Post on 13-Jan-2020
Renja Kecamatan Long Kali 2017 i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Long Kali dan merealisasikan
Program-program yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan LongKali
2016-2021, maka SKPD Kecamatan Long Kali menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun
ke 2 pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan LongKali Tahun 2017.
Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan dilaksanakan pada
tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2017.
Semoga Renja ini bermanfaat.
Wassalamu’ alaikum Wr-Wb.
Long Kali, Mei 2016
Camat,
Sugianoor, S.Sos Nip. 19630402 198703 1 028
Renja Kecamatan Long Kali 2017 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................................... 1
B. Landasan Hukum ................................................................................... 2
C. Maksud dan tujuan ................................................................................ 3
D. Sistematika Penyusunan Renja ............................................................ 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................. 5
A. Kebijakan keuangan .............................................................................. 5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN …………………………………. 15 A.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ……………… 15
B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
……………………………….. 19
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SKPD ....................................................................... 20
A. Tugas dan Fungsi ................................................................................ 20
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ......................................... 21
C. Aspek Strategik Organisasi ................................................................ 23
D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan .......................................... 25
BAB V PROGRAM KEGIATAN ............................................................................... 32
BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 37
LAMPIRAN
Renja Kecamatan Long Kali 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran,
baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di
tingkat pusat dan daerah.
Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Kecamatan
Long Kali sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 menyusun
Rencana Kerja. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan
capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar untuk
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).
B. Landasan Hukum
Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa
produk perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Renja Kecamatan Long Kali 2017 2
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Paser;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
kecamatan;
Renja Kecamatan Long Kali 2017 3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Paser
Tahun 2016-2021.
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD kecamatan Long Kali adalah sebagai
dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Long Kali untuk 1 (satu) periode
tahun.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Long Kali adalah : Untuk
menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi
dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang
sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
E. Latar Belakang
F. Landasan Hukum
G. Maksud dan tujuan
H. Sistematika Penyusunan Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
C. Kebijakan keuangan
D. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target
BAB III TUGAS DAN FUNGSI SKPD
E. Tugas dan Fungsi
F. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
G. Aspek Strategik Organisasi
H. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
BAB IV PROGRAM KEGIATAN
BAB V PENUTUPAN
LAMPIRAN Matriks Renja
Renja Kecamatan Long Kali 2017 4
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
A. Kebijakan Keuangan
Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor
Kecamatan Long Kali maka melalui APBD Kabupaten Paser Tahun 2016 disediakan
dana sebesar Rp.1.992.080.308,75. Adapun Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan
Long Kali tahun 2016 sebesar Rp.1.777.730.516,00. atau sebesar 89,24 %. dari
pagu yang tersedia.
Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Belanja Tidak Langsung
Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.2.833.123.656,00. Realisasi penyerapan dari Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp.2.684.704.806,00 atau sebesar 94,77%.
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan kegiatan
yang ada pada Kantor Kecamatan Long Kali. Anggaran yang dialokasikan
untuk Belanja Langsung sebesar
Rp.1.992.080.308,75. Realisasi penyerapan dari Belanja Langsung sebesar
Rp.1.777.730.516,00 atau sebesar 89,24%.
Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara
lain:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.236.720,00 atau 95,76%. Dari jumlah
anggarantersedia sebesar Rp.247.210.000,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program melalui beberapa kegiatan
sebagai berikut :
a) Pembangunan Gedung Sekolah hasil yang diperoleh adalah :
Terencananya bangunan gedung sekolah berupa RAB dan Gambar Gedung
sekolah Muara Telake.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 5
b) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas parker hasilnya
yang diperoleh adalahn : Terbangunnya taman, Lapangan upacara dan
fasilitas parkir berupa halaman sekolah SD Sekendui Long Kali.
c) Pembangunan Pagar, Urug dan Paving hasil yang diperoleh adalah :
Terencannya bangunan Pagar, Urug dan Paving berupa penimbunan
halaman Mts Nurul Khair Desa Muara Telake.
3. Program Pendidikan Menengah Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.11.890.000,00 atau 100% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.11.890.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a) Terencananya Pembangunan Gedung Sekolah berupa RAB dan Gambar
penambahan ruang kelas SMK Al_Iklahs Long Kali.
4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.21.000.000,00 atau 100% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.21.000.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a) Terlaksannya kegiatan sunatan masal bagi anak anak miskin sebanyak 30
anak.
5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
6. Program Upaya Kesehatan Sekolah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.11.890.000,00 atau 99,08% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.12.000.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a) Terencananya pembangunan jaringan air bersih/air minum berupa RAB
dan Gambar Jaringan/instalasi air bersih/air minum rumah tangga.
