KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT … · 1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah...

141
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 LAMPIRAN III : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 : 1.01.01 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 9 Tahun 2011 : 27 Desember 2011 TANGGAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 4 3 1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 419.328.644.200,00 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 419.328.644.200,00 1.01 1.01.01 BELANJA LANGSUNG 106.625.191.200,00 1.01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 432.000.000,00 1.01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000,00 1.01 1.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.01 1.01.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01 1.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000.000,00 1.01 1.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 38.101.000,00 1.01 1.01.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00 1.01 1.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 1.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 40.000.000,00 1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01 1.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 1.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.01 1.01.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000,00 1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 2.133.000.000,00 1.01 1.01.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 679.000.000,00 1.01 1.01.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal 679.000.000,00 1.01 1.01.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 209.700.000,00 1.01 1.01.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 209.700.000,00 1.01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 1.01 1.01.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000,00 1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.01 1.01.01 02 45 Pembangunan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 134.300.000,00 KABUPATEN PEKALONGAN 1 Hal :

Transcript of KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT … · 1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah...

KABUPATEN PEKALONGANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN III :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.01

: 1.01.01

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 9 Tahun 2011

: 27 Desember 2011TANGGAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 419.328.644.200,00

1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 419.328.644.200,00

1.01 1.01.01 BELANJA LANGSUNG 106.625.191.200,00

1.01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

432.000.000,00

1.01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

90.000.000,00

1.01 1.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

1.01 1.01.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

25.000.000,00

1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.01 1.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000.000,00

1.01 1.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 38.101.000,00

1.01 1.01.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00

1.01 1.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00

1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.01 1.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

40.000.000,00

1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.01 1.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.01 1.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00

1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.01 1.01.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

100.000.000,00

1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

2.133.000.000,00

1.01 1.01.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 679.000.000,00

1.01 1.01.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal 679.000.000,00

1.01 1.01.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

209.700.000,00

1.01 1.01.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 209.700.000,00

1.01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00

1.01 1.01.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

40.000.000,00

1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.01 1.01.01 02 45 Pembangunan Prasarana Jaringan

Pendidikan Nasional

134.300.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

11Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 02 45 5 2 3 Belanja Modal 134.300.000,00

1.01 1.01.01 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.040.000.000,00

1.01 1.01.01 02 62 5 2 3 Belanja Modal 1.040.000.000,00

1.01 1.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

90.000.000,00

1.01 1.01.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 90.000.000,00

1.01 1.01.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

1.01 1.01.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.754.900.000,00

1.01 1.01.01 15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

PAUD

585.000.000,00

1.01 1.01.01 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.01 1.01.01 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 582.400.000,00

1.01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah TK

300.000.000,00

1.01 1.01.01 15 45 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00

1.01 1.01.01 15 67 Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 90.000.000,00

1.01 1.01.01 15 67 5 2 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00

1.01 1.01.01 15 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00

1.01 1.01.01 15 68 Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini

Non Formal Tingkat Kabupaten

30.000.000,00

1.01 1.01.01 15 68 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

1.01 1.01.01 15 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00

1.01 1.01.01 15 69 Fasilitasi Ajang Kerativitas Semarak Anak

usia Dini PAUD Non Formal (Propinsi)

10.000.000,00

1.01 1.01.01 15 69 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00

1.01 1.01.01 15 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.375.000,00

1.01 1.01.01 15 70 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 1.662.100.000,00

1.01 1.01.01 15 70 5 2 1 Belanja Pegawai 1.656.100.000,00

1.01 1.01.01 15 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.01 1.01.01 15 71 Peningkatan Kualifikasi ke SI/D4 Pendidik

PAUD (Propinsi)

77.800.000,00

1.01 1.01.01 15 71 5 2 1 Belanja Pegawai 77.000.000,00

1.01 1.01.01 15 71 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

1.01 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN

84.876.833.000,00

1.01 1.01.01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/SMP 2.000.000.000,00

1.01 1.01.01 16 03 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00

1.01 1.01.01 16 100 Fasilitasi Kantin Sehat (Propinsi) 16.400.000,00

1.01 1.01.01 16 10

0

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00

1.01 1.01.01 16 101 Fasilitasi Program Makanan Tamabahan

Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

44.928.000,00

1.01 1.01.01 16 10

1

5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.01 1.01.01 16 10

1

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.528.000,00

1.01 1.01.01 16 102 Pengadaan Alat Peraga Agama Islam untuk

SD Kabupaten Pekalogan (Sarpras Propinsi)

2.060.000.000,00

1.01 1.01.01 16 10

2

5 2 3 Belanja Modal 2.060.000.000,00

1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP (Sarpras

Propinsi)

535.000.000,00

1.01 1.01.01 16 10

3

5 2 3 Belanja Modal 535.000.000,00

1.01 1.01.01 16 104 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB

(Propinsi)

408.127.000,00

1.01 1.01.01 16 10

4

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408.127.000,00

1.01 1.01.01 16 105 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP

(Propinsi)

238.195.000,00

1.01 1.01.01 16 10

5

5 2 3 Belanja Modal 238.195.000,00

1.01 1.01.01 16 107 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP

(Propinsi)

15.000.000,00

1.01 1.01.01 16 10

7

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.01 1.01.01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

SD/SDLB (Propinsi)

250.658.000,00

1.01 1.01.01 16 12 5 2 3 Belanja Modal 250.658.000,00

1.01 1.01.01 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 250.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

22Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 16 18 5 2 3 Belanja Modal 250.000.000,00

1.01 1.01.01 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/SDLB,

SMP/MTs

600.000.000,00

1.01 1.01.01 16 19 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000,00

1.01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

SD/SDLB (Propinsi)

918.000.000,00

1.01 1.01.01 16 41 5 2 3 Belanja Modal 918.000.000,00

1.01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah SD (Sarpras Propinsi)

4.460.000.000,00

1.01 1.01.01 16 44 5 2 3 Belanja Modal 4.460.000.000,00

1.01 1.01.01 16 46 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dan

Ruang Praktikum Sekolah

1.423.840.000,00

1.01 1.01.01 16 46 5 2 3 Belanja Modal 1.423.840.000,00

1.01 1.01.01 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen

Sekolah Dengan Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan

Pendidikan Dasar

75.000.000,00

1.01 1.01.01 16 69 5 2 1 Belanja Pegawai 12.210.000,00

1.01 1.01.01 16 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.790.000,00

1.01 1.01.01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas

Siswa

220.000.000,00

1.01 1.01.01 16 70 5 2 1 Belanja Pegawai 43.785.000,00

1.01 1.01.01 16 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.215.000,00

1.01 1.01.01 16 79 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan

Paket B Setara SMP

360.000.000,00

1.01 1.01.01 16 79 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

1.01 1.01.01 16 79 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.500.000,00

1.01 1.01.01 16 80 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas

Siswa Bidang Kesenian

80.000.000,00

1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00

1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00

1.01 1.01.01 16 81 Oprasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 240.000.000,00

1.01 1.01.01 16 81 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00

1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.400.000,00

1.01 1.01.01 16 82 DAK Dikdas dan Pendampingan 46.575.171.000,00

1.01 1.01.01 16 82 5 2 3 Belanja Modal 46.575.171.000,00

1.01 1.01.01 16 83 Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UAS

Berstandar Nasional

60.000.000,00

1.01 1.01.01 16 83 5 2 1 Belanja Pegawai 5.935.000,00

1.01 1.01.01 16 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.065.000,00

1.01 1.01.01 16 84 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS

SD/SMP

80.000.000,00

1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00

1.01 1.01.01 16 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00

1.01 1.01.01 16 85 DAK Dikdas dan Pendampingan 2011 14.957.915.200,00

1.01 1.01.01 16 85 5 2 3 Belanja Modal 14.957.915.200,00

1.01 1.01.01 16 86 Rehab Ruang Kelas SD/SDLB 2.100.000.000,00

1.01 1.01.01 16 86 5 2 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00

1.01 1.01.01 16 88 Pelatihan KTSP SD 100.000.000,00

1.01 1.01.01 16 88 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.01 1.01.01 16 88 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00

1.01 1.01.01 16 89 Pelatihan KTSP SMP 80.000.000,00

1.01 1.01.01 16 89 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.01 1.01.01 16 89 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00

1.01 1.01.01 16 90 Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP

(Propinsi)

153.000.000,00

1.01 1.01.01 16 90 5 2 3 Belanja Modal 153.000.000,00

1.01 1.01.01 16 91 Peningkatan Sarana SDLB/SMPLB/SLB

(Propinsi)

99.000.000,00

1.01 1.01.01 16 91 5 2 3 Belanja Modal 99.000.000,00

1.01 1.01.01 16 92 Pengadaan Meubelair Pengganti SD/SDLB,

SMP/SMPLB (Propinsi)

85.000.000,00

1.01 1.01.01 16 92 5 2 3 Belanja Modal 85.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

33Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 16 93 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SD/SDLB, SMP/SMPLB (Propinsi)

34.000.000,00

1.01 1.01.01 16 93 5 2 3 Belanja Modal 34.000.000,00

1.01 1.01.01 16 94 Penjamin Mutu SMP RSBI (Propinsi ) 411.400.000,00

1.01 1.01.01 16 94 5 2 1 Belanja Pegawai 8.865.000,00

1.01 1.01.01 16 94 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193.535.000,00

1.01 1.01.01 16 94 5 2 3 Belanja Modal 209.000.000,00

1.01 1.01.01 16 95 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan

SMP/SMPLB/MTS (Propinsi)

5.280.998.800,00

1.01 1.01.01 16 95 5 2 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

1.01 1.01.01 16 95 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.272.898.800,00

1.01 1.01.01 16 96 Tim Pengembangan Kurikulum (TPK)

Menjemen Berbasis Sekolah (MBS) (Propinsi)

10.000.000,00

1.01 1.01.01 16 96 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.01 1.01.01 16 96 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

1.01 1.01.01 16 97 Manajemen Berbasis Sekolah SD (Propinsi) 187.200.000,00

1.01 1.01.01 16 97 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

1.01 1.01.01 16 97 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00

1.01 1.01.01 16 97 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000,00

1.01 1.01.01 16 99 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP

(Propinsi)

468.000.000,00

1.01 1.01.01 16 99 5 2 3 Belanja Modal 468.000.000,00

1.01 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 9.885.350.050,00

1.01 1.01.01 17 46 Rehabilitasi sedang/ berat ruang

labolatorium dan ruang praktikum sekolah

800.000.000,00

1.01 1.01.01 17 46 5 2 3 Belanja Modal 800.000.000,00

1.01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum 30.000.000,00

1.01 1.01.01 17 58 5 2 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

1.01 1.01.01 17 58 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00

1.01 1.01.01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak

mampu

2.900.000.000,00

1.01 1.01.01 17 62 5 2 1 Belanja Pegawai 7.300.400,00

1.01 1.01.01 17 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.892.699.600,00

1.01 1.01.01 17 67 Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK 120.000.000,00

1.01 1.01.01 17 67 5 2 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00

1.01 1.01.01 17 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.220.000,00

1.01 1.01.01 17 68 Verifikasi Bedah RAPBS/RKAS 20.000.000,00

1.01 1.01.01 17 68 5 2 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00

1.01 1.01.01 17 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.275.000,00

1.01 1.01.01 17 69 Liga Pendidikan 80.000.000,00

1.01 1.01.01 17 69 5 2 1 Belanja Pegawai 2.190.000,00

1.01 1.01.01 17 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.810.000,00

1.01 1.01.01 17 70 Operasioanal Rutin SMA dan SMK 369.000.000,00

1.01 1.01.01 17 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369.000.000,00

1.01 1.01.01 17 71 Pembangunan RKB SMA/SMK 1.500.000.000,00

1.01 1.01.01 17 71 5 2 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00

1.01 1.01.01 17 72 Pelatihan KTSP SMA/SMK 75.000.000,00

1.01 1.01.01 17 72 5 2 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00

1.01 1.01.01 17 72 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00

1.01 1.01.01 17 73 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMA/SMK (Propinsi)

278.100.000,00

1.01 1.01.01 17 73 5 2 3 Belanja Modal 278.100.000,00

1.01 1.01.01 17 74 Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (Propinsi) 253.082.000,00

1.01 1.01.01 17 74 5 2 3 Belanja Modal 253.082.000,00

1.01 1.01.01 17 75 Pembangunan Ruang Perpustakaan

SMA/SMK (Propinsi)

144.200.000,00

1.01 1.01.01 17 75 5 2 3 Belanja Modal 144.200.000,00

1.01 1.01.01 17 76 Pengadaan Komputer SMA/SMK (Propinsi) 82.400.000,00

1.01 1.01.01 17 76 5 2 3 Belanja Modal 82.400.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

44Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 17 77 Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK

(Propinsi)

52.500.000,00

1.01 1.01.01 17 77 5 2 3 Belanja Modal 52.500.000,00

1.01 1.01.01 17 78 Pengadaan Alat Laboratorium SMA/SMK

(Propinsi)

103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 78 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 79 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) 206.000.000,00

1.01 1.01.01 17 79 5 2 3 Belanja Modal 206.000.000,00

1.01 1.01.01 17 80 Pengembangan RSBI SMA (Propinsi) 408.883.500,00

1.01 1.01.01 17 80 5 2 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00

1.01 1.01.01 17 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.908.500,00

1.01 1.01.01 17 80 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00

1.01 1.01.01 17 81 Pengadaan Alat Laboraorium IPA SMA RSBI

(Propinsi)

103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 81 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 82 Pengadaan Alat Mulitimedia SMA RSBI

(Propinsi)

103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 82 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00

1.01 1.01.01 17 83 Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru

SMA RSBI (Propinsi)

103.500.000,00

1.01 1.01.01 17 83 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.01 1.01.01 17 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00

1.01 1.01.01 17 84 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA

RSBI (Propinsi)

87.921.550,00

1.01 1.01.01 17 84 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

1.01 1.01.01 17 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.021.550,00

1.01 1.01.01 17 85 Pengembangan SMK RSBI (Propinsi) 208.446.000,00

1.01 1.01.01 17 85 5 2 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00

1.01 1.01.01 17 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.471.000,00

1.01 1.01.01 17 85 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00

1.01 1.01.01 17 86 Pembangunan Lab IPA SMA/ SMK (Propinsi) 144.200.000,00

1.01 1.01.01 17 86 5 2 3 Belanja Modal 144.200.000,00

1.01 1.01.01 17 87 Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI (propinsi) 51.500.000,00

1.01 1.01.01 17 87 5 2 3 Belanja Modal 51.500.000,00

1.01 1.01.01 17 88 Pengadaan Alat Multemedia SMK RSBI

(Propinsi)

51.500.000,00

1.01 1.01.01 17 88 5 2 3 Belanja Modal 51.500.000,00

1.01 1.01.01 17 89 Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru

SMK RSBI (Propinsi)

52.500.000,00

1.01 1.01.01 17 89 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.01 1.01.01 17 89 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00

1.01 1.01.01 17 90 Fasilitasi Teaching Factory SMK (Propinsi) 309.000.000,00

1.01 1.01.01 17 90 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00

1.01 1.01.01 17 90 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

1.01 1.01.01 17 90 5 2 3 Belanja Modal 309.000.000,00

1.01 1.01.01 17 91 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja khusus

(BKK) SMK (Propinsi)

78.750.000,00

1.01 1.01.01 17 91 5 2 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

1.01 1.01.01 17 91 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.725.000,00

1.01 1.01.01 17 92 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan

Lokal (Propinsi)

22.000.000,00

1.01 1.01.01 17 92 5 2 3 Belanja Modal 22.000.000,00

1.01 1.01.01 17 93 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/ SMK

(Propinsi)

27.500.000,00

1.01 1.01.01 17 93 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.01 1.01.01 17 93 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.075.000,00

1.01 1.01.01 17 94 Fasilitasi Kantin Kejujuran (Propinsi) 22.000.000,00

1.01 1.01.01 17 94 5 2 1 Belanja Pegawai 625.000,00

1.01 1.01.01 17 94 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.375.000,00

1.01 1.01.01 17 95 Beasiswa Sisiwa SMA / SMK dari Keluarga

Kurang Mampu (Propinsi)

303.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

55Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 17 95 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.000.000,00

1.01 1.01.01 17 96 Fasilitasi Program kelas Industri SMK

(Propinsi)

102.000.000,00

1.01 1.01.01 17 96 5 2 3 Belanja Modal 102.000.000,00

1.01 1.01.01 17 97 Rehabilitasi Gedung SEkolah SMA (Sarpras

Propinsi)

693.367.000,00

1.01 1.01.01 17 97 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 693.367.000,00

1.01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.757.500.000,00

1.01 1.01.01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan

Non Formal

2.750.000.000,00

1.01 1.01.01 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.073.000.000,00

1.01 1.01.01 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677.000.000,00

1.01 1.01.01 18 14 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)

Dinas Pendidikan (Propinsi)

7.500.000,00

1.01 1.01.01 18 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.01 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.975.050.000,00

1.01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00

1.01 1.01.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00

1.01 1.01.01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan

Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 10 5 2 1 Belanja Pegawai 33.980.000,00

1.01 1.01.01 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00

1.01 1.01.01 20 13 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Mitra

Program "BERMUTU"

75.000.000,00

1.01 1.01.01 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00

1.01 1.01.01 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00

1.01 1.01.01 20 14 Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah,

Pengawas dan PTK PNFI

50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 14 5 2 1 Belanja Pegawai 26.025.000,00

1.01 1.01.01 20 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.975.000,00

1.01 1.01.01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Seleksi

Kepala sekolah

150.000.000,00

1.01 1.01.01 20 15 5 2 1 Belanja Pegawai 104.020.000,00

1.01 1.01.01 20 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.980.000,00

1.01 1.01.01 20 16 Jambore PTK PNFI 50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 16 5 2 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00

1.01 1.01.01 20 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.950.000,00

1.01 1.01.01 20 17 Pengelolaan Penilaian Angka Kerdit dan

Sertifikasi Pendidik (Propinsi)

50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 17 5 2 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

1.01 1.01.01 20 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00

1.01 1.01.01 20 18 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (Propinsi)

25.000.000,00

1.01 1.01.01 20 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.565.000,00

1.01 1.01.01 20 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.435.000,00

1.01 1.01.01 20 19 Penyelenggaraan Pemilih Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Formal (Propinsi)

50.000.000,00

1.01 1.01.01 20 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

1.01 1.01.01 20 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00

1.01 1.01.01 20 20 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhkati

Pendidikan Formal (Propinsi)

1.043.550.000,00

1.01 1.01.01 20 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.035.850.000,00

1.01 1.01.01 20 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00

1.01 1.01.01 20 21 Peningkatan Kualfikasi ke SI Pendidik

Formal (Propinsi)

342.500.000,00

1.01 1.01.01 20 21 5 2 1 Belanja Pegawai 341.500.000,00

1.01 1.01.01 20 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.01 1.01.01 20 22 Pengembangan Profesi Pendidikan Formal

(Propinsi)

39.000.000,00

1.01 1.01.01 20 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

66Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.01 1.01.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

270.000.000,00

1.01 1.01.01 21 10 Pengadaan Buku Perpustakaan 190.000.000,00

1.01 1.01.01 21 10 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000,00

1.01 1.01.01 21 11 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 80.000.000,00

1.01 1.01.01 21 11 5 2 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00

1.01 1.01.01 21 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00

1.01 1.01.01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

PENDIDIKAN

565.558.150,00

1.01 1.01.01 22 10 Fasilitasi Penyelenggaran UN (Propinsi) 338.425.000,00

1.01 1.01.01 22 10 5 2 1 Belanja Pegawai 192.648.750,00

1.01 1.01.01 22 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.776.250,00

1.01 1.01.01 22 11 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (

Propinsi )

103.766.000,00

1.01 1.01.01 22 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.01 1.01.01 22 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.266.000,00

1.01 1.01.01 22 12 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 123.367.150,00

1.01 1.01.01 22 12 5 2 1 Belanja Pegawai 111.497.500,00

1.01 1.01.01 22 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.869.650,00

1.01 1.01.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

50.000.000,00

1.01 1.01.01 19 06 Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 50.000.000,00

1.01 1.01.01 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

1.01 1.01.01 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.700.000,00

1.01 1.01.01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

10.000.000,00

1.01 1.01.01 16 14 Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar

Budaya

10.000.000,00

1.01 1.01.01 16 14 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

1.01 1.01.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.01 1.01.01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN

BUDAYA

375.000.000,00

1.01 1.01.01 17 08 Pembinaan Guru Bidang Seni Budaya SD,

SMP, SMA/SMK

175.000.000,00

1.01 1.01.01 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 78.250.000,00

1.01 1.01.01 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.750.000,00

1.01 1.01.01 17 09 Lomba Kreativitas Seni Budaya 200.000.000,00

1.01 1.01.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00

1.01 1.01.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00

1.01 1.01.01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN OLAH RAGA

180.000.000,00

1.01 1.01.01 19 09 Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 180.000.000,00

1.01 1.01.01 19 09 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

1.01 1.01.01 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00

1.01 1.01.01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

270.000.000,00

1.01 1.01.01 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi

80.000.000,00

1.01 1.01.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.01 1.01.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00

1.01 1.01.01 20 18 Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga

Pelajar

190.000.000,00

1.01 1.01.01 20 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00

1.01 1.01.01 20 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184.850.000,00

525.953.835.400,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

77Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

88Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.02

: 1.02.01

KESEHATAN

Dinas Kesehatan

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.02 1.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.031.522.000,00

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.031.522.000,00

Jumlah Pendapatan 2.031.522.000,00

1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.824.875.000,00

1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 49.824.875.000,00

1.02 1.02.01 BELANJA LANGSUNG 19.318.447.968,00

1.02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.111.853.000,00

1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00

1.02 1.02.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

305.000.000,00

1.02 1.02.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.500.000,00

1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

4.682.000,00

1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.682.000,00

1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55.550.000,00

1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 55.430.000,00

1.02 1.02.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00

1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 273.262.500,00

1.02 1.02.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.02 1.02.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267.462.500,00

1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.000.000,00

1.02 1.02.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.02 1.02.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.575.000,00

1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

95.000.000,00

1.02 1.02.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

1.02 1.02.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.700.000,00

1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

31.119.400,00

1.02 1.02.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00

1.02 1.02.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.194.400,00

1.02 1.02.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

93.450.000,00

1.02 1.02.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.02 1.02.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 92.700.000,00

1.02 1.02.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.018.100,00

1.02 1.02.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.018.100,00

KABUPATEN PEKALONGAN

88Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 611.000.000,00

1.02 1.02.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.02 1.02.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 604.700.000,00

1.02 1.02.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

37.500.000,00

1.02 1.02.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.02 1.02.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

1.02 1.02.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

27.000.000,00

1.02 1.02.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.02 1.02.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00

1.02 1.02.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 70.000.000,00

1.02 1.02.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 43.050.000,00

1.02 1.02.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00

1.02 1.02.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 378.271.000,00

1.02 1.02.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 378.097.000,00

1.02 1.02.01 01 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.000,00

1.02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

5.586.128.000,00

1.02 1.02.01 02 13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas

Kesehatan Kab Pekalongan

4.802.900.000,00

1.02 1.02.01 02 13 5 2 3 Belanja Modal 4.802.900.000,00

1.02 1.02.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 45.150.000,00

1.02 1.02.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 45.150.000,00

1.02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00

1.02 1.02.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.02 1.02.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00

1.02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

389.478.000,00

1.02 1.02.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

1.02 1.02.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.228.000,00

1.02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12.500.000,00

1.02 1.02.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.02 1.02.01 02 55 Pemeliharaan rutin /berkala incenerator dan

Coldchain

24.000.000,00

1.02 1.02.01 02 55 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

1.02 1.02.01 02 56 Pemeliharaan rutin /berkala alat Kesehatan

dan Alat Laboratorium

15.000.000,00

1.02 1.02.01 02 56 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.02 1.02.01 02 56 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

1.02 1.02.01 02 84 Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan

197.100.000,00

1.02 1.02.01 02 84 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.02 1.02.01 02 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000,00

1.02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

57.000.000,00

1.02 1.02.01 05 05 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 7.000.000,00

1.02 1.02.01 05 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

1.02 1.02.01 05 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.02 1.02.01 05 07 Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan

Tenaga non Medis Dinkes dan Puskesmas

50.000.000,00

1.02 1.02.01 05 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00

1.02 1.02.01 05 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00

1.02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

5.055.177.468,00

1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 4.030.000.000,00

1.02 1.02.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00

1.02 1.02.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.007.550.000,00

1.02 1.02.01 15 07 Pengadaan Bahan dan Reagen Laboratorium

Kesehatan

180.000.000,00

1.02 1.02.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

99Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173.550.000,00

1.02 1.02.01 15 08 Optimalisasi Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

845.177.468,00

1.02 1.02.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.02 1.02.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 840.877.468,00

1.02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

1.007.539.500,00

1.02 1.02.01 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan

jarngannya

912.539.500,00

1.02 1.02.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.500,00

1.02 1.02.01 16 03 5 2 3 Belanja Modal 910.492.000,00

1.02 1.02.01 16 16 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 50.000.000,00

1.02 1.02.01 16 16 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.02 1.02.01 16 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00

1.02 1.02.01 16 17 Upaya Kesehatan Khusus dan Kesehatan

Haji

45.000.000,00

1.02 1.02.01 16 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.02 1.02.01 16 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00

1.02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

410.000.000,00

1.02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

50.000.000,00

1.02 1.02.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

1.02 1.02.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00

1.02 1.02.01 19 06 Revitalisasi Posyandu 90.000.000,00

1.02 1.02.01 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00

1.02 1.02.01 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.775.000,00

1.02 1.02.01 19 07 Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga,

UKK, Poskestren dan SBH)

70.000.000,00

1.02 1.02.01 19 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00

1.02 1.02.01 19 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.875.000,00

1.02 1.02.01 19 09 Klinik Berhenti Merokok (DBHCHT) 110.000.000,00

1.02 1.02.01 19 09 5 2 1 Belanja Pegawai 26.880.000,00

1.02 1.02.01 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.021.500,00

1.02 1.02.01 19 09 5 2 3 Belanja Modal 26.098.500,00

1.02 1.02.01 19 10 Pengadaan Alat Kesehatan Spirometri (Klinik

berhenti merokok)

90.000.000,00

1.02 1.02.01 19 10 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00

1.02 1.02.01 19 10 5 2 3 Belanja Modal 89.075.000,00

1.02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 70.000.000,00

1.02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 70.000.000,00

1.02 1.02.01 20 02 5 2 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00

1.02 1.02.01 20 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.925.000,00

1.02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT

65.000.000,00

1.02 1.02.01 21 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Masyarakat (Kesling dan Klinik Sanitasi)

40.000.000,00

1.02 1.02.01 21 05 5 2 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.02 1.02.01 21 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00

1.02 1.02.01 21 06 Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

25.000.000,00

1.02 1.02.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00

1.02 1.02.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.575.000,00

1.02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

380.000.000,00

1.02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Menular 130.000.000,00

1.02 1.02.01 22 12 5 2 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00

1.02 1.02.01 22 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.875.000,00

1.02 1.02.01 22 13 Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber

Binatang (DBD,Malaria, Filariasis& Flu

Burung)

160.000.000,00

1.02 1.02.01 22 13 5 2 1 Belanja Pegawai 38.765.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1010Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.01 22 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.235.000,00

1.02 1.02.01 22 14 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan

Imunisasi

90.000.000,00

1.02 1.02.01 22 14 5 2 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00

1.02 1.02.01 22 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.450.000,00

1.02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

50.000.000,00

1.02 1.02.01 23 07 Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan

Swasta

15.000.000,00

1.02 1.02.01 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas 35.000.000,00

1.02 1.02.01 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

1.02 1.02.01 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00

1.02 1.02.01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

2.000.000.000,00

1.02 1.02.01 24 12 Pendampingan Pelayanan kesehatan Maskin

di RS Pemerintah, Puskesmas dan Pusk.

