Post on 27-Mar-2019
1 2 3 4 5
1 DINAS PENDIDIKAN 74.946.165.738 74.946.165.738 -
2 DINAS KESEHATAN 126.222.256.605 125.459.264.921 (762.991.684)
3 RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU 115.439.493.595 115.439.493.595 -
4 DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN 228.320.270.859 227.320.270.859 (1.000.000.000)
5 DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 79.586.232.450 79.340.265.134 (245.967.316)
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.544.457.890 4.544.457.890 -
7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.115.590.073 18.952.338.073 (1.163.252.000)
8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 12.773.984.833 12.773.984.833 -
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.355.668.536 2.355.668.536 -
10 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 5.512.030.835 5.348.592.835 (163.438.000)
11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.128.682.480 5.128.682.480 -
12 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.087.958.080 2.076.708.080 (11.250.000)
13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.280.991.800 8.280.991.800 -
14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.114.141.150 2.166.858.650 52.717.500
15 BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH 6.575.128.950 6.575.128.950 -
16 BAGIAN UMUM 22.782.056.943 22.574.351.225 (207.705.718)
17 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.323.634.800 1.389.034.800 65.400.000
18 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 1.276.688.975 1.276.688.975 -
19 BAGIAN PEREKONOMIAN 610.763.000 614.663.000 3.900.000
20 BAGIAN HUKUM 1.063.742.400 1.063.942.400 200.000
21 BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 1.443.006.400 1.443.006.400 -
22 BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET 9.250.042.704 9.457.748.422 207.705.718
23 BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA 921.935.500 857.535.500 (64.400.000)
24 BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 765.407.100 768.407.000 2.999.900
25 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.540.959.200 1.612.359.200 71.400.000
26 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 927.096.240 957.096.240 30.000.000
27 SEKRETARIAT DPRD 34.524.412.817 34.524.412.817 -
28 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.567.755.805 1.549.505.805 (18.250.000)
29 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.578.512.200 3.627.512.200 49.000.000
30 INSPEKTORAT 2.741.058.375 2.741.058.375 -
31 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 13.559.782.875 13.521.288.375 (38.494.500)
32 KECAMATAN BANGKALAN 2.809.708.100 2.809.708.100 -
33 KECAMATAN SOCAH 594.944.150 594.944.150 -
34 KECAMATAN KAMAL 698.848.825 698.848.825 -
35 KECAMATAN LABANG 518.128.200 518.128.200 -
REKAP MATRIK PRKPD 2016
NO SKPD Bertambah (Berkurang) Pagu Indikatif RKPD P Pagu Indikatif RKPD Murni
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016
1 2 3 4 5
NO SKPD Bertambah (Berkurang) Pagu Indikatif RKPD P Pagu Indikatif RKPD Murni
36 KECAMATAN MODUNG 479.500.650 479.500.650 -
37 KECAMATAN KWANYAR 813.914.225 813.914.225 -
38 KECAMATAN TRAGAH 482.622.900 482.622.900 -
39 KECAMATAN BLEGA 844.363.650 844.363.650 -
40 KECAMATAN KONANG 562.480.350 562.480.350 -
41 KECAMATAN GALIS 534.602.300 534.602.300 -
42 KECAMATAN TANAH MERAH 756.252.550 756.252.550 -
43 KECAMATAN BURNEH 760.812.500 760.812.500 -
44 KECAMATAN AROSBAYA 499.486.050 499.486.050 -
45 KECAMATAN GEGER 408.175.950 408.175.950 -
46 KECAMATAN KLAMPIS 422.009.350 422.009.350 -
47 KECAMATAN TANJUNG BUMI 528.076.150 528.076.150 -
48 KECAMATAN SEPULU 718.577.000 718.577.000 -
49 KECAMATAN KOKOP 709.023.600 709.023.600 -
50 DINAS PENDAPATAN 4.141.346.900 4.141.346.900 -
51 SEKRETARIAT DEWAN KORPRI 684.007.950 685.924.950 1.917.000
52 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.772.516.910 5.772.516.910 -
53 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 4.845.178.300 4.552.316.000 (292.862.300)
54 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 5.934.154.000 6.067.960.200 133.806.200
55 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 2.788.982.500 2.788.982.500 -
56 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 15.410.371.175 14.726.476.175 (683.895.000)
57 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 5.029.072.509 4.762.240.009 (266.832.500)
58 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 11.139.264.396 11.139.264.396 -
59 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6.636.045.160 6.636.045.160 -
60 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.240.342.388 4.966.540.288 (273.802.100)
61 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.148.578.900 5.708.969.312 560.390.412
DPRD
KDH & WKDH
JUMLAH TOTAL 877.791.296.796 873.777.592.408 (4.013.704.388)
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda 2
dan Roda 4
Pemanfaatan kendaraan
dinas
24 unit Dinas Pendidikan
Kabupaten
Bangkalan
1.312.800.000
2 0.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer PC 5 unit,
Notebook 2 unit, Printer 1
unit, meja kerja 20 unit,
kursi kerja 20 unit, lemari
arsip 20 unit, PABX 1 set
dan penambahan daya
listrik
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
68 unit Kabupaten
Bangkalan
325.000.000
3 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Rehabilitasi gedung dan
halaman kantor
Terpenuhinya gedung
kantor yg layak
1 Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten
Bangkalan
3.980.750.000
4 0.00.02.45 Pengadaan Sarana Lokal Area Network/ LAN Tersedianya Lokal Area
Network/ LAN
Lokal Area Network/ LAN
yang layak
1 SKPD Dinas Pendidikan
Kab.Bangkalan
65.000.000
5 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana
Komputer
Tercapainya tertib
administrasi perkantoran
18 UPTD Kab. Bangkalan 199.650.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
6 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian
Dinas
Pakaian Dinas sesuai
ketentuan
195 org Kab.Bangkalan 78.900.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 1 dokumen
Penyusunan Lap.Capaian
Kinerja&Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tepat waktu
15 eksemplar Dinas P Dan K
Kab. Bangkalan
5.000.000
8 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan
Akhir Tahun
Tertib Administrasi
Keuangan
6 Eks. Dinas P dan k
Kabupaten
5.000.000
KET
6
A
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 3
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
9 0.00.06.05 Asistensi/Supervisi/Review Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Asistensi/Supervisi/Revie
w Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Pemanfaatan laporan
hasil
asistensi/supervisi/review
penatausahaan dan
pertanggungjawaban
keuangan
2 Bidang Kec. Bangkalan 50.000.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja10 0.00.07.01 Penunjang operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Dinas Pendidikan
Kab. Bangkalan
12.763.833.352
11 0.00.07.12 Fasilitas peringatan perayaan pendidikan nasional Peserta Peringatan
HARDIKNAS
Pemahaman Hardiknas
Meningkat
200 Orang Kab. Bangkalan 60.154.600
12 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Laporan hasil Monev Penggunaan Belanja
hibah dan bantuan
keuangan oleh penerima
sesuai dengan Juknis
1 Dok Kab. Bangkalan 50.000.000
13 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Tersusunnya dokumen
perencanaan untuk 1
tahun
dokumen perencanaan
untuk 1 tahun
1 Dokumen Kab. Bangkalan 5.000.000
14 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen SPM
Pendidikan
Tersusunnya SPP, IKM,
SOP, Budaya Kerja
4 Buku Kabupaten
Bangkalan
200.000.000
15 0.00.07.67 Review Renstra SKPD Tersusunnya dokumen
perencanaan untuk 5
tahun
dokumen perencanaan
untuk 5 tahun
1 Dokumen Kab. Bangkalan 100.000.000
V 1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
16 1.01.15.60 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak
usia dini
Tersedianya data yang
lengkap, akurat dan up to
date
Sosialisasi DapodikPAUD 1 Dokumen Kab. Bangkalan 100.000.000
VI 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
Tahun17 1.01.16.27 Pengadaan Alat TIK Sekolah Tersedianya sarana
komputer
terwujudnya pembelajaran
berbasis IT
1 Sek Kab. Bangkalan 20.000.000
18 1.01.16.91 Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Dasar Tersedianya data yang
lengkap, akurat dan up to
date
Sosialisasi Dapodikdas 2 Dokumen kab.Bangkalan 100.000.000
19 1.01.16.96 Operasional BOS Madrasah Diniyah Tersedianya dana
operasional BOSDA
Madin
Pemanfaatan BOSDA
Madin
12 Bulan Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 4
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VII 1.01.17. Program Pendidikan Menengah
20 1.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Kompetensi
Tenaga Pendidik
Meningkatkan Kompetensi
Tenaga Pendidik
100 Org Kab.Bangkalan 105.000.000
21 1.01.17.89 Sosialisasi Pelimpahan SMA/SMK ke Pemerintah
Provinsi
Terlasananya Sosialisasi
pelimpahan SMA/SMK ke
Propinsi
Peserta memahami
tentang pelimpahan
SMA/SMK ke Propinsi
20 Sekolah Kab. Bangkalan 150.000.000
VIII 1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan22 1.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik peserta sertifikasi pendidik prosentase kelulusan
sertifikasi pendidik
270 Guru Kab. Bangkalan 46.500.000
23 1.01.20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Seleksi Guru Tematik SD,
Guru SMP(IPA &
Matematika), Guru
SMA/SMK (Fisika, Kimia,
Biologi dan Matematika)
Pengiriman peserta
Olimpiade Sains Nasional
Guru (OSNG)Tingkat
Nasional
150 Orang Dinas Pendidikan
Kab. Bangkalan
111.000.000
24 1.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Sosialisasi peningkatan
angka kredit guru
Penerbitan SK PAK tepat
waktu
18 Kec Kab. Bangkalan 67.500.000
25 1.01.20.20 Diklat Pelatihan Mutu Pendidikan Guru Bidang Studi Pengiriman guru bidang
studi
Peningkatan kompetensi
guru
10 Guru Kab. Bangkalan 900.500.000
IX 1.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
26 1.01.22.05 Pembinaan dewan pendidikan Operasional Pembinaan
Dewan Pendidikan
Tersedianya Operasional
Dewan Pendidikan
12 Bulan Kab. Bangkalan 150.000.000
27 1.01.22.22 Penyusunan Pendataan Kuisioner Sekolah dan
Laporan Individu Sekolah
Tersedianya laporan
individu
Tersedianya Profil
pendidikan kab.
Bangkalan
755 Sekolah Kabupaten
Bangkalan
329.299.000
28 1.01.22.24 Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Prioritas Meningkatnya Pelayanan
Kapasitas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas
Pendidikan
1 Keg Kab. Bangkalan 783.181.900
29 1.01.22.33 Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan
Terlaksananya kegiatan
penerapan SPM
Pendidikan
Tercapainya SPM
Pendidikan Kabupaten
Bangkalan
1 keg Kab. Bangkalan 2.517.415.000
X 1.01.23. Program Peningkatan Operasional Pendidikan
30 1.01.23.57 Operasional UPTD KECAMATAN BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Bangkalan 57.707.550
31 1.01.23.58 Operasional UPTD KECAMATAN SOCAH Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Socah 44.207.550
32 1.01.23.59 Operasional UPTD KECAMATAN KAMAL Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Kamal 38.441.200
33 1.01.23.60 Operasional UPTD KECAMATAN LABANG Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec Labang 38.183.800
34 1.01.23.61 Operasional UPTD KECAMATAN MODUNG Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Modung 44.238.400
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 5
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
35 1.01.23.62 Operasional UPTD KECAMATAN KWANYAR Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Kwanyar 41.177.000
36 1.01.23.63 Operasional UPTD KECAMATAN TRAGAH Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Tragah 38.221.800
37 1.01.23.64 Operasional UPTD KECAMATAN BLEGA Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Blega 44.215.800
38 1.01.23.65 Operasional UPTD KECAMATAN KONANG Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Konang 44.158.500
39 1.01.23.66 Operasional UPTD KECAMATAN GALIS Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Galis 47.239.300
40 1.01.23.67 Operasional UPTD KECAMATAN TANAH MERAH Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Tanah Merah 47.292.700
41 1.01.23.68 Operasional UPTD KECAMATAN BURNEH Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Burneh 41.395.650
42 1.01.23.69 Operasional UPTD KECAMATAN AROSBAYA Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Arosbaya 41.474.850
43 1.01.23.70 Operasional UPTD KECAMATAN GEGER Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Geger 44.159.000
44 1.01.23.71 Operasional UPTD KECAMATAN KLAMPIS Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Klampis 41.159.300
45 1.01.23.72 Operasional UPTD KECAMATAN TANJUNG BUMI Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Tanjung
Bumi
41.233.300
46 1.01.23.73 Operasional UPTD KECAMATAN SEPULU Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Sepulu 41.183.450
47 1.01.23.74 Operasional UPTD KECAMATAN KOKOP Tersedianya sarana
operasional UPTD
Pelayanan operasional
tingkat UPTD
12 Bln Kec. Kokop 41.164.575
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS
PENDIDIKAN
I 0.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48 0.00.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terlaksananya
Pengelolaan barang mlik
daerah secara tertib dan
akurat
Meningkatnya
Pengetahuan Peserta
tentang pengelolaan
Barang milik daerah
95 Org Kab. Bangkalan 55.750.000
49 0.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya
Pembangunan Gedung
UPT
Tercapainya Program
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
100 % Kabupaten
Bangkalan
1.211.400.000
B
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 6
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
II 1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
50 1.01.15.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan Alat bermain
dan Alat Drum Band
Tercapainya sarana
prasarana sekolah yang
memadai
- TK/PAUD TK/PAUD Kab.
Bangkalan
200.000.000
III 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
Tahun
51 1.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung
SMPN 1 Bangkalan
Tersedianya sarana
prasarana sekolah yang
memadai
1 Sekolah Kab. Bangkalan 3.177.750.000
52 1.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya
Pembangunan RKB
Tercapainya Sarana dan
Prasarana Sekolah yang
memadai
2 Unit Kab. Bangkalan 3.115.000.000
53 1.01.16.09 Pembangunan Pagar Sekolah Terlaksananya
Pembangunan Pagar
Sekolah
Tercapainya
Pembangunan Pagar
Sekolah
9 Lembaga 9 Lembaga 1.500.000.000
54 1.01.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Pengadaan tempat
sampah sebagai sarana
kebersihan di sekolah
Tempat sampah utk
sekolah yang memadai
20 sekolah Kab. Bangkalan 150.000.000
55 1.01.16.21 Pembebasan lahan/bangunan sekolah Terlaksananya pembelian
lahan / bangunan
Tersedianya
lahan/bangunan
15 Lokasi Kab. Bangkalan 2.695.082.925
56 1.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya Rehab
Sekolah
Tercapainya Sarana dan
Prasarana Sekolah yang
Memadai
1 Unit SDN Kemayoran
1
230.000.000
57 1.01.16.80 Pengadaan sarana prasarana SD dan SMP Rehab. RK, Pemb. RKB,
Perpus, RBL, Pengadaan
Alat
Pelayanan prima pada
masyarakat terhadap
kebutuhan pendidikan
dasar
- SD & SMP Bangkalan 9.571.214.100
IV 1.01.17. Program Pendidikan Menengah
58 1.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya
Pembangunan Sekolah
Tercapainya Sarana dan
Prasarana Sekolah Yang
Memadai
1 Unit SMAn 2
Bangkalan
700.000.000
59 1.01.17.83 Pembebasan Lahan SMA/K/MA Terlaksananya pembelian
lahan untuk sekolah
Tercapainya penyediaan
lahan yang memadai
1 Lembaga SMKN 1 Blega 1.000.000.000
60 1.01.17.85 Pembangunan/Peningkatan Gedung Sekolah Pembangunan SMAN 1
Kokop & SMK Yannas
Farmasi
Tercapainya
Pembangunan SMAN 1
Kokop & SMK Yannas
Farmasi
2 Lembaga SMAN 1 Kokop &
SMK Yannas
Farmasi
950.750.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 7
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / SENI
RAGA
I 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja61 0.00.07.19 Fasilitasi Peringatan Hari Aksara Internasional Meningkatkan Jumlah
Peserta
Masyarakat Akan
Semakin Mengenal
Sejarah HAI
77 org Kab.Bangkalan 80.000.000
II 1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
62 1.01.15.61 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini Tersedianya Operasional
PAUD se Kab.Bangkalan
Pelayanan Operasional
PAUD se Kab.Bangkalan
706 Lembaga Kab. Bangkalan 8.472.000.000
63 1.01.15.63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Terlayani lembaga PAUD,
pendidik dan kader PAUD
Anak usia dini sehat dan
tersedianya lembaga
pendidikannya
215 Org Bangkalan 200.000.000
64 1.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Terlaksananya Jambore
PTKPNF
Suksesnya Jambore
PTKPNF
130 Orang Kabupaten
Bangkalan
30.000.000
65 1.01.15.67 Sosialisasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya SDM
Pendidik PAUD
Tercapainya Pelayanan
PAUD yang prima
540 Lembaga Kabupaten
Bangkalan
150.000.000
66 1.01.15.72 Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Terselenggaranya lomba
dan gebyar Hari Anak
Nasional
Terlaksananya Peringatan
HAN
235 Orang Kabupatn
Bangkalan
40.000.000
III 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
Tahun67 1.01.16.68 Penyelenggraan paket B setara SMP Penunjang operasional
Paket B
Tertampungnya anak
putus sekolah SD/SMP
6 klp Kab. Bangkalan 40.000.000
68 1.01.16.85 Penyelenggraan paket C setara SMU Penyelenggaraan Paket C
kls Baru
Tertampungnya Lulusan
SMP & DO SMA dan
mengikuti Program
Pendidikan SMA serta
memiliki Ijazah SMA
6 Kelpk Kab. Bangkalan 40.000.000
IV 1.01.17. Program Pendidikan Menengah
69 1.01.17.88 Pengadaan Alat Musik Sekolah Pengadaan Alat Musik
Gamelan
Tercapainya sarana
prasarana kesenian
sekolah
1 Sekolah Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
V 1.01.18. Program Pendidikan Non Formal
70 1.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Kualitas pelayanan
lembaga kursus yang
prima
Terciptanya pengelolaan
administrasi lembaga
kursus yang baik dan
prima
45 Lembaga kabupaten
Bangkalan
20.000.000
71 1.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Pemberantasan Buta
Aksara
Tercapainya Penyandang
Buta Aksara sdh bisa
membaca dan menulis
10 kelompok Kab. Bangkalan 50.000.000
VI 1.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
C
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 8
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
72 1.01.22.11 Pementasan kesenian siswa Pementasan Karya Seni
Pelajar
Kreatifitas antar pelajar
meningkat
80 Siswa Kabupaten dan
Propinsi
125.000.000
73 1.01.22.12 Pembinaan kepramukaan Temu
Penggalang/Penegak
Meningkatnya Sikap
kemandirian siswa
60 Regu Kab.Bangkalan 102.875.000
74 1.01.22.13 Penyelenggaraan pengembangan kreatifitas siswa Pelatihan Paskibraka Sikap mental dan disiplin
siswa yang handal
75 Siswa Kab. Bangkalan 497.872.000
75 1.01.22.14 Penyelenggaraan POR siswa Pengiriman Olahraga
Siswa SD,SMP,SMA dan
SMK
Siswa SD,SMP,SMA SMK
dapat mnunjukkan
prestasinya di Tk. Kab.
Dan Propinsi
62 Siswa Kabupaten
Bangkalan
200.000.000
76 1.01.22.15 Pembinaan Olahraga siswa Pengiriman Olahraga
Siswa SD,SMP,SMA dan
SMK
Siswa SD, SMP,SMA,
SMK dapat menunjukkan
prestasinya di Tk. Kab.
Dan Prov
- Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
77 1.01.22.16 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar Festival dan Lomba Seni
antar pelajar
Pelajar berprestasi
meningkat
300 Siswa Kab.Bangkalan 125.000.000
78 1.01.22.25 Penyeleggaraan Olimpiade olahraga siswa (02 SN) Pengiriman olahraga
Siswa SD,SMP,SMA,SMK
Siswa SD,SMP,SMA,SMK
dapat Menunjukkan
prestasinya di Tk. Kab.
Dan Prop
- Kab. Bangkalan 150.000.000
79 1.01.22.30 Penyelenggaran Pekan Olahraga Pendidikan Luar
Biasa (POR PLB)
Peserta SDLB Peningkatan siswa
berprestasi di bidang
olahraga ke tingkat
propinsi
23 Orang Kabupaten
Bangkalan
38.818.500
BIDANG TK/SD, SDLB
I 1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
80 1.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tersedianya sarana
operasional TK Pembina
Terlaksananya
Operasional TK Pembina
12 Bulan Kab.Bangkalan 75.602.900
81 1.01.15.68 Pengembangan Strategi Pembelajaran TK/RA Peserta Bintek
Pengembangan Strategi
Pembelajaran TK/RA
Meningkatnya
Pengetahuan Peserta
Bintek Pengembangan
Strategi Pembelajaran
TK/RA
200 Guru Kabupaten
Bangkalan
75.000.000
82 1.01.15.69 Lomba Kinerja Kepala TK Peserta lomba Kinerja
Kepala TK
Profesionalisme Kepala
TK Semakin Meningkat
18 kec Kab. Bangkalan 75.000.000
D
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 9
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
II 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
Tahun83 1.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Peserta Seleksi Siswa
prestasi Tk. Kab dan
Tk.Propinsi
Siswa berprestasi
mengikuti seleksi jenjang
propinsi/nasional
18 Kec Kabupaten
Bangkalan
300.000.000
84 1.01.16.74 Pelatihan Guru Bahasa Madura Terlaksananya pelatihan
guru bahasa madura
Meningkatnya guru
bahasa madura
200 guru Kabupaten
Bangkalan
75.000.000
85 1.01.16.79 Monitoring BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTS/SMPLB Monitoring, Evaluasi dan
Verifikasi BOS
Penggunaan Dana Bos
tepat sasaran
1 Keg Kab Bangkalan 90.000.000
86 1.01.16.89 Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk
Pengembangan Mutu KKG
78 Kelompok Kerja Guru (
1 klp x 40 org )
Profesionalisme Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Meningkat
3.120 Orang Kab. Bangkalan 390.000.000
87 1.01.16.90 Try Out Ujian Sekolah Peserta Ujian Sekolah
SD/MI/SDLB
Meningkatnya
keberhasilan Ujian
Sekolah
20.000 Siswa Kabupaten
Bangkalan
250.000.000
88 1.01.16.97 Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Peserta UASBN
SD/MI/SDLB
Kelulusan UASBN
SD/MI/SDLB
20.000 Siswa Kab.Bangkalan 250.000.000
III 1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan89 1.01.20.18 Pengembangan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran Peserta Pembelajaran
Guru MIPA
Profesionalisme Guru
MIPA Meningkat
160 org Kab. Bangkalan 75.000.000
IV 1.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
90 1.01.22.10 Gelar usaha kesehatan sekolah Lomba kebersihan dan
Kesehatan Sekolah
Meningkatnya Kebersihan
dan Kesehatan di
Lingkungan Sekolah
18 Kec Kab. Bangkalan 100.000.000
91 1.01.22.23 Lomba Gugus Sekolah Lomba Gugus Sekolah Memotivasi sekolah untuk
meningkatkan Mutu
Sekolah
12 bulan Kab. Bangkalan 90.000.000
92 1.01.22.35 Pendampingan Kurikulum Peserta pelatihan
penilaian kinerja guru
Meningkatnya
profesionalisme guru
600 orang Kabupaten
Bangkalan
400.000.000
BIDANG SMP/SMA/K
I 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas
Tahun
93 1.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Siswa Berprestasi Di
setiap Jenjang
SMP/SMA/SMK
Meningkatkan Mutu
Kompetensi Siswa
SMP/SMA/SMK dan SMP
Terbuka
79
SMP/SMA/
K
Kabupaten
Bangkalan
450.000.000
94 1.01.16.84 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Beasiswa keluarga tidak
mampu
Siswa tidak mampu tetap
bersekolah
2.507 Siswa Bangkalan 2.027.280.300
95 1.01.16.87 Olimpiade Sains Siswa SMP / SMA Peserta Olimpiade Sains
SMP/SMA
Siswa berprestasi menurut
Bidang Mapel
520 Siswa Kab. Bangkalan 95.825.000
E
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 10
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
96 1.01.16.88 Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan UNAS SMP,
SMA/SMK
Peserta UNAS SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA
Kelulusan UNAS
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
220 Lembaga Kabupaten
Bangkalan
219.000.000
97 1.01.16.92 Penyediaan Dana Sharing APBD II untuk
Pengembangan Mutu MGMP
Pengembangan Mutu
MGMP
Meningkatnya
Profesionalisme pendidik
& Tenaga Kependidikan
210 org Bangkalan 100.000.000
II 1.01.17. Program Pendidikan Menengah
98 1.01.17.82 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru Peserta Bimtek Meningkatnya
profesionalisme pendidik
melalui proses PKG
160 orang Kabupaten
Bangkalan
150.000.000
99 1.01.17.86 Penyelenggaraan Manajemen Mutu Bantuan
Operasional Sekolah SMA/SMK
Pelayanan Bantuan
Operasional Sekolah
SMA/SMK
Terwujudnya Mutu
Managemen Pemanfaatan
BOS secara Optimal
120 Lmbg Kab. Bangkalan 75.000.000
III 1.01.23. Program Peningkatan Operasional Pendidikan
100 1.01.23.01 Operasional SMPN 1 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 1 BANGKALAN
12 BL SMPN 1
Bangkalan
35.544.750
101 1.01.23.02 Operasional SMPN 2 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 2 BANGKALAN
12 BL SMPN 2
Bangkalan
56.647.500
102 1.01.23.03 Operasional SMPN 3 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 3 BANGKALAN
12 BL SMPN 3
Bangkalan
24.600.000
103 1.01.23.04 Operasional SMPN 4 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 4
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 4 BANGKALAN
12 BL SMPN 4
Bangkalan
44.446.500
104 1.01.23.05 Operasional SMPN 5 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 5
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 5 BANGKALAN
12 BL SMPN 5
Bangkalan
52.041.000
105 1.01.23.06 Operasional SMPN 6 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 6
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 6 BANGKALAN
12 BL SMPN 6
Bangkalan
25.709.250
106 1.01.23.07 Operasional SMPN 7 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMPN 7
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMPN 7 BANGKALAN
12 BL SMPN 7
Bangkalan
16.371.750
107 1.01.23.08 Operasional SMPN 1 KAMAL Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
KAMAL
Pelayanan operasional
SMPN 1 KAMAL
12 BL SMPN 1 Kamal 55.527.000
108 1.01.23.09 Operasional SMPN 2 KAMAL Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
KAMAL
Pelayanan operasional
SMPN 2 KAMAL
12 BL SMPN 2 Kamal 15.998.250
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 11
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
109 1.01.23.10 Operasional SMPN 3 KAMAL Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
KAMAL
Pelayanan operasional
SMPN 3 KAMAL
12 BL SMPN 3 Kamal 29.444.250
110 1.01.23.11 Operasional SMPN 4 KAMAL Tersedianya sarana
operasional SMPN 4
KAMAL
Pelayanan operasional
SMPN 4 KAMAL
12 BL SMPN 4 Kamal 37.972.500
111 1.01.23.12 Operasional SMPN 1 AROSBAYA Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
AROSBAYA
Pelayanan operasional
SMPN 1 AROSBAYA
12 BL SMPN 1 Arosbaya 64.179.750
112 1.01.23.13 Operasional SMPN 2 AROSBAYA Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
AROSBAYA
Pelayanan operasional
SMPN 2 AROSBAYA
12 BL SMPN 2 Arosbaya 11.018.250
113 1.01.23.14 Operasional SMPN 1 SOCAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
SOCAH
Pelayanan operasional
SMPN 1 SOCAH
12 BL SMPN 1 Socah 18.675.000
114 1.01.23.15 Operasional SMPN 1 BURNEH Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
BURNEH
Pelayanan operasional
SMPN 1 BURNEH
12 BL SMPN 1 Burneh 17.400.000
115 1.01.23.16 Operasional SMPN 2 BURNEH Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
BURNEH
Pelayanan operasional
SMPN 2 BURNEH
12 BL SMPN 2 Burneh 24.837.750
116 1.01.23.17 Operasional SMPN 1 GEGER Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
GEGER
Pelayanan operasional
SMPN 1 GEGER
12 BL SMPN 1 Geger 20.604.750
117 1.01.23.18 Operasional SMPN 1 KLAMPIS Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
KLAMPIS
Pelayanan operasional
SMPN 1 KLAMPIS
12 BL SMPN 1 Klampis 37.474.500
118 1.01.23.19 Operasional SMPN 1 SEPULU Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
SEPULU
Pelayanan operasional
SMPN 1 SEPULU
12 BL SMPN 1 Sepulu 43.139.250
119 1.01.23.20 Operasional SMPN 1 TANJUNG BUMI Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMPN 1 TANJUNGBUMI
12 BL SMPN 1 Tanjung
Bumi
48.866.250
120 1.01.23.21 Operasional SMPN 1 KOKOP Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
KOKOP
Pelayanan operasional
SMPN 1 KOKOP
12 BL SMPN 1 Kokop 23.157.000
121 1.01.23.22 Operasional SMPN 1 KWANYAR Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
KWANYAR
Pelayanan operasional
SMPN 1 KWANYAR
12 BL SMPN 1 Kwanyar 38.657.250
122 1.01.23.23 Operasional SMPN 1 LABANG Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
LABANG
Pelayanan operasional
SMPN 1 LABANG
12 BL SMPN 1 Labang 47.932.500
123 1.01.23.24 Operasional SMPN 1 TANAH MERAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
TANAHMERAH
Pelayanan operasional
SMPN 1 TANAHMERAH
12 BL SMPN 1 Tanah
Merah
36.354.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 12
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
124 1.01.23.25 Operasional SMPN 1 TRAGAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
TRAGAH
Pelayanan operasional
SMPN 1 TRAGAH
12 BL SMPN 1 Tragah 31.062.750
125 1.01.23.26 Operasional SMPN 1 BLEGA Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
BLEGA
Pelayanan operasional
SMPN 1 BLEGA
12 BL SMPN 1 Blega 32.245.500
126 1.01.23.27 Operasional SMPN 2 BLEGA Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
BLEGA
Pelayanan operasional
SMPN 2 BLEGA
12 BL SMPN 2 Blega 19.795.500
127 1.01.23.28 Operasional SMPN 1 MODUNG Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
MODUNG
Pelayanan operasional
SMPN 1 MODUNG
12 BL SMPN 1 Modung 11.142.750
128 1.01.23.29 Operasional SMPN 2 MODUNG Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
MODUNG
Pelayanan operasional
SMPN 2 MODUNG
12 BL SMPN 2 Modung 14.877.750
129 1.01.23.30 Operasional SMPN 1 KONANG Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
KONANG
Pelayanan operasional
SMPN 1 KONANG
12 BL SMPN 1 Konang 23.343.750
130 1.01.23.31 Operasional SMPN 1 GALIS Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
GALIS
Pelayanan operasional
SMPN 1 GALIS
12 BL SMPN 1 Galis 18.861.750
131 1.01.23.32 Operasional SMPN 2 GALIS Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
GALIS
Pelayanan operasional
SMPN 2 GALIS
12 BL SMPN 2 Galis 57.021.000
132 1.01.23.33 Operasional SMPN 2 TANJUNG BUMI Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMPN 2 TANJUNGBUMI
12 BL SMPN 2 Tanjung
Bumi
91.450.000
133 1.01.23.34 Operasional SMPN 2 GEGER Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
GEGER
Pelayanan operasional
SMPN 2 GEGER
12 BL SMPN 2 Geger 99.911.250
134 1.01.23.35 Operasional SMPN 2 TANAH MERAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
TANAHMERAH
Pelayanan operasional
SMPN 2 TANAHMERAH
12 BL SMPN 2 Tanah
Merah
102.650.250
135 1.01.23.36 Operasional SMPN 2 KWANYAR Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
KWANYAR
Pelayanan operasional
SMPN 2 KWANYAR
12 BL SMPN 2 Kwanyar 105.986.850
136 1.01.23.37 Operasional SMPN 2 KONANG Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
KONANG
Pelayanan operasional
SMPN 2 KONANG
12 BL SMPN 2 Konang 75.322.500
137 1.01.23.38 Operasional SMPN 2 KOKOP Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
KOKOP
Pelayanan operasional
SMPN 2 KOKOP
12 BL SMPN 2 Kokop 90.760.500
138 1.01.23.39 Operasional SMPN 2 SEPULU Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
SEPULU
Pelayanan operasional
SMPN 2 SEPULU
12 BL SMPN 2 Sepulu 101.841.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 13
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
139 1.01.23.40 Operasional SMPN 3 SATU ATAP GALIS Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
ATAP GALIS
Pelayanan operasional
SMPN 1 ATAP GALIS
12 BL SMPN 1 Atap
Galis
24.600.000
140 1.01.23.41 Operasional SMPN 3 SATU ATAP KONANG Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
ATAP KONANG
Pelayanan operasional
SMPN 1 ATAP KONANG
12 BL SMPN 1 Atap
Konang
24.600.000
141 1.01.23.42 Operasional SMAN 1 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMAN 1 BANGKALAN
12 BL SMAN 1
Bangkalan
391.552.000
142 1.01.23.43 Operasional SMAN 2 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMAN 2
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMAN 2 BANGKALAN
12 BL SMAN 2
Bangkalan
493.696.000
143 1.01.23.44 Operasional SMAN 3 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMAN 3
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMAN 3 BANGKALAN
12 BL SMAN 3
Bangkalan
457.083.760
144 1.01.23.45 Operasional SMAN 1 KAMAL Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
KAMAL
Pelayanan operasional
SMAN 1 KAMAL
12 BL SMAN 1 Kamal 447.608.806
145 1.01.23.46 Operasional SMAN 1 TANJUNG BUMI Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMAN 1 TANJUNGBUMI
12 BL SMAN 1 Tanjung
Bumi
347.263.000
146 1.01.23.47 Operasional SMAN 1 BLEGA Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
BLEGA
Pelayanan operasional
SMAN 1 BLEGA
12 BL SMAN 1 Blega 294.337.645
147 1.01.23.48 Operasional SMAN 1 AROSBAYA Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
AROSBAYA
Pelayanan operasional
SMAN 1 AROSBAYA
12 BL SMAN 1
AROSBAYA
464.798.425
148 1.01.23.49 Operasional SMAN 1 KWANYAR Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
KWANYAR
Pelayanan operasional
SMAN 1 KWANYAR
12 BL SMAN 1 Kwanyar 303.905.000
149 1.01.23.50 Operasional SMKN 1 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMKN 1 BANGKALAN
12 BL SMKN 1
Bangkalan
443.422.000
150 1.01.23.51 Operasional SMKN 2 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMKN 2
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMKN 2 BANGKALAN
12 Bl SMKN 2
Bangkalan
588.271.650
151 1.01.23.52 Operasional SMKN 1 AROSBAYA Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
AROSBAYA
Pelayanan operasional
SMKN 1 AROSBAYA
12 BL SMKN 1 Arosbaya 339.981.250
152 1.01.23.53 Operasional SMKN 1 LABANG Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
LABANG
Pelayanan operasional
SMKN 1 LABANG
12 BL SMKN 1 LABANG 273.248.500
153 1.01.23.54 Operasional SMKN 1 SEPULU Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
SEPULU
Pelayanan operasional
SMKN 1 SEPULU
12 BL SMKN 1 Sepulu 135.110.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 14
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
154 1.01.23.55 Operasional SMPN 3 SATU ATAP KOKOP Tersedianya sarana
operasional SMPN 1
ATAP KOKOP
Pelayanan operasional
SMPN 1 ATAP KOKOP
12 BL SMPN 1 Atap
Kokop
34.857.000
155 1.01.23.56 Operasional SMAN 4 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMAN 4
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMAN 4 BANGKALAN
12 BL SMAN 4
Bangkalan
327.778.500
156 1.01.23.75 Operasional SMPN 2 SOCAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
SOCAH
Pelayanan operasional
SMPN 2 SOCAH
12 bulan SMPN 2 Socah 77.065.500
157 1.01.23.76 Operasional SMPN 3 BURNEH Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
BURNEH
Pelayanan operasional
SMPN 3 BURNEH
12 bulan SMPN 3 Burneh 61.689.750
158 1.01.23.77 Operasional SMPN 3 GEGER Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
GEGER
Pelayanan operasional
SMPN 3 GEGER
12 bulan SMPN 3 Geger 95.989.500
159 1.01.23.78 Operasional SMPN 2 KLAMPIS Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
KLAMPIS
Pelayanan operasional
SMPN 2 KLAMPIS
12 Bln SMPN 2 Klampis 86.278.500
160 1.01.23.79 Operasional SMPN 3 KOKOP Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
KOKOP
Pelayanan operasional
SMPN 3 KOKOP
12 bulan SMPN 3 Kokop 107.692.500
161 1.01.23.80 Operasional SMPN 2 LABANG Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
LABANG
Pelayanan operasional
SMPN 2 LABANG
12 bulan SMPN 2 Labang 83.788.500
162 1.01.23.81 Operasional SMPN 3 TANAH MERAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 3
TANAHMERAH
Pelayanan operasional
SMPN 3 TANAHMERAH
12 bulan SMPN 3
Tanahmerah
83.788.500
163 1.01.23.82 Operasional SMPN 2 TRAGAH Tersedianya sarana
operasional SMPN 2
TRAGAH
Pelayanan operasional
SMPN 2 TRAGAH
12 bulan SMPN 2 Tragah 80.676.000
164 1.01.23.83 Operasional SMPN 3 TANJUNG BUMI SATU ATAP Tersedianya sarana
operasional SMPN
SATAP TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMPN SATAP
TANJUNGBUMI
12 bulan SMP SATAP
Tanjungbumi
50.733.750
165 1.01.23.84 Operasional SMPN 4 TANAH MERAH SATU ATAP Tersedianya sarana
operasional SMPN
SATAP TANAHMERAH
Pelayanan operasional
SMPN SATAP
TANAHMERAH
12 bulan SMP SATAP
Tanahmerah
50.733.750
166 1.01.23.85 Operasional SMKN 3 BANGKALAN Tersedianya sarana
operasional SMKN 3
BANGKALAN
Pelayanan operasional
SMKN 3 BANGKALAN
12 Bulan SMKN 3
Bangkalan
193.680.550
167 1.01.23.86 Operasional SMKN 1 KAMAL Terlaksananya Sarana
Operasional SMKN 1
KAMAL
Pelayanan Operasional
dan Kegiatan Belajar
Mengajar SMKN 1 KAMAL
12 Bulan SMKN 1 Kamal 245.950.250
168 1.01.23.87 Operasional SMKN 1 BLEGA Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
BLEGA
Pelayanan operasional
SMKN 1 BLEGA
12 Bulan SMKN 1 Blega 238.502.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 15
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPDNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
169 1.01.23.88 Operasional SMKN 1 KWANYAR Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
KWANYAR
Pelayanan operasional
SMKN 1 KWANYAR
12 Bulan SMKN 1 Kwanyar 153.182.750
170 1.01.23.89 Operasional SMKN 1 TANJUNG BUMI Tersedianya sarana
operasional SMKN 1
TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMKN 1 TANJUNGBUMI
100 % SMKN 1 Tanjung
Bumi
95.627.000
171 1.01.23.90 Operasional SMPN 4 SATU ATAP TANJUNGBUMI Tersedianya sarana
operasional SMPN
SATAP 4 TANJUNGBUMI
Pelayanan operasional
SMPN 4 SATAP
TANJUNGBUMI
12 Bl SMPN SATAP 4
Tanjungbumi
42.081.000
172 1.01.23.91 Operasional SMPN SATAP GEGER Tersedianya sarana
operasional SMPN
SATAP GEGER
Pelayanan operasional
SMPN SATAP GEGER
12 Bl SMPN SATAP
GEGER
42.081.000
173 1.01.23.92 Operasional SMPN 4 SATU ATAP KONANG Tersedianya sarana
operasional SMPN
SATAP KONANG
Pelayanan operasional
SMPN SATAP KONANG
12 Bl SMPN SATAP
KONANG
42.081.000
174 1.01.23.93 Operasional SMAN 1 KOKOP Tersedianya sarana
operasional SMAN 1
Kokop
Pelayanan operasional
SMAN 1 Kokop
12 bl Kab. Bangkalan 80.000.000
74.946.165.738 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendidikan 16
SKPD : DINAS KESEHATAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda Motor
Obat
Pemanfaatan Kendaraan
Operasional
2 Unit Dinas kesehatan
Kab. Bangkalan
46.451.000
2 0.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyempurnaan/Penamba
han Instalasi Listrik,
Pemasangan Awning dan
Taman
Tersedianya Interior &
Eksterior Gedung Kantor
& Perlengkapannya
3 Paket Dinas Kesehatan 234.500.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis peralatan &
perlengkapan kantor
Pemanfaatan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
6 Jenis Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
173.650.000
4 0.00.02.51 Pembangunan gedung / gudang Alokon (alat, obat dan
kontrasepsi)
Pembangunan Gedung
Gudang Obat Farmasi
Meningkatnya pelayanan
kesehatan untuk
pemanfaatan obat-obatan
1 Unit Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
7.903.493.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian
Harian Pegawai
Pemanfaatan Pakaian
Harian Pegawai
127 Orang Dinas Kesehatan 33.000.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terwujudnya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dok. Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
5.000.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan SKPD Terwujudnya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 Dok. Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
5.000.000
8 0.00.06.05 Asistensi/Supervisi/Review Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Dokumen SPJ yang
diverifikasi
Tersusunnya Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
12 Bulan Kab.Bangkalan 25.000.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja9 0.00.07.01 Penunjang operasional SKPD Sarana Operasional SKPD Pelayanan Operasional
tingkat SKPD
12 Bln Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
10.335.169.290
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Renja SKPD Terwujudnya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dok Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
DINAS KESEHATAN
A
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 17
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
V 1.02.16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
11 1.02.16.13 Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Rawat Jalan/
Inap
Terlayaninya masyarakat
di 22 Puskesmas 22
Puskesmas Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
728.198.006
12
VI 1.02.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
13 1.02.25.04 Pengadaaan puskesmas keliling Sarana Operasional
Puskesmas Keliling
Pelayanan puskesmas
keliling
5 Unit Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
1.432.133.400
14 1.02.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Monitoring &
Evaluasi Puskesmas
Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi
Puskesmas tepat waktu
1 Dok. 22 Puskesmas
dan Jaringannya
30.000.000
15 1.02.25.24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rehabilitasi Berat
Puskesmas Rawat Inap
dan Rawat Jalan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan untuk
masyarakat desa
6 Unit
Pusk.Blega,Tongg
uh,Tragah,Arosbay
a,Socah & Geger
12.365.964.000
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
I 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja16 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Meningkatnya kualitas
pelay.kesehatan
1 Dok Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
33.760.000
II 1.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
17 1.02.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas
dan jaringannya
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda SPM
Terlaksannanya
Pelay.Kes.Jamkesda SPM
utk Penangg.Kemiskinan
22 Pusk Puskesmas dan
Jaringannya Kab
Bangkalan
911.175.000
18 1.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Penyuluhan Anak Usia
Sekolah/UKS dan
Kes.Jiwa
Terwujudnya Kecepatan
Penanggulangan masalah
kesehatan
44 Orang Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
19 1.02.16.25 Pelayanan/pertolongan pertama unit kesehatan (P3K) Belanja Operasinal P3K Tercukupinya kebutuhan
belanja operasional P3K
12 Bulan Kab.Bangkalan 148.875.000
20 1.02.16.28 Peningkatan Pelayanan JAMKESDA SPM Pelayanan Kesehatan
Jamkesda SPM
Masy.non quota/SPM
Jamkesda utk
Penangg.Kemiskinan
22 Pusk Puskesmas dan
Jaringannya Kab
Bangkalan
2.677.650.000
B
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 18
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
21 1.02.16.29 Operasional Pelayanan JAMKESDA SPM Belanja Operasional
Puskesmas
Terwujudnya kinerja
Operasional Puskesmas
utk Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas dan
Jaringannya Kab.
