KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · 2016-2021, maka SKPD Kecamatan Long Kali menyusun Rencana Kerja...

38
Renja Kecamatan Long Kali 2017 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Long Kali dan merealisasikan Program-program yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan LongKali 2016-2021, maka SKPD Kecamatan Long Kali menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun ke 2 pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan LongKali Tahun 2017. Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017. Semoga Renja ini bermanfaat. Wassalamu’ alaikum Wr-Wb. Long Kali, Mei 2016 Camat, Sugianoor, S.Sos Nip. 19630402 198703 1 028

Transcript of KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · 2016-2021, maka SKPD Kecamatan Long Kali menyusun Rencana Kerja...

Renja Kecamatan Long Kali 2017 i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Long Kali dan merealisasikan

Program-program yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan LongKali

2016-2021, maka SKPD Kecamatan Long Kali menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahun

ke 2 pelaksanaan Renstra yaitu Renja Kecamatan LongKali Tahun 2017.

Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan dilaksanakan pada

tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun 2017.

Semoga Renja ini bermanfaat.

Wassalamu’ alaikum Wr-Wb.

Long Kali, Mei 2016

Camat,

Sugianoor, S.Sos Nip. 19630402 198703 1 028

Renja Kecamatan Long Kali 2017 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Landasan Hukum ................................................................................... 2

C. Maksud dan tujuan ................................................................................ 3

D. Sistematika Penyusunan Renja ............................................................ 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................. 5

A. Kebijakan keuangan .............................................................................. 5

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN …………………………………. 15 A.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ……………… 15

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

……………………………….. 19

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SKPD ....................................................................... 20

A. Tugas dan Fungsi ................................................................................ 20

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ......................................... 21

C. Aspek Strategik Organisasi ................................................................ 23

D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan .......................................... 25

BAB V PROGRAM KEGIATAN ............................................................................... 32

BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 37

LAMPIRAN

Renja Kecamatan Long Kali 2017 iii

Renja Kecamatan Long Kali 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran,

baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di

tingkat pusat dan daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Kecamatan

Long Kali sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 menyusun

Rencana Kerja. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD

yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut akan dijadikan referensi dan dasar untuk

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD).

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa

produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Renja Kecamatan Long Kali 2017 2

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan;

14. Peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

16. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;

17. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

kecamatan;

Renja Kecamatan Long Kali 2017 3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Paser

Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD kecamatan Long Kali adalah sebagai

dokumen Perencanaan SKPD Kecamatan Long Kali untuk 1 (satu) periode

tahun.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Long Kali adalah : Untuk

menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi

dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang

sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

F. Landasan Hukum

G. Maksud dan tujuan

H. Sistematika Penyusunan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

C. Kebijakan keuangan

D. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SKPD

E. Tugas dan Fungsi

F. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

G. Aspek Strategik Organisasi

H. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

BAB V PENUTUPAN

LAMPIRAN Matriks Renja

Renja Kecamatan Long Kali 2017 4

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor

Kecamatan Long Kali maka melalui APBD Kabupaten Paser Tahun 2016 disediakan

dana sebesar Rp.1.992.080.308,75. Adapun Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan

Long Kali tahun 2016 sebesar Rp.1.777.730.516,00. atau sebesar 89,24 %. dari

pagu yang tersedia.

Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.2.833.123.656,00. Realisasi penyerapan dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp.2.684.704.806,00 atau sebesar 94,77%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja untuk membiayai program dan kegiatan

yang ada pada Kantor Kecamatan Long Kali. Anggaran yang dialokasikan

untuk Belanja Langsung sebesar

Rp.1.992.080.308,75. Realisasi penyerapan dari Belanja Langsung sebesar

Rp.1.777.730.516,00 atau sebesar 89,24%.

Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Langsung antara

lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.236.720,00 atau 95,76%. Dari jumlah

anggarantersedia sebesar Rp.247.210.000,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program melalui beberapa kegiatan

sebagai berikut :

a) Pembangunan Gedung Sekolah hasil yang diperoleh adalah :

Terencananya bangunan gedung sekolah berupa RAB dan Gambar Gedung

sekolah Muara Telake.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 5

b) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas parker hasilnya

yang diperoleh adalahn : Terbangunnya taman, Lapangan upacara dan

fasilitas parkir berupa halaman sekolah SD Sekendui Long Kali.

c) Pembangunan Pagar, Urug dan Paving hasil yang diperoleh adalah :

Terencannya bangunan Pagar, Urug dan Paving berupa penimbunan

halaman Mts Nurul Khair Desa Muara Telake.

3. Program Pendidikan Menengah Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.11.890.000,00 atau 100% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.11.890.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a) Terencananya Pembangunan Gedung Sekolah berupa RAB dan Gambar

penambahan ruang kelas SMK Al_Iklahs Long Kali.