Perwatan

2.000.000.000,00

1.02 1.02.01 24 12 5 2 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00

1.02 1.02.01 24 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.989.400.000,00

1.02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

2.205.750.000,00

1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan Puskesmas 2.111.571.000,00

1.02 1.02.01 25 01 5 2 3 Belanja Modal 2.111.571.000,00

1.02 1.02.01 25 24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Online

94.179.000,00

1.02 1.02.01 25 24 5 2 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.02 1.02.01 25 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.543.000,00

1.02 1.02.01 25 24 5 2 3 Belanja Modal 62.386.000,00

1.02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

45.000.000,00

1.02 1.02.01 28 09 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 45.000.000,00

1.02 1.02.01 28 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

1.02 1.02.01 28 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00

1.02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

35.000.000,00

1.02 1.02.01 31 05 Pembinaan dan Monitoring IRTP 15.000.000,00

1.02 1.02.01 31 05 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.02 1.02.01 31 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00

1.02 1.02.01 31 06 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

20.000.000,00

1.02 1.02.01 31 06 5 2 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00

1.02 1.02.01 31 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00

1.02 1.02.01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

IBU MELAHIRKAN ANAK

90.000.000,00

1.02 1.02.01 32 04 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 90.000.000,00

1.02 1.02.01 32 04 5 2 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00

1.02 1.02.01 32 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.875.000,00

1.02 1.02.01 33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR

150.000.000,00

1.02 1.02.01 33 01 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Akibat Rokok

150.000.000,00

1.02 1.02.01 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00

1.02 1.02.01 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.650.000,00

1.02 1.02.01 33 01 5 2 3 Belanja Modal 52.000.000,00

69.143.322.968,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

1111Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

1212Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.02

: 1.02.02

KESEHATAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000.000,00

1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 40.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan 40.000.000.000,00

1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.544.614.000,00

1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 19.544.614.000,00

1.02 1.02.02 BELANJA LANGSUNG 40.189.702.000,00

1.02 1.02.02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.030.305.000,00

1.02 1.02.02 26 35 Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) 1.030.305.000,00

1.02 1.02.02 26 35 5 2 3 Belanja Modal 1.030.305.000,00

1.02 1.02.02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN BLUD

39.159.397.000,00

1.02 1.02.02 34 01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit BLUD

34.236.444.000,00

1.02 1.02.02 34 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.191.750.000,00

1.02 1.02.02 34 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.346.694.000,00

1.02 1.02.02 34 01 5 2 3 Belanja Modal 1.698.000.000,00

1.02 1.02.02 34 02 Pendukung Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit BLUD

4.922.953.000,00

1.02 1.02.02 34 02 5 2 1 Belanja Pegawai 433.258.000,00

1.02 1.02.02 34 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.447.755.000,00

1.02 1.02.02 34 02 5 2 3 Belanja Modal 2.041.940.000,00

59.734.316.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

1212Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.02

: 1.02.03

KESEHATAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.02 1.02.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.000.000.000,00

1.02 1.02.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan 14.000.000.000,00

1.02 1.02.03 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.02 1.02.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.811.267.000,00

1.02 1.02.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 12.811.267.000,00

1.02 1.02.03 BELANJA LANGSUNG 11.556.419.500,00

1.02 1.02.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.204.162.500,00

1.02 1.02.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

1.02 1.02.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.02 1.02.03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

332.040.000,00

1.02 1.02.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.040.000,00

1.02 1.02.03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.630.000,00

1.02 1.02.03 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 33.630.000,00

1.02 1.02.03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.250.000,00

1.02 1.02.03 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

1.02 1.02.03 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00

1.02 1.02.03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

190.000.000,00

1.02 1.02.03 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00

1.02 1.02.03 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186.625.000,00

1.02 1.02.03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

30.000.000,00

1.02 1.02.03 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.02 1.02.03 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00

1.02 1.02.03 01 12 5 2 3 Belanja Modal 12.600.000,00

1.02 1.02.03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 92.525.000,00

1.02 1.02.03 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.02 1.02.03 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.875.000,00

1.02 1.02.03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

5.000.000,00

1.02 1.02.03 01 15 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00

1.02 1.02.03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 995.403.000,00

1.02 1.02.03 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00

1.02 1.02.03 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 989.028.000,00

1.02 1.02.03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

20.000.000,00

1.02 1.02.03 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.02 1.02.03 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

10.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1313Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.03 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.02 1.02.03 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 25.000.000,00

1.02 1.02.03 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.02 1.02.03 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

1.02 1.02.03 01 26 Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja 1.169.573.000,00

1.02 1.02.03 01 26 5 2 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00

1.02 1.02.03 01 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.149.348.000,00

1.02 1.02.03 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 244.116.500,00

1.02 1.02.03 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 244.116.500,00

1.02 1.02.03 01 32 Penyediaan Jasa Pengawas Jaga 20.125.000,00

1.02 1.02.03 01 32 5 2 1 Belanja Pegawai 20.125.000,00

1.02 1.02.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

241.118.000,00

1.02 1.02.03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

198.918.000,00

1.02 1.02.03 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198.918.000,00

1.02 1.02.03 02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Diesel/Genset 25.000.000,00

1.02 1.02.03 02 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.02 1.02.03 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,

Printer dan LCD

5.000.000,00

1.02 1.02.03 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.02 1.02.03 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Bersih

7.000.000,00

1.02 1.02.03 02 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.02 1.02.03 02 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Pemadam

Kebakaran

5.200.000,00

1.02 1.02.03 02 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00

1.02 1.02.03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

50.000.000,00

1.02 1.02.03 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 50.000.000,00

1.02 1.02.03 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.02 1.02.03 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00

1.02 1.02.03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

7.162.341.000,00

1.02 1.02.03 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 500.000.000,00

1.02 1.02.03 26 18 5 2 3 Belanja Modal 500.000.000,00

1.02 1.02.03 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 1.932.629.000,00

1.02 1.02.03 26 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00

1.02 1.02.03 26 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.921.479.000,00

1.02 1.02.03 26 21 Pengadaan mebeleur Rumah Sakit 28.250.000,00

1.02 1.02.03 26 21 5 2 3 Belanja Modal 28.250.000,00

1.02 1.02.03 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)

181.462.000,00

1.02 1.02.03 26 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.768.200,00

1.02 1.02.03 26 22 5 2 3 Belanja Modal 116.693.800,00

1.02 1.02.03 26 27 Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Pakai

Habis

700.000.000,00

1.02 1.02.03 26 27 5 2 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00

1.02 1.02.03 26 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 693.875.000,00

1.02 1.02.03 26 28 Pengadaan Bahan/Penunjang Radiologi 75.000.000,00

1.02 1.02.03 26 28 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.02 1.02.03 26 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.350.000,00

1.02 1.02.03 26 29 Pengadaan Bahan dan Reagent

Laboratorium

500.000.000,00

1.02 1.02.03 26 29 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

1.02 1.02.03 26 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494.350.000,00

1.02 1.02.03 26 30 Pengadaan Cairan Darah Untuk Transfusi 275.000.000,00

1.02 1.02.03 26 30 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.02 1.02.03 26 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.600.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1414Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.02 1.02.03 26 31 Pengadaan Bahan Penunjang Hemodialisa 100.000.000,00

1.02 1.02.03 26 31 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.02 1.02.03 26 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00

1.02 1.02.03 26 32 Pengadaan Hydrant 500.000.000,00

1.02 1.02.03 26 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

1.02 1.02.03 26 32 5 2 3 Belanja Modal 468.000.000,00

1.02 1.02.03 26 37 Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan

PONEK RS

2.370.000.000,00

1.02 1.02.03 26 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00

1.02 1.02.03 26 37 5 2 3 Belanja Modal 2.297.800.000,00

1.02 1.02.03 27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH

SAKIT MATA

341.000.000,00

1.02 1.02.03 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 180.000.000,00

1.02 1.02.03 27 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00

1.02 1.02.03 27 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.775.000,00

1.02 1.02.03 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala intalasi

pengolahan limbah rumah sakit

7.000.000,00

1.02 1.02.03 27 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.02 1.02.03 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

100.000.000,00

1.02 1.02.03 27 17 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

1.02 1.02.03 27 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00

1.02 1.02.03 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah sakit

14.000.000,00

1.02 1.02.03 27 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

1.02 1.02.03 27 22 Rehabilitasi Gedung Flamboyan 40.000.000,00

1.02 1.02.03 27 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.02 1.02.03 27 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00

1.02 1.02.03 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

557.798.000,00

1.02 1.02.03 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

para medis

557.798.000,00

1.02 1.02.03 28 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00

1.02 1.02.03 28 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 555.173.000,00

24.367.686.500,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

1515Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.03

: 1.03.01

PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 807.500.000,00

1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 635.500.000,00

1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 172.000.000,00

Jumlah Pendapatan 807.500.000,00

1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.03 1.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.672.479.000,00

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.672.479.000,00

1.03 1.03.01 BELANJA LANGSUNG 65.880.297.250,00

1.03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.359.037.000,00

1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00

1.03 1.03.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

1.03 1.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

85.000.000,00

1.03 1.03.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00

1.03 1.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

28.000.000,00

1.03 1.03.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.03 1.03.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00

1.03 1.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.000.000,00

1.03 1.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

1.03 1.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000,00

1.03 1.03.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.03 1.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.000.000,00

1.03 1.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.03 1.03.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00

1.03 1.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

17.032.000,00

1.03 1.03.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.032.000,00

1.03 1.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

1.03 1.03.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.03 1.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

52.000.000,00

1.03 1.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 52.000.000,00

1.03 1.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.000.000,00

1.03 1.03.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.03 1.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 82.888.000,00

1.03 1.03.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.888.000,00

1.03 1.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

75.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1616Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.03 1.03.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

1.03 1.03.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 870.917.000,00

1.03 1.03.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 870.917.000,00

1.03 1.03.01 01 40 Upah Pungut Retribusi 4.200.000,00

1.03 1.03.01 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.03 1.03.01 01 60 Penyusunan Raperda Bangunan Gedung 35.000.000,00

1.03 1.03.01 01 60 5 2 1 Belanja Pegawai 9.960.000,00

1.03 1.03.01 01 60 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00

1.03 1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

3.066.000.000,00

1.03 1.03.01 02 19 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 60.000.000,00

1.03 1.03.01 02 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

1.03 1.03.01 02 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.410.600,00

1.03 1.03.01 02 19 5 2 3 Belanja Modal 38.989.400,00

1.03 1.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 295.000.000,00

1.03 1.03.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00

1.03 1.03.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.225.000,00

1.03 1.03.01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 262.700.000,00

1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

1.422.000.000,00

1.03 1.03.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.422.000.000,00

1.03 1.03.01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

4.000.000,00

1.03 1.03.01 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.03 1.03.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar

Darat

225.000.000,00

1.03 1.03.01 02 30 5 2 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00

1.03 1.03.01 02 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.175.000,00

1.03 1.03.01 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat

Laboratorium dan Perbengkelan

20.000.000,00

1.03 1.03.01 02 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.03 1.03.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,

Printer dan LCD

20.000.000,00

1.03 1.03.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.03 1.03.01 02 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat

Kebersihan Jalan

40.000.000,00

1.03 1.03.01 02 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.03 1.03.01 02 40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 60.000.000,00

1.03 1.03.01 02 40 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.03 1.03.01 02 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.575.000,00

1.03 1.03.01 02 51 Penataan Ruangan Kantor Sekretariat Daerah

dan Rehabilitasi Pringgitan Rumah Dinas

Bupati

100.000.000,00

1.03 1.03.01 02 51 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00

1.03 1.03.01 02 73 Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan

Rumah Dinas

100.000.000,00

1.03 1.03.01 02 73 5 2 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00

1.03 1.03.01 02 73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00

1.03 1.03.01 02 79 Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan

Perbengkelan

50.000.000,00

1.03 1.03.01 02 79 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00

1.03 1.03.01 02 82 Rehabilitasi Sedang/Berat Wisma Nusantara 400.000.000,00

1.03 1.03.01 02 82 5 2 1 Belanja Pegawai 19.775.000,00

1.03 1.03.01 02 82 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380.225.000,00

1.03 1.03.01 02 86 Pembangunan Guest House Rumah Dinas

Bupati

200.000.000,00

1.03 1.03.01 02 86 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00

1.03 1.03.01 02 87 Pembangunan Landasan Kontainer & Pintu

Masuk Pasar Kajen

70.000.000,00

1.03 1.03.01 02 87 5 2 3 Belanja Modal 70.000.000,00

1.03 1.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

62.500.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1717Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.03 1.03.01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 62.500.000,00

1.03 1.03.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.03 1.03.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.075.000,00

1.03 1.03.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

25.000.000,00

1.03 1.03.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,00

1.03 1.03.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

825.000.000,00

1.03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan 300.000.000,00

1.03 1.03.01 15 05 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00

1.03 1.03.01 15 07 Perencanaan Teknis Infrastruktur 525.000.000,00

1.03 1.03.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 109.350.000,00

1.03 1.03.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372.450.000,00

1.03 1.03.01 15 07 5 2 3 Belanja Modal 43.200.000,00

1.03 1.03.01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

700.000.000,00

1.03 1.03.01 16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 700.000.000,00

1.03 1.03.01 16 06 5 2 3 Belanja Modal 700.000.000,00

1.03 1.03.01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN

TURAP/TALUD/BRONJONG

315.000.000,00

1.03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 315.000.000,00

1.03 1.03.01 17 03 5 2 3 Belanja Modal 315.000.000,00

1.03 1.03.01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

38.850.531.000,00

1.03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4.000.000.000,00

1.03 1.03.01 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00

1.03 1.03.01 18 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.977.850.000,00

1.03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.000.000.000,00

1.03 1.03.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.03 1.03.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 988.000.000,00

1.03 1.03.01 18 05 Pemeliharaan Berkala Jalan 2.500.000.000,00

1.03 1.03.01 18 05 5 2 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00

1.03 1.03.01 18 06 Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 50.000.000,00

1.03 1.03.01 18 06 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00

1.03 1.03.01 18 09 Peningkatan Jalan 18.750.000.000,00

1.03 1.03.01 18 09 5 2 3 Belanja Modal 18.750.000.000,00

1.03 1.03.01 18 11 Rehabilitasi Jalan 9.066.531.000,00

1.03 1.03.01 18 11 5 2 3 Belanja Modal 9.066.531.000,00

1.03 1.03.01 18 12 Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 3.484.000.000,00

1.03 1.03.01 18 12 5 2 3 Belanja Modal 3.484.000.000,00

1.03 1.03.01 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARAN KEBINAMARGAAN

30.000.000,00

1.03 1.03.01 23 14 Pemanfaatan Bekas Bongkaran 30.000.000,00

1.03 1.03.01 23 14 5 2 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00

1.03 1.03.01 23 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.810.000,00

1.03 1.03.01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH

1.796.177.000,00

1.03 1.03.01 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum

bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1.426.177.000,00

1.03 1.03.01 27 01 5 2 3 Belanja Modal 1.426.177.000,00

1.03 1.03.01 27 10 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi IKK 370.000.000,00

1.03 1.03.01 27 10 5 2 3 Belanja Modal 370.000.000,00

1.03 1.03.01 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

204.000.000,00

1.03 1.03.01 29 07 Pembangunan Infrastruktur Ibukota

Kecamatan

104.000.000,00

1.03 1.03.01 29 07 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000,00

1.03 1.03.01 29 08 Penyusunan Perencanaan Teknis Pasar

Jeans Kec. Kedungwuni

100.000.000,00

1.03 1.03.01 29 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1818Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.03 1.03.01 29 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.450.000,00

1.03 1.03.01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PEDESAAN

14.432.177.250,00

1.03 1.03.01 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 1.445.000.000,00

1.03 1.03.01 30 02 5 2 3 Belanja Modal 1.445.000.000,00

1.03 1.03.01 30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air

bersih pedesaan

415.000.000,00

1.03 1.03.01 30 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.625.000,00

1.03 1.03.01 30 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408.375.000,00

1.03 1.03.01 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

pedesaan

8.522.177.250,00

1.03 1.03.01 30 05 5 2 1 Belanja Pegawai 44.150.000,00

1.03 1.03.01 30 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.478.027.250,00

1.03 1.03.01 30 09 Pendampingan Program Peningkatan

Infrastruktur Pedesaan

50.000.000,00

1.03 1.03.01 30 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00

1.03 1.03.01 30 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00

1.03 1.03.01 30 10 Pembangunan MCK 150.000.000,00

1.03 1.03.01 30 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00

1.03 1.03.01 30 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146.775.000,00

1.03 1.03.01 30 11 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan

300.000.000,00

1.03 1.03.01 30 11 5 2 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00

1.03 1.03.01 30 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.500.000,00

1.03 1.03.01 30 11 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00

1.03 1.03.01 30 13 Pengadaan Aspal 1.500.000.000,00

1.03 1.03.01 30 13 5 2 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00

1.03 1.03.01 30 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.425.000,00

1.03 1.03.01 30 14 Penataan Lingkungan 385.000.000,00

1.03 1.03.01 30 14 5 2 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00

1.03 1.03.01 30 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.900.000,00

1.03 1.03.01 30 16 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran

Drainase Pedesaan

1.120.000.000,00

1.03 1.03.01 30 16 5 2 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00

1.03 1.03.01 30 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.108.225.000,00

1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan turap/talud/bronjong

pedesaan

545.000.000,00

1.03 1.03.01 30 17 5 2 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00

1.03 1.03.01 30 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529.325.000,00

1.03 1.03.01 32 PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN

KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM

200.000.000,00

1.03 1.03.01 32 01 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 200.000.000,00

1.03 1.03.01 32 01 5 2 1 Belanja Pegawai 61.825.000,00

1.03 1.03.01 32 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.175.000,00

1.03 1.03.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 300.000.000,00

1.03 1.03.01 15 10 Penunjang Sarana Prasarana Rusunawa

Kedungwuni

250.000.000,00

1.03 1.03.01 15 10 5 2 3 Belanja Modal 250.000.000,00

1.03 1.03.01 15 11 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya

50.000.000,00

1.03 1.03.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00

1.03 1.03.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00

1.03 1.03.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

180.000.000,00

1.03 1.03.01 19 14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemadam Kebakaran

180.000.000,00

1.03 1.03.01 19 14 5 2 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00

1.03 1.03.01 19 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.575.000,00

1.03 1.03.01 21 PROGRAM PENINGKATAN AKSES

PENGGUNAAN SANITASI LAYAK

260.000.000,00

1.03 1.03.01 21 01 Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi 150.000.000,00

1.03 1.03.01 21 01 5 2 1 Belanja Pegawai 60.750.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

1919Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.03 1.03.01 21 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00

1.03 1.03.01 21 02 Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

110.000.000,00

1.03 1.03.01 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00

1.03 1.03.01 21 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00

1.03 1.03.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

2.500.000.000,00

1.03 1.03.01 17 17 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH

dan TPA Regional

2.500.000.000,00

1.03 1.03.01 17 17 5 2 1 Belanja Pegawai 85.200.000,00

1.03 1.03.01 17 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.243.000,00

1.03 1.03.01 17 17 5 2 3 Belanja Modal 2.349.557.000,00

1.03 1.03.01 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)

294.875.000,00

1.03 1.03.01 24 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 294.875.000,00

1.03 1.03.01 24 11 5 2 1 Belanja Pegawai 109.950.000,00

1.03 1.03.01 24 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.612.100,00

1.03 1.03.01 24 11 5 2 3 Belanja Modal 102.312.900,00

1.03 1.03.01 25 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN

JALAN

480.000.000,00

1.03 1.03.01 25 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 155.000.000,00

1.03 1.03.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 16.505.000,00

1.03 1.03.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.495.000,00

1.03 1.03.01 25 02 Pengadaan LPJU 325.000.000,00

1.03 1.03.01 25 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00

1.03 1.03.01 25 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.120.000,00

1.03 1.03.01 25 02 5 2 3 Belanja Modal 211.905.000,00

80.552.776.250,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

2020Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.06

: 1.06.01

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.06 1.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.575.779.000,00

1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.575.779.000,00

1.06 1.06.01 BELANJA LANGSUNG 8.707.728.000,00

1.06 1.06.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

704.856.500,00

1.06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.125.000,00

1.06 1.06.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00

1.06 1.06.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

38.910.000,00

1.06 1.06.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.910.000,00

1.06 1.06.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

38.914.000,00

1.06 1.06.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.914.000,00

1.06 1.06.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,00

1.06 1.06.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.06 1.06.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.100.000,00

1.06 1.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.06 1.06.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.300.000,00

1.06 1.06.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

112.225.000,00

1.06 1.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

1.06 1.06.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000,00

1.06 1.06.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.000.000,00

1.06 1.06.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.06 1.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

80.000.000,00

1.06 1.06.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000,00

1.06 1.06.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00

1.06 1.06.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.06 1.06.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

8.320.000,00

1.06 1.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 8.320.000,00

1.06 1.06.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.498.000,00

1.06 1.06.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.498.000,00

1.06 1.06.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 85.114.500,00

1.06 1.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00

1.06 1.06.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.994.500,00

1.06 1.06.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

200.000.000,00

1.06 1.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.06 1.06.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00

1.06 1.06.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 20.650.000,00

1.06 1.06.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2121Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.06 1.06.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

3.918.371.500,00

1.06 1.06.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 3.715.000.000,00

1.06 1.06.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal 3.715.000.000,00

1.06 1.06.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

35.000.000,00

1.06 1.06.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000,00

1.06 1.06.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 86.467.000,00

1.06 1.06.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 86.467.000,00

1.06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.035.000,00

1.06 1.06.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

1.06 1.06.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.335.000,00

1.06 1.06.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 44.869.500,00

1.06 1.06.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.869.500,00

1.06 1.06.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

30.000.000,00

1.06 1.06.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,00

1.06 1.06.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.06 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

660.000.000,00

1.06 1.06.01 15 05 Penyusunan Profile Daerah 75.000.000,00

1.06 1.06.01 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00

1.06 1.06.01 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00

1.06 1.06.01 15 06 Penyusunan Buku Potret Sisikmelik

Kabupaten Pekalongan

95.000.000,00

1.06 1.06.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

1.06 1.06.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.650.000,00

1.06 1.06.01 15 07 Penyusunan Buku Kestatistikan 150.000.000,00

1.06 1.06.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 86.040.000,00

1.06 1.06.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.960.000,00

1.06 1.06.01 15 08 Penyusunan Buku Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB)

90.000.000,00

1.06 1.06.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 45.280.000,00

1.06 1.06.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.720.000,00

1.06 1.06.01 15 09 Bintek dan Updating Simpul Jaringan Data

Spasial Daerah Kabuputen Pekalongan

(SJDSD)

75.000.000,00

1.06 1.06.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 46.075.000,00

1.06 1.06.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.925.000,00

1.06 1.06.01 15 10 Penyusunan Peta Wilayah Administrasi dan

Buku Atlas Kabupaten Pekalongan

175.000.000,00

1.06 1.06.01 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

1.06 1.06.01 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169.100.000,00

1.06 1.06.01 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 220.000.000,00

1.06 1.06.01 16 06 F E D E P 120.000.000,00

1.06 1.06.01 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00

1.06 1.06.01 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00

1.06 1.06.01 16 07 Fasilitasi Pengembangan Pertanian dengan

Perguruan Tinggi

100.000.000,00

1.06 1.06.01 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00

1.06 1.06.01 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.150.000,00

1.06 1.06.01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

975.000.000,00

1.06 1.06.01 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

200.000.000,00

1.06 1.06.01 21 12 5 2 1 Belanja Pegawai 82.132.500,00

1.06 1.06.01 21 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.867.500,00

1.06 1.06.01 21 14 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

250.000.000,00

1.06 1.06.01 21 14 5 2 1 Belanja Pegawai 45.545.000,00

1.06 1.06.01 21 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.455.000,00

1.06 1.06.01 21 15 Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2222Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.06 1.06.01 21 15 5 2 1 Belanja Pegawai 176.815.000,00

1.06 1.06.01 21 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.185.000,00

1.06 1.06.01 21 16 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Survey

Program dan Pelaporan Pembangunan

75.000.000,00

1.06 1.06.01 21 16 5 2 1 Belanja Pegawai 12.675.000,00

1.06 1.06.01 21 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.325.000,00

1.06 1.06.01 21 17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

200.000.000,00

1.06 1.06.01 21 17 5 2 1 Belanja Pegawai 33.750.000,00

1.06 1.06.01 21 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166.250.000,00

1.06 1.06.01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

180.000.000,00

1.06 1.06.01 22 09 Penyusunan RPJM Pembangunan Ekonomi

Daerah

100.000.000,00

1.06 1.06.01 22 09 5 2 1 Belanja Pegawai 62.600.000,00

1.06 1.06.01 22 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00

1.06 1.06.01 22 10 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Persiapan

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) Lembaga Pengelola Dana Bergulir

80.000.000,00

1.06 1.06.01 22 10 5 2 1 Belanja Pegawai 19.535.000,00

1.06 1.06.01 22 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.465.000,00

1.06 1.06.01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN

BUDAYA

1.194.500.000,00

1.06 1.06.01 23 04 Koordinasi Pelaksananaan TMMD 687.000.000,00

1.06 1.06.01 23 04 5 2 1 Belanja Pegawai 14.120.000,00

1.06 1.06.01 23 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672.880.000,00

1.06 1.06.01 23 05 Fasilitasi dan Penguatan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

120.000.000,00

1.06 1.06.01 23 05 5 2 1 Belanja Pegawai 21.275.000,00

1.06 1.06.01 23 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.725.000,00

1.06 1.06.01 23 06 Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 50.000.000,00

1.06 1.06.01 23 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00

1.06 1.06.01 23 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00

1.06 1.06.01 23 07 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender 75.000.000,00

1.06 1.06.01 23 07 5 2 1 Belanja Pegawai 41.025.000,00

1.06 1.06.01 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.975.000,00

1.06 1.06.01 23 08 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk

Semua

45.000.000,00

1.06 1.06.01 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.105.000,00

1.06 1.06.01 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.895.000,00

1.06 1.06.01 23 09 Fasilitasi Program Neighbourhood

Development

162.500.000,00

1.06 1.06.01 23 09 5 2 1 Belanja Pegawai 42.630.000,00

1.06 1.06.01 23 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.870.000,00

1.06 1.06.01 23 10 Penyusunan Dokumen Analisis Situasi Ibu

dan Anak

55.000.000,00

1.06 1.06.01 23 10 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00

1.06 1.06.01 23 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.075.000,00

1.06 1.06.01 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

50.000.000,00

1.06 1.06.01 24 04 Koordinasi Penanganan Program AMPL

Berbasis Masyarakat

50.000.000,00

1.06 1.06.01 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00

1.06 1.06.01 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.675.000,00

1.06 1.06.01 27 PROGRAM SOSIALISASI DAN

PENGEMBANGAN KREATIFITAS DAN

INOVATIF

115.000.000,00

1.06 1.06.01 27 02 Sosialisasi Kegiatan KRENOVA, Lomba

KRENOVA dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

70.000.000,00

1.06 1.06.01 27 02 5 2 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00

1.06 1.06.01 27 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00

1.06 1.06.01 27 03 Fasilitasi Riset Daerah 45.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2323Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.06 1.06.01 27 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00

1.06 1.06.01 27 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00

1.06 1.06.01 28 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 635.000.000,00

1.06 1.06.01 28 01 Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) 150.000.000,00

1.06 1.06.01 28 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

1.06 1.06.01 28 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.450.000,00

1.06 1.06.01 28 02 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

185.000.000,00

1.06 1.06.01 28 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00

1.06 1.06.01 28 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.650.000,00

1.06 1.06.01 28 03 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

300.000.000,00

1.06 1.06.01 28 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00

1.06 1.06.01 28 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.125.000,00

1.06 1.06.01 29 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

25.000.000,00

1.06 1.06.01 29 01 Penunjang Kegiatan Badan Koodinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

25.000.000,00

1.06 1.06.01 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00

1.06 1.06.01 29 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00

11.283.507.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

2424Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.07

: 1.07.01

PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 705.000.000,00

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 705.000.000,00

Jumlah Pendapatan 705.000.000,00

1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.378.740.997,00

1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.378.740.997,00

1.07 1.07.01 BELANJA LANGSUNG 2.097.552.000,00

1.07 1.07.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

687.910.000,00

1.07 1.07.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00

1.07 1.07.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.07 1.07.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

232.000.000,00

1.07 1.07.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00

1.07 1.07.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

17.830.000,00

1.07 1.07.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.07 1.07.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.030.000,00

1.07 1.07.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 13.020.000,00

1.07 1.07.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.020.000,00

1.07 1.07.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,00

1.07 1.07.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.07 1.07.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00