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 6
10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.99.300.000,00 atau 99,30% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.100.000.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :
a) Tersedianya pembangunan jalan dan jembatan berupa peningkatan
jalan lingkungan Desa Mendik.
11. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
12. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.139.328.000,00 atau 93.30% dari
jumlah anggaran tersedia Rp.149.328.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:
Terbayarnya petugas PMK Kecamatan dan terpeliharanya Sarana dan
prasarana Mobil operasional PMK.
13. Program Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
15. Program perencanaan pembangunan daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.36.931.600,00 atau 91,25% dari jumlah
anggaran tersedia Rp.40.474.250,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh mealui beberapa
kegiatan sebagai berikut:
a). Penyusunan RENSTRA, hasil yang diperoleh adalah : Terbayarnya
honorarium Tim Penyusun RENSTRA SKPD
b). Penyusunan RENJA, hasil yang diperoleh : Terbayarnya honorarium Tim
Penyusun RENJA SKPD
c). Evaluasi RENJA, hasil yang diperoleh adalah : Terbayarnya honorarium
Tim Evaluasi RENJA SKPD
16. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
17. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.18.540.000,00 atau 82,45% dari
jumlah anggaran tersedia Rp.22.485.000,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
Renja Kecamatan Long Kali 2017 7
a) Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan seperti
Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 721 (Tujuh ratus dua puluh satu)
lembar KK. KTP sebanyak 825 (Delapan ratus dua puluh lima) dan selama
satu tahun anggaran.
18. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0% dari jumlah anggaran
tersedia Rp.6.250.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
Terlaksananya Program pokok PKK dengan baik
19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.46.500.000,00 atau 99,84% dari jumlah
anggaran tersedia Rp.46.575.00,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
a) Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan dan
pengiriman peserta MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Batu Engau.
20. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.228.820.000,00 atau 98,41% dari
jumlah anggaran tersedia Rp.232.512.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program melalui kegiatan sebagai berikut
:
a) Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan. Hasilnya Tersedianya Tenaga Pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
b) Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (FKDM)
Tersedianya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat
Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Hasilnya
Teratasinya Gangguan Kamtibmas
21. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.59.080.000,00 atau 100% dari jumlah
anggaran tersedia Rp.59.080.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program sebagai berikut :
a) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama.
Hasilnya adalah Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Long
Kali dan Safari Ramadhan tingkat kabupaten Paser.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 8
b) Kegiatan Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Hasilnya adalah Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
RI tingkat Kecamatan Long Kali Tahun 2016.
22. Program Administrasi Perkantoran
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.59.080.000,00 atau 100% dari jumlah
anggaran tersedia Rp.59.080.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan
kegiatan sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa surat menyurat, hasilnya tersedianya Jasa Surat
Menyurat selama 1 ( satu ) Tahun anggaran.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasilnya
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik selama 1 ( satu )
Tahun Anggaran
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, hasilnya tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 1 unit.
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, hasilnya tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan berupa Tenaga PTT sebanyak 10 orang
d) Penyediaan alat tulis kantor, hasilnya Tersedianya Alat Tulis Kantor
selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, hasilnya Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.
f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, hasilnya tersedianya
Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hasilnya
tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa
Surat Kabar Kaltim Post selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, hasilnya terselenggaranya Rapat-
Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1
(satu) Tahun Anggaran
23. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.40.625.000,00 atau 80.83% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.50.720.500,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan
kegiatan sebagai berikut :
Renja Kecamatan Long Kali 2017 9
a) Pembangunan Gedung Kantor, hasilnya Tersedianya Perencanaan
gedung kantor berupa RAB dan Gambar Penambahan ruang kantor
(gedung pertemuan).
b) Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar, hasilnya Terbayarnya
Tenaga Kebersihan Asrama dan Jasa Pemakaian Listrik dan air serta
terpeliharanya Asrama Pelajar.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona, hasilnya
tersedianya Perawatan Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil
Operasional.
24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.8.440.000,00 atau 83,75% dari jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp.10.077.500,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah : tersusunnya LAKIP
kecamatan LongKali
25. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.4.120.000,00 atau 40,80% dari jumlah
anggaran tersedia Rp.10.099.000,00
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program melalui kegiatan sebagai berikut
:
a) Kegiatan Penetapan Tapal Batas Desa
Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penetapan Batas Desa.
b) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten
Hasil yang dicapai adalah Terlaksannya nama Rupa Bumi Desa.
26. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.238.754.700,00 atau 82,49% dari
jumlah anggaran tersedia Rp. 289.433.393.75
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :
Terlaksananya Pendistribusian Raskin ke RTS beras raksin ke 22 desa dan 1
Kelurahan di wilayah Kecamatan Long Kali.
27. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.26.980.000,00 atau 82,49% dari
jumlah anggaran tersedia Rp.33.980.000,00.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan
sebagai berikut :
Renja Kecamatan Long Kali 2017 10
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, hasil
yang dicapai adalah Terlaksananya LPTQ Tingkat Kecamatan.
b) Kegiatan Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa,
hasil yang dicapai Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
28. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.56.695.000,00 atau 70,39% dari
jumlah anggaran tersedia Rp.80.545.000,00 Hasil yang diperoleh melalui
kegiatan kegiatan sebagi berikut :
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, hasil yang didicapai
adalah Terlaksananya Musyawarah Pembangunan.
b) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Lomba Desa, hasil
yang dicapai adalah Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan yang
diikuti oleh 4 (empat) Desa.
c) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Teknologi -Tepat
Guna, hasil yang dicapai adalah Berkembangnya Kelompok Pengguna
TTG.
d) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Monitoring (ADD),
hasil yang dicapai adalah Pengelolaan ADD sesuai ketentuan.
e) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Lomba Posyandu)
f) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)
g) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan LPM
29. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 11
BAB. III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Target Kinerja Keuangan pada tahun anggaran 2016, tidak semuanya kegiatan
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan, dikarenakan telah terjadi
pengurangan (Devisit) anggaran secara signifikan.
Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Long
Kali lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR
Kecamatan Long Kali TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
REALISASI BELANJA
SISA
ANGGARAN PEGAWAI BARANG &
JASA MODAL TOTAL %
Program Pendidikan Anak Usia Dini
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pembangunan
gedung sekolah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
247,210,000.00 0.00 236,720,000.00 0.00 236,720,000.00 95.76 10,490,000.00
Pembangunan gedung sekolah
13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 100.00 0.00
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
219,650,000.00 0.00 209,160,000.00 0.00 209,160,000.00 95.22 10,490,000.00
Pembangunan Pagar, Urug dan Paving
13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 100.00 0.00
Program Pendidikan Menengah
11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 100.00 0.00
Pembangunan gedung sekolah
11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 100.00 0.00
Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
21,000,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 100.00 0.00
Pelayanan sunatan masal
21,000,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 100.00 0.00
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pembangunan Posyandu
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Upaya Kesehatan Sekolah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pembinaan UKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program pembangunan jalan dan jembatan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pembangunan
jalan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
12,000,000.00 0.00 0.00 11,890,000.00 11,890,000.00 99.08 110,000.00
Perencanaan pembangunan jaringan air
12,000,000.00 0.00 0.00 11,890,000.00 11,890,000.00 99.08 110,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017 12
bersih/air minum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
100,000,000.00 0.00 0.00 99,300,000.00 99,300,000.00 99.30 700,000.00
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
100,000,000.00 0.00 0.00 99,300,000.00 99,300,000.00 99.30 700,000.00
Pembangunan pasar perdesaan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pembangunan
Rumah Layak Huni
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
149,328,000.00 137,328,000.00 2,000,000.00 0.00 139,328,000.00 93.30 10,000,000.00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
149,328,000.00 137,328,000.00 2,000,000.00 0.00 139,328,000.00 93.30 10,000,000.00
Program Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemasangan dan
Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengawasan pemanfaatan ruang
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program perencanaan
pembangunan daerah
40,474,250.00 36,931,600.00 0.00 0.00 36,931,600.00 91.25 3,542,650.00
Penyusunan RENSTRA SKPD
33,842,000.00 32,271,600.00 0.00 0.00 32,271,600.00 95.36 1,570,400.00
Penyusunan RENJA SKPD
1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00
Evaluasi RENJA SKPD
5,382,250.00 4,660,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 86.58 722,250.00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,500.00
Pemeliharaan RTH 812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,500.00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
22,485,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 82.45 3,945,000.00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
22,485,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 82.45 3,945,000.00
Peningkatan peran
perempuan di pedesaan
6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00
Pelaksanaan 10 program PKK
6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00
Program
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
46,575,000.00 21,000,000.00 25,500,000.00 0.00 46,500,000.00 99.84 75,000.00
Pengembangan Lembaga
Keagamaan
46,575,000.00 21,000,000.00 25,500,000.00 0.00 46,500,000.00 99.84 75,000.00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
232,512,500.00 223,760,000.00 5,060,000.00 0.00 228,820,000.00 98.41 3,692,500.00
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
220,360,000.00 215,200,000.00 5,060,000.00 0.00 220,260,000.00 99.95 100,000.00
Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat
Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
12,152,500.00 8,560,000.00 0.00 0.00 8,560,000.00 70.44 3,592,500.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017 13
Program
pengembangan wawasan kebangsaan
59,080,000.00 0.00 59,080,000.00 0.00 59,080,000.00 100.00 0.00
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
33,080,000.00 0.00 33,080,000.00 0.00 33,080,000.00 100.00 0.00
Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 100.00 0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
568,070,665.00 308,524,000.00 163,092,216.00 20,500,000.00 492,116,216.00 86.63 75,954,449.00
Penyediaan jasa surat menyurat
1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 100.00 0.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
66,462,000.00 0.00 50,917,296.00 0.00 50,917,296.00 76.61 15,544,704.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
9,615,000.00 0.00 2,003,700.00 0.00 2,003,700.00 20.84 7,611,300.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
395,561,500.00 308,524,000.00 56,440,000.00 0.00 364,964,000.00 92.26 30,597,500.00
Penyediaan alat
tulis kantor
8,567,165.00 0.00 4,756,220.00 0.00 4,756,220.00 55.52 3,810,945.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4,750,000.00 0.00 2,875,000.00 0.00 2,875,000.00 60.53 1,875,000.00
Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
20,500,000.00 0.00 0.00 20,500,000.00 20,500,000.00 100.00 0.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3,150,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 66.67 1,050,000.00
Penyediaan makanan dan minuman
4,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,725,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
53,720,000.00 0.00 42,980,000.00 0.00 42,980,000.00 80.01 10,740,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
50,257,500.00 6,000,000.00 8,500,000.00 26,125,000.00 40,625,000.00 80.83 9,632,500.00
Pembangunan gedung kantor
26,400,000.00 0.00 0.00 26,125,000.00 26,125,000.00 98.96 275,000.00
Pengadaan mebeleur
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar
12,500,000.00 6,000,000.00 500,000.00 0.00 6,500,000.00 52.00 6,000,000.00
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 72.73 3,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
207,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,500.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,077,500.00 8,440,000.00 0.00 0.00 8,440,000.00 83.75 1,637,500.00
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
10,077,500.00 8,440,000.00 0.00 0.00 8,440,000.00 83.75 1,637,500.00
Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
10,099,000.00 0.00 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00 40.80 5,979,000.00
Pembakuan Nama Rupa Bumi Kecamatan
10,099,000.00 0.00 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00 40.80 5,979,000.00
Penetapan tapal
batas desa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi
289,433,393.75 0.00 238,754,700.00 0.00 238,754,700.00 82.49 50,678,693.75
Renja Kecamatan Long Kali 2017 14
Koordinasi dan
Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin
289,433,393.75 0.00 238,754,700.00 0.00 238,754,700.00 82.49 50,678,693.75
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
33,980,000.00 2,400,000.00 24,580,000.00 0.00 26,980,000.00 79.40 7,000,000.00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
19,980,000.00 2,400,000.00 17,580,000.00 0.00 19,980,000.00 100.00 0.00
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Desa
14,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 50.00 7,000,000.00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
80,545,000.00 0.00 56,695,000.00 0.00 56,695,000.00 70.39 23,850,000.00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
32,395,000.00 0.00 32,395,000.00 0.00 32,395,000.00 100.00 0.00
Pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa)
11,850,000.00 0.00 11,800,000.00 0.00 11,800,000.00 99.58 50,000.00
Pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)
12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 100.00 0.00
Pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan desa (Monitoring ADD)
16,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,640,000.00
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Lomba
Posyandu)
3,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660,000.00
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)
1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan
LPM)
1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengembangan
Kebun kelapa sawit rakyat
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 1,992,080,308.75 747,383,600.00 872,531,916.00 157,815,000.00 1,777,730,516.00 89.24 214,349,792.75
B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Long Kali
telah terlaksana dengan baik, pencapaian target terpenuhi. Namun demikian ada hal
yang penting yang seharusnya tidak menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian
target pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 ini adalah Defisitnya anggaran yang tidak
sesuai dengan perencanaan awal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga
mengakibatkan berubahnya pencapaian target kinerja.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 15
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SKPD
A. Tugas dan Fungsi
Kecamatan Long Kali merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Paser.
Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek;
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaran; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan
fungsi :
a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
Renja Kecamatan Long Kali 2017 16
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
f. kecamatan;
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Longkali berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
Camat
Sekretaris
Sub Bagian Program Dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Kecamatan Long Kali sebagaimana Bagan berikut ini :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN PASER
CAMAT
SUGIANOOR.S.SOS
SEKCAM
UMAR
DHANI,S.SOS
SUBBAG.
