PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...

104
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 26 TAHUN 2018 26 Desember 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 556.896.007.489,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 248.800.012.533,00 58.336.732.909,00 249.759.262.047,00 1 143.373.421.000,00 Pendidikan 31.215.931.009,00 33.146.095.792,00 79.011.394.199,00 1.01 33.329.436.000,00 DINAS PENDIDIKAN 9.711.929.500,00 6.342.953.972,00 17.274.552.528,00 1.01 . 1.01.01 1.317.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 493.511.492,00 823.488.508,00 1.01 . 1.01.01 . 01 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 404.000.000,00 0,00 6.049.280,00 397.950.720,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 67.500.000,00 0,00 26.513.116,00 40.986.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 63.000.000,00 0,00 8.426.112,00 54.573.888,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.930.500,00 14.700.000,00 222.369.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 230.000.000,00 217.930.500,00 8.819.500,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 210.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 70.348.480,00 139.651.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06 210.000.000,00 0,00 139.651.520,00 70.348.480,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 722.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.350.000,00 706.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 185.000.000,00 0,00 170.700.000,00 14.300.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

26 TAHUN 2018

26 Desember 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

556.896.007.489,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 248.800.012.533,00 58.336.732.909,00 249.759.262.047,00 1

143.373.421.000,00 Pendidikan 31.215.931.009,00 33.146.095.792,00 79.011.394.199,00 1.01

33.329.436.000,00 DINAS PENDIDIKAN 9.711.929.500,00 6.342.953.972,00 17.274.552.528,00 1.01 . 1.01.01

1.317.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 493.511.492,00 823.488.508,00 1.01 . 1.01.01 . 01

285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

404.000.000,00 0,00 6.049.280,00 397.950.720,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

67.500.000,00 0,00 26.513.116,00 40.986.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

63.000.000,00 0,00 8.426.112,00 54.573.888,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.930.500,00 14.700.000,00 222.369.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02

230.000.000,00 217.930.500,00 8.819.500,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 54

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

210.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 70.348.480,00 139.651.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06

210.000.000,00 0,00 139.651.520,00 70.348.480,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

722.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.350.000,00 706.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

185.000.000,00 0,00 170.700.000,00 14.300.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

22.517.436.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9.493.999.000,00 175.574.000,00 12.847.863.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 46

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

1.415.000.000,00 0,00 1.404.200.000,00 10.800.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

9.496.966.000,00 1.845.000.000,00 7.651.966.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

905.771.000,00 0,00 905.771.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

440.000.000,00 0,00 397.500.000,00 42.500.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

150.000.000,00 0,00 137.400.000,00 12.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

500.000.000,00 0,00 400.026.000,00 99.974.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

1.435.000.000,00 1.435.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

414.270.000,00 414.270.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

1.121.566.000,00 1.121.566.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

495.131.000,00 495.131.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

433.032.000,00 433.032.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

335.700.000,00 0,00 335.700.000,00 0,00 Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

155.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.925.000,00 150.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00 45.075.000,00 4.925.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

6.495.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.431.445.000,00 1.063.555.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

200.000.000,00 0,00 188.650.000,00 11.350.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

75.000.000,00 0,00 65.510.000,00 9.490.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

80.000.000,00 0,00 42.550.000,00 37.450.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

150.000.000,00 0,00 142.400.000,00 7.600.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

40.000.000,00 0,00 39.360.000,00 640.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

30.000.000,00 0,00 28.235.000,00 1.765.000,00 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

250.000.000,00 0,00 248.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

5.465.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.358.550.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

120.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

1.288.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 134.100.000,00 1.153.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

46.000.000,00 0,00 45.750.000,00 250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui

Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

47.000.000,00 0,00 46.750.000,00 250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00 95.150.000,00 4.850.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Penerimaan Siswa Baru SMP Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

250.000.000,00 0,00 162.875.000,00 87.125.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

100.000.000,00 0,00 63.500.000,00 36.500.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

40.000.000,00 0,00 39.125.000,00 875.000,00 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

240.000.000,00 TK Negeri 60.000.000,00 3.126.000,00 176.874.000,00 1.01 . 1.01.02

9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

4.961.000,00 0,00 4.961.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

663.092,00 0,00 663.092,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

2.147.850,00 0,00 2.147.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

728.058,00 0,00 728.058,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

50.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 576.000,00 5.224.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.800.000,00 0,00 3.224.000,00 576.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

180.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000,00 2.550.000,00 162.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 15

85.000.000,00 0,00 83.500.000,00 1.500.000,00 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)1.01 . 1.01.02 . 15 . 09

35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.02 . 15 . 18

60.000.000,00 0,00 58.950.000,00 1.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.02 . 15 . 56

66.299.200.000,00 SD Negeri 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03

66.299.200.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03 . 23

66.299.200.000,00 14.838.946.678,00 33.772.353.862,00 17.687.899.460,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01

39.912.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04

39.912.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04 . 23

39.912.000.000,00 5.014.269.831,00 25.872.625.169,00 9.025.105.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02

3.592.785.000,00 SKB 1.590.785.000,00 87.011.360,00 1.914.988.640,00 1.01 . 1.01.07

98.798.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.811.360,00 59.986.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

30.662.000,00 0,00 4.987.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

10.809.100,00 0,00 10.809.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

2.550.900,00 0,00 2.550.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

5.607.000,00 0,00 5.607.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19

13.814.000,00 0,00 676.880,00 13.137.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

47.194.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 2.800.000,00 35.894.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

9.519.000,00 8.500.000,00 169.000,00 850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

37.675.000,00 0,00 35.725.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

45.016.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.016.000,00 0,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 15 . 74

10.016.000,00 10.016.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 15 . 75

3.401.777.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.572.269.000,00 45.400.000,00 1.784.108.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

1.400.000.000,00 0,00 1.354.600.000,00 45.400.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 18

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 19

4.008.000,00 0,00 4.008.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 20

73.355.000,00 73.355.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 21

883.027.800,00 883.027.800,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 22

615.886.200,00 615.886.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 23

73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.07 . 18 . 24

297.000.000,00 0,00 297.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.07 . 18 . 25

170.997.568.500,00 Kesehatan 27.629.022.024,00 14.403.211.353,00 128.965.335.123,00 1.02

51.958.064.500,00 DINAS KESEHATAN 14.971.796.104,00 3.187.027.000,00 33.799.241.396,00 1.02 . 1.02.01

3.068.785.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.194.002.000,00 874.783.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

411.000.000,00 0,00 411.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

974.250.000,00 0,00 24.351.000,00 949.899.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

514.500.000,00 0,00 20.790.000,00 493.710.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

34.935.000,00 0,00 34.935.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

59.700.000,00 0,00 59.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

648.950.000,00 0,00 7.706.000,00 641.244.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

110.450.000,00 0,00 1.301.000,00 109.149.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

818.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.450.000,00 5.375.000,00 589.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

199.750.000,00 199.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

434.500.000,00 0,00 430.150.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

160.000.000,00 0,00 158.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

80.265.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 74.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

80.265.000,00 0,00 74.265.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

3.969.493.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 9.600.000,00 3.959.893.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

3.772.250.000,00 0,00 3.772.250.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

167.243.000,00 0,00 157.643.000,00 9.600.000,00 Distribusi obat dan elogistik (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

10.398.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 357.969.000,00 850.850.000,00 9.189.181.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

45.000.000,00 0,00 32.500.000,00 12.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00 186.300.000,00 13.700.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

55.000.000,00 0,00 54.650.000,00 350.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

600.000.000,00 8.406.000,00 588.444.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

150.000.000,00 0,00 87.500.000,00 62.500.000,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

90.000.000,00 0,00 75.775.000,00 14.225.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

10.000.000,00 0,00 8.900.000,00 1.100.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

1.745.000.000,00 349.563.000,00 1.105.587.000,00 289.850.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

3.142.000.000,00 0,00 3.142.000.000,00 0,00 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

510.000.000,00 0,00 471.000.000,00 39.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

1.532.000.000,00 0,00 1.500.513.000,00 31.487.000,00 Peningkatan layanan Rujukan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

1.264.000.000,00 0,00 881.012.000,00 382.988.000,00 peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting(DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

100.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

200.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

300.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 21.600.000,00 278.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

105.000.000,00 0,00 83.400.000,00 21.600.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

965.150.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 22.853.000,00 14.900.000,00 927.397.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

965.150.000,00 22.853.000,00 927.397.000,00 14.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

1.230.530.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 465.530.000,00 37.800.000,00 727.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

215.000.000,00 0,00 213.600.000,00 1.400.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

822.680.000,00 465.530.000,00 355.150.000,00 2.000.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

192.850.000,00 0,00 158.450.000,00 34.400.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

15.699.317.500,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 22.900.000,00 15.676.417.500,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

9.000.000,00 0,00 1.350.000,00 7.650.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

15.680.317.500,00 0,00 15.665.067.500,00 15.250.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

15.072.574.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

13.900.994.104,00 12.000.000,00 1.159.579.896,00 1.02 . 1.02.01 . 25

4.649.999.000,00 4.649.999.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

712.320.000,00 702.950.000,00 4.770.000,00 4.600.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 19

425.000.000,00 0,00 417.600.000,00 7.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

70.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

2.987.999.000,00 2.987.999.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Cryoterapy (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

707.209.896,00 0,00 707.209.896,00 0,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Bid.

Kesehatan)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

2.095.046.104,00 2.095.046.104,00 0,00 0,00 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

81.757.471.000,00 PUSKESMAS 8.176.976.920,00 3.931.859.353,00 69.648.634.727,00 1.02 . 1.02.02

22.755.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 2.372.141.353,00 20.382.858.647,00 1.02 . 1.02.02 . 16

22.755.000.000,00 0,00 20.382.858.647,00 2.372.141.353,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.02 . 16 . 29

59.002.471.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.176.976.920,00 1.559.718.000,00 49.265.776.080,00 1.02 . 1.02.02 . 23

59.002.471.000,00 8.176.976.920,00 49.265.776.080,00 1.559.718.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 07

36.957.499.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.480.249.000,00 7.264.200.000,00 25.213.050.000,00 1.02 . 1.02.03

2.100.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.700.000,00 2.092.300.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01

1.100.000.000,00 0,00 1.095.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

1.000.000.000,00 0,00 996.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20

7.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01

4.849.999.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.999.999.000,00 6.500.000,00 2.843.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26

2.850.000.000,00 0,00 2.843.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

1.999.999.000,00 1.999.999.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.03 . 26 . 31

30.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 2.480.250.000,00 7.250.000.000,00 20.269.750.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34

30.000.000.000,00 2.480.250.000,00 20.269.750.000,00 7.250.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

93.634.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03

93.634.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30

93.634.000,00 0,00 91.759.000,00 1.875.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07

25.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18

25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07

25.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21

25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19

25.000.000,00 0,00 22.350.000,00 2.650.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07

15.900.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24

15.900.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19

15.900.000,00 0,00 14.700.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07

17.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26

17.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26 . 16

17.000.000,00 0,00 15.400.000,00 1.600.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.26 . 16 . 09

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30 . 19

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07

14.600.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33

14.600.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19

14.600.000,00 0,00 11.450.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07

205.352.423.089,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 173.586.536.000,00 4.410.318.956,00 27.355.568.133,00 1.03

136.255.311.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 118.633.801.000,00 3.974.552.836,00 13.646.957.164,00 1.03 . 1.03.01

3.320.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.507.082.832,00 1.812.917.168,00 1.03 . 1.03.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

685.000.000,00 0,00 23.237.740,00 661.762.260,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

170.000.000,00 0,00 108.440.720,00 61.559.280,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

445.000.000,00 0,00 98.023.960,00 346.976.040,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 310.180,00 15.689.820,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

600.000.000,00 0,00 182.054.568,00 417.945.432,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

2.251.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.248.150.000,00 14.350.000,00 988.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

354.700.000,00 354.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

933.550.000,00 833.550.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

63.200.000,00 59.900.000,00 1.450.000,00 1.850.000,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

400.000.000,00 0,00 391.850.000,00 8.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 0,00 495.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 500.000,00 19.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 34.275.000,00 105.725.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

50.000.000,00 0,00 16.725.000,00 33.275.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

60.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 25.450.000,00 34.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

35.000.000,00 0,00 22.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 12.050.000,00 12.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

91.728.649.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 91.728.649.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

3.456.216.000,00 3.456.216.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngemplakseneng-Panggang (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kadilaju-Manisrenggo1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Kadilaju1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Karangnongko1.03 . 1.03.01 . 15 . 61

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Polanharjo-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 123

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jelobo-Samben1.03 . 1.03.01 . 15 . 148

4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158

8.616.217.000,00 8.616.217.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngaran-Telukan (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 183

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Krakitan-Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 216

8.156.216.000,00 8.156.216.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 224

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangturi-Kragilan1.03 . 1.03.01 . 15 . 236

3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu1.03 . 1.03.01 . 15 . 355

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 380

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK1.03 . 1.03.01 . 15 . 381

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 382

7.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 1.152.158.500,00 5.847.841.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

7.000.000.000,00 0,00 5.847.841.500,00 1.152.158.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