Bangkalan
911.175.000
22 1.02.16.30 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat
Rujukan Pertama (Klaim Jamkesda/SPM RSUD)
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda di RSUD
Terlayaninya yankes
Jamkesda di RSUD utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln RSUD Syamrabu
Kab. Bangkalan
18.070.125.851
23 1.02.16.31 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat Dasar
(Klaim Jamkesda/SPM Dinkes)
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda Puskesmas
dan Jaringannya
Terlayaninya yankes
Jamkesda SPM utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas dan
Jaringannya
4.500.000.000
24 1.02.16.32 Pelayanan Kesehatan Jamkesda / SPM Tingkat
Rujukan Dua / Provinsi (Sharing)
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda/SPM
TK.Rujukan Dua/Provinsi
Terlayaninya yankes
Jamkesda/SPM
TK.Rujukan Dua/Prov.utk
Penagg.Kemiskinan
12 Bln RS. Rujukan
Provinsi
6.844.811.599
25 1.02.16.39 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Bangkalan
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelay.JKN
utk Penanggulangan
Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Bangkalan
971.265.600
26 1.02.16.40 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Socah
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Socah
356.893.200
27 1.02.16.41 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Jaddih
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Jaddih
158.149.800
28 1.02.16.42 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kamal
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Kamal
673.322.400
29 1.02.16.43 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Sukollilo
368.458.200
30 1.02.16.44 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kwanyar
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Kwanyar
676.824.000
31 1.02.16.45 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tragah
Terlayaninya Pelayanan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Tragah
477.802.800
32 1.02.16.46 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Burneh
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Burneh
545.181.000
33 1.02.16.47 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas Tanah
Merah
1.242.860.400
34 1.02.16.48 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Galis
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas Galis 955.350.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 19
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
35 1.02.16.49 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Banjar
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Banjar
501.098.400
36 1.02.16.50 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Blega
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas Blega 1.055.577.000
37 1.02.16.51 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Konang
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Konang
1.051.920.000
38 1.02.16.52 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Geger
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas Geger 1.698.541.200
39 1.02.16.53 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Arosbaya
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Arosbaya
393.436.800
40 1.02.16.54 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tongguh
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Tongguh
174.166.200
41 1.02.16.55 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Klampis
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Klampis
887.965.200
42 1.02.16.56 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sepulu
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Sepulu
770.148.000
43 1.02.16.57 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Tanjung Bumi
969.483.000
44 1.02.16.58 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kokop
Terlayaninya Pelayanan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Kokop
1.949.124.000
45 1.02.16.59 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kedundung
Terlayaninya Pelayanan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Kedundung
543.283.200
46 1.02.16.60 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Modung
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Pelayanan
JKN utk
Penangg.Kemiskinan
1 Pusk Puskesmas
Modung
460.671.300
47 1.02.16.61 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Non Kapitasi
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Non Kapitasi
Terlayaninya
Opers.Pelay.JKN Non
Kapitasi utk
Penangg.Kemiskinan
22 Pusk 22 Puskesmas
dan jaringannya
1.050.000.000
48 1.02.16.62 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Non Kapitasi
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN) Non
Kapitasi
Terlayaninya
Opers.Pelay.JKN Non
Kapitasi utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan 22 Puksesmas
dan jaringannya
525.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 20
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
49 1.02.16.63 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Bangkalan
Operasional Pelay.
Jaminan Kes. Nasional
(JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Bangkalan
242.816.400
50 1.02.16.64 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Socah
Operasional Pelay.
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Socah
89.223.300
51 1.02.16.65 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Jaddih
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Jaddih Kec. Socah
39.537.450
52 1.02.16.66 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kamal
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Kamal
168.330.600
53 1.02.16.67 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Sukolilo
92.114.550
54 1.02.16.68 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kwanyar
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Kwanyar
169.206.000
55 1.02.16.69 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tragah
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Tragah
119.450.700
56 1.02.16.70 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Burneh
Pelayanan jaminan
kesehatan nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Burneh
136.295.250
57 1.02.16.71 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas Tanah
Merah
310.715.100
58 1.02.16.72 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Galis
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas Galis 238.837.500
59 1.02.16.73 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Banjar
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Banjar
125.274.600
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 21
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
60 1.02.16.74 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Blega
Operasional Pelay
Jaminan Kes. Nasional
(JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas Blega 263.894.250
61 1.02.16.75 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Konang
Operasional Pelayanan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 bulan Puskesmas
Konang
262.980.000
62 1.02.16.76 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Geger
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas Geger 424.635.300
63 1.02.16.77 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Arosbaya
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Arosbaya
98.359.200
64 1.02.16.78 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tongguh
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Pusk. Tongguh 43.541.550
65 1.02.16.79 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Klampis
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Klampis
221.991.300
66 1.02.16.80 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sepulu
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Sepulu
192.537.000
67 1.02.16.81 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi
operasional pelay, jaminan
kes. Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 bulan Puskesmas
Tanjungbumi
242.370.750
68 1.02.16.82 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kokop
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Kokop
487.281.000
69 1.02.16.83 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kedundung
Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bulan Puskesmas
Kedungdung
135.820.800
70 1.02.16.84 Operasional Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Modung
Operasional
Pelay.Jaminan
Kes.Nasional (JKN)
Terlayaninya Operasional
Pelay.JKN utk
Penangg.Kemiskinan
12 Bln Puskesmas
Modung
115.167.825
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 22
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
71 1.02.16.85 Pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu Pelayanan Kesehatan
Bumil
Terlayaninya
Pelay.Kesehatan Bumil
utk Penangg.Kemiskinan
8.300 Orang 22 Puskesmas 525.000.000
III 1.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
72 1.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
Jumlah Tenaga Medis &
Paramedis swasta yang
dievaluasi
Meningkatnya kualitas
pelay.kesehatan
150 Orang 18 Kecamatan 325.000.000
73 1.02.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Penilaian Kinerja
Pusk.& Tenaga Kes.
Tersedianya Laporan
Penilaian strata
Puskesmas
1 Dok 22 Puskesmas 50.000.000
IV 1.02.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
74 1.02.24.04 Pelayanan sunatan masal Jumlah Peserta yang
mengikuti sunatan massal
Meningkatnya Kesehatan
Gakin utk
Penangg.Kemiskinan
250 Anak 22 Puskesmas 45.000.000
75 1.02.24.11 Pelayanan Pengobatan Masal Jumlah Gakin yang
terlayani
Meningkatnya
Pelay.Batsal utk
Penangg.Kemiskinan
568 Orang Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
45.000.000
V 1.02.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita76 1.02.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita Tersedianya pelayanan
kesehatan bagi ibu dan
balita
Terwujudnya Yankes Ibu
& Anak
66 Balita Kab.Bangkalan 40.300.000
77 1.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Bidan yang mengikuti
pelatihan APN
Bidan terampil menangani
persalinan & BBLR
44 Orang Kab.Bangkalan 95.000.000
78 1.02.29.08 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Forum Bidan Praktek
Mandiri dan Bidan
Koordinator Puskesmas
Terwujudnya kecepatan
penanganan kasus
maternal dan neonatal
144 Orang Kab. Bangkalan 85.000.000
79 1.02.29.11 Pemetaan sasaran ibu hamil Pemetaan Sasaran Ibu
Hamil
Terpetakan dan
Terpantaunya Sasaran Ibu
Hamil
22 Pusk 281 Desa di kab
bangkalan
46.400.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 23
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 1.02.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
80 1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia yang mendapat
pelayanan kesehatan
Tersedianya pelayanan
kesehatan bagi Usila
berisiko
330 Lansia Dinas Kesehatan
& 22 Pusk.
75.000.000
VI 1.02.34 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
81 1.02.34.01 Dukungan Manajemen Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL)
Data Pendukung
Jampersal
Tersedianya Informasi
Data Manajemen
JAMPERSAL
1 Dok Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
376.065.740
82 1.02.34.02 Jaminan Pembiayaan Transpotasi Ibu Bersalin ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Bumil Persalinan
Normal/Risti yang dibiayai
Terwujudnya semua
persalinan normal di
fasilitas kesehatan dan
rujukan
16.501 Orang 22 Puskemas 5.890.700.000
83 1.02.34.03 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Pengelolaan Operasional
Kegiatan
Tercapainya SPM
Puskesmas dan SPM
secara keseluruhan
Kabupaten
12 Bulan Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
312.840.000
84 1.02.34.04 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Bangkalan
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Bngkalan
267.800.000
85 1.02.34.05 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Socah
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Socah
194.000.000
86 1.02.34.06 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Jaddih
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Jaddih
185.000.000
87 1.02.34.07 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Kamal
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Kamal
246.600.000
88 1.02.34.08 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Sukolilo
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Sukolilo
194.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 24
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
89 1.02.34.09 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Kwanyar
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
- Puskesmas
Kwanyar
255.000.000
90 1.02.34.10 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Tragah
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Tragah
185.000.000
91 1.02.34.11 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Burneh
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan 264.300.000
92 1.02.34.12 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Tanah Merah
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas Tanah
Merah
264.500.000
93 1.02.34.13 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Galis
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas Galis 194.000.000
94 1.02.34.14 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Banjar
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Banjar
194.000.000
95 1.02.34.15 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Blega
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas Blega 264.360.000
96 1.02.34.16 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Konang
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Konang
229.000.000
97 1.02.34.17 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Geger
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas Geger 211.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 25
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
98 1.02.34.18 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Arosbaya
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 bulan Puskesmas
Arosbaya
247.000.000
99 1.02.34.19 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Tongguh
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Tongguh
185.000.000
100 1.02.34.20 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Klampis
Bantuan Operasional
kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Klampis
246.600.000
101 1.02.34.21 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Sepulu
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Sepulu
194.000.000
102 1.02.34.22 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Tanjung Bumi
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Tanjung Bumi
229.000.000
103 1.02.34.23 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Kokop
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 persen Puekesmas
Kokop
211.000.000
104 1.02.34.24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Kedundung
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
12 Bulan Puskesmas
Kedundung
220.000.000
105 1.02.34.25 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada
Puskesmas Modung
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Meningkatnya status
kes.masy.melalui
pelay.gizi,kes.ibu &
anak,dan cakupan
persalinan di faskes
100 Persen Puskesmas
Modung
220.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 26
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
I 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja106 0.00.07.24 Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Nasional Kegiatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN)
Terwujudnya peringatan
HKN
1 Kali Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
9.925.000
II 0.00.10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi107 0.00.10.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah Peserta
Pertemuan Pengelola SIK
dan SP2TP
Meningkatnya
pengetahuan tentang SIK
44 Orang Dinas Kesehatan
dan 22 Puskesmas
1.610.533.250
III 1.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat108 1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Peserta Penyuluhan
Napza dan Bhy Merokok
Terwujudnya peningkatan
pemahaman masy.akan
hidup sehat
150 Orang 22 Puskesmas 271.117.500
109 1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya Pertemuan
PHBS dan Pengkajian
PHBS
Tercapainya pemahaman
Masyarakat utk
berPerilaku Hidup Bersih
& Sehat (PHBS)
435 Orang 18 Kecamatan 75.000.000
110 1.02.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Penyuluhan Petugas
UKBM, .Pembinaaan SBH
& Poskestren
Terwujudnya Peningkatan
Penget. Petugas Penyuluh
& Kader Kesehatan dan
Pembinaan SBH
110 Orang 22 Puskesmas 125.000.000
111 1.02.19.06 Revitalisasi Posyandu Pemberdayaan kader
posyandu
Terwujudnya pelaksanaan
kegiatan revitalisasi
posyandu
452 Orang Kab Bangkalan 568.711.950
112 1.02.19.10 Pengembangan Desa Siaga Aktif Jumlah Kader Desa Siaga
Aktif
Terwujudnya Peningkatan
Desa Siaga Aktif di
Kabupaten Bangkalan
1 Oang 22 Puskesmas 139.000.000
IV 1.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
113 1.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Buku Profil Kesehatan Pemanfaatan Buku Profil
Kesehatan
1 Dok. Dinas Kesehatan
Kab.Bangkalan
38.000.000
C
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 27
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
DAN LINGKUNGANI 1.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
114 1.02.16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
Pembangunan Sarana
Pengolahan Limbah dan
Sanitasi Air Bersih
Pemanfaatan Sarana
Pengolahan/Pembakaran
Limbah di Puskesmas
15 Unit 9 Puskesmas &
Pumara
2.548.307.116
115 1.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah identifikasi kasus
di puskesmas
Terwujudnya Kecepatan
Penanganan Kasus
Sanitasi
10 Puskesmas Dinkes &
22Pusk.(18 Kec.)
110.100.000
116 1.02.16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Jumlah desa pemicuan
/STBM
Tercapainya Pemahaman
masyarakat ttg buang air
sembarang tempat (ODF)
6 Desa Kab.Bangkalan 75.000.000
117 1.02.16.33 Penyelengaraan Studi EHRA Dokumen Pemetaan/Studi
EHRA
Pemanfaatan Dokumen
Pemetaan/Studi EHRA
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
115.000.000
118 1.02.16.34 Operasional PPSP Belanja Operasional
PPSP
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Lingkungan
masyarakat
1 Bln Dinkes Kab.
Bangkalan
18.772.900
II 1.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular119 1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita dan WUS Pelayanan Vaksinasi Bayi
dan WUS
Terwujudnya Pelayanan
vaksinasi bagi bayi, balita
& WUS
22 Pusk Kabupaten,
Rumah Sakit dan
Puskesmas
212.500.000
120 1.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
Koord Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit
menular
Terwujudnya kecepatan
penanganan kasus
Penyakit menular
3 Jnis Pykit 18 Kec. 362.500.000
121 1.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Jumlah SD/MI yang
mendapatkan pelayanan
imunisasi
Peningkatan perlindungan
thd penyakit yg dpt
dicegah dg imunisasi
(PD3I)
767 SD/MI Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
122 1.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Laporan Terlacaknya
kasus KLB sedini mungkin
dan Kes.Matra (Kes.Haji)
Pemanfaatan Dokumen 1 Dok. Kabupaten,
Rumah Sakit dan
Puskesmas
75.000.000
123 1.02.22.13 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Koordinasi Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit
Menular Bersumber
Binatang
Terwujubnya Kecepatan
Penanggulangan Kasus
Penyakit Menular
Bersumber Binatang
3 Penyakit 18 Kecamatan 316.779.864
D
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 28
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
BIDANG FARMASI, MAKANAN MINUMAN DAN GIZI
I 1.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
124 1.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Obat dan perbekalan
kesehatan
Tercukupinya Pengadaan
Obat PKD
12 Bulan Kab. Bangkalan 3.384.883.900
125 1.02.15.07 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Bangkalan
404.694.000
126 1.02.15.08 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Socah
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Socah
148.705.500
127 1.02.15.09 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Jaddih
65.895.750
128 1.02.15.10 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Kamal
280.551.000
129 1.02.15.11 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Sukolilo
153.524.250
130 1.02.15.12 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Kwanyar
282.010.000
131 1.02.15.13 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Tragah
199.084.500
132 1.02.15.14 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Burneh
227.158.750
133 1.02.15.15 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas Tanah
Merah
517.858.500
134 1.02.15.16 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Galis
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas Galis 398.062.500
E
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 29
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
135 1.02.15.17 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Banjar
208.791.000
136 1.02.15.18 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Blega
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas Blega 439.823.750
137 1.02.15.19 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Konang
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Konang
438.300.000
138 1.02.15.20 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Geger
Obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas Geger 707.725.500
139 1.02.15.21 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bln Puskesmas
Arosbaya
163.932.000
140 1.02.15.22 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Tongguh
72.569.250
141 1.02.15.23 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Klampis
369.985.500
142 1.02.15.24 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Sepulu
320.895.000
143 1.02.15.25 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Tanjung Bumi
403.951.250
144 1.02.15.26 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Kokop
812.135.000
145 1.02.15.27 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Kedundung
226.368.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 30
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
DINAS KESEHATAN
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
146 1.02.15.28 Pengadaan Obat Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Puskesmas Modung
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan obat BPJS utk
rawat inap & rawat jalan
12 Bulan Puskesmas
Modung
191.946.375
II 1.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
147 1.02.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan
termasuk obat generik esensial
Peralatan dan Perbekalan
Kesehatan
Tercukupinya Peralatan
dan Perbekalan
Kesehatan
12 Bulan Dinas Kesehatan
Kab. Bangkalan
3.545.925.550
148 1.02.16.38 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok
Sarana Alkes di Pusk
untuk Pelay.Pasien
Jantung & Paru
Tercukupinya alat
kesehatan di Puskesmas
untk Pelay.Pasien Jantung
& Paru
5 Paket Dinas Kesehatan 1.335.018.505
III 1.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
149 1.02.17.01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat
dan makanan
Peserta Pembinaan
Keamanan Obat, Jamu &
Kosmetik
Terlaksananya
Pengawasan Keamanan
Pangan & Zat Berbahaya
200 Org Dinas Kesehatan 52.163.000
150 1.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Peserta Bimbingan
Tentang Pemahaman
Keamanan Pangan
Terwujudnya Peningkatan
Pemahaman Masyarakat
ttg. Keamanan Pangan
60 Orang Kab.Bangkalan 53.750.000
IV 1.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
151 1.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Data gizi buruk Tesedianya informasi peta
masyarakat kurang gizi
1 Dok. Kab.Bangkalan 50.000.000
152 1.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah penerima
tambahan makanan dan
vitamin
Terwujudnya kecepatan
penanganan kasus darurat
masalah kesehatan yg dpt
1.150 Orang 2 Puskesmas di
Kab.Bangkalan
100.000.000
153 1.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah masyarakat
kekurangan garam
beryodium & KEP yang
ditangani
Terwujudnya Masyrakat
bebas gangguan akibat
kurang Yodium & kurang
protein
5.808 Orang 22 Puskesmas 197.810.000
154 1.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Jumlah Keluarga yang
dibina (UPGK)
Terwujudnya Keluarga
Sadar Gizi
22 KK 22 Puskesmas 25.000.000
125.459.264.921 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kesehatan 31
SKPD : RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan operasional
R4 dan R2
Pemanfaatan kendaraan
operasional
2 Paket RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
342.009.700
2 0.00.02.49 Pembangunan Sarana & Prasarana Umum Perencanaan perluasan
lahan parkir RSUD
Terciptanya keteraturan
parkir dan tersedianya
perencanaan yang baik
dari perluasan lahan
parkir RSUD
1 Paket RSUD Syamrabu
Kab.Bangkalan
103.727.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas Linmas &
putih
Tersedianya pakaian
dinas linmas dan putih
bagi pegawai RSUD
1 Paket RSUD. Syamrabu 137.237.800
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
& Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Triwulan
dan Semesteran
Terlaksananya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 DOK RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
5.200.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 Dokumen RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
5.200.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
4.471.740.000
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Rencana &
Evaluasi Rencana Kerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan rencana kerja
dan evaluasi rencana
kerja SKPD
1 Dok RSUD Syamrabu
Kab.Bangkalan
5.200.000
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu 32
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
V 1.02.16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
8 1.02.16.86 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.
Pemenuhan pralatan
kedokteran untuk pasien
jantung dan paru
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pasien jantung
dan paru
1 Paket RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
10.156.324.495
VI 1.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat9 1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Dokumen IKM Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap sadar hidup
sehat
1 Dokumen RSUD.Syamrabu
Kab. Bangkalan
5.200.000
VII 1.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10 1.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Tersedianya laporan dan
kajian Wasdal Lingkungan
RS
Pemanfaatan hasil kajian
Wasdal Lingkungan RS
4 Dokumen RSUD Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
59.470.900
VIII 1.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11 1.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Terlaksananya pelayanan
kesehatan sesuai standart
JCI (15 Pokja) Rumh Sakit
Pemanfaatan dokumen
standarisasi pelayanan
kesehatan RS
1 Dokumen RSUD.Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
461.646.500
IX 1.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata12 1.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit Terlaksananya Alat
Kedokteran Kesehatan
Pemanfaatan alat
kedokteran dan atau alat
kesehatan RS
1 Paket RSUD. Syamrabu
Kab.Bangkalan
13.591.647.200
X 1.02.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan13 1.02.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Terlayaninya kemitraan
pengobatan pasien krg
mampu dgn Ina CBG's
Terpenuhinya kemitraan
pelay kes pasien krg
mampu dgn Ina CBG's
450 Pasien RSUD Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
592.500.000
XI 1.02.33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD14 1.02.33.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Terlaksananya pelayanan
yang berkualitas
Terpenuhinya pelayanan
kesehatan
3 Kegiatan RSUD. Syamrabu
Kabupaten
Bangkalan
85.502.390.000
115.439.493.595 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu 33
SKPD : DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN
SEKRETARIAT DINAS PU BINA MARGA DAN
PENGAIRANI 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Peemanfaatan kendaraan
dinas/operasional
4 Unit Kabupaten
Bangkalan
75.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
155 unit Kabupaten
Bangkalan
150.000.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
134 Stel Kab Bangkalan 54.450.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunya Laporan
capaian kinerja ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
4.887.025
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun
Tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
4.887.025
6 0.00.06.05 Asistensi/Supervisi/Review Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Asistensi/Supervisi/Revie
w Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
12 Bulan Kec. Bangkalan 46.500.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Operasional SKPD Terwujudnya Peningkatan
& Optimalisasi SKPD
12 Bulan Kab. Bangkalan 1.995.232.446
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
Rencana Kerja SKPD 1 Dok Lingkungan Dinas
PU Binamarga &
Pengairan
5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
A
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 34
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
9 0.00.07.68 Penunjang Operasional UPTD DPU Binamarga &
Pengairan Wilayah I
Operasional UPTD DPU
Binamarga dan Pengairan
Wilayah I
Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja UPTD
Wilayah I
12 Bulan Wilayah UPTD I 21.000.000
10 0.00.07.69 Penunjang Operasional UPTD DPU Binamarga &
Pengairan Wilayah II
Operasional UPTD
Wilayah II DPU
Binamarga dan Pengairan
Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja UPTD
12 bln Wilayah UPTD II 18.500.000
11 0.00.07.70 Penunjang Operasional UPTD DPU Binamarga &
Pengairan Wilayah III
Operasional UPTD III
DPU Binamarga dan
Pengairan
Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja UPTD
12 Bulan Wilayah UPTD III 18.500.000
12 0.00.07.71 Penunjang Operasional UPTD DPU Binamarga &
Pengairan Wilayah IV
Operasional UPTD
Wilayah IV DPU
Binamarga dan Pengairan
Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja UPTD
12 Bulan Wilayag UPTD IV 18.500.000
13 0.00.07.72 Penunjang Operasional UPTD DPU Binamarga &
Pengairan Wilayah V
Operasional UPTD
Wilayah V DPU
Binamarga dan Pengairan
Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja UPTD
12 Bulan Wilayah UPTD V 18.500.000
V 0.00.09. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah
14 0.00.09.01 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
Laporan Peningkatan &
Pengembangan PAD
Terwujudnya Peningkatan
& Pengembangan PAD
1 Dokumen Kab. Bangkalan 17.050.000
VI 1.03.22. Program Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
15 1.03.22.04 Kajian Up Dating Jalan dan Jembatan Penyusunan sistem
informasi/data base jalan
wilayah I
Tercapainya Penyusunan
sistem informasi/data
base jalan Wilayah I
1 Data kab bangkalan 100.000.000
BIDANG IRIGASI DAN PEMANFAATAN AIR
I 1.03.17. Program Pembangunan turap/talud/brojong
16 1.03.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan
turap/talud/bronjong kali
Terwujudnya
turap/talud/bronjong kali
4 Lokasi kabupaten
Bangkalan
731.550.000
II 1.03.24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
17 1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/Pemel
Jaringan Irigasi
Terwujudnya Jaringan
Irigasi Air
43 Lokasi Kab.Bangkalan 15.561.109.800
18 1.03.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Rehab./Pemel. Norma
Sal. Sungai
TerwujudnyaRehab/Pemel
Normalisasi Saluran
Sungai
9 Lokasi Kab.Bangkalan 1.095.400.000
19 1.03.24.20 Pemberdayaan Petani Pemakai Air pemberdayaan petani
pemakai air
Terwjdny pember.petani
pemekai air Unt
Penanggulangan
kemiskinan
7 Kelompok Kabupaten
Bangkalan
195.000.000
B
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 35
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
20 1.03.24.21 Water Resources Irrigation Sector Management
Program (WISMP)
Water Resources
Irrigation Sector
Management Program
(WISMP)
Terlaksananya Kegiatan
Water Resources
Irrigation Sector
Management Program
(WISMP)
5 kegiatan Kabupaten
Bangkalan
249.595.700
21 1.03.24.24 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemel
Jaringan Irigasi
Terwujudnya Jaringan
Irigasi Air
1 Paket Kab.Bangkalan 400.000.000
III 1.03.25. Program penyediaan dan pengolahan air baku
22 1.03.25.01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran
pembawa
Pembangunan prasarana
pengambilan dan saluran
pembawa
Terwujudnya
Pembangunan prasarana
pengambilan dan saluran
pembawa
4 lokasi Kecamatan
Tanjung Bumi
800.000.000
IV 1.03.26. Program pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya23 1.03.26.02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan
penampung air lainnya
Pembangunan embung
dan bangunan
penampung air lainnya
Trwjdny.Pemb.embung
dan bang.penamp air
lainnya Unt
Penanggulangan
kemiskinan
1 Lokasi Modung, Klampis,
Konang dan
Sepulu
202.909.401
V 1.03.28. Program pengendalian banjir
24 1.03.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai Rehab/Pembangunan
Prasarana Pengaman
Pantai
Terwujudnya
Rehab/Pemb.Tangkis Laut
2 Lokasi Modung, Sepulu 400.000.000
BIDANG PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JALAN &
JEMBATANI 1.03.23. Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
25 1.03.23.17 Jaringan PJU Perkotaan Penerangan Jalan Umum
Perkotaan
Terwujudnya PJU
Perkotaan
1 Lokasi Kab. Bangkalan 1.500.000.000
26 1.03.23.18 Pemeliharaan PJU Pemel. Rutin Jaringan
PJU
Terwujudnya Pemel. Rutin
Jaringan PJU
2 Item Kabupaten
Bangkalan
513.000.000
27 1.03.23.19 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Koordinasi Pengawasan
Yang Lebih Komprehensif
Tercapainya Koordinasi
Pengawasan
komptrehensif
5 Kegiatan Kab. Bangkalan 87.000.000
C
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 36
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
II 1.03.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan/perkotaan
28 1.03.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan Pedesaan
Terwujudnya
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Pedesaan
52 Lokasi Kab. Bangkalan 5.400.000.000
29 1.03.30.10 Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Infrastruktur Dasar Jalan
dan Jembatan Perdesaan
Tercapainya Infrastruktur
Dasar Jalan dan
Jembatan Perdesaan
340 Lokasi Kab Bangkalan 46.170.000.000
III 1.03.34. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
30 1.03.34.01 Peningkatan Jalan Peningkatan
Jalan&Jembatan
Pemanfaatan Peningkatan
Jalan&Jembatan
59 Lokasi Kabupaten
Bangkalan
96.545.792.062
31 1.03.34.04 Pembebasan Lahan Jalan dan Jembatan Pembebasan Lahan Pembebasan Lahan Jalan
dan Jembatan
188 M2 Pembebasan
Lahan Pelabuhan
Socah
33.785.364.400
BIDANG PEMELIHARAAN, REHABILITASI JALAN &
JEMBATAN
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
32 0.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 unit Kab. Bangkalan 81.134.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur33 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional Kantor
Terwujudnya Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional Kantor
4 unit Kab. Bangkalan 513.219.000
III 1.03.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan34 1.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehab/ Pemeliharaan
Jalan Rutin & Berkala
Terwujudnya Rehab/
Pemeliharaan Jalan Rutin
& Berkala Jalan
Kabupaten
12 Lokasi Kab. Bangkalan 18.378.000.000
35 1.03.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehab / Pemeliharaan
Berkala Jembatan
Terwujudnya Rehab /
Pemeliharaan Berkala
Jembatan
3 lokasi Kec. Konang, Kec.
