KONDISI UMUM JAWA TENGAH - kesra.jatengprov.go.idkesra.jatengprov.go.id/kbkes/bkkbn.pdf3 NO...

27
1

Transcript of KONDISI UMUM JAWA TENGAH - kesra.jatengprov.go.idkesra.jatengprov.go.id/kbkes/bkkbn.pdf3 NO...

1

2

KONDISI UMUM JAWA TENGAH

1. Jumlah Penduduk : 32.443.900 jiwa (SP 2010)

2. LPP : 0,37 % (SP 2010)

3. Proporsi Balita (0-4 th) : 8,67% (SP 2010)

4. Proporsi Remaja (10 -24 th ) : 24,67 % (SP 2010)

5. Proporsi Lansia (>65 Th) : 7,05 % (SP 2010)

6. TFR : 2,5 (SDKI 2012)

7. ASFR : 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012)

8. CPR : 62,37 % (Susenas 2012)

9. Unmetneed : 7,6 (SDKI 2012)

10.MKJP : 26,33 % (SR semester I 2014)

11.Pra S & KS I : 47,16 % (Pendataan Keluarga 2013)

12.PIK R/M : 1686 kelompok (SR semester I 2014)

13.BKB :3940 BKR: 842 BKL : 1910 (SR semester I 2014)

14.UPPKS :1099 kelompok (SR semester I 2014)

3

NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN %

1 persentase PA MKJP terhadap PA Total 30.50 26.33 86.33

2 Persentase PB MKJP Terhadap PB Total 43.10 24.52 56.89

3 Persentase PB Pria terhadap PB Total 3.50 4.30 122.86

4 Unmetneed 5.20 10.42 49.90

5Jumlah Keluarga aktif ikut pertemuan BKB

756,945 607,526 80.26

6 persentase anggota BKB Ber KB 73.09 80.98 110.79

7 jumlah PUS Anggota Klmpok BKB 785,827 633,304.00 80.59

8jumlah keluarga aktif ikut Pertemuan BKR

360,275 292,163 81.09

9jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar

273 164 60.07

4

NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN %

10Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL

386,900 324,068 83.76

11 Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota 36 36 100.00

12% PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota Kelmpk UPPKS yg menjadi Peserta KB

89.92 70.60 78.51

13 Jumlah Profil Keluarga di Provinsi 1 1 100.00

14Jumlah Parameter Kependudukan di Provinsi

1 1 100.00

15Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi

1 1 100.00

16Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi

1 1 100.00

17 % Tindak Lanjut Temuan PengawasanIntern/Ekstern 100.00 100.00 100.00

18 jumlah Kab/Kota yang telahmembentuk BKKBD 2 0 0.00

Penyusunan Profil dalam Proses ; Penandatanganan MOU kerjasama penduk dilaksanakan bulan Agustus 2014

5

KONTRASEPSI PB% THD

TOTAL PBPPM PB %PB/PPM

IUD 35,015 7.44 116,850 29.97

MOW 10,737 2.28 24,145 44.47

MOP 615 0.13 3,659 16.81

KONDOM 19,672 4.18 27,371 71.87

IMPLANT 69,067 14.67 243,041 28.42

SUNTIK 260,898 55.41 329,988 79.06

PIL 74,811 15.89 154,109 48.54

JUMLAH 470,815 899,163 52.36

MKJP 115,434 24.52 387,695 29.77

NON MKJP 355,381 75.48 511,468 69.48

PRIA 20,287 4.31 31,030 65.38

WANITA 450,528 95.69 868,133 51.90

6 Sumber : F/I/DAL, Data

Informasi

KONTRASEPSI PA% THD

TOTAL PAPPM PA %PA/PPM

IUD 472,217 8.80 407,134 115.99

MOW 285,556 5.32 265,710 107.47

MOP 53,669 1.00 74,578 71.96

KONDOM 125,872 2.34 101,693 123.78

IMPLANT 602,276 11.22 571,593 105.37

SUNTIK 3,033,703 56.51 2,200,683 137.85

PIL 795,055 14.81 703,940 112.94

JUMLAH 5,368,348 4,325,331 124.11

18/09/2014

SI

PAGU 199,041,342,000 %

SPJ (GU + LS) 29,942,700,352 15.04

UMK 8,830,608,700 4.44

KAS/BANK 10,590,709,300 5.32

REALISASI SPM 49,364,018,352 24.80

REALISASI ANGGARAN SD BULAN JUNI 2014

18/09/2014

REALISASI ANGGARAN PROVINSI DAN KAB/KOTA

SD BULAN JUNI 2014

ALOKASI PAGU % REALISASI % REAL

PROVINSI 78,235,482,000.00 39.31 32,480,442,092 41.52

KAB/KOTA 120,805,860,000.00 60.69 16,883,576,260 13.98

JUMLAH 199,041,342,000.00 100.00 49,364,018,352 24.80

18/09/2014

REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

s.d. 30 JUNI 2014

OUT

PUTURAIAN PAGU REALISASI SPJ %

001Rancangan Induk Pengendalian

Penduduk Provinsi Rp 2,780,500,000 714,945,600 25.71

002Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Provinsi Rp 59,606,112,000 9,566,789,360 16.05

004Pembinaan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Provinsi

Rp 53,478,560,000 11,917,125,301 22.28

005Advokasi dan Penggerakkan

Provinsi Rp 3,185,150,000 890,950,700 27.97

006 Kerjasama dengan mitra kerja Rp 1,713,000,000 592,153,700 34.57

007Pengelolaan data dan

informasi pembangunan KKB Rp 8,212,495,000 983,515,200 11.98

008SDM yang Terdidik dan

Terlatih Provinsi Rp 15,778,270,000 2,802,294,300 17.76

009Penelitian Kependudukan dan

KB Provinsi Rp 1,714,000,000 602,766,000 35.17

010Dokumen Perencanaan

Program KKB di Provinsi Rp 2,633,299,000 452,897,900 17.20

18/09/2014

REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

s.d. 30 JUNI 2014

OUT

PUTURAIAN PAGU REALISASI SPJ %

012Monitoring, Evaluasi, dan

Pembinaan Pengelolaan Rp 2,017,943,000 918,753,825 45.53

013 Dukungan Opeasional PPLKB,

PLKB/PKB dan IMP Rp 18,129,800,000 - -

014Penguatan Jejaring Mekanisme

operasional program KKB di Rp 6,389,500,000 -

994 Layanan Perkantoran Rp 21,381,833,000 8,073,372,666 37.76

995 Kendaraan Bermotor Rp 240,000,000 234,750,000 97.81

997Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran Rp 780,880,000 - -

998 Gedung dan Bangunan Rp 1,000,000,000 - -

Rp 199,041,342,000 37,750,314,552 18.97 TOTAL

KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALOKON DAN RATIO S/D JUNI 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

NO JENIS

ALKON

PENGEL

RATA2

KAB/

KOTA

PENGEL RATA2

PROV. PROV RATIO

KAB/

KOTA RATIO JUMLAH RATIO

SISA

ALKON

DI

KLINIK BULAN

INI

PENGEL

RATA2

DI KLINIK KAB/

KOTA

RATIO

1. PIL

(Cycle) 288,391 268,000 2,065,660 7.7 962,335 3.3 3,027,995 11.0 472,848 304,175 1.6

2. KONDOM

(Gross) 784 677 53,632 79.2 7,154 9.1 60,786 88.3 80,128 15,790 5.1

3. SUNTIK

(Vial) 102,425 212,000 1,827,070 8.6 479,000 4.7 2,306,070 13.3 270,269 131,017 2.1

4. IUD

(Each) 5,668 1,550 3,500 2.3 38,583 6.8 42,083 9.1 47,675 4,975 9.6

5. SUSUK

(Set) 13,068 9,660 28,320 2.9 44,657 3.4 72,977 6.3 33,677 13,785 2.4

ANALISA KUADRAN

12

Kebumen Wonosobo

Tegal (Kode 3328)

Cilacap Purworejo Sragen

Purbalingga Temanggung

Banjarnegara Grobogan Pekalongan (Kode 3326)

Banyumas Pemalang

Jepara Brebes

Wonogiri

Magelang (Kode 3308)

Kendal Boyolali

Klaten Batang Pati Semarang (Kode 3322) Demak

Rembang Blora

Tegal (Kode 3376) Salatiga Karanganyar

Kudus Pekalongan (Kode 3375)

Semarang (Kode 3374)

Surakarta Sukoharjo

Magelang (Kode 3371)

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

Provinsi Jawa tengah

I

IV III

II

DIY

SEMARANG

KAB.SEMARANG

CILACAP

SALATIGA

KENDAL BATANG

DEMAK

KUDUS

JEPARA

PATI

REMBANG

BLORA GROBOGAN

SRAGEN

BOYOLALI

KLATEN SUKOHARJO

WONOGIRI

KARANGANYAR SURAKARTA

MAGELANG

KAB.MAGELANG

TEMANGGUNG

WONOSOBO

B.NEGARA

PEKALONGAN

KAB.

PEKALONGAN

KAB. TEGAL

TEGAL

BREBES

BANYUMAS

KEBUMEN PURWOREJO

P.LINGGA

PETA DISTRIBUSI KUADRAN (CPR & TFR )

KABUPATEN/KOTA SE JATENG

PEMALANG

Kuadran I (11 KAB/KOTA)

Kuadran II (8 KAB/KOTA) 14

Kuadran III (8 KAB/KOTA)

Kuadran IV (8 KAB/KOTA)

15

IDENTIFIKASI VARIABEL

STRATEGI OPERASIONAL

JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN

- Unmetneed Tinggi (Tmg 10,9% , Wngr 12,2% & Mgl 11,1%)

-Melakukan Pemetaan Segmentasi Sasaran

- Agar Penggarapan Lebih Tepat Sasaran

-KIE Melalui MUPEN -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Pelayanan KB Statis, Mobile & Pelayanan KB Plus -Pembinaan Poktan PK - Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi - Pelatihan Refresh PLKB - Pelatihan TOMA TOGA -Pelatihan KIP K Bagi Bidan PLKB -Orientasi dan Pelatihan KKBPK bagi mitra kerja

-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan

Penggarapan PUS MUPAR Peningkatan Jejaring Kemitraan Meningkatkan pelayanan KB Mobile, Bhaksos dan Momentum terutama di Galciltas dan Kumuh, Miskin, Perkotaan

-Sebagai Upaya Ekstensifikasi Program

-Mendekatkan pelayanan KB kepada PUS yang kurang memiliki akses terhadap Faskes/ pelayanan KB

- MKJP rendah (Grb 12,6%, Brebs 12,9%, Jpra 13,4% & Tegal 15,1%)

-Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas, Konversi & Pely. mobile melalui Baksos -Peningkatan Jejaring Kemitraan

Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.

-KIE RaKom - KIE MUPEN -Pelayanan Momentum -Pemeriksaan Pap Smear IVA Bagi Peserta KB MKJP -Penguatan PKBRS -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter

-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Pelayanan Pap Smear IVA -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan

- UKP (Wnsb 19, Bjn 19, Grb 19 , Brebes 19& Jpr 19)

-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja

Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra

-Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKN -Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Sosialisasi Genre Momentum -Jambore Remaja - Pelatihan PS KS

-Dana KIE -Dana Pendampingan KKN -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan

- ASFR 15-19 tahun tinggi (Wnsb 90, Tmg 83, Bjn 94,Grb 72, Pati 60, Brebes 61 & Jpra 59)

16

IDENTIFIKASI VARIABEL

STRATEGI OPERASIONAL

JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN

- CPR Rendah (Kbmn 56,7%, Pklngn 59,2%, Clcp 58,4%)

Meningkatkan kesertaan ber-KB dengan sistem Kafetaria terutama PUSMUPAR untuk penjarangan kelahiran Melakukan pembinaan kesertaan ber-KB secara intensif melalui Poktan

Sebagai upaya pemerataan dan peningkatan cakupan pelayanan KB dalam rangka penurunan TFR Untuk lebih menjamin keberlangsungan kesertaan ber-KB

-Optimalisasi KIE Kelompok dan Interpersonal -Pendistribusian media KIE di klinik dan Faskes -Optimalisasi Pelayanan KB Statis -Optimalisasi Pelayanan KB Mobile terutama di Galciltas -Kolaborasi bersama seluruh mitra kerja di semua tingkatan -Optimalisasi fungsi Poktan dalam pembinaan kesertaan ber-KB

-Dana KIE -Dana Penggerakkan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Pertemuan

- Unmetneed Tinggi (Kbmn 9,8% , Prwj 9,2% & Bnyms 10,6%)

-Meningkatkan Cakupan dan Kualitas KIE (Below the Line) -Peningkatan Jejaring Kemitraan Pemerintah, Swasta & LSOM -Penggerakan dan Pelayanan KB Baru Sistem Kafetaria -Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan -Penyediaan Alkon di semua Fasyankes

-Untuk mengubah PSP masyrkt terhadap Program KKB

-Dalam rangka akselarasi pencapaian peserta KB

-Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Optimalisasi KIE berbagai media --Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Pelayanan KB Statis, Mobile , Pelayanan KB Plus, Roadshow dan baksos momentum -Pelayanan Wil. Galciltas dan Jalsus -Pembinaan Poktan PK -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan BCC Bagi PLKB -Orientasi TOGA TOMA

-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Pertemuan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan

17

IDENTIFIKASI VARIABEL

STRATEGI OPERASIONAL

JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN

- MKJP rendah (Clcp 13,9%, Pklngn 13,5%, Pml 11,4% & Kndal 12,4%)

-Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas & Pely. Mobile -Penggarapan PUS MUPAR -Peningkatan Jejaring Kemitraan

Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.

-KIE MKJP RaKom - KIE MKJP MUPEN -KIE MKJP Grebeg Pasar -Penggerakan MKJP -Pelayanan MKJP Mobile -Roadshow MKJP -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Pembinaan Poktan PK -Penguatan lini lapangan

-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan

- UKP Rendah (Pml 19)

-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja

Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra

-KIE Media Luar Ruang -Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Sosialisasi Genre Momentum -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKNP -elatihan PS KS -Jambore Remaja

-Dana KIE -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan -Dana Pendampingan KKN

- ASFR 15-19 tahun tinggi (Pml 62 & Bylali 51)

AJK SEMESTER II

18

19

SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

1 Pendataan Keluarga 4,288,500,000 Juli - September

2 Penyusunan Peta PUS 428.900.000 Juli - September

3 KIE Radio Komunitas 155.000.000 Agustus - November

4 KIE Grebeg Pasar 100.000.000 Agustus - Oktober

5 KIE Mitra Kerja Provinsi dan Kab / Kota 557.940.000 Agustus - September

6 KIE Below the line (Pembuatan Media) 276.000.000 Agustus - November

7 Penggerakan Pelayanan KB MKJP 19.419.641.896 Agustus - Desember

8 Pelayanan Ayoman Kegagalan 161.280.000 Agustus - Desember

9 Pemeriksaan Papsmear/IVA bagi peserta KB MKJP 290.820.000 Agustus - Desember

10 Penggerakan Pelayanan Ulang dan Ganti Cara MKJP 1.324.045.000 Agustus - Desember

11 Roadshow MOP/MKJP dan Pelayanan KB Mobile 196.000.000 Agustus - Desember

12 Sarana Prasarana Pely KB yg didistribusikan ke

KKB 7.289.750.000 Agustus- Oktober

20

SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

13 Pembinaan kelompok UPPKS bagi Peserta KB Aktif

dalam Peningkatan Pendapatan Keluaga Percontohan

50.000.000 Agustus - September

14 Pengembangan jejaring Kemitraan Usaha 73.250.000 Agustus

15 Jambore UPPKS 78.795.000 September

16 Identifikasi sasaran Kelompok BKB Holistik Integratrif 250.000.000 Agustus - Oktober

17 Pengadaan BKB Kit 1.208.000.000 Juli - Oktober

18 Evaluasi Pelaksanaan BKB Paripurna 44.200.000 Agustus

19 Promosi Program Genre Go To School / Momentum 83.050.000 Agustus - September

20 Forum koordinasi program GenRe 68.350.000 Agustus

21 Peningkatan Kualitas Remaja pada Program GenRe 144.740.000 September

22 Capacity Building Program Genre bagi Kader BKR 169.000.000 Oktober

23 Pengadan Genre Kit 1.489.000.000 Agustus – Oktober

24 Peningkatan Peran mitra kerja

-IPADI

-Koalisi Kependdudukan

-Fapsedu

405.870.000 Agustus , Oktober

Juli s/d Desember

Agustus s/d Oktober

25 Capacity Building Bagi Guru BK 42.700.000 Oktober

26 Peningkatan Peran PTN PTS dalam Pogram KKBPK 61.065.000 Agustus, September

27 Jambore Pendidikan Kependudukan Bagi Remaja 88.124.000 Oktober

21

SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK

28 Ketersediaan alat kontrasepsi

-Sosialisasi JKK dan Peningkatan Kualitas Alur

Distribusi Alkon

-Distribusi dan Monev Alkon

-Evaluasi Ketersediaan Alkon

315.140.000

Agustus

Juli – Desember

September

29 Fasilitasi pelaksanaan anggaran kab/kota 195.624.000 Juli- Desember

30 Pelatihan Provider

Pelat. CTU bg Bidan

Pelat. CTU bg Dokter

Pelat. MOP bg Dokter

Pelat. MOW bg Dokter

3.734.000.000

2.043.225.000

168.496.000

160.979.000

Agustus – September

Agustus -September

Oktober

Oktober

31 Pelatihan PLKB/PKB

Pelatihan bg BCC & KIP bg PLKB

Pelat. Diklat fungs. Dasar bg PKB PNS

Diklat fungs. Penjenjangan PKB terampil ke ahli

Diklat teknis KKB penyegaran (Refresh) bg PLKB

238.840.000

428.034.000

57.796.000

2.548.840.000

Oktober

November

November

Agustus - September

32 Pengelola Pelatihan Program

Pelat.teknis dasar (LTD) bg PKB Non PNS

46.313.000

Desember

33 Pelatihan Mitra Kerja

Pelat. Dasar prog. KB bg. Penggerak mitra PKK

Orientasi toga toma (PKK)

47.415.000

35.750.000

Agustus

Agustus

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PROVINSI JAWA TENGAH

23

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO

1

2

3

4

5.

Jumlah PPLKB/Ka. UPT yang ada

Jumlah PPLKB/Ka. UPT belum dilatih

Jumlah PKB

Jumlah PKB Belum dilatih

Jumlah PLKB

Jumlah PLKB belum Dilatih

Jumlah Dokter

Telah mengikuti Pelatihan IUD

Telah mengikuti Pelatihan Implant

Telah mengikuti Pelatihan MOP

Telah mengikuti Pelatihan MOW

Jumlah Bidan

Telah mengikuti Pelatihan IUD

Telah mengikuti Pelatihan Implant

Telah mengikuti Pelatihan KIP Konseling

Telah mengikuti R/R Klinik KB

584

89

2.296

85

461

42

3.067

1.359

1.416

2.028

2.034

13.175

5.785

5.955

7.829

8.231

1 : 1

1 : 4

1 Kecamatan : 5 Dokter

1 Desa : 1-2 Bidan

24

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO/Kec/Desa/Kel

6

7

8

9

10

11

12

13

Jumlah TOGA

Jumlah TOGA telah dilatih

Jumlah TOMA

Jumlah TOMA telah dilatih

Jumlah PPKBD

Jumlah Sub PPKBD

Kelonpok KB

Kelompok BKB Terdaftar

Kelompok BKB Aktif

Keluarga Balita Anggota BKB terdaftar

Keluarga Balita Anggota BKB aktif

Kelompok BKR Terdaftar

Kelompok BKR Aktif

Keluarga Balita Anggota BKR terdaftar

Keluarga Balita Anggota BKR aktif

Kelompok BKL Terdaftar

Kelompok BKL Aktif

19.855

2.469

31.652

4.295

8.718

51.244

195.909

18.789

17.504

722.694

677.322

8.150

7.739

338.072

320.404

10.767

10.108

1 Desa/Kelurahan : 2 Toga

1 Desa/Kelurahan : 0,2 Toga

1 Desa/Kelurahan : 3-4 Toma

1 Desa/Kelurahan : 0,5 Toma

1 Desa/Kelurahan : 1 PPKBD

1 Rw/dusun : 1 Sub PPKBD

1 RT : 1 Kelompok KB

1 Desa/Kelurahan : 2 BKB

1 Desa : 2 BKB

10 Kel. Sasaran : 7 Kel Anggota

7 Kel Anggota : 6 Kel. Aktif

1 Desa/Kelurahan : 0,95 - 1 BKR

1 Desa/Kelurahan : 0,90 – 1 BKR

10 Kel. Sasaran : 3 Kel. Anggota

1 Kel. Sasaran : 0,94-1 Kel Aktif

1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL

1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL

25

UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH

POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO

14

15

16.

Jumlah Tempat Pelayanan:

KKB Pemerintah

KKB Swasta

DPS

BPS

Jumlah Tempat Pelayanan yang mendapat bantuan:

IUD Kits

Implant Kits

Obgyn bed

PIK R/M yang dilaporkan

PIK R/M Aktif

1.441

539

2.508

10.809

1.773

1.389

674

1.382

1.371

1 Kec. : 2 – 3 KKB Pemerintah

1 Kec. : 1 KKB Swasta

1 Kecamatan : 4 DPS

1 Desa/Kel. : 1,2 BPS

1 IUD KITS : 1 KKB PEM.

1 IMPLAN KITS : 1 KKB PEM.

1 KKB PEM. : 0,5 OBGYN BED

1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M

1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M

KUADRAN I (BANJARNEGARA, TEMANGGUNG, WONOSOBO, GROBOGAN, JEPARA & WONOGIRI)

• ASFR 15-19 tahun relatif tinggi 70 – 95

• Angka ASFR 30 – 34 relatif tinggi (70 -

118) sehingga masih banyak usia tua

yang melahirkan walaupun angka

penggunaan kontrasepsi tinggi tetapi

angka kelahiran masih tinggi

• Ikut KB pada usia tua

• Jenis Alkon yang digunakan tingkat

efektifitasnya rendah (NON MKJP)

26

KUADRAN II

• CPR Rendah (Kebumen 56,7%, Pekalongan

59,2% &Cilacap 58,4%)

• Rasio PLKB Relatif Tinggi (Kebumen 1:6,

Pekalongan 1:5 dan Cilacap 1:3)

• Jumlah penduduk dan PUS besar

• Wilayah luas (banyak wilayah galciltas, wilayah

perbukitan)

• Kultur masyarakat pantai

• Kelembagaan gemuk dan hampir semuanya

Bapermas 27