PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 · KATA PENGANTAR Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq...
Embed Size (px)
Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 · KATA PENGANTAR Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
( RENJA )
TAHUN 2018
PD KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Sedayulawas – Brondong
e-mail : [email protected], Website : www.lamongankab.gi.id Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya
telah tersusun Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2018.
Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah,
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018, serta Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/44.1/Kep/413.013/2018, tentang Pengesahan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna
masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu
kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari
semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD
Kecamatan Brondong Tahun 2018 dapat di laporkan dan di
pertanggungjawabkan .
Brondong, 4 Juni 2018 CAMAT BRONDONG
SARIONO .SH.MM Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii-iv
BAB. I PENDAHULUAN ...................................................................... 1-3
1.1 Latar Belakang .............................................................. 1-3
1.2 Landasan Hukum .......................................................... 4-6
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 7
1.4 Sistimatika Penulisan .................................................... 8-14
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU....... 15
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II
Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD ..........................
15-32
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan ....................................................
25
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan ....................................................
25
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan ....................................................
25
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
Program/Kegiatan.............................................
25
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra PD .......................................
25
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.............................................................
25
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. ..................................... 32-33
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD...................................................................................
34-39
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan
PD..............................................................................
34
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong ii

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.................
34
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs
( Millenium Development Goals) .............................
35
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan PD, dan .................................................
35-36
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan . .....................................
36-39
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat. ...................................................................
39
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
perubahan program / kegiatan pemangku
kepentingan tersebut diperoleh. .............................
39
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi PD................................................
39
3. Menyajikan Tabel 2.3 sebagai berikut . ...................
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.............. 40
3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional
dan Provinsi .................................................................
40
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun
2018...............................................................................
40-42
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 ... 43
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 -
2021.........................................................................
43
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra
PD Tahun 2016 - 2021. ..........................................
43
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
maupun Renja PD Tahun 2017. .............................
43
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan
mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada
( Jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ). ......
43
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iii

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
44
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi /
Nasional yang tertuang dalam SDG’S, Rencana
Aksi Daerah ( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah
( MoU ) Indikator Kinerja Utama Provinsi. .................
44
Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan perubahan program dan
kegiatan, diantaranya terkait dengan :
44-45
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir, dsb
b. Uraian garis beswar mengenai rekapitulasi
perubahan program dan kegiatan, antara lain
meliputi :
46
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan 46
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan
apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat teryentu )
46
3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan
dalam tabel tersendiri
46
4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang
dirinci menurut sumber pendanaannya
46
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2018, baik jenis
progrm/kegiatan, pagu, indikator, maupun
kombinasi keduannya
46-47
d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaimana berikut. 47-54
BAB.IV PENUTUP ............................................................................... 55
a Kesimpulan ...... ............................................................. 55
b Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
55-56
c Kaidah – kaidah Pelaksanaan ....................................... 56
d Rencana Tindak Lanjut ................................................. 56-57
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018
PD Kecamatan Brondong dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan. yang selanjutnya disebut ( RENJA ) Perubahan
merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan
Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai
tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan
kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang
dicapai pada masa satu tahun.
Peraturan Daerah RKPD di jadikan dasar penetapan
perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan kebijakan umum
perubahan APBD serta perubahan PPAS, kemudian selanjutnya
digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja
( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD Kecamatan Brondong
dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 1

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini
diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah
daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta
meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan
keanekaragaman sumber daya manusia .
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD
Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD
Kecamatan Brondong, serta kerangka pendanaan daerah, Renja
Perubahan PD Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program
Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
( Sustainable Developmnet Goals ). dan rencana resmi daerah
( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 2

Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses
Penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
( Stake holder ) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,
mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun
2018, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan priode sebelumnya.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 3

1.2. Landasan Hukum.
Landasan Operasional dari Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2018 adalah :
1). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287 ) ;
2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
3). Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 );
4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 49 );
5). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663 ) ;
6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 4

