rencana strategis (renstra) revisi
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of rencana strategis (renstra) revisi
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
REVISI
2020 R
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN
2020 - 2024
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
D i n a s L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas perkenan dan hidayah Nya maka penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya ini
dapat diselesaikan.
Renstra ini disusun sebagai pedoman melaksanakan program
dan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya tahun
2020 – 2024, program dan kegiatan lingkungan hidup dilaksanakan
secara terencana, terarah dan terukur.
Dengan tersusunnya Renstra ini kami menyampaikan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
bekerjasama secara maksimal dalam mendukung penyusunan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya. Penulisan Renstra ini
masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna
penyempurnaan yang lebih baik.
Sungai Raya, 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUBU RAYA,
DRS. DAMHURI Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19620907 198010 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................. Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ........................................................................................
DAFTAR TABEL .................................. Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR ............................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang .................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Landasan Hukum................ Error! Bookmark not defined.
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 5
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUBU RAYA ................................................... 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................ 7
2.2 Sumber Daya .................................................................. 18
2.3 Kinerja Pelayanan DLH KKR ............................................ 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan DLH
KKR…………………………………………………………..................40
2.5 Sarana dan Prasarana (2008-2019) ................................. 41
2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................... 52
2.7 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kubu Raya ...................................................................... 55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KAB.
KUBU RAYA ...................................................................... 58
3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan ...................................................................... 58
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih ........................................................................... 58
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Daerah
Kalimantan Barat. ......................................................... 60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ............................................ 66
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................ 67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .................................................. 69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................... 69
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
i
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN ............................... 71
5.1 Strategi ........................................................................... 71
5.2 Kebijakan ........................................................................ 71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN.. ................................................................... 74
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024………..74
6.2 Kelompok Sasaran………………………………………………….76
6.3 Pendanaan Indikatif………………………………………………..76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN………..98
BAB VIII PENUTUP ....................................................................... 101
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
ii
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
i
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 ................... 20
Tabel 2.2 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019 .................... 20
Tabel 2.3 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Eselon Tahun 2019 ...................................... 21
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten
Kubu Raya. ....................................................................... 24
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya ...................................... 25
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana DPRKPLH (2008-2018) ................... 40
Tabel 2.7 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah dan Realisasinya
Tahun 2017 ...................................................................... 52
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran (SPM) Tahun 2017 ................................. 53
Tabel 2.9 Dukungan Personil ........................................................... 53
Tabel 2.10 Data Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan
Kabupaten Kubu Raya ...................................................... 56
Tabel 2.11 Curah Hujan (mm) Stasiun Meteorologi Supadio
Pontianak tahun 2014-2017 ............................................. 57
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPRKPLH Kab. Kubu Raya ................................................ 70
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .................. 72
Tabel 6.1 Pendanaan Indikatif DPRKPLH Kabupaten Kubu Raya ...... 77
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPRKPLH
Kabupaten Kubu Raya. ..................................................... 78
Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 ......... 102
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
ii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten
Kubu Raya
19
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
30
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1
Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu
Raya
17
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a )
B a d a n L i n g k u ng a n H id u p K a b u p a t e n K u b u R ay a 2 0 1 9 - 2 0 2 4
30
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini permasalahan infrastrukur dan lingkungan hidup cenderung
mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya yang tidak bisa diabaikan
begitu saja, peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar
rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu,
infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional dan daya saing global.
Pada hakikatnya sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah modal dasar
pembangunan namun disisi lain juga berperan sebagai penopang sistem kehidupan.
Paradigma yang ada saat ini lebih menempatkan sumber daya alam dan lingkungan
hidup sebagai sumberdaya ekonomis jika dibandingkan dengan sumberdaya ekologis,
kondisi ini sangat terlihat pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi dan kurang mempertimbangkan
manfaat dan dampak pengelolaan sumberdaya alam secara ekologis. Berbagai kenyataan
menunjukkan bahwa akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali
berdampak luas dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia.
Kondisi demikian tidak terkecuali terjadi di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
fakta yang sering kita saksikan yakni masih terus terjadinya perusakan lingkungan baik
yang dilakukan secara sistematis maupun sporadis yang semakin memperburuk kondisi
Insfrastruktur lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya. Isu-isu mengenai
Peningkatan Insfrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Alam yang
berwawasan Lingkungan, kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan Daerah Aliran
Sungai (DAS), banjir, abrasi pantai, persampahan, pencemaran air akibat limbah
domestik, industri dan jasa dan pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan,
industri serta transportasi akibat mobilisasi penduduk dan distribusi barang.
Untuk menjawab kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata yang melibatkan
semua stakeholder guna mewujudkan pengelolaan Insfrastruktur lingkungan hidup
menjadi lebih baik. Guna mewujudkan keberhasilan pengelolaan lingkungan upaya
pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses informasi yang cukup dan pelibatan
masyarakat untuk turut berperan serta pada proses pengambilan keputusan yang
berdampak pada kepentingan orang banyak perlu ditingkatkan. Selain itu, upaya
penegakan hukum lingkungan dan penyelenggaraan pemerintah yang senantiasa
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
2
berpihak pada kepentingan lingkungan (Good Environmental Governance) juga perlu
ditingkatkan guna menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan itu sendiri.
Atas berbagai permasalahan Insfrastruktur dan lingkungan sebagaimana
disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kubu Raya merasa perlu
menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) sebagai upaya
mengatasi permasalahan lingkungan dimaksud. Perencanaan ini diharapkan akan
memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi,
yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang
akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis ini, merupakan
awal dari proses akuntabilitas DLH Kabupaten Kubu Raya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan perencanaan strategis ini,
DLH Kabupaten Kubu Raya memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap organisasi ini baik dari kalangan pemerintah maupun non
pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, pemerhati
lingkungan, akademisi serta masyarakat luas guna pencapaian keberhasilan pelaksanaan
misi organisasi.
Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 serta isu-isu Insfrastruktur dan lingkungan hidup
sebagaimana tersebut di atas guna menciptakan pembangunan di bidang Insfrastruktur,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berorientasi pada penjaminan pemenuhan
kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. DLH Kabupaten Kubu Raya menetapkan
sasaran yang diarahkan bagi perbaikan kualitas fungsi Infrastruktur lingkungan hidup
dan pengelolaan sumberdaya alam yang menuntut adanya pengaruh utama prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada
perbaikan Insfrasruktur, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian kualitas fungsi
lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan untuk :
1. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan guna
menurunkan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan,
2. Penataan hukum lingkungan,
3. Peningkatan Infrastruktur,
4. Memulihkan sumberdaya alam yang rusak dan mempertahankan sumberdaya alam
dan lingkungan yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara
berkelanjutan,
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
6. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
3
DLH Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup daerah,
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020–2024
dilandasi oleh peraturan perundang–undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
4
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tenteng
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH Kabupaten Kubu
Raya.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya 2020-2024
disusun dengan maksud sebagai berikut :
1. Sebagai acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
yang akan dilaksanakan,
2. Bahan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kerja tahunan DLH Kabupaten Kubu
Raya,
3. Memberikan gambaran terhadap kondisi umum daerah guna memahami arah dan
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DLH
Kabupaten Kubu Raya,
4. Memudahkan dalam pelaksanaan program kegiatan tugas seluruh jajaran untuk
memahami dan memulai arah kebijakan program dalam rentang lima tahun.
1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2020-2024 adalah :
1. Sebagai bahan rujukan/ acuan dalam penyusunan anggaran (Rencana Kerja/
RENJA) DLH Kabupaten Kubu Raya,
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
5
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) DLH Kabupaten Kubu Raya, yang akan diimplementasikan dalam
Perjanjian Kinerja,
3. Sebagai bahan acuan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan dan
meningkatkan efisien dan efektif pengalokasian sumber daya yang dimiliki
oleh DLH Kabupaten Kubu Raya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika RENSTRA PERUBAHAN DLH Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu
Raya
2.2. Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya
2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Kubu Raya
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.5. Sarana dan Prasarana (2008-2018)
2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.7. Gambaran Umum
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH
KABUPATEN KUBU RAYA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Peruabahan K/L dan Renstra Perubahan DLH
Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b a h a n D L H K a b u p a t e n K u b u R a y a 2 0 2 0 - 2 0 2 4
6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
5.2. Arah Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024
6.2. Kelompok Sasaran
6.3. Pendanaan Indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU
RAYA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
DLH Kabupaten Kubu Rayamerupakan salah satu Dinas Teknis daerah yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 93 Tahun2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki tugas,
fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :
2.1.1 Tugas Pokok
DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang lingkungan hidup
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, DLH Kabupaten Kubu Raya
mempunyai fungsi :
1) Penyusunan program kerja dibidang lingkungan hidup;
2) Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta
pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup;
6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup; dan
8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi DLH Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari :
a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,
b. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
3) BidangPerencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup membawahi 3 (Tiga)
Seksi, terdiri dari :
a. Seksi Data dan Informasi Lingkungan,
b. Seksi Analisis Dampak Lingkungan,
c. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
8
4) Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya membawahi
3 (Tiga) Seksi, terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan Persampahan,
b. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya,
c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan.
5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
membawahi 3 (Tiga) Seksi , terdiri dari:
a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup,
b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum,
c. Seksi PengendalianPencemarandan KerusakanLingkungan Hidup.
6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan,
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
1) Kepala Dinas
Tugas :
Kepala Dinas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi,
mengawasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan
Bupati dan peraturan perundang-undangan
Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan
kegiatan sekertariat dan bidang-bidang Dinas;
4. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan program bidang lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
2) Sekretaris
Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan
keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
9
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, serta
tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
5. Pengendalian kegiatan di Dinas;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas rencana
kerja dan keuangan.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian RencanaKerja dan
Keuangan;
2. Penyiapanbahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan
keuangan;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan ;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan
keuangan; dan
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
rencana kerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha,
kepegawaia, perlengkapan dan umum.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha,
Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
10
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan umum;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan
umum;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan dan umum;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3) Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perencanaan dan
penapisan, analisis dampak lingkungan hidup, serta data dan informasi lingkungan.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perencanaan
dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan penapisan,
analisis dampak lingkungan hidup, serta data dan informasi lingkungan;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan
lingkup tugasnya
5. Pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup; .
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang
Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugasperencanaan
Lingkungan Hidup.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
11
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan Lingkungan
Hidup;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan Lingkungan
Hidup;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas perencanaan Lingkungan Hidup
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan Lingkungan
Hidup
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
perencanaan Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Seksi Analisis Dampak Lingkungan
Tugas :
Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas analisis
dampak lingkungan hidup.
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Analisis Dampak
Lingkungan Hidup;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang analisis dampak
lingkungan hidup;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas analisis dampak lingkungan hidup;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis dampak
lingkungan hidup;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
analisis dampak lingkungan hidup; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Seksi Data dan Informasi Lingkungan Hidup
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas data dan
informasi lingkungan.
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi data dan informasi
lingkungan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
12
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang data dan informasi
lingkungan;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugasa data dan informasi lingkungan;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang data dan informasi
lingkungan;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
data dan informas ilingkungan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4) Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya
Tugas :
Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan tugas pengelolaan taman hutan raya, peningkatan kapasitas dan
kelembagaan, serta pengelolaan persampahan
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Peningkatan
Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Taman
Hutan Raya sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan taman hutan raya,
peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengelolaan persampahan;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
5. Pengendalian kegiatan di Bidang Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan
Taman Hutan Raya;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang
Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Taman Hutan Raya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
a. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksaanaan tugas pengelolaan
taman hutan raya
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Taman
Hutan Raya;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
13
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan taman hutan
raya;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan taman hutan raya;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan taman hutan
raya;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pengelolaan taman hutan raya; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas peningkatan
kapasitas dan kelembagaan.
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Peningkatan Kapasitas
dan Kelembagaan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang peningkatan kapasitas dan
kelembagaan;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas peningkatan kapasitas dan kelembagaan;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang peningkatan kapasitas dan
kelembagaan;
5. Penyiapanbahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
peningkatan kapasitas dan kelembagaan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Seksi Pengelolaan Persampahan
Tugas :
Mengumpukan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas
pengelolaan persampahan
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pegelolaan Persampahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengelolaan
Persampahan;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas pengelolaan persampahan;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
14
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan
persampahan;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pengelolaan persampahan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengawasan dan
penegakan hukum, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pengawasan,
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;
2. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur
penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan
kerusakan sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan penegakan
hukum, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
5. Pengendaliankegiatan di BidangPengawasan, PengendalianPencemaran dan
Kerusakan;
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang
Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
15
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
6. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Tugas :
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Pengorganisasaian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
Tugas :
Mengumpukan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas
pemantauan dan pemulihan ingkungan hidup.
Fungsinya :
1. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan diSeksi Pemantauan dan
Pemulihan Lingkungan Hidup;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemantauan dan
pemulihan lingkungan hidup;
3. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
16
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pemantauan dan
pemulihan lingkungan hidup.;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan
- Dasar pelaksanaan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Peraturan Bupati
Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tgas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksanaan operasional dinas
yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan
kebijakan teknis dinas dibidang lingkungan hidup meliputi pengujian kualitas;
- UPTD Laboratorium Lingkungan didampingi oleh seorang Kepala UPTD yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu
atau beberapa wilayah Kecamatan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- Terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
- Jabatan fungsional di koordinir oleh penjabat fungsional senior yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
17
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020
KEPALA DINAS
BIDANG PERENCANAAN DAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN
BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS, KELEMBAGAAN DAN TAMAN HUTAN RAYA
SEKSI PENGOLAHAN TAMAN HUTAN RAYA
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
SEKSI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
KELOMPOK JAFUNG
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN TATA USAHAKEPEGAWAIAN, DAN UMUM
UPTD
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
18
2.2 Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan
pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang
dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang
mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab DLH Kabupaten
Kubu Raya didukung personil sejumlah 26 (dua puluh enam) orang PNS. Untuk lebih
menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada , Tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020
No
Tingkat Pendidikan
Tahun 2020
Orang Persentase (%)
1. S-2 6 23,08
2. S-1 14 53,85
3. Diploma 4 15,38
4. SLTA 2 7,69
Jumlah 26 100,00 Sumber : DLHKab.Kubu Raya, 2020
Berdasarkan Tabel2.1 diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan
personil DLH Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2020 adalahS-2 yaitu sebanyak 6
orang (23.08 %) S-1 yaitu sebanyak 14 orang (53,85 %), Diploma sebanyak 4 orang
(15,38 %) dan SLTA sama sebanyak 2 orang (7,69 %). Jadi secara umum sumber
daya aparatur DLH Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat
baik.
Untuk melihat kondisi sumber daya DLH Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada Tabel2.2 sebagaiberikut :
Tabel 2.2
Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2020
No Pangkat/Golongan Tahun 2020
1. Pembina 4 Orang
2. Penata 18 Orang
3. Pengatur 4 Orang
4. Juru -
Jumlah 26 Orang
Sumber : DLH Kab. Kubu Raya, 2020
Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya
DLH Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 berdasarkan pangkat/ golongan sebagian
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
19
besar pangkat/ golongan Penata yaitu sebanyak 23 orang, pembina sebanyak 6 orang
dan pengatur sebanyak 4 orang.
Selanjutnya sumber daya DLH Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Eselon
tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Sumber Daya DLH Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Eselon Tahun 2020
No Eselon Tahun 2020
1. II.b 1 Orang
2. III.a 1 Orang
3. III.b 3Orang
4. IV.a 12Orang
5. Staf 9 Orang
Jumlah 26 Orang
Sumber : DLH Kabupaten Kubu Raya 2020
Berdasarkan Tabel2.3.sumber daya DLH tahun 2020 diketahui bahwa Eselon
II.b dan Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 3 orang, Eselon IV.a
sebanyak 12 orang dan staf sebanyak 9 orang, dengan latar belakang tingkat
pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini DLH Kabupaten Kubu Raya masih
kekurangan tenaga staf teknis di bidang lingkungan hidup dan bidang kimia.
2.3 Kinerja Pelayanan DLH
1. Kondisi umum pelayanan
Sesuai dengan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH
Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu pangkat daerah yang bertanggungjawab
di bidang DLH, Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
Pelayanan ini ditujukan melalui penyediaan dokumen RENSTRA PERUBAHAN,
RENJA DLH Kabupaten Kubu Raya.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan
bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory
planning), disamping menggunakan juga pendekatan yaitu :
1. Politis
2. Teknokratis
3. Atas Bawah (Top-Down)
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
20
4. Bawah-Atas (Bottom-Up).
Pendekatan Politik
Melalui Pendekatan ini DLH Kabupaten Kubu Raya menyiapkan rencana srategis
perubahan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Pendekatan Teknokratik
Perencanaan melalui pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah yang mengacu pada hasil kajian atau studi perencanaan yang
tertuang dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, Penyusunan Perda
Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda Rencana Detail Tata Ruang dan lain-lain.
Pendekatan Patisipatif
Pendekatan ini didasari atas pemahaman bahwa pelaksanaan pembangunan tidak
bias dicapai tanpa adanya keterlibatan dari pihak- pihak yang berkepentingan
(Stakeholders), melalui forum SKPD keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders)
diharapkan mampu bersinergi, mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
sehingga rencana pembangunan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang
diharapkan.
Pendekatan Top Down-Bottom Up
Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintah.
Rencana hasil proses atas bawah dan bawah- atas diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan setiap tahun baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih
dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Pendekatan Top Down- Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan.
Perencanaan dari bawah keatas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan
berdasarkan kebutuhan/ aspires imasyarakat, sedangkan perencanaan dari atas kebawah
(top down) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk
kedalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana
induk yang berada “diatas”. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di
berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan
dari “atas kebawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada
dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah keatas”
diharapkan sejalan dengan “dari atas kebawah”, demikian pula sebaliknya, perencanaan
“dari atas kebawah” juga harus mnemperhatikan perencanaan “dari bawah keatas” yang
merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
21
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga
dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Gambaran kinerjapelayanan DLH melalui pendekatan tujuan dan sasaran yang telah
dicapai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kubu Raya
selama periode Renstra tahun 2020-2024 dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota dapatdijelaskan pada Tabel 2.4dan Tabel 2.5 sebagai berikut :
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
22
Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPRKPLH KABUPATEN KUBU RAYA
No
.
