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.980.000,00 0,00 16.580.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

9.460.600,00 0,00 5.130.600,00 4.330.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

8.500.000,00 0,00 8.100.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

19.950.000,00 0,00 17.500.000,00 2.450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

210.780.658,00 0,00 206.750.658,00 4.030.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

587.660.210,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 406.423.710,00 16.160.000,00 165.076.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02

200.000.000,00 193.670.000,00 0,00 6.330.000,00 Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

41.660.000,00 37.330.000,00 0,00 4.330.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

178.423.710,00 175.423.710,00 600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

52.840.000,00 0,00 52.040.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

95.486.500,00 0,00 93.586.500,00 1.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

14.650.000,00 0,00 14.250.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

261.052.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 261.052.232,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06

42.520.000,00 0,00 0,00 42.520.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

218.532.232,00 0,00 0,00 218.532.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

180.281.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 17.030.000,00 163.251.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

132.441.000,00 0,00 116.211.000,00 16.230.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.06 . 1.06.01 . 09 . 02

42.840.000,00 0,00 42.440.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

3.465.470.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

104.440.000,00 170.470.000,00 3.190.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

74.760.000,00 52.215.000,00 21.345.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

705.000.000,00 29.725.000,00 598.365.000,00 76.910.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

2.535.710.000,00 22.500.000,00 2.423.730.000,00 89.480.000,00 Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

150.000.000,00 0,00 147.120.000,00 2.880.000,00 Penelitian dan pengkajian kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

640.145.632,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 23.100.000,00 55.160.000,00 561.885.632,00 1.06 . 1.06.01 . 16

19.835.000,00 0,00 19.835.000,00 0,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

123.575.400,00 0,00 120.925.400,00 2.650.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

200.000.000,00 0,00 199.520.000,00 480.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

72.430.000,00 15.600.000,00 52.100.000,00 4.730.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

100.937.432,00 7.500.000,00 58.537.432,00 34.900.000,00 Pendataan PMKS dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

123.367.800,00 0,00 110.967.800,00 12.400.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

88.298.000,00 Program pembinaan anak terlantar 8.500.000,00 15.800.000,00 63.998.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

Halaman 174REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.298.000,00 8.500.000,00 63.998.000,00 15.800.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

71.198.200,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 12.500.000,00 1.200.000,00 57.498.200,00 1.06 . 1.06.01 . 18

71.198.200,00 12.500.000,00 57.498.200,00 1.200.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

180.949.200,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 29.030.000,00 151.919.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21

52.870.000,00 0,00 44.270.000,00 8.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

19.985.000,00 0,00 14.435.000,00 5.550.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

108.094.200,00 0,00 93.214.200,00 14.880.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03

285.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 39.140.000,00 245.860.000,00 1.06 . 4.01.03

285.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 39.140.000,00 245.860.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

45.000.000,00 0,00 40.840.000,00 4.160.000,00 Monitoring evaluasi hibah dan bansos1.06 . 4.01.03 . 21 . 06

72.500.000,00 0,00 68.340.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi administrasi hibah dan bansos1.06 . 4.01.03 . 21 . 07

55.000.000,00 0,00 50.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat1.06 . 4.01.03 . 21 . 08

112.500.000,00 0,00 85.840.000,00 26.660.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial1.06 . 4.01.03 . 21 . 09

20.200.000,00 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0,00 7.400.000,00 12.800.000,00 1.06 . 4.04.01

20.200.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 7.400.000,00 12.800.000,00 1.06 . 4.04.01 . 21

20.200.000,00 0,00 12.800.000,00 7.400.000,00 Fasilitasi administrasi hibah dan bansos1.06 . 4.04.01 . 21 . 07

30.209.669.727,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.799.756.069,00 4.753.169.164,00 23.656.744.494,00 2

173.537.000,00 Tenaga Kerja 0,00 25.000.000,00 148.537.000,00 2.01

173.537.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 25.000.000,00 148.537.000,00 2.01 . 2.11.01

144.865.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 16.800.000,00 128.065.000,00 2.01 . 2.11.01 . 16

100.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.600.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.11.01 . 16 . 04

29.865.000,00 0,00 19.565.000,00 10.300.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan2.01 . 2.11.01 . 16 . 05

15.000.000,00 0,00 10.100.000,00 4.900.000,00 Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda2.01 . 2.11.01 . 16 . 08

28.672.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 8.200.000,00 20.472.000,00 2.01 . 2.11.01 . 17

14.460.000,00 0,00 10.860.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.11.01 . 17 . 02

14.212.000,00 0,00 9.612.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan2.01 . 2.11.01 . 17 . 04

133.765.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8.150.000,00 125.615.000,00 2.02

133.765.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 8.150.000,00 125.615.000,00 2.02 . 2.08.01

59.010.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 6.550.000,00 52.460.000,00 2.02 . 2.08.01 . 15

30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

2.02 . 2.08.01 . 15 . 02

29.010.000,00 0,00 22.860.000,00 6.150.000,00 Pengembangan kabupaten layak anak (KLA)2.02 . 2.08.01 . 15 . 08

Halaman 175REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.345.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 1.200.000,00 59.145.000,00 2.02 . 2.08.01 . 16

26.600.000,00 0,00 26.200.000,00 400.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 16 . 01

24.135.000,00 0,00 23.735.000,00 400.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

9.610.000,00 0,00 9.210.000,00 400.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 05

14.410.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 400.000,00 14.010.000,00 2.02 . 2.08.01 . 17

14.410.000,00 0,00 14.010.000,00 400.000,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 02

6.207.559.509,00 Lingkungan Hidup 304.118.469,00 1.572.479.508,00 4.330.961.532,00 2.05

6.190.559.509,00 Dinas Lingkungan Hidup 304.118.469,00 1.569.249.508,00 4.317.191.532,00 2.05 . 2.05.01

414.627.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.198.469,00 4.640.000,00 350.788.751,00 2.05 . 2.05.01 . 01

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

24.880.000,00 0,00 24.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

32.680.000,00 0,00 32.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

10.800.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

41.499.000,00 0,00 41.099.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

7.147.200,00 0,00 6.747.200,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

60.398.469,00 59.198.469,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

8.900.000,00 0,00 8.500.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

206.792.551,00 0,00 205.352.551,00 1.440.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

156.000.031,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.800.000,00 154.200.031,00 2.05 . 2.05.01 . 02

156.000.031,00 0,00 154.200.031,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

1.531.237.108,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.511.399.508,00 19.837.600,00 2.05 . 2.05.01 . 06

21.037.600,00 0,00 19.837.600,00 1.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

119.640.000,00 0,00 0,00 119.640.000,00 Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola keuangan daerah2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

1.390.559.508,00 0,00 0,00 1.390.559.508,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

48.690.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.400.000,00 46.290.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

7.000.000,00 0,00 6.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

36.690.000,00 0,00 35.090.000,00 1.600.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.05 . 2.05.01 . 09 . 03

2.924.666.208,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 237.420.000,00 14.760.000,00 2.672.486.208,00 2.05 . 2.05.01 . 15

156.600.000,00 0,00 156.600.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 01

317.000.000,00 235.900.000,00 80.530.000,00 570.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

2.103.736.208,00 0,00 2.095.816.208,00 7.920.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

Halaman 176REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

347.330.000,00 1.520.000,00 339.540.000,00 6.270.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

249.244.300,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.500.000,00 17.830.000,00 223.914.300,00 2.05 . 2.05.01 . 16

37.383.100,00 0,00 36.583.100,00 800.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

93.268.500,00 0,00 92.468.500,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

37.570.000,00 0,00 37.570.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih2.05 . 2.05.01 . 16 . 10

9.182.500,00 0,00 9.182.500,00 0,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 12

51.840.200,00 0,00 35.610.200,00 16.230.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

79.198.042,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 10.250.000,00 68.948.042,00 2.05 . 2.05.01 . 17

79.198.042,00 0,00 68.948.042,00 10.250.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14

786.896.600,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.170.000,00 780.726.600,00 2.05 . 2.05.01 . 24

38.987.600,00 0,00 38.587.600,00 400.000,00 Penataan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

664.286.000,00 0,00 660.436.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

83.623.000,00 0,00 81.703.000,00 1.920.000,00 Pengembangan taman rekreasi2.05 . 2.05.01 . 24 . 07

17.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 13.770.000,00 2.05 . 4.01.03

17.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 3.230.000,00 13.770.000,00 2.05 . 4.01.03 . 17

17.000.000,00 0,00 13.770.000,00 3.230.000,00 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 4.01.03 . 17 . 08

1.577.242.224,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 30.620.000,00 340.477.356,00 1.206.144.868,00 2.06

1.415.701.274,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.620.000,00 312.977.356,00 1.082.103.918,00 2.06 . 2.06.01

288.605.825,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.120.000,00 11.520.000,00 257.965.825,00 2.06 . 2.06.01 . 01

4.595.400,00 0,00 4.595.400,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

52.395.000,00 0,00 52.395.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

18.400.000,00 0,00 15.520.000,00 2.880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

63.589.925,00 0,00 60.709.925,00 2.880.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

19.915.500,00 0,00 17.035.500,00 2.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

22.000.000,00 19.120.000,00 0,00 2.880.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

80.560.000,00 0,00 80.560.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

94.499.093,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.880.000,00 91.619.093,00 2.06 . 2.06.01 . 02

60.914.018,00 0,00 60.914.018,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

33.585.075,00 0,00 30.705.075,00 2.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

278.377.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 278.377.356,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 06

52.560.000,00 0,00 0,00 52.560.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

Halaman 177REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

42.660.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.880.000,00 39.780.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.06 . 2.06.01 . 09 . 02

30.660.000,00 0,00 27.780.000,00 2.880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 09 . 03

711.559.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.500.000,00 17.320.000,00 692.739.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

20.000.000,00 0,00 18.220.000,00 1.780.000,00 Penyusunan profil perkembangan penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 21

84.440.000,00 0,00 82.660.000,00 1.780.000,00 Pelayanan langsung administrasi kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

360.550.000,00 1.500.000,00 355.290.000,00 3.760.000,00 Pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 24

10.907.000,00 0,00 9.127.000,00 1.780.000,00 Pelayanan administrasi penduduk pindah datang2.06 . 2.06.01 . 15 . 25

11.320.000,00 0,00 9.540.000,00 1.780.000,00 Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 26