17.610.212.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

15.170.812.000,00 970.831.984,00 1.468.568.016,00 1.03 . 1.03.01 . 24

8.658.550.000,00 8.658.550.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

2.150.000.000,00 0,00 1.195.468.016,00 954.531.984,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

440.000.000,00 225.600.000,00 202.850.000,00 11.550.000,00 Perencanaan jaringan irigasi/bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

75.000.000,00 0,00 70.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

6.036.662.000,00 6.036.662.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bid. Irigasi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

8.000.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

6.436.190.000,00 129.354.520,00 1.434.455.480,00 1.03 . 1.03.01 . 26

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

1.450.000.000,00 86.190.000,00 1.239.455.480,00 124.354.520,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

200.000.000,00 0,00 195.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16

2.000.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Bid. Sanitasi)1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

2.000.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

1.575.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 59.450.000,00 1.515.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40

450.000.000,00 0,00 436.050.000,00 13.950.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 05

375.000.000,00 0,00 372.000.000,00 3.000.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 10

350.000.000,00 0,00 344.050.000,00 5.950.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 40 . 13

400.000.000,00 0,00 363.450.000,00 36.550.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 16

400.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 49.300.000,00 350.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41

200.000.000,00 0,00 152.200.000,00 47.800.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 02

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 07

150.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 31.800.000,00 68.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42

100.000.000,00 0,00 68.200.000,00 31.800.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 42 . 05

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya1.03 . 1.03.01 . 42 . 11

65.198.719.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 51.324.600.000,00 203.900.000,00 13.670.219.000,00 1.03 . 1.04.01

950.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 950.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 01

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03

9.828.119.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 75.000.000,00 9.753.119.000,00 1.03 . 1.04.01 . 27

2.693.119.000,00 0,00 2.693.119.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(DAK Bid. Air Minum)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 01

2.625.000.000,00 0,00 2.625.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 06

610.000.000,00 0,00 590.000.000,00 20.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )1.03 . 1.04.01 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00 188.250.000,00 11.750.000,00 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 11

100.000.000,00 0,00 62.550.000,00 37.450.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 14

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)1.03 . 1.04.01 . 27 . 15

3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)

(DAK Bid. Sanitasi)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 16

150.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 0,00 61.450.000,00 88.550.000,00 1.03 . 1.04.01 . 30

150.000.000,00 0,00 88.550.000,00 61.450.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.04.01 . 30 . 11

53.720.600.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 50.374.600.000,00 3.650.000,00 3.342.350.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31

51.520.600.000,00 50.374.600.000,00 1.146.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 01

2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 02

100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 03

550.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 63.800.000,00 486.200.000,00 1.03 . 1.04.01 . 42

100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 42 . 05

75.000.000,00 0,00 32.200.000,00 42.800.000,00 Monitoring dan Pengendalian Bangunan1.03 . 1.04.01 . 42 . 09

375.000.000,00 0,00 357.050.000,00 17.950.000,00 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten1.03 . 1.04.01 . 42 . 12

760.682.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 705.882.000,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10

54.800.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10 . 28

54.800.000,00 0,00 3.450.960,00 51.349.040,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07

705.882.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 705.882.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30

705.882.000,00 705.882.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.10 . 30 . 15

2.303.604.089,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 2.117.646.000,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11

185.958.089,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11 . 28

185.958.089,00 0,00 31.115.249,00 154.842.840,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07

2.117.646.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 2.117.646.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.11 . 30

2.117.646.000,00 2.117.646.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.11 . 30 . 15

352.941.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.12

352.941.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.12 . 30

352.941.000,00 352.941.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.12 . 30 . 15

481.166.000,00 KECAMATAN JATINOM 451.666.000,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23

98.725.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 98.725.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16

98.725.000,00 98.725.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06

29.500.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28

29.500.000,00 0,00 3.825.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07

352.941.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 30

352.941.000,00 352.941.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.23 . 30 . 15

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.175.650.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 252.085.000,00 2.634.776.400,00 2.288.788.600,00 1.04

5.175.650.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 252.085.000,00 2.634.776.400,00 2.288.788.600,00 1.04 . 1.04.01

1.634.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.085.000,00 684.169.344,00 948.145.656,00 1.04 . 1.04.01 . 01

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

335.253.528,00 0,00 7.422.384,00 327.831.144,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

166.400.000,00 0,00 38.118.248,00 128.281.752,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

5.000.000,00 2.085.000,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

217.746.472,00 0,00 18.197.080,00 199.549.392,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

30.000.000,00 0,00 1.492.944,00 28.507.056,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24

345.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 2.350.000,00 92.650.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

70.000.000,00 0,00 67.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.250.000,00 18.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.04 . 1.04.01 . 05 . 04

10.000.000,00 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 17.400.000,00 22.600.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 11.100.000,00 13.900.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07

131.250.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 100.000.000,00 31.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

131.250.000,00 0,00 31.250.000,00 100.000.000,00 Biaya Operasional Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Bid.

Perkim)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

3.000.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 1.824.607.056,00 1.175.392.944,00 1.04 . 1.04.01 . 18

2.900.000.000,00 0,00 1.078.642.944,00 1.821.357.056,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

4.676.050.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 97.000.000,00 2.125.599.600,00 2.453.450.400,00 1.05

2.138.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 22.000.000,00 1.296.735.600,00 819.264.400,00 1.05 . 1.05.01

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

337.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 73.985.600,00 263.014.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05

12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 4.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 1.488.640,00 38.511.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

997.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 959.625.000,00 37.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

972.000.000,00 0,00 19.800.000,00 952.200.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

25.000.000,00 0,00 17.575.000,00 7.425.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15

200.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 102.000.000,00 98.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

150.000.000,00 0,00 48.000.000,00 102.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

200.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

345.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 161.125.000,00 183.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

35.000.000,00 0,00 16.500.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03

15.000.000,00 0,00 4.375.000,00 10.625.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.05 . 1.05.01 . 23 . 04

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05

210.000.000,00 0,00 78.000.000,00 132.000.000,00 Desk Pemilihan Presiden/Legislatif/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.01 . 23 . 08

2.538.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 75.000.000,00 828.864.000,00 1.634.186.000,00 1.05 . 1.05.02

263.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.994.000,00 242.006.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.100.000,00 4.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 2.906.000,00 16.094.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

187.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 6.720.000,00 105.280.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 13.280.000,00 6.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33

110.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.500.000,00 107.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

110.000.000,00 0,00 107.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

64.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 64.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

580.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 131.300.000,00 448.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

135.000.000,00 0,00 3.700.000,00 131.300.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11

370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12

70.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 58.200.000,00 11.800.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

70.000.000,00 0,00 11.800.000,00 58.200.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04

1.099.050.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 570.050.000,00 529.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

998.950.000,00 0,00 524.950.000,00 474.000.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.100.000,00 0,00 4.050.000,00 96.050.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05

60.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 19.100.000,00 40.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

25.000.000,00 0,00 14.450.000,00 10.550.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11

25.000.000,00 0,00 16.450.000,00 8.550.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12

105.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 20.000.000,00 85.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02

75.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 03

27.320.894.900,00 Sosial 16.019.438.500,00 1.616.730.808,00 9.684.725.592,00 1.06

908.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02

908.950.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02 . 25

908.950.000,00 202.438.500,00 321.167.500,00 385.344.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06

2.242.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 107.000.000,00 660.346.808,00 1.475.553.192,00 1.06 . 1.06.01

283.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.464.544,00 252.035.456,00 1.06 . 1.06.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.625.000,00 4.375.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

15.750.000,00 0,00 2.805.228,00 12.944.772,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

126.750.000,00 0,00 126.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

15.250.000,00 0,00 2.005.228,00 13.244.772,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

336.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.000.000,00 15.045.000,00 214.455.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

105.000.000,00 0,00 103.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

50.000.000,00 18.000.000,00 18.805.000,00 13.195.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 54

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

50.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

778.900.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 191.737.264,00 587.162.736,00 1.06 . 1.06.01 . 16

206.500.000,00 0,00 50.262.736,00 156.237.264,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

22.400.000,00 0,00 13.900.000,00 8.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraaan sosial anak terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18

450.000.000,00 0,00 430.800.000,00 19.200.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

40.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

752.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 422.100.000,00 329.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

457.025.000,00 0,00 82.625.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

109.975.000,00 0,00 106.525.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

125.000.000,00 0,00 80.750.000,00 44.250.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

5.162.671.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 73.900.000,00 5.088.771.000,00 1.06 . 4.01.03

23.336.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 23.036.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16

23.336.000,00 0,00 23.036.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15

9.440.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 8.690.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

9.440.000,00 0,00 8.690.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12

5.129.895.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 72.850.000,00 5.057.045.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22

1.218.199.000,00 0,00 1.165.624.000,00 52.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01

115.880.000,00 0,00 112.505.000,00 3.375.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02

1.822.765.000,00 0,00 1.817.365.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06

1.973.051.000,00 0,00 1.961.551.000,00 11.500.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.06 . 4.01.03 . 22 . 08

18.321.950.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 15.710.000.000,00 480.440.000,00 2.131.510.000,00 1.06 . 4.01.09

955.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 10.750.000,00 944.250.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23

500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04

155.000.000,00 0,00 153.200.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.007.600.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 15.675.000.000,00 5.400.000,00 327.200.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24

332.600.000,00 0,00 327.200.000,00 5.400.000,00 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03

15.675.000.000,00 15.675.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah Rehab dan Rekon)1.06 . 4.01.09 . 24 . 06

1.359.350.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 35.000.000,00 464.290.000,00 860.060.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25

304.300.000,00 35.000.000,00 90.120.000,00 179.180.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01

315.700.000,00 0,00 98.590.000,00 217.110.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02

200.000.000,00 0,00 132.000.000,00 68.000.000,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04

539.350.000,00 0,00 539.350.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05

24.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 1.000.000,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22

18.000.000,00 0,00 17.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07

6.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.11

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02

26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07

32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14

22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02

11.797.400,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 11.797.400,00 1.06 . 4.01.15

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.842.400,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 8.842.400,00 1.06 . 4.01.15 . 22

8.842.400,00 0,00 8.842.400,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07

2.955.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 2.955.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26

2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.17

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22

12.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 3.000.000,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02

83.922.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.500.000,00 79.422.500,00 1.06 . 4.01.21

19.002.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 4.500.000,00 14.502.500,00 1.06 . 4.01.21 . 22

19.002.500,00 0,00 14.502.500,00 4.500.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.920.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 54.920.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25

54.920.000,00 0,00 54.920.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02

26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22

21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02

12.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22

12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.27

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 25.380.000,00 1.06 . 4.01.28

15.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22

15.380.000,00 0,00 15.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02

22.024.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.000.000,00 21.024.000,00 1.06 . 4.01.29

16.185.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 15.185.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22

16.185.000,00 0,00 15.185.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07

5.839.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.839.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26

5.839.000,00 0,00 5.839.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02

22.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07

7.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 7.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02

27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32

17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02

21.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 21.500.000,00 1.06 . 4.01.33

11.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 11.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02

33.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.000.000,00 1.06 . 4.01.34

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02

30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22

20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02

90.360.733.356,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 23.899.372.180,00 10.857.118.277,00 55.604.242.899,00 2

864.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01

864.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01 . 3.07.01

355.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 3.700.000,00 351.300.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15

300.000.000,00 0,00 296.300.000,00 3.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13

312.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.126.000,00 294.874.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04

125.000.000,00 0,00 109.224.000,00 15.776.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

197.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 197.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22

490.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02

490.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02 . 1.06.01

120.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 120.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak

(P2TP2A)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11

107.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 107.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk

trafficking

2.02 . 1.06.01 . 17 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11

202.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 202.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya

ekonomi

2.02 . 1.06.01 . 18 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11

1.290.000.000,00 Pangan 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03

1.290.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01

1.290.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari2.03 . 3.03.01 . 15 . 18

36.162.425.800,00 Lingkungan Hidup 16.189.288.080,00 6.244.290.272,00 13.728.847.448,00 2.05

26.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.803.352.880,00 4.858.020.880,00 7.738.626.240,00 2.05 . 1.03.01

17.300.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.266.937.880,00 3.808.227.880,00 5.224.834.240,00 2.05 . 1.03.01 . 15

8.100.000.000,00 0,00 4.297.722.120,00 3.802.277.880,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 194.050.000,00 5.950.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 20

8.000.000.000,00 7.810.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 24

1.000.000.000,00 456.937.880,00 543.062.120,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 25

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.100.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.536.415.000,00 1.049.793.000,00 2.513.792.000,00 2.05 . 1.03.01 . 24

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 05

3.250.000.000,00 0,00 2.205.557.000,00 1.044.443.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 06

350.000.000,00 36.415.000,00 308.235.000,00 5.350.000,00 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 11

9.418.474.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.385.935.200,00 1.341.995.152,00 5.690.543.648,00 2.05 . 2.05.01

449.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.634.720,00 313.765.280,00 2.05 . 2.05.01 . 01

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

58.000.000,00 0,00 3.626.112,00 54.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