1.07 1.07.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

1.07 1.07.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.675.000,00

1.07 1.07.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

155.330.000,00

1.07 1.07.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

1.07 1.07.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.905.000,00

1.07 1.07.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.128.000,00

1.07 1.07.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.128.000,00

1.07 1.07.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

10.000.000,00

1.07 1.07.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00

1.07 1.07.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.513.300,00

1.07 1.07.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.513.300,00

1.07 1.07.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

5.000.000,00

1.07 1.07.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

1.07 1.07.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 2.900.000,00

1.07 1.07.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.316.700,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2525Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.07 1.07.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.07 1.07.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.516.700,00

1.07 1.07.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,00

1.07 1.07.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.07 1.07.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

57.000.000,00

1.07 1.07.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00

1.07 1.07.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

8.000.000,00

1.07 1.07.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.07 1.07.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 15.000.000,00

1.07 1.07.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00

1.07 1.07.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

1.07 1.07.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 52.772.000,00

1.07 1.07.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 52.772.000,00

1.07 1.07.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

170.000.000,00

1.07 1.07.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000,00

1.07 1.07.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00

1.07 1.07.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.325.000,00

1.07 1.07.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

95.000.000,00

1.07 1.07.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.07 1.07.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00

1.07 1.07.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

20.000.000,00

1.07 1.07.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.07 1.07.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

20.000.000,00

1.07 1.07.01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00

1.07 1.07.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

1.07 1.07.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00

1.07 1.07.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

25.000.000,00

1.07 1.07.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,00

1.07 1.07.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.07 1.07.01 16 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

165.000.000,00

1.07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

45.000.000,00

1.07 1.07.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

1.07 1.07.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.675.000,00

1.07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Keselamatan Lalulintas

120.000.000,00

1.07 1.07.01 16 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.07 1.07.01 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.225.000,00

1.07 1.07.01 16 05 5 2 3 Belanja Modal 20.925.000,00

1.07 1.07.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

173.630.000,00

1.07 1.07.01 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi

Guna Keselamatan Penumpang

72.830.000,00

1.07 1.07.01 17 04 5 2 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00

1.07 1.07.01 17 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.070.000,00

1.07 1.07.01 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

100.800.000,00

1.07 1.07.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 4.180.000,00

1.07 1.07.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.620.000,00

1.07 1.07.01 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

397.552.000,00

1.07 1.07.01 18 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas Angkutan

397.552.000,00

1.07 1.07.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193.280.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2626Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.07 1.07.01 18 04 5 2 3 Belanja Modal 204.272.000,00

1.07 1.07.01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

80.000.000,00

1.07 1.07.01 19 04 Pengadaan Alat Aplikator Marka Jalan dan

Bahan Marka

80.000.000,00

1.07 1.07.01 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00

1.07 1.07.01 19 04 5 2 3 Belanja Modal 62.700.000,00

1.07 1.07.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASA

249.230.000,00

1.07 1.07.01 15 07 Pembangunan dan Pengembangan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

50.000.000,00

1.07 1.07.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.270.000,00

1.07 1.07.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.730.000,00

1.07 1.07.01 15 08 Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik

Terpilih

199.230.000,00

1.07 1.07.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.07 1.07.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.330.000,00

1.07 1.07.01 15 08 5 2 3 Belanja Modal 16.050.000,00

1.07 1.07.01 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

129.230.000,00

1.07 1.07.01 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi

dan komunikasi

79.615.000,00

1.07 1.07.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00

1.07 1.07.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.265.000,00

1.07 1.07.01 16 02 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik

49.615.000,00

1.07 1.07.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00

1.07 1.07.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.940.000,00

5.476.292.997,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

2727Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.10

: 1.10.01

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.10 1.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.10 1.10.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 888.000.000,00

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 888.000.000,00

Jumlah Pendapatan 888.000.000,00

1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.284.875.000,00

1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.284.875.000,00

1.10 1.10.01 BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00

1.10 1.10.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

558.425.000,00

1.10 1.10.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00

1.10 1.10.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.10 1.10.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

7.740.000,00

1.10 1.10.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00

1.10 1.10.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

49.600.000,00

1.10 1.10.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00

1.10 1.10.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.640.000,00

1.10 1.10.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.376.000,00

1.10 1.10.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 8.376.000,00

1.10 1.10.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.510.000,00

1.10 1.10.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00

1.10 1.10.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00

1.10 1.10.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00

1.10 1.10.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00

1.10 1.10.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

281.844.000,00

1.10 1.10.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 17.440.000,00

1.10 1.10.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264.404.000,00

1.10 1.10.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.000.000,00

1.10 1.10.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.10 1.10.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

4.250.000,00

1.10 1.10.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

1.10 1.10.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.900.000,00

1.10 1.10.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00

1.10 1.10.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

57.690.000,00

1.10 1.10.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.690.000,00

1.10 1.10.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 52.015.000,00

1.10 1.10.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 52.015.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3131Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.10 1.10.01 01 38 Pengadaan Bahan Anti Kuman Arsip 3.500.000,00

1.10 1.10.01 01 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.10 1.10.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

113.955.000,00

1.10 1.10.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 22.315.000,00

1.10 1.10.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal 22.315.000,00

1.10 1.10.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 21.640.000,00

1.10 1.10.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 21.640.000,00

1.10 1.10.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00

1.10 1.10.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 10.860.000,00

1.10 1.10.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.140.000,00

1.10 1.10.01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

40.000.000,00

1.10 1.10.01 02 26 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00

1.10 1.10.01 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.040.000,00

1.10 1.10.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

11.000.000,00

1.10 1.10.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.000.000,00

1.10 1.10.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

1.10 1.10.01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

1.416.620.000,00

1.10 1.10.01 15 03 Implementasi sistem administrari

kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

222.900.000,00

1.10 1.10.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00

1.10 1.10.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.940.000,00

1.10 1.10.01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 21.000.000,00

1.10 1.10.01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

68.220.000,00

1.10 1.10.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 54.720.000,00

1.10 1.10.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

1.10 1.10.01 15 14 Penerapan Elektronik KTP 998.000.000,00

1.10 1.10.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 506.680.000,00

1.10 1.10.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372.032.600,00

1.10 1.10.01 15 14 5 2 3 Belanja Modal 119.287.400,00

1.10 1.10.01 15 15 Penggantian dan Pengembangan Peralatan

SIAK

127.500.000,00

1.10 1.10.01 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00

1.10 1.10.01 15 15 5 2 3 Belanja Modal 108.850.000,00

5.384.875.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

3232Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.08

: 1.08.01

LINGKUNGAN HIDUP

Kantor Lingkungan Hidup

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00

Jumlah Pendapatan 15.000.000,00

1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.726.888.000,00

1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.726.888.000,00

1.08 1.08.01 BELANJA LANGSUNG 1.648.470.000,00

1.08 1.08.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

164.000.000,00

1.08 1.08.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

27.996.000,00

1.08 1.08.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.08 1.08.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.496.000,00

1.08 1.08.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.500.000,00

1.08 1.08.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.08 1.08.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.004.000,00

1.08 1.08.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.08 1.08.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.704.000,00

1.08 1.08.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

15.000.000,00

1.08 1.08.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00

1.08 1.08.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000,00

1.08 1.08.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

12.000.000,00

1.08 1.08.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000,00

1.08 1.08.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00

1.08 1.08.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00

1.08 1.08.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00

1.08 1.08.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.500.000,00

1.08 1.08.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.08 1.08.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00

1.08 1.08.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.08 1.08.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00

1.08 1.08.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

50.000.000,00

1.08 1.08.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.08 1.08.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

123.000.000,00

1.08 1.08.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 34.000.000,00

1.08 1.08.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2828Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.08 1.08.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00

1.08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

55.000.000,00

1.08 1.08.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00

1.08 1.08.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.175.000,00

1.08 1.08.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,

Printer dan LCD

8.000.000,00

1.08 1.08.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.08 1.08.01 02 39 Pemelihatraan Rutin/Berkala Alat-alat

Laboratorium dan Perbengkelan

18.000.000,00

1.08 1.08.01 02 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

1.08 1.08.01 02 66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah

Tangga

8.000.000,00

1.08 1.08.01 02 66 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.08 1.08.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

18.000.000,00

1.08 1.08.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 18.000.000,00

1.08 1.08.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

1.08 1.08.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

259.700.000,00

1.08 1.08.01 15 13 Menunjang Program Adipura 23.000.000,00

1.08 1.08.01 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 7.580.000,00

1.08 1.08.01 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000,00

1.08 1.08.01 15 14 Pengadaan Tong Sampah dalam Rangka

Program Adipura

62.000.000,00

1.08 1.08.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.08 1.08.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.150.000,00

1.08 1.08.01 15 15 Pengadaan Reaktor Biogas 76.600.000,00

1.08 1.08.01 15 15 5 2 1 Belanja Pegawai 1.165.000,00

1.08 1.08.01 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.435.000,00

1.08 1.08.01 15 16 Pengadaan Mesin Pemilah Sampah 98.100.000,00

1.08 1.08.01 15 16 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.08 1.08.01 15 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00

1.08 1.08.01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

734.370.000,00

1.08 1.08.01 16 17 Pelaksanaan Prokasih 40.000.000,00

1.08 1.08.01 16 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.136.000,00

1.08 1.08.01 16 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.864.000,00

1.08 1.08.01 16 18 Biaya Operasional IPAL Simbang Kulon 30.000.000,00

1.08 1.08.01 16 18 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

1.08 1.08.01 16 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

1.08 1.08.01 16 19 Pengadaan Alat Laboratorium 25.000.000,00

1.08 1.08.01 16 19 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00

1.08 1.08.01 16 20 Penunjang Menuju Akreditasi Laboratorium

Lingkungan Hidup

15.000.000,00

1.08 1.08.01 16 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

1.08 1.08.01 16 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00

1.08 1.08.01 16 21 Pembinaan Tentang Peraturan di Bidang LH

dan Pengelolaan Limbah Bagi Pengusaha

Industri Kecil

50.000.000,00

1.08 1.08.01 16 21 5 2 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00

1.08 1.08.01 16 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00

1.08 1.08.01 16 22 Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pemukiman

40.000.000,00

1.08 1.08.01 16 22 5 2 1 Belanja Pegawai 21.825.000,00

1.08 1.08.01 16 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.175.000,00

1.08 1.08.01 16 23 Penyempurnaan IPAL Terpadu Perajin Batik

Simbang Kulon

184.570.000,00

1.08 1.08.01 16 23 5 2 1 Belanja Pegawai 1.790.000,00

1.08 1.08.01 16 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.510.000,00

1.08 1.08.01 16 23 5 2 3 Belanja Modal 31.270.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

2929Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.08 1.08.01 16 24 Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Akibat Usaha/Kegiatan Industri Kecil Batik

dan Jeans Wash

349.800.000,00

1.08 1.08.01 16 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

1.08 1.08.01 16 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.650.000,00

1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 Belanja Modal 127.900.000,00

1.08 1.08.01 20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN

POLUSI

97.100.000,00

1.08 1.08.01 20 07 Pengadaan Alat Pengukur Kebisingan 97.100.000,00

1.08 1.08.01 20 07 5 2 3 Belanja Modal 97.100.000,00

1.08 1.08.01 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)

252.300.000,00

1.08 1.08.01 24 12 Pengembangan Kota Hijau 150.000.000,00

1.08 1.08.01 24 12 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000,00

1.08 1.08.01 24 13 Penyempurnaan Taman Kota 102.300.000,00

1.08 1.08.01 24 13 5 2 3 Belanja Modal 102.300.000,00

3.375.358.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

3030Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.13

: 1.13.01

SOSIAL

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.13 1.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.907.215.000,00

1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.907.215.000,00

1.13 1.13.01 BELANJA LANGSUNG 1.923.480.000,00

1.13 1.13.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

386.100.600,00

1.13 1.13.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00

1.13 1.13.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.13 1.13.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

1.13 1.13.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

53.424.600,00

1.13 1.13.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.13 1.13.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.424.600,00

1.13 1.13.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

18.000.000,00

1.13 1.13.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.13 1.13.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

1.13 1.13.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

11.000.000,00

1.13 1.13.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

1.13 1.13.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00

1.13 1.13.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.900.000,00

1.13 1.13.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

1.13 1.13.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00

1.13 1.13.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.13 1.13.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

40.000.000,00

1.13 1.13.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.13 1.13.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

1.13 1.13.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000,00

1.13 1.13.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.13 1.13.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00

1.13 1.13.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

40.000.000,00

1.13 1.13.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000,00

1.13 1.13.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.500.000,00

1.13 1.13.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.13 1.13.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

1.13 1.13.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

3.500.000,00

1.13 1.13.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.13 1.13.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.000.000,00

1.13 1.13.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

1.13 1.13.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

65.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3333Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.13 1.13.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.13 1.13.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

12.000.000,00

1.13 1.13.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.13 1.13.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 8.000.000,00

1.13 1.13.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.755.000,00

1.13 1.13.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.245.000,00

1.13 1.13.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 26.776.000,00

1.13 1.13.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 26.776.000,00

1.13 1.13.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

70.000.000,00

1.13 1.13.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00

1.13 1.13.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

1.13 1.13.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00

1.13 1.13.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,00

1.13 1.13.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.13 1.13.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

25.000.000,00

1.13 1.13.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.13 1.13.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00

1.13 1.13.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

1.13 1.13.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00

1.13 1.13.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.13 1.13.01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA

30.000.000,00

1.13 1.13.01 15 06 Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin 30.000.000,00

1.13 1.13.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

1.13 1.13.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00

1.13 1.13.01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

95.299.400,00

1.13 1.13.01 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan

Kejadian Luar Biasa

35.000.000,00

1.13 1.13.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 20.800.000,00

1.13 1.13.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00

1.13 1.13.01 16 13 Bimbingan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi

Medik Penyandang Cacat Bibir Sumbing

(PCBS)

27.500.000,00

1.13 1.13.01 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.13 1.13.01 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00

1.13 1.13.01 16 14 Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS 32.799.400,00

1.13 1.13.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.799.400,00

1.13 1.13.01 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 50.000.000,00

1.13 1.13.01 17 07 Pelayanan Petirahan Anak Sekolah

Bermasalah Sosial

50.000.000,00

1.13 1.13.01 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

1.13 1.13.01 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00

1.13 1.13.01 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

10.000.000,00

1.13 1.13.01 18 06 Pengiriman Kontingen Pentas Seni

Penyandang Cacat Tingkat Jateng

10.000.000,00

1.13 1.13.01 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00

1.13 1.13.01 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00

1.13 1.13.01 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

40.000.000,00

1.13 1.13.01 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

40.000.000,00

1.13 1.13.01 21 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.13 1.13.01 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00

1.13 1.13.01 22 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN

SOSIAL

35.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3434Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.13 1.13.01 22 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam

Pahlawan "Bhakti Wiratama"

25.000.000,00

1.13 1.13.01 22 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00

1.13 1.13.01 22 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.13 1.13.01 22 03 Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan

Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo

10.000.000,00

1.13 1.13.01 22 03 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.13 1.13.01 22 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00

1.13 1.13.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI KESEJAHTERAN SOSIAL (SIKS),

SIBI DAN SIG

55.000.000,00

1.13 1.13.01 24 01 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 55.000.000,00

1.13 1.13.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.695.000,00

1.13 1.13.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.305.000,00

1.13 1.13.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.017.080.000,00

1.13 1.13.01 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan

keterampilan bagi pencari kerja

300.000.000,00

1.13 1.13.01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00

1.13 1.13.01 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

100.000.000,00

1.13 1.13.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 28.275.000,00

1.13 1.13.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.725.000,00

1.13 1.13.01 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana BLK

66.600.000,00

1.13 1.13.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00

1.13 1.13.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00

1.13 1.13.01 15 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana BLK 300.000.000,00

1.13 1.13.01 15 10 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00

1.13 1.13.01 15 11 Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 25.000.000,00

1.13 1.13.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.660.000,00

1.13 1.13.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.340.000,00

1.13 1.13.01 15 12 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 225.480.000,00

1.13 1.13.01 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 48.575.000,00

1.13 1.13.01 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.905.000,00

1.13 1.13.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

70.000.000,00

1.13 1.13.01 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

30.000.000,00

1.13 1.13.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00

1.13 1.13.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00

1.13 1.13.01 17 09 Fsailitasi LKS Tri Patrit dan Dewan

Pengupahan Kabupaten

30.000.000,00

1.13 1.13.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 22.560.000,00

1.13 1.13.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00

1.13 1.13.01 17 10 Fasilitasi Porseni LKS Tripatrit 10.000.000,00

1.13 1.13.01 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.13 1.13.01 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

1.13 1.13.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TRANSMIGRASI

50.000.000,00

1.13 1.13.01 15 03 Penyediaan dan pengelolaan prasaran dan

sarana sosial ekonomi di kawasan

transmigrasi

50.000.000,00

1.13 1.13.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

1.13 1.13.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00

5.830.695.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

3535Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

3636Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.13

: 1.13.02

SOSIAL

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.13 1.13.02 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.13 1.13.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 811.830.000,00

1.13 1.13.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 811.830.000,00

1.13 1.13.02 BELANJA LANGSUNG 605.000.000,00

1.13 1.13.02 25 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH RAWAN BENCANA

50.000.000,00

1.13 1.13.02 25 04 Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak

Terduga

50.000.000,00

1.13 1.13.02 25 04 5 2 1 Belanja Pegawai 25.910.000,00

1.13 1.13.02 25 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.090.000,00

1.13 1.13.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

390.654.800,00

1.13 1.13.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

14.400.000,00

1.13 1.13.02 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

1.13 1.13.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,00

1.13 1.13.02 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.13 1.13.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

10.923.050,00

1.13 1.13.02 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.923.050,00

1.13 1.13.02 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

246.231.000,00

1.13 1.13.02 01 13 5 2 3 Belanja Modal 246.231.000,00

1.13 1.13.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.499.950,00

1.13 1.13.02 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.499.950,00

1.13 1.13.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.500.000,00

1.13 1.13.02 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.13 1.13.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.200.000,00

1.13 1.13.02 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00

1.13 1.13.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

69.132.800,00

1.13 1.13.02 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.132.800,00

1.13 1.13.02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

18.768.000,00

1.13 1.13.02 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.768.000,00

1.13 1.13.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

89.345.200,00

1.13 1.13.02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,00

1.13 1.13.02 02 05 5 2 3 Belanja Modal 60.000.000,00

1.13 1.13.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.110.000,00

1.13 1.13.02 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.110.000,00

1.13 1.13.02 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

9.235.200,00

1.13 1.13.02 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.235.200,00

1.13 1.13.02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3636Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.13 1.13.02 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00

1.13 1.13.02 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.13 1.13.02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

ALAM

55.000.000,00

1.13 1.13.02 22 05 Fasilitasi Operasional Satlak PBA 55.000.000,00

1.13 1.13.02 22 05 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.13 1.13.02 22 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00

1.416.830.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

3737Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.15

: 1.15.01

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kecildan Menengah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.900.574.750,00

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.811.787.000,00

1.15 1.15.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

88.787.750,00

Jumlah Pendapatan 2.900.574.750,00

1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.15 1.15.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.642.874.000,00

1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.642.874.000,00

1.15 1.15.01 BELANJA LANGSUNG 2.575.000.000,00

1.15 1.15.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

845.000.000,00

1.15 1.15.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000,00

1.15 1.15.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00

1.15 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

40.000.000,00

1.15 1.15.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.060.000,00

1.15 1.15.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal 6.940.000,00

1.15 1.15.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00

1.15 1.15.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.15 1.15.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00

1.15 1.15.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.15 1.15.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00

1.15 1.15.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

160.000.000,00

1.15 1.15.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 15.175.000,00

1.15 1.15.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.825.000,00

1.15 1.15.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

1.15 1.15.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.15 1.15.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

50.000.000,00

1.15 1.15.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00

1.15 1.15.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

5.000.000,00

1.15 1.15.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.15 1.15.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00

1.15 1.15.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.15 1.15.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

115.000.000,00

1.15 1.15.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 10.620.000,00

1.15 1.15.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.380.000,00

1.15 1.15.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 275.020.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3838Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.15 1.15.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 275.020.000,00

1.15 1.15.01 01 43 Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar 100.000.000,00

1.15 1.15.01 01 43 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

1.15 1.15.01 01 43 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00

1.15 1.15.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

110.000.000,00

1.15 1.15.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000,00

1.15 1.15.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00

1.15 1.15.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00

1.15 1.15.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

45.000.000,00

1.15 1.15.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

1.15 1.15.01 02 58 Pemeliharaan Sedang/Berat Peralatan Kantor 25.000.000,00

1.15 1.15.01 02 58 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.15 1.15.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

1.15 1.15.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00

1.15 1.15.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.15 1.15.01 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA

MIKRO, KECIL MENENGAH YG KONDUSIF

150.000.000,00

1.15 1.15.01 15 12 Pemberdayaan Pengrajin Gula Aren 75.000.000,00

1.15 1.15.01 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

1.15 1.15.01 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00

1.15 1.15.01 15 14 Pemberdayaan Pengrajin Sapu Glagah 75.000.000,00

1.15 1.15.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

1.15 1.15.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00

1.15 1.15.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH

175.000.000,00

1.15 1.15.01 16 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

60.000.000,00

1.15 1.15.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00

1.15 1.15.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.125.000,00

1.15 1.15.01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi/KUD

40.000.000,00

1.15 1.15.01 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

1.15 1.15.01 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00

1.15 1.15.01 16 11 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri

Makanan dan Minuman

75.000.000,00

1.15 1.15.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00

1.15 1.15.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.850.000,00

1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL

DAN MENENGAH

300.000.000,00

1.15 1.15.01 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk

usaha mikro kecil menengah

100.000.000,00

1.15 1.15.01 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00

1.15 1.15.01 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.375.000,00

1.15 1.15.01 17 12 Festival Batik Kota Santri 200.000.000,00

1.15 1.15.01 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 47.025.000,00

1.15 1.15.01 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.975.000,00

1.15 1.15.01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

100.000.000,00

1.15 1.15.01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan

koperasi berprestasi

60.000.000,00

1.15 1.15.01 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

1.15 1.15.01 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00

1.15 1.15.01 18 09 Monitoring dan evaluasi program

pemberdayaan koperasi

40.000.000,00

1.15 1.15.01 18 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

1.15 1.15.01 18 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

3939Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

75.000.000,00

1.15 1.15.01 17 20 Optimalisasi Pendapatan Pasar 75.000.000,00

1.15 1.15.01 17 20 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.15 1.15.01 17 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00

1.15 1.15.01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

50.000.000,00

1.15 1.15.01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang

dan jasa

50.000.000,00

1.15 1.15.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

1.15 1.15.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00

1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR

75.000.000,00

1.15 1.15.01 17 13 Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi / Pengusaha

Dalam Pameran/Promosi Perdagangan

75.000.000,00

1.15 1.15.01 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00

1.15 1.15.01 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.650.000,00

1.15 1.15.01 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

LIMA DAN ASONGAN

50.000.000,00

1.15 1.15.01 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

50.000.000,00

1.15 1.15.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00

1.15 1.15.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00

1.15 1.15.01 20 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR TRADISIONAL

250.000.000,00

1.15 1.15.01 20 01 Penataan Lingkungan Pasar Se-Kabupaten

Pekalongan

250.000.000,00

1.15 1.15.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.15 1.15.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.850.000,00

1.15 1.15.01 20 01 5 2 3 Belanja Modal 140.350.000,00

1.15 1.15.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH

155.000.000,00

1.15 1.15.01 16 01 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan

Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau

100.000.000,00

1.15 1.15.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.725.000,00

1.15 1.15.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.275.000,00

1.15 1.15.01 16 02 Pelatihan Pembuatan Bandeng Presto 25.000.000,00

1.15 1.15.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00

1.15 1.15.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00

1.15 1.15.01 16 03 Pelatihan Keterampilan Pewarnaan dengan

Zat Warna Alam

30.000.000,00

1.15 1.15.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

1.15 1.15.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00

1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI

225.000.000,00

1.15 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 150.000.000,00

1.15 1.15.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.025.000,00

1.15 1.15.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.975.000,00

1.15 1.15.01 17 05 Pengembangan Sistem Teknologi Industri 75.000.000,00

1.15 1.15.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 19.250.000,00

1.15 1.15.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00

10.217.874.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

4040Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.16

: 1.16.01

PENANAMAN MODAL

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.16 1.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.16 1.16.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 83.000.000,00

1.16 1.16.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 83.000.000,00

Jumlah Pendapatan 83.000.000,00

1.16 1.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.16 1.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.734.210.000,00

1.16 1.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.734.210.000,00

1.16 1.16.01 BELANJA LANGSUNG 765.000.000,00

1.16 1.16.01 26 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJA SAMA INVESTASI

190.000.000,00

1.16 1.16.01 26 01 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

40.000.000,00

1.16 1.16.01 26 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

1.16 1.16.01 26 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00

1.16 1.16.01 26 02 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama

Investasi Daerah

150.000.000,00

1.16 1.16.01 26 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

1.16 1.16.01 26 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.250.000,00

1.16 1.16.01 27 PROGRAM SOSIALISASI DAN

PENGEMBANGAN KREATIFITAS DAN

INOVATIF

75.000.000,00

1.16 1.16.01 27 01 Penyusunan Masterplan Pengembangan

Penanaman Modal

75.000.000,00

1.16 1.16.01 27 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.025.000,00

1.16 1.16.01 27 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.975.000,00

1.16 1.16.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

310.623.000,00

1.16 1.16.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.750.000,00

1.16 1.16.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

1.16 1.16.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

15.000.000,00

1.16 1.16.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.16 1.16.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 97.240.000,00

1.16 1.16.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 97.240.000,00

1.16 1.16.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000,00

1.16 1.16.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

1.16 1.16.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.970.000,00

1.16 1.16.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00

1.16 1.16.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.345.000,00

1.16 1.16.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

19.883.500,00

1.16 1.16.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00

1.16 1.16.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.958.500,00

KABUPATEN PEKALONGAN

4141Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.16 1.16.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.850.000,00

1.16 1.16.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00

1.16 1.16.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.560.000,00

1.16 1.16.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00

1.16 1.16.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.800.000,00

1.16 1.16.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

1.16 1.16.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.064.500,00

1.16 1.16.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.064.500,00

1.16 1.16.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

18.805.000,00

1.16 1.16.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.805.000,00

1.16 1.16.01 01 23 Survey perijinan 52.500.000,00

1.16 1.16.01 01 23 5 2 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00

1.16 1.16.01 01 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00

1.16 1.16.01 01 39 Sosialisasi Perizinan 40.000.000,00

1.16 1.16.01 01 39 5 2 1 Belanja Pegawai 7.245.000,00

1.16 1.16.01 01 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.755.000,00

1.16 1.16.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

89.377.000,00

1.16 1.16.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.785.000,00

1.16 1.16.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00

1.16 1.16.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.045.000,00

1.16 1.16.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

47.672.000,00

1.16 1.16.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.672.000,00

1.16 1.16.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

16.920.000,00

1.16 1.16.01 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.16 1.16.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00

1.16 1.16.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.000.000,00

1.16 1.16.01 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00

1.16 1.16.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00

1.16 1.16.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

1.16 1.16.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 5.000.000,00

1.16 1.16.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.16 1.16.01 05 10 Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.000.000,00

1.16 1.16.01 05 10 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.16 1.16.01 05 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00

1.16 1.16.01 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

45.000.000,00

1.16 1.16.01 24 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 10.000.000,00

1.16 1.16.01 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00

1.16 1.16.01 24 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00

1.16 1.16.01 24 03 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Perizinan

25.000.000,00

1.16 1.16.01 24 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00

1.16 1.16.01 24 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.120.000,00

1.16 1.16.01 24 04 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 10.000.000,00

1.16 1.16.01 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00

1.16 1.16.01 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00

1.16 1.16.01 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

40.000.000,00

1.16 1.16.01 26 07 Penyusunan Draft Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

40.000.000,00

1.16 1.16.01 26 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.215.000,00

1.16 1.16.01 26 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.785.000,00

2.499.210.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

4242Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

4343Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.18

: 1.18.01

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.18 1.18.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 470.000.000,00

1.18 1.18.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 470.000.000,00

Jumlah Pendapatan 470.000.000,00

1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.340.705.000,00

1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.340.705.000,00

1.18 1.18.01 BELANJA LANGSUNG 4.418.795.000,00

1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 280.000.000,00

1.18 1.18.01 15 01 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya

daerah

280.000.000,00

1.18 1.18.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00

1.18 1.18.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000,00

1.18 1.18.01 19 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBUDAYAAN

19.000.000,00

1.18 1.18.01 19 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Kesenian

19.000.000,00

1.18 1.18.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.18 1.18.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.18 1.18.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

