rencana strategis (renstra) revisi

135
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI 2020 R DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 - 2024

Transcript of rencana strategis (renstra) revisi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

REVISI

2020 R

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN

2020 - 2024

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

D i n a s L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, atas perkenan dan hidayah Nya maka penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya ini

dapat diselesaikan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman melaksanakan program

dan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya tahun

2020 – 2024, program dan kegiatan lingkungan hidup dilaksanakan

secara terencana, terarah dan terukur.

Dengan tersusunnya Renstra ini kami menyampaikan

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

bekerjasama secara maksimal dalam mendukung penyusunan Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya. Penulisan Renstra ini

masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kritik dan

saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna

penyempurnaan yang lebih baik.

Sungai Raya, 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KUBU RAYA,

DRS. DAMHURI Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19620907 198010 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................. Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ........................................................................................

DAFTAR TABEL .................................. Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .................... Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang .................... Error! Bookmark not defined.

1.2 Landasan Hukum................ Error! Bookmark not defined.

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 5

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KUBU RAYA ................................................... 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................ 7

2.2 Sumber Daya .................................................................. 18

2.3 Kinerja Pelayanan DLH KKR ............................................ 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan DLH

KKR…………………………………………………………..................40

2.5 Sarana dan Prasarana (2008-2019) ................................. 41

2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................... 52

2.7 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kubu Raya ...................................................................... 55

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KAB.

KUBU RAYA ...................................................................... 58

3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan ...................................................................... 58

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih ........................................................................... 58

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Daerah

Kalimantan Barat. ......................................................... 60

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ............................................ 66

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................ 67

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .................................................. 69

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................... 69

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

i

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN ............................... 71

5.1 Strategi ........................................................................... 71

5.2 Kebijakan ........................................................................ 71

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN.. ................................................................... 74

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024………..74

6.2 Kelompok Sasaran………………………………………………….76

6.3 Pendanaan Indikatif………………………………………………..76

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN………..98

BAB VIII PENUTUP ....................................................................... 101

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

ii

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

i

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 ................... 20

Tabel 2.2 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019 .................... 20

Tabel 2.3 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Eselon Tahun 2019 ...................................... 21

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten

Kubu Raya. ....................................................................... 24

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya ...................................... 25

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana DPRKPLH (2008-2018) ................... 40

Tabel 2.7 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah dan Realisasinya

Tahun 2017 ...................................................................... 52

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran (SPM) Tahun 2017 ................................. 53

Tabel 2.9 Dukungan Personil ........................................................... 53

Tabel 2.10 Data Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan

Kabupaten Kubu Raya ...................................................... 56

Tabel 2.11 Curah Hujan (mm) Stasiun Meteorologi Supadio

Pontianak tahun 2014-2017 ............................................. 57

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

DPRKPLH Kab. Kubu Raya ................................................ 70

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .................. 72

Tabel 6.1 Pendanaan Indikatif DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya ...... 77

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPRKPLH

Kabupaten Kubu Raya. ..................................................... 78

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 ......... 102

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

ii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten

Kubu Raya

19

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

30

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu

Raya

17

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )

B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4

30

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini permasalahan infrastrukur dan lingkungan hidup cenderung

mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya yang tidak bisa diabaikan

begitu saja, peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar

rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu,

infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

nasional dan daya saing global.

Pada hakikatnya sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah modal dasar

pembangunan namun disisi lain juga berperan sebagai penopang sistem kehidupan.

Paradigma yang ada saat ini lebih menempatkan sumber daya alam dan lingkungan

hidup sebagai sumberdaya ekonomis jika dibandingkan dengan sumberdaya ekologis,

kondisi ini sangat terlihat pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi dan kurang mempertimbangkan

manfaat dan dampak pengelolaan sumberdaya alam secara ekologis. Berbagai kenyataan

menunjukkan bahwa akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali

berdampak luas dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia.

Kondisi demikian tidak terkecuali terjadi di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana

fakta yang sering kita saksikan yakni masih terus terjadinya perusakan lingkungan baik

yang dilakukan secara sistematis maupun sporadis yang semakin memperburuk kondisi

Insfrastruktur lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya. Isu-isu mengenai

Peningkatan Insfrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Alam yang

berwawasan Lingkungan, kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan Daerah Aliran

Sungai (DAS), banjir, abrasi pantai, persampahan, pencemaran air akibat limbah

domestik, industri dan jasa dan pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan,

industri serta transportasi akibat mobilisasi penduduk dan distribusi barang.

Untuk menjawab kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata yang melibatkan

semua stakeholder guna mewujudkan pengelolaan Insfrastruktur lingkungan hidup

menjadi lebih baik. Guna mewujudkan keberhasilan pengelolaan lingkungan upaya

pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses informasi yang cukup dan pelibatan

masyarakat untuk turut berperan serta pada proses pengambilan keputusan yang

berdampak pada kepentingan orang banyak perlu ditingkatkan. Selain itu, upaya

penegakan hukum lingkungan dan penyelenggaraan pemerintah yang senantiasa

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

2

berpihak pada kepentingan lingkungan (Good Environmental Governance) juga perlu

ditingkatkan guna menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan itu sendiri.

Atas berbagai permasalahan Insfrastruktur dan lingkungan sebagaimana

disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kubu Raya merasa perlu

menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) sebagai upaya

mengatasi permasalahan lingkungan dimaksud. Perencanaan ini diharapkan akan

memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi,

yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang

akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis ini, merupakan

awal dari proses akuntabilitas DLH Kabupaten Kubu Raya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan perencanaan strategis ini,

DLH Kabupaten Kubu Raya memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap organisasi ini baik dari kalangan pemerintah maupun non

pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, pemerhati

lingkungan, akademisi serta masyarakat luas guna pencapaian keberhasilan pelaksanaan

misi organisasi.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 serta isu-isu Insfrastruktur dan lingkungan hidup

sebagaimana tersebut di atas guna menciptakan pembangunan di bidang Insfrastruktur,

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berorientasi pada penjaminan pemenuhan

kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. DLH Kabupaten Kubu Raya menetapkan

sasaran yang diarahkan bagi perbaikan kualitas fungsi Infrastruktur lingkungan hidup

dan pengelolaan sumberdaya alam yang menuntut adanya pengaruh utama prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada

perbaikan Insfrasruktur, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian kualitas fungsi

lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

1. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan guna

menurunkan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan,

2. Penataan hukum lingkungan,

3. Peningkatan Infrastruktur,

4. Memulihkan sumberdaya alam yang rusak dan mempertahankan sumberdaya alam

dan lingkungan yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara

berkelanjutan,

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,

6. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

3

DLH Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup daerah,

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020–2024

dilandasi oleh peraturan perundang–undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024;

15. Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tenteng

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH Kabupaten Kubu

Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya 2020-2024

disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

yang akan dilaksanakan,

2. Bahan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kerja tahunan DLH Kabupaten Kubu

Raya,

3. Memberikan gambaran terhadap kondisi umum daerah guna memahami arah dan

tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DLH

Kabupaten Kubu Raya,

4. Memudahkan dalam pelaksanaan program kegiatan tugas seluruh jajaran untuk

memahami dan memulai arah kebijakan program dalam rentang lima tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2020-2024 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/ acuan dalam penyusunan anggaran (Rencana Kerja/

RENJA) DLH Kabupaten Kubu Raya,

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

5

2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(RKT) DLH Kabupaten Kubu Raya, yang akan diimplementasikan dalam

Perjanjian Kinerja,

3. Sebagai bahan acuan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan dan

meningkatkan efisien dan efektif pengalokasian sumber daya yang dimiliki

oleh DLH Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika RENSTRA PERUBAHAN DLH Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA

KABUPATEN KUBU RAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu

Raya

2.2. Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya

2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Kubu Raya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5. Sarana dan Prasarana (2008-2018)

2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.7. Gambaran Umum

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH

KABUPATEN KUBU RAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Peruabahan K/L dan Renstra Perubahan DLH

Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4

6

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

6.2. Kelompok Sasaran

6.3. Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU

RAYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

DLH Kabupaten Kubu Rayamerupakan salah satu Dinas Teknis daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 93 Tahun2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki tugas,

fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang lingkungan hidup

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, DLH Kabupaten Kubu Raya

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program kerja dibidang lingkungan hidup;

2) Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;

3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta

pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;

4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;

5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup;

6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas

7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup; dan

8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari :

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,

b. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

3) BidangPerencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup membawahi 3 (Tiga)

Seksi, terdiri dari :

a. Seksi Data dan Informasi Lingkungan,

b. Seksi Analisis Dampak Lingkungan,

c. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

8

4) Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya membawahi

3 (Tiga) Seksi, terdiri dari:

a. Seksi Pengelolaan Persampahan,

b. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya,

c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan.

5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

membawahi 3 (Tiga) Seksi , terdiri dari:

a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup,

b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum,

c. Seksi PengendalianPencemarandan KerusakanLingkungan Hidup.

6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan,

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,

mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi,

mengawasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan

Bupati dan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;

3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan

kegiatan sekertariat dan bidang-bidang Dinas;

4. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan program bidang lingkungan hidup;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya

2) Sekretaris

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan

keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

9

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;

2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur

penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta

tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

5. Pengendalian kegiatan di Dinas;

6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas rencana

kerja dan keuangan.

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian RencanaKerja dan

Keuangan;

2. Penyiapanbahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan

keuangan;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan ;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan

keuangan; dan

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

rencana kerja dan keuangan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha,

kepegawaia, perlengkapan dan umum.

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha,

Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

10

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan dan umum;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan

umum;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan dan umum;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3) Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perencanaan dan

penapisan, analisis dampak lingkungan hidup, serta data dan informasi lingkungan.

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perencanaan

dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur

penyelenggaraan tugas di Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan

Hidup sesuai lingkup tugasnya;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan penapisan,

analisis dampak lingkungan hidup, serta data dan informasi lingkungan;

4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan

lingkup tugasnya

5. Pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan

Hidup; .

6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang

Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugasperencanaan

Lingkungan Hidup.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

11

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan Lingkungan

Hidup;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan Lingkungan

Hidup;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas perencanaan Lingkungan Hidup

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan Lingkungan

Hidup

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

perencanaan Lingkungan Hidup;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Seksi Analisis Dampak Lingkungan

Tugas :

Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas analisis

dampak lingkungan hidup.

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Analisis Dampak

Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang analisis dampak

lingkungan hidup;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas analisis dampak lingkungan hidup;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis dampak

lingkungan hidup;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

analisis dampak lingkungan hidup; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Seksi Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas data dan

informasi lingkungan.

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi data dan informasi

lingkungan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

12

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang data dan informasi

lingkungan;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugasa data dan informasi lingkungan;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang data dan informasi

lingkungan;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

data dan informas ilingkungan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4) Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya

Tugas :

Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

penyelenggaraan tugas pengelolaan taman hutan raya, peningkatan kapasitas dan

kelembagaan, serta pengelolaan persampahan

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Peningkatan

Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya;

2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur

penyelenggaraan tugas di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Taman

Hutan Raya sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan taman hutan raya,

peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengelolaan persampahan;

4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

5. Pengendalian kegiatan di Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan

Taman Hutan Raya;

6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang

Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksaanaan tugas pengelolaan

taman hutan raya

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Taman

Hutan Raya;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

13

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan taman hutan

raya;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan taman hutan raya;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan taman hutan

raya;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pengelolaan taman hutan raya; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas peningkatan

kapasitas dan kelembagaan.

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Peningkatan Kapasitas

dan Kelembagaan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang peningkatan kapasitas dan

kelembagaan;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas peningkatan kapasitas dan kelembagaan;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang peningkatan kapasitas dan

kelembagaan;

5. Penyiapanbahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

peningkatan kapasitas dan kelembagaan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Seksi Pengelolaan Persampahan

Tugas :

Mengumpukan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas

pengelolaan persampahan

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pegelolaan Persampahan;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengelolaan

Persampahan;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan persampahan;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

14

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan

persampahan;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pengelolaan persampahan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengawasan dan

penegakan hukum, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta

pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup.

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pengawasan,

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;

2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur

penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan

kerusakan sesuai lingkup tugasnya;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan penegakan

hukum, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta

pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;

4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

5. Pengendaliankegiatan di BidangPengawasan, PengendalianPencemaran dan

Kerusakan;

6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang

Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

15

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

6. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup;

3. Pengorganisasaian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup;

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Tugas :

Mengumpukan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas

pemantauan dan pemulihan ingkungan hidup.

Fungsinya :

1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan diSeksi Pemantauan dan

Pemulihan Lingkungan Hidup;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemantauan dan

pemulihan lingkungan hidup;

3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

16

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pemantauan dan

pemulihan lingkungan hidup.;

5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan

- Dasar pelaksanaan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Peraturan Bupati

Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tgas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;

- UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksanaan operasional dinas

yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan

kebijakan teknis dinas dibidang lingkungan hidup meliputi pengujian kualitas;

- UPTD Laboratorium Lingkungan didampingi oleh seorang Kepala UPTD yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu

atau beberapa wilayah Kecamatan.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu

berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;

- Jabatan fungsional di koordinir oleh penjabat fungsional senior yang berada

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;

- Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan

dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

17

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

KEPALA DINAS

BIDANG PERENCANAAN DAN ANALISIS DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS, KELEMBAGAAN DAN TAMAN HUTAN RAYA

SEKSI PENGOLAHAN TAMAN HUTAN RAYA

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN

SEKSI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHAKEPEGAWAIAN, DAN UMUM

UPTD

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

18

2.2 Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan

pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang

dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang

mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab DLH Kabupaten

Kubu Raya didukung personil sejumlah 26 (dua puluh enam) orang PNS. Untuk lebih

menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada , Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No

Tingkat Pendidikan

Tahun 2020

Orang Persentase (%)

1. S-2 6 23,08

2. S-1 14 53,85

3. Diploma 4 15,38

4. SLTA 2 7,69

Jumlah 26 100,00 Sumber : DLHKab.Kubu Raya, 2020

Berdasarkan Tabel2.1 diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan

personil DLH Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2020 adalahS-2 yaitu sebanyak 6

orang (23.08 %) S-1 yaitu sebanyak 14 orang (53,85 %), Diploma sebanyak 4 orang

(15,38 %) dan SLTA sama sebanyak 2 orang (7,69 %). Jadi secara umum sumber

daya aparatur DLH Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat

baik.

Untuk melihat kondisi sumber daya DLH Kabupaten Kubu Raya

berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada Tabel2.2 sebagaiberikut :

Tabel 2.2

Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2020

No Pangkat/Golongan Tahun 2020

1. Pembina 4 Orang

2. Penata 18 Orang

3. Pengatur 4 Orang

4. Juru -

Jumlah 26 Orang

Sumber : DLH Kab. Kubu Raya, 2020

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya

DLH Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 berdasarkan pangkat/ golongan sebagian

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

19

besar pangkat/ golongan Penata yaitu sebanyak 23 orang, pembina sebanyak 6 orang

dan pengatur sebanyak 4 orang.

Selanjutnya sumber daya DLH Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Eselon

tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Eselon Tahun 2020

No Eselon Tahun 2020

1. II.b 1 Orang

2. III.a 1 Orang

3. III.b 3Orang

4. IV.a 12Orang

5. Staf 9 Orang

Jumlah 26 Orang

Sumber : DLH Kabupaten Kubu Raya 2020

Berdasarkan Tabel2.3.sumber daya DLH tahun 2020 diketahui bahwa Eselon

II.b dan Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 3 orang, Eselon IV.a

sebanyak 12 orang dan staf sebanyak 9 orang, dengan latar belakang tingkat

pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini DLH Kabupaten Kubu Raya masih

kekurangan tenaga staf teknis di bidang lingkungan hidup dan bidang kimia.

2.3 Kinerja Pelayanan DLH

1. Kondisi umum pelayanan

Sesuai dengan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu pangkat daerah yang bertanggungjawab

di bidang DLH, Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pelayanan ini ditujukan melalui penyediaan dokumen RENSTRA PERUBAHAN,

RENJA DLH Kabupaten Kubu Raya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan

bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory

planning), disamping menggunakan juga pendekatan yaitu :

1. Politis

2. Teknokratis

3. Atas Bawah (Top-Down)

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

20

4. Bawah-Atas (Bottom-Up).

Pendekatan Politik

Melalui Pendekatan ini DLH Kabupaten Kubu Raya menyiapkan rencana srategis

perubahan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pendekatan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode

dan kerangka berpikir ilmiah yang mengacu pada hasil kajian atau studi perencanaan yang

tertuang dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, Penyusunan Perda

Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda Rencana Detail Tata Ruang dan lain-lain.

Pendekatan Patisipatif

Pendekatan ini didasari atas pemahaman bahwa pelaksanaan pembangunan tidak

bias dicapai tanpa adanya keterlibatan dari pihak- pihak yang berkepentingan

(Stakeholders), melalui forum SKPD keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders)

diharapkan mampu bersinergi, mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

sehingga rencana pembangunan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang

diharapkan.

Pendekatan Top Down-Bottom Up

Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah.

Rencana hasil proses atas bawah dan bawah- atas diselaraskan melalui musyawarah yang

dilaksanakan setiap tahun baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih

dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Pendekatan Top Down- Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan dari bawah keatas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan

berdasarkan kebutuhan/ aspires imasyarakat, sedangkan perencanaan dari atas kebawah

(top down) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk

kedalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana

induk yang berada “diatas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di

berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan

dari “atas kebawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada

dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah keatas”

diharapkan sejalan dengan “dari atas kebawah”, demikian pula sebaliknya, perencanaan

“dari atas kebawah” juga harus mnemperhatikan perencanaan “dari bawah keatas” yang

merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

21

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah

sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Gambaran kinerjapelayanan DLH melalui pendekatan tujuan dan sasaran yang telah

dicapai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kubu Raya

selama periode Renstra tahun 2020-2024 dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/ Kota dapatdijelaskan pada Tabel 2.4dan Tabel 2.5 sebagai berikut :

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

22

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPRKPLH KABUPATEN KUBU RAYA

No

.