35.842.000,00 0,00 34.062.000,00 1.780.000,00 Pendataan penduduk rentan/non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 27

11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 28

30.000.000,00 0,00 28.220.000,00 1.780.000,00 Menyusun kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 29

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelayanan inovatif administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 30

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan buku agregat kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 31

31.000.000,00 0,00 28.120.000,00 2.880.000,00 Penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identitas anak (KIA)2.06 . 2.06.01 . 15 . 32

84.920.950,00 Kecamatan Bangli 0,00 26.700.000,00 58.220.950,00 2.06 . 4.01.05

84.920.950,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 26.700.000,00 58.220.950,00 2.06 . 4.01.05 . 15

17.965.000,00 0,00 16.065.000,00 1.900.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 07

23.166.300,00 0,00 15.166.300,00 8.000.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 23

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembuatan monografi kecamatan2.06 . 4.01.05 . 15 . 33

35.789.650,00 0,00 19.389.650,00 16.400.000,00 Penyusunan profil kelurahan2.06 . 4.01.05 . 15 . 34

27.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 4.01.06

27.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 4.01.06 . 15

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.06 . 15 . 23

29.620.000,00 Kecamatan Susut 10.000.000,00 0,00 19.620.000,00 2.06 . 4.01.07

29.620.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 0,00 19.620.000,00 2.06 . 4.01.07 . 15

7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 36

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Koordinasi pengembangan penduduk2.06 . 4.01.07 . 15 . 37

4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 Pembinaan penataan kebersihan lingkungan2.06 . 4.01.07 . 15 . 38

Halaman 178REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 Sosialisasi pelaksanaan perijinan2.06 . 4.01.07 . 15 . 39

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan sistem informasi pelayanan publik2.06 . 4.01.07 . 15 . 40

20.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 19.200.000,00 2.06 . 4.01.08

20.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 800.000,00 19.200.000,00 2.06 . 4.01.08 . 15

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.08 . 15 . 23

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan2.06 . 4.01.08 . 15 . 35

4.566.831.737,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 57.617.800,00 668.725.868,00 3.840.488.069,00 2.07

2.987.593.868,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44.000.000,00 334.075.868,00 2.609.518.000,00 2.07 . 2.07.01

487.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 487.550.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

6.030.000,00 0,00 6.030.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

363.150.000,00 0,00 363.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

151.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.000.000,00 0,00 107.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

93.150.000,00 0,00 93.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

171.395.868,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 171.395.868,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 06

88.200.000,00 0,00 0,00 88.200.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

83.195.868,00 0,00 0,00 83.195.868,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

32.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 32.550.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.07 . 2.07.01 . 09 . 02

21.550.000,00 0,00 21.550.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 09 . 03

231.923.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 122.800.000,00 109.123.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

12.650.000,00 0,00 11.050.000,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

148.075.000,00 0,00 46.075.000,00 102.000.000,00 verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaporan GGS2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jalan desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 monitoring, evaluasi dan pelaporan air bersih2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan energi terbarukan2.07 . 2.07.01 . 15 . 10

29.198.000,00 0,00 13.598.000,00 15.600.000,00 Pengelolaan taman penitipan anak (TPA)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11

Halaman 179REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.600.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 9.800.000,00 66.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Pembinaan pasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

22.100.000,00 0,00 20.900.000,00 1.200.000,00 Pembinaan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

21.500.000,00 0,00 20.300.000,00 1.200.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 11

19.000.000,00 0,00 12.800.000,00 6.200.000,00 Penyaluran beras miskin kepada rumah tangga miskin (RTM)2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

1.836.425.000,00 Penguatan SDM Desa dan Banjar 0,00 30.080.000,00 1.806.345.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20

266.280.000,00 0,00 264.680.000,00 1.600.000,00 Diklat/Bimtek aparatur pemerintah desa dan lembaga desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

20.500.000,00 0,00 19.700.000,00 800.000,00 Pembinaan administrasi pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

137.920.000,00 0,00 134.720.000,00 3.200.000,00 Pendampingan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Pembinaan gerbangdesigot2.07 . 2.07.01 . 20 . 04

40.000.000,00 0,00 38.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 05

26.000.000,00 0,00 23.200.000,00 2.800.000,00 Pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 11

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Verifikasi banjar persiapan menjadi banjar dinas2.07 . 2.07.01 . 20 . 12

30.000.000,00 0,00 27.200.000,00 2.800.000,00 Pemekaran Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 13

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Perubahan status kelurahan menjadi desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 14

941.225.000,00 0,00 937.945.000,00 3.280.000,00 Pencanangan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan

TMMD/Karya Bhakti TNI

2.07 . 2.07.01 . 20 . 15

28.900.000,00 0,00 27.300.000,00 1.600.000,00 Monitoring pelaksanaan BBGRM2.07 . 2.07.01 . 20 . 16

28.900.000,00 0,00 27.300.000,00 1.600.000,00 Pembinaan posyandu2.07 . 2.07.01 . 20 . 17

25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Penilaian posyandu2.07 . 2.07.01 . 20 . 18

32.500.000,00 0,00 30.900.000,00 1.600.000,00 Pembinaan kelembagaan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 19

23.270.000,00 0,00 23.270.000,00 0,00 Pelatihan 10 program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 20

5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 rapat kerja daerah (rakerda) PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 21

38.650.000,00 0,00 37.050.000,00 1.600.000,00 Pembinaan pelaksansan 10 program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 22

79.580.000,00 0,00 79.580.000,00 0,00 lomba-lomba pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)2.07 . 2.07.01 . 20 . 23

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 24

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 25

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Evaluasi Perbub kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

bersekala desa

2.07 . 2.07.01 . 20 . 27

183.130.000,00 Sekretariat Daerah 10.000.000,00 12.300.000,00 160.830.000,00 2.07 . 4.01.03

52.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 3.230.000,00 48.770.000,00 2.07 . 4.01.03 . 16

52.000.000,00 0,00 48.770.000,00 3.230.000,00 Pembinaan lembaga keuangan desa2.07 . 4.01.03 . 16 . 08

73.270.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 2.450.000,00 60.820.000,00 2.07 . 4.01.03 . 17

73.270.000,00 10.000.000,00 60.820.000,00 2.450.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.03 . 17 . 04

57.860.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 6.620.000,00 51.240.000,00 2.07 . 4.01.03 . 18

37.860.000,00 0,00 34.550.000,00 3.310.000,00 Monitoring alokasi dana desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 08

20.000.000,00 0,00 16.690.000,00 3.310.000,00 Penyuluhan /pembinaan pertnahan2.07 . 4.01.03 . 18 . 09

Halaman 180REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

931.817.495,00 Kecamatan Bangli 0,00 313.850.000,00 617.967.495,00 2.07 . 4.01.05

931.817.495,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 313.850.000,00 617.967.495,00 2.07 . 4.01.05 . 17

18.000.000,00 0,00 17.200.000,00 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.05 . 17 . 04

159.613.000,00 0,00 16.663.000,00 142.950.000,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.05 . 17 . 05

102.873.800,00 0,00 97.073.800,00 5.800.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 06

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 08

43.730.000,00 0,00 37.130.000,00 6.600.000,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 4.01.05 . 17 . 12

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 13

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 16

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Monitoring verifikasi PILKADA, PILKEL dan PILKADUS/KBD/KALING2.07 . 4.01.05 . 17 . 17

20.000.000,00 0,00 10.600.000,00 9.400.000,00 Pembinaan teknis aparatur desa dan kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 18

15.000.000,00 0,00 10.600.000,00 4.400.000,00 Kegiatan pembinaan teknis perencanaan bagi aparatur pemerintahan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 19

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan kelompok usaha produktif simpan pinjam perempuan (SPP)2.07 . 4.01.05 . 17 . 20

13.976.900,00 0,00 10.776.900,00 3.200.000,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.05 . 17 . 21

15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.05 . 17 . 22

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.05 . 17 . 23

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.05 . 17 . 24

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan administrasi dan keuangan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 25

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB)2.07 . 4.01.05 . 17 . 26

135.000.000,00 0,00 133.600.000,00 1.400.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan (loba kelurahan)2.07 . 4.01.05 . 17 . 27

18.532.500,00 0,00 9.232.500,00 9.300.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.05 . 17 . 28

20.000.000,00 0,00 12.100.000,00 7.900.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.07 . 4.01.05 . 17 . 29

48.561.225,00 0,00 29.211.225,00 19.350.000,00 Penyeleggaraan pelatihan kewirausahaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 30

8.000.000,00 0,00 6.600.000,00 1.400.000,00 pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan2.07 . 4.01.05 . 17 . 31

147.280.970,00 0,00 101.080.970,00 46.200.000,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.05 . 17 . 32

39.089.100,00 0,00 21.439.100,00 17.650.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.05 . 17 . 33

8.000.000,00 0,00 5.100.000,00 2.900.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia2.07 . 4.01.05 . 17 . 34

44.160.000,00 0,00 13.560.000,00 30.600.000,00 Pengmangan kesenian dan kebudayaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 35

266.033.374,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 266.033.374,00 2.07 . 4.01.06

266.033.374,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 266.033.374,00 2.07 . 4.01.06 . 17

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.06 . 17 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.06 . 17 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.06 . 17 . 22

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.06 . 17 . 23

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.06 . 17 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.06 . 17 . 28

Halaman 181REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.06 . 17 . 32

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.06 . 17 . 33

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan remaja anak sekolah2.07 . 4.01.06 . 17 . 36

29.533.374,00 0,00 29.533.374,00 0,00 Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa2.07 . 4.01.06 . 17 . 37

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.06 . 17 . 38

109.257.000,00 Kecamatan Susut 3.617.800,00 4.500.000,00 101.139.200,00 2.07 . 4.01.07

109.257.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3.617.800,00 4.500.000,00 101.139.200,00 2.07 . 4.01.07 . 17

4.446.000,00 0,00 4.446.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.07 . 17 . 16

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Pembinaan Perangakat Desa dalam bidang Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 43

5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 Verifikasi pengangkatan perangkat desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 44

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 45

15.738.000,00 0,00 15.738.000,00 0,00 Pembinaan perencanaan pembangunan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 47

21.793.200,00 0,00 21.793.200,00 0,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.07 . 17 . 48

7.910.000,00 0,00 5.660.000,00 2.250.000,00 Pelatihan tim pembina UKS Tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 17 . 49