392.068.000,00

1.18 1.18.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.690.000,00

1.18 1.18.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.690.000,00

1.18 1.18.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

40.840.000,00

1.18 1.18.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.18 1.18.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.040.000,00

1.18 1.18.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

16.500.000,00

1.18 1.18.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

1.18 1.18.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.18 1.18.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

22.500.000,00

1.18 1.18.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

1.18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.170.000,00

1.18 1.18.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

1.18 1.18.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.170.000,00

1.18 1.18.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

25.250.000,00

1.18 1.18.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00

1.18 1.18.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

1.18 1.18.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

4343Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.18 1.18.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

47.000.000,00

1.18 1.18.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 47.000.000,00

1.18 1.18.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00

1.18 1.18.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.18 1.18.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.500.000,00

1.18 1.18.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00

1.18 1.18.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.18 1.18.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

40.250.000,00

1.18 1.18.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00

1.18 1.18.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 26.386.000,00

1.18 1.18.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 26.386.000,00

1.18 1.18.01 01 34 Penyediaan Bahan Logistik Obyek Wisata 87.482.000,00

1.18 1.18.01 01 34 5 2 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

1.18 1.18.01 01 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.132.000,00

1.18 1.18.01 01 35 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7.500.000,00

1.18 1.18.01 01 35 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

1.18 1.18.01 01 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00

1.18 1.18.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

108.727.000,00

1.18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.000.000,00

1.18 1.18.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

1.18 1.18.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00

1.18 1.18.01 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 89.727.000,00

1.18 1.18.01 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 54.700.000,00

1.18 1.18.01 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.027.000,00

1.18 1.18.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00

1.18 1.18.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00

1.18 1.18.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

35.000.000,00

1.18 1.18.01 15 11 Bazar Program OKP 35.000.000,00

1.18 1.18.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00

1.18 1.18.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00

1.18 1.18.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

90.000.000,00

1.18 1.18.01 16 10 Pemilihan Pemuda Pelopor 30.000.000,00

1.18 1.18.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.18 1.18.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00

1.18 1.18.01 16 11 Pengiriman Seleksi JPI dan BPAP, KPN

PPAN dan Lomba Tingkat Provinsi Jawa

Tengah

60.000.000,00

1.18 1.18.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00

1.18 1.18.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00

1.18 1.18.01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA

PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

40.000.000,00

1.18 1.18.01 17 03 Fasilitasi Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) 40.000.000,00

1.18 1.18.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

1.18 1.18.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00

1.18 1.18.01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

153.000.000,00

1.18 1.18.01 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi

20.000.000,00

1.18 1.18.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 375.000,00

1.18 1.18.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

4444Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.18 1.18.01 20 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan

teknisi olahraga

30.000.000,00

1.18 1.18.01 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

1.18 1.18.01 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00

1.18 1.18.01 20 19 Pengiriman Event Olah Raga Lokal, Regional

dan Nasional

80.000.000,00

1.18 1.18.01 20 19 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

1.18 1.18.01 20 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00

1.18 1.18.01 20 20 Fasilitasi Penyelenggaraan/Kegiatan Olah

Raga Masyarakat

23.000.000,00

1.18 1.18.01 20 20 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.18 1.18.01 20 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00

1.18 1.18.01 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARA OLAH RAGA

2.630.000.000,00

1.18 1.18.01 21 06 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana Olahraga

30.000.000,00

1.18 1.18.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 25.520.000,00

1.18 1.18.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00

1.18 1.18.01 21 07 Peningkatan Stadion Olah Raga Kecamatan

Kesesi

2.600.000.000,00

1.18 1.18.01 21 07 5 2 3 Belanja Modal 2.600.000.000,00

1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

138.000.000,00

1.18 1.18.01 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

10.000.000,00

1.18 1.18.01 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.18 1.18.01 15 03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi

pariwisata

51.000.000,00

1.18 1.18.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00

1.18 1.18.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.120.000,00

1.18 1.18.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara

di dalam dan di luar negeri

27.000.000,00

1.18 1.18.01 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.18 1.18.01 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00

1.18 1.18.01 15 09 Lomba Rancang Busana 50.000.000,00

1.18 1.18.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00

1.18 1.18.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.470.000,00

1.18 1.18.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

513.000.000,00

1.18 1.18.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

35.000.000,00

1.18 1.18.01 16 02 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000,00

1.18 1.18.01 16 08 Pembuatan Kandang Gajah Objek Wisata

Linggoasri

478.000.000,00

1.18 1.18.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

1.18 1.18.01 16 08 5 2 3 Belanja Modal 477.200.000,00

7.759.500.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

4545Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.19

: 1.19.01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.19 1.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.19 1.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.684.435.000,00

1.19 1.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.684.435.000,00

1.19 1.19.01 BELANJA LANGSUNG 1.604.718.000,00

1.19 1.19.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

190.559.000,00

1.19 1.19.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

17.000.000,00

1.19 1.19.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

1.19 1.19.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000,00

1.19 1.19.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.19 1.19.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.829.600,00

1.19 1.19.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.600,00

1.19 1.19.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

23.770.400,00

1.19 1.19.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.770.400,00

1.19 1.19.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.000.000,00

1.19 1.19.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.19 1.19.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.824.000,00

1.19 1.19.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.000,00

1.19 1.19.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00

1.19 1.19.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.19 1.19.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

52.635.000,00

1.19 1.19.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.635.000,00

1.19 1.19.01 01 22 Operasional anggota korps musik kab.

pekalongan

36.000.000,00

1.19 1.19.01 01 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

1.19 1.19.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

107.087.000,00

1.19 1.19.01 02 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 21.400.000,00

1.19 1.19.01 02 12 5 2 3 Belanja Modal 21.400.000,00

1.19 1.19.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00

1.19 1.19.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

1.19 1.19.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.19 1.19.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

37.687.000,00

1.19 1.19.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.687.000,00

1.19 1.19.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

15.000.000,00

1.19 1.19.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.19 1.19.01 02 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan SAR 3.000.000,00

1.19 1.19.01 02 52 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.19 1.19.01 02 83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Korsik 5.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

4646Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.19 1.19.01 02 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.19 1.19.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00

1.19 1.19.01 05 10 Pengembangan Sumber Daya Manusia 20.000.000,00

1.19 1.19.01 05 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.19 1.19.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

604.336.000,00

1.19 1.19.01 15 07 Antisipasi Pengamanan Wilayah 15.000.000,00

1.19 1.19.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.19 1.19.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.19 1.19.01 15 08 Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 309.336.000,00

1.19 1.19.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 284.940.000,00

1.19 1.19.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.396.000,00

1.19 1.19.01 15 09 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari

Raya, Natal dan Tahun Baru

280.000.000,00

1.19 1.19.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

1.19 1.19.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.950.000,00

1.19 1.19.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

310.000.000,00

1.19 1.19.01 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan

Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

275.000.000,00

1.19 1.19.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000,00

1.19 1.19.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.100.000,00

1.19 1.19.01 17 04 Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila

bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

35.000.000,00

1.19 1.19.01 17 04 5 2 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00

1.19 1.19.01 17 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.575.000,00

1.19 1.19.01 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

20.000.000,00

1.19 1.19.01 18 04 Pengawasan Orang Asing 20.000.000,00

1.19 1.19.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 9.870.000,00

1.19 1.19.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.130.000,00

1.19 1.19.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN

KEAMANAN

287.736.000,00

1.19 1.19.01 19 02 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

247.736.000,00

1.19 1.19.01 19 02 5 2 1 Belanja Pegawai 241.800.000,00

1.19 1.19.01 19 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.936.000,00

1.19 1.19.01 19 03 Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB)

40.000.000,00

1.19 1.19.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00

1.19 1.19.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00

1.19 1.19.01 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

15.000.000,00

1.19 1.19.01 21 06 Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik

Terwakili

15.000.000,00

1.19 1.19.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

1.19 1.19.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

1.19 1.19.01 24 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI

MASYARAKAT SIPIL

50.000.000,00

1.19 1.19.01 24 01 Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Sistem

Informasi Database Ormas

50.000.000,00

1.19 1.19.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

1.19 1.19.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000,00

1.19 1.19.01 24 01 5 2 3 Belanja Modal 9.750.000,00

3.289.153.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

4747Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

4848Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.19

: 1.19.02

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.19 1.19.02 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.19 1.19.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.365.490.000,00

1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.365.490.000,00

1.19 1.19.02 BELANJA LANGSUNG 1.680.000.000,00

1.19 1.19.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

769.054.000,00

1.19 1.19.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

1.19 1.19.02 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.19 1.19.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

4.620.000,00

1.19 1.19.02 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00

1.19 1.19.02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.200.000,00

1.19 1.19.02 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

1.19 1.19.02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.150.000,00

1.19 1.19.02 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00

1.19 1.19.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.917.000,00

1.19 1.19.02 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.917.000,00

1.19 1.19.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

7.500.000,00

1.19 1.19.02 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.19 1.19.02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.375.000,00

1.19 1.19.02 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00

1.19 1.19.02 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.500.000,00

1.19 1.19.02 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.500.000,00

1.19 1.19.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.100.000,00

1.19 1.19.02 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00

1.19 1.19.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.100.000,00

1.19 1.19.02 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

1.19 1.19.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.451.000,00

1.19 1.19.02 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.451.000,00

1.19 1.19.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

30.662.000,00

1.19 1.19.02 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.662.000,00

1.19 1.19.02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

5.220.000,00

1.19 1.19.02 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00

1.19 1.19.02 01 24 Operasional bagi anggota LRC Kab.

Pekalongan

180.000.000,00

1.19 1.19.02 01 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00

1.19 1.19.02 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 71.147.000,00

1.19 1.19.02 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 71.147.000,00

1.19 1.19.02 01 36 Penunjang Operasional Satpol PP 381.612.000,00

1.19 1.19.02 01 36 5 2 1 Belanja Pegawai 381.612.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

4848Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.19 1.19.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

494.536.000,00

1.19 1.19.02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000,00

1.19 1.19.02 02 05 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000,00

1.19 1.19.02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.500.000,00

1.19 1.19.02 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

1.19 1.19.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

69.240.000,00

1.19 1.19.02 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.240.000,00

1.19 1.19.02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12.500.000,00

1.19 1.19.02 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.19 1.19.02 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.296.000,00

1.19 1.19.02 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.296.000,00

1.19 1.19.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

34.000.000,00

1.19 1.19.02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

34.000.000,00

1.19 1.19.02 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

1.19 1.19.02 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00

1.19 1.19.02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

27.810.000,00

1.19 1.19.02 05 06 Pengiriman Anggota Satpol PP Ke

Provinsi/Nasional

27.810.000,00

1.19 1.19.02 05 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

1.19 1.19.02 05 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.060.000,00

1.19 1.19.02 16 PROGRAM PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

313.500.000,00

1.19 1.19.02 16 06 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat

dan Daerah

15.000.000,00

1.19 1.19.02 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.19 1.19.02 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

1.19 1.19.02 16 07 Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar

Keagamaan dan Nasional Daerah

28.000.000,00

1.19 1.19.02 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00

1.19 1.19.02 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.475.000,00

1.19 1.19.02 16 08 Patroli Wilayah 20.500.000,00

1.19 1.19.02 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.19 1.19.02 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00

1.19 1.19.02 16 09 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (

DBHCHT )

218.900.000,00

1.19 1.19.02 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00

1.19 1.19.02 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.700.000,00

1.19 1.19.02 16 10 Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

31.100.000,00

1.19 1.19.02 16 10 5 2 3 Belanja Modal 31.100.000,00

1.19 1.19.02 23 PROGRAM PENEGAKKAN PERATURAN

DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA

DAERAH

41.100.000,00

1.19 1.19.02 23 01 Operasi Penegakkan Perda dan Produk

Hukum Daerah Lainnya

30.100.000,00

1.19 1.19.02 23 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

1.19 1.19.02 23 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00

1.19 1.19.02 23 02 Penertiban Periklanan 11.000.000,00

1.19 1.19.02 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

5.045.490.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

4949Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

5050Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.01

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANDewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.179.916.300,00

1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.179.916.300,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5050Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.02

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 585.625.000,00

1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 585.625.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5151Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.03

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANSekretariat Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.045.615.050,00

1.20 1.20.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 301.975.000,00

1.20 1.20.03 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

645.640.050,00

1.20 1.20.03 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 98.000.000,00

Jumlah Pendapatan 1.045.615.050,00

1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.174.350.000,00

1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10.174.350.000,00

1.20 1.20.03 BELANJA LANGSUNG 14.766.165.000,00

1.20 1.20.03 23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PUBLIK

70.000.000,00

1.20 1.20.03 23 07 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 30.000.000,00

1.20 1.20.03 23 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.20 1.20.03 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00

1.20 1.20.03 23 08 Penyusunan Raperda Pengambilalihan

Hutang PDAM oleh Pemerintah Kabupaten

Pekalongan dan Revisi Perda Nomor 3 Tahun

2009 tentang PMPD

40.000.000,00

1.20 1.20.03 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 8.575.000,00

1.20 1.20.03 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00

1.20 1.20.03 31 PROGRAM PENGATURAN JASA

KONSTRUKSI

75.000.000,00

1.20 1.20.03 31 01 Peresmian Kegiatan Fisik APBD Kabupaten

Pekalongan

75.000.000,00

1.20 1.20.03 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.855.000,00

1.20 1.20.03 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.145.000,00

1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI

30.000.000,00

1.20 1.20.03 15 11 Identifikasi,inventarisasi dan pendataan

nama rupa bumi

30.000.000,00

1.20 1.20.03 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

1.20 1.20.03 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00

1.20 1.20.03 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

285.000.000,00

1.20 1.20.03 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

35.000.000,00

1.20 1.20.03 21 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

1.20 1.20.03 21 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00

1.20 1.20.03 21 18 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah

Daerah

25.000.000,00

1.20 1.20.03 21 18 5 2 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00

1.20 1.20.03 21 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00

1.20 1.20.03 21 19 Penyusunan Indikator Kinerja Utama 25.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5252Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 21 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.20 1.20.03 21 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

1.20 1.20.03 21 20 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT)

200.000.000,00

1.20 1.20.03 21 20 5 2 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00

1.20 1.20.03 21 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.480.000,00

1.20 1.20.03 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

270.000.000,00

1.20 1.20.03 17 19 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan SDA

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

40.000.000,00

1.20 1.20.03 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00

1.20 1.20.03 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.820.000,00

1.20 1.20.03 17 23 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

90.000.000,00

1.20 1.20.03 17 23 5 2 1 Belanja Pegawai 7.285.000,00

1.20 1.20.03 17 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.715.000,00

1.20 1.20.03 17 24 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH 40.000.000,00

1.20 1.20.03 17 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00

1.20 1.20.03 17 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.375.000,00

1.20 1.20.03 17 25 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan

Konservasi Sumber Daya Alam

100.000.000,00

1.20 1.20.03 17 25 5 2 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00

1.20 1.20.03 17 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.250.000,00

1.20 1.20.03 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP

100.000.000,00

1.20 1.20.03 19 06 Workshop Pengelolaan Sampah dan Lubang

Biopori

100.000.000,00

1.20 1.20.03 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.840.000,00

1.20 1.20.03 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.160.000,00

1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENYELESAIAN

KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

260.000.000,00

1.20 1.20.03 17 02 Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk

Pembangunan Fasilitas di Kabupaten

Pekalongan

200.000.000,00

1.20 1.20.03 17 02 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00

1.20 1.20.03 17 03 Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan

Kerjasama

60.000.000,00

1.20 1.20.03 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

1.20 1.20.03 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00

1.20 1.20.03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI PERTANAHAN

400.000.000,00

1.20 1.20.03 18 02 Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan 250.000.000,00

1.20 1.20.03 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00

1.20 1.20.03 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.600.000,00

1.20 1.20.03 18 04 Review Land Consolidation (LC) dan

Pematokan Ulang Lingkungan Sekretariat

Kabupaten

150.000.000,00

1.20 1.20.03 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

1.20 1.20.03 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00

1.20 1.20.03 21 PROGRAM PENINGKATAN

PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS

TERMASUK HIV/AIDS

30.000.000,00

1.20 1.20.03 21 02 Penanggulangan Narkoba, PMS (Penyakit

Menular Seksual) Termasuk HIV/AIDS

30.000.000,00

1.20 1.20.03 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00

1.20 1.20.03 21 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00

1.20 1.20.03 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN

PANTI JOMPO

300.000.000,00

1.20 1.20.03 19 07 Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan

dengan Anak Yatim/Panti dan Masyarakat

serta Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

300.000.000,00

1.20 1.20.03 19 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00

1.20 1.20.03 19 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.525.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5353Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

700.000.000,00

1.20 1.20.03 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 275.000.000,00

1.20 1.20.03 15 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.20 1.20.03 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.600.000,00

1.20 1.20.03 15 13 Penyelenggaraan Kajen Expo 2012 275.000.000,00

1.20 1.20.03 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 26.380.000,00

1.20 1.20.03 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.620.000,00

1.20 1.20.03 15 14 Pembuatan Etalase Produk Unggulan Daerah 150.000.000,00

1.20 1.20.03 15 14 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000,00

1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 340.000.000,00

1.20 1.20.03 15 06 Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ STQ

MHQ Kabupaten Pekalongan

140.000.000,00

1.20 1.20.03 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 13.875.000,00

1.20 1.20.03 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.125.000,00

1.20 1.20.03 15 09 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan

Masyarakat

200.000.000,00

1.20 1.20.03 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00

1.20 1.20.03 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.050.000,00

1.20 1.20.03 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

69.355.000,00

1.20 1.20.03 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 69.355.000,00

1.20 1.20.03 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

1.20 1.20.03 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.655.000,00

1.20 1.20.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.411.560.000,00

1.20 1.20.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 88.000.000,00

1.20 1.20.03 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00

1.20 1.20.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.160.000,00

1.20 1.20.03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

900.000.000,00

1.20 1.20.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00

1.20 1.20.03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 125.000.000,00

1.20 1.20.03 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

1.20 1.20.03 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.975.000,00

1.20 1.20.03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.000.000,00

1.20 1.20.03 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00

1.20 1.20.03 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.075.000,00

1.20 1.20.03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

174.500.000,00

1.20 1.20.03 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.810.000,00

1.20 1.20.03 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162.690.000,00

1.20 1.20.03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

66.800.000,00

1.20 1.20.03 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

1.20 1.20.03 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.450.000,00

1.20 1.20.03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 890.645.000,00

1.20 1.20.03 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 110.333.500,00

1.20 1.20.03 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.311.500,00

1.20 1.20.03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

300.000.000,00

1.20 1.20.03 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

1.20 1.20.03 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 62.863.000,00

1.20 1.20.03 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 62.863.000,00

1.20 1.20.03 01 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan (Bag. Pemerintahan)

30.000.000,00

1.20 1.20.03 01 46 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

1.20 1.20.03 01 46 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00

1.20 1.20.03 01 47 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor (Bag. Perekonomian)

25.000.000,00

1.20 1.20.03 01 47 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5454Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 01 48 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor (Bag. Umum)

43.750.000,00

1.20 1.20.03 01 48 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

1.20 1.20.03 01 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.325.000,00

1.20 1.20.03 01 49 Penyediaan Jasa Sewa Perlegkapan dan

Peralatan Kantor

88.502.000,00

1.20 1.20.03 01 49 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00

1.20 1.20.03 01 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.052.000,00

1.20 1.20.03 01 52 Penyediaan Jasa Asuransi Barang Inventaris

Milik Daerah

450.000.000,00

1.20 1.20.03 01 52 5 2 1 Belanja Pegawai 8.975.000,00

1.20 1.20.03 01 52 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 441.025.000,00

1.20 1.20.03 01 53 Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial 19.500.000,00

1.20 1.20.03 01 53 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.03 01 53 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00

1.20 1.20.03 01 54 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan (Bag. Organisasi)

30.000.000,00

1.20 1.20.03 01 54 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.20 1.20.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

2.465.585.000,00

1.20 1.20.03 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 235.000.000,00

1.20 1.20.03 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

1.20 1.20.03 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.950.000,00

1.20 1.20.03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.000.000,00

1.20 1.20.03 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.20 1.20.03 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.800.000,00

1.20 1.20.03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

869.835.000,00

1.20 1.20.03 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

1.20 1.20.03 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 862.785.000,00

1.20 1.20.03 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan

Komunikasi

20.000.000,00

1.20 1.20.03 02 31 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.20 1.20.03 02 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

1.20 1.20.03 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Bersih

10.000.000,00

1.20 1.20.03 02 35 5 2 1 Belanja Pegawai 1.035.000,00

1.20 1.20.03 02 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.965.000,00

1.20 1.20.03 02 54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 100.000.000,00

1.20 1.20.03 02 54 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

1.20 1.20.03 02 54 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00

1.20 1.20.03 02 71 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda Empat

600.000.000,00

1.20 1.20.03 02 71 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000,00

1.20 1.20.03 02 72 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga

dan Mebeleur (Bag. Pembangunan)

135.000.000,00

1.20 1.20.03 02 72 5 2 3 Belanja Modal 135.000.000,00

1.20 1.20.03 02 74 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Bag. Pemerintahan)

15.000.000,00

1.20 1.20.03 02 74 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 1.20.03 02 75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Bagian Hukum

10.000.000,00

1.20 1.20.03 02 75 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 1.20.03 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

120.000.000,00

1.20 1.20.03 02 76 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00

1.20 1.20.03 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.225.000,00

1.20 1.20.03 02 77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Bag. Pembangunan)

20.000.000,00

1.20 1.20.03 02 77 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.03 02 77 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

1.20 1.20.03 02 78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor (Bag. Organisasi)

15.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5555Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 02 78 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 1.20.03 02 85 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga

dan Mebeleur (Bag. Umum)

190.750.000,00

1.20 1.20.03 02 85 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.03 02 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

1.20 1.20.03 02 85 5 2 3 Belanja Modal 171.750.000,00

1.20 1.20.03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

150.000.000,00

1.20 1.20.03 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 100.000.000,00

1.20 1.20.03 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.20 1.20.03 05 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 50.000.000,00

1.20 1.20.03 05 13 5 2 1 Belanja Pegawai 25.690.000,00

1.20 1.20.03 05 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.310.000,00

1.20 1.20.03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

540.000.000,00

1.20 1.20.03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000,00

1.20 1.20.03 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00

1.20 1.20.03 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00

1.20 1.20.03 06 05 Penyusunan Buku Laporan Perkembangan

Pelaksanaan Belanja Langsung APBD,

Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan

100.000.000,00

1.20 1.20.03 06 05 5 2 1 Belanja Pegawai 54.168.000,00

1.20 1.20.03 06 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.832.000,00

1.20 1.20.03 06 08 Pendampingan Pengelolaan dan

Penatausahaan Aset Daerah

200.000.000,00

1.20 1.20.03 06 08 5 2 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00

1.20 1.20.03 06 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.250.000,00

1.20 1.20.03 06 13 Koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan

210.000.000,00

1.20 1.20.03 06 13 5 2 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00

1.20 1.20.03 06 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00

1.20 1.20.03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH

1.315.165.000,00

1.20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

375.000.000,00

1.20 1.20.03 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00

1.20 1.20.03 16 07 Kegiatan Biaya Rumah Tangga Bupati dan

Wakil Bupati

830.165.000,00

1.20 1.20.03 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 770.400.000,00

1.20 1.20.03 16 07 5 2 3 Belanja Modal 59.765.000,00

1.20 1.20.03 16 08 Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian

Kegiatan

85.000.000,00

1.20 1.20.03 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 55.296.000,00

1.20 1.20.03 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.704.000,00

1.20 1.20.03 16 09 Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerinah

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

25.000.000,00

1.20 1.20.03 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

511.000.000,00

1.20 1.20.03 17 02 Penyusunan standar satuan harga 100.000.000,00

1.20 1.20.03 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 45.930.000,00

1.20 1.20.03 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.070.000,00

1.20 1.20.03 17 33 Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 216.000.000,00

1.20 1.20.03 17 33 5 2 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00

1.20 1.20.03 17 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.650.000,00

1.20 1.20.03 17 34 Pengecekan Kendaraan Dinas 30.000.000,00

1.20 1.20.03 17 34 5 2 1 Belanja Pegawai 20.850.000,00

1.20 1.20.03 17 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00

1.20 1.20.03 17 36 Lelang Barang Daerah 40.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5656Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 17 36 5 2 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00

1.20 1.20.03 17 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00

1.20 1.20.03 17 37 Inventarisasi dan Verifikasi Aset Daerah 50.000.000,00

1.20 1.20.03 17 37 5 2 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00

1.20 1.20.03 17 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00

1.20 1.20.03 17 38 Pengamanan Aset Daerah 50.000.000,00

1.20 1.20.03 17 38 5 2 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00

1.20 1.20.03 17 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.375.000,00

1.20 1.20.03 17 39 Penunjang Penghapusan Aset Daerah 25.000.000,00

1.20 1.20.03 17 39 5 2 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00

1.20 1.20.03 17 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00

1.20 1.20.03 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

105.000.000,00

1.20 1.20.03 18 06 Fasilitasi Penyaluran dan Monitoring

Bantuan kepada Pemerintah Desa

15.000.000,00

1.20 1.20.03 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.03 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

1.20 1.20.03 18 07 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan

pemerintahan (penanganan permasalahan

desa, pengiriman bintek/pelatihan/diklat bagi

aparatur pemerintah desa, pejabat bagian

pemerintahan)

90.000.000,00

1.20 1.20.03 18 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

1.20 1.20.03 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

15.000.000,00

1.20 1.20.03 19 04 Monitoring dan Pendataan Aparatur

Pemerintah Desa Penerima TPAPD

15.000.000,00

1.20 1.20.03 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 1.20.03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

110.000.000,00

1.20 1.20.03 20 10 Penyusunan Laporan Waskat 30.000.000,00

1.20 1.20.03 20 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00

1.20 1.20.03 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.000,00

1.20 1.20.03 20 15 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten

Pekalongan

80.000.000,00

1.20 1.20.03 20 15 5 2 1 Belanja Pegawai 28.040.000,00

1.20 1.20.03 20 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.960.000,00

1.20 1.20.03 23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

245.000.000,00

1.20 1.20.03 23 02 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan

Sarana Prasarana Teknologi Informasi

Melalui Operasionalisasi LPSE

245.000.000,00

1.20 1.20.03 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 131.580.000,00

1.20 1.20.03 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.420.000,00

1.20 1.20.03 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

40.000.000,00

1.20 1.20.03 24 05 Penanganan Perkara Litigasi 40.000.000,00

1.20 1.20.03 24 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00

1.20 1.20.03 24 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.075.000,00

1.20 1.20.03 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH

75.000.000,00

1.20 1.20.03 25 05 Sosialisasi Ketentuan Kerjasama Daerah 75.000.000,00

1.20 1.20.03 25 05 5 2 1 Belanja Pegawai 12.425.000,00

1.20 1.20.03 25 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.575.000,00

1.20 1.20.03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

665.000.000,00

1.20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00

1.20 1.20.03 26 05 5 2 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00

1.20 1.20.03 26 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.475.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5757Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 26 08 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

( JDI Hukum )

11.000.000,00

1.20 1.20.03 26 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.03 26 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 1.20.03 26 09 Penyediaan bahan bacaan Peraturan

Perundang-undangan (Bag.Hukum)

9.000.000,00

1.20 1.20.03 26 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

1.20 1.20.03 26 09 5 2 3 Belanja Modal 8.520.000,00

1.20 1.20.03 26 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Cukai

175.000.000,00

1.20 1.20.03 26 11 5 2 1 Belanja Pegawai 36.155.000,00

1.20 1.20.03 26 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.845.000,00

1.20 1.20.03 26 12 Penyusunan Keputusan Bupati dalam

Rangka Tindak Lanjut Perda Pengelolaan

Barang Daerah

30.000.000,00

1.20 1.20.03 26 12 5 2 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00

1.20 1.20.03 26 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00

1.20 1.20.03 26 17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

100.000.000,00

1.20 1.20.03 26 17 5 2 1 Belanja Pegawai 46.620.000,00

1.20 1.20.03 26 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.380.000,00

1.20 1.20.03 26 18 Rapat Kerja Program Legislasi Daerah 30.000.000,00

1.20 1.20.03 26 18 5 2 1 Belanja Pegawai 8.270.000,00

1.20 1.20.03 26 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.730.000,00

1.20 1.20.03 26 20 Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah 100.000.000,00