Indikator Kinerja
SesuaiTugas dan
FungsiPerangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
IndikatorL
ainnya
Target RenstraPerangkat Daerah TahunKe- RealisasiCapaianTahunKe- RasioCapaian Pada TahunKe-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Indeksreformasibirokr
asi
- Baik Baik
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2 Nilai SAKIP SKPD - BB BB
B B B BB BB B B B C B B B B - -
3 Persentasecakupankete
rsediaanrumahrayakhu
ni
- 100% - - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%
4 Indekslingkunganhidu
p
- Baik
(rata-
rata
80%)
- 80% 80% 80% 90% 95% 80% 80% 80% 90% 95% 80% 80% 80% 90% 95%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
23
Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA
Ura
ian
Anggaran Pada TahunKe- RealisasiAnggaran Pada TahunKe- Rasio Antara Realisasi dan AnggaranTahunKe-
Rata-Rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara
n
Realisas
i 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA 6.698.212.160 4.781.977.507 6.576.229.070 5.202.413.643 6.476.210.509 6.217.903.955 4.358.491.451 5.976.870.975 4.716.791.091 5.813.982.489 92,83% 91,14% 90,89% 90,67% 89,77%
1. BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
1.955.375.710 2.177.432.781 2.510.683.000 2.942.413.643 3.090.758.562 1.852.581.163 1.936.372.991 2.401.203.966 2.702.942.444 2.888.902.786 94,74% 88,93% 95,64% 91,86% 93,47%
1.1. BelanjaPegawai 1.955.375.710 2.177.432.781 2.510.683.000 2.260.000.000 3.090.758.562 1.852.581.163 1.936.372.991 2.401.203.966 2.013.848.647 2.888.902.786 94,74 % 88.93 % 95,64 % 89,11% 93,47%
2. BELANJA
LANGSUNG
4.742.836.450 2.604.544.726 4.064.546.070 2.060.000.000 3.385.451.947 4.365.322.792 2.422.118.460 3.575.667.009 2.013.848.647 2.925.079.763 92,04% 93,00% 87,75% 97,76% 86,40%
2.1. Program
PelayananAdm
inistrasiPerkan
toran
341.194.450 445.068.017 503.488.400 296.217.400
443.295.547
292.352.192 415.614.535 457.666.131 255.126.544
350.973.886
85,68% 93,38% 90,90% 86,13% 79,17%
2.1.
1.
KegiatanPenyed
iaanjasakomuni
kasi,
sumberdaya air
dan listrik
48.000.000 48.057.975 72.000.000 48.000.000 72.000.000 26.327.492 29.479.395 31.668.831 42.581.331 38.532.480 54,85% 61,84% 43,98% 88,71% 53,52%
2.1.
2.
KegiatanPenyed
iaanjasapemelih
araan dan
perizinankendar
aandinas/operas
ional
3.000.000 7.000.000 6.750.000 5.000.000 5.750.000 3.000.000 3.386.000 3.545.900 411.000 3.206.800 100 % 48,37% 52,53 % 8,22% 55,77%
KegiatanPenyed
iaanjasaadminis
trasikeungan
3.000.000 2.816.000 N.A 4.500.000 NA 2.470.000 2.790.000 N.A 4.500.000 N.A 82,35% 99,08% 0% 100% NA
KegiatanPenyed
iaanjasakebersi
118.797.500 118.797.500 162.599.800 52.798.500 82.513.500 118.742.000 118.797.500 162.547.600 52.798.500 81.124.000 99,96% 100% 99,97 100% 98,32%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
24
hankantor
KegiatanPenyed
iaanalattuliskant
or
16.870.800 14.999.200 19.996.600 19.996.600 32.182.073 16.410.400 14.998.800 19.996.400 17.385.700 31.912.272 97,27% 100% 100% 86,94% 99,16%
KegiatanPenyed
iaanbarangcetak
an dan
penggandaan
12.992.500 9.234.000 17.979.800 9.999.800 12.000.000 12.992.500 7.230.000 17.904.000 9.911.800 8.469.250 100% 78,30% 99,58% 99,12% 70,58%
KegiatanPenyed
iaankomponeni
nstalasilistrik/pe
neranganbangu
nankantor
N.A N.A N.A 4.997.500 NA N.A N.A N.A 4.997.500 N.A 0% 0% 0% 100% NA
KegiatanPenyed
iaanbahanbacaa
n dan
peraturanperund
ang-undangan
N.A 6.300.000 9.000.000 14.400.000 14.400.000 N.A 6.300.000 9.000.000 14.400.000 13.200.000 100% 100% 100% 100% 91,67%
KegiatanPenyed
iaanmakanan
dan minuman
16.200.000 18.300.000 25.200.000 24.050.000 25.000.000 16.060.000 18.300.000 24.650.000 24.000.000 24.200.000 99,14% 100% 97,82% 99,79% 96,80%
KegiatanRapat-
rapatkoordinasi
dan
konsultasikeluar
daerah
88.999.050 164.299.947 82.988.100 62.475.000 139.449.974 66.490.700 159.572.340 1.142.200 43.540.713 93.254.084 74,71% 97,12% 98,62% 69,69% 66,87%
KegiatanRapat-
rapatkoordinasi
dan
konsultasikedal
amdaerah
8.760.000 25.957.895 100.000.000 50.000.000 60.000.000 6.620.000 25.455.000 100.000.000 40.600.000 57.075.000 75,57% 98,06% 100% 81,2% 95,17%
KegiatanPenyus
unanstandarope
rasionalprosedu
r (SOP)
7.374.600 9.695.000 6.974.100 N.A N.A 7.029.600 9.695.000 6.507.500 N.A N.A 95,32% 100% 93,31% NA NA
PenyusunanSta
ndarpelayanan
minimal (SPM)
10.000.000 19.610.500 N.A N.A N.A 9.009.000 19.610.500 N.A N.A N.A 90,09% 100% 0% NA NA
2.2. Program
Peningkatan
Sarana dan
688.960.000 285.970.000 520.893.590 267.740.000
400.843.600
647.955.300 267.098.500 454.395.500 263.704.101
303.212.850
94,05% 93,40% 87,23% 98,49% 75,64%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
25
PrasaranaApa
ratur
2.2.
1.
KegiatanPengad
aankendaraandi
nas/ operasional
261.000.000 N.A N.A N.A 44.000.000 244.277.700 N.A N.A N.A 39.800.000 93,59% 0% 0% NA 90,45%
2.2.
2.
KegiatanPengad
aanperlengkapa
ngedungkantor
65.650.000 120.000.000 154.954.000 2.500.000 73.575.000 53.650.000 118.796.000 6.499.000 2.446.000 66.290.000 81,72%% 99,28 % 95,81 % 97,84% 90,10%
KegiatanPengad
aanperalatanged
ungkantor
66.800.000 69.500.000 84.189.590 4.800.000 83.268.600 61.700.000 69.000.000 83.489.500 4.800.000 67.020.000 92,37% 99,28% 99,17% 100% 80,49%
KegiatanPenyed
iaansewagedun
g/ kantor/
tempat
78.000.000 N.A N.A N.A N.A 78.000.000 N.A N.A N.A N.A 100% 0% 0% NA NA
KegiatanPemeli
haraanrutin/
berkalagedungk
antor
9.750.000 12.000.000 12.000.000 5.200.000 10.000.000 9.750.000 12.000.000 12.000.000 5.200.000 5.343.100 100% 100% 100% 100% 53,43%
KegiatanPemeli
haraanrutin/
berkalakendaraa
ndinas/
operasional
46.360.000 40.870.000 203.500.000 41.740.000 75.000.000 41.533.800 33.502.500 18.585.500 39.318.101 56.345.750 89,59% 80,19% 90,87% 94,2% 75,13%
KegiatanPemeli
haraanrutin/
berkalaperlengk
apangedungkant
or
5.000.000 9.000.000 11.250.000 4.500.000 10.000.000 5.000.000 6.000.000 11.250.000 4.500.000 10.000.000 100% 66,67% 100% 100% 100%
KegiatanPemeli
haraanrutin/
berkala
computer
14.400.000 9.000.000 10.000.000 9.000.000 10.000.000 14.400.000 8.000.000 10.000.000 9.000.000 9.000.000 100% 88,89% 100% 100% 90,00%
KegiatanPemas
angankonstruksi
jaringan air
bersih/ PDAM
22.000.000 N.A N.A N.A N.A 21.443.800 N.A N.A N.A N.A 97,47% 0% 0% NA NA
KegiatanPemas
anganinstalasili
strik
40.000.000 N.A 40.000.000 N.A 95.000.000 39.000.000 N.A N.A N.A 49.414.000 97,50% 0% 0% NA 52,01%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
26
KegiatanPemas
anganjaringante
lepon
N.A N.A 5.000.000 N.A N.A N.A N.A 4.286.500 N.A N.A 0% 0% 85,73% NA NA
Kegaitan
Pembangunan
Pagar, Halaman
Kantor, dan
Interior Kantor
80.000.000 N.A N.A N.A N.A 79.200.000 N.A N.A N.A N.A 99% 0% 0% NA NA
Rehabilitasiseda
ng/
beratgedungkan
tor
NA NA NA 200.000.000 N.A N.A N.A N.A 198.440.000 N.A NA NA NA 99,22% NA
2.3. Program
Peningkatandi
siplinaparatur
20.880.000 N.A N.A 20.096.000
10.186.000
20.310.000 N.A N.A NA
8.944.980
97,27% 0% 0% 96,02% 87,82%
2.3.
1.
KegiatanPengad
aanpakaiandina
sbesertaperleng
kapannya
15.600.000 N.A N.A 20.096.000 N.A 15.030.000 N.A N.A 19.296.000 - 96,35 % 0% 0% 96,02% NA
2.3.
2.
KegiatanPengad
aanpakaianolahr
aga
5.280.000 N.A N.A N.A N.A 5.280.000 N.A N.A - - 100 % 0% 0% NA NA
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari
Tertentu
N.A N.A N.A N.A 10.186.000 N.A N.A N.A - 8.944.980 NA NA NA NA 87,82%
2.4 Program
PeningkatanK
apasitasSumbe
rDayaAparatu
r
91.396.600 118.009.900 129.889.100 110.550.000 140.724.200 83.977.800 98.941.949 116.805.009 100.751.000
94.486.614
91,88% 83,76% 89,93% 91,14% 67,14%
KegiatanBimbi
nganteknisimpl
ementasiperund
ang-undangan
84.313.800 109.820.000 109.890.000 100.550.000 130.725.000 78.177.000 90.923.149 98.238.909 91.610.000 85.753.414 92,72% 82,80% 89,40% 91,11% 65,60%
Kegiatanpenyus
unanevaluasijab
atan
N.A N.A 9.999.400 5.000.000 9.999.200 N.A N.A 9.633.400 4.664.000 8.733.200 0% 0% 96,34% 93,28% 87,34%
KegiatanPenyus
unananalisisjab
7.082.800 8.189.900 9.999.700 5.000.000 N.A 5.800.800 7.909.800 8.932.700 4.477.000 NA 81,90% 96,58% 89,33% 89,54% NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
27
atan
2.5 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
14.082.500 13.196.000 N.A N.A
20.000.000
8.806.500 9.192.000 N.A N.A 19.440.000
62,54% 69,66% 0% NA 97,20%
5 KegiatanSistem
InformasiPeren
canaan SKPD
14.082.500 13.196.000 N.A N.A N.A 8.806.500 9.192.000 N.A N.A N.A 62,54% 69,66% 0% NA NA
PenyusunanRen
canaStrategis
(Renstra) SKPD
N.A N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.490.000 NA NA NA NA 94,90%
Sisteminformasi
perencanaan,
monitoring,
evaluasipemban
gunan
N.A N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.950.000 NA NA NA NA 99,50%
2.6 Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
Kelembagaan,
Ketatalaksana
an dan
AparaturPeme
rintah Daerah
N.A 34.500.000 N.A 37.300.000
N.A 34.500.000 N.A N.A 34.787.500
N.A 0% 100% 0% 93,26% NA
KegiatanFasilita
siPenyusunanIn
deksKepuasan
Masyarakat
(IKM)
N.A N.A N.A 10.000.000 N.A N.A N.A N.A 9.926.500 N.A 0% 0% 0% 99,27% NA
KegiatanPenyus
unan Database
E-Formasi
N.A N.A N.A 11.212.600 N.A N.A N.A N.A 9.693.600 N.A 0% 0% 0% 86,45% NA
KegiatanPening
katankualitaspel
ayanan public
N.A 34.500.000 N.A 10.087.400 N.A N.A 34.500.000 N.A 9.287.400 N.A 0% 100% 0% 92,07% NA
KegiatanPenyus
unanStandarpel
ayanan
N.A N.A N.A 6.000.000 N.A N.A N.A N.A 5.880.000 N.A 0% 0% 0% 98,00% NA
Program
PeningkatanPe
55.168900 40.070.900 48.260.700 48.074.600 77.276.650 42.329.900 40.070.900 47.226.700 46.511.100 76.934.650 76,73% 100% 97,86% 96,75% 99,56%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
28
ngembanganSi
stemPelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
KegiatanPenyus
unanlaporancap
aiankinerja dan
ikhtisarrealisasi
kinerja SKPD
7.198.800 9.168.800 10.000.000 6.000.000 10.000.000 4.698.800 9.168.800 9.880.000 5.815.000 9.790.000 65,27% 100% 98,80% 96,92% 97,90%
KegiatanPenyus
unanlaporankeu
angansemestera
n
13.348.600 9.533.600 4.999.800 6.500.000 6.486.650 7.754.600 9.533.600 4.984.800 6.369.900 6.420.650 58,09% 100% 99,70% 98,00% 98,98%
KegiatanPenyus
unanlaporankeu
anganakhirtahu
n
19.840.500 11.208.500 10.000.000 10.000.000 10.000.000 19.020.500 11.208.500 9.841.000 9.738.300 10.000.000 95,87% 100% 98,41% 97,38% 100%
KegiatanPenyus
unanrencanaker
ja, RKA, DPA
dan DPPA
N.A N.A 5.616.300 10.775.000 35.440.000 N.A N.A 5.578.300 10.394.600 35.440.000 0% 0% 99,32% 96,47% 100%
KegiatanPenyus
unanstandarpela
yanan minimal
(SPM)
N.A N.A 7.952.000 7.000.000 7.000.000 N.A N.A 7.442.000 6.878.700 7.000.000 0% 0% 93,59% 98,27% 100%
KegiatanPenyus
unanlaporanpen
yelenggaraanpe
merintahdaerah
(LPPD) dan
laporanketerang
anpertanggungj
awaban (LKPJ)
14.781.000 10.160.000 9.692.600 7.799.600 8.350.000 10.856.000 10.160.000 9.500.600 7.314.600 8.284.000 73,45% 100% 98,02% 93,78% 99,21%
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
PengelolaanKe
uangan
Daerah
11.401.700 33.048.561 41.326.800 10.222.000 12.000.000 8.770.300 32.789.861 34.094.940 10.094.100
11.693.500
76,92% 99,22% 82,50% 98,75% 97,45%
KegiatamPenin N.A 24.994.861 31.098.000 N.A N.A N.A 24.994.861 24.491.750 N.A N.A 0% 100% 78,76% NA NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
29
gkatankapasitas
pengelolaankeu
angan SKPD
(implementasi
SAP
berbasisakrual)
KegiatanFasilita
siPenataanAset
pada SKPD
11.401.700
8.053.700 10.228.800 10.222.000 12.000.000 8.770.300
7.795.000 9.603.200 10.094.100
11.693.500
76,92% 96,79% 93,88% 98,75% 97,45%
Program
Pengembangan
Perumahan
N.A N.A 349.451.000 249.625.000
400.049.550
N.A N.A 288.291.226 170.185.230
343.491.933
0% 0% 82,50% 68,18% 85,86%
KegiatanPendat
aanperumahan
dan
permukimantida
klayakhuni
N.A N.A 274.451.000 N.A N.A N.A N.A 230.626.039 N.A N.A 0% 0% 84,03% NA NA
Kegiatan
Monitoring dan
evaluasirealisasi
BSPS
Kementerian
PUPERA
N.A N.A 75.000.000 - 75.025.000 N.A N.A 57.665.187 N.A 70.275.000 0% 0% 76,89% NA 93,67%
KegiatanFasilita
siBantuanprasar
ana, sarana dan
utilitas (PSU)
Kementrian
PUPERA
N.A N.A N.A 104.255.000 100.016.850 N.A N.A N.A 79.805.442 71.306.323 0% 0% 0% 76,55% 71,29%
KegiatanFasilita
siBantuan
BSPS
Kementrian
PUPERA
N.A N.A N.A 145.370.000 149.999.700 N.A N.A N.A 90.379.788 146.427.610 0% 0% 0% 62,17% 97,62%
Kegiatan
Monitoring dan
evaluasiprasara
na dan sarana
dan
utilitasperumah
an
N.A N.A N.A N.A 75.008.000 N.A N.A N.A N.A 55.483.000 0% 0% 0% NA 73,97%
Kegiatan N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 0% NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
30
Monitoring dan
evaluasipengem
banganperumah
an
Program
PengendalianP
erumahan dan
Kawasan
Permukiman
N.A N.A N.A 300.375.000 549.945.000
N.A N.A N.A 297.072.000
540.849.000
0% 0% 0% 98,90% 98,35%
KegiatanRenca
napencegahan
dan
peningkatankua
litaspermukima
nkumuhperkota
an (RP2KPKP)
N.A N.A N.A 300.375.000 N.A N.A N.A N.A 297.072.000 N.A 0% 0% 0% 98,90% NA
KegiatanRenca
napembangunan
dan
pengembanganp
erumahan dan
kawasanpermuk
iman
N.A N.A N.A N.A 500.000.000 N.A N.A N.A N.A 496.370.000 0% 0% 0% NA 99,27%
KegiatanKoordi
nasikelompokke
rjaperumahan
dan
kawasanpermuk
iman
N.A N.A N.A N.A 49.945.000 N.A N.A N.A N.A 44.479.000 0% 0% 0% NA 89,06%
Program
PengendalianP
encemaran
Dan
Perusakan LH
3.053.477.950 1.301.369.695 1.563.555.831 518.155.000 809.486.400
2.823.869.350 1.259.528.715 1.486.821.011 460.496.066
733.498.550
92,48% 96,78% 95,09% 88,87% 90,61%
KegiatanKoordi
nasipenilaiankot
asehat/ Adipura
32.500.000 44.080.900 67.043.300 N.A 75.000.000 27.433.600 43.870.900 64.776.000 N.A 64.776.400 84,41% 99,52% 96,62% NA 86,73%
KegiatanPeman
tauankualitaslin
gkungan
75.230.000 58.250.000 83.019.188 85.555.000 85.555.000 58.066.000 58.250.000 75.572.569 68.151.000 62.480.000 77,18% 100% 91,03% 79,66% 73,03%
KegiatanPengel
olaan B3 dan
35.385.000 8.546.889 75.000.000 83.400.000 111.000.000 24.377.800 8.546.889 68.853.400 79.164.400 106.667.608 68,89% 100% 91,80% 94,92% 96,10%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
31
limbah B3
KegiatanPengka
jiandampakling
kungan
33.664.500 39.633.500 53.412.500 N.A 96.087.500 29.329.500 37.894.500 46.465.531 N.A 91.406.300 87,12% 95,61% 86,99% NA 95,13%
KegiatanPening
katanperingkatk
inerjaperusahaa
n (proper)
39.080.000 42.132.500 79.361.000 N.A N.A 34.184.500 30.087.500 77.834.600 N.A N.A 87,48% 71,41% 98,08% NA NA
KegiatanKoordi
nasipenyusunan
AMDAL
40.057.200 43.369.926 101.554.000 75.800.000 118.243.900 35.970.400 43.369.926 94.804.600 68.807.681 109.742.300 89,80% 100% 93,35% 90,78% 92,81%
KegiatanPengka
jianpengemban
gansisteminsent
if dan
disinsentif
N.A N.A 200.000.000 N.A N.A N.A N.A 198.918.474 N.A N.A 0% 0% 99,46% NA NA
Kegiatan
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
41.158.000 31.301.500 82.500.000 N.A N.A 41.157.000 31.301.500 80.184.987 N.A N.A 100% 100% 97,19% NA NA
KegiatanPenyed
iaan Sarana dan
PrasaranaPema
ntauanKualitas
LH (DAK)
N.A N.A 146.756.753 N.A N.A N.A N.A 143.500.000 N.A N.A 0% 0% 97,78% NA NA
KegiatanKoordi
nasipemecahan
masalah dan
sengketaLH
34.945.000 31.422.500 54.898.500 98.400.000 88.400.000 30.190.200 31.422.500 51.561.800 89.350.700 75.401.000 86,39% 100% 93,92% 90,80% 85,30%
Kegiatan
Sarana dan
prasaranapenge
ndalianpencema
ranLH (DAK)
2.570.516.000 937.309.480 N.A N.A N.A 2.409.166.300 919.500.000 N.A N.A N.A 93,72% 98,10% 0% NA NA
KegaiatanPenga
wasanpelaksana
andokumenLH
42.897.500 39.648.000 70.101.500 N.A 60.000.000 41.492.500 29.610.000 69.671.600 N.A 53.650.350 96,72% 94,68% 99,39% NA 89,42%
KegiatanPening
katanperanpere
mpuandalampe
ngelolaantanam
N.A N.A 40.459.590 N.A N.A N.A N.A 33.900.600 N.A N.A 0% 0% 83,79% NA NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
32
anlingkunganhi
dup yang
produktif yang
bernilaiekonomi
Kegiatanfasilita
si dan
koordinasipenu
njangpenenturet
ribusiizingangg
uan/ HO
N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 142.400.000 N.A N.A 0% 0% 94,93% NA NA
KegiatanPengel
olaanpengendali
an dan
kerusakan
wilayah pesisir
dan laut
N.A N.A 59.449.500 N.A N.A N.A N.A 54.269.750 N.A N.A 0% 0% 91,29% NA NA
KegiatanPeman
tauankualitas
DAS /SUBDAS
N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 140.761.600 N.A N.A 0% 0% 93,84% NA NA
KegiatanInvent
arisasi dan
IdentifikasiSum
berNAPencema
ran air
darikegiatan/
usaha
N.A N.A 150.000.000 N.A N.A N.A N.A 143.345.500 N.A N.A 0% 0% 95,56% NA NA
KegiatanPengua
tantekniskomisi
penilai
AMDAL
46.102.500 N.A N.A 75.000.000 75.000.000 37.460.600 N.A N.A 66.668.700 71.814.900 81,26% 0% 0% 88,89% 95,75%
KegiatanKoordi
nasidampakkeru
sakantanah, air
dan udara
31.843.000 25.675.000 N.A N.A N.A 27.803.000 25.675.000 N.A N.A N.A 87,31% 100% 0% NA NA
KegiatanSosiali
sasiinsentifpaja
k, retribusi, dan
subsidilingkung
anhidup
30.099.250 N.A N.A N.A N.A 27.235.950 N.A N.A N.A N.A 90,49% 0% 0% NA NA
KegiatanFasilita
si dan
Verifikasi
N.A N.A N.A 100.000.000 100.200.000 N.A N.A N.A 88.353.585 97.559.692 0% 0% 0% 88,35% 97,36%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
33
Usaha
dan/atauKegiata
nWajib SPPL
Program
PeningkatanPe
ngendalianPol
usi
37.593.700 39.140.000 81.250.000 60.245.000 85.445.000
30.506.200 33.819.000 78.043.750 49.381.000 61.370.000 81,15% 86,41% 96,05% 81,97% 71,82%
KegiatanPenguj
ianemisi/polusi
udaraakibatakti
vitasindustry
37.593.700 39.140.000 81.250.000 60.245.000
85.445.000
30.506.200 33.819.000 78.043.750 49.381.000 61.370.000 81,15% 86,41% 96,05% 81,97% 71,82%
Program
Perlindungan
Dan
KonservasiSu
mberDayaAla
m
75.280.000 121.595.153 103.158.559 154.600.000 220.200.000
66.303.500 66.601.000 97.193.323 146.568.606
196.335.800
88,08% 54,77% 94,22% 94,81% 89,16%
KegiatanPengen
dalian dan
pengawasan
SDA
N.A N.A N.A 65.000.000 92.600.000 N.A N.A N.A 60.349.500 91.564.400 0% 0% 0% 92,85% 98,88%
KegiatanPembi
naanmasyarakat
peduliapi
75.280.000 57.674.500 47.374.559 89.600.000 127.600.000 66.303.500 9.600.000 46.827.000 86.219.106 104.771.400 88,08% 16,62% 98,84% 96,23% 82,11%