SUBBAG.
PERC.PROG. & KEUANGAN
FRANSISKA IPN,S.SOS
UMUM & KEPEG.
HAMSAN,SE
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PEM & DUK
DODIK P,S.SOS
TIBUM
H.SAFARUDDIN,SP
PMD
DRS.RUSTAM
KESRA
DRS.H.NUR CHOLIQ
Renja Kecamatan Long Kali 2017 17
C. Aspek Strategik Organisasi
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada kepada
pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui
Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah
lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat
laju pembangunan daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah
mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural
dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat
esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang
sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentralisasi,
berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan
kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan,
tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai
perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan
pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan.
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban Administrastif. Pengertian melalui Sekretaris Daerah bukan berarti
Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat
berada langsung dibawah Bupati/Walikota.
Camat juga berperan sebagai kepala wilayah(wilayah kerja, namun tidak memiliki
daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang
koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-
undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, serta
pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan
Renja Kecamatan Long Kali 2017 18
desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum
dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan atau instansi pemerintah lainnya di
wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi
pemerintah lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah
lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.
Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan
dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu
kewajiban mengintregasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam
dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan
ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam
kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat
selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas
pembinaan wilayah.
Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek
sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan
dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan
kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan
dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2(dua) sumber yakni:
pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua,
kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka
otonomi daerah.
Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai
pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian,
maka Camat secara filosofiss pemerintahan dipandang masih relevan untuk
menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di
wilayah kerjanya.
Renja Kecamatan Long Kali 2017 19
D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
VISI
Dalam mangantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,
Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam jajaran
Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan
dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman
dengan membuat terobosan-terobosan baru.
Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorentasi pada pencapaian
hasil dan manfaat.
Sehubungan dengan itu Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser harus mempunyai
visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Long Kali
Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Paser 2016-2021 adalah
PASER YANG SEMAKIN SEJAHTER,MERATA,BERDAYA SAING DAN
BERKELANJUTAN
MISI
Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan visi tersebut maka dirumuskan Visi
Kecamatan Longkali sebagai berikut :“ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
menuju masyarakat Kecamatan Longkali yang sejahtera”. Adapun makna yang
terkandung di dalam visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Longkali senantiasa
menginginkan peningkatan dan kemajuan di dalam setiap capaian kinerja demi
mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas kepada masyarakat yang
didukung dengan kualitas prima dari segenap sumber daya aparatur, yang meningkat
dan maju dalam segala aspek, sehingga tercipta pula peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta peningkatan pengelolaan dan
penataan daerah otonomi pemerintahan desa dan kelurahan, dimana semua kondisi ini
Renja Kecamatan Long Kali 2017 20
diharapkan akan mencipatkan masyarakat Longkali yang sejahtera. Untuk mewujudkan
visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali mendukung dan siap berperan
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan dasar keahlian
dan pendidikan yang profesional dilengkapai dengan sarana prasarana yang memadai
serta sistem dan prosedur pelayanan yang jelas serta berusaha memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat agar tercipta tertib administrasi di lingkungan
Kecamatan Longkali.
Misi 2: Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Desa dan Masyarakat
Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali selalu berupaya meningkatkan
koordinasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
menjaga stabilitas keamanan serta berkesinambungan demi terciptanya rasa aman
kepada masyarakat serta terciptanya suasana yang kondusif didalam melaksanakan
pembangunan.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya,maka
harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan strategis organisasi.
Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan
untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program dan
aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi maka Tujuan yang diperoleh adalah sebagi
berikut :
Renja Kecamatan Long Kali 2017 21
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan Kualitas penyelengaraan pemerintahan desa/kelurahan;
SASARAN
Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah
Kecamatan Long Kali telah menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran yang akan
dicapai terhadap tujuan untuk mencapai Misi dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan
4. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan dan kelurahan yang
berkualitas
5. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu
strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan
memperhitungkan lingkungan strategis. Adapun strategi dan kebijakan yang akan
dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Longkali sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4)
1.1 Meningkatkan Akses Pelayanan
Publik
1.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan
Publik Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
1.1.2 Meningkatnya
kualitas
1. Pengembangan standarisasi pelayanan,
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,
efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
1. Peningkatan akses pelayanan kepada public
1. Perumusan rencana kebutuhan
Renja Kecamatan Long Kali 2017 22
1.2 Meningkatkan
Pemerataan Pembangunan yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
sarana
prasarana Aparatur
1.1.3 Meningkatnya
Disiplin dan
kapasitas aparatur Kecamatan
1.2.1 Meningkatnya
koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas Teknis
1.2.2 Meningkatkan
Percepatan dan Pembangunan Kecamatan
dan prasarana
aparatur
1. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemerintah Umum
2. Meningkatkan koordinasi dan
pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan
Desa/kelurahan
3. Meningkatkan stabilitas keamanan dan kenyamanan
lingkungan
4. Meningkatkan
kesadaran Masyarakat terhadap aturan PERDA
5. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas pemeliharaan dan pembangunan sarana
dan prasarana umum
1. Memberdayakan lembaga dan organisasi masyarakat
serta melaksanakan sosialisasi pembangunan
pengadaan sarana
dan prasarana kantor dan aparatur
1.Penyediaan kebutuhan
mengikuti BINTEK dan pemenuhan disiplin Aparatur
1. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintah Umum
1. Peningkatan Kualitas
pemberdayaan masyarakat dan Desa/kelurahan
1. Peningkatan stabilitas keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1. Peningkatan
kesadaran Masyarakat terhadap aturan
PERDA
1. Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana
penunjang pelayanan umum
melalui pemeliharaan dan pembangunan
sarana dan prasarana
1. Mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dan melaksanakan program program
Renja Kecamatan Long Kali 2017 23
2. Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan evaluasi rencana kerja SKPD
3. Menyediakan sistem
pelaporan yang efektif
dan efisien
4. Menyediakan Data dan
sistem informasi perangkat daerah yang lengkap
pembangunan
1. Koordinasi dengan SKPD Pembina yang
terkait dengan penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja
1. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
1. Penyediaan sistem
informasi yang
lengkap
Renja Kecamatan Long Kali 2017 24
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Memperhatikan Renstra Kecamatan Long Kali 2016-2021 maka Rencana Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 , meliputi :
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mendukung
program tersebut, telah ditetapkan kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran
kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi
bagi pencapaian visi dan misi.
Sesuai dengan panduan Permendagri 54 Tahun 2010, program dan kegiatan
yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser periode 2016 – 2021 harus relevan
dengan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2016 – 2021. Agar
tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan
kebijakan, ditetapkan sebanyak 18 (Delapan belas) program, dimana yang bersifat
prioritas sebanyak 7 (Tujuh) program dan yang bersifat penunjang sebanyak 11
(sebelas) program dengan perincian sebagai berikut :
Tabel. 23 Program Prioritas dan Program Penunjang
No Program Prioritas
1 Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)
2 Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3 Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat
4 Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum
5 Program Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
Renja Kecamatan Long Kali 2017 25
umum
6 Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah
lainnya
7 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
No Program Penunjang
1 Program Penataan administrasi kependudukan
2 Program Pelayanan administrasi perkantoran
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
9 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
10 Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
11 Program Pengembangan data dan informasi
Matriks Terlampir
Renja Kecamatan Long Kali 2017 26
BAB VI
PENUTUP
Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra
SKPD.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran,
kebijakan dan program prioritas.
Semoga Rencana Kerja Kecamatan Long Kali 2017, menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Long Kali Tahun 2017.
Long Kali, Maret 2016
Camat,
SUGIANOOR, S.Sos
NIP. 19630402 198703 1 028
Renja Kecamatan Long Kali 2017
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LONG KALI
Kode Rekening Urusan/ Program Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.20 . 1.20.13.01 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