7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 ) ;
9). 9). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E ) ;
10). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;
11). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 8 ) ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 5

12). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 ;
13). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
14). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017, tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 ;
15). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018, tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 ;
16). Keputusan Bupati Lamongan Nomor
188/44.1/Kep/413.013/2018. Tentang Pengesahan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 6

1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018, dimaksudkan untuk menselaraskan dengan
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD , sebagai bentuk
penjabaran Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk
mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan .Serta sebagai kunci
keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta
pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip
GOOD GOVERMANT .
Tujuan :
penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan
Brondong Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan
yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –
sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun
2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 7

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong . Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –
bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan
antara Renja PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja
Perubahan K/L dan Renja Perubahan Propinsi serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum :
Memuat penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan
lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan :
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan PD.
1.4. Sistematika Penulisan :
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II
Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 8

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
( Tahun n-2 atau 2017 ) dan capaian tahun berjalan ( Tahun
n-1 atau 2018 ) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD
tahun berjalan ( 2018 ) yang sudah di sahkan, selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun
– tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu,
dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang
bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain
1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya
atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra PD.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan
perundang - undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan.
Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi,
serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah, terhadap capaian program nasional
/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs
( Sustainable Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
PD, dan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 10

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan .
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan
program / kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan
propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun
dari PD lain berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).
Dikripsi yang pedrlu disajikan dalam su bab ini antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan
program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi PD.
3. Menyajikan Tabel 2.3, sebagai berikut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 11

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.
Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan
Perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan
yang menyangkut Perubahan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi PD.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2018.
Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
PD.
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang
direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.
2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD
Tahun 2016 – 2021.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
maupun Renja PD Tahun 2017.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan
mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( Jika
SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 12

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional
yang tertuang dalam SDG’S, Rencana Aksi Daerah
( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ) Indikator
Kinerja Utama Provinsi
Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya
terkait dengan :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir, dsb
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan
program dan kegiata, antara lain meliputi :.
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa
saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat teryentu )
3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam
tabel tersendiri
4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci
menurut sumber pendanaannya
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 13

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi
keduanya.
d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaiman berikut.
Bab. IV Penutup.
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan
c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
d. Rencana tindak lanjut.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 14

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNLALU.
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun
2018 dan Capaian Renstra PD.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan
Brondong tahun 2017 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2017 telah
terealisasi 100 % , meski capaian kinerja tahun 2017 diatas rata-
rata target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun untuk program
sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan pembangunan fisik
Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 terealisasi 90 % sehingga
masih ada kegiatan yang belum terselesaikan karena keterbatasan
anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara lain
Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar
kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga sampai saat ini
gedung kantor lantai 2 belum bisa dimanfaatkan.
Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan
anggaran Renja OP tahun 2018 s/d Triwulan II adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2
kegiatan 1. Penyediaan Jasa Perkantoran, 2. Penyediaan
Barang Pakai Habis Perkantoran dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 314.820.000,- adapun Realisasi s/d Triwulan II
sebesar Rp. 108.722.552,- atau ( 34,53% ) adapun perincian
sebagaiberikut :
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 15

a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan 4 Indikator Kegiatan
sebagai berikut :
1. Jumlah 2 rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 42.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 2 Rekening
dengan Anggaran sebesar Rp. 5.538.652,- atau
( 13,19% ).
2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.800.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 16 Unit dengan Anggaran
sebesar Rp. 5.480.000,- atau ( 27,68% ).
3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Dinas/operasional 1 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 1.650.000,- akan dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 9
Orang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.048.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 9 Orang dengan Anggaran
sebesar Rp. 42.124.000,- atau ( 53,29% ).
b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan 5
Indikator Kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah jenis Alat Kantor (ATK) 46 Jenis yang dicukupi
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
Realisasi s/d Triwulan II 46 Jenis dengan Anggaran
sebesar Rp. 17.220.000,- atau ( 24,60% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 16

2. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandan penjilidan
Kantor 11 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 44.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 11 Jenis
dengan Anggaran sebesar Rp. 13.212.500,- atau
( 30,03% ).
3. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
bangunan Kantor 10 Jenis dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 7.457.900.- Realisasi s/d Triwulan II 10 Jenis
dengan Anggaran sebesar Rp. 3.495.000,- atau
( 46,86% ).
4. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan 3 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 6.864.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Jenis dengan
Anggaran sebesar Rp. 3.432.000,- atau ( 50% ).
5. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 1.444 Kotak
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.000.000.-
Realisasi s/d Triwulan II 297 Kotak dengan Anggaran
sebesar Rp. 18220.000,- atau ( 41,41% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.
280.960.000,- + Rp. 108.722.552,- = Rp. 389.682.552,- atau
( 134,53% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 17

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari
4 kegiatan dengan Pagu Anggaran awal sebesar
Rp. 532.642.000,- terealisasi sebesar Rp. 482.642.000,- atau
( 90,61% ) adapun Realisasi kinerja s/d Triwulan II sebesar
Rp. 54.400.982,- atau ( 10,21% ) adapun perincian
sebagaiberikut :
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor,dengan indikator kegiatan Jumlah Unit Perlengkapan
dan Peralatan Kantor Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di
Kecamatan dan Kelurahan 16 Unit dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 111.642.000,- dilaksanakan pada Triwulan III
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor, Jumlah
perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung
kantor 8 Paket dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 77.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Paket dengan
Anggaran sebesar Rp. 29.925.000,- atau ( 38,86% ).
3. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Kecamatan, Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat
Pendopo kantor Kecamatan 1 Unit dengan Pagu Anggaran
awal sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 250.000.000,- Realisasi capaian kinerja s/d Triwulan II
6,56% dengan Anggaran sebesar Rp. 19.675.982,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2, dengan
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 18

Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 40.000.000,- Realisasi
capaian kinerja s/d Triwulan II 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit
Roda 2 dengan Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- atau
( 10,90% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 443.035.000,- +
Rp. 54.400982,- = Rp. 497.435.982,- atau ( 100,10% ).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 Kegiatan,
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sebanyak 35
Stel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
dilaksanakan pada Triwulan III.
4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang baik, dengan
1 Kegiatan, Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan Formal 2 Orang dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 18.800.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun
2018 s/d Triwulan II 2 Orang dengan Anggaran sebesar
Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 0,- + Rp. 18.800.000,- =
Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 19

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 Kegiatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- adapun perincian
sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala,
jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan
Asset tepat waktu.22 Laporan dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 5.000.000,- dilaksanakan pada Triwulan III
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi,
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dokumen dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
dilaksanakan pada Triwulan III.
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan
Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jumlah
Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 44.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II sebesar Rp. 41.025.000,-
atau ( 93,23% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 40.000.000,- +
Rp. 41.025.000,- = Rp. 81.025.000,- atau ( 193,23% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 20

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan, terdiri dari 7 Kegiatan dengan pagu Anggaran
sebesar Rp. 192.082.000,- adapun perincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan, Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kegiatan
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- Realisasi
capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II 3
kegiatan sebesar Rp. 11.000.000,- atau ( 100% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-
+ Rp. 11.000.000,- = Rp. 21.000.000,- atau ( 200% ).
2. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan, Jumlah
pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
2 pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 11.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar
Rp. 300.000,- atau ( 2,73% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-
+ Rp. 300.000,- = Rp. 10.300.000,- atau ( 102,73% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 21

3. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, Jumlah
pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3
Pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 33.924.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar
Rp. 14.290.000,- atau ( 42,12% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 30.840.000,-
+ Rp. 14.290.000,- = Rp. 45.130.000,- atau ( 141,12% ).
4. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes,
Jumlahdesa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja
( ABK ) 9 Desa dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 66.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa sebesar Rp. 19.855.000,-
atau ( 30,08% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 60.000.000,-
+ Rp. 19.855.000,- = Rp. 79.855.000,- atau ( 130,08% ).
5. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
9 Desa 1 Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 14.850.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 22

tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa 1 Kelurahan sebesar
Rp. 6.175.000,- atau ( 41,58% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 13.500.000,-
+ Rp. 6.175.000,- = Rp. 19.675.000,- atau ( 141,58% ).
6. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw, Jumlah
pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt /
Rw 42 Rt dan 7 RW, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 38.808.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran
tahun 2018 s/d Triwulan II 42 RT dan 7 RW sebesar
Rp. 19.403.999,- atau ( 49,99% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.35.280.000,-
+ Rp. 19.403.999,- = Rp. 54.683.999,- atau ( 149,99% ).
7. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan, Jumlah Desa / kelurahan ang
mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 10
Desa, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.500.000,-
Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d
Triwulan II 10 Desa sebesar Rp. 7.025.000,- atau ( 42,56% ).
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan
anggaran tahun 2017
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 23

+ Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d
Triwulan II adalah Rp.15.000.000,- + Rp. 7.025.000,- =
Rp. 22.025.000,- atau ( 142,56% ).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 24

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah
terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan
2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018 yang telah
memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan
Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah
memenuhi target yang telah direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil / keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua
program dan kegiatan terlaksana 100 %
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program / Kegiatan,
Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan
sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya
beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan
dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya
adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –
masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di
Kecamatan Brondong.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
OPD.
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu
sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana
kerja ( Renja ).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
adalah.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 25

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk
program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja
Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab
terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja
lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah
dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta
menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara
Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.
Adapun tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan sebagai berikut .
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 26


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan
Kode Uraian / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan
( outcome - Output )
Target Kinerja
Renstra PD Tahun
2016- 2021 ( Akhir Tahun Renstra PD )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018 s/d Triwulan
II
Catatan Keterangan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Target Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 34,53% APBD
6 01 01 1 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 100 % 2 Rekening 13,19% APBD
Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 6 Jenis 27,68% APBD
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100% 1 Unit Mobil 0% APBD
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 100% 9 Orang 53,29% APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 01 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis 46 Jenis 100% 46 Jenis 24,60% APBD
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100% 11 Jenis 30,03% APBD
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100% 10 Jenis 46,86% APBD
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 50% APBD
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 100% 297 Kotak 41,41% APBD
6 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100 % 100 % 100 % 100 % 97,5% 100 % 10,21% APBD
6 01 02 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 100% 16 Unit 0 % APBD
6 01 02 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
8 Paket 8 Paket 8 Paket 8 Paket 100% 8 Paket 38,86% APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 02 6 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor dan Pembuatan Taman
Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 90% 0 0 APBD
6 01 02 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kantor Kecamatan Brondong
Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kantor Kecamatan Brondong
1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 6,55% APBD
6 01 02 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor
1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor
100% 1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor
10,90% APBD
6 01 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase PNS yang disiplin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% APBD
6 01 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
35 Stel 35 Stel 35 Stel 35 Stel 100% 0 0 % APBD
6 01 04 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 0 100 % 100% APBD
6 01 04 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Keikutsertaan dalam membangun aparatur yang baik
2 Orang 0 0 0 0 2 Orang 100%
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 06 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan laporan akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% APBD
6 01 06 1 Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala
Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Akutansi Keuangan dan Asset tepat waktu
22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 100% 0 0 APBD
6 01 06 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 0 0 APBD
6 01 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 93,23% APBD
6 01 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah pelayanan di kecamatan
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
1 Paket Sarana Prasarana Paten
100% 1 Paket Sarana Prasarana Paten
93,23% APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40,63% APBD
6 01 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 3 Keg 100 % APBD
6 01 17 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 1 Keg 2.73% APBD
6 01 17 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 100% 2 Pemb 42,12% APBD
6 01 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100% 9 Desa 30,08% APBD
6 01 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel
9 Desa 1 Kel
100% 9 Desa 1 Kel
41,58% APBD
6 01 17 6 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW
42 RT – 7 RW
100% 42 RT – 7 RW
49,99% APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 01 17 7 Fasilitasi Kemiskinan
Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel
9 Desa 1 Kel
100% 9 Desa 1 Kel
42,56% APBD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong tahun 2017, berdasarkan indikator kinerja
yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan
Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel
analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 32

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan
NO INDIKATOR SPM/STANDAR
NASIONAL
IKK TARGET RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN
ANALISIS TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD
1. Jumlah Capaian Layanan Publik.
7.250 Pelayanan
7.500 Pelayanan
7.750 Pelayanan
8.000 Pelayanan
7.500 Pelayanan
7.750 Pelayanan
8.000 Pelayanan
8.250 Pelayanan
APBD
2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
76.57 Nilai IKM
77,25 Nilai IKM
78,75 Nilai IKM
79,25 Nilai IKM
77.25 Nilai IKM
78,75 Nilai IKM
79,25 Nilai IKM
80.25 Nilai IKM
APBD
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 33

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Kecamatan Brondong adalah :
1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong dalam hal
kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem
pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.
a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong
sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD kecamatan brondong .
b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat
komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga
dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di
wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah
cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,
khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap
dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah
Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya usia
fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas
yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang
air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 34

3. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM
dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Brondong
selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-
4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
Kecamatan Brondong
Tantangan :
Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat
lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd )
sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses
pelayanan ;
Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas
pelayanan ;
Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan
peningkatan pelayanan publik ;
Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong
saat ini belum bisa maksimal dikarenakan di Kecamatan
Brondong hanya bisa melakukan perekaman, sedangkan
untuk pencetakan di Kecamatan Paciran.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 35

Pemohon KK di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak,
Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga
menghambat kelancaran proses.
Peluang :
Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan
ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara
swadaya ;
Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator
pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan
terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi
masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan
tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional
Kecamatan ;
Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi
tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses
pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana dengan
baik, tertib dan lancar.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun
2018 direncanakan dengan memaksimalkan sesuai
kebutuhan dan Pagu Anggaran yang ada.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 36

Adapun SDM di Kecamatan Brondong sebanyak 11 Orang
PNS dan masing – masing kasi tidak punya staf sehingga
kinerja tidak bisa maksimal maka Perlu adanya penambahan
personil di Kecamatan Brondong agar kinerja bisa maksimal.
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018
khususnya kegiatan Pembangunan gedung kantor lantai 2
masih terealisasi 90 % sehingga direncanakan pada tahun
2018 bisa selesai 100 %, namun dengan keterbatasan dana
pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, harapan kami di
tahun 2018 melalui PAK pembangunan tersebut bisa
dilanjutkan agar bisa dioperasionalkan.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018
ditekankan kepada seluruh PNS agar lebih ditingkatkan
kedisiplinannya antara lain ( Kinerjanya, Kehadiran dan
seragam beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan ).
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 akan lebih
teliti, akurat dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada
tahun 2018 akan Memberikan pelayanan yang berkualitas ,
Cepat dan akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan pada tahun 2018.
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan pada tahun 2018, akan direncanakan
melalui Musrenbang, Perioritas sehingga semua program
dan kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan program dan .
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 37

kegiatan OPD terkait maupun program kegiatan yang
bersifat mendesak unuk di laksanakan.
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun
2018, akan terus dilakukan pembinaan dalam rangka
memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,
sehingga mampu bersaing dengan dengan atlit – atlit baik
tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi.
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun
2018 akan lebih ditingkatkan dengan melakukan penertiban,
pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan
Brondong dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif,
untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,
dan sarana prasaran yang mendukung.
d. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
pada tahun 2018, selalu kita tingkatkan agar tidak terjadi
kesalahan dalam membuat APBDes serta mengevaluasi
dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan undang –
undang yangtelah ditentukan.
e. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada tahun 2018, dilaksanakan setiap bulan agar SDM
Perangkat Desa / Kelurahan lebih berprofesional dalam
melayani masyarakat.
f. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw pada tahun
2018, dilaksanakan agar RT/RW dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat lebih Berkualitas , Cepat dan
Akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 38

g. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan pada tahun 2018,
diutamakan pada program UHC agar semua masyarakat
menjadi peserta BPJS Mandiri.
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam
musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari
tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat,
Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi
Kemasyarakatan sehingga mengahisilkan usulan program yang di
bawah ke form Musrenbangdes.
2. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan
tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari
Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form
Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program
yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu -
isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit
Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.
Adapun Usulan Perubahan Progran dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2018 Kecamatan Brondong Nihil.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 39

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.
Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan
Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Brondong
adalah :
NO PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
PRIORITAS KABUPATEN
1 2 3 4 5 1 Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
a. Penguatan Pertahanan
b. Stabilitas Politik dan Keamanan
c. Kepastian Hukum
d. Reformasi Birokrasi
a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
b. Peningkatan Teloransi Sosial
a. Perkuat Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) dan Organisasi Kemasyarakatan serta Partai Politik.
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.
Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Brondong
Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu – isu penting
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Brondong yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan
Brondong, adalah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan
adalah “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahter dan Berdaya Saing”
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat).
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 40

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan
Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
sebagaimana uraian dibawah ini.
MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KETERANGAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke
- 4 ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan yaitu:
MISI 4 TUJUAN 1
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KET.
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 41

MISI 4 TUJUAN 2
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KET.
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.
Jumlah Desa Maju.
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun .
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK)
3. Prosentase
Desa yang
sudah
menyusun
dokumen
perencanaan
penganggaran
dan pelaporan
dengan benar
dan tepat
waktu.
Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 42

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.
1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun
2016-2021. bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
PD Kecamatan Brondong pada tahun 2018 tidak ada perubahan
namun hanya terjadi pada perubahan pagu anggaran.
2. Peraturan Kepala PD Kecamatan Brondong tentang Perubahan
Renstra PD Tahun 2016-2021.bahwa terjadi perubahan program
dan kegiatan dikarenakan menyesuaikan dengan program dan
kegiatan yang tercantum dalam DPA perubahan yag telah
disyahkan.
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Brondong pada
Tahun 2016 maupun Renja Tahun 2017, pada tahun 2016 semua
program dan kegiatan terlaksana 100 % sedangkan untuk tahun
2017 semua program telah dilaksanakan 100 %, namun untuk
program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
pembangunan fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2
terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang belum
terselesaikan karena keterbatasan anggaran, adapun kegiatan
yang belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik,
1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2
dan tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2
belum bisa dimanfaatkan.
4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan
capaian kinerja SPM yang ada, SPM kegiatan tersebut tidak
tersedia di PD Kecamatan Brondong.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 43

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaiman diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adalah Indek Kepasan
Masyarakat ( IKM ).
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang
tertuang dalam SDG’s, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota
Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi adalah :
Pertama, pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis
lingkungan.
Kedua, pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang
unggul dan kompetitif
Ketiga, pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah
melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan
daerah.
A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya :
a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan bahan
pertimbangan rumusan perubahan Program dan Kegiatan
yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan adalah : “Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahteradan Berdaya Saing”, adapun misi yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan
adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021 adalah : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 44

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan
publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai
dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,
Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi
masyarakat.
b) Target Indikator Strategis dalam perubahan Program dan
Kegiatan PD Kecamatan Brondong Tahun 2018 selaran
dengan Target Indikator Renstra PD Kecamatan Brondong
maupun Daerah, Provinsi dan Nasional yang tertuang dalam
Pencapaian SDGs, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota
Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama.
c) Perubahan program dan Kegiatan Tahun 2018 mengarah
pada pengentasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam
DPA perubahan tahun 2018 pada Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
dengan kegiatan Fasilitas Kemiskinan.
d) SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan
capaian kinerja SPM yang ada, SPM kegiatan tersebut tidak
tersedia di PD Kecamatan Brondong.
e) Dalam perubahan Program dan Kegiatan tahun 2018 selalu
mendayagunakan potensi ekonomi daerah.
f) Dalam perubahan Program dan Kegiatan tahun 2018
bertujuan untuk pengembangan daerah terisolir.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 45

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubaha program dan
kegiatan sebagaimana Tabel dibawah ini.
a. Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2018
NO KECAMATAN JUMLAH PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH PAGU JUMLAH PROGRAM PENDUDKUNG PN
( KORTEKRENBANG )
PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
1. Brondong 7 18 1.073.044.000.- 1 Camat Brondong
b. Penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus pada Kantor
Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong.
c. Total kebutuhan dana / pagu program dan kegiatan tahun 2018
sebesar Rp. 1.073.044.000,- sumber dana APBD.
C. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan
RKPD tahun 2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif,
maupun kombinasi keduanya adalah :
Rumusan Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD
sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan menjadi 18 Kegiatan atau
(94,73%), adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :
Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
Lanjutan Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong
lantai 2 pada tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada
kegiatan yang belum terselesaikan , pada tahun 2018
diusulkan tetapi tidak terdanai dikarenakan keterbatasan
anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara
lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit
Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga
sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum bisa
dimanfaatkan.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 46

Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong
semual direncanakan dengan anggaran sebesar Rp.
300.000.000,- terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana
rehab pendopo kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan
perencanaan.
D. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2018 sebagaimana Tabel 3.1 di bawah ini.
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 47

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PD KECAMATAN BRONDONG.
TABEL 3.1
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah
Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggran Ket.
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah / Berkurang
1 2 3 4 5 6 6 1 1 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
100 % Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
314.820.000 305.520.000 9.300.000 Berkurang
6 1 1 1 Kegiatan : 1. Penyediaan
Jasa Perkantoran
Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik
100 % Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
142.498.000 133.198.000 9.300.000 Berkurang
Jumlah rekening jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
2 Rek Jumlah rekening jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
2 Rek Kec. Brondong
Kec. Brondong
42.000.000 20.000.000 22.000.000 Berkurang
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
6 Jenis Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
6 Jenis Kec. Brondong
Kec. Brondong
19.800.000 19.800.000 0 0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 48

1 2 3 4 5 6
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Roda 4
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Roda 4
Kec. Brondong
Kec. Brondong
1.650.000 1.650.000 0 0
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
9 Orang Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
9 Orang Kec. Brondong
Kec. Brondong
79.048.000 84.248.000 5.200.000 Ber tambah
6 1 1 2 Kegiatan : 2. Penyediaan
Barang Pakai Habis Perkantoran
Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
100 % Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
172.322.000 172.322.000 0 0
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
46 Jenis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
46 Jenis Kec. Brondong
Kec.Brondong
70.000.000 70.000.000 0 0
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
11 Jenis
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
11 Jenis Kec. Brondong
Kec. Brondong
44.000.000 44.000.000 0 0
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis Kec. Brondong
Kec. Brondong
7.457.900 7.457.900 0 0
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis Kec. Brondong
Kec. Brondong
6.864.000 6.864.000 0 0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 49

1 2 3 4 5 6
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Jenis
Kec. Brondong
Kec. Brondong
6.864.000 6.864.000 0 0
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
2.444 Kotak Nasi, 200 Kotak Snack, 175 dos Air mineral
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
2.445 Kotak Nasi, 200 Kotak Snack, 175 dos Air mineral
Kec. Brondong
Kec. Brondong
44.000.000 44.000.000 0 0
6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100 % Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
532.642.000 482.642.000 50.000.000 Ber kurang
6 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor
16 Unit Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor
16 Unit Kec. Brondong
Kec. Brondong
111.642.000 111.642.000 0
6 1 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
7 Paket Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
8 Paket Kec. Brondong
Kec. Brondong
77.000.000 77.000.000 0
6 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong
1 Unit Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong
1 Unit Kec. Brondong
Kec. Brondong
300.000.000 250.000.000 50.000.000 Ber kurang
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 50

1 2 3 4 5 6
6 1 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
Kec. Brondong
Kec. Brondong
44.000.000 44.000.000 0 0
6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yang disiplin
100 % Prosentase Aparatur yang disiplin
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
20.000.000 20.000.000 0 0
6 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan
35 Stel Jumlah pakaian dinas yang disediakan
35 Stel Kec. Brondong
Kec. Brondong
20.000.000 20.000.000 0 0
6 1 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik
2 Orang Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik
2 Orang Kec. Brondong
Kec. Brondong
18.800.000 18.800.000 0 0
6 1 4 3 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik
2 Orang Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik
2 Orang Kec. Brondong
Kec. Brondong
18.800.000 18.800.000 0 0
6 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.
22 Laporan Keuangan 5 Dokumen
Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.
22 Laporan Keuangan 5 Dukumen
Kec. Brondong
Kec. Brondong
10.000.000 10.000.000 0 0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 51

1 2 3 4 5 6
6 1 6 1 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan secara
berkala
jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.
22 Laporan Keuangan
jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.
22 Laporan Keuangan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
5.000.000 5.000.000 0 0
6 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dokumen Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dokumen Kec. Brondong
Kec. Brondong
5.000.000 5.000.000 0 0
6 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
100 % Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
44.000.000 44.000.000 0 0
6 1 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan
20 Jenis pelayanan
Jumlah Jenis Pelayanan
20 Jenis pelayanan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
44.000.000 44.000.000 0 0
6 1 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100 % Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100 % Kec. Brondong
Kec. Brondong
192.082.000 192.082.000 0 0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 52

1 2 3 4 5 6
6 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kali Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Kali Kegiatan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
11.000.000 11.000.000 0 0
6 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
11.000.000 11.000.000 0 0
6 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Kali Pembinaan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
33.924.000 33.924.000 0 0
6 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes
9 Desa Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes
9 Desa Kec. Brondong
Kec. Brondong
66.000.000 66.000.000 0 0
6 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
9 Desa 1 Kelurahan
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
9 Desa 1 Kelurahan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
14.850.000 14.850.000 0 0
6 1 17 10 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
42 Rt 7 Rw
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
42 Rt 7 Rw
Kec. Brondong
Kec. Brondong
38.808.000 38.808.000 0 0
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 53

1 2 3 4 5 6 6 1 17 11 Fasilitasi
kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan
9 Desa 1 Kelurahan
Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan
9 Desa 1 Kelurahan
Kec. Brondong
Kec. Brondong
16.500.000 16.500.000 0 0
Jumlah 1.132.344.000 1.115.254.000 17.090.000 Berkurang
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 54

BAB. IV
PENUTUP
a. Kesimpulan.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD
Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong merupakan bagian
integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan
Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung
jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa
dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami
hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta
kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai
dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan
apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran
berikutnya .
b. Catatan Penting.
Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD tahun
2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi
keduanya adalah :
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 55

Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 7
Program dan 19 Kegiatan terealisasi 18 Kegiatan atau (94,73%),
adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :
Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan Lanjutan
Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 pada
tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang
belum terselesaikan , pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak
terdanai dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan yang
belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit
Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan
tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum
bisa dimanfaatkan.
Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan
Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong semual
direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo
kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan perencanaan.
c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD
Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA dengan Alokasi
Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
d. Rencana tindaklanjut.
Tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2019
mendatang akan menetapkan 6 Program dan 17 Kegiatan sesuai
dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 56

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong
tahun 2018 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi
sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Brondong tahun 2018 disusun, diharapkan mampu
melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih
belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Brondong tersebut sudah mencakup semua program
pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada
masyarakat.
Brondong, 4 Juni 2018
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 57