12.535.800,00 3.617.800,00 6.668.000,00 2.250.000,00 Pelatihan tim pelaksana UKS Se Kecamatan Susut2.07 . 4.01.07 . 17 . 50

17.524.000,00 0,00 17.524.000,00 0,00 Pelaksanaan pembinaan UKS Tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 17 . 51

89.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 4.000.000,00 85.000.000,00 2.07 . 4.01.08

89.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.000.000,00 85.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 17

7.500.000,00 0,00 7.100.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 4.01.08 . 17 . 12

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 13

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.08 . 17 . 28

15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.08 . 17 . 32

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.08 . 17 . 33

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.08 . 17 . 38

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 39

7.500.000,00 0,00 7.100.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program gerakan gita santi (GGS)2.07 . 4.01.08 . 17 . 40

4.000.000,00 0,00 3.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi rumah tangga miskin2.07 . 4.01.08 . 17 . 41

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan profil/monografi kecamatan2.07 . 4.01.08 . 17 . 42

2.386.788.720,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 908.590.000,00 522.581.720,00 955.617.000,00 2.08

2.386.788.720,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

908.590.000,00 522.581.720,00 955.617.000,00 2.08 . 2.08.01

393.843.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.200.000,00 5.660.000,00 364.983.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01

6.498.000,00 0,00 6.098.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

23.000.000,00 0,00 22.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

33.129.400,00 0,00 32.329.400,00 800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

Halaman 182REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

2.206.000,00 0,00 1.806.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

25.100.000,00 23.200.000,00 0,00 1.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

14.480.000,00 0,00 14.080.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

237.700.000,00 0,00 236.740.000,00 960.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

139.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.840.000,00 135.860.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

118.700.000,00 0,00 114.860.000,00 3.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

429.303.720,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 426.201.720,00 3.102.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

3.502.000,00 0,00 3.102.000,00 400.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.08 . 2.08.01 . 06 . 03

69.248.000,00 0,00 0,00 69.248.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.08 . 2.08.01 . 06 . 05

356.553.720,00 0,00 0,00 356.553.720,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.08 . 2.08.01 . 06 . 06

31.675.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 31.675.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

6.680.000,00 0,00 6.680.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

4.095.000,00 0,00 4.095.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.08 . 2.08.01 . 09 . 02

20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.08 . 2.08.01 . 09 . 03

951.890.600,00 Program Keluarga Berencana 566.200.000,00 77.580.000,00 308.110.600,00 2.08 . 2.08.01 . 15

18.864.000,00 0,00 18.064.000,00 800.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

35.682.600,00 0,00 35.282.600,00 400.000,00 Pelayanan KIE2.08 . 2.08.01 . 15 . 02

344.000.000,00 333.070.000,00 7.680.000,00 3.250.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 06

38.864.000,00 0,00 38.064.000,00 800.000,00 Operasional tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 08

250.000.000,00 0,00 186.720.000,00 63.280.000,00 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 11

240.500.000,00 233.130.000,00 4.120.000,00 3.250.000,00 Pengadaan sarana penyuluh BKL KIT2.08 . 2.08.01 . 15 . 12

23.980.000,00 0,00 18.180.000,00 5.800.000,00 Kegiatan pembinan kelompok Tribina2.08 . 2.08.01 . 15 . 13

79.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 74.060.000,00 3.250.000,00 2.190.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16

79.500.000,00 74.060.000,00 2.190.000,00 3.250.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.08.01 . 16 . 01

18.864.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 800.000,00 18.064.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

18.864.000,00 0,00 18.064.000,00 800.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

70.532.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

5.000.000,00 1.200.000,00 64.332.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18

28.930.000,00 5.000.000,00 23.130.000,00 800.000,00 Fasilitasi pembentukan kampung KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 02

41.602.000,00 0,00 41.202.000,00 400.000,00 Pengolahan data dan informasi program KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

271.480.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 240.130.000,00 4.050.000,00 27.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20

247.500.000,00 240.130.000,00 4.120.000,00 3.250.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20 . 01

Halaman 183REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.980.000,00 0,00 23.180.000,00 800.000,00 Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 03

1.150.136.860,00 Perhubungan 12.500.000,00 285.496.860,00 852.140.000,00 2.09

1.150.136.860,00 Dinas Perhubungan 12.500.000,00 285.496.860,00 852.140.000,00 2.09 . 2.09.01

232.237.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.040.000,00 224.197.300,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.092.000,00 0,00 4.212.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

25.100.000,00 0,00 24.700.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

6.850.000,00 0,00 6.450.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

23.475.000,00 0,00 22.595.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

32.191.500,00 0,00 30.631.500,00 1.560.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 6.120.000,00 880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 1.120.000,00 880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

2.699.500,00 0,00 2.299.500,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

3.005.000,00 0,00 2.125.000,00 880.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

124.824.300,00 0,00 123.944.300,00 880.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

87.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.160.000,00 85.415.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

81.575.000,00 0,00 80.695.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 600.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 4.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

259.756.860,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 259.756.860,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 06

81.080.000,00 0,00 0,00 81.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 05

178.676.860,00 0,00 0,00 178.676.860,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

40.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.640.000,00 37.360.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09

10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.09 . 2.09.01 . 09 . 02

20.000.000,00 0,00 19.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.09 . 2.09.01 . 09 . 03

213.922.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 3.050.000,00 210.872.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

199.318.000,00 0,00 197.148.000,00 2.170.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

14.604.000,00 0,00 13.724.000,00 880.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

29.800.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 2.860.000,00 26.940.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

15.000.000,00 0,00 13.020.000,00 1.980.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

14.800.000,00 0,00 13.920.000,00 880.000,00 Pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

33.036.200,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 1.760.000,00 31.276.200,00 2.09 . 2.09.01 . 17

23.705.000,00 0,00 22.825.000,00 880.000,00 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

9.331.200,00 0,00 8.451.200,00 880.000,00 Pembinaan juru parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

105.124.500,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 12.500.000,00 3.060.000,00 89.564.500,00 2.09 . 2.09.01 . 19

Halaman 184REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.260.000,00 12.500.000,00 5.460.000,00 1.300.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

9.324.500,00 0,00 8.444.500,00 880.000,00 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

76.540.000,00 0,00 75.660.000,00 880.000,00 Kegiatan pengamanan lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

148.685.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 2.170.000,00 146.515.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

148.685.000,00 0,00 146.515.000,00 2.170.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

2.670.651.148,00 Komunikasi dan Informatika 295.500.000,00 368.480.248,00 2.006.670.900,00 2.10

2.439.826.148,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 278.500.000,00 167.430.248,00 1.993.895.900,00 2.10 . 2.10.01

317.923.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 8.320.000,00 300.603.400,00 2.10 . 2.10.01 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

5.000.000,00 0,00 4.120.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

42.205.150,00 0,00 40.445.150,00 1.760.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

12.000.000,00 0,00 10.240.000,00 1.760.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

10.500.000,00 0,00 9.620.000,00 880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

4.798.250,00 0,00 4.398.250,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

9.360.000,00 0,00 7.600.000,00 1.760.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

180.880.000,00 0,00 180.000.000,00 880.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

152.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.400.000,00 8.070.000,00 48.330.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

64.000.000,00 62.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

35.000.000,00 33.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

20.800.000,00 0,00 19.500.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

19.500.000,00 0,00 18.200.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 5.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

7.500.000,00 0,00 5.510.000,00 1.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 29

109.410.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 109.410.248,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 06

85.640.000,00 0,00 0,00 85.640.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 05

23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

46.980.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.520.000,00 43.460.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

14.000.000,00 0,00 12.240.000,00 1.760.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.10 . 2.10.01 . 09 . 02

22.980.000,00 0,00 22.100.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.10 . 2.10.01 . 09 . 03

1.694.289.500,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 173.100.000,00 33.750.000,00 1.487.439.500,00 2.10 . 2.10.01 . 15

51.600.000,00 0,00 50.300.000,00 1.300.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

16.719.500,00 0,00 15.839.500,00 880.000,00 Penataan dan pembinaan tower seluler2.10 . 2.10.01 . 15 . 07

Halaman 185REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.097.640.000,00 9.000.000,00 1.064.280.000,00 24.360.000,00 Pengembangan aplikasi sistem informasi bidang proses pengelolaan pembangunan

daerah

2.10 . 2.10.01 . 15 . 09

420.890.000,00 164.100.000,00 251.720.000,00 5.070.000,00 Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 10

107.440.000,00 0,00 105.300.000,00 2.140.000,00 Biaya maintenance infrastruktur dan aplikasi sistem teknologi informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11

66.283.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 3.060.000,00 63.223.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

44.264.500,00 0,00 42.964.500,00 1.300.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

11.181.000,00 0,00 10.301.000,00 880.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

10.837.500,00 0,00 9.957.500,00 880.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03

52.140.000,00 Program Pengembangan Data 0,00 1.300.000,00 50.840.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19

52.140.000,00 0,00 50.840.000,00 1.300.000,00 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan

kegiatan

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

230.825.000,00 Sekretariat Daerah 17.000.000,00 201.050.000,00 12.775.000,00 2.10 . 4.01.03

230.825.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 17.000.000,00 201.050.000,00 12.775.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15

230.825.000,00 17.000.000,00 12.775.000,00 201.050.000,00 Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)2.10 . 4.01.03 . 15 . 08

1.094.409.316,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21.000.000,00 213.816.116,00 859.593.200,00 2.11

1.044.409.316,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

21.000.000,00 210.586.116,00 812.823.200,00 2.11 . 2.11.01

289.779.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 289.779.950,00 2.11 . 2.11.01 . 01

7.862.700,00 0,00 7.862.700,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

33.996.000,00 0,00 33.996.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

42.979.750,00 0,00 42.979.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

9.918.000,00 0,00 9.918.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

169.443.500,00 0,00 169.443.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

115.348.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 94.348.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.11 . 2.11.01 . 02 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

80.748.000,00 0,00 80.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

197.686.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 197.686.116,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 06

90.720.000,00 0,00 0,00 90.720.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

Halaman 186REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.740.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 48.740.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.11 . 2.11.01 . 09 . 02

36.740.000,00 0,00 36.740.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.11 . 2.11.01 . 09 . 03

14.658.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 14.658.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

14.658.000,00 0,00 14.658.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

202.472.350,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 8.100.000,00 194.372.350,00 2.11 . 2.11.01 . 16