788,316,000.00 535,920,900.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 1,020,000.00 1 Tahun 0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor
Camat Long Kali
12 bulan 68,112,000.00 12 bulan 52,200,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kantor Camat
Long Kali
3 unit 6,000,000.00 3 unit 7,400,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Camat
Long Kali
12 bulan 495,354,000.00 12 bulan 360,358,400.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 20,000,000.00 1 Tahun 20,000,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat
Long Kali
1 paket 8,750,000.00 1 paket 5,300,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kantor
Camat Long Kali
20 buah 45,000,000.00 20 buah 0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Camat
Long Kali
1 tahun 25,200,000.00 1 tahun 25,200,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 4,200,000.00 1 Tahun 2,372,500.00
1.20 . 1.20.13.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 18,900,000.00 1 Tahun 6,600,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.20 . 1.20.13.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kantor
Camat
Long Kali
1 Tahun 95,780,000.00 1 Tahun 56,490,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
451,520,000.00 498,769,450.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.03 Pembangunan Gedung Kantor Kantor Camat
Long Kali
944,455,000.00 1 Kegiatan 944,455,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.10 Pengadaan mebeleur 30,000,000.00 5 unit 25,000,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.19 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar Kantor Camat
Long Kali
2 Asrama 12,500,000.00 2 Asrama 12,000,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat
Long Kali
1 Kegiatan 196,150,000.00 1 Kegiatan 448,769,450.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Camat
Long Kali
1 Paket 20,000,000.00 1 Paket 13,000,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor
Camat Long Kali
1 Tahun 830,000.00 1 Tahun 0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat
Long Kali
5 Unit 600,000.00 5 Unit 0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 191,440,000.00 1 Kegiatan 0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,757,000.00 1,800,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 06.05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
18,757,000.00 10 Dokumen 1,800,000.00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua PD)
52,610,000.00
10,760,000.00
Penyusunan Renja SKPD Kantor Camat
Long Kali
1 Paket 6,450,000.00
1,800,000.00
Review dan Revisi Renstra SKPD Kantor Camat
Long Kali
1 Paket 38,611,000.00
7,090,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
Evaluasi Renja Kantor
Camat
Long Kali
1 Paket 7,549,000.00
1,870,000.00
1,530,000.00 Program
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)
Pelaksanaan SPIP di SKPD Kantor Camat
Long Kali
1 Paket 1,530,000.00
1.03 . 1.20.13.01 . 15 Program pembangunan
jalan dan jembatan
0.00 0.00
1.03 . 1.20.13.01 . 15.03 Pembangunan jalan Kabupaten
Paser
1 Tahun 661,410,000.00 1 Tahun
1.10 . 1.20.13.01 . 15 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
41,320,000.00 8,890,000.00
1.10 . 1.20.13.01 . 15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kecamatan Long Kali
1 Tahun 34,320,000.00 1 Tahun 8,890,000.00
1.10 . 1.20.13.01 . 15.07 Sosialisasi kebijakan kependudukan Kecamatan Long Kali
1.08 . 1.20.13.01 . 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
12,000,000.00 12,000,000.00
1.08 . 1.20.13.01 . 15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
Kantor
Camat Long Kali
1 Tahun 12,000,000.00 1 Tahun 12,000,000.00
1.01. 1.20.13.01 . 15 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
100,000,000.00 0.00
1.01 . 1.20.13.01 . 15.01 Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Long Kali
- 100,000,000.00
1 Kegiatan 0.00
1.01. 1.20.13.01 . 15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
225,240,000.00
208,800,000.00
1.01 . 1.20.13.01 . 15.01 Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Long Kali
- 225,240,000.00 1 Kegiatan
208,800,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.04 . 1.20.13.01 . 15 Program Pengembangan
Perumahan
0.00
1.04 . 1.20.13.01 . 15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Kabupaten Paser
6 Unit 0.00 - -
1.04 . 1.20.13.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
70,000,000.00 0.00
1.04 . 1.20.13.01 . 17.08 Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Paser
- 70,000,000.00
2 Unit 0.00
1.19 . 1.20.13.01 . 15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
245,002,000.00 169,440,000.00
1.19 . 1.20.13.01 . 15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 222,072,000.00 1 Tahun 165,840,000.00
1.19 . 1.20.13.01 . 15.09 Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
Kecamatan Long Kali
1 Tahun 22,930,000.00 1 Tahun 3,600,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
33,980,000.00 29,055,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kecamatan Long Kali
20 Peserta 19,980,000.00 20 Peserta
19,980,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Kantor Camat
Long Kali
4 Kali Rakor 14,000,000.00
4 Kali
9,075,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 15.04 Penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan Kantor
Camat Long Kali
1 Tim 0.00 - -
1.03 . 1.20.13.01 . 16 Program pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
0.00 - -
1.03 . 1.20.13.01 . 16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten Paser
1 Tahun 0.00 - -
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.01 . 1.20.13.01 . 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
461,250,000.00 240,880,000.00
1.01 . 1.20.13.01 . 16.01 Pembangunan gedung sekolah Kabupaten
Paser
1 Paket 434,440,000.00 1 Kegiatan 173,086,408.92