34.000.000,00 0,00 7.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

42.500.000,00 0,00 1.569.584,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

17.000.000,00 0,00 3.356.528,00 13.643.472,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

153.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.089.000,00 0,00 133.911.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

10.000.000,00 9.829.000,00 171.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

10.000.000,00 9.260.000,00 740.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.05 . 2.05.01 . 05 . 04

6.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

5.397.319.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 718.709.000,00 991.000.000,00 3.687.610.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

1.982.445.000,00 0,00 991.445.000,00 991.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17

329.874.000,00 0,00 329.874.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (DAK Bid. Lingkungan Hidup)2.05 . 2.05.01 . 15 . 19

2.550.000.000,00 358.709.000,00 2.191.291.000,00 0,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Bid. Lingkungan Hidup)2.05 . 2.05.01 . 15 . 26

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.235.755.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 305.996.400,00 114.410.432,00 815.348.168,00 2.05 . 2.05.01 . 16

400.200.000,00 229.146.400,00 129.003.600,00 42.050.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

45.000.000,00 0,00 36.300.000,00 8.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 20

165.655.000,00 76.850.000,00 52.007.600,00 36.797.400,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26

70.000.000,00 0,00 45.536.968,00 24.463.032,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29

369.900.000,00 0,00 369.900.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 34

590.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 264.373.000,00 0,00 325.627.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

300.000.000,00 264.373.000,00 35.627.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17

110.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

77.802.000,00 3.250.000,00 28.948.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

40.000.000,00 35.810.000,00 4.190.000,00 0,00 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 09

70.000.000,00 41.992.000,00 24.758.000,00 3.250.000,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10

992.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 868.947.000,00 57.350.000,00 65.703.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

892.000.000,00 868.947.000,00 23.053.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

100.000.000,00 0,00 42.650.000,00 57.350.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

470.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

131.018.800,00 40.350.000,00 298.631.200,00 2.05 . 2.05.01 . 25

150.000.000,00 0,00 135.450.000,00 14.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

220.000.000,00 131.018.800,00 75.581.200,00 13.400.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

100.000.000,00 0,00 87.600.000,00 12.400.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

57.100.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 27.424.240,00 29.675.760,00 2.05 . 4.01.10

27.100.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 25.674.240,00 1.425.760,00 2.05 . 4.01.10 . 15

27.100.000,00 0,00 1.425.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16

25.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.750.000,00 23.250.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16

25.000.000,00 0,00 23.250.000,00 1.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.445.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.800.000,00 103.645.800,00 2.05 . 4.01.11

99.445.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 97.645.800,00 2.05 . 4.01.11 . 16

99.445.800,00 0,00 97.645.800,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17

6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17

17.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 17.000.000,00 2.05 . 4.01.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06

12.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 12.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17

0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)2.05 . 4.01.15 . 25 . 05

20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18

20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01

13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19

13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25

13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01

20.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23

20.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16

20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17

16.600.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24

16.600.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25

16.600.000,00 0,00 15.400.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01

15.906.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29

15.906.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.906.000,00 0,00 13.156.000,00 2.750.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25

15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01

14.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35

14.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35 . 25

14.000.000,00 0,00 11.850.000,00 2.150.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.35 . 25 . 01

5.419.165.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.287.250.000,00 654.995.000,00 3.476.920.000,00 2.06

5.419.165.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.287.250.000,00 654.995.000,00 3.476.920.000,00 2.06 . 2.06.01

527.726.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.601.000,00 463.125.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

42.500.000,00 0,00 174.000,00 42.326.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

15.726.000,00 0,00 14.826.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.450.000,00 550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik2.06 . 2.06.01 . 01 . 16

52.000.000,00 0,00 36.075.000,00 15.925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

1.353.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.287.250.000,00 2.250.000,00 64.250.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

687.250.000,00 687.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

46.500.000,00 0,00 45.150.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 23.100.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

24.000.000,00 0,00 23.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.06 . 2.06.01 . 05 . 04

3.513.689.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 587.244.000,00 2.926.445.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

523.524.000,00 0,00 268.893.000,00 254.631.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

41.000.000,00 0,00 28.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

80.000.000,00 0,00 26.156.000,00 53.844.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

60.000.000,00 0,00 6.706.000,00 53.294.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14

15.000.000,00 0,00 14.450.000,00 550.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

2.794.165.000,00 0,00 2.582.065.000,00 212.100.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

3.406.402.674,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 222.350.000,00 652.470.496,00 2.531.582.178,00 2.07

3.146.521.874,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 222.350.000,00 613.570.496,00 2.310.601.378,00 2.07 . 2.07.01

535.148.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.597.776,00 425.550.274,00 2.07 . 2.07.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

84.464.800,00 0,00 43.084.384,00 41.380.416,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

34.083.250,00 0,00 34.083.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

72.500.000,00 0,00 4.282.640,00 68.217.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

361.664.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.000.000,00 0,00 184.664.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

32.664.000,00 0,00 32.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

788.214.582,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 45.350.000,00 252.008.832,00 490.855.750,00 2.07 . 2.07.01 . 15

394.104.088,00 0,00 194.632.200,00 199.471.888,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

107.852.600,00 0,00 96.942.600,00 10.910.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

88.458.400,00 45.350.000,00 43.108.400,00 0,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 49.110.000,00 890.000,00 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11

60.261.600,00 0,00 53.141.600,00 7.120.000,00 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

87.537.894,00 0,00 53.920.950,00 33.616.944,00 Fasilitasi sistem informasi desa/SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

394.500.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 18.593.472,00 375.906.528,00 2.07 . 2.07.01 . 16

165.000.000,00 0,00 149.906.528,00 15.093.472,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

109.500.000,00 0,00 108.000.000,00 1.500.000,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18

310.995.242,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 59.780.000,00 251.215.242,00 2.07 . 2.07.01 . 17

115.000.000,00 0,00 71.700.000,00 43.300.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00 75.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

50.000.000,00 0,00 48.370.000,00 1.630.000,00 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

65.995.242,00 0,00 55.895.242,00 10.100.000,00 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 10.310.000,00 89.690.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18

100.000.000,00 0,00 89.690.000,00 10.310.000,00 Peningkatan kualitas perencanaan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

656.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 163.280.416,00 492.719.584,00 2.07 . 2.07.01 . 20

496.000.000,00 0,00 335.569.584,00 160.430.416,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

40.000.000,00 0,00 38.845.000,00 1.155.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04

40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan

hidup

2.07 . 2.07.01 . 20 . 05

20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10

20.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 10

99.530.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11

99.530.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11 . 15

89.530.800,00 0,00 89.530.800,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 10

13.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12

13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06

10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 10

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15

14.000.000,00 0,00 3.000.000,00 11.000.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 10

10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 10

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 10

28.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.150.000,00 23.850.000,00 2.07 . 4.01.23

25.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.150.000,00 22.850.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 10

3.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 20

3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15

10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 10

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27

5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 10

13.350.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28

13.350.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15

13.350.000,00 0,00 7.250.000,00 6.100.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 10

15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30

15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15

15.000.000,00 0,00 6.500.000,00 8.500.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 10

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32

5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34

7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15

7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 10

9.248.209.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.180.350.000,00 316.709.984,00 7.751.149.016,00 2.08

9.201.492.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 1.180.350.000,00 316.334.984,00 7.704.807.016,00 2.08 . 1.06.01

8.439.392.000,00 Program Keluarga Berencana 1.125.000.000,00 273.900.668,00 7.040.491.332,00 2.08 . 1.06.01 . 15

88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 12

407.000.000,00 407.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga

Berencana)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 13

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bid.

Keluarga Berencana)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 16

1.680.000.000,00 0,00 1.430.799.332,00 249.200.668,00 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 17

121.500.000,00 0,00 121.500.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK Non

Fisik)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 18

2.470.000.000,00 0,00 2.466.100.000,00 3.900.000,00 Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 19

2.406.000.000,00 0,00 2.406.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)

(DAK Non Fisik)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 20

636.892.000,00 0,00 616.092.000,00 20.800.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 21

285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 22

165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 23

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Bina keluarga Balita/BKB KIT (DAK Bid Kesehatan)2.08 . 1.06.01 . 15 . 28

14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 1.750.000,00 12.750.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16

9.000.000,00 0,00 7.250.000,00 1.750.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04

88.687.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 12.944.772,00 75.742.228,00 2.08 . 1.06.01 . 17

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08

34.687.000,00 0,00 21.742.228,00 12.944.772,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 10

251.640.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 1.850.000,00 249.790.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02

226.640.000,00 0,00 224.790.000,00 1.850.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03

190.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

0,00 0,00 190.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 19

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA) (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 19 . 02

153.350.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 55.350.000,00 25.889.544,00 72.110.456,00 2.08 . 1.06.01 . 20

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.000.000,00 0,00 46.110.456,00 25.889.544,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04

76.250.000,00 55.350.000,00 20.900.000,00 0,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08

45.773.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

0,00 0,00 45.773.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22

45.773.000,00 0,00 45.773.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02

8.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 8.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 02

10.150.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

0,00 0,00 10.150.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 02

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03

46.717.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03

46.717.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual

(PMS) termasuk HIV/AIDS

0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03 . 21

46.717.000,00 0,00 46.342.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)2.08 . 4.01.03 . 21 . 02

8.710.000.000,00 Perhubungan 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09

8.710.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09 . 2.09.01

1.137.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 263.323.401,00 873.976.599,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

91.800.000,00 0,00 2.335.000,00 89.465.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

136.000.000,00 0,00 63.052.849,00 72.947.151,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

102.000.000,00 0,00 99.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00 38.550.000,00 11.450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

100.000.000,00 0,00 18.138.750,00 81.861.250,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

12.000.000,00 0,00 10.300.000,00 1.700.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 01 . 24

714.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 427.300.000,00 5.700.000,00 281.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

222.300.000,00 222.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

97.500.000,00 0,00 94.050.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

24.400.000,00 0,00 22.150.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi2.09 . 2.09.01 . 02 . 50

1.135.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 26.193.472,00 1.109.306.528,00 2.09 . 2.09.01 . 16

100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

30.000.000,00 0,00 27.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

100.500.000,00 0,00 84.706.528,00 15.793.472,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

870.000.000,00 0,00 864.800.000,00 5.200.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07

862.500.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 375.000.000,00 126.050.000,00 361.450.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

460.000.000,00 310.000.000,00 55.200.000,00 94.800.000,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11

202.500.000,00 0,00 184.000.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Pelayanan Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

25.000.000,00 0,00 17.850.000,00 7.150.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25

20.000.000,00 0,00 17.350.000,00 2.650.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28

3.778.500.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.732.702.000,00 599.635.300,00 1.446.162.700,00 2.09 . 2.09.01 . 19

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

133.000.000,00 40.202.000,00 11.540.700,00 81.257.300,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

1.370.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15

773.000.000,00 0,00 258.372.000,00 514.628.000,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 17

66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip2.09 . 2.09.01 . 19 . 18

625.000.000,00 0,00 621.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 21

1.082.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 700.000.000,00 71.764.140,00 310.235.860,00 2.09 . 2.09.01 . 20

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

300.000.000,00 0,00 295.950.000,00 4.050.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

72.000.000,00 0,00 4.285.860,00 67.714.140,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06

6.203.967.561,00 Komunikasi dan Informatika 1.337.588.000,00 532.073.781,00 4.334.305.780,00 2.10

5.055.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.275.188.000,00 426.472.320,00 3.353.339.680,00 2.10 . 2.10.01

380.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.424.240,00 350.575.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

265.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.798.000,00 3.100.000,00 153.102.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

100.000.000,00 99.120.000,00 880.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

10.000.000,00 9.678.000,00 322.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31

33.000.000,00 0,00 30.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 55

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.250.000,00 2.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

5.000.000,00 0,00 2.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

3.565.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.082.200.000,00 276.175.360,00 2.206.624.640,00 2.10 . 2.10.01 . 15

2.915.000.000,00 772.200.000,00 2.003.612.960,00 139.187.040,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

435.000.000,00 310.000.000,00 39.098.800,00 85.901.200,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

60.000.000,00 0,00 29.600.000,00 30.400.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

70.000.000,00 0,00 57.162.880,00 12.837.120,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

65.000.000,00 0,00 57.150.000,00 7.850.000,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat

(LKM)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11

300.000.000,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 2.500.000,00 297.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

300.000.000,00 0,00 297.500.000,00 2.500.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

540.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 84.190.000,00 113.022.720,00 342.787.280,00 2.10 . 2.10.01 . 18

400.000.000,00 38.340.000,00 276.892.960,00 84.767.040,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

140.000.000,00 45.850.000,00 65.894.320,00 28.255.680,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

1.148.967.561,00 SEKRETARIAT DAERAH 62.400.000,00 105.601.461,00 980.966.100,00 2.10 . 4.01.03

178.201.461,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 96.451.461,00 41.750.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04

138.201.461,00 0,00 41.750.000,00 96.451.461,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12

970.766.100,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 22.400.000,00 9.150.000,00 939.216.100,00 2.10 . 4.01.03 . 18

406.185.000,00 0,00 404.435.000,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