106.857.500,00 0,00 101.957.500,00 4.900.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

95.614.850,00 0,00 92.414.850,00 3.200.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 16 . 07

31.999.250,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 400.000,00 31.599.250,00 2.11 . 2.11.01 . 17

31.999.250,00 0,00 31.599.250,00 400.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 17 . 09

143.725.650,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 4.400.000,00 139.325.650,00 2.11 . 2.11.01 . 18

33.040.000,00 0,00 32.640.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.11.01 . 18 . 09

37.457.000,00 0,00 37.057.000,00 400.000,00 Penilaian kesehatan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10

12.178.800,00 0,00 11.778.800,00 400.000,00 Pembinaan lembaga koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13

32.169.850,00 0,00 29.769.850,00 2.400.000,00 Sosialisasi ijin simpan pinjam2.11 . 2.11.01 . 18 . 17

28.880.000,00 0,00 28.080.000,00 800.000,00 Kegiatan penilaian koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 19

50.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 46.770.000,00 2.11 . 4.01.03

50.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 3.230.000,00 46.770.000,00 2.11 . 4.01.03 . 17

50.000.000,00 0,00 46.770.000,00 3.230.000,00 Monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat2.11 . 4.01.03 . 17 . 13

899.655.372,00 Penanaman Modal 37.700.000,00 130.795.372,00 731.160.000,00 2.12

845.655.372,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37.700.000,00 124.335.372,00 683.620.000,00 2.12 . 2.12.01

281.629.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 0,00 266.629.600,00 2.12 . 2.12.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 03

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

19.696.600,00 0,00 19.696.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

7.573.000,00 0,00 7.573.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

Halaman 187REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

203.890.000,00 0,00 203.890.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

31.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 31.388.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23

3.388.000,00 0,00 3.388.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 29

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02

36.325.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 36.325.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01

11.325.000,00 0,00 11.325.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02

124.335.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 124.335.372,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 06

88.680.000,00 0,00 0,00 88.680.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

15.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.12 . 2.12.01 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 09 . 03

115.975.800,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22.700.000,00 0,00 93.275.800,00 2.12 . 2.12.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

15.485.000,00 0,00 15.485.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

2.12 . 2.12.01 . 15 . 06

6.284.800,00 0,00 6.284.800,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

34.206.000,00 22.700.000,00 11.506.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi investasi daerah (SIPID)2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

46.910.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 46.910.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

24.010.000,00 0,00 24.010.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 16 . 09

184.091.600,00 Program Penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 184.091.600,00 2.12 . 2.12.01 . 18

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

18.705.000,00 0,00 18.705.000,00 0,00 Penyelenggaraan informasi, pendaftaran dan penyerahan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monotoring dan pengawasan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 03

10.006.600,00 0,00 10.006.600,00 0,00 Penanganan pengaduan masyarakat2.12 . 2.12.01 . 18 . 04

55.380.000,00 0,00 55.380.000,00 0,00 Pelayanan pemerosesan dan penerbitan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 05

54.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 6.460.000,00 47.540.000,00 2.12 . 4.01.03

Halaman 188REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 6.460.000,00 47.540.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

28.000.000,00 0,00 24.770.000,00 3.230.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 4.01.03 . 15 . 13

26.000.000,00 0,00 22.770.000,00 3.230.000,00 Fasilitasi penguatan badan usaha daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 14

1.820.072.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 264.500.000,00 1.555.572.000,00 2.13

1.820.072.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 264.500.000,00 1.555.572.000,00 2.13 . 1.01.01

146.230.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 47.200.000,00 99.030.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16

59.640.000,00 0,00 49.640.000,00 10.000.000,00 Pelatihan pembina masa orientasi siswa (MOS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 10

59.640.000,00 0,00 39.640.000,00 20.000.000,00 Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

26.950.000,00 0,00 9.750.000,00 17.200.000,00 Pertukaran pemuda antar provinsi2.13 . 1.01.01 . 16 . 13

1.074.103.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 116.300.000,00 957.803.000,00 2.13 . 1.01.01 . 20

949.445.000,00 0,00 867.895.000,00 81.550.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 1.01.01 . 20 . 06

99.790.000,00 0,00 81.040.000,00 18.750.000,00 Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 17

24.868.000,00 0,00 8.868.000,00 16.000.000,00 Penyertaan atlet dan pelatih berprestasi ke tingkat wilayah dan nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 18

599.739.000,00 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga 0,00 101.000.000,00 498.739.000,00 2.13 . 1.01.01 . 22

599.739.000,00 0,00 498.739.000,00 101.000.000,00 Pelaksanaan PASKIBRAKA2.13 . 1.01.01 . 22 . 01

90.359.000,00 Persandian 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15

90.359.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15 . 2.10.01

90.359.000,00 Program Persandian Daerah 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

18.390.000,00 0,00 17.510.000,00 880.000,00 Peningkatan SDM Sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

15.000.000,00 13.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengembangan jaring komunikasi sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02

30.225.000,00 7.500.000,00 21.425.000,00 1.300.000,00 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

11.139.000,00 0,00 10.259.000,00 880.000,00 Pengawasan dan pengendalian media berbasis TIK2.15 . 2.10.01 . 15 . 04

15.605.000,00 0,00 425.000,00 15.180.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik2.15 . 2.10.01 . 15 . 05

6.501.245.725,00 Kebudayaan 20.000.000,00 145.910.000,00 6.335.335.725,00 2.16

3.247.043.725,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 20.000.000,00 30.110.000,00 3.196.933.725,00 2.16 . 3.02.01

272.700.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 3.540.000,00 269.160.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

172.700.000,00 0,00 171.030.000,00 1.670.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00 98.130.000,00 1.870.000,00 Inventarisasi potensi seni budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

281.907.500,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 7.870.000,00 274.037.500,00 2.16 . 3.02.01 . 16

100.000.000,00 0,00 98.330.000,00 1.670.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01

86.907.500,00 0,00 85.237.500,00 1.670.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala2.16 . 3.02.01 . 16 . 13

40.000.000,00 0,00 38.330.000,00 1.670.000,00 Pembinaan/evaluasi dan lomba subak dan subak abian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14

35.000.000,00 0,00 33.130.000,00 1.870.000,00 Pembinaan paduan suara2.16 . 3.02.01 . 16 . 23

20.000.000,00 0,00 19.010.000,00 990.000,00 Pendataan pusaka2.16 . 3.02.01 . 16 . 24

Halaman 189REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.692.436.225,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 20.000.000,00 18.700.000,00 2.653.736.225,00 2.16 . 3.02.01 . 17

250.000.000,00 0,00 242.520.000,00 7.480.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 01

561.478.400,00 0,00 555.868.400,00 5.610.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 05

1.880.957.825,00 20.000.000,00 1.855.347.825,00 5.610.000,00 Pesta kesenian bali2.16 . 3.02.01 . 17 . 11

3.254.202.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 115.800.000,00 3.138.402.000,00 2.16 . 4.01.03

664.994.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 82.480.000,00 582.514.000,00 2.16 . 4.01.03 . 15

383.000.000,00 0,00 318.840.000,00 64.160.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.03 . 15 . 01

150.244.000,00 0,00 136.084.000,00 14.160.000,00 Pendalaman seradha generasi muda2.16 . 4.01.03 . 15 . 07

131.750.000,00 0,00 127.590.000,00 4.160.000,00 Kegiatan penyelenggaraan dharma santi2.16 . 4.01.03 . 15 . 08

2.589.208.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 33.320.000,00 2.555.888.000,00 2.16 . 4.01.03 . 16

565.206.000,00 0,00 536.046.000,00 29.160.000,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat2.16 . 4.01.03 . 16 . 17

2.024.002.000,00 0,00 2.019.842.000,00 4.160.000,00 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan2.16 . 4.01.03 . 16 . 25

776.370.316,00 Perpustakaan 90.909.800,00 187.216.116,00 498.244.400,00 2.17

776.370.316,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 90.909.800,00 187.216.116,00 498.244.400,00 2.17 . 2.17.01

142.376.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 142.376.200,00 2.17 . 2.17.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

11.240.276,00 0,00 11.240.276,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

2.360.000,00 0,00 2.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

31.991.200,00 0,00 31.991.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

14.070.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

66.514.724,00 0,00 66.514.724,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

128.488.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.933.500,00 0,00 64.555.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07

32.598.500,00 32.598.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09

10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.17 . 2.17.01 . 02 . 10

60.555.000,00 0,00 60.555.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

8.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 8.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01

186.766.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 186.766.116,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 06

79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 05

Halaman 190REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.17 . 2.17.01 . 06 . 06

28.118.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 28.118.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09

5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.17 . 2.17.01 . 09 . 02

17.638.000,00 0,00 17.638.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.17 . 2.17.01 . 09 . 03

251.130.200,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 450.000,00 250.680.200,00 2.17 . 2.17.01 . 15

43.281.100,00 0,00 43.281.100,00 0,00 Bintek pengelolaan perpustakaan sekolah2.17 . 2.17.01 . 15 . 11

15.795.000,00 0,00 15.795.000,00 0,00 Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 13

20.491.000,00 0,00 20.491.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah2.17 . 2.17.01 . 15 . 14

36.808.100,00 0,00 36.808.100,00 0,00 Kegiatan perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 15 . 15

14.488.000,00 0,00 14.038.000,00 450.000,00 Kegiatan mengirim peserta lomba2.17 . 2.17.01 . 15 . 16

120.267.000,00 0,00 120.267.000,00 0,00 Pelaksanaan bangli membaca2.17 . 2.17.01 . 15 . 17

31.491.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 26.976.300,00 0,00 4.515.000,00 2.17 . 2.17.01 . 16

31.491.300,00 26.976.300,00 4.515.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.17.01 . 16 . 01

161.045.800,00 Kearsipan 0,00 0,00 161.045.800,00 2.18

161.045.800,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 161.045.800,00 2.18 . 2.17.01

14.740.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 14.740.400,00 2.18 . 2.17.01 . 15

14.740.400,00 0,00 14.740.400,00 0,00 Kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 08

36.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 36.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Kegiatan akuisisi arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 06

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pendataan dan penyalinan lontar2.18 . 2.17.01 . 16 . 10

110.305.400,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 110.305.400,00 2.18 . 2.17.01 . 18

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penelusuran arsip statis2.18 . 2.17.01 . 18 . 04