KegiatanLisensi
dan
standarisasikom
isipenilai
AMDAL
KabupatenKubu
Raya
N.A 63.830.653 55.784.000 N.A N.A N.A 57.001.000 50.366.323 N.A N.A 0% 89,30% 90,29% NA NA
Program
Pengelolaan
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
27.326.700 N.A 446.303.000 N.A N.A 27.326.700 N.A 442.049.409 N.A N.A 100% 0% 99,05% NA NA
KegiatanSosiali
sasi Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
27.326.700 N.A 446.303.000 N.A N.A 27.326.700 N.A 442.049.409 N.A N.A 100% 0% 99,05% NA NA
Program
Pengembangan
27.300.000 N.A 45.850.000 93.400.000 122.600.000 24.440.000 N.A 45.285.000 83.417.000 110.576.200 89,52% 0% 98,77% 89,31% 90,19%
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
34
Kinerja
PengelolaanPe
rsampahan
KegiatanBimbi
nganteknispersa
mpahan
27.300.000 N.A 45.850.000 93.400.000
N.A 24.440.000 N.A 45.285.000 83.417.000 N.A 89,52% 0% 98,77% 89,31% NA
Peningkatanper
ansertamasyara
katdalampengel
olaanpersampah
an
N.A N.A N.A N.A 122.600.000 N.A N.A N.A N.A 110.576.200 NA NA NA NA 90,19%
Program
PeningkatanK
ualitas Dan
AksesInformas
iSumberDaya
Alam Dan LH
298.773.950 172.576.500 232.119.090 93.400.000 93.400.000
288.375.050 164.062.000 27.795.000 76.458.400
73.271.800
96,52% 95,07% 11,97% 81,86% 78,45%
KegiatanPenge
mbangan data
dan
informasilingku
ngan
40.466.500 N.A N.A N.A N.A 39.536.000 N.A N.A N.A N.A 97,70% 0% 0% NA NA
KegiatanPemili
handuta LH
68.150.000 92.198.700 N.A N.A N.A 68.150.000 92.148.700 N.A N.A N.A 100% 99,95% 0% NA NA
Kegiatan Green
and clean
school
(Adiwiyata)
41.930.000 17.755.100 N.A 93.400.000 93.400.000 39.437.000 13.400.100 N.A 76.458.400 73.271.800 94,05% 75,47% 0% 81,86% 78,45%
Kegiatan Status
lingkunganhidu
pdaerah
(SLHD)
36.262.450 27.673.700 N.A N.A N.A 33.328.150 23.528.200 N.A - - 91,91% 85,13% 0% NA NA
KegiatanPembi
naankaderpedul
i LH
(Kalpataru)
43.008.000 N.A 32.425.090 N.A N.A 39.671.900 N.A 27.795.000 N.A N.A 92,24% 0% 85,72% NA NA
KegiatanPembu
atan media
promosiperuma
han,
kawasanpermuk
N.A N.A 199.694.000 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0% 0% 0% NA NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
35
iman dan LH
KegiatanPenyel
enggaraaninven
tarisasi gas
rumahkaca
(Pengembangan
data dan
informasilingku
ngan)
26.354.500 N.A N.A N.A N.A 26.274.500 N.A N.A N.A N.A 99,70% 0% 0% NA NA
KegiatanPenyed
iaaninformasi
status
kerusakanlahan
dan/
atautanahuntuk
produksibiomas
a
42.602.500 34.985.000 N.A N.A N.A 41.977.500 34.985.000 N.A N.A N.A 98,53% 100% 0% NA NA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH
a. Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DLH Kabupaten
Kubu Raya berdasarkan kondisi faktual dan dinamika sosial ekonomi yang terjadi
adalah :
1. Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan
yang ada di Kabupaten Kubu Raya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang dimiliki;
2. Turut serta memprakarsai pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di masing-
masing kecamatan;
3. Menyesuaikan kegiatan yang ada di Juknis DAK Bidang Lingkungan Hidup;
4. Mengantisipasi isu-isu terkait dengan kerusakan lingkungan dengan berkoordinasi
dengan pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki potensi mencemari
lingkungan;
5. Melakukan penguatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair
dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Izin Pengelolaan
Sampah, serta Izin Pengumpulan Limbah B3;
6. Kebijakan dari berbagai sector belum berwawasan lingkungan
7. Pengelolaan lingkungan masih dianggap sebagai bagian dari biaya (cost) bukan
sebagai bagian investasi.
8. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kondisi dan
pengelolaan lingkungan
9. Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas kebijakan di tingkat lokal dan
nasional
10. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah masih harus ditingkatkan, agar
sistem penataan dan penegakan hukum lingkungan dapat menjadi payung bagi
pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mengawal pembangunan
berkelanjutan;
11. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelanggaran dibidang
lingkungan hidup.
b. Peluang
Dalam pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa
peluang berdasarkan faktual dan dinamika sosial ekonomi yang terjadiyaitu:
1. Pelaku usaha dan atau kegiatan telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang
sesuai dengan dokumen yang dimiliki, ada beberapa pelaku usaha dan atau
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
39
kegiatan yang mengikuti program Proper yang diadakan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sudah terbentuknya beberapa MPA di beberapa kecamatan baik itu secara
mandiri ataupun yang diprakarsai oleh Instansi terkait;
3. Masih sedikitnya laporan masyarakat terkait dengan kasus dan sengketa
lingkungan hidup khususnya masalah pencemaran lingkungan (lebih banyak
terkait masalah sosial);
4. Adanya kesadaran pelaku usaha dan atau kegiatan dalam mengurus perizinan
Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)
Limbah B3, Izin pengumpulan limbah B3 dan izin pengelolaan sampah;
5. Mensupport Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti Diklat PPLHD;
6. Kerjasama dengan LSM, akademisi dan media;
7. Terbentuknya jaringan kerja yang baik dengan pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Aspek lingkungan sebagai salah satu isu global;
9. Adanya tuntutan Masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan baik;
10. Terbukanya peluang kerjasama Internasional dan Kawasan Regional;
11. Dukungan dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2.5 Sarana dan Prasarana (2008-2020)
Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Namun untuk Gedung Kantor DLH
Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini masih menyewa. Sarana dan prasarana yang tersedia di
DLH Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:
Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana DLH
Tahun 2008 –2018
No Nama Barang TahunPembelian Jumlah
1 White Board 2008 1
2 Kipas Angin 2008 1
3 PC Unit / Komputer PC 2008 1
4 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2008 11
5 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2008 19
6 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2008 1
7 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2009 1
8 Portable Generating Set 2010 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
40
9 Global Positioning System (GPS) 2010 1
10 Scanner 2010 1
11 Stopwatch 2010 1
12 Air Conditioning Unit 2010 1
13 Botol Uji BerbagaiUkuran 2010 10
14 Selo (Kotak Penyimpan) dengan mengatur
temperature
2010 1
15 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 2010 1
16 Filling Besi/ Metal 2010 4
17 Lemari Kayu 2010 2
18 White Board 2010 1
19 Lemari Kayu 2010 1
20 Meja Rapat 2010 4
21 Meja Tambahan 2010 1
22 Kursi Lipat 2010 1
23 Alat Pembersih Lain-lain 2010 1
24 Kipas Angin 2010 1
25 Camera Film 2010 1
26 Camera Film 2010 1
27 Handy Cam 2010 1
28 PC Unit / Komputer PC (Power Logic) 2010 1
29 PC Unit / Komputer PC (Sembada Sim-X) 2010 2
30 Note Book (Toshiba) 2010 1
31 Note Book (Toshiba/Portage) 2010 1
32 Printer (Canon MP 198) 2010 1
33 Printer (Canon MP 250) 2010 1
34 Printer (Epson LQ 2180) 2010 1
35 Printer (Epson Dot Matrix LQ 2190 ) 2010 1
36 Modem Telkom Flash 2010 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
41
37 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2010 1
38 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2010 5
39 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 1
40 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 2
41 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2010 4
42 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 2010 2
43 Unintemuptible Power Supply 2010 2
44 Layar Film 2010 1
45 Alat Pengolah Data 2010 1
46 Colony Counter 2010 1
47 PH Meter (Hanna) 2010 1
48 PH Meter (Hach) 2010 1
49 Botol Oxigen 2010 1
50 Thermometer 2010 1
51 BOD Meter 2010 1
52 Magnetic Stirer 2010 1
53 COD Meter 2010 1
54 Current Meter 2010 1
55 Botol Plastik 2010 1
56 Lampu Pijar (Energizer) 2010 1
57 Lampu Pijar (Philips) 2010 1
56 DO Meter 2010 1
59 MOB Lain-Lain 2010 1
60 Sepeda Motor 2011 1
62 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 2011 1
63 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain 2011 1
64 Speed Boat 2011 1
65 Air Conditioning unit 2011 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
42
66 Botol Uji Berbagai Ukuran 2011 1
67 Botol Uji Berbagai Ukuran 2011 1
68 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Beaker)
2011 2
69 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Beaker)
2011 2
70 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Beaker)
2011 2
71 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Beaker)
2011 2
72 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)
2011 2
73 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)
2011 2
74 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)
2011 2
75 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)
2011 2
76 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Erlenmeyer)
2011 2
77 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)
2011 2
78 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)
2011 2
79 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Flask)
2011 2
80 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)
2011 2
81 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)
2011 2
82 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)
2011 2
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
43
83 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Valumetric Flask)
2011 2
84 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)
2011 2
85 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)
2011 2
86 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)
2011 2
87 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)
2011 2
88 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Volumetric Flask)
2011 2
89 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)
2011 2
90 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)
2011 2
91 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)
2011 2
92 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Measuring Pipet)
2011 2
93 Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ Bulp)
2011 3
94 Gelas Takar Berbaga iKapasitas Lain- lain
(Pyrex Iwaki/ TabungReaksi OD)
2011 20
95 Oven 2011 1
96 Alat Laboratorium Lain-lain (Martini/ MI 407) 2011 1
97 Alat Laboratorium Lain-lain (Milwaukee/
MW12)
2011 1
98 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 2011 1
99 Lemari Besi 2011 1
100 Rak Besi/ Metal 2011 2
101 Lemari Kayu 2011 2
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
44
102 Personal Komputer Lain-lain 2011 2
103 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 2011 1
104 Water Bath 2011 1
105 Conductivity Meter 2011 1
106 Analytical Balance 2011 1
107 Botol oxygen 2011 8
108 Pipet 2011 2
109 Hot Plate Stirer 2011 1
110 Water Analysis Test Kit 2011 1
111 Salinometer 2011 1
112 Lab Water Purifier / Demmaralizer 2011 1
113 Laboratory Safety Equipment Lain- lain 2011 1
114 Turbidi meter 2011 1
115 Sepeda Motor 2012 1
116 Alat Pengambil Sampel Tanah 2012 1
117 Filling Besi/ Metal 2012 1
118 KipasAngin 2012 2
119 Note Book 2012 1
120 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 2012 1
121 Pesawat Telephone 2012 1
122 Faximile 2012 1
123 Sound Level Meter 2012 2
124 Alat Uji Gas Buang 2012 1
125 Centrifuge 2012 1
126 Autoclave 2012 1
127 Precision Balance 2012 1
128 Hand Penetrometer 2012 1
129 UV-VIS Spectrophotometer 2012 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
45
130 Soil Terter 2012 1
131 Laboratory Refrigerator 2012 1
132 Muffle Furnace 2012 1
133 Dessicator 2012 2
134 High Volume Air Sampler 2012 1
135 Laboratory Safety Equipment Lain- lain
(Poseidon)
2012 2
136 Laboratory Safety Equipment Lain- lain
(Poseidon)
2012 2
137 Laboratory Safety Equipment Lain- lain
(Safety Jogger )
2012 2
138 Laboratory Safety Equipment Lain- lain
(Safety Jogger )
2012 2
139 Jar Tester 2012 2
140 Jar Tester 2012 2
141 Jar Tester 2012 2
142 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (
WTW/ CR 4200)
2012 1
143 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (
Optizen/ 1412 SA)
2012 1
144 Alat Lab Kualitas Air & Tanah Lain- lain (
Cole Parmer)
2012 1
145 Vehicle Emission Gas Analyzer 2012 1
146 Compact Balance 2012 1
147 Kjedahi Nitrogen Disgestion& Distilling
Apparatur
2012 1
148 Alat Lab Lingkungan Lain-lain (Toga Clean
System)
2012 1
149 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Haz-Dust/
EPAM 5000)
2012 1
150 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Tripod) 2012 2
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
46
151 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Reed) 2012 1
152 Alat Lab Lingkungan Lain- lain (Myron L) 2012 1
153 Biological Microscope 2012 1
154 BOD Incubator 2012 1
155 Screeninth Classifier 2013 1
156 Screeninth Classifier 2013 1
157 Mesin Proses Lain- lain 2013 1
158 Mesin Proses Lain-lain 2013 1
159 Belt Conveyor 2013 1
160 Belt Conveyor 2013 1
161 Mesin Jahit Terpal 2013 1
162 Perkakas Press Hidrolik 2013 1
163 Karung 2013 1
164 Alat Lab Proses Peleburan Lain- lain 2013 1
165 Incinerator 2013 1
166 Wash Bak 2013 1
167 Granulator 2013 1
168 Timbangan 2013 1
169 Bangunan Gedung Pabrik Permanen 2013 1
170 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain
(Viar / VR 200)
2014 1
171 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain
(Viar)
2014 1
172 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain
(Viar)
2014 1
173 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain
(Viar)
2014 1
174 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain
(Viar)
2014 1
175 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- lain 2014 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
47
(Viar)
176 Mesin Absensi 2014 1
177 Alat Rumah Tangga Lain- lain 2014 1
178 Laptop (Lenovo) 2014 2
179 Printer ( MX 397) 2014 2
180 Water Meter 2014 1
181 Gas Chromatograph 2014 1
182 Alat Laboratorium Lainnya (Decagon/ G3) 2014 1
183 Alat Laboratorium Lainnya (sri instrument/
8610 maintancegc )
2014 1
184 Thermo Analyzer 2014 1
185 Mobile Workshop 2015 1
186 Sepeda Motor (Honda/ New Revo FI) 2015 1
187 Sepeda Motor (Honda/ NF11T11C01) 2015 1
188 Sepeda Motor (Honda/ NF11T11C01) 2015 1
189 Air Conditioning Unit (gree) 2015 2
190 Mesin Absensi 2015 1
191 Dinding / Sekat Kayu 2015 1
192 Note Book ( Asus N550JV) 2015 3
193 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2015 3
194 KursiKerjaPejabatEselon III 2015 3
195 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 3
196 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 1
197 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 2
198 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 5
199 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2015 1
200 Printer (Epson L355) 2015 2
201 Printer (Epson L120) 2015 3
202 Instalasi Air Bersih dan Lain-lain 2015 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
48
203 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Lain- lain
2015 1
204 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain- lain 2015 1
205 Jaringan Internet 2015 1
206 Bak Air 2016 1
207 Thermostat (Penguji Pemeriksaan
Termometer)
2016 1
208 Air Conditioning Unit ( LG S18NLA N51) 2016 1
209 Air Conditioning Unit ( LG Standar) 2016 1
210 Air Conditioning Unit ( Sharp/ AH AP18MSY) 2016 1
211 Air Conditioning Unit ( Sharp) 2016 1
212 Air Conditioning Unit ( Sharp) 2016 1
213 Alat Laboratorium Lain- lain (PG Instrument/
AA500F)
2016 1
214 Mesin Pompa Air 2016 1
215 Papan Nama Ruangan / Jabtan 2016 12
216 Lemari Kayu 2016 1
217 Kursi Besi / Metal 2016 1
218 Meja Rapat 2016 1
219 Meja Reseption 2016 1
220 Kursi Rapat 2016 15
221 Kursi Tamu 2016 1
222 Meja Komputer 2016 1
223 Kursi Kerja 2016 5
224 Gordyn 2016 1
225 Alat Rumah Tangga Lain 2016 2
226 Alat Rumah Tangga Lain 2016 5
227 Alat Rumah Tangga Lain (meja kompor
dengan 1 rak, 6 pintu)
2016 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
49
228 Alat Rumah Tangga Lain 2016 1
230 Alat Rumah Tangga Lain 2016 1
231 Note Book 2016 4
232 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2016 1
233 Meja Kerja Pejabat Eselon III (Galant MTO
161)
2016 2
234 Meja Kerja (Galant MTO) 2016 3
235 Meja Kerja 2016 1
236 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2016 1
237 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2016 1
238 Kursi Kerja Rapat Pejabat Eselon II 2016 1
239 Wireless Amplifier 2016 1
240 Lemari Asam 2016 1
241 Printer 2016 1
242 Jaringan Distribusi Lain 2016 1
243 Lemari Besi (ALBA/ Sliding) 2017 4
244 Lemari Es (Polytron/ SN 77A462) 2017 1
245 AC Unit (PANASONIC/ R-32) 2017 4
246 Kompor Gas (Rinnai/ RI-511C) 2017 1
247 Rice Cooker 2017 1
248 Televisi 2017 1
249 Alat Pemadam Portable (Viking/ AV-90P) 2017 1
250 Alat Pemadam Portable (Viking / AV-250 P) 2017 1
251 PC Unit/ Komputer PC 2017 7
252 Printer 2017 5
253 Meja Kerja 2017 20
254 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2017 20
255 Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat
Eselon II
2017 1
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
50
256 Camera + Attachment (Nikon/ NIKKOR 1 J5
Zoom Lens Kit)
2017 1
257 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-S300) 2017 1
258 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-S300) 2017 1
259 Proyektor + Attachment ( Epson / EB-X300) 2017 1
260 Layar Proyektor 2017 1
261 UV/ VIS Spectro photometer 2017 1
2.6 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya
2.6.1 Kondisi Umum Lingkungan Hidup
Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya terus menerus mengalami tekanan.
Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Kubu Raya selengkapnya diuraikan sebagai berikut :
A. Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Berdasarkan SK.733/MENHUT-II/2014 luas kawasan hutan dan perairan Kabupaten
Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :
Tabel 2.10
Data Kawasan Hutan dan konservasi Perairan
Kabupaten Kubu Raya
No Jenis Kawasan Hutan Luas (Ha) Persentase
1 Hutan Lindung 143,055.98 17,2
2 Hutan Produksi Terbatas 65,916.27 7,9
3 Hutan Produksi 134,146.38 16,1
4 Hutan Produksi Konversi 27,878,25 3,3
5 Lahan diluar kawasan hutan / Areal
Pengunaan Lain (APL)
462,623.72 55,5
Grand Total 833,631.59
SumberData : SK.Menhut No SK.733/Menhut-II/2014
Diketahui bahwa luas wilayah kabupaten Kubu Raya sebesar 825.651,57 Ha atau
79,23 % dari luas wilayah Kabupaten Pontianak sebelum dimekarkan (±1.042.058 Ha), terbagi
atas areal yang berada di dalam kawasan hutan dan areal yang berada diluar kawasan hutan
(APL). Dari dari tabel 2.10 luas wilayah hutan lindung sebesar 143,055.98 Ha (17,2%), luas
wilayah hutan produksi terbatas sebesar 65,916.27 Ha (7,9%), luas wilayah hutan produksi
sebesar 134,146.38 Ha (16,1%), luas wilayah hutan produksi konversi sebesar 27,878.25 Ha
(3,3%) dan untuk luas kawasan lahan diluar kawasan hutan atau areal pengunaan lain sebesar
462,623.72 Ha (55,5%).
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
51
B. Pemantauan Kualitas Air
Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan
manusia dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya, termasuk kegiatan
pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan telah
meningkatkan kebutuhan sumber daya air. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air
semakin terbatas, hal ini disebabkan oleh berbagai factor seperti pencemaran, penggundulan
hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi
daerah tangkapan air. Dibanyak daerah terjadi kecenderungan penurunan kuantitas dan
kualitas air. Walaupun ketersediaan air dari waktu kewaktu relative tetap karena mengikuti
daurhidrologi, keadaan dan kualitasnya yang kurang memenuhi syarat menyebabkan
pemakaian dan pemanfaatannya menjadi terbatas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air
untuk berbagai kebutuhan, kelestarian sumber daya air perlu dijaga. Prinsip dasar yang
berkaitan dengan pemanfaatan air yang efisien juga harus mempertimbangkan aspek daya
dukung dan konservasi sumber daya air.Terkait dengan kondisi air di Kalimantan Barat dalam
pembahasan ini menjadi dua, yaitu kondisi air hujan dan air sungai.
Kabupaten Kubu Raya yang terletak di dalam Provinsi Kalimantan Barat memiliki
iklim tropis dengan rata-rata temperature harian minimum sebesar 22,9ºC dan temperature
maksimum sebesar 31,05ºC. Sedangkan temperature udara rata-rata secara umum adalah
27,1ºC, sama dengan tahun 2009 dan lebih tinggi dari tahun 2008 yaitu sebsar 26,7ºC. Kondisi
iklim dengan tekanan udara rata-rata 1.008,7 milibar, kelembaban udara rata- rata 86%,
kecepatan angin antara 5 knot/ jam, dan curah hujan rata- rata 293,2 mm/ tahun serta hari
hujan antara 18-26 hari per bulan. Kondisi curah hujan di Kabupaten Kubu Raya sangat
bervariasi. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel2.11, yang dikeluarkan Dinas Meteorologi
dan Geofisika (BMG) Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak.
Tabel 2.11
Curah Hujan (mm)Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak
Tahun 2014 -2017
Bulan 2014 2015 2016 2017
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
94
109
232
225
336
254
114
290
92
305
430
276
278
228
206
284
207
327
187
77
52
218
413
280
402
547
549
248
705
461
349
41
298
382
356
576
144
280
341
112
330
227
315
515
200
171
201
N/A
Sumber Data : BMKG Supadio Pontianak Tahun 2017
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
52
DLH Kabupaten Kubu Raya memalui unit laboratorium Dinas Kesehatan
Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas air pada tahun 2016
sebanyak 24 titik sampel dan tahun 2017 sebanyak 21 titik sampel, berdasarakan hasil hasil
pemantauan kualitas air semua titik sampel yang diambil parameter baku air tidak melebihi
ambang batas baku mutu.
C. Pemantauan Kualitas Udara
Kualitas udara ambient akan sangat terkait dengan kesehatan masyarakat maupun
kegiatan pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan konsumsi Bahan Bakar
Fosil baik untuk kegiatan industri, transportasi maupun energi pada akhirnya akan
menyebabkan peningkatan pencemaran udara. Kualitas udara yang buruk dapat memicu
terjadinya berbagai penyakit diantaranya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). Kondisi
yang buruk dapat pula menyebabkan kematian.
DLH Kabupaten Kubu Raya memaluiunit laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan kualitas emisi udara dari genset dan boiler
pada tahun 2016 sebanyak 15 titik sampel dan tahun 2017 sebanyak 27 titik sampel,
berdasarakan hasil pemantauan kualitas udara semua titik sampel yang diambil parameter
baku udara dibawah nilai batas baku mutu ambien.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
56
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KABUPATEN
KUBU RAYA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasdan Fungsi Pelayanan
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD DLH
Kabupaten Kubu Raya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang
dihadapi sebagaiberikut :
1. Masih besarnya backlog perumahan di Kabupaten Kubu Raya,
2. Belum tersedianya masterplan/ outline plan pengolahan limbah,
3. Belum optimalnya pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen lingkungan
yang dimiliki terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
4. Belum optimalnya penegakan hukum terkait dengan kasus dan sengketa
lingkungan hidup, dimana lebih banyak dikedepankan faktor sosial bukan
lingkungan,
5. Belum optimalnya pelayanan on line service perizinan terkait perizinan Izin
Pembuangan Limbah Cair dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)
Limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 dan izin pengelolaan sampah,
6. Belum ada Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup Daerah (PPHD) di Bidang
Lingkungan Hidup.
Beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain sebagaiberikut :
1. Perangkat peraturan daerah belum lengkap,
2. Minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
3. Alokasi anggaran masih relative rendah,
4. Kualitas sumber daya manusia belum optimal,
5. Minimnya sarana dan prasarana penunjang,
6. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif,
7. Terbatasnya jumlah ASN dan PPLHD dibidang lingkungan hidup,
8. Belum optimalnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup,
9. Tidak terbukanya akses masyarakat terhadap institusi lingkungan hidup
(pelaporan).
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
VISI :
“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,
Berkualitas dan Religius”
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
57
MISI :
1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(Good and Clean Governance);
2. Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan
perbaikan kualitas hidup;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih
berkeadilan dan bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius diseluruh
lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan
kemandirian ekonomi.
Telaah terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk
periode tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD DLH
Kabupaten Kubu Raya yaitu :
a. Misi Ke-1 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (Good and Clean Governance),
Tujuan yang terkait dari misi ini adalah melalui program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin
aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah, Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan, dan Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dapat mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik
dan mendukung reformasi birokrasi.
b. Misi Ke-2 : Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan
dan perbaikan kualitas hidup.
Tujuan yang terkait dari misi ini adalah melalui program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pengendalian Polusi, Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam, Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Sumber
Pencemaran Institusi dan Non Institusi dan Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
58
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
A. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi
pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian
dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan
dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan PresidenNomor 18 Tahun 2020.
Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah
“Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil,
dan Berkesinambungan”
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana
pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara
dengan negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income
country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
layanan public serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang
merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana
pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan
kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
Keempat pilar tersebutadalah :
1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomiyang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga
Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable
Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam
7 agenda pembangunan yaitu :
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
59
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan
mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara
rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inkludif dan merata di seluruh wilayah.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral
dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara- negara
yang maju, modern, unggul berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan
bangsa- bangsa lain.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar.
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian
serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
6. Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim.
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam
dan daya tamping lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan
iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa
aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan
menegakkan kedaulatan negara.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-
2019 adalah :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
60
tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini
yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa
dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil
hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan
eksport; dan,
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian
ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan
populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial
yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan
lain-lain).
Pernyataan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Beberapa hal
yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Kubu
Raya, yaitu:
a. Pengendalian Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten
Kubu Raya menciptakan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan
berkelanjutan,
b. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Kubu Raya sehingga menciptakan efektifitas pelayanan publik di
Bidang Lingkungan Hidup.
B. Renstra DLH Provinsi Kalimantan Barat
Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
Provinsi Kalimantan Barat telah mengarahkan pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah
"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan"
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
61
Visi tersebut mengandung pengertian, bahwa Pemerintah daerahakan fokus pada
percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan
menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan,
meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan
pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio
elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah
pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, perbaikan tata kelola pemerintahan
untuk meningkat kan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah
1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat
penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energy listrik dan air bersih, menambah
ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas
pelabuhan udara untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk
membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip- prinsip Good
Government, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baikin telektual maupun moral
agar lebih transparan, partisipatif, reponsif, efisien dan akuntabel dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan
derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses
pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan
dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok
masyarakat yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai
aspek pelayanan sosial.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan
masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu tetap menjaga fungsi,
daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan,
melalui pemanfaatan ruang yang serasian antara penggunaan untuk permukiman,
kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
62
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan barat Tahun 2018 – 2023 yang
selanjutnyaakanmenjadidasarpenyusunankinerjapembangunandaerahsecarakeseluruhan.
Tujuanpembangunanjangkamenengahdaerahmerupakansesuati yang
akandicapaidalamjangkawaktusatusampai lima tahun. Tujuanditetapkandenganmengacu
pada pernyataanvisi dan misi yang didasarkan pada analisisisu-isustrategis dan
permasalahanpembangunandaerah. Sasaranpembangunandaerahmerupakanhasil yang
diharapkandarisuatutujuan yang diformulasikansecaraterukur, spesifik, mudahdicapai,
rasionaluntukdapatdilaksanakandalamjangkawaktuhingga lima tahunkedepan.
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah
kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama 5 tahun.
Rumusan tahap-tahap pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan
menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas
pembangunan daerah dal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi
Kalimantan Barat. Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD
2018-2023 diarahkan pada :
1. Tahun pertama (2019) : Tahapan Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
yang Berkualitas dalam peningkatan daya saing daerah)
Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan
dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat
dan solid. Tata kelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi
dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam
menciptakan pasar sangat sulit terwujud.
Arah pengembangan dalam penguatan tata kelola pemerinahan yang berkualitas
diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran,
peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Penguatan
tata kelolapemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah
dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan
pembangunan dalam tahap-tahap selanjutnya.
2. Tahunkedua (2020) : Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan
aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri)
Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat,
menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu
mencapai 6% - 6,15% sampai dengan 2023. Infrastruktur sangat berperan penting
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang
mencukupi. Salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
63
status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta
pemerataan aksesibilitas antar wilayah.
3. Tahun ketiga (2021) : Tahap Pengembangan (Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan
Pelayanan Publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang
sejahtera).
Pada tahap ini kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan
dirinya sendiri, baik pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Tahap ini
sasaran utamanya mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Barat.
Tahap ketiga merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada
optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung
peningkatan pelayanan publik (tahap pertama) dengan harapan mampu
mewujudkan masyakarat Kalimantan Barat yang sejahtera.
Masyarakat sejahtera pada tahap ini merupakan suatu tata kehidupan dan
penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang diliputi rasa
keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi
setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan
jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya.
Tahun ketiga ini melalui tahap pengembangan yaitu upaya Optimalisasi
Infrastruktur Daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat
kalimantan Barat yang sejahtera menjadi langkah taktis dalam mencapai visi misi
pembangunan Kalimantan Barat.
4. Tahunkeempat (2022) : Tahap Penguatan (Meningkatkan Pembangunan ekonomi
yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan
memperluas lapangan kerja)
Tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian
sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Tahap ini
bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan baliksebagai suatu dorongan
atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap ini mampu memberikan
peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah
kemiskinan dan pengangguran. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan
tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga kualitas. Pertumbuhan ekonomi
yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan
ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan
serta kesenjangan. Maka menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan
difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
64
merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang
memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan
dan memperhatikan lingkungan.
5. Tahun kelima (2023) : Tahap Pemantapan (Meningkatkan kualitas hidup manusia,
produktivitas masyarakat dan daya saing daerah)
Tahap ini sebagi upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan
dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan
Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan
inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap
sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan
disekitarnyaserta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Tahap ini upaya
pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi
prioritas pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun
perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.
Untuk mencapai tahap pemantapan ini, menjadi keharusan bagi Kalimantan Barat
menjalin sinergitas antar pemerintah daerah, antar pemangku kepentingan. Langkah
ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas
masyarakat dan daya saing daerah. Rumusan terwujudnya kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan dari visi pembangunan
kalimantan Barat 2018-2023.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
DLH Kabupaten Kubu Raya mendukung kajian Lingkungan hidup yang
diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) dalam penyusunan dokumen perencanaan, disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
Secara aktif DLH Kabupaten Kubu Raya mendukung dalam upaya penyusunan
dokumen RPJMD Tahun 2014-2019. Serta melakukan penyesuaian di dalam
program dan kegiatan. Hal ini juga seiring dengan konsep program kegiatan secara
aktif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan
sekaligus melakukan upaya mitigasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang
berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
65
Proses penyusunan KLHS dilakukan melalui beberapa fase yang terdiri dari
serangkaian diskusi dengan pihak- pihak terkait yang terdiri dari unsur legislatif,
eksekutif, tokoh masyarakat, LSM, dan pihak swasta. Setelah melalui pelingkupan
terhadap indikasi rencana program pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, telah diidentifikasi beberapa program
yang diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan yang
selanjutnya dirumuskan pula upaya mitigasi yang perlu dipersiapkan dalam rangka
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Adapun isu-isu strategis DLH adalah
1. Belum ada dokumen prinsip pengelolaan lingkungan (Daya Dukung dan Daya
Tampung lingkungan, norma sumber daya lingkungan hidup, status lingkungan
hidup daerah, instrument ekonomi lingkungan hidup) ,
2. Belum ada data dan informasi, kerjasama antara pemerintah dan swasta yang
mempunyai program kerjaterkait,
3. Perubahan iklim global (Global Climate Change),
4. Banjir, abrasi sungai dan kerusakan ekosistem pesisir,
5. Masih belum optimal pengelolaan sampah yang bersifat reuse, reduce, dan
recycle yang berbasis komunitas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran
dan kepedulian masyarakat,
6. Belum memiliki regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kemitraan
lingkungan,
7. Terjadi kawasan penumpukan sampah domestik,
8. Pencemaran air, tanah dan udara akibat aktifitas usaha/ kegiatan,
9. Belum memadai prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan laboratorium
lingkungan,
10. Belum memadai kompetensi ASN,
11. Belum optimal koordinasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan,
12. Belum optimal pengawasan dan pengendalian lingkungan.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
66
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.1.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran misi yang merupakan hasil akhir yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus
konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah
strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi.