288.938.600,00 22.400.000,00 264.788.600,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02

201.300.000,00 0,00 195.650.000,00 5.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03

74.342.500,00 0,00 74.342.500,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04

1.855.869.432,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 185.375.000,00 1.670.494.432,00 2.11

1.640.900.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 175.675.000,00 1.465.225.000,00 2.11 . 3.06.01

400.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 10.750.000,00 389.250.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16

400.000.000,00 0,00 389.250.000,00 10.750.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12

900.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 147.725.000,00 752.275.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17

700.000.000,00 0,00 684.750.000,00 15.250.000,00 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 12

200.000.000,00 0,00 67.525.000,00 132.475.000,00 Updating Data Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 14

340.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 17.200.000,00 323.700.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18

240.900.000,00 0,00 225.200.000,00 15.700.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10

100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13

23.646.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12

23.646.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16

23.646.000,00 0,00 20.696.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11

0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15

0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15 . 16

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11

12.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19

12.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11

35.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21

35.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16

35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22

5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11

16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24

16.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16

16.000.000,00 0,00 13.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.25 . 16 . 03

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27

5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.27 . 16 . 06

28.823.432,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28

28.823.432,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28 . 16

28.823.432,00 0,00 28.823.432,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11

14.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34

14.500.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11

1.782.000.000,00 Penanaman Modal 198.194.100,00 291.633.899,00 1.292.172.001,00 2.12

1.396.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 198.194.100,00 246.533.899,00 951.272.001,00 2.12 . 2.12.01

647.130.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 218.608.899,00 428.521.101,00 2.12 . 2.12.01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.000.000,00 0,00 12.436.561,00 28.563.439,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

96.000.000,00 0,00 94.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

121.735.000,00 0,00 121.735.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

45.000.000,00 0,00 1.258.740,00 43.741.260,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

15.550.000,00 0,00 969.580,00 14.580.420,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

129.345.000,00 0,00 821.220,00 128.523.780,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29

159.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,00 1.850.000,00 133.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

240.500.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 42.480.000,00 0,00 198.020.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

91.000.000,00 42.480.000,00 48.520.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

347.370.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 131.714.100,00 26.075.000,00 189.580.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16

174.000.000,00 131.714.100,00 23.760.900,00 18.525.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10

68.370.000,00 0,00 60.820.000,00 7.550.000,00 Pengendalian perizinan dan non perizinan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 15

386.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03

386.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

11.000.000,00 0,00 10.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04

375.000.000,00 0,00 330.100.000,00 44.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12

4.247.251.333,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 84.580.000,00 4.162.671.333,00 2.13

2.874.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 62.630.000,00 2.811.370.000,00 2.13 . 3.02.01

450.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.700.000,00 439.300.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 01

100.000.000,00 0,00 91.300.000,00 8.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10

250.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 1.500.000,00 248.500.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17

250.000.000,00 0,00 248.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01

75.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 1.350.000,00 73.650.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01

1.068.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 31.130.000,00 1.036.870.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20

150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08

70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17

768.000.000,00 0,00 738.870.000,00 29.130.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18

80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman Kontingen Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19

1.031.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 17.950.000,00 1.013.050.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22

400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 3.02.01 . 22 . 02

500.000.000,00 0,00 486.050.000,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03

131.000.000,00 0,00 130.250.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 3.02.01 . 22 . 04

18.030.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03

18.030.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22

18.030.000,00 0,00 18.030.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03

85.800.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10

85.800.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22

30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 29.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.10 . 22 . 02

102.307.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11

102.307.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01

46.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.11 . 22 . 02

16.307.000,00 0,00 16.307.000,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.11 . 22 . 04

81.345.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 3.000.000,00 78.345.000,00 2.13 . 4.01.12

11.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 11.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 20

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 4.01.12 . 20 . 18

70.345.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.000.000,00 67.345.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22

33.916.000,00 0,00 33.916.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01

36.429.000,00 0,00 33.429.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.12 . 22 . 02

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.650.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13

53.650.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22

36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.13 . 22 . 02

56.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14

56.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.14 . 22 . 02

19.674.333,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15

19.674.333,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15 . 22

5.994.333,00 0,00 5.994.333,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01

13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.15 . 22 . 02

45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16

45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.16 . 22 . 02

40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.17 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.18 . 22 . 02

36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19

36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.19 . 22 . 02

34.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20

34.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.20 . 22 . 02

37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.21 . 22 . 02

55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22

55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.22 . 22 . 02

70.775.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23

70.775.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01

15.775.000,00 0,00 15.025.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.23 . 22 . 02

36.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24

36.750.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22

27.800.000,00 0,00 24.350.000,00 3.450.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01

8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.24 . 22 . 02

53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25

53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22

38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.25 . 22 . 02

45.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26

45.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.26 . 22 . 01

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.26 . 22 . 02

41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.27 . 22 . 02

43.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28

43.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22

26.115.000,00 0,00 26.115.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.28 . 22 . 02

44.593.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.593.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22

30.563.000,00 0,00 30.563.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01

14.030.000,00 0,00 12.630.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.29 . 22 . 02

71.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30

71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01

45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.30 . 22 . 02

71.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31

71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.31 . 22 . 02

41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.32 . 22 . 02

44.912.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.400.000,00 43.512.000,00 2.13 . 4.01.33

13.750.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 800.000,00 12.950.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20

13.750.000,00 0,00 12.950.000,00 800.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06

31.162.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 600.000,00 30.562.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22

19.547.000,00 0,00 18.947.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01

11.615.000,00 0,00 11.615.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.33 . 22 . 02

38.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34

38.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.34 . 22 . 02

47.900.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35

47.900.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01

21.400.000,00 0,00 19.250.000,00 2.150.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.35 . 22 . 02

30.000.000,00 Persandian 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15

30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01

30.000.000,00 Program Peningkatan Persandian Daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

7.901.442.556,00 Kebudayaan 0,00 238.760.000,00 7.662.682.556,00 2.16

2.900.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 66.810.000,00 2.833.190.000,00 2.16 . 3.02.01

185.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 9.500.000,00 175.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

125.000.000,00 0,00 116.250.000,00 8.750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

2.640.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 56.310.000,00 2.583.690.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01

350.000.000,00 0,00 348.150.000,00 1.850.000,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14

75.000.000,00 0,00 67.000.000,00 8.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 15

1.420.000.000,00 0,00 1.402.270.000,00 17.730.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17

200.000.000,00 0,00 190.400.000,00 9.600.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18

500.000.000,00 0,00 496.850.000,00 3.150.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19

70.000.000,00 0,00 54.520.000,00 15.480.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22

75.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 74.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03

355.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03

355.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18

355.200.000,00 0,00 349.700.000,00 5.500.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03

143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10

143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14

113.000.000,00 0,00 96.800.000,00 16.200.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15

245.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 6.250.000,00 238.750.000,00 2.16 . 4.01.11

15.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07

230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.250.000,00 223.750.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 93.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.11 . 16 . 18

191.295.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12

191.295.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16

28.635.000,00 0,00 28.635.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14

162.660.000,00 0,00 147.660.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

139.669.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13

139.669.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.13 . 16 . 06

69.669.000,00 0,00 69.669.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15

115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15

139.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15

139.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16

89.500.000,00 0,00 89.500.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14

50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15

100.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 21.400.000,00 78.600.000,00 2.16 . 4.01.18

85.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 21.400.000,00 63.600.000,00 2.16 . 4.01.18 . 15

85.000.000,00 0,00 63.600.000,00 21.400.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.18 . 15 . 01

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14

483.200.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19

483.200.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14

106.800.000,00 0,00 106.800.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.19 . 16 . 17

240.370.056,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20

240.370.056,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

94.770.056,00 0,00 84.770.056,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18

161.379.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21

161.379.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14

36.379.000,00 0,00 36.379.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.21 . 16 . 21

118.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22

118.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15

234.554.500,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23

234.554.500,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23 . 16

29.554.500,00 0,00 29.554.500,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14

205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21

230.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24

230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.24 . 16 . 17

140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15

126.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26

126.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14

96.000.000,00 0,00 86.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15

99.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16

14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15

152.688.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29

152.688.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16

36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14

115.938.000,00 0,00 105.938.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15

150.700.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30

150.700.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14

70.960.000,00 0,00 70.960.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15

59.740.000,00 0,00 59.740.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.30 . 16 . 21

155.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31

155.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15

139.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32

139.750.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16

15.019.000,00 0,00 15.019.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14

124.731.000,00 0,00 124.731.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15

290.924.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33

290.924.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16

27.705.000,00 0,00 27.705.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14

263.219.000,00 0,00 258.469.000,00 4.750.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15

128.950.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34

128.950.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14

98.950.000,00 0,00 98.950.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15

302.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35

302.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16

200.000.000,00 0,00 190.900.000,00 9.100.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.35 . 16 . 06

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14

80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15

1.710.186.000,00 Perpustakaan 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.710.186.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17 . 2.18.01

1.710.186.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17 . 2.18.01 . 15

356.810.000,00 0,00 201.396.108,00 155.413.892,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01

82.376.000,00 0,00 71.476.000,00 10.900.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02

71.000.000,00 37.350.000,00 14.150.000,00 19.500.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)2.17 . 2.18.01 . 15 . 23

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (DAK Bid. Pendidilkan)2.17 . 2.18.01 . 15 . 24

1.039.814.000,00 Kearsipan 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18

1.039.814.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18 . 2.18.01

551.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 241.499.752,00 309.999.248,00 2.18 . 2.18.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 257.828,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

70.728.000,00 0,00 15.759.312,00 54.968.688,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 08

17.671.000,00 0,00 16.771.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 9.450.000,00 550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14

30.000.000,00 0,00 18.975.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

88.450.000,00 0,00 4.196.968,00 84.253.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20

70.485.000,00 0,00 274.140,00 70.210.860,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 21

10.000.000,00 0,00 4.150.000,00 5.850.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24

130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 130.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26

27.340.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.000.000,00 2.700.000,00 12.640.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

13.600.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 0,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 01

13.740.000,00 0,00 11.040.000,00 2.700.000,00 Audit dan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 08

202.714.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 51.350.000,00 151.364.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16

130.268.000,00 0,00 79.818.000,00 50.450.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

19.461.000,00 0,00 18.561.000,00 900.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06

52.985.000,00 0,00 52.985.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07

128.261.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 59.523.888,00 68.737.112,00 2.18 . 2.18.01 . 18

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

128.261.000,00 0,00 68.737.112,00 59.523.888,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 03

69.936.461.000,00 Urusan Pilihan 14.105.573.240,00 4.915.454.880,00 50.915.432.880,00 3

1.832.251.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 50.650.000,00 1.781.601.000,00 3.01

1.832.251.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 50.650.000,00 1.781.601.000,00 3.01 . 3.03.01

1.632.251.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 47.950.000,00 1.584.301.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02

200.000.000,00 0,00 152.050.000,00 47.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03

1.292.251.000,00 0,00 1.292.251.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK

Bid. Perikanan)

3.01 . 3.03.01 . 20 . 08

50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.350.000,00 48.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01

150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 1.350.000,00 148.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 23

150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.03.01 . 23 . 02

8.026.174.000,00 Pariwisata 3.359.536.000,00 362.939.000,00 4.303.699.000,00 3.02

8.021.674.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.359.536.000,00 362.939.000,00 4.299.199.000,00 3.02 . 3.02.01

811.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 168.190.000,00 642.810.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

98.000.000,00 0,00 25.601.000,00 72.399.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

87.500.000,00 0,00 11.489.000,00 76.011.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 1.220.000,00 14.780.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21

17.000.000,00 0,00 14.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24

295.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 3.350.000,00 186.650.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.300.000,00 23.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

12.000.000,00 0,00 7.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

20.000.000,00 0,00 16.100.000,00 3.900.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07

1.766.438.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 46.310.000,00 1.720.128.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

200.000.000,00 0,00 168.690.000,00 31.310.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02

70.400.000,00 0,00 69.900.000,00 500.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

330.000.000,00 0,00 328.400.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

78.000.000,00 0,00 77.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

175.000.000,00 0,00 173.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10

913.038.000,00 0,00 902.388.000,00 10.650.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)3.02 . 3.02.01 . 15 . 11

4.681.236.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.254.536.000,00 124.039.000,00 1.302.661.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

445.000.000,00 96.900.000,00 346.600.000,00 1.500.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06

830.000.000,00 0,00 824.300.000,00 5.700.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

213.600.000,00 0,00 96.761.000,00 116.839.000,00 Operasional pengelolaan oyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

2.982.636.000,00 2.982.636.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata ( DAK Bidang Pariwisata )3.02 . 3.02.01 . 16 . 11

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengelolaan obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

436.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 12.750.000,00 423.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

126.000.000,00 0,00 115.150.000,00 10.850.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04

50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12

4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35

4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01

14.146.317.000,00 Pertanian 1.789.727.000,00 875.149.062,00 11.481.440.938,00 3.03

13.851.317.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.789.727.000,00 832.249.062,00 11.229.340.938,00 3.03 . 3.03.01