Galis
298.550.000
D
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 37
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
IV 1.03.23. Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan 36 1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Pengadaan
Alat-alat Berat
2 unit Kab. Bangkalan 7.750.000
37 1.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera pemeliharaan Wales,
Mesin Bomag dan Truck
Hidrolis PJU
Terwujudnya
Pemeliharaan Wales,
Mesin Bomag dan Truck
Hidrolis PJU
8 Unit Kab. Bangkalan 202.250.000
V 1.03.35. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran
drainase/gorong-gorong38 1.03.35.01 rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-
gorong
Terlaksananya Rehab./
Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Tercapainya Rehab./
Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
14 Lokasi Kab. Bangkalan 1.384.640.000
39 1.03.35.02 inventarisasi jaringan saluran drainase/gorong-gorong Inventarisasi Jar.Sal.
Drainase/ Gorong2 &
Updating Gorong2 Jl.
Kabupaten, Jl.Poros Desa
Kab. Bangkalan
Tercapainya Inventarisasi
Jar.Sal.Drainase/ Gorong2
& Updating Gorong2 Jl.
Kabupaten, Jl. Poros
Desa Kab. Bangkalan
3 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
270.000.000
227.320.270.859 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 38
SKPD : DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
SEKRETARIAT DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA
RUANGI 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Oprasional
Roda 2
Mempelancar
Pelaksanaan Tugas SKPD
5 Unit Kab. Bangkalan 90.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
2 Jenis Kab.Bangkalan 263.679.900
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
90 Stel Kab Bangkalan 36.300.000
III 0.00.05 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Bagi Aparatur di
Kegiatan Monitoring
Lapangan
Tersedianya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Terlatih
1 Paket Kab.Bangkalan 35.000.000
IV 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan Lap.Capaian
Kinerja&Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tepat waktu
1 Dokumen Kab. Bangkalan 4.892.150
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
tepat waktu
1 Dokumen Kab. Bangkalan 4.877.900
V 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
11 Bulan Kab. Bangkalan 1.736.342.185
8 0.00.07.52 Penyusunan Dokumen Standart Operasional Prosedur
(SOP) Daerah
Penyusunan Dokumen
Standart Operasional
Prosedur (SOP) Daerah
Terciptanya Penyusunan
Dokumen Standart
Operasional Prosedur
(SOP) Daerah
1 Doc Kab Bangkalan 5.000.000
9 0.00.07.57 Penunjang Operasional UPTD DPU Ciptakarya &
Tataruang
Tersedianya sarana
operasional UPTD PU
Cipta Karya dan Tata
Ruang
Pelayanan operasional
UPTD PU Cipta Karya dan
Tata Ruang
11 Bulan Kab.Bangkalan 23.769.315
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
A
KET RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 39
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan RENJA PU
Cipta Karya dan Tata
Ruang
Tercapainya Penyusunan
RENJA PU Cipta Karya
dan Tata Ruang
10 Dok.Lap Kab. Bangkalan 5.000.000
11 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya Documen
IKM
Meningkatnya Kinerja
Aparatur
2 Buku Kab.Bangkalan 10.000.000
12 0.00.07.73 Kelompok Budaya Kerja Penyusunan Kelompok
Budaya Kerja Pemerintah
Kab Bangkalan
Terlaksananya
Penyusunan Kelompok
Budaya Kerja Pemerintah
Kab Bangkalan
1 Doc Kab Bangkalan 5.000.000
VI 0.00.09. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah13 0.00.09.01 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
Laporan Peningkatan &
Pengembangan PAD
Tercapainnya Target
Pendapatan Asli
DaerahDaerah
1 Laporan Kab.Bangkalan 3.000.000
VII 0.00.10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi14 0.00.10.05 Penyusunan Data Base Tersedianya Penyusunan
Database Jalan
Lingkungan
Terwujudnya Penyusunan
Database Jalan
Lingkungan
1 Doc Kab.Bangkalan 300.000.000
VIII 1.03.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah15 1.03.27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya Prasarana
dan sarana air bersih dan
air limbah
Pemanfaatan air bersih
dan air limbah
4 Lokasi Kab.Bangkalan -
16 1.03.27.18 BOP PAMSIMAS Laporan BOP PAMSIMAS Terwujudnya Lingkungan
yang Bersih
1 Doc Kab.Bangkalan -
IX 1.04.15. Program Pengembangan Perumahan
17 1.04.15.02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual
(NSPM)
Data Survey &
Pemetaan,Pemanfaatan,P
erijinan,Bahan & Upah
Pemanfaatan Harga
Bahan Dan Upah
1 Dokumen Kab.Bangkalan 80.800.000
X 1.04.21. Program Pemberdayaan Masyarakat
18 1.04.21.01 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Penyediaan Biaya Umum
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Masyarakat Perkotaan
Pemberdayaan
Masyarakat Perkotaan
3 Bulan Kab.Bangkalan 227.274.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 40
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
BIDANG PERUMAHAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
& AIR BERSIHI 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja19 0.00.07.58 Updating Rencana Pembangunan Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
Rencana Pembangunan
Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
Pembangunan Investasi
Jangka Menengah
(RPIJM)
1 Doc Kab.Bangkalan 30.000.000
II 1.03.16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong20 1.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terlaksananya
Pembangunan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Pedesaan
Terciptanya Pengaturan
Sirkulasi Air
18 Lok Kab.Bangkalan 1.920.000.000
III 1.03.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah21 1.03.27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
Tersedianya Prasarana
dan sarana air bersih dan
air limbah
Pemanfaatan air bersih
dan air limbah Untuk
Penanggulangan
Kemiskinan
108 Lokasi Kab.Bangkalan 19.326.502.900
22 1.03.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Tersedianya prasarana
dan sarana air limbah
Pemanfaatan prasarana
dan sarana air limbah
Untuk Penanggulangan
Kemiskinan
30 Lokasi Kab.Bangkalan 8.278.214.400
23 1.03.27.19 BOP SL/MCK Tersedianya Prasarana
dan sarana Air Limbah
Pemanfaatan Prasarana
dan sarana Air Limbah
1 Doc Kab.Bangkalan 120.000.000
IV 1.03.30. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan/perkotaan24 1.03.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perkotaan
dan perdesaan
Tersedianya Jalan
Lingkungan Penduduk
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Jalan
Lingkungan Penduduk
Untuk Penanggulangan
Kemiskinan
96 Lokasi Kab. Bangkalan 14.675.112.384
25 1.03.30.12 Peningkatan Infrastruktur Dasar Pemukiman Peningkatan Infrastruktur
Dasar Lingkungan
Terpadu
Tersedianya Infrastruktur
Dasar Lingkungan
Terpadu
91 Lokasi Kab.Bangkalan 9.694.000.000
V 1.04.15. Program Pengembangan Perumahan
26 1.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Pemugaran Rumah tidak
layak Huni
Tercapainya Rumah layak
Huni Bagi Masyarakat
Kurang Mampu Untuk
Penanggulangan
Kemiskinan
8 Lokasi Kab. Bangkalan 1.000.000.000
27 1.04.15.11 SID Rumah Tidak Layak Huni Tersedianya Penyusunan
Database RTLH
Terwujudnya Penyusunan
Database RTLH
1 Doc Kab.Bangkalan 170.000.000
B
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 41
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
BIDANG PEMELIHARAAN & KESELAMATAN FISIK
DAN BANGUNANI 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur28 0.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Terwujudnya rumah dinas
yang Layak
2 Rumah Kab.Bangkalan 300.000.000
29 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya Rehab dan
Renovasi Kantor
Terwujudnya Kantor
Pemkab yang
representatif
7 Gedung Kab. Bangkalan 4.000.000.000
30 0.00.02.52 Pendataan Bangunan Gedung Negara Terlaksananya Survey
Bangunan 18 Kantor
UPTD Dinas Pendidikan
Tercapainya Pendataan
Bangunan Kantor UPTD
Dinas Pendidikan
18 Kantor Kab.Bangkalan 75.000.000
31 0.00.02.59 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Umum Terwujudnya
Pemeliharaan Masjid
Pragalba
Terciptanya Pemeliharaan
Masjid Pragalba yang
memadai
1 Gedung Kab.Bangkalan 240.000.000
II 1.04.19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran32 1.04.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Pengadaan Sarana dan
prasarana PMK
Pemanfaatan Sarana &
Prasarana Kebakaran
209 Stel Kab. Bangkalan 255.007.700
33 1.04.19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan mobil PMK
Terlaksananya
Pemilharaan Mobil Dan
Terwujudnya kendaraan
PMK yang siap pakai
3 Unit Kab.Bangkalan 112.076.200
34 1.04.19.11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Pelayanan Pengendalian
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Pengendalian dan
pencegahan bahaya
kebakaran
12 Kali Kab. Bangkalan 172.916.100
BIDANG PENINGKATAN FISIK GEDUNG & TATA
RUANGI 1.03.29. Program pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh35 1.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Terwujudnya Pemb.Kantor
BPKAD&DISPENDA,Ged.
Balai Diklat Pemkab
BKL,DPU CKTR&DPU
BM,Sarpras
Kntr.Dinkes,Ged.Guest
House Ppembangunan
Gedung,Kantor,Tagline,G
udang,Sirkuit &
Tersedianya sarana dan
prasarana infrastruktur
gedung yg memadai
12 Lokasi Kab.Bangkalan 15.515.500.000
D
C
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 42
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
II 1.05.15. Program Perencanaan Tata Ruang
36 1.05.15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Terselesaikannya laporan
penyusunan RTDR
Arosbaya dan Pembuatan
peta Dasar Kec.Klampis
Terwujudnya RDTR dan
Peta Dasar
1 Doc Kab. Bangkalan 625.000.000
79.340.265.134 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 43
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda 4 Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
operasional
1 uinit Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
206.289.200
2 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Perbaikan plafon, kusen
jendela dan pengecatan
gedung kantor
Terciptanya tempat kerja
yang nyaman dan aman
bagi aparatur
1 paket Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
388.383.200
15.000.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Linmas dan Putih
Aparatur Bappeda
Meningkatnya disiplin
aparatur di lingkungan
Bappeda
66 orang Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
26.700.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lakip Bappeda Terwujudnya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 dok Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Terwujudnya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 Dok Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja 6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Sarana dan prasarana
penunjang belanja
penunjang operasional
Meningkatnya kinerja
aparatur
12 bulan Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
1.083.960.690
V 1.06.14. Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
7 1.06.14.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
laporan Evaluasi APBD,
renja/RKPD, DAK, TP,
PPK dan rekomendasi
evaluasi
Terwujudnya pelaporan
Evaluasi APBD,
renja/RKPD, DAK, TP,
PPK dan rekomendasi
evaluasi tepat waktu
6 Laporan Kab. Bangkalan 115.000.000
8 1.06.14.49 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil
Daerah
Koordinasi dan
Singkroniasasi Updating
data Profil Daerah
Terpublikasinya Data
Profil Daerah Kabupaten
Bangkalan
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
80.000.000
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
9 1.06.14.53 Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Pembinaan Peserta
Inovasi Daerah Kabupaten
Bangkalan tahun 2016
Terbinanya dan
terseleksinya peserta
Inovasi Daerah Kabupaten
Bangkalan
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
10 1.06.14.56 Up dating/Penyempurnaan software SIRENDA Up dating Softwer
SIRENDA
Aplikasi Terupdate
Software SIRENDA
1 Paket Kabupaten
Bangkalan
147.000.000
11 1.06.14.57 Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Dokumen DRD Tersedianya Dokumen
ARD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
275.000.000
12 1.06.14.62 Maintenance Website Maintenance Website
Bappeda
Up dating data base
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
Kabupaten Bangkalan
61 SKPD Kabupaten
Bangkalan
15.000.000
VI 1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi
13 1.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Laporan Hasil Verifikasi
Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Terlaksananya Verifikasi
Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja tepat waktu
2 keg Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
VII 1.06.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah 14 1.06.20.05 Penguatan Kapasitas Perencanaan Bintek Implementasi
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015
Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan perencana di
bidang perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan
110 Org Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
60.000.000
VIII 1.06.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15 1.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Dokumen rancangan awal
RKPD
Tersusunnya bahan dasar
penyusunan rancangan
awal RKPD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
42.000.000
16 1.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat
Kabupaten/Propinsi/Nasio
nal
Tersusunnya skala
prioritas pembangunan
kabupaten
3 keg Kabupaten
Bangkalan
329.086.100
17 1.06.21.10 Penetapan RKPD Dokumen Peraturan
Bupati tentang Perubahan
RKPD tahun 2016 dan
RKPD Tahun 2017
Tersusunnya dokumen
Perbup RKPD tepat waktu
2 Dok Bappeda
Kabupaten
Bangkalan
134.528.700
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 45
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
18 1.06.21.23 Penyusunan KUA PPAS Penyusunan KUA PPAS (
PAK 2016 & AWAL 2017 )
Terwujudnya Pedoman
penyusunan RKA SKPD
PAK 2016 dan
penyusunan RKA SKPD
TA. 2017
4 Dokumen Bappeda 158.816.000
19 1.06.21.24 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja Bappeda
Tahun 2017 dan
Perubahan Renja Tahun
2016
Tersusunnya Dokumen
Renja Bappeda
Kabupaten Bangkalan
tepat waktu
2 Dok Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
5.000.000
IX 1.06.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20 1.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
Dokumen tentang Study
pengembangan UMKM
Tersedianya Dokumen
tentang Studyi
pengembangan UMKM
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
75.000.000
21 1.06.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Pengendalian Program
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Terlaksananya koordinasi
pengendalian program
pembangunan bidang
ekonomi
12 SKPD &
KEC
Kab. Bangkalan 35.000.000
22 1.06.22.08 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau
Laporan hasil Monev
Program Skpd Pengelola
DBHCT
Tersedianya Laporan
Perkembangan Tentang
Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau
3 SKPD Kab. Bangkalan 45.000.000
23 1.06.22.13 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan Dokumen Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangkalan
Tahun 2016-2020
Tersedianya Dokumen
Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten
Bangkalan Tahun 2016-
2020
1 Dokumen Kab. Bangkalan 85.000.000
24 1.06.22.56 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dokumen Laporan Hasil
Koordinasi
Pengembangan Kawasan
Agropolitan Soburbang
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan kawasan
Agropolitan Soburbang
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
30.000.000
X 1.06.23. Program Perencanaan Sosial Budaya
25 1.06.23.08 Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
Laporan Hasil Koordinasi 4 Kali Kabupaten
Bangkalan
27.000.000
26 1.06.23.18 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Laporan
Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan
Tersedianya Laporan
Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dok Kab. Bangkalan 38.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
27 1.06.23.22 Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
Terselenggaranya KISS
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Tercapainya Pelaksanaan
Pembanguanan Bidang
Sosial Budaya
23 SKPD Kab. Bangkalan 31.000.000
28 1.06.23.33 Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Tersedianya Air minum
Berbasis masyarakat
Tersedianya Desa
Penerima Program
Penyediaan Air Minum
Berbasis Masyarakat
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
25.000.000
29 1.06.23.38 Penyusunan Rencana Strategi Program Percepatan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Dokumen Strategis
Sanitasi Kabupaten (SSK)
dan BPS
Pemanfaatan Daokumen
SSK dan BPS
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
44.000.000
30 1.06.23.39 Penyusunan Review Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(SPKD)
Penetapan Dokumen
SPKD
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
200.000.000
31 1.06.23.40 Penyusunan Dokumen Indikator Sosial Budaya Dokumen Indikator
Perencanaan di Bidang
Sosial Budaya
Tersedianya Dokumen
Indikator Sosial Budaya
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
85.000.000
XI 1.06.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam 32 1.06.24.06 Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya
Air
Kelompok Tani Pemakai
Air yang dibina + Dok.
Succes Story & Profil KPI
Meningkatkan SDM di
Bidang Pengairan
6 GHIPPA Kec. Tj Bumi,
Tragah,
Kamal,Arosbaya,
Socah
75.000.000
33 1.06.24.08 Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan
Lingkungan
Koordinasi & Penyusunan
Laporan Pelaksanaan
Pengendalian &
Pengelolaan SDA, Energi
dan Lingkungan
Tersusunnya Laporan
Perkembangan
Pelaksanaan
Pengendalian &
Pengelolaan SDA, Energi
dan Lingkungan
125 Orang Kabupaten
Bangkalan
80.000.000
34 1.06.24.11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur
Terkoordinasinya
Perencanaan Bidang
Infrastruktur secara tepat
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
65.000.000
35 1.06.24.15 Water Resources and Irrigation Sector Management
Project
Koordinasi & Penyusunan
Laporan Pelaksanaan
Keg. WISMP
Tersusunnya Laporan
Keg. WISMP
1 Dokumen Kec. Tj Bumi,
Tragah,
Kamal,Arosbaya,
Socah
62.694.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
XII 1.06.26. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
36 1.06.26.01 Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
Koordinasi, monitoring,
Evaluasi & Sosialisasi
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Kabupaten
Terwujudnya sinkronisasi
pelaksanaan pemanfaatan
ruang Kabupaten
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
37 1.06.26.03 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten ( KSK)
Dokumen Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Tersedianya Arahan
Perencanaan kawasan
Strategis Kabupaten
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
200.000.000
4.544.457.890 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional motor dinas Pemanfaatan motor dinas 2 unit
DISHUBKOMINFO
71.266.300
2 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pengadaan pagar
kantor,paving halaman
kantor dan gedung PKB
Pemanfaatan Pengadaan
pagar kantor,paving
halaman kantor dan
gedung PKB
3 kegiatan Dishubkominfo 1.495.669.950
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan mesin
tik,APAR,AC,almari,kompu
ter,notebook,printer,hard
disk,meja dan kursi
eselon,helm kerja
Pemanfaatan mesin
tik,APAR,AC,almari,kompu
ter,notebook,printer,hard
disk,meja dan kursi
eselon,helm kerja
9 jenis Kantor
Dishubkominfo.Kec
.Mlajah
95.204.300
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas
Harian/atribut dan pakaian
olahraga
Pemanfaatan Pakaian
Dinas Harian/atribut dan
pakaian olahraga
2 jenis Kantor
DISHUBKOMINFO
409.101.200
III 0.00.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 5 0.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Peserta Pendidikan &
Pelatihan
DISHUBKOMINFO
Meningkatnya
pengetahuan aparatur di
bidang perhubungan dan
komunikasi
100 orang Kantor
DISHUBKOMINFO
120.827.250
6 0.00.05.17 Iso dan Sertifikasi Audit ISO 9001:2008 Resertifikasi ISO
9001:2008
2 kegiatan DISHUBKOMNFO 97.233.700
IV 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan Lap.capaian
kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
tepat waktu
1 dokumen
DISHUBKOMINFO
5.000.000
8 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan Akhir
Tahun Dishubkominfo
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD tepat waktu
1 dokumen
DISHUBKOMINFO
5.000.000
V 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 49
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
9 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 bulan
DISHUBKOMINFO
5.339.962.898
10 0.00.07.30 Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Fasilitasi Hari Kebangkitan
Nasional
Fasilitasi Hari Kebangkitan
Nasional
1 kegiatan Pemkab
Bangkalan
53.533.100
11 0.00.07.59 Fasilitasi Peringatan Hari Perhubungan Upacara HUT
Perhubungan
Terfasilitasinya Hari
Perhubungan
1 kali Lapangan Kantor
DISHUBKOMINFO
37.000.600
12 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD dokumen RENJA SKPD Pemanfaatan Dokumen
RENJA SKPD
1 dokumen
DISHUBKOMINFO
5.000.000
13 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Survey
Kepuasan Masyarakat dan
Standar Pelayanan Publik
Meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat dan
Standar Pelayanan Publik
2 dokumen Kab.Bangkalan 52.600.000
VI 0.00.09. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah 14 0.00.09.01 Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
tertib pelaksanaan parkir
dan terminal
Pemanfaatan tempat
parkir lebih teratur
2 kegiatan Aula
DISHUBKOMINFO
116.482.100
15 0.00.09.04 Peningkatan Pemahaman Pajak & Retribusi Daerah Peserta
sosialisasi/pembinaan
tentang pelayanan
reklamasi
Meningkatnya
pengetahuan tentang
pelayanan reklamasi
75 0rang 3 kecamatan 14.074.500
16 0.00.09.10 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Peserta Sosialisasi Meningkatnya
pengelolahan tentang
fungsi tower
30 orang Mlajah
Kab.Bangkalan
46.170.000
17 0.00.09.14 Penyusunan Dokumen Pelayanan di lingkungan
Dishubkominfo
Penyusunan Dokumen
Profil Unit,SPP dan SPM
Pelayanan
Pemanfaatan Dokumen
Profil Unit Pelayanan,SPP
dan SPM
3 dokumen Kantor
DISHUBKOMINFO
9.144.100
18 0.00.09.25 Cetak Benda Berharga Benda berharga/karcis Pemanfaatan benda
berharga/karcis
4 jenis
DISHUBKOMINFO
250.626.900
VII 0.00.10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 19 0.00.10.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadaan Bill Board dan
visual Kabupaten
Bangkalan
Pemanfaatan bill board
dan visual Kabupaten
Bangkalan
2 bidang Kab.Bangkalan 209.496.800
20 0.00.10.04 Data Base Kendaraan Wajib Uji SIM PKB pemanfaatan SIM PKB 1 software Kantor
Dishubkominfo
102.100.000
VIII 1.07.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 50
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
21 1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
rehabilitasi sarana
pengujian kendaraan
bermotor
Pemanfaatan Sarana
Pengujian Kendaraan
Bermotor
1 kegiatan Balai PKB
DISHUBKOMINFO
147.028.400
IX 1.07.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
22 1.07.17.05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
Jumlah Pelaksanaan
operasi ketertiban lalu
lintas
ketertiban masyarakat
akan lalu lintas
5 kegiatan Kab.Bangkalan 500.337.000
23 1.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa
angkutan
Terbitnya surat pas kecil
atau surat kebangsaan
Tertib administrasi data
perahu
1.900 lembar
Kec.Labang,Kamal
,Arosbaya dan
Socah
74.381.800
24 1.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Peserta Sosialisasi Partisipasi pelajar dalam
sosialisasi ketertiban lalu
lintas dan angkutan
500 orang Kab.Bangkalan 65.149.600
25 1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kegiatan
usaha kepelabuhan dalam
mentaati peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
Kesadaran untuk menaati
Perpu yang berlaku
1 kegiatan Pesisir pantai
kab.bangkalan
20.307.800
26 1.07.17.22 Operasi dan Penertiban Pas Kecil Kapal Operasi Penertiban pas
kecil kapal/perahu
Terlaksananya Operasi
Penertiban pas kecil
kapal/perahu
5 kali Pesisir pantai
Kab.Bangkalan
54.334.600
27 1.07.17.25 Operasional dan Maintanance Bus Operasional dan
pemeliharaan bus sekolah
dan bus angkutan
Pemanfaatan bus sekolah
dan angkutan bus
12 bulan Kab.Bangkalan 482.517.025
X 1.07.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
28 1.07.18.04 Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Terminal Perbaikan terminal
bangkalan dan kamal
pemanfaatan sarana dan
prasarana terminal
1 jenis Kab.Bangkalan 199.337.000
XI 1.07.19. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
29 1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rambu Lalu Lintas Jalan
dan traffic count
Pemanfaatn Rambu Lalu
Lintas Jalan dan traffic
count
122 unit Kab.Bangkalan 189.641.600
30 1.07.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan guardrill Pemanfaatan Guardrill 300 meter Kab.Bangkalan 484.234.000
31 1.07.19.04 Pengadaan Warning Lamp Pengadaan warning lamp pemanfaatan warning
lamp
1 unit Kab.Bangkalan 150.000.000
32 1.07.19.06 Operasional Kapal / Speed Boat Tersedianya sarana
operasional perahu/speed
boat
Pelayanan operasional
perahu/speed boat
12 bulan Wilayah Perairan
Kab.Bangkalan
175.000.000
33 1.07.19.08 Pemeliharaan Marka Jalan Marka Jalan Pemanfaatan marka jalan 3.500 m2 Kab.Bangkalan 769.205.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 51
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
34 1.07.19.09 Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pemeliharaan rambu-
rambu lalu lintas
pemanfaatan rambu-
rambu lalu lintas
3 kegiatan Kab.Bangkalan 88.500.000
35 1.07.19.10 Pengadaan Traffic Light dan Count Down Timer Pengadaan traffic control pemanfaatan traffic control 2 unit Jl.Cokroaminoto
Kab.Bangkalan
340.592.000
XII 1.07.20. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 36 1.07.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
pemanfaatan alat
pengujian kendaraan
bermotor
1 unit Balai Pengujian
Kendaraan
bermotor
253.350.000
37 1.07.20.04 Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kalibrasi alat uji
kendaraan bermotor
Kelayakan alat uji
kendaraan bermotor
1 paket Balai PKB
DISHUBKOMINFO
20.640.000
XIII 1.07.21. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana
Transportasi 38 1.07.21.01 Pengadaan Sarana Transportasi Angkutan Pedesaan Sarana transportasi
angkutan mini bus
Pemanfaatan sarana
transportasi angkutan mini
bus
19 unit Kab.Bangkalan 3.342.725.800
XIV 1.07.22. Program Perencanaan Transportasi
39 1.07.22.04 Studi Analisis Kinerja Jaringan Jalan Tersusunnya dokumen
andalalin depo bus
Pemanfaatan dokumen
andalalin depo bus
1 dokumen Mlajah Kantor
DISHUBKOMINFO
45.000.000
40 1.07.22.06 Penyusunan Raperda Tentang Perhubungan Dokumen Raperda
tentang Lalu Lintas Darat
Pemanfaatan dokumen
RAPERDA tentang Lalu
Lintas Darat
1 dokumen Kab.Bangkalan -
XV 1.25.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
41 1.25.15.05 Pengadaan alat studio dan komunikasi Peralatan studio pemanfaatan peralatan
studio radio SBFm
7 jenis
DISHUBKOMINFO
162.736.800
42 1.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Operasional PPID Pelayanan Informasi
publik
10 bulan Dishubkominfo 44.764.250
43 1.25.15.12 Operasional Website Tersedianya sarana
operasional Website
Pelayanan operasional
website
12 bulan Kab.Bangkalan 118.707.900
44 1.25.15.14 Forum Diskusi atau Dialog Interaktif Forum Diskusi Partsisipasi kelompok
masyarakat dalam
sosialisasi informasi
program pemerintah dan
pembangunan
9 kali Kab.Bangkalan 49.477.500
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 52
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
45 1.25.15.16 Penyusunan Profil Komisi Informasi Profil Komisi Informasi
(pamflet)
Pemanfaatan pamflet KI 300 lembar
Mlajah,Kab.Bangka
lan
5.099.300
46 1.25.15.17 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Laporan Tahunan Komisi
Informasi
Penyusunan laporan
tahunan tepat waktu
1 dokumen Kab.Bangkalan 3.544.500
47 1.25.15.18 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Operasional Radio SBFm Pelayanan Radio SBFm 12 Bulan Kab.Bangkalan 179.268.500
48 1.25.15.19 Operasional Komisi Informasi Operasional Komisi
Informasi
Pelayanan Operasional
Komisi Informasi
12 Bulan Komisi Informasi
Kab.Bangkalan
500.177.600
XVI 1.25.16. Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi 49 1.25.16.02 Pengumpulaan Bahan & Pengelolaan Data Dibidang
Pos & Telelkomunikasi
Validasi Data Menara
Telekomunikasi
Pengendalian menara
telekomunikasi
1 kegiatan Kabupaten
Bangkalan
97.174.400
XVII 1.25.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi 50 1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Peserta Pembinaan KIM Meningkatnya
pengetahuan aparatur
bidang komunikasi dan
informasi
1 kegiatan Kabupaten
bangkalan
50.242.400
XVIII 1.25.18. Program kerjasama informsi dan media massa
51 1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Penerbitan T.Lensa
Madura
Pendistribusian Tabloid
Lensa Madura
14.748 exemplar Kab.Bangkalan 236.819.600
52 1.25.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Pelaksanaan Pertunjukan
Rakyat
partisipasi masyarakat
dalam pertunjukan rakyat
4 kali Kab.Bangkalan 129.350.000
53 1.25.19.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pengadaan peralatan
operasinal website
pemanfaatan peralatan
untuk operasional website
3 jenis Mlajah Kantor
DISHUBKOMINFO
1.437.200.000
18.952.338.073 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 53
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
Ops. Roda 4
Kelancaran kegiatan
operasional SKPD
1 unit BLH 200.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Pemanfaatan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
8 Jenis Badan Lingkungan
Hidup
90.377.100
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas
bserta perlengapanya
Terlaksananya
peningkatandisiplin
aparatur
1 Paket Badan Lngkungan
Hidup
99.448.200
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lap. Capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Lap. Capaian
kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Lap. Keuangan akhir
tahun
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
5.000.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja 6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya dana
operasional SKPD
Pelayanan Operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Badan Lingkungan
Hidup
1.693.215.170
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Lap. Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
5.000.000
8 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Survey
Kepuasan Masyarakat
Tersedianya dokumen
data survei IKM
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hiodup
5.000.000
V 0.00.10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 9 0.00.10.05 Penyusunan Data Base Pembuatan Dok.Data
Base Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan
Pertamanan.
Tersedianya data base
lingkungan hidup,
kebersihan dan
Pertamanan
1 Dok Badan Lingkungan
Hidup
25.000.000
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Lingkungan Hidup 54
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
VI 1.08.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 10 1.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Pengadaan sarana dan
prasarana persampahan
Terlaksananya kelancaran
pengangkutan sampah
9 Jenis Kec. Kota
Bangkalan
1.552.312.275
11 1.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Pemeliharaan sarana
persampahan
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan
12 Bulan Badan Lingkungan
Hidup
2.093.808.400
12 1.08.15.13 Laporan Tibulan Sampah Penyusunan Laporan
Timbulan Sampah
Laporan Timbulan
Sampah tepat waktu
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
4.700.000
13 1.08.15.14 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pembersihan
Pengerukan Drainase Kota
Normalisasi Drainase
Perkotaan
Terlaksananya
Pemeliharaan Drainase
Perkotaan
4 Jenis Kota Bangkalan 203.831.963
14 1.08.15.15 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tempat
Pengelolaan Akhir (TPA)
Operasional dan
pemeliharaan TPA
Terlaksananya
operasional dan
pemeliharaan TPA
12 Bulan TPA Ds. Buluh
Kec. Socah
1.238.488.000
15 1.08.15.17 Pengelolaan Sampah 3 R Pembinaan & Pelatihan
Bank Sampah
Terlaksananya
pengelolaan sampah
dengan 3 R
25 Org Kec. Socah 116.691.600
16 1.08.15.19 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
(TPST)
Pembangunan TPS-3R Pengelolaan sampah
dengan sistem 3R
1 Unit Kecamatan
Bangkalan
601.791.620
17 1.08.15.20 Studi Pengelolaan Persampahan Daerah Dokumen Hasil Study
Pengelolaan Sampah
Daerah
Tersedianya data tentang
pengelolaan sampah di
Kabupaten Bangkalan
1 Dokumen Badan Linkungan
Hidup
200.000.000
VII 1.08.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup 18 1.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Non Fisik Adipura
Terlaksananya Koordinasi
penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Dokumen Kota Bangkalan 42.800.000
19 1.08.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Laporan Pemantauan
Kwalitas Lingkungan
Kabupaten
Terpantaunya kwalitas air,
udara & Tanah
1 Paket Kabupaten
Bangkalan
383.099.200
20 1.08.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
hidup
Pelaksanaan Pengawasan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
Laporan Hasil
Pengawasan &
Pengendalian
12 kali Kabupaten
Bangkalan
69.466.500
21 1.08.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Monetoring & Evaluasi
Limbah B3
Terlaksananya
Pengelolaan Limbah B3
8 kali Kab. Bangkalan 26.368.000
22 1.08.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Sosialisasi dan
Pemberdayaan
Masyarakat di Bid.
Lingkungan Hidup
Terwujudnya Kepedulian
MasyarakatTerhadap
Pengelolaan Lingkungan
200 Orang Kecamatan
Bangkalan dan
Socah
76.500.000
23 1.08.16.18 Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata Koordinasi Penilaiaan
Sekolah Adiwiyata
Terlaksananya Lomba
Sekolah Adiwiyata
5 Sekolah Kab. Bangkalan 363.715.480
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Lingkungan Hidup 55
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
24 1.08.16.21 Koordinasi Penilaian Kelurahan Berseri Pembinaan kelompok
masyarakat pedulli
lingkungan
Terlaksananya kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
hidup
8 Klp Kecamatan Kota
Bangkalan
164.275.700
25 1.08.16.22 Monitoring dan Evaluasi Amdal/UKL-UPL Monitoring & Evaluasi Laporan Hasil Monitoring
& Evaluasi
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
VIII 1.08.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 26 1.08.17.07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
Pembuatan Sumur
resapan & Biopori
Terlaksananya
perlindungan sumber daya
air
100 Unit Kabupaten
Bnagkalan
183.765.000
27 1.08.17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Penanaman pohon di
sekitar sumber air
Terlaksananya pelestarian
dan perlindungan sumber
daya air
4.000 Batang Kecamatan Galis 133.370.000
28 1.08.17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
Terbinanya Kelompok
Peduli Lingkungan
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
1 Kelompok Kab. Bangkalan 11.250.000
29 1.08.17.17 Menuju Indonesia Hijau (MIH) Laporan Data Non Phisik
Menuju Indonesia Hijau
(MIH)
Tersedianya data tentang
keanekaragaman hayati
dan tutupan vegetasi dan
dampaknya.
1 Dokumen Kab. Bangkalan 47.340.000
IX 1.08.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
30 1.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Pembuatan papan
informasi tentang
Pengelolaan Lingkungan
terwujudnya pemahaman
Masyarakat terhadap
pengelolaan lingkungan
10 Buah Kabupaten
Bangkalan
50.812.500
31 1.08.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Pembuatan Dokumen
SLHD
Tersedianya Data
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
49.694.500
32 1.08.19.04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan
daerah
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Pengelolaan Perangkat
Internet SILH
Terrlaksananya
Pengembangan Sistem
Informasi Lingkungan
Hidup (SILH)
1 Paket Badan Lingkungan
Hidup
70.148.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Lingkungan Hidup 56
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET
X 1.08.24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
33 1.08.24.01 Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan
manual pengelolaan RTH
Penyusunan Perda
Pelarangan Penebangan
Pohon Pelindung
Tersusunnya Rancangan
Perda Pelarangan
Penebangan Pohon
Pelindung
1 Dokumen Badan Lingkungan
Hidup
72.789.700
34 1.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan Taman Penyediaan RTH yang
berfungfsi sebagai paru -
paru kota
5 Lokasi Kota Bangkalan
dan Burneh
460.794.600
35 1.08.24.11 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pertamanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pertamanan
Terlaksananya Keg.Ops
dan Pemeliharaan Sarana
Pertamanan untuk
keindahan kota
12 bln Kota Bangkalan 1.828.131.325
36 1.08.24.12 Operasional dan Pemeliharaan Areal Pemakaman Operasional dan
Pemeliharaan Areal
Pemakaman
Terpeliharanya Areal dan
Lingkungan Pemakaman
6 Lokasi Pemakaman
Mlajah, Pedeng,
Galis dan Klampis
550.000.000
12.773.984.833 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Lingkungan Hidup 57
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
5 jml jenis Bangkalan 98.186.600
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Hansip dan
Putih
Tersedianya Baju Pakaian
Dinas
2 Jenis Dispenduk
Pencapil Kab.