Untuk mewujudkan visi dan misi DLH Kabupaten Kubu Raya dalam upaya
mewujudkan keberhasilan Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPJMD tahun
2020-2024, maka tujuan DLH Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa,
2. Meningkatkan indeks lingkungan hidup.
4.1.2. Sasaran
Untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas
yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra
Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi,
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan,
3. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
67
Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Meningkatkan
Budaya Kerja dan
Tata Kelola yang
bersih, efektif,
efisien dan
berwibawa
Pemerintahan yang
bersih, efektif, efisien
dan berwibawa Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
Nilai SAKIP B B BB A A A
2. Meningkatkan ku
alitas lingkungan
hidup
Indeks kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
1. Indeks kualitas
air
2. Indeks kualitas
udara
3. Indeks kualitas
tutupan lahan
4. Prosentase
sampah yang
ditangani
50
91,1
59,50
44,82
50
91,1
59,50
45,91
50,1
91,2
59,51
46,36
50,2
91,3
59,52
65
50,3
91,4
59,53
80
50,4
91,5
59,4
80
*Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (Bukan termasuk Indikator Kinerja Utama tetapi termasuk dalam Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kubu Raya)
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
68
*Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (Bukan termasuk Indikator Kinerja Utama tetapi termasuk dalam Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kubu Raya)
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
68
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
Langkah selanjutnya yang dipandang perlu dalam menentukan program dan
kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah
melalui kebijakan dan strategi.
Ada beberapa strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu :
1. Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja,
2. Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja,
3. Meningkatkan pembinaan, pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan
pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup,
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lingkungan
hidup.
4.2. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk merealisasikan suatu sasaran atau
maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpadu
dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.
1. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan aparatur
teknis dan fungsional,
2. Meningkatkan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat
"A"
3. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dan menurunkan
tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta meningkatkan
kemitraan lingkungan,
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
69
Tabel 5.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius
MISI 1 : Meningkatkan Budaya Kerja yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa (Good an Clean Governance)
Strategi di RPJMD : ST.1 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
ST.2 Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
T.1 Meningkatkan Budaya Kerja
dan Tata Kelola yang
bersih, efektif, efisien dan
berwibawa
S.1 Meningkatnya kualitas
pelaksanaan reformasi
birokrasi
ST.1 Meningkatkan pembangunan
zona integritas pada unit kerja
AK.2 Penempatan Aparatur yang sesuai
dengan kompetensi
S.2 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan
ST.2 Meningkatkan nilai SAKIP
pada unit kerja
AK.9 Peningkatkan komitmen OPD
mampu memenuhi penilaian
SAKIP peringkat "BB"
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
70
Strategi di RPJMD : ST.34 Meningkatkan Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
T.5 Meningkatkan indeks
lingkungan hidup
S.22 Meningkatkan indeks kualitas
lingkungan hidup
ST.34 Meningkatnya Pembinaan dan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
AK.51
AK.52
AK.54
AK.59
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Berwawasan
Lingkungan Hidup
Peningkatan Optimalisasi
Perlindungan dan Pengelolaan
Lahan Gambut dan Mangrove
Peningkatan Pengelolaan Sampah
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
71
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DLH Kabupaten Kubu Raya
selama kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun
2019-2024, berdasarkan Permendagri 13 terdiri atas :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan jasa publikasi dan promosi
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
m. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer
i. Pemasangan Instalasi Listrik
j. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor
k. Pembangunan Pagar, Halaman Kantor, dan Interior Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
72
b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
c. Pengadaan pakaian kerja lapangan olahraga
d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
e. Pengadaan dinas putih hitam
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
b. penyusunan evaluasi jabatan
c. Penyusunan analisis jabatan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring , Evaluasi Pembangunan
b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan
dan Aparatur Pemerintah Daerah
a. Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Penyusunan Database E-Formasi
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA
e. Penyusunan Standar pelayanan minimal (SPM)
f. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan
keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD.
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah
a. Bimbingan Teknis Persampahan
b. Penyusunan kebijakan persampahan
c. Sosialisasi persampahan
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan persampahan
f. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan.
10. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
73
c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
e. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 bagi Usaha Kecil dan Menengah
f. Pengkajian Dampak Lingkungan
g. Koordinasi Penyusunan Amdal
h. Penguatan Teknis Komisi Penilai Amdal
i. Pengakajian Analisa Resiko Lingkungan
j. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
k. Koordinasi Pemecahan Masalah dan Sengketa Lingkungan Hidup
l. Koordinasi Penilaian Calon Penerima Kalpataru
m. Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup
n. Fasilitasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL
o. Pengelolaan Pengendalian dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut
p. Pemantauan Kualitas DAS/ Sub DAS
q. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air dari Kegiatan Usaha/
Kegiatan
r. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
(DAK)
s. Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
(DAK)
11. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup
a. Green and clean school (Adiwiyata)
b. Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Lingkungan
c. Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kubu Raya
d. Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup
e. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
f. Status lingkungan hidup daerah (SLHD)
g. Pembinaan kader peduli lingkungan hidup (Kalpataru)
h. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Retorasi Gambut dengan Pembangunan skat
kanal pada wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) KKR.
12. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
13. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Pengendalian dan pengawasan SDA
b. Pembinaan masyarakat peduli api
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
74
c. Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan.
14. Program Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Sumber Pencemaran
Institusi dan Non Institusi
a. Pembinaan dan pembantauan terhadap sumber pencemaran institusi dan non
institusi.
15. Program Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
a. Jumlah industri yang menerapkan teknologi bersih dan ramah lingkungan
16. Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati Ruang terbuka Hijau
a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DLH
Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2020-2024 adalah mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019-2024, berdasarkan Permendagri 90 yang sudah
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri 050 - 3708 terdiri atas :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Evaluasi kinerja perangkat daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan
semesteran SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
75
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan
lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan
kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor
atau bangunan lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/
Kota
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi
menimbulkan dampak/ resiko Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Hidup Kabupaten/ Kota
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran
lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi dan gas
rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota
2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota
Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup pada masyarakat
Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
Penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
3. Pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/
kota
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
76
Koordinasi dan sinkronisasi pengehntian sumber pencemaran
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3
Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3
dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik
Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan
administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam (satu) daerah kabupaten/ kota
Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan
melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah
provinsi dalam rangka pengangkutan, pemamfaatan, pengelolaan dan/ atau
penimbunan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota
Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan ketentuan dan kewajiban izin
lingkungan dan/ atau izin PPLH
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat MHA, Kearifan
Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH
1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak
MHA Terkait dengan PPLH
Koordinasi dan sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan
keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
77
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Peningkatan kapasitas dan kompensasi sumber daya manusia bidang
lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan
9. Program Pengahargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia
Pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup
10. Program Penganan Pengaduan Lingkungan Hidup
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian
sengketa, dan/ atau penyidik lingkungan hidup diluar pengadilan atau
melalui pengadilan
11. Program Pengelolaan Persampahan
1. Pengelolaan Persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/
TPST/SPA Kabupaten/ Kota
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/
SPA Kabupaten/ Kota
12. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional
1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan sarana persampahan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
78
6.2. KELOMPOK SASARAN
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
periode tahu 2020-2024adalah :
1. Pegawai/staf di lingkungan DLH Kabupaten Kubu Raya.
2. Pelaku usaha/ kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dilingkungan
Kabupaten Kubu Raya.
3. Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang mendapat manfaat dari suatu
proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
6.3. PENDANAAN INDIKATIF
Pendanaan indikatif DLH Kabupaten Kubu Rayatahun 2020-2024dapat
dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :
Tabel 6.1.
Pendanaan Indikatif DLH Kabupaten kubu Raya
Tahun 2020 - 2024
NO TAHUN
ANGGARAN
PENDANAAN
INDIKATIF
(Rp)
1 2020 3.257.489.050,00
2 2021 4.903.733.200,00
3 2022 6.853.102.870,00
4 2023 7.419.704.440,00
5 2024 8.441.824.636,00
Sumber : 2020-2024 (Estimasi)
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
79
Tabel 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DLH KABUPATEN KUBU RAYA
Tuju
an
Sasar
an
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program/
Kegiatan
Data
Capaia
n Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
(2018)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Loka
si
Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Tahun-6 (2024) Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
Target
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Terw
ujudn
ya
pemer
intaha
n
yang
bersih
,
efekti
f,
efisie
n dan
berwi
bawa
Meni
ngkat
nya
kualit
as
pelak
sanaa
n
refor
masi
birokr
asi
Program
Pelayanan
Administras
i
Perkantoran
Jumlah
Pelayanan
Administr
asi
Perkantor
an
132
Bulan/
7 Unit
96 Bulan/ 9
Unit
443.295.54
7
120
Bulan/
11 Unit
523.656.250 120
Bulan/
11 Unit/
1
Dokum
en
539.810.750 336
Bulan/
31 Unit/
1
Dokum
en
1.506.762.54
7
DLH KKR
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Jumlah
penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan listrik
12
Bulan
12 Bulan 72.000.000
12
Bulan 84.996.000
12
Bulan 78.396.000
36
Bulan 235.392.000 DLH KKR
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasi
onal
Jumlah
penyediaa
n jasa
pemelihara
an dan
perizinan
kendaraan
dinas /
operasiona
l
7 Unit
9 Unit 5.750.000
11 Unit 9.050.000 11 Unit 9.500.000 31 Unit 24.300.000 DLH KKR
Penyediaan
jasa
administrasi
keaungan
Jumlah
penyediaa
n jasa
12
Bulan
- - 12
Bulan 6.000.000
12
Bulan 6.000.000
24
Bulan 12.000.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
80
administra
si
keuangan
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah
penyediaa
n jasa
kebersihan
kantor
12
Bulan
12 Bulan 82.513.500
12
Bulan 111.200.000
12
Bulan 111.200.000
36
Bulan 304.913.500 DLH KKR
Penyediaan
alat tulis
kantor
Jumlah
penyediaa
n Alat
Tulis
kantor
12
Bulan
12 Bulan 32.182.073
12
Bulan 28.013.250
12
Bulan 27.817.750
36
Bulan 88.013.073 DLH KKR
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah
Penyediaa
n Barang
Cetakan
dan
Pengganda
an
12
Bulan
12 Bulan 12.000.000
12
Bulan 13.757.000
12
Bulan 13.757.000
36
Bulan 39.514.000 DLH KK
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor
Jumlah
Komponen
Instalasi
Listrik/
Peneranga
n
Bangunan
Kantor
12
Bulan
- -
12
Bulan 4.090.000
12
Bulan 4.090.000
24
Bulan 8.180.000 DLH KK
Penyediaan
jasa publikasi
dan promosi
Jumlah
penyediaa
n jasa
publikasi
dan
promosi
12
Bulan
- -
- - - - DLH KKR
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
Jumlah
penyediaa
n bahan
bacaan dan
peraturan
12
Bulan
12 Bulan 14.400.000
12
Bulan 14.400.000
12
Bulan 14.400.000
36
Bulan 43.200.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
81
undangan perundang
an-
undangan
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah
penyediaa
n makanan
dan
minuman
12
Bulan
12 Bulan 25.000.000
12
Bulan 30.000.000
12
Bulan 30.000.000
36
Bulan 85.000.000 DLH KKR
Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar daerah
Jumlah
rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
yang
dihadiri
12
Bulan
12 Bulan 139.449.97
4
12
Bulan 152.150.000
12
Bulan 152.150.000
36
Bulan 443.749.974 DLH KKR
Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
kedalam
daerah
Jumlah
rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke dalam
daerah
yang
dihadiri
12
Bulan
12 Bulan 60.000.000
12
Bulan 70.000.000
12
Bulan 85.000.000
36
Bulan 215.000.000 DLH KKR
Penyusunan
standar
operasional
prosedur
(SOP)
Jumlah
dokumen
standar
operasiona
l prosedur
-
- -
- -
1
Dokume
n
7.500.000
1
Dokume
n
7.500.000 DLH KKR
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah
sarana
dan
prasarana
aparatur
38 Unit/
1
Gedung
/ 1
Paket
67 Unit/ 1
Gedung/ 1
Paket
400.843.60
0
85 Unit/
1
Gedung
673.028.500 99 Unit/
1
Gedung
/ 3
Paket
701.048.000 251Unit
/ 3
Gedung
/ 4
Paket
1.774.920.10
0
DLH KKR
Pengadaan
kendaraan
dinas/
Jumlah
pengadaan
Kendaraan
- 2 Unit 44.000.000
3 Unit 97.000.000 2 Unit 97.000.000 7 Unit 238.000.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