1.306.954.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.129.062,00 875.824.938,00 3.03 . 3.03.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05

63.767.000,00 0,00 3.223.150,00 60.543.850,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

214.337.000,00 0,00 36.146.992,00 178.190.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 30.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

198.850.000,00 0,00 12.354.796,00 186.495.204,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

975.491.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 432.327.000,00 5.150.000,00 538.014.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

189.480.000,00 189.480.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07

89.098.000,00 89.098.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

163.500.000,00 0,00 161.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

199.664.000,00 0,00 197.014.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50

153.749.000,00 153.749.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53

30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 30.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 08

1.615.555.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 11.200.000,00 1.604.355.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02

170.000.000,00 0,00 164.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

52.000.000,00 0,00 50.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

488.555.000,00 0,00 488.555.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau3.03 . 3.03.01 . 15 . 12

5.296.317.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.202.900.000,00 146.230.000,00 3.947.187.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15

950.000.000,00 688.900.000,00 115.620.000,00 145.480.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 16 . 31

3.946.317.000,00 514.000.000,00 3.432.317.000,00 0,00 Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bid. Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 37

90.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 23.050.000,00 0,00 66.950.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

90.000.000,00 23.050.000,00 66.950.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

2.259.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 2.259.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

259.000.000,00 0,00 259.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 11

228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 176.000.000,00 52.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

228.000.000,00 0,00 52.000.000,00 176.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 32.900.000,00 212.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

175.000.000,00 0,00 143.450.000,00 31.550.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06

1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 16.540.000,00 1.333.460.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

175.000.000,00 0,00 159.810.000,00 15.190.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04

455.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 131.450.000,00 13.100.000,00 310.450.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09

110.000.000,00 0,00 108.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15

200.000.000,00 131.450.000,00 59.550.000,00 9.000.000,00 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16

170.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03

170.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16

60.000.000,00 0,00 59.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35

110.000.000,00 0,00 72.300.000,00 37.700.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 40

125.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23

125.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17

125.000.000,00 0,00 120.700.000,00 4.300.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07

31.710.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.158.298.240,00 397.749.000,00 26.153.952.760,00 3.05

31.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01

31.600.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01 . 17

4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 02

1.650.000.000,00 208.298.240,00 1.068.002.760,00 373.699.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 03

25.000.000.000,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 06

110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03

110.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15

110.000.000,00 0,00 85.950.000,00 24.050.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 07

11.690.972.000,00 Perdagangan 3.522.022.000,00 2.828.444.383,00 5.340.505.617,00 3.06

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal3.06 . 1.05.02 . 15 . 11

11.415.972.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 3.522.022.000,00 2.787.694.383,00 5.106.255.617,00 3.06 . 3.06.01

4.898.930.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.592.674.383,00 2.306.255.617,00 3.06 . 3.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01

414.800.000,00 0,00 414.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05

1.910.162.000,00 0,00 554.193,00 1.909.607.807,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07

1.665.500.000,00 0,00 1.178.023.980,00 487.476.020,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10

215.635.000,00 0,00 212.985.000,00 2.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 46.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

267.835.000,00 0,00 267.835.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19

176.955.000,00 0,00 1.117.096,00 175.837.904,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20

14.043.000,00 0,00 140.348,00 13.902.652,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21

1.536.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 945.150.000,00 5.700.000,00 585.150.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 05

442.850.000,00 52.000.000,00 387.600.000,00 3.250.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 07

231.150.000,00 231.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09

67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 49.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01

765.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 650.000.000,00 1.000.000,00 114.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pensertifikasian Hak Merk3.06 . 3.06.01 . 15 . 05

65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06

650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendukung Unit Metrologi Legal (DAK Bid. Pasar)3.06 . 3.06.01 . 15 . 12

4.012.042.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.926.872.000,00 185.820.000,00 1.899.350.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18

286.670.000,00 0,00 123.500.000,00 163.170.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.500.000,00 0,00 47.750.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10

1.625.000.000,00 0,00 1.614.050.000,00 10.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12

1.426.872.000,00 1.426.872.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar (DAK Bid. Pasar)3.06 . 3.06.01 . 18 . 20

100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21

25.000.000,00 0,00 15.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Status Aset Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 22

200.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 1.500.000,00 198.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07

175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03

175.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

175.000.000,00 0,00 162.050.000,00 12.950.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07

2.280.747.000,00 Perindustrian 275.990.000,00 397.523.435,00 1.607.233.565,00 3.07

1.577.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 198.500.000,00 264.274.435,00 1.114.225.565,00 3.07 . 3.07.01

454.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.024.435,00 330.975.565,00 3.07 . 3.07.01 . 01

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

183.800.000,00 0,00 183.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

42.700.000,00 0,00 226.465,00 42.473.535,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 20

10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24

77.700.000,00 0,00 449.100,00 77.250.900,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran3.07 . 3.07.01 . 01 . 29

336.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.500.000,00 1.000.000,00 136.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10

31.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

662.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 134.500.000,00 527.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02

150.000.000,00 0,00 144.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09

112.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.550.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 94.250.000,00 5.750.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

200.000.000,00 0,00 87.950.000,00 112.050.000,00 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 14

125.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.750.000,00 119.250.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17

125.000.000,00 0,00 119.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01

580.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03

580.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16

580.000.000,00 77.490.000,00 372.361.000,00 130.149.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11

2.965.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15

2.965.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16

2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11

7.500.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16

7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11

5.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19

5.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11

15.930.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22

15.930.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16

10.930.000,00 0,00 10.930.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11

6.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26

6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11

3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27

3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11

6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28

6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16

6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11

20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30

20.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16

20.000.000,00 0,00 16.900.000,00 3.100.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11

4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34

4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11

250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08

250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08 . 3.07.01

218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.000.000,00 215.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 3.07.01 . 15 . 02

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06

115.000.000,00 0,00 112.000.000,00 3.000.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigran

3.08 . 3.07.01 . 15 . 07

32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01

104.097.553.655,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.817.555.175,00 20.619.797.515,00 80.660.200.965,00 4

65.772.468.405,00 Administrasi Pemerintahan 2.315.585.175,00 10.575.297.279,00 52.881.585.951,00 4.01

10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01 . 24

10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 1.03.01 . 24 . 06

2.864.899.876,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 738.345.000,00 2.126.554.876,00 4.01 . 2.07.01

192.195.726,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 28.610.000,00 163.585.726,00 4.01 . 2.07.01 . 22

192.195.726,00 0,00 163.585.726,00 28.610.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

4.01 . 2.07.01 . 22 . 04

2.672.704.150,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 709.735.000,00 1.962.969.150,00 4.01 . 2.07.01 . 25

199.441.125,00 0,00 176.381.125,00 23.060.000,00 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 01

134.000.000,00 0,00 106.650.000,00 27.350.000,00 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 02

1.969.629.375,00 0,00 1.356.404.375,00 613.225.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 03

60.957.800,00 0,00 50.557.800,00 10.400.000,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 04

95.948.750,00 0,00 81.048.750,00 14.900.000,00 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 06

30.964.600,00 0,00 25.864.600,00 5.100.000,00 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 07

181.762.500,00 0,00 166.062.500,00 15.700.000,00 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan4.01 . 2.07.01 . 25 . 08

20.391.935.439,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.227.753.000,00 4.058.511.760,00 15.105.670.679,00 4.01 . 4.01.03

9.457.585.439,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.675.000,00 2.402.679.760,00 7.044.230.679,00 4.01 . 4.01.03 . 01

64.802.000,00 0,00 38.115.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

2.239.200.000,00 0,00 2.239.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

287.200.000,00 0,00 283.950.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

147.270.000,00 0,00 32.082.500,00 115.187.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

1.216.897.179,00 0,00 81.048.730,00 1.135.848.449,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

40.000.000,00 0,00 39.450.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

216.761.860,00 0,00 212.861.860,00 3.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

221.305.000,00 0,00 218.155.000,00 3.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

100.000.000,00 0,00 71.463.056,00 28.536.944,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

38.828.000,00 0,00 38.828.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

133.002.400,00 10.675.000,00 122.327.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

926.288.000,00 0,00 882.357.153,00 43.930.847,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

1.346.200.000,00 0,00 1.346.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

807.500.000,00 0,00 807.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

933.804.000,00 0,00 76.601.200,00 857.202.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

193.527.000,00 0,00 42.541.800,00 150.985.200,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

30.000.000,00 0,00 1.048.924,00 28.951.076,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 29

90.000.000,00 0,00 85.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran4.01 . 4.01.03 . 01 . 30

3.144.137.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.217.078.000,00 21.200.000,00 1.905.859.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

140.805.000,00 140.805.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

378.900.000,00 378.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

529.821.000,00 502.171.000,00 27.650.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

184.752.000,00 184.752.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

130.000.000,00 0,00 127.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

523.250.000,00 0,00 520.000.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

522.782.000,00 0,00 517.932.000,00 4.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

35.527.000,00 0,00 34.177.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

69.000.000,00 0,00 67.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

108.000.000,00 0,00 106.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30

341.300.000,00 10.450.000,00 327.500.000,00 3.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53

75.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 73.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

75.000.000,00 0,00 73.200.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

118.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 114.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.250.000,00 12.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

3.377.200.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 189.600.000,00 3.187.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

350.000.000,00 0,00 346.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

551.200.000,00 0,00 551.200.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06

11.000.000,00 0,00 8.600.000,00 2.400.000,00 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

275.000.000,00 0,00 170.750.000,00 104.250.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

165.000.000,00 0,00 94.850.000,00 70.150.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

1.800.000.000,00 0,00 1.794.800.000,00 5.200.000,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

135.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 21.750.000,00 113.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 18

135.000.000,00 0,00 113.250.000,00 21.750.000,00 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 06

1.301.500.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 719.850.000,00 581.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 19

25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 19 . 05

40.000.000,00 0,00 29.450.000,00 10.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

4.01 . 4.01.03 . 19 . 06

916.500.000,00 0,00 337.150.000,00 579.350.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 19 . 08

75.000.000,00 0,00 10.850.000,00 64.150.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 09

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 10

100.000.000,00 0,00 38.250.000,00 61.750.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)4.01 . 4.01.03 . 19 . 11

1.413.513.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 579.032.000,00 834.481.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

127.884.000,00 0,00 104.159.000,00 23.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01

41.000.000,00 0,00 25.650.000,00 15.350.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 02

449.667.000,00 0,00 381.149.000,00 68.518.000,00 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

71.962.000,00 0,00 71.062.000,00 900.000,00 Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 04

131.000.000,00 0,00 129.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 06

189.000.000,00 0,00 66.600.000,00 122.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 07

403.000.000,00 0,00 56.861.000,00 346.139.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 08

550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 68.750.000,00 481.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

150.000.000,00 0,00 110.250.000,00 39.750.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01

100.000.000,00 0,00 84.900.000,00 15.100.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural4.01 . 4.01.03 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 87.450.000,00 12.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08

685.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 22.700.000,00 662.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

235.000.000,00 0,00 233.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

350.000.000,00 0,00 348.650.000,00 1.350.000,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan

HAM

4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

120.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 24.900.000,00 95.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

67.000.000,00 0,00 56.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

53.000.000,00 0,00 38.500.000,00 14.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

24.991.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 135.134.000,00 831.486.000,00 24.024.380.000,00 4.01 . 4.01.04

1.718.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.454.000,00 456.280.000,00 1.251.446.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

44.800.000,00 0,00 38.300.000,00 6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

83.754.000,00 0,00 39.193.000,00 44.561.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

193.453.000,00 0,00 63.596.000,00 129.857.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

11.454.000,00 0,00 10.954.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

118.000.000,00 0,00 117.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

124.975.000,00 10.454.000,00 112.396.000,00 2.125.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16

180.000.000,00 0,00 149.939.000,00 30.061.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

261.744.000,00 0,00 24.318.000,00 237.426.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 20

55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25

723.669.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.680.000,00 49.580.000,00 549.409.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

124.680.000,00 124.680.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

60.000.000,00 0,00 58.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

129.629.000,00 0,00 87.799.000,00 41.830.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

149.815.000,00 0,00 148.315.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25

120.000.000,00 0,00 118.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

9.545.000,00 0,00 9.295.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

403.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.250.000,00 399.750.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

373.000.000,00 0,00 370.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 650.000,00 3.350.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

4.000.000,00 0,00 3.350.000,00 650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

22.142.151.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 321.726.000,00 21.820.425.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15

3.761.555.000,00 0,00 3.753.555.000,00 8.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

600.000.000,00 0,00 576.219.000,00 23.781.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

397.143.000,00 0,00 371.643.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

2.229.502.000,00 0,00 2.135.502.000,00 94.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

3.359.092.000,00 0,00 3.352.842.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

46.800.000,00 0,00 46.050.000,00 750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

410.906.000,00 0,00 409.406.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10

10.254.023.000,00 0,00 10.243.648.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

363.000.000,00 0,00 361.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

386.282.000,00 0,00 323.940.000,00 62.342.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

258.848.000,00 0,00 178.495.000,00 80.353.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 16

2.244.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 339.968.750,00 443.086.070,00 1.460.995.180,00 4.01 . 4.01.09