Bangkalan
21.100.000
III 0.00.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur3 0.00.05.17 Iso dan Sertifikasi Laporan Audit /
Rekomendasi Keluarnya
Sertifikat
Laporan Hasi audit 1 Dok Kab. Bangkalan 60.379.300
IV 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lakip, RKT, Lap. Bulanan,
Lap. Mingguan, Lap.
Triwulan
Capaian Kineja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
6 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan
Keuangan Triwulan,
Semesteran dan Tahunan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tepat Waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
V 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
Tingkat SKPD
12 Bulan Bangkalan 1.197.183.600
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja Tersusunnya Dokumen
Renja
1 Dok Dispenduk dan
Pencapil Kab.
Bangkalan
5.000.000
8 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Dokumen Kab. Bangkalan 50.435.000
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 58
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
VI 1.10.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
9 1.10.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Blanko Akta Capil,
Register dan Non Security
Meningkatnya pelayanan
Publik di Bidang Dokumen
Kependudukan
1.290.220 Kpg/Lbr/Bk Kabupaten
Bangkalan
531.094.200
10 1.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan Cetak Buku Profil Pemanfaatan Buku Profil
Kependudukan
1 Dok Kab. Bangkalan 97.302.700
11 1.10.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Pemahaman Tentang
Syarat dan Prosedur
dalam Pembuatan Akta
Kelahiran & Kematian
Meningkatnya Penduduk
yang memiliki Akta
Kelahiran & Kematian
98 Orang Kabupaten
Bangkalan
22.355.600
12 1.10.15.18 Pemeliharaan SIAK Terpadu Jasa Pemeliharaan SIAK
di Kabupaten Bangkalan
Pemeliharaan SIAK 8 Bln Kabupaten
Bangkalan
103.995.400
13 1.10.15.19 Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu Komputer, CCTV,
Notebook, Printer dan
Display
Pemanfaatan Peralatan
SIAK
6 Jenis Dispenduk
Pencapil Kab.
Bangkalan
96.953.800
14 1.10.15.20 Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan
Kependudukan
Sistem Pelayanan Kepada
Masyarakat
SPM,SOP,SPP 3 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
15.180.000
15 1.10.15.21 Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang
Kependudukan
Aplikasi Pelayanan Publik Pemanfaatan Aplikasi
Pelayanan Publik
1 Paket Kabupaten
Bangkalan
46.502.336
2.355.668.536 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 59
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pengadaan Pagar Balai
Penyuluhan
Pemanfaatan Pagar Balai
Penyuluhan
1 Jenis BADAN PP dan
KB Kab.Bangkalan
205.000.000
2 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Jumlah Gedung yang
direnovasi
Pemanfaatan Gedung 1 unit KABUPATEN
BANGKALAN
205.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jml. Pengadaan AC,
Filling Cabinet, Notebook,
Katrol Barang
Pemanfaatan AC, Filling
Cabinet, Notebook &
Katrol Barang
4 Jenis BADAN PP DAN
KB KAB.
109.814.500
4 0.00.02.56 Pengadaan Furniture/Peralatan Balai Penyuluh KB Jml.Pengad.Meja,Kursi
kerja(roda),Kursi
Rapat,Camera,PA(Public
Addres)& LCD Proyektor
Pemanfaatan Meja,Kursi
Kerja (roda),Kursi
Rapat,Camera,PA(Public
Addres)& LCD Proyektor
6 Jenis Balai Penyuluhan
KB di 18
Kecamatan
1.018.541.200
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Pemanfaatan Pakaian
Dinas
2 jenis KABUPATEN
BANGKALAN
58.750.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Pemanfaatan laporan
capaian kinerja & ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Pemanfaatan laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang operasional SKPD Penyediaan kebutuhan
operasional SKPD
Jumlah anggaran
kebutuhan opers.SKPD yg
dimanfaatkan
12 BULAN Kabupaten
Bangkalan
680.016.635
9 0.00.07.22 Fasilitasi Peringatan Hari Ibu Jumlah Peserta Resepsi
Peringatan Hari Ibu
Partisipasi Orwan dalam
Peringatan Hari Ibu
210 Orang Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja Pemanfaatan Renja SKPD 1 Dokumen KABUPATEN
BANGKALAN
5.000.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 60
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
11 0.00.07.63 Penunjang Operasional UPT Badan PP&KB Penyediaan Kebutuhan
Operasional UPT di 18
Kec
Pemanfaatan Anggaran
untuk Kebutuhan
Operasional UPT di 18
Kec
12 Bln 18 Kecamatan 959.778.400
V 1.11.15. Program Keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan12 1.11.15.07 Inisiasi Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) Terselenggaranya
Pelatihan KHA
Tersedianya SDM Terlatih
KHA
60 orang KAB.
BANGKALAN
20.000.000
13 1.11.15.08 Forum Konsultasi Anak Jumlah peserta forum
anak
Meningkatnya
pengetahuan tentang hak
& partisipasi anak serta
penget.tentang
memfasilitasi anak yg
bermasalah
75 Orang Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
14 1.11.15.10 Fasilitasi pembentukan lembaga perlindungan terhadap
perempuan dan anak
Peserta KIE Meningkatnya
Penget.perlindungan dan
pengasuhan anak bagi
kader
350 Orang Kabupaten
Bangkalan
115.000.000
VI 1.11.16. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak15 1.11.16.01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Terselenggaranya Rapat
Penguatan Kelembagaan
PUG
Kelembagaan PUG lebih
berperan dalam
Pembangunan
90 Orang KABUPATEN 20.000.000
16 1.11.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Data Gender dan Anak Pemanfaatan dokumen 1 Dok KABUPATEN
BANGKALAN
20.000.000
VII Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan17 1.11.17.11 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Peserta Seminar Pemberdayaan dan
Peningkatan Orwan
270 org Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
VIII 1.11.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan18 1.11.18.08 Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi
Lokal (P3EL)
Jumlah Kelompok P3EL
yang di bina
Kelompok yang aktif
melaksanakan program
kegiatan utk
penanggulangan
kemiskinan
75 Org Kec. Geger,
Konang, Tanah
Merah
20.000.000
IX 1.12.15. Program Keluarga Berencana
19 1.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
Jumlah Pelayanan KB
bagi keluarga miskin
Tercapainya target
pelayanan KB thd
keluarga miskin utk
penanggulangan
kemiskinan
450 Akseptor Kabupaten
Bangkalan
128.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 61
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
20 1.12.15.02 Pembinaan KIE Jumlah pembinaan KIE
melalui
Posyandu/PAUD/klp. PIK-
R Melalui Mupen &
Promosi KB Seni
Pencapaian Akseptor KB /
Pelayanan konseling KB
18 Kec Kabupaten
Bangkalan
165.762.000
21 1.12.15.03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pelayanan Papsmear Terdeteksinya penyakit
kewanitaan secara dini
bagi gakin
140 Orang Kabupaten
Bangkalan
36.225.000
22 1.12.15.08 Peringatan Hari Keluarga Jumlah Peserta Hari
Keluarga Tk. Kab/Prop
Partisipasi Instansi
Pemerintah, LSM dan
masy.thd Hari Keluarga
200 Orang Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
X 1.12.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
23 1.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Terselenggaranya
Jambore PIK-R di
Kab.Bangkalan
Meningkatnya kerjasama
antar Pengurus PIK
Remaja
120 Orang Kabupaten
Bangkalan
53.310.000
XI 1.12.17. Program Pelayanan kontrasepsi
24 1.12.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis Jumlah pengadaan
Implant removal Kit dan
Obgyn Bed
Pemanfaatan Implant
removal Kit dan Obgyn
Bed
2 jenis Kabupaten
Bangkalan
178.200.000
25 1.12.17.04 Pelayanan KB medis operasi Pelayanan KB Medis
Operasi gratis
Meningkatkan kesertaan
ber-KB
99 orang Kabupaten
Bangkalan
140.000.000
XII 1.12.18. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang madiri26 1.12.18.03 Koordinasi Pengelolaan Program Rapat Kerja Daerah /
Telaah Program KB/KR
Rakerda
prog.KB&prog.KB/KR&kep
endudukan th.2016
210 Orang Kabupaten
Bangkalan
35.000.000
27 1.12.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah peserta yang di
latih
Pengetahuan dan
keterampilan Pengurus
Klp.UPPKS utk
penanggulangan
kemiskinan
20 Orang Kabupaten
Bangkalan
29.469.700
28 1.12.18.06 Pembinaan Bagi Petugas Pengelola Program KB Jumlah Petugas/Pengelola
Program KB yg di bina
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan
Petugas/Pengelola
Program KB
128 Orang Kabupaten
Bangkalan
86.965.500
29 1.12.18.07 Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Petugas / Pendata
Keluarga
Terlaksananya Pendataan
dan Pemutakhiran Data
Keluarga
115 Orang Kab.Bangkalan 150.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 62
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
30 1.12.18.08 Survey Kepuasan Masyarakat PPKB Jumlah Keluarga / Peserta
KB yang di Survei
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
Thd.Pelayanan PPKB
2.700 Orang Kab.Bangkalan 50.000.000
XIII 1.12.19. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
31 1.12.19.03 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan
Usia Subur (PUS)
Terselenggaranya
Penyuluhan kesehatan
reproduksi bg PUS
Meningkatnya
pengetahuan PUS gakin
terhadap perlindungan
kesehatan reproduksi
126 Orang Kabupaten
Bangkalan
25.000.000
XIV 1.12.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR32 1.12.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR/KRM
Pelatihan Pendidik Sebaya
dan Pembinaan PIK R/M
ke 18 Sekolah
Meningkatkan
pengetahuan Pendidik
Sebaya dan PIK R/M di 18
Sekolah
322 Orang Kabupaten
Bangkalan
244.455.200
XV 1.12.21. Program peningkatan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS33 1.12.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/ AIDS
Jumlah Peserta
Penyul.Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk
HiV/AiDS
Meningkatnya
pengetahuan klp.PIK-R
thd Bhy.penyalahgunaan
Narkoba & PMS
(HIV/AIDS)
50 Orang 18 Kecamatan 47.064.000
XIV 1.12.22. Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak34 1.12.22.02 Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pelatihan Pengisian KKA
dan BKB KIT
Terlatihnya Kader BKB HI 174 Orang Kabupaten
Bangkalan
224.751.400
XVI 1.12.23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga35 1.12.23.02 Pembinaan Kader Bina-bina Keluarga Jumlah peserta
pembinaan BKB,BKR,BKL
Keikutsertaan peserta
pembinaan
240 Orang Kabupaten
Bangkalan
48.339.300
XVII 1.12.24. Program pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PADU36 1.12.24.02 Pemantapan BKB PAUD Holistik / Inter Posyandu Jumlah Peserta
Pemantapan BKB Holistik
Integratif Tk. Kec
Meningkatnya
pengetahuan dan
wawasan Kdr.BKB Holistik
PAUD
180 Orang Kabupaten
Bangkalan
39.150.000
5.348.592.835 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 63
SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I 0.00.02. Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Mobil Dinas Tersedianya kendaraan
dinas
1 unit Bangkalan 205.720.600
2 0.00.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 42.000.000
3 0.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan dan
Perbaikan keramik
Terpeliharanya gedung
tempat kerja
1 pkt Dinsosnakertrans 105.754.300
4 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
6 Jenis Dinsosnakertrans 95.563.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PDH pegawai tercapaianya disiplin
pegawai
89 org Bangkalan 35.600.000
III 0.00.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Tepat Waktu
1 Dokumen Dinsosnakertrans 4.577.600
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen Dinsosnakertrans 4.578.600
IV 0.00.07. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya Sarana
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
tingkat SKPD
12 bln Dinsosnakertrans 1.087.687.930
9 0.00.07.18 Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Jumlah Peserta Partisipasi Organisasi /
Unit Pemda Dalam
Peringatan Hari Kesaktian
Pancasila
200 orang Lap. Upacara
Pemda Bangkalan
28.425.000
10 0.00.07.21 Fasilitasi Peringatan Hari Pahlawan Jumlah Peserta Partisipasi Organisasi /
Unit Pemda Dalam
Peringatan Hari Pahlawan
150 Orang Kab. Bkl 27.612.500
11 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD
tepat waktu
1 Dokumen Dinsosnakertrans 5.000.000
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Sosial dan Transmigrasi 64
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
V 2.08.16. Program Transmigrasi Lokal
12 1.13.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Bantuan Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan
air bersih
14 Kec. 14 kecamatan
Kab.Bangkalan
121.583.300
13 1.13.16.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga
Harapan (PKH)
Koordinasi pelayanan
keluarga miskin thd
kesehatan dan pendidikan
Sinkronisasi pelayanan
masyarakat miskin utk
meningkatkan kualitas
kesehatan dan pendidikan
17 Kec. Kab. Bangkalan 50.493.200
VI 1.13.20. Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)14 1.13.20.06 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Razia PMKS, Pengiriman
orang terlantar dan
distribusi sembako
Menurunnya jumlah anjal,
WTS, Gelandangan,
Gelandangan Psikotik,
Pengemis dan distribusi
sembako
3 keg Kab. Bkl 173.654.000
VII 1.13.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
15 1.13.21.06 Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
data PMKS Pemanfaatan Data PMKS 1 Dokumen 17 Kec. Di Kab.
Bangkalan
45.647.900
16 1.13.21.08 Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan database kemiskinan Tersedianya database
kemiskinan
1 dok Dinsosnakertrans 200.000.000
VIII 1.13.22. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
17 1.13.22.04 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Pagar TMP Terpeliharanya TMP 1 Keg Taman Makam
Pahlawan Bkl
118.342.500
18 1.13.22.05 Fasilitasi KOMDA Lansia Operasional KOMDA
Lansia
Peningkatan kualitas
pelayanan kepada lansia
12 bln Kab. Bangkalan 42.035.100
IX 1.14.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja19 1.14.15.03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan
bagi pencari kerja
Peralatan BLK Pemanfaatan peralatan
BLK
13 item BLK Kab.
Bangkalan
24.073.550
20 1.14.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja
Peserta pelatihan otomotif,
komputer, las, listrik dan
menjahit
Meningkatnya
Keterampilan pencari kerja
dalam rangka
penanggulangan
kemiskinan
80 org BLK Kabupaten
Bangkalan
241.950.000
21 1.14.15.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
( O & M BLK )
Operasional dan
Maintenance BLK
Pemanfaatan sarana dan
prasarana BLK
12 bln Gedung BLK 592.071.800
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Sosial dan Transmigrasi 65
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
22 1.14.15.15 Fasilitasi Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Usulan/Rekomendasi
Penetapan UMK
Terlaksananya
Pelaksanaan UMK
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
40.671.800
23 1.14.15.16 Pelatihan Berbasis Kompetensi Peserta pelatihan otomotif,
Komputer, las, listrik,
menjahit/bordir,
pertukangan
Meningkatnya
keterampilan Pencaker
496 orang UPTD BLK Kab.
Bangkalan
1.589.980.000
X 1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
24 1.14.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Papan pengumuman
Informasi Lowongan Kerja
tersebarnya informasi
lowongan kerja
4 buah Kab. Bkl 37.347.500
25 1.14.16.08 Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Peserta Sosialisasi
penempatan Tenaga Kerja
ke Luar Negeri
Pemahaman prosedur dan
informasi peluang kerja di
Luar Negeri
375 Org Dinsosnakertrans 62.652.500
26 1.14.16.12 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
perluasan kesempatan kerja
Peserta pelatihan TKM Penciptaan wirausaha
baru dalam rangka
penanggulangan
kemiskinan
30 org Kab. Bangkalan 72.235.900
XI 1.14.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan27 1.14.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan
penegakkan hukum tehadap keselamatan dan
kesehatan kerja
Sosialisasi K3 Terciptanya kesadaran
hukum dan produktifitas
bagi pekerja dan
pengusaha
20
perusahaan
Kab. Bkl 18.006.000
28 1.14.17.15 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Peserta Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
30 org Bangkalan 24.605.700
XII Program pembinaan anak terlantar
29 2.08.16.01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Peserta Penyuluhan
Trasnmigrasi Lokal
Meningkatnya Jumlah
Calon Transmigrasi
320 org Kabupaten
Bangkalan
30.812.200
5.128.682.480 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Sosial dan Transmigrasi 66
SKPD : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.20 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Standart
Pelayanan Masyarakat &
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Terwujudnya pelayanan
yang sesuai SPM untuk
lembaga dan perorangan
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.05 pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
dinas roda 2
Kelancaran pelaksanaan
tugas / pemanfaatan
kendaraan operasional
3 Unit Dinas Koperasi
UMKM Kab.
Bangkalan
72.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan AC, Notebook,
Printer, Kursi Pejabat
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
15 unit Dinas Koperasi
UMKM Kab.
Bangkalan
89.080.700
III 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
4 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan Disiplin Terwujudnya Peningkatan
Disiplin aparatur
45 Orang Kabupaten
Bangkalan
7.050.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
DinKop
Tersusunnya Lap.
Capaian Kinerja & ikhtisar
kinerja SKPD yang valid
dan tepat
1 Dokumen Dinas Koperasi
UMKM Kab.
Bangkalan
5.000.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun Dinas Koperasi Kab.
Bangkalan
Tersusunnya pelaporan
keuangan SKPD yang
valid dan tepat waktu
1 Dokumen Dinas Koperasi
Kab. Bangkalan
5.000.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Operasional
terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi organisasi
12 bulan Dinas Koperasi
UMKM Kab.
Bangkalan
693.717.105
8 0.00.07.29 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi Peringatan Hari Jadi
Koperasi Tahun 2016
Menumbuhkan kesadaran
dan partisipasi anggota
koperasi
1 Kegiatan Kab. Bangkalan 15.000.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 67
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan penyusunan dan
evaluasi Rencana Kerja
TA 2014
Tersedianya rancangan
penyusunan dan evaluasi
Rencana kerja TA 2014
1 Dokumen Dinas Koperasi
UMKM Kab.
Bangkalan
5.000.000
VI 0.00.10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi10 0.00.10.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Updating Website Dinas
Koperasi & UMKM Kab.
Bangkalan
Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1 Paket Kab. Bangkalan 20.300.000
VII 1.15.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif11 1.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pemberian Pelatihan
kerajinan rajut agel dan
kerajinan souvenir kepada
UKM
Meningkatnya
kemampuan usaha UKM
Kab. Bangkalan
180 Orang Kabupaten
Bangkalan dan
Prop.Jatim
147.769.525
12 1.15.15.10 Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha
Kecil Menengah
Terlaksananya pelatihan
pandai besi dan pelatihan
konveksi
Terwujudnya kenyamanan
dan peningkatan
penghasilan bagi UKM
60 Orang Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
VIII 1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah13 1.15.16.05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
Terselenggaranya
kegiatan promosi produk
unggulan UMKM
Meningkatnya informasi
tentang produk unggulan
UMKM Kab. Bangkalan
12 kali Kab.Bangkalan,
Prop.Jatim & Di
Luar Prop.Jatim
179.600.000
14 1.15.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
Meningkatnya SDM
pengelola Koperasi yg
berkualitas
100 Orang Kabupaten
Bangkalan dan
Prop. Jatim
90.000.000
IX 1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
15 1.15.17.12 Pembentukan dan Pengembangan Klinik UMKM Terselenggaranya
kegiatan pemberdayaan &
Meningkatkan kinerja klinik
dan usaha KUMKM
175 UMKM Kabupaten
Bangkalan
78.650.000
X 1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi16 1.15.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Jumlah peserta yg
mengikuti sosialisasi,
pembinaan koperasi aktif
Meningkatnya KSP/USP
kopersi yang sehat dan
profesional
450 orang Kabupaten
Bangkalan
168.447.000
17 1.15.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi
Jumlah Peserta Bimtek
jatidiri koperasi
Meningkatnya kompetensi
SDM Pengelola Koperasi
680 Orang Kabupaten
Bangkalan
235.093.750
18 1.15.18.10 Revitalisasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bimbingan Teknis
kelembagaan dan usaha
koperasi
Meningkatannya SDM
pengelola koperasi
150 Orang Kabupaten
Bangkalan
160.000.000
2.076.708.080 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 68
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I Program peningkatan disiplin aparatur
1 0.00.02.46 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi Jumlah peralatan
komunikasi alat right, HT
Pemanfaatan peralatan
komunikasi alat right, HT
11 buah Kab. Bangkalan 29.522.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah komputer,
notebook, Brankas,
Router, Hardisk, Awning
Pemanfaaan peralatan
dan perlengkapan kantor
7 buah Kab. Bangkalan 192.566.400
Pengadaan mebeleir -
Pengadan kendaraan dinas/operasional -
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas dan
perlengkapannya
Pemanfaatan pakaian
dinas
361 Stel Kab. Bangkalan 197.887.000
4 0.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian olahraga,
Marching band
Pemanfaatan Pakaian
olahraga
2 Buah Bangkalan 171.398.350
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja Terwujudnya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan Satpol
PP
Terwujudnya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
Operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Kabupaten
Bangkalan
6.958.862.550
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan renja SKPD Terwujudnya rencana
kinerja SKPD
1 Dokumen Kabuaten
Bangkalan
5.000.000
V 1.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan9 1.19.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat
Operasi pasar
pengendalian kebisingan
dan gangguan masyarakat
Terwujudnya pelaksanaan
tugas sesuai SOP
5 Operasi Kab. Bangkalan 28.839.900
10 1.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Operasi PAM Hari Besar,
Operasi Trantibum
Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
2 Giat Kabupaten
Bangkalan
112.081.700
11 1.19.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan hasil monitoring
dan evaluasi
Tertibnya perijinan 1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
32.039.600
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Satuan Polisi Pamong Praja 69
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
VI 1.19.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal12 1.19.16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
Jumlah Giat Pengendalian
dan Pengawasan
Terwujudnya pelaksanaan
tugas sesuai SOP
4 Giat Kabupaten
Bangkalan
29.180.900
13 1.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan
Pelaksanaan Operasi
KANTRANTIBMAS
Terpeliharanya
Kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1 Jenis Kabupaten
Bangkalan
26.420.700
14 1.19.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
Jumlah Petugas yang
dilatih
Meningkatnya
kemampuan aparat Satpol
PP
102 Orang Kabupaten
Bangkalan
173.692.700
15 1.19.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Pelaksanaan Suskalak "B" Terbentuknya Aparatur
yang Mimiliki Potensi
dalam Penanggulangan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
3 Hari Kabupaten
Bangkalan
117.500.000
VII 1.19.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan16 1.19.19.02 Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di
Masyarakat
Jumlah peserta koordinasi
peningkatan keamanan
wilayah
Terciptanya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
35 org 18 Kecamtan 71.000.000
VIII 1.19.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)17 1.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
Peserta yang
mendapatkan penyuluhan
Terwujudnya pelaksanaan
tugas sesuai SOP
720 Org Kab Bangkalan 125.000.000
8.280.991.800 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Satuan Polisi Pamong Praja 70
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Rehab gedung kantor Terlaksanya rehab gedung
kantor
1 dok Kabupaten
bangkalan
200.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC,lemari
arsip,karpet,vacum
cleaner,Kumpure,laptop,pr
inter,kamera
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
23 unit Kabupaten
Bangkalan
97.025.600
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya seragam dinas kantor 47 unit seragam kantor 47 unit Kabupaten
bangkalan
19.100.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan realisasi
anggaran
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1 Dok Kab. Bangkalan 5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
tepat waktu
1 Dok Kab. Bangkalan 5.000.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja 6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 bln Kab. Bangkalan 1.238.177.450
7 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Laporan hasil monev
pelaksanaan belanja
hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan
Penyusunan laporan
monev tepat waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Pemanfaatan dokumen
Renja SKPD
1 Dok Bangkalan 5.000.000
V 1.19.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
9 1.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
Sosialisasi di Kecamatan
bangkalan,Sepulu,Kwanya
r,Tjg Bumi, Socah
Terciptanya Kerukunan
antar umat beragama
250 orang Kab. Bangkalan (5
Kecamatan )
39.802.500
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
Pembinaan Peningkatan kesadaran Bela Negara 52.717.500
VI 1.19.18 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan 10 1.19.18.09 Konsensus Nasional dalam Berbangsa dan Bernegara Sosialisasi di Kecamatan
Bangkalan,Klampis,Sepulu
,konang,Modung,Kwanyar,
Arosbaya,Galis
Meningkatnya tingkat
kerukunan antar etnis
400 or Kab. Bangkalan (
8 Kecamatan )
54.060.600
VII 1.19.21 Program pendidikan politik masyarakat
11 1.19.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Penyuluhan dilaksanakan
di Kecamatan
Bangkalan,Sepulu,Kwanya
r,Tj.Bumi, Socah
Meningkatnya
pemahaman masyarakat
tentang kerjasama
pemerintah daerah dan
organisasi
kemasyarakatan dalam
bidang kesatuan bangsa
dan politik
250 orang Kab. Bangkalan (
5 kec )
33.717.500
12 1.19.21.07 Diteksi Dini KOMINDA Laporan Diteksi Dini oleh
KOMINDA
Pemanfaatan laporan
pendeteksian dini oleh
KOMINDA
1 Dokumen Kab. Bangkalan 89.999.000
13 1.19.21.09 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum FKDM
dilaksanakan di
Kecamatan
Bangkalan,Sepulu,Kwanya
r,Tj.Bumi,Socah
Terciptanya situasi
Epoleksosbud yang
kondusif
200 orang Kab.Bangkalan ( 5
kecamatan )
24.714.500
14 1.19.21.11 Pendataan Ormas/LSM OKP Pendataan Ormas dan
LSM
Tersedianya data Ormas
dan LSM
1 Dok kab. Bangkalan 32.000.500
15 1.19.21.18 Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peserta Forum LSM Terciptanya forum LSM 170 orang Kab. Bangkalan 30.000.000
16 1.19.21.19 Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Goverment /
NGO
Pemantauan terhadap
orang asing dan lembaga
asing
Terciptanya pemantauan
terhadap orang asing dan
lembaga asing
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
12.501.200
17 1.19.21.21 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik Sosialisasi di Kecamatan
Bangkalan,Klampis,Sepulu
,Konang,Modung,Kwanyar
,Arosbaya,Galis
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berpolitik
400 orang Kabupaten
Bangkalan
45.685.500
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 72
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
18 1.19.21.22 Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik Fasilitasi adsministrasi
Bantuan keuangan kepada
Parpol
Tercapainya tertib
adsministrasi bantuan
keungan kepada Parpol
30 orang Kab. Bangkalan 20.000.000
19 1.19.21.23 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
Rapat Koordinasi Rencana
Aksi Hak asasi Manusia
Meningkatnya
pemahaman masyarakat
mengenai RANHAM
160 Orang Kab. Bangkalan 34.590.000
20 1.19.21.24 Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan
Dalam Daerah
Koordinasi terhadap
situasi dan kondisi dalam
daerah
Terciptanya situasi dan
kondisi yang kondusif
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
7.766.800
21 1.19.21.25 Desk PILKADES Desk Pilkades Terselenggaranya
Pilkades aman dan
terkendali
1 kl Kabupaten
bangkalan
100.000.000
2.166.858.650 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 73
SKPD : BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4
Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4
1 Unit Kec. Bangkalan 252.783.750
2 0.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Korden, mesin ketik
elektrik, Chainsaw, Dll
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
4 Jenis Kec. Bangkalan 102.630.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas
Linmas dan Pakaian Putih
Lengan Panjang
Pakaian Dinas Linmas dan
Pakaian Putih Lengan
Panjang
22 Unit Kec. Bangkalan 9.050.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peserta Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan penangulangan
bencana
Meningkatkanya
penanganan
penanggulangan bencana
100 orang Kecamatan
Bangkalan
48.217.100
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian kinerja
SKPD
pemanfaatan laporan
capaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan
Keuangan
Laporan Keuangan selesai
tersusun tepat waktu
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.36 Penunjang Operasional Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Operasional SKPD optimalisasi pelayanan
SKPD
12 Bln Kabupaten
Bangkalan
429.574.550
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Renja
Pemanfaatan Rencana
Kerja
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
2.500.000
VI 1.19.23 Program pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana9 1.19.23.09 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Pemetaan Daerah Rawan
Bencana
Pennganan Bencana
Sesuai SPM
25 eksemplar Bangkalan 39.911.450
10 1.19.23.11 Diklat Tim SAR Peserta Diklat Tim SAR Penanganan Korban
Bencana sesuai SPM
100 orang Kec. Tanjung
Bumi
45.756.700
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Penanggulangan Bencana 74
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
VII 1.19.24 Program kedaruratan dan logistik penanggulangan
bencana11 1.19.24.07 Tanggap Darurat Bencana Penanganan Tanggap
Darurat Bencana
Adanya Penanganan
Tanggap Darurat Bencana
pada masyarakat
12 bln 14 Kecamatan 100.000.000
12 1.19.24.08 Gelar Logistik Penanggulangan Bencana Peserta Gelar Logistik
Penanggulangan Bencana
Penanganan Korban
Bencana sesuai SPM
100 Orang Kecamatan
Bangkalan
46.458.800
VIII 1.19.25 Program rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana13 1.19.25.01 Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi
pasca bencana
Pemulihan sosial,
ekonomi, budaya dan
psikologi pasca bencana
Pemulihan sosial,
ekonomi, budaya dan
psikologi sesuai SPM
4 Kegiatan Bangkalan 1.249.209.300
14 1.19.25.03 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana
Pasca Bencana
Pemanfaatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Sarana
dan Prasarana Pasca
Bencana
Penanganan Pasca
Bencana Sesuai SPM
11 paket Bangkalan 4.196.519.700
15 1.19.25.06 Soasialisasi Damage and Losses Assesment (DALA) Peserta Sosialisasi DALA Penanganan Korban
Pasca Bencana sesuai
SPM
100 orang Kec. Bangkalan 47.517.600
6.575.128.950 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Penanggulangan Bencana 75
SKPD : BAGIAN UMUM
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN UMUM
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan MPR, Pompa
air, Otomatis mesin genset
Pemanfaatan pengadaan
MPR, Pompa air, Otomatis
mesin genset
6 Unit Bangkalan 66.170.000
2 0.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Pengecatan
Kantor Bupati
Pemanfaatan
Pemeliharaan Pengecatan
Kantor Bupati
1 Gedung Bangkalan 219.231.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan
AC,televisi,brankas,notebo
ok,printer,CPU,scaner,sou
nd sistem upacara
Pemanfaatan pengadaan
AC,televisi,brankas,notebo
ok,printer,CPU,scaner,sou
nd sistem upacara
7 Jenis Bangkalan 137.090.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas
LINMAS dan PUTIH
Pemanfaatan pengadaan
pakaian dinas LINMAS
dan PUTIH
100 Stel Bangkalan 20.300.000
5 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olah
raga
Pemanfaatan pengadaan
pakaian olah raga
70 Stel Bangkalan 21.300.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
Ikhtisar realisasi SKPD 1
Dokumen
Penyusunan Lap.Capaian
Kinerja&Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tepat waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun 1 Dokumen
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
tepat waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Kegiatan operasional
SKPD Bag. Umum
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 bulan Bangkalan 20.832.710.225
9 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Dokumen MONEV Pemanfaatan dokumen
MONEV
1 Dokumen Bangkalan 15.300.000
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Renja SKPD Penyusunan laporan
Renja SKPD tepat waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Umum 76
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI KET RKPD
V 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah11 1.20.16.07 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belanja Penunjang
Oprasional Pelaksanaan
Tugas/Fungsi KDH dan
Wakil KDH
Terwujudnya Kelancaran
Operasional KDH/Wakil
KDH
12 Bulan Bangkalan 696.700.000
12 1.20.16.13 Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH Belanja service, suku
cadang, BBM, Pelumas
Kendaraan Dinas
Pemanfaatan
pemeliharaan kendaraan
dinas KDH dan WKDH
4 Jenis Bangkalan 458.050.000
VI 1.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
13 1.20.27.15 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Kegiatan operasional
Asisten Administrasi
Umum
Pelayanan operasional
tingkat Asisten
Administrasi Umum
12 Bulan Bangkalan 100.000.000
22.574.351.225 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Umum 77
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan
Kantor (Komputer
PC,Notebook,Printer,
Peralatan Jaringan
Komputer)
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
4 jenis Kab. Bangkalan 33.992.300
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pengadaan
Pakaian Dinas
Kedisiplinan Aparatur
meningkat dengan adanya
pengadaan pakaian dinas
1 kali Kab. Bangkalan 7.050.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja & Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya Pelaporan
Capaian Kinerja tepat
waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan
Tahunan Keuangan
Daerah
Terwujudnya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 dokumen Kab. Bangkalan 2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
-
5 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tupoksi Organisasi
Pelayanan Operasional
SKPD
12 bulan Kab. Bangkalan 305.685.500
6 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan
Pelaks.Monev Belanja
Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan
Penyusunan Laporan
Monev tepat waktu
1 Dokumen 18 Kecamatan 34.600.000
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan dan Evaluasi
Renja SKPD
Terwujudnya Penyusunan
dan Evaluasi Renja SKPD
tepat waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat 78
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
V 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
-
8 1.20.16.16 Peringatan Hari Besar Negara Terlaksananya Kegiatan
HUT RI
Tercapainya Partisipasi
Organisasi pada Unit kerja
1 Kali Kab.Bangkalan 250.000.000
VI 1.20.32 Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan
Sosial
-
9 1.20.32.02 Koordinasi Perumusan Kebijakan Dalam Peningkatan
Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat
Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan
Dalam Peningkatan
Pelayanan Sosial
Pemanfaatan Laporan
Koordinasi Perumusan
Kebijakan Dalam
Peningkatan Pelayanan
Sosial
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
29.800.000
10 1.20.32.03 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pelayanan Sosial Jumlah Peserta Sosialisasi
dan Pelatihan Kasi
Kesmas dan LSM
Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pelayanan Sosial
85 org Kab. Bangkalan 21.000.000
11 1.20.32.05 Pelatihan Pengelola TPA Jumlah Pengelola TPA
yang diberi pelatihan
Meningkatnya Kualitas
Pengelola TPA
80 org Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
12 1.20.32.06 Pembinaan Pengelola PAUD Jumlah Guru PAUD yang
dibina
Meningkatnya Kwalitas
Guru & Pengelola PAUD
75 org Kab.Bangkalan 20.000.000
13 1.20.32.07 Sosialisasi HIV / AIDS Jumlah Peserta Sosialisasi
HIV/AIDS
Mengurangi Jumlah
Penderita HIV/AIDS
75 org Kab.Bangkalan 20.000.000
VII 1.20.33 Program Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial
-
14 1.20.33.03 Pembinaan Organisasi Sosial Jumlah Peserta
Pembinaan Organisasi
Sosial
Meningkatnya Eksistensi
dan kualitas Organisasi
Sosial
80 org Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
VIII 1.20.34 Program Pengembangan Wawasan Keagamaan -
15 1.20.34.01 Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ Pelaksanaan Lomba MTQ
Tk.Provinsi
Peningkatan Prestasi
dalam Pemahaman Al -
qur'an
1 kali Kabupaten
Bangkalan
152.000.000
16 1.20.34.03 Pembinaan Pelestarian Budaya Islami Jumlah Peserta
Pembinaan Pelestarian
Budaya Islami
Peningkatan Pelestarian
Budaya Islami
75 org Kab.Bangkalan 20.000.000
17 1.20.34.04 Pemberdayaan Pengelola Ponpes & Madrasah Jumlah Peserta Sosialisasi
Pemberdayaan Ponpes &
Madrasah
Pemberdayaan
Pengelolaan Ponpes &
Madrasah
80 org Kabupaten
Bangkalan
21.000.000
18 1.20.34.05 Kegiatan Bulan Ramadhan Terlaksananya Kegiatan
Tarawih, Safari Ramadhan
Meningkatnya Keimanan &
Ketaqwaan Aparatur
2 Kegiatan Kab. Bangkalan 100.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat 79
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
6
KET RKPD
19 1.20.34.06 Kegiatan Peringatan Hari Besar Islami Kegiatan Peringatan Thn
Br Hijriyah, ,Maulid
Nabi,Nuzulul Qur'an,
Isro'mi'roj,halal bi halal Idul
Fitri di 2 tempat dan idul
Adha
Tercapainya keimanan &
ketaqwaan Terhadap
Agama
6 jenis Kegt Kab. Bangkalan 213.407.000
20 1.20.34.09 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah
(POSPEDA)
Jumlah Peserta
Pelaksanaan POSPEDA
Peningkatan Prestasi
Kepesertaan
santriwan/santriwati
Ponpes
90 org Kab. Bangkalan 35.000.000
21 1.20.34.11 Peningkatan Administrasi Pengelolaan Belanja Hibah
dan Bansos
Pembinaan Admin
Pengelolaan Belanja
Hibab & Bansos
Tertibnya Administrasi
Pengelolaan Belanja
Hibab & Bansos
1 Kali 18 Kecamatan 35.000.000
22 1.20.34.13 Perumusan Kebijakan dalam menangani permasalahan
keagamaan
25.000.000
IX 1.20.40 Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan -
23 1.20.40.01 Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Jumlah Pemuda yang di
bina
Meningkatnya Kualitas
Pemuda
75 org Kab. Bangkalan 18.000.000
1.389.034.800 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat 80
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana dan
prasarana
Meningkatnya kinerja
aparatur
6 Jenis Bag. Adpum 91.523.400
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakain Dinas dan
Perlengkapannya
Pemanfaatan Pakaian
Dinas beserta
Kelengkapannya
2 Jenis Bagian Adpum 7.850.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
Terwujudnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja5 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Dukungan operasional
SKPD
Meningkatnya kinerja
aparatur
12 Bulan Kabupaten
Bangkalan
370.895.575
6 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Terwujudnya Renja SKPD 1 Dok Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
V 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah7 1.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya Rapat
Koordinasi Unsur
MUSPIDA
Terlaksananya Rakor
MUSPIDA
22 Kali Kabupaten
Bangkalan
130.000.000
8 1.20.16.15 Peringatan Hari Jadi Propinsi Peringatan Hari Jadi
Propinsi
Terlaksananya Peringatan
Hari Jadi Propinsi
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
VI 1.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
9 1.20.27.03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
Terlaksananya batas
wilayah administrasi
Tersedianya Data dan
Titik Koordinat
70 Ttk Koord Kabupaten
Bangkalan
261.920.000
10 1.20.27.06 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Tersusunnya Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya kinerja
pemerintah daerah
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
11 1.20.27.15 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Terlaksananya Rakor
SKPD Lingkup Asisten I
Kelancaran Pelaksanaan
Tugas
44 Kali Kabupaten
Bangkalan
90.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET
6
RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 81
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
12 1.20.27.25 Pelaksanaan Pameran APKASI Pameran APKASI Terlaksananya
Keikutsertaan Pameran
APKASI
1 Kali Kabupaten
Bangkalan
75.000.000
13 1.20.27.26 Penetapan Standart Harga Dasar Tanah Dokumen penetapan
standar harga dasar tanah
Tersedianya informasi
standar harga dasar tanah
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
12.000.000
14 1.20.27.28 Database Monografi Kecamatan Tersusunnya Monografi
Kab dan Kec
Tersedianya Dokumen
Monografi Kecamatan
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
30.000.000
15 1.20.27.30 Sosialisasi Undang - Undang Administrasi
Pemerintahan
Jumlah Peserta Sosialisasi Meningkatnya
pengetahuan tentang UU
Administrasi Pemerintahan
138 Org Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
1.276.688.975 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 82
SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN PEREKONOMIAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembelian 2 Notebook, 1
Komputer PC
Meningkatnya Kelancaran
Kinerja Kantor
3 unit Kabupaten
Bangkalan
48.027.300
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas
Tepat Waktu
48 stel Kabupaten
Bangkalan
8.500.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan iktisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
tepat waktu
1 dokumen Kab. Bangkalan 1.000.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Pelaporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
1 Dokumen Kab. Bangkalan 1.250.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja5 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Sarana penunj. Keg.