82
operasional dinas/oper
asional
Pengadaan
perlengkapan
gedung
kantor
Jumlah
pengadaan
Perlengkap
an gedung
kantor
2 Unit
15 Unit 73.575.000
15 Unit 68.812.500 15 Unit 67.000.000 45 Unit 209.387.500 DLH KKR
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Jumlah
pengadaan
Peralatan
gedung
kantor
4
unit/bua
h
16 Unit/buah 83.268.600
16
unit/bua
h
388.068.000
16
unit/bua
h
83.000.000
48
unit/bua
h
554.336.600 DLH KKR
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung
kantor
Jumlah
pemelihara
an rutin /
berkala
gedung
kantor
1
Gedung
1 Gedung 10.000.000
1
Gedung 10.000.000
1
Gedung 8.800.000
3
Gedung 28.800.000 DLH KKR
Pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Jumlah
pemelihara
an rutin /
berkala
kendaraan
dinas
operasiona
l
8 Unit
9 Unit 75.000.000
11 Unit 87.500.000 11 Unit 61.600.000 31 Unit 224.100.000 DLH KKR
Pemeliharaan
rutin/ berkala
perlengkapan
gedung
kantor
Jumlah
pemelihara
an rutin /
berkala
perlengkap
an gedung
kantor
15 Unit
15 Unit 10.000.000
30 Unit 11.748.000 45 Unit 11.748.000 90 Unit 33.496.000 DLH KKR
Pemeliharaan
rutin/ berkala
peralatan
gedung
Jumlah
pemelihara
an rutin /
berkala
-
- -
- - 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
83
kantor peralatan
gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/ berkala
computer
Jumlah
Pemelihara
an rutin /
berkala
computer
9 Unit
10 Unit 10.000.000
10 Unit 9.900.000 10 Unit 9.900.000 30 Unit 29.800.000 DLH KKR
Pemasangan
Instalasi
Listrik
Jaringan
Listrik -
1 Paket 95.000.000
- - - - 1 Paket 95.000.000 DLH KKR
Rehabilitasi
Sedang/
Berat
Gedung
Kantor
Jumlah
Rehabilitas
i Sedang/
Berat
Gedung
Kantor
1 Paket - - - - 1 Paket 200.000.000 1 Paket
200.000.000 DLH KKR
Pembanguna
n pagar,
halaman
kantor, dan
interior
kantor
Jumlah
pagar,
halaman
kantor, dan
interior
kantor
- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR
Program
Peningkatan
disiplin
aparatur
Jumlah
Peningkat
an
disiplin
aparatur
76 Stell 44 Stell 10.186.000 50 Stell 38.512.100 100
Stell
92.262.100 194
Stell
140.960.200 DLH KKR
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapan
nya
Jumlah
pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkap
annya
32 Stel
- -
50 Stel 38.512.100 - - 50 Stel 38.512.100 DLH KKR
Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
Jumlah
pengadaan
pakaian
kerja
-
- -
- - 50 Stell 38.512.100 50 Stel 38.512.100
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
84
lapangan
Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
olahraga
Jumlah
pengadaan
pakaian
kerja
lapangan
-
- -
- - - - DLH KK00
R
Pengadaan
pakaian
khusus hari-
hari tertentu
Jumlah
Pakaian
Khusus
Hari-hari
Tertentu
44 Stel
44 Stel 10.186.000
- - - - 44 Stel 10.186.000 DLH KKR
Pakaian dinas
puti hitam
Jumlah
pakaian
dinas putih
hitam
-
- -
- - 50 Stel 53.750.000 50 Stel 53.750.000 DLH KKR
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Jumlah
kapasitas
sumber
daya
aparatur
12
Bulan/
2
Dokum
en
9 Orang/ 1
Dokumen
140.724.20
0
5
Orang
192.000.000 8
Orang/
2
Dokum
en
212.000.000 22
Orang/
3
Dokum
en
544.724.200 DLH KKR
Bimbingan
teknis
implementasi
perundang-
undangan
Jumlah
bimbingan
teknis
implement
asi
peraturan
perundang
-undangan
yang
diikuti
9 Orang
9 Orang 130.725.00
0
5 Orang
192.000.000
8 Orang
192.000.000 22
Orang 514.725.000 DLH KKR
penyusunan
evaluasi
jabatan
Dokumen
evaluasi
jabatan
1
Dokume
1 Dokumen 9.999.200
- -
1
Dokume
n
10.000.000
2
Dokume
n
19.999.200 DLH KKR
Penyusunan
analisis
jabatan
Dokumen
analisis
jabatan
1
Dokume
n
- -
- -
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
10.000.000 DLH KKR
Program
Jumlah 2
2 DOkumen 20.000.000 - - 2
Dokum
26.000.000 4
Dokum
46.000.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
85
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
dokumen
Perencana
an
Pembang
unan
Daerah
Dokum
en
en en
Sistem
Informasi
Perencanaan,
Monitoring ,
Evaluasi
Pembanguna
n
Dokumen
Renja
1
Dokume
n
1 Dokumen 10.000.000
- -
1
Dokume
n
11.000.000
2
Dokume
n
21.000.000 DLH KKR
Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Dokumen
Renstra 1
Dokume
n
1 Dokumen 10.000.000
- -
1
Dokume
n
15.000.000
2
Dokume
n
25.000.000 DLH KKR
Program
Pembinaan
dan
Pengembang
an
Kelembagaa
n,
Ketatalaksa
naan dan
Aparatur
Pemerintah
Daerah
Jumlah
dokumen
standarisa
si
pelayanan
kepada
masyarak
at
2
Dokum
en/
Media
Inform
asi
- - - - 3
Dokum
en
36.700.000 3
Dokum
en
36.700.000 DLH KKR
Fasilitasi
Penyusunan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Dokumen
IKM
-
- -
- - - - DLH KKR
Penyusunan
Database E-
Dokumen
E-Formasi 1
Dokume
- - - - 1
Dokume12.350.000 1
Dokume12.350.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
86
Formasi
n n n
Peningkatan
Standar
Pelayanan
Data dan
hasil
kepuasan
public
1
Dokume
n
- -
- -
1
Dokume
n
9.500.000
1
Dokume
n
9.500.000 DLH KKR
Peningkatan
kualitas
pelayanan
public
Sarana dan
media
pelayanan
publik
terpenuhi
Media
Informa
si dan
Front
Office
- -
- -
1
Dokume
n
14.850.000
1
Dokume
n
14.850.000 DLH KKR
Meni
ngkat
nya
akunt
abilita
s
kinerj
a dan
keuan
gan
Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Laporan
sesuai
aturan
yang
berlaku
7
DOkum
en
7 DOkumen 77.276.650 5
Dokum
en
39.789.750 5
Dokum
en
50.500.000 17
Dokum
en
167.566.400
DLH KKR
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
Dokumen
LAKIP
1
Dokume
n
1 Dokumen 10.000.000
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
10.000.000
3
Dokume
n
30.000.000 DLH KKR
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Dokumen
Laporan
semesteran
keuangan
1
Dokume
n
1 Dokumen 6.486.650 1
Dokume
n
999.750
1
Dokume
n
1.000.000
3
Dokume
n
8.486.400 DLH KKR
Penyusunan
laporan
keuangan
akhir tahun
Dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
1
Dokume
n
1 Dokumen 10.000.000 1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
10.000.000
3
Dokume
n
30.000.000 DLH KKR
Penyusunan
rencana
Dokumen
rencana
1
Dokume
1 Dokumen 35.440.000 1
Dokume10.440.000 1
Dokume12.000.000 3
Dokume57.880.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
87
kerja, RKA,
DPA dan
DPPA
kerja,RKA
,DPA dan
DPPA
n n n n
Penyusunan
standar
pelayanan
minimal
(SPM)
Dokumen
SPM 2
Dokume
n
2 Dokumen 7.000.000
- - - -
2
Dokume
n
7.000.000 DLH KKR
Penyusunan
laporan
penyelenggar
aan
pemerintah
daerah
(LPPD) dan
laporan
keterangan
pertanggungj
awaban
(LKPJ)
Dokumen
LPPD dan
LKPJ
1
Dokume
n
1 Dokumen 8.350.000
1
Dokume
n
8.350.000
1
Dokume
n
8.500.000
3
Dokume
n
25.200.000 DLH KKR
Program
Peningkatan
dan
Pengembang
an
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Jumlah
pengemba
ngan
pengelola
an
keuangan
daerah
1
Dokum
en
1 Dokumen 12.000.000
1
Dokum
en
10.000.000
1
Dokum
en
10.000.000
3
Dokum
en
32.000.000
DLH KKR
Fasilitasi
Penataan
Aset pada
SKPD
Dokumen
penataan
aset SKPD
1
Dokume
n
1 Dokumen 12.000.000
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
10.000.000
3
Dokume
n
32.000.000 DLH KKR
Program
Pengembang
an Kinerja
Pengelolaan
Jumlah
pengemba
gan
kinerja
pengelola
-
4
Kecamatan
122.600.00
0
2 Mesin
30 Tong
Sampah
1
Dokum
249.775.000
4
Kecama
tan/ 1
Bak
Besar
438.135.600
8
Kecama
tan/ 2
Mesin
Tong
810.510.600 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
88
Persampah
an
sampah
en
Jakstra
da
30 Tong
Sampah
Terpila
h
Sampah
1
Dokum
en
Jakstra
da/ 1
Bak
Besar
30 Tong
Sampah
Terpila
h
Bimbingan
Teknis
Persampahan
Jumlah
Peserta -
- -
- - - - - - - -
Penyusunan
kebijakan
persampahan
Dokumen
kebijakan
persampah
an
-
- -
- - - - DLH KKR
Sosialisasi
persampahan
Sosialisasi
persampah
an di 4
Kecamatan
-
- -
- - - - DLH KKR
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
Unit dan
Lembaga
Pengelola
Sampah di
Tiap
Kecamatan -
4 Kecamatan 122.600.00
0 2 Mesin
30 Tong
Sampah
1
Dokume
n
Jakstrad
a
249.775.000
4
Kecama
tan
125.135.600
8
Kecama
tan/ 2
Mesin
30 Tong
Sampah
1
Dokume
n
Jakstrad
a
497.510.600 DLH KKR
Monitoring
dan evaluasi
pengelolaan
persampahan
Monitorin
g dan
evaluasi
pengelolaa
n
-
- -
- -
4
Kecama
tan
113.500.000
4
Kecama
tan
113.500.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
89
persampah
an
Penyediaan
sarana dan
prasarana
persampahan
Sarana dan
prasarana
persampah
an
-
- -
- -
1 Bak
Besar
30 Tong
Sampah
Terpilah
199.500.000
1 Bak
Besar
30 Tong
Sampah
Terpilah
199.500.000 DLH KKR
Program
Pengendalia
n
Pencemaran
Dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
Tingkat
pencemar
an dan
perusakan
lingkunga
n hidup
14 Titik
Sampel
Perusah
aan/ 10
Perusah
aan/ 2
Kecama
tan/ 1 x
Bimbin
gan
Teknis,
1 x
Sosialis
asi, 1
Kasus,
10
Perusah
aan/ 40
SPPL
1 Kota
Sungai
Raya/ 14
Titik Sampel
Perusahaan/
12
Perusahaan/
40
Dokumen/ 2
Kecamatan/
1 x
Bimbingan
Teknis, 1 x
Sosialisasi, 5
Kasus, 10
Perusahaan/
40 SPPL
809.486.40
0
1 Kota
Sungai
Raya/
14 Titik
Sampel
Perusah
aan/ 12
Perusah
aan/ 35
Dokum
en/ 2
Kecama
tan/ 1 x
Bimbin
gan
Teknis,
1 x
Sosialis
asi, 5
Kasus,5
Orang/
10
Lapora
n/ 300
SPPL
769.812.650 1 Kota
Sungai
Raya/
15 Titik
Sampel
Perusah
aan/ 12
Perusah
aan/ 36
Dokum
en/ 2
Kecama
tan/ 1 x
Bimbin
gan
Teknis,
1 x
Sosialis
asi, 5
Kasus,5
Orang/
13
Lapora
n/ 300
SPPL/ 2
Paket
1.719.515.80
0
3 Kota
Sungai
Raya/
43Titik
Sampel
Perusah
aan/ 36
Perusah
aan/
111
Dokum
en/ 6
Kecama
tan/ 3 x
Bimbin
gan
Teknis,
3 x
Sosialis
asi, 15
Kasus,
105
Orang/
26
Lapora
n/ 640
SPPL
3.298.814.85
0
DLH KKR
Koordinasi
penilaian
kota sehat/
Adipura
Jumlah
titik pantau
penilaian
yang
memenuhi
syarat
-
1 Kota
Sungai Raya
75.000.000
1 Kota
Sungai
Raya
79.462.500
1 Kota
Sungai
Raya
100.000.000
3 Kota
Sungai
Raya
254.462.500 DLH KKR
Pemantauan
kualitas
lingkungan
Jumlah
pelaku
usaha/
kegiatan
14 Titik
sampel
perusah
aan
14 Titik
sampel
perusahaan
85.555.000 14 Titik
sampel
perusah
aan
113.058.850
15 Titik
sampel
perusah
aan
124.962.500
23 Titik
sampel
perusah
aan
323.576.350 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
90
yang
melaksana
kan
pemantaua
n
lingkungan
Pengelolaan
B3 dan
limbah B3
Pelaku
usaha/
kegiatan
yang
memiliki
TPS
limbah B3
10
Perusah
aan
12
Perusahaan
111.000.00
0
12
Perusah
aan
79.054.550
12
Perusah
aan
120.675.000
36
Perusah
aan
310.729.550 DLH KKR
Monitoring
dan evaluasi
pengelolaan
B3 dan
limbah B3
Data
pengelolaa
n B3 dan
limbah B3
oleh
pelaku
usaha dan
atau
kegiatan
-
- -
- - - - DLH KKR
Pembinaan
pengelolaan
B3 dan
limbah B3
bagi usaha
kecil dan
menengah
Data
pengelolaa
n B3 dan
limbah B3
oleh
pelaku
usaha kecil
dan
menengah
-
- -
- - - - DLH KKR
Pengkajian
dampak
lingkungan
Jumlah
Pelaku
Usaha/
Kegiatan
yang
memiliki
izin
Lingkunga
-
40 Dokumen 96.087.500
35
Dokume
n
73.968.500
35
Dokume
n
87.200.000
110
Dokume
n
257.256.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
91
n Di Kab.
Kubu Raya
Koordinasi
penyusunan
AMDAL
Jumlah
Masyaraka
t yang
mengerti
Tentang
Keterlibata
n
Masyaraka
t dalam
Proses
Dokumen
Lingkunga
n
2
Kecama
tan
2 Kecamatan 118.243.90
0
2
Kecama
tan
106.378.500
2
Kecama
tan
112.160.000
2
Kecama
tan
336.782.400 DLH KKR
Penguatan
Teknis
Komisi
Penilai
AMDAL
Jumlah
Anggota
TIM
Teknis dan
KPA yang
memahami
terhadap
Ketatalaks
anaan
Dokumen
Lingkunga
n
(AMDAL
dan UKL-
UPL)
1 x
Bimbing
an
Teknis,
1 x
Sosialis
asi
1 x
Bimbingan
Teknis, 1 x
Sosialisasi
75.000.000
1 x
Bimbing
an
Teknis,
1 x
Sosialis
asi
91.753.000
1 x
Bimbing
an
Teknis,
1 x
Sosialis
asi
105.000.000
3 x
Bimbing
an
Teknis,
3 x
Sosialis
asi
271.753.000 DLH KKR
Pengkajian
Analisa
Resiko
Lingkungan
Data
Perlindung
an
terhadap
Lingkunga
n Hidup
dari
ancaman
terhadap
Dampak
Lingkunga
-
- -
- - - - DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
92
n
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat
dalam
Pengendalian
Lingkungan
Hidup
Jumlah
Masyaraka
yang
memahami
Peraturan
Perundang
-undangan
Lingkunga
n Hidup
-
- -
- - - - DLH KKR
Koordinasi
pemecahan
masalah dan
sengketa
lingkungan
hidup
Kasus
sengketa
lingkungan
hidup yang
ditangani 1 Kasus
5 Kasus 88.400.000
5 Kasus 78.725.000 5 Kasus 85.000.000 15
Kasus 252.125.000 DLH KKR
Koordinasi
penilaian
calon
penerima
kalpataru
Jumlah
penerima
kalpataru -
- -
5 orang 32.200.000 5 orang 50.000.000 10
Orang 82.200.000 DLH KKR
Pengawasan
pelaksanaan
dokumen
lingkungan
hidup
Pelaku
usaha yang
melaksana
kan
dokumen
lingkungan
hidup
10
Laporan
10 Laporan 60.000.000
10
Laporan 38.743.450
10
Laporan 75.000.000
30
Laporan 173.743.450 DLH KKR
Fasilitasi dan
Verifikasi
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib SPPL
Dokumen/
Izin SPPL
40
SPPL
40 SPPL 100.200.00
0
300
SPPL 76.468.300
300
SPPL 109.518.300
640
SPPL 286.186.600 DLH KKR
Pengelolaan
pengendalian
Jumlah titk
sampel
- - - - -
1
Laporan
100.000.000
1
Laporan
100.000.000
DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
93
dan
kerusakan
wilayah
pesisir dan
laut
Pemantauan
kualitas
DAS/ Sub
DAS
Data DAS/
Sub DAS
- - - - - 1
Laporan
100.000.000 1
Laporan
100.000.000 DLH KKR
Inventarisasi
dan
identifikasi
sumber
pencemaran
air dari
kegiatan/
usaha
Jumlah
data
sumber
pencemara
n
lingkungan
hidup
- - - - - 1
Dokume
n
150.000.000 1
Dokume
n
150.000.000 DLH KKR
Koordinasi
dampak
kerusakan
tanah, air dan
udara
Kawasan
yang
terkena
dampak
kerusakan
tanah, air
dan udara
- - - - - 1
Laporan
100.000.000 1
Laporan
100.000.000 DLH KKR
Penyediaan
sarana dan
prasarana
pemantauan
kualitas
lingkungan
hidup (DAK)
Jumlah
sarana dan
prasarana
kualitas
lingkungan
hidup
- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR
Sarana dan
prasarana
pengendalian
pencemaran
lingkungan
hidup (DAK)
Jumlah
sarana dan
prasarana
pengendali
an dan
pencemara
n
lingkungan
hidup
- - - - - 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 DLH KKR
Program
Peningkatan
Persentas
e
pengendal
8 Titik
sampel
8 Titik
sampel emisi
85.445.000 8 Titik
sampel 100.000.000
9 Titik
sampel 111.733.500
25 Titik
sampel 297.178.500 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
94
Pengendalia
n Polusi
ian polusi emisi emisi emisi emisi
Pengujian
emisi/polusi
udara akibat
aktivitas
industri
Jumlah
titik
sampel
udara
8 Titik
sampel
emisi
8 Titik
sampel emisi
85.445.000
8 Titik
sampel
emisi
100.000.000
9 Titik
sampel
emisi
111.733.500
25 Titik
sampel
emisi
297.178.500 DLH KKR
Program
Perlindunga
n Dan
Konservasi
Sumber
Daya Alam
Persentas
e
perlindun
gan dan
konservas
i SDA
7
Kecama
tan
7
Kecamatan
220.200.00
0
7
Kecama
tan
104.645.550 7
Kecama
tan
188.284.400 21
Kecama
tan
513.129.950
DLH KKR
Pengendalian
dan
pengawasan
SDA
Laporan
Kegiatan
Pengawasa
n dan
Pengendali
an Sumber
Daya
Alam
4
Kecama
tan
4 Kecamatan 92.600.000
4
Kecama
tan
56.574.050
4
Kecama
tan
98.334.400
12
Kecama
tan
247.508.450 DLH KKR
Pembinaan
masyarakat
peduli api
Prosentase
penurunan
titik hot
spot,
jumlah
sarana dan
prasarana
kebakaran
hutan,
persentase
peta
kawasan
rawan
kebakaran
hutan,
jumlah
lokasi
binaan
masyaraka
t peduli api
3
Kecama
tan
3 Kecamatan 127.600.00
0
3
Kecama
tan
48.071.500
3
Kecama
tan
89.950.000
6
Kecama
tan
138.021.500 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
95
(MPA)
Sarana dan
prasarana
kebakaran
hutan dan
lahan
Jumlah
sarana dan
prasarana
pemdam
kebakaran
-
- -
- - - - DLH KKR
Program
Peningkatan
Kualitas
Dan Akses
Informasi
Sumber
Daya Alam
Dan
Lingkungan
Hidup
Kualitas
dan akses
informasi
sumber
daya alam
dan
lingkunga
n hidup
4
Sekolah
4 Sekolah 93.400.000 4
Sekolah
/ 1
Paket/
12
Bulan/
1
Dokum
en
556.269.250 4
Sekolah
/ 1
Paket/
12
Bulan/
1
Dokum
en
602.743.050 12
Sekolah
/ 2
Paket/
24
Bulan 2
Dokum
en
1.252.412.30
0
DLH
KKR
Green and
clean school
(Adiwiyata)
Jumlah
sekolah
yang
memenuhi
indikator
sekolah
Adiwiyata
4
Sekolah
4 Sekolah 93.400.000
4
Sekolah 168.097.100
4
Sekolah 220.000.000
12
Sekolah 481.497.100 DLH KKR
Pengambilan
sampel dan
pengujian
kualitas
lingkungan
Jumlah
unit alat
dan bahan
kimia
sebagai
penunjang
pengambil
an sampel
dan
pengujian
kualitas
lingkungan
-
- -
1 Paket 243.248.250 1 Paket 225.148.500 2 Paket 468.396.750 DLH KKR
Optimalisasi
laboratorium
lingkungan
Kabupaten
Kubu Raya
Operasion
al
laboratoriu
m yang
sesuai
-
- -
12 bulan 113.137.900 12 bulan 123.374.000 24 bulan 236.511.900 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
96
standar
Penyusunan
data dan
informasi
lingkungan
hidup
Jumlah
profil izin
lingkungan
Kabupaten
Kubu Raya
-
- -
1
Dokume
n
31.786.000
1
Dokume
n
34.220.550
2
Dokume
n
66.006.550 DLH KKR
Peningkatan
edukasi dan
komunikasi
masyarakat
dalam
pengendalian
lingkungan
hidup
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
kegiatan
edukasi
dan
komunikas
i
masyaraka
t dalam hal
pengelolaa
n
lingkungan
hidup
-
- -
- - - - DLH KKR
Status
lingkungan
hidup daerah
(SLHD)
Dokumen
SLHD
-
- -
- - - - DLH KKR
Pembinaan
kader peduli
lingkungan
hidup
(Kalpataru)
Jumlah
kecamatan
yang
mengikuti
pembinaan
kader
peduli
lingkungan
hidup
(kalpataru)
-
- -
- - - - DLH KKR
Monitoring
dan Evaluasi
kegiatan
Data dan
informasi
Pembangu
- - -
- - - - DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
97
Retorasi
Gambut
dengan
Pembanguna
n skat kanal
pada wilayah
Kesatuan
Hidrologi
Gambut
(KHG) KKR
nan skat
kanal di
wilayah
Kesatuan
Hidrologi
Gambut
(KHG)
Kab. Kubu
Raya
Program
Pembinaan
dan
Pemantauan
Terhadap
Sumber
Pencemaran
Institusi dan
Non Institusi
Persentas
e
pembinaa
n dan
Pemantau
an
Terhadap
Sumber
Pencemar
an
Institusi
dan Non
Institusi
-
- -
- - - - DLH KKR
Pembinaan
dan
pembantauan
terhadap
sumber
pencemaran
institusi dan
non institusi
Indeks
pemcemar
an air
sungai dan
indeks
pencemara
n udara
-
- -
- - - - DLH KKR
Program
Pengembang
an
ProduksiRa
mah
Lingkungan
Presentas
e
pengemba
ngan
produksi
ramah
lingkunga
n
-
- -
- - - - DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
98
Jumlah
industri yang
menerapkan
teknologi
bersih dan
ramah
lingkungan
Persentase
industri
yang
menerapka
n teknologi
bersih dan
ramah
lingkungan
-
- -
- - - - DLH KKR
Program
Pengelolaan
Keanekarag
aman Hayati
Ruang
Terbuka
Hijau
Peran
Serta
Masyarak
at dalam
Menjaga
dan
Mengelola
Keanekar
agaman
Hayati
-
- -
- -
900
Bibit/ 1
Dokum
en
175.000.000
900
Bibit/ 1
Dokum
en
175.000.000 DLH KKR
Pengelolaan
Ruang
Terbuka
Hijau (RTH)
Bibit untuk
pengelolaa
n Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
-
- -
- - 900
Bibit 100.000.000
900
Bibit 100.000.000 DLH KKR
Penyusunan
dan
penetapan
rencana
pengelolaan
keanekaraga
man hayati
Dokumen
penyusuna
n dan
penetapan
rencana
pengelolaa
n
keanekara
gaman
hayati
1
Dokume
n
75.000.000
1
Dokume
n
75.000.000 DLH KKR
Perencanaa
n,
Penganggar
an, dan
Evaluasi
Kinerja
Tersedian
ya
Penunjan
g urusan
Pemerinta
han
-
-
- - -
4
Dokum
en
28.790.000
4
Dokum
en
53.000.000
4
Dokum
en
57.000.000
4
Dokum
en
61.000.0000
16
Dokum
en
199.790.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
99
Perangkat
Daerah
Daerah
Kabupate
n/ Kota
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
- Jumlah
dokumen
renja
perangkat
daerah
yang
disusun
- Jumlah
dokumen
renstra
perangkat
daerah
yang
disusun
2
Dokume
n
10.440.000
2
Dokume
n
28.000.000
2
Dokume
n
30.000.000
2
Dokume
n
32.000.000
8
Dokume
n
100.440.000 DLH KKR
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Jumlah
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
yang
disusun
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
13.000.000
1
Dokume
n
14.000.000
1
Dokume
n
15.000.000
4
Dokume
n
52.000.000 DLH KKR
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
dokumen
evaluasi
kinerja
perangkat
daerah
1
Dokume
n
8.350.000
1
Dokume
n
12.000.000
1
Dokume
n
13.000.000
1
Dokume
n
14.000.000
4
Dokume
n
47.350.000 DLH KKR
Administras
i Keuangan
Perangkat
Daerah
Tersedian
ya
administr
asi
keuangan
paerangk
-
-
- - -
1
Tahun/
2
Dokum
en
3.085.293.07
9,88
1
Tahun/
2
Dokum
en
3.405.722.661
1
Tahun/
2
Dokum
en
3.745.894.92
7
1
Tahun/
2
Dokum
en
4.119.884.42
1
4
Tahun/
8
Dokum
en
14.356.795.0
88,88 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
100
at daerah
Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan
ASN
Jumlah
gaji dan
tunjangan
ASN DLH
Kabupaten
Kubu Raya
1 Tahun 3.074.293.32
9,88 1 Tahun 3.381.722.661 1 Tahun
3.719.894.92
8 1 Tahun
4.091.884.42
1 4 Tahun
14.267.795.3
40 DLH KKR
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah
laporan
keuangan
akhir tahun
yang
disusun
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
14.000.000
1
Dokume
n
15.000.000
1
Dokume
n
16.000.000
4
Dokume
n
55.000.000 DLH KKR
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulan/
Semesteran
SKPD
Jumlah
laporan
keuangan
semesteran
yang
disusun
1
Dokume
n
999.750
1
Dokume
n
10.000.000
1
Dokume
n
11.000.000
1
Dokume
n
12.000.000
4
Dokume
n
33.999.750 DLH KKR
PROGRAM
PENUNJAN
G URUSAN
PEMERINT
AHAN
DAERAH
KABUPAT
EN/ KOTA
Administras
i
Kepegawaia
n Perangkat
Daerah
Terlaksan
anya
Administr
asi
Kepegawa
ian
Perangkat
Daerah
-
-
- - -
8
Orang/
1 Kali
Bimbin
gan
Terknis
, 1 X
Sosialis
asi/ 50
335.512.100
6
Orang/
1 Kali
Bimbin
gan
Terknis
, 1 X
Sosialis
asi/ 1
356.495.500
8
Orang/
2 Kali
Bimbin
gan
Terknis
, 1 X
Sosialis
asi/ 45
455.139.000
10
Orang/
2 Kali
Bimbin
gan
Terknis
, 1 X
Sosialis
asi/ 45
495.534.500
32
Orang/
6 Kali
Bimbin
gan
Terknis
, 4 X
Sosialis
asi/ 1
1.642.681.10
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
101
Stel Unit/ 45
Stel
Stel Stel Unit/
185 Stel
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah
bimbingan
teknis
implement
asi
peraturan
perundang
- undangan
yang di
ikuti
-
-
- - -
8
Orang/
1 Kali
Bimbing
an
Terknis,
1 X
Sosialis
asi
297.000.000
6
Orang/
1 Kali
Bimbing
an
Terknis,
1 X
Sosialis
asi
328.995.500
8
Orang/
2 Kali
Bimbing
an
Terknis,
1 X
Sosialis
asi
440.139.000
10
Orang/
2 Kali
Bimbing
an
Terknis,
1 X
sosialisa
si
460.534.500
32
Orang/
6 Kali
Bimbing
an
Terknis
1.526.669.00
0 DLH KKR
Peningkatan
Sarana dan
prasarana
Disiplin
Pegawai
Jumlah
pengadaan
mesin/
kartu
absensi
-
-
- - - - - 1 Unit 7.500.000 - - - - 1 Unit 7.500.000 DLH KKR
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Atribut
Kelengkapan
nya
Jumlah
pakaian
kerja
-
-
- - - 50 Stel 38.512.100 45 Stel 20.000.000 45 Stel 15.000.000 45 Stel 35.000.000 185 Stel 108.512.100 DLH KKR
Administras
i Umum
Perangkat
Daerah
Tersedian
ya
Administr
asi Umum
Perangkat
Daerah
-
-
- - - 60
Bulan 339.910.250
60
Bulan 367.236.700
60
Bulan 410.620.370
60
Bulan 452.932.407
240
Bulan
1.570.699.72
7 DLH KKR
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor
Jumlah
penyediaa
n
komponen
instalasi
listrik/
peneranga
n
bangunan
-
-
- - - 12
Bulan 4.090.000
12
Bulan 4.499.000
12
Bulan 4.948.900
12
Bulan 5.443.790
60
Bulan 18.981.690 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
102
kantor
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
Jumlah
penyediaa
n alat tulis
kantor
Jumlah
Penyediaa
n makanan
dan
minuman
rapat
-
-
- - -
12
Bulan 70.563.250
12
Bulan 69.400.000
12
Bulan 77.500.000
12
Bulan 82.500.000
60
Bulan 299.963.250 DLH KKR
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah
penyediaa
n barang
cetakan
dan
pengganda
an
-
-
-
- - 12
Bulan 13.757.000
12
Bulan 15.132.700
12
Bulan 16.645.970
12
Bulan 18.310.567
60
Bulan 63.846.237 DLH KKR
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah
penyediaa
n bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
- undangan
-
-
-
- - 12
Bulan 14.400.000
12
Bulan 15.840.000
12
Bulan 17.424.000
12
Bulan 19.166.400
60
Bulan 66.830.400 DLH KKR
Penyelenggar
aan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Jumlah
rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
yang di
hadiri
Jumlah
rapat-
rapat
koordinasi
-
-
-
- - 12
Bulan 237.100.000
12
Bulan 262.365.000
12
Bulan 294.101.500
12
Bulan 327.511.650
60
Bulan
1.121.078.15
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
103
dan
konsultasi
kedalam
daerah
yang di
hadiri
Pengadaan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Tersedian
ya
Pengadaa
n Barang
Milik
Daerah
Penunjan
g Urusan
Pemerinta
h Daerah
-
-
- - -
16 Unit/
Buah,
17 Unit
247.000.000
15 Unit/
Buah,
17 Unit
235.000.000
15 Unit/
Buah,
17 Unit
245.000.000
15 Unit/
Buah,
12 Unit
240.000.000
61 Unit/
Buah,
55 Unit
967.000.000 DLH KKR
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin
Lainnya
Jumlah
pengadaan
peralatan
Gedung
kantor
-
-
-
- - 16 Unit/
Buah 83.000.000
15 Unit/
Buah 90.000.000
15 Unit/
Buah 90.000.000
15 Unit/
Buah 100.000.000
61 Unit/
Buah 363.000.000 DLH KKR
Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
Jumlah
Kendaraan
dinas
Operasion
al atau
Lapangan
-
-
- - - 2 Unit 97.000.000 2 Unit 75.000.000 2 Unit 80.000.000 2 Unit 80.000.000 8 Unit 332.000.000 DLH KKR
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Jumlah
perlengkap
an gedung
kantor -
-
-
- - 15 Unit 67.000.000 15 Unit 70.000.000 15 Unit 75.000.000 10 Unit 60.000.000 55 Unit 272.000.000 DLH KKR
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Tersedian
ya
Penyediaa
-
- -
24
Bulan 195.596.000
24
Bulan 228.200.000
24
Bulan 258.200.000
24
Bulan 290.200.000
96
Bulan 972.196.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
104
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
n Jasa
Penunjan
g Urusan
Pemerinta
han
Daerah
- -
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan
Listrik
Jumlah
penyediaa
n jasa
komunikas
i, sumber
daya air
dan listrik
12
Bulan 78.396.000
12
Bulan 80.000.000
12
Bulan 80.000.000
12
Bulan 81.000.000
60
Bulan 319.396.000 DLH KKR
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor
Jumlah
penyediaa
n jasa
administra
si
keuangan
Jumlah
penyediaa
n jasa
kebersihan
kantor
12
Bulan 117.200.000
12
Bualan 148.200.000
12
Bulan 178.200.000
12
Bulan 209.200.000
60
Bulan 652.800.000 DLH KKR
Pemeliharaa
n Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Tersedian
ya
Pemelihar
aan
Barang
Milik
Daerah
Penunjan
g Urusan
Pemerinta
han
Daerah
-
-
- - -
67 Unit/
1
Gedung
(Paket)/
1 Paket
314.748.000
87 Unit/
1
Gedung
/ 1
Paket
137.686.000
105
Unit/ 1
Gedung
/ 1
Paket
156.843.000
119
Unit/ 1
Gedung
/ 1
Paket
174.742.900
378
Unit/ 4
Gedung
(Paket)
/ 4
Paket
784.019.900 DLH KKR
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
, Biaya
Jumlah
penyediaa
n jasa
pemelihara
-
- - 12 Unit 71.100.000 15 Unit 80.100.000 16 Unit 85.100.000 18 Unit 90.850.000 60 Unit 327.150.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
105
Pemeliharaan
, Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
an dan
perizinan
kendaraan
dinas/
operasiona
l
Jumlah
pemelihara
an rutin/
berkala
kendaraan
dinas/
operasiona
l
-
-
Pemeliharaan
peralatan dan
mesin
lainnya
Jumlah
penyediaa
n jasa
perbaikan
peralatan
kerja
-
-
-
- - 10 Unit 9.900.000 12 Unit 10.890.000 14 Unit 11.979.000 16 Unit 13.176.900 52 Unit 45.945.900 DLH KKR
Pemeliharaan
/ Rehabilitasi
Gedung
Kantor
Bangunan
Lainnya
Jumlah
pemelihara
an/
rehabilitasi
Gedung
kantor
bangunan
-
-
-
- -
1
Gedung/
1 Paket
210.000.000 1
Gedung 10.000.000
1
Gedung 10.000.000
1
Gedung 12.000.000
4
Gedung/
1 Paket
240.000.000 DLH KKR
Pemeliharaan
/ Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Jumlah
pemelihara
an rutin/
berkala
perlengkap
an Gedung
kantor
-
-
-
- - 45 Unit 11.748.000 60 Unit 23.496.000 75 Unit 35.244.000 85 Unit 42.744.000 265
Unit 113.232.000 DLH KKR
Pemeliharaan
/ Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Jumlah
Pemelihara
an/
Rehabilitas
-
- - 1 Paket 12.000.000 1 Paket 13.200.000 1 Paket 14.520.000 1 Paket 15.972.000 4 Paket 55.692.0000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
106
Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
i Sarana
dan
Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor
atau
Bangunan
Lainnya
-
-
PROGRAM
PERENCA
NAAN
LINGKUN
GAN
HIDUP
TERSEDI
ANYA
DOKUM
EN
PERENC
ANAAN
LINGKU
NGAN
HIDUP
KABUPA
TEN
KUBU
RAYA
Rencana
Perlindunga
n dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(RPPLH)
Kabupaten/
Kota
40
Dokum
en/ 250
Orang/
325
SPPL/ 1
Dokum
en
589.900.000
40
Dokum
en/ 250
Orang/
350
SPPL/ 1
Dokum
en
685.850.000
35
Dokum
en/ 250
Orang/
375
SPPL/ 1
Dokum
en
675.000.000
115
Dokum
en/ 750
Orang/
1.050
SPPL/ 3
Dokum
en
1.950.750.00
0 DLH KKR
Pengendalian
Pelaksanaan
RPPLH
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Dokumen
Lingkunga
n/ Jumlah
Peserta
Yang
Mengikuti
Sosialisasi/
Jumlah
-
- -
- - - -
40
Dokume
n/ 250
Orang/
325
SPPL/ 1
Dokume
n
589.900.000
40
Dokume
n/ 250
Orang/
350
SPPL/ 1
Dokume
n
685.850.000
35
Dokume
n/ 250
Orang/
375
SPPL/ 1
Dokume
n
675.000.000
115
Dokume
n/ 750
Orang/
1.050
SPPL/ 3
Dokume
n
1.950.750.00
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
107
Izin
Penyelengga
raan Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis
(KLHS)
Kabupaten/
Kota
Tersedian
ya
Dokumen
Perencana
an
Lingkung
an Hidup
Kabupate
n Kubu
Raya
-
-
- - -
1
Dokum
en
600.000.000
2
Dokum
en
715.462.701
2
Dokum
en
823.008.971
2
Dokum
en
948.509.868
7
Dokum
en
3.086.981.54
0 DLH KKR
Pembuatan
dan
Pelaksanaan
KLHS
Rencana Tata
Ruang
Jumlah
KLHS
rencana
detail tata
ruang
kabupaten
kubu raya
-
-
-
- -
1
Dokume
n
600.000.000
1
Dokume
n
355.462.701
1
Dokume
n
391.008.971
1
Dokume
n
430.109.868
4
Dokume
n
1.776.581.54
0 DLH KKR
Pembuatan
dan
Pelaksanaan
KLHS untuk
KRP yang
berpotensi
Menimbulka
n Dampak/
Resiko
Lingkungan
Hidup
Jumlah
Pembuatan
dan
Pelaksanaa
n KLHS
untuk KRP
yang
berpotensi
Menimbul
kan
Dampak/
Resiko
Lingkunga
n Hidup
-
-
-
- -
1
Dokume
n
323.147.910
1
Dokume
n
360.000.000
1
Dokume
n
432.000.000
1
Dokume
n
518.400.000
3
Dokume
n
1.310.400.00
0 DLH KKR
PROGRAM
PENGEND
ALIAN
PENCEMA
RAN DAN/
ATAU
KERUSAK
AN
MENURU
NNYA
TINGKA
T
PENCEM
ARAN
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
108
LINGKUN
GAN
HIDUP
Pencegahan
pencemaran
dan/ atau
kerusakan
lingkungan
hidup
kabupaten/
kota
Menurun
nya
Tingkat
Pencemar
an
Lingkung
an Hidup
-
-
- - -
- 14
Perusah
aan
-3
Lapora
n
- 3
Paket
- 12
Bulan
1.060.256.00
0
- 14
Perusah
aan
-3
Lapora
n
1
Lapora
n/
Kegiata
n
982.500.000
- 14
Perusah
aan
-3
Lapora
n
1
Lapora
n/
Kegiata
n
1.125.585.00
0
- 14
Perusah
aan
-3
Lapora
n
1
Lapora
n/
Kegiata
n
1.280.200.00
0
- 56
Perusah
aan
-12
Lapora
n/ 3
Lapora
n
Kegiata
n
- 9
Paket
- 12
Bulan
4.448.541.00
0 DLH KKR
Koordinasi,
Sinkronisasi
dan
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Dilaksanakan
Terhadap
Media
Tanah, Air,
Udara dan
Laut
-Pengujian
emisi/
polusi
udara
akibat
aktivitas
industry
-Jumlah
titik
sampel
-Data
DAS/ Sub
DAS
-Indeks
pencemara
n air
sungai dan
indeks
pencemara
n udara
- Jumlah
-
-
-
- -
- 14
Perusah
aan
-1
Laporan
- 1
Laporan
- 1
Paket
- 12
Bulan
660.256.000 - - - - - -
- 14
Perusah
aan
-1
Laporan
- 1
Laporan
1
Laporan
/
Kegiata
n/ 1
Paket/
12
Bulan
660.256.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
109
Unit Alat
dan Bahan
Kimia
Sebagai
Penunjang
Pengambil
an Sampel
dan
Pengujian
Kualitas
Lingkunga
n
-
Operasioa
nal
Laboratori
um yang
Sesuai
Standar
Koordinasi,
Sinkronisasi
dan
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Dilaksanakan
Terhadap
Media
Tanah, Air,
Udara dan
Laut
-Pengujian
emisi/
polusi
udara
akibat
aktivitas
industry
-Jumlah
titik
sampel
-Data
DAS/ Sub
DAS
-Indeks
pencemara
n air
sungai dan
indeks
pencemara
n udara
-
-
-
- - - -
- 14
Perusah
aan
-1
Laporan
- 1
Laporan
1
Laporan
/
Kegiata
n
482.500.000
- 14
Perusah
aan
-1
Laporan
- 1
Laporan
1
Laporan
/
Kegiata
n
525.585.000
- 14
Perusah
aan
-1
Laporan
- 1
Laporan
1
Laporan
/
Kegiata
n
580.200.000
- 42
Perusah
aan
-3
Laporan
- 3
Laporan
3
Laporan
/
Kegiata
n
1.239.762.50
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
110
Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Pelaksanaan
Pengendalian
Emisi Gas
Rumah Kaca,
Mitigasi dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
Jumlah
Koordinasi
,
Sinkronisa
si, dan
Pelaksanaa
n
Pengendali
an Emisi
Gas
Rumah
Kaca,
Mitigasi
dan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
-
-
- - - 1
Laporan 100.000.000
1
Laporan 125.000.000
1
Laporan 150.000.000
1
Laporan 175.000.000
4
Laporan 550.000.000 DLH KKR
Pengelolaan
Laboratorium
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/
Kota
-Jumlah
sarana dan
prasarana
kualitas
lingkungan
hidup
kabupaten/
kota
-Jumlah
sarana dan
prasarana
pengendali
an dan
pencemara
n
lingkungan
hidup
-
-
- - - 2 paket 300.000.000 2 Paket 375.000.000 2 Paket 450.000.000 2 Paket 525.000.000 8 Paket 1.650.000.00
0 DLH KKR
Penanggula
ngan
Pencemaran
dan/ atau
kerusakan
lingkungan
hidup
Menurun
nya
tingkat
pencemar
an
lingkunga
-
- -
14
Perusah
aan/ 3
Dokum
en
574.962.500
14
Perusah
aan/ 3
Dokum
en
630.670.620
14
Perusah
aan/ 3
Dokum
en
691.476.505
14
Perusah
aan/ 3
Dokum
en
757.232.390
56
Perusah
aan/ 12
Dokum
en
2.654.342.01
5 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
111
kabupaten/
kota
n hidup
-
-
Pemberian
Informasi
Peringatan
Pencemaran
dan/ atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup pada
Masyarakat
Informasi
peringatan
pencemara
n dan/ atau
kerusakan
lingkungan
hidup
-
-
-
- -
14
Perusah
aan/ 1
Dokume
n
274.962.500
14
Perusah
aan/ 1
Dokume
n
300.670.620
14
Perusah
aan/ 1
Dokume
n
328.476.505
14
Perusah
aan/ 1
Dokume
n
357.932.390
56
Perusah
aan/ 4
Dokume
n
504.234.565 DLH KKR
Pengisolasian
Pencemaran
dan/
ataunKerusak
an
Lingkungan
Hidup
Jumlah
data
sumber
pencemara
n
lingkungan
hidup
-
-
-
- -
1
Dokume
n
150.000.000
1
Dokume
n
165.000.000
1
Dokume
n
181.500.000
1
Dokume
n
199.650.000
4
Dokume
n
696.150.000 DLH KKR
Penghentian
Pencemaran
dan/ atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Jumlah
Data
Sumber
Pencemara
n