1.20 1.20.03 26 20 5 2 1 Belanja Pegawai 14.675.000,00

1.20 1.20.03 26 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.325.000,00

1.20 1.20.03 26 21 Koordinasi Kerjasama dan Kajian

Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan

30.000.000,00

1.20 1.20.03 26 21 5 2 1 Belanja Pegawai 7.180.000,00

1.20 1.20.03 26 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.820.000,00

1.20 1.20.03 26 22 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Daerah

40.000.000,00

1.20 1.20.03 26 22 5 2 1 Belanja Pegawai 11.215.000,00

1.20 1.20.03 26 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.785.000,00

1.20 1.20.03 26 23 Bintek Penyusunan Produk Hukum Desa 80.000.000,00

1.20 1.20.03 26 23 5 2 1 Belanja Pegawai 16.375.000,00

1.20 1.20.03 26 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.625.000,00

1.20 1.20.03 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI

BARU

150.000.000,00

1.20 1.20.03 27 05 Pendampingan Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah Kabupaten Pekalongan

45.000.000,00

1.20 1.20.03 27 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

1.20 1.20.03 27 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00

1.20 1.20.03 27 07 Penataan Kelembagaan 40.000.000,00

1.20 1.20.03 27 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.370.000,00

1.20 1.20.03 27 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.630.000,00

1.20 1.20.03 27 08 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan 65.000.000,00

1.20 1.20.03 27 08 5 2 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00

1.20 1.20.03 27 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.350.000,00

1.20 1.20.03 31 PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

25.000.000,00

1.20 1.20.03 31 01 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha

Kepegawaian

25.000.000,00

1.20 1.20.03 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

1.20 1.20.03 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00

1.20 1.20.03 33 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

40.000.000,00

1.20 1.20.03 33 01 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 40.000.000,00

1.20 1.20.03 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00

1.20 1.20.03 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

5858Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PERDESAAN

15.000.000,00

1.20 1.20.03 15 04 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Lelang

Sewa Tanah Grantungan)

15.000.000,00

1.20 1.20.03 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

1.20 1.20.03 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00

1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

550.000.000,00

1.20 1.20.03 17 21 Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Pekalongan

550.000.000,00

1.20 1.20.03 17 21 5 2 1 Belanja Pegawai 127.715.000,00

1.20 1.20.03 17 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422.285.000,00

1.20 1.20.03 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DAERAH

130.000.000,00

1.20 1.20.03 18 05 Pembianaan Aparatur dan Administrasi

Kelurahan

20.000.000,00

1.20 1.20.03 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 1.20.03 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00

1.20 1.20.03 18 06 Pembinaan Aparatur dan Administrasi

Pemeritahan Desa

35.000.000,00

1.20 1.20.03 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.03 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00

1.20 1.20.03 18 07 Pembinaan dan Evaluasi Administrasi

Kecamatan se Kabupaten Pekalongan

75.000.000,00

1.20 1.20.03 18 07 5 2 1 Belanja Pegawai 14.340.000,00

1.20 1.20.03 18 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.660.000,00

1.20 1.20.03 17 PROGRAM PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

KEARSIPAN

28.000.000,00

1.20 1.20.03 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip

28.000.000,00

1.20 1.20.03 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00

1.20 1.20.03 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000,00

1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASA

680.000.000,00

1.20 1.20.03 15 09 Sosialisasi Bahaya Rokok (DBHCHT) 100.000.000,00

1.20 1.20.03 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

1.20 1.20.03 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.125.000,00

1.20 1.20.03 15 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

370.000.000,00

1.20 1.20.03 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

1.20 1.20.03 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.200.000,00

1.20 1.20.03 15 11 Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tahun

2012

105.000.000,00

1.20 1.20.03 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 47.570.000,00

1.20 1.20.03 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.430.000,00

1.20 1.20.03 15 12 Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio

FM

105.000.000,00

1.20 1.20.03 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 72.675.000,00

1.20 1.20.03 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00

1.20 1.20.03 01 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT 370.500.000,00

1.20 1.20.03 01 01 Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan

Jamaah Haji

198.000.000,00

1.20 1.20.03 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00

1.20 1.20.03 01 02 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah

Haji ( Non BPIH )

172.500.000,00

1.20 1.20.03 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00

1.20 1.20.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.925.000,00

1.20 1.20.03 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN(Pertanian /perkebunan)

200.000.000,00

1.20 1.20.03 16 39 Pendampingan Program Raskin TA 2012 200.000.000,00

1.20 1.20.03 16 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

24.940.515.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

5959Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

6060Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.04

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANSekretariat DPRD

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.049.988.000,00

1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.049.988.000,00

1.20 1.20.04 BELANJA LANGSUNG 8.668.170.950,00

1.20 1.20.04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.882.535.150,00

1.20 1.20.04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00

1.20 1.20.04 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.20 1.20.04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

180.000.000,00

1.20 1.20.04 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00

1.20 1.20.04 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

7.500.000,00

1.20 1.20.04 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.20 1.20.04 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

7.850.000,00

1.20 1.20.04 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00

1.20 1.20.04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75.000.000,00

1.20 1.20.04 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00

1.20 1.20.04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71.442.950,00

1.20 1.20.04 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

1.20 1.20.04 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.292.950,00

1.20 1.20.04 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.000.000,00

1.20 1.20.04 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.20 1.20.04 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00

1.20 1.20.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00

1.20 1.20.04 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.20 1.20.04 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.450.000,00

1.20 1.20.04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

45.000.000,00

1.20 1.20.04 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.20 1.20.04 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00

1.20 1.20.04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.175.000,00

1.20 1.20.04 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.175.000,00

1.20 1.20.04 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

119.393.200,00

1.20 1.20.04 01 13 5 2 3 Belanja Modal 119.393.200,00

1.20 1.20.04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.250.000,00

1.20 1.20.04 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

1.20 1.20.04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

11.154.000,00

1.20 1.20.04 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.154.000,00

1.20 1.20.04 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.370.000,00

1.20 1.20.04 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6060Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.551.000,00

1.20 1.20.04 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00

1.20 1.20.04 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.326.000,00

1.20 1.20.04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

500.000.000,00

1.20 1.20.04 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00

1.20 1.20.04 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

75.000.000,00

1.20 1.20.04 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

1.20 1.20.04 01 27 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPRD

337.349.000,00

1.20 1.20.04 01 27 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.20 1.20.04 01 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.049.000,00

1.20 1.20.04 01 44 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan TIM

Ahli DPRD

150.000.000,00

1.20 1.20.04 01 44 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00

1.20 1.20.04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

774.140.000,00

1.20 1.20.04 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50.000.000,00

1.20 1.20.04 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.20 1.20.04 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00

1.20 1.20.04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75.000.000,00

1.20 1.20.04 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 18.907.250,00

1.20 1.20.04 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.092.750,00

1.20 1.20.04 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 150.000.000,00

1.20 1.20.04 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

1.20 1.20.04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

416.540.000,00

1.20 1.20.04 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.20 1.20.04 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.240.000,00

1.20 1.20.04 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

19.725.000,00

1.20 1.20.04 02 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.725.000,00

1.20 1.20.04 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

4.500.000,00

1.20 1.20.04 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

1.20 1.20.04 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

3.375.000,00

1.20 1.20.04 02 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00

1.20 1.20.04 02 60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 55.000.000,00

1.20 1.20.04 02 60 5 2 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00

1.20 1.20.04 02 60 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.825.000,00

1.20 1.20.04 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

165.928.300,00

1.20 1.20.04 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 165.928.300,00

1.20 1.20.04 03 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00

1.20 1.20.04 03 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.153.300,00

1.20 1.20.04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.800.000.000,00

1.20 1.20.04 05 03 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

1.800.000.000,00

1.20 1.20.04 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.20 1.20.04 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.797.500.000,00

1.20 1.20.04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

3.815.567.500,00

1.20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 199.917.500,00

1.20 1.20.04 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00

1.20 1.20.04 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.342.500,00

1.20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna 150.000.000,00

1.20 1.20.04 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00

1.20 1.20.04 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146.775.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6161Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

194.400.000,00

1.20 1.20.04 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00

1.20 1.20.04 15 07 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD ke Luar Daerah

1.900.000.000,00

1.20 1.20.04 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00

1.20 1.20.04 15 08 Reses DPRD 1.177.250.000,00

1.20 1.20.04 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 28.325.000,00

1.20 1.20.04 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.148.925.000,00

1.20 1.20.04 15 09 Penerbitan Buletin DPRD 60.000.000,00

1.20 1.20.04 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 14.845.000,00

1.20 1.20.04 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.155.000,00

1.20 1.20.04 15 10 Penerbitan Buku Himpunan Surat Keputusan

DPRD Kab. Pekalongan

50.000.000,00

1.20 1.20.04 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

1.20 1.20.04 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.050.000,00

1.20 1.20.04 15 11 Pembuatan Buku Refleksi dan Profil DPRD

Kab. Pekalongan

84.000.000,00

1.20 1.20.04 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.04 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00

1.20 1.20.04 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

230.000.000,00

1.20 1.20.04 32 01 Pengiriman Peserta LEMHANAS 100.000.000,00

1.20 1.20.04 32 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

1.20 1.20.04 32 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00

1.20 1.20.04 32 02 Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD 130.000.000,00

1.20 1.20.04 32 02 5 2 1 Belanja Pegawai 24.825.000,00

1.20 1.20.04 32 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.175.000,00

10.718.158.950,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

6262Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.05

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANInspektorat

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.485.090.000,00

1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.485.090.000,00

1.20 1.20.05 BELANJA LANGSUNG 1.430.000.000,00

1.20 1.20.05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

145.775.050,00

1.20 1.20.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00

1.20 1.20.05 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 1.20.05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

18.000.000,00

1.20 1.20.05 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

1.20 1.20.05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

2.388.000,00

1.20 1.20.05 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.388.000,00

1.20 1.20.05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.500.000,00

1.20 1.20.05 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

1.20 1.20.05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,00

1.20 1.20.05 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.20 1.20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

15.000.000,00

1.20 1.20.05 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 1.20.05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.000.000,00

1.20 1.20.05 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.20 1.20.05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.307.050,00

1.20 1.20.05 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.050,00

1.20 1.20.05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.580.000,00

1.20 1.20.05 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00

1.20 1.20.05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00

1.20 1.20.05 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 1.20.05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

45.000.000,00

1.20 1.20.05 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

1.20 1.20.05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

52.692.950,00

1.20 1.20.05 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00

1.20 1.20.05 02 09 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00

1.20 1.20.05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.692.950,00

1.20 1.20.05 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.276.000,00

1.20 1.20.05 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.416.950,00

1.20 1.20.05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

25.000.000,00

1.20 1.20.05 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

1.20 1.20.05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

7.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6363Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.05 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.20 1.20.05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

24.000.000,00

1.20 1.20.05 06 12 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil

Pengawasan

10.000.000,00

1.20 1.20.05 06 12 5 2 1 Belanja Pegawai 9.780.000,00

1.20 1.20.05 06 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00

1.20 1.20.05 06 14 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan

14.000.000,00

1.20 1.20.05 06 14 5 2 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00

1.20 1.20.05 06 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00

1.20 1.20.05 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

889.900.000,00

1.20 1.20.05 20 01 Pelaksanaan pengawasan intetrnal secara

berkala

450.000.000,00

1.20 1.20.05 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00

1.20 1.20.05 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemda

35.800.000,00

1.20 1.20.05 20 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00

1.20 1.20.05 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

46.100.000,00

1.20 1.20.05 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

1.20 1.20.05 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00

1.20 1.20.05 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan 140.000.000,00

1.20 1.20.05 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 52.704.000,00

1.20 1.20.05 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.296.000,00

1.20 1.20.05 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 30.000.000,00

1.20 1.20.05 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.05 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00

1.20 1.20.05 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 18.000.000,00

1.20 1.20.05 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00

1.20 1.20.05 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00

1.20 1.20.05 20 11 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 35.000.000,00

1.20 1.20.05 20 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.20 1.20.05 20 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00

1.20 1.20.05 20 12 Reviu Laporan Keuangan (Pemdadan/SKPD) 40.000.000,00

1.20 1.20.05 20 12 5 2 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00

1.20 1.20.05 20 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.20 1.20.05 20 13 Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

15.000.000,00

1.20 1.20.05 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 9.926.000,00

1.20 1.20.05 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.074.000,00

1.20 1.20.05 20 16 Koordinasi, Monitoring & Evaluasi

Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

40.000.000,00

1.20 1.20.05 20 16 5 2 1 Belanja Pegawai 11.055.000,00

1.20 1.20.05 20 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.945.000,00

1.20 1.20.05 20 17 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

40.000.000,00

1.20 1.20.05 20 17 5 2 1 Belanja Pegawai 30.710.000,00

1.20 1.20.05 20 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.290.000,00

1.20 1.20.05 21 PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA

DAN APARATUR PENGAWASAN

307.000.000,00

1.20 1.20.05 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

100.000.000,00

1.20 1.20.05 21 01 5 2 1 Belanja Pegawai 53.685.000,00

1.20 1.20.05 21 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.315.000,00

1.20 1.20.05 21 03 Pengiriman Peserta

Diklat/Ujian/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kurs

us/Seminar Keluar Daerah

207.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6464Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.05 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.000.000,00

1.20 1.20.05 31 PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

10.632.000,00

1.20 1.20.05 31 01 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha

Kepegawaian

10.632.000,00

1.20 1.20.05 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.542.000,00

1.20 1.20.05 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00

3.915.090.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

6565Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.06

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANBadan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.861.000,00

1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.332.861.000,00

1.20 1.20.06 BELANJA LANGSUNG 2.075.000.000,00

1.20 1.20.06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

211.180.000,00

1.20 1.20.06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00

1.20 1.20.06 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

18.000.000,00

1.20 1.20.06 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.502.000,00

1.20 1.20.06 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.502.000,00

1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.785.000,00

1.20 1.20.06 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

1.20 1.20.06 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.535.000,00

1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

70.600.000,00

1.20 1.20.06 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.580.000,00

1.20 1.20.06 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.020.000,00

1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.000.000,00

1.20 1.20.06 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00

1.20 1.20.06 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.20 1.20.06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.100.000,00

1.20 1.20.06 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00

1.20 1.20.06 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.06 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

1.20 1.20.06 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

45.000.000,00

1.20 1.20.06 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00

1.20 1.20.06 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.625.000,00

1.20 1.20.06 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 18.193.000,00

1.20 1.20.06 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 18.193.000,00

1.20 1.20.06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

84.998.000,00

1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.240.000,00

1.20 1.20.06 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 7.815.000,00

1.20 1.20.06 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.425.000,00

1.20 1.20.06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

41.258.000,00

1.20 1.20.06 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6666Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.06 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.758.000,00

1.20 1.20.06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

4.393.000,00

1.20 1.20.06 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.20 1.20.06 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.643.000,00

1.20 1.20.06 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000,00

1.20 1.20.06 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.06 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan

Komunikasi

3.000.000,00

1.20 1.20.06 02 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.06 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,

Printer dan LCD

11.107.000,00

1.20 1.20.06 02 34 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.06 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.607.000,00

1.20 1.20.06 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

85.000.000,00

1.20 1.20.06 05 04 Pemberian Penghargaan Satya Lancana

Karya Satya

15.000.000,00

1.20 1.20.06 05 04 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.06 05 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

1.20 1.20.06 05 19 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan

Jasa

70.000.000,00

1.20 1.20.06 05 19 5 2 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00

1.20 1.20.06 05 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.750.000,00

1.20 1.20.06 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

10.000.000,00

1.20 1.20.06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00

1.20 1.20.06 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.005.000,00

1.20 1.20.06 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.995.000,00

1.20 1.20.06 07 PROGRAM SISTEM DOKUMENTASI DAN

INFORMASI PEGAWAI

107.000.000,00

1.20 1.20.06 07 01 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG 20.000.000,00

1.20 1.20.06 07 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.625.000,00

1.20 1.20.06 07 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.375.000,00

1.20 1.20.06 07 02 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 20.000.000,00

1.20 1.20.06 07 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.20 1.20.06 07 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

1.20 1.20.06 07 04 Penanganan Pengolahan LHKPN 10.000.000,00

1.20 1.20.06 07 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.20 1.20.06 07 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.20 1.20.06 07 06 Pemeliharaan dan Operasional SAPK 37.000.000,00

1.20 1.20.06 07 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00

1.20 1.20.06 07 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.040.000,00

1.20 1.20.06 07 07 Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik

20.000.000,00

1.20 1.20.06 07 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.20 1.20.06 07 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

1.20 1.20.06 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.314.061.000,00

1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS daerah

1.160.000.000,00

1.20 1.20.06 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 252.350.000,00

1.20 1.20.06 29 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 907.650.000,00

1.20 1.20.06 29 05 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah 40.000.000,00

1.20 1.20.06 29 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

1.20 1.20.06 29 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.350.000,00

1.20 1.20.06 29 06 Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 30.000.000,00

1.20 1.20.06 29 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.20 1.20.06 29 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00

1.20 1.20.06 29 07 Diklat Kepemimpinan 84.061.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6767Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.06 29 07 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

1.20 1.20.06 29 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.411.000,00

1.20 1.20.06 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

262.761.000,00

1.20 1.20.06 30 03 Penempatan PNS 20.000.000,00

1.20 1.20.06 30 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.20 1.20.06 30 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00

1.20 1.20.06 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN

20.000.000,00

1.20 1.20.06 30 12 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

1.20 1.20.06 30 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00

1.20 1.20.06 30 17 Operasional Kegiatan Baperjakat 57.500.000,00

1.20 1.20.06 30 17 5 2 1 Belanja Pegawai 37.350.000,00

1.20 1.20.06 30 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00

1.20 1.20.06 30 18 Sumpah Janji PNS 25.000.000,00

1.20 1.20.06 30 18 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 1.20.06 30 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00

1.20 1.20.06 30 19 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan

Pensiun

77.761.000,00

1.20 1.20.06 30 19 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

1.20 1.20.06 30 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.261.000,00

1.20 1.20.06 30 20 Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai 62.500.000,00

1.20 1.20.06 30 20 5 2 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00

1.20 1.20.06 30 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00

4.407.861.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

6868Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.07

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.538.461.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 13.656.350.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6.234.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

1.464.069.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.411.808.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 788.721.271.900,00

1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.977.992.900,00

1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 678.713.899.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 77.029.380.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

158.063.358.500,00

1.20 1.20.07 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

22.021.658.000,00

1.20 1.20.07 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 99.786.435.500,00

1.20 1.20.07 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

36.255.265.000,00

Jumlah Pendapatan 970.323.091.400,00

1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.391.767.199,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10.566.557.199,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 2 Belanja Bunga 237.937.000,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 5.141.500.000,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 5 Belanjan Bantuan Sosial 3.544.500.000,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

10.200.000,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan

Partai Politik

38.191.073.000,00

1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 2.700.000.000,00

1.20 1.20.07 BELANJA LANGSUNG 18.159.010.000,00

1.20 1.20.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

12.084.072.000,00

1.20 1.20.07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

10.830.000.000,00

1.20 1.20.07 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.830.000.000,00

1.20 1.20.07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

225.000.000,00

1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00

1.20 1.20.07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.040.000,00

1.20 1.20.07 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 50.040.000,00

1.20 1.20.07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 58.920.000,00

1.20 1.20.07 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

6969Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.07 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.995.000,00

1.20 1.20.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.000.000,00

1.20 1.20.07 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00

1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00

1.20 1.20.07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

100.000.000,00

1.20 1.20.07 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.900.000,00

1.20 1.20.07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.000.000,00

1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

1.20 1.20.07 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

103.670.000,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 Belanja Modal 103.670.000,00

1.20 1.20.07 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,00

1.20 1.20.07 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

1.20 1.20.07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

7.500.000,00

1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 Belanja Modal 7.500.000,00

1.20 1.20.07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.20 1.20.07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

200.000.000,00

1.20 1.20.07 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

1.20 1.20.07 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 43.370.000,00

1.20 1.20.07 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 43.370.000,00

1.20 1.20.07 01 50 Penyediaan Saran Pendukung Administrasi

Perbendaharaan

137.286.000,00

1.20 1.20.07 01 50 5 2 1 Belanja Pegawai 91.621.000,00

1.20 1.20.07 01 50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.665.000,00

1.20 1.20.07 01 51 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi

Gaji

149.286.000,00

1.20 1.20.07 01 51 5 2 1 Belanja Pegawai 39.540.000,00

1.20 1.20.07 01 51 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.746.000,00

1.20 1.20.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

238.580.000,00

1.20 1.20.07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000,00

1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 Belanja Modal 75.000.000,00

1.20 1.20.07 02 17 Pengadaan Mebeleur 44.800.000,00

1.20 1.20.07 02 17 5 2 3 Belanja Modal 44.800.000,00

1.20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.500.000,00

1.20 1.20.07 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.20 1.20.07 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

1.20 1.20.07 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

31.280.000,00

1.20 1.20.07 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.280.000,00

1.20 1.20.07 02 70 Pembangunan Tempat Parkir 50.000.000,00

1.20 1.20.07 02 70 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00

1.20 1.20.07 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

245.000.000,00

1.20 1.20.07 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 50.000.000,00

1.20 1.20.07 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.20 1.20.07 05 08 Pembinaan Bendahara Pengelolaan

Keuangan Daerah

95.000.000,00

1.20 1.20.07 05 08 5 2 1 Belanja Pegawai 38.587.500,00

1.20 1.20.07 05 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.412.500,00

1.20 1.20.07 05 12 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran SKPD

100.000.000,00

1.20 1.20.07 05 12 5 2 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00

1.20 1.20.07 05 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7070Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

475.000.000,00

1.20 1.20.07 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 100.000.000,00

1.20 1.20.07 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00

1.20 1.20.07 06 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00

1.20 1.20.07 06 04 Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun 200.000.000,00

1.20 1.20.07 06 04 5 2 1 Belanja Pegawai 82.555.000,00

1.20 1.20.07 06 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.445.000,00

1.20 1.20.07 06 06 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

50.000.000,00

1.20 1.20.07 06 06 5 2 1 Belanja Pegawai 14.325.000,00

1.20 1.20.07 06 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.675.000,00

1.20 1.20.07 06 07 Asistensi Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD

50.000.000,00

1.20 1.20.07 06 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00

1.20 1.20.07 06 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.375.000,00

1.20 1.20.07 06 09 Pendampingan Pengelolaan dan

Penatausahaan Keuangan Daerah

75.000.000,00

1.20 1.20.07 06 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

1.20 1.20.07 06 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00

1.20 1.20.07 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

5.001.358.000,00

1.20 1.20.07 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

250.000.000,00

1.20 1.20.07 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 111.740.000,00

1.20 1.20.07 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.260.000,00

1.20 1.20.07 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

100.000.000,00

1.20 1.20.07 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 17.820.000,00

1.20 1.20.07 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000,00

1.20 1.20.07 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

250.000.000,00

1.20 1.20.07 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 105.140.000,00

1.20 1.20.07 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.860.000,00

1.20 1.20.07 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD

100.000.000,00

1.20 1.20.07 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.820.000,00

1.20 1.20.07 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000,00

1.20 1.20.07 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

175.000.000,00

1.20 1.20.07 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 58.762.500,00

1.20 1.20.07 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.237.500,00

1.20 1.20.07 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100.000.000,00

1.20 1.20.07 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 30.444.000,00

1.20 1.20.07 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.556.000,00

1.20 1.20.07 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

185.000.000,00

1.20 1.20.07 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00

1.20 1.20.07 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170.450.000,00

1.20 1.20.07 17 21 Administrasi Pengendalian Anggaran 118.500.000,00

1.20 1.20.07 17 21 5 2 1 Belanja Pegawai 72.160.000,00

1.20 1.20.07 17 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.340.000,00

1.20 1.20.07 17 22 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.850.000.000,00

1.20 1.20.07 17 22 5 2 1 Belanja Pegawai 370.295.000,00

1.20 1.20.07 17 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.479.705.000,00

1.20 1.20.07 17 23 Akurasi Data Obyek PBB (SISMIOP) 100.000.000,00

1.20 1.20.07 17 23 5 2 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00

1.20 1.20.07 17 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7171Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.07 17 24 Bagi Hasil PBB kepada Desa/Kelurahan 800.000.000,00

1.20 1.20.07 17 24 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.000,00

1.20 1.20.07 17 25 Pengadaan Hardware Pengalihan Pajak

Pusat ke Daerah

185.000.000,00

1.20 1.20.07 17 25 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000,00

1.20 1.20.07 17 26 Pengadaan Software Pajak Bumi dan

Bangunan

135.000.000,00

1.20 1.20.07 17 26 5 2 3 Belanja Modal 135.000.000,00

1.20 1.20.07 17 27 Pemeliharaan SIPKD 70.000.000,00

1.20 1.20.07 17 27 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00

1.20 1.20.07 17 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00

1.20 1.20.07 17 28 Penerapan Sistem Kas Daerah On Line 40.000.000,00

1.20 1.20.07 17 28 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00

1.20 1.20.07 17 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00

1.20 1.20.07 17 29 Updating SIP - APBD 50.000.000,00

1.20 1.20.07 17 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00

1.20 1.20.07 17 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.660.000,00

1.20 1.20.07 17 30 Pengurusan Kompensasi PPh Pasal 21 249.286.000,00

1.20 1.20.07 17 30 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

1.20 1.20.07 17 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 243.536.000,00

1.20 1.20.07 17 31 Administrasi Penatausahaan SKPKD 24.286.000,00

1.20 1.20.07 17 31 5 2 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00

1.20 1.20.07 17 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.726.000,00

1.20 1.20.07 17 32 Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer 49.286.000,00

1.20 1.20.07 17 32 5 2 1 Belanja Pegawai 8.912.000,00

1.20 1.20.07 17 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.374.000,00

1.20 1.20.07 17 40 Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan

Provinsi

170.000.000,00

1.20 1.20.07 17 40 5 2 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00

1.20 1.20.07 17 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.600.000,00

1.20 1.20.07 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

35.000.000,00

1.20 1.20.07 20 09 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

35.000.000,00

1.20 1.20.07 20 09 5 2 1 Belanja Pegawai 28.680.000,00

1.20 1.20.07 20 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00

1.20 1.20.07 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

80.000.000,00

1.20 1.20.07 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

50.000.000,00

1.20 1.20.07 26 13 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.20 1.20.07 26 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00

1.20 1.20.07 26 19 Penyusunan Keputusan Bupati Dalam

Rangka Mendukung Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2012

30.000.000,00

1.20 1.20.07 26 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.125.000,00

1.20 1.20.07 26 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.875.000,00

78.550.777.199,00Jumlah Belanja

1.20 1.20.07 00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 20.418.979.164,00

1.20 1.20.07 00 00 6 1 17.709.120.164,00Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.20 1.20.07 00 00 6 1 1 17.709.120.164,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 17.709.120.164,00

1.20 1.20.07 00 00 6 2 2.709.859.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah

KABUPATEN PEKALONGAN

7272Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.07 00 00 6 2 2 2.363.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.20 1.20.07 00 00 6 2 3 346.859.000,00Pembayaran Pokok Utang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.709.859.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7373Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.08

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kajen

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.892.694.000,00

1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.892.694.000,00

1.20 1.20.08 BELANJA LANGSUNG 260.653.000,00

1.20 1.20.08 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.950.000,00

1.20 1.20.08 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.950.000,00

1.20 1.20.08 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.08 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00

1.20 1.20.08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

65.104.000,00

1.20 1.20.08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,00

1.20 1.20.08 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00

1.20 1.20.08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

9.000.000,00

1.20 1.20.08 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

1.20 1.20.08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

425.000,00

1.20 1.20.08 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425.000,00

1.20 1.20.08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,00

1.20 1.20.08 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.693.000,00

1.20 1.20.08 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.693.000,00

1.20 1.20.08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.660.000,00

1.20 1.20.08 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00

1.20 1.20.08 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

4.500.000,00

1.20 1.20.08 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.500.000,00

1.20 1.20.08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.856.000,00

1.20 1.20.08 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.000,00

1.20 1.20.08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.800.000,00

1.20 1.20.08 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

1.20 1.20.08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.200.000,00

1.20 1.20.08 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 1.20.08 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

1.20 1.20.08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

2.310.000,00

1.20 1.20.08 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00

1.20 1.20.08 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

14.500.000,00

1.20 1.20.08 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.08 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00