Operasional SKPD
Pelayanan operasional
Bagian perekonomian
12 bulan Kab. Bangkalan 258.785.700
6 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja Meningkatnya
Pemahaman Rencana
Kerja
1 dokumen Kab. Bangkalan 1.000.000
V 1.20.24 Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan
masyarakat
7 1.20.24.02 Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Sosialisasi, Monitoring &
Evaluasi program raskin
Tercapainya Sosialisasi
Monev Program Raskin
18 Kec Kab. Bangkalan 116.500.000
8 1.20.24.22 Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Rakor dan Monitoring
TPID
Terlaksananya Rakor dan
Monitoring TPID
8 kali Kabupaten
Bangkalan
15.000.000
9 1.20.24.22 Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Rakor dan Monitoring
TPID
Terlaksananya Rakor dan
Monitoring TPID
8 kali Kabupaten
Bangkalan
15.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET
6
RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Perekonomian 83
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI
1.20.1.20.03.05.
27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
10
1.20.1.20.03.05.
27.15
Fasilitasi dan koordinasi lintas SKPD Fasilitasi dan koordinasi
lintas SKPD
Terpenuhinya penunjang
operasional kinerja
aparatur
4 Bulan Kabupaten
Bangkalan
15.000.000
VII 1.20.36 Program Peningkatan Perekonomian Daerah
11 1.20.36.01 Fasillitasi Kegiatan Ekonomi Sektor Informal Peserta pembinaan
ekonomi sektor informal
Meningkatnya
pemahaman Peserta
Pembinaan Ekonomi
Sektor Informal
80 orang Kab. Bangkalan 34.550.000
12 1.20.36.02 Fasilitasi Pembinaan BUMD Fasilitasi dan Pembinaan
BUMD
Terlaksananya Fasilitas
dan Pembinaan BUMD
5 kali Kab. Bangkalan 25.050.000
13 1.20.36.04 Pembinaan dan Pemasaran Produksi Daerah Pembinaan dan Pameran
produk unggulan daerah
Tersebarluasnya informasi
tentang produk unggulan
daerah
2 kali Bangkalan dan
Jakarta
75.000.000
614.663.000 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Perekonomian 84
SKPD : BAGIAN HUKUM
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN HUKUM
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Buku Peraturan
Perundang-undangan yg
digandakan
Pemanfaatan Buku
Peraturan Perundang-
undangan
5 Jenis buku Kabupaten
Bangkalan
72.259.600
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Linmas dan
Seragam Putih
Tersedianya pakaian dinas
harian PNS
21 PNS Kabupaten
Bangkalan
8.650.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur3 0.00.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
Bintek Penyusunan
Peraturan Per-UU
Meningkatnya Kompetensi
Penyusunan Peraturan
Per-UU
85 orang Bangkalan 62.582.700
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
Terwujudnya Pelaporan
Capaian Kinerja Kinerja
tepat waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.050.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terwujudnya Pelaporan
Keuangan tepat waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.000.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Operasional
Terwujudnya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi
12 bulan Kabupten
Bangkalan
340.252.300
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja Tersusunnya Dokumen
Renja
1 Dokumen Kab. Bangkalan 1.645.000
VI 1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8 1.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Kasus yg Ditangani Penanganan Kasus dan
Konsultasi Hukum
6 Kasus Kabupaten
Bangkalan
207.561.900
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET
6
RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Hukum 85
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VII 1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
9 1.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Produk Hukum Daerah Terwujudnya Landasan
Hukum Pelaksanaan
Kegiatan
7 Perda kabupaten
Bangkalan
119.510.900
10 1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya Kesadaran
Hukum Masyarakat
350 orang 10 Kecamatan 51.018.900
11 1.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Petugas Kecamatan yang
Menerima Publikasi
Terciptanya Pelayanan
Informasi Hukum yang
cepat dan tepat
36 orang 18 Kecamatan 20.560.000
12 1.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
Kajian Akademis Terciptanya Produk
Hukum Daerah dari Aspek
Akademis
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
51.821.600
13 1.20.26.10 Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Pembinaan KADARKUM Terwujudnya Pembinaan
Kelompok KADARKUM
630 orang 18 Kecamatan 94.229.500
14 1.20.26.13 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan dan Surat
Keputusan Bupati
Tersusunnya landasan
hukum pelaksanaan
kegiatan
100 Perbup,SK Kabupaten
Bangkalan
29.800.000
1.063.942.400 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Hukum 86
SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR
I Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1 0.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan perbub tentang pakaian
dinas
disiplin aparatur 300 buku kabupaten
bangkalan
44.500.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana
prasarana kantor
lancarnya pelaksanaan
tugas
11 unit Kabupaten
Bangkalan
124.252.000
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pakaian dinas disiplin pakaian dinas 26 stel Kabupaten
Bangkalan
5.450.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 4 0.00.05.13 Gelar Budaya Kerja terselenggaranya
kompetisi gelar kelompok
budaya kerja
meningkatnya integritas
dan kinerja birokrasi
24 KBK Kabupaten
bangkalan
92.000.000
5 0.00.05.24 Pengembangan Regulasi Kebijakan di Bidang Analisa
Jabatan
peserta sosialisasi budaya
kerja
meningkatnya integritas
dan kinerja birokrasi
96 peserta Kabupaten
Bangkalan
59.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja Terwujudnya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Terwujudnya pelaporan
keuangan tepat waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja 8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan Operasional
meningkat
12 bulan Kabupaten
Bangkalan
286.741.000
9 0.00.07.55 Pengembangan dan Evaluasi Standart Operasional
Prosedur (SOP) Daerah
tersedianya dokumen
penyempurnaan dan
pelaporan pelaksanaan
tersedianya bahan
kebijakan dalam
penyempunaan SOP
1 dokumen kabupaten
bangkalan
32.300.000
10 0.00.07.56 Penyusunan Kebijakan Pedoman Kerja Pemerintah
Kabupaten Bangkalan
ditetapkannya perbub ttg
pedoman kerja thn 2016
tersedianya pedoman
kerja dalam pelaksanaan
tugas SKPD
1 perbub kabupaten
bangkalan
55.160.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KET
6
RKPD
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Organisasi dan Aparatur 61
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
11 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD tersusunnya dokumen
renja SKPD
tersedianya ped. Dalam
menyusun rencana kerja
thn 2015
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
VII 1.20.24 Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan
masyarakat
12 1.20.24.12 Kompetisi Antar Unit Pelayanan Publik Percontohan Jumlah UPP yang
mengikuti Kompetisi
Terpilihnya 18 UPP
Terbaik dan 1 UPP u/
mengikuti Kompetisi UPP
Percontohan Jatim
70 unpel Kabupaten
Bangkalan
132.600.000
13 1.20.24.20 Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi SPM tersedianya kebijakan dan
pelaporan dalam
pelaksanaan SPM
meningkatnya
akuntabilitas pelaksanaan
standar pelayanan minimal
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
40.000.000
VIII 1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
14 1.20.26.14 Pengembangan regulasi kebijakan di bidang
ketatalaksanaan
peserta sosialisasi peningkatan pemahaman
tentang SKM dan SP
113 peserta Kabupaten
Bangkalan
62.000.000
IX 1.20.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15 1.20.27.12 Analisis dan Evaluasi Kelembagaan tersedianya dokumen hasil
kajian kelembagaan
perangkat daerah
tersedianya bahan
pertimbangan dalam
penataan kelembagaan
perangkat daerah
1 dokumen Kabupaten
bangkalan
53.990.000
16 1.20.27.13 Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah raperda ttg SOTK Terwujudnya pedoman ttg
SOTK yg tepat fungsi
1 Draft Kabupaten
Bangkalan
305.000.000
17 1.20.27.22 Pengembangan regulasi kebijakan di bidang
kelembagaan
tersosialisasinya perbub
pedoman kerja pemkab
meningkatnya tata kelola
pemerintaha di Kab.
Bangkalan
122 peserta kabupaten
bangkalan
45.000.000
X 1.20.31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
18 1.20.31.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Jumlah Dokumen analisis
jabatan dan ABK yang
tersusun
tersedianya ped. Dlm
penataan kelemb,
ketatalaksanaan &
kepegawaian
18 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
97.513.400
1.443.006.400 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Organisasi dan Aparatur 62
SKPD : BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kend.
Dinas/operasional
Pemanfaatan kendaraan
dinas untuk operasional
3 unit Bangkalan 101.337.000
2 0.00.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Peralatan rumah tangga
KDH dan WKDH
Pemanfaatan peralatan
rumah tanga KDH dan
WKDH
6 Paket Bangkalan 258.696.800
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan &
perlengkapan kantor
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
24 Jenis Bangkalan 2.603.994.854
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terbelinya Pakaian
Pramusaji & Olahraga
Pemanfaatan pakaian
Olahraga Pramusaji &
Pramutamu RT
227 stel Bangkalan 70.365.900
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur5 0.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Peserta Diklat e-Tendering Meningkatnya kompetensi
pokja ULP & penyedia
tentang e-Tendering
100 Org Bangkalan 226.722.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
Ikhtisar realisasi SKPD
Penyusunan
lap.cap.kinerja&iktisar
realisasi kinerja SKPD
tepat waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan akhir
tahun tepat waktu
1 dokumen Bangkalan 2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terlaksananya Sarana
Oprasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Bangkalan 2.730.750.568
9 0.00.07.51 Penunjang Operasional LPSE Tersedianya Sarana
Operasional LPSE
Pelayanan Operasional
SKPD, Vendor & Pokja
ULP
12 bln Bangkalan 537.130.000
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Renja
Bag.Perlengkapan & Aset
Tersusunnya Laporan
Renja Bag.Perlengkapan
& Aset
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Perlengkapan dan Aset 63
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
VI 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
11 1.20.16.07 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belanja Penunjang
Operasional Pelaksanaan
Tugas/Fumhsi KDHdan
WKDH
Terwujudnya Kelancaran
Operasional KDH dan
WKDH
12 Bulan Bangkalan 1.369.800.000
VII 1.20.35 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah12 1.20.35.01 Pembebasan Lahan / Bangunan Terlaksananya pembelian
lahan/bangunan
Tersedianya
lahan/bangunan
1 Ha Bangkalan 1.545.487.800
13 1.20.35.03 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Pelayanan manajemen
aset untuk Sekretariat
Daerah
Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
barang daerah Sekretariat
Daerah
1 kegiatan Bangkalan 5.963.500
9.457.748.422 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Perlengkapan dan Aset 64
SKPD : BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan Sarana Kantor
Komputer PC,Printer,
UPS,lemari,mesin
penghancur kertas,
stavolt,
Terpenuhinya Sarana
Kebutuhan Penunjang
Kinerja Kantor
6 Jenis Bangkalan 36.388.800
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sarana Pakaian Dinas
beserta Kelengkapanya
Terpenuhinya Sarana
Kebutuhan Pakaian Dinas
2 Jenis Bangkalan 2.300.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lap Capain Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Capain Kinerja dan
Ikhrisasr Realisasi Kinerja
SKPD Tepat Waktu
6 Buku Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan akhir
tahun
Tersedianya laporan akhir
tahun
6 Buku Bangkalan 2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja5 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Sarana Penunjang
Kegiatan Operasional
SKPD
Pelayanan Operasional
Bagian Penanaman Modal
dan Kerjasama
12 bulan Kabupaten
Bangkalan
190.285.900
6 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Lap Capain Penyusunan
dan Evaluasi Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi
Renja SKPD
6 Buku Bangkalan 2.500.000
V 1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi7 1.16.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis
antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Dokumen Optimalisasi
Sistim Fasilitasi Kerjasama
antara Usaha Besar dan
Usaha Kecil Menengah
Terciptanya Sistim
Kemitraan Usaha Besar
dan Usaha Kecil
1 Dok Bangkalan 22.085.100
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama 65
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
8 1.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah Dokumen Sarana Promosi
Potensi Unggulan Daerah
Kab. Bangkalan
Pendistribusian Dokumen
Sarana Promosi Panduan
Potensi Unggulan Daerah
Kab. Bangkalan
1 dok Kabupaten
Bangkalan
100.000.000
9 1.16.15.06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
Kegiatan Temu Bisnis dan
Investasi 2016
Partisipasi Dunia Usaha
dalam Temu Bisnis dan
Investasi
1 kali Kabupaten
Bangkalan
95.470.100
10 1.16.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Laporan
Pemantauan,Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Pemanfaatan Laporan
Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Pen.Modal
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
16.324.200
11 1.16.15.10 Penyelenggaraanpameran investasi Terlaksananya promosi
Peluang Investasi dan
Produk Unggulan tingkat
Regional dan Nasional
Terexposenya Potensi
Investasi dan Produk
Unggulan di Kab.
Bangkalan
4 kali Regional dan
Nasional
150.000.000
VI 1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
12 1.16.16.02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang
investasi
Terlaksananya Fasilitasi
dan Koordinasi Kerjasama
Bidang Investasi
Pertanian
Tersedianya Fasilitasi dan
Koordinasi Kerjasama
bidang Investasi Pertanian
yang di dukung Kajian
1 Dok Bangkalan 61.043.800
13 1.16.16.04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Database Sistem
Informasi Elektronik
Penanaman Modal
Pemanfaatan Database
untuk Promosi dan
Pemasaran Investasi
Melalui Website
1 Sistim Bangkalan 50.000.000
14 1.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal DokumenPeningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Kabupaten Bangkalan
Tersedianya Kajian Situs
Pariwisata
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
56.137.600
VII 1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah15 1.20.25.02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar
daerah pada bidang ekonomi
Naskah Kerjasama antar
daerah yang di
tandatangani
Realisasi Kerjasama Antar
Daerah
3 kali Bangkalan 20.000.000
16 1.20.25.04 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan sarana dan prasarana publik
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Kerjasama
Bidang Investasi
Rapat Fasilitasi Promosi
dan Pemasaran Investasi
1 Dok Bangkalan 50.000.000
857.535.500 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama 66
SKPD : BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
Pemanfaatan Sarana
Kantor
3 Jenis Bangkalan 60.000.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian Pendistribusian Pakaian
Dinas
28 Stel Bangkalan 5.600.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dokumen Laporan
Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Pemanfatan. Lap.
Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 Dokumen Kab. Bangkalan 2.500.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Pemanfaatan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tepat Waktu
1 Dokumen Kab. Bangkalan 2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja5 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya Penunjang
Ops. SKPD
Pemanfaatan Pelayanan
Oprasional SKPD
12 Bulan Kab. Bangkalan 172.307.000
6 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Pemanfaatan Dokumen
Renja SKPD
1 Dokumen Bagian Pengolah
Data dan Statistik
2.500.000
V 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah7 1.20.16.29 Penyusunan Dokumen Lakip Kabupaten Dokumen Lakip
Kabupaten
Penyusunan Dokumen
Lakip Kabupaten
1 Dokumen Kab. Bangkalan 87.000.000
8 1.20.16.30 Penyusunan Dokumen LKPJ Kabupaten Dokumen LKPJ Kepala
Daerah
Pemanfaatan Dok. LKPJ
Kepala Daerah
3 Dokumen Kab. Bangkalan 110.000.000
9 1.20.16.31 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
Penyampaian Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kepada Masyrakat
Pemanfaatan Informasi
Penyel. Pemerintahan
Daerah oleh masy.
1 Kali Kab. Bangkalan 26.000.000
10 1.20.16.33 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Dokumen Penetapan
Kinerja
Penyusunan Penetapan
Kinerja Tepat Waktu
1 Dokumen Bangkalan 35.000.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Pengolah data dan Statistik 67
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
VI 1.23.15 Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah11 1.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah
Dokumen Data Statistik
Daerah Kab. Bangkalan
Pemanfaatan Dokumen
Data Statistik Daerah Kab.
Bangkalan
1 Dokumen Kab. Bangkalan 75.000.000
12 1.23.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik
daerah
Dokumen Derajat
Kehidupan Manusia Kab.
Bangkalan
Pemamfaatan Dokumen
Derajat Kehidupan
Manusia Kab. Bangkalan
1 Dokumen Kab. Bangkalan 75.000.000
13 1.23.15.05 Penyusunan Profil Kecamatan Dokumen Profil
Kecamatan
Pemanfaatan Profil
Kecamatan
18 Dokumen Kab. Bangkalan 40.000.000
14 1.23.15.06 Penyusunan dan Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
Dokumen Analisis
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
Pemanfaatan Dokumen
Analisis Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
1 Dokumen Kab. Bangkalan 75.000.000
768.407.000 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Pengolah data dan Statistik 68
SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kalender 2017,
Kaleidoskop Keg Bupati
2016
Pendistribusian Kalender
2017,Kaleidoskop Keg
Bupati 2016
500 expl Bangkalan 73.925.500
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan sarana kantor
(AC, Harddisk,
Kelengkapan Camera, HT)
Pendistribusian peralatan
kantor
5 jenis Bangkalan 45.269.800
III 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas harian
LINMAS dan
Ajudan/protokol beserta
kelengkapannya
Pendistribusian pakaian
dinas haria LINMAS dan
ajudan beserta
kelengkapannya
108 stel Bangkalan 87.199.043
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peserta Sosialisasi Pemahanan tentang
Keprotokolan (Pembawa
Acara/MC)
75 org Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi SKPD
Penyusutan Laporan
capaian kinerja & ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
tepat waktu
1 Dok Bangkalan 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun SKPD
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD tepat waktu
1 Dok Bangkalan 2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terlaksananya kegiatan
operasional SKPD
Tercapainya kinerja
operasional SKPD
12 bln Bangkalan 870.075.800
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Dokumen Renja
SKPD
Penyusunan Laporan
Dokumen Renja SKPD
tepat waktu
1 Dok Bangkalan 2.500.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 LampiranBagian Humas dan Protokol 69
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
VII 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah9 1.20.16.12 Penyebarluasan Informasi Kebijaksanaan Pimpinan
Daerah
Publikasi & informasi
keberhasilan
pembangunan daerah
kab. Bangkalan
Terpublikasinya informasi
keberhasilan
pembangunan
12 bln Bangkalan 473.389.057
10 1.20.16.32 Sinkronisasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Sinkronisasi Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kab. Bangkalan
Terciptanya sinkronisasi
informasi antara
Pemerintah Daerah dan
Media/Masyarakat
3 Kegiatan Bangkalan 35.000.000
1.612.359.200 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 LampiranBagian Humas dan Protokol 70
SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
MENINGKATNYA Kinerja
Aparatur
2 Unit Kab. Bangkalan 10.800.000
II 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian Pendistribusian pakain
Dinas
36 Stel Bangkalan 7.400.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
bag. Adbang
Terpenuhinya pelaporan
capaian kinerja secara
tepat waktu
1 dokumen Kab. Bangkalan 2.500.000
4 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun bag. Adbang
Terpenuhinya pelaporan
keuangan secara tepat
waktu
1 dokumen Kab.Bangkalan 2.500.000
5 0.00.06.06 Penyusunan Pelaporan Dan Realisasi Keuangan
Semesteran
Laporan keuangan
semester I & II
Terpenuhinya pelaporan
keuangan secara tepat
waktu
1 dokumen Kab. Bangkalan 34.771.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Sarana Penunj. Keg. Ops.
SKPD
Meningkatnya kelancaran
kinerja SKPD
12 Bulan Kab. Bangkalan 244.353.650
7 0.00.07.13 Peyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Laporan akuntabilitas
kinerja Setda Kab.
Bangkalan
Terpenuhinya pelaporan
akuntabilitas kinerja Setda
secara tepat waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
20.261.400
8 0.00.07.38 Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
Tersedianya Sarana
Operasional ULP
Pelayanan Operasional
Tingkat SKPD
12 bln Bangkalan 167.078.200
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Rencana Kerja
bag. Adbang Setda Kab.
Bangkalan
Terpenuhinya Laporan
Rencana Kerja Bag.
Adbang Setda Kab.
Bangkalan Secara Tepat
Waktu
1 Dokumen Kab. Bangkalan 2.500.000
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Pembangunan 71
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
V 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah10 1.20.17.16 Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah SKPD peserta
verifikasi RKA
Terwujudnya dokumen
RKA yang valid
61 SKPD Kab. Bangkalan 159.293.800
VI 1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
11 1.20.20.13 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Fisik
Konstruksi
Laporan Monitoring keg.
Fisik
Terwujudnya
pengendalian terhadap
keg. Fisik konstruksi
1 Dokumen Kab. Bangkalan 78.135.500
VII 1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
12 1.20.26.15 Penerapan Analisa Standart Belanja Dokumen penyusunan
ASB
Meningkatnya efisiensi &
efektivitas pengelolaan
keuangan daerah
1 Dokumen Kab. Bangkalan 167.502.690
VIII 1.20.27 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
13 1.20.27.15 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas SKPD Terlaksananya Kegiatan
SKPD
Terpenuhinya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas SKPD
12 Bulan Bangkalan 60.000.000
957.096.240 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Bagian Administrasi Pembangunan 72
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
SEKRETARIAT DPRD
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Tindak lanjut laporan hasil
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1 Dok Luar
Kab.Bangkalan
2.004.581.056
2 0.00.01.24 Kelengkapan Pendukung Kehumasan dan Protokol Buku Selayang
Pandang=300,
Leaflet=300,Kalender=300
Plakat=400,Cetak Majalah
DPRD
pendistribusian selayang
pandang,kalender,plakat dan
leaflet
2.300 Buah Kabupaten
Bangkalan
252.930.300
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur3 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Operasional (Rd-
4=4Unit)
Pemanfaatan Kendaraan
Dinas Operasional
12 Unit Kab. Bangkalan 3.126.661.200
4 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Tercapainya Sarana &
Prasarana
Terlaksananya Rehabilitasi
Gedung Kantor DPRD yg
memadai
1 Unit Kab. Bangkalan 1.000.000.000
5 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prltn&Prlngkpn
Kntr(P.Kertas,AC,Filing,White
Board,MPR,Komputer,notebo
ok,Printer,Scanner,Kamera,
LCD, Dispenser, Mebeulir &
Exhaust Fan
Pemanfaatan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
102 Unit Bangkalan 775.401.700
III 0.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur -
6 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pakaian
Linmas, Pakaian Putih, &
Pakaian PDH
Tercapaianya Pakaian
Pegawai
139 Stel Kab. Bangkalan 62.750.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
7 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian
Kinerja&Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 1 dok (6
eksemplar)
Penyusunan Lap.Capaian
Kinerja&Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tepat waktu
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
8 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Penyusunan
Keuangan Akhir Tahun 1 dok
( 6 eksemplar)
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Tepat
Waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
KET RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Sekretarian DPRD 73
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
-
9 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya Dana Penunjang
Operasional SKPD
Pelayanan operasional
Sekretariat DPRD dan DPRD
12 Bulan Kabupaten
Bangkalan
5.731.287.534
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Lap. Hasil Renja tersusunnya Renja 1 Dok kab. Bangkalan 5.000.000
VI 1.20.15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
-
11 1.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Pembahasan
Raperda oleh PDRD & Kode
Etik
Persetujuan Raperda menjadi
Perda, Kode Etik
13 kegiatan Kabupaten
Bangkalan
4.749.520.301
12 1.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh
agama
Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dg
LSM,Ormas,Pers,Toga/tomas
Tindaklanjut laporan hasil
hearing
1 Dok Kabupaten
Bangkalan
137.268.400
13 1.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Rapat2 Alat
Kelengkapan Dewan
Tindaklanjut laporan hasil
rapat Alat Kelengkapan
DPRD
1 kali Kab. Bangkalan
& Luar
Kab.Bangkalan
591.316.170
14 1.20.15.05 Reses Laporan Hasil Jaring Aspirasi
Masyarakat
TPemanfaatan Laporan Hasil
Jaring Aspirasi Masyarakat
2 Dokumen 18 Kecamatan 1.155.046.600
15 1.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya Pengganti
Antar Waktu (PAW), Buku
Risalah DPRD & General
Check Up
terwujudnya Pengganti Antar
Waktu (PAW), Buku Risalah
DPRD & General Check Up
50 Orang Luar Kabupaten
Bangkalan
272.719.400
16 1.20.15.09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam
dan Luar Daerah
Laporan Hasil Kunker
Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam dan Keluar Daerah
Pemanfaatan Laporan Hasil
Kunker Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam dan
KeLuar Daerah
1 Dokumen Luar Kabupaten
Bangkalan
10.237.104.592
17 1.20.15.11 Pembahasan Program Legislasi Daerah Penyusunan Prolegda Pendistribusian Prolegda 1 dokumen Luar Kabupaten
Bangkalan
392.141.082
18 1.20.15.12 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD
Pakaian PSR,PDH Lengan
Panjang, PSH 2x
Pendistribusian Pakaian
PSR,PDH Lengan Panjang,
204 Stel Kabupaten
Bangkalan
297.474.500
19 1.20.15.13 Pelaksanaan
Lokakarya/Workshop/Seminar/Semiloka/Bintek
Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Laporan Hasil Bintek
Pimpinan dan Anggota DPRD
Keluar Daerah
Pemanfaatan Laporan Hasil
Bintek Pimpinan dan Anggota
DPRD Ke Luar Daerah
1 Dok Luar Kab.
Bangkalan
2.594.182.400
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Sekretarian DPRD 74
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET RKPD
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VII 1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
-
20 1.20.16.28 Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terlaksananya Pembahasan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah, Dan LHP
Evaluasi Kinerja Bupati &
Tindak Lanjut LHP
1 Dokumen Kab. Bangkalan 1.129.027.582
34.524.412.817 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Sekretarian DPRD 75
SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sertifikat
perijinan
peningkatan potensi
perijinan
11.200 lbr / buah Bangkalan 97.675.000
2 0.00.01.21 Operasional Pelayanan Perijinan Bidang Fisik dan
Pembangunan
Peninjauan lapangan dan
rapat pembahasan
perijinan di bidang fisik
dan pembangunan
Peningkatan potensi
perijinan di bidang fisik
dan pembangunan
351 orang kali Bangkalan 75.000.000
3 0.00.01.26 Operasional Pelayanan Perijinan Bidang Sosial dan
Ekonomi
Peninjauan lapangan dan
rapat pembahasan
perijinan di bidang sosial
dan ekonomi
Peningkatan potensi
perijinan di bidang sosial
dan ekonomi
320 orang kali Bangkalan 75.000.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
4 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan
Operasional Perijinan
Kelancaran Pelaksanaan
Pelayanan Perijinan
1 Unit Bangkalan 460.000.000
5 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Tersedianya Bangunan
Gedung yang Ergonomis
Kelancaran Pelaksanaan
Tugas
1 Unit Bangkalan 250.000.000
6 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
kelancaran pelaksanaan
tugas
25 unit Bangkalan 183.580.805
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas
66 Stel Bangkalan 5.200.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur8 0.00.05.09 Pameran Pelayanan Publik Pameran Pelayanan
Publik Regional
Terlaksananya
Pengenalan pelayanan
perijinan
1 Kali Bangkalan 30.000.000
9 0.00.05.11 Pembuatan Profil Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Tersedianya data base
bidang perijinan
kemudahan mendapatkan
informasi perijinan
1 Dokumen Bangkalan 20.000.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 76
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terlaksananya pelaporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD tepat waktu
1 Dokumen Bangkalan 5.000.000
11 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terlaksananya pelaporan
Keuangan SKPD tepat
waktu
1 Dokumen Bangkalan 5.000.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
12 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Bangkalan 313.050.000
13 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Tersusunnya dan
terlaksananya evaluasi
Renja SKPD
Peningkatan kinerja SKPD 1 dokumen Bangkalan 5.000.000
14 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat laporan IKM semesteran
dan tahunan
peningkatan kinerja SKPD 2 Dokumen Bangkalan 5.000.000
VII 1.20.24 Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan
masyarakat
15 1.20.24.09 Pengelolaan Khusus Pengaduan Masyarakat Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Terlaksananya
penanganan pengaduan
masyarakat sesuai SOP
12 Bulan Bangkalan 20.000.000
1.549.505.805 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 77
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.29 Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS Terpadu SK Kenaikan Pangkat Penerbitan SK Kenaikan
Pangkat PNS Tepat
Waktu
2.500 Lembar Kabupaten
Bangkalan
80.000.000
2 00.01.12 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
49.000.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur3 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional Roda 2
Pemanfaatan Kendaraan
Dinas /Operasional
4 Unit BKD Kabupaten
Bangkalan
77.538.900
4 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembelian Sarana Kantor Pemanfaatan Sarana
Kantor
13 Jenis Kabupaten
Bangkalan
536.766.100
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pegawai Pemanfaatan Pakaian
Dinas Untuk Meningkatkan
Disiplin Aparatur
56 Org BKD Kabupaten
Bangkalan
22.400.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur6 0.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peserta Sosialisasi Peningkatan Pemahaman
Aparatur Tentang
Peraturan Perundang
Undangan
140 Orang BKD Kabupaten
Bangkalan
50.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lap.Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersunnya
Lap.Cap.Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinrja SKPD
Tpat Waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
8 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD tepat Waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Kepegawaian daerah 78
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja9 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Kabupaten
Bangkalan
831.677.800
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Rencana Kinerja SKPD Penyusunan Renja SKPD
Tepat Waktu
1 Dokumen BKD Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
VII 1.20.29 Program Pendidikan Kedinasan
11 1.20.29.01 Pendidikan dan pelatihan teknis Peserta Diklat Bidan Ahli Tingkat Kelulusan Peserta
Diklat Bidan Ahli
30 Org Kabupaten
Bangkalan
245.359.600
VIII 1.20.30 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya
aparatur12 1.20.30.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Pegawai yang Mengikuti
Pendidikan, Pelatihan, dan
Bintek
Pegawai yang
Menyelesaikan
Pendidikan, Pelatihan, dan
Bintek
123 Orang Kabupaten
Bangkalan
1.221.827.200
13 Workshop Kediklatan -
IX 1.20.31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
14 1.20.31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Sidang Baperjakat Berita Acara Baperjakat 12 Kali Kabupaten
Bangkalan
29.624.000
15 1.20.31.02 Seleksi penerimaan calon PNS Pelaksanaan Seleksi
CPNS
Terpenuhinya Kebutuhan
Formasi PNS Kab.