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Kegiatan penerjemahan lontar2.18 . 2.17.01 . 18 . 05

46.505.400,00 0,00 46.505.400,00 0,00 Bimbingan teknis pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 18 . 06

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penghimpunan koran2.18 . 2.17.01 . 18 . 08

70.177.976.124,00 Urusan Pilihan 46.983.105.000,00 1.486.861.324,00 21.708.009.800,00 3

1.493.124.000,00 Kelautan dan Perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01

1.493.124.000,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01 . 3.03.01

1.493.124.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20

1.493.124.000,00 600.000.000,00 860.374.000,00 32.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03

33.537.779.732,00 Pariwisata 27.761.245.000,00 459.792.232,00 5.316.742.500,00 3.02

33.537.779.732,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 27.761.245.000,00 459.792.232,00 5.316.742.500,00 3.02 . 3.02.01

Halaman 191REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

664.690.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.190.000,00 654.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

11.050.000,00 0,00 10.500.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

16.403.000,00 0,00 15.833.000,00 570.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

16.730.000,00 0,00 15.590.000,00 1.140.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

111.865.000,00 0,00 108.525.000,00 3.340.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

14.972.000,00 0,00 13.412.000,00 1.560.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

5.670.000,00 0,00 4.680.000,00 990.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 11.430.000,00 570.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

6.000.000,00 0,00 5.100.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

470.000.000,00 0,00 469.430.000,00 570.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

180.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.830.000,00 4.640.000,00 144.010.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

33.500.000,00 31.830.000,00 0,00 1.670.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

10.990.000,00 0,00 10.000.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

124.490.000,00 0,00 123.500.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

11.500.000,00 0,00 10.510.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 28

350.902.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 337.452.232,00 13.450.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

3.160.000,00 0,00 2.590.000,00 570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

8.500.000,00 0,00 7.930.000,00 570.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04

106.380.000,00 0,00 0,00 106.380.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.02 . 3.02.01 . 06 . 05

214.412.232,00 0,00 0,00 214.412.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

18.450.000,00 0,00 2.930.000,00 15.520.000,00 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)3.02 . 3.02.01 . 06 . 09

106.160.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.880.000,00 102.280.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09

7.000.000,00 0,00 6.520.000,00 480.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.02 . 3.02.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 4.520.000,00 480.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.02 . 3.02.01 . 09 . 02

94.160.000,00 0,00 91.240.000,00 2.920.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.02 . 3.02.01 . 09 . 03

768.800.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 13.020.000,00 31.060.000,00 724.720.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

100.000.000,00 0,00 75.150.000,00 24.850.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 49.030.000,00 970.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

300.300.000,00 6.000.000,00 292.650.000,00 1.650.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

198.500.000,00 7.020.000,00 189.830.000,00 1.650.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu3.02 . 3.02.01 . 15 . 08

70.000.000,00 0,00 69.030.000,00 970.000,00 Pelaksanaan festival pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

50.000.000,00 0,00 49.030.000,00 970.000,00 Pembuatan kalender wisata adat dan budaya3.02 . 3.02.01 . 15 . 10

9.811.282.500,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 7.055.565.000,00 30.240.000,00 2.725.477.500,00 3.02 . 3.02.01 . 16

200.000.000,00 176.000.000,00 20.660.000,00 3.340.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01

650.000.000,00 639.500.000,00 6.880.000,00 3.620.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

175.000.000,00 160.000.000,00 13.740.000,00 1.260.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 03

Halaman 192REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06

43.202.500,00 5.065.000,00 37.147.500,00 990.000,00 Pendaataan potensi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

2.400.000.000,00 0,00 2.399.430.000,00 570.000,00 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang3.02 . 3.02.01 . 16 . 09

6.000.000.000,00 5.860.000.000,00 124.280.000,00 15.720.000,00 Penataan kawasan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

243.080.000,00 215.000.000,00 23.340.000,00 4.740.000,00 Penyusunan DED daya tarik wisata (DTW)3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

639.465.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 16.450.000,00 623.015.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

66.045.000,00 0,00 59.395.000,00 6.650.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 3.02.01 . 17 . 03

50.000.000,00 0,00 46.420.000,00 3.580.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 05

180.860.000,00 0,00 180.860.000,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan3.02 . 3.02.01 . 17 . 06

126.750.000,00 0,00 125.780.000,00 970.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 07

215.810.000,00 0,00 210.560.000,00 5.250.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08

20.986.000.000,00 Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur 20.660.830.000,00 24.500.000,00 300.670.000,00 3.02 . 3.02.01 . 18

850.000.000,00 838.000.000,00 8.380.000,00 3.620.000,00 Pembangunan TIC/pesanggrahan3.02 . 3.02.01 . 18 . 01

136.000.000,00 0,00 134.620.000,00 1.380.000,00 Penguatan jejaring Batur UNESCO global geopark3.02 . 3.02.01 . 18 . 02

20.000.000.000,00 19.822.830.000,00 157.670.000,00 19.500.000,00 Pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan3.02 . 3.02.01 . 18 . 03

30.000.000,00 Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata 0,00 1.380.000,00 28.620.000,00 3.02 . 3.02.01 . 19

30.000.000,00 0,00 28.620.000,00 1.380.000,00 Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani3.02 . 3.02.01 . 19 . 01

14.561.181.648,00 Pertanian 126.200.000,00 712.778.348,00 13.722.203.300,00 3.03

14.486.881.648,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 126.200.000,00 707.298.348,00 13.653.383.300,00 3.03 . 3.03.01

919.351.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.600.000,00 7.200.000,00 864.551.350,00 3.03 . 3.03.01 . 01

15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 17.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

128.212.350,00 0,00 125.812.350,00 2.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

22.425.000,00 0,00 22.425.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

50.000.000,00 47.600.000,00 0,00 2.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

7.464.000,00 0,00 7.464.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

514.750.000,00 0,00 514.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

269.703.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 269.703.200,00 3.03 . 3.03.01 . 02

203.017.200,00 0,00 203.017.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

66.686.000,00 0,00 66.686.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

532.858.348,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 495.258.348,00 37.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

Halaman 193REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

171.960.000,00 0,00 0,00 171.960.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

320.898.348,00 0,00 0,00 320.898.348,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

168.300.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 168.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

138.300.000,00 0,00 138.300.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03

403.192.050,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 62.470.000,00 340.722.050,00 3.03 . 3.03.01 . 15

67.550.600,00 0,00 51.350.600,00 16.200.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

225.315.450,00 0,00 183.645.450,00 41.670.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

33.326.000,00 0,00 29.526.000,00 3.800.000,00 Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 07

77.000.000,00 0,00 76.200.000,00 800.000,00 Pembinaan dan verifikasi penguatan modal petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 09

2.348.041.100,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10.000.000,00 36.320.000,00 2.301.721.100,00 3.03 . 3.03.01 . 16

17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Penanganan daerah rawan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 01

16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 0,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 03

19.120.000,00 0,00 19.120.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08

30.590.000,00 0,00 30.590.000,00 0,00 Pendataan Pasokan dan Harga Pangan Pokok3.03 . 3.03.01 . 16 . 11

398.500.000,00 0,00 398.500.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 12

38.710.000,00 0,00 38.710.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 16 . 16

106.753.800,00 10.000.000,00 91.953.800,00 4.800.000,00 Penyusunan data statistik pertanian, perkebunan dan perhutanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 32

1.488.927.300,00 0,00 1.467.927.300,00 21.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 33

120.281.900,00 0,00 115.261.900,00 5.020.000,00 Pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT)3.03 . 3.03.01 . 16 . 34

22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Dewan Ketahanan Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 35

34.275.000,00 0,00 33.575.000,00 700.000,00 Bimbingan Teknis Kapasitas Lumbung Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 36

28.980.100,00 0,00 24.180.100,00 4.800.000,00 Sosialisasi Konsumsi Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman3.03 . 3.03.01 . 16 . 37

24.983.000,00 0,00 24.983.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Ketahanan Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 39

78.500.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 78.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

79.032.750,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 880.000,00 78.152.750,00 3.03 . 3.03.01 . 18

79.032.750,00 0,00 78.152.750,00 880.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 04

1.909.122.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 10.830.000,00 1.898.292.100,00 3.03 . 3.03.01 . 19

627.868.669,00 0,00 622.678.669,00 5.190.000,00 Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

1.021.850.000,00 0,00 1.016.210.000,00 5.640.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

259.403.431,00 0,00 259.403.431,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

395.302.450,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 51.600.000,00 9.340.000,00 334.362.450,00 3.03 . 3.03.01 . 20

57.694.250,00 0,00 55.294.250,00 2.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

163.310.000,00 0,00 160.770.000,00 2.540.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

Halaman 194REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

174.298.200,00 51.600.000,00 118.298.200,00 4.400.000,00 Penyediaan sarana dan prasrana penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

209.678.500,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 65.400.000,00 144.278.500,00 3.03 . 3.03.01 . 21

209.678.500,00 0,00 144.278.500,00 65.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

3.017.578.800,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 5.600.000,00 3.011.978.800,00 3.03 . 3.03.01 . 22

36.850.000,00 0,00 36.850.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

2.945.913.800,00 0,00 2.941.113.800,00 4.800.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

34.815.000,00 0,00 34.015.000,00 800.000,00 Pengembangan peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 10

149.755.800,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 1.200.000,00 148.555.800,00 3.03 . 3.03.01 . 23

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 03

74.755.800,00 0,00 73.555.800,00 1.200.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 23 . 05

4.006.465.200,00 Program Pengembangan Agribisnis 17.000.000,00 12.800.000,00 3.976.665.200,00 3.03 . 3.03.01 . 25

4.006.465.200,00 17.000.000,00 3.976.665.200,00 12.800.000,00 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis holtikultura3.03 . 3.03.01 . 25 . 02

74.300.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 5.480.000,00 68.820.000,00 3.03 . 4.01.03

74.300.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.480.000,00 68.820.000,00 3.03 . 4.01.03 . 15

74.300.000,00 0,00 68.820.000,00 5.480.000,00 Kegiatan pekan nasional kelompok tani nelayan andalan (PENAS KTNA)3.03 . 4.01.03 . 15 . 10

43.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05

43.000.000,00 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05 . 4.04.01

43.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05 . 4.04.01 . 17

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pengujian pembangkit listrik tenaga surya3.05 . 4.04.01 . 17 . 09