1.20 1.20.08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

136.034.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7474Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.08 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 9.200.000,00

1.20 1.20.08 02 08 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.08 02 08 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00

1.20 1.20.08 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00

1.20 1.20.08 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.08 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.08 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.200.000,00

1.20 1.20.08 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.08 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

1.20 1.20.08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

19.884.000,00

1.20 1.20.08 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.20 1.20.08 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.484.000,00

1.20 1.20.08 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 75.000.000,00

1.20 1.20.08 02 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00

1.20 1.20.08 02 62 5 2 3 Belanja Modal 73.950.000,00

1.20 1.20.08 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

750.000,00

1.20 1.20.08 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.20 1.20.08 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00

1.20 1.20.08 02 88 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 27.500.000,00

1.20 1.20.08 02 88 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00

1.20 1.20.08 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

3.500.000,00

1.20 1.20.08 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.500.000,00

1.20 1.20.08 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.20 1.20.08 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.240.000,00

1.20 1.20.08 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.240.000,00

1.20 1.20.08 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.20 1.20.08 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00

1.20 1.20.08 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

39.025.000,00

1.20 1.20.08 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

13.025.000,00

1.20 1.20.08 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.08 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.425.000,00

1.20 1.20.08 17 10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 26.000.000,00

1.20 1.20.08 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.08 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00

1.20 1.20.08 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.800.000,00

1.20 1.20.08 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.800.000,00

1.20 1.20.08 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.08 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

2.153.347.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

7575Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.09

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Sragi

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.143.579.000,00

1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.143.579.000,00

1.20 1.20.09 BELANJA LANGSUNG 208.111.500,00

1.20 1.20.09 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.250.000,00

1.20 1.20.09 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.250.000,00

1.20 1.20.09 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 1.20.09 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

97.387.600,00

1.20 1.20.09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,00

1.20 1.20.09 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00

1.20 1.20.09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

9.390.000,00

1.20 1.20.09 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00

1.20 1.20.09 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.475.000,00

1.20 1.20.09 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00

1.20 1.20.09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.750.000,00

1.20 1.20.09 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.20 1.20.09 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 1.20.09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.655.000,00

1.20 1.20.09 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.655.000,00

1.20 1.20.09 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

9.025.000,00

1.20 1.20.09 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 125.000,00

1.20 1.20.09 01 13 5 2 3 Belanja Modal 8.900.000,00

1.20 1.20.09 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.462.000,00

1.20 1.20.09 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.462.000,00

1.20 1.20.09 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.000.000,00

1.20 1.20.09 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.404.000,00

1.20 1.20.09 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00

1.20 1.20.09 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.304.000,00

1.20 1.20.09 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

721.600,00

1.20 1.20.09 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 721.600,00

1.20 1.20.09 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

14.060.000,00

1.20 1.20.09 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.060.000,00

1.20 1.20.09 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 13.320.000,00

1.20 1.20.09 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00

1.20 1.20.09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

63.266.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7676Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.09 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.650.000,00

1.20 1.20.09 02 17 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.20 1.20.09 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.300.000,00

1.20 1.20.09 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00

1.20 1.20.09 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.20 1.20.09 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

1.20 1.20.09 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00

1.20 1.20.09 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 360.000,00

1.20 1.20.09 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00

1.20 1.20.09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

19.396.000,00

1.20 1.20.09 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 1.20.09 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.146.000,00

1.20 1.20.09 02 59 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 33.220.000,00

1.20 1.20.09 02 59 5 2 1 Belanja Pegawai 1.320.000,00

1.20 1.20.09 02 59 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.09 02 59 5 2 3 Belanja Modal 31.150.000,00

1.20 1.20.09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

500.000,00

1.20 1.20.09 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 500.000,00

1.20 1.20.09 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.20 1.20.09 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

4.700.000,00

1.20 1.20.09 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

4.700.000,00

1.20 1.20.09 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00

1.20 1.20.09 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

33.332.500,00

1.20 1.20.09 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.015.000,00

1.20 1.20.09 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.20 1.20.09 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.665.000,00

1.20 1.20.09 17 14 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 24.317.500,00

1.20 1.20.09 17 14 5 2 1 Belanja Pegawai 15.720.000,00

1.20 1.20.09 17 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.597.500,00

1.20 1.20.09 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.675.400,00

1.20 1.20.09 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.675.400,00

1.20 1.20.09 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.09 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.475.400,00

2.351.690.500,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

7777Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.10

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wiradesa

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.123.890.000,00

1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.123.890.000,00

1.20 1.20.10 BELANJA LANGSUNG 429.379.500,00

1.20 1.20.10 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.500.000,00

1.20 1.20.10 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.500.000,00

1.20 1.20.10 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.10 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

1.20 1.20.10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

141.820.500,00

1.20 1.20.10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

1.20 1.20.10 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

22.320.000,00

1.20 1.20.10 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.320.000,00

1.20 1.20.10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000,00

1.20 1.20.10 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.20 1.20.10 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.750.000,00

1.20 1.20.10 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.10 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00

1.20 1.20.10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.267.500,00

1.20 1.20.10 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.267.500,00

1.20 1.20.10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.000.000,00

1.20 1.20.10 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.10 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

9.750.000,00

1.20 1.20.10 01 13 5 2 3 Belanja Modal 9.750.000,00

1.20 1.20.10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00

1.20 1.20.10 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.200.000,00

1.20 1.20.10 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

1.20 1.20.10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

2.010.000,00

1.20 1.20.10 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00

1.20 1.20.10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

13.600.000,00

1.20 1.20.10 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00

1.20 1.20.10 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 57.423.000,00

1.20 1.20.10 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 57.423.000,00

1.20 1.20.10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

154.332.400,00

1.20 1.20.10 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 6.350.000,00

1.20 1.20.10 02 08 5 2 3 Belanja Modal 6.350.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7878Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.10 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.898.000,00

1.20 1.20.10 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.10 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.898.000,00

1.20 1.20.10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.600.000,00

1.20 1.20.10 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.20 1.20.10 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00

1.20 1.20.10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

21.100.000,00

1.20 1.20.10 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00

1.20 1.20.10 02 48 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan

Pekuncen

20.900.000,00

1.20 1.20.10 02 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00

1.20 1.20.10 02 48 5 2 3 Belanja Modal 12.525.000,00

1.20 1.20.10 02 49 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 26.769.000,00

1.20 1.20.10 02 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.769.000,00

1.20 1.20.10 02 49 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00

1.20 1.20.10 02 50 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan

Kepatihan

25.187.600,00

1.20 1.20.10 02 50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.087.600,00

1.20 1.20.10 02 50 5 2 3 Belanja Modal 3.100.000,00

1.20 1.20.10 02 61 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan

Gumawang

24.910.000,00

1.20 1.20.10 02 61 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.910.000,00

1.20 1.20.10 02 63 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan

Mayangan

21.617.800,00

1.20 1.20.10 02 63 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.342.800,00

1.20 1.20.10 02 63 5 2 3 Belanja Modal 9.275.000,00

1.20 1.20.10 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

750.000,00

1.20 1.20.10 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00

1.20 1.20.10 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.10 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

4.400.000,00

1.20 1.20.10 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

4.400.000,00

1.20 1.20.10 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

1.20 1.20.10 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

120.078.100,00

1.20 1.20.10 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

13.500.000,00

1.20 1.20.10 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.20 1.20.10 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00

1.20 1.20.10 17 05 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kepatihan

16.812.400,00

1.20 1.20.10 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00

1.20 1.20.10 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.252.400,00

1.20 1.20.10 17 06 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Gumawang

17.352.500,00

1.20 1.20.10 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 12.460.000,00

1.20 1.20.10 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.892.500,00

1.20 1.20.10 17 07 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Mayangan

20.382.200,00

1.20 1.20.10 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.065.000,00

1.20 1.20.10 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.317.200,00

1.20 1.20.10 17 08 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pekuncen

24.300.000,00

1.20 1.20.10 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 22.060.000,00

1.20 1.20.10 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00

1.20 1.20.10 17 09 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 25.231.000,00

1.20 1.20.10 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.910.000,00

1.20 1.20.10 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.321.000,00

1.20 1.20.10 17 11 Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.500.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

7979Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.10 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.20 1.20.10 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

4.498.500,00

1.20 1.20.10 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

4.498.500,00

1.20 1.20.10 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.498.500,00

3.553.269.500,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

8080Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.11

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kedungwuni

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.083.465.000,00

1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.083.465.000,00

1.20 1.20.11 BELANJA LANGSUNG 491.547.000,00

1.20 1.20.11 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

2.690.000,00

1.20 1.20.11 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.690.000,00

1.20 1.20.11 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 1.20.11 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00

1.20 1.20.11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

201.194.000,00

1.20 1.20.11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,00

1.20 1.20.11 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00

1.20 1.20.11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

17.160.000,00

1.20 1.20.11 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00

1.20 1.20.11 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.400.000,00

1.20 1.20.11 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

1.20 1.20.11 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,00

1.20 1.20.11 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

1.20 1.20.11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.187.000,00

1.20 1.20.11 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.187.000,00

1.20 1.20.11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.153.000,00

1.20 1.20.11 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00

1.20 1.20.11 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

35.403.000,00

1.20 1.20.11 01 13 5 2 3 Belanja Modal 35.403.000,00

1.20 1.20.11 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00

1.20 1.20.11 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.440.000,00

1.20 1.20.11 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.11 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00

1.20 1.20.11 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.500.000,00

1.20 1.20.11 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.11 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

24.876.000,00

1.20 1.20.11 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.876.000,00

1.20 1.20.11 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 70.450.000,00

1.20 1.20.11 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 70.450.000,00

1.20 1.20.11 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

171.188.500,00

1.20 1.20.11 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12.331.600,00

1.20 1.20.11 02 07 5 2 3 Belanja Modal 12.331.600,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8181Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.11 02 17 Pengadaan Mebeleur 13.825.000,00

1.20 1.20.11 02 17 5 2 3 Belanja Modal 13.825.000,00

1.20 1.20.11 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.000.000,00

1.20 1.20.11 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 1.20.11 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 760.000,00

1.20 1.20.11 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.510.000,00

1.20 1.20.11 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.510.000,00

1.20 1.20.11 02 46 Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pekajangan

25.948.500,00

1.20 1.20.11 02 46 5 2 3 Belanja Modal 25.948.500,00

1.20 1.20.11 02 47 Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kedungwuni Barat

8.180.000,00

1.20 1.20.11 02 47 5 2 3 Belanja Modal 8.180.000,00

1.20 1.20.11 02 57 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor dan

Pembuatan Papan Nama Kecamatan

Kedungwuni

88.893.400,00

1.20 1.20.11 02 57 5 2 3 Belanja Modal 88.893.400,00

1.20 1.20.11 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

500.000,00

1.20 1.20.11 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 80.000,00

1.20 1.20.11 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00

1.20 1.20.11 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

750.000,00

1.20 1.20.11 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00

1.20 1.20.11 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.11 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.000.000,00

1.20 1.20.11 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.000.000,00

1.20 1.20.11 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.20 1.20.11 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

1.20 1.20.11 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

103.724.500,00

1.20 1.20.11 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

14.128.000,00

1.20 1.20.11 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 1.20.11 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.878.000,00

1.20 1.20.11 17 12 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kedungwuni Timur

34.225.000,00

1.20 1.20.11 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 27.405.000,00

1.20 1.20.11 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00

1.20 1.20.11 17 13 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kedungwuni Barat

28.720.000,00

1.20 1.20.11 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 19.540.000,00

1.20 1.20.11 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00

1.20 1.20.11 17 18 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pekajangan

26.651.500,00

1.20 1.20.11 17 18 5 2 1 Belanja Pegawai 17.859.000,00

1.20 1.20.11 17 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.792.500,00

1.20 1.20.11 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.000.000,00

1.20 1.20.11 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.000.000,00

1.20 1.20.11 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 1.20.11 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00

3.575.012.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

8282Hal :

KABUPATEN PEKALONGAN

8383Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.12

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Buaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.020.808.000,00

1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.808.000,00

1.20 1.20.12 BELANJA LANGSUNG 311.196.000,00

1.20 1.20.12 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.922.000,00

1.20 1.20.12 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.922.000,00

1.20 1.20.12 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.962.000,00

1.20 1.20.12 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

1.20 1.20.12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

107.087.500,00

1.20 1.20.12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.519.000,00

1.20 1.20.12 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.519.000,00

1.20 1.20.12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

11.982.000,00

1.20 1.20.12 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.982.000,00

1.20 1.20.12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

22.462.700,00

1.20 1.20.12 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.20 1.20.12 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.662.700,00

1.20 1.20.12 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.260.000,00

1.20 1.20.12 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00

1.20 1.20.12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.365.600,00

1.20 1.20.12 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.365.600,00

1.20 1.20.12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

4.451.600,00

1.20 1.20.12 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.451.600,00

1.20 1.20.12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.016.700,00

1.20 1.20.12 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.700,00

1.20 1.20.12 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.502.400,00

1.20 1.20.12 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.502.400,00

1.20 1.20.12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

1.560.000,00

1.20 1.20.12 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00

1.20 1.20.12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.847.500,00

1.20 1.20.12 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00

1.20 1.20.12 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.247.500,00

1.20 1.20.12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

2.240.000,00

1.20 1.20.12 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00

1.20 1.20.12 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

13.560.000,00

1.20 1.20.12 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000,00

1.20 1.20.12 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 13.320.000,00

1.20 1.20.12 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8383Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

101.494.000,00

1.20 1.20.12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00

1.20 1.20.12 02 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.12 02 14 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga

dan Mebeleur

9.010.000,00

1.20 1.20.12 02 14 5 2 3 Belanja Modal 9.010.000,00

1.20 1.20.12 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.541.000,00

1.20 1.20.12 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 711.900,00

1.20 1.20.12 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.829.100,00

1.20 1.20.12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.496.800,00

1.20 1.20.12 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.500,00

1.20 1.20.12 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.971.300,00

1.20 1.20.12 02 67 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan

Sapugarut

25.301.900,00

1.20 1.20.12 02 67 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

1.20 1.20.12 02 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.926.900,00

1.20 1.20.12 02 67 5 2 3 Belanja Modal 3.000.000,00

1.20 1.20.12 02 68 Peningkatan Sarana Prasasana Kelurahan

Bligo

33.998.400,00

1.20 1.20.12 02 68 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

1.20 1.20.12 02 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.123.400,00

1.20 1.20.12 02 68 5 2 3 Belanja Modal 13.500.000,00

1.20 1.20.12 02 69 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan

Simbang Kulon

24.145.900,00

1.20 1.20.12 02 69 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

1.20 1.20.12 02 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.770.900,00

1.20 1.20.12 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.12 05 11 Pengiriman Peserta

Diklat/Ujian/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kurs

us/Seminar ke Luar Daerah

1.500.000,00

1.20 1.20.12 05 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.12 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.028.000,00

1.20 1.20.12 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.028.000,00

1.20 1.20.12 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

1.20 1.20.12 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00

1.20 1.20.12 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

83.376.200,00

1.20 1.20.12 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

8.322.400,00

1.20 1.20.12 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

1.20 1.20.12 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.822.400,00

1.20 1.20.12 17 15 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Simbang Kulon

32.354.100,00

1.20 1.20.12 17 15 5 2 1 Belanja Pegawai 18.740.000,00

1.20 1.20.12 17 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.614.100,00

1.20 1.20.12 17 16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sapugarut

22.698.100,00

1.20 1.20.12 17 16 5 2 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00

1.20 1.20.12 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.898.100,00

1.20 1.20.12 17 17 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 20.001.600,00

1.20 1.20.12 17 17 5 2 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00

1.20 1.20.12 17 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.021.600,00

1.20 1.20.12 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

7.788.300,00

1.20 1.20.12 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

7.788.300,00

1.20 1.20.12 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.12 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.988.300,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8484Hal :

2.332.004.000,00Jumlah Belanja

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.332.004.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

8585Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.13

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Tirto

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.468.681.000,00

1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.468.681.000,00

1.20 1.20.13 BELANJA LANGSUNG 118.822.000,00

1.20 1.20.13 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

2.000.000,00

1.20 1.20.13 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.000.000,00

1.20 1.20.13 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

67.563.800,00

1.20 1.20.13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

1.20 1.20.13 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.13 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

1.20 1.20.13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

8.760.000,00

1.20 1.20.13 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00

1.20 1.20.13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000,00

1.20 1.20.13 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

1.20 1.20.13 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,00

1.20 1.20.13 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.000.000,00

1.20 1.20.13 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.20 1.20.13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

1.200.000,00

1.20 1.20.13 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

1.20 1.20.13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

800.000,00

1.20 1.20.13 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

1.20 1.20.13 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.325.000,00

1.20 1.20.13 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.325.000,00

1.20 1.20.13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00

1.20 1.20.13 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.240.000,00

1.20 1.20.13 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00

1.20 1.20.13 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.400.000,00

1.20 1.20.13 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

1.20 1.20.13 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

15.838.800,00

1.20 1.20.13 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.838.800,00

1.20 1.20.13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

29.668.000,00

1.20 1.20.13 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.000.000,00

1.20 1.20.13 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 270.000,00

1.20 1.20.13 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8585Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

25.268.000,00

1.20 1.20.13 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.268.000,00

1.20 1.20.13 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 400.000,00

1.20 1.20.13 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.20 1.20.13 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00

1.20 1.20.13 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.13 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00

1.20 1.20.13 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.13 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

3.800.000,00

1.20 1.20.13 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

3.800.000,00

1.20 1.20.13 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 1.20.13 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00

1.20 1.20.13 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.700.000,00

1.20 1.20.13 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.700.000,00

1.20 1.20.13 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 50.000,00

1.20 1.20.13 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00

1.20 1.20.13 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

4.590.200,00

1.20 1.20.13 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

4.590.200,00

1.20 1.20.13 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.590.200,00

1.587.503.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

8686Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.14

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Bojong

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.802.979.000,00

1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.802.979.000,00

1.20 1.20.14 BELANJA LANGSUNG 133.285.000,00

1.20 1.20.14 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

4.500.000,00

1.20 1.20.14 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.500.000,00

1.20 1.20.14 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

1.20 1.20.14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

64.811.000,00

1.20 1.20.14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00

1.20 1.20.14 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.20 1.20.14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

10.860.000,00

1.20 1.20.14 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00

1.20 1.20.14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00

1.20 1.20.14 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.20 1.20.14 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,00

1.20 1.20.14 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

1.20 1.20.14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000,00

1.20 1.20.14 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.20 1.20.14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.500.000,00

1.20 1.20.14 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.20 1.20.14 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

6.396.000,00

1.20 1.20.14 01 13 5 2 3 Belanja Modal 6.396.000,00

1.20 1.20.14 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.700.000,00

1.20 1.20.14 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00

1.20 1.20.14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.562.000,00

1.20 1.20.14 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.20 1.20.14 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.762.000,00

1.20 1.20.14 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.500.000,00

1.20 1.20.14 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.14 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

11.393.000,00

1.20 1.20.14 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.393.000,00

1.20 1.20.14 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

31.194.000,00

1.20 1.20.14 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.500.000,00

1.20 1.20.14 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 540.000,00

1.20 1.20.14 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00

1.20 1.20.14 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.500.000,00

1.20 1.20.14 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 540.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8787Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.14 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00

1.20 1.20.14 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

23.500.000,00

1.20 1.20.14 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00

1.20 1.20.14 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

1.300.000,00

1.20 1.20.14 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

1.20 1.20.14 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1.394.000,00

1.20 1.20.14 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 780.000,00

1.20 1.20.14 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 614.000,00

1.20 1.20.14 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.800.000,00

1.20 1.20.14 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.800.000,00

1.20 1.20.14 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

1.20 1.20.14 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

7.980.000,00

1.20 1.20.14 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

7.980.000,00

1.20 1.20.14 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

1.20 1.20.14 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00

1.20 1.20.14 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

15.500.000,00

1.20 1.20.14 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

15.500.000,00

1.20 1.20.14 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00

1.20 1.20.14 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

7.500.000,00

1.20 1.20.14 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

7.500.000,00

1.20 1.20.14 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

1.936.264.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

8888Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.15

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wonopringgo

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.493.725.000,00

1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.493.725.000,00

1.20 1.20.15 BELANJA LANGSUNG 139.235.000,00

1.20 1.20.15 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

4.330.000,00

1.20 1.20.15 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.330.000,00

1.20 1.20.15 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00

1.20 1.20.15 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

76.647.000,00

1.20 1.20.15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140.000,00

1.20 1.20.15 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00

1.20 1.20.15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

3.300.000,00

1.20 1.20.15 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00

1.20 1.20.15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650.000,00

1.20 1.20.15 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00

1.20 1.20.15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.716.800,00

1.20 1.20.15 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.716.800,00

1.20 1.20.15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.637.200,00

1.20 1.20.15 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.637.200,00

1.20 1.20.15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

630.000,00

1.20 1.20.15 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000,00

1.20 1.20.15 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

18.500.000,00

1.20 1.20.15 01 13 5 2 3 Belanja Modal 18.500.000,00

1.20 1.20.15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,00

1.20 1.20.15 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00

1.20 1.20.15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.465.000,00

1.20 1.20.15 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.465.000,00

1.20 1.20.15 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

8.100.000,00

1.20 1.20.15 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

1.20 1.20.15 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

11.800.000,00

1.20 1.20.15 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00

1.20 1.20.15 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00

1.20 1.20.15 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00

1.20 1.20.15 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

25.878.000,00

1.20 1.20.15 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.170.000,00

1.20 1.20.15 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00

1.20 1.20.15 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.045.000,00

1.20 1.20.15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.045.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

8989Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.15 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 880.000,00

1.20 1.20.15 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.165.000,00

1.20 1.20.15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

19.163.000,00

1.20 1.20.15 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.163.000,00

1.20 1.20.15 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

500.000,00

1.20 1.20.15 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 285.000,00

1.20 1.20.15 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000,00

1.20 1.20.15 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.15 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00

1.20 1.20.15 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.15 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

3.800.000,00

1.20 1.20.15 17 01 Penyusunan analisa standar belanja 3.800.000,00

1.20 1.20.15 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

1.20 1.20.15 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.300.000,00

1.20 1.20.15 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.300.000,00

1.20 1.20.15 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00

1.20 1.20.15 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00

1.20 1.20.15 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

11.350.000,00

1.20 1.20.15 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

11.350.000,00

1.20 1.20.15 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00

1.20 1.20.15 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

9.430.000,00

1.20 1.20.15 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

9.430.000,00

1.20 1.20.15 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00

1.632.960.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

9090Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.16

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Karanganyar

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.16 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.373.611.000,00

1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.373.611.000,00

1.20 1.20.16 BELANJA LANGSUNG 127.115.000,00

1.20 1.20.16 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

6.000.000,00

1.20 1.20.16 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 6.000.000,00

1.20 1.20.16 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

1.20 1.20.16 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00

1.20 1.20.16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

64.015.000,00

1.20 1.20.16 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

1.20 1.20.16 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

10.200.000,00

1.20 1.20.16 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

1.20 1.20.16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00

1.20 1.20.16 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.20 1.20.16 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,00

1.20 1.20.16 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.015.000,00

1.20 1.20.16 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.16 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.015.000,00

1.20 1.20.16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

4.000.000,00

1.20 1.20.16 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.20 1.20.16 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

550.000,00

1.20 1.20.16 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00

1.20 1.20.16 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.800.000,00

1.20 1.20.16 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.800.000,00

1.20 1.20.16 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00

1.20 1.20.16 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

900.000,00

1.20 1.20.16 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

1.20 1.20.16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.400.000,00

1.20 1.20.16 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

1.20 1.20.16 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

800.000,00

1.20 1.20.16 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

1.20 1.20.16 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

12.450.000,00

1.20 1.20.16 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

9191Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.16 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

29.800.000,00

1.20 1.20.16 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

7.600.000,00

1.20 1.20.16 02 06 5 2 3 Belanja Modal 7.600.000,00

1.20 1.20.16 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00

1.20 1.20.16 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.16 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00

1.20 1.20.16 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 1.20.16 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

18.200.000,00

1.20 1.20.16 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00

1.20 1.20.16 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.000.000,00

1.20 1.20.16 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20 1.20.16 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.16 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00

1.20 1.20.16 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.16 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

7.480.000,00

1.20 1.20.16 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

7.480.000,00

1.20 1.20.16 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

1.20 1.20.16 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

1.20 1.20.16 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

11.300.000,00

1.20 1.20.16 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

11.300.000,00

1.20 1.20.16 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00

1.20 1.20.16 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00

1.20 1.20.16 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

7.020.000,00

1.20 1.20.16 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

7.020.000,00

1.20 1.20.16 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.16 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00

1.500.726.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

9292Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.17

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Doro

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.17 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.263.043.000,00

1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.263.043.000,00

1.20 1.20.17 BELANJA LANGSUNG 125.096.000,00

1.20 1.20.17 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.375.000,00

1.20 1.20.17 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.375.000,00

1.20 1.20.17 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00

1.20 1.20.17 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00

1.20 1.20.17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

54.238.900,00

1.20 1.20.17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.110.000,00

1.20 1.20.17 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00

1.20 1.20.17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5.196.000,00

1.20 1.20.17 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.196.000,00

1.20 1.20.17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.200.000,00

1.20 1.20.17 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.20 1.20.17 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000,00

1.20 1.20.17 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.713.900,00

1.20 1.20.17 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.17 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.913.900,00

1.20 1.20.17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.105.500,00

1.20 1.20.17 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.105.500,00

1.20 1.20.17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

998.500,00

1.20 1.20.17 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00

1.20 1.20.17 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

9.200.000,00

1.20 1.20.17 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.17 01 13 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00

1.20 1.20.17 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.000,00

1.20 1.20.17 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00

1.20 1.20.17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.330.000,00

1.20 1.20.17 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.330.000,00

1.20 1.20.17 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.500.000,00

1.20 1.20.17 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.17 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

9.060.000,00

1.20 1.20.17 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.17 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00

1.20 1.20.17 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

43.638.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

9393Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.17 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.070.000,00

1.20 1.20.17 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.070.000,00

1.20 1.20.17 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.000.000,00

1.20 1.20.17 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

1.20 1.20.17 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00

1.20 1.20.17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.500.000,00

1.20 1.20.17 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00

1.20 1.20.17 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

1.20 1.20.17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

27.318.000,00

1.20 1.20.17 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.17 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.518.000,00

1.20 1.20.17 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.750.000,00

1.20 1.20.17 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.20 1.20.17 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

3.000.000,00

1.20 1.20.17 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.000.000,00

1.20 1.20.17 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00

1.20 1.20.17 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00

1.20 1.20.17 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.064.000,00

1.20 1.20.17 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.064.000,00

1.20 1.20.17 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.17 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264.000,00

1.20 1.20.17 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

10.405.100,00

1.20 1.20.17 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

7.705.100,00

1.20 1.20.17 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00

1.20 1.20.17 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.100,00

1.20 1.20.17 17 11 Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.700.000,00

1.20 1.20.17 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.17 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.20 1.20.17 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.375.000,00

1.20 1.20.17 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.375.000,00

1.20 1.20.17 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.17 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00

1.388.139.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

9494Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.18

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Talun

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.18 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.179.575.000,00

1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.179.575.000,00

1.20 1.20.18 BELANJA LANGSUNG 109.739.000,00

1.20 1.20.18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.792.500,00

1.20 1.20.18 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.792.500,00

1.20 1.20.18 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.18 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.992.500,00

1.20 1.20.18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

41.416.500,00

1.20 1.20.18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.237.500,00

1.20 1.20.18 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.500,00

1.20 1.20.18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5.700.000,00

1.20 1.20.18 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00

1.20 1.20.18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 800.000,00

1.20 1.20.18 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.900.000,00

1.20 1.20.18 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00

1.20 1.20.18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.589.500,00

1.20 1.20.18 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 1.20.18 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.189.500,00

1.20 1.20.18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.300.000,00

1.20 1.20.18 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 1.20.18 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00

1.20 1.20.18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

837.000,00

1.20 1.20.18 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 837.000,00

1.20 1.20.18 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.237.500,00

1.20 1.20.18 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.500,00

1.20 1.20.18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

900.000,00

1.20 1.20.18 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

1.20 1.20.18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.440.000,00

1.20 1.20.18 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00

1.20 1.20.18 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.650.000,00

1.20 1.20.18 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00

1.20 1.20.18 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

11.825.000,00

1.20 1.20.18 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00

1.20 1.20.18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

44.612.500,00

KABUPATEN PEKALONGAN

9595Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.18 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

7.800.000,00

1.20 1.20.18 02 11 5 2 3 Belanja Modal 7.800.000,00

1.20 1.20.18 02 17 Pengadaan Mebeleur 12.275.000,00

1.20 1.20.18 02 17 5 2 3 Belanja Modal 12.275.000,00

1.20 1.20.18 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.237.500,00

1.20 1.20.18 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 402.500,00

1.20 1.20.18 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.000,00

1.20 1.20.18 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.650.000,00

1.20 1.20.18 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 460.000,00

1.20 1.20.18 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000,00

1.20 1.20.18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.000.000,00

1.20 1.20.18 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.20 1.20.18 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 825.000,00

1.20 1.20.18 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00

1.20 1.20.18 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

825.000,00

1.20 1.20.18 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 172.500,00

1.20 1.20.18 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 652.500,00

1.20 1.20.18 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.237.500,00

1.20 1.20.18 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.237.500,00

1.20 1.20.18 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.18 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.037.500,00

1.20 1.20.18 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.680.000,00

1.20 1.20.18 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.680.000,00

1.20 1.20.18 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00

1.20 1.20.18 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

8.000.000,00

1.20 1.20.18 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

8.000.000,00

1.20 1.20.18 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.20 1.20.18 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.000.000,00

1.20 1.20.18 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.000.000,00

1.20 1.20.18 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 1.20.18 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

1.289.314.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

9696Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.19

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Lebakbarang

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.19 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.015.200.000,00

1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.015.200.000,00

1.20 1.20.19 BELANJA LANGSUNG 232.141.000,00

1.20 1.20.19 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

2.500.000,00

1.20 1.20.19 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.500.000,00

1.20 1.20.19 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.20 1.20.19 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00

1.20 1.20.19 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

59.072.500,00

1.20 1.20.19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00

1.20 1.20.19 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.20 1.20.19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

7.800.000,00

1.20 1.20.19 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00

1.20 1.20.19 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.400.000,00

1.20 1.20.19 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.20 1.20.19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.370.500,00

1.20 1.20.19 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.500,00

1.20 1.20.19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

4.378.000,00

1.20 1.20.19 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.378.000,00

1.20 1.20.19 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.150.000,00

1.20 1.20.19 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.150.000,00

1.20 1.20.19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18.024.000,00

1.20 1.20.19 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.19 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.424.000,00

1.20 1.20.19 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.500.000,00

1.20 1.20.19 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.19 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

10.250.000,00

1.20 1.20.19 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00

1.20 1.20.19 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

144.218.500,00

1.20 1.20.19 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

15.000.000,00

1.20 1.20.19 02 06 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000,00

1.20 1.20.19 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.000.000,00

1.20 1.20.19 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 360.000,00

1.20 1.20.19 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00

1.20 1.20.19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.000,00

1.20 1.20.19 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 315.000,00

1.20 1.20.19 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

9797Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.19 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

22.218.500,00

1.20 1.20.19 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.218.500,00

1.20 1.20.19 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000,00

1.20 1.20.19 02 62 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00

1.20 1.20.19 02 80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen

Perjuangan

2.500.000,00

1.20 1.20.19 02 80 5 2 1 Belanja Pegawai 640.000,00

1.20 1.20.19 02 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00

1.20 1.20.19 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

500.000,00

1.20 1.20.19 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 160.000,00

1.20 1.20.19 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00

1.20 1.20.19 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

750.000,00

1.20 1.20.19 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00

1.20 1.20.19 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.19 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

8.600.000,00

1.20 1.20.19 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

8.600.000,00

1.20 1.20.19 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.240.000,00

1.20 1.20.19 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00

1.20 1.20.19 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.000.000,00

1.20 1.20.19 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.000.000,00

1.20 1.20.19 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.275.000,00

1.20 1.20.19 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00

1.20 1.20.19 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

8.000.000,00

1.20 1.20.19 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

8.000.000,00

1.20 1.20.19 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.280.000,00

1.20 1.20.19 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00

1.247.341.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

9898Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kandangserang

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.20 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.190.618.000,00

1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.190.618.000,00

1.20 1.20.20 BELANJA LANGSUNG 129.590.000,00

1.20 1.20.20 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

2.500.000,00

1.20 1.20.20 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.500.000,00

1.20 1.20.20 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

1.20 1.20.20 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

49.551.000,00

1.20 1.20.20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.080.000,00

1.20 1.20.20 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00

1.20 1.20.20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5.332.000,00

1.20 1.20.20 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.332.000,00

1.20 1.20.20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.225.000,00

1.20 1.20.20 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00

1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.185.000,00

1.20 1.20.20 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.185.000,00

1.20 1.20.20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.750.000,00

1.20 1.20.20 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

1.20 1.20.20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.300.000,00

1.20 1.20.20 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

1.20 1.20.20 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

4.684.000,00

1.20 1.20.20 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.366.000,00

1.20 1.20.20 01 13 5 2 3 Belanja Modal 2.318.000,00

1.20 1.20.20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.175.000,00

1.20 1.20.20 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00

1.20 1.20.20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.900.000,00

1.20 1.20.20 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00

1.20 1.20.20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.120.000,00

1.20 1.20.20 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00

1.20 1.20.20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

8.800.000,00

1.20 1.20.20 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

1.20 1.20.20 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

53.539.000,00

1.20 1.20.20 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

4.000.000,00

1.20 1.20.20 02 06 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000,00

1.20 1.20.20 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

9.000.000,00

1.20 1.20.20 02 11 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

9999Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.20 02 15 Pengadaan Genset 4.800.000,00

1.20 1.20.20 02 15 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000,00

1.20 1.20.20 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.239.000,00

1.20 1.20.20 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.239.000,00

1.20 1.20.20 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.149.000,00

1.20 1.20.20 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000,00

1.20 1.20.20 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.599.000,00

1.20 1.20.20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.416.000,00

1.20 1.20.20 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000,00

1.20 1.20.20 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.000,00

1.20 1.20.20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.019.000,00

1.20 1.20.20 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.019.000,00

1.20 1.20.20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000,00

1.20 1.20.20 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.20 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

1.416.000,00

1.20 1.20.20 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 370.000,00

1.20 1.20.20 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.000,00

1.20 1.20.20 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.100.000,00

1.20 1.20.20 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.100.000,00

1.20 1.20.20 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

1.20 1.20.20 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00

1.20 1.20.20 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

12.000.000,00

1.20 1.20.20 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

12.000.000,00

1.20 1.20.20 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.20 1.20.20 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.675.000,00

1.20 1.20.20 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.900.000,00

1.20 1.20.20 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.900.000,00

1.20 1.20.20 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

1.320.208.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

100100Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.21

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Paninggaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.21 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.200.693.000,00

1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.200.693.000,00

1.20 1.20.21 BELANJA LANGSUNG 131.901.000,00

1.20 1.20.21 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.425.000,00

1.20 1.20.21 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.425.000,00

1.20 1.20.21 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00

1.20 1.20.21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

58.962.000,00

1.20 1.20.21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.410.000,00

1.20 1.20.21 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000,00

1.20 1.20.21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5.820.000,00

1.20 1.20.21 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.820.000,00

1.20 1.20.21 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.705.000,00

1.20 1.20.21 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.21 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.705.000,00

1.20 1.20.21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000,00

1.20 1.20.21 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.21 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.20 1.20.21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.996.000,00

1.20 1.20.21 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00

1.20 1.20.21 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.361.000,00

1.20 1.20.21 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.361.000,00

1.20 1.20.21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.540.000,00

1.20 1.20.21 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.20 1.20.21 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00

1.20 1.20.21 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.380.000,00

1.20 1.20.21 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00

1.20 1.20.21 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

21.250.000,00

1.20 1.20.21 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00

1.20 1.20.21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

47.790.000,00

1.20 1.20.21 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

15.050.000,00

1.20 1.20.21 02 06 5 2 3 Belanja Modal 15.050.000,00

1.20 1.20.21 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.504.000,00

1.20 1.20.21 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 320.000,00

1.20 1.20.21 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.000,00

1.20 1.20.21 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.192.000,00

1.20 1.20.21 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 320.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

101101Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.21 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00

1.20 1.20.21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

27.203.000,00

1.20 1.20.21 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 1.20.21 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.603.000,00

1.20 1.20.21 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 973.000,00

1.20 1.20.21 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 973.000,00

1.20 1.20.21 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

868.000,00

1.20 1.20.21 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 160.000,00

1.20 1.20.21 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708.000,00

1.20 1.20.21 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

3.500.000,00

1.20 1.20.21 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.500.000,00

1.20 1.20.21 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.20 1.20.21 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.724.000,00

1.20 1.20.21 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.724.000,00

1.20 1.20.21 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.20 1.20.21 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.000,00

1.20 1.20.21 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

7.500.000,00

1.20 1.20.21 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

7.500.000,00

1.20 1.20.21 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.20 1.20.21 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00

1.20 1.20.21 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.000.000,00

1.20 1.20.21 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.000.000,00

1.20 1.20.21 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.20 1.20.21 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

1.332.594.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

102102Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.22

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kesesi

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.22 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.867.884.000,00

1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.867.884.000,00

1.20 1.20.22 BELANJA LANGSUNG 134.548.000,00

1.20 1.20.22 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

2.700.000,00

1.20 1.20.22 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.700.000,00

1.20 1.20.22 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

1.20 1.20.22 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

56.340.000,00

1.20 1.20.22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000,00

1.20 1.20.22 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

1.20 1.20.22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

9.818.400,00

1.20 1.20.22 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.818.400,00

1.20 1.20.22 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

3.500.000,00

1.20 1.20.22 01 03 5 2 3 Belanja Modal 3.500.000,00

1.20 1.20.22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00

1.20 1.20.22 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.20 1.20.22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.785.000,00

1.20 1.20.22 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.22 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.785.000,00

1.20 1.20.22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

6.167.600,00

1.20 1.20.22 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.167.600,00

1.20 1.20.22 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.313.000,00

1.20 1.20.22 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.313.000,00

1.20 1.20.22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.706.000,00

1.20 1.20.22 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.706.000,00

1.20 1.20.22 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.200.000,00

1.20 1.20.22 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

1.20 1.20.22 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

6.200.000,00

1.20 1.20.22 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00

1.20 1.20.22 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

49.508.000,00

1.20 1.20.22 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

5.150.000,00

1.20 1.20.22 02 11 5 2 3 Belanja Modal 5.150.000,00

1.20 1.20.22 02 17 Pengadaan Mebeleur 3.900.000,00

1.20 1.20.22 02 17 5 2 3 Belanja Modal 3.900.000,00

1.20 1.20.22 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.140.000,00

1.20 1.20.22 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 232.000,00

1.20 1.20.22 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.908.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

103103Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.22 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.469.000,00

1.20 1.20.22 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 322.000,00

1.20 1.20.22 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.147.000,00

1.20 1.20.22 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

23.000.000,00

1.20 1.20.22 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

1.20 1.20.22 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

2.109.000,00

1.20 1.20.22 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.109.000,00

1.20 1.20.22 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

2.740.000,00

1.20 1.20.22 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.20 1.20.22 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00

1.20 1.20.22 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.22 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00

1.20 1.20.22 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.22 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.000.000,00

1.20 1.20.22 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.000.000,00

1.20 1.20.22 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

1.20 1.20.22 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

1.20 1.20.22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

14.500.000,00

1.20 1.20.22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

14.500.000,00

1.20 1.20.22 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.22 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

1.20 1.20.22 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.000.000,00

1.20 1.20.22 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.000.000,00

1.20 1.20.22 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.002.432.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

104104Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.23

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Petungkriyono

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.23 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.052.396.000,00

1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.052.396.000,00

1.20 1.20.23 BELANJA LANGSUNG 130.353.000,00

1.20 1.20.23 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

5.515.000,00

1.20 1.20.23 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.515.000,00

1.20 1.20.23 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.20 1.20.23 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.015.000,00

1.20 1.20.23 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

54.778.000,00

1.20 1.20.23 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.501.000,00

1.20 1.20.23 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.000,00

1.20 1.20.23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5.280.000,00

1.20 1.20.23 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00

1.20 1.20.23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.300.000,00

1.20 1.20.23 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

1.20 1.20.23 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.020.000,00

1.20 1.20.23 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00

1.20 1.20.23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.370.000,00

1.20 1.20.23 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

1.20 1.20.23 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00

1.20 1.20.23 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

3.270.000,00

1.20 1.20.23 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00

1.20 1.20.23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.696.000,00

1.20 1.20.23 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.23 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.896.000,00

1.20 1.20.23 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

1.700.000,00

1.20 1.20.23 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00

1.20 1.20.23 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

14.641.000,00

1.20 1.20.23 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.641.000,00

1.20 1.20.23 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

47.675.000,00

1.20 1.20.23 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

1.600.000,00

1.20 1.20.23 02 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

1.20 1.20.23 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 15.780.000,00

1.20 1.20.23 02 08 5 2 3 Belanja Modal 15.780.000,00

1.20 1.20.23 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.110.000,00

1.20 1.20.23 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00

1.20 1.20.23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

105105Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.23 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.23 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

26.040.000,00

1.20 1.20.23 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.20 1.20.23 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.540.000,00

1.20 1.20.23 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

570.000,00

1.20 1.20.23 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00

1.20 1.20.23 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas

Kecamatan

575.000,00

1.20 1.20.23 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.23 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00

1.20 1.20.23 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.500.000,00

1.20 1.20.23 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00

1.20 1.20.23 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.20 1.20.23 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.535.000,00

1.20 1.20.23 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.535.000,00

1.20 1.20.23 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

1.20 1.20.23 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00

1.20 1.20.23 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

7.650.000,00

1.20 1.20.23 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

7.650.000,00

1.20 1.20.23 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

1.20 1.20.23 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00

1.20 1.20.23 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.700.000,00

1.20 1.20.23 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.700.000,00

1.20 1.20.23 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00

1.182.749.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

106106Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.24

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wonokerto

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.24 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.206.300.000,00

1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.206.300.000,00

1.20 1.20.24 BELANJA LANGSUNG 120.608.800,00

1.20 1.20.24 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

4.000.000,00

1.20 1.20.24 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00

1.20 1.20.24 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.24 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.20 1.20.24 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

58.051.100,00

1.20 1.20.24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 890.000,00

1.20 1.20.24 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00

1.20 1.20.24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

13.296.000,00

1.20 1.20.24 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.296.000,00

1.20 1.20.24 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00

1.20 1.20.24 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.20 1.20.24 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.900.000,00

1.20 1.20.24 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00

1.20 1.20.24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.669.500,00

1.20 1.20.24 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.669.500,00

1.20 1.20.24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.050.000,00

1.20 1.20.24 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00

1.20 1.20.24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

300.000,00

1.20 1.20.24 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

1.20 1.20.24 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.225.000,00

1.20 1.20.24 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.24 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00

1.20 1.20.24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.202.000,00

1.20 1.20.24 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.202.000,00

1.20 1.20.24 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

6.400.500,00

1.20 1.20.24 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.500,00

1.20 1.20.24 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

9.718.100,00

1.20 1.20.24 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.718.100,00

1.20 1.20.24 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

36.307.700,00

1.20 1.20.24 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

11.107.700,00

1.20 1.20.24 02 06 5 2 3 Belanja Modal 11.107.700,00

1.20 1.20.24 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.200.000,00

1.20 1.20.24 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

107107Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.24 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

1.20 1.20.24 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00

1.20 1.20.24 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 1.20.24 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

1.20 1.20.24 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

22.500.000,00

1.20 1.20.24 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

1.20 1.20.24 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

750.000,00

1.20 1.20.24 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00

1.20 1.20.24 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.24 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

5.500.000,00

1.20 1.20.24 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

5.500.000,00

1.20 1.20.24 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

1.20 1.20.24 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

1.20 1.20.24 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.500.000,00

1.20 1.20.24 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.500.000,00

1.20 1.20.24 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.20 1.20.24 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00

1.20 1.20.24 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.500.000,00

1.20 1.20.24 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.500.000,00

1.20 1.20.24 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.24 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

1.326.908.800,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

108108Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.25

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Siwalan

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.25 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.381.261.000,00

1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.381.261.000,00

1.20 1.20.25 BELANJA LANGSUNG 129.844.000,00

1.20 1.20.25 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

3.620.000,00

1.20 1.20.25 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.620.000,00

1.20 1.20.25 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000,00

1.20 1.20.25 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00

1.20 1.20.25 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

74.554.000,00

1.20 1.20.25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.291.000,00

1.20 1.20.25 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 1.20.25 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.791.000,00

1.20 1.20.25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

11.400.000,00

1.20 1.20.25 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

1.20 1.20.25 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.800.000,00

1.20 1.20.25 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.20 1.20.25 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.250.000,00

1.20 1.20.25 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00

1.20 1.20.25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.999.800,00

1.20 1.20.25 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 1.20.25 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.399.800,00

1.20 1.20.25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.000.000,00

1.20 1.20.25 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 1.20.25 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

2.800.000,00

1.20 1.20.25 01 13 5 2 3 Belanja Modal 2.800.000,00

1.20 1.20.25 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,00

1.20 1.20.25 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00

1.20 1.20.25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.800.000,00

1.20 1.20.25 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.20 1.20.25 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

1.20 1.20.25 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

2.450.000,00

1.20 1.20.25 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00

1.20 1.20.25 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

18.638.200,00

1.20 1.20.25 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.638.200,00

1.20 1.20.25 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

32.115.000,00

1.20 1.20.25 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

8.000.000,00

1.20 1.20.25 02 06 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

109109Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.25 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.125.000,00

1.20 1.20.25 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 1.20.25 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885.000,00

1.20 1.20.25 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00

1.20 1.20.25 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 1.20.25 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

1.20 1.20.25 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.740.000,00

1.20 1.20.25 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.740.000,00

1.20 1.20.25 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 750.000,00

1.20 1.20.25 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00

1.20 1.20.25 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00

1.20 1.20.25 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

750.000,00

1.20 1.20.25 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00

1.20 1.20.25 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.25 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

4.200.000,00

1.20 1.20.25 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

4.200.000,00

1.20 1.20.25 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.20 1.20.25 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.105.000,00

1.20 1.20.25 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.105.000,00

1.20 1.20.25 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000,00

1.20 1.20.25 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.455.000,00

1.20 1.20.25 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

5.500.000,00

1.20 1.20.25 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

5.500.000,00

1.20 1.20.25 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

1.511.105.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

110110Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.20

: 1.20.26

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Karangdadap

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.20 1.20.26 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.131.501.000,00

1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.131.501.000,00

1.20 1.20.26 BELANJA LANGSUNG 137.750.000,00

1.20 1.20.26 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

5.000.000,00

1.20 1.20.26 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.000.000,00

1.20 1.20.26 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.26 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.20 1.20.26 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

71.170.000,00

1.20 1.20.26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00

1.20 1.20.26 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

1.20 1.20.26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

8.200.000,00

1.20 1.20.26 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00

1.20 1.20.26 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.900.000,00

1.20 1.20.26 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

1.20 1.20.26 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.250.000,00

1.20 1.20.26 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00

1.20 1.20.26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.263.000,00

1.20 1.20.26 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.263.000,00

1.20 1.20.26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

2.906.000,00

1.20 1.20.26 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.906.000,00

1.20 1.20.26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.055.000,00

1.20 1.20.26 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.000,00

1.20 1.20.26 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

5.097.000,00

1.20 1.20.26 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.097.000,00

1.20 1.20.26 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 445.000,00

1.20 1.20.26 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445.000,00

1.20 1.20.26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.430.000,00

1.20 1.20.26 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.26 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.430.000,00

1.20 1.20.26 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

750.000,00

1.20 1.20.26 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.26 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

19.000.000,00

1.20 1.20.26 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

1.20 1.20.26 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.674.000,00

1.20 1.20.26 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.674.000,00

1.20 1.20.26 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

37.830.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

111111Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.20 1.20.26 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.700.000,00

1.20 1.20.26 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.700.000,00

1.20 1.20.26 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.500.000,00

1.20 1.20.26 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.20 1.20.26 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.500.000,00

1.20 1.20.26 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.20 1.20.26 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

23.130.000,00

1.20 1.20.26 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.130.000,00

1.20 1.20.26 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.750.000,00

1.20 1.20.26 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.750.000,00

1.20 1.20.26 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.26 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.20 1.20.26 09 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

6.500.000,00

1.20 1.20.26 09 01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

6.500.000,00

1.20 1.20.26 09 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

1.20 1.20.26 09 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

1.20 1.20.26 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.000.000,00

1.20 1.20.26 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

9.000.000,00

1.20 1.20.26 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

1.20 1.20.26 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00

1.20 1.20.26 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

6.500.000,00

1.20 1.20.26 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan

Anak di Pedesaan

6.500.000,00

1.20 1.20.26 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.20 1.20.26 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00

1.269.251.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

112112Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.21

: 1.21.01

KETAHANAN PANGAN

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.21 1.21.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.21 1.21.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.957.749.000,00

1.21 1.21.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.957.749.000,00

1.21 1.21.01 BELANJA LANGSUNG 2.726.799.400,00

1.21 1.21.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

541.728.000,00

1.21 1.21.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.513.000,00

1.21 1.21.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.513.000,00

1.21 1.21.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

19.980.000,00

1.21 1.21.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00

1.21 1.21.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7.850.000,00

1.21 1.21.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00

1.21 1.21.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.800.000,00

1.21 1.21.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.21 1.21.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.165.000,00

1.21 1.21.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.165.000,00

1.21 1.21.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.520.000,00

1.21 1.21.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

1.21 1.21.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.270.000,00

1.21 1.21.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

15.000.000,00

1.21 1.21.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.21 1.21.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.000.000,00

1.21 1.21.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.21 1.21.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

71.480.000,00

1.21 1.21.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

1.21 1.21.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 67.880.000,00

1.21 1.21.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00

1.21 1.21.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

1.21 1.21.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

10.000.000,00

1.21 1.21.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.21 1.21.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00

1.21 1.21.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.21 1.21.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

50.960.000,00

1.21 1.21.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.960.000,00

1.21 1.21.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

9.040.000,00

1.21 1.21.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000,00

1.21 1.21.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 264.420.000,00

1.21 1.21.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 264.420.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

113113Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.21 1.21.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

592.561.700,00

1.21 1.21.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 459.374.700,00

1.21 1.21.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.21 1.21.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal 456.974.700,00

1.21 1.21.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 40.000.000,00

1.21 1.21.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000,00

1.21 1.21.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000,00

1.21 1.21.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

1.21 1.21.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 20.800.000,00

1.21 1.21.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00

1.21 1.21.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

34.087.000,00

1.21 1.21.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.087.000,00

1.21 1.21.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.300.000,00

1.21 1.21.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00

1.21 1.21.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

35.000.000,00

1.21 1.21.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 35.000.000,00

1.21 1.21.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

1.21 1.21.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN(Pertanian /perkebunan)

764.374.700,00

1.21 1.21.01 16 32 Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan

Angka Pola Pangan Harapan

70.000.000,00

1.21 1.21.01 16 32 5 2 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00

1.21 1.21.01 16 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.675.000,00

1.21 1.21.01 16 33 Penguatan Distribusi dan Pemantauan

Pangan

75.000.000,00

1.21 1.21.01 16 33 5 2 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00

1.21 1.21.01 16 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00

1.21 1.21.01 16 34 Penguatan Kemandirian Pangan Masyarakat 70.000.000,00

1.21 1.21.01 16 34 5 2 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00

1.21 1.21.01 16 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.000,00

1.21 1.21.01 16 35 Penyusunan Peta Ketahanan dan Keretanan

Pangan

30.000.000,00

1.21 1.21.01 16 35 5 2 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

1.21 1.21.01 16 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

1.21 1.21.01 16 36 Pembangunan dan Pengembangan Lumbung

Pangan ( Dana DAK )

459.374.700,00

1.21 1.21.01 16 36 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

1.21 1.21.01 16 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 455.024.700,00

1.21 1.21.01 16 37 Peningkatan Keamanan dan

Keanekaragaman Pangan

60.000.000,00

1.21 1.21.01 16 37 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00

1.21 1.21.01 16 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00

1.21 1.21.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI PERTANIAN

78.635.000,00

1.21 1.21.01 17 14 Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal

Berbasis Potensi Daerah

60.000.000,00

1.21 1.21.01 17 14 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.21 1.21.01 17 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00

1.21 1.21.01 17 15 Pendidikan/Pelatihan Petugas dan Pelaku

Agribisnis

18.635.000,00

1.21 1.21.01 17 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.635.000,00

1.21 1.21.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

230.000.000,00

1.21 1.21.01 18 08 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul

melalui Demplot

65.000.000,00

1.21 1.21.01 18 08 5 2 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00

1.21 1.21.01 18 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00

1.21 1.21.01 18 09 Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan

melalui Primatani

165.000.000,00

1.21 1.21.01 18 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.850.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

114114Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.21 1.21.01 18 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.150.000,00

1.21 1.21.01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

150.000.000,00

1.21 1.21.01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian

/perkebunan

150.000.000,00

1.21 1.21.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 27.870.000,00

1.21 1.21.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.130.000,00

1.21 1.21.01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

334.500.000,00

1.21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian /perkebunan

50.000.000,00

1.21 1.21.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

1.21 1.21.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00

1.21 1.21.01 20 04 Latihan dan Kunjungan Penyuluhan 90.000.000,00

1.21 1.21.01 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.21 1.21.01 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00

1.21 1.21.01 20 05 Penyusunan Programa Penyuluhan 80.000.000,00

1.21 1.21.01 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 7.160.000,00

1.21 1.21.01 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00

1.21 1.21.01 20 06 Fasilitasi Kegiatan PUAP 89.500.000,00

1.21 1.21.01 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00

1.21 1.21.01 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00

1.21 1.21.01 20 07 Pengiriman Penyuluh dalam Kegiatan

Jambore Nasional Penyuluh

25.000.000,00

1.21 1.21.01 20 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00

1.21 1.21.01 20 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.425.000,00

8.684.548.400,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

115115Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.22

: 1.22.01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.22 1.22.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.286.847.000,00

1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.286.847.000,00

1.22 1.22.01 BELANJA LANGSUNG 2.326.851.500,00

1.22 1.22.01 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATN KUALTAS PEREMPUAN DAN

ANAK

15.000.000,00

1.22 1.22.01 15 04 Perumusan Kebijakan Tentang PUG

Peningkatan Kwalitas dan Perlindungan dan

Anak

15.000.000,00

1.22 1.22.01 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00

1.22 1.22.01 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.075.000,00

1.22 1.22.01 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

DAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN

ANAK

35.000.000,00

1.22 1.22.01 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

15.000.000,00

1.22 1.22.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

1.22 1.22.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00

1.22 1.22.01 16 02 5 2 3 Belanja Modal 4.200.000,00

1.22 1.22.01 16 03 Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga

Masyarakat Yang Berperan Dalam

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

10.000.000,00

1.22 1.22.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00

1.22 1.22.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00

1.22 1.22.01 16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender

Dan Anak (SIGA)

10.000.000,00

1.22 1.22.01 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.22 1.22.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

1.22 1.22.01 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK

60.000.000,00

1.22 1.22.01 17 09 Orientasi Latihan Petugas Pelayanan dan

Pendampingan Penanganan KDRT TPPO dan

Anak

10.000.000,00

1.22 1.22.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.295.000,00

1.22 1.22.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.705.000,00

1.22 1.22.01 17 10 Penanganan Pengaduan dan Koordinasi

Penanganan Korban Tindak Kekerasan

Perempuan dan Anak

20.000.000,00

1.22 1.22.01 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00

1.22 1.22.01 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00

1.22 1.22.01 17 10 5 2 3 Belanja Modal 800.000,00

1.22 1.22.01 17 11 Rakor Pokjatap GSIB dan Satgas GSIB

Pengarustamaan Gender dan Anak

10.000.000,00

1.22 1.22.01 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.620.000,00

1.22 1.22.01 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.380.000,00

1.22 1.22.01 17 12 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan

dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

20.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

116116Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.22 1.22.01 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 14.240.000,00

1.22 1.22.01 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00

1.22 1.22.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

DAN KESETARAAN JENDER DALAM

PEMBANGUNAN

40.000.000,00

1.22 1.22.01 18 06 Orientasi Peningkatan Peran Serta

Kesetaraan Gender

10.000.000,00

1.22 1.22.01 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.570.000,00

1.22 1.22.01 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.430.000,00

1.22 1.22.01 18 10 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Mitra 30.000.000,00