1.01 . 1.20.13.01 . 16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kabupaten Paser
1 Kegiatan 0.00 - -
1.01 . 1.20.13.01 . 16.01 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Kabupaten
Paser -
228,290,000.00
1 Kegiatan 7,920,000.00
1.01 . 1.20.13.01 . 16.41 Pembangunan Pagar, Urug dan Paving Kabupaten Paser
- 232,960,000.00
1 Kegiatan 232,960,000.00
1.03 . 1.20.13.01 . 17 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
0.00 -
1.03 . 1.20.13.01 . 17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 1 Kegiatan 0.00 - -
1.19 . 1.20.13.01 . 17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan 59,080,000.00 42,780,000.00
1.19 . 1.20.13.01 . 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 Tahun 33,080,000.00 1 Tahun 20,280,000.00
1.19 . 1.20.13.01 . 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Kecamatan
Long Kali
1 Tahun 26,000,000.00 1 Tahun 22,500,000.00
1.05 . 1.20.13.01 . 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
9,060,000.00 9,060,000.00
1.05 . 1.20.13.01 . 17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Kecamatan Long Kali
5 Buku 9,060,000.00 3 Desa 9,060,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
109,915,000.00 44,810,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 32,395,000.00
23 Desa/Kel
15,730,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.05 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
(lomba desa)
Kecamatan
Long Kali
90 % 11,850,000.00
3 Desa
4,360,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)
Kecamatan Long Kali
1 Tahun 12,500,000.00 3 Desa
4,370,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.07 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
(Monitoring ADD)
Kecamatan
Long Kali
100 % 32,270,000.00
22 Desa
5,260,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.22 . 1.20.13.01 . 17.05 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
(Lomba Posyandu)
Kecamatan
Long Kali -
6,520,000.00 5 Desa
3,710,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)
Kecamatan Long Kali
- 7,000,000.00 12 Bulan
4,000,000.00
1.22 . 1.20.13.01 . 17.07 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan LPM)
Kecamatan Long Kali
- 7,380,000.00 5 Desa
7,380,000.00
Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Koordinasi dan verifikasi pengelolaan ADD
6,800,000.00
1.04 . 1.20.13.01 . 19 Program peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
186,628,000.00 124,027,000.00
1.04 . 1.20.13.01 . 19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kecamatan Long Kali
1 Tahun 186,628,000.00 12 Bulan
124,027,000.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20 Peningkatan peran perempuan di pedesaan
25,000,000.00 10,450,000.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pelaksanaan 10 program PKK Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 25,000,000.00 1 Tahun 10,450,000.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN
225,240,000.00 0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan Kecamatan Long Kali
225,240,000.00
1 Kegiatan
0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
200,000,000.00 0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pengembangan Kebun kelapa sawit rakyat Kecamatan
Long Kali
200,000,000.00 Unit 0.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
225,300,000.00 0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Long Kali
225,300,000.00
1 Kegiatan
0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
60,000,000.00 0.00
1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Kecamatan Long Kali
60,000,000.00 Unit -
28,740,000.00 Program
Penyelenggaraan Pemerintah Umum
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan Kecamatan Long Kali
28,740,000.00
1.13 . 1.20.13.01 . 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
46,575,000.00 0.00
1.13 . 1.20.13.01 . 21.19 Pengembangan Lembaga Keagamaan Kecamatan Long Kali
35 kafilah 46,575,000.00 35 kafilah 0.00
1.02 . 1.20.13.01 . 24 Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
21,000,000.00 0.00
1.02 . 1.20.13.01 . 24.04 Pelayanan sunatan masal Kecamatan Long Kali
30 Orang 21,000,000.00 30 Orang 0.00
1.08 . 1.20.13.01 . 24 Program pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
114,748,000.00 37,725,000.00
Renja Kecamatan Long Kali 2017
1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pemeliharaan RTH Kabupaten
Paser
1 Tahun 114,748,000.00 1 Tahun 37,725,000.00
1.08 . 1.20.13.01 . 24 PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
344,297,000.00 0.00
1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kabupaten
Paser
290,000,000
1 Tahun
-
1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pembangunan pasar perdesaan Kabupaten
Paser
344,297,000
1 Kegiatan -
1.02 . 1.20.13.01 . 25 Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
206,830,000.00 0.00
1.02 . 1.20.13.01 . 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Kabupaten Paser
- -
1.02 . 1.20.13.01 . 25.21 Pembangunan Posyandu
Kabupaten Paser
206,830,000.00 1 Kegiatan
0.00
1.20 . 1.20.13.01 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11,039,000.00 2,440,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 27.06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Kecamatan Kantor Camat
Long Kali
1 Tahun 10,099,000.00 1 Tahun 1,500,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 27.07 Penetapan tapal batas desa Kantor
Camat Long Kali
6 Berita
Acara 940,000.00 6 Berita
Acara 940,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 36 Program
Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi
302,663,393.75 263,163,285,000.00
1.20 . 1.20.13.01 . 36.01 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin Kab. Paser 542685 kg 302,663,393.75
542.685 kg 263,163,285,000.00
1.02 . 1.20.13.01 . 39 Program Upaya
Kesehatan Sekolah 17,140,000.00 0.00
1.02 . 1.20.13.01 . 39.01 Pembinaan UKS Kecamatan Long Kali
1 Keg 17,140,000
1 Keg -