19.293.729.500,00 Perdagangan 18.495.660.000,00 97.645.000,00 700.424.500,00 3.06

19.212.729.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.495.660.000,00 94.415.000,00 622.654.500,00 3.06 . 3.07.01

58.831.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 5.500.000,00 53.331.500,00 3.06 . 3.07.01 . 15

9.327.500,00 0,00 7.727.500,00 1.600.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.07.01 . 15 . 03

40.000.000,00 0,00 37.700.000,00 2.300.000,00 Pengawasan dan tera ulang alat ukur, takaran timbangan dan perlengkapannya

(UTTP)

3.06 . 3.07.01 . 15 . 05

9.504.000,00 0,00 7.904.000,00 1.600.000,00 Monitoring dan pengawasan perijinan perdagangan3.06 . 3.07.01 . 15 . 07

41.865.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 625.000,00 41.240.000,00 3.06 . 3.07.01 . 17

41.865.000,00 0,00 41.240.000,00 625.000,00 Pameran industri kecil dan kerajinan3.06 . 3.07.01 . 17 . 13

19.092.289.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 18.495.660.000,00 84.290.000,00 512.339.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18

18.874.000,00 0,00 17.274.000,00 1.600.000,00 Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 08

14.397.500,00 0,00 12.797.500,00 1.600.000,00 Monitoring pendistribusian minyak tanah/SPBU, miras dan barang berbahaya lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 09

10.316.000.000,00 10.288.440.000,00 2.570.000,00 24.990.000,00 Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 10

5.997.500.000,00 5.828.220.000,00 152.170.000,00 17.110.000,00 Pembangunan dan renovasi pasar kidul3.06 . 3.07.01 . 18 . 12

2.429.000.000,00 2.379.000.000,00 14.980.000,00 35.020.000,00 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK3.06 . 3.07.01 . 18 . 13

Halaman 195REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

297.367.500,00 0,00 293.947.500,00 3.420.000,00 Pembinaan pengelola pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 14

19.150.000,00 0,00 18.600.000,00 550.000,00 Pelaksanaan pasar murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 17

19.744.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 4.000.000,00 15.744.000,00 3.06 . 3.07.01 . 19

19.744.000,00 0,00 15.744.000,00 4.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.07.01 . 19 . 01

81.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 77.770.000,00 3.06 . 4.01.03

81.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 3.230.000,00 77.770.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

81.000.000,00 0,00 77.770.000,00 3.230.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 4.01.03 . 15 . 03

1.230.581.244,00 Perindustrian 0,00 178.995.744,00 1.051.585.500,00 3.07

1.230.581.244,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 178.995.744,00 1.051.585.500,00 3.07 . 3.07.01

380.946.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 372.666.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

14.775.000,00 0,00 14.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

6.490.000,00 0,00 490.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08

39.868.000,00 0,00 39.868.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

5.958.000,00 0,00 5.958.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

294.475.000,00 0,00 292.195.000,00 2.280.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

70.580.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 70.580.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

52.520.000,00 0,00 52.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 29

137.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 131.310.744,00 6.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 06 . 04

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.07 . 3.07.01 . 06 . 05

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.07 . 3.07.01 . 06 . 06

52.015.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 15.080.000,00 36.935.000,00 3.07 . 3.07.01 . 09

6.905.000,00 0,00 6.905.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.07 . 3.07.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.07 . 3.07.01 . 09 . 02

40.110.000,00 0,00 25.030.000,00 15.080.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.07 . 3.07.01 . 09 . 03

45.685.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 1.980.000,00 43.705.000,00 3.07 . 3.07.01 . 15

Halaman 196REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.195.000,00 0,00 37.615.000,00 1.580.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas3.07 . 3.07.01 . 15 . 04

6.490.000,00 0,00 6.090.000,00 400.000,00 Fasilitasi HKI dan SNI3.07 . 3.07.01 . 15 . 07

418.384.500,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 5.540.000,00 412.844.500,00 3.07 . 3.07.01 . 16

64.495.000,00 0,00 62.815.000,00 1.680.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan

menengah

3.07 . 3.07.01 . 16 . 03

8.800.000,00 0,00 8.400.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 07

9.195.000,00 0,00 8.795.000,00 400.000,00 Fasilitasi kegiatan asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Bangli3.07 . 3.07.01 . 16 . 08

245.414.500,00 0,00 243.734.500,00 1.680.000,00 Pendidikan dan pelatihan industri kecil dan menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

90.480.000,00 0,00 89.100.000,00 1.380.000,00 Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)3.07 . 3.07.01 . 16 . 11

82.460.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 15.025.000,00 67.435.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17

24.295.000,00 0,00 14.995.000,00 9.300.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 02

38.990.000,00 0,00 33.840.000,00 5.150.000,00 Pembinaan Manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu (GKM)3.07 . 3.07.01 . 17 . 05

19.175.000,00 0,00 18.600.000,00 575.000,00 Pembinaan pengusaha muda3.07 . 3.07.01 . 17 . 07

43.200.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 1.780.000,00 41.420.000,00 3.07 . 3.07.01 . 19

29.100.000,00 0,00 27.720.000,00 1.380.000,00 Fasilitasi kemasan dan labeling produk olahan pangan3.07 . 3.07.01 . 19 . 07

14.100.000,00 0,00 13.700.000,00 400.000,00 Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun3.07 . 3.07.01 . 19 . 08

18.580.000,00 Transmigrasi 0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08

18.580.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08 . 2.11.01

18.580.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08 . 2.11.01 . 17

14.910.000,00 0,00 11.210.000,00 3.700.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.11.01 . 17 . 01

3.670.000,00 0,00 2.470.000,00 1.200.000,00 Monitoring ke lokasi transmigran3.08 . 2.11.01 . 17 . 03

58.443.797.262,53 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.384.374.000,00 9.041.592.416,00 45.017.830.846,53 4

46.431.424.527,18 Administrasi Pemerintahan 3.550.174.000,00 4.682.158.696,00 38.199.091.831,18 4.01

22.923.385.538,00 Sekretariat Daerah 2.435.825.000,00 2.922.329.588,00 17.565.230.950,00 4.01 . 4.01.03

9.912.411.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.500.000,00 10.300.000,00 9.810.611.250,00 4.01 . 4.01.03 . 01

100.020.000,00 0,00 100.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

2.974.000.000,00 0,00 2.974.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

199.814.870,00 0,00 197.714.870,00 2.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

150.000.000,00 0,00 147.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

107.780.000,00 89.500.000,00 16.180.000,00 2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

Halaman 197REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

406.550.000,00 0,00 406.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

5.135.746.380,00 0,00 5.135.746.380,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

22.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4.000.000,00 Pelayanan administrasi kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembayaran iuran apkasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

3.512.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.834.400.000,00 17.450.000,00 1.660.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

900.000.000,00 896.900.000,00 0,00 3.100.000,00 Pengadaan mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 04

1.227.100.000,00 937.500.000,00 279.100.000,00 10.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

117.400.000,00 0,00 117.400.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.03 . 02 . 11

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

27.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

83.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.500.000,00 2.800.000,00 74.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

83.000.000,00 5.500.000,00 74.700.000,00 2.800.000,00 Pelatihan kehumasan dan keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 12

1.133.429.588,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30.725.000,00 1.019.549.588,00 83.155.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

387.000.000,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

439.749.588,00 0,00 0,00 439.749.588,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

129.380.000,00 27.500.000,00 21.430.000,00 80.450.000,00 Pelaporan realisasi fisik dan keuangan4.01 . 4.01.03 . 06 . 08

12.300.000,00 3.225.000,00 6.225.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 09

15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 Koordinasi penyusunan laporan perjanjian kinerja pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 12

150.000.000,00 0,00 43.700.000,00 106.300.000,00 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli4.01 . 4.01.03 . 06 . 13

869.115.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.000.000,00 6.620.000,00 859.495.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09

354.540.000,00 0,00 351.230.000,00 3.310.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

377.195.000,00 3.000.000,00 370.885.000,00 3.310.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

137.380.000,00 0,00 137.380.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

4.376.135.800,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

204.000.000,00 295.050.000,00 3.877.085.800,00 4.01 . 4.01.03 . 16

105.160.000,00 17.000.000,00 85.710.000,00 2.450.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

794.890.000,00 0,00 658.090.000,00 136.800.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

1.030.445.000,00 187.000.000,00 702.045.000,00 141.400.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

60.000.000,00 0,00 57.600.000,00 2.400.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat4.01 . 4.01.03 . 16 . 10

Halaman 198REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.160.800,00 0,00 96.760.800,00 2.400.000,00 jumpa pers4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

1.108.155.000,00 0,00 1.105.355.000,00 2.800.000,00 Publikasi infoormasi dan pemberitaan4.01 . 4.01.03 . 16 . 13

224.750.000,00 0,00 222.750.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi program pemerintahan melalui pentas kesenian tradisional4.01 . 4.01.03 . 16 . 14

932.135.000,00 0,00 929.735.000,00 2.400.000,00 Pelayanan tamu pemerintah daerah/provinsi/pusat/internasional4.01 . 4.01.03 . 16 . 15

21.440.000,00 0,00 19.040.000,00 2.400.000,00 Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 16

107.280.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 107.280.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17

107.280.000,00 0,00 0,00 107.280.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 21

245.024.200,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 66.000.000,00 61.210.000,00 117.814.200,00 4.01 . 4.01.03 . 19

245.024.200,00 66.000.000,00 117.814.200,00 61.210.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.03 . 19 . 01

75.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 5.600.000,00 69.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21

75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00 Fasilitasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 21 . 06

1.560.019.700,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 92.700.000,00 1.006.620.000,00 460.699.700,00 4.01 . 4.01.03 . 22

108.031.000,00 0,00 100.071.000,00 7.960.000,00 Pembinaan keluarga sadar hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 07

502.300.000,00 19.900.000,00 54.240.000,00 428.160.000,00 Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 08

23.216.500,00 0,00 18.496.500,00 4.720.000,00 Pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pekraman4.01 . 4.01.03 . 22 . 09

69.487.500,00 0,00 65.907.500,00 3.580.000,00 Pembuatan lembaran daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 10

667.150.000,00 16.400.000,00 112.160.000,00 538.590.000,00 Advokasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 11

84.624.700,00 56.400.000,00 14.594.700,00 13.630.000,00 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 12