1.22 1.22.01 18 10 5 2 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00

1.22 1.22.01 18 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

1.22 1.22.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

35.000.000,00

1.22 1.22.01 19 03 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan

Anggaran Responsif Gender (ARG)

10.000.000,00

1.22 1.22.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00

1.22 1.22.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000,00

1.22 1.22.01 19 04 Fasilitasi Pembentukan Kabupaten Layak

Anak Gugus Tugas

15.000.000,00

1.22 1.22.01 19 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.22 1.22.01 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00

1.22 1.22.01 19 04 5 2 3 Belanja Modal 1.800.000,00

1.22 1.22.01 19 05 Fasilitasi Tentang Forum Anak 10.000.000,00

1.22 1.22.01 19 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

1.22 1.22.01 19 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00

1.22 1.22.01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 41.000.000,00

1.22 1.22.01 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Produksi

Individu

20.000.000,00

1.22 1.22.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00

1.22 1.22.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

1.22 1.22.01 15 07 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/KR 10.000.000,00

1.22 1.22.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 840.000,00

1.22 1.22.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00

1.22 1.22.01 15 08 Pelayanan KB Keliling 11.000.000,00

1.22 1.22.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.22 1.22.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00

1.22 1.22.01 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

YANG MANDIRI

275.235.000,00

1.22 1.22.01 18 02 Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 10.000.000,00

1.22 1.22.01 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.305.000,00

1.22 1.22.01 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.695.000,00

1.22 1.22.01 18 03 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB

(IMP)

10.000.000,00

1.22 1.22.01 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.230.000,00

1.22 1.22.01 18 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00

1.22 1.22.01 18 04 Pengolahan Data dan Informasi KB-KS 25.000.000,00

1.22 1.22.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00

1.22 1.22.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00

1.22 1.22.01 18 05 Operasional PPKBD 230.235.000,00

1.22 1.22.01 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

1.22 1.22.01 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.085.000,00

1.22 1.22.01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN DAN INFORMASI DAN

KONSELING KRR

10.000.000,00

1.22 1.22.01 20 03 Kegiatan Promosi PIK Remaja 10.000.000,00

1.22 1.22.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.22 1.22.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

1.22 1.22.01 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA

PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

15.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

117117Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.22 1.22.01 23 02 Pendampingan Kelompok Catur Bina 15.000.000,00

1.22 1.22.01 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00

1.22 1.22.01 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.580.000,00

1.22 1.22.01 25 PROGRAM PELAYANAN KOMUNIKASI

INFORMASI DAN EDUKASI

20.000.000,00

1.22 1.22.01 25 01 Pelayanan KIE KB-KS Melalui Mobil Unit

Penerangan (MUPEN)

20.000.000,00

1.22 1.22.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00

1.22 1.22.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00

1.22 1.22.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

211.431.000,00

1.22 1.22.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.170.000,00

1.22 1.22.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000,00

1.22 1.22.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

23.820.000,00

1.22 1.22.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00

1.22 1.22.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00

1.22 1.22.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

4.990.000,00

1.22 1.22.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal 4.990.000,00

1.22 1.22.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

8.600.000,00

1.22 1.22.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.22 1.22.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00

1.22 1.22.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.434.200,00

1.22 1.22.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 22.857.000,00

1.22 1.22.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.577.200,00

1.22 1.22.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.739.000,00

1.22 1.22.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.739.000,00

1.22 1.22.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.550.000,00

1.22 1.22.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.22 1.22.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00

1.22 1.22.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.271.000,00

1.22 1.22.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.140.000,00

1.22 1.22.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.131.000,00

1.22 1.22.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

15.000.000,00

1.22 1.22.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.22 1.22.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00

1.22 1.22.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.000.000,00

1.22 1.22.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.22 1.22.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.500.000,00

1.22 1.22.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

1.22 1.22.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.380.000,00

1.22 1.22.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00

1.22 1.22.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.976.800,00

1.22 1.22.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 525.000,00

1.22 1.22.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.451.800,00

1.22 1.22.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

40.000.000,00

1.22 1.22.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00

1.22 1.22.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.025.000,00

1.22 1.22.01 01 20 Penyediaan Jasa Perencanaan dan Evaluasi

Program

10.000.000,00

1.22 1.22.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

1.22 1.22.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00

1.22 1.22.01 01 28 Penyediaan Jasa Tenaga Lepas 10.000.000,00

1.22 1.22.01 01 28 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

118118Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.22 1.22.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

1.099.077.000,00

1.22 1.22.01 02 10 Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan 664.402.000,00

1.22 1.22.01 02 10 5 2 3 Belanja Modal 664.402.000,00

1.22 1.22.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

160.875.000,00

1.22 1.22.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 160.875.000,00

1.22 1.22.01 02 18 Pengadaan Sarana Prasarana Petugas

Penyuluh KB

200.250.000,00

1.22 1.22.01 02 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

1.22 1.22.01 02 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00

1.22 1.22.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00

1.22 1.22.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

1.22 1.22.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00

1.22 1.22.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 21.550.000,00

1.22 1.22.01 02 23 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.22 1.22.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00

1.22 1.22.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

32.000.000,00

1.22 1.22.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.22 1.22.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00

1.22 1.22.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.108.500,00

1.22 1.22.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.108.500,00

1.22 1.22.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.22 1.22.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.708.500,00

1.22 1.22.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

50.000.000,00

1.22 1.22.01 06 10 Penyusunan Data Base Profil

Desa/Kelurahan

50.000.000,00

1.22 1.22.01 06 10 5 2 1 Belanja Pegawai 36.700.000,00

1.22 1.22.01 06 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00

1.22 1.22.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PERDESAAN

265.000.000,00

1.22 1.22.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

265.000.000,00

1.22 1.22.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 126.360.000,00

1.22 1.22.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.640.000,00

1.22 1.22.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

140.000.000,00

1.22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

40.000.000,00

1.22 1.22.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.22 1.22.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00

1.22 1.22.01 17 19 Biaya Operasional Bantuan 50.000.000,00

1.22 1.22.01 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

1.22 1.22.01 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00

1.22 1.22.01 17 20 Pelatihan Penguatan Kelompok Pengelola

Sarana Prasarana Air Minum Pasca Program

PAMSIMAS

50.000.000,00

1.22 1.22.01 17 20 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000,00

1.22 1.22.01 17 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00

8.613.698.500,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

119119Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1.26

: 1.26.01

PERPUSTAKAAN

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.26 1.26.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

1.26 1.26.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.229.043.000,00

1.26 1.26.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.229.043.000,00

1.26 1.26.01 BELANJA LANGSUNG 888.500.000,00

1.26 1.26.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

463.815.000,00

1.26 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

3.000.000,00

1.26 1.26.01 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.26 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah

17.500.000,00

1.26 1.26.01 21 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.26 1.26.01 21 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000,00

1.26 1.26.01 21 09 5 2 3 Belanja Modal 16.478.000,00

1.26 1.26.01 21 12 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum

Daerah

22.500.000,00

1.26 1.26.01 21 12 5 2 1 Belanja Pegawai 13.828.500,00

1.26 1.26.01 21 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.671.500,00

1.26 1.26.01 21 13 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

44.265.000,00

1.26 1.26.01 21 13 5 2 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00

1.26 1.26.01 21 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1.26 1.26.01 21 13 5 2 3 Belanja Modal 37.315.000,00

1.26 1.26.01 21 14 Promosi Perpustakaan 7.500.000,00

1.26 1.26.01 21 14 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.26 1.26.01 21 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

1.26 1.26.01 21 15 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling 331.550.000,00

1.26 1.26.01 21 15 5 2 3 Belanja Modal 331.550.000,00

1.26 1.26.01 21 16 Pemberdayaan Perpustakaan Desa dan

Operasional Perpustakaan Keliling

37.500.000,00

1.26 1.26.01 21 16 5 2 1 Belanja Pegawai 27.420.000,00

1.26 1.26.01 21 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00

1.26 1.26.01 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

82.795.000,00

1.26 1.26.01 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

48.530.000,00

1.26 1.26.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 44.515.000,00

1.26 1.26.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.015.000,00

1.26 1.26.01 16 05 Pembenahan Arsip Desa 34.265.000,00

1.26 1.26.01 16 05 5 2 1 Belanja Pegawai 20.410.000,00

1.26 1.26.01 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.855.000,00

1.26 1.26.01 17 PROGRAM PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

KEARSIPAN

32.265.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

120120Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

1.26 1.26.01 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip

29.265.000,00

1.26 1.26.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

1.26 1.26.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.615.000,00

1.26 1.26.01 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi

situasi data

3.000.000,00

1.26 1.26.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.26 1.26.01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI

47.795.000,00

1.26 1.26.01 18 04 Apresiasi Arsip daerah 47.795.000,00

1.26 1.26.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 25.325.000,00

1.26 1.26.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.470.000,00

1.26 1.26.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

169.395.000,00

1.26 1.26.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000,00

1.26 1.26.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00

1.26 1.26.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

16.528.000,00

1.26 1.26.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.528.000,00

1.26 1.26.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.195.000,00

1.26 1.26.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000,00

1.26 1.26.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.965.000,00

1.26 1.26.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 25.965.000,00

1.26 1.26.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.875.000,00

1.26 1.26.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.875.000,00

1.26 1.26.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

26.137.000,00

1.26 1.26.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.26 1.26.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.387.000,00

1.26 1.26.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.067.000,00

1.26 1.26.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.067.000,00

1.26 1.26.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

3.500.000,00

1.26 1.26.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 3.500.000,00

1.26 1.26.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.189.000,00

1.26 1.26.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.189.000,00

1.26 1.26.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.106.000,00

1.26 1.26.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.106.000,00

1.26 1.26.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

19.000.000,00

1.26 1.26.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

1.26 1.26.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00

1.26 1.26.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00

1.26 1.26.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

77.435.000,00

1.26 1.26.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.709.000,00

1.26 1.26.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00

1.26 1.26.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.389.000,00

1.26 1.26.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

51.226.000,00

1.26 1.26.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.226.000,00

1.26 1.26.01 02 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku

Perpustakaan

4.000.000,00

1.26 1.26.01 02 53 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

1.26 1.26.01 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12.500.000,00

1.26 1.26.01 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.26 1.26.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

1.26 1.26.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00

1.26 1.26.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN 121

121Hal :

2.117.543.000,00Jumlah Belanja

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.117.543.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

122122Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 2.01

: 2.01.01

PERTANIAN

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.01 2.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

2.01 2.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000,00

2.01 2.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18.000.000,00

Jumlah Pendapatan 18.000.000,00

2.01 2.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

2.01 2.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.892.213.000,00

2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.892.213.000,00

2.01 2.01.01 BELANJA LANGSUNG 7.096.342.600,00

2.01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

503.450.000,00

2.01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.860.000,00

2.01 2.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00

2.01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

64.500.000,00

2.01 2.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00

2.01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

5.300.000,00

2.01 2.01.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

2.01 2.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.420.000,00

2.01 2.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 36.420.000,00

2.01 2.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000,00

2.01 2.01.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00

2.01 2.01.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 16.500.000,00

2.01 2.01.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

2.01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.600.000,00

2.01 2.01.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

2.01 2.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00

2.01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

23.490.000,00

2.01 2.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00

2.01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.200.000,00

2.01 2.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

2.01 2.01.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

34.145.000,00

2.01 2.01.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 34.145.000,00

2.01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.300.000,00

2.01 2.01.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00

2.01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

8.300.000,00

2.01 2.01.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00

2.01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.042.000,00

2.01 2.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.042.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

122122Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.01 2.01.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

186.690.000,00

2.01 2.01.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.01 2.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185.190.000,00

2.01 2.01.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 13.600.000,00

2.01 2.01.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00

2.01 2.01.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00

2.01 2.01.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00

2.01 2.01.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00

2.01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

208.890.000,00

2.01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 57.000.000,00

2.01 2.01.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

2.01 2.01.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.625.000,00

2.01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

143.790.000,00

2.01 2.01.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

2.01 2.01.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.390.000,00

2.01 2.01.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 8.100.000,00

2.01 2.01.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

2.01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00

2.01 2.01.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00

2.01 2.01.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN(Pertanian /perkebunan)

4.004.732.600,00

2.01 2.01.01 16 30 Peningkatan produksi ,produktifitas dan

mutu produk perkebunan ,produk pertanian

150.000.000,00

2.01 2.01.01 16 30 5 2 1 Belanja Pegawai 38.335.000,00

2.01 2.01.01 16 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.665.000,00

2.01 2.01.01 16 31 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air 180.000.000,00

2.01 2.01.01 16 31 5 2 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

2.01 2.01.01 16 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.350.000,00

2.01 2.01.01 16 40 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk kegiatan jalan usahatani (DAK)

543.125.000,00

2.01 2.01.01 16 40 5 2 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00

2.01 2.01.01 16 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00

2.01 2.01.01 16 41 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

(perkebunan) (DAK)

671.687.600,00

2.01 2.01.01 16 41 5 2 1 Belanja Pegawai 666.080.000,00

2.01 2.01.01 16 41 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.607.600,00

2.01 2.01.01 16 42 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk rehabilitasi JIDES (DAK)

225.000.000,00

2.01 2.01.01 16 42 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

2.01 2.01.01 16 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.750.000,00

2.01 2.01.01 16 43 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk rehabilitasi JITUT (DAK)

785.000.000,00

2.01 2.01.01 16 43 5 2 1 Belanja Pegawai 11.225.000,00

2.01 2.01.01 16 43 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 773.775.000,00

2.01 2.01.01 16 44 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk kegiatan optimasi lahan hortikultura

(DAK)

281.250.000,00

2.01 2.01.01 16 44 5 2 1 Belanja Pegawai 278.000.000,00

2.01 2.01.01 16 44 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00

2.01 2.01.01 16 45 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk pekerjaan pengadaan traktor roda 2

(DAK)

792.420.000,00

2.01 2.01.01 16 45 5 2 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00

2.01 2.01.01 16 45 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 788.395.000,00

2.01 2.01.01 16 46 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan

untuk pekerjaan pengadaan pompa air (DAK)

326.250.000,00

2.01 2.01.01 16 46 5 2 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00

2.01 2.01.01 16 46 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323.075.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

123123Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.01 2.01.01 16 47 Perencanaan Teknis, Monitoring dan

Evaluasi Konstruksi Pertanian

50.000.000,00

2.01 2.01.01 16 47 5 2 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00

2.01 2.01.01 16 47 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.875.000,00

2.01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI PERTANIAN

110.000.000,00

2.01 2.01.01 17 16 Pengembangan Kawasan Agropolitan 110.000.000,00

2.01 2.01.01 17 16 5 2 1 Belanja Pegawai 9.330.000,00

2.01 2.01.01 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.670.000,00

2.01 2.01.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

75.000.000,00

2.01 2.01.01 18 08 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul

melalui Demplot

75.000.000,00

2.01 2.01.01 18 08 5 2 1 Belanja Pegawai 26.310.000,00

2.01 2.01.01 18 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.690.000,00

2.01 2.01.01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

300.000.000,00

2.01 2.01.01 19 14 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman cengkeh (DBHCHT)

150.000.000,00

2.01 2.01.01 19 14 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

2.01 2.01.01 19 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.250.000,00

2.01 2.01.01 19 15 Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman

Cengkeh (DBHCHT)

150.000.000,00

2.01 2.01.01 19 15 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

2.01 2.01.01 19 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.250.000,00

2.01 2.01.01 25 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

USAHA PERTANIAN, PETERNAKAN,

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

50.000.000,00

2.01 2.01.01 25 01 Penilaian Usaha Perkebunan 50.000.000,00

2.01 2.01.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.930.000,00

2.01 2.01.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.070.000,00

2.01 2.01.01 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

1.774.270.000,00

2.01 2.01.01 16 08 Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng 330.000.000,00

2.01 2.01.01 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 63.300.000,00

2.01 2.01.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 266.700.000,00

2.01 2.01.01 16 09 Pengembangan hutan rakyat (DAK) 248.000.000,00

2.01 2.01.01 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 51.825.000,00

2.01 2.01.01 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.175.000,00

2.01 2.01.01 16 10 Pengkayaan vegetatif (DAK) 225.500.000,00

2.01 2.01.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 33.825.000,00

2.01 2.01.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191.675.000,00

2.01 2.01.01 16 11 Penghijauan lingkungan (DAK) 191.253.500,00

2.01 2.01.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

2.01 2.01.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.103.500,00

2.01 2.01.01 16 12 Konservasi tanah dan air (DAK) 198.850.000,00

2.01 2.01.01 16 12 5 2 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

2.01 2.01.01 16 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000,00

2.01 2.01.01 16 13 Rehabilitasi hutan mangrove dan

penghijauan hutan pantai (DAK)

175.145.000,00

2.01 2.01.01 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 40.950.000,00

2.01 2.01.01 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.195.000,00

2.01 2.01.01 16 14 Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK) 72.521.500,00

2.01 2.01.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 796.500,00

2.01 2.01.01 16 14 5 2 3 Belanja Modal 71.725.000,00

2.01 2.01.01 16 15 Sarana dan prasarana pengamanan hutan

(DAK)

333.000.000,00

2.01 2.01.01 16 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00

2.01 2.01.01 16 15 5 2 3 Belanja Modal 332.325.000,00

2.01 2.01.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

25.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

124124Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.01 2.01.01 17 06 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Kehutanan

25.000.000,00

2.01 2.01.01 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.280.000,00

2.01 2.01.01 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.720.000,00

2.01 2.01.01 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN HUTAN

25.000.000,00

2.01 2.01.01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan (RTn)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

25.000.000,00

2.01 2.01.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00

2.01 2.01.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00

11.988.555.600,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

125125Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 2.03

: 2.03.01

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.03 2.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

2.03 2.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00

2.03 2.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00

Jumlah Pendapatan 15.000.000,00

2.03 2.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

2.03 2.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.355.305.000,00

2.03 2.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.355.305.000,00

2.03 2.03.01 BELANJA LANGSUNG 14.640.680.000,00

2.03 2.03.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

9.153.025.000,00

2.03 2.03.01 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 138.000.000,00

2.03 2.03.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.525.000,00

2.03 2.03.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.475.000,00

2.03 2.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 5.129.025.000,00

2.03 2.03.01 24 10 5 2 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00

2.03 2.03.01 24 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.099.225.000,00

2.03 2.03.01 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang

telah di bangun

2.045.000.000,00

2.03 2.03.01 24 15 5 2 1 Belanja Pegawai 15.575.000,00

2.03 2.03.01 24 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.425.000,00

2.03 2.03.01 24 18 Peningkatan Jaringan Irigasi 1.025.000.000,00

2.03 2.03.01 24 18 5 2 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

2.03 2.03.01 24 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.700.000,00

2.03 2.03.01 24 19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan

Irigasi

400.000.000,00

2.03 2.03.01 24 19 5 2 1 Belanja Pegawai 5.475.000,00

2.03 2.03.01 24 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.525.000,00

2.03 2.03.01 24 20 Penataan / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 416.000.000,00

2.03 2.03.01 24 20 5 2 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

2.03 2.03.01 24 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.600.000,00

2.03 2.03.01 25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN AIR BAKU

300.000.000,00

2.03 2.03.01 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan

saluran pembawa

300.000.000,00

2.03 2.03.01 25 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

2.03 2.03.01 25 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 295.250.000,00

2.03 2.03.01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 3.974.000.000,00

2.03 2.03.01 28 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

750.000.000,00

2.03 2.03.01 28 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

2.03 2.03.01 28 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.250.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

126126Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.03 2.03.01 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah

rangkapan air dan badan-badan sungai

1.493.500.000,00

2.03 2.03.01 28 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.975.000,00

2.03 2.03.01 28 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.484.525.000,00

2.03 2.03.01 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan

sungai/kali

1.730.500.000,00

2.03 2.03.01 28 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00

2.03 2.03.01 28 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.717.150.000,00

2.03 2.03.01 33 PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN

IRIGASI DAN KONSERVASI SUNGAI

85.000.000,00

2.03 2.03.01 33 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 85.000.000,00

2.03 2.03.01 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00

2.03 2.03.01 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00

2.03 2.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

300.555.000,00

2.03 2.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00

2.03 2.03.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.03 2.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

26.749.800,00

2.03 2.03.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.749.800,00

2.03 2.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000,00

2.03 2.03.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.03 2.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22.500.000,00

2.03 2.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00

2.03 2.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.943.200,00

2.03 2.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

2.03 2.03.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.143.200,00

2.03 2.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

17.968.000,00

2.03 2.03.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.968.000,00

2.03 2.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

2.03 2.03.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

2.03 2.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

30.000.000,00

2.03 2.03.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

2.03 2.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 26.000.000,00

2.03 2.03.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00

2.03 2.03.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

2.03 2.03.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 7.500.000,00

2.03 2.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

2.000.000,00

2.03 2.03.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

2.03 2.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.856.000,00

2.03 2.03.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.856.000,00

2.03 2.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

60.000.000,00

2.03 2.03.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

2.03 2.03.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 9.038.000,00

2.03 2.03.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 9.038.000,00

2.03 2.03.01 01 40 Upah Pungut Retribusi 1.000.000,00

2.03 2.03.01 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

2.03 2.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

163.500.000,00

2.03 2.03.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000,00

2.03 2.03.01 02 23 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

2.03 2.03.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00

2.03 2.03.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,

Printer dan LCD

7.500.000,00

2.03 2.03.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

2.03 2.03.01 02 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air 20.000.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

127127Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.03 2.03.01 02 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.03 2.03.01 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 86.000.000,00

2.03 2.03.01 02 62 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

2.03 2.03.01 02 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.650.000,00

2.03 2.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

12.500.000,00

2.03 2.03.01 03 07 Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan 12.500.000,00

2.03 2.03.01 03 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

2.03 2.03.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

11.100.000,00

2.03 2.03.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.100.000,00

2.03 2.03.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00

2.03 2.03.01 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BIDANG PERTAMBANGAN

165.000.000,00

2.03 2.03.01 15 07 Evaluasi dan Pengawasan Usaha

Pertambangan dan Air Tanah

65.000.000,00

2.03 2.03.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00

2.03 2.03.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00

2.03 2.03.01 15 08 Penyusunan Peta dan Naskah Akademis

Pengelolaan Pertambangan dan Air Tanah

100.000.000,00

2.03 2.03.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00

2.03 2.03.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.275.000,00

2.03 2.03.01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

476.000.000,00

2.03 2.03.01 17 02 Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa 10.000.000,00

2.03 2.03.01 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

2.03 2.03.01 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

2.03 2.03.01 17 04 Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa 310.000.000,00

2.03 2.03.01 17 04 5 2 3 Belanja Modal 310.000.000,00

2.03 2.03.01 17 05 Perbaikan Bendung PLTMH Curugmuncar 1

dan 2

156.000.000,00

2.03 2.03.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00

2.03 2.03.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.650.000,00

22.995.985.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

128128Hal :

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 2.05

: 2.05.01

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.05 2.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH

2.05 2.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 247.160.500,00

2.05 2.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 247.160.500,00

Jumlah Pendapatan 247.160.500,00

2.05 2.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH

2.05 2.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.043.760.000,00

2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.043.760.000,00

2.05 2.05.01 BELANJA LANGSUNG 4.983.151.000,00

2.05 2.05.01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

75.000.000,00

2.05 2.05.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak 75.000.000,00

2.05 2.05.01 22 02 5 2 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00

2.05 2.05.01 22 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

2.05 2.05.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

240.810.000,00

2.05 2.05.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

30.000.000,00

2.05 2.05.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

2.05 2.05.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.950.000,00

2.05 2.05.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00

2.05 2.05.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16.200.000,00

2.05 2.05.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

2.05 2.05.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.360.000,00

2.05 2.05.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00

2.05 2.05.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,00

2.05 2.05.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

2.05 2.05.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,00

2.05 2.05.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

2.05 2.05.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

37.200.000,00

2.05 2.05.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

2.05 2.05.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

2.05 2.05.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-undangan

3.800.000,00

2.05 2.05.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

129129Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.05 2.05.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.300.000,00

2.05 2.05.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00

2.05 2.05.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.500.000,00

2.05 2.05.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.05 2.05.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

2.05 2.05.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

72.500.000,00

2.05 2.05.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

2.05 2.05.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00

2.05 2.05.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 7.000.000,00

2.05 2.05.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

2.05 2.05.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00

2.05 2.05.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

126.250.000,00

2.05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000,00

2.05 2.05.01 02 09 5 2 3 Belanja Modal 11.000.000,00

2.05 2.05.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan

Perlengkapannya

10.300.000,00

2.05 2.05.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 10.300.000,00

2.05 2.05.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 17.000.000,00

2.05 2.05.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 17.000.000,00

2.05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.000.000,00

2.05 2.05.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00

2.05 2.05.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00

2.05 2.05.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 22.250.000,00

2.05 2.05.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00

2.05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

20.700.000,00

2.05 2.05.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00

2.05 2.05.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00

2.05 2.05.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

3.000.000,00

2.05 2.05.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

2.05 2.05.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

2.05 2.05.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00

2.05 2.05.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

2.05 2.05.01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN

2.906.500.000,00

2.05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul 153.000.000,00

2.05 2.05.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00

2.05 2.05.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.425.000,00

2.05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 80.000.000,00

2.05 2.05.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.405.000,00

2.05 2.05.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.595.000,00

2.05 2.05.01 20 04 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 309.000.000,00

2.05 2.05.01 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00

2.05 2.05.01 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.475.000,00

2.05 2.05.01 20 05 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau 1.207.000.000,00

2.05 2.05.01 20 05 5 2 3 Belanja Modal 1.207.000.000,00

2.05 2.05.01 20 06 Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak 907.500.000,00

2.05 2.05.01 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00

2.05 2.05.01 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.550.000,00

2.05 2.05.01 20 07 Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya

Ikan Nila

150.000.000,00

2.05 2.05.01 20 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.330.000,00

2.05 2.05.01 20 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.670.000,00

2.05 2.05.01 20 08 Kabupaten Pekalongan Menuju Minapolitan 100.000.000,00

2.05 2.05.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 21.540.000,00

2.05 2.05.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.460.000,00

KABUPATEN PEKALONGAN

130130Hal :

KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM

1 2 43

2.05 2.05.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN

TANGAKAP

1.139.500.000,00

2.05 2.05.01 21 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan

ikan

146.000.000,00

2.05 2.05.01 21 04 5 2 3 Belanja Modal 146.000.000,00

2.05 2.05.01 21 06 Pengembangan dan Peningkatan PPI

Jambean

374.500.000,00

2.05 2.05.01 21 06 5 2 3 Belanja Modal 374.500.000,00

2.05 2.05.01 21 07 Pembuatan Rumpon Dasar 310.000.000,00

2.05 2.05.01 21 07 5 2 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00

2.05 2.05.01 21 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.875.000,00

2.05 2.05.01 21 08 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 309.000.000,00

2.05 2.05.01 21 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.575.000,00

2.05 2.05.01 21 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.425.000,00

2.05 2.05.01 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENYULUHAN PERIKANAN

143.391.000,00

2.05 2.05.01 22 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan

143.391.000,00

2.05 2.05.01 22 02 5 2 3 Belanja Modal 143.391.000,00

2.05 2.05.01 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN

DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

214.000.000,00

2.05 2.05.01 23 02 Promosi Produk Perikanan 20.000.000,00

2.05 2.05.01 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

2.05 2.05.01 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00

2.05 2.05.01 23 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengolahan Ikan

46.500.000,00

2.05 2.05.01 23 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

2.05 2.05.01 23 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00

2.05 2.05.01 23 04 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana

Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan

147.500.000,00

2.05 2.05.01 23 04 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000,00

2.05 2.05.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

BUDIDAYA LAUT ,AIR PAYAU DAN AIR

TAWAR

44.000.000,00

2.05 2.05.01 24 02 Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum

(Restocking)

44.000.000,00

2.05 2.05.01 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00

2.05 2.05.01 24 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.325.000,00

2.05 2.05.01 25 PROGRAM PENYEDIAAN SARANA

STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN

78.700.000,00

2.05 2.05.01 25 01 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 78.700.000,00

2.05 2.05.01 25 01 5 2 3 Belanja Modal 78.700.000,00

8.026.911.000,00Jumlah Belanja

KABUPATEN PEKALONGAN

131131Hal :

BUPATI PEKALONGAN

TTD

A. ANTONO