Bangkalan
1 Kali Kabupaten
Bangkalan
255.134.500
16 1.20.31.17 Daftar Urut Kepangkatan Dokumen DUK Pendistribusian dokumen
DUK ke masing-masing
SKPD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
21.690.000
17 1.20.31.21 Pengembangan dan Updating Data Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaaian (SAPK)
Pengembangan &
Updating Software SAPK
Pemanfaatan Software
SAPK
1 Software BKD Kabupaten
Bangkalan
137.571.600
18 1.20.31.27 Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pelaksanaan
Pemberkasan Calon
Pegawai negeri Sipil
(CPNS)
Pemberkasan Calon
Pegawai Negeri Sipil
(CPNS)
1 Kali BKD Kabupaten
Bangkalan
53.922.500
3.627.512.200 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Kepegawaian daerah 79
SKPD : INSPEKTORAT
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
INSPEKTORAT
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan
Dinas Roda 2
Pemanfaatan Kendaraan
Dinas Roda 2
1 Unit Inspektorat Kab.
Bangkalan
20.800.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Kelancaran
Operasional Kantor
7 jenis Inspektorat 157.891.450
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian Pendistribusian Pakaian
Dinas
67 stel Kabupaten
Bangkalan
27.000.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD
(LAKIP)
Terlaksananya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dokumen Inspektorat 3.875.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun (LK-SKPD)
Terlaksananya pelaporan
keuangan akhir tahun
tepat waktu
1 Dokumen Inspektorat 3.875.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Operasional
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan
tugas/kegiatan
12 Bulan Inspektorat Kab.
Bangkalan
1.194.881.150
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan Renja SKPD Terlaksananya laporan
Renja SKPD tepat waktu
1 Dokumen kabupaten
bangkalan
3.875.000
V 1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8 1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Objek
Pemeriksaan
Meningkatnya Jumlah
Laporan Hasil
Pemerikasaan/Reviu
(LHP/R)
69 LHP Inspektorat Kab.
Bangkalan
303.893.250
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Inspektorat Daerah 80
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
9 1.20.20.05 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah Temuan Yang
Diinventarisasi
Peningkatan Tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan
1 Tahun Kab. Bangkalan 13.494.000
10 1.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah Tindak Lanjut
Temuan Hasil
Pengawasan
Termutakhirkannya Tindak
Lanjut Temuan Hasil
Pemeriksaan
69 LHP Kab. Bangkalan 105.928.800
11 1.20.20.09 Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Hasil Pemeriksaan BPK
yang ditindaklanjuti
Peningkatan tindak lanjut
hasil pemeriksaan
65 obrik Kab. Bangkalan 60.990.500
12 1.20.20.10 Peningkatan Kualitas Pengawasan Fungsional Internal
Secara Berkala
Jumlah Pengawasan
Fungsional PKPT
(Expose)
Peningkatan Realisasi
PKPT
69 Obrik Inspektorat Kab.
Bangkalan
312.752.200
13 1.20.20.12 Penanganan Pengawasan Khusus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus yang
ditangani dan
Pemeriksaan Khusus
Meningkatnya Jumlah
Laporan Hasil
Pemeriksaan Kasus &
Khusus
76 Khusus Kab. Bangkalan 333.091.925
VI 1.20.21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
14 1.20.21.03 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan dan
Kualitas Pelaporan
Jumlah Aparat
Pengawasan Peserta
Bimtek dan PKS
Peningkatan Jumlah
Auditor
50 Orang Kab. Bangkalan 198.710.100
2.741.058.375 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Inspektorat Daerah 81
SKPD : KANTOR PENGELOLAAN PASAR
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan
Dinas (Kndraan Dns Rd. 4
)
tersedianya Kndaraan Dns
untuk Operasional
1 Unit Kantor
Pengelolaan Pasar
200.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sarana dan Prasarana
Kantor printer dan
penghancur kertas,
komputer pc
Pemanfaatan sarana dan
prasarana kantor
3 jenis Kantor
Pengelolaan Pasar
49.349.500
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian
Dinas Pegawai
2 Jenis Kantor
Pengelolaan Pasar
51.168.800
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.30 Rapat Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai Peserta Sosialisasi meningkatnya kinerja
pegawai
29 Pasar Kantor
Pengelolaan Pasar
64.203.400
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi SKPD
Penyusunan Laporan
capaian kinerja & ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
tepat waktu
1 dokumen Kantor
Pengelolaan Pasar
1.975.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen Kantor
Pengelolaan Pasar
1.970.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang operasional
SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Kantor
Pengelolaan Pasar
5.681.437.200
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersedianya Laporan
Renja
1 Dokumen Kantor
Pengelolaan Pasar
2.500.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Pengelolaan Pasar 82
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
VI 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah9 1.20.17.27 Penertiban di Lingkungan Pasar Operasi penertiban
pedagang & tertib lalu
lintas pd sejumlah pasar
Kepatuhan pedagang
pasar terhadap ketentuan
perijinan
28 Pasar 28 Pasar 42.289.200
10 1.20.17.29 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana &
Sarana Kebersihan Pasar
Sarana dan Prasarana
Persampahan (Tong
Sampah 15 + tong
sampah 100 + ban truck
18 + Ban dalam 18
+gerobak 58 ) + Kontainer
4 unit + bentor 2 +
Pemotong rumput 2
Meningkatnya Daya
Angkut Volume sampah
217 unit 29 Pasar 1.164.393.750
11 1.20.17.30 Revitalisasi Pasar Daerah Revitalisasi Pasar Daerah Pemanfaatan pasar untuk
kegiatan perdagangan
11 Pasar 11 Pasar 3.815.736.500
12 1.20.17.34 Operasional Maintenance (OM) Pasar Penunjang Operasional
dan Pemeliharaan Pasar
Terwujudnya Pelayanan
Operasional Pasar
12 Bulan Pasar Se
Kabupaten
Bangkalan
2.446.265.025
13.521.288.375,00 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Pengelolaan Pasar 83
SKPD : KECAMATAN BANGKALAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN BANGKALAN
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas di Kantor
Kecamatan Bangkalan
1 Unit Kecamatan
Bangkalan
250.000.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Taman dan Kolam Kantor Tersedianya Taman
Kantor di Kantor
Kecamatan Bangkalan
1 unit Kec. Bangkalan 40.941.700
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer PC, Laptop,
Printer, Kursi Kerja, , ,
Filling Kabinet, Kipas dan
Finger Print.
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
Kec. Bangkalan dan
Kelurahan se Kec.
Bangkalan
7 Jenis Kec. Bangkalan 462.377.400
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas untuk
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan disiplin
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 Paket Kecamatan
Bangkalan
58.750.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur5 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Terakomodirnya usulan
pembangunan dari
Kelompok masyarakat di
Desa.
Terwujudnya peningkatan
kinerja masyarakat dan
aparatur Desa dalam
rangka administrasi ADD.
6 Desa Kec. Bangkalan 10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan
kinerja keuangan
Tersedianya capaian
kinerja masing-masing
kegiatan
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
Kabupaten
Bangkalan
2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan tahunan
keuangan daerah
Tersedianya laporan
keuangan daerah yang
informatf
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
Kabupeten
Bangkalan
2.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Bangkalan 84
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Operasional Kantor
Kecamatan Bangkalan
Terlaksananya
administrasi tugas pokok
dan fungsi organisasi
12 bulan Kecamatan
Bangkalan
964.239.000
9 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Peserta Kirab Terlaksananya Kirab
Budaya
1 Keg Kecamatan
bangkalan
10.000.000
10 0.00.07.40 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kraton Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Kraton
140.000.000
11 0.00.07.41 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Demangan Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Demangan
137.000.000
12 0.00.07.42 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pejagan Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Pejagan
177.800.000
13 0.00.07.43 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Pangeranan Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Pangeranan
173.000.000
14 0.00.07.44 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Kemayoran Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Kemayoran
116.000.000
15 0.00.07.45 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Mlajah Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Mlajah
131.600.000
16 0.00.07.46 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Bancaran Terlaksananya kegiatan
operasional kantor
kelurahan
Terpenuhinya Biaya
operasional kantor
kelurahan
12 bulan Kantor Kelurahan
Bancaran
128.000.000
17 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersedianya Dokumen
Renja SKPD
1 Dokumen Kantor Kecamatan
Bangkalan
2.500.000
18 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Tersedianya Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
1 Dokumen Kecamatan
Bangkalan
2.500.000
2.809.708.100,00 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Bangkalan 85
SKPD : KECAMATAN SOCAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN SOCAH
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
7 Jenis Kecamatan Socah 64.771.800
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Linmas +
Baju Putih
Tersedianya pakaian dinas
linmas + Baju Putih
2 jenis Kecamatan Socah 16.300.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur3 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan di Tingkat Desa
Meningkatkan
Pemahaman Pengelolaan
Keuangan di Tingkat
Aparatur Desa
33 Orang Kecamatan Socah 10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Lap.
Capaian ikhtisar kinerja
Tersedianya Lap. Capaian
ikhtisar kinerja
1 dokumen Kecamatan Socah 2.500.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya lap keu.
Akhir tahun
Tersedianya lap keu. Akhir
tahun
1 dokumen Kecamatan Socah 2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tpenuhinya penunjang
plksanaan tgs dan fungsi
organisasi
terlaksananya administrasi
tgs pkok dan fungsi
organisasi
12 bulan Kec Socah 483.872.350
7 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Melestarikan Kebudayaan
Bangkalan
Masyarakat lebih
mengenal budaya
bangkalan
100 % Kecamatan Socah 10.000.000
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersususn Dokumen
Renja
100 % Kecamatan socah 2.500.000
9 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM Tersedianya Dokumen
Indeks Keuasan
Masyarakat
1 Dokumen Kecamatan Socah 2.500.000
594.944.150,00 TOTAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Socah 86
SKPD : KECAMATAN KAMAL
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN KAMAL
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Dokumen Monografi di
Kecamatan Kamal
Tersedianya Dokumen
Monografi Desa tahun
2015
1 Dokumen Kecamatan Kamal 7.500.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit Finger print,3 bh
kursi kerja eselon IV, 1 bh
meja kerja eselon III, 3 bh
meja kerja eselon IV, 2 bh
lambang garuda, 1 unti
filling cabinet, 1 unit AC, 2
unti stavolt, 1 un
Terwujudnya sarana dan
prasarana kantor yang
memadai
19 unit Kantor Kecamatan
Kamal
91.946.000
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6 bh seragam Linmas, 46
bh pakaian putih
Meningkatnya kedisiplinan
pegawai
92 seragam Kantor Kecamatan
Kamal
18.400.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek
Pengelolaan Keuangan
Dana Desa
Meningkatnya pengelolaan
keuangan desa
40 peserta Kecamatan Kamal 10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Capaian kinerja masing2
SKPD
Tersedianya Cpaian
kinerja keuangan daerah
yg informatif
1 Dokumen Kecamatan Kamal 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusun Laporan
Tahunan Keuangan
Daerah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Kamal 2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD kinerja SKPD Berjalan
Lancar
Tercapainya kinerja SKPD 12 bulan Kecamatan Kamal 551.002.825
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Kamal 87
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Perserta Kirab Terlaksananya Kirab
Budaya
80 org Kecamatan Kamal 10.000.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
10 Dok Kecamatan Kamal 2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunya Dokumen IKM
Kec. Kamal
Tersedianya Buku
Laporan IKM Kec. Kamal
1 Dok Kecamatan Kamal 2.500.000
698.848.825,00 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Kamal 88
SKPD : KECAMATAN LABANG
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN LABANG
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Dokumen Monografi Desa
di Kecamatan Labang
Tersedianya Dokumen
Monografi Desa tahun
2015
65 Buku Kecamatan
Labang
14.590.800
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
11 unit Kec Labang 67.349.900
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pakaian Dinas 29 Buah Kec Labang 11.900.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Peserta Bintek atau
Pembinaan
Meningkatnya Administrasi
Perkantoran
39 org Kantor Kecamatan
Labang
10.250.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Labang
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja Keuangan
Daerah yang Informatif
1 Dokumen SKPD Kecamatan
Labang
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan
Keuangan Kecamatan
Labang
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen SKPD Kecamatan
Labang
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokon
& Fungsi Oragnisasi
12 Bulan Kecamatan
Labang
394.037.500
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Hari Jadi
Bangkalan
Ikut Partisipasi dalam
Peringatan Hari Jadi
1 Kegiatan Kecamatan
Labang
10.000.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2014
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen SKPD Kecamatan
Labang
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Tolak Ukur
Hasil Kinerja Aparatur
Dokumen Indek Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen SKPD Kecamatan
Labang
2.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Labang 89
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
518.128.200 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Labang 90
SKPD : KECAMATAN MODUNG
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN MODUNG
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Monografi
Tersedianya Buku
Database Monografi
1 Dokumen Kecamatan
Modung
16.500.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC Split, Mesin
Checklock, Fillinf Cabinet,
Komputer PC dan Printer
Pemanfaatan Peralatan
dan perlengkapan kantor
5 Jenis Kecamatan
Modung
63.088.600
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas Pemanfaatan Pakaian
dinas
17 stel Kecamatan
Modung
14.700.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Pembinaan terhadap
aparatur desa
Peningkatan kinerja
aparatur tingkat desa
17 Desa Kecamatan
Modung
10.300.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Modung
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja Keuangan
Daerah yang Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Modung
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan
Keuangan Kecamatan
Modung
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Modung
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan
Modung
354.912.050
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Hari Jadi
Bangkalan
Ikut Partisipasi dalam
Peringatan Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kecamatan
Modung
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Modung 91
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2014
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Modung
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indek
Kepuasan Masyarakat
Tersedianya Tolak Ukur
Hasil Kinerja Aparatur
1 Dokumen Kecamatan
Modung
2.500.000
479.500.650 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Modung 92
SKPD : KECAMATAN KWANYAR
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN KWANYAR
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Database Monografi Desa Pemanfaatan Database
Monografi Desa
1 Dokumen Kecamatan
Kwanyar
12.533.900
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Oprasional
Kecamatan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 unit Kec Kwanyar 250.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
4 set Kantor Kec.
Kwanyar
26.029.100
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Linmas Peningkatan Disiplin
Aparatur
34 Paket Kecamatan
Kwanyar
13.900.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur5 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek Peningkatan pengelolaan
keu aparatur desa
75 orang Pendopo
Kecamatan
Kwanyar
21.469.600
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Buku Laporan Capaian
Kinerja SKPD
Terkendalinya Capaian
Kinerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Kwanyar
2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan
Daerah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Kwanyar
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan
Kwanyar
469.981.625
9 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Melestarikan Budaya
kabupaten Bangkalan
Masyarakat lebih
mengenal budaya
bangkalan
1 kali Ibu Kota
Kabupaten
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Kwanyar 93
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Renja SKPD Tepat Waktu
1
DOKUMEN
Kecamatan
Kwanyar
2.500.000
11 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedia Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 dokumen KECAMATAN
KWANYAR
2.500.000
813.914.225 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Kwanyar 94
SKPD : KECAMATAN TRAGAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN TRAGAH
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pembuatan Pagar Kantor Terlaksananya Pengadaan
Sarana & Prasarana
Gedung Kantor
22 meter Kecamatan
Tragah
66.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Finger Print, Notebook dan
Komputer
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
3 Unit Kecamatan
Tragah
27.242.700
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pemanfaatan Pakaian
Dinas
39 buah Kecamatan
Tragah
15.900.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek
peningkatan pengelolaan
keuangan di tingkatan
aparatur desa
Meningkatnya pengelolaan
keuangan di tingkatan
aparatur desa
36 Orang Kecamatan
Tragah
10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Tragah
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja Keuangan
Daerah yang Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Tragah
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan
Keuangan Kecamatan
Tragah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Tragah
2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terpenuhinya penunjang
pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi
Terlaksananya
administrasi tugas pokok
dan fungsi organisasi
12 bulan Kecamatan
Tragah
343.480.200
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Hari Jadi
Bangkalan
Ikut Partisipasi dalam
Peringatan Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kecamatan
Tragah
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kecamatan Tragah 95
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2015
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Tragah
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indek Kepuasan
Masyarakat
Tersedianya Tolak Ukur
Hasil Kinerja Aparatur
1 Dokumen Kecamatan
Tragah
2.500.000
482.622.900 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kecamatan Tragah 96
SKPD : KECAMATAN BLEGA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN BLEGA
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Data Monografi Desa Pemanfaatan Dokumen
Monografi Desa
1 dokumen Kecamatan Blega 14.250.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Mobil Dinas Pemanfaatan Mobil Dinas
untuk kelancaran tugas
dan kinerja pejabat
100 % Kecamatan Blega 250.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Printer,
Komputer/PC,Camera
Digital,Lemari Besi, Mesin
Check clock, korden,AC,
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
Kec.Blega
8 Jenis Kecamatan Blega 49.285.200
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Linmas dan
Pakaian Putih
Peningkatan disiplin
Pakaian Aparatur Sipil
Negara
53 org Kecamatan Blega 21.500.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
5 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Peserta Pembinaan
Pengelola Keuangan Desa
Meningkatnya
pemahaman pengelolaan
keuangan desa
38 orang Kecamatan Blega 10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya capaian
kinerja Kecamatan Blega
Tersedianya Laporan
Kinerja Keuangan
1 Dokumen Kecamatan Blega 2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Lap.
Tahunan Keuangan
Kecamatan Blega
Tersusunnya Lap.
Keuangan Daerah yg
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Blega 2.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Blega 97
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terpenuhinya penunjang
pelksnaan Tugas dan
Fungsi Organisasi
Terlksnanya Administrasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi
12 Bulan Kecamatan Blega 479.078.450
9 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Kirab Budaya Terlaksananya Kirab
Budaya dlm rangka Hari
Jadi Bangkalan
1 Kali Bangkalan 10.250.000
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Renja SKPD Pemanfaatan Renja 1 Dokumen Kecamatan Blega 2.500.000
11 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM Tersedianya Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen Kecamatan Blega 2.500.000
844.363.650 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Blega 98
SKPD : KECAMATAN KONANG
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN KONANG
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Terlaksananya Data
Monografi Desa
Tersedianya Data
Monografi Desa yang
Informatif
1 Pedoman Kecamatan
Konang
9.750.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kursi Eselon, Kursi Lipat,
Kursi Tunggu, Mesin
Check clock
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
4 Jenis Kecamatan
Konang
50.021.500
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32 pakaian linmas, 32
kemeja putih
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian
2 Jenis Kecamatan
Konang
13.100.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan di
52 Orang Kecamatan
Konang
10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
1 dokumen Kecamatan
Konang
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan
keuangan daerah
Tersedianya laporan
keuangan daerah yang
1 dokumen Kecamatan
Konang
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan
Konang
456.608.850
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Melestarikan Budaya
kabupaten Bangkalan
Masyarakat lebih
mengenal budaya
bangkalan
1 kali Kecamatan
Konang
13.000.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Renja SKPD Tepat Waktu
1
DOKUMEN
Kecamatan
Konang
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedia Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 dokumen Kecamatan
Konang
2.500.000
562.480.350 TOTAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Konang 99
SKPD : KECAMATAN GALIS
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN GALIS
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Dokumen Data Monografi
Desa
Tersedianya Data
Monografi Desa yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Galis 15.750.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ceklock, Komputer &
Printer,genset,spiker aktiv
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
7 Jenis Kecamatan Galis 36.738.550
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian
Linmas dan Olah Raga
Pegawai
Pakian Linmas, Pakaian
Putih, Pakaian Batik dan
Olah Raga Pegawai
39 orang Kecamatan Galis 38.142.500
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.08 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Organisasi dan Pelaksanaan
Peserta Bimtek
Peningkatan Kapasistas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengelolaan
keuangan di tingkat
aparatur desa
63 orang Kecamatan Galis 10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Masing - Masing Kegiatan
Tersedianya Laporan
Kinerja Keuangan
1 Dokumen Kecamatan Galis 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Laporan
Tahunan Keuangan
Kecamatan Galis
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Galis 2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terpenuhinya Penunjang
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Organisasi
Terlaksananya Adminitrasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi
12 Bulan Kecamatan Galis 411.971.250
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Pelaksanaan Hari Jadi
Bangkalan
Partisipasi Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kecamatan Galis 12.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Galis 100
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Terlaksananya
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
1 Dokumen Kecamatan Galis 2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedianya Dokumen
Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen Kecamatan Galis 2.500.000
534.602.300 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Galis 101
SKPD : KECAMATAN TANAH MERAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN TANAH MERAH
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Database Monografi Desa Pemanfaatan Database
Monografi Desa
1 Dokumen Kec. Tanah Merah 15.000.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional
Pemanfaatan kendaraan
dinas operasional
1 Unit Kec. Tanah Merah 250.000.000
3 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pembangunan pagar
samping
Pembangunan pagar
samping
48 meter Kec. Tanah Merah 72.000.000
4 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mesin Checklock dan
Komputer OC
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
2 Unit Kec. Tanah Merah 28.089.600
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pakaian Dinas 36 buah Kec. Tanah Merah 14.400.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur6 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek Meningkatnya pengelolaan
keuangan di tingkatan
92 Orang Kec. Tanah Merah 10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Buku Laporan Capaian
Kinerja SKPD
Terkendalinya Capaian
Kinerja SKPD
1 Dokumen Kec. Tanah Merah 2.500.000
8 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan
Daerah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah yang
Informatif
1 Dokumen Kec. Tanah Merah 2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja9 0.00.07.01 Penunjang operasional SKPD Terpenuhinya Penunjang
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Organisasi
Terlaksananya Adminitrasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi
12 Bulan Kec. Tanah Merah 346.762.950
10 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Hari Jadi
Bangkalan
Ikut Partisipasi dalam
Peringatan Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kec. Tanah Merah 10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Tanah Merah 102
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
11 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Renja SKPD Tepat Waktu
1 Dokumen Kec. Tanah Merah 2.500.000
12 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedia Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Dokumen Kec. Tanah Merah 2.500.000
756.252.550 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Tanah Merah 103
SKPD : KECAMATAN BURNEH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN BURNEH
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Dokumen Monografi Desa
& Kelurahan di Kecamatan
Burneh
Tersedianya Dokumen
Monografi Desa dan
Kelurahan tahun 2016
1 Dokumen Kecamatan
Burneh
10.250.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mesin Finger
Print,Komputer/PC,Printer
Terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan kantor
kec.burneh dan Kelurahan
Tunjung
2 paket Kec. Burneh 30.300.000
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Teraksananya pakaian
dinas dan
perengkapannya
1 Paket Kecamatan
Burneh
21.500.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Peserta pembinaan
pengelolaan keuangan
desa
Meningkatnya kinerja
aparatur tingkat desa
11 Orang Kecamatan
Burneh
10.250.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya capaian
Kinerja masing-masing
Kegiatan
Tersedianya Laporan
kinerja keuangan
1 Dokumen Kecamatan
Burneh
2.700.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan
Akhir Tahun
Tersedianya Laporan
Akhir Tahun SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Burneh
2.700.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Terpenuhinya Penunjang
pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi
Terlaksananya
administrasi tugas pokok
dan fungsi organisasi
12 bulan Kecamatan
Burneh
562.062.500
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Kirab
Budaya Bangkalan
Memperkenalkan budaya
Kab. Bangkalan pada
masyarakat umum
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
10.250.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Burneh 104
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.47 Penunjang Operasional Kantor Kelurahan Tunjung Terlaksananya operasional
kantor kel. Tunjung
Terlaksananya
operasional kantor kel.
Tunjung
12 bulan Kantor Kel.
Tunjung
105.400.000
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja Kerja
SKPD
Tersedianya Dokumen
Renja Kerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Burneh
2.700.000
11 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedianya Dokumen
Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen Kecamtan Burneh 2.700.000
760.812.500 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Burneh 105
SKPD : KECAMATAN AROSBAYA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN AROSBAYA
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pengadaan Teralis, Korden Terlaksananya Pengadaan
Teralis,Korden
2 jenis SKPD
Kecamatan
Arosbaya
4.500.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meja,Kursi,Genset,Komputer,Pr
inter,UPS,Stavolt,AC Split
Pemanfaatan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8 Jenis Kantor Camat
Arosbaya
70.696.600
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Mesin Absensi ( ceck lock ) Pemanfaatan peralatan 1 Paket SKPD
Kecamatan
15.300.000
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
pengadaan pakaian dinas
pegawai
Terlaksananya Peningkatan
disiplin aparatur
100 % SKPD
Kecamatan
Arosbaya
14.300.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur5 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Desa
108 Orang Kantor Camat
Arosbaya
10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Arosbaya
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja Keuangan Daerah yang
Informatif
1 Dokumen SKPD
Kecamatan
Arosbaya
2.500.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan Keuangan
Kecamatan Arosbaya
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen SKPD
Kecamatan
Arosbaya
2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi
Kinerja Satuan Unit Kerja8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi
Terlaksananya Administrasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi
12 Bulan SKPD
Keacamatan
Arosbaya
364.689.450
9 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Keikutsertaan Kirab Budaya
dalam rangka HUT Bangkalan
Terlaksananya Keikiutsertaan
SKPD Kantor Camat Arosbaya
dalam rangka HUT Bangkalan
1 Kontingen SKPD
Kecamatan
Arosbaya
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Arosbaya 106
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
10 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2014
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen SKPD
Kecamatan
Arosbaya
2.500.000
11 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Tolak Ukur Hasil
Kinerja Aparatur
Dokumen Indek Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen SKPD
Kecamatan
Arosbaya
2.500.000
499.486.050 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Arosbaya 107
SKPD : KECAMATAN GEGER
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN GEGER
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda Motor
Dinas
tersedianya sarana
penunjang optimalisasi
kegiatan kantor
1 unit SKPD Kantor
Kecamatan Geger
18.800.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Finger Print,
AC, Note book dan Printer
Terwujudnya sarana dan
prasarana pendukung
kegiatan kantor
7 Barang SKPD Kecamatan
Geger
53.475.500
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian
Seragam Linmas dan Baju
atasan Putih
Pakaian Seragam Linmas
dan Atasan Kemeja Putih
29 stel SKPD Kecamatan
Geger
11.900.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.04 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi
Perkantoran
Peserta Pembinaan
Pelaksanaan Bantuan
Meningkatnya
kemampuan pengelolaan
78 Orang Kantor Kecamatan
Geger
10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Realisasi Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya Laporan
Realisasi Kinerja dan
Keuangan Masing -
1 Dokumen Kecamatan Geger 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Geger 2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan Geger 289.000.450
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Keikutsertaan Kirab
Budaya dalam rangka
HUT Bangkalan
Terlaksananya
Keikutsertaan SKPD
Kantor Camat Geger
1 Kontingen SKPD Kecamatan
Geger
15.000.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2014
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen SKPD Kantor
Camat Geger
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Tolak Ukur
hasil Kinerja aparatur
Dokumen Indek Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen SKPD Kantor
Camat Geger
2.500.000
408.175.950 TOTAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Geger 108
SKPD : KECAMATAN KLAMPIS
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN KLAMPIS
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.22 Database Monografi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Monografi
Tersedianya Buku Database
Monografi
1 Dokumen Kecamatan
Klampis
16.500.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer, Printer, Sound
sistem,
Korden,genset,AC,Televisi
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana
tersebut
7 Jenis Kecamatan
Klampis
78.391.600
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya untuk
Pegawai
Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas Pegawai
36 Org Kecamatan
Klampis
14.700.000
IV 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Desa
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan di tingkat Desa
66 orang Kecamatan
Klampis
10.000.000
V 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja Masing-
masing Kegiatan
Tersedianya Laporan Kinerja
Keuangan
1 Dokumen Kecamatan
Klampis
2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan
Tahunan Keuangan Daerah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah Yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan
Klampis
2.500.000
VI 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Organisasi
Terlaksananya Administrasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi
12 Bln Kecamatan
Klampis
282.417.750
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Terlaksananya Hari Jadi
Bangkalan
Ikut Partisipasi dalam
Peringatan Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kecamatan
Klampis
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Klampis 109
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersedianya Renja SKPD 1 Dokumen Kecamatan
Klampis
2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Penyusunan
Laporan IKM Kecamatan
Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen Kecamatan
Klampis
2.500.000
422.009.350 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Klampis 110
SKPD : KECAMATAN TANJUNG BUMI
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN TANJUNG BUMI
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer PC,Printer dan
Air Konditioning dan Kursi
Rapat
Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
82 buah Kecamatan
Tanjungbumi
67.757.400
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pemanfaatan Pakaian
Dinas
31 buah Kec Tanjung Bumi 12.750.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur3 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bintek Tercapainya Bimbingan
Teknis Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Desa
70 0rang Kecamatan
Tanjungbumi
10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capeian Kinerja
Masing-masing Kegiatan
Tersedianya Laporan
Kinerja Keuangan
1 Dokumen Kecamatan
Tanjungbumi
2.500.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Akhir Tahun
SKPD
Tersedianya Laporan
Akhir Tahun SKPD
1 Dokumen Kecamatan
Tanjungbumi
2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Operasional
SKPD
Kec.Tanjungbbummi
Tersedianya Operasional
SKPD
Kec.Tanjungbbummi
12 Bulan Kecamatan
Tanjungbumi
417.568.750
7 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Keikutsertaan Kirab
Budaya Dalam Rangka
HUT Bangkalan
Terlaksananya
Keikutsertaan SKPD
Kantor Camat
Tanjungbumi Dalam Kirab
Budaya Hut Bangkalan
1 kontingen Kecamatan
Tanjungbumi
10.000.000
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2014
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
1 dokumen Kantor Camat
Tanjungbumi
2.500.000
9 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya Tolak
paraturUkur Hasil Kinerja
A
Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
100 % SKPD Kantor
Camat
Tanjungbumi
2.500.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Tanjung Bumi 111
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
528.076.150 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Tanjung Bumi 112
SKPD : KECAMATAN SEPULU
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN SEPULU
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional
Peningkatan sarana dan
prasana aparatur
1 Unit Kecamatan Sepulu 250.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Note book, printer, kursi
tamu, dispenser, finger
Pemanfaatan Peralatan
dan perlengkapan kantor
5 Jenis Kecamatan Sepulu 57.581.500
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas beserta
kelengkapnnya
Penngkatan Sarana dan
prasarana aparatur
100 % kecamatan sepulu 12.300.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bimtek
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan ditingkatan
Aparatur Desa
Meningkatnya pengelolaan
keuangan di tingkatan
aparatur desa
75 Peserta Kecamatan Sepulu 10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya buku
Laporan Capaian Kinerja
SKPD
Tersedianya laporan
Capaian Kinerja SKPD
1 Dokumen Kecamatan Sepulu 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah
Tersedianya Laporan
Keuangan Daerah yang
Informatif
1 Dokumen Kecamatan Sepulu 2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan Sepulu 368.695.500
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Kirab Budaya Masyarakat lebih
mengenal budaya
bangkalan
1 Kali Ibu Kota
Kabupaten
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Sepuluh 113
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen
Renja SKPD Tepat Waktu
1 Dokumen Kecamatan Sepulu 2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
Tersedia Dokumen Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 dokumen Kecamatan Sepulu 2.500.000
718.577.000 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Sepuluh 114
SKPD : KECAMATAN KOKOP
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KECAMATAN KOKOP
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Operasional
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Unit Kecamatan Kokop 250.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Komputer Notebook,
Printer, Finger Print,
Brankas
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
7 Unit Kecamatan Kokop 64.213.400
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pakaian Dinas Harian 36 Pegawai Kecamatan Kokop 14.700.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur4 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peserta Bimtek
Peningkatan Kapasistas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengelolaan
keuangan di tingkat
aparatur desa
39 Orang Kecamatan Kokop 10.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
Masing -Masing Kegiatan
Tersedianya Laporan
Kinerja Keuangan
1 Dokumen Kecamatan Kokop 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan
Keuangan Kecamatan
Kokop
Tersedianya Laporan
Tahunan Keuangan
Daerah yang informatif
1 Dokumen KECAMATAN
KOKOP
2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Penunjang Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Organisasi
Terlaksananya
Administrasi Tugas Pokok
dan Fungsi Organisasi
12 Bulan Kecamatan Kokop 345.110.200
8 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Pelaksanaan Hari Jadi
Bangkalan
Partisipasi Hari Jadi
Bangkalan
1 Kegiatan Kecamatan Kokop 15.000.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Terlaksananya
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
12 Bulan Kecamatan Kokop 2.500.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
1 Dokumen Kecamatan Kokop 2.500.000
709.023.600 TOTAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD KET
6
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kec. Kokop 115
SKPD : DINAS PENDAPATAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PENDAPATAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas roda
empat
Tercapainya kelancaran
operasional kantor
1 Unit Bangkalan 211.500.000
2 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Pemasangan Awning Meningkatnya kinerja
aparatur
1 paket Bangkalan 127.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
(mesin hitung, brankas,
papan nama, korden, alat
perporasi, personal
computer, notebook,
printer, meja, kursi, lemari,
kamera, GPS)
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
121 Unit Kab. Bangkalan 608.320.900
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas (80
pegawai)
Meningkatnya disiplin
pegawai
2 Jenis Bangkalan 32.300.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
5 0.00.05.05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah peserta Meningkatnya kinerja
petugas pajak dan
retribusi daerah
45 orang Bangkalan 21.000.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
& Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terwujudnya Pelaporan
Capaian Kinerja tepat
waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Terwujudnya Pelaporan
Keuangan tepat waktu
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
5.000.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Operasional SKPD
Terciptanya Kelancaran
Pelaksanaan Tupoksi
SKPD
12 bln Kabupaten
Bangkalan
1.516.477.000
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendapatan 116
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tercapainya perencanaan
kerja SKPD yang optimal
1 Dokumen Bangkalan 5.000.000
10 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Survey Kepuasan
Masyarakat
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Prima
1 Dokumen Bangkalan 10.000.000
11 0.00.07.66 Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) Dokumen Standar
Pelayanan Publik
Terwujudnya pelayanan
prima kepada pengguna
layanan
1 Dokumen Bangkalan 5.000.000
VI 0.00.09 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah
12 0.00.09.04 Peningkatan Pemahaman Pajak & Retribusi Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi Meningkatnya
pemahaman pajak &
retribusi daerah
122 org Kab. Bangkalan 72.946.000
13 0.00.09.05 Rakor Penerimaan Pendapatan Daerah Laporan Evaluasi
Pencapaian Target
Pendapatan
Terlaksananya pemberian
hadiah PAD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
95.000.000
14 0.00.09.06 Monitoring & Evaluasi PAD Monitoring & Evaluasi
PAD
Tersedianya laporan data
target PAD sesuai Perda
8 Kali Bangkalan 48.338.000
15 0.00.09.08 Pendataan Obyek Pajak & Retribusi Data Obyek Pajak &
Retribusi di 18 Kecamatan
Tersedianya Data Potensi
Pajak & Retribusi yg
akurat by name by
address & profil
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
15.000.000
16 0.00.09.09 Pelayanan Pajak dan Retribusi Form Pelayanan Pajak
dan Retribusi
Terwujudnya Kelancaran
Pelayanan terhadap wajib
pajak & retribusi
6 jenis Kabupaten
Bangkalan
233.460.000
17 0.00.09.13 Intensifikasi BPHTB Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan BPHTB
Tercapainya Target
BPHTB
12 Bulan Kab. Bangkalan 48.732.000
18 0.00.09.18 Monitoring dan Evaluasi Obyek Pajak & Retribusi Evaluasi Ulang
Kesesuaian Data Obyek
Pajak & Retribusi
Tersedianya Data
Monitoring dan Evaluasi
Obyek pajak dan retribusi
yang akurat
11 bln Bangkalan 64.590.000
19 0.00.09.21 Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Pendapatan SKPD
Jumlah Peserta Verifikasi Optimalnya sumber-
sumber pendapatan
61 SKPD Bangkalan 55.000.000
20 0.00.09.23 Bintek Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah
Peserta Bimtek Sistem
Informasi Manajemen
Pendapatan
Tercapainya sistem
perencanaan,
penatausahaan dan
pelaporan pendapatan
61 Orang Bangkalan 100.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendapatan 117
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VII 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
21 1.20.17.31 Penyusunan Dokumen Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah
Laporan Dokumen Target
dan Realisasi Pendapatan
Daerah
Tersedianya Informasi
Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah
3 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
122.200.000
22 1.20.17.47 Operasional Penagihan PBB Penagihan PBB-P2 di 18
Kecamatan
Tercapainya target PBB-
P2
12 bulan Kabupaten
Bangkalan
82.340.000
23 1.20.17.48 Pencetakan Blanko Pelaporan PBB Blanko PBB Terciptanya kelancaran
pelayanan administrasi
PBB
14 Jenis Kabupaten
Bangkalan
342.765.000
24 1.20.17.51 Pendataan Obyek & Subyek PBB (SPOP) Pendataan Obyek &
Subyek PBB (SPOP)
Tersedianya data Obyek &
Subyek PBB (SPOP) yang
akurat
10 Bulan Bangkalan 57.700.000
25 1.20.17.55 Operasional Penagihan Pajak & Retribusi Daerah
(PDRD)
Penagihan Pajak &
Retribusi Daerah
Tercapainya target
penerimaan pajak &
retribusi daerah
12 Bulan Kab. Bangkalan 42.000.000
26 1.20.17.64 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga / Karcis Data benda
berharga/karcis
Terpantaunya distribusi
benda berharga/karcis
36 Lokasi Bangkalan 57.988.000
27 1.20.17.72 Koordinasi Bagi Hasil Pajak Propinsi Data Bagi Hasil Pajak Meningkatnya Bagi Hasil
Pajak
1 Dok Surabaya 26.345.000
28 1.20.17.75 Rakor penerimaan realisasi penerimaan PBB-P2 130.345.000
4.141.346.900 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pendapatan 118
SKPD : SEKRETARIAT DEWAN KORPRI
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
SEKRETARIAT DEWAN KORPRI
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meja Tulis, Kursi, Lemari
dan Kamera
Pemanfaatan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
4 Item Bangkalan 31.262.600
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian
Linmas dan Putih
Peningkatan Disiplin
Aparatur
2 jenis Bangkalan 5.450.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
3 0.00.05.26 Pembinaan Kerohanian bagi Anggota KORPRI Peserta Pembinaan
Kerohanian
Peningkatan Ketaqwaan
Anggota KORPRI
300 orang Bangkalan 91.964.650
4 0.00.05.31 Fasilitasi PORSENIDA KORPRI Keikutsertaan
PORSENIDA KORPRI
JATIM (5 cabor dan
Paduan Suara)
Peningkatan Prestasi Olah
Raga dan Seni Anggota
KORPRI
6 jenis Surabaya 120.219.100
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lap.capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan lap.capaian
kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Tepat Waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun SKPD
Tersusunnya Pelaporan
Keuangan akhir Tahun
Tepat Waktu
1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.37 Penunjang Operasional Sekretariat Dewan KORPRI Tersedianya Sarana
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
Tingkat SKPD
12 Bln Kabupaten
Bangkalan
224.901.650
8 0.00.07.53 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi KORPRI Fasilitasi Peringatan HUT
KORPRI ke-44
Partisipasi unit/sub unit
KORPRI dalam peringatan
HUT KORPRI
1 kali Bangkalan 50.000.000
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Sek. Dewan KORPRI 119
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
SKPD
Pemanfaatan Renja SKPD 1 Dokumen Bangkalan 2.500.000
10 0.00.07.64 Fasilitasi MTQ KORPRI Keikutsertaan Lomba
MTQ KORPRI di Tk.