4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.21.000.000,00 atau 100% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.21.000.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a) Terlaksannya kegiatan sunatan masal bagi anak anak miskin sebanyak 30

anak.

5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

6. Program Upaya Kesehatan Sekolah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.11.890.000,00 atau 99,08% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.12.000.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a) Terencananya pembangunan jaringan air bersih/air minum berupa RAB

dan Gambar Jaringan/instalasi air bersih/air minum rumah tangga.

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 6

10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.99.300.000,00 atau 99,30% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.100.000.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program adalah sebagai berikut :

a) Tersedianya pembangunan jalan dan jembatan berupa peningkatan

jalan lingkungan Desa Mendik.

11. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

12. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.139.328.000,00 atau 93.30% dari

jumlah anggaran tersedia Rp.149.328.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Terbayarnya petugas PMK Kecamatan dan terpeliharanya Sarana dan

prasarana Mobil operasional PMK.

13. Program Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

15. Program perencanaan pembangunan daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.36.931.600,00 atau 91,25% dari jumlah

anggaran tersedia Rp.40.474.250,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh mealui beberapa

kegiatan sebagai berikut:

a). Penyusunan RENSTRA, hasil yang diperoleh adalah : Terbayarnya

honorarium Tim Penyusun RENSTRA SKPD

b). Penyusunan RENJA, hasil yang diperoleh : Terbayarnya honorarium Tim

Penyusun RENJA SKPD

c). Evaluasi RENJA, hasil yang diperoleh adalah : Terbayarnya honorarium

Tim Evaluasi RENJA SKPD

16. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

17. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.18.540.000,00 atau 82,45% dari

jumlah anggaran tersedia Rp.22.485.000,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Renja Kecamatan Long Kali 2017 7

a) Terselenggaranya Pelayanan Publik bidang Kependudukan seperti

Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 721 (Tujuh ratus dua puluh satu)

lembar KK. KTP sebanyak 825 (Delapan ratus dua puluh lima) dan selama

satu tahun anggaran.

18. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0% dari jumlah anggaran

tersedia Rp.6.250.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Terlaksananya Program pokok PKK dengan baik

19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.46.500.000,00 atau 99,84% dari jumlah

anggaran tersedia Rp.46.575.00,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

a) Terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan dan

pengiriman peserta MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Batu Engau.

20. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.228.820.000,00 atau 98,41% dari

jumlah anggaran tersedia Rp.232.512.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program melalui kegiatan sebagai berikut

:

a) Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan. Hasilnya Tersedianya Tenaga Pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

b) Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (FKDM)

Tersedianya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat

Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Hasilnya

Teratasinya Gangguan Kamtibmas

21. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.59.080.000,00 atau 100% dari jumlah

anggaran tersedia Rp.59.080.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program sebagai berikut :

a) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama.

Hasilnya adalah Terlaksananya Safari Ramadhan tingkat kecamatan Long

Kali dan Safari Ramadhan tingkat kabupaten Paser.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 8

b) Kegiatan Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Hasilnya adalah Terlaksananya Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

RI tingkat Kecamatan Long Kali Tahun 2016.

22. Program Administrasi Perkantoran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.59.080.000,00 atau 100% dari jumlah

anggaran tersedia Rp.59.080.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan

kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, hasilnya tersedianya Jasa Surat

Menyurat selama 1 ( satu ) Tahun anggaran.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasilnya

tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik selama 1 ( satu )

Tahun Anggaran

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, hasilnya tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 1 unit.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, hasilnya tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan berupa Tenaga PTT sebanyak 10 orang

d) Penyediaan alat tulis kantor, hasilnya Tersedianya Alat Tulis Kantor

selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, hasilnya Tersedianya Barang Cetak

dan Penggandaan selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.

f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, hasilnya tersedianya

Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hasilnya

tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa

Surat Kabar Kaltim Post selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, hasilnya terselenggaranya Rapat-

Rapat Koordinasi ke Kabupaten dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1

(satu) Tahun Anggaran

23. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.40.625.000,00 atau 80.83% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.50.720.500,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan

kegiatan sebagai berikut :

Renja Kecamatan Long Kali 2017 9

a) Pembangunan Gedung Kantor, hasilnya Tersedianya Perencanaan

gedung kantor berupa RAB dan Gambar Penambahan ruang kantor

(gedung pertemuan).

b) Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar, hasilnya Terbayarnya

Tenaga Kebersihan Asrama dan Jasa Pemakaian Listrik dan air serta

terpeliharanya Asrama Pelajar.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona, hasilnya

tersedianya Perawatan Kendaraan Operasional berupa 1 (satu) unit Mobil

Operasional.