1.486.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.575.000,00 436.436.070,00 1.043.488.930,00 4.01 . 4.01.09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

107.400.000,00 0,00 19.371.400,00 88.028.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03

122.000.000,00 0,00 19.043.000,00 102.957.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

40.000.000,00 4.875.000,00 33.775.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

10.000.000,00 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

425.000.000,00 0,00 395.400.000,00 29.600.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.09 . 01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

166.600.000,00 0,00 16.635.930,00 149.964.070,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

83.000.000,00 0,00 23.013.600,00 59.986.400,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21

757.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 333.393.750,00 6.650.000,00 417.506.250,00 4.01 . 4.01.09 . 02

440.000.000,00 333.393.750,00 106.606.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22

202.550.000,00 0,00 200.000.000,00 2.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29

65.000.000,00 0,00 63.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34

1.245.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 40.000.000,00 565.594.880,00 639.905.120,00 4.01 . 4.01.10

367.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.072.880,00 230.127.120,00 4.01 . 4.01.10 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

52.600.000,00 0,00 2.875.680,00 49.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

39.600.000,00 0,00 1.925.680,00 37.674.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

83.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21

28.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45

32.500.000,00 30.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53

4.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 800.000,00 3.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

4.700.000,00 0,00 3.900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01

399.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 287.000.000,00 112.100.000,00 4.01 . 4.01.10 . 21

193.500.000,00 0,00 26.100.000,00 167.400.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 21 . 01

67.400.000,00 0,00 15.200.000,00 52.200.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 21 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 21 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 21 . 04

51.000.000,00 0,00 10.600.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 21 . 05

50.200.000,00 0,00 23.200.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.10 . 21 . 07

68.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 67.200.000,00 800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 22

24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 01

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.500.000,00 0,00 300.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 02

82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 27 . 04

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 27 . 08

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 03

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 04

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 07

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 08

56.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 13.950.000,00 42.550.000,00 4.01 . 4.01.10 . 30

25.000.000,00 0,00 13.500.000,00 11.500.000,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.10 . 30 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 30 . 02

25.000.000,00 0,00 22.550.000,00 2.450.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 30 . 06

6.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 6.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 31 . 01

102.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 35.372.000,00 66.628.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32

41.500.000,00 0,00 36.850.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01

50.500.000,00 0,00 19.778.000,00 30.722.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.10 . 32 . 03

3.061.808.311,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 197.005.125,00 1.336.283.292,00 1.528.519.894,00 4.01 . 4.01.11

837.744.711,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 334.182.592,00 503.562.119,00 4.01 . 4.01.11 . 01

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

116.406.000,00 0,00 116.406.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03

129.159.750,00 0,00 26.064.090,00 103.095.660,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

109.278.263,00 0,00 19.473.979,00 89.804.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

38.436.300,00 0,00 38.436.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

25.672.398,00 0,00 25.672.398,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

49.144.000,00 0,00 49.144.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

109.648.000,00 0,00 6.613.876,00 103.034.124,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

40.300.000,00 0,00 2.051.476,00 38.248.524,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29

333.500.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.288.000,00 1.500.000,00 138.712.500,00 4.01 . 4.01.11 . 02

53.733.000,00 53.733.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07

28.950.000,00 28.250.000,00 700.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

111.305.000,00 111.305.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10

62.632.500,00 0,00 62.032.500,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

1.081.238.950,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 3.717.125,00 702.800.000,00 374.721.825,00 4.01 . 4.01.11 . 21

497.244.000,00 0,00 76.044.000,00 421.200.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 21 . 01

172.660.000,00 0,00 52.060.000,00 120.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 21 . 02

122.753.900,00 0,00 116.753.900,00 6.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 21 . 03

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 21 . 04

158.558.800,00 0,00 35.358.800,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 21 . 05

109.522.250,00 3.717.125,00 74.005.125,00 31.800.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.11 . 21 . 07

109.202.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 106.683.000,00 2.519.000,00 4.01 . 4.01.11 . 22

44.002.000,00 0,00 2.119.000,00 41.883.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 01

65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 02

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

92.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 6.950.000,00 85.050.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 03

15.000.000,00 0,00 10.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 27 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 27 . 06

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 03

48.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 48.600.000,00 4.01 . 4.01.11 . 29

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 03

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 08

171.325.150,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 28.750.000,00 142.575.150,00 4.01 . 4.01.11 . 30

52.593.000,00 0,00 52.593.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.11 . 30 . 01

24.757.900,00 0,00 24.757.900,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan4.01 . 4.01.11 . 30 . 04

20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 05

58.974.250,00 0,00 37.224.250,00 21.750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 30 . 06

23.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 23.700.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31

23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 31 . 01

314.497.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 131.217.700,00 183.279.300,00 4.01 . 4.01.11 . 32

153.803.500,00 0,00 153.403.500,00 400.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01

152.193.500,00 0,00 21.375.800,00 130.817.700,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.11 . 32 . 03

869.714.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 26.770.000,00 340.015.187,00 502.928.813,00 4.01 . 4.01.12

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

247.271.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00 134.035.712,00 108.735.913,00 4.01 . 4.01.12 . 01

2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

29.908.242,00 0,00 3.221.298,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

14.779.597,00 0,00 14.779.597,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

5.057.000,00 0,00 5.057.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12

11.536.500,00 4.500.000,00 7.036.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15

7.395.625,00 0,00 7.395.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

40.895.472,00 0,00 265.056,00 40.630.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20

41.682.392,00 0,00 1.651.976,00 40.030.416,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23

27.116.797,00 0,00 428.861,00 26.687.936,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29

137.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.270.000,00 0,00 114.810.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

10.270.000,00 10.270.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09

44.302.000,00 0,00 44.302.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22

8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

21.447.000,00 12.000.000,00 9.447.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29

40.300.000,00 0,00 40.300.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42

6.818.000,00 0,00 6.818.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 53

2.213.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.213.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.213.000,00 0,00 2.213.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01

180.110.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 109.800.000,00 70.310.000,00 4.01 . 4.01.12 . 21

82.710.000,00 0,00 8.910.000,00 73.800.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 21 . 02

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 21 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 21 . 04

26.000.000,00 0,00 5.000.000,00 21.000.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 21 . 05

34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.12 . 21 . 07

43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 22

43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 22 . 02

109.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 109.563.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 02

18.366.000,00 0,00 18.366.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 03

9.197.000,00 0,00 9.197.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 27 . 06

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 27 . 08

48.686.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 24.486.000,00 4.01 . 4.01.12 . 28

35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 02

9.686.000,00 0,00 9.686.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 03

47.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.077.000,00 4.01 . 4.01.12 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 02

3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 03

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04

13.487.000,00 0,00 13.487.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 07

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 08

17.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 6.950.000,00 10.650.000,00 4.01 . 4.01.12 . 30

7.600.000,00 0,00 5.600.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 30 . 05

10.000.000,00 0,00 5.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 30 . 06

2.820.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.820.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31

2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 31 . 01

33.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 21.829.475,00 11.763.900,00 4.01 . 4.01.12 . 32

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01

23.593.375,00 0,00 1.763.900,00 21.829.475,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02

476.681.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 81.618.808,00 395.062.192,00 4.01 . 4.01.13

158.412.730,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 105.993.922,00 4.01 . 4.01.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

15.293.150,00 0,00 1.920.866,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

28.065.620,00 0,00 1.856.216,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.938.860,00 0,00 11.938.860,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

11.137.000,00 0,00 11.137.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

14.878.100,00 0,00 2.040.980,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20

135.193.270,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 135.193.270,00 4.01 . 4.01.13 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07

2.387.132,00 0,00 2.387.132,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21

2.038.188,00 0,00 2.038.188,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

14.767.950,00 0,00 14.767.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42

87.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 87.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.13 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 27 . 06

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 27 . 08

49.075.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 29.200.000,00 19.875.000,00 4.01 . 4.01.13 . 28

37.000.000,00 0,00 7.800.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 01

6.575.000,00 0,00 6.575.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 03

46.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 46.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 29

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 02

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 03

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 07

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 08

420.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 13.500.000,00 98.517.360,00 308.482.640,00 4.01 . 4.01.14

162.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 95.782.640,00 4.01 . 4.01.14 . 01

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 1.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

33.000.000,00 0,00 6.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

27.000.000,00 0,00 313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20

76.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.500.000,00 1.350.000,00 61.150.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26

32.500.000,00 0,00 31.150.000,00 1.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.250.000,00 1.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06

3.000.000,00 0,00 1.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

85.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 80.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 03

6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 4.550.000,00 450.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 27 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 27 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 03

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 02

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 03

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.14 . 29 . 08

329.063.267,00 KECAMATAN KEBONARUM 25.650.000,00 91.504.860,00 211.908.407,00 4.01 . 4.01.15

158.598.267,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.504.860,00 94.093.407,00 4.01 . 4.01.15 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

8.491.857,00 0,00 8.491.857,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03

11.977.450,00 0,00 11.977.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

15.340.000,00 0,00 2.104.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

2.287.500,00 0,00 2.287.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

26.917.740,00 0,00 2.120.340,00 24.797.400,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20

26.758.720,00 0,00 287.080,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29

25.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02

25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07

1.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 800.000,00 900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

1.700.000,00 0,00 900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01

74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 27 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 27 . 08

37.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 11.600.000,00 4.01 . 4.01.15 . 28

32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 01

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 02

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 03

31.315.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 31.315.000,00 4.01 . 4.01.15 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 02

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 03

2.890.000,00 0,00 2.890.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 04

6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 08

458.500.000,00 KECAMATAN WEDI 18.800.000,00 88.673.888,00 351.026.112,00 4.01 . 4.01.16

126.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.973.888,00 72.726.112,00 4.01 . 4.01.16 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

14.800.000,00 0,00 1.456.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13

3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20

13.500.000,00 0,00 156.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29

54.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.800.000,00 0,00 35.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06

1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 131.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 01

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 02

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 27 . 08

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 33.950.000,00 29.050.000,00 4.01 . 4.01.16 . 28

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 02

18.000.000,00 0,00 8.250.000,00 9.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 03

82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 29

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 07

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 08

478.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 7.500.000,00 81.523.888,00 388.976.112,00 4.01 . 4.01.17

192.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.373.888,00 138.836.112,00 4.01 . 4.01.17 . 01

7.096.000,00 0,00 7.096.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

18.529.566,00 0,00 5.186.094,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08

20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10

4.798.000,00 0,00 4.798.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12

24.660.000,00 0,00 24.660.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

16.356.434,00 0,00 3.012.962,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20

33.410.000,00 0,00 6.723.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29

74.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 1.950.000,00 64.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07

42.000.000,00 0,00 40.050.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01

107.540.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 105.540.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 02

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 27 . 06

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 28

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 03

55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 55.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 04

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 07

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 08

406.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 21.480.000,00 79.630.384,00 304.889.616,00 4.01 . 4.01.18

141.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.430.384,00 88.069.616,00 4.01 . 4.01.18 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.600.032,00 13.399.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29

28.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.480.000,00 0,00 7.020.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02

21.500.000,00 21.480.000,00 20.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24

122.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 27 . 04

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 27 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 28

30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 03

67.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 67.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 29

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 07

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 08

406.800.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 98.842.600,00 307.957.400,00 4.01 . 4.01.19

157.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.042.600,00 89.957.400,00 4.01 . 4.01.19 . 01

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02

19.945.000,00 0,00 6.661.336,00 13.283.664,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19

27.287.000,00 0,00 215.304,00 27.071.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20

27.168.000,00 0,00 480.760,00 26.687.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29

27.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45

99.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.150.000,00 98.250.000,00 4.01 . 4.01.19 . 27

10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 27 . 04

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 27 . 05

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.19 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 27 . 08

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 28

31.000.000,00 0,00 4.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 03

80.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.450.000,00 76.150.000,00 4.01 . 4.01.19 . 29

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 02

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 03

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 04

16.250.000,00 0,00 13.850.000,00 2.400.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 07

26.000.000,00 0,00 23.950.000,00 2.050.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 08

409.629.944,00 KECAMATAN MANISRENGGO 15.000.000,00 96.167.360,00 298.462.584,00 4.01 . 4.01.20

182.929.944,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 116.212.584,00 4.01 . 4.01.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02

28.783.944,00 0,00 2.097.000,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07

24.790.000,00 0,00 11.446.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18

25.475.000,00 0,00 25.475.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19

45.281.000,00 0,00 18.594.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20

37.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 150.000,00 22.225.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09

8.875.000,00 0,00 8.725.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 26

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52

98.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.100.000,00 97.400.000,00 4.01 . 4.01.20 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 27 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.20 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 27 . 08

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 28

34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 03

47.325.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.325.000,00 4.01 . 4.01.20 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 03

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 04

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 07

12.525.000,00 0,00 12.525.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 08

436.198.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 66.376.516,00 369.821.984,00 4.01 . 4.01.21

123.652.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.826.516,00 81.826.134,00 4.01 . 4.01.21 . 01

1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02

14.846.196,00 0,00 1.104.024,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08

10.522.775,00 0,00 10.522.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10