JAWA TIMUR
Peningkatan Prestasi
Anggota KORPRI dalam
Pemahaman Al Quran
1 kali Provinsi Jawa
Timur
50.627.850
VI 1.20.30 Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya
aparatur11 1.20.30.09 Pembinaan Anggota KORPRI Peserta Pembinaan
Anggota KORPRI
Peningkatan Pengetahuan
Anggota KORPRI
350 Orang Bangkalan 103.999.100
685.924.950 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Sek. Dewan KORPRI 120
SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Roda 2 dan
R4 Oprasional
Pemanfaatan Roda 2 dan
R4 Oprasional
3 Unit BPKAD 313.353.440
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemotong Kertas 1, Pc 5,
Notebook2, Printer1, Ups
1, Rak 2, Kamera Digital 2,
Sound Sistem 1
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan kegiatan
oprasional SKPD formula
penghitungan
15 Unit BPKAD 139.683.400
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas Pemanfaatan pakaian
dinas
50 Orang BPKAD 20.300.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Dok BPKAD 5.250.000
5 0.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan
Semesteran Tahun
Anggaran 2015
Terwujudnya pelaporan
keuangan tetap waktu
1 dokumen BPKAD 34.873.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Tahunan
Keuangan Daerah
Pemkab Bangkalan T.A.
2015
Terwujudnya pelaporan
Keuangan Daerah tepat
waktu
1 Dokumen BPKAD 92.710.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja Penunjang
Oprasional
Terwujudnya kelancaran
Oprasional SKPD
12 bulan BPKAD 1.722.315.150
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 121
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
8 0.00.07.34 Penunjang Penatausahaan Keuangan
BeBuSHiBanKSos
Konsilidasi antar SKPD
pengelola dana hibah dan
bantuan keuangan
Terlaksananya Tertib
Penatausahaan Keuangan
BeBuShiBanKsos
12 Bulan BPKAD 14.050.000
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Rencana Kerja SKPD Pemanfaatan Renja SKPD 1 Dok BPKAD 5.250.000
V 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
10 1.20.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD
Peraturan Daerah APBD
2017
Terwujudnya Pedoman
pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017
1 Dokumen BPKAD 158.264.800
11 1.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran tentang
Penjabaran APBD T.a.
2017 dan DPA SKPD
2017
Terwujudnya Pedoman
pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017
1 Dok BPKAD 173.383.200
12 1.20.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD 2016
Terwujudnya Pedoman
Pelaksanaan APBD
Perubahan T.a. 2016
1 Pedoman BPKAD 163.007.010
13 1.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran Perubahan
APBD T.a.2016 dan DPPA
SKPD T.a. 2016
Terwujudnya Pedoman
Pelaksanaan APBD
Perubahan Tahun
Anggaran 2016
1 Dok BPKAD 176.836.000
14 1.20.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Perda Pertanggngjawaban
APBD T.a 2015
Terwujudnya akuntabilitas
Pelaksanaan APBD 2015
1 Dok BPKAD 66.250.000
15 1.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peraturan Bupati tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
APBD 2015
Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan APBD 2015
1 Dok BPKAD 50.587.600
16 1.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan penggelolaan
keuangan daerah Berbasis
Web Akrual
1 Software BPKAD 373.222.000
17 1.20.17.20 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Daerah
Terlaksananya rapat
pembinaan bagi pejabat
pengelolaan keuangan
daerah
peningkatan kopetensi
pejabat pengelola
administrasi keuangan
daerah
144 Orang BPKAD 35.822.450
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 122
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
18 1.20.17.58 Pembahasan / Penetapan Kerugian Daerah (MTPTGR) Terlaksananya
Pengelolaan dan
Penatausahaan
Administrasi dan
Penyelesaian TPTGR
terwujudnya keterlibatan
administrasi TPTGR
12 Bulan Kecamatan
Bangkalan
26.484.100
19 1.20.17.59 Penyusunan e-Informasi Keuangan Daerah Updating Website BPKAD
Kab. Bangkalan
Terlaksananya Updating
Website BPKAD. Kab.
Bangkalan
1 Software Kecamatan
Bangkalan
15.300.000
20 1.20.17.80 Peningkatan Pengelolaan Gaji Daerah Laporan Realisasi Gaji
SKPD
Penyusunan Laporan Gaji
Daerah tepat waktu
1 Kegiatan BPKAD 19.195.000
21 1.20.17.90 Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD Pedoman penyusunan
PAPBD Ta.2016 dan
APBD Ta. 2017
Pedoman penyusunan
PAPBD Ta.2016 dan
APBD Ta. 2017
2 Dok BPKAD Kab
Bangkalan
21.881.600
22 1.20.17.94 Pemetaan Pengalokasian dan Penyimpanan Dokumen
Keuangan Daerah
Terwujudnya Pemetaan
Pengalokasian dan
Penyimpanan Dokumen
Keuangan Daerah yang
baik
Tertib Administrasi 12 Bln BPKAD 18.300.000
23 1.20.17.95 Penunjang Penatausahaan Pinjaman Daerah Laporan pelaksanaan
pinjaman daerah
Terwujudnya pelaksanaan
pentatasusahaan
pinjaman daerah yang
akuntabel
1 laporan BPKAD 13.164.600
24 1.20.17.96 Monitoring Evaluasi Pertanggungjawaban Fungsional Laporan
pertanggungjawaban
fungsional bendahara
TerwujudnyaLaporan
pertanggungjawaban
fungsional yang dikelola
secara tertib
1 Laporan BPKAD 94.470.000
25 1.20.17.98 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIMKADA)
Terlaksanannya Pelatihan
Pengelolaan Keuangan
Berbasis SIP Secara
Online
Peningkatan SDM
Terhadap Pengelolaan
Keuangan Berbasis Akrual
205 Org BPKAD 155.479.260
VI 1.20.35 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
26 1.20.35.02 Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standard harga
brg/jasa
Pendistribusian buku
standard brg/jasa
2 dokumen Bangkalan 217.380.850
27 1.20.35.03 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Pelayanan manajemen
aset untuk pengguna
barang daerah
Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
barang daerah
2 kegiatan Bangkalan 1.242.788.750
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 123
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
28 1.20.35.06 Pemanfaatan/Pengamanan/Penghapusan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Pemanfaatan/Pengamana
n/Penghapusan Barang
Milik Daerah
Terciptanya
Pengelolaan/Pemanfaatan
/Pengamanan/Penghapus
an Barang Milik Daerah
yang baik
1 Dokumen Bangkalan 272.170.000
29 1.20.35.08 Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Data
Pengadaan Barang
Kesesuaian Data Realisasi
Keuangan Dengan Data
pengadaan Barang
2 Laporan Bangkalan 36.815.000
30 1.20.35.11 Validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah Vasiliditas dan Inventaris
Barang Milik Daerah
Terwujudnya Perencanaan
Barang Milik Daerah
1 Dokumen Bangkalan 48.154.200
31 1.20.35.13 Sosialisasi Aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatan
pengetahuaan aparat
pengelola barang
Tertib administrasi
pengelolaan barang
100 org Bangkalan 15.475.500
32 1.20.35.14 Pengelolaan dan Pengembangan e-Sistem
Komputerisasi Administrasi Penyimpan Barang (e-
SKAPB)
Peningkatan keterampilan
aparat pengelola barang
Tertib administrasi
pengelolaan aset
60 Org Bangkalan 30.300.000
5.772.516.910 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 124
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas /
Operasional
Optimalisasi Kinerja
Pegawai
3 Unit BKP3 Bangkalan 68.349.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
(lemari besi, PC, PC all in
one,muebelier, printer)
Tersedianya pengadaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
36 unit BKP3 Bangkalan 124.970.200
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terciptanya Kedisiplinan
Pegawai
Terciptanya Kedisiplinan
Pegawai
80 orang BKP3 Bangkalan 16.500.000
III 0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
4 0.00.05.35 Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
(DUPAK) Pegawai Fungsional
Tersedianya penilaian
angka kredit
Terciptanya penilaian
angka kredit
1 Dok. BKP3 Bangkalan 8.990.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Terlaksananya pelaporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dok BKP Bangkalan 5.000.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Terlaksananya pelaporan
keuangan akhir tahun
tepat waktu
1 Dok BKP Bangkalan 5.000.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja penunjang
operasional SKPD
Pelayanan operasional
Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana
Penyuluhan
12 bulan BKP Bangkalan 1.088.051.050
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Laporan renja SKPD Terlaksananya program
kerja SKPD
1 Dok BKP3 Bangkalan 5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 125
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 1.21.01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
9 1.21.01.14 Pengembangan desa mandiri pangan Jumlah desa yang dibina Meningkatnya jumlah desa
mandiri pangan
2 desa Ds. Sambiyan
Kec.Konang, Ds.
Campor Kec.
Geger
28.417.550
10 1.21.01.18 Pengembangan lumbung pangan desa Pengadaan Lumbung
Pangan Desa
Tersedianya cadangan
pangan masyarakat Untuk
Penanggulangan
Kemiskinan
10 unit Ds.Neroh
modung,Ds.Karang
Anyar Modung
679.950.000
11 1.21.01.20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Sebagai penyangga
kertesediaan pangan
daerah
Tersedianya cadangan
pangan
3 BPK 18 Kecamatan 24.868.700
12 1.21.01.21 Pengembangan sistem informasi pasar Tersedianya Data
Informasi Harga Bahan
pangan Pokok
Terpantaunya Informasi
Harga Pangan Pokok
18 BPK 18 BPK 13.149.900
13 1.21.01.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah Peserta
Sosialisasi Mutu &
Keamanan Jajanan di
Masyarakat
Meningkatkan Kesadaran
dan Pemahaman tentang
keamanan pangan
37 orang BKP3 29.967.500
14 1.21.01.30 Peningkatan sumber pangan alternatif Pembinaan Pengrajin
Olahan Pangan
Meningkatkan
Pengetahuan tentang
teknologi pangan
32 orang BKP3 Bangkalan 41.343.800
15 1.21.01.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Pemantauan dan
Kegiatan BKP3
Tercapainya laporan hasil
evaluasi program dan
kegiatan
1 Dok BKP3 Bangkalan 24.537.200
16 1.21.01.42 Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan Frekuensi koordinasi
pemantapan ketahanan
pangan
Terwujudnya kemudahan
dan kelancaran koordinasi
dan evaluasi pemantapan
ketahanan pangan
12 Bulan BKP3 Bangkalan 23.296.600
17 1.21.01.48 Pengembangan Diversifikasi Pangan Jumlah masyarakat yang
dibina
Berkurangnya
ketergantungan
masyarakat terhadap
beras
2 klp Kec. Bangkalan,
Kec. Burneh,
Kec.Tragah
40.345.000
18 1.21.01.54 Pengendalian Harga Gabah Bagi Petani Jumlah kelompok
tani/koperasi tani
Terwujudnya
Pengendalian Stabilitas
Harga Gabah di Petani
29 Poktan BKP3 Bangkalan 51.425.000
19 1.21.01.55 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL)
Jumlah Desa Pelaksana
KPRL
Meningkatnya jumlah
lokasi KRPL
3 Desa 3 Ds(Langkap,
Maneron, Campor)
47.794.150
20 1.21.01.56 Peningkatan Olah Tani Pasca Panen di Kawasan
Agropolitan
Pelatihan olahan pangan Tersedianya Hasil Olahan
Pangan dikawasan
Agropolitan
3 KWT / DS Socah, Burneh,
Bangkalan
33.025.600
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 126
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
21 1.21.01.57 Operasional UPTB Wilayah I Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah I
(Kamal, Labang,
Socah)
27.579.392
22 1.21.01.58 Operasional UPTB Wilayah II Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah II
(Burneh,
Bangkalan,
Tragah)
25.583.842
23 1.21.01.59 Operasional UPTB Wilayah III Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah III
(Tn.Merah,
Kwanyar, Modung)
25.410.242
24 1.21.01.60 Operasional UPTB Wilayah IV Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah IV
(Galis, Blega,
Konang)
25.035.108
25 1.21.01.61 Operasional UPTB Wilayah V Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah V
(Klampis,
Arosbaya, Geger)
24.657.758
26 1.21.01.62 Operasional UPTB Wilayah VI Tersedianya sarana
operasional UPTB
Tercapainya pelayanan
operasional Tk. UPTB
12 bulan UPTB Wilayah VI
(Tj. Bumi, Sepulu,
Kokop)
25.258.008
27 1.21.01.63 Pengembangan Penerapan Teknologi Bioteknologi Meningkatnya Penerapan
dan pengembangan
teknologi bioteknologi
Tercapainya Penerapan
dan pengembangan
teknologi bioteknologi
1 Gapoktan Kec. Konang 71.045.000
28 1.21.01.65 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Jumlah kecamatan dalam
investigasi
Tersusunnya rekomendasi
pelaks.investigasi
penanganan kerawanan
pangan & gizi
18 Kec. 18 Kecamatan 27.154.500
29 1.21.01.66 Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis PPH Analisis konsumsi pangan
berbasis PPH
Survey konsumsi pangan
berbasis PPH
30 Orang 9 Kecamatan 27
desa
21.731.400
30 1.21.01.67 Permberdayaan Lumbung Pangan Desa Terbentuknya lembaga
perekonomian desa
Terpantaunya cadangan
pangan pada masyarakat
4 desa
Tragah,Klampis,Se
puluh,Socah
39.114.100
31 1.21.01.68 Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tercapainya akses panan
masyarakat didaerah
rawan pangan
Desa Mandiri Pangan 3 Desa Kec.Kokop, Blega,
Tanah Merah,
Tanah Merah Laok
39.370.000
32 1.21.01.69 Pengenalan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)
Pengenalan B2SA bagi
murid SD/MI/SMP
Meningkatkan
pengetahuan ttg
penganekaragaman
konsumsi pangan lokal
dari bahan pangan lokal
2.250 siswa Labang, Kamal 37.822.800
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 127
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
33 1.21.01.70 Pengembangan Ketersediaan Pangan Non Beras Jumlah masyarakat yang
dibina
Berkurangnya
ketergantungan
masyarakat terhadap
beras
8 desa Kec. Kamal, Kec.
Konang, Kec.
Sepulu
15.744.800
34 1.21.01.71 Pengembangan Teknologi Pangan Lokal (PTPL) Jumlah kecamatan
pengembangan teknologi
pangan lokal
Meningkatnya
pengembangan teknologi
pangan lokal
18 Kec. 18 Kecamatan 16.086.500
35 1.21.01.72 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Berbasis
Ketersediaan Pangan
Terbentuknya Neraca
Bahan Makanan (NBM)
Kabupaten
Buku NBM Kabupaten 3 buku Kabupaten dan
Kecamatan
15.616.000
36 1.21.01.73 Penyusunan Data Base Bidang Ketahanan Pangan Database ketahanan
pangan 2014 (Profil
ket.pangan)
Tersedianya database
ketahanan pangan (Profil
KP 2014)
1 Dok BKP Kab.
Bangkalan
27.715.000
VII 1.21.02 Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan
37 1.21.02.01 Promosi Atas Hasil Produksi Ketahanan Pangan Terselenggaranya
Gelar,lomba dan festival
Tersedianya Resep Menu
baru dan meningkatnya
konsumsi pangan B2SA
3 Event Bangkalan,
Malang, Semarang
165.225.300
VIII 1.21.03 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
38 1.21.03.01 Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perikanan/Kehutanan Tepat Guna
Terlaksananya
pelaksanaan penyuluhan
penerapan teknologi
pertanian tepat guna
Peningkatan produksi
pertanian
1 klp Tani Kec. Klampis 18.300.000
IX 1.21.04 Program Pemberdayaan Penyuluhan
39 1.21.04.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perikanan/Kehutanan
Jumlah tenaga penyuluh
peserta pembinaan
Meningkatkan Kinerja
Penyuluh
93 orang 18
BPP/Kecamatan
212.920.000
40 1.21.04.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Meingkatnya fungsi BPK
yang direhab
Tercapainya fungsi balai
penyuluhan kecamatan
3 BPP 3 BPP (BPP
Klampis, BPP Tn.
Merah, BPP Kamal
)
1.037.190.000
41 1.21.04.09 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah Gapoktan yang
dibina
Meningkatnya
kemampuan dan
kemandirian Gapoktan
36 Gapoktan 18 Kecamatan 42.200.000
42 1.21.04.11 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Terbentuknya Posluhdes Peningkatan dan
penguatan kelembagaan
penyuluhan
18 Desa 18
Desa/Kecamatan
41.020.000
43 1.21.04.12 Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi Terpilihnya penyuluh
berprestasi
Meningkatnya
profesionalisme penyuluh
6 Penyuluh 18 Kecamatan 36.160.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 128
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
X 1.21.05 Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan
44 1.21.05.01 Poktan/Gapoktan/Asosiasi Petani Tembakau Terciptanya sarana
Kelembagaan Tani
Terciptanya sarana
Kelembagaan Tani
5 Unit 5 Desa 100.400.000
XI 2.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
45 2.01.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agrobisnis
Terlaksananya
penyuluhan dikawasan
agropolitan
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan petani
3 Poktan 3 Kecamatan (
Kamal, Tragah,
Labang )
47.735.000
46 2.01.15.04 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi
petani/kelompok tani
Mengurangi
ketergantungan pemakai
pupuk kimia (an organik)
Terbentuknya petani
dalam penguasaan
teknologi pertanian
organik
18 Poktan BKP3 Bangkalan -
47 2.01.15.06 Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Lembaga
Petani
Tercapainya
pengembangan usaha
lembaga petani
Meningkatnya
kesejahteraan petani
36 Gapoktan 18 Kecamatan 26.260.000
4.552.316.000 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 129
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
operasional Roda 2
Pemanfaatan Kendaraan
dinas operasional SKPD
1 unit Kab. Bangkalan 20.000.000
2 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Rehab Pagar dan
Pavingisasi
Pemanfaatan Pagar dan
Pavingisasi
1 keg Bangkalan 313.025.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Pemanfaatan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
8 jenis Bapemas dan
Pemdes
74.403.500
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas
harian
Pemanfaatan pakaian
dinas harian
43 org Bapemas dan
pemdes
17.200.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan.capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD
1 Doc Bapemas &
Pemdes
3.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir
tahun
Laporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
1 Doc Bapemas dan
Pemdes
3.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya Sarana
Operasional SKPD
Pelayanan Operasional
Tingkat SKPD
12 Bulan Bapemas &
Pemdes
861.844.350
8 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
Laporan Monev Bantuan
Keuangan
Tertibnya Adm
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan
1 Doc Kab Bangkalan 38.589.600
9 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Rencana Kerja SKPD Pemanfaatan Renja SKPD 1 Doc Bapemas dan
Pemdes
3.800.000
V 0.00.10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
10 0.00.10.05 Penyusunan Data Base Penyusunan data Base Pemanfaatan Database 1 Doc kab bangkalan 20.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 130
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 1.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan11 1.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
Peserta Pelatihan UPK Terlaksananya Pelatihan
peningkatan kompetensi
UPK
72 org Kab. Bangkalan 280.225.600
12 1.22.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis dan Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan
LPM
Tercapaianya Peningkatan
peran serta Masyarakat
281 LPM Kab. Bangkalan 375.172.400
13 1.22.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Desa
Peserta Pencanangan
Bulan Bakti GR ditingkat
Kab.Bangkalan
Partisipasi/peran serta
masyarakat dalam
pembangunan
700 Orang Kabupaten
Bangkalan
138.436.200
14 1.22.15.08 Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA)
Peserta sosialisasi sumber
mata air
Partisipasi Masyarakat
dalam pemanfaatan
sumber mata air
180 org
Tragah,Kamal,Soc
ah,Geger,Tj.Bumi,
Klampis
55.826.300
15 1.22.15.10 Fasilitasi Dalam Rangka Hari Gerak PKK Fasilitasi PKK Pelaksanaan Kegiatan
PKK
1 Keg Kabupaten
Bangkalan
200.000.000
16 1.22.15.11 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Pemberdayaan kelompok
Masyarakat
Pemanfaatan
Pemberdayaan Pokmas
5 Lokasi
(socah,kwanyar,mo
dung,sepulu,tjBumi
)
58.267.550
VII 1.22.16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan17 1.22.16.10 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelaksanaan fasilitasi
Pembentukan Bumdes
BUMDes yang mendapat
Fasilitasi
18 Bumdes 18 desa 262.313.300
VIII 1.22.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa 18 1.22.17.10 Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan
Kelurahan
Dokumen Profil Desa dan
Kelurahan
Pemanfaatan dokumen
Profil Desa dan kelurahan
1 Dok Kecamatan/Desa 115.357.200
IX 1.22.18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa19 1.22.18.01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pembangunan kawasan perdesaan
Peserta Pelatihan
Aparatur Pemdes bid.
Pembangunan Kawasan
Pedesaan
Menambah Kompetensi
Aparatur Pemerintah Desa
855 Orng Kabupaten
Bangkalan
150.000.000
20 1.22.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
Peserta Pelatihan
Aparatur Pemdes bid.
Manajemen
Menambah Wawasan
Aparat Desa/BPD
2.173 Orang Kabupaten
Bangkalan
106.303.800
21 1.22.18.07 Pemberdayaan dan pelatihan kader pemberdayaan
masyarakat (KPM)
Terlaksananya pelatihan
KPM
tercapainya peningkatan
peran serta masyarakat
281 KPM Bangkalan 300.796.200
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 131
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
22 1.22.18.08 Asistensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014
Fasitasi pengelolaan
keuangan desa berbasis
sofware/aplikasi
Efektifitas dan efisien
pengelolaan keuangan
desa
1 paket Surabaya 237.242.100
23 1.22.18.09 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades Fasilitasi Pilkades Desa yang difasilitasi 142 desa 142 desa
Kabupaten
Bangkalan
2.135.345.400
X 1.22.20 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan
keuangan desa24 1.22.20.05 Penyusunan Pemetaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dokumen Pemetakan
ADD (Alokasi Dana Desa)
Pemanfaatan Dokumen
Pemetaan ADD
1 Dokumen Kabupaten
Bangkalan
87.228.000
25 1.22.20.06 Review penyusunan dokumen perencanaan dan
pengelolaan keuangan desa
Dokumen Perencanaan
dan pengelolaan
keuangan
Pemanfaatan Dokumen
Perencanaan dan
pengelolaan keuangan
1 Doc Kab. Bangkalan 209.583.700
XI 1.22.24 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Desa26 1.22.24.01 Fasilitasi inventarisasi, pemetaan tanah kas desa Inventarisasi Tanah Kas
Desa
Tersedianya data tentang
lokasi, luas, batas TKD
yang Valid
6 Desa 6 desa -
6.067.960.200 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 132
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sepeda Motor Meningkatnya sarana
prasarana kantor
2 Unit Kec. Bangkalan 73.950.000
2 0.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat/pengembangan gedung
kantor
Rehab gedung kantor Meningkatnya pelayanan
kantor
3 Keg Kec. Bangkalan 795.000.000
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Note Book,Tv,Korden,
Kursi, Meja,Lemari, Sofa,
Locker, AC dan Home
Theater
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
10 Jenis Kec. Bangkalan 211.607.200
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Linmas,
Pakaian Dinas Putih
Terciptanya peningkatan
disiplin aparatur
2 Jenis Kec. Bangkalan 11.100.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja
dan realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Lap. Capaian
Kinerja & ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD tepat waktu
1 Dok Kec. Bangkalan 2.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan
tahunan
Penyusunan laporan
keuangan tepat waktu
1 Dok Kec. Bangkalan 2.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 bulan Kec. Bangkalan 869.908.550
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD
tepat waktu
1 Dok Kec. Bangkalan 2.500.000
V 1.24.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
9 1.24.15.02 Pengumpulan data Dokumen kliping koran,
majalah, dll
Pemanfaatan dokumen
kliping koran dan majalah
75 Kliping Kec. Bangkalan 20.865.950
10 1.24.15.05 Pengadaan sarana penyimpanan Jumlah Roal Fex Pemanfaatan Roal Fex 1 Paket Kec. Bangkalan 75.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi 1
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 1.24.16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah11 1.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan
dan Penataan Dokumen
Arsip Daerah
Terwujudnya tertib
administrasi dan
dokumentasi
12 bulan Kec. Bangkalan 76.098.200
12 1.24.16.05 Pengelolaan Arsip In Aktif Jumlah Daftar Pertelaan
Arsip
Terwujudnya penataan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
2.000 Berkas Kec.Bangkalan 65.000.000
VII 1.24.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan13 1.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala
Arsip Daerah
Terpenuhinya kebutuhan
operasional pemeliharaan
arsip daerah
12 bulan Kec. Bangkalan 25.720.000
VIII 1.24.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
14 1.24.18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta
Jumlah peserta Sosialisasi
Kearsipan
Meningkatkan kompetensi
pelayanan kearsipan
75 org Kab. Bangkalan 28.550.000
IX 1.26.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan15 1.26.01.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Pelayanan perpustakaan
keliling
Meningkatnya pelayanan
perpustakaan
300 kali 18 Kecamatan di
Kab. Bangkalan
177.989.000
16 1.26.01.02 Pengembangan minat dan budaya baca Peserta Lomba Bercerita
(Story Telling) dan Lomba
Cerdas Cermat.
Mencetak Siswa/Siswi
menjadi pintar berani dan
kreatif
190 org Kec. Bangkalan 75.000.000
17 1.26.01.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
dan perpustakaan masyarakat
Pembinaan Perpustakaan
Sekolah dan Lomba
Perpustakaan Sekolah
Terciptanya Perpustakaan
Sekolah yang Ideal
156 Sekolah Kab.Bangkalan 109.515.000
18 1.26.01.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerah
Buku
perpustakaan,Koran,Majal
ah
Meningkatnya minat baca
masyarakat
3 Jenis Kec. Bangkalan 113.006.000
19 1.26.01.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya
Monitoring,Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya Data dan
Perkembangan Perpus di
Daerah
100 lokasi Kab. Bangkalan 21.922.500
20 1.26.01.11 Pengelolaan dan Pemeliharaan Buku Pustaka Jumlah Buku
Perpustakaan yang
dipelihara
Terwujudnya kenyamanan
pelayanan perpustakaan
3.000 buku Kec. Bangkalan 31.250.100
2.788.982.500 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi 2
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
operasional
Pemanfaatan kendaraan
operasional
1 unit Bangkalan -
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pangadaan
Perlengkapan kantor
Pemanfaatan
Perlengkapan kantor
2 Macam Dinas Pertanian
dan Peternakan
172.239.000
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian
seragam
Tersedianya pakaian
seragam
136 orang Bangkalan 25.550.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang
diadakan
Tersusunnya laporan
ikhtisar kinerja sebagai
data base Dinas Pertanian
dan Peternakan yang valid
dan tepat waktu
1 Dokumen Dispertanak 5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan yang
diadakan
Pemanfaatan laporan
keuangan sebagai data
base keuangan Dinas
Pertanian dan Peternakan
1 Dokumen Kec. Bangkalan 5.000.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Belanja penunjang
operasional SKPD
Pelayanan operasional
Dinas Pertanian dan
Peternakan
12 Bulan Kec. Bangkalan 1.142.870.025
7 0.00.07.02 Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber² Pendapatan
Daerah Bidang Pertanian
Jumlah petugas pemungut
PAD
Pemanfaatan keuangan
sebagai jasa untuk
pemungut PAD keuangan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
31 Orang Dispertanak 15.830.500
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Renja Dinas
Pertanian dan Peternakan
yang valid dan tepat waktu
1 Dokumen Dispertanak 5.000.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN APBD TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 3
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
9 0.00.07.62 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah klinik/puskeswan
yang di survey
Klinik/puskeswan dpt
memberikan pelayanan dg
baik
5 unit Dispertanak 2.875.000
V 2.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
10 2.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah petani yang
menerima kegiatan
kegiatan LM3, PUAP
Porsentase petani yang
mampu melaksanakan
kegiatan LM3, PUAP
48 orang Kab. Bangkalan 37.337.500
VI 2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan11 2.01.16.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
Pemantauan distribusi dan
harga pupuk di lapangan
Pemantauan distribusi dan
harga pupuk dilapangan
18 Kec 18 Kecamatan 50.809.850
12 2.01.16.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman Penyusunan SOP Cabe
rawit dan melon serta
penerapan GAP Melati
dan Melon
Buku SOP dan Penerapan
GAP
2 Macam Tanjung Bumi,
Klampis,
Burneh(Galis,Trag
ah)
168.073.500
13 2.01.16.20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Terwujudnya
Pemberdayaan penangkar
benih serta pelatihan dari
Pokir
Terlaksananya
Pemberdayaan penangkar
benih
6 klp Tanah Merah,
Modung, Kwanyar,
Blega
190.527.500
14 2.01.16.21 Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya
pengumpulan data harga
dan informasi pasar
Data harga dan informasi
pasar
12 bulan 18 Kecamatan 16.116.000
15 2.01.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
Jumlah orang yg mengikuti
GP2TT (pendampingan
APBN) dan SL Iklim serta
bantuan bencana alam
Jumlah petani yg
menerapkan teknik budi
daya sesuai dg GP2TT
dan SL Iklim serta bantuan
bencana alam untuk
penanggulangan
kemiskinan
225 Org
(bkl,arby,kml,kwyr,l
bg)(arby,kml)(kwyr,
kkp,lbg)
150.000.000
16 2.01.16.32 Penyusunan data base potensi produk pertanian dan
peternakan
Penyusunan buku laporan
tahunan, peta potensi dan
laporan akhir DAK
Pemanfaatan data base
pertanian dan peternakan
3 Dok Dispertanak 67.190.250
17 2.01.16.33 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Pembinaan pasca panen
serta pengemasan dan
pelabelan
petani yang mampu
melaksanakan alat
produksi olahan pasca
panen serta pengemasan
dan pelabelan
60 petani Soburbang 58.500.000
18 2.01.16.34 Peningkatan Usaha Pertanian dan Peternakan pengadaan ternak
kambing
Pemanfaatan ternak
kambing untuk
penanggulangan
kemiskinan
40 ekor Kab. Bangkalan 50.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 4
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
19 2.01.16.35 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pertanian Pembinaan PHT, gerakan
pengendali OPT, SLPHT
Pokir
Petani yg mengikuti
pembinaan Pembinaan
PHT, gerakan pengendali
OPT, SLPHT Pokir
350 orang Arosbaya,
Kwanyar, 5 UPTD,
Bangkalan(Bangkal
an)
200.000.000
20 2.01.16.53 Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan
Tanah/Pengolah Kompos
Pengadaan bibit tanaman
dan pembentukan JP4O
Terwujudnya koleksi
plasma nutfah dan
optimalisasi kebun untuk
penanggulangan
kemiskinan
4 macam,
klp
18 Kecamatan,
Modung, Galis,
Burneh
95.716.700
21 2.01.16.57 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
(KP3)
Jumlah peserta koordinasi
pengawasan dan
pemantauan pupuk dan
pestisida
Terlaksananya pelatihan
koordinasi pengawasan
dan pemantauan pupuk
dan pestisida
294 org Kab.Bkl 62.933.900
22 2.01.16.58 Operasional UPTD Kwanyar Belanja Penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Kwanyar
12 bl Kwanyar 30.000.000
23 2.01.16.59 Operasional UPTD Bangkalan Belanja Penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Bangkalan
12 bl Bangkalan 30.000.000
24 2.01.16.60 Operasional UPTD Arosbaya Belanja penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Arosbaya
12 bl Arosbaya 30.000.000
25 2.01.16.61 Operasional UPTD Sepulu Belanja Penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Sepulu
12 bl Sepulu 30.000.000
26 2.01.16.62 Operasional UPTD Blega Belanja Penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Blega
12 bl Blega 30.000.000
VII 2.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian
27 2.01.17.14 Promosi atas hasil produksi pertanian Jumlah promosi dan
lomba tingkat Kabupaten,
propinsi
Terpublikasinya Produk
Unggulan Daerah
4 Kali
(Bangkalan)(Propin
si)(Propinsi)(Bangk
alan)
102.100.000
VIII 2.01.18 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian28 2.01.18.11 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Jumlah petani yg
mengikuti pelatihan
penerapan biotehnologi
pertanian
Jml petani yg mampu
menerapkan biotehnologi
hasil pelatihan
150 orang
Brnh,bkl,kwyr,lbg,kl
mps,ggr
140.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 5
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
IX 2.01.19 Program peningkatan produksi pertanian
29 2.01.19.08 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Jumlah Rehabilitasi Jalan
Usaha Tani
Pemanfaatan jalan usaha
tani yang diadakan
berfungsi dengan baik
48 Lokasi 15 kec 5.730.207.000
30 2.01.19.09 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Pembangunan jalan
produksi
Pemanfaatan Jalan
produksi
6 lokasi Arosby, Blega,
Kokop, Kwanyar,
Sepulu, T Merah
600.000.000
X 2.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak31 2.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
Jumlah Obat-obatan
u/pencegahan penyakit flu
burung (Avian Influenza)
Pemanfaatan obat-obatan
yg diadakan berfungsi dg
baik untuk pencegahan flu
burung
4 Jns
bkl,sch,mdng,Tmer
ah,ggr,Tbumi,blega
,sepulu,arby
50.000.000
32 2.01.21.06 Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah produktivitas
ternak
Peningkatan Produktivitas
ternak
700 ekor 10 kecamatan 50.000.000
XI 2.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
33 2.01.22.02 Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah pengadaan Bibit
Semen beku
Sapi,Kambing dan kerbau
Pemanfaatan Bibit Semen
beku Sapi,Kambing dan
kerbau untuk
penanggulangan
kemiskinan
1.215 dosis 10 Kecamatan 107.800.000
34 2.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pengadaan ternak
kambing
Pemanfaatan ternak
kambing untuk
Penanggulangan
kemiskinan
76 ekor Bangkalan 77.064.050
35 2.01.22.08 Pengembangan agribisnis pertenakan Jumlah orang yang ikut
Pelatihan penerapan
agribisnis peternakan
Jumlah petani yang
mampu menerapkan
agribisnis peternakan hasil
pelatihan
15 Org Jawa Timur 28.300.000
36 2.01.22.13 Pembelian Obat - obatan Ternak Jumlah Obat - obatan dan
alat untuk pencegahan
penyakit ternak
Pemanfaatan obat-obatan
dan alat yg diadakan
berfungsi dg baik untuk
pencegahan penyakit
ternak
11 macam 13 kecamatan 40.000.000
37 2.01.22.17 Pengawasan Mutu Pakan Jumlah sample pakan Kesesuaian dan
keamanan mutu pakan
yang baik
20 sample Kab. Bangkalan 7.490.000
38 2.01.22.19 Pelatihan Budidaya Ternak Ruminansa (Sapi Potong) Jumlah orang yang ikut
pelatihan
Terwujudnya Budidaya
ternak sapi potong
30 org Jawa Timur 45.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 6
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
XII 2.01.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan39 2.01.23.07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah. _
Jumlah promosi dan
lomba tingkat
kabupaten,provinsi
Terpublikasikannya
Produksi peternakan
unggulan daerah
2 kali Bkl / Propinsi 60.000.000
40 2.01.23.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan masyarakat
Terbentuknya dokumen
informasi pasar
Terwujudnya pembuatan
dokumen informasi pasar
1 dok
bkl,TM,blg,kwnyr,s
ch,Tbumi,Arby
15.000.000
41 2.01.23.14 Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan Pengawasan peredaran
Produk Asal Hewan di
lapangan
Jumlah produk asal hewan
sesuai dg ketentuan yg
berlaku
18 Kec 18 Kecamatn 31.490.000
XIII 2.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi
petemakan42 2.01.24.11 Pembangunan / Rehabilitasi Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan (Puskeswan)
Jumlah Pembangunan
klinik hewan
Pemanfaatan klinik hewan
dengan baik
1 unit Dispertanak
Bangkalan
172.452.000
43 2.01.24.13 Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Potong Hewan
(RPH)
Pembangunan dan Rehab
RPH
Pemanfaatan
Pembangunan dan rehab
RPH dg baik
8 lokasi
Tbumi,kwnyr,arb,sc
h,lbg,brnh,trgh,splu
409.214.800
44 2.01.24.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan
Hewan (Puskeswan)
Pembelian sepeda
motor,sepeda motor roda
3,kursi lipat,LCD,sound
system puskeswan
Pemanfaatan sepeda
motor,sepeda motor roda
3,kursi lipat,LCD,sound
system puskeswan dg baik
5 jenis Bangkalan 680.061.000
45 2.01.24.15 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah RPH yang
terpelihara
Terwujudnya RPH yang
bersih
14 RPH 14 RPH se Kab
Bangkalan
67.629.500
46 2.01.24.16 Pengadaan Alat Pengolah Pakan Pengadaan Alat pengolah
pakan
Pemanfaatan alat
pengolah pakan
1 unit Sepulu 48.916.000
47 2.01.24.17 Pengadaan Tanah/Lahan untuk Rumah Potong Hewan
(RPH)
Pengadaan Tanah RPH Pemanfaatan tanah RPH 1 RPH Tanjung Bumi 315.000.000
48 2.01.24.18 Operasional UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)
Bangkalan
Belanja Penunjang
operasional UPTD RPH
Bangkalan
Meningkatnya kinerja
UPTD RPH
12 bl Bangkalan 50.000.000
49 2.01.24.19 Operasional UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan
(Puskeswan) Socah
Belanja Penunjang
operasional UPTD
Meningkatnya kinerja
UPTD Puskeswan Socah
12 bl Socah 39.656.500
50 2.01.24.20 Pengadaan Sarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pengadaan Alat
Peternakan, Kulkas
Pemanfaatan Alat
Peternakan, Kulkas
2 Jenis Kec. Bangkalan 49.680.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 7
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
XIV 2.01.25 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
51 2.01.25.02 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa
(JIDES)
Pembangunan JIDES
(Pokir)
Pemanfaatan JIDES 9 Lokasi Bkl, Blega, Kokop,
T. Merah, T. Bumi
1.425.000.000
52 2.01.25.05 Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Jumlah
Pembangunan/Rehabilitasi
Irigasi Tanah Dangkal
yang diadakan
Pemanfaatan Irigasi
Tanah Dangkal yang
diadakan befungsi dengan
baik
7 Lokasi Galis, T.Bumi, Tn
Merah,Klampis,Bur
neh
1.075.579.000
53 2.01.25.09 Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Jumlah Dam Parit yang
diadakan
Pemanfaatan Dam Parit
yang diadakan berfungsi
dengan baik
5 Lokasi Blega, Burneh,
Galis
515.550.000
54 2.01.25.11 Water Resources Irrigation Sector Management
Program (WISMP)
Jumlah pelatihan HIPPA
dan GHIPPA
Prosentase pelatihan
HIPPA dan GHIPPA
19 Kelompok Kamal, Socah,
Arosbaya, Tanjung
Bumi, Tragah
121.716.600
14.726.476.175 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertanian dan Peternakan 8
SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
dinas roda 2
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
2 unit Dishutbun Bkl 35.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemanfaatan peralatan
dan perlengkapan kantor
Pemanfaatan sarana dan
prasarana aparatur
9 unit Dishutbun 75.654.400
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tercapainya peningkataan
disiplin aparatur
64 org Dishutbun
Bangkalan
16.050.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP Pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
SKPD
1 Dokumen Dishutbun
Bangkalan
4.606.414
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan
Keuangan Ahir Tahun
Pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
SKPD
1 Dokumen Dishutbun
Bangkalan
3.655.200
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Operasional SKPD Pelayanan administrasi
akurat, tepat waktu dan
lancar
12 bulan Dishutbun
Bangkalan
1.093.370.150
7 0.00.07.35 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
aoran Monev Pemanfaatan Monev
belanja Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan
Keuangan
1 dok KAB.