56.360.000,00 0,00 52.030.000,00 4.330.000,00 Rencana aksi hak asasi manusia4.01 . 4.01.03 . 22 . 13

48.850.000,00 0,00 43.200.000,00 5.650.000,00 Penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 14

83.510.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 28.000.000,00 3.310.000,00 52.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

47.290.000,00 13.000.000,00 30.980.000,00 3.310.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

36.220.000,00 15.000.000,00 21.220.000,00 0,00 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi4.01 . 4.01.03 . 23 . 05

345.000.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 42.000.000,00 43.190.000,00 259.810.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

50.000.000,00 18.000.000,00 28.000.000,00 4.000.000,00 Penataan kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan road map repormasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 24 . 05

55.000.000,00 0,00 24.330.000,00 30.670.000,00 Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 06

63.000.000,00 0,00 59.800.000,00 3.200.000,00 Evaluasi jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 07

57.000.000,00 12.000.000,00 43.680.000,00 1.320.000,00 Tata naskah dinas4.01 . 4.01.03 . 24 . 08

50.000.000,00 12.000.000,00 36.000.000,00 2.000.000,00 Formasi jabatan di lingkungan Pemkab Bangli4.01 . 4.01.03 . 24 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rincian tugas jabatan struktural4.01 . 4.01.03 . 24 . 10

55.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 3.310.000,00 51.690.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

55.000.000,00 0,00 51.690.000,00 3.310.000,00 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

538.460.000,00 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 38.000.000,00 340.040.000,00 160.420.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

23.360.000,00 0,00 20.050.000,00 3.310.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

27.000.000,00 4.000.000,00 19.690.000,00 3.310.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

Halaman 199REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

64.660.000,00 0,00 61.350.000,00 3.310.000,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

423.440.000,00 34.000.000,00 59.330.000,00 330.110.000,00 Operasional unit layanan pengadaan (ULP)4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

20.075.936.048,18 Sekretariat DPRD 763.700.000,00 708.349.092,00 18.603.886.956,18 4.01 . 4.01.04

1.264.486.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.264.486.500,00 4.01 . 4.01.04 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

37.875.600,00 0,00 37.875.600,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

9.199.700,00 0,00 9.199.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

78.539.100,00 0,00 78.539.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

65.177.300,00 0,00 65.177.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

6.380.800,00 0,00 6.380.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

398.760.000,00 0,00 398.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

164.930.000,00 0,00 164.930.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

370.674.000,00 0,00 370.674.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

1.436.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 763.700.000,00 0,00 672.560.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

499.000.000,00 499.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 06

188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

352.050.000,00 0,00 352.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

157.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 157.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

129.644.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 129.644.400,00 4.01 . 4.01.04 . 05

129.644.400,00 0,00 129.644.400,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01

873.349.092,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 633.349.092,00 240.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

241.140.000,00 0,00 0,00 241.140.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.04 . 06 . 05

632.209.092,00 0,00 240.000.000,00 392.209.092,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

46.480.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 46.480.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.04 . 09 . 01

Halaman 200REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.04 . 09 . 02

34.480.000,00 0,00 34.480.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.04 . 09 . 03

16.168.216.056,18 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 75.000.000,00 16.093.216.056,18 4.01 . 4.01.04 . 15

127.601.500,00 0,00 127.601.500,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

350.000.000,00 0,00 275.000.000,00 75.000.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

117.920.000,00 0,00 117.920.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

95.642.500,00 0,00 95.642.500,00 0,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

477.600.000,00 0,00 477.600.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

12.975.991.900,00 0,00 12.975.991.900,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

1.228.960.156,18 0,00 1.228.960.156,18 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

794.500.000,00 0,00 794.500.000,00 0,00 Sosialisasi kinerja DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.784.786.207,00 Kecamatan Bangli 147.920.000,00 577.512.908,00 1.059.353.299,00 4.01 . 4.01.05

461.729.299,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 453.329.299,00 4.01 . 4.01.05 . 01

16.498.000,00 0,00 16.098.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

55.350.000,00 0,00 54.950.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

85.986.299,00 0,00 82.986.299,00 3.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

20.985.000,00 0,00 20.585.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

16.480.000,00 0,00 16.080.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15

2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 16

71.700.000,00 0,00 68.700.000,00 3.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

180.400.000,00 0,00 179.600.000,00 800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18

401.343.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.220.000,00 7.800.000,00 251.323.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

36.343.000,00 16.540.000,00 19.003.000,00 800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

91.500.000,00 86.800.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

39.680.000,00 38.880.000,00 0,00 800.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10

70.400.000,00 0,00 69.600.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

77.620.000,00 0,00 77.220.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

34.300.000,00 0,00 33.500.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

51.500.000,00 0,00 50.000.000,00 1.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42

41.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 5.700.000,00 5.200.000,00 30.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03

5.000.000,00 0,00 3.800.000,00 1.200.000,00 Penataan Administrasi dan ketatalaksanaan kepegawaian4.01 . 4.01.05 . 03 . 06

5.000.000,00 0,00 4.200.000,00 800.000,00 Penatan administrasi dan manajemen pengelolaan aset4.01 . 4.01.05 . 03 . 07

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.05 . 03 . 08

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyegaran dan pemantapan manajemen kelurahan4.01 . 4.01.05 . 03 . 09

Halaman 201REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 400.000,00 evaluasi dan peningkatan pelayanan publik4.01 . 4.01.05 . 03 . 10

10.000.000,00 5.700.000,00 3.900.000,00 400.000,00 pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.05 . 03 . 11

551.512.908,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 551.512.908,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06

278.040.000,00 0,00 0,00 278.040.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.05 . 06 . 05

273.472.908,00 0,00 0,00 273.472.908,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

329.201.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 4.600.000,00 324.601.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09

29.097.500,00 0,00 28.297.500,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.05 . 09 . 01

30.047.500,00 0,00 29.247.500,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.05 . 09 . 02

270.056.000,00 0,00 267.056.000,00 3.000.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.05 . 09 . 03

815.202.990,00 Kecamatan Kintamani 128.405.000,00 251.576.364,00 435.221.626,00 4.01 . 4.01.06

92.005.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 92.005.800,00 4.01 . 4.01.06 . 01

3.186.000,00 0,00 3.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

2.524.000,00 0,00 2.524.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

28.086.800,00 0,00 28.086.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12

1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15

19.995.000,00 0,00 19.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

11.740.000,00 0,00 11.740.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18

252.988.378,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.155.000,00 0,00 125.833.378,00 4.01 . 4.01.06 . 02

77.155.000,00 77.155.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23

40.883.378,00 0,00 40.883.378,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42

11.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 0,00 10.250.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03

1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.06 . 03 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan aparatur sipil negara kecamatan4.01 . 4.01.06 . 03 . 12

279.856.364,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 251.576.364,00 28.280.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06

28.280.000,00 0,00 28.280.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 01

120.840.000,00 0,00 0,00 120.840.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.06 . 06 . 05

130.736.364,00 0,00 0,00 130.736.364,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

178.852.448,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 178.852.448,00 4.01 . 4.01.06 . 09

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.06 . 09 . 01

Halaman 202REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.06 . 09 . 02

115.852.448,00 0,00 115.852.448,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.06 . 09 . 03

423.828.620,00 Kecamatan Susut 32.000.000,00 137.785.620,00 254.043.000,00 4.01 . 4.01.07

92.661.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 92.661.800,00 4.01 . 4.01.07 . 01

4.290.000,00 0,00 4.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

13.575.800,00 0,00 13.575.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

11.681.000,00 0,00 11.681.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18

86.885.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.000.000,00 0,00 54.885.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

48.885.000,00 0,00 48.885.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 28

137.785.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 137.785.620,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 06

78.360.000,00 0,00 0,00 78.360.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.07 . 06 . 05

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

106.496.200,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 106.496.200,00 4.01 . 4.01.07 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.07 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.07 . 09 . 02

94.496.200,00 0,00 94.496.200,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.07 . 09 . 03

408.285.124,00 Kecamatan Tembuku 42.324.000,00 84.605.124,00 281.356.000,00 4.01 . 4.01.08

97.412.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 97.412.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01

16.741.000,00 0,00 16.741.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12

3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Halaman 203REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

98.374.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.324.000,00 0,00 56.050.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

35.924.000,00 35.924.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

11.344.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.344.000,00 4.01 . 4.01.08 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.08 . 03 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.08 . 03 . 08

5.344.000,00 0,00 5.344.000,00 0,00 Pembinaan aparatur sipil negara kecamatan4.01 . 4.01.08 . 03 . 12

84.605.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 84.605.124,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 06

72.720.000,00 0,00 0,00 72.720.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.08 . 06 . 05

11.885.124,00 0,00 0,00 11.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

116.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 116.550.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09

11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.08 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.08 . 09 . 02

95.400.000,00 0,00 95.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.08 . 09 . 03

2.055.917.748,00 Pengawasan 102.900.000,00 603.960.248,00 1.349.057.500,00 4.02

2.055.917.748,00 Inspektorat 102.900.000,00 603.960.248,00 1.349.057.500,00 4.02 . 4.02.01

388.911.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 388.911.100,00 4.02 . 4.02.01 . 01

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

7.817.000,00 0,00 7.817.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

40.981.900,00 0,00 40.981.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

21.842.200,00 0,00 21.842.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

244.150.000,00 0,00 244.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

271.256.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.900.000,00 0,00 168.356.400,00 4.02 . 4.02.01 . 02

102.900.000,00 102.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

17.362.500,00 0,00 17.362.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

132.243.900,00 0,00 132.243.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

Halaman 204REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

111.010.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 111.010.248,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 06

87.240.000,00 0,00 0,00 87.240.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.02 . 4.02.01 . 06 . 05

23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

40.215.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.215.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.02 . 4.02.01 . 09 . 02

30.215.000,00 0,00 30.215.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 09 . 03

1.061.465.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 490.500.000,00 570.965.000,00 4.02 . 4.02.01 . 15

408.000.000,00 0,00 0,00 408.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

49.900.000,00 0,00 0,00 49.900.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

46.600.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

281.635.000,00 0,00 279.185.000,00 2.450.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

30.150.000,00 0,00 0,00 30.150.000,00 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

153.390.000,00 0,00 153.390.000,00 0,00 Operasional tim unit saber pungli4.02 . 4.02.01 . 15 . 10

32.380.000,00 0,00 32.380.000,00 0,00 Operasional tim unit pengendalian gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Koordinasi pengawalan dan pengawasan pembangunan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12

183.060.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 2.450.000,00 180.610.000,00 4.02 . 4.02.01 . 16

183.060.000,00 0,00 180.610.000,00 2.450.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

3.231.041.323,77 Perencanaan 308.700.000,00 1.385.465.372,00 1.536.875.951,77 4.03

141.225.000,00 Sekretariat Daerah 32.500.000,00 7.750.000,00 100.975.000,00 4.03 . 4.01.03

35.350.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 11.000.000,00 2.450.000,00 21.900.000,00 4.03 . 4.01.03 . 16

35.350.000,00 11.000.000,00 21.900.000,00 2.450.000,00 Fasilitasi jasa kontruksi4.03 . 4.01.03 . 16 . 06

105.875.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 21.500.000,00 5.300.000,00 79.075.000,00 4.03 . 4.01.03 . 21

61.375.000,00 7.000.000,00 51.925.000,00 2.450.000,00 Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan4.03 . 4.01.03 . 21 . 25

44.500.000,00 14.500.000,00 27.150.000,00 2.850.000,00 Fasilitasi penyebarluasan kegiatan pembangunan daerah4.03 . 4.01.03 . 21 . 27

3.089.816.323,77 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 276.200.000,00 1.377.715.372,00 1.435.900.951,77 4.03 . 4.03.01

427.829.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 427.829.850,00 4.03 . 4.03.01 . 01

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

34.002.450,00 0,00 34.002.450,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

49.622.500,00 0,00 49.622.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

Halaman 205REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.217.500,00 0,00 2.217.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

1.779.900,00 0,00 1.779.900,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

16.020.000,00 0,00 16.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

266.837.500,00 0,00 266.837.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

410.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276.200.000,00 0,00 134.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 03

168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

103.100.000,00 0,00 103.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

169.390.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 130.415.372,00 38.975.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06

12.175.000,00 0,00 11.375.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

30.000.000,00 0,00 27.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

91.560.000,00 0,00 0,00 91.560.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

35.300.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 35.300.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.03 . 4.03.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.03 . 4.03.01 . 09 . 02

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.03 . 4.03.01 . 09 . 03

39.640.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 39.640.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

39.640.000,00 0,00 39.640.000,00 0,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga4.03 . 4.03.01 . 16 . 03

1.580.856.101,77 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.193.200.000,00 387.656.101,77 4.03 . 4.03.01 . 21

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

195.000.000,00 0,00 192.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

28.427.350,00 0,00 26.427.350,00 2.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

25.000.000,00 0,00 23.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

1.202.428.751,77 0,00 19.228.751,77 1.183.200.000,00 Operasional tim perencana umum daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

65.000.000,00 0,00 63.000.000,00 2.000.000,00 Review penyusunan dokumen perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

95.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 4.800.000,00 90.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

55.000.000,00 0,00 52.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 22 . 08

80.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 4.800.000,00 75.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

45.000.000,00 0,00 42.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 23 . 04

Halaman 206REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 32.600.000,00 2.400.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05

251.500.000,00 Program perancanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh 0,00 44.500.000,00 207.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 24 . 03

53.500.000,00 0,00 51.100.000,00 2.400.000,00 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

41.000.000,00 0,00 39.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi dan evaluasi PPSP4.03 . 4.03.01 . 24 . 05

70.000.000,00 0,00 32.400.000,00 37.600.000,00 Kordinasi pengolahan air minum sanitasi masyarakat (PAMSIMAS)4.03 . 4.03.01 . 24 . 06

62.000.000,00 0,00 59.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh4.03 . 4.03.01 . 24 . 07

5.058.282.557,58 Keuangan 348.000.000,00 2.051.247.356,00 2.659.035.201,58 4.04

55.000.000,00 Dinas Perhubungan 0,00 55.000.000,00 0,00 4.04 . 2.09.01

55.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 4.04 . 2.09.01 . 15

55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Operasional petugas pungut pendapatan daerah4.04 . 2.09.01 . 15 . 28

75.000.000,00 Inspektorat 0,00 75.000.000,00 0,00 4.04 . 4.02.01

75.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 4.04 . 4.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Review laporan keuangan daerah4.04 . 4.02.01 . 15 . 19

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RPJMD4.04 . 4.02.01 . 15 . 32

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RKAPD4.04 . 4.02.01 . 15 . 33

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RKPD4.04 . 4.02.01 . 15 . 34

4.928.282.557,58 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 348.000.000,00 1.921.247.356,00 2.659.035.201,58 4.04 . 4.04.01

940.249.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.160.000,00 934.089.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01

11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

18.674.000,00 0,00 17.474.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

198.864.500,00 0,00 198.064.500,00 800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

185.505.500,00 0,00 184.065.500,00 1.440.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

9.620.000,00 0,00 9.220.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

441.725.000,00 0,00 439.805.000,00 1.920.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

660.331.201,58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 348.000.000,00 1.710.000,00 310.621.201,58 4.04 . 4.04.01 . 02

198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07

223.011.201,58 0,00 221.301.201,58 1.710.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

89.320.000,00 0,00 89.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 42

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01

Halaman 207REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

601.982.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 472.127.356,00 129.855.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

18.960.000,00 0,00 9.150.000,00 9.810.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

150.965.000,00 0,00 115.205.000,00 35.760.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04

198.340.000,00 0,00 0,00 198.340.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 05

225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

7.900.000,00 0,00 5.500.000,00 2.400.000,00 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 07

203.400.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 124.800.000,00 78.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 07

40.250.000,00 0,00 40.250.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa4.04 . 4.04.01 . 07 . 02

133.150.000,00 0,00 8.350.000,00 124.800.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 13

48.940.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 400.000,00 48.540.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.04 . 4.04.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.04 . 4.04.01 . 09 . 02

36.440.000,00 0,00 36.040.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.01 . 09 . 03

2.339.635.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.311.850.000,00 1.027.785.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02

113.535.000,00 0,00 80.655.000,00 32.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

186.650.000,00 0,00 167.500.000,00 19.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

68.715.000,00 0,00 58.815.000,00 9.900.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

115.960.000,00 0,00 106.080.000,00 9.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

41.025.000,00 0,00 38.625.000,00 2.400.000,00 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

4.04 . 4.04.01 . 15 . 14

163.080.000,00 0,00 36.600.000,00 126.480.000,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

1.122.235.000,00 0,00 30.875.000,00 1.091.360.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 18

66.350.000,00 0,00 63.950.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

109.440.000,00 0,00 102.600.000,00 6.840.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 22

156.195.000,00 0,00 150.435.000,00 5.760.000,00 Pendataan dan pemutahiran wajib pajak PBB P24.04 . 4.04.01 . 15 . 24

136.450.000,00 0,00 131.650.000,00 4.800.000,00 Penataan dan penertiban pajak hotel dan restoran4.04 . 4.04.01 . 15 . 27

17.775.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 2.400.000,00 15.375.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16

17.775.000,00 0,00 15.375.000,00 2.400.000,00 Rekonsiliasi dana-dana pemerintah pusat4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

15.970.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.800.000,00 14.170.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18

15.970.000,00 0,00 14.170.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.04 . 4.04.01 . 18 . 15

1.616.131.106,00 Kepegawaian 74.600.000,00 315.560.744,00 1.225.970.362,00 4.05

1.616.131.106,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.600.000,00 315.560.744,00 1.225.970.362,00 4.05 . 4.05.01

675.303.544,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.600.000,00 2.960.000,00 597.743.544,00 4.05 . 4.05.01 . 01

7.095.000,00 0,00 7.095.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

Halaman 208REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.274.600,00 0,00 11.274.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

17.400.000,00 0,00 17.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

73.411.944,00 0,00 73.011.944,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

12.500.000,00 0,00 12.100.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

75.000.000,00 74.600.000,00 0,00 400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13

5.652.000,00 0,00 5.652.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

12.930.000,00 0,00 12.530.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

422.840.000,00 0,00 421.880.000,00 960.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

153.023.218,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 960.000,00 152.063.218,00 4.05 . 4.05.01 . 02

153.023.218,00 0,00 152.063.218,00 960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

193.484.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 192.684.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01

24.559.000,00 0,00 24.159.000,00 400.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02

18.925.000,00 0,00 18.525.000,00 400.000,00 Pelantikan pejabat struktural4.05 . 4.05.01 . 05 . 10

161.190.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 161.190.744,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 06

89.880.000,00 0,00 0,00 89.880.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.05 . 4.05.01 . 06 . 05

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

32.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.200.000,00 30.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09

7.000.000,00 0,00 6.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.05 . 4.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.05 . 4.05.01 . 09 . 02

20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.01 . 09 . 03

401.129.600,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 148.450.000,00 252.679.600,00 4.05 . 4.05.01 . 17

60.914.800,00 0,00 33.314.800,00 27.600.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

21.207.200,00 0,00 20.807.200,00 400.000,00 Pemberkasan calon pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 17

25.737.600,00 0,00 24.537.600,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)4.05 . 4.05.01 . 17 . 18

3.567.400,00 0,00 3.167.400,00 400.000,00 Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan4.05 . 4.05.01 . 17 . 19

35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyusunan bezeting dan formasi pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 20

23.356.000,00 0,00 22.156.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 21

3.125.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00 Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 22

37.763.000,00 0,00 37.363.000,00 400.000,00 Penyelengaraan ujian kenaikan pangkaat penyesuaian ijasah4.05 . 4.05.01 . 17 . 23

33.695.000,00 0,00 33.295.000,00 400.000,00 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 24

27.878.400,00 0,00 26.678.400,00 1.200.000,00 Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 25

124.695.000,00 0,00 10.645.000,00 114.050.000,00 Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 28

Halaman 209REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.190.200,00 0,00 2.990.200,00 1.200.000,00 Penyelenggaran perpindahan wilah kerja pegawai negeri sipil(PNS) antar

provinsi/kabupaten/kota

4.05 . 4.05.01 . 17 . 29

51.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07

51.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07 . 4.03.01

51.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 23.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID)4.07 . 4.03.01 . 15 . 01

26.000.000,00 0,00 24.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03

509.084.592.447,64 282.221.448.416,82 170.051.947.766,82 56.811.196.264,00 JUMLAH

Bangli, 29 Desember 2016

BUPATI BANGLI

I MADE GIANYAR

Halaman 210REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN