Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan ... 2015.pdf · Capaian Tindak Lanjut LHP dan...

33

Transcript of Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan ... 2015.pdf · Capaian Tindak Lanjut LHP dan...

MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

Capaian Tindak Lanjut LHP dan Audit BPK 100 %

DAMPAK -

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA 2015 1 Dokumen

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran

2015

1 Dokumen

HASIL Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

Penyusunan dan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen LRA,Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi Berbasis

Akrual Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran

2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Neraca,LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset & Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen SPP SPM SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran

2015

1 Dokumen

Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaiaan Tarif Harga Satuan sesuai Satuan Standar Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 757.800.000

SDM Pelaksana 13 Orang

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %

Opini Audit BPK WTP

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015

MANFAAT Capaian Sasaran Kinerja RPJMD 70 % Tahun 2015

22. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

23. Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA 1 Dokumen

24. Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

19. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

20. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

21. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

16. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian 1 Dokumen

17. Anugerah Pangripta Banten 1 Dokumen

18. Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen

13. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 12 Dokumen

14. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Se Provinsi Banten 1 Dokumen

15. Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen

10. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016 1 Dokumen

11. Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015 1 Dokumen

12. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 12 Dokumen

7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Banten 2016 2 Dokumen

8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016 1 Dokumen

9. Penyusunan DRPK Tahun 2016 1 Dokumen

4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2015 1 Dokumen

5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015 1 Dokumen

6. Penyusunan Tapkin dan Iku Bappeda Provinsi Banten 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000

SDM 8 Orang

Waktu 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %

Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan 1 Paket

Pengadaan Infocus 6 Unit

Pengadaan/Penggantian Audio System Ruang Rapat Parpurna 1 Paket

Pengadaan Speker Ruangan 1 Paket

Pengadaan AC Split 1 PK 10 Unit

Pengadaan/Penggantian Vertikal Blind 1 Paket

Pengadaan Piring Ceper dan Gelas 1 Paket

Pengadaan Komputer/PC 10 Unit

Pengadaan Notebook 10 Unit

Pengadaan Printer 10 Unit

Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua 1 Paket

Pemasangan Reling Kantin 1 Paket

Pengadaan/Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda 1 Paket

Pengadaan Rak Perpustakaan dan Ruang PPAP (Display) 1 Paket

Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda 1 Paket

Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah 1 Paket

Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan 1 Paket

Pengadaan Filling Kabinet 5 Unit

Pengadaan Roll Opack 3 Unit

Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung 1 Paket

Pengadaan Lemari Arsip 10 Unit

Pengadaan Sofa Perpustakaan 1 Unit

KELUARAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 2 Unit

Pengadaan Mesin Tik Electrikal 10 Unit

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 10 Unit

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.275.800.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 100 % Tahun 2015

MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3 Tahun 2015

KELUARAN Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan, 30 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit

Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset

Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.687.728.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 10 Orang

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 100 % Tahun 2015

MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 Tahun 2015

Penyedian Makan dan Minum Kantor 12 Bulan

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internert dan PHBI/PHBN 12 Bulan

Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 12 Bulan

KELUARAN Penunjang Penguatan Kelembagaan 2 Dokumen

Penyediaan Bahan Habis Pakai 12 Bulan

Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.014.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % tahun 2015

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % tahun 2015

7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6 Orang

HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % tahun 2015

4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen

5. Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen

6. Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen

KELUARAN 1. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten 83 Orang

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten 40 Orang

3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 795.000.000

Waktu Pelaksanan 12 bulan

Personil 5 orang

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

MANFAAT Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 100 % Tahun 2015

KELUARAN Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 (dua belas) bulan

HASIL Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah 100 % Tahun 2015

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 824.925.000

SDM 4 (empat) Orang

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan khusus Bappeda 1 Dokumen

HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata Usaha dan administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

Dokumen Pendukung 2 Dokumen : Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,

Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

KELUARAN Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda 25 Orang

Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 370.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 25 Orang

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

DAMPAK LPE 6,70 % - 6,80 %

HASIL Cakupan Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

18. RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 8 Dokumen

19. RAPAT KOORDINASI EVALUASI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II DAN III 3 Dokumen

20. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 DENGAN PEMERINTAH PUSAT 4 Dokumen

15. KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAH (DAS) TERPADU PROVINSI BANTEN 1 Dokumen

16. IDENTIFIKASI POTENSI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIDANAU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen

17. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMENFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN (MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG) 1 Dokumen

12. STUDI PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen

13. KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Dokumen

14. KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI

BANTEN

2 Dokumen

9. RAPAT KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 Dokumen

10. EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030 2 Dokumen

11. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II dan III 1 Dokumen

6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH 1 Dokumen

7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1 Dokumen

8. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN 1 Dokumen

3. VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

5. VERIFIKASI APBD PERUBAHAN SKPD MITRA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 1 Dokumen

Dokumen Pendukung RTRW Provinsi Banten

KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014 1 Dokumen

2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.939.330.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.8 % Pada Tahun 2015

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.8 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

9. KAJIAN REVIEW TARGET RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 1 DOKUMEN

HASIL Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Pada Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada Tahun 2015

6. KONSULTASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN/KOTA 2 DOKUMEN

7. SOSIALISASI PERGUB JUKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN

8. KAJIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 1 DOKUMEN

3. PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

4. MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

5. PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN

SDM Pelaksana 3 Orang Tim Teknis

KELUARAN 1. PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

2. FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.900.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

SDM Pelaksana 4 Orang Pengelola Kegiatan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.80 % pada Tahun 2015

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.80 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggran 2016 1 Dokumen

HASIL Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 2 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015 2 Dokumen

Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 2 Dokumen

KELUARAN Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen

Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016 1 Dokumen

Fasilitasi Musrenbangnas 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.300.000.000

SDM Pelaksana 6 Orang

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK Tercapainya Indikator Makro Pembangunan 100 %

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015

Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama 1 Dokumen

Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015 1 Dokumen

Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 1 Dokumen

Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 Dokumen

Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten 1 Dokumen

Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester 2 Dokumen

Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016 1 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan 2015 1 Dokumen

Dokumen Pendukung

KELUARAN Evaluasi Renja Mitra 2014 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.075.000.000

SDM Pelaksana 5 Orang

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK Tercapainya Indikator Makro Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kehutanan dan Perekbunan Provinsi Banten 1 Dokumen

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada Tahun 2015

Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen

Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 1 Dokumen

Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen

FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen

FGD Bidang Infrastruktur Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen

FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen

FGD Bidang Permodalan Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015 1 Dokumen

Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan 1 Dokumen

Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis 1 Dokumen

Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 1 Dokumen

Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen

Dokumen Pendukung 1 Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2012 tentang RAD Pangan

dan Gizi

2 Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2013 tentang

Pengembangan Kawasan Minapolitan

KELUARAN Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.472.000.000

SDM Pelaksana 7 Orang

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6.7 % - 6.8 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Pangangguran Terbuka 9,24 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5.1 % - 4.8 % Pada Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % Pada Tahun 2015

16. PENYUSUNAN DATABASE SANITASI 1 Dokumen

17. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015 1 Dokumen

HASIL Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah 100 % Tahun2015

13. ANALISIS KINERJA BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 Dokumen

14. ANALISIS KINERJA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1 Dokumen

15. LOKAKARYA PERENCANAAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG KE - PU - AN 1 Dokumen

10. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1 Dokumen

11. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 Dokumen

12. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI 1 Dokumen

7. KOORDINASI PERENCANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Dokumen

8. VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015 1 Dokumen

9. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI 1 Dokumen

4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016 1 Dokumen

5. RAPAT KOORDINASI BIDANG (RAKORBID) MITRA PENATAAN RUANG DAN PRASARANA WILAYAH 1 Dokumen

6. SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL TAHUN 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA MITRA INFRASTRUKTUR WILAYAH 5 Dokumen

2. MONITORING (MONEV) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Dokumen

3. VERIFIKASI RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.450.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

% Pengangguran Terbuka 9 ,24% pada Tahun 2015

DAMPAK IPM 74 ,57 pada Tahun 2015

LPE 6 ,7% - 6,8% pada Tahun 2015

% Penduduk Miskin 5 ,1% - 4,8% pada Tahun 2015

Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM Dan Ketertiban 1 Dokumen

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

Koordinasi Program Dan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia (RANHAM) 1 Dokumen

Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen

Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 4 Dokumen

Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Mitra Bidang Pemerintahan Tahun 2016 1 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2016 Mitra Sub Bidang 1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

Verifikasi Renja Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

KELUARAN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum, Ham dan Ketertiban Tahun 2014 6 Dokumen

Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000

SDM 3 Orang

Waktu 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK Indejs Pembangunan Manusia (IPM) 74,57

Porsentase Penduduk Miskin 4,80 %

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2015 70 %

9. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN NARKOBA 1 Dokumen

10. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA SEHAT 1 Dokumen

11. KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 1 Dokumen

6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen

7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUHA 1 Dokumen

8. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUG 1 Dokumen

3. VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen

4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen

5. VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2015 1 Dokumen

Dokumen Pendukung 2 Pergub RAD MDGs dan Pergub RAD Pangan dan Gizi

KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2014 1 Dokumen

2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 950.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 5 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK Indejs Pembangunan Manusia (IPM) 74,57

12. Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran 1 Dokumen

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2015 70 %

9. Penyusunan rancangan indikator output dan outcome kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja 1 Dokumen

10. Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten 1 Dokumen

11. Seminar Perencanaan Peningkatan Budaya Kerja 1 Dokumen

6. Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015 1 Dokumen

7. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015 1 Dokumen

8. Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja 1 Dokumen

3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen

4. Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen

5. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015 1 Dokumen

Dokumen Pendukung

KELUARAN 1. Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan 1 Dokumen

2. Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.100.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

Personil 6 orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Pada Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 - 6.8 % pada Tahun 2015

Persentase Penduduk Miskin 5,10 - 4.8 % pada Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 %

DAMPAK Persentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota 1 DOK

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015 1 DOK

HASIL Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan 100 %

Koordinasi Integrasi,Sinergisitas,Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah 1 DOK

Koordinasi Capian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD 1 DOK

Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten / Kota Tahun 2015 1 DOK

Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 1 DOK

Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016 7 DOK

Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015 7 DOK

DOKUMEN PENDUKUNG RPJMD 2012-2017

KELUARAN Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 1 DOK

Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 3 DOK

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 650.000.000

WAKTU PELAKSANAAN 12 BULAN

PERSONEL 6 ORANG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

% Pengangguran Terbuka 9,24 %

DAMPAK IPM 74,57 %

LPE 6,70 - 6.80 %

% Penduduk Miskin 5,10 - 4.80 %

HASIL Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Aspek RPJMD 70 %

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2015

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015 2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota

Tahun 2015

Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Provinsi Banten 1 Paket 1 dokumen Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja

Pembangunan Provinsi Banten

Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015

Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 Dokumen Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Pemantauan Hasil Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 2 Dokumen Pemantauan Hasil Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2015

KELUARAN Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 1 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kinerja RKPD Provinsi Banten

Tahun 2014

Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran

2014

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014 8 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.219.930.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 8 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

- % Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

DAMPAK - IPM 74,57 % pada Tahun 2015

- LPE 6,70 - 6.8 % pada Tahun 2015

- % Penduduk Miskin 5,10 - 4.8 % pada Tahun 2015

Fasilitasi Rakor Pusat dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016 1 Dokumen (20 Buku)

HASIL Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Pada Tahun 2015

KELUARAN Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2015 8 Dokumen (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon da TP Provinsi, 4

Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota, 2 Rapat koordinasi

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2015 4 Dokumen (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan Pelaksanaan DAK dan 2

Rapat Koordinasi

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun

2015

2 Dokumen (22 Buku)

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000

Personil 8 Orang

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,01 - 4,8 % pada tahun 2015

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015

Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro Poor Planing Budgeting and Monitoring (P3BM) 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten 5 Dokumen

Penyusunan Pergub tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Banten Tahun 2012-2017 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 1 Dokumen

Dokumen Pendukung 3 Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Permendagri 42/2010 tentang TKPK dan Pergub 38/2011 tentang MDGs

KELUARAN Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan 12 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Laporan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 960.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 4 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

DAMPAK IPM 74,57 % pada tahun 2015

LPE 6,70 % - 6.8 % pada tahun 2015

HASIL Bahan Perencanaan Dan Pengendalian komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 100 %

MANFAAT Tingkat Capaian Aspek RPJMD 70 % tahun 2015

Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang 1 Dokumen

Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak 1 Dokumen

Pengendalian Dan pengembangan KPI Tangerang 1 Dokumen

waktu Pelaksanaan kegiatan 12 bulan

KELUARAN Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan MP3Ei 1 Dokumen

Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000

SDM Pelaksana 5 Orang

Peralatan 4 Unit PC 4 Printer

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

Porsentase Pengangguran Terbuka 9,24 % Tahun 2015

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 74,57 Point Tahun 2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 % Tahun 2015

Porsentase Penduduk Miskin 5,10 % Tahun 2015

Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Dokumen Tahun 2015

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah 5 Dokumen Kesepakatan Bersama Pembangunan Daerah Tahun 2015

8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) 1 Dok

9. Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON 1 Dok

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015

5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG 3 Dok

6. Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota 2 Dok

7. Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta 1 Dok

2. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

3. Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015 1 Dok

4. Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat 3 Dok

Personil 6 Orang

Dokumen Pendukung Kesepakatan Bersama

KELUARAN 1. Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015 1 Dok

Tersedianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %

Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah 1 Video pembangunan, Publikasi Data Pembangunan Daerah

(Booklet,Leaflet, Banner )

HASIL Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket pada tahun 2015

MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat skala (1-4) 3,25 pada tahun 2015

Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah 1 Dokumen

Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2016 1 Dokumen

Optimalisasi Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN Penyusunan Data Pembangunan Daerah 1 Dokumen

Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota) 1 Dokumen

Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD 1 Dokumen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 950.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 6 Orang

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Banten 1 Paket tahun 2015