Bangkalan
17.161.500
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja
SKPD
Pelayanan administrasi
akurat, tepat waktu dan
lancar
1 dok Dishutbun bkl 4.889.300
V 2.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan9 2.01.16.47 Pengembangan/Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perbenihan/Perbibitan Perkebunan
Bibit perkebunan Produktifitas hasil
perkebunan
1.500 btg Kec Galis,
kokop
25.635.900
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kehutanan dan Perkebunan 9
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 2.02.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
10 2.02.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Diversifikasi hasil hutan
(aneka usaha
kehutanan),Pengembanga
n lebah madu (3 ha),
pengembanga bambu 30
Ha
Produksi hasil hutan non
kayu
2 paket Kec.Geger,
kokop, sepulu,
tnh
merah,konang,
Tragah
291.448.600
11 2.02.15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran
hasil hutan
Operasional
Pengendalianperedaran
hasil hutan
Produksi hasil hutan kayu 3 jenis Dok Dishutbun -
VII 2.02.16 Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan
Tanaman12 2.02.16.02 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan SLPHT peningkatan perlindungan
tanaman perkebunan
20 org Ds. Jangkar
Kec. Tanah
merah
23.492.900
13 2.02.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
sosilisasi / Bintek ( 50 org) Peningkatan pemahaman
peserta
3 Paket Kabupaten
bangkalan
259.592.550
14 2.02.16.14 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan
Vegetatif
Pembuatan Hutan Rakyat
250 Ha dan Pengkayaan
HR 100 Ha, agroforestry
50 Ha
Rehabiltasi lahan kritis 400 Ha Kec.
Kokop,Konang ,
Geger, Blega,
tnh merah,
sepul
1.425.141.750
15 2.02.16.15 Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,
Fasilitas Sosial serta Hamparan Lahan Kosong)
Bibit penghijauan
lingkungan
Rehabilitasi lahan kritis 11.100 btg Kab. Bangkalan 32.782.500
16 2.02.16.16 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa
DAM Pengendali/DAM Penahan/Pengendali
Jurang/Embung Air/Teras
Bangunan konservasi
tanah dan air embung 7
unit , DAM pengendali 1
unit
Rehabilitasi lahan kritis 8 unit Kec. Kokop ,
konang, geger,
sepulu
571.150.000
VIII 2.02.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan
dan lahan17 2.02.20.03 Perencanaan dan Penyusunan program pembangunan
pengendalian sumberdaya hutan
Rencana rehabilitasi
lahan, laporan monev &
tahunan DAK
Pemanfaatan dokumen
perencanaan dan
pengendalian
11 dokumen Kab. Bangkalan 9.089.805
IX 2.02.21 Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan
18 2.02.21.01 Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan Bibit Tanaman
Kehutanan
(gamelina,akasia,sengon,
mahoni, MPTS<
Rambutan, Namgka)
peningkatan ketersediaan
benih bibit kehutanan
25.000 btg Kec. Galis 50.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kehutanan dan Perkebunan 10
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
RKPD KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
19 2.02.21.02 Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Perkebunan bibit tanaman perkebunan Peningkatan ketersediaan
benih bibit perkebunan (
penanggulangan
kemiskinan)
5 unit Kec.Labang,
Kokop, Burneh,
kamal
317.845.000
X 2.02.22 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan20 2.02.22.03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
teknologi kehutanan/perkebunan tepat guna
Pemeliharaan kebun dinas Pemanfaatan teknologi
perkebunan tepat guna
5 Ha Kec. Socah dan
kec Galis
12.354.800
XI 2.02.24 Program Pengembangan Produksi dan Peredaran
Hasil Kehutanan/Perkebunan21 2.02.24.03 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan
Perluasan areal : Bibit
kelapa Ds Macajah (17 ha)
,( jambu mete (6 ha) ,
cabe jamu (0.25 Ha), Ds.
Palnggiran), pocok Ds.
Dupok (10
ha),pemeliharaan kelapa
(14 Ha)
Pengembangan
perkebunan
33 ha Kec Tj bumi,
Kokop, Tnh
Merah, socah
126.000.000
XII 2.02.25 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan
Hutan Pantai22 2.02.25.03 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai hutan mangrove/hutan
pantai
Rehabilitasi hutan
mangrove/hutan pantai
10 Ha Kec. Klampis 67.862.900
XIII 2.02.26 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan23 2.02.26.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan
Sarana dan Prasarana
Penyuluhan : 2 unit
Pemanfaatan sarana dan
prsaranan penyuluhan
kehutanan
2 unit Kec Kokop,
Tragah
299.456.340
4.762.240.009 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11
SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan
dinas operasional
Peningkatan kinerja
aparatur
1 Unit Distamben 187.959.200
2 0.00.02.11 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor Tersedianya Tempat
Parkir
Pemanfaatan Tempat
Parkir
85 m2 Distamben 78.673.600
3 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Pemenfaatan peralatan
kantor
7 jenis Dinas
Pertambangan dan
Energi
45.063.900
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian
Dinas
Pemanfaatn Pakaian
Dinas
2 Jenis Distamben 20.400.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Pemanfaatan lap.capaian
kinerja & ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Dokumen Dinas
Pertambangan dan
Energi
3.500.000
6 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun
Pemanfaatan laporan
keuangan akhir tahun
1 Dokumen Dinas
Pertambangan dan
Energi
3.500.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi
Kinerja Satuan Unit Kerja7 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
SKPD
12 Bulan Dinas
Pertambangan dan
Energi
768.312.846
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Renja SKPD Pemanfaatan Renja SKPD 1 Dok Distamben 3.500.000
V 2.03.01 Program Inventarisasi, Pengusahaan
Pertambangan dan Pengembangan Energi
9 2.03.01.01 Pendataaan Penambang Dan Hasil Poduksi di
Bidang Pertambangan
Data penambang & hasil
produksi di bidang
pertambangan
Pemanfaatan data
penambang & hasil
produksi di bidang
pertambangan
1 Dokumen Kec. Kokop 53.375.000
KET
6
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN APBD TAHUN 2016
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertambangan dan Energi 12
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
10 2.03.01.09 Penyusunan Neraca Potensi SDA, Mineral
Bukan Logam dan Batuan
Data neraca potensi SDA
mineral bukan logam dan
batuan
Pemanfaatan data neraca
potensi SDA mineral
bukan logam dan batuan
3 dokumen Kec.
Galis,Blega,Geger
154.634.750
VI 2.03.02 Program Pengawasan dan Pengendalian
Pertambangan dan Energi
11 2.03.02.14 Pembinaan Penambang Mineral Non Logam
dan Batuan
Jumlah penambang bahan
galian gol C
Menurunnya jumlah
Penambang tanpa Ijin
(PETI)
6 Kelompok Kec.Galis,Tn
Merah,Socah,Kam
al,Sepulu,Tj Bumi
55.026.100
12 2.03.02.15 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pertambangan dan Energi Baru Terbarukan
Data Monev Pertamben &
Energi Baru Terbarukan
Pemanfaatan Data Monev
Pertamben & Energi Baru
Terbarukan
1 Laporan Glis,Soch,Kml,T
Bmi,Spluh,Tn
Mrh,Burnh,Kwnyr,A
rsby
29.470.200
VII 2.03.03 Program Inventarisasi Pengembangan
Kelistrikan dan Migas13 2.03.03.08 Pengembangan Kelistrikan Desa Pengadaan jaringan listrik
PLN di pedesaan.
Pemanfaatan jaringan
listrik oleh warga dlm
rangka Menanggulangi
kemiskinan
4 Desa Kec Geger, Tn
Merah, Galis
2.786.112.950
14 2.03.03.09 Koordinasi dan Konsolidasi Migas Jumlah kegiatan
koordinasi dan konsolidasi
migas
Data bagi hasil dan
kegiatan kegiatan lainnya
di bidang migas
5 kali Jakarta dll 36.000.000
15 2.03.03.10 Monitoring dan Sosialisasi Pengembangan
Kelistrikan Desa
Jumlah peserta sosialisasi
pengembangan kelistrikan
desa
Partisipasi masyarakat
desa terhadap
pengembangan kelistrikan
desa
4 Desa Geger,Tn Merah 38.500.000
16 2.03.03.11 Pemetaan Jaringan Listrik Data/pemetaan detail
jaringan lisdes
Pemanfaatan
data/pemetaan detail
jaringan lisdes
2 Dok Kec. Sepulu,Tj
Bumi,Arosbaya,Ge
ger
190.000.000
VIII 2.03.04 Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan
dan Migas17 2.03.04.01 Sosialisasi Hemat Energi Jumlah peserta sosialisasi
hemat energi
Terwujudnya Pemahaman
Masyarakat terhadap
Hemat Energi
60 orang Kabupaten
Bangkalan
37.499.950
18 2.03.04.07 Pengawasan Penggunaan Pembangkit Tenaga
Listrik
Data penggunaan
pembangkit tenaga listrik
Pemanfaatan data
penggunaan pembangkit
tenaga listrik Non PLN
1 Dokumen Kec.
Bangkalan,Socah,
Arosbaya,Klampis
15.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertambangan dan Energi 13
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
19 2.03.04.13 Pengawasan Kegiatan Hilir Migas Data Kegiatan Hilir Migas Pemanfaatan data
Kegiatan Hilir Migas
1 Dokumen Se Kabupaten
Bangkalan
-
20 2.03.04.14 Monitoring Evaluasi Implementasi Penghematan
Energi
Laporan Penghematan
Energi
Pemanfaatan Laporan
Penghematan Energi
1 Dok Se Kabupaten
Bangkalan
20.000.000
IX 2.03.05 Program Inventarisasi Pengembangan dan
Konservasi Air Tanah21 2.03.05.01 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Sumur Air Bawah Tanah Pemanfaatan Sumur Air
Bawah Tanah dlm Rangka
Penanggulangan
Kemiskinan
8 Unit Galis,Burneh,Tn
Merah,Blega
1.676.870.000
22 2.03.05.02 Pelacakan Sumber Air Bawah Tanah Jumlah titik duga sumber
ABT
Sebagai dasar untuk
menentukan titik
pengeboran sumur ABT
68 Titik duga Kabupaten
Bangkalan
30.895.000
23 2.03.05.13 Pengelolaan dan Pengembangan Sumur Air
Tanah
Sarana dan Prasarana
sumur air tanah
Pemanfaatan sumur air
tanah
3 Unit Kec.Tn
Merah,Geger,Koko
p
320.300.000
24 2.03.05.21 Sosialisasi dan Koordinasi Pengawasan
Pengeboran Air Tanah
Jumlah peserta sosialisasi,
koordinasi dan
pengawasan pengeboran
air tanah
Terwujudnya Pemahaman
Pengeboran Air Tanah
200 orang Galis,Burneh,Tn
Merah
28.380.000
25 2.03.05.22 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha
Penggunaan Air Tanah
Laporan Monitoring dan
Evaluasi
Pemanfaatan Laporan
Monitoring dan Evaluasi
1 dokumen Kabupaten
Bangkalan
16.760.000
26 2.03.05.24 Pembuatan Sumur Uji Sumur Uji Pemanfaatan Sumur Uji
dlm Rangka
Penanggulangan
Kemiskinan
3 Unit Kec Kokop, Galis 300.000.000
X 2.03.06 Program Mitigasi Bencana Geologi dan
Pengembangan Wilayah27 2.03.06.09 Pembinaan dan Sosialisasi Bencana Geologi Jumlah peserta yang
dibina dan di sosialisasi
bencana geologi
Prosentase peserta yang
di bina dan di sosialisasi
bencana geologi
25 orang Kec.Blega 12.612.300
28 2.03.06.14 Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Data daerah kerentanan
gerakan tanah
Pemanfaatan data
kerentanan gerakan tanah
2 Dokumen Kec Galis,Tragah 115.407.300
29 2.03.06.15 Pemetaan Zona Struktur Geologi Data zona struktur geologi Pemanfaatan data struktur
geologi
2 Dokumen Kec
Labang,Modung
113.607.300
30 2.03.06.16 Klarifikasi dan Konsolidasi Bidang Geologi dan
Air Tanah
Jumlah kegiatan klarifikasi
dan konsolidasi geologi
dan air tanah
Data pengeboran air tanah
bantuan program
pemerintah pusat
3 Kali
Cepu,Bandung,Jak
arta
19.451.200
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertambangan dan Energi 14
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
KET
6
NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI RKPD
XI 2.03.07 Program Penguasaan, Pengembangan,
Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta
Aplikasi Teknologi Energi31 2.03.07.04 Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi
Terbarukan
Pembangunan PLTS dan
Instalasi Biogas
Pemanfaatan PLTS dan
Biogas dlm Rangka
Penanggulangan
Kemiskinan
2 Jenis Kec Tn
Merah,Konang,Ban
gkalan
3.978.452.800
11.139.264.396,00 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Pertambangan dan Energi 15
SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan
dinas
Tercukupinya kendaraan
dinas/operasional
1 Jenis Bangkalan 320.000.000
2 0.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Kursi Eseleon Kursi Eselon 1 Jenis Bangkalan 15.796.000
3 0.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung
tempat kerja 1 unit,
museum 1 unit, tribin 1
unit, peseban 1 unit,
Stadion Kerap 1 unit
Pemanfaatan sarana
prasarana
8 Unit Bangkalan 246.300.000
4 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan & peralatan
kantor
Pemanfaatan dari
perlengkapan & peralatan
kantor
6 Jenis Bangkalan 132.585.000
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
5 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas
LINMAS dan PUTIH
Seragam Dinas LINMAS
dan PUTIH
57 org Bangkalan 23.100.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
6 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Lap.capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 1 dok
Pemanfaatan laporan
capaian kinerja & ikhtisar
realisasi
1 Dok Bangkalan 5.000.000
7 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir
tahun SKPD 1 dok
Pelaporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
1 Dok Bangkalan 5.000.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
-
8 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya sarana
operasional SKPD
Pelayanan operasional
tingkat SKPD
12 Bulan Bangkalan 730.140.550
9 0.00.07.17 Fasilitasi Peringatan Hari Olahraga Nasional
(HAORNAS)
Jumlah peserta upacara
HAORNAS
Penyampaian informasi
olahraga kpd masyarakat
400 org Bangkalan 15.000.000
10 0.00.07.20 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan Kegiatan Hari Jadi
Bangkalan
Partisipasi msyarakat dlm
peringatan hari jd
bangkalan
1 Kali Kec. Bangkalan 104.687.000
11 0.00.07.25 Fasilitasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kegiatan Hari Sumpah
Pemuda
Penyampaian informasi
tentang bakti pemuda kpd
masyarakat
400 org Kec. Bangkalan 15.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 LampiranDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 16
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
12 0.00.07.54 Penunjang Operasional UPTD Sarana Prasarana Olah
Raga dan Tempat Rekreasi
Terpenuhinya by
operasional UPTD
Pemanfaatan sarana
olahraga dan TRK oleh
masyarakat
3 Lokasi Bangkalan 1.879.020.610
13 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Pemanfaatan Renja SKPD 1 Dok Bangkalan 5.000.000
V 1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya -
14 1.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah peserta workshop Workshop pengenalan
adat budaya
100 org Bangkalan 43.760.000
15 1.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
Pesta Kesenian
Bangkalan dan Pagelaran
Seni Non Tradisi
Apresiasi Kesenian
Bangkalan
2 Keg Bangkalan 100.000.000
VI 1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -
16 1.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Peserta kerapan sapi Meningkatkan jumlah
wisnus dan wisman
78 pasang Bangkalan 259.832.000
17 1.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pemeliharaan benda-
benda museum
Kelestarian benda-benda
purbakala
14 unit Bangkalan 110.000.000
VII 1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya -
18 1.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pentas Seni di Jogjakarta Pengembangan Seni
Bangkalan
1 kali Jogjakarta 100.625.000
VIII 1.18.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
-
19 1.18.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Peserta Sosialisasi Peningkatan pemahaman
pemuda tentang keimanan
dan ketaqwaan
200 org Bangkalan 58.935.000
IX 1.18.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan -
20 1.18.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jambore Nasional 2016 Sertifikasi peserta jambore 40 org Cibubur 218.773.000
X 1.18.17 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
-
21 1.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Peserta pelatihan
kewirausahaan
Peningkatan
kewirausahaan dan
kemandirian pemuda
100 org Bangkalan 68.632.700
XI 1.18.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
-
22 1.18.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi
pemuda
Jumlah peserta sosialisasi,
seminar dan Talk Show
Peningkatan pemahaman
pemuda tentang bahaya
narkoba
1.050 org Bangkalan 285.096.800
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 LampiranDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 17
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
XII 1.18.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
-
23 1.18.19.01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Jumlah peserta pelatihan
tenaga keloahragaan
Peningkatan pemahaman
peserta pelatihan
200 org Kec. Bangkalan 63.780.000
XIII 1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga -
24 1.18.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah peserta sosialisasi Pengiriman peserta ke
tingkat propinsi
200 org Bangkalan 77.870.000
XIV 2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata -
25 2.04.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Pameran Kepariwisataan
di Bandung dan Surabaya
Pelaksanaan pameran 2 Kali Bandung dan
Surabaya
242.972.500
XV 2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -
26 2.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana
pariwisata
Sarana Prasarana
pariwisata (Lanjutan
Panggung TRK)
Pemanfaatan dari sarana
& prasarana pariwisata
1 lokasi Bangkalan 1.009.627.000
XVI 2.04.17 Program Pengembangan Kemitraan -
27 2.04.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
peserta duta wisata
kacong jebbing
Pengiriman peserta ke
Raka-raki Jawa Timur
300 org Kab. Bangkalan 499.512.000
6.636.045.160 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 LampiranDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 18
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 0.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Meningkatnya kinerja
aparatur Dinas Kelautan
dan Perikanan
14 Unit/Buah Dinas Kelautan
dan Perikanan
59.563.000
II 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur2 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan
Dinas /operasional roda
dua
Meningkatnya Kinerja
Aparatur
2 Unit Dinas Kelautan
dan Perikanan
48.050.000
III 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 0.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian
dinas aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur dinas
116 Unit Dinas Kelautan
dan Perikanan
16.200.000
IV 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD Terwujudnya laporan
capaian kinerja
semesteran tepat waktu
1 Dokumen Dinas Kelautan
dan Perikanan
5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan
Semester I dan II
Terwujudnya Pelaporan
Keuangan tahun tepat
waktu
1 Dokumen Dinas Kelautan
dan Perikanan
5.000.000
V 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPD Tersedianya Sarana
operasional Dinas
Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan Tupoksi
Dinas Kelautan dan
Perikanan berjalan secara
optimal
12 Bulan Dinas Kelautan
dan Perikanan
1.207.512.170
7 0.00.07.08 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah Bidang Kelautan & Perikanan
Tersedianya sarana dan
prasarana Operasional
TPI Banyusangka
Meningkatnya pelayanan
TPI dalam menunjang
PAD
12 Bulan Kec. Tanjung
Bumi
11.778.000
8 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD Tersedianya Dokumen
Renja Dinas Kelautan dan
Perikanan
Tersedianya pedoman
dalam menyusun rencana
kerja tahun 2016 dan
evaluasu renja tahun 2015
1 Dokumen Dinas Kelautan
dan Perikanan
5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kelautan dan Perikanan 19
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
VI 0.00.10
9 0.00.10.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya dokumen
data dan informasi bidang
kelautan dan perikanan di
kabupaten bangkalan
Tersedianya database
yang akuntabel dalam
rangka pengambilan
keputusan
1 Dokumen Dinas Kelauatan
dan Perikanan
161.951.000
VII 2.05.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir10 2.05.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Terbinanya Kelompok
Masyarakat Nelayan
Meningkatnya
Kemampuan Nelayan dan
Petani Ikan dalam rangka
pengentasan kemiskinan
90 Orang Kec Bklan 45.145.000
11 2.05.15.02 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Pembinaan Usaha
Kelompok Garam Rakyat
Meningkatnya
kemampuan pemangku
kebijakan sektor garam
30 Orang Kab. Bangkalan 109.575.000
VIII 2.05.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
-
12 2.05.16.01 Operasional Pemeliharaan POS dan KAMLADU Operasi Pengawasan di
Laut dan Pemeliharaan
Sarana&Prasarana
Terwujudnya
Keg.Pengawasan di
Laut&Penyelesaian Konflik
Nelayan
108 Kali Poskamladu Knyar
dan Arosbaya
200.000.000
IX 2.05.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan
hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
-
13 2.05.17.01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya
laut
Jumlah Peserta sosialisasi
Pemanfaatan Sumberdaya
Laut
Peningkatan kesadaran
dan penegakan hukum
dalam pendayagunaan
Sumberdaya laut
100 Orang Kec.Bkln,
Arsby,Kwanyr,Klam
pis
19.352.800
X 2.05.20 Program pengembangan budidaya perikanan
14 2.05.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul Tersedianya paket sarana
produksi dan alat budidaya
ikan air tawar
Meningkatnya
kemampuan kelompok
pembudidaya dlm rangka
pengentasan kemiskinan
12 Bulan Kec. Burneh 27.500.000
15 2.05.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Terbinanya kelompok
masyarakat pembudidaya
ikan
Meningkatnya
kemampuan pembudidaya
ikan
1 Kali Kab. Bangkalan 42.660.000
16 2.05.20.04 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan
Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Peserta pembinaan Hama
Penyakit Ikan
Meningkatnya
keberhasilan usaha
budidaya ikan dlm rangka
pengentasan kemiskinan
80 Orang Kab. Bangkalan 36.945.800
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kelautan dan Perikanan 20
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
RKPD KETNO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
XI 2.05.21 Program pengembangan perikanan tangkap
17 2.05.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
Jumlah kelompok
penerima Pelatihan dan
pembinaan
Meningkatnya Produksi
Tangkapan dlm rangka
pengentasan kemiskinan
4 kali Kab. Bangkalan 55.961.000
XII 2.05.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
18 2.05.23.02 Introduksi Pengolahan Hasil Perikanan Terselenggaranya gelar
promosi pengolahan dan
makan ikan
Meningkatnya produksi
olahan dan tradisi
mengkonsumsi ikan
500 Orang Kab. Bangkalan 150.000.000
XIII 2.05.25 -
19 2.05.25.01 Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Penanaman bibit
mangrove dan terumbu
karang
Jumlah tanaman
mangrove yang ditanam
dan terumbu karang
20.000 Batang Kab. Bangkalan 61.848.000
XIV 2.05.26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap20 2.05.26.02 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
Meningkatnya fungsi
Sarana dan Prasarana TPI
Banyu sangka
6 paket Tanjung
Bumi,Labang,Aros
baya,Bangkalan,K
wanyar
1.663.941.000
XV 2.05.27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya21 2.05.27.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Budidaya
Meningkatnya produktifitas
budidaya
65 Unit Kab. Bangkalan 138.533.000
22 2.05.27.02 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Tersedianya Sanpras
Budidaya Perikanan
Meningkatnya
Produktivitas Budidaya
Perikanan
1 Paket BBI-Burneh 208.266.500
XVI 2.05.30 Program Peningkatan Sarana Penyuluhan
Perikanan24 2.05.30.01 Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan Tersedianya sarana
penyuluhan
Meningkatnya kinerja
tenaga penyuluh
68 Unit Dinas Kelautan
dan Perikanan
122.650.018
25 2.05.30.02 Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan Sanpras
Pos Penyuluhan
Pengembangan Prasana
Penyuluhan
4 Paket Dinas Kelautan
dan Perikanan
564.108.000
4.966.540.288 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Kelautan dan Perikanan 21
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 9
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I 0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1 0.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan
dinas
tercapainya kelancaran
urusan kedinasan 3 Unit Bangkalan 60.000.000
2 0.00.02.47 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya Pengadaan
sarana kantor
Meningkatnya sarana
Kantor ,White
board,tangga,komputer,pri
nter,meja notebook,
rapat,kursi lipat,soud
sistem,microphone)
10 Jenis Disperindag Kab.
Bangkalan 150.000.000
II 0.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
3 0.00.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTerlaksananya pengadaan
pakaian linmas dan putih
Meningkatnya disiplin
aparatur 2 Jenis Bangkalan 11.400.000
III 0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan -
4 0.00.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Laporan Capaian Kinerja
Meningkatnya laporan
capaian kinerja tepat
waktu
1 Dokumen Disperindag Kab.
Bangkalan 5.000.000
5 0.00.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya
penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Meningkatnya penyusunan
laporan keuangan SKPD
tepat waktu
1 Dokumen Dispeindag Kab.
Bangkalan 5.000.000
IV 0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja
Satuan Unit Kerja
6 0.00.07.01 Penunjang Operasional SKPDTerlaksananya
Operasional SKPD
Meningkatnya kinerja
pegawai 12 bln Disperindag 1.010.300.000
7 0.00.07.60 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD
Terlaksananya
Penyusunan dan evaluasi
Rencan Kerja SKPD
Menigatnya capaian
kinerja Rencana Kerja
SKPD
1 Dokumen Bangkalan 5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
6
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
V 2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan -
8 2.06.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan pengaduan konsumen
Terlaksananya
pengawasan penyelesaian
permasalahan-
permasalahan konsumen
Meingkatnya pengatahuan
Konsumen akan hak-
haknya
2 Kali Kabupaten
Bangkalan 20.000.000
9 2.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa
Terlaksananya
pengawasan pengendalian
barang uang beredar
dipasaran
Meningktnya pengetahuan
pelaku usaha terhadap
kwalitas barang yang
beredar di pasaran
4 Kali Kab bangkalan 100.000.000
10 2.06.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Terlaksananya sosialisasi
kemetrologian/ UTTP
Meningktnya pengetahuan
pelalu usaha standarisasi
alat UTTP
4 Kali 18 Kecamatan 80.000.000
VI 2.06.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor -
11 2.06.17.12 Pembangunan promosi perdagangan internasionalPameran tingkat Nasiional
terfasilitasi
Terlaksananya promosi
produk unggulan daerah 1 Kali Jakarta 100.000.000
VII 2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri -
12 2.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang /
produk
Terlaksananya Pasar
murah sembako
Mewujudkan stabilitas
harga sembako 1 Kali Kab. Bangkalan 100.000.000
13 2.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
Terlaksananya Pendataan
harga bahan pokok,stok
barang, dan stabilitas
harga bahan pokok
Meningkatnya penyediaan
data harga sembako 1 Dokumen
Kabupaten
Bangkalan 50.000.000
VIII 2.06.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan -
14 2.06.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asonganPembinaan bagi PK 5
Tercapainya pembinaan
PK 5 80 Org Bangkalan 100.000.000
IX 2.07.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi -
15 2.07.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Teraksananya Pelatihan
dan pengembangan
kelomok olahan pangan
Menigkatnya hasil
produksi yang semakin
baik
2 Klp Probolinggo,
Bangkalan 155.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
X 2.07.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
16 2.07.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksananya Bimtek
pembinaan produk IKM
meingkatnya
skill,wawasan,penumbuha
n wirausaha dan kepastian
berusaha
600 Org Kab. Bangkalan (26.600.000)
17 2.07.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri
Bimtek produk IKM dalam
menghadapi MEA 2016
Tercapainya produk IKM
yg mempunyaisertifikat
merk,desain,cipta, halal
50 Org Bangkalan
18 2.07.16.08 Pembangunan dan revitalisasi sentra indutri kecil
dan menengahPengembangan UPT Batik
Tersedianya sarana dan
prasarana UPT Batik 1 unit
Kabupaten
bangkalan 1.530.738.300
XI 2.07.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri -
19 2.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industriTerlaksananya pembinaan
Pengrajin
Meningkatnya kwalitas
dan kwantitas produksi 10 Kelompok
Burneh,Klampis,T.
Meah,Geger,Soca
h,Kwnyr,Arsb,Bkl
200.000.000
20 2.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industriTerlaksananya Pembinaan
perajin anyaman agel
Meningkatnya kwalitas
bahan produksi 1 Klp Banyuwangi 75.000.000
XII 2.07.18 Program Penataan Struktur Industri -
21 2.07.18.04 Pengembangan Sarana Promosi dan Informasi
Terlaksananya pameran,
mengikuti pameran dan
pengembangan showroom
Meningkatnya promosi
produk unggulan ditingkat
regional dan internasional
(PRB)
3 kali
Bangkalan,
Surabaya dan
Jakarta
390.000.000
22 2.07.18.05 Penyediaan dan Pengumpulan Data IKM
Terlaksananya pendataan
IKM di Kabupaten
Bangkalam
Meningkatnya
pengembangan IKM yang
ada di Kabupaten
Bangkalan
1 Dokumen Kab. Bangkalan 100.000.000
XIII 2.07.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri
potensial -
23 2.07.19.02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
Data Industri dapat
diakses masyarakat
Tersedianya website
informasi industri dan
perdagangan
1 Dokumen Bangkalan 50.000.000
24 2.07.19.03 Pendampingan Bagi Sentra-Sentra IKM PotensialTerlaksananya Pelatihan
perajin olahan laut,pangan
Meningkatnya skill /
pengetahuan pengrajin,
penumbuhan wira usaha
baru dan kapasitas
berusaha
60 peserta Bangkalan 100.000.000
25 2.07.19.05 Pembangunan sarana sentra industriPelaksanaan penyusunan
UKL/UPL
Terlaksananya kajian
UKL/UPL 1 Dokumen Bangkalan 100.000.000
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 24
OUTPUT OUTCOME1 2 3 4 5 7 8 96
KET RKPD NO KODE PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR
VOLUME LOKASI
XIV 2.07.20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perdagangan -
26 2.07.20.01 Pembebasan Lahan/Bangunan Kab. Bangkalan 1.058.131.012
XV 2.07.21 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai
Ilegal -
27 2.07.21.01
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang
dilekati pita cukai rokok ilegal palsu atau tidak
dilekati pita cukai dan diperedaran tempat
penjualan eceran
Terlaksananya Pendataan
terhadap pita cukai rokok
Meningkatnya data
informasi hasil tembakau 4 Kali 18 Kecamatan 120.000.000
28 2.07.21.02 Sosialisasi ketentuan bidang cukaiTerlaksananya Sosilisasi
pada bidang cukai
Meningkatnya
pengetahuan perajin
tentag ketentuan bidang
cukai
100 Peserta Kab. Bangkalan 60.000.000
5.708.969.312 TOTAL
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 Lampiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25