24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.8.440.000,00 atau 83,75% dari jumlah

anggaran tersedia sebesar Rp.10.077.500,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah : tersusunnya LAKIP

kecamatan LongKali

25. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.4.120.000,00 atau 40,80% dari jumlah

anggaran tersedia Rp.10.099.000,00

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program melalui kegiatan sebagai berikut

:

a) Kegiatan Penetapan Tapal Batas Desa

Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penetapan Batas Desa.

b) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten

Hasil yang dicapai adalah Terlaksannya nama Rupa Bumi Desa.

26. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.238.754.700,00 atau 82,49% dari

jumlah anggaran tersedia Rp. 289.433.393.75

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

Terlaksananya Pendistribusian Raskin ke RTS beras raksin ke 22 desa dan 1

Kelurahan di wilayah Kecamatan Long Kali.

27. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.26.980.000,00 atau 82,49% dari

jumlah anggaran tersedia Rp.33.980.000,00.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diperoleh melalui kegiatan

sebagai berikut :

Renja Kecamatan Long Kali 2017 10

a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, hasil

yang dicapai adalah Terlaksananya LPTQ Tingkat Kecamatan.

b) Kegiatan Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa,

hasil yang dicapai Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

28. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.56.695.000,00 atau 70,39% dari

jumlah anggaran tersedia Rp.80.545.000,00 Hasil yang diperoleh melalui

kegiatan kegiatan sebagi berikut :

a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, hasil yang didicapai

adalah Terlaksananya Musyawarah Pembangunan.

b) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Lomba Desa, hasil

yang dicapai adalah Terlaksananya Lomba Desa tingkat kecamatan yang

diikuti oleh 4 (empat) Desa.

c) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Teknologi -Tepat

Guna, hasil yang dicapai adalah Berkembangnya Kelompok Pengguna

TTG.

d) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa-Monitoring (ADD),

hasil yang dicapai adalah Pengelolaan ADD sesuai ketentuan.

e) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Lomba Posyandu)

f) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)

g) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan LPM

29. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.0 atau 0 %.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 11

BAB. III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Target Kinerja Keuangan pada tahun anggaran 2016, tidak semuanya kegiatan

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan, dikarenakan telah terjadi

pengurangan (Devisit) anggaran secara signifikan.

Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Long

Kali lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR

Kecamatan Long Kali TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI BELANJA

SISA

ANGGARAN PEGAWAI BARANG &

JASA MODAL TOTAL %

Program Pendidikan Anak Usia Dini

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan

gedung sekolah

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

247,210,000.00 0.00 236,720,000.00 0.00 236,720,000.00 95.76 10,490,000.00

Pembangunan gedung sekolah

13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 100.00 0.00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

219,650,000.00 0.00 209,160,000.00 0.00 209,160,000.00 95.22 10,490,000.00

Pembangunan Pagar, Urug dan Paving

13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 0.00 13,780,000.00 100.00 0.00

Program Pendidikan Menengah

11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 100.00 0.00

Pembangunan gedung sekolah

11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 0.00 11,890,000.00 100.00 0.00

Program pelayanan

kesehatan penduduk miskin

21,000,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 100.00 0.00

Pelayanan sunatan masal

21,000,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00 0.00 21,000,000.00 100.00 0.00

Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan Posyandu

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Upaya Kesehatan Sekolah

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembinaan UKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program pembangunan jalan dan jembatan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan

jalan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

12,000,000.00 0.00 0.00 11,890,000.00 11,890,000.00 99.08 110,000.00

Perencanaan pembangunan jaringan air

12,000,000.00 0.00 0.00 11,890,000.00 11,890,000.00 99.08 110,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017 12

bersih/air minum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

100,000,000.00 0.00 0.00 99,300,000.00 99,300,000.00 99.30 700,000.00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

100,000,000.00 0.00 0.00 99,300,000.00 99,300,000.00 99.30 700,000.00

Pembangunan pasar perdesaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan

Rumah Layak Huni

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

149,328,000.00 137,328,000.00 2,000,000.00 0.00 139,328,000.00 93.30 10,000,000.00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

149,328,000.00 137,328,000.00 2,000,000.00 0.00 139,328,000.00 93.30 10,000,000.00

Program Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemasangan dan

Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengawasan pemanfaatan ruang

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program perencanaan

pembangunan daerah

40,474,250.00 36,931,600.00 0.00 0.00 36,931,600.00 91.25 3,542,650.00

Penyusunan RENSTRA SKPD

33,842,000.00 32,271,600.00 0.00 0.00 32,271,600.00 95.36 1,570,400.00

Penyusunan RENJA SKPD

1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00

Evaluasi RENJA SKPD

5,382,250.00 4,660,000.00 0.00 0.00 4,660,000.00 86.58 722,250.00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,500.00

Pemeliharaan RTH 812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,500.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

22,485,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 82.45 3,945,000.00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

22,485,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 82.45 3,945,000.00

Peningkatan peran

perempuan di pedesaan

6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00

Pelaksanaan 10 program PKK

6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00

Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

46,575,000.00 21,000,000.00 25,500,000.00 0.00 46,500,000.00 99.84 75,000.00

Pengembangan Lembaga

Keagamaan

46,575,000.00 21,000,000.00 25,500,000.00 0.00 46,500,000.00 99.84 75,000.00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

232,512,500.00 223,760,000.00 5,060,000.00 0.00 228,820,000.00 98.41 3,692,500.00

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

220,360,000.00 215,200,000.00 5,060,000.00 0.00 220,260,000.00 99.95 100,000.00

Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat

Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

12,152,500.00 8,560,000.00 0.00 0.00 8,560,000.00 70.44 3,592,500.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017 13

Program

pengembangan wawasan kebangsaan

59,080,000.00 0.00 59,080,000.00 0.00 59,080,000.00 100.00 0.00

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

33,080,000.00 0.00 33,080,000.00 0.00 33,080,000.00 100.00 0.00

Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 100.00 0.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

568,070,665.00 308,524,000.00 163,092,216.00 20,500,000.00 492,116,216.00 86.63 75,954,449.00

Penyediaan jasa surat menyurat

1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 100.00 0.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

66,462,000.00 0.00 50,917,296.00 0.00 50,917,296.00 76.61 15,544,704.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

9,615,000.00 0.00 2,003,700.00 0.00 2,003,700.00 20.84 7,611,300.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

395,561,500.00 308,524,000.00 56,440,000.00 0.00 364,964,000.00 92.26 30,597,500.00

Penyediaan alat

tulis kantor

8,567,165.00 0.00 4,756,220.00 0.00 4,756,220.00 55.52 3,810,945.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4,750,000.00 0.00 2,875,000.00 0.00 2,875,000.00 60.53 1,875,000.00

Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

20,500,000.00 0.00 0.00 20,500,000.00 20,500,000.00 100.00 0.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3,150,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 66.67 1,050,000.00

Penyediaan makanan dan minuman

4,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,725,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

53,720,000.00 0.00 42,980,000.00 0.00 42,980,000.00 80.01 10,740,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

50,257,500.00 6,000,000.00 8,500,000.00 26,125,000.00 40,625,000.00 80.83 9,632,500.00

Pembangunan gedung kantor

26,400,000.00 0.00 0.00 26,125,000.00 26,125,000.00 98.96 275,000.00

Pengadaan mebeleur

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

12,500,000.00 6,000,000.00 500,000.00 0.00 6,500,000.00 52.00 6,000,000.00

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 72.73 3,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

207,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,500.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,077,500.00 8,440,000.00 0.00 0.00 8,440,000.00 83.75 1,637,500.00

Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

10,077,500.00 8,440,000.00 0.00 0.00 8,440,000.00 83.75 1,637,500.00

Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

10,099,000.00 0.00 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00 40.80 5,979,000.00

Pembakuan Nama Rupa Bumi Kecamatan

10,099,000.00 0.00 4,120,000.00 0.00 4,120,000.00 40.80 5,979,000.00

Penetapan tapal

batas desa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

289,433,393.75 0.00 238,754,700.00 0.00 238,754,700.00 82.49 50,678,693.75

Renja Kecamatan Long Kali 2017 14

Koordinasi dan

Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin

289,433,393.75 0.00 238,754,700.00 0.00 238,754,700.00 82.49 50,678,693.75

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

33,980,000.00 2,400,000.00 24,580,000.00 0.00 26,980,000.00 79.40 7,000,000.00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

19,980,000.00 2,400,000.00 17,580,000.00 0.00 19,980,000.00 100.00 0.00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat Desa

14,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 50.00 7,000,000.00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

80,545,000.00 0.00 56,695,000.00 0.00 56,695,000.00 70.39 23,850,000.00

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

32,395,000.00 0.00 32,395,000.00 0.00 32,395,000.00 100.00 0.00

Pembinaan

kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa)

11,850,000.00 0.00 11,800,000.00 0.00 11,800,000.00 99.58 50,000.00

Pembinaan

kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)

12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 100.00 0.00

Pembinaan

kelompok masyarakat pembangunan desa (Monitoring ADD)

16,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,640,000.00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Lomba

Posyandu)

3,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660,000.00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)

1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan

LPM)

1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pengembangan

Kebun kelapa sawit rakyat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH 1,992,080,308.75 747,383,600.00 872,531,916.00 157,815,000.00 1,777,730,516.00 89.24 214,349,792.75

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Long Kali

telah terlaksana dengan baik, pencapaian target terpenuhi. Namun demikian ada hal

yang penting yang seharusnya tidak menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian

target pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 ini adalah Defisitnya anggaran yang tidak

sesuai dengan perencanaan awal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga

mengakibatkan berubahnya pencapaian target kinerja.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 15

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Long Kali merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Paser.

Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dan dipimpin oleh Camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengoodinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundan-undangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

f. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, yang meliputi aspek;

a. Perizinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaran; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Camat menyelenggarakan

fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

Renja Kecamatan Long Kali 2017 16

d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

f. kecamatan;

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Longkali berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Camat

Sekretaris

Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Long Kali sebagaimana Bagan berikut ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

KABUPATEN PASER

CAMAT

SUGIANOOR.S.SOS

SEKCAM

UMAR

DHANI,S.SOS

SUBBAG.

SUBBAG.

PERC.PROG. & KEUANGAN

FRANSISKA IPN,S.SOS

UMUM & KEPEG.

HAMSAN,SE

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PEM & DUK

DODIK P,S.SOS

TIBUM

H.SAFARUDDIN,SP

PMD

DRS.RUSTAM

KESRA

DRS.H.NUR CHOLIQ

Renja Kecamatan Long Kali 2017 17

C. Aspek Strategik Organisasi

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada kepada

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah

lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat

laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah

mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural

dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat

esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang

sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentralisasi,

berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan

kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan,

tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai

perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan

pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah

pertanggungjawaban Administrastif. Pengertian melalui Sekretaris Daerah bukan berarti

Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat

berada langsung dibawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah(wilayah kerja, namun tidak memiliki

daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-

undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan

Renja Kecamatan Long Kali 2017 18

desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum

dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan atau instansi pemerintah lainnya di

wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi

pemerintah lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintah

lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan

dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu

kewajiban mengintregasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam

dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan

ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam

kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat

selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas

pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek

sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan

dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan

kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan

dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2(dua) sumber yakni:

pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua,

kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka

otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai

pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian,

maka Camat secara filosofiss pemerintahan dipandang masih relevan untuk

menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di

wilayah kerjanya.

Renja Kecamatan Long Kali 2017 19

D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

VISI

Dalam mangantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam jajaran

Pemerintahan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan

dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang menghindari ancaman

dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorentasi pada pencapaian

hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser harus mempunyai

visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Long Kali

Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang didalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Paser 2016-2021 adalah

PASER YANG SEMAKIN SEJAHTER,MERATA,BERDAYA SAING DAN

BERKELANJUTAN

MISI

Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan visi tersebut maka dirumuskan Visi

Kecamatan Longkali sebagai berikut :“ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

menuju masyarakat Kecamatan Longkali yang sejahtera”. Adapun makna yang

terkandung di dalam visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Longkali senantiasa

menginginkan peningkatan dan kemajuan di dalam setiap capaian kinerja demi

mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas kepada masyarakat yang

didukung dengan kualitas prima dari segenap sumber daya aparatur, yang meningkat

dan maju dalam segala aspek, sehingga tercipta pula peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta peningkatan pengelolaan dan

penataan daerah otonomi pemerintahan desa dan kelurahan, dimana semua kondisi ini

Renja Kecamatan Long Kali 2017 20

diharapkan akan mencipatkan masyarakat Longkali yang sejahtera. Untuk mewujudkan

visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali mendukung dan siap berperan

dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan dasar keahlian

dan pendidikan yang profesional dilengkapai dengan sarana prasarana yang memadai

serta sistem dan prosedur pelayanan yang jelas serta berusaha memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat agar tercipta tertib administrasi di lingkungan

Kecamatan Longkali.

Misi 2: Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Desa dan Masyarakat

Misi tersebut mengandung makna Kecamatan Longkali selalu berupaya meningkatkan

koordinasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

menjaga stabilitas keamanan serta berkesinambungan demi terciptanya rasa aman

kepada masyarakat serta terciptanya suasana yang kondusif didalam melaksanakan

pembangunan.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya,maka

harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan

untuk meletakkan kerangka prioritas dengan mengfokuskan arah semua program dan

aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi maka Tujuan yang diperoleh adalah sebagi

berikut :

Renja Kecamatan Long Kali 2017 21

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yang berkualitas;

2. Meningkatkan Kualitas penyelengaraan pemerintahan desa/kelurahan;

SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah

Kecamatan Long Kali telah menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran yang akan

dicapai terhadap tujuan untuk mencapai Misi dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan

4. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan dan kelurahan yang

berkualitas

5. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu

strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan

memperhitungkan lingkungan strategis. Adapun strategi dan kebijakan yang akan

dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Longkali sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut:

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

1.1 Meningkatkan Akses Pelayanan

Publik

1.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan

Publik Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

1.1.2 Meningkatnya

kualitas

1. Pengembangan standarisasi pelayanan,

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,

efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

1. Peningkatan akses pelayanan kepada public

1. Perumusan rencana kebutuhan

Renja Kecamatan Long Kali 2017 22

1.2 Meningkatkan

Pemerataan Pembangunan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

sarana

prasarana Aparatur

1.1.3 Meningkatnya

Disiplin dan

kapasitas aparatur Kecamatan

1.2.1 Meningkatnya

koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas Teknis

1.2.2 Meningkatkan

Percepatan dan Pembangunan Kecamatan

dan prasarana

aparatur

1. Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

Pemerintah Umum

2. Meningkatkan koordinasi dan

pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan

Desa/kelurahan

3. Meningkatkan stabilitas keamanan dan kenyamanan

lingkungan

4. Meningkatkan

kesadaran Masyarakat terhadap aturan PERDA

5. Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pemeliharaan dan pembangunan sarana

dan prasarana umum

1. Memberdayakan lembaga dan organisasi masyarakat

serta melaksanakan sosialisasi pembangunan

pengadaan sarana

dan prasarana kantor dan aparatur

1.Penyediaan kebutuhan

mengikuti BINTEK dan pemenuhan disiplin Aparatur

1. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan Pemerintah Umum

1. Peningkatan Kualitas

pemberdayaan masyarakat dan Desa/kelurahan

1. Peningkatan stabilitas keamanan dan kenyamanan

lingkungan

1. Peningkatan

kesadaran Masyarakat terhadap aturan

PERDA

1. Peningkatan kualitas

dan kuantitas sarana dan prasarana

penunjang pelayanan umum

melalui pemeliharaan dan pembangunan

sarana dan prasarana

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan dan melaksanakan program program

Renja Kecamatan Long Kali 2017 23

2. Penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan evaluasi rencana kerja SKPD

3. Menyediakan sistem

pelaporan yang efektif

dan efisien

4. Menyediakan Data dan

sistem informasi perangkat daerah yang lengkap

pembangunan

1. Koordinasi dengan SKPD Pembina yang

terkait dengan penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja

1. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien

1. Penyediaan sistem

informasi yang

lengkap

Renja Kecamatan Long Kali 2017 24

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan Renstra Kecamatan Long Kali 2016-2021 maka Rencana Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 , meliputi :

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mendukung

program tersebut, telah ditetapkan kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran

kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi

bagi pencapaian visi dan misi.

Sesuai dengan panduan Permendagri 54 Tahun 2010, program dan kegiatan

yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser periode 2016 – 2021 harus relevan

dengan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2016 – 2021. Agar

tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan

kebijakan, ditetapkan sebanyak 18 (Delapan belas) program, dimana yang bersifat

prioritas sebanyak 7 (Tujuh) program dan yang bersifat penunjang sebanyak 11

(sebelas) program dengan perincian sebagai berikut :

Tabel. 23 Program Prioritas dan Program Penunjang

No Program Prioritas

1 Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)

2 Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

3 Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat

4 Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum

5 Program Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

Renja Kecamatan Long Kali 2017 25

umum

6 Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah

lainnya

7 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

No Program Penunjang

1 Program Penataan administrasi kependudukan

2 Program Pelayanan administrasi perkantoran

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6 Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

9 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

10 Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

11 Program Pengembangan data dan informasi

Matriks Terlampir

Renja Kecamatan Long Kali 2017 26

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra

SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran,

kebijakan dan program prioritas.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Long Kali 2017, menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Long Kali Tahun 2017.

Long Kali, Maret 2016

Camat,

SUGIANOOR, S.Sos

NIP. 19630402 198703 1 028

Renja Kecamatan Long Kali 2017

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LONG KALI

Kode Rekening Urusan/ Program Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1.20 . 1.20.13.01 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

788,316,000.00 535,920,900.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 1,020,000.00 1 Tahun 0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor

Camat Long Kali

12 bulan 68,112,000.00 12 bulan 52,200,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kantor Camat

Long Kali

3 unit 6,000,000.00 3 unit 7,400,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Camat

Long Kali

12 bulan 495,354,000.00 12 bulan 360,358,400.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 20,000,000.00 1 Tahun 20,000,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat

Long Kali

1 paket 8,750,000.00 1 paket 5,300,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Kantor

Camat Long Kali

20 buah 45,000,000.00 20 buah 0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Camat

Long Kali

1 tahun 25,200,000.00 1 tahun 25,200,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 4,200,000.00 1 Tahun 2,372,500.00

1.20 . 1.20.13.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 18,900,000.00 1 Tahun 6,600,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.20 . 1.20.13.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kantor

Camat

Long Kali

1 Tahun 95,780,000.00 1 Tahun 56,490,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

451,520,000.00 498,769,450.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.03 Pembangunan Gedung Kantor Kantor Camat

Long Kali

944,455,000.00 1 Kegiatan 944,455,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.10 Pengadaan mebeleur 30,000,000.00 5 unit 25,000,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.19 Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar Kantor Camat

Long Kali

2 Asrama 12,500,000.00 2 Asrama 12,000,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat

Long Kali

1 Kegiatan 196,150,000.00 1 Kegiatan 448,769,450.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Camat

Long Kali

1 Paket 20,000,000.00 1 Paket 13,000,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor

Camat Long Kali

1 Tahun 830,000.00 1 Tahun 0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat

Long Kali

5 Unit 600,000.00 5 Unit 0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 191,440,000.00 1 Kegiatan 0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18,757,000.00 1,800,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 06.05 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

18,757,000.00 10 Dokumen 1,800,000.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah (Semua PD)

52,610,000.00

10,760,000.00

Penyusunan Renja SKPD Kantor Camat

Long Kali

1 Paket 6,450,000.00

1,800,000.00

Review dan Revisi Renstra SKPD Kantor Camat

Long Kali

1 Paket 38,611,000.00

7,090,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

Evaluasi Renja Kantor

Camat

Long Kali

1 Paket 7,549,000.00

1,870,000.00

1,530,000.00 Program

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)

Pelaksanaan SPIP di SKPD Kantor Camat

Long Kali

1 Paket 1,530,000.00

1.03 . 1.20.13.01 . 15 Program pembangunan

jalan dan jembatan

0.00 0.00

1.03 . 1.20.13.01 . 15.03 Pembangunan jalan Kabupaten

Paser

1 Tahun 661,410,000.00 1 Tahun

1.10 . 1.20.13.01 . 15 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

41,320,000.00 8,890,000.00

1.10 . 1.20.13.01 . 15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kecamatan Long Kali

1 Tahun 34,320,000.00 1 Tahun 8,890,000.00

1.10 . 1.20.13.01 . 15.07 Sosialisasi kebijakan kependudukan Kecamatan Long Kali

1.08 . 1.20.13.01 . 15 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

12,000,000.00 12,000,000.00

1.08 . 1.20.13.01 . 15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan

Kantor

Camat Long Kali

1 Tahun 12,000,000.00 1 Tahun 12,000,000.00

1.01. 1.20.13.01 . 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

100,000,000.00 0.00

1.01 . 1.20.13.01 . 15.01 Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Long Kali

- 100,000,000.00

1 Kegiatan 0.00

1.01. 1.20.13.01 . 15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

225,240,000.00

208,800,000.00

1.01 . 1.20.13.01 . 15.01 Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Long Kali

- 225,240,000.00 1 Kegiatan

208,800,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.04 . 1.20.13.01 . 15 Program Pengembangan

Perumahan

0.00

1.04 . 1.20.13.01 . 15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Kabupaten Paser

6 Unit 0.00 - -

1.04 . 1.20.13.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

70,000,000.00 0.00

1.04 . 1.20.13.01 . 17.08 Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Paser

- 70,000,000.00

2 Unit 0.00

1.19 . 1.20.13.01 . 15 Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan

245,002,000.00 169,440,000.00

1.19 . 1.20.13.01 . 15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 222,072,000.00 1 Tahun 165,840,000.00

1.19 . 1.20.13.01 . 15.09 Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

Kecamatan Long Kali

1 Tahun 22,930,000.00 1 Tahun 3,600,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

33,980,000.00 29,055,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kecamatan Long Kali

20 Peserta 19,980,000.00 20 Peserta

19,980,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Kantor Camat

Long Kali

4 Kali Rakor 14,000,000.00

4 Kali

9,075,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 15.04 Penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan Kantor

Camat Long Kali

1 Tim 0.00 - -

1.03 . 1.20.13.01 . 16 Program pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

0.00 - -

1.03 . 1.20.13.01 . 16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten Paser

1 Tahun 0.00 - -

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.01 . 1.20.13.01 . 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

461,250,000.00 240,880,000.00

1.01 . 1.20.13.01 . 16.01 Pembangunan gedung sekolah Kabupaten

Paser

1 Paket 434,440,000.00 1 Kegiatan 173,086,408.92

1.01 . 1.20.13.01 . 16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kabupaten Paser

1 Kegiatan 0.00 - -

1.01 . 1.20.13.01 . 16.01 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Kabupaten

Paser -

228,290,000.00

1 Kegiatan 7,920,000.00

1.01 . 1.20.13.01 . 16.41 Pembangunan Pagar, Urug dan Paving Kabupaten Paser

- 232,960,000.00

1 Kegiatan 232,960,000.00

1.03 . 1.20.13.01 . 17 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

0.00 -

1.03 . 1.20.13.01 . 17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 1 Kegiatan 0.00 - -

1.19 . 1.20.13.01 . 17 Program pengembangan

wawasan kebangsaan 59,080,000.00 42,780,000.00

1.19 . 1.20.13.01 . 17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1 Tahun 33,080,000.00 1 Tahun 20,280,000.00

1.19 . 1.20.13.01 . 17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Kecamatan

Long Kali

1 Tahun 26,000,000.00 1 Tahun 22,500,000.00

1.05 . 1.20.13.01 . 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

9,060,000.00 9,060,000.00

1.05 . 1.20.13.01 . 17.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Kecamatan Long Kali

5 Buku 9,060,000.00 3 Desa 9,060,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17 Program peningkatan

partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

109,915,000.00 44,810,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 32,395,000.00

23 Desa/Kel

15,730,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.05 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

(lomba desa)

Kecamatan

Long Kali

90 % 11,850,000.00

3 Desa

4,360,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)

Kecamatan Long Kali

1 Tahun 12,500,000.00 3 Desa

4,370,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.07 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

(Monitoring ADD)

Kecamatan

Long Kali

100 % 32,270,000.00

22 Desa

5,260,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.22 . 1.20.13.01 . 17.05 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

(Lomba Posyandu)

Kecamatan

Long Kali -

6,520,000.00 5 Desa

3,710,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.06 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Posyantek)

Kecamatan Long Kali

- 7,000,000.00 12 Bulan

4,000,000.00

1.22 . 1.20.13.01 . 17.07 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Pembinaan LPM)

Kecamatan Long Kali

- 7,380,000.00 5 Desa

7,380,000.00

Program Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Koordinasi dan verifikasi pengelolaan ADD

6,800,000.00

1.04 . 1.20.13.01 . 19 Program peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

186,628,000.00 124,027,000.00

1.04 . 1.20.13.01 . 19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Kecamatan Long Kali

1 Tahun 186,628,000.00 12 Bulan

124,027,000.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20 Peningkatan peran perempuan di pedesaan

25,000,000.00 10,450,000.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pelaksanaan 10 program PKK Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 25,000,000.00 1 Tahun 10,450,000.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN

225,240,000.00 0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan Kecamatan Long Kali

225,240,000.00

1 Kegiatan

0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

200,000,000.00 0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Pengembangan Kebun kelapa sawit rakyat Kecamatan

Long Kali

200,000,000.00 Unit 0.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

225,300,000.00 0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Long Kali

225,300,000.00

1 Kegiatan

0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH

60,000,000.00 0.00

1.11 . 1.20.13.01 . 20.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Kecamatan Long Kali

60,000,000.00 Unit -

28,740,000.00 Program

Penyelenggaraan Pemerintah Umum

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kecamatan Kecamatan Long Kali

28,740,000.00

1.13 . 1.20.13.01 . 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

46,575,000.00 0.00

1.13 . 1.20.13.01 . 21.19 Pengembangan Lembaga Keagamaan Kecamatan Long Kali

35 kafilah 46,575,000.00 35 kafilah 0.00

1.02 . 1.20.13.01 . 24 Program pelayanan

kesehatan penduduk miskin

21,000,000.00 0.00

1.02 . 1.20.13.01 . 24.04 Pelayanan sunatan masal Kecamatan Long Kali

30 Orang 21,000,000.00 30 Orang 0.00

1.08 . 1.20.13.01 . 24 Program pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

114,748,000.00 37,725,000.00

Renja Kecamatan Long Kali 2017

1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pemeliharaan RTH Kabupaten

Paser

1 Tahun 114,748,000.00 1 Tahun 37,725,000.00

1.08 . 1.20.13.01 . 24 PROGRAM

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

344,297,000.00 0.00

1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kabupaten

Paser

290,000,000

1 Tahun

-

1.08 . 1.20.13.01 . 24.06 Pembangunan pasar perdesaan Kabupaten

Paser

344,297,000

1 Kegiatan -

1.02 . 1.20.13.01 . 25 Program pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan jaringannya

206,830,000.00 0.00

1.02 . 1.20.13.01 . 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Kabupaten Paser

- -

1.02 . 1.20.13.01 . 25.21 Pembangunan Posyandu

Kabupaten Paser

206,830,000.00 1 Kegiatan

0.00

1.20 . 1.20.13.01 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

11,039,000.00 2,440,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 27.06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Kecamatan Kantor Camat

Long Kali

1 Tahun 10,099,000.00 1 Tahun 1,500,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 27.07 Penetapan tapal batas desa Kantor

Camat Long Kali

6 Berita

Acara 940,000.00 6 Berita

Acara 940,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 36 Program

Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

302,663,393.75 263,163,285,000.00

1.20 . 1.20.13.01 . 36.01 Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin Kab. Paser 542685 kg 302,663,393.75

542.685 kg 263,163,285,000.00

1.02 . 1.20.13.01 . 39 Program Upaya

Kesehatan Sekolah 17,140,000.00 0.00

1.02 . 1.20.13.01 . 39.01 Pembinaan UKS Kecamatan Long Kali

1 Keg 17,140,000

1 Keg -

Renja Kecamatan Long Kali 2017