Indikator Kinerja

SesuaiTugas dan

FungsiPerangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

IndikatorL

ainnya

Target RenstraPerangkat Daerah TahunKe- RealisasiCapaianTahunKe- RasioCapaian Pada TahunKe-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Indeksreformasibirokr

asi

- Baik Baik

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2 Nilai SAKIP SKPD - BB BB

B B B BB BB B B B C B B B B - -

3 Persentasecakupankete

rsediaanrumahrayakhu

ni

- 100% - - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

4 Indekslingkunganhidu

p

- Baik

(rata-

rata

80%)

- 80% 80% 80% 90% 95% 80% 80% 80% 90% 95% 80% 80% 80% 90% 95%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

23

Tabel 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA

Ura

ian

Anggaran Pada TahunKe- RealisasiAnggaran Pada TahunKe- Rasio Antara Realisasi dan AnggaranTahunKe-

Rata-Rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n

Realisas

i 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA 6.698.212.160 4.781.977.507 6.576.229.070 5.202.413.643 6.476.210.509 6.217.903.955 4.358.491.451 5.976.870.975 4.716.791.091 5.813.982.489 92,83% 91,14% 90,89% 90,67% 89,77%

1. BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

1.955.375.710 2.177.432.781 2.510.683.000 2.942.413.643 3.090.758.562 1.852.581.163 1.936.372.991 2.401.203.966 2.702.942.444 2.888.902.786 94,74% 88,93% 95,64% 91,86% 93,47%

1.1. BelanjaPegawai 1.955.375.710 2.177.432.781 2.510.683.000 2.260.000.000 3.090.758.562 1.852.581.163 1.936.372.991 2.401.203.966 2.013.848.647 2.888.902.786 94,74 % 88.93 % 95,64 % 89,11% 93,47%

2. BELANJA

LANGSUNG

4.742.836.450 2.604.544.726 4.064.546.070 2.060.000.000 3.385.451.947 4.365.322.792 2.422.118.460 3.575.667.009 2.013.848.647 2.925.079.763 92,04% 93,00% 87,75% 97,76% 86,40%

2.1. Program

PelayananAdm

inistrasiPerkan

toran

341.194.450 445.068.017 503.488.400 296.217.400

443.295.547

292.352.192 415.614.535 457.666.131 255.126.544

350.973.886

85,68% 93,38% 90,90% 86,13% 79,17%

2.1.

1.

KegiatanPenyed

iaanjasakomuni

kasi,

sumberdaya air

dan listrik

48.000.000 48.057.975 72.000.000 48.000.000 72.000.000 26.327.492 29.479.395 31.668.831 42.581.331 38.532.480 54,85% 61,84% 43,98% 88,71% 53,52%

2.1.

2.

KegiatanPenyed

iaanjasapemelih

araan dan

perizinankendar

aandinas/operas

ional

3.000.000 7.000.000 6.750.000 5.000.000 5.750.000 3.000.000 3.386.000 3.545.900 411.000 3.206.800 100 % 48,37% 52,53 % 8,22% 55,77%

KegiatanPenyed

iaanjasaadminis

trasikeungan

3.000.000 2.816.000 N.A 4.500.000 NA 2.470.000 2.790.000 N.A 4.500.000 N.A 82,35% 99,08% 0% 100% NA

KegiatanPenyed

iaanjasakebersi

118.797.500 118.797.500 162.599.800 52.798.500 82.513.500 118.742.000 118.797.500 162.547.600 52.798.500 81.124.000 99,96% 100% 99,97 100% 98,32%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

24

hankantor

KegiatanPenyed

iaanalattuliskant

or

16.870.800 14.999.200 19.996.600 19.996.600 32.182.073 16.410.400 14.998.800 19.996.400 17.385.700 31.912.272 97,27% 100% 100% 86,94% 99,16%

KegiatanPenyed

iaanbarangcetak

an dan

penggandaan

12.992.500 9.234.000 17.979.800 9.999.800 12.000.000 12.992.500 7.230.000 17.904.000 9.911.800 8.469.250 100% 78,30% 99,58% 99,12% 70,58%

KegiatanPenyed

iaankomponeni

nstalasilistrik/pe

neranganbangu

nankantor

N.A N.A N.A 4.997.500 NA N.A N.A N.A 4.997.500 N.A 0% 0% 0% 100% NA

KegiatanPenyed

iaanbahanbacaa

n dan

peraturanperund

ang-undangan

N.A 6.300.000 9.000.000 14.400.000 14.400.000 N.A 6.300.000 9.000.000 14.400.000 13.200.000 100% 100% 100% 100% 91,67%

KegiatanPenyed

iaanmakanan

dan minuman

16.200.000 18.300.000 25.200.000 24.050.000 25.000.000 16.060.000 18.300.000 24.650.000 24.000.000 24.200.000 99,14% 100% 97,82% 99,79% 96,80%

KegiatanRapat-

rapatkoordinasi

dan

konsultasikeluar

daerah

88.999.050 164.299.947 82.988.100 62.475.000 139.449.974 66.490.700 159.572.340 1.142.200 43.540.713 93.254.084 74,71% 97,12% 98,62% 69,69% 66,87%

KegiatanRapat-

rapatkoordinasi

dan

konsultasikedal

amdaerah

8.760.000 25.957.895 100.000.000 50.000.000 60.000.000 6.620.000 25.455.000 100.000.000 40.600.000 57.075.000 75,57% 98,06% 100% 81,2% 95,17%

KegiatanPenyus

unanstandarope

rasionalprosedu

r (SOP)

7.374.600 9.695.000 6.974.100 N.A N.A 7.029.600 9.695.000 6.507.500 N.A N.A 95,32% 100% 93,31% NA NA

PenyusunanSta

ndarpelayanan

minimal (SPM)

10.000.000 19.610.500 N.A N.A N.A 9.009.000 19.610.500 N.A N.A N.A 90,09% 100% 0% NA NA

2.2. Program

Peningkatan

Sarana dan

688.960.000 285.970.000 520.893.590 267.740.000

400.843.600

647.955.300 267.098.500 454.395.500 263.704.101

303.212.850

94,05% 93,40% 87,23% 98,49% 75,64%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

25

PrasaranaApa

ratur

2.2.

1.

KegiatanPengad

aankendaraandi

nas/ operasional

261.000.000 N.A N.A N.A 44.000.000 244.277.700 N.A N.A N.A 39.800.000 93,59% 0% 0% NA 90,45%

2.2.

2.

KegiatanPengad

aanperlengkapa

ngedungkantor

65.650.000 120.000.000 154.954.000 2.500.000 73.575.000 53.650.000 118.796.000 6.499.000 2.446.000 66.290.000 81,72%% 99,28 % 95,81 % 97,84% 90,10%

KegiatanPengad

aanperalatanged

ungkantor

66.800.000 69.500.000 84.189.590 4.800.000 83.268.600 61.700.000 69.000.000 83.489.500 4.800.000 67.020.000 92,37% 99,28% 99,17% 100% 80,49%

KegiatanPenyed

iaansewagedun

g/ kantor/

tempat

78.000.000 N.A N.A N.A N.A 78.000.000 N.A N.A N.A N.A 100% 0% 0% NA NA

KegiatanPemeli

haraanrutin/

berkalagedungk

antor

9.750.000 12.000.000 12.000.000 5.200.000 10.000.000 9.750.000 12.000.000 12.000.000 5.200.000 5.343.100 100% 100% 100% 100% 53,43%

KegiatanPemeli

haraanrutin/

berkalakendaraa

ndinas/

operasional

46.360.000 40.870.000 203.500.000 41.740.000 75.000.000 41.533.800 33.502.500 18.585.500 39.318.101 56.345.750 89,59% 80,19% 90,87% 94,2% 75,13%

KegiatanPemeli

haraanrutin/

berkalaperlengk

apangedungkant

or

5.000.000 9.000.000 11.250.000 4.500.000 10.000.000 5.000.000 6.000.000 11.250.000 4.500.000 10.000.000 100% 66,67% 100% 100% 100%

KegiatanPemeli

haraanrutin/

berkala

computer

14.400.000 9.000.000 10.000.000 9.000.000 10.000.000 14.400.000 8.000.000 10.000.000 9.000.000 9.000.000 100% 88,89% 100% 100% 90,00%

KegiatanPemas

angankonstruksi

jaringan air

bersih/ PDAM

22.000.000 N.A N.A N.A N.A 21.443.800 N.A N.A N.A N.A 97,47% 0% 0% NA NA

KegiatanPemas

anganinstalasili

strik

40.000.000 N.A 40.000.000 N.A 95.000.000 39.000.000 N.A N.A N.A 49.414.000 97,50% 0% 0% NA 52,01%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

26

KegiatanPemas

anganjaringante

lepon

N.A N.A 5.000.000 N.A N.A N.A N.A 4.286.500 N.A N.A 0% 0% 85,73% NA NA

Kegaitan

Pembangunan

Pagar, Halaman

Kantor, dan

Interior Kantor

80.000.000 N.A N.A N.A N.A 79.200.000 N.A N.A N.A N.A 99% 0% 0% NA NA

Rehabilitasiseda

ng/

beratgedungkan

tor

NA NA NA 200.000.000 N.A N.A N.A N.A 198.440.000 N.A NA NA NA 99,22% NA

2.3. Program

Peningkatandi

siplinaparatur

20.880.000 N.A N.A 20.096.000

10.186.000

20.310.000 N.A N.A NA

8.944.980

97,27% 0% 0% 96,02% 87,82%

2.3.

1.

KegiatanPengad

aanpakaiandina

sbesertaperleng

kapannya

15.600.000 N.A N.A 20.096.000 N.A 15.030.000 N.A N.A 19.296.000 - 96,35 % 0% 0% 96,02% NA

2.3.

2.

KegiatanPengad

aanpakaianolahr

aga

5.280.000 N.A N.A N.A N.A 5.280.000 N.A N.A - - 100 % 0% 0% NA NA

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-hari

Tertentu

N.A N.A N.A N.A 10.186.000 N.A N.A N.A - 8.944.980 NA NA NA NA 87,82%

2.4 Program

PeningkatanK

apasitasSumbe

rDayaAparatu

r

91.396.600 118.009.900 129.889.100 110.550.000 140.724.200 83.977.800 98.941.949 116.805.009 100.751.000

94.486.614

91,88% 83,76% 89,93% 91,14% 67,14%

KegiatanBimbi

nganteknisimpl

ementasiperund

ang-undangan

84.313.800 109.820.000 109.890.000 100.550.000 130.725.000 78.177.000 90.923.149 98.238.909 91.610.000 85.753.414 92,72% 82,80% 89,40% 91,11% 65,60%

Kegiatanpenyus

unanevaluasijab

atan

N.A N.A 9.999.400 5.000.000 9.999.200 N.A N.A 9.633.400 4.664.000 8.733.200 0% 0% 96,34% 93,28% 87,34%

KegiatanPenyus

unananalisisjab

7.082.800 8.189.900 9.999.700 5.000.000 N.A 5.800.800 7.909.800 8.932.700 4.477.000 NA 81,90% 96,58% 89,33% 89,54% NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

27

atan

2.5 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

14.082.500 13.196.000 N.A N.A

20.000.000

8.806.500 9.192.000 N.A N.A 19.440.000

62,54% 69,66% 0% NA 97,20%

5 KegiatanSistem

InformasiPeren

canaan SKPD

14.082.500 13.196.000 N.A N.A N.A 8.806.500 9.192.000 N.A N.A N.A 62,54% 69,66% 0% NA NA

PenyusunanRen

canaStrategis

(Renstra) SKPD

N.A N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.490.000 NA NA NA NA 94,90%

Sisteminformasi

perencanaan,

monitoring,

evaluasipemban

gunan

N.A N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.950.000 NA NA NA NA 99,50%

2.6 Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Kelembagaan,

Ketatalaksana

an dan

AparaturPeme

rintah Daerah

N.A 34.500.000 N.A 37.300.000

N.A 34.500.000 N.A N.A 34.787.500

N.A 0% 100% 0% 93,26% NA

KegiatanFasilita

siPenyusunanIn

deksKepuasan

Masyarakat

(IKM)

N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.926.500 N.A 0% 0% 0% 99,27% NA

KegiatanPenyus

unan Database

E-Formasi

N.A N.A N.A 11.212.600 N.A N.A N.A N.A 9.693.600 N.A 0% 0% 0% 86,45% NA

KegiatanPening

katankualitaspel

ayanan public

N.A 34.500.000 N.A 10.087.400 N.A N.A 34.500.000 N.A 9.287.400 N.A 0% 100% 0% 92,07% NA

KegiatanPenyus

unanStandarpel

ayanan

N.A N.A N.A 6.000.000 N.A N.A N.A N.A 5.880.000 N.A 0% 0% 0% 98,00% NA

Program

PeningkatanPe

55.168900 40.070.900 48.260.700 48.074.600 77.276.650 42.329.900 40.070.900 47.226.700 46.511.100 76.934.650 76,73% 100% 97,86% 96,75% 99,56%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

28

ngembanganSi

stemPelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

KegiatanPenyus

unanlaporancap

aiankinerja dan

ikhtisarrealisasi

kinerja SKPD

7.198.800 9.168.800 10.000.000 6.000.000 10.000.000 4.698.800 9.168.800 9.880.000 5.815.000 9.790.000 65,27% 100% 98,80% 96,92% 97,90%

KegiatanPenyus

unanlaporankeu

angansemestera

n

13.348.600 9.533.600 4.999.800 6.500.000 6.486.650 7.754.600 9.533.600 4.984.800 6.369.900 6.420.650 58,09% 100% 99,70% 98,00% 98,98%

KegiatanPenyus

unanlaporankeu

anganakhirtahu

n

19.840.500 11.208.500 10.000.000 10.000.000 10.000.000 19.020.500 11.208.500 9.841.000 9.738.300 10.000.000 95,87% 100% 98,41% 97,38% 100%

KegiatanPenyus

unanrencanaker

ja, RKA, DPA

dan DPPA

N.A N.A 5.616.300 10.775.000 35.440.000 N.A N.A 5.578.300 10.394.600 35.440.000 0% 0% 99,32% 96,47% 100%

KegiatanPenyus

unanstandarpela

yanan minimal

(SPM)

N.A N.A 7.952.000 7.000.000 7.000.000 N.A N.A 7.442.000 6.878.700 7.000.000 0% 0% 93,59% 98,27% 100%

KegiatanPenyus

unanlaporanpen

yelenggaraanpe

merintahdaerah

(LPPD) dan

laporanketerang

anpertanggungj

awaban (LKPJ)

14.781.000 10.160.000 9.692.600 7.799.600 8.350.000 10.856.000 10.160.000 9.500.600 7.314.600 8.284.000 73,45% 100% 98,02% 93,78% 99,21%

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

PengelolaanKe

uangan

Daerah

11.401.700 33.048.561 41.326.800 10.222.000 12.000.000 8.770.300 32.789.861 34.094.940 10.094.100

11.693.500

76,92% 99,22% 82,50% 98,75% 97,45%

KegiatamPenin N.A 24.994.861 31.098.000 N.A N.A N.A 24.994.861 24.491.750 N.A N.A 0% 100% 78,76% NA NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

29

gkatankapasitas

pengelolaankeu

angan SKPD

(implementasi

SAP

berbasisakrual)

KegiatanFasilita

siPenataanAset

pada SKPD

11.401.700

8.053.700 10.228.800 10.222.000 12.000.000 8.770.300

7.795.000 9.603.200 10.094.100

11.693.500

76,92% 96,79% 93,88% 98,75% 97,45%

Program

Pengembangan

Perumahan

N.A N.A 349.451.000 249.625.000

400.049.550

N.A N.A 288.291.226 170.185.230

343.491.933

0% 0% 82,50% 68,18% 85,86%

KegiatanPendat

aanperumahan

dan

permukimantida

klayakhuni

N.A N.A 274.451.000 N.A N.A N.A N.A 230.626.039 N.A N.A 0% 0% 84,03% NA NA

Kegiatan

Monitoring dan

evaluasirealisasi

BSPS

Kementerian

PUPERA

N.A N.A 75.000.000 - 75.025.000 N.A N.A 57.665.187 N.A 70.275.000 0% 0% 76,89% NA 93,67%

KegiatanFasilita

siBantuanprasar

ana, sarana dan

utilitas (PSU)

Kementrian

PUPERA

N.A N.A N.A 104.255.000 100.016.850 N.A N.A N.A 79.805.442 71.306.323 0% 0% 0% 76,55% 71,29%

KegiatanFasilita

siBantuan

BSPS

Kementrian

PUPERA

N.A N.A N.A 145.370.000 149.999.700 N.A N.A N.A 90.379.788 146.427.610 0% 0% 0% 62,17% 97,62%

Kegiatan

Monitoring dan

evaluasiprasara

na dan sarana

dan

utilitasperumah

an

N.A N.A N.A N.A 75.008.000 N.A N.A N.A N.A 55.483.000 0% 0% 0% NA 73,97%

Kegiatan N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 0% NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

30

Monitoring dan

evaluasipengem

banganperumah

an

Program

PengendalianP

erumahan dan

Kawasan

Permukiman

N.A N.A N.A 300.375.000 549.945.000

N.A N.A N.A 297.072.000

540.849.000

0% 0% 0% 98,90% 98,35%

KegiatanRenca

napencegahan

dan

peningkatankua

litaspermukima

nkumuhperkota

an (RP2KPKP)

N.A N.A N.A 300.375.000 N.A N.A N.A N.A 297.072.000 N.A 0% 0% 0% 98,90% NA

KegiatanRenca

napembangunan

dan

pengembanganp

erumahan dan

kawasanpermuk

iman

N.A N.A N.A N.A 500.000.000 N.A N.A N.A N.A 496.370.000 0% 0% 0% NA 99,27%

KegiatanKoordi

nasikelompokke

rjaperumahan

dan

kawasanpermuk

iman

N.A N.A N.A N.A 49.945.000 N.A N.A N.A N.A 44.479.000 0% 0% 0% NA 89,06%

Program

PengendalianP

encemaran

Dan

Perusakan LH

3.053.477.950 1.301.369.695 1.563.555.831 518.155.000 809.486.400

2.823.869.350 1.259.528.715 1.486.821.011 460.496.066

733.498.550

92,48% 96,78% 95,09% 88,87% 90,61%

KegiatanKoordi

nasipenilaiankot

asehat/ Adipura

32.500.000 44.080.900 67.043.300 N.A 75.000.000 27.433.600 43.870.900 64.776.000 N.A 64.776.400 84,41% 99,52% 96,62% NA 86,73%

KegiatanPeman

tauankualitaslin

gkungan

75.230.000 58.250.000 83.019.188 85.555.000 85.555.000 58.066.000 58.250.000 75.572.569 68.151.000 62.480.000 77,18% 100% 91,03% 79,66% 73,03%

KegiatanPengel

olaan B3 dan

35.385.000 8.546.889 75.000.000 83.400.000 111.000.000 24.377.800 8.546.889 68.853.400 79.164.400 106.667.608 68,89% 100% 91,80% 94,92% 96,10%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

31

limbah B3

KegiatanPengka

jiandampakling

kungan

33.664.500 39.633.500 53.412.500 N.A 96.087.500 29.329.500 37.894.500 46.465.531 N.A 91.406.300 87,12% 95,61% 86,99% NA 95,13%

KegiatanPening

katanperingkatk

inerjaperusahaa

n (proper)

39.080.000 42.132.500 79.361.000 N.A N.A 34.184.500 30.087.500 77.834.600 N.A N.A 87,48% 71,41% 98,08% NA NA

KegiatanKoordi

nasipenyusunan

AMDAL

40.057.200 43.369.926 101.554.000 75.800.000 118.243.900 35.970.400 43.369.926 94.804.600 68.807.681 109.742.300 89,80% 100% 93,35% 90,78% 92,81%

KegiatanPengka

jianpengemban

gansisteminsent

if dan

disinsentif

N.A N.A 200.000.000 N.A N.A N.A N.A 198.918.474 N.A N.A 0% 0% 99,46% NA NA

Kegiatan

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

41.158.000 31.301.500 82.500.000 N.A N.A 41.157.000 31.301.500 80.184.987 N.A N.A 100% 100% 97,19% NA NA

KegiatanPenyed

iaan Sarana dan

PrasaranaPema

ntauanKualitas

LH (DAK)

N.A N.A 146.756.753 N.A N.A N.A N.A 143.500.000 N.A N.A 0% 0% 97,78% NA NA

KegiatanKoordi

nasipemecahan

masalah dan

sengketaLH

34.945.000 31.422.500 54.898.500 98.400.000 88.400.000 30.190.200 31.422.500 51.561.800 89.350.700 75.401.000 86,39% 100% 93,92% 90,80% 85,30%

Kegiatan

Sarana dan

prasaranapenge

ndalianpencema

ranLH (DAK)

2.570.516.000 937.309.480 N.A N.A N.A 2.409.166.300 919.500.000 N.A N.A N.A 93,72% 98,10% 0% NA NA

KegaiatanPenga

wasanpelaksana

andokumenLH

42.897.500 39.648.000 70.101.500 N.A 60.000.000 41.492.500 29.610.000 69.671.600 N.A 53.650.350 96,72% 94,68% 99,39% NA 89,42%

KegiatanPening

katanperanpere

mpuandalampe

ngelolaantanam

N.A N.A 40.459.590 N.A N.A N.A N.A 33.900.600 N.A N.A 0% 0% 83,79% NA NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

32

anlingkunganhi

dup yang

produktif yang

bernilaiekonomi

Kegiatanfasilita

si dan

koordinasipenu

njangpenenturet

ribusiizingangg

uan/ HO

N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 142.400.000 N.A N.A 0% 0% 94,93% NA NA

KegiatanPengel

olaanpengendali

an dan

kerusakan

wilayah pesisir

dan laut

N.A N.A 59.449.500 N.A N.A N.A N.A 54.269.750 N.A N.A 0% 0% 91,29% NA NA

KegiatanPeman

tauankualitas

DAS /SUBDAS

N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 140.761.600 N.A N.A 0% 0% 93,84% NA NA

KegiatanInvent

arisasi dan

IdentifikasiSum

berNAPencema

ran air

darikegiatan/

usaha

N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 143.345.500 N.A N.A 0% 0% 95,56% NA NA

KegiatanPengua

tantekniskomisi

penilai

AMDAL

46.102.500 N.A N.A 75.000.000 75.000.000 37.460.600 N.A N.A 66.668.700 71.814.900 81,26% 0% 0% 88,89% 95,75%

KegiatanKoordi

nasidampakkeru

sakantanah, air

dan udara

31.843.000 25.675.000 N.A N.A N.A 27.803.000 25.675.000 N.A N.A N.A 87,31% 100% 0% NA NA

KegiatanSosiali

sasiinsentifpaja

k, retribusi, dan

subsidilingkung

anhidup

30.099.250 N.A N.A N.A N.A 27.235.950 N.A N.A N.A N.A 90,49% 0% 0% NA NA

KegiatanFasilita

si dan

Verifikasi

N.A N.A N.A 100.000.000 100.200.000 N.A N.A N.A 88.353.585 97.559.692 0% 0% 0% 88,35% 97,36%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

33

Usaha

dan/atauKegiata

nWajib SPPL

Program

PeningkatanPe

ngendalianPol

usi

37.593.700 39.140.000 81.250.000 60.245.000 85.445.000

30.506.200 33.819.000 78.043.750 49.381.000 61.370.000 81,15% 86,41% 96,05% 81,97% 71,82%

KegiatanPenguj

ianemisi/polusi

udaraakibatakti

vitasindustry

37.593.700 39.140.000 81.250.000 60.245.000

85.445.000

30.506.200 33.819.000 78.043.750 49.381.000 61.370.000 81,15% 86,41% 96,05% 81,97% 71,82%

Program

Perlindungan

Dan

KonservasiSu

mberDayaAla

m

75.280.000 121.595.153 103.158.559 154.600.000 220.200.000

66.303.500 66.601.000 97.193.323 146.568.606

196.335.800

88,08% 54,77% 94,22% 94,81% 89,16%

KegiatanPengen

dalian dan

pengawasan

SDA

N.A N.A N.A 65.000.000 92.600.000 N.A N.A N.A 60.349.500 91.564.400 0% 0% 0% 92,85% 98,88%

KegiatanPembi

naanmasyarakat

peduliapi

75.280.000 57.674.500 47.374.559 89.600.000 127.600.000 66.303.500 9.600.000 46.827.000 86.219.106 104.771.400 88,08% 16,62% 98,84% 96,23% 82,11%

KegiatanLisensi

dan

standarisasikom

isipenilai

AMDAL

KabupatenKubu

Raya

N.A 63.830.653 55.784.000 N.A N.A N.A 57.001.000 50.366.323 N.A N.A 0% 89,30% 90,29% NA NA

Program

Pengelolaan

Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

27.326.700 N.A 446.303.000 N.A N.A 27.326.700 N.A 442.049.409 N.A N.A 100% 0% 99,05% NA NA

KegiatanSosiali

sasi Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

27.326.700 N.A 446.303.000 N.A N.A 27.326.700 N.A 442.049.409 N.A N.A 100% 0% 99,05% NA NA

Program

Pengembangan

27.300.000 N.A 45.850.000 93.400.000 122.600.000 24.440.000 N.A 45.285.000 83.417.000 110.576.200 89,52% 0% 98,77% 89,31% 90,19%

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

34

Kinerja

PengelolaanPe

rsampahan

KegiatanBimbi

nganteknispersa

mpahan

27.300.000 N.A 45.850.000 93.400.000

N.A 24.440.000 N.A 45.285.000 83.417.000 N.A 89,52% 0% 98,77% 89,31% NA

Peningkatanper

ansertamasyara

katdalampengel

olaanpersampah

an

N.A N.A N.A N.A 122.600.000 N.A N.A N.A N.A 110.576.200 NA NA NA NA 90,19%

Program

PeningkatanK

ualitas Dan

AksesInformas

iSumberDaya

Alam Dan LH

298.773.950 172.576.500 232.119.090 93.400.000 93.400.000

288.375.050 164.062.000 27.795.000 76.458.400

73.271.800

96,52% 95,07% 11,97% 81,86% 78,45%

KegiatanPenge

mbangan data

dan

informasilingku

ngan

40.466.500 N.A N.A N.A N.A 39.536.000 N.A N.A N.A N.A 97,70% 0% 0% NA NA

KegiatanPemili

handuta LH

68.150.000 92.198.700 N.A N.A N.A 68.150.000 92.148.700 N.A N.A N.A 100% 99,95% 0% NA NA

Kegiatan Green

and clean

school

(Adiwiyata)

41.930.000 17.755.100 N.A 93.400.000 93.400.000 39.437.000 13.400.100 N.A 76.458.400 73.271.800 94,05% 75,47% 0% 81,86% 78,45%

Kegiatan Status

lingkunganhidu

pdaerah

(SLHD)

36.262.450 27.673.700 N.A N.A N.A 33.328.150 23.528.200 N.A - - 91,91% 85,13% 0% NA NA

KegiatanPembi

naankaderpedul

i LH

(Kalpataru)

43.008.000 N.A 32.425.090 N.A N.A 39.671.900 N.A 27.795.000 N.A N.A 92,24% 0% 85,72% NA NA

KegiatanPembu

atan media

promosiperuma

han,

kawasanpermuk

N.A N.A 199.694.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 0% NA NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

35

iman dan LH

KegiatanPenyel

enggaraaninven

tarisasi gas

rumahkaca

(Pengembangan

data dan

informasilingku

ngan)

26.354.500 N.A N.A N.A N.A 26.274.500 N.A N.A N.A N.A 99,70% 0% 0% NA NA

KegiatanPenyed

iaaninformasi

status

kerusakanlahan

dan/

atautanahuntuk

produksibiomas

a

42.602.500 34.985.000 N.A N.A N.A 41.977.500 34.985.000 N.A N.A N.A 98,53% 100% 0% NA NA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

38

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DLH Kabupaten

Kubu Raya berdasarkan kondisi faktual dan dinamika sosial ekonomi yang terjadi

adalah :

1. Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan

yang ada di Kabupaten Kubu Raya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang dimiliki;

2. Turut serta memprakarsai pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di masing-

masing kecamatan;

3. Menyesuaikan kegiatan yang ada di Juknis DAK Bidang Lingkungan Hidup;

4. Mengantisipasi isu-isu terkait dengan kerusakan lingkungan dengan berkoordinasi

dengan pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki potensi mencemari

lingkungan;

5. Melakukan penguatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair

dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Izin Pengelolaan

Sampah, serta Izin Pengumpulan Limbah B3;

6. Kebijakan dari berbagai sector belum berwawasan lingkungan

7. Pengelolaan lingkungan masih dianggap sebagai bagian dari biaya (cost) bukan

sebagai bagian investasi.

8. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kondisi dan

pengelolaan lingkungan

9. Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas kebijakan di tingkat lokal dan

nasional

10. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah masih harus ditingkatkan, agar

sistem penataan dan penegakan hukum lingkungan dapat menjadi payung bagi

pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mengawal pembangunan

berkelanjutan;

11. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelanggaran dibidang

lingkungan hidup.

b. Peluang

Dalam pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa

peluang berdasarkan faktual dan dinamika sosial ekonomi yang terjadiyaitu:

1. Pelaku usaha dan atau kegiatan telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang

sesuai dengan dokumen yang dimiliki, ada beberapa pelaku usaha dan atau

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

39

kegiatan yang mengikuti program Proper yang diadakan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Sudah terbentuknya beberapa MPA di beberapa kecamatan baik itu secara

mandiri ataupun yang diprakarsai oleh Instansi terkait;

3. Masih sedikitnya laporan masyarakat terkait dengan kasus dan sengketa

lingkungan hidup khususnya masalah pencemaran lingkungan (lebih banyak

terkait masalah sosial);

4. Adanya kesadaran pelaku usaha dan atau kegiatan dalam mengurus perizinan

Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)

Limbah B3, Izin pengumpulan limbah B3 dan izin pengelolaan sampah;

5. Mensupport Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti Diklat PPLHD;

6. Kerjasama dengan LSM, akademisi dan media;

7. Terbentuknya jaringan kerja yang baik dengan pemerintah Kabupaten / Kota;

8. Aspek lingkungan sebagai salah satu isu global;

9. Adanya tuntutan Masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan baik;

10. Terbukanya peluang kerjasama Internasional dan Kawasan Regional;

11. Dukungan dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

2.5 Sarana dan Prasarana (2008-2020)

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Namun untuk Gedung Kantor DLH

Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini masih menyewa. Sarana dan prasarana yang tersedia di

DLH Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana DLH

Tahun 2008 –2018

No Nama Barang TahunPembelian Jumlah

1 White Board 2008 1

2 Kipas Angin 2008 1

3 PC Unit / Komputer PC 2008 1

4 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2008 11

5 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2008 19

6 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2008 1

7 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2009 1

8 Portable Generating Set 2010 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

40

9 Global Positioning System (GPS) 2010 1

10 Scanner 2010 1

11 Stopwatch 2010 1

12 Air Conditioning Unit 2010 1

13 Botol Uji BerbagaiUkuran 2010 10

14 Selo (Kotak Penyimpan) dengan mengatur

temperature

2010 1

15 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 2010 1

16 Filling Besi/ Metal 2010 4

17 Lemari Kayu 2010 2

18 White Board 2010 1

19 Lemari Kayu 2010 1

20 Meja Rapat 2010 4

21 Meja Tambahan 2010 1

22 Kursi Lipat 2010 1

23 Alat Pembersih Lain-lain 2010 1

24 Kipas Angin 2010 1

25 Camera Film 2010 1

26 Camera Film 2010 1

27 Handy Cam 2010 1

28 PC Unit / Komputer PC (Power Logic) 2010 1

29 PC Unit / Komputer PC (Sembada Sim-X) 2010 2

30 Note Book (Toshiba) 2010 1

31 Note Book (Toshiba/Portage) 2010 1

32 Printer (Canon MP 198) 2010 1

33 Printer (Canon MP 250) 2010 1

34 Printer (Epson LQ 2180) 2010 1

35 Printer (Epson Dot Matrix LQ 2190 ) 2010 1

36 Modem Telkom Flash 2010 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

41

37 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2010 1

38 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2010 5

39 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 1

40 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 2

41 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2010 4

42 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2010 2

43 Unintemuptible Power Supply 2010 2

44 Layar Film 2010 1

45 Alat Pengolah Data 2010 1

46 Colony Counter 2010 1

47 PH Meter (Hanna) 2010 1

48 PH Meter (Hach) 2010 1

49 Botol Oxigen 2010 1

50 Thermometer 2010 1

51 BOD Meter 2010 1

52 Magnetic Stirer 2010 1

53 COD Meter 2010 1

54 Current Meter 2010 1

55 Botol Plastik 2010 1

56 Lampu Pijar (Energizer) 2010 1

57 Lampu Pijar (Philips) 2010 1

56 DO Meter 2010 1

59 MOB Lain-Lain 2010 1

60 Sepeda Motor 2011 1

62 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 2011 1

63 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 2011 1

64 Speed Boat 2011 1

65 Air Conditioning unit 2011 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

42

66 Botol Uji Berbagai Ukuran 2011 1

67 Botol Uji Berbagai Ukuran 2011 1

68 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Beaker)

2011 2

69 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Beaker)

2011 2

70 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Beaker)

2011 2

71 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Beaker)

2011 2

72 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)

2011 2

73 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)

2011 2

74 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)

2011 2

75 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)

2011 2

76 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)

2011 2

77 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)

2011 2

78 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)

2011 2

79 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)

2011 2

80 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)

2011 2

81 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)

2011 2

82 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)

2011 2

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

43

83 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)

2011 2

84 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)

2011 2

85 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)

2011 2

86 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)

2011 2

87 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)

2011 2

88 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)

2011 2

89 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)

2011 2

90 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)

2011 2

91 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)

2011 2

92 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)

2011 2

93 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ Bulp)

2011 3

94 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain

(Pyrex Iwaki/ TabungReaksi OD)

2011 20

95 Oven 2011 1

96 Alat Laboratorium Lain-lain (Martini/ MI 407) 2011 1

97 Alat Laboratorium Lain-lain (Milwaukee/

MW12)

2011 1

98 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 2011 1

99 Lemari Besi 2011 1

100 Rak Besi/ Metal 2011 2

101 Lemari Kayu 2011 2

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

44

102 Personal Komputer Lain-lain 2011 2

103 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 2011 1

104 Water Bath 2011 1

105 Conductivity Meter 2011 1

106 Analytical Balance 2011 1

107 Botol oxygen 2011 8

108 Pipet 2011 2

109 Hot Plate Stirer 2011 1

110 Water Analysis Test Kit 2011 1

111 Salinometer 2011 1

112 Lab Water Purifier / Demmaralizer 2011 1

113 Laboratory Safety Equipment Lain- lain 2011 1

114 Turbidi meter 2011 1

115 Sepeda Motor 2012 1

116 Alat Pengambil Sampel Tanah 2012 1

117 Filling Besi/ Metal 2012 1

118 KipasAngin 2012 2

119 Note Book 2012 1

120 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 2012 1

121 Pesawat Telephone 2012 1

122 Faximile 2012 1

123 Sound Level Meter 2012 2

124 Alat Uji Gas Buang 2012 1

125 Centrifuge 2012 1

126 Autoclave 2012 1

127 Precision Balance 2012 1

128 Hand Penetrometer 2012 1

129 UV-VIS Spectrophotometer 2012 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

45

130 Soil Terter 2012 1

131 Laboratory Refrigerator 2012 1

132 Muffle Furnace 2012 1

133 Dessicator 2012 2

134 High Volume Air Sampler 2012 1

135 Laboratory Safety Equipment Lain- lain

(Poseidon)

2012 2

136 Laboratory Safety Equipment Lain- lain

(Poseidon)

2012 2

137 Laboratory Safety Equipment Lain- lain

(Safety Jogger )

2012 2

138 Laboratory Safety Equipment Lain- lain

(Safety Jogger )

2012 2

139 Jar Tester 2012 2

140 Jar Tester 2012 2

141 Jar Tester 2012 2

142 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (

WTW/ CR 4200)

2012 1

143 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (

Optizen/ 1412 SA)

2012 1

144 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (

Cole Parmer)

2012 1

145 Vehicle Emission Gas Analyzer 2012 1

146 Compact Balance 2012 1

147 Kjedahi Nitrogen Disgestion& Distilling

Apparatur

2012 1

148 Alat Lab Lingkungan Lain-lain (Toga Clean

System)

2012 1

149 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Haz-Dust/

EPAM 5000)

2012 1

150 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Tripod) 2012 2

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

46

151 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Reed) 2012 1

152 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Myron L) 2012 1

153 Biological Microscope 2012 1

154 BOD Incubator 2012 1

155 Screeninth Classifier 2013 1

156 Screeninth Classifier 2013 1

157 Mesin Proses Lain- lain 2013 1

158 Mesin Proses Lain-lain 2013 1

159 Belt Conveyor 2013 1

160 Belt Conveyor 2013 1

161 Mesin Jahit Terpal 2013 1

162 Perkakas Press Hidrolik 2013 1

163 Karung 2013 1

164 Alat Lab Proses Peleburan Lain- lain 2013 1

165 Incinerator 2013 1

166 Wash Bak 2013 1

167 Granulator 2013 1

168 Timbangan 2013 1

169 Bangunan Gedung Pabrik Permanen 2013 1

170 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain

(Viar / VR 200)

2014 1

171 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain

(Viar)

2014 1

172 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain

(Viar)

2014 1

173 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain

(Viar)

2014 1

174 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain

(Viar)

2014 1

175 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain 2014 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

47

(Viar)

176 Mesin Absensi 2014 1

177 Alat Rumah Tangga Lain- lain 2014 1

178 Laptop (Lenovo) 2014 2

179 Printer ( MX 397) 2014 2

180 Water Meter 2014 1

181 Gas Chromatograph 2014 1

182 Alat Laboratorium Lainnya (Decagon/ G3) 2014 1

183 Alat Laboratorium Lainnya (sri instrument/

8610 maintancegc )

2014 1

184 Thermo Analyzer 2014 1

185 Mobile Workshop 2015 1

186 Sepeda Motor (Honda/ New Revo FI) 2015 1

187 Sepeda Motor (Honda/ NF11T11C01) 2015 1

188 Sepeda Motor (Honda/ NF11T11C01) 2015 1

189 Air Conditioning Unit (gree) 2015 2

190 Mesin Absensi 2015 1

191 Dinding / Sekat Kayu 2015 1

192 Note Book ( Asus N550JV) 2015 3

193 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2015 3

194 KursiKerjaPejabatEselon III 2015 3

195 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 3

196 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 1

197 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 2

198 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 5

199 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 1

200 Printer (Epson L355) 2015 2

201 Printer (Epson L120) 2015 3

202 Instalasi Air Bersih dan Lain-lain 2015 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

48

203 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Lain- lain

2015 1

204 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain- lain 2015 1

205 Jaringan Internet 2015 1

206 Bak Air 2016 1

207 Thermostat (Penguji Pemeriksaan

Termometer)