4.004.031,00 0,00 4.004.031,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19

28.394.648,00 0,00 310.304,00 28.084.344,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20

96.048.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.048.600,00 4.01 . 4.01.21 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22

10.048.600,00 0,00 10.048.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 54

1.276.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 350.000,00 926.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06

1.276.000,00 0,00 926.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01

106.560.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 106.560.000,00 4.01 . 4.01.21 . 27

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 01

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 02

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 03

13.110.000,00 0,00 13.110.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 27 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.21 . 27 . 06

36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 27 . 08

53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 28

38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 03

55.161.250,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 55.161.250,00 4.01 . 4.01.21 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 03

4.161.250,00 0,00 4.161.250,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 04

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 07

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 08

429.470.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 3.300.000,00 82.174.172,00 343.995.828,00 4.01 . 4.01.22

165.082.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.974.172,00 111.107.828,00 4.01 . 4.01.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02

21.000.000,00 0,00 7.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08

12.753.600,00 0,00 12.753.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10

7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19

27.491.000,00 0,00 204.000,00 27.287.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20

13.947.400,00 0,00 603.700,00 13.343.700,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29

30.448.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.300.000,00 0,00 27.148.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21

3.832.000,00 0,00 3.832.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22

10.316.000,00 0,00 10.316.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28

3.640.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.640.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06

3.640.000,00 0,00 3.640.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01

99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.22 . 27 . 06

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 27 . 08

58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 28

36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 01

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 03

73.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 73.300.000,00 4.01 . 4.01.22 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 03

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 07

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 08

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 09

730.045.500,00 KECAMATAN JATINOM 84.749.300,00 222.536.676,00 422.759.524,00 4.01 . 4.01.23

260.722.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.486.676,00 144.235.924,00 4.01 . 4.01.23 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01

38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02

54.304.110,00 0,00 2.540.670,00 51.763.440,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07

27.020.000,00 0,00 1.277.828,00 25.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08

19.698.000,00 0,00 19.698.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10

11.645.000,00 0,00 11.645.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15

15.881.250,00 0,00 15.881.250,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19

41.774.240,00 0,00 2.793.176,00 38.981.064,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20

97.206.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.749.300,00 0,00 12.456.700,00 4.01 . 4.01.23 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 07

9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28

70.000.000,00 69.749.300,00 250.700,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 53

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01

98.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 64.800.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.23 . 21

30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 21 . 01

15.600.000,00 0,00 3.000.000,00 12.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 21 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 21 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 21 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 21 . 05

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.500.000,00 0,00 2.500.000,00 18.000.000,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 21 . 06

10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.23 . 21 . 07

79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 03

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 27 . 08

51.410.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 27.210.000,00 4.01 . 4.01.23 . 28

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 02

9.410.000,00 0,00 9.410.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 03

72.606.900,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 72.606.900,00 4.01 . 4.01.23 . 29

10.606.900,00 0,00 10.606.900,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 04

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 08

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 5.050.000,00 29.950.000,00 4.01 . 4.01.23 . 30

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.23 . 30 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 30 . 02

15.000.000,00 0,00 9.950.000,00 5.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 30 . 06

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 31 . 01

27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01

15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02

403.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 3.000.000,00 104.620.120,00 296.129.880,00 4.01 . 4.01.24

150.150.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.420.120,00 71.729.880,00 4.01 . 4.01.24 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01

Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07

27.000.000,00 0,00 1.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19

27.400.000,00 0,00 328.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20

27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29

23.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 350.000,00 20.550.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02

3.700.000,00 3.000.000,00 350.000,00 350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01

104.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.650.000,00 102.850.000,00 4.01 . 4.01.24 . 27

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 03

19.000.000,00 0,00 17.350.000,00 1.650.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 27 . 05

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 27 . 08

52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 28

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 03

69.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 69.700.000,00 4.01 . 4.01.24 . 29

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 04

Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 07

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 08

435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.100.000,00 90.930.416,00 317.669.584,00 4.01 . 4.01.25

141.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.730.416,00 74.969.584,00 4.01 . 4.01.25 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07

16.400.000,00 0,00 3.056.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 1.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21

28.800.000,00 0,00 2.100.000,00 26.700.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29

75.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.100.000,00 0,00 48.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02

15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 07

11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01

105.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 105.700.000,00 4.01 . 4.01.25 . 27

15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.25 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 27 . 08

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 28

37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 01

Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 03

60.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 60.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 04

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 08

422.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 27.200.000,00 97.592.166,00 297.707.834,00 4.01 . 4.01.26

156.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.392.166,00 90.057.834,00 4.01 . 4.01.26 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02

27.469.000,00 0,00 782.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07

17.190.000,00 0,00 3.846.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08

10.103.000,00 0,00 10.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19

26.688.000,00 0,00 326.250,00 26.361.750,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20

56.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.200.000,00 0,00 29.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02

27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 26

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29

89.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 87.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 27

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 02

8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 03

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 27 . 04

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.26 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 27 . 08

Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 29.200.000,00 24.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 28

35.400.000,00 0,00 6.200.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 01

12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 03

66.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 66.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 29

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 02

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 07

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 09

429.300.000,00 KECAMATAN DELANGGU 33.350.000,00 98.417.360,00 297.532.640,00 4.01 . 4.01.27

161.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.317.360,00 94.182.640,00 4.01 . 4.01.27 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06

31.500.000,00 0,00 4.813.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20

76.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.350.000,00 1.450.000,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02

34.800.000,00 33.350.000,00 0,00 1.450.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01

86.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 02

Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 05

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.27 . 27 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 27 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 28 . 04

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 3.450.000,00 50.550.000,00 4.01 . 4.01.27 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 07

21.000.000,00 0,00 19.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 08

463.416.568,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 91.818.076,00 371.598.492,00 4.01 . 4.01.28

149.721.568,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.618.076,00 82.103.492,00 4.01 . 4.01.28 . 01

3.951.000,00 0,00 3.951.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02

2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03

26.745.284,00 0,00 57.624,00 26.687.660,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08

8.087.000,00 0,00 8.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10

3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11

2.733.000,00 0,00 2.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12

4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18

10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19

41.017.284,00 0,00 86.868,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20

40.007.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 40.007.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02

15.153.000,00 0,00 15.153.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22

16.254.000,00 0,00 16.254.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26

Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

121.779.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 121.779.000,00 4.01 . 4.01.28 . 27

9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 01

10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 02

9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 03

18.341.000,00 0,00 18.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 27 . 04

26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 05

2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.28 . 27 . 06

10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 27 . 08

71.998.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 47.798.000,00 4.01 . 4.01.28 . 28

33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 01

12.023.000,00 0,00 12.023.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 02

26.424.000,00 0,00 26.424.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 03

79.911.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 79.911.000,00 4.01 . 4.01.28 . 29

9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 01

11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 02

9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 03

9.533.000,00 0,00 9.533.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 04

15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 08

487.722.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 131.919.944,00 355.802.056,00 4.01 . 4.01.29

156.742.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.919.944,00 89.822.056,00 4.01 . 4.01.29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01

30.740.000,00 0,00 30.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

6.858.000,00 0,00 6.858.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07

30.286.000,00 0,00 3.599.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08

6.252.000,00 0,00 6.252.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

27.246.000,00 0,00 357.000,00 26.889.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20

13.760.000,00 0,00 416.000,00 13.344.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29

42.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.600.000,00 39.015.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02

Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.201.000,00 0,00 11.601.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

12.664.000,00 0,00 12.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

3.592.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.592.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06

3.592.000,00 0,00 3.592.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01

131.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 8.550.000,00 122.527.000,00 4.01 . 4.01.29 . 27

6.211.000,00 0,00 6.211.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 01

6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 02

14.843.000,00 0,00 9.193.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 03

10.777.000,00 0,00 7.877.000,00 2.900.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 27 . 04

46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 05

11.397.000,00 0,00 11.397.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 07

34.990.000,00 0,00 34.990.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 27 . 08

60.204.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.700.000,00 31.504.000,00 4.01 . 4.01.29 . 28

33.086.000,00 0,00 8.886.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 01

6.355.000,00 0,00 6.355.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 02

20.763.000,00 0,00 16.263.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 03

93.492.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 24.150.000,00 69.342.000,00 4.01 . 4.01.29 . 29

6.137.000,00 0,00 6.137.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 01

11.642.000,00 0,00 8.392.000,00 3.250.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 02

15.569.000,00 0,00 9.919.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 03

8.829.000,00 0,00 6.079.000,00 2.750.000,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 04

16.852.000,00 0,00 14.102.000,00 2.750.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 07

23.070.000,00 0,00 16.570.000,00 6.500.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 08

11.393.000,00 0,00 8.143.000,00 3.250.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 09

419.600.000,00 KECAMATAN CEPER 15.000.000,00 79.901.000,00 324.699.000,00 4.01 . 4.01.30

144.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.951.000,00 92.349.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02

13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 07

13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11

Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19

26.800.000,00 0,00 525.000,00 26.275.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20

53.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 38.800.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.30 . 02 . 20

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 02 . 45

104.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.750.000,00 100.250.000,00 4.01 . 4.01.30 . 27

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 03

12.000.000,00 0,00 8.250.000,00 3.750.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.30 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 27 . 08

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 28

40.000.000,00 0,00 15.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 03

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.30 . 29 . 08

381.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 5.000.000,00 92.514.140,00 283.985.860,00 4.01 . 4.01.31

186.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 68.314.140,00 113.185.860,00 4.01 . 4.01.31 . 01

22.500.000,00 0,00 8.957.172,00 13.542.828,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02

Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 12.914.344,00 27.085.656,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11

10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 12.314.344,00 27.685.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20

35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01

69.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 69.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 27 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 27 . 08

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.31 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 03

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 07

Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 08

412.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 25.875.000,00 95.914.140,00 290.960.860,00 4.01 . 4.01.32

139.192.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.714.140,00 71.477.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01

6.809.000,00 0,00 6.809.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01

18.233.000,00 0,00 18.233.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02

41.636.000,00 0,00 1.007.516,00 40.628.484,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08

6.885.000,00 0,00 6.885.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10

5.376.000,00 0,00 5.376.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19

27.453.000,00 0,00 367.344,00 27.085.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20

63.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.875.000,00 0,00 38.058.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02

6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 08

4.480.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 21

13.621.000,00 0,00 13.621.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22

12.161.000,00 0,00 12.161.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24

3.001.000,00 0,00 3.001.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26

2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28

2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01

105.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 105.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 27 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 27 . 08

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 13.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 28

34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 01

Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 03

59.625.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 59.625.000,00 4.01 . 4.01.32 . 29

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 03

10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 04

10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 08

419.384.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 99.575.000,00 319.809.000,00 4.01 . 4.01.33

149.562.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.725.000,00 84.837.000,00 4.01 . 4.01.33 . 01

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01

26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02

25.946.000,00 0,00 56.000,00 25.890.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07

16.856.000,00 0,00 3.911.000,00 12.945.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11

3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19

26.268.000,00 0,00 378.000,00 25.890.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20

25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22

8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 26

131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.700.000,00 125.300.000,00 4.01 . 4.01.33 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 03

20.000.000,00 0,00 14.300.000,00 5.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 27 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.33 . 27 . 06

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 27 . 08

Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 28

31.000.000,00 0,00 6.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 03

68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.950.000,00 63.050.000,00 4.01 . 4.01.33 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 03

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 04

25.000.000,00 0,00 20.050.000,00 4.950.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 09

448.050.000,00 KECAMATAN TRUCUK 18.450.000,00 91.527.116,00 338.072.884,00 4.01 . 4.01.34

175.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 67.327.116,00 107.422.884,00 4.01 . 4.01.34 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02

17.000.000,00 0,00 3.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12

5.000.000,00 950.000,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19

28.500.000,00 0,00 1.203.300,00 27.296.700,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20

27.200.000,00 0,00 513.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29

62.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 45.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.34 . 02 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28

97.650.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 97.650.000,00 4.01 . 4.01.34 . 27

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 01

Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 02

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.34 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 27 . 08

50.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.200.000,00 4.01 . 4.01.34 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 02

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 03

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 61.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 08

389.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 4.000.000,00 95.679.100,00 289.320.900,00 4.01 . 4.01.35

157.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.779.100,00 91.170.900,00 4.01 . 4.01.35 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00 528.360,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.764.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19

27.500.000,00 0,00 428.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20

34.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28

Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29

1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01

96.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 4.700.000,00 91.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 03

7.000.000,00 0,00 5.300.000,00 1.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 27 . 05

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.35 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 27 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 28

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 03

49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 04

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 09

5.700.000.000,00 Pengawasan 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02

5.700.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02 . 4.02.01

466.556.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.298.144,00 352.258.556,00 4.02 . 4.02.01 . 01

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

40.360.300,00 0,00 12.773.356,00 27.586.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

50.040.100,00 0,00 48.690.100,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

21.425.000,00 0,00 20.525.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

3.026.600,00 0,00 2.826.600,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

58.532.000,00 0,00 56.682.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

90.022.700,00 0,00 7.611.500,00 82.411.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