Lingkunga
n Hidup
-
-
-
- -
1
Dokume
n
150.000.000
1
Dokume
n
165.000.000
1
Dokume
n
181.500.000
1
Dokume
n
199.650.000
4
Dokume
n
696.150.000 DLH KKR
Pemulihan
Pencemaran
dan/ atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/
Kota
Menurun
nya
Tingkat
Pencemar
an
Lingkung
an Hidup
-
-
-
- - - -
- 1
Paket
- 12
Bulan
383.374.750
- 1
Paket
- 12
Bulan
421.712.225
- 1
Paket
- 12
Bulan
463.883447
- 3
Paket
- 36
Bulan
1.268.970.42
2 DLH KKR
Koordinasi - Jumlah - - - - - - 1 383.374.750 - 1 421.712.225 - 1 463.883.447 - 4 1.617.492.92 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
112
dan
Sinkronisasi
Penghentian
Sumber
Pencemaran
Unit Alat
dan Bahan
Kimia
Sebagai
Penunjang
Pengambil
an Sampel
dan
Pengujian
Kualitas
Lingkunga
n
-
Operasioa
nal
Laboratori
um yang
Sesuai
Standar
-
-
Paket
- 12
Bulan
Paket
- 12
Bulan
Paket
- 12
Bulan
Paket
- 48
Bulan
2
PROGRAM
PENGELO
LAAN
KEANEKA
RAGAMAN
HAYATI
(KEHATI)
PENYUS
UNAN
DAN
PENETA
PAN
RENCAN
A
PENGEL
OLAAN
KEANEK
ARAGA
MAN
Pengelolaan
Keanekarag
aman Hayati
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Pengelola
an
Keanekar
agaman
Hayati
Kabupate
n/ Kota
-
-
-
- -
- 1
Dokum
en
- 900
Bibit
175.000.000
- 1
Dokum
en
- 900
Bibit
211.750.000
- 1
Dokum
en
- 900
Bibit
230.925.000
- 1
Dokum
en
- 900
Bibit
256.217.500
- 4
Dokum
en
- 3.600
Bibit
873.892.500 DLH KKR
Penyusunan Pengelolaa - - - 1 75.000.000 1 90.750.000 1 99.825.000 1 109.807.500 4 375.382.500 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
113
dan
Penetapatan
Rencana
Pengelolaan
Keanekaraga
man Hayati
n
keanekara
gaman
hayati
kabupaten/
kota
-
-
Dokume
n
Dokume
n
Dokume
n
Dokume
n
Dokume
n
Pengelolaan
Ruang
Terbuka
Hijau (RTH)
- Sekolah
perkantora
n dan jalan
kecamatan
Kabupaten
Kubu Raya
- Luas
RTH yang
di pelihara
-
-
- - - 900
Bibit 100.000.000
- 900
Bibit
121.000.000
- 900
Bibit
131.100.000
- 900
Bibit
146.410.000
- 3.600
Bibit
498.510.000 DLH KKR
PROGRAM
PENGEND
ALIAN
BAHAN
BERBAHA
YA DAN
BERACUN
(B3) DAN
LIMBAH
BAHAN
BERBAHA
YA DAN
BERACUN
(LIMBAH
B3)
PERSEN
TASE
JUMLAH
PELAKU
USAHA
YANG
MENGU
RUS IZIN
TPS LB3
Penyimpana
n Sementara
Limbah B3
Persentas
e Jumlah
Pelaku
Usaha
Yang
Mengurus
Izin TPS
LB3
-
-
- - -
12
Perusah
aan
120.675.000
29
Perusah
aan
183.605.400
32
Perusah
aan
201.965.900
35
Perusah
aan
222.161.500
108
Perusah
aan
728.407.800 DLH KKR
Fasilitasi
Pemenuhan
Data
pengelolaa- - - - 14
Perusah72.600.000 16
Perusah79.860.000 18
Perusah87.846.000 48
Perusah240.306.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
114
Komitmen
Izin
Penyimpanan
Sementara
Limbah B3
Dilaksanakan
Melalui
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
n B3 dan
limbah B3
oleh
pelaku
usaha dan/
atau
kegiatan
-
-
-
aan aan aan aan
Verifikasi
Lapangan
untuk
Memastikan
Pemenuhan
Persyaratan
Administrasi
dan Teknis
Penyimpanan
Sementara
Limbah B3
Persentase
jumlah
pelaku
usahayang
mengurus
izin TPS
Limbah B3
12
Perusah
aan
120.675.000
15
Perusah
aan
111.005.400
16
Perusah
aan
122.105.900
17
Perusah
aan
134.315.500
60
Perusah
aan
428.081.350 DLH KKR
Pengumpula
n Limbah
B3 dalam
(satu)
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Pengump
ulan
Limbah
B3 dalam
(satu)
Daerah
Kabupate
n/ Kota
-
-
-
- - - -
28
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
157.300.000
32
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
173.030.000
36
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
190.333.000
96
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
520.663.300 DLH KKR
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Izin
Pengumpulan
Jumlah
Fasilitasi
Pemenuha
n
Komitmen
-
- - - -
14
Usaha
Kecil
dan
Meneng
78.650.000
16
Usaha
Kecil
dan
Meneng
86.515.000
18
Usaha
Kecil
dan
Meneng
95.166.500
48
Usaha
Kecil
dan
Meneng
260.331.500 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
115
Limbah B3
Dilaksanakan
Melalui
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
Izin
Pengumpu
lan
Limbah B3
Dilaksanak
an Melalui
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegra
si Secara
Elektronik
-
-
ah ah ah ah
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pengelolaan
Limbah B3
dengan
Pemerintah
Provinsi
dalam
Rangka
Pengangkuta
n,
Pemamfaatan
, Pengelolaan
dan/ atau
Penimbunan
Jumlah
pengelolaa
n limbah
B3 dengan
pemerintah
provinsi
dalam
rangka
pengangku
tan,
pemamfaat
an,
pengelolaa
n dan/ atau
penimbuna
n
-
-
-
- - - -
14
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
78.650.000 16
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
86.515.000 18
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
95.166.500 48
Usaha
Kecil
dan
Meneng
ah
260.331.500 DLH KKR
PROGRAM
PEMBINAA
N DAN
PENGAWA
SAN
TERHADA
P IZIN
LINGKUN
GAN DAN
IZIN
PERLINDU
NGAN DAN
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
116
PENGELO
LAAN
LINGKUN
GAN
HIDUP
(PPLH)
Pembinaan
dan
Pengawasan
Terhadap
Usaha dan/
atau
Kegiatan
yang Izin
Lingkungan
dan Izin
PPLH
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Pembinaa
n dan
Pengawas
an
Terhadap
Usaha
dan/ atau
Kegiatan
yang Izin
Lingkung
an dan
Izin
PPLH
diterbitka
n oleh
Pemerinta
h Daerah
Kabupate
n/ Kota
-
-
- - -
35
Dokume
n/ 250
Orang/
300
SPPL/ 1
Dokume
n / 10
Laporan
/ 5
Kasus
503.098.850
12
Laporan
/ 6
Kasus
82.500.000
14
Laporan
/ 7
Kasus
90.750.000
16
Laporan
/ 8
Kasus
99.825.000
35
Dokume
n/ 250
Orang/
300
SPPL/ 1
Dokume
n / 52
Laporan
/ 26
Kasus
776.173.850 DLH KKR
Fasilitasi
Pemenuhan
Ketentuan
dan
Kewajiban
Izin
Lingkungan
dan/ atau Izin
PPLH
Jumlah
dokumen
lingkungan
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
sosialisasi
Amdal
Jumlah
izin
Jumlah
profil izin
lingkungan
35
Dokume
n/ 250
Orang/
300
SPPL/ 1
Dokume
n
343.098.850 - - - - - -
35
Dokume
n/ 250
Orang/
300
SPPL/ 1
Dokume
n
343.098.850 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
117
kabupaten
kubu raya
Pengawasan
Usaha dan/
atau Kegiatan
yang Izin
Lingkungan
Hidup, Izin
PPLH yang
di Terbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
Jumlah
pelaku
usaha yang
mentaati
perizinan
lingkungan
hidup
10
Laporan 75.000.000
12
Laporan 82.500.000
14
Laporan 90.750.000
16
Laporan 99.825.000
52
Laporan 348.075.000 DLH KKR
Koordinasi
dan
Sikronisasi
Pengawasan
dan
Penerapan
Sanksi Upaya
dan Rencana
PPLH
Jumlah
kasus
lingkungan
yang
diselesaika
n
5 Kasus 85.000.000 6 Kasus 117.660.400 7 Kasus 129.426.440 8 Kasus 156.605.992 26
Kasus 488.692.832 DLH KKR
PROGRAM
PENGHAR
GAAN
LINGKUN
GAN
HIDUP
UNTUK
MASYARA
KAT
TERLAK
SANANY
A
PENILAI
AN
PENGHA
RGAAN
LINGKU
NGAN
HIDUP
Pemberian
Penghargaa
n
Lingkungan
Hidup
Terlaksana
nya
Pengharga
an
Lingkunga
-
- -
1 Kota/
5
Orang/
16
370.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
385.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
400.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
415.000.000
4 Kota/
20
Orang/
64
1.570.000.00
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
118
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota
n Hidup
Tingkat
Daerah
Kabupaten
/ Kota
- - Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
Penilaian
Kinerja
Masyarakat/
Lembaga
Masyarakat/
Dunia Usaha/
Dunia
Pendidikan/
Filantropi
dalam
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Jumlah
Lembaga/
masyaraka
t/ dunia
usaha yang
dilakukan
penilaian
kota sehat
Jumlah
peserta
yang
mendapatk
an
pengharga
an
Jumlah
sekolah
yang
mendapatk
an
pengharga
an
-
-
-
- -
1 Kota/
5
Orang/
16
Sekolah
370.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
Sekolah
385.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
Sekolah
400.000.000
1 Kota/
5
Orang/
16
Sekolah
415.000.000
4 Kota/
20
Orang/
64
Sekolah
1.570.000.00
0 DLH KKR
PROGRAM
PENGELO
LAAN
PERSAMP
AHAN
Pengelolaan
Sampah
Tersedian
ya
Pengelola
an
Sampah -
-
-
- -
-4 Bank
Sampah
100%
- 4
Kecama
tan
- 1 Bak
324.635.600
- 4
Bank
Sampah
- 4
Kecama
tan
- 1 Bak
270.000.000
- 4
Bank
Sampah
- 4
Kecama
tan
- 1 Bak
295.000.000
- 4
Bank
Sampah
- 4
Kecama
tan
- 1 Bak
360.000.000
- 16
Bank
Sampah
- 100%
- 16
Kecama
tan
1.249.635.60
0 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
119
Besar
30 Tong
Sampah
Terpila
h
Besar
40 Tong
Sampah
Terpila
h
Besar
50 Tong
Sampah
Terpila
h
Besar
60 Tong
Sampah
Terpila
h
- 4 Bak
Besar
180
Tong
Sampah
Terpila
h
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Persampahan
- Jumlah
binaan
bank
sampah
dan
Lembaga
pengelola
sampah
-
Peningkata
n peran
serta
masyaraka
t dalam
pengelolaa
n
persampah
an
-
-
-
- -
4 Bank
Sampah
100%
125.135.600
-4 Bank
Sampah
80.000.000
-4 Bank
Sampah
90.000.000
-4 Bank
Sampah
100.000.000
-16
Bank
Sampah
395.135.600 DLH KKR
Penanganan
Sampah
Dengan
Melakukan
Pemilahan,
Pengumpulan
,
Pengangkuta
n,
Pengolahan,
dan
Pemrosesan
Akhir
Sampah di
TPA/ TPST/
SPA
Penangana
n Sampah
Dengan
Melakukan
Pemilahan,
Pengumpu
lan,
Pengangku
tan,
Pengolaha
n, dan
Pemrosesa
n Akhir
Sampah di
TPA/
TPST/
-
-
-
- -
4
Kecama
tan
113.500.000
4
Kecama
tan
50.000.000
4
Kecama
tan
55.000.000
4
Kecama
tan
60.000.000
16
Kecama
tan
278.500.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
120
Kabupaten/
Kota
SPA
Kabupaten
/ Kota
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
di TPA/
TPST/ SPA/
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Pengelolaa
n
Persampah
an di TPA/
TPST/
SPA/
Kabupaten
/ Kota
-
-
- - -
1 Bak
Besar
30 Tong
Sampah
Terpilah
199.500.000
1 Bak
Besar
40 Tong
Sampah
Terpilah
140.000.000
1 Bak
Besar
50 Tong
Sampah
Terpilah
150.000.000
1 Bak
Besar
60 Tong
Sampah
Terpilah
200.000.000
4 Bak
Besar
180
Tong
Sampah
Terpilah
689.500.000 DLH KKR
PROGRAM
PENINGKA
TAN
PENDIDIK
AN,
PELATIHA
N DAN
PENYULU
HAN
LINGKUN
GAN
HIDUP
UNTUK
MASYARA
KAT
TERSEDI
ANYA
PENYEL
ENGGAR
AAN
PENDIDI
KAN,
PELATIH
AN DAN
PENYUL
UHAN
LINGKU
NGAN
HIDUP
UNTUK
LEMBAG
A
KEMASY
ARAKAT
AN
TINGKA
T
DAERAH
KABUPA
TEN/
KOTA
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
121
Penyelengga
raan
Pendidikan,
Pelatihan
dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup
Untuk
Lembaga
Kemasyarak
atan Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota
Tersedian
ya
Penyeleng
garaan
Pendidika
n,
Pelatihan
dan
Penyuluh
an
Lingkung
an Hidup
Untuk
Lembaga
Kemasyar
akatan
Tingkat
Daerah
Kabupate
n/ Kota
-
-
-
- - - - 85
Orang 92.000.000
100
Orang 100.000.000
120
Orang 105.000.000
305
Orang 297.000.000 DLH KKR
Peningkatan
Kapasitas
dan
Kompensasi
Sumber Daya
Manusia
Bidang
Lingkungan
Hidup Untuk
Lembaga
Kemasyaraka
tan
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
kegiatan
edukasi
dan
komunikas
i
masyaraka
t dalam hal
pengelolaa
n
lingkungan
hidup
-
-
-
- - - - 85
Orang 92.000.000
100
Orang 100.000.000
120
Orang 105.000.000
305
Orang 297.000.000 DLH KKR
PROGRAM
PENGAKU
AN
KEBERAD
AAN
MASYARA
Jumlah
Pengakua
n MHA,
Kearifan
Lokal,
Pengetahu
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
122
KAT
HUKUM
ADAT
MHA,
KEARIFAN
LOKAL
DAN HAK
MHA
TERKAIT
DENGAN
PPLH
an
Tradision
al, dan
Hak MHA
yang
Terkait
dengan
PPLH
Pengakuan
MHA,
Kearifan
Lokal,
Pengetahua
n
Tradisional,
dan Hak
MHA
Terkait
Dengan
PPLH
Jumlah
Pengakua
n MHA,
Kearifan
Lokal,
Pengetahu
an
Tradision
al, dan
Hak MHA
Terkait
Dengan
PPLH
-
-
- - - - -
100
Orang 144.000.000
110
Orang 158.400.000
120
Orang 174.240.000
330
Orang 476.640.000 DLH KKR
Koordinasi
dan
Sinkronisasi,
Penyediaan
Data dan
Informasi
Pengakuan
Keberadaan
MHA
Kearifan
Lokal atau
Pengetahuan
Tradisional
dan Hak
MHA Terkait
dengan
Jumlah
penyediaa
n data dan
informasi
pengakuan
keberadaa
n MHA
kearifan
local atau
pengetahu
an
tradisional
dan hak
MHA
terkait
dengan
-
-
- - - - -
100
Orang 144.000.000
110
Orang 158.400.000
120
Orang 174.240.000
330
Orang 476.640.000 DLH KKR
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
123
PPLH PPLH
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
95
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja perangkat daerah
dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah
tidak lain merupakan akumulasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat
daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya yang harus
dikejar dan didukung oleh perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah
merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan
target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja
perangkat daerah untuk RENSTRA PERUBAHAN ini memiliki karakter yang berbeda
sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak
langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program
yang dilaksanakan SKPD.
Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :
1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan
interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu
dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang
relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan
masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil
pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
96
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Aspek dan Indikator
Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impack)
Pemerintahan Daerah yaitu :
Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 ”Terwujudnya
Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan
Religius”, Misi Kabupaten Kubu Tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(Good and Clean Governance);
2. Meningkatkan pelayanan publik di sektor mendasar untuk peningkatan dan
perbaikan kualitas hidup;
3. Menpenguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan
bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius diseluruh
lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan
kemandirian ekonomi.
Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja DLH Kabupaten Kubu Raya yang
mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut :
Misi Kabupaten Kubu Raya nomor 1 yaitu “Meningkatkan kultur dan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance) dengan
tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa”
dan sasaran, “Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi” dan
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan”.
Misi Kabupaten Kubu Raya nomor 2 yaitu “Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup”.
Untuk menjawab misi, tujuan, dan sasaran tersebut maka DLH Kabupaten Kubu
Raya menetapkan kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
97
Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024
No
Misi
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
Kondisi
Awal (n-1)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Akhir
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatkan
Budaya Kerja dan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Bersih dan
Berwibawa (Good
and Clean
Governance)
T.1 Meningkatnya
budaya kerja
dan tata kelola
pemerintahan
yang bersih,
efektif, efisien
dan berwibawa
1 Indeks
Reformasi
Birokrasi
S.1 Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
1 Indeks
Reformasi
Birokrasi
Predikat B B B B B B B B
2 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
S.2 Meningkatnya
kepuasan
pelayanan
kepada
masyarakat
2 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
3 Nilai SAKIP S.3 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
3 Nilai SAKIP Predikat CC B B B BB BB BB BB
4 Opini BPK 4 Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2 Mningkatkan
Pelayanan Publik
yang Mendasar
dan Perbaikan
Kualitas Hidup
Masyarakat
T.5 Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
13 Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
S.22 Menurunnya
tingkat
pencemaran
27 Indeks
Kualitas Air
Level N/A B
B B B B B B
28 Indeks
Kualitas
Udara
Level N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
29 Indeks
Tutupan
Lahan
Level N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
R e n c a n a S t r a t e g i ( R e n s t r a ) P e r u b ah a n D L H K a b u p a t e n Ku b u R a y a 2 0 2 0 -2 0 2 4
98
BAB VIII
PENUTUP
Renstra Perubahan DLH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 berfungsi
sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLH dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Renstra Perubahan ini
merupakan penjabaran dari visi dan misi DLH yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 Kabupaten Kubu
Raya.
Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DLH, karena akan menentukan
keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra
Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan
oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Renstra DLH Kabupaten Kubu Raya ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan
secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.