2016 1

208 Air Conditioning Unit ( LG S18NLA N51) 2016 1

209 Air Conditioning Unit ( LG Standar) 2016 1

210 Air Conditioning Unit ( Sharp/ AH AP18MSY) 2016 1

211 Air Conditioning Unit ( Sharp) 2016 1

212 Air Conditioning Unit ( Sharp) 2016 1

213 Alat Laboratorium Lain- lain (PG Instrument/

AA500F)

2016 1

214 Mesin Pompa Air 2016 1

215 Papan Nama Ruangan / Jabtan 2016 12

216 Lemari Kayu 2016 1

217 Kursi Besi / Metal 2016 1

218 Meja Rapat 2016 1

219 Meja Reseption 2016 1

220 Kursi Rapat 2016 15

221 Kursi Tamu 2016 1

222 Meja Komputer 2016 1

223 Kursi Kerja 2016 5

224 Gordyn 2016 1

225 Alat Rumah Tangga Lain 2016 2

226 Alat Rumah Tangga Lain 2016 5

227 Alat Rumah Tangga Lain (meja kompor

dengan 1 rak, 6 pintu)

2016 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

49

228 Alat Rumah Tangga Lain 2016 1

230 Alat Rumah Tangga Lain 2016 1

231 Note Book 2016 4

232 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2016 1

233 Meja Kerja Pejabat Eselon III (Galant MTO

161)

2016 2

234 Meja Kerja (Galant MTO) 2016 3

235 Meja Kerja 2016 1

236 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2016 1

237 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2016 1

238 Kursi Kerja Rapat Pejabat Eselon II 2016 1

239 Wireless Amplifier 2016 1

240 Lemari Asam 2016 1

241 Printer 2016 1

242 Jaringan Distribusi Lain 2016 1

243 Lemari Besi (ALBA/ Sliding) 2017 4

244 Lemari Es (Polytron/ SN 77A462) 2017 1

245 AC Unit (PANASONIC/ R-32) 2017 4

246 Kompor Gas (Rinnai/ RI-511C) 2017 1

247 Rice Cooker 2017 1

248 Televisi 2017 1

249 Alat Pemadam Portable (Viking/ AV-90P) 2017 1

250 Alat Pemadam Portable (Viking / AV-250 P) 2017 1

251 PC Unit/ Komputer PC 2017 7

252 Printer 2017 5

253 Meja Kerja 2017 20

254 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2017 20

255 Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat

Eselon II

2017 1

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

50

256 Camera + Attachment (Nikon/ NIKKOR 1 J5

Zoom Lens Kit)

2017 1

257 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-S300) 2017 1

258 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-S300) 2017 1

259 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-X300) 2017 1

260 Layar Proyektor 2017 1

261 UV/ VIS Spectro photometer 2017 1

2.6 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya

2.6.1 Kondisi Umum Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya terus menerus mengalami tekanan.

Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Kubu Raya selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A. Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Berdasarkan SK.733/MENHUT-II/2014 luas kawasan hutan dan perairan Kabupaten

Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10

Data Kawasan Hutan dan konservasi Perairan

Kabupaten Kubu Raya

No Jenis Kawasan Hutan Luas (Ha) Persentase

1 Hutan Lindung 143,055.98 17,2

2 Hutan Produksi Terbatas 65,916.27 7,9

3 Hutan Produksi 134,146.38 16,1

4 Hutan Produksi Konversi 27,878,25 3,3

5 Lahan diluar kawasan hutan / Areal

Pengunaan Lain (APL)

462,623.72 55,5

Grand Total 833,631.59

SumberData : SK.Menhut No SK.733/Menhut-II/2014

Diketahui bahwa luas wilayah kabupaten Kubu Raya sebesar 825.651,57 Ha atau

79,23 % dari luas wilayah Kabupaten Pontianak sebelum dimekarkan (±1.042.058 Ha), terbagi

atas areal yang berada di dalam kawasan hutan dan areal yang berada diluar kawasan hutan

(APL). Dari dari tabel 2.10 luas wilayah hutan lindung sebesar 143,055.98 Ha (17,2%), luas

wilayah hutan produksi terbatas sebesar 65,916.27 Ha (7,9%), luas wilayah hutan produksi

sebesar 134,146.38 Ha (16,1%), luas wilayah hutan produksi konversi sebesar 27,878.25 Ha

(3,3%) dan untuk luas kawasan lahan diluar kawasan hutan atau areal pengunaan lain sebesar

462,623.72 Ha (55,5%).

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

51

B. Pemantauan Kualitas Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan

manusia dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya, termasuk kegiatan

pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan telah

meningkatkan kebutuhan sumber daya air. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air

semakin terbatas, hal ini disebabkan oleh berbagai factor seperti pencemaran, penggundulan

hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi

daerah tangkapan air. Dibanyak daerah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan

kualitas air. Walaupun ketersediaan air dari waktu kewaktu relative tetap karena mengikuti

daurhidrologi, keadaan dan kualitasnya yang kurang memenuhi syarat menyebabkan

pemakaian dan pemanfaatannya menjadi terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air

untuk berbagai kebutuhan, kelestarian sumber daya air perlu dijaga. Prinsip dasar yang

berkaitan dengan pemanfaatan air yang efisien juga harus mempertimbangkan aspek daya

dukung dan konservasi sumber daya air.Terkait dengan kondisi air di Kalimantan Barat dalam

pembahasan ini menjadi dua, yaitu kondisi air hujan dan air sungai.

Kabupaten Kubu Raya yang terletak di dalam Provinsi Kalimantan Barat memiliki

iklim tropis dengan rata-rata temperature harian minimum sebesar 22,9ºC dan temperature

maksimum sebesar 31,05ºC. Sedangkan temperature udara rata-rata secara umum adalah

27,1ºC, sama dengan tahun 2009 dan lebih tinggi dari tahun 2008 yaitu sebsar 26,7ºC. Kondisi

iklim dengan tekanan udara rata-rata 1.008,7 milibar, kelembaban udara rata- rata 86%,

kecepatan angin antara 5 knot/ jam, dan curah hujan rata- rata 293,2 mm/ tahun serta hari

hujan antara 18-26 hari per bulan. Kondisi curah hujan di Kabupaten Kubu Raya sangat

bervariasi. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel2.11, yang dikeluarkan Dinas Meteorologi

dan Geofisika (BMG) Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak.

Tabel 2.11

Curah Hujan (mm)Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak

Tahun 2014 -2017

Bulan 2014 2015 2016 2017

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

94

109

232

225

336

254

114

290

92

305

430

276

278

228

206

284

207

327

187

77

52

218

413

280

402

547

549

248

705

461

349

41

298

382

356

576

144

280

341

112

330

227

315

515

200

171

201

N/A

Sumber Data : BMKG Supadio Pontianak Tahun 2017

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

52

DLH Kabupaten Kubu Raya memalui unit laboratorium Dinas Kesehatan

Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas air pada tahun 2016

sebanyak 24 titik sampel dan tahun 2017 sebanyak 21 titik sampel, berdasarakan hasil hasil

pemantauan kualitas air semua titik sampel yang diambil parameter baku air tidak melebihi

ambang batas baku mutu.

C. Pemantauan Kualitas Udara

Kualitas udara ambient akan sangat terkait dengan kesehatan masyarakat maupun

kegiatan pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan konsumsi Bahan Bakar

Fosil baik untuk kegiatan industri, transportasi maupun energi pada akhirnya akan

menyebabkan peningkatan pencemaran udara. Kualitas udara yang buruk dapat memicu

terjadinya berbagai penyakit diantaranya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). Kondisi

yang buruk dapat pula menyebabkan kematian.

DLH Kabupaten Kubu Raya memaluiunit laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi

Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas emisi udara dari genset dan boiler

pada tahun 2016 sebanyak 15 titik sampel dan tahun 2017 sebanyak 27 titik sampel,

berdasarakan hasil pemantauan kualitas udara semua titik sampel yang diambil parameter

baku udara dibawah nilai batas baku mutu ambien.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

56

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KABUPATEN

KUBU RAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasdan Fungsi Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD DLH

Kabupaten Kubu Raya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang

dihadapi sebagaiberikut :

1. Masih besarnya backlog perumahan di Kabupaten Kubu Raya,

2. Belum tersedianya masterplan/ outline plan pengolahan limbah,

3. Belum optimalnya pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen lingkungan

yang dimiliki terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,

4. Belum optimalnya penegakan hukum terkait dengan kasus dan sengketa

lingkungan hidup, dimana lebih banyak dikedepankan faktor sosial bukan

lingkungan,

5. Belum optimalnya pelayanan on line service perizinan terkait perizinan Izin

Pembuangan Limbah Cair dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)

Limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 dan izin pengelolaan sampah,

6. Belum ada Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup Daerah (PPHD) di Bidang

Lingkungan Hidup.

Beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain sebagaiberikut :

1. Perangkat peraturan daerah belum lengkap,

2. Minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

3. Alokasi anggaran masih relative rendah,

4. Kualitas sumber daya manusia belum optimal,

5. Minimnya sarana dan prasarana penunjang,

6. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif,

7. Terbatasnya jumlah ASN dan PPLHD dibidang lingkungan hidup,

8. Belum optimalnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup,

9. Tidak terbukanya akses masyarakat terhadap institusi lingkungan hidup

(pelaporan).

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,

Berkualitas dan Religius”

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

57

MISI :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(Good and Clean Governance);

2. Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan

perbaikan kualitas hidup;

3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih

berkeadilan dan bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal;

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius diseluruh

lapisan masyarakat;

5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan

kemandirian ekonomi.

Telaah terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk

periode tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD DLH

Kabupaten Kubu Raya yaitu :

a. Misi Ke-1 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa (Good and Clean Governance),

Tujuan yang terkait dari misi ini adalah melalui program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin

aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perencanaan

Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah, Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan, dan Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dapat mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

dan mendukung reformasi birokrasi.

b. Misi Ke-2 : Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan

dan perbaikan kualitas hidup.

Tujuan yang terkait dari misi ini adalah melalui program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pengendalian Polusi, Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam, Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Sumber

Pencemaran Institusi dan Non Institusi dan Pengembangan Produksi Ramah

Lingkungan.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

58

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

A. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi

pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian

dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan

dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan PresidenNomor 18 Tahun 2020.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah

“Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil,

dan Berkesinambungan”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana

pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara

dengan negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income

country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,

layanan public serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang

merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana

pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan

kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas,

Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Keempat pilar tersebutadalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

3. Struktur ekonomiyang semakin maju dan kokoh

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable

Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam

7 agenda pembangunan yaitu :

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

59

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara

rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju

pembangunan yang inkludif dan merata di seluruh wilayah.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral

dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara- negara

yang maju, modern, unggul berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan

bangsa- bangsa lain.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian

serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam

dan daya tamping lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan

iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa

aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan

menegakkan kedaulatan negara.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-

2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

60

tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini

yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa

dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil

hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan

eksport; dan,

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian

ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan

populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial

yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan

lain-lain).

Pernyataan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Beberapa hal

yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Kubu

Raya, yaitu:

a. Pengendalian Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten

Kubu Raya menciptakan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan

berkelanjutan,

b. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di

Kabupaten Kubu Raya sehingga menciptakan efektifitas pelayanan publik di

Bidang Lingkungan Hidup.

B. Renstra DLH Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Provinsi Kalimantan Barat telah mengarahkan pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola

Pemerintahan"

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

61

Visi tersebut mengandung pengertian, bahwa Pemerintah daerahakan fokus pada

percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan

menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan,

meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan

pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio

elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah

pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, perbaikan tata kelola pemerintahan

untuk meningkat kan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat

penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energy listrik dan air bersih, menambah

ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas

pelabuhan udara untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk

membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip- prinsip Good

Government, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baikin telektual maupun moral

agar lebih transparan, partisipatif, reponsif, efisien dan akuntabel dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan

derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses

pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan

dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok

masyarakat yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek pelayanan sosial.

5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan

masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu tetap menjaga fungsi,

daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan,

melalui pemanfaatan ruang yang serasian antara penggunaan untuk permukiman,

kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

62

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan barat Tahun 2018 – 2023 yang

selanjutnyaakanmenjadidasarpenyusunankinerjapembangunandaerahsecarakeseluruhan.

Tujuanpembangunanjangkamenengahdaerahmerupakansesuati yang

akandicapaidalamjangkawaktusatusampai lima tahun. Tujuanditetapkandenganmengacu

pada pernyataanvisi dan misi yang didasarkan pada analisisisu-isustrategis dan

permasalahanpembangunandaerah. Sasaranpembangunandaerahmerupakanhasil yang

diharapkandarisuatutujuan yang diformulasikansecaraterukur, spesifik, mudahdicapai,

rasionaluntukdapatdilaksanakandalamjangkawaktuhingga lima tahunkedepan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah

kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama 5 tahun.

Rumusan tahap-tahap pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan

menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas

pembangunan daerah dal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Barat. Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD

2018-2023 diarahkan pada :

1. Tahun pertama (2019) : Tahapan Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

yang Berkualitas dalam peningkatan daya saing daerah)

Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan

dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat

dan solid. Tata kelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi

dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam

menciptakan pasar sangat sulit terwujud.

Arah pengembangan dalam penguatan tata kelola pemerinahan yang berkualitas

diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran,

peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Penguatan

tata kelolapemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah

dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan

pembangunan dalam tahap-tahap selanjutnya.

2. Tahunkedua (2020) : Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan

aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri)

Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat,

menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu

mencapai 6% - 6,15% sampai dengan 2023. Infrastruktur sangat berperan penting

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang

mencukupi. Salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

63

status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta

pemerataan aksesibilitas antar wilayah.

3. Tahun ketiga (2021) : Tahap Pengembangan (Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan

Pelayanan Publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang

sejahtera).

Pada tahap ini kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan

dirinya sendiri, baik pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Tahap ini

sasaran utamanya mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Kalimantan Barat.

Tahap ketiga merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada

optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung

peningkatan pelayanan publik (tahap pertama) dengan harapan mampu

mewujudkan masyakarat Kalimantan Barat yang sejahtera.

Masyarakat sejahtera pada tahap ini merupakan suatu tata kehidupan dan

penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang diliputi rasa

keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi

setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan

jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Tahun ketiga ini melalui tahap pengembangan yaitu upaya Optimalisasi

Infrastruktur Daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat

kalimantan Barat yang sejahtera menjadi langkah taktis dalam mencapai visi misi

pembangunan Kalimantan Barat.

4. Tahunkeempat (2022) : Tahap Penguatan (Meningkatkan Pembangunan ekonomi

yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan

memperluas lapangan kerja)

Tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian

sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Tahap ini

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan baliksebagai suatu dorongan

atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap ini mampu memberikan

peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah

kemiskinan dan pengangguran. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan

tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga kualitas. Pertumbuhan ekonomi

yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan

ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan

serta kesenjangan. Maka menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan

difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

64

merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang

memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan

dan memperhatikan lingkungan.

5. Tahun kelima (2023) : Tahap Pemantapan (Meningkatkan kualitas hidup manusia,

produktivitas masyarakat dan daya saing daerah)

Tahap ini sebagi upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan

dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan

Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan

inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap

sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan

disekitarnyaserta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Tahap ini upaya

pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi

prioritas pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun

perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Untuk mencapai tahap pemantapan ini, menjadi keharusan bagi Kalimantan Barat

menjalin sinergitas antar pemerintah daerah, antar pemangku kepentingan. Langkah

ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas

masyarakat dan daya saing daerah. Rumusan terwujudnya kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan dari visi pembangunan

kalimantan Barat 2018-2023.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

DLH Kabupaten Kubu Raya mendukung kajian Lingkungan hidup yang

diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) dalam penyusunan dokumen perencanaan, disebutkan bahwa

Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Secara aktif DLH Kabupaten Kubu Raya mendukung dalam upaya penyusunan

dokumen RPJMD Tahun 2014-2019. Serta melakukan penyesuaian di dalam

program dan kegiatan. Hal ini juga seiring dengan konsep program kegiatan secara

aktif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan

sekaligus melakukan upaya mitigasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang

berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

65

Proses penyusunan KLHS dilakukan melalui beberapa fase yang terdiri dari

serangkaian diskusi dengan pihak- pihak terkait yang terdiri dari unsur legislatif,

eksekutif, tokoh masyarakat, LSM, dan pihak swasta. Setelah melalui pelingkupan

terhadap indikasi rencana program pembangunan jangka menengah daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, telah diidentifikasi beberapa program

yang diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan yang

selanjutnya dirumuskan pula upaya mitigasi yang perlu dipersiapkan dalam rangka

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis DLH adalah

1. Belum ada dokumen prinsip pengelolaan lingkungan (Daya Dukung dan Daya

Tampung lingkungan, norma sumber daya lingkungan hidup, status lingkungan

hidup daerah, instrument ekonomi lingkungan hidup) ,

2. Belum ada data dan informasi, kerjasama antara pemerintah dan swasta yang

mempunyai program kerjaterkait,

3. Perubahan iklim global (Global Climate Change),

4. Banjir, abrasi sungai dan kerusakan ekosistem pesisir,

5. Masih belum optimal pengelolaan sampah yang bersifat reuse, reduce, dan

recycle yang berbasis komunitas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran

dan kepedulian masyarakat,

6. Belum memiliki regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kemitraan

lingkungan,

7. Terjadi kawasan penumpukan sampah domestik,

8. Pencemaran air, tanah dan udara akibat aktifitas usaha/ kegiatan,

9. Belum memadai prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan laboratorium

lingkungan,

10. Belum memadai kompetensi ASN,

11. Belum optimal koordinasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan,

12. Belum optimal pengawasan dan pengendalian lingkungan.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

66

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran misi yang merupakan hasil akhir yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus

konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah

strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi DLH Kabupaten Kubu Raya dalam upaya

mewujudkan keberhasilan Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPJMD tahun

2020-2024, maka tujuan DLH Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa,

2. Meningkatkan indeks lingkungan hidup.

4.1.2. Sasaran

Untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas

yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra

Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi,

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan,

3. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

67

Tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Meningkatkan

Budaya Kerja dan

Tata Kelola yang

bersih, efektif,

efisien dan

berwibawa

Pemerintahan yang

bersih, efektif, efisien

dan berwibawa Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

Nilai SAKIP B B BB A A A

2. Meningkatkan ku

alitas lingkungan

hidup

Indeks kualitas

lingkungan hidup

Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

1. Indeks kualitas

air

2. Indeks kualitas

udara

3. Indeks kualitas

tutupan lahan

4. Prosentase

sampah yang

ditangani

50

91,1

59,50

44,82

50

91,1

59,50

45,91

50,1

91,2

59,51

46,36

50,2

91,3

59,52

65

50,3

91,4

59,53

80

50,4

91,5

59,4

80

*Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (Bukan termasuk Indikator Kinerja Utama tetapi termasuk dalam Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kubu Raya)

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

68

*Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (Bukan termasuk Indikator Kinerja Utama tetapi termasuk dalam Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kubu Raya)

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Langkah selanjutnya yang dipandang perlu dalam menentukan program dan

kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah

melalui kebijakan dan strategi.

Ada beberapa strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja,

2. Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja,

3. Meningkatkan pembinaan, pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan

pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup,

4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lingkungan

hidup.

4.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk merealisasikan suatu sasaran atau

maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpadu

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

1. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan aparatur

teknis dan fungsional,

2. Meningkatkan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat

"A"

3. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dan menurunkan

tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta meningkatkan

kemitraan lingkungan,

4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

69

Tabel 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius

MISI 1 : Meningkatkan Budaya Kerja yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa (Good an Clean Governance)

Strategi di RPJMD : ST.1 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

ST.2 Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

T.1 Meningkatkan Budaya Kerja

dan Tata Kelola yang

bersih, efektif, efisien dan

berwibawa

S.1 Meningkatnya kualitas

pelaksanaan reformasi

birokrasi

ST.1 Meningkatkan pembangunan

zona integritas pada unit kerja

AK.2 Penempatan Aparatur yang sesuai

dengan kompetensi

S.2 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan

ST.2 Meningkatkan nilai SAKIP

pada unit kerja

AK.9 Peningkatkan komitmen OPD

mampu memenuhi penilaian

SAKIP peringkat "BB"

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

70

Strategi di RPJMD : ST.34 Meningkatkan Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

T.5 Meningkatkan indeks

lingkungan hidup

S.22 Meningkatkan indeks kualitas

lingkungan hidup

ST.34 Meningkatnya Pembinaan dan

Pengendalian Lingkungan

Hidup

AK.51

AK.52

AK.54

AK.59

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Berwawasan

Lingkungan Hidup

Peningkatan Optimalisasi

Perlindungan dan Pengelolaan

Lahan Gambut dan Mangrove

Peningkatan Pengelolaan Sampah

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

71

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DLH Kabupaten Kubu Raya

selama kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun

2019-2024, berdasarkan Permendagri 13 terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan jasa publikasi dan promosi

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

m. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer

i. Pemasangan Instalasi Listrik

j. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor

k. Pembangunan Pagar, Halaman Kantor, dan Interior Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

72

b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

c. Pengadaan pakaian kerja lapangan olahraga

d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

e. Pengadaan dinas putih hitam

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

b. penyusunan evaluasi jabatan

c. Penyusunan analisis jabatan

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring , Evaluasi Pembangunan

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan

dan Aparatur Pemerintah Daerah

a. Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Penyusunan Database E-Formasi

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

d. Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA

e. Penyusunan Standar pelayanan minimal (SPM)

f. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan

keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD.

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah

a. Bimbingan Teknis Persampahan

b. Penyusunan kebijakan persampahan

c. Sosialisasi persampahan

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan persampahan

f. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

10. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

73

c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

e. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 bagi Usaha Kecil dan Menengah

f. Pengkajian Dampak Lingkungan

g. Koordinasi Penyusunan Amdal

h. Penguatan Teknis Komisi Penilai Amdal

i. Pengakajian Analisa Resiko Lingkungan

j. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

k. Koordinasi Pemecahan Masalah dan Sengketa Lingkungan Hidup

l. Koordinasi Penilaian Calon Penerima Kalpataru

m. Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup

n. Fasilitasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL

o. Pengelolaan Pengendalian dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

p. Pemantauan Kualitas DAS/ Sub DAS

q. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air dari Kegiatan Usaha/

Kegiatan

r. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

(DAK)

s. Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup

(DAK)

11. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan Hidup

a. Green and clean school (Adiwiyata)

b. Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan

c. Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kubu Raya

d. Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

e. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

f. Status lingkungan hidup daerah (SLHD)

g. Pembinaan kader peduli lingkungan hidup (Kalpataru)

h. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Retorasi Gambut dengan Pembangunan skat

kanal pada wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) KKR.

12. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

13. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Pengendalian dan pengawasan SDA

b. Pembinaan masyarakat peduli api

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

74

c. Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan.

14. Program Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Sumber Pencemaran

Institusi dan Non Institusi

a. Pembinaan dan pembantauan terhadap sumber pencemaran institusi dan non

institusi.

15. Program Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

a. Jumlah industri yang menerapkan teknologi bersih dan ramah lingkungan

16. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati Ruang terbuka Hijau

a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DLH

Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2019-2024, berdasarkan Permendagri 90 yang sudah

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri 050 - 3708 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan

semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

75

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan

lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan

kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya

Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau

bangunan lainnya

Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor

atau bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/

Kota

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi

menimbulkan dampak/ resiko Lingkungan Hidup

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Hidup Kabupaten/ Kota

Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran

lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi dan gas

rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota

2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/ Kota

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan

lingkungan hidup pada masyarakat

Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan

Penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

3. Pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/

kota

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

76

Koordinasi dan sinkronisasi pengehntian sumber pencemaran

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3

dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik

Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan

administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

2. Pengumpulan Limbah B3 dalam (satu) daerah kabupaten/ kota

Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan

melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah

provinsi dalam rangka pengangkutan, pemamfaatan, pengelolaan dan/ atau

penimbunan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota

Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan ketentuan dan kewajiban izin

lingkungan dan/ atau izin PPLH

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat MHA, Kearifan

Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak

MHA Terkait dengan PPLH

Koordinasi dan sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan

keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak

MHA terkait dengan PPLH

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup Untuk Masyarakat

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

77

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan

Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota

Peningkatan kapasitas dan kompensasi sumber daya manusia bidang

lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan

9. Program Pengahargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota

Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia

Pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup

10. Program Penganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian

sengketa, dan/ atau penyidik lingkungan hidup diluar pengadilan atau

melalui pengadilan

11. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/

TPST/SPA Kabupaten/ Kota

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/

SPA Kabupaten/ Kota

12. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah

Kabupaten/ Kota

Penyediaan sarana persampahan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

78

6.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam

periode tahu 2020-2024adalah :

1. Pegawai/staf di lingkungan DLH Kabupaten Kubu Raya.

2. Pelaku usaha/ kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dilingkungan

Kabupaten Kubu Raya.

3. Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang mendapat manfaat dari suatu

proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

6.3. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif DLH Kabupaten Kubu Rayatahun 2020-2024dapat

dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.

Pendanaan Indikatif DLH Kabupaten kubu Raya

Tahun 2020 - 2024

NO TAHUN

ANGGARAN

PENDANAAN

INDIKATIF

(Rp)

1 2020 3.257.489.050,00

2 2021 4.903.733.200,00

3 2022 6.853.102.870,00

4 2023 7.419.704.440,00

5 2024 8.441.824.636,00

Sumber : 2020-2024 (Estimasi)

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

79

Tabel 6.2.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA

Tuju

an

Sasar

an

Program

dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program/

Kegiatan

Data

Capaia

n Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

(2018)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Loka

si

Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Tahun-6 (2024) Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

Target

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terw

ujudn

ya

pemer

intaha

n

yang

bersih

,

efekti

f,

efisie

n dan

berwi

bawa

Meni

ngkat

nya

kualit

as

pelak

sanaa

n

refor

masi

birokr

asi

Program

Pelayanan

Administras

i

Perkantoran

Jumlah

Pelayanan

Administr

asi

Perkantor

an

132

Bulan/

7 Unit

96 Bulan/ 9

Unit

443.295.54

7

120

Bulan/

11 Unit

523.656.250 120

Bulan/

11 Unit/

1

Dokum

en

539.810.750 336

Bulan/

31 Unit/

1

Dokum

en

1.506.762.54

7

DLH KKR

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Jumlah

penyediaa

n jasa

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

12

Bulan

12 Bulan 72.000.000

12

Bulan 84.996.000

12

Bulan 78.396.000

36

Bulan 235.392.000 DLH KKR

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasi

onal

Jumlah

penyediaa

n jasa

pemelihara

an dan

perizinan

kendaraan

dinas /

operasiona

l

7 Unit

9 Unit 5.750.000

11 Unit 9.050.000 11 Unit 9.500.000 31 Unit 24.300.000 DLH KKR

Penyediaan

jasa

administrasi

keaungan

Jumlah

penyediaa

n jasa

12

Bulan

- - 12

Bulan 6.000.000

12

Bulan 6.000.000

24

Bulan 12.000.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

80

administra

si

keuangan

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Jumlah

penyediaa

n jasa

kebersihan

kantor

12

Bulan

12 Bulan 82.513.500

12

Bulan 111.200.000

12

Bulan 111.200.000

36

Bulan 304.913.500 DLH KKR

Penyediaan

alat tulis

kantor

Jumlah

penyediaa

n Alat

Tulis

kantor

12

Bulan

12 Bulan 32.182.073

12

Bulan 28.013.250

12

Bulan 27.817.750

36

Bulan 88.013.073 DLH KKR

Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah

Penyediaa

n Barang

Cetakan

dan

Pengganda

an

12

Bulan

12 Bulan 12.000.000

12

Bulan 13.757.000

12

Bulan 13.757.000

36

Bulan 39.514.000 DLH KK

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan

Kantor

Jumlah

Komponen

Instalasi

Listrik/

Peneranga

n

Bangunan

Kantor

12

Bulan

- -

12

Bulan 4.090.000

12

Bulan 4.090.000

24

Bulan 8.180.000 DLH KK

Penyediaan

jasa publikasi

dan promosi

Jumlah

penyediaa

n jasa

publikasi

dan

promosi

12

Bulan

- -

- - - - DLH KKR

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

Jumlah

penyediaa

n bahan

bacaan dan

peraturan

12

Bulan

12 Bulan 14.400.000

12

Bulan 14.400.000

12

Bulan 14.400.000

36

Bulan 43.200.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

81

undangan perundang

an-

undangan

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah

penyediaa

n makanan

dan

minuman

12

Bulan

12 Bulan 25.000.000

12

Bulan 30.000.000

12

Bulan 30.000.000

36

Bulan 85.000.000 DLH KKR

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar daerah

Jumlah

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

yang

dihadiri

12

Bulan

12 Bulan 139.449.97

4

12

Bulan 152.150.000

12

Bulan 152.150.000

36

Bulan 443.749.974 DLH KKR

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

kedalam

daerah

Jumlah

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke dalam

daerah

yang

dihadiri

12

Bulan

12 Bulan 60.000.000

12

Bulan 70.000.000

12

Bulan 85.000.000

36

Bulan 215.000.000 DLH KKR

Penyusunan

standar

operasional

prosedur

(SOP)

Jumlah

dokumen

standar

operasiona

l prosedur

-

- -

- -

1

Dokume

n

7.500.000

1

Dokume

n

7.500.000 DLH KKR

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah

sarana

dan

prasarana

aparatur

38 Unit/

1

Gedung

/ 1

Paket

67 Unit/ 1

Gedung/ 1

Paket

400.843.60

0

85 Unit/

1

Gedung

673.028.500 99 Unit/

1

Gedung

/ 3

Paket

701.048.000 251Unit

/ 3

Gedung

/ 4

Paket

1.774.920.10

0

DLH KKR

Pengadaan

kendaraan

dinas/

Jumlah

pengadaan

Kendaraan

- 2 Unit 44.000.000

3 Unit 97.000.000 2 Unit 97.000.000 7 Unit 238.000.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

82

operasional dinas/oper

asional

Pengadaan

perlengkapan

gedung

kantor

Jumlah

pengadaan

Perlengkap

an gedung

kantor

2 Unit

15 Unit 73.575.000

15 Unit 68.812.500 15 Unit 67.000.000 45 Unit 209.387.500 DLH KKR

Pengadaan

peralatan

gedung

kantor

Jumlah

pengadaan

Peralatan

gedung

kantor

4

unit/bua

h

16 Unit/buah 83.268.600

16

unit/bua

h

388.068.000

16

unit/bua

h

83.000.000

48

unit/bua

h

554.336.600 DLH KKR

Pemeliharaan

rutin/ berkala

gedung

kantor

Jumlah

pemelihara

an rutin /

berkala

gedung

kantor

1

Gedung

1 Gedung 10.000.000

1

Gedung 10.000.000

1

Gedung 8.800.000

3

Gedung 28.800.000 DLH KKR

Pemeliharaan

rutin/ berkala

kendaraan

dinas/

operasional

Jumlah

pemelihara

an rutin /

berkala

kendaraan

dinas

operasiona

l

8 Unit

9 Unit 75.000.000

11 Unit 87.500.000 11 Unit 61.600.000 31 Unit 224.100.000 DLH KKR

Pemeliharaan

rutin/ berkala

perlengkapan

gedung

kantor

Jumlah

pemelihara

an rutin /

berkala

perlengkap

an gedung

kantor

15 Unit

15 Unit 10.000.000

30 Unit 11.748.000 45 Unit 11.748.000 90 Unit 33.496.000 DLH KKR

Pemeliharaan

rutin/ berkala

peralatan

gedung

Jumlah

pemelihara

an rutin /

berkala

-

- -

- - 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

83

kantor peralatan

gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/ berkala

computer

Jumlah

Pemelihara

an rutin /

berkala

computer

9 Unit

10 Unit 10.000.000

10 Unit 9.900.000 10 Unit 9.900.000 30 Unit 29.800.000 DLH KKR

Pemasangan

Instalasi

Listrik

Jaringan

Listrik -

1 Paket 95.000.000

- - - - 1 Paket 95.000.000 DLH KKR

Rehabilitasi

Sedang/

Berat

Gedung

Kantor

Jumlah

Rehabilitas

i Sedang/

Berat

Gedung

Kantor

1 Paket - - - - 1 Paket 200.000.000 1 Paket

200.000.000 DLH KKR

Pembanguna

n pagar,

halaman

kantor, dan

interior

kantor

Jumlah

pagar,

halaman

kantor, dan

interior

kantor

- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR

Program

Peningkatan

disiplin

aparatur

Jumlah

Peningkat

an

disiplin

aparatur

76 Stell 44 Stell 10.186.000 50 Stell 38.512.100 100

Stell

92.262.100 194

Stell

140.960.200 DLH KKR

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapan

nya

Jumlah

pengadaan

pakaian

dinas

beserta

perlengkap

annya

32 Stel

- -

50 Stel 38.512.100 - - 50 Stel 38.512.100 DLH KKR

Pengadaan

pakaian kerja

lapangan

Jumlah

pengadaan

pakaian

kerja

-

- -

- - 50 Stell 38.512.100 50 Stel 38.512.100

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

84

lapangan

Pengadaan

pakaian kerja

lapangan

olahraga

Jumlah

pengadaan

pakaian

kerja

lapangan

-

- -

- - - - DLH KK00

R

Pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

Jumlah

Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

44 Stel

44 Stel 10.186.000

- - - - 44 Stel 10.186.000 DLH KKR

Pakaian dinas

puti hitam

Jumlah

pakaian

dinas putih

hitam

-

- -

- - 50 Stel 53.750.000 50 Stel 53.750.000 DLH KKR

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Jumlah

kapasitas

sumber

daya

aparatur

12

Bulan/

2

Dokum

en

9 Orang/ 1

Dokumen

140.724.20

0

5

Orang

192.000.000 8

Orang/

2

Dokum

en

212.000.000 22

Orang/

3

Dokum

en

544.724.200 DLH KKR

Bimbingan

teknis

implementasi

perundang-

undangan

Jumlah

bimbingan

teknis

implement

asi

peraturan

perundang

-undangan

yang

diikuti

9 Orang

9 Orang 130.725.00

0

5 Orang

192.000.000

8 Orang

192.000.000 22

Orang 514.725.000 DLH KKR

penyusunan

evaluasi

jabatan

Dokumen

evaluasi

jabatan

1

Dokume

1 Dokumen 9.999.200

- -

1

Dokume

n

10.000.000

2

Dokume

n

19.999.200 DLH KKR

Penyusunan

analisis

jabatan

Dokumen

analisis

jabatan

1

Dokume

n

- -

- -

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

10.000.000 DLH KKR

Program

Jumlah 2

2 DOkumen 20.000.000 - - 2

Dokum

26.000.000 4

Dokum

46.000.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

85

Perencanaa

n

Pembangun

an Daerah

dokumen

Perencana

an

Pembang

unan

Daerah

Dokum

en

en en

Sistem

Informasi

Perencanaan,

Monitoring ,

Evaluasi

Pembanguna

n

Dokumen

Renja

1

Dokume

n

1 Dokumen 10.000.000

- -

1

Dokume

n

11.000.000

2

Dokume

n

21.000.000 DLH KKR

Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dokumen

Renstra 1

Dokume

n

1 Dokumen 10.000.000

- -

1

Dokume

n

15.000.000

2

Dokume

n

25.000.000 DLH KKR

Program

Pembinaan

dan

Pengembang

an

Kelembagaa

n,

Ketatalaksa

naan dan

Aparatur

Pemerintah

Daerah

Jumlah

dokumen

standarisa

si

pelayanan

kepada

masyarak

at

2

Dokum

en/

Media

Inform

asi

- - - - 3

Dokum

en

36.700.000 3

Dokum

en

36.700.000 DLH KKR

Fasilitasi

Penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Dokumen

IKM

-

- -

- - - - DLH KKR

Penyusunan

Database E-

Dokumen

E-Formasi 1

Dokume

- - - - 1

Dokume12.350.000 1

Dokume12.350.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

86

Formasi

n n n

Peningkatan

Standar

Pelayanan

Data dan

hasil

kepuasan

public

1

Dokume

n

- -

- -

1

Dokume

n

9.500.000

1

Dokume

n

9.500.000 DLH KKR

Peningkatan

kualitas

pelayanan

public

Sarana dan

media

pelayanan

publik

terpenuhi

Media

Informa

si dan

Front

Office

- -

- -

1

Dokume

n

14.850.000

1

Dokume

n

14.850.000 DLH KKR

Meni

ngkat

nya

akunt

abilita

s

kinerj

a dan

keuan

gan

Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Laporan

sesuai

aturan

yang

berlaku

7

DOkum

en

7 DOkumen 77.276.650 5

Dokum

en

39.789.750 5

Dokum

en

50.500.000 17

Dokum

en

167.566.400

DLH KKR

Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD

Dokumen

LAKIP

1

Dokume

n

1 Dokumen 10.000.000

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

10.000.000

3

Dokume

n

30.000.000 DLH KKR

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

Dokumen

Laporan

semesteran

keuangan

1

Dokume

n

1 Dokumen 6.486.650 1

Dokume

n

999.750

1

Dokume

n

1.000.000

3

Dokume

n

8.486.400 DLH KKR

Penyusunan

laporan

keuangan

akhir tahun

Dokumen

laporan

keuangan

akhir tahun

1

Dokume

n

1 Dokumen 10.000.000 1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

10.000.000

3

Dokume

n

30.000.000 DLH KKR

Penyusunan

rencana

Dokumen

rencana

1

Dokume

1 Dokumen 35.440.000 1

Dokume10.440.000 1

Dokume12.000.000 3

Dokume57.880.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

87

kerja, RKA,

DPA dan

DPPA

kerja,RKA

,DPA dan

DPPA

n n n n

Penyusunan

standar

pelayanan

minimal

(SPM)

Dokumen

SPM 2

Dokume

n

2 Dokumen 7.000.000

- - - -

2

Dokume

n

7.000.000 DLH KKR

Penyusunan

laporan

penyelenggar

aan

pemerintah

daerah

(LPPD) dan

laporan

keterangan

pertanggungj

awaban

(LKPJ)

Dokumen

LPPD dan

LKPJ

1

Dokume

n

1 Dokumen 8.350.000

1

Dokume

n

8.350.000

1

Dokume

n

8.500.000

3

Dokume

n

25.200.000 DLH KKR

Program

Peningkatan

dan

Pengembang

an

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Jumlah

pengemba

ngan

pengelola

an

keuangan

daerah

1

Dokum

en

1 Dokumen 12.000.000

1

Dokum

en

10.000.000

1

Dokum

en

10.000.000

3

Dokum

en

32.000.000

DLH KKR

Fasilitasi

Penataan

Aset pada

SKPD

Dokumen

penataan

aset SKPD

1

Dokume

n

1 Dokumen 12.000.000

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

10.000.000

3

Dokume

n

32.000.000 DLH KKR

Program

Pengembang

an Kinerja

Pengelolaan

Jumlah

pengemba

gan

kinerja

pengelola

-

4

Kecamatan

122.600.00

0

2 Mesin

30 Tong

Sampah

1

Dokum

249.775.000

4

Kecama

tan/ 1

Bak

Besar

438.135.600

8

Kecama

tan/ 2

Mesin

Tong

810.510.600 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

88

Persampah

an

sampah

en

Jakstra

da

30 Tong

Sampah

Terpila

h

Sampah

1

Dokum

en

Jakstra

da/ 1

Bak

Besar

30 Tong

Sampah

Terpila

h

Bimbingan

Teknis

Persampahan

Jumlah

Peserta -

- -

- - - - - - - -

Penyusunan

kebijakan

persampahan

Dokumen

kebijakan

persampah

an

-

- -

- - - - DLH KKR

Sosialisasi

persampahan

Sosialisasi

persampah

an di 4

Kecamatan

-

- -

- - - - DLH KKR

Peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan

Unit dan

Lembaga

Pengelola

Sampah di

Tiap

Kecamatan -

4 Kecamatan 122.600.00

0 2 Mesin

30 Tong

Sampah

1

Dokume

n

Jakstrad

a

249.775.000

4

Kecama

tan

125.135.600

8

Kecama

tan/ 2

Mesin

30 Tong

Sampah

1

Dokume

n

Jakstrad

a

497.510.600 DLH KKR

Monitoring

dan evaluasi

pengelolaan

persampahan

Monitorin

g dan

evaluasi

pengelolaa

n

-

- -

- -

4

Kecama

tan

113.500.000

4

Kecama

tan

113.500.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

89

persampah

an

Penyediaan

sarana dan

prasarana

persampahan

Sarana dan

prasarana

persampah

an

-

- -

- -

1 Bak

Besar

30 Tong

Sampah

Terpilah

199.500.000

1 Bak

Besar

30 Tong

Sampah

Terpilah

199.500.000 DLH KKR

Program

Pengendalia

n

Pencemaran

Dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

Tingkat

pencemar

an dan

perusakan

lingkunga

n hidup

14 Titik

Sampel

Perusah

aan/ 10

Perusah

aan/ 2

Kecama

tan/ 1 x

Bimbin

gan

Teknis,

1 x

Sosialis

asi, 1

Kasus,

10

Perusah

aan/ 40

SPPL

1 Kota

Sungai

Raya/ 14

Titik Sampel

Perusahaan/

12

Perusahaan/

40

Dokumen/ 2

Kecamatan/

1 x

Bimbingan

Teknis, 1 x

Sosialisasi, 5

Kasus, 10

Perusahaan/

40 SPPL

809.486.40

0

1 Kota

Sungai

Raya/

14 Titik

Sampel

Perusah

aan/ 12

Perusah

aan/ 35

Dokum

en/ 2

Kecama

tan/ 1 x

Bimbin

gan

Teknis,

1 x

Sosialis

asi, 5

Kasus,5

Orang/

10

Lapora

n/ 300

SPPL

769.812.650 1 Kota

Sungai

Raya/

15 Titik

Sampel

Perusah

aan/ 12

Perusah

aan/ 36

Dokum

en/ 2

Kecama

tan/ 1 x

Bimbin

gan

Teknis,

1 x

Sosialis

asi, 5

Kasus,5

Orang/

13

Lapora

n/ 300

SPPL/ 2

Paket

1.719.515.80

0

3 Kota

Sungai

Raya/

43Titik

Sampel

Perusah

aan/ 36

Perusah

aan/

111

Dokum

en/ 6

Kecama

tan/ 3 x

Bimbin

gan

Teknis,

3 x

Sosialis

asi, 15

Kasus,

105

Orang/

26

Lapora

n/ 640

SPPL

3.298.814.85

0

DLH KKR

Koordinasi

penilaian

kota sehat/

Adipura

Jumlah

titik pantau

penilaian

yang

memenuhi

syarat

-

1 Kota

Sungai Raya

75.000.000

1 Kota

Sungai

Raya

79.462.500

1 Kota

Sungai

Raya

100.000.000

3 Kota

Sungai

Raya

254.462.500 DLH KKR

Pemantauan

kualitas

lingkungan

Jumlah

pelaku

usaha/

kegiatan

14 Titik

sampel

perusah

aan

14 Titik

sampel

perusahaan

85.555.000 14 Titik

sampel

perusah

aan

113.058.850

15 Titik

sampel

perusah

aan

124.962.500

23 Titik

sampel

perusah

aan

323.576.350 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

90

yang

melaksana

kan

pemantaua

n

lingkungan

Pengelolaan

B3 dan

limbah B3

Pelaku

usaha/

kegiatan

yang

memiliki

TPS

limbah B3

10

Perusah

aan

12

Perusahaan

111.000.00

0

12

Perusah

aan

79.054.550

12

Perusah

aan

120.675.000

36

Perusah

aan

310.729.550 DLH KKR

Monitoring

dan evaluasi

pengelolaan

B3 dan

limbah B3

Data

pengelolaa

n B3 dan

limbah B3

oleh

pelaku

usaha dan

atau

kegiatan

-

- -

- - - - DLH KKR

Pembinaan

pengelolaan

B3 dan

limbah B3

bagi usaha

kecil dan

menengah

Data

pengelolaa

n B3 dan

limbah B3

oleh

pelaku

usaha kecil

dan

menengah

-

- -

- - - - DLH KKR

Pengkajian

dampak

lingkungan

Jumlah

Pelaku

Usaha/

Kegiatan

yang

memiliki

izin

Lingkunga

-

40 Dokumen 96.087.500

35

Dokume

n

73.968.500

35

Dokume

n

87.200.000

110

Dokume

n

257.256.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

91

n Di Kab.

Kubu Raya

Koordinasi

penyusunan

AMDAL

Jumlah

Masyaraka

t yang

mengerti

Tentang

Keterlibata

n

Masyaraka

t dalam

Proses

Dokumen

Lingkunga

n

2

Kecama

tan

2 Kecamatan 118.243.90

0

2

Kecama

tan

106.378.500

2

Kecama

tan

112.160.000

2

Kecama

tan

336.782.400 DLH KKR

Penguatan

Teknis

Komisi

Penilai

AMDAL

Jumlah

Anggota

TIM

Teknis dan

KPA yang

memahami

terhadap

Ketatalaks

anaan

Dokumen

Lingkunga

n

(AMDAL

dan UKL-

UPL)

1 x

Bimbing

an

Teknis,

1 x

Sosialis

asi

1 x

Bimbingan

Teknis, 1 x

Sosialisasi

75.000.000

1 x

Bimbing

an

Teknis,

1 x

Sosialis

asi

91.753.000

1 x

Bimbing

an

Teknis,

1 x

Sosialis

asi

105.000.000

3 x

Bimbing

an

Teknis,

3 x

Sosialis

asi

271.753.000 DLH KKR

Pengkajian

Analisa

Resiko

Lingkungan

Data

Perlindung

an

terhadap

Lingkunga

n Hidup

dari

ancaman

terhadap

Dampak

Lingkunga

-

- -

- - - - DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

92

n

Peningkatan

Peran serta

Masyarakat

dalam

Pengendalian

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Masyaraka

yang

memahami

Peraturan

Perundang

-undangan

Lingkunga

n Hidup

-

- -

- - - - DLH KKR

Koordinasi

pemecahan

masalah dan

sengketa

lingkungan

hidup

Kasus

sengketa

lingkungan

hidup yang

ditangani 1 Kasus

5 Kasus 88.400.000

5 Kasus 78.725.000 5 Kasus 85.000.000 15

Kasus 252.125.000 DLH KKR

Koordinasi

penilaian

calon

penerima

kalpataru

Jumlah

penerima

kalpataru -

- -

5 orang 32.200.000 5 orang 50.000.000 10

Orang 82.200.000 DLH KKR

Pengawasan

pelaksanaan

dokumen

lingkungan

hidup

Pelaku

usaha yang

melaksana

kan

dokumen

lingkungan

hidup

10

Laporan

10 Laporan 60.000.000

10

Laporan 38.743.450

10

Laporan 75.000.000

30

Laporan 173.743.450 DLH KKR

Fasilitasi dan

Verifikasi

Usaha

dan/atau

Kegiatan

Wajib SPPL

Dokumen/

Izin SPPL

40

SPPL

40 SPPL 100.200.00

0

300

SPPL 76.468.300

300

SPPL 109.518.300

640

SPPL 286.186.600 DLH KKR

Pengelolaan

pengendalian

Jumlah titk

sampel

- - - - -

1

Laporan

100.000.000

1

Laporan

100.000.000

DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

93

dan

kerusakan

wilayah

pesisir dan

laut

Pemantauan

kualitas

DAS/ Sub

DAS

Data DAS/

Sub DAS

- - - - - 1

Laporan

100.000.000 1

Laporan

100.000.000 DLH KKR

Inventarisasi

dan

identifikasi

sumber

pencemaran

air dari

kegiatan/

usaha

Jumlah

data

sumber

pencemara

n

lingkungan

hidup

- - - - - 1

Dokume

n

150.000.000 1

Dokume

n

150.000.000 DLH KKR

Koordinasi

dampak

kerusakan

tanah, air dan

udara

Kawasan

yang

terkena

dampak

kerusakan

tanah, air

dan udara

- - - - - 1

Laporan

100.000.000 1

Laporan

100.000.000 DLH KKR

Penyediaan

sarana dan

prasarana

pemantauan

kualitas

lingkungan

hidup (DAK)

Jumlah

sarana dan

prasarana

kualitas

lingkungan

hidup

- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR

Sarana dan

prasarana

pengendalian

pencemaran

lingkungan

hidup (DAK)

Jumlah

sarana dan

prasarana

pengendali

an dan

pencemara

n

lingkungan

hidup

- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR

Program

Peningkatan

Persentas

e

pengendal

8 Titik

sampel

8 Titik

sampel emisi

85.445.000 8 Titik

sampel 100.000.000

9 Titik

sampel 111.733.500

25 Titik

sampel 297.178.500 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

94

Pengendalia

n Polusi

ian polusi emisi emisi emisi emisi

Pengujian

emisi/polusi

udara akibat

aktivitas

industri

Jumlah

titik

sampel

udara

8 Titik

sampel

emisi

8 Titik

sampel emisi

85.445.000

8 Titik

sampel

emisi

100.000.000

9 Titik

sampel

emisi

111.733.500

25 Titik

sampel

emisi

297.178.500 DLH KKR

Program

Perlindunga

n Dan

Konservasi

Sumber

Daya Alam

Persentas

e

perlindun

gan dan

konservas

i SDA

7

Kecama

tan

7

Kecamatan

220.200.00

0

7

Kecama

tan

104.645.550 7

Kecama

tan

188.284.400 21

Kecama

tan

513.129.950

DLH KKR

Pengendalian

dan

pengawasan

SDA

Laporan

Kegiatan

Pengawasa

n dan

Pengendali

an Sumber

Daya

Alam

4

Kecama

tan

4 Kecamatan 92.600.000

4

Kecama

tan

56.574.050

4

Kecama

tan

98.334.400

12

Kecama

tan

247.508.450 DLH KKR

Pembinaan

masyarakat

peduli api

Prosentase

penurunan

titik hot

spot,

jumlah

sarana dan

prasarana

kebakaran

hutan,

persentase

peta

kawasan

rawan

kebakaran

hutan,

jumlah

lokasi

binaan

masyaraka

t peduli api

3

Kecama

tan

3 Kecamatan 127.600.00

0

3

Kecama

tan

48.071.500

3

Kecama

tan

89.950.000

6

Kecama

tan

138.021.500 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

95

(MPA)

Sarana dan

prasarana

kebakaran

hutan dan

lahan

Jumlah

sarana dan

prasarana

pemdam

kebakaran

-

- -

- - - - DLH KKR

Program

Peningkatan

Kualitas

Dan Akses

Informasi

Sumber

Daya Alam

Dan

Lingkungan

Hidup

Kualitas

dan akses

informasi

sumber

daya alam

dan

lingkunga

n hidup

4

Sekolah

4 Sekolah 93.400.000 4

Sekolah

/ 1

Paket/

12

Bulan/

1

Dokum

en

556.269.250 4

Sekolah

/ 1

Paket/

12

Bulan/

1

Dokum

en

602.743.050 12

Sekolah

/ 2

Paket/

24

Bulan 2

Dokum

en

1.252.412.30

0

DLH

KKR

Green and

clean school

(Adiwiyata)

Jumlah

sekolah

yang

memenuhi

indikator

sekolah

Adiwiyata

4

Sekolah

4 Sekolah 93.400.000

4

Sekolah 168.097.100

4

Sekolah 220.000.000

12

Sekolah 481.497.100 DLH KKR

Pengambilan

sampel dan

pengujian

kualitas

lingkungan

Jumlah

unit alat

dan bahan

kimia

sebagai

penunjang

pengambil

an sampel

dan

pengujian

kualitas

lingkungan

-

- -

1 Paket 243.248.250 1 Paket 225.148.500 2 Paket 468.396.750 DLH KKR

Optimalisasi

laboratorium

lingkungan

Kabupaten

Kubu Raya

Operasion

al

laboratoriu

m yang

sesuai

-

- -

12 bulan 113.137.900 12 bulan 123.374.000 24 bulan 236.511.900 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

96

standar

Penyusunan

data dan

informasi

lingkungan

hidup

Jumlah

profil izin

lingkungan

Kabupaten

Kubu Raya

-

- -

1

Dokume

n

31.786.000

1

Dokume

n

34.220.550

2

Dokume

n

66.006.550 DLH KKR

Peningkatan

edukasi dan

komunikasi

masyarakat

dalam

pengendalian

lingkungan

hidup

Jumlah

peserta

yang

mengikuti

kegiatan

edukasi

dan

komunikas

i

masyaraka

t dalam hal

pengelolaa

n

lingkungan

hidup

-

- -

- - - - DLH KKR

Status

lingkungan

hidup daerah

(SLHD)

Dokumen

SLHD

-

- -

- - - - DLH KKR

Pembinaan

kader peduli

lingkungan

hidup

(Kalpataru)

Jumlah

kecamatan

yang

mengikuti

pembinaan

kader

peduli

lingkungan

hidup

(kalpataru)

-

- -

- - - - DLH KKR

Monitoring

dan Evaluasi

kegiatan

Data dan

informasi

Pembangu

- - -

- - - - DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

97

Retorasi

Gambut

dengan

Pembanguna

n skat kanal

pada wilayah

Kesatuan

Hidrologi

Gambut

(KHG) KKR

nan skat

kanal di

wilayah

Kesatuan

Hidrologi

Gambut

(KHG)

Kab. Kubu

Raya

Program

Pembinaan

dan

Pemantauan

Terhadap

Sumber

Pencemaran

Institusi dan

Non Institusi

Persentas

e

pembinaa

n dan

Pemantau

an

Terhadap

Sumber

Pencemar

an

Institusi

dan Non

Institusi

-

- -

- - - - DLH KKR

Pembinaan

dan

pembantauan

terhadap

sumber

pencemaran

institusi dan

non institusi

Indeks

pemcemar

an air

sungai dan

indeks

pencemara

n udara

-

- -

- - - - DLH KKR

Program

Pengembang

an

ProduksiRa

mah

Lingkungan

Presentas

e

pengemba

ngan

produksi

ramah

lingkunga

n

-

- -

- - - - DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

98

Jumlah

industri yang

menerapkan

teknologi

bersih dan

ramah

lingkungan

Persentase

industri

yang

menerapka

n teknologi

bersih dan

ramah

lingkungan

-

- -

- - - - DLH KKR

Program

Pengelolaan

Keanekarag

aman Hayati

Ruang

Terbuka

Hijau

Peran

Serta

Masyarak

at dalam

Menjaga

dan

Mengelola

Keanekar

agaman

Hayati

-

- -

- -

900

Bibit/ 1

Dokum

en

175.000.000

900

Bibit/ 1

Dokum

en

175.000.000 DLH KKR

Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau (RTH)

Bibit untuk

pengelolaa

n Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

-

- -

- - 900

Bibit 100.000.000

900

Bibit 100.000.000 DLH KKR

Penyusunan

dan

penetapan

rencana

pengelolaan

keanekaraga

man hayati

Dokumen

penyusuna

n dan

penetapan

rencana

pengelolaa

n

keanekara

gaman

hayati

1

Dokume

n

75.000.000

1

Dokume

n

75.000.000 DLH KKR

Perencanaa

n,

Penganggar

an, dan

Evaluasi

Kinerja

Tersedian

ya

Penunjan

g urusan

Pemerinta

han

-

-

- - -

4

Dokum

en

28.790.000

4

Dokum

en

53.000.000

4

Dokum

en

57.000.000

4

Dokum

en

61.000.0000

16

Dokum

en

199.790.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

99

Perangkat

Daerah

Daerah

Kabupate

n/ Kota

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

- Jumlah

dokumen

renja

perangkat

daerah

yang

disusun

- Jumlah

dokumen

renstra

perangkat

daerah

yang

disusun

2

Dokume

n

10.440.000

2

Dokume

n

28.000.000

2

Dokume

n

30.000.000

2

Dokume

n

32.000.000

8

Dokume

n

100.440.000 DLH KKR

Koordinasi

dan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Jumlah

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD

yang

disusun

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

13.000.000

1

Dokume

n

14.000.000

1

Dokume

n

15.000.000

4

Dokume

n

52.000.000 DLH KKR

Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Jumlah

dokumen

evaluasi

kinerja

perangkat

daerah

1

Dokume

n

8.350.000

1

Dokume

n

12.000.000

1

Dokume

n

13.000.000

1

Dokume

n

14.000.000

4

Dokume

n

47.350.000 DLH KKR

Administras

i Keuangan

Perangkat

Daerah

Tersedian

ya

administr

asi

keuangan

paerangk

-

-

- - -

1

Tahun/

2

Dokum

en

3.085.293.07

9,88

1

Tahun/

2

Dokum

en

3.405.722.661

1

Tahun/

2

Dokum

en

3.745.894.92

7

1

Tahun/

2

Dokum

en

4.119.884.42

1

4

Tahun/

8

Dokum

en

14.356.795.0

88,88 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

100

at daerah

Penyediaan

Gaji dan

Tunjangan

ASN

Jumlah

gaji dan

tunjangan

ASN DLH

Kabupaten

Kubu Raya

1 Tahun 3.074.293.32

9,88 1 Tahun 3.381.722.661 1 Tahun

3.719.894.92

8 1 Tahun

4.091.884.42

1 4 Tahun

14.267.795.3

40 DLH KKR

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah

laporan

keuangan

akhir tahun

yang

disusun

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

14.000.000

1

Dokume

n

15.000.000

1

Dokume

n

16.000.000

4

Dokume

n

55.000.000 DLH KKR

Koordinasi

dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan/

Triwulan/

Semesteran

SKPD

Jumlah

laporan

keuangan

semesteran

yang

disusun

1

Dokume

n

999.750

1

Dokume

n

10.000.000

1

Dokume

n

11.000.000

1

Dokume

n

12.000.000

4

Dokume

n

33.999.750 DLH KKR

PROGRAM

PENUNJAN

G URUSAN

PEMERINT

AHAN

DAERAH

KABUPAT

EN/ KOTA

Administras

i

Kepegawaia

n Perangkat

Daerah

Terlaksan

anya

Administr

asi

Kepegawa

ian

Perangkat

Daerah

-

-

- - -

8

Orang/

1 Kali

Bimbin

gan

Terknis

, 1 X

Sosialis

asi/ 50

335.512.100

6

Orang/

1 Kali

Bimbin

gan

Terknis

, 1 X

Sosialis

asi/ 1

356.495.500

8

Orang/

2 Kali

Bimbin

gan

Terknis

, 1 X

Sosialis

asi/ 45

455.139.000

10

Orang/

2 Kali

Bimbin

gan

Terknis

, 1 X

Sosialis

asi/ 45

495.534.500

32

Orang/

6 Kali

Bimbin

gan

Terknis

, 4 X

Sosialis

asi/ 1

1.642.681.10

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

101

Stel Unit/ 45

Stel

Stel Stel Unit/

185 Stel

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah

bimbingan

teknis

implement

asi

peraturan

perundang

- undangan

yang di

ikuti

-

-

- - -

8

Orang/

1 Kali

Bimbing

an

Terknis,

1 X

Sosialis

asi

297.000.000

6

Orang/

1 Kali

Bimbing

an

Terknis,

1 X

Sosialis

asi

328.995.500

8

Orang/

2 Kali

Bimbing

an

Terknis,

1 X

Sosialis

asi

440.139.000

10

Orang/

2 Kali

Bimbing

an

Terknis,

1 X

sosialisa

si

460.534.500

32

Orang/

6 Kali

Bimbing

an

Terknis

1.526.669.00

0 DLH KKR

Peningkatan

Sarana dan

prasarana

Disiplin

Pegawai

Jumlah

pengadaan

mesin/

kartu

absensi

-

-

- - - - - 1 Unit 7.500.000 - - - - 1 Unit 7.500.000 DLH KKR

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Atribut

Kelengkapan

nya

Jumlah

pakaian

kerja

-

-

- - - 50 Stel 38.512.100 45 Stel 20.000.000 45 Stel 15.000.000 45 Stel 35.000.000 185 Stel 108.512.100 DLH KKR

Administras

i Umum

Perangkat

Daerah

Tersedian

ya

Administr

asi Umum

Perangkat

Daerah

-

-

- - - 60

Bulan 339.910.250

60

Bulan 367.236.700

60

Bulan 410.620.370

60

Bulan 452.932.407

240

Bulan

1.570.699.72

7 DLH KKR

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan

Kantor

Jumlah

penyediaa

n

komponen

instalasi

listrik/

peneranga

n

bangunan

-

-

- - - 12

Bulan 4.090.000

12

Bulan 4.499.000

12

Bulan 4.948.900

12

Bulan 5.443.790

60

Bulan 18.981.690 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

102

kantor

Penyediaan

Bahan

Logistik

Kantor

Jumlah

penyediaa

n alat tulis

kantor

Jumlah

Penyediaa

n makanan

dan

minuman

rapat

-

-

- - -

12

Bulan 70.563.250

12

Bulan 69.400.000

12

Bulan 77.500.000

12

Bulan 82.500.000

60

Bulan 299.963.250 DLH KKR

Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah

penyediaa

n barang

cetakan

dan

pengganda

an

-

-

-

- - 12

Bulan 13.757.000

12

Bulan 15.132.700

12

Bulan 16.645.970

12

Bulan 18.310.567

60

Bulan 63.846.237 DLH KKR

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah

penyediaa

n bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

- undangan

-

-

-

- - 12

Bulan 14.400.000

12

Bulan 15.840.000

12

Bulan 17.424.000

12

Bulan 19.166.400

60

Bulan 66.830.400 DLH KKR

Penyelenggar

aan Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

SKPD

Jumlah

rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

daerah

yang di

hadiri

Jumlah

rapat-

rapat

koordinasi

-

-

-

- - 12

Bulan 237.100.000

12

Bulan 262.365.000

12

Bulan 294.101.500

12

Bulan 327.511.650

60

Bulan

1.121.078.15

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

103

dan

konsultasi

kedalam

daerah

yang di

hadiri

Pengadaan

Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Tersedian

ya

Pengadaa

n Barang

Milik

Daerah

Penunjan

g Urusan

Pemerinta

h Daerah

-

-

- - -

16 Unit/

Buah,

17 Unit

247.000.000

15 Unit/

Buah,

17 Unit

235.000.000

15 Unit/

Buah,

17 Unit

245.000.000

15 Unit/

Buah,

12 Unit

240.000.000

61 Unit/

Buah,

55 Unit

967.000.000 DLH KKR

Pengadaan

Peralatan dan

Mesin

Lainnya

Jumlah

pengadaan

peralatan

Gedung

kantor

-

-

-

- - 16 Unit/

Buah 83.000.000

15 Unit/

Buah 90.000.000

15 Unit/

Buah 90.000.000

15 Unit/

Buah 100.000.000

61 Unit/

Buah 363.000.000 DLH KKR

Pengadaan

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau

Lapangan

Jumlah

Kendaraan

dinas

Operasion

al atau

Lapangan

-

-

- - - 2 Unit 97.000.000 2 Unit 75.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 8 Unit 332.000.000 DLH KKR

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Pendukung

Gedung

Kantor atau

Bangunan

Lainnya

Jumlah

perlengkap

an gedung

kantor -

-

-

- - 15 Unit 67.000.000 15 Unit 70.000.000 15 Unit 75.000.000 10 Unit 60.000.000 55 Unit 272.000.000 DLH KKR

Penyediaan

Jasa

Penunjang

Tersedian

ya

Penyediaa

-

- -

24

Bulan 195.596.000

24

Bulan 228.200.000

24

Bulan 258.200.000

24

Bulan 290.200.000

96

Bulan 972.196.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

104

Urusan

Pemerintaha

n Daerah

n Jasa

Penunjan

g Urusan

Pemerinta

han

Daerah

- -

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan

Listrik

Jumlah

penyediaa

n jasa

komunikas

i, sumber

daya air

dan listrik

12

Bulan 78.396.000

12

Bulan 80.000.000

12

Bulan 80.000.000

12

Bulan 81.000.000

60

Bulan 319.396.000 DLH KKR

Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum

Kantor

Jumlah

penyediaa

n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

penyediaa

n jasa

kebersihan

kantor

12

Bulan 117.200.000

12

Bualan 148.200.000

12

Bulan 178.200.000

12

Bulan 209.200.000

60

Bulan 652.800.000 DLH KKR

Pemeliharaa

n Barang

Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintaha

n Daerah

Tersedian

ya

Pemelihar

aan

Barang

Milik

Daerah

Penunjan

g Urusan

Pemerinta

han

Daerah

-

-

- - -

67 Unit/

1

Gedung

(Paket)/

1 Paket

314.748.000

87 Unit/

1

Gedung

/ 1

Paket

137.686.000

105

Unit/ 1

Gedung

/ 1

Paket

156.843.000

119

Unit/ 1

Gedung

/ 1

Paket

174.742.900

378

Unit/ 4

Gedung

(Paket)

/ 4

Paket

784.019.900 DLH KKR

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

, Biaya

Jumlah

penyediaa

n jasa

pemelihara

-

- - 12 Unit 71.100.000 15 Unit 80.100.000 16 Unit 85.100.000 18 Unit 90.850.000 60 Unit 327.150.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

105

Pemeliharaan

, Pajak, dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

an dan

perizinan

kendaraan

dinas/

operasiona

l

Jumlah

pemelihara

an rutin/

berkala

kendaraan

dinas/

operasiona

l

-

-

Pemeliharaan

peralatan dan

mesin

lainnya

Jumlah

penyediaa

n jasa

perbaikan

peralatan

kerja

-

-

-

- - 10 Unit 9.900.000 12 Unit 10.890.000 14 Unit 11.979.000 16 Unit 13.176.900 52 Unit 45.945.900 DLH KKR

Pemeliharaan

/ Rehabilitasi

Gedung

Kantor

Bangunan

Lainnya

Jumlah

pemelihara

an/

rehabilitasi

Gedung

kantor

bangunan

-

-

-

- -

1

Gedung/

1 Paket

210.000.000 1

Gedung 10.000.000

1

Gedung 10.000.000

1

Gedung 12.000.000

4

Gedung/

1 Paket

240.000.000 DLH KKR

Pemeliharaan

/ Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Gedung

Kantor atau

Bangunan

Lainnya

Jumlah

pemelihara

an rutin/

berkala

perlengkap

an Gedung

kantor

-

-

-

- - 45 Unit 11.748.000 60 Unit 23.496.000 75 Unit 35.244.000 85 Unit 42.744.000 265

Unit 113.232.000 DLH KKR

Pemeliharaan

/ Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Jumlah

Pemelihara

an/

Rehabilitas

-

- - 1 Paket 12.000.000 1 Paket 13.200.000 1 Paket 14.520.000 1 Paket 15.972.000 4 Paket 55.692.0000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

106

Pendukung

Gedung

Kantor atau

Bangunan

Lainnya

i Sarana

dan

Prasarana

Pendukung

Gedung

Kantor

atau

Bangunan

Lainnya

-

-

PROGRAM

PERENCA

NAAN

LINGKUN

GAN

HIDUP

TERSEDI

ANYA

DOKUM

EN

PERENC

ANAAN

LINGKU

NGAN

HIDUP

KABUPA

TEN

KUBU

RAYA

Rencana

Perlindunga

n dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(RPPLH)

Kabupaten/

Kota

40

Dokum

en/ 250

Orang/

325

SPPL/ 1

Dokum

en

589.900.000

40

Dokum

en/ 250

Orang/

350

SPPL/ 1

Dokum

en

685.850.000

35

Dokum

en/ 250

Orang/

375

SPPL/ 1

Dokum

en

675.000.000

115

Dokum

en/ 750

Orang/

1.050

SPPL/ 3

Dokum

en

1.950.750.00

0 DLH KKR

Pengendalian

Pelaksanaan

RPPLH

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Dokumen

Lingkunga

n/ Jumlah

Peserta

Yang

Mengikuti

Sosialisasi/

Jumlah

-

- -

- - - -

40

Dokume

n/ 250

Orang/

325

SPPL/ 1

Dokume

n

589.900.000

40

Dokume

n/ 250

Orang/

350

SPPL/ 1

Dokume

n

685.850.000

35

Dokume

n/ 250

Orang/

375

SPPL/ 1

Dokume

n

675.000.000

115

Dokume

n/ 750

Orang/

1.050

SPPL/ 3

Dokume

n

1.950.750.00

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

107

Izin

Penyelengga

raan Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)

Kabupaten/

Kota

Tersedian

ya

Dokumen

Perencana

an

Lingkung

an Hidup

Kabupate

n Kubu

Raya

-

-

- - -

1

Dokum

en

600.000.000

2

Dokum

en

715.462.701

2

Dokum

en

823.008.971

2

Dokum

en

948.509.868

7

Dokum

en

3.086.981.54

0 DLH KKR

Pembuatan

dan

Pelaksanaan

KLHS

Rencana Tata

Ruang

Jumlah

KLHS

rencana

detail tata

ruang

kabupaten

kubu raya

-

-

-

- -

1

Dokume

n

600.000.000

1

Dokume

n

355.462.701

1

Dokume

n

391.008.971

1

Dokume

n

430.109.868

4

Dokume

n

1.776.581.54

0 DLH KKR

Pembuatan

dan

Pelaksanaan

KLHS untuk

KRP yang

berpotensi

Menimbulka

n Dampak/

Resiko

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Pembuatan

dan

Pelaksanaa

n KLHS

untuk KRP

yang

berpotensi

Menimbul

kan

Dampak/

Resiko

Lingkunga

n Hidup

-

-

-

- -

1

Dokume

n

323.147.910

1

Dokume

n

360.000.000

1

Dokume

n

432.000.000

1

Dokume

n

518.400.000

3

Dokume

n

1.310.400.00

0 DLH KKR

PROGRAM

PENGEND

ALIAN

PENCEMA

RAN DAN/

ATAU

KERUSAK

AN

MENURU

NNYA

TINGKA

T

PENCEM

ARAN

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

108

LINGKUN

GAN

HIDUP

Pencegahan

pencemaran

dan/ atau

kerusakan

lingkungan

hidup

kabupaten/

kota

Menurun

nya

Tingkat

Pencemar

an

Lingkung

an Hidup

-

-

- - -

- 14

Perusah

aan

-3

Lapora

n

- 3

Paket

- 12

Bulan

1.060.256.00

0

- 14

Perusah

aan

-3

Lapora

n

1

Lapora

n/

Kegiata

n

982.500.000

- 14

Perusah

aan

-3

Lapora

n

1

Lapora

n/

Kegiata

n

1.125.585.00

0

- 14

Perusah

aan

-3

Lapora

n

1

Lapora

n/

Kegiata

n

1.280.200.00

0

- 56

Perusah

aan

-12

Lapora

n/ 3

Lapora

n

Kegiata

n

- 9

Paket

- 12

Bulan

4.448.541.00

0 DLH KKR

Koordinasi,

Sinkronisasi

dan

Pelaksanaan

Pencegahan

Pencemaran

Lingkungan

Hidup

Dilaksanakan

Terhadap

Media

Tanah, Air,

Udara dan

Laut

-Pengujian

emisi/

polusi

udara

akibat

aktivitas

industry

-Jumlah

titik

sampel

-Data

DAS/ Sub

DAS

-Indeks

pencemara

n air

sungai dan

indeks

pencemara

n udara

- Jumlah

-

-

-

- -

- 14

Perusah

aan

-1

Laporan

- 1

Laporan

- 1

Paket

- 12

Bulan

660.256.000 - - - - - -

- 14

Perusah

aan

-1

Laporan

- 1

Laporan

1

Laporan

/

Kegiata

n/ 1

Paket/

12

Bulan

660.256.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

109

Unit Alat

dan Bahan

Kimia

Sebagai

Penunjang

Pengambil

an Sampel

dan

Pengujian

Kualitas

Lingkunga

n

-

Operasioa

nal

Laboratori

um yang

Sesuai

Standar

Koordinasi,

Sinkronisasi

dan

Pelaksanaan

Pencegahan

Pencemaran

Lingkungan

Hidup

Dilaksanakan

Terhadap

Media

Tanah, Air,

Udara dan

Laut

-Pengujian

emisi/

polusi

udara

akibat

aktivitas

industry

-Jumlah

titik

sampel

-Data

DAS/ Sub

DAS

-Indeks

pencemara

n air

sungai dan

indeks

pencemara

n udara

-

-

-

- - - -

- 14

Perusah

aan

-1

Laporan

- 1

Laporan

1

Laporan

/

Kegiata

n

482.500.000

- 14

Perusah

aan

-1

Laporan

- 1

Laporan

1

Laporan

/

Kegiata

n

525.585.000

- 14

Perusah

aan

-1

Laporan

- 1

Laporan

1

Laporan

/

Kegiata

n

580.200.000

- 42

Perusah

aan

-3

Laporan

- 3

Laporan

3

Laporan

/

Kegiata

n

1.239.762.50

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

110

Koordinasi,

Sinkronisasi,

dan

Pelaksanaan

Pengendalian

Emisi Gas

Rumah Kaca,

Mitigasi dan

Adaptasi

Perubahan

Iklim

Jumlah

Koordinasi

,

Sinkronisa

si, dan

Pelaksanaa

n

Pengendali

an Emisi

Gas

Rumah

Kaca,

Mitigasi

dan

Adaptasi

Perubahan

Iklim

-

-

- - - 1

Laporan 100.000.000

1

Laporan 125.000.000

1

Laporan 150.000.000

1

Laporan 175.000.000

4

Laporan 550.000.000 DLH KKR

Pengelolaan

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/

Kota

-Jumlah

sarana dan

prasarana

kualitas

lingkungan

hidup

kabupaten/

kota

-Jumlah

sarana dan

prasarana

pengendali

an dan

pencemara

n

lingkungan

hidup

-

-

- - - 2 paket 300.000.000 2 Paket 375.000.000 2 Paket 450.000.000 2 Paket 525.000.000 8 Paket 1.650.000.00

0 DLH KKR

Penanggula

ngan

Pencemaran

dan/ atau

kerusakan

lingkungan

hidup

Menurun

nya

tingkat

pencemar

an

lingkunga

-

- -

14

Perusah

aan/ 3

Dokum

en

574.962.500

14

Perusah

aan/ 3

Dokum

en

630.670.620

14

Perusah

aan/ 3

Dokum

en

691.476.505

14

Perusah

aan/ 3

Dokum

en

757.232.390

56

Perusah

aan/ 12

Dokum

en

2.654.342.01

5 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

111

kabupaten/

kota

n hidup

-

-

Pemberian

Informasi

Peringatan

Pencemaran

dan/ atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup pada

Masyarakat

Informasi

peringatan

pencemara

n dan/ atau

kerusakan

lingkungan

hidup

-

-

-

- -

14

Perusah

aan/ 1

Dokume

n

274.962.500

14

Perusah

aan/ 1

Dokume

n

300.670.620

14

Perusah

aan/ 1

Dokume

n

328.476.505

14

Perusah

aan/ 1

Dokume

n

357.932.390

56

Perusah

aan/ 4

Dokume

n

504.234.565 DLH KKR

Pengisolasian

Pencemaran

dan/

ataunKerusak

an

Lingkungan

Hidup

Jumlah

data

sumber

pencemara

n

lingkungan

hidup

-

-

-

- -

1

Dokume

n

150.000.000

1

Dokume

n

165.000.000

1

Dokume

n

181.500.000

1

Dokume

n

199.650.000

4

Dokume

n

696.150.000 DLH KKR

Penghentian

Pencemaran

dan/ atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Data

Sumber

Pencemara

n

Lingkunga

n Hidup

-

-

-

- -

1

Dokume

n

150.000.000

1

Dokume

n

165.000.000

1

Dokume

n

181.500.000

1

Dokume

n

199.650.000

4

Dokume

n

696.150.000 DLH KKR

Pemulihan

Pencemaran

dan/ atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/

Kota

Menurun

nya

Tingkat

Pencemar

an

Lingkung

an Hidup

-

-

-

- - - -

- 1

Paket

- 12

Bulan

383.374.750

- 1

Paket

- 12

Bulan

421.712.225

- 1

Paket

- 12

Bulan

463.883447

- 3

Paket

- 36

Bulan

1.268.970.42

2 DLH KKR

Koordinasi - Jumlah - - - - - - 1 383.374.750 - 1 421.712.225 - 1 463.883.447 - 4 1.617.492.92 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

112

dan

Sinkronisasi

Penghentian

Sumber

Pencemaran

Unit Alat

dan Bahan

Kimia

Sebagai

Penunjang

Pengambil

an Sampel

dan

Pengujian

Kualitas

Lingkunga

n

-

Operasioa

nal

Laboratori

um yang

Sesuai

Standar

-

-

Paket

- 12

Bulan

Paket

- 12

Bulan

Paket

- 12

Bulan

Paket

- 48

Bulan

2

PROGRAM

PENGELO

LAAN

KEANEKA

RAGAMAN

HAYATI

(KEHATI)

PENYUS

UNAN

DAN

PENETA

PAN

RENCAN

A

PENGEL

OLAAN

KEANEK

ARAGA

MAN

Pengelolaan

Keanekarag

aman Hayati

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Pengelola

an

Keanekar

agaman

Hayati

Kabupate

n/ Kota

-

-

-

- -

- 1

Dokum

en

- 900

Bibit

175.000.000

- 1

Dokum

en

- 900

Bibit

211.750.000

- 1

Dokum

en

- 900

Bibit

230.925.000

- 1

Dokum

en

- 900

Bibit

256.217.500

- 4

Dokum

en

- 3.600

Bibit

873.892.500 DLH KKR

Penyusunan Pengelolaa - - - 1 75.000.000 1 90.750.000 1 99.825.000 1 109.807.500 4 375.382.500 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

113

dan

Penetapatan

Rencana

Pengelolaan

Keanekaraga

man Hayati

n

keanekara

gaman

hayati

kabupaten/

kota

-

-

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau (RTH)

- Sekolah

perkantora

n dan jalan

kecamatan

Kabupaten

Kubu Raya

- Luas

RTH yang

di pelihara

-

-

- - - 900

Bibit 100.000.000

- 900

Bibit

121.000.000

- 900

Bibit

131.100.000

- 900

Bibit

146.410.000

- 3.600

Bibit

498.510.000 DLH KKR

PROGRAM

PENGEND

ALIAN

BAHAN

BERBAHA

YA DAN

BERACUN

(B3) DAN

LIMBAH

BAHAN

BERBAHA

YA DAN

BERACUN

(LIMBAH

B3)

PERSEN

TASE

JUMLAH

PELAKU

USAHA

YANG

MENGU

RUS IZIN

TPS LB3

Penyimpana

n Sementara

Limbah B3

Persentas

e Jumlah

Pelaku

Usaha

Yang

Mengurus

Izin TPS

LB3

-

-

- - -

12

Perusah

aan

120.675.000

29

Perusah

aan

183.605.400

32

Perusah

aan

201.965.900

35

Perusah

aan

222.161.500

108

Perusah

aan

728.407.800 DLH KKR

Fasilitasi

Pemenuhan

Data

pengelolaa- - - - 14

Perusah72.600.000 16

Perusah79.860.000 18

Perusah87.846.000 48

Perusah240.306.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

114

Komitmen

Izin

Penyimpanan

Sementara

Limbah B3

Dilaksanakan

Melalui

Sistem

Pelayanan

Perizinan

Berusaha

Terintegrasi

Secara

Elektronik

n B3 dan

limbah B3

oleh

pelaku

usaha dan/

atau

kegiatan

-

-

-

aan aan aan aan

Verifikasi

Lapangan

untuk

Memastikan

Pemenuhan

Persyaratan

Administrasi

dan Teknis

Penyimpanan

Sementara

Limbah B3

Persentase

jumlah

pelaku

usahayang

mengurus

izin TPS

Limbah B3

12

Perusah

aan

120.675.000

15

Perusah

aan

111.005.400

16

Perusah

aan

122.105.900

17

Perusah

aan

134.315.500

60

Perusah

aan

428.081.350 DLH KKR

Pengumpula

n Limbah

B3 dalam

(satu)

Daerah

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Pengump

ulan

Limbah

B3 dalam

(satu)

Daerah

Kabupate

n/ Kota

-

-

-

- - - -

28

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

157.300.000

32

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

173.030.000

36

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

190.333.000

96

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

520.663.300 DLH KKR

Fasilitasi

Pemenuhan

Komitmen

Izin

Pengumpulan

Jumlah

Fasilitasi

Pemenuha

n

Komitmen

-

- - - -

14

Usaha

Kecil

dan

Meneng

78.650.000

16

Usaha

Kecil

dan

Meneng

86.515.000

18

Usaha

Kecil

dan

Meneng

95.166.500

48

Usaha

Kecil

dan

Meneng

260.331.500 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

115

Limbah B3

Dilaksanakan

Melalui

Sistem

Pelayanan

Perizinan

Berusaha

Terintegrasi

Secara

Elektronik

Izin

Pengumpu

lan

Limbah B3

Dilaksanak

an Melalui

Sistem

Pelayanan

Perizinan

Berusaha

Terintegra

si Secara

Elektronik

-

-

ah ah ah ah

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Pengelolaan

Limbah B3

dengan

Pemerintah

Provinsi

dalam

Rangka

Pengangkuta

n,

Pemamfaatan

, Pengelolaan

dan/ atau

Penimbunan

Jumlah

pengelolaa

n limbah

B3 dengan

pemerintah

provinsi

dalam

rangka

pengangku

tan,

pemamfaat

an,

pengelolaa

n dan/ atau

penimbuna

n

-

-

-

- - - -

14

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

78.650.000 16

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

86.515.000 18

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

95.166.500 48

Usaha

Kecil

dan

Meneng

ah

260.331.500 DLH KKR

PROGRAM

PEMBINAA

N DAN

PENGAWA

SAN

TERHADA

P IZIN

LINGKUN

GAN DAN

IZIN

PERLINDU

NGAN DAN

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

116

PENGELO

LAAN

LINGKUN

GAN

HIDUP

(PPLH)

Pembinaan

dan

Pengawasan

Terhadap

Usaha dan/

atau

Kegiatan

yang Izin

Lingkungan

dan Izin

PPLH

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Pembinaa

n dan

Pengawas

an

Terhadap

Usaha

dan/ atau

Kegiatan

yang Izin

Lingkung

an dan

Izin

PPLH

diterbitka

n oleh

Pemerinta

h Daerah

Kabupate

n/ Kota

-

-

- - -

35

Dokume

n/ 250

Orang/

300

SPPL/ 1

Dokume

n / 10

Laporan

/ 5

Kasus

503.098.850

12

Laporan

/ 6

Kasus

82.500.000

14

Laporan

/ 7

Kasus

90.750.000

16

Laporan

/ 8

Kasus

99.825.000

35

Dokume

n/ 250

Orang/

300

SPPL/ 1

Dokume

n / 52

Laporan

/ 26

Kasus

776.173.850 DLH KKR

Fasilitasi

Pemenuhan

Ketentuan

dan

Kewajiban

Izin

Lingkungan

dan/ atau Izin

PPLH

Jumlah

dokumen

lingkungan

Jumlah

peserta

yang

mengikuti

sosialisasi

Amdal

Jumlah

izin

Jumlah

profil izin

lingkungan

35

Dokume

n/ 250

Orang/

300

SPPL/ 1

Dokume

n

343.098.850 - - - - - -

35

Dokume

n/ 250

Orang/

300

SPPL/ 1

Dokume

n

343.098.850 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

117

kabupaten

kubu raya

Pengawasan

Usaha dan/

atau Kegiatan

yang Izin

Lingkungan

Hidup, Izin

PPLH yang

di Terbitkan

oleh

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/

Kota

Jumlah

pelaku

usaha yang

mentaati

perizinan

lingkungan

hidup

10

Laporan 75.000.000

12

Laporan 82.500.000

14

Laporan 90.750.000

16

Laporan 99.825.000

52

Laporan 348.075.000 DLH KKR

Koordinasi

dan

Sikronisasi

Pengawasan

dan

Penerapan

Sanksi Upaya

dan Rencana

PPLH

Jumlah

kasus

lingkungan

yang

diselesaika

n

5 Kasus 85.000.000 6 Kasus 117.660.400 7 Kasus 129.426.440 8 Kasus 156.605.992 26

Kasus 488.692.832 DLH KKR

PROGRAM

PENGHAR

GAAN

LINGKUN

GAN

HIDUP

UNTUK

MASYARA

KAT

TERLAK

SANANY

A

PENILAI

AN

PENGHA

RGAAN

LINGKU

NGAN

HIDUP

Pemberian

Penghargaa

n

Lingkungan

Hidup

Terlaksana

nya

Pengharga

an

Lingkunga

-

- -

1 Kota/

5

Orang/

16

370.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

385.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

400.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

415.000.000

4 Kota/

20

Orang/

64

1.570.000.00

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

118

Tingkat

Daerah

Kabupaten/

Kota

n Hidup

Tingkat

Daerah

Kabupaten

/ Kota

- - Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Penilaian

Kinerja

Masyarakat/

Lembaga

Masyarakat/

Dunia Usaha/

Dunia

Pendidikan/

Filantropi

dalam

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Jumlah

Lembaga/

masyaraka

t/ dunia

usaha yang

dilakukan

penilaian

kota sehat

Jumlah

peserta

yang

mendapatk

an

pengharga

an

Jumlah

sekolah

yang

mendapatk

an

pengharga

an

-

-

-

- -

1 Kota/

5

Orang/

16

Sekolah

370.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

Sekolah

385.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

Sekolah

400.000.000

1 Kota/

5

Orang/

16

Sekolah

415.000.000

4 Kota/

20

Orang/

64

Sekolah

1.570.000.00

0 DLH KKR

PROGRAM

PENGELO

LAAN

PERSAMP

AHAN

Pengelolaan

Sampah

Tersedian

ya

Pengelola

an

Sampah -

-

-

- -

-4 Bank

Sampah

100%

- 4

Kecama

tan

- 1 Bak

324.635.600

- 4

Bank

Sampah

- 4

Kecama

tan

- 1 Bak

270.000.000

- 4

Bank

Sampah

- 4

Kecama

tan

- 1 Bak

295.000.000

- 4

Bank

Sampah

- 4

Kecama

tan

- 1 Bak

360.000.000

- 16

Bank

Sampah

- 100%

- 16

Kecama

tan

1.249.635.60

0 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

119

Besar

30 Tong

Sampah

Terpila

h

Besar

40 Tong

Sampah

Terpila

h

Besar

50 Tong

Sampah

Terpila

h

Besar

60 Tong

Sampah

Terpila

h

- 4 Bak

Besar

180

Tong

Sampah

Terpila

h

Peningkatan

Peran Serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Persampahan

- Jumlah

binaan

bank

sampah

dan

Lembaga

pengelola

sampah

-

Peningkata

n peran

serta

masyaraka

t dalam

pengelolaa

n

persampah

an

-

-

-

- -

4 Bank

Sampah

100%

125.135.600

-4 Bank

Sampah

80.000.000

-4 Bank

Sampah

90.000.000

-4 Bank

Sampah

100.000.000

-16

Bank

Sampah

395.135.600 DLH KKR

Penanganan

Sampah

Dengan

Melakukan

Pemilahan,

Pengumpulan

,

Pengangkuta

n,

Pengolahan,

dan

Pemrosesan

Akhir

Sampah di

TPA/ TPST/

SPA

Penangana

n Sampah

Dengan

Melakukan

Pemilahan,

Pengumpu

lan,

Pengangku

tan,

Pengolaha

n, dan

Pemrosesa

n Akhir

Sampah di

TPA/

TPST/

-

-

-

- -

4

Kecama

tan

113.500.000

4

Kecama

tan

50.000.000

4

Kecama

tan

55.000.000

4

Kecama

tan

60.000.000

16

Kecama

tan

278.500.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

120

Kabupaten/

Kota

SPA

Kabupaten

/ Kota

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Pengelolaan

Persampahan

di TPA/

TPST/ SPA/

Kabupaten/

Kota

Jumlah

Sarana dan

Prasarana

Pengelolaa

n

Persampah

an di TPA/

TPST/

SPA/

Kabupaten

/ Kota

-

-

- - -

1 Bak

Besar

30 Tong

Sampah

Terpilah

199.500.000

1 Bak

Besar

40 Tong

Sampah

Terpilah

140.000.000

1 Bak

Besar

50 Tong

Sampah

Terpilah

150.000.000

1 Bak

Besar

60 Tong

Sampah

Terpilah

200.000.000

4 Bak

Besar

180

Tong

Sampah

Terpilah

689.500.000 DLH KKR

PROGRAM

PENINGKA

TAN

PENDIDIK

AN,

PELATIHA

N DAN

PENYULU

HAN

LINGKUN

GAN

HIDUP

UNTUK

MASYARA

KAT

TERSEDI

ANYA

PENYEL

ENGGAR

AAN

PENDIDI

KAN,

PELATIH

AN DAN

PENYUL

UHAN

LINGKU

NGAN

HIDUP

UNTUK

LEMBAG

A

KEMASY

ARAKAT

AN

TINGKA

T

DAERAH

KABUPA

TEN/

KOTA

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

121

Penyelengga

raan

Pendidikan,

Pelatihan

dan

Penyuluhan

Lingkungan

Hidup

Untuk

Lembaga

Kemasyarak

atan Tingkat

Daerah

Kabupaten/

Kota

Tersedian

ya

Penyeleng

garaan

Pendidika

n,

Pelatihan

dan

Penyuluh

an

Lingkung

an Hidup

Untuk

Lembaga

Kemasyar

akatan

Tingkat

Daerah

Kabupate

n/ Kota

-

-

-

- - - - 85

Orang 92.000.000

100

Orang 100.000.000

120

Orang 105.000.000

305

Orang 297.000.000 DLH KKR

Peningkatan

Kapasitas

dan

Kompensasi

Sumber Daya

Manusia

Bidang

Lingkungan

Hidup Untuk

Lembaga

Kemasyaraka

tan

Jumlah

peserta

yang

mengikuti

kegiatan

edukasi

dan

komunikas

i

masyaraka

t dalam hal

pengelolaa

n

lingkungan

hidup

-

-

-

- - - - 85

Orang 92.000.000

100

Orang 100.000.000

120

Orang 105.000.000

305

Orang 297.000.000 DLH KKR

PROGRAM

PENGAKU

AN

KEBERAD

AAN

MASYARA

Jumlah

Pengakua

n MHA,

Kearifan

Lokal,

Pengetahu

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

122

KAT

HUKUM

ADAT

MHA,

KEARIFAN

LOKAL

DAN HAK

MHA

TERKAIT

DENGAN

PPLH

an

Tradision

al, dan

Hak MHA

yang

Terkait

dengan

PPLH

Pengakuan

MHA,

Kearifan

Lokal,

Pengetahua

n

Tradisional,

dan Hak

MHA

Terkait

Dengan

PPLH

Jumlah

Pengakua

n MHA,

Kearifan

Lokal,

Pengetahu

an

Tradision

al, dan

Hak MHA

Terkait

Dengan

PPLH

-

-

- - - - -

100

Orang 144.000.000

110

Orang 158.400.000

120

Orang 174.240.000

330

Orang 476.640.000 DLH KKR

Koordinasi

dan

Sinkronisasi,

Penyediaan

Data dan

Informasi

Pengakuan

Keberadaan

MHA

Kearifan

Lokal atau

Pengetahuan

Tradisional

dan Hak

MHA Terkait

dengan

Jumlah

penyediaa

n data dan

informasi

pengakuan

keberadaa

n MHA

kearifan

local atau

pengetahu

an

tradisional

dan hak

MHA

terkait

dengan

-

-

- - - - -

100

Orang 144.000.000

110

Orang 158.400.000

120

Orang 174.240.000

330

Orang 476.640.000 DLH KKR

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

123

PPLH PPLH

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

95

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja perangkat daerah

dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah

tidak lain merupakan akumulasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat

daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang harus

dikejar dan didukung oleh perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah

merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan

target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja

perangkat daerah untuk RENSTRA PERUBAHAN ini memiliki karakter yang berbeda

sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak

langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program

yang dilaksanakan SKPD.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan

interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu

dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.

3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang

relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan

masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil

pelaksanaan kegiatan

6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

96

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Aspek dan Indikator

Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impack)

Pemerintahan Daerah yaitu :

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 ”Terwujudnya

Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan

Religius”, Misi Kabupaten Kubu Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(Good and Clean Governance);

2. Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan

perbaikan kualitas hidup;

3. Menpenguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan

bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal;

4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius diseluruh

lapisan masyarakat;

5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan

kemandirian ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja DLH Kabupaten Kubu Raya yang

mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun

2020-2024 adalah sebagai berikut :

Misi Kabupaten Kubu Raya nomor 1 yaitu “Meningkatkan kultur dan tata kelola

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance) dengan

tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa”

dan sasaran, “Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi” dan

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan”.

Misi Kabupaten Kubu Raya nomor 2 yaitu “Meningkatnya indeks kualitas

lingkungan hidup”.

Untuk menjawab misi, tujuan, dan sasaran tersebut maka DLH Kabupaten Kubu

Raya menetapkan kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

97

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024

No

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi

Awal (n-1)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Meningkatkan

Budaya Kerja dan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Bersih dan

Berwibawa (Good

and Clean

Governance)

T.1 Meningkatnya

budaya kerja

dan tata kelola

pemerintahan

yang bersih,

efektif, efisien

dan berwibawa

1 Indeks

Reformasi

Birokrasi

S.1 Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

1 Indeks

Reformasi

Birokrasi

Predikat B B B B B B B B

2 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

S.2 Meningkatnya

kepuasan

pelayanan

kepada

masyarakat

2 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

3 Nilai SAKIP S.3 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

3 Nilai SAKIP Predikat CC B B B BB BB BB BB

4 Opini BPK 4 Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 Mningkatkan

Pelayanan Publik

yang Mendasar

dan Perbaikan

Kualitas Hidup

Masyarakat

T.5 Meningkatnya

kualitas

lingkungan hidup

13 Indeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup

S.22 Menurunnya

tingkat

pencemaran

27 Indeks

Kualitas Air

Level N/A B

B B B B B B

28 Indeks

Kualitas

Udara

Level N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

29 Indeks

Tutupan

Lahan

Level N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4

98

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 berfungsi

sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLH dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Renstra Perubahan ini

merupakan penjabaran dari visi dan misi DLH yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 Kabupaten Kubu

Raya.

Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi,

semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DLH, karena akan menentukan

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra

Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra DLH Kabupaten Kubu Raya ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.