293.197.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.970.000,00 11.450.000,00 189.777.700,00 4.02 . 4.02.01 . 02

35.920.000,00 35.920.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07

56.050.000,00 56.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

54.736.800,00 0,00 53.836.800,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

126.490.900,00 0,00 115.940.900,00 10.550.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 54

4.475.801.550,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 3.275.030.000,00 1.200.771.550,00 4.02 . 4.02.01 . 15

1.260.044.900,00 0,00 40.354.900,00 1.219.690.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

333.548.000,00 0,00 44.048.000,00 289.500.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

662.526.000,00 0,00 14.036.000,00 648.490.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

640.841.000,00 0,00 31.141.000,00 609.700.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

86.950.000,00 0,00 63.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

86.720.000,00 0,00 29.770.000,00 56.950.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

176.947.900,00 0,00 152.747.900,00 24.200.000,00 Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 13

425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 15 . 14

153.052.000,00 0,00 139.152.000,00 13.900.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 15

59.603.750,00 0,00 42.703.750,00 16.900.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 16

424.270.000,00 0,00 298.920.000,00 125.350.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 15 . 17

36.468.000,00 0,00 10.368.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 18

34.830.000,00 0,00 5.130.000,00 29.700.000,00 Layanan Konsultasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 19

434.444.200,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 26.250.000,00 408.194.200,00 4.02 . 4.02.01 . 16

394.142.200,00 0,00 390.892.200,00 3.250.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

40.302.000,00 0,00 17.302.000,00 23.000.000,00 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 03

29.999.850,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 2.250.000,00 27.749.850,00 4.02 . 4.02.01 . 17

29.999.850,00 0,00 27.749.850,00 2.250.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 02

5.436.085.250,00 Perencanaan 20.000.000,00 1.236.353.500,00 4.179.731.750,00 4.03

150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01

150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27

100.000.000,00 0,00 95.900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 02

50.000.000,00 0,00 48.450.000,00 1.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 03

Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01

135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27

105.000.000,00 0,00 94.750.000,00 10.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 03

42.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03

42.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 03

10.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01

10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27

6.000.000,00 0,00 2.340.000,00 3.660.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 340.000,00 3.660.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 03

28.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02

28.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 03

35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01

35.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27

30.000.000,00 0,00 29.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 03

21.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01

21.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 02

6.400.000,00 0,00 4.600.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 03

32.428.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 9.450.000,00 22.978.250,00 4.03 . 2.07.01

10.428.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.700.000,00 6.728.250,00 4.03 . 2.07.01 . 06

10.428.250,00 0,00 6.728.250,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 06 . 01

22.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.750.000,00 16.250.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27

12.000.000,00 0,00 6.250.000,00 5.750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 03

15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01

15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27

9.000.000,00 0,00 4.750.000,00 4.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 02

Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 03

4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 03

65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01

65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 03

15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01

15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27

10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 03

9.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01

9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 3.07.01 . 06 . 01

315.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 62.850.000,00 252.310.000,00 4.03 . 4.01.03

2.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.500.000,00 4.03 . 4.01.03 . 06

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 06 . 01

260.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 55.650.000,00 204.350.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17

190.000.000,00 0,00 147.300.000,00 42.700.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01

70.000.000,00 0,00 57.050.000,00 12.950.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06

52.660.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.200.000,00 45.460.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27

37.000.000,00 0,00 31.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 02

15.660.000,00 0,00 13.860.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 03

9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04

9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27

5.000.000,00 0,00 4.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 03

19.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10

19.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27

12.500.000,00 0,00 10.700.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 02

6.500.000,00 0,00 5.900.000,00 600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 03

Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.150.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 7.150.000,00 4.03 . 4.01.11

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.11 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 06 . 01

5.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 01

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 02

6.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14

6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27

3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 03

7.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15

7.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27

2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27

7.500.000,00 0,00 6.600.000,00 900.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 03

12.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17

12.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 03

9.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.18

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 06 . 01

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.18 . 27 . 03

6.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.20

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 06 . 01

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 01

Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 03

8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24

8.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 03

5.700.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27

5.700.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 02

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 03

12.200.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 12.200.000,00 4.03 . 4.01.28

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.28 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 06 . 01

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 03

12.067.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29

12.067.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29 . 27

Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.584.000,00 0,00 5.334.000,00 2.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 02

4.483.000,00 0,00 4.483.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 03

10.200.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 10.200.000,00 4.03 . 4.01.30

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.30 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 06 . 01

9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 03

9.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.32

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 06 . 01

6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 03

3.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33

3.680.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27

2.455.000,00 0,00 2.455.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 02

1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27

6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 03

7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35

7.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 03

4.330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 20.000.000,00 1.106.283.500,00 3.203.716.500,00 4.03 . 4.03.01

660.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.343.500,00 639.656.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 2.656.500,00 15.343.500,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29

235.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 15.040.000,00 199.960.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 6.960.000,00 3.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29

100.000.000,00 0,00 88.000.000,00 12.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 54

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 0,00 50.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

2.105.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 882.350.000,00 1.222.650.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

700.000.000,00 0,00 644.750.000,00 55.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

355.000.000,00 0,00 133.550.000,00 221.450.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

350.000.000,00 0,00 136.150.000,00 213.850.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &

PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

350.000.000,00 0,00 136.150.000,00 213.850.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

250.000.000,00 0,00 73.900.000,00 176.100.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 24

300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 9.600.000,00 290.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

300.000.000,00 0,00 290.400.000,00 9.600.000,00 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

300.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 18.000.000,00 282.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

300.000.000,00 0,00 282.000.000,00 18.000.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

390.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 80.000.000,00 310.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

390.000.000,00 0,00 310.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

290.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 80.950.000,00 209.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28

Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah4.03 . 4.03.01 . 28 . 02

140.000.000,00 0,00 83.950.000,00 56.050.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 03

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pelaporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28 . 04

20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01

20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27

5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 02

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 03

14.925.000.000,00 Keuangan 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04

14.925.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04 . 4.04.01

1.459.242.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 157.284.776,00 1.301.957.224,00 4.04 . 4.04.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

55.000.000,00 0,00 1.626.112,00 53.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

200.000.000,00 0,00 162.500.000,00 37.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

31.000.000,00 0,00 3.713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

31.000.000,00 0,00 1.601.056,00 29.398.944,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23

165.000.000,00 0,00 161.625.000,00 3.375.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26

213.242.000,00 0,00 210.592.000,00 2.650.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27

2.373.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 106.465.004,00 2.146.934.996,00 4.04 . 4.04.01 . 02

1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

180.000.000,00 0,00 177.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

400.000.000,00 0,00 397.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29

245.000.000,00 0,00 146.284.996,00 98.715.004,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 17.900.000,00 2.100.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48

8.400.000,00 0,00 7.750.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

11.082.358.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 200.000.000,00 3.500.253.812,00 7.382.104.188,00 4.04 . 4.04.01 . 15

325.000.000,00 0,00 181.050.000,00 143.950.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02

485.000.000,00 0,00 319.263.056,00 165.736.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 04

600.000.000,00 0,00 151.150.000,00 448.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

112.000.000,00 0,00 93.650.000,00 18.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

600.000.000,00 0,00 150.400.000,00 449.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

152.000.000,00 0,00 124.500.000,00 27.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

450.000.000,00 0,00 133.250.000,00 316.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

54.000.000,00 0,00 52.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11

800.000.000,00 0,00 739.550.000,00 60.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

85.000.000,00 0,00 24.500.000,00 60.500.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

85.000.000,00 0,00 28.000.000,00 57.000.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 15 . 22

30.000.000,00 0,00 20.950.000,00 9.050.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

25.000.000,00 0,00 18.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 27

280.000.000,00 0,00 272.100.000,00 7.900.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 15 . 28

125.000.000,00 0,00 114.600.000,00 10.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 15 . 29

180.000.000,00 0,00 168.500.000,00 11.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 15 . 30

225.000.000,00 0,00 203.150.000,00 21.850.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 31

151.400.000,00 0,00 14.565.280,00 136.834.720,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 32

316.000.000,00 0,00 307.750.000,00 8.250.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 33

37.000.000,00 0,00 35.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 15 . 34

50.000.000,00 0,00 49.450.000,00 550.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 35

40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 36

125.000.000,00 0,00 22.256.000,00 102.744.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 37

616.200.000,00 0,00 420.158.752,00 196.041.248,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 38

697.000.000,00 0,00 675.700.000,00 21.300.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 39

140.000.000,00 0,00 137.730.000,00 2.270.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 40

27.500.000,00 0,00 27.150.000,00 350.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 15 . 42

130.000.000,00 0,00 89.150.000,00 40.850.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 43

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 44

80.430.000,00 0,00 79.080.000,00 1.350.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 45

116.000.000,00 0,00 55.600.000,00 60.400.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 46

200.000.000,00 0,00 116.750.000,00 83.250.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 47

1.402.708.000,00 0,00 720.108.000,00 682.600.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 48

400.000.000,00 200.000.000,00 196.200.000,00 3.800.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 49

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 15 . 51

Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

683.050.000,00 0,00 481.848.100,00 201.201.900,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 52

145.000.000,00 0,00 102.600.000,00 42.400.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 54

109.070.000,00 0,00 106.570.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 15 . 55

249.000.000,00 0,00 216.050.000,00 32.950.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 58

120.000.000,00 0,00 117.775.000,00 2.225.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

4.04 . 4.04.01 . 15 . 59

45.000.000,00 0,00 43.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 60

55.000.000,00 0,00 54.100.000,00 900.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 64

320.000.000,00 0,00 316.750.000,00 3.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 65

79.000.000,00 0,00 27.350.000,00 51.650.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 66

11.764.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 1.568.115.000,00 10.125.885.000,00 4.05

434.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 94.300.000,00 339.700.000,00 4.05 . 4.01.03

275.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 44.750.000,00 230.250.000,00 4.05 . 4.01.03 . 16

75.000.000,00 0,00 64.850.000,00 10.150.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 16 . 05

125.000.000,00 0,00 102.950.000,00 22.050.000,00 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 10

75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 13

159.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 49.550.000,00 109.450.000,00 4.05 . 4.01.03 . 17

150.000.000,00 0,00 101.650.000,00 48.350.000,00 Penyusunan evaluasi jabatan4.05 . 4.01.03 . 17 . 06

9.000.000,00 0,00 7.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.05 . 4.01.03 . 17 . 17

11.330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 1.473.815.000,00 9.786.185.000,00 4.05 . 4.05.01

456.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.200.000,00 417.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01

20.000.000,00 0,00 19.300.000,00 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

46.000.000,00 0,00 44.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

90.000.000,00 0,00 58.200.000,00 31.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00 198.050.000,00 1.950.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 48.950.000,00 1.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

232.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 3.400.000,00 158.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

65.000.000,00 0,00 63.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 11.300.000,00 700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26

85.000.000,00 0,00 83.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.125.000,00 2.875.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

5.000.000,00 0,00 2.875.000,00 2.125.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01

7.575.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 106.500.000,00 7.468.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16

Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.650.000.000,00 0,00 4.637.500.000,00 12.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01

2.050.000.000,00 0,00 2.018.900.000,00 31.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02

525.000.000,00 0,00 487.850.000,00 37.150.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

Daerah

4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

350.000.000,00 0,00 324.250.000,00 25.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

3.062.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.323.590.000,00 1.738.410.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

270.000.000,00 0,00 106.700.000,00 163.300.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 02

520.000.000,00 0,00 98.350.000,00 421.650.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

90.000.000,00 0,00 86.150.000,00 3.850.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

22.000.000,00 0,00 21.300.000,00 700.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08

100.000.000,00 0,00 69.050.000,00 30.950.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09

30.000.000,00 0,00 28.950.000,00 1.050.000,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 18

135.000.000,00 0,00 125.260.000,00 9.740.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 19

75.000.000,00 0,00 55.500.000,00 19.500.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 17 . 22

120.000.000,00 0,00 107.250.000,00 12.750.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 17 . 23

30.000.000,00 0,00 26.950.000,00 3.050.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 24

45.000.000,00 0,00 37.950.000,00 7.050.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 17 . 25

100.000.000,00 0,00 56.350.000,00 43.650.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 17 . 26

75.000.000,00 0,00 65.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 27

65.000.000,00 0,00 49.400.000,00 15.600.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 28

75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 17 . 31

40.000.000,00 0,00 38.950.000,00 1.050.000,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 32

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Evaluasi Kinerja Pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 33

175.000.000,00 0,00 123.100.000,00 51.900.000,00 Pemutakhiran Data Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 34

75.000.000,00 0,00 62.000.000,00 13.000.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 35

125.000.000,00 0,00 83.700.000,00 41.300.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 36

825.000.000,00 0,00 364.850.000,00 460.150.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 17 . 37

500.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07

500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01

500.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

175.000.000,00 0,00 155.600.000,00 19.400.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 01

225.000.000,00 0,00 212.500.000,00 12.500.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03

Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp...4....Organisasi-Program-dan-Kegiatan.pdf · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

821.290.755.500,00 289.622.513.128,00 436.939.138.791,00 94.729.103.581,00 JUMLAH

KLATEN, 26 Desember 2018

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN