06 - Advertising Matakuliah: G0622/Bahasa Inggris 1 Tahun: 2005 Versi: 1.01.
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT … · 1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah...
Transcript of KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT … · 1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah...
KABUPATEN PEKALONGANRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2012
LAMPIRAN III :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.01
: 1.01.01
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 9 Tahun 2011
: 27 Desember 2011TANGGAL
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 419.328.644.200,00
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 419.328.644.200,00
1.01 1.01.01 BELANJA LANGSUNG 106.625.191.200,00
1.01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
432.000.000,00
1.01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
90.000.000,00
1.01 1.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.01 1.01.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
1.01 1.01.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.01 1.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.000.000,00
1.01 1.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 38.101.000,00
1.01 1.01.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00
1.01 1.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00
1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01 1.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
40.000.000,00
1.01 1.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.01 1.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 1.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00
1.01 1.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
1.01 1.01.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
100.000.000,00
1.01 1.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
2.133.000.000,00
1.01 1.01.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 679.000.000,00
1.01 1.01.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal 679.000.000,00
1.01 1.01.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
209.700.000,00
1.01 1.01.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 209.700.000,00
1.01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00
1.01 1.01.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
40.000.000,00
1.01 1.01.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.01 1.01.01 02 45 Pembangunan Prasarana Jaringan
Pendidikan Nasional
134.300.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
11Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 02 45 5 2 3 Belanja Modal 134.300.000,00
1.01 1.01.01 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.040.000.000,00
1.01 1.01.01 02 62 5 2 3 Belanja Modal 1.040.000.000,00
1.01 1.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
90.000.000,00
1.01 1.01.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 90.000.000,00
1.01 1.01.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.01 1.01.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.754.900.000,00
1.01 1.01.01 15 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
PAUD
585.000.000,00
1.01 1.01.01 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.01 1.01.01 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 582.400.000,00
1.01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah TK
300.000.000,00
1.01 1.01.01 15 45 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.01 1.01.01 15 67 Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 90.000.000,00
1.01 1.01.01 15 67 5 2 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00
1.01 1.01.01 15 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00
1.01 1.01.01 15 68 Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal Tingkat Kabupaten
30.000.000,00
1.01 1.01.01 15 68 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
1.01 1.01.01 15 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00
1.01 1.01.01 15 69 Fasilitasi Ajang Kerativitas Semarak Anak
usia Dini PAUD Non Formal (Propinsi)
10.000.000,00
1.01 1.01.01 15 69 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
1.01 1.01.01 15 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.375.000,00
1.01 1.01.01 15 70 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 1.662.100.000,00
1.01 1.01.01 15 70 5 2 1 Belanja Pegawai 1.656.100.000,00
1.01 1.01.01 15 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 1.01.01 15 71 Peningkatan Kualifikasi ke SI/D4 Pendidik
PAUD (Propinsi)
77.800.000,00
1.01 1.01.01 15 71 5 2 1 Belanja Pegawai 77.000.000,00
1.01 1.01.01 15 71 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.01 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
84.876.833.000,00
1.01 1.01.01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/SMP 2.000.000.000,00
1.01 1.01.01 16 03 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.01 1.01.01 16 100 Fasilitasi Kantin Sehat (Propinsi) 16.400.000,00
1.01 1.01.01 16 10
0
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00
1.01 1.01.01 16 101 Fasilitasi Program Makanan Tamabahan
Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)
44.928.000,00
1.01 1.01.01 16 10
1
5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
1.01 1.01.01 16 10
1
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.528.000,00
1.01 1.01.01 16 102 Pengadaan Alat Peraga Agama Islam untuk
SD Kabupaten Pekalogan (Sarpras Propinsi)
2.060.000.000,00
1.01 1.01.01 16 10
2
5 2 3 Belanja Modal 2.060.000.000,00
1.01 1.01.01 16 103 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP (Sarpras
Propinsi)
535.000.000,00
1.01 1.01.01 16 10
3
5 2 3 Belanja Modal 535.000.000,00
1.01 1.01.01 16 104 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
(Propinsi)
408.127.000,00
1.01 1.01.01 16 10
4
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408.127.000,00
1.01 1.01.01 16 105 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP
(Propinsi)
238.195.000,00
1.01 1.01.01 16 10
5
5 2 3 Belanja Modal 238.195.000,00
1.01 1.01.01 16 107 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
(Propinsi)
15.000.000,00
1.01 1.01.01 16 10
7
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.01 1.01.01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
SD/SDLB (Propinsi)
250.658.000,00
1.01 1.01.01 16 12 5 2 3 Belanja Modal 250.658.000,00
1.01 1.01.01 16 18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 250.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
22Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 16 18 5 2 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.01 1.01.01 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/SDLB,
SMP/MTs
600.000.000,00
1.01 1.01.01 16 19 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000,00
1.01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
SD/SDLB (Propinsi)
918.000.000,00
1.01 1.01.01 16 41 5 2 3 Belanja Modal 918.000.000,00
1.01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah SD (Sarpras Propinsi)
4.460.000.000,00
1.01 1.01.01 16 44 5 2 3 Belanja Modal 4.460.000.000,00
1.01 1.01.01 16 46 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dan
Ruang Praktikum Sekolah
1.423.840.000,00
1.01 1.01.01 16 46 5 2 3 Belanja Modal 1.423.840.000,00
1.01 1.01.01 16 69 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen
Sekolah Dengan Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan
Pendidikan Dasar
75.000.000,00
1.01 1.01.01 16 69 5 2 1 Belanja Pegawai 12.210.000,00
1.01 1.01.01 16 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.790.000,00
1.01 1.01.01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas
Siswa
220.000.000,00
1.01 1.01.01 16 70 5 2 1 Belanja Pegawai 43.785.000,00
1.01 1.01.01 16 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.215.000,00
1.01 1.01.01 16 79 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan
Paket B Setara SMP
360.000.000,00
1.01 1.01.01 16 79 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.01 1.01.01 16 79 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.500.000,00
1.01 1.01.01 16 80 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas
Siswa Bidang Kesenian
80.000.000,00
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00
1.01 1.01.01 16 81 Oprasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 240.000.000,00
1.01 1.01.01 16 81 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.01 1.01.01 16 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.400.000,00
1.01 1.01.01 16 82 DAK Dikdas dan Pendampingan 46.575.171.000,00
1.01 1.01.01 16 82 5 2 3 Belanja Modal 46.575.171.000,00
1.01 1.01.01 16 83 Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UAS
Berstandar Nasional
60.000.000,00
1.01 1.01.01 16 83 5 2 1 Belanja Pegawai 5.935.000,00
1.01 1.01.01 16 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.065.000,00
1.01 1.01.01 16 84 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS
SD/SMP
80.000.000,00
1.01 1.01.01 16 84 5 2 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00
1.01 1.01.01 16 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00
1.01 1.01.01 16 85 DAK Dikdas dan Pendampingan 2011 14.957.915.200,00
1.01 1.01.01 16 85 5 2 3 Belanja Modal 14.957.915.200,00
1.01 1.01.01 16 86 Rehab Ruang Kelas SD/SDLB 2.100.000.000,00
1.01 1.01.01 16 86 5 2 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00
1.01 1.01.01 16 88 Pelatihan KTSP SD 100.000.000,00
1.01 1.01.01 16 88 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.01 1.01.01 16 88 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00
1.01 1.01.01 16 89 Pelatihan KTSP SMP 80.000.000,00
1.01 1.01.01 16 89 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.01 1.01.01 16 89 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00
1.01 1.01.01 16 90 Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP
(Propinsi)
153.000.000,00
1.01 1.01.01 16 90 5 2 3 Belanja Modal 153.000.000,00
1.01 1.01.01 16 91 Peningkatan Sarana SDLB/SMPLB/SLB
(Propinsi)
99.000.000,00
1.01 1.01.01 16 91 5 2 3 Belanja Modal 99.000.000,00
1.01 1.01.01 16 92 Pengadaan Meubelair Pengganti SD/SDLB,
SMP/SMPLB (Propinsi)
85.000.000,00
1.01 1.01.01 16 92 5 2 3 Belanja Modal 85.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
33Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 16 93 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa
SD/SDLB, SMP/SMPLB (Propinsi)
34.000.000,00
1.01 1.01.01 16 93 5 2 3 Belanja Modal 34.000.000,00
1.01 1.01.01 16 94 Penjamin Mutu SMP RSBI (Propinsi ) 411.400.000,00
1.01 1.01.01 16 94 5 2 1 Belanja Pegawai 8.865.000,00
1.01 1.01.01 16 94 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193.535.000,00
1.01 1.01.01 16 94 5 2 3 Belanja Modal 209.000.000,00
1.01 1.01.01 16 95 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan
SMP/SMPLB/MTS (Propinsi)
5.280.998.800,00
1.01 1.01.01 16 95 5 2 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00
1.01 1.01.01 16 95 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.272.898.800,00
1.01 1.01.01 16 96 Tim Pengembangan Kurikulum (TPK)
Menjemen Berbasis Sekolah (MBS) (Propinsi)
10.000.000,00
1.01 1.01.01 16 96 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.01 1.01.01 16 96 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.01 1.01.01 16 97 Manajemen Berbasis Sekolah SD (Propinsi) 187.200.000,00
1.01 1.01.01 16 97 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
1.01 1.01.01 16 97 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00
1.01 1.01.01 16 97 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.01 1.01.01 16 99 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP
(Propinsi)
468.000.000,00
1.01 1.01.01 16 99 5 2 3 Belanja Modal 468.000.000,00
1.01 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 9.885.350.050,00
1.01 1.01.01 17 46 Rehabilitasi sedang/ berat ruang
labolatorium dan ruang praktikum sekolah
800.000.000,00
1.01 1.01.01 17 46 5 2 3 Belanja Modal 800.000.000,00
1.01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum 30.000.000,00
1.01 1.01.01 17 58 5 2 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00
1.01 1.01.01 17 58 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00
1.01 1.01.01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak
mampu
2.900.000.000,00
1.01 1.01.01 17 62 5 2 1 Belanja Pegawai 7.300.400,00
1.01 1.01.01 17 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.892.699.600,00
1.01 1.01.01 17 67 Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK 120.000.000,00
1.01 1.01.01 17 67 5 2 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00
1.01 1.01.01 17 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.220.000,00
1.01 1.01.01 17 68 Verifikasi Bedah RAPBS/RKAS 20.000.000,00
1.01 1.01.01 17 68 5 2 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00
1.01 1.01.01 17 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.275.000,00
1.01 1.01.01 17 69 Liga Pendidikan 80.000.000,00
1.01 1.01.01 17 69 5 2 1 Belanja Pegawai 2.190.000,00
1.01 1.01.01 17 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.810.000,00
1.01 1.01.01 17 70 Operasioanal Rutin SMA dan SMK 369.000.000,00
1.01 1.01.01 17 70 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369.000.000,00
1.01 1.01.01 17 71 Pembangunan RKB SMA/SMK 1.500.000.000,00
1.01 1.01.01 17 71 5 2 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00
1.01 1.01.01 17 72 Pelatihan KTSP SMA/SMK 75.000.000,00
1.01 1.01.01 17 72 5 2 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00
1.01 1.01.01 17 72 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00
1.01 1.01.01 17 73 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
SMA/SMK (Propinsi)
278.100.000,00
1.01 1.01.01 17 73 5 2 3 Belanja Modal 278.100.000,00
1.01 1.01.01 17 74 Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (Propinsi) 253.082.000,00
1.01 1.01.01 17 74 5 2 3 Belanja Modal 253.082.000,00
1.01 1.01.01 17 75 Pembangunan Ruang Perpustakaan
SMA/SMK (Propinsi)
144.200.000,00
1.01 1.01.01 17 75 5 2 3 Belanja Modal 144.200.000,00
1.01 1.01.01 17 76 Pengadaan Komputer SMA/SMK (Propinsi) 82.400.000,00
1.01 1.01.01 17 76 5 2 3 Belanja Modal 82.400.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
44Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 17 77 Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK
(Propinsi)
52.500.000,00
1.01 1.01.01 17 77 5 2 3 Belanja Modal 52.500.000,00
1.01 1.01.01 17 78 Pengadaan Alat Laboratorium SMA/SMK
(Propinsi)
103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 78 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 79 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) 206.000.000,00
1.01 1.01.01 17 79 5 2 3 Belanja Modal 206.000.000,00
1.01 1.01.01 17 80 Pengembangan RSBI SMA (Propinsi) 408.883.500,00
1.01 1.01.01 17 80 5 2 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00
1.01 1.01.01 17 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.908.500,00
1.01 1.01.01 17 80 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 1.01.01 17 81 Pengadaan Alat Laboraorium IPA SMA RSBI
(Propinsi)
103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 81 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 82 Pengadaan Alat Mulitimedia SMA RSBI
(Propinsi)
103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 82 5 2 3 Belanja Modal 103.000.000,00
1.01 1.01.01 17 83 Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru
SMA RSBI (Propinsi)
103.500.000,00
1.01 1.01.01 17 83 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.01 1.01.01 17 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00
1.01 1.01.01 17 84 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA
RSBI (Propinsi)
87.921.550,00
1.01 1.01.01 17 84 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.01 1.01.01 17 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.021.550,00
1.01 1.01.01 17 85 Pengembangan SMK RSBI (Propinsi) 208.446.000,00
1.01 1.01.01 17 85 5 2 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00
1.01 1.01.01 17 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.471.000,00
1.01 1.01.01 17 85 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.01 1.01.01 17 86 Pembangunan Lab IPA SMA/ SMK (Propinsi) 144.200.000,00
1.01 1.01.01 17 86 5 2 3 Belanja Modal 144.200.000,00
1.01 1.01.01 17 87 Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI (propinsi) 51.500.000,00
1.01 1.01.01 17 87 5 2 3 Belanja Modal 51.500.000,00
1.01 1.01.01 17 88 Pengadaan Alat Multemedia SMK RSBI
(Propinsi)
51.500.000,00
1.01 1.01.01 17 88 5 2 3 Belanja Modal 51.500.000,00
1.01 1.01.01 17 89 Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru
SMK RSBI (Propinsi)
52.500.000,00
1.01 1.01.01 17 89 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.01 1.01.01 17 89 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00
1.01 1.01.01 17 90 Fasilitasi Teaching Factory SMK (Propinsi) 309.000.000,00
1.01 1.01.01 17 90 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00
1.01 1.01.01 17 90 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
1.01 1.01.01 17 90 5 2 3 Belanja Modal 309.000.000,00
1.01 1.01.01 17 91 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja khusus
(BKK) SMK (Propinsi)
78.750.000,00
1.01 1.01.01 17 91 5 2 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00
1.01 1.01.01 17 91 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.725.000,00
1.01 1.01.01 17 92 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (Propinsi)
22.000.000,00
1.01 1.01.01 17 92 5 2 3 Belanja Modal 22.000.000,00
1.01 1.01.01 17 93 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/ SMK
(Propinsi)
27.500.000,00
1.01 1.01.01 17 93 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
1.01 1.01.01 17 93 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.075.000,00
1.01 1.01.01 17 94 Fasilitasi Kantin Kejujuran (Propinsi) 22.000.000,00
1.01 1.01.01 17 94 5 2 1 Belanja Pegawai 625.000,00
1.01 1.01.01 17 94 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.375.000,00
1.01 1.01.01 17 95 Beasiswa Sisiwa SMA / SMK dari Keluarga
Kurang Mampu (Propinsi)
303.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
55Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 17 95 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.000.000,00
1.01 1.01.01 17 96 Fasilitasi Program kelas Industri SMK
(Propinsi)
102.000.000,00
1.01 1.01.01 17 96 5 2 3 Belanja Modal 102.000.000,00
1.01 1.01.01 17 97 Rehabilitasi Gedung SEkolah SMA (Sarpras
Propinsi)
693.367.000,00
1.01 1.01.01 17 97 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 693.367.000,00
1.01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.757.500.000,00
1.01 1.01.01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan
Non Formal
2.750.000.000,00
1.01 1.01.01 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.073.000.000,00
1.01 1.01.01 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677.000.000,00
1.01 1.01.01 18 14 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)
Dinas Pendidikan (Propinsi)
7.500.000,00
1.01 1.01.01 18 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.01 1.01.01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.975.050.000,00
1.01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00
1.01 1.01.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00
1.01 1.01.01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 10 5 2 1 Belanja Pegawai 33.980.000,00
1.01 1.01.01 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00
1.01 1.01.01 20 13 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Mitra
Program "BERMUTU"
75.000.000,00
1.01 1.01.01 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00
1.01 1.01.01 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00
1.01 1.01.01 20 14 Lomba Kreatifitas Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan PTK PNFI
50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 14 5 2 1 Belanja Pegawai 26.025.000,00
1.01 1.01.01 20 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.975.000,00
1.01 1.01.01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Seleksi
Kepala sekolah
150.000.000,00
1.01 1.01.01 20 15 5 2 1 Belanja Pegawai 104.020.000,00
1.01 1.01.01 20 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.980.000,00
1.01 1.01.01 20 16 Jambore PTK PNFI 50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 16 5 2 1 Belanja Pegawai 21.050.000,00
1.01 1.01.01 20 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.950.000,00
1.01 1.01.01 20 17 Pengelolaan Penilaian Angka Kerdit dan
Sertifikasi Pendidik (Propinsi)
50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 17 5 2 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.01 1.01.01 20 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00
1.01 1.01.01 20 18 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (Propinsi)
25.000.000,00
1.01 1.01.01 20 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.565.000,00
1.01 1.01.01 20 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.435.000,00
1.01 1.01.01 20 19 Penyelenggaraan Pemilih Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Formal (Propinsi)
50.000.000,00
1.01 1.01.01 20 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.01 1.01.01 20 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00
1.01 1.01.01 20 20 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhkati
Pendidikan Formal (Propinsi)
1.043.550.000,00
1.01 1.01.01 20 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.035.850.000,00
1.01 1.01.01 20 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00
1.01 1.01.01 20 21 Peningkatan Kualfikasi ke SI Pendidik
Formal (Propinsi)
342.500.000,00
1.01 1.01.01 20 21 5 2 1 Belanja Pegawai 341.500.000,00
1.01 1.01.01 20 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.01 1.01.01 20 22 Pengembangan Profesi Pendidikan Formal
(Propinsi)
39.000.000,00
1.01 1.01.01 20 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
66Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.01 1.01.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
270.000.000,00
1.01 1.01.01 21 10 Pengadaan Buku Perpustakaan 190.000.000,00
1.01 1.01.01 21 10 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000,00
1.01 1.01.01 21 11 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 80.000.000,00
1.01 1.01.01 21 11 5 2 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00
1.01 1.01.01 21 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00
1.01 1.01.01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
565.558.150,00
1.01 1.01.01 22 10 Fasilitasi Penyelenggaran UN (Propinsi) 338.425.000,00
1.01 1.01.01 22 10 5 2 1 Belanja Pegawai 192.648.750,00
1.01 1.01.01 22 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.776.250,00
1.01 1.01.01 22 11 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (
Propinsi )
103.766.000,00
1.01 1.01.01 22 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.01 1.01.01 22 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 102.266.000,00
1.01 1.01.01 22 12 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 123.367.150,00
1.01 1.01.01 22 12 5 2 1 Belanja Pegawai 111.497.500,00
1.01 1.01.01 22 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.869.650,00
1.01 1.01.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
50.000.000,00
1.01 1.01.01 19 06 Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 50.000.000,00
1.01 1.01.01 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00
1.01 1.01.01 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.700.000,00
1.01 1.01.01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
10.000.000,00
1.01 1.01.01 16 14 Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar
Budaya
10.000.000,00
1.01 1.01.01 16 14 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.01 1.01.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 1.01.01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN
BUDAYA
375.000.000,00
1.01 1.01.01 17 08 Pembinaan Guru Bidang Seni Budaya SD,
SMP, SMA/SMK
175.000.000,00
1.01 1.01.01 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 78.250.000,00
1.01 1.01.01 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.750.000,00
1.01 1.01.01 17 09 Lomba Kreativitas Seni Budaya 200.000.000,00
1.01 1.01.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00
1.01 1.01.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00
1.01 1.01.01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN OLAH RAGA
180.000.000,00
1.01 1.01.01 19 09 Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 180.000.000,00
1.01 1.01.01 19 09 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
1.01 1.01.01 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
1.01 1.01.01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
270.000.000,00
1.01 1.01.01 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
80.000.000,00
1.01 1.01.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.01 1.01.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00
1.01 1.01.01 20 18 Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga
Pelajar
190.000.000,00
1.01 1.01.01 20 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00
1.01 1.01.01 20 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184.850.000,00
525.953.835.400,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
77Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.02
: 1.02.01
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.02 1.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.031.522.000,00
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.031.522.000,00
Jumlah Pendapatan 2.031.522.000,00
1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.824.875.000,00
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 49.824.875.000,00
1.02 1.02.01 BELANJA LANGSUNG 19.318.447.968,00
1.02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.111.853.000,00
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00
1.02 1.02.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
305.000.000,00
1.02 1.02.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.500.000,00
1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
4.682.000,00
1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.682.000,00
1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55.550.000,00
1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 55.430.000,00
1.02 1.02.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 273.262.500,00
1.02 1.02.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.02 1.02.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267.462.500,00
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.000.000,00
1.02 1.02.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
1.02 1.02.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.575.000,00
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
95.000.000,00
1.02 1.02.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
1.02 1.02.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.700.000,00
1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31.119.400,00
1.02 1.02.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00
1.02 1.02.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.194.400,00
1.02 1.02.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
93.450.000,00
1.02 1.02.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.02 1.02.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 92.700.000,00
1.02 1.02.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.018.100,00
1.02 1.02.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.018.100,00
KABUPATEN PEKALONGAN
88Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 611.000.000,00
1.02 1.02.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.02 1.02.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 604.700.000,00
1.02 1.02.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
37.500.000,00
1.02 1.02.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.02 1.02.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
1.02 1.02.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
27.000.000,00
1.02 1.02.01 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.02 1.02.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
1.02 1.02.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 70.000.000,00
1.02 1.02.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 43.050.000,00
1.02 1.02.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00
1.02 1.02.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 378.271.000,00
1.02 1.02.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 378.097.000,00
1.02 1.02.01 01 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.000,00
1.02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
5.586.128.000,00
1.02 1.02.01 02 13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas
Kesehatan Kab Pekalongan
4.802.900.000,00
1.02 1.02.01 02 13 5 2 3 Belanja Modal 4.802.900.000,00
1.02 1.02.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 45.150.000,00
1.02 1.02.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 45.150.000,00
1.02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00
1.02 1.02.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.02 1.02.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00
1.02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
389.478.000,00
1.02 1.02.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.02 1.02.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.228.000,00
1.02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12.500.000,00
1.02 1.02.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.02 1.02.01 02 55 Pemeliharaan rutin /berkala incenerator dan
Coldchain
24.000.000,00
1.02 1.02.01 02 55 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
1.02 1.02.01 02 56 Pemeliharaan rutin /berkala alat Kesehatan
dan Alat Laboratorium
15.000.000,00
1.02 1.02.01 02 56 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.02 1.02.01 02 56 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
1.02 1.02.01 02 84 Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan
197.100.000,00
1.02 1.02.01 02 84 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.02 1.02.01 02 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000,00
1.02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
57.000.000,00
1.02 1.02.01 05 05 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 7.000.000,00
1.02 1.02.01 05 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.02 1.02.01 05 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.02 1.02.01 05 07 Pelatihan Tenaga Medis/ Paramedis dan
Tenaga non Medis Dinkes dan Puskesmas
50.000.000,00
1.02 1.02.01 05 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00
1.02 1.02.01 05 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00
1.02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
5.055.177.468,00
1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 4.030.000.000,00
1.02 1.02.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00
1.02 1.02.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.007.550.000,00
1.02 1.02.01 15 07 Pengadaan Bahan dan Reagen Laboratorium
Kesehatan
180.000.000,00
1.02 1.02.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
99Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173.550.000,00
1.02 1.02.01 15 08 Optimalisasi Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
845.177.468,00
1.02 1.02.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.02 1.02.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 840.877.468,00
1.02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.007.539.500,00
1.02 1.02.01 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan
jarngannya
912.539.500,00
1.02 1.02.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.500,00
1.02 1.02.01 16 03 5 2 3 Belanja Modal 910.492.000,00
1.02 1.02.01 16 16 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 50.000.000,00
1.02 1.02.01 16 16 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.02 1.02.01 16 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00
1.02 1.02.01 16 17 Upaya Kesehatan Khusus dan Kesehatan
Haji
45.000.000,00
1.02 1.02.01 16 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.02 1.02.01 16 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00
1.02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
410.000.000,00
1.02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
50.000.000,00
1.02 1.02.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00
1.02 1.02.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00
1.02 1.02.01 19 06 Revitalisasi Posyandu 90.000.000,00
1.02 1.02.01 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00
1.02 1.02.01 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.775.000,00
1.02 1.02.01 19 07 Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga,
UKK, Poskestren dan SBH)
70.000.000,00
1.02 1.02.01 19 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00
1.02 1.02.01 19 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.875.000,00
1.02 1.02.01 19 09 Klinik Berhenti Merokok (DBHCHT) 110.000.000,00
1.02 1.02.01 19 09 5 2 1 Belanja Pegawai 26.880.000,00
1.02 1.02.01 19 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.021.500,00
1.02 1.02.01 19 09 5 2 3 Belanja Modal 26.098.500,00
1.02 1.02.01 19 10 Pengadaan Alat Kesehatan Spirometri (Klinik
berhenti merokok)
90.000.000,00
1.02 1.02.01 19 10 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00
1.02 1.02.01 19 10 5 2 3 Belanja Modal 89.075.000,00
1.02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 70.000.000,00
1.02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 70.000.000,00
1.02 1.02.01 20 02 5 2 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00
1.02 1.02.01 20 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.925.000,00
1.02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
65.000.000,00
1.02 1.02.01 21 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Masyarakat (Kesling dan Klinik Sanitasi)
40.000.000,00
1.02 1.02.01 21 05 5 2 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.02 1.02.01 21 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00
1.02 1.02.01 21 06 Percepatan Pembangunan Sanitasi
Pemukiman (PPSP)
25.000.000,00
1.02 1.02.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00
1.02 1.02.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.575.000,00
1.02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
380.000.000,00
1.02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Menular 130.000.000,00
1.02 1.02.01 22 12 5 2 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00
1.02 1.02.01 22 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.875.000,00
1.02 1.02.01 22 13 Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber
Binatang (DBD,Malaria, Filariasis& Flu
Burung)
160.000.000,00
1.02 1.02.01 22 13 5 2 1 Belanja Pegawai 38.765.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1010Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.01 22 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.235.000,00
1.02 1.02.01 22 14 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan
Imunisasi
90.000.000,00
1.02 1.02.01 22 14 5 2 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00
1.02 1.02.01 22 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.450.000,00
1.02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
50.000.000,00
1.02 1.02.01 23 07 Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan
Swasta
15.000.000,00
1.02 1.02.01 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas 35.000.000,00
1.02 1.02.01 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00
1.02 1.02.01 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00
1.02 1.02.01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
2.000.000.000,00
1.02 1.02.01 24 12 Pendampingan Pelayanan kesehatan Maskin
di RS Pemerintah, Puskesmas dan Pusk.
Perwatan
2.000.000.000,00
1.02 1.02.01 24 12 5 2 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00
1.02 1.02.01 24 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.989.400.000,00
1.02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
2.205.750.000,00
1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan Puskesmas 2.111.571.000,00
1.02 1.02.01 25 01 5 2 3 Belanja Modal 2.111.571.000,00
1.02 1.02.01 25 24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Online
94.179.000,00
1.02 1.02.01 25 24 5 2 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.02 1.02.01 25 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.543.000,00
1.02 1.02.01 25 24 5 2 3 Belanja Modal 62.386.000,00
1.02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
45.000.000,00
1.02 1.02.01 28 09 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 45.000.000,00
1.02 1.02.01 28 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00
1.02 1.02.01 28 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00
1.02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
35.000.000,00
1.02 1.02.01 31 05 Pembinaan dan Monitoring IRTP 15.000.000,00
1.02 1.02.01 31 05 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.02 1.02.01 31 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00
1.02 1.02.01 31 06 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
20.000.000,00
1.02 1.02.01 31 06 5 2 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00
1.02 1.02.01 31 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00
1.02 1.02.01 32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN
IBU MELAHIRKAN ANAK
90.000.000,00
1.02 1.02.01 32 04 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 90.000.000,00
1.02 1.02.01 32 04 5 2 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00
1.02 1.02.01 32 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.875.000,00
1.02 1.02.01 33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR
150.000.000,00
1.02 1.02.01 33 01 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Akibat Rokok
150.000.000,00
1.02 1.02.01 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00
1.02 1.02.01 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.650.000,00
1.02 1.02.01 33 01 5 2 3 Belanja Modal 52.000.000,00
69.143.322.968,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
1111Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.02
: 1.02.02
KESEHATAN
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000.000,00
1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 40.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan 40.000.000.000,00
1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.02 1.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.544.614.000,00
1.02 1.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 19.544.614.000,00
1.02 1.02.02 BELANJA LANGSUNG 40.189.702.000,00
1.02 1.02.02 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.030.305.000,00
1.02 1.02.02 26 35 Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) 1.030.305.000,00
1.02 1.02.02 26 35 5 2 3 Belanja Modal 1.030.305.000,00
1.02 1.02.02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
39.159.397.000,00
1.02 1.02.02 34 01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit BLUD
34.236.444.000,00
1.02 1.02.02 34 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.191.750.000,00
1.02 1.02.02 34 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.346.694.000,00
1.02 1.02.02 34 01 5 2 3 Belanja Modal 1.698.000.000,00
1.02 1.02.02 34 02 Pendukung Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit BLUD
4.922.953.000,00
1.02 1.02.02 34 02 5 2 1 Belanja Pegawai 433.258.000,00
1.02 1.02.02 34 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.447.755.000,00
1.02 1.02.02 34 02 5 2 3 Belanja Modal 2.041.940.000,00
59.734.316.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
1212Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.02
: 1.02.03
KESEHATAN
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.02 1.02.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.000.000.000,00
1.02 1.02.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan 14.000.000.000,00
1.02 1.02.03 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.02 1.02.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.811.267.000,00
1.02 1.02.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 12.811.267.000,00
1.02 1.02.03 BELANJA LANGSUNG 11.556.419.500,00
1.02 1.02.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.204.162.500,00
1.02 1.02.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
1.02 1.02.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.02 1.02.03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
332.040.000,00
1.02 1.02.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.040.000,00
1.02 1.02.03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.630.000,00
1.02 1.02.03 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 33.630.000,00
1.02 1.02.03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.250.000,00
1.02 1.02.03 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.02 1.02.03 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00
1.02 1.02.03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
190.000.000,00
1.02 1.02.03 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00
1.02 1.02.03 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186.625.000,00
1.02 1.02.03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000,00
1.02 1.02.03 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.02 1.02.03 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00
1.02 1.02.03 01 12 5 2 3 Belanja Modal 12.600.000,00
1.02 1.02.03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 92.525.000,00
1.02 1.02.03 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.02 1.02.03 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.875.000,00
1.02 1.02.03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
5.000.000,00
1.02 1.02.03 01 15 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00
1.02 1.02.03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 995.403.000,00
1.02 1.02.03 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00
1.02 1.02.03 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 989.028.000,00
1.02 1.02.03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
20.000.000,00
1.02 1.02.03 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.02 1.02.03 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
10.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1313Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.03 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.02 1.02.03 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 25.000.000,00
1.02 1.02.03 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.02 1.02.03 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
1.02 1.02.03 01 26 Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja 1.169.573.000,00
1.02 1.02.03 01 26 5 2 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00
1.02 1.02.03 01 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.149.348.000,00
1.02 1.02.03 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 244.116.500,00
1.02 1.02.03 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 244.116.500,00
1.02 1.02.03 01 32 Penyediaan Jasa Pengawas Jaga 20.125.000,00
1.02 1.02.03 01 32 5 2 1 Belanja Pegawai 20.125.000,00
1.02 1.02.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
241.118.000,00
1.02 1.02.03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
198.918.000,00
1.02 1.02.03 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198.918.000,00
1.02 1.02.03 02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Diesel/Genset 25.000.000,00
1.02 1.02.03 02 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.02 1.02.03 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,
Printer dan LCD
5.000.000,00
1.02 1.02.03 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.02 1.02.03 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
Bersih
7.000.000,00
1.02 1.02.03 02 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.02 1.02.03 02 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Pemadam
Kebakaran
5.200.000,00
1.02 1.02.03 02 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
1.02 1.02.03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000,00
1.02 1.02.03 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 50.000.000,00
1.02 1.02.03 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.02 1.02.03 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00
1.02 1.02.03 26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
7.162.341.000,00
1.02 1.02.03 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 500.000.000,00
1.02 1.02.03 26 18 5 2 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.02 1.02.03 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 1.932.629.000,00
1.02 1.02.03 26 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00
1.02 1.02.03 26 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.921.479.000,00
1.02 1.02.03 26 21 Pengadaan mebeleur Rumah Sakit 28.250.000,00
1.02 1.02.03 26 21 5 2 3 Belanja Modal 28.250.000,00
1.02 1.02.03 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,
Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)
181.462.000,00
1.02 1.02.03 26 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.768.200,00
1.02 1.02.03 26 22 5 2 3 Belanja Modal 116.693.800,00
1.02 1.02.03 26 27 Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Pakai
Habis
700.000.000,00
1.02 1.02.03 26 27 5 2 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00
1.02 1.02.03 26 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 693.875.000,00
1.02 1.02.03 26 28 Pengadaan Bahan/Penunjang Radiologi 75.000.000,00
1.02 1.02.03 26 28 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.02 1.02.03 26 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.350.000,00
1.02 1.02.03 26 29 Pengadaan Bahan dan Reagent
Laboratorium
500.000.000,00
1.02 1.02.03 26 29 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.02 1.02.03 26 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494.350.000,00
1.02 1.02.03 26 30 Pengadaan Cairan Darah Untuk Transfusi 275.000.000,00
1.02 1.02.03 26 30 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.02 1.02.03 26 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.600.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1414Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.02 1.02.03 26 31 Pengadaan Bahan Penunjang Hemodialisa 100.000.000,00
1.02 1.02.03 26 31 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.02 1.02.03 26 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00
1.02 1.02.03 26 32 Pengadaan Hydrant 500.000.000,00
1.02 1.02.03 26 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00
1.02 1.02.03 26 32 5 2 3 Belanja Modal 468.000.000,00
1.02 1.02.03 26 37 Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan
PONEK RS
2.370.000.000,00
1.02 1.02.03 26 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00
1.02 1.02.03 26 37 5 2 3 Belanja Modal 2.297.800.000,00
1.02 1.02.03 27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
341.000.000,00
1.02 1.02.03 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 180.000.000,00
1.02 1.02.03 27 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00
1.02 1.02.03 27 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.775.000,00
1.02 1.02.03 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala intalasi
pengolahan limbah rumah sakit
7.000.000,00
1.02 1.02.03 27 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.02 1.02.03 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
100.000.000,00
1.02 1.02.03 27 17 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.02 1.02.03 27 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
1.02 1.02.03 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah sakit
14.000.000,00
1.02 1.02.03 27 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.02 1.02.03 27 22 Rehabilitasi Gedung Flamboyan 40.000.000,00
1.02 1.02.03 27 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.02 1.02.03 27 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00
1.02 1.02.03 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
557.798.000,00
1.02 1.02.03 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
para medis
557.798.000,00
1.02 1.02.03 28 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
1.02 1.02.03 28 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 555.173.000,00
24.367.686.500,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
1515Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.03
: 1.03.01
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.03 1.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 807.500.000,00
1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 635.500.000,00
1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 172.000.000,00
Jumlah Pendapatan 807.500.000,00
1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.03 1.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.672.479.000,00
1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.672.479.000,00
1.03 1.03.01 BELANJA LANGSUNG 65.880.297.250,00
1.03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.359.037.000,00
1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00
1.03 1.03.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
1.03 1.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
85.000.000,00
1.03 1.03.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
1.03 1.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
28.000.000,00
1.03 1.03.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.03 1.03.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00
1.03 1.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.000.000,00
1.03 1.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00
1.03 1.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000,00
1.03 1.03.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.03 1.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.000.000,00
1.03 1.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.03 1.03.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00
1.03 1.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
17.032.000,00
1.03 1.03.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.032.000,00
1.03 1.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
1.03 1.03.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.03 1.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
52.000.000,00
1.03 1.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 52.000.000,00
1.03 1.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.000.000,00
1.03 1.03.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.03 1.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 82.888.000,00
1.03 1.03.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.888.000,00
1.03 1.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
75.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1616Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.03 1.03.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.03 1.03.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 870.917.000,00
1.03 1.03.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 870.917.000,00
1.03 1.03.01 01 40 Upah Pungut Retribusi 4.200.000,00
1.03 1.03.01 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.03 1.03.01 01 60 Penyusunan Raperda Bangunan Gedung 35.000.000,00
1.03 1.03.01 01 60 5 2 1 Belanja Pegawai 9.960.000,00
1.03 1.03.01 01 60 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00
1.03 1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
3.066.000.000,00
1.03 1.03.01 02 19 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 60.000.000,00
1.03 1.03.01 02 19 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00
1.03 1.03.01 02 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.410.600,00
1.03 1.03.01 02 19 5 2 3 Belanja Modal 38.989.400,00
1.03 1.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 295.000.000,00
1.03 1.03.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00
1.03 1.03.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.225.000,00
1.03 1.03.01 02 22 5 2 3 Belanja Modal 262.700.000,00
1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
1.422.000.000,00
1.03 1.03.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.422.000.000,00
1.03 1.03.01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.000.000,00
1.03 1.03.01 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.03 1.03.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar
Darat
225.000.000,00
1.03 1.03.01 02 30 5 2 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00
1.03 1.03.01 02 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.175.000,00
1.03 1.03.01 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Laboratorium dan Perbengkelan
20.000.000,00
1.03 1.03.01 02 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.03 1.03.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,
Printer dan LCD
20.000.000,00
1.03 1.03.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.03 1.03.01 02 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kebersihan Jalan
40.000.000,00
1.03 1.03.01 02 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.03 1.03.01 02 40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer 60.000.000,00
1.03 1.03.01 02 40 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
1.03 1.03.01 02 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.575.000,00
1.03 1.03.01 02 51 Penataan Ruangan Kantor Sekretariat Daerah
dan Rehabilitasi Pringgitan Rumah Dinas
Bupati
100.000.000,00
1.03 1.03.01 02 51 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 1.03.01 02 73 Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan
Rumah Dinas
100.000.000,00
1.03 1.03.01 02 73 5 2 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00
1.03 1.03.01 02 73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00
1.03 1.03.01 02 79 Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan
Perbengkelan
50.000.000,00
1.03 1.03.01 02 79 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.03 1.03.01 02 82 Rehabilitasi Sedang/Berat Wisma Nusantara 400.000.000,00
1.03 1.03.01 02 82 5 2 1 Belanja Pegawai 19.775.000,00
1.03 1.03.01 02 82 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380.225.000,00
1.03 1.03.01 02 86 Pembangunan Guest House Rumah Dinas
Bupati
200.000.000,00
1.03 1.03.01 02 86 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 1.03.01 02 87 Pembangunan Landasan Kontainer & Pintu
Masuk Pasar Kajen
70.000.000,00
1.03 1.03.01 02 87 5 2 3 Belanja Modal 70.000.000,00
1.03 1.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
62.500.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1717Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.03 1.03.01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 62.500.000,00
1.03 1.03.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
1.03 1.03.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.075.000,00
1.03 1.03.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
25.000.000,00
1.03 1.03.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,00
1.03 1.03.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
825.000.000,00
1.03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan 300.000.000,00
1.03 1.03.01 15 05 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 1.03.01 15 07 Perencanaan Teknis Infrastruktur 525.000.000,00
1.03 1.03.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 109.350.000,00
1.03 1.03.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372.450.000,00
1.03 1.03.01 15 07 5 2 3 Belanja Modal 43.200.000,00
1.03 1.03.01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
700.000.000,00
1.03 1.03.01 16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 700.000.000,00
1.03 1.03.01 16 06 5 2 3 Belanja Modal 700.000.000,00
1.03 1.03.01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
315.000.000,00
1.03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 315.000.000,00
1.03 1.03.01 17 03 5 2 3 Belanja Modal 315.000.000,00
1.03 1.03.01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
38.850.531.000,00
1.03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4.000.000.000,00
1.03 1.03.01 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00
1.03 1.03.01 18 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.977.850.000,00
1.03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.000.000.000,00
1.03 1.03.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.03 1.03.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 988.000.000,00
1.03 1.03.01 18 05 Pemeliharaan Berkala Jalan 2.500.000.000,00
1.03 1.03.01 18 05 5 2 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00
1.03 1.03.01 18 06 Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 50.000.000,00
1.03 1.03.01 18 06 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.03 1.03.01 18 09 Peningkatan Jalan 18.750.000.000,00
1.03 1.03.01 18 09 5 2 3 Belanja Modal 18.750.000.000,00
1.03 1.03.01 18 11 Rehabilitasi Jalan 9.066.531.000,00
1.03 1.03.01 18 11 5 2 3 Belanja Modal 9.066.531.000,00
1.03 1.03.01 18 12 Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 3.484.000.000,00
1.03 1.03.01 18 12 5 2 3 Belanja Modal 3.484.000.000,00
1.03 1.03.01 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARAN KEBINAMARGAAN
30.000.000,00
1.03 1.03.01 23 14 Pemanfaatan Bekas Bongkaran 30.000.000,00
1.03 1.03.01 23 14 5 2 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00
1.03 1.03.01 23 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.810.000,00
1.03 1.03.01 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
1.796.177.000,00
1.03 1.03.01 27 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.426.177.000,00
1.03 1.03.01 27 01 5 2 3 Belanja Modal 1.426.177.000,00
1.03 1.03.01 27 10 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi IKK 370.000.000,00
1.03 1.03.01 27 10 5 2 3 Belanja Modal 370.000.000,00
1.03 1.03.01 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
204.000.000,00
1.03 1.03.01 29 07 Pembangunan Infrastruktur Ibukota
Kecamatan
104.000.000,00
1.03 1.03.01 29 07 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000,00
1.03 1.03.01 29 08 Penyusunan Perencanaan Teknis Pasar
Jeans Kec. Kedungwuni
100.000.000,00
1.03 1.03.01 29 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1818Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.03 1.03.01 29 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.450.000,00
1.03 1.03.01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN
14.432.177.250,00
1.03 1.03.01 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan 1.445.000.000,00
1.03 1.03.01 30 02 5 2 3 Belanja Modal 1.445.000.000,00
1.03 1.03.01 30 03 Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih pedesaan
415.000.000,00
1.03 1.03.01 30 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.625.000,00
1.03 1.03.01 30 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 408.375.000,00
1.03 1.03.01 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
pedesaan
8.522.177.250,00
1.03 1.03.01 30 05 5 2 1 Belanja Pegawai 44.150.000,00
1.03 1.03.01 30 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.478.027.250,00
1.03 1.03.01 30 09 Pendampingan Program Peningkatan
Infrastruktur Pedesaan
50.000.000,00
1.03 1.03.01 30 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00
1.03 1.03.01 30 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00
1.03 1.03.01 30 10 Pembangunan MCK 150.000.000,00
1.03 1.03.01 30 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00
1.03 1.03.01 30 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146.775.000,00
1.03 1.03.01 30 11 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan
300.000.000,00
1.03 1.03.01 30 11 5 2 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00
1.03 1.03.01 30 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.500.000,00
1.03 1.03.01 30 11 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00
1.03 1.03.01 30 13 Pengadaan Aspal 1.500.000.000,00
1.03 1.03.01 30 13 5 2 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00
1.03 1.03.01 30 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.425.000,00
1.03 1.03.01 30 14 Penataan Lingkungan 385.000.000,00
1.03 1.03.01 30 14 5 2 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00
1.03 1.03.01 30 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.900.000,00
1.03 1.03.01 30 16 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran
Drainase Pedesaan
1.120.000.000,00
1.03 1.03.01 30 16 5 2 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00
1.03 1.03.01 30 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.108.225.000,00
1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan turap/talud/bronjong
pedesaan
545.000.000,00
1.03 1.03.01 30 17 5 2 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00
1.03 1.03.01 30 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529.325.000,00
1.03 1.03.01 32 PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN
KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM
200.000.000,00
1.03 1.03.01 32 01 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 200.000.000,00
1.03 1.03.01 32 01 5 2 1 Belanja Pegawai 61.825.000,00
1.03 1.03.01 32 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.175.000,00
1.03 1.03.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 300.000.000,00
1.03 1.03.01 15 10 Penunjang Sarana Prasarana Rusunawa
Kedungwuni
250.000.000,00
1.03 1.03.01 15 10 5 2 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 1.03.01 15 11 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya
50.000.000,00
1.03 1.03.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.03 1.03.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00
1.03 1.03.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
180.000.000,00
1.03 1.03.01 19 14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemadam Kebakaran
180.000.000,00
1.03 1.03.01 19 14 5 2 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00
1.03 1.03.01 19 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.575.000,00
1.03 1.03.01 21 PROGRAM PENINGKATAN AKSES
PENGGUNAAN SANITASI LAYAK
260.000.000,00
1.03 1.03.01 21 01 Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi 150.000.000,00
1.03 1.03.01 21 01 5 2 1 Belanja Pegawai 60.750.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
1919Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.03 1.03.01 21 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
1.03 1.03.01 21 02 Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
110.000.000,00
1.03 1.03.01 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00
1.03 1.03.01 21 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00
1.03 1.03.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
2.500.000.000,00
1.03 1.03.01 17 17 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH
dan TPA Regional
2.500.000.000,00
1.03 1.03.01 17 17 5 2 1 Belanja Pegawai 85.200.000,00
1.03 1.03.01 17 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.243.000,00
1.03 1.03.01 17 17 5 2 3 Belanja Modal 2.349.557.000,00
1.03 1.03.01 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
294.875.000,00
1.03 1.03.01 24 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 294.875.000,00
1.03 1.03.01 24 11 5 2 1 Belanja Pegawai 109.950.000,00
1.03 1.03.01 24 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.612.100,00
1.03 1.03.01 24 11 5 2 3 Belanja Modal 102.312.900,00
1.03 1.03.01 25 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN
480.000.000,00
1.03 1.03.01 25 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 155.000.000,00
1.03 1.03.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 16.505.000,00
1.03 1.03.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.495.000,00
1.03 1.03.01 25 02 Pengadaan LPJU 325.000.000,00
1.03 1.03.01 25 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00
1.03 1.03.01 25 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.120.000,00
1.03 1.03.01 25 02 5 2 3 Belanja Modal 211.905.000,00
80.552.776.250,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
2020Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.06
: 1.06.01
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.06 1.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.575.779.000,00
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.575.779.000,00
1.06 1.06.01 BELANJA LANGSUNG 8.707.728.000,00
1.06 1.06.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
704.856.500,00
1.06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.125.000,00
1.06 1.06.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00
1.06 1.06.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
38.910.000,00
1.06 1.06.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.910.000,00
1.06 1.06.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
38.914.000,00
1.06 1.06.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.914.000,00
1.06 1.06.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,00
1.06 1.06.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.06 1.06.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.100.000,00
1.06 1.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.06 1.06.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.300.000,00
1.06 1.06.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
112.225.000,00
1.06 1.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00
1.06 1.06.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.800.000,00
1.06 1.06.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000.000,00
1.06 1.06.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.06 1.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
80.000.000,00
1.06 1.06.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000,00
1.06 1.06.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00
1.06 1.06.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.06 1.06.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
8.320.000,00
1.06 1.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 8.320.000,00
1.06 1.06.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.498.000,00
1.06 1.06.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.498.000,00
1.06 1.06.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 85.114.500,00
1.06 1.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00
1.06 1.06.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.994.500,00
1.06 1.06.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
200.000.000,00
1.06 1.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.06 1.06.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00
1.06 1.06.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 20.650.000,00
1.06 1.06.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2121Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.06 1.06.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
3.918.371.500,00
1.06 1.06.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 3.715.000.000,00
1.06 1.06.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal 3.715.000.000,00
1.06 1.06.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
35.000.000,00
1.06 1.06.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000,00
1.06 1.06.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 86.467.000,00
1.06 1.06.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 86.467.000,00
1.06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.035.000,00
1.06 1.06.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00
1.06 1.06.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.335.000,00
1.06 1.06.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 44.869.500,00
1.06 1.06.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.869.500,00
1.06 1.06.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
30.000.000,00
1.06 1.06.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,00
1.06 1.06.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.06 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
660.000.000,00
1.06 1.06.01 15 05 Penyusunan Profile Daerah 75.000.000,00
1.06 1.06.01 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00
1.06 1.06.01 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00
1.06 1.06.01 15 06 Penyusunan Buku Potret Sisikmelik
Kabupaten Pekalongan
95.000.000,00
1.06 1.06.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.06 1.06.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.650.000,00
1.06 1.06.01 15 07 Penyusunan Buku Kestatistikan 150.000.000,00
1.06 1.06.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 86.040.000,00
1.06 1.06.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.960.000,00
1.06 1.06.01 15 08 Penyusunan Buku Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB)
90.000.000,00
1.06 1.06.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 45.280.000,00
1.06 1.06.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.720.000,00
1.06 1.06.01 15 09 Bintek dan Updating Simpul Jaringan Data
Spasial Daerah Kabuputen Pekalongan
(SJDSD)
75.000.000,00
1.06 1.06.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 46.075.000,00
1.06 1.06.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.925.000,00
1.06 1.06.01 15 10 Penyusunan Peta Wilayah Administrasi dan
Buku Atlas Kabupaten Pekalongan
175.000.000,00
1.06 1.06.01 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.06 1.06.01 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169.100.000,00
1.06 1.06.01 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 220.000.000,00
1.06 1.06.01 16 06 F E D E P 120.000.000,00
1.06 1.06.01 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00
1.06 1.06.01 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00
1.06 1.06.01 16 07 Fasilitasi Pengembangan Pertanian dengan
Perguruan Tinggi
100.000.000,00
1.06 1.06.01 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00
1.06 1.06.01 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.150.000,00
1.06 1.06.01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
975.000.000,00
1.06 1.06.01 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
200.000.000,00
1.06 1.06.01 21 12 5 2 1 Belanja Pegawai 82.132.500,00
1.06 1.06.01 21 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.867.500,00
1.06 1.06.01 21 14 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
250.000.000,00
1.06 1.06.01 21 14 5 2 1 Belanja Pegawai 45.545.000,00
1.06 1.06.01 21 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.455.000,00
1.06 1.06.01 21 15 Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2222Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.06 1.06.01 21 15 5 2 1 Belanja Pegawai 176.815.000,00
1.06 1.06.01 21 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.185.000,00
1.06 1.06.01 21 16 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Survey
Program dan Pelaporan Pembangunan
75.000.000,00
1.06 1.06.01 21 16 5 2 1 Belanja Pegawai 12.675.000,00
1.06 1.06.01 21 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.325.000,00
1.06 1.06.01 21 17 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
200.000.000,00
1.06 1.06.01 21 17 5 2 1 Belanja Pegawai 33.750.000,00
1.06 1.06.01 21 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166.250.000,00
1.06 1.06.01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
180.000.000,00
1.06 1.06.01 22 09 Penyusunan RPJM Pembangunan Ekonomi
Daerah
100.000.000,00
1.06 1.06.01 22 09 5 2 1 Belanja Pegawai 62.600.000,00
1.06 1.06.01 22 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00
1.06 1.06.01 22 10 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Persiapan
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Lembaga Pengelola Dana Bergulir
80.000.000,00
1.06 1.06.01 22 10 5 2 1 Belanja Pegawai 19.535.000,00
1.06 1.06.01 22 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.465.000,00
1.06 1.06.01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN
BUDAYA
1.194.500.000,00
1.06 1.06.01 23 04 Koordinasi Pelaksananaan TMMD 687.000.000,00
1.06 1.06.01 23 04 5 2 1 Belanja Pegawai 14.120.000,00
1.06 1.06.01 23 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672.880.000,00
1.06 1.06.01 23 05 Fasilitasi dan Penguatan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
120.000.000,00
1.06 1.06.01 23 05 5 2 1 Belanja Pegawai 21.275.000,00
1.06 1.06.01 23 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.725.000,00
1.06 1.06.01 23 06 Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 50.000.000,00
1.06 1.06.01 23 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
1.06 1.06.01 23 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00
1.06 1.06.01 23 07 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender 75.000.000,00
1.06 1.06.01 23 07 5 2 1 Belanja Pegawai 41.025.000,00
1.06 1.06.01 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.975.000,00
1.06 1.06.01 23 08 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk
Semua
45.000.000,00
1.06 1.06.01 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.105.000,00
1.06 1.06.01 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.895.000,00
1.06 1.06.01 23 09 Fasilitasi Program Neighbourhood
Development
162.500.000,00
1.06 1.06.01 23 09 5 2 1 Belanja Pegawai 42.630.000,00
1.06 1.06.01 23 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.870.000,00
1.06 1.06.01 23 10 Penyusunan Dokumen Analisis Situasi Ibu
dan Anak
55.000.000,00
1.06 1.06.01 23 10 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00
1.06 1.06.01 23 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.075.000,00
1.06 1.06.01 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
50.000.000,00
1.06 1.06.01 24 04 Koordinasi Penanganan Program AMPL
Berbasis Masyarakat
50.000.000,00
1.06 1.06.01 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00
1.06 1.06.01 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.675.000,00
1.06 1.06.01 27 PROGRAM SOSIALISASI DAN
PENGEMBANGAN KREATIFITAS DAN
INOVATIF
115.000.000,00
1.06 1.06.01 27 02 Sosialisasi Kegiatan KRENOVA, Lomba
KRENOVA dan Pameran Produk Inovasi (PPI)
70.000.000,00
1.06 1.06.01 27 02 5 2 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00
1.06 1.06.01 27 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00
1.06 1.06.01 27 03 Fasilitasi Riset Daerah 45.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2323Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.06 1.06.01 27 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00
1.06 1.06.01 27 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00
1.06 1.06.01 28 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 635.000.000,00
1.06 1.06.01 28 01 Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) 150.000.000,00
1.06 1.06.01 28 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00
1.06 1.06.01 28 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.450.000,00
1.06 1.06.01 28 02 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
185.000.000,00
1.06 1.06.01 28 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00
1.06 1.06.01 28 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.650.000,00
1.06 1.06.01 28 03 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
300.000.000,00
1.06 1.06.01 28 03 5 2 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00
1.06 1.06.01 28 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.125.000,00
1.06 1.06.01 29 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
25.000.000,00
1.06 1.06.01 29 01 Penunjang Kegiatan Badan Koodinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
25.000.000,00
1.06 1.06.01 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00
1.06 1.06.01 29 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00
11.283.507.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
2424Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.07
: 1.07.01
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 705.000.000,00
1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 705.000.000,00
Jumlah Pendapatan 705.000.000,00
1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.378.740.997,00
1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.378.740.997,00
1.07 1.07.01 BELANJA LANGSUNG 2.097.552.000,00
1.07 1.07.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
687.910.000,00
1.07 1.07.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00
1.07 1.07.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.07 1.07.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
232.000.000,00
1.07 1.07.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00
1.07 1.07.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
17.830.000,00
1.07 1.07.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.07 1.07.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.030.000,00
1.07 1.07.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 13.020.000,00
1.07 1.07.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.020.000,00
1.07 1.07.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,00
1.07 1.07.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.07 1.07.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
1.07 1.07.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00
1.07 1.07.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.675.000,00
1.07 1.07.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
155.330.000,00
1.07 1.07.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00
1.07 1.07.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.905.000,00
1.07 1.07.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.128.000,00
1.07 1.07.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.128.000,00
1.07 1.07.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
10.000.000,00
1.07 1.07.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00
1.07 1.07.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.513.300,00
1.07 1.07.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.513.300,00
1.07 1.07.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
5.000.000,00
1.07 1.07.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
1.07 1.07.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 2.900.000,00
1.07 1.07.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.316.700,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2525Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.07 1.07.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.07 1.07.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.516.700,00
1.07 1.07.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,00
1.07 1.07.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.07 1.07.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
57.000.000,00
1.07 1.07.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00
1.07 1.07.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
8.000.000,00
1.07 1.07.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.07 1.07.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 15.000.000,00
1.07 1.07.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
1.07 1.07.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00
1.07 1.07.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 52.772.000,00
1.07 1.07.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 52.772.000,00
1.07 1.07.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
170.000.000,00
1.07 1.07.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000,00
1.07 1.07.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00
1.07 1.07.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.325.000,00
1.07 1.07.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
95.000.000,00
1.07 1.07.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.07 1.07.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00
1.07 1.07.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
20.000.000,00
1.07 1.07.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.07 1.07.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
20.000.000,00
1.07 1.07.01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00
1.07 1.07.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00
1.07 1.07.01 03 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00
1.07 1.07.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
25.000.000,00
1.07 1.07.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,00
1.07 1.07.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.07 1.07.01 16 PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
165.000.000,00
1.07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
45.000.000,00
1.07 1.07.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00
1.07 1.07.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.675.000,00
1.07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Keselamatan Lalulintas
120.000.000,00
1.07 1.07.01 16 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.07 1.07.01 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.225.000,00
1.07 1.07.01 16 05 5 2 3 Belanja Modal 20.925.000,00
1.07 1.07.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
173.630.000,00
1.07 1.07.01 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi
Guna Keselamatan Penumpang
72.830.000,00
1.07 1.07.01 17 04 5 2 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00
1.07 1.07.01 17 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.070.000,00
1.07 1.07.01 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
100.800.000,00
1.07 1.07.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 4.180.000,00
1.07 1.07.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.620.000,00
1.07 1.07.01 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
397.552.000,00
1.07 1.07.01 18 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu
Lintas Angkutan
397.552.000,00
1.07 1.07.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193.280.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2626Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.07 1.07.01 18 04 5 2 3 Belanja Modal 204.272.000,00
1.07 1.07.01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
80.000.000,00
1.07 1.07.01 19 04 Pengadaan Alat Aplikator Marka Jalan dan
Bahan Marka
80.000.000,00
1.07 1.07.01 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00
1.07 1.07.01 19 04 5 2 3 Belanja Modal 62.700.000,00
1.07 1.07.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASA
249.230.000,00
1.07 1.07.01 15 07 Pembangunan dan Pengembangan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
50.000.000,00
1.07 1.07.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.270.000,00
1.07 1.07.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.730.000,00
1.07 1.07.01 15 08 Pengembangan Infrastruktur Jaringan
Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik
Terpilih
199.230.000,00
1.07 1.07.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.07 1.07.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.330.000,00
1.07 1.07.01 15 08 5 2 3 Belanja Modal 16.050.000,00
1.07 1.07.01 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
129.230.000,00
1.07 1.07.01 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi
dan komunikasi
79.615.000,00
1.07 1.07.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.07 1.07.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.265.000,00
1.07 1.07.01 16 02 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap
Layanan Publik
49.615.000,00
1.07 1.07.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00
1.07 1.07.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.940.000,00
5.476.292.997,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
2727Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.10
: 1.10.01
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.10 1.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.10 1.10.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 888.000.000,00
1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 888.000.000,00
Jumlah Pendapatan 888.000.000,00
1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.284.875.000,00
1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.284.875.000,00
1.10 1.10.01 BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00
1.10 1.10.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
558.425.000,00
1.10 1.10.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00
1.10 1.10.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.10 1.10.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
7.740.000,00
1.10 1.10.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00
1.10 1.10.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
49.600.000,00
1.10 1.10.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00
1.10 1.10.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.640.000,00
1.10 1.10.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.376.000,00
1.10 1.10.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 8.376.000,00
1.10 1.10.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.510.000,00
1.10 1.10.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00
1.10 1.10.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00
1.10 1.10.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.10 1.10.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00
1.10 1.10.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
281.844.000,00
1.10 1.10.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 17.440.000,00
1.10 1.10.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264.404.000,00
1.10 1.10.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000,00
1.10 1.10.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.10 1.10.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
4.250.000,00
1.10 1.10.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
1.10 1.10.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.900.000,00
1.10 1.10.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00
1.10 1.10.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
57.690.000,00
1.10 1.10.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.690.000,00
1.10 1.10.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 52.015.000,00
1.10 1.10.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 52.015.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3131Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.10 1.10.01 01 38 Pengadaan Bahan Anti Kuman Arsip 3.500.000,00
1.10 1.10.01 01 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.10 1.10.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
113.955.000,00
1.10 1.10.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 22.315.000,00
1.10 1.10.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal 22.315.000,00
1.10 1.10.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 21.640.000,00
1.10 1.10.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 21.640.000,00
1.10 1.10.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00
1.10 1.10.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 10.860.000,00
1.10 1.10.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.140.000,00
1.10 1.10.01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
40.000.000,00
1.10 1.10.01 02 26 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00
1.10 1.10.01 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.040.000,00
1.10 1.10.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
11.000.000,00
1.10 1.10.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.000.000,00
1.10 1.10.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
1.10 1.10.01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1.416.620.000,00
1.10 1.10.01 15 03 Implementasi sistem administrari
kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
222.900.000,00
1.10 1.10.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00
1.10 1.10.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.940.000,00
1.10 1.10.01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 21.000.000,00
1.10 1.10.01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
68.220.000,00
1.10 1.10.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 54.720.000,00
1.10 1.10.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
1.10 1.10.01 15 14 Penerapan Elektronik KTP 998.000.000,00
1.10 1.10.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 506.680.000,00
1.10 1.10.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372.032.600,00
1.10 1.10.01 15 14 5 2 3 Belanja Modal 119.287.400,00
1.10 1.10.01 15 15 Penggantian dan Pengembangan Peralatan
SIAK
127.500.000,00
1.10 1.10.01 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00
1.10 1.10.01 15 15 5 2 3 Belanja Modal 108.850.000,00
5.384.875.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
3232Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.08
: 1.08.01
LINGKUNGAN HIDUP
Kantor Lingkungan Hidup
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00
1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00
Jumlah Pendapatan 15.000.000,00
1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.726.888.000,00
1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.726.888.000,00
1.08 1.08.01 BELANJA LANGSUNG 1.648.470.000,00
1.08 1.08.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
164.000.000,00
1.08 1.08.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
27.996.000,00
1.08 1.08.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.08 1.08.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.496.000,00
1.08 1.08.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.500.000,00
1.08 1.08.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.08 1.08.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.004.000,00
1.08 1.08.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.08 1.08.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.704.000,00
1.08 1.08.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
15.000.000,00
1.08 1.08.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00
1.08 1.08.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000,00
1.08 1.08.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
12.000.000,00
1.08 1.08.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000,00
1.08 1.08.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00
1.08 1.08.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00
1.08 1.08.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00
1.08 1.08.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.500.000,00
1.08 1.08.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.08 1.08.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00
1.08 1.08.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.08 1.08.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
1.08 1.08.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
50.000.000,00
1.08 1.08.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.08 1.08.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
123.000.000,00
1.08 1.08.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 34.000.000,00
1.08 1.08.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2828Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.08 1.08.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00
1.08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
55.000.000,00
1.08 1.08.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00
1.08 1.08.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.175.000,00
1.08 1.08.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,
Printer dan LCD
8.000.000,00
1.08 1.08.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.08 1.08.01 02 39 Pemelihatraan Rutin/Berkala Alat-alat
Laboratorium dan Perbengkelan
18.000.000,00
1.08 1.08.01 02 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.08 1.08.01 02 66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah
Tangga
8.000.000,00
1.08 1.08.01 02 66 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.08 1.08.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
18.000.000,00
1.08 1.08.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 18.000.000,00
1.08 1.08.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.08 1.08.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
259.700.000,00
1.08 1.08.01 15 13 Menunjang Program Adipura 23.000.000,00
1.08 1.08.01 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 7.580.000,00
1.08 1.08.01 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000,00
1.08 1.08.01 15 14 Pengadaan Tong Sampah dalam Rangka
Program Adipura
62.000.000,00
1.08 1.08.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 850.000,00
1.08 1.08.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.150.000,00
1.08 1.08.01 15 15 Pengadaan Reaktor Biogas 76.600.000,00
1.08 1.08.01 15 15 5 2 1 Belanja Pegawai 1.165.000,00
1.08 1.08.01 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.435.000,00
1.08 1.08.01 15 16 Pengadaan Mesin Pemilah Sampah 98.100.000,00
1.08 1.08.01 15 16 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00
1.08 1.08.01 15 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00
1.08 1.08.01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
734.370.000,00
1.08 1.08.01 16 17 Pelaksanaan Prokasih 40.000.000,00
1.08 1.08.01 16 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.136.000,00
1.08 1.08.01 16 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.864.000,00
1.08 1.08.01 16 18 Biaya Operasional IPAL Simbang Kulon 30.000.000,00
1.08 1.08.01 16 18 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
1.08 1.08.01 16 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
1.08 1.08.01 16 19 Pengadaan Alat Laboratorium 25.000.000,00
1.08 1.08.01 16 19 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00
1.08 1.08.01 16 20 Penunjang Menuju Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup
15.000.000,00
1.08 1.08.01 16 20 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.08 1.08.01 16 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00
1.08 1.08.01 16 21 Pembinaan Tentang Peraturan di Bidang LH
dan Pengelolaan Limbah Bagi Pengusaha
Industri Kecil
50.000.000,00
1.08 1.08.01 16 21 5 2 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00
1.08 1.08.01 16 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00
1.08 1.08.01 16 22 Percepatan Pembangunan Sanitasi
Pemukiman
40.000.000,00
1.08 1.08.01 16 22 5 2 1 Belanja Pegawai 21.825.000,00
1.08 1.08.01 16 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.175.000,00
1.08 1.08.01 16 23 Penyempurnaan IPAL Terpadu Perajin Batik
Simbang Kulon
184.570.000,00
1.08 1.08.01 16 23 5 2 1 Belanja Pegawai 1.790.000,00
1.08 1.08.01 16 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.510.000,00
1.08 1.08.01 16 23 5 2 3 Belanja Modal 31.270.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
2929Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.08 1.08.01 16 24 Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Akibat Usaha/Kegiatan Industri Kecil Batik
dan Jeans Wash
349.800.000,00
1.08 1.08.01 16 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.08 1.08.01 16 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.650.000,00
1.08 1.08.01 16 24 5 2 3 Belanja Modal 127.900.000,00
1.08 1.08.01 20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN
POLUSI
97.100.000,00
1.08 1.08.01 20 07 Pengadaan Alat Pengukur Kebisingan 97.100.000,00
1.08 1.08.01 20 07 5 2 3 Belanja Modal 97.100.000,00
1.08 1.08.01 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
252.300.000,00
1.08 1.08.01 24 12 Pengembangan Kota Hijau 150.000.000,00
1.08 1.08.01 24 12 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.08 1.08.01 24 13 Penyempurnaan Taman Kota 102.300.000,00
1.08 1.08.01 24 13 5 2 3 Belanja Modal 102.300.000,00
3.375.358.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
3030Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.13
: 1.13.01
SOSIAL
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.13 1.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.907.215.000,00
1.13 1.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.907.215.000,00
1.13 1.13.01 BELANJA LANGSUNG 1.923.480.000,00
1.13 1.13.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
386.100.600,00
1.13 1.13.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00
1.13 1.13.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.13 1.13.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
1.13 1.13.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
53.424.600,00
1.13 1.13.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.13 1.13.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.424.600,00
1.13 1.13.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
18.000.000,00
1.13 1.13.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.13 1.13.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
1.13 1.13.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000,00
1.13 1.13.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.13 1.13.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00
1.13 1.13.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.900.000,00
1.13 1.13.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.13 1.13.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
1.13 1.13.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.13 1.13.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
40.000.000,00
1.13 1.13.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.13 1.13.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00
1.13 1.13.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000,00
1.13 1.13.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.13 1.13.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
1.13 1.13.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
40.000.000,00
1.13 1.13.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000,00
1.13 1.13.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.500.000,00
1.13 1.13.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.13 1.13.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
1.13 1.13.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
3.500.000,00
1.13 1.13.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.13 1.13.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.000.000,00
1.13 1.13.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00
1.13 1.13.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
65.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3333Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.13 1.13.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
1.13 1.13.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
12.000.000,00
1.13 1.13.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.13 1.13.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 8.000.000,00
1.13 1.13.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.755.000,00
1.13 1.13.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.245.000,00
1.13 1.13.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 26.776.000,00
1.13 1.13.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 26.776.000,00
1.13 1.13.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
70.000.000,00
1.13 1.13.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00
1.13 1.13.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
1.13 1.13.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
1.13 1.13.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,00
1.13 1.13.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.13 1.13.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
25.000.000,00
1.13 1.13.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.13 1.13.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00
1.13 1.13.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000,00
1.13 1.13.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00
1.13 1.13.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.13 1.13.01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA
30.000.000,00
1.13 1.13.01 15 06 Bimbingan Lanjut KUBE Fakir Miskin 30.000.000,00
1.13 1.13.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00
1.13 1.13.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00
1.13 1.13.01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
95.299.400,00
1.13 1.13.01 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan
Kejadian Luar Biasa
35.000.000,00
1.13 1.13.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 20.800.000,00
1.13 1.13.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00
1.13 1.13.01 16 13 Bimbingan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi
Medik Penyandang Cacat Bibir Sumbing
(PCBS)
27.500.000,00
1.13 1.13.01 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.13 1.13.01 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00
1.13 1.13.01 16 14 Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS 32.799.400,00
1.13 1.13.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.799.400,00
1.13 1.13.01 17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 50.000.000,00
1.13 1.13.01 17 07 Pelayanan Petirahan Anak Sekolah
Bermasalah Sosial
50.000.000,00
1.13 1.13.01 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.13 1.13.01 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00
1.13 1.13.01 18 PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
10.000.000,00
1.13 1.13.01 18 06 Pengiriman Kontingen Pentas Seni
Penyandang Cacat Tingkat Jateng
10.000.000,00
1.13 1.13.01 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00
1.13 1.13.01 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00
1.13 1.13.01 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
40.000.000,00
1.13 1.13.01 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
40.000.000,00
1.13 1.13.01 21 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.13 1.13.01 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00
1.13 1.13.01 22 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN
SOSIAL
35.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3434Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.13 1.13.01 22 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam
Pahlawan "Bhakti Wiratama"
25.000.000,00
1.13 1.13.01 22 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.13 1.13.01 22 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.13 1.13.01 22 03 Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan
Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo
10.000.000,00
1.13 1.13.01 22 03 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.13 1.13.01 22 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00
1.13 1.13.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI KESEJAHTERAN SOSIAL (SIKS),
SIBI DAN SIG
55.000.000,00
1.13 1.13.01 24 01 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 55.000.000,00
1.13 1.13.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.695.000,00
1.13 1.13.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.305.000,00
1.13 1.13.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.017.080.000,00
1.13 1.13.01 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
300.000.000,00
1.13 1.13.01 15 03 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.13 1.13.01 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
100.000.000,00
1.13 1.13.01 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 28.275.000,00
1.13 1.13.01 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.725.000,00
1.13 1.13.01 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana BLK
66.600.000,00
1.13 1.13.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.13 1.13.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00
1.13 1.13.01 15 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana BLK 300.000.000,00
1.13 1.13.01 15 10 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.13 1.13.01 15 11 Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 25.000.000,00
1.13 1.13.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.660.000,00
1.13 1.13.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.340.000,00
1.13 1.13.01 15 12 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 225.480.000,00
1.13 1.13.01 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 48.575.000,00
1.13 1.13.01 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.905.000,00
1.13 1.13.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
70.000.000,00
1.13 1.13.01 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
30.000.000,00
1.13 1.13.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00
1.13 1.13.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00
1.13 1.13.01 17 09 Fsailitasi LKS Tri Patrit dan Dewan
Pengupahan Kabupaten
30.000.000,00
1.13 1.13.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 22.560.000,00
1.13 1.13.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00
1.13 1.13.01 17 10 Fasilitasi Porseni LKS Tripatrit 10.000.000,00
1.13 1.13.01 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 100.000,00
1.13 1.13.01 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00
1.13 1.13.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
50.000.000,00
1.13 1.13.01 15 03 Penyediaan dan pengelolaan prasaran dan
sarana sosial ekonomi di kawasan
transmigrasi
50.000.000,00
1.13 1.13.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00
1.13 1.13.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.225.000,00
5.830.695.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
3535Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.13
: 1.13.02
SOSIAL
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.13 1.13.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.13 1.13.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 811.830.000,00
1.13 1.13.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 811.830.000,00
1.13 1.13.02 BELANJA LANGSUNG 605.000.000,00
1.13 1.13.02 25 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH RAWAN BENCANA
50.000.000,00
1.13 1.13.02 25 04 Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak
Terduga
50.000.000,00
1.13 1.13.02 25 04 5 2 1 Belanja Pegawai 25.910.000,00
1.13 1.13.02 25 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.090.000,00
1.13 1.13.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
390.654.800,00
1.13 1.13.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
14.400.000,00
1.13 1.13.02 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
1.13 1.13.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,00
1.13 1.13.02 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.13 1.13.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
10.923.050,00
1.13 1.13.02 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.923.050,00
1.13 1.13.02 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
246.231.000,00
1.13 1.13.02 01 13 5 2 3 Belanja Modal 246.231.000,00
1.13 1.13.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.499.950,00
1.13 1.13.02 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.499.950,00
1.13 1.13.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.500.000,00
1.13 1.13.02 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.13 1.13.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.200.000,00
1.13 1.13.02 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
1.13 1.13.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
69.132.800,00
1.13 1.13.02 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.132.800,00
1.13 1.13.02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
18.768.000,00
1.13 1.13.02 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.768.000,00
1.13 1.13.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
89.345.200,00
1.13 1.13.02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000,00
1.13 1.13.02 02 05 5 2 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.13 1.13.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.110.000,00
1.13 1.13.02 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.110.000,00
1.13 1.13.02 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
9.235.200,00
1.13 1.13.02 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.235.200,00
1.13 1.13.02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3636Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.13 1.13.02 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00
1.13 1.13.02 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.13 1.13.02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
55.000.000,00
1.13 1.13.02 22 05 Fasilitasi Operasional Satlak PBA 55.000.000,00
1.13 1.13.02 22 05 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.13 1.13.02 22 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00
1.416.830.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
3737Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.15
: 1.15.01
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kecildan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.900.574.750,00
1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.811.787.000,00
1.15 1.15.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
88.787.750,00
Jumlah Pendapatan 2.900.574.750,00
1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.15 1.15.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.642.874.000,00
1.15 1.15.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.642.874.000,00
1.15 1.15.01 BELANJA LANGSUNG 2.575.000.000,00
1.15 1.15.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
845.000.000,00
1.15 1.15.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000,00
1.15 1.15.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00
1.15 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
40.000.000,00
1.15 1.15.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.060.000,00
1.15 1.15.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal 6.940.000,00
1.15 1.15.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000,00
1.15 1.15.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.15 1.15.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00
1.15 1.15.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.15 1.15.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00
1.15 1.15.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
160.000.000,00
1.15 1.15.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 15.175.000,00
1.15 1.15.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.825.000,00
1.15 1.15.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
1.15 1.15.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.15 1.15.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
50.000.000,00
1.15 1.15.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.15 1.15.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
5.000.000,00
1.15 1.15.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.15 1.15.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00
1.15 1.15.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.15 1.15.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
115.000.000,00
1.15 1.15.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 10.620.000,00
1.15 1.15.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.380.000,00
1.15 1.15.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 275.020.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3838Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.15 1.15.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 275.020.000,00
1.15 1.15.01 01 43 Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar 100.000.000,00
1.15 1.15.01 01 43 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.15 1.15.01 01 43 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00
1.15 1.15.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
110.000.000,00
1.15 1.15.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000,00
1.15 1.15.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00
1.15 1.15.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00
1.15 1.15.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
45.000.000,00
1.15 1.15.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
1.15 1.15.01 02 58 Pemeliharaan Sedang/Berat Peralatan Kantor 25.000.000,00
1.15 1.15.01 02 58 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.15 1.15.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000,00
1.15 1.15.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00
1.15 1.15.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.15 1.15.01 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
MIKRO, KECIL MENENGAH YG KONDUSIF
150.000.000,00
1.15 1.15.01 15 12 Pemberdayaan Pengrajin Gula Aren 75.000.000,00
1.15 1.15.01 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.15 1.15.01 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00
1.15 1.15.01 15 14 Pemberdayaan Pengrajin Sapu Glagah 75.000.000,00
1.15 1.15.01 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.15 1.15.01 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00
1.15 1.15.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH
175.000.000,00
1.15 1.15.01 16 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
60.000.000,00
1.15 1.15.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00
1.15 1.15.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.125.000,00
1.15 1.15.01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
40.000.000,00
1.15 1.15.01 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
1.15 1.15.01 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00
1.15 1.15.01 16 11 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri
Makanan dan Minuman
75.000.000,00
1.15 1.15.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00
1.15 1.15.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.850.000,00
1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
300.000.000,00
1.15 1.15.01 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk
usaha mikro kecil menengah
100.000.000,00
1.15 1.15.01 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00
1.15 1.15.01 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.375.000,00
1.15 1.15.01 17 12 Festival Batik Kota Santri 200.000.000,00
1.15 1.15.01 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 47.025.000,00
1.15 1.15.01 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152.975.000,00
1.15 1.15.01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
100.000.000,00
1.15 1.15.01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan
koperasi berprestasi
60.000.000,00
1.15 1.15.01 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00
1.15 1.15.01 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00
1.15 1.15.01 18 09 Monitoring dan evaluasi program
pemberdayaan koperasi
40.000.000,00
1.15 1.15.01 18 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
1.15 1.15.01 18 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
3939Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
75.000.000,00
1.15 1.15.01 17 20 Optimalisasi Pendapatan Pasar 75.000.000,00
1.15 1.15.01 17 20 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.15 1.15.01 17 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00
1.15 1.15.01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
50.000.000,00
1.15 1.15.01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa
50.000.000,00
1.15 1.15.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.15 1.15.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00
1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
75.000.000,00
1.15 1.15.01 17 13 Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi / Pengusaha
Dalam Pameran/Promosi Perdagangan
75.000.000,00
1.15 1.15.01 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00
1.15 1.15.01 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.650.000,00
1.15 1.15.01 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN ASONGAN
50.000.000,00
1.15 1.15.01 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
50.000.000,00
1.15 1.15.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00
1.15 1.15.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00
1.15 1.15.01 20 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR TRADISIONAL
250.000.000,00
1.15 1.15.01 20 01 Penataan Lingkungan Pasar Se-Kabupaten
Pekalongan
250.000.000,00
1.15 1.15.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.15 1.15.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.850.000,00
1.15 1.15.01 20 01 5 2 3 Belanja Modal 140.350.000,00
1.15 1.15.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
155.000.000,00
1.15 1.15.01 16 01 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan
Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau
100.000.000,00
1.15 1.15.01 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.725.000,00
1.15 1.15.01 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.275.000,00
1.15 1.15.01 16 02 Pelatihan Pembuatan Bandeng Presto 25.000.000,00
1.15 1.15.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00
1.15 1.15.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00
1.15 1.15.01 16 03 Pelatihan Keterampilan Pewarnaan dengan
Zat Warna Alam
30.000.000,00
1.15 1.15.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
1.15 1.15.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00
1.15 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
TEKNOLOGI INDUSTRI
225.000.000,00
1.15 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri 150.000.000,00
1.15 1.15.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.025.000,00
1.15 1.15.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.975.000,00
1.15 1.15.01 17 05 Pengembangan Sistem Teknologi Industri 75.000.000,00
1.15 1.15.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 19.250.000,00
1.15 1.15.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00
10.217.874.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
4040Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.16
: 1.16.01
PENANAMAN MODAL
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.16 1.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.16 1.16.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 83.000.000,00
1.16 1.16.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 83.000.000,00
Jumlah Pendapatan 83.000.000,00
1.16 1.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.16 1.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.734.210.000,00
1.16 1.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.734.210.000,00
1.16 1.16.01 BELANJA LANGSUNG 765.000.000,00
1.16 1.16.01 26 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJA SAMA INVESTASI
190.000.000,00
1.16 1.16.01 26 01 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
40.000.000,00
1.16 1.16.01 26 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.16 1.16.01 26 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00
1.16 1.16.01 26 02 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama
Investasi Daerah
150.000.000,00
1.16 1.16.01 26 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.16 1.16.01 26 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.250.000,00
1.16 1.16.01 27 PROGRAM SOSIALISASI DAN
PENGEMBANGAN KREATIFITAS DAN
INOVATIF
75.000.000,00
1.16 1.16.01 27 01 Penyusunan Masterplan Pengembangan
Penanaman Modal
75.000.000,00
1.16 1.16.01 27 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.025.000,00
1.16 1.16.01 27 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.975.000,00
1.16 1.16.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
310.623.000,00
1.16 1.16.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.750.000,00
1.16 1.16.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
1.16 1.16.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
15.000.000,00
1.16 1.16.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.16 1.16.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 97.240.000,00
1.16 1.16.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 97.240.000,00
1.16 1.16.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13.200.000,00
1.16 1.16.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
1.16 1.16.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.970.000,00
1.16 1.16.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
1.16 1.16.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.345.000,00
1.16 1.16.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
19.883.500,00
1.16 1.16.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00
1.16 1.16.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.958.500,00
KABUPATEN PEKALONGAN
4141Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.16 1.16.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.850.000,00
1.16 1.16.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00
1.16 1.16.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.560.000,00
1.16 1.16.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00
1.16 1.16.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.800.000,00
1.16 1.16.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.16 1.16.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.064.500,00
1.16 1.16.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.064.500,00
1.16 1.16.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
18.805.000,00
1.16 1.16.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.805.000,00
1.16 1.16.01 01 23 Survey perijinan 52.500.000,00
1.16 1.16.01 01 23 5 2 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00
1.16 1.16.01 01 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00
1.16 1.16.01 01 39 Sosialisasi Perizinan 40.000.000,00
1.16 1.16.01 01 39 5 2 1 Belanja Pegawai 7.245.000,00
1.16 1.16.01 01 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.755.000,00
1.16 1.16.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
89.377.000,00
1.16 1.16.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.785.000,00
1.16 1.16.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00
1.16 1.16.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.045.000,00
1.16 1.16.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
47.672.000,00
1.16 1.16.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.672.000,00
1.16 1.16.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
16.920.000,00
1.16 1.16.01 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.16 1.16.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00
1.16 1.16.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.000.000,00
1.16 1.16.01 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00
1.16 1.16.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.560.000,00
1.16 1.16.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000,00
1.16 1.16.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 5.000.000,00
1.16 1.16.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.16 1.16.01 05 10 Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.000.000,00
1.16 1.16.01 05 10 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00
1.16 1.16.01 05 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000,00
1.16 1.16.01 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
45.000.000,00
1.16 1.16.01 24 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 10.000.000,00
1.16 1.16.01 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00
1.16 1.16.01 24 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00
1.16 1.16.01 24 03 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Perizinan
25.000.000,00
1.16 1.16.01 24 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00
1.16 1.16.01 24 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.120.000,00
1.16 1.16.01 24 04 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 10.000.000,00
1.16 1.16.01 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.670.000,00
1.16 1.16.01 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00
1.16 1.16.01 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
40.000.000,00
1.16 1.16.01 26 07 Penyusunan Draft Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
40.000.000,00
1.16 1.16.01 26 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.215.000,00
1.16 1.16.01 26 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.785.000,00
2.499.210.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
4242Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.18
: 1.18.01
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.18 1.18.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 470.000.000,00
1.18 1.18.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 470.000.000,00
Jumlah Pendapatan 470.000.000,00
1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.340.705.000,00
1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.340.705.000,00
1.18 1.18.01 BELANJA LANGSUNG 4.418.795.000,00
1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 280.000.000,00
1.18 1.18.01 15 01 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya
daerah
280.000.000,00
1.18 1.18.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00
1.18 1.18.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000,00
1.18 1.18.01 19 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBUDAYAAN
19.000.000,00
1.18 1.18.01 19 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kesenian
19.000.000,00
1.18 1.18.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.18 1.18.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.18 1.18.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
392.068.000,00
1.18 1.18.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.690.000,00
1.18 1.18.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.690.000,00
1.18 1.18.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
40.840.000,00
1.18 1.18.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.18 1.18.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.040.000,00
1.18 1.18.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
16.500.000,00
1.18 1.18.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.18 1.18.01 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.18 1.18.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
22.500.000,00
1.18 1.18.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
1.18 1.18.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.170.000,00
1.18 1.18.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.18 1.18.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.170.000,00
1.18 1.18.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
25.250.000,00
1.18 1.18.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00
1.18 1.18.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
1.18 1.18.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
4343Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.18 1.18.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
47.000.000,00
1.18 1.18.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 47.000.000,00
1.18 1.18.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00
1.18 1.18.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.18 1.18.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.500.000,00
1.18 1.18.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.18 1.18.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00
1.18 1.18.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.18 1.18.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
40.250.000,00
1.18 1.18.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00
1.18 1.18.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 26.386.000,00
1.18 1.18.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 26.386.000,00
1.18 1.18.01 01 34 Penyediaan Bahan Logistik Obyek Wisata 87.482.000,00
1.18 1.18.01 01 34 5 2 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
1.18 1.18.01 01 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.132.000,00
1.18 1.18.01 01 35 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7.500.000,00
1.18 1.18.01 01 35 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.18 1.18.01 01 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
1.18 1.18.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
108.727.000,00
1.18 1.18.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.000.000,00
1.18 1.18.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.18 1.18.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
1.18 1.18.01 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 89.727.000,00
1.18 1.18.01 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 54.700.000,00
1.18 1.18.01 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.027.000,00
1.18 1.18.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000,00
1.18 1.18.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00
1.18 1.18.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
35.000.000,00
1.18 1.18.01 15 11 Bazar Program OKP 35.000.000,00
1.18 1.18.01 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00
1.18 1.18.01 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00
1.18 1.18.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
90.000.000,00
1.18 1.18.01 16 10 Pemilihan Pemuda Pelopor 30.000.000,00
1.18 1.18.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.18 1.18.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
1.18 1.18.01 16 11 Pengiriman Seleksi JPI dan BPAP, KPN
PPAN dan Lomba Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
60.000.000,00
1.18 1.18.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00
1.18 1.18.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00
1.18 1.18.01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
40.000.000,00
1.18 1.18.01 17 03 Fasilitasi Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) 40.000.000,00
1.18 1.18.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00
1.18 1.18.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00
1.18 1.18.01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
153.000.000,00
1.18 1.18.01 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
20.000.000,00
1.18 1.18.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.18 1.18.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
4444Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.18 1.18.01 20 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan
teknisi olahraga
30.000.000,00
1.18 1.18.01 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
1.18 1.18.01 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00
1.18 1.18.01 20 19 Pengiriman Event Olah Raga Lokal, Regional
dan Nasional
80.000.000,00
1.18 1.18.01 20 19 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00
1.18 1.18.01 20 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00
1.18 1.18.01 20 20 Fasilitasi Penyelenggaraan/Kegiatan Olah
Raga Masyarakat
23.000.000,00
1.18 1.18.01 20 20 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.18 1.18.01 20 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00
1.18 1.18.01 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARA OLAH RAGA
2.630.000.000,00
1.18 1.18.01 21 06 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana Olahraga
30.000.000,00
1.18 1.18.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 25.520.000,00
1.18 1.18.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00
1.18 1.18.01 21 07 Peningkatan Stadion Olah Raga Kecamatan
Kesesi
2.600.000.000,00
1.18 1.18.01 21 07 5 2 3 Belanja Modal 2.600.000.000,00
1.18 1.18.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
138.000.000,00
1.18 1.18.01 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
10.000.000,00
1.18 1.18.01 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.18 1.18.01 15 03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi
pariwisata
51.000.000,00
1.18 1.18.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.18 1.18.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.120.000,00
1.18 1.18.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri
27.000.000,00
1.18 1.18.01 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
1.18 1.18.01 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00
1.18 1.18.01 15 09 Lomba Rancang Busana 50.000.000,00
1.18 1.18.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00
1.18 1.18.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.470.000,00
1.18 1.18.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
513.000.000,00
1.18 1.18.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
35.000.000,00
1.18 1.18.01 16 02 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000,00
1.18 1.18.01 16 08 Pembuatan Kandang Gajah Objek Wisata
Linggoasri
478.000.000,00
1.18 1.18.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.18 1.18.01 16 08 5 2 3 Belanja Modal 477.200.000,00
7.759.500.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
4545Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.19
: 1.19.01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.19 1.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.19 1.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.684.435.000,00
1.19 1.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.684.435.000,00
1.19 1.19.01 BELANJA LANGSUNG 1.604.718.000,00
1.19 1.19.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
190.559.000,00
1.19 1.19.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
17.000.000,00
1.19 1.19.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
1.19 1.19.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000,00
1.19 1.19.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.19 1.19.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.829.600,00
1.19 1.19.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.600,00
1.19 1.19.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
23.770.400,00
1.19 1.19.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.770.400,00
1.19 1.19.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000,00
1.19 1.19.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.19 1.19.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.824.000,00
1.19 1.19.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.000,00
1.19 1.19.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00
1.19 1.19.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.19 1.19.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
52.635.000,00
1.19 1.19.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.635.000,00
1.19 1.19.01 01 22 Operasional anggota korps musik kab.
pekalongan
36.000.000,00
1.19 1.19.01 01 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
1.19 1.19.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
107.087.000,00
1.19 1.19.01 02 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 21.400.000,00
1.19 1.19.01 02 12 5 2 3 Belanja Modal 21.400.000,00
1.19 1.19.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00
1.19 1.19.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
1.19 1.19.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.19 1.19.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
37.687.000,00
1.19 1.19.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.687.000,00
1.19 1.19.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
15.000.000,00
1.19 1.19.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.19 1.19.01 02 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan SAR 3.000.000,00
1.19 1.19.01 02 52 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.19 1.19.01 02 83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Korsik 5.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
4646Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.19 1.19.01 02 83 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.19 1.19.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000,00
1.19 1.19.01 05 10 Pengembangan Sumber Daya Manusia 20.000.000,00
1.19 1.19.01 05 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.19 1.19.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
604.336.000,00
1.19 1.19.01 15 07 Antisipasi Pengamanan Wilayah 15.000.000,00
1.19 1.19.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.19 1.19.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.19 1.19.01 15 08 Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 309.336.000,00
1.19 1.19.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 284.940.000,00
1.19 1.19.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.396.000,00
1.19 1.19.01 15 09 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari
Raya, Natal dan Tahun Baru
280.000.000,00
1.19 1.19.01 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
1.19 1.19.01 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.950.000,00
1.19 1.19.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
310.000.000,00
1.19 1.19.01 17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
275.000.000,00
1.19 1.19.01 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000,00
1.19 1.19.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.100.000,00
1.19 1.19.01 17 04 Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila
bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat
35.000.000,00
1.19 1.19.01 17 04 5 2 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00
1.19 1.19.01 17 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.575.000,00
1.19 1.19.01 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
20.000.000,00
1.19 1.19.01 18 04 Pengawasan Orang Asing 20.000.000,00
1.19 1.19.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 9.870.000,00
1.19 1.19.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.130.000,00
1.19 1.19.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
287.736.000,00
1.19 1.19.01 19 02 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
247.736.000,00
1.19 1.19.01 19 02 5 2 1 Belanja Pegawai 241.800.000,00
1.19 1.19.01 19 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.936.000,00
1.19 1.19.01 19 03 Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
40.000.000,00
1.19 1.19.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00
1.19 1.19.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00
1.19 1.19.01 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
15.000.000,00
1.19 1.19.01 21 06 Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik
Terwakili
15.000.000,00
1.19 1.19.01 21 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.19 1.19.01 21 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.19 1.19.01 24 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL
50.000.000,00
1.19 1.19.01 24 01 Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Sistem
Informasi Database Ormas
50.000.000,00
1.19 1.19.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00
1.19 1.19.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000,00
1.19 1.19.01 24 01 5 2 3 Belanja Modal 9.750.000,00
3.289.153.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
4747Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.19
: 1.19.02
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.19 1.19.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.19 1.19.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.365.490.000,00
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.365.490.000,00
1.19 1.19.02 BELANJA LANGSUNG 1.680.000.000,00
1.19 1.19.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
769.054.000,00
1.19 1.19.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
1.19 1.19.02 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.19 1.19.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
4.620.000,00
1.19 1.19.02 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00
1.19 1.19.02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.200.000,00
1.19 1.19.02 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
1.19 1.19.02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.150.000,00
1.19 1.19.02 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00
1.19 1.19.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.917.000,00
1.19 1.19.02 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.917.000,00
1.19 1.19.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
7.500.000,00
1.19 1.19.02 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.19 1.19.02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.375.000,00
1.19 1.19.02 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00
1.19 1.19.02 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
5.500.000,00
1.19 1.19.02 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.500.000,00
1.19 1.19.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.100.000,00
1.19 1.19.02 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
1.19 1.19.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.100.000,00
1.19 1.19.02 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
1.19 1.19.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.451.000,00
1.19 1.19.02 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.451.000,00
1.19 1.19.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
30.662.000,00
1.19 1.19.02 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.662.000,00
1.19 1.19.02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
5.220.000,00
1.19 1.19.02 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00
1.19 1.19.02 01 24 Operasional bagi anggota LRC Kab.
Pekalongan
180.000.000,00
1.19 1.19.02 01 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
1.19 1.19.02 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 71.147.000,00
1.19 1.19.02 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 71.147.000,00
1.19 1.19.02 01 36 Penunjang Operasional Satpol PP 381.612.000,00
1.19 1.19.02 01 36 5 2 1 Belanja Pegawai 381.612.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
4848Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.19 1.19.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
494.536.000,00
1.19 1.19.02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000,00
1.19 1.19.02 02 05 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.19 1.19.02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.500.000,00
1.19 1.19.02 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
1.19 1.19.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
69.240.000,00
1.19 1.19.02 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.240.000,00
1.19 1.19.02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12.500.000,00
1.19 1.19.02 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.19 1.19.02 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.296.000,00
1.19 1.19.02 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.296.000,00
1.19 1.19.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
34.000.000,00
1.19 1.19.02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
34.000.000,00
1.19 1.19.02 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00
1.19 1.19.02 03 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00
1.19 1.19.02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
27.810.000,00
1.19 1.19.02 05 06 Pengiriman Anggota Satpol PP Ke
Provinsi/Nasional
27.810.000,00
1.19 1.19.02 05 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.19 1.19.02 05 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.060.000,00
1.19 1.19.02 16 PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
313.500.000,00
1.19 1.19.02 16 06 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat
dan Daerah
15.000.000,00
1.19 1.19.02 16 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.19 1.19.02 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.19 1.19.02 16 07 Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar
Keagamaan dan Nasional Daerah
28.000.000,00
1.19 1.19.02 16 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00
1.19 1.19.02 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.475.000,00
1.19 1.19.02 16 08 Patroli Wilayah 20.500.000,00
1.19 1.19.02 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.19 1.19.02 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00
1.19 1.19.02 16 09 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (
DBHCHT )
218.900.000,00
1.19 1.19.02 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00
1.19 1.19.02 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.700.000,00
1.19 1.19.02 16 10 Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
31.100.000,00
1.19 1.19.02 16 10 5 2 3 Belanja Modal 31.100.000,00
1.19 1.19.02 23 PROGRAM PENEGAKKAN PERATURAN
DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH
41.100.000,00
1.19 1.19.02 23 01 Operasi Penegakkan Perda dan Produk
Hukum Daerah Lainnya
30.100.000,00
1.19 1.19.02 23 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00
1.19 1.19.02 23 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
1.19 1.19.02 23 02 Penertiban Periklanan 11.000.000,00
1.19 1.19.02 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
5.045.490.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
4949Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.01
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANDewan Perwakilan Rakyat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.179.916.300,00
1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.179.916.300,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5050Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.02
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 585.625.000,00
1.20 1.20.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 585.625.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5151Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.03
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANSekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.20 1.20.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.045.615.050,00
1.20 1.20.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 301.975.000,00
1.20 1.20.03 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
645.640.050,00
1.20 1.20.03 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 98.000.000,00
Jumlah Pendapatan 1.045.615.050,00
1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.174.350.000,00
1.20 1.20.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10.174.350.000,00
1.20 1.20.03 BELANJA LANGSUNG 14.766.165.000,00
1.20 1.20.03 23 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
70.000.000,00
1.20 1.20.03 23 07 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 30.000.000,00
1.20 1.20.03 23 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.20 1.20.03 23 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00
1.20 1.20.03 23 08 Penyusunan Raperda Pengambilalihan
Hutang PDAM oleh Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dan Revisi Perda Nomor 3 Tahun
2009 tentang PMPD
40.000.000,00
1.20 1.20.03 23 08 5 2 1 Belanja Pegawai 8.575.000,00
1.20 1.20.03 23 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00
1.20 1.20.03 31 PROGRAM PENGATURAN JASA
KONSTRUKSI
75.000.000,00
1.20 1.20.03 31 01 Peresmian Kegiatan Fisik APBD Kabupaten
Pekalongan
75.000.000,00
1.20 1.20.03 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.855.000,00
1.20 1.20.03 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.145.000,00
1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
30.000.000,00
1.20 1.20.03 15 11 Identifikasi,inventarisasi dan pendataan
nama rupa bumi
30.000.000,00
1.20 1.20.03 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00
1.20 1.20.03 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00
1.20 1.20.03 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
285.000.000,00
1.20 1.20.03 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
35.000.000,00
1.20 1.20.03 21 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.20 1.20.03 21 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00
1.20 1.20.03 21 18 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah
Daerah
25.000.000,00
1.20 1.20.03 21 18 5 2 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00
1.20 1.20.03 21 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
1.20 1.20.03 21 19 Penyusunan Indikator Kinerja Utama 25.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5252Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 21 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20 1.20.03 21 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
1.20 1.20.03 21 20 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT)
200.000.000,00
1.20 1.20.03 21 20 5 2 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00
1.20 1.20.03 21 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.480.000,00
1.20 1.20.03 17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
270.000.000,00
1.20 1.20.03 17 19 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan SDA
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
40.000.000,00
1.20 1.20.03 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00
1.20 1.20.03 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.820.000,00
1.20 1.20.03 17 23 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
90.000.000,00
1.20 1.20.03 17 23 5 2 1 Belanja Pegawai 7.285.000,00
1.20 1.20.03 17 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.715.000,00
1.20 1.20.03 17 24 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH 40.000.000,00
1.20 1.20.03 17 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
1.20 1.20.03 17 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.375.000,00
1.20 1.20.03 17 25 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya Alam
100.000.000,00
1.20 1.20.03 17 25 5 2 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
1.20 1.20.03 17 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.250.000,00
1.20 1.20.03 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
100.000.000,00
1.20 1.20.03 19 06 Workshop Pengelolaan Sampah dan Lubang
Biopori
100.000.000,00
1.20 1.20.03 19 06 5 2 1 Belanja Pegawai 10.840.000,00
1.20 1.20.03 19 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.160.000,00
1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
260.000.000,00
1.20 1.20.03 17 02 Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk
Pembangunan Fasilitas di Kabupaten
Pekalongan
200.000.000,00
1.20 1.20.03 17 02 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.20 1.20.03 17 03 Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan
Kerjasama
60.000.000,00
1.20 1.20.03 17 03 5 2 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.20 1.20.03 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00
1.20 1.20.03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PERTANAHAN
400.000.000,00
1.20 1.20.03 18 02 Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan 250.000.000,00
1.20 1.20.03 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00
1.20 1.20.03 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.600.000,00
1.20 1.20.03 18 04 Review Land Consolidation (LC) dan
Pematokan Ulang Lingkungan Sekretariat
Kabupaten
150.000.000,00
1.20 1.20.03 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.20 1.20.03 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00
1.20 1.20.03 21 PROGRAM PENINGKATAN
PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS
TERMASUK HIV/AIDS
30.000.000,00
1.20 1.20.03 21 02 Penanggulangan Narkoba, PMS (Penyakit
Menular Seksual) Termasuk HIV/AIDS
30.000.000,00
1.20 1.20.03 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00
1.20 1.20.03 21 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00
1.20 1.20.03 19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN
PANTI JOMPO
300.000.000,00
1.20 1.20.03 19 07 Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan
dengan Anak Yatim/Panti dan Masyarakat
serta Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
300.000.000,00
1.20 1.20.03 19 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.475.000,00
1.20 1.20.03 19 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.525.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5353Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
700.000.000,00
1.20 1.20.03 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 275.000.000,00
1.20 1.20.03 15 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20 1.20.03 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.600.000,00
1.20 1.20.03 15 13 Penyelenggaraan Kajen Expo 2012 275.000.000,00
1.20 1.20.03 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 26.380.000,00
1.20 1.20.03 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.620.000,00
1.20 1.20.03 15 14 Pembuatan Etalase Produk Unggulan Daerah 150.000.000,00
1.20 1.20.03 15 14 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 340.000.000,00
1.20 1.20.03 15 06 Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ STQ
MHQ Kabupaten Pekalongan
140.000.000,00
1.20 1.20.03 15 06 5 2 1 Belanja Pegawai 13.875.000,00
1.20 1.20.03 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.125.000,00
1.20 1.20.03 15 09 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan
Masyarakat
200.000.000,00
1.20 1.20.03 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00
1.20 1.20.03 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.050.000,00
1.20 1.20.03 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
69.355.000,00
1.20 1.20.03 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 69.355.000,00
1.20 1.20.03 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.20 1.20.03 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.655.000,00
1.20 1.20.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.411.560.000,00
1.20 1.20.03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 88.000.000,00
1.20 1.20.03 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00
1.20 1.20.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.160.000,00
1.20 1.20.03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
900.000.000,00
1.20 1.20.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00
1.20 1.20.03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 125.000.000,00
1.20 1.20.03 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00
1.20 1.20.03 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.975.000,00
1.20 1.20.03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.000.000,00
1.20 1.20.03 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00
1.20 1.20.03 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.075.000,00
1.20 1.20.03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
174.500.000,00
1.20 1.20.03 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.810.000,00
1.20 1.20.03 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162.690.000,00
1.20 1.20.03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
66.800.000,00
1.20 1.20.03 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00
1.20 1.20.03 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.450.000,00
1.20 1.20.03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 890.645.000,00
1.20 1.20.03 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 110.333.500,00
1.20 1.20.03 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.311.500,00
1.20 1.20.03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
300.000.000,00
1.20 1.20.03 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
1.20 1.20.03 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 62.863.000,00
1.20 1.20.03 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 62.863.000,00
1.20 1.20.03 01 46 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan (Bag. Pemerintahan)
30.000.000,00
1.20 1.20.03 01 46 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.20 1.20.03 01 46 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00
1.20 1.20.03 01 47 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor (Bag. Perekonomian)
25.000.000,00
1.20 1.20.03 01 47 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5454Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 01 48 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor (Bag. Umum)
43.750.000,00
1.20 1.20.03 01 48 5 2 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00
1.20 1.20.03 01 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.325.000,00
1.20 1.20.03 01 49 Penyediaan Jasa Sewa Perlegkapan dan
Peralatan Kantor
88.502.000,00
1.20 1.20.03 01 49 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00
1.20 1.20.03 01 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.052.000,00
1.20 1.20.03 01 52 Penyediaan Jasa Asuransi Barang Inventaris
Milik Daerah
450.000.000,00
1.20 1.20.03 01 52 5 2 1 Belanja Pegawai 8.975.000,00
1.20 1.20.03 01 52 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 441.025.000,00
1.20 1.20.03 01 53 Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial 19.500.000,00
1.20 1.20.03 01 53 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.03 01 53 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00
1.20 1.20.03 01 54 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan (Bag. Organisasi)
30.000.000,00
1.20 1.20.03 01 54 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.20 1.20.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
2.465.585.000,00
1.20 1.20.03 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 235.000.000,00
1.20 1.20.03 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
1.20 1.20.03 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.950.000,00
1.20 1.20.03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.000.000,00
1.20 1.20.03 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.20 1.20.03 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.800.000,00
1.20 1.20.03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
869.835.000,00
1.20 1.20.03 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
1.20 1.20.03 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 862.785.000,00
1.20 1.20.03 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan
Komunikasi
20.000.000,00
1.20 1.20.03 02 31 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20 1.20.03 02 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
1.20 1.20.03 02 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
Bersih
10.000.000,00
1.20 1.20.03 02 35 5 2 1 Belanja Pegawai 1.035.000,00
1.20 1.20.03 02 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.965.000,00
1.20 1.20.03 02 54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 100.000.000,00
1.20 1.20.03 02 54 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00
1.20 1.20.03 02 54 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00
1.20 1.20.03 02 71 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Roda Empat
600.000.000,00
1.20 1.20.03 02 71 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000,00
1.20 1.20.03 02 72 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga
dan Mebeleur (Bag. Pembangunan)
135.000.000,00
1.20 1.20.03 02 72 5 2 3 Belanja Modal 135.000.000,00
1.20 1.20.03 02 74 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Bag. Pemerintahan)
15.000.000,00
1.20 1.20.03 02 74 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 1.20.03 02 75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Bagian Hukum
10.000.000,00
1.20 1.20.03 02 75 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.20 1.20.03 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
120.000.000,00
1.20 1.20.03 02 76 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00
1.20 1.20.03 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.225.000,00
1.20 1.20.03 02 77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Bag. Pembangunan)
20.000.000,00
1.20 1.20.03 02 77 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.03 02 77 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00
1.20 1.20.03 02 78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor (Bag. Organisasi)
15.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5555Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 02 78 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 1.20.03 02 85 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga
dan Mebeleur (Bag. Umum)
190.750.000,00
1.20 1.20.03 02 85 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.03 02 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
1.20 1.20.03 02 85 5 2 3 Belanja Modal 171.750.000,00
1.20 1.20.03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
150.000.000,00
1.20 1.20.03 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 100.000.000,00
1.20 1.20.03 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.20 1.20.03 05 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 50.000.000,00
1.20 1.20.03 05 13 5 2 1 Belanja Pegawai 25.690.000,00
1.20 1.20.03 05 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.310.000,00
1.20 1.20.03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
540.000.000,00
1.20 1.20.03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00
1.20 1.20.03 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00
1.20 1.20.03 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00
1.20 1.20.03 06 05 Penyusunan Buku Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Belanja Langsung APBD,
Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan
100.000.000,00
1.20 1.20.03 06 05 5 2 1 Belanja Pegawai 54.168.000,00
1.20 1.20.03 06 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.832.000,00
1.20 1.20.03 06 08 Pendampingan Pengelolaan dan
Penatausahaan Aset Daerah
200.000.000,00
1.20 1.20.03 06 08 5 2 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00
1.20 1.20.03 06 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.250.000,00
1.20 1.20.03 06 13 Koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
210.000.000,00
1.20 1.20.03 06 13 5 2 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00
1.20 1.20.03 06 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00
1.20 1.20.03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
1.315.165.000,00
1.20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
375.000.000,00
1.20 1.20.03 16 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00
1.20 1.20.03 16 07 Kegiatan Biaya Rumah Tangga Bupati dan
Wakil Bupati
830.165.000,00
1.20 1.20.03 16 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 770.400.000,00
1.20 1.20.03 16 07 5 2 3 Belanja Modal 59.765.000,00
1.20 1.20.03 16 08 Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian
Kegiatan
85.000.000,00
1.20 1.20.03 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 55.296.000,00
1.20 1.20.03 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.704.000,00
1.20 1.20.03 16 09 Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerinah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
25.000.000,00
1.20 1.20.03 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
511.000.000,00
1.20 1.20.03 17 02 Penyusunan standar satuan harga 100.000.000,00
1.20 1.20.03 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 45.930.000,00
1.20 1.20.03 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.070.000,00
1.20 1.20.03 17 33 Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 216.000.000,00
1.20 1.20.03 17 33 5 2 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00
1.20 1.20.03 17 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.650.000,00
1.20 1.20.03 17 34 Pengecekan Kendaraan Dinas 30.000.000,00
1.20 1.20.03 17 34 5 2 1 Belanja Pegawai 20.850.000,00
1.20 1.20.03 17 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00
1.20 1.20.03 17 36 Lelang Barang Daerah 40.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5656Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 17 36 5 2 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00
1.20 1.20.03 17 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00
1.20 1.20.03 17 37 Inventarisasi dan Verifikasi Aset Daerah 50.000.000,00
1.20 1.20.03 17 37 5 2 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00
1.20 1.20.03 17 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
1.20 1.20.03 17 38 Pengamanan Aset Daerah 50.000.000,00
1.20 1.20.03 17 38 5 2 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00
1.20 1.20.03 17 38 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.375.000,00
1.20 1.20.03 17 39 Penunjang Penghapusan Aset Daerah 25.000.000,00
1.20 1.20.03 17 39 5 2 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00
1.20 1.20.03 17 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00
1.20 1.20.03 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
105.000.000,00
1.20 1.20.03 18 06 Fasilitasi Penyaluran dan Monitoring
Bantuan kepada Pemerintah Desa
15.000.000,00
1.20 1.20.03 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.03 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
1.20 1.20.03 18 07 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pemerintahan (penanganan permasalahan
desa, pengiriman bintek/pelatihan/diklat bagi
aparatur pemerintah desa, pejabat bagian
pemerintahan)
90.000.000,00
1.20 1.20.03 18 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
1.20 1.20.03 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
15.000.000,00
1.20 1.20.03 19 04 Monitoring dan Pendataan Aparatur
Pemerintah Desa Penerima TPAPD
15.000.000,00
1.20 1.20.03 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 1.20.03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
110.000.000,00
1.20 1.20.03 20 10 Penyusunan Laporan Waskat 30.000.000,00
1.20 1.20.03 20 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00
1.20 1.20.03 20 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.000,00
1.20 1.20.03 20 15 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten
Pekalongan
80.000.000,00
1.20 1.20.03 20 15 5 2 1 Belanja Pegawai 28.040.000,00
1.20 1.20.03 20 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.960.000,00
1.20 1.20.03 23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
245.000.000,00
1.20 1.20.03 23 02 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
Sarana Prasarana Teknologi Informasi
Melalui Operasionalisasi LPSE
245.000.000,00
1.20 1.20.03 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 131.580.000,00
1.20 1.20.03 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.420.000,00
1.20 1.20.03 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
40.000.000,00
1.20 1.20.03 24 05 Penanganan Perkara Litigasi 40.000.000,00
1.20 1.20.03 24 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00
1.20 1.20.03 24 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.075.000,00
1.20 1.20.03 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH DAERAH
75.000.000,00
1.20 1.20.03 25 05 Sosialisasi Ketentuan Kerjasama Daerah 75.000.000,00
1.20 1.20.03 25 05 5 2 1 Belanja Pegawai 12.425.000,00
1.20 1.20.03 25 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.575.000,00
1.20 1.20.03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
665.000.000,00
1.20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00
1.20 1.20.03 26 05 5 2 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00
1.20 1.20.03 26 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.475.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5757Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 26 08 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
( JDI Hukum )
11.000.000,00
1.20 1.20.03 26 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.03 26 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.20 1.20.03 26 09 Penyediaan bahan bacaan Peraturan
Perundang-undangan (Bag.Hukum)
9.000.000,00
1.20 1.20.03 26 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00
1.20 1.20.03 26 09 5 2 3 Belanja Modal 8.520.000,00
1.20 1.20.03 26 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Cukai
175.000.000,00
1.20 1.20.03 26 11 5 2 1 Belanja Pegawai 36.155.000,00
1.20 1.20.03 26 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.845.000,00
1.20 1.20.03 26 12 Penyusunan Keputusan Bupati dalam
Rangka Tindak Lanjut Perda Pengelolaan
Barang Daerah
30.000.000,00
1.20 1.20.03 26 12 5 2 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00
1.20 1.20.03 26 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00
1.20 1.20.03 26 17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000,00
1.20 1.20.03 26 17 5 2 1 Belanja Pegawai 46.620.000,00
1.20 1.20.03 26 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.380.000,00
1.20 1.20.03 26 18 Rapat Kerja Program Legislasi Daerah 30.000.000,00
1.20 1.20.03 26 18 5 2 1 Belanja Pegawai 8.270.000,00
1.20 1.20.03 26 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.730.000,00
1.20 1.20.03 26 20 Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah 100.000.000,00
1.20 1.20.03 26 20 5 2 1 Belanja Pegawai 14.675.000,00
1.20 1.20.03 26 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.325.000,00
1.20 1.20.03 26 21 Koordinasi Kerjasama dan Kajian
Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
30.000.000,00
1.20 1.20.03 26 21 5 2 1 Belanja Pegawai 7.180.000,00
1.20 1.20.03 26 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.820.000,00
1.20 1.20.03 26 22 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Daerah
40.000.000,00
1.20 1.20.03 26 22 5 2 1 Belanja Pegawai 11.215.000,00
1.20 1.20.03 26 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.785.000,00
1.20 1.20.03 26 23 Bintek Penyusunan Produk Hukum Desa 80.000.000,00
1.20 1.20.03 26 23 5 2 1 Belanja Pegawai 16.375.000,00
1.20 1.20.03 26 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.625.000,00
1.20 1.20.03 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI
BARU
150.000.000,00
1.20 1.20.03 27 05 Pendampingan Penetapan dan Penegasan
Batas Daerah Kabupaten Pekalongan
45.000.000,00
1.20 1.20.03 27 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.20 1.20.03 27 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00
1.20 1.20.03 27 07 Penataan Kelembagaan 40.000.000,00
1.20 1.20.03 27 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.370.000,00
1.20 1.20.03 27 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.630.000,00
1.20 1.20.03 27 08 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan 65.000.000,00
1.20 1.20.03 27 08 5 2 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00
1.20 1.20.03 27 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.350.000,00
1.20 1.20.03 31 PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
25.000.000,00
1.20 1.20.03 31 01 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha
Kepegawaian
25.000.000,00
1.20 1.20.03 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.20 1.20.03 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00
1.20 1.20.03 33 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
40.000.000,00
1.20 1.20.03 33 01 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 40.000.000,00
1.20 1.20.03 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00
1.20 1.20.03 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
5858Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
15.000.000,00
1.20 1.20.03 15 04 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Lelang
Sewa Tanah Grantungan)
15.000.000,00
1.20 1.20.03 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.20 1.20.03 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.850.000,00
1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
550.000.000,00
1.20 1.20.03 17 21 Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Pekalongan
550.000.000,00
1.20 1.20.03 17 21 5 2 1 Belanja Pegawai 127.715.000,00
1.20 1.20.03 17 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422.285.000,00
1.20 1.20.03 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DAERAH
130.000.000,00
1.20 1.20.03 18 05 Pembianaan Aparatur dan Administrasi
Kelurahan
20.000.000,00
1.20 1.20.03 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20 1.20.03 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00
1.20 1.20.03 18 06 Pembinaan Aparatur dan Administrasi
Pemeritahan Desa
35.000.000,00
1.20 1.20.03 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.03 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00
1.20 1.20.03 18 07 Pembinaan dan Evaluasi Administrasi
Kecamatan se Kabupaten Pekalongan
75.000.000,00
1.20 1.20.03 18 07 5 2 1 Belanja Pegawai 14.340.000,00
1.20 1.20.03 18 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.660.000,00
1.20 1.20.03 17 PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
KEARSIPAN
28.000.000,00
1.20 1.20.03 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
28.000.000,00
1.20 1.20.03 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00
1.20 1.20.03 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000,00
1.20 1.20.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASA
680.000.000,00
1.20 1.20.03 15 09 Sosialisasi Bahaya Rokok (DBHCHT) 100.000.000,00
1.20 1.20.03 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00
1.20 1.20.03 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.125.000,00
1.20 1.20.03 15 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
370.000.000,00
1.20 1.20.03 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.20 1.20.03 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.200.000,00
1.20 1.20.03 15 11 Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tahun
2012
105.000.000,00
1.20 1.20.03 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 47.570.000,00
1.20 1.20.03 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.430.000,00
1.20 1.20.03 15 12 Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio
FM
105.000.000,00
1.20 1.20.03 15 12 5 2 1 Belanja Pegawai 72.675.000,00
1.20 1.20.03 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00
1.20 1.20.03 01 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT 370.500.000,00
1.20 1.20.03 01 01 Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan
Jamaah Haji
198.000.000,00
1.20 1.20.03 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.03 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00
1.20 1.20.03 01 02 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah
Haji ( Non BPIH )
172.500.000,00
1.20 1.20.03 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00
1.20 1.20.03 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.925.000,00
1.20 1.20.03 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN(Pertanian /perkebunan)
200.000.000,00
1.20 1.20.03 16 39 Pendampingan Program Raskin TA 2012 200.000.000,00
1.20 1.20.03 16 39 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
24.940.515.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
5959Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.04
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANSekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.049.988.000,00
1.20 1.20.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.049.988.000,00
1.20 1.20.04 BELANJA LANGSUNG 8.668.170.950,00
1.20 1.20.04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.882.535.150,00
1.20 1.20.04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,00
1.20 1.20.04 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.20 1.20.04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
180.000.000,00
1.20 1.20.04 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
1.20 1.20.04 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.500.000,00
1.20 1.20.04 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.20 1.20.04 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
7.850.000,00
1.20 1.20.04 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00
1.20 1.20.04 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75.000.000,00
1.20 1.20.04 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00
1.20 1.20.04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71.442.950,00
1.20 1.20.04 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.20 1.20.04 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.292.950,00
1.20 1.20.04 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.000.000,00
1.20 1.20.04 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.20 1.20.04 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00
1.20 1.20.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00
1.20 1.20.04 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.20 1.20.04 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97.450.000,00
1.20 1.20.04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
45.000.000,00
1.20 1.20.04 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.20 1.20.04 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00
1.20 1.20.04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.175.000,00
1.20 1.20.04 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.175.000,00
1.20 1.20.04 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
119.393.200,00
1.20 1.20.04 01 13 5 2 3 Belanja Modal 119.393.200,00
1.20 1.20.04 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.250.000,00
1.20 1.20.04 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00
1.20 1.20.04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
11.154.000,00
1.20 1.20.04 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.154.000,00
1.20 1.20.04 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.370.000,00
1.20 1.20.04 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6060Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.551.000,00
1.20 1.20.04 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00
1.20 1.20.04 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.326.000,00
1.20 1.20.04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
500.000.000,00
1.20 1.20.04 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.20 1.20.04 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
75.000.000,00
1.20 1.20.04 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.20 1.20.04 01 27 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRD
337.349.000,00
1.20 1.20.04 01 27 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.20 1.20.04 01 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.049.000,00
1.20 1.20.04 01 44 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan TIM
Ahli DPRD
150.000.000,00
1.20 1.20.04 01 44 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.20 1.20.04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
774.140.000,00
1.20 1.20.04 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50.000.000,00
1.20 1.20.04 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.20 1.20.04 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00
1.20 1.20.04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75.000.000,00
1.20 1.20.04 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 18.907.250,00
1.20 1.20.04 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.092.750,00
1.20 1.20.04 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 150.000.000,00
1.20 1.20.04 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.20 1.20.04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
416.540.000,00
1.20 1.20.04 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.20 1.20.04 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.240.000,00
1.20 1.20.04 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
19.725.000,00
1.20 1.20.04 02 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.725.000,00
1.20 1.20.04 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.500.000,00
1.20 1.20.04 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.20 1.20.04 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
3.375.000,00
1.20 1.20.04 02 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00
1.20 1.20.04 02 60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 55.000.000,00
1.20 1.20.04 02 60 5 2 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00
1.20 1.20.04 02 60 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.825.000,00
1.20 1.20.04 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
165.928.300,00
1.20 1.20.04 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 165.928.300,00
1.20 1.20.04 03 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00
1.20 1.20.04 03 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.153.300,00
1.20 1.20.04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.800.000.000,00
1.20 1.20.04 05 03 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.800.000.000,00
1.20 1.20.04 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.20 1.20.04 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.797.500.000,00
1.20 1.20.04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.815.567.500,00
1.20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 199.917.500,00
1.20 1.20.04 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00
1.20 1.20.04 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.342.500,00
1.20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna 150.000.000,00
1.20 1.20.04 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00
1.20 1.20.04 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 146.775.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6161Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
194.400.000,00
1.20 1.20.04 15 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00
1.20 1.20.04 15 07 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD ke Luar Daerah
1.900.000.000,00
1.20 1.20.04 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00
1.20 1.20.04 15 08 Reses DPRD 1.177.250.000,00
1.20 1.20.04 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 28.325.000,00
1.20 1.20.04 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.148.925.000,00
1.20 1.20.04 15 09 Penerbitan Buletin DPRD 60.000.000,00
1.20 1.20.04 15 09 5 2 1 Belanja Pegawai 14.845.000,00
1.20 1.20.04 15 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.155.000,00
1.20 1.20.04 15 10 Penerbitan Buku Himpunan Surat Keputusan
DPRD Kab. Pekalongan
50.000.000,00
1.20 1.20.04 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00
1.20 1.20.04 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.050.000,00
1.20 1.20.04 15 11 Pembuatan Buku Refleksi dan Profil DPRD
Kab. Pekalongan
84.000.000,00
1.20 1.20.04 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.04 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00
1.20 1.20.04 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
230.000.000,00
1.20 1.20.04 32 01 Pengiriman Peserta LEMHANAS 100.000.000,00
1.20 1.20.04 32 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.20 1.20.04 32 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00
1.20 1.20.04 32 02 Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD 130.000.000,00
1.20 1.20.04 32 02 5 2 1 Belanja Pegawai 24.825.000,00
1.20 1.20.04 32 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.175.000,00
10.718.158.950,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
6262Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.05
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANInspektorat
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.485.090.000,00
1.20 1.20.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.485.090.000,00
1.20 1.20.05 BELANJA LANGSUNG 1.430.000.000,00
1.20 1.20.05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
145.775.050,00
1.20 1.20.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00
1.20 1.20.05 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.20 1.20.05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
18.000.000,00
1.20 1.20.05 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.20 1.20.05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
2.388.000,00
1.20 1.20.05 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.388.000,00
1.20 1.20.05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.500.000,00
1.20 1.20.05 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.20 1.20.05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,00
1.20 1.20.05 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.20 1.20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
15.000.000,00
1.20 1.20.05 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 1.20.05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
1.20 1.20.05 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.20 1.20.05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.307.050,00
1.20 1.20.05 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.050,00
1.20 1.20.05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.580.000,00
1.20 1.20.05 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00
1.20 1.20.05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00
1.20 1.20.05 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 1.20.05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
45.000.000,00
1.20 1.20.05 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
1.20 1.20.05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
52.692.950,00
1.20 1.20.05 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00
1.20 1.20.05 02 09 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000,00
1.20 1.20.05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.692.950,00
1.20 1.20.05 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 5.276.000,00
1.20 1.20.05 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.416.950,00
1.20 1.20.05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
25.000.000,00
1.20 1.20.05 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.20 1.20.05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
7.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6363Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.05 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.20 1.20.05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
24.000.000,00
1.20 1.20.05 06 12 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil
Pengawasan
10.000.000,00
1.20 1.20.05 06 12 5 2 1 Belanja Pegawai 9.780.000,00
1.20 1.20.05 06 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00
1.20 1.20.05 06 14 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan
14.000.000,00
1.20 1.20.05 06 14 5 2 1 Belanja Pegawai 9.660.000,00
1.20 1.20.05 06 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00
1.20 1.20.05 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
889.900.000,00
1.20 1.20.05 20 01 Pelaksanaan pengawasan intetrnal secara
berkala
450.000.000,00
1.20 1.20.05 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
1.20 1.20.05 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemda
35.800.000,00
1.20 1.20.05 20 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00
1.20 1.20.05 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
46.100.000,00
1.20 1.20.05 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.20 1.20.05 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00
1.20 1.20.05 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan 140.000.000,00
1.20 1.20.05 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 52.704.000,00
1.20 1.20.05 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.296.000,00
1.20 1.20.05 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 30.000.000,00
1.20 1.20.05 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.05 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00
1.20 1.20.05 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 18.000.000,00
1.20 1.20.05 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00
1.20 1.20.05 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00
1.20 1.20.05 20 11 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 35.000.000,00
1.20 1.20.05 20 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.20 1.20.05 20 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00
1.20 1.20.05 20 12 Reviu Laporan Keuangan (Pemdadan/SKPD) 40.000.000,00
1.20 1.20.05 20 12 5 2 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00
1.20 1.20.05 20 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.20 1.20.05 20 13 Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak
Pribadi
15.000.000,00
1.20 1.20.05 20 13 5 2 1 Belanja Pegawai 9.926.000,00
1.20 1.20.05 20 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.074.000,00
1.20 1.20.05 20 16 Koordinasi, Monitoring & Evaluasi
Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
40.000.000,00
1.20 1.20.05 20 16 5 2 1 Belanja Pegawai 11.055.000,00
1.20 1.20.05 20 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.945.000,00
1.20 1.20.05 20 17 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
40.000.000,00
1.20 1.20.05 20 17 5 2 1 Belanja Pegawai 30.710.000,00
1.20 1.20.05 20 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.290.000,00
1.20 1.20.05 21 PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR PENGAWASAN
307.000.000,00
1.20 1.20.05 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
100.000.000,00
1.20 1.20.05 21 01 5 2 1 Belanja Pegawai 53.685.000,00
1.20 1.20.05 21 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.315.000,00
1.20 1.20.05 21 03 Pengiriman Peserta
Diklat/Ujian/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kurs
us/Seminar Keluar Daerah
207.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6464Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.05 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.000.000,00
1.20 1.20.05 31 PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
10.632.000,00
1.20 1.20.05 31 01 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha
Kepegawaian
10.632.000,00
1.20 1.20.05 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.542.000,00
1.20 1.20.05 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00
3.915.090.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
6565Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.06
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANBadan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.332.861.000,00
1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.332.861.000,00
1.20 1.20.06 BELANJA LANGSUNG 2.075.000.000,00
1.20 1.20.06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
211.180.000,00
1.20 1.20.06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00
1.20 1.20.06 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
18.000.000,00
1.20 1.20.06 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.502.000,00
1.20 1.20.06 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.502.000,00
1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27.785.000,00
1.20 1.20.06 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.20 1.20.06 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.535.000,00
1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
70.600.000,00
1.20 1.20.06 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 11.580.000,00
1.20 1.20.06 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.020.000,00
1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
1.20 1.20.06 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.06 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00
1.20 1.20.06 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.20 1.20.06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.100.000,00
1.20 1.20.06 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00
1.20 1.20.06 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.06 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
1.20 1.20.06 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
45.000.000,00
1.20 1.20.06 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00
1.20 1.20.06 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.625.000,00
1.20 1.20.06 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 18.193.000,00
1.20 1.20.06 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 18.193.000,00
1.20 1.20.06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
84.998.000,00
1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.240.000,00
1.20 1.20.06 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 7.815.000,00
1.20 1.20.06 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.425.000,00
1.20 1.20.06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
41.258.000,00
1.20 1.20.06 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6666Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.06 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.758.000,00
1.20 1.20.06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
4.393.000,00
1.20 1.20.06 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.20 1.20.06 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.643.000,00
1.20 1.20.06 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000,00
1.20 1.20.06 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.06 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan
Komunikasi
3.000.000,00
1.20 1.20.06 02 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.06 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,
Printer dan LCD
11.107.000,00
1.20 1.20.06 02 34 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.06 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.607.000,00
1.20 1.20.06 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
85.000.000,00
1.20 1.20.06 05 04 Pemberian Penghargaan Satya Lancana
Karya Satya
15.000.000,00
1.20 1.20.06 05 04 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.06 05 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
1.20 1.20.06 05 19 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa
70.000.000,00
1.20 1.20.06 05 19 5 2 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00
1.20 1.20.06 05 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.750.000,00
1.20 1.20.06 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
10.000.000,00
1.20 1.20.06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
1.20 1.20.06 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.005.000,00
1.20 1.20.06 06 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.995.000,00
1.20 1.20.06 07 PROGRAM SISTEM DOKUMENTASI DAN
INFORMASI PEGAWAI
107.000.000,00
1.20 1.20.06 07 01 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG 20.000.000,00
1.20 1.20.06 07 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.625.000,00
1.20 1.20.06 07 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.375.000,00
1.20 1.20.06 07 02 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 20.000.000,00
1.20 1.20.06 07 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.20 1.20.06 07 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.20 1.20.06 07 04 Penanganan Pengolahan LHKPN 10.000.000,00
1.20 1.20.06 07 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.20 1.20.06 07 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.20 1.20.06 07 06 Pemeliharaan dan Operasional SAPK 37.000.000,00
1.20 1.20.06 07 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00
1.20 1.20.06 07 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.040.000,00
1.20 1.20.06 07 07 Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik
20.000.000,00
1.20 1.20.06 07 07 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.20 1.20.06 07 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
1.20 1.20.06 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.314.061.000,00
1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS daerah
1.160.000.000,00
1.20 1.20.06 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 252.350.000,00
1.20 1.20.06 29 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 907.650.000,00
1.20 1.20.06 29 05 Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah 40.000.000,00
1.20 1.20.06 29 05 5 2 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.20 1.20.06 29 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.350.000,00
1.20 1.20.06 29 06 Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 30.000.000,00
1.20 1.20.06 29 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.20 1.20.06 29 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
1.20 1.20.06 29 07 Diklat Kepemimpinan 84.061.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6767Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.06 29 07 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00
1.20 1.20.06 29 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.411.000,00
1.20 1.20.06 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
262.761.000,00
1.20 1.20.06 30 03 Penempatan PNS 20.000.000,00
1.20 1.20.06 30 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.20 1.20.06 30 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
1.20 1.20.06 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
20.000.000,00
1.20 1.20.06 30 12 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.20 1.20.06 30 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00
1.20 1.20.06 30 17 Operasional Kegiatan Baperjakat 57.500.000,00
1.20 1.20.06 30 17 5 2 1 Belanja Pegawai 37.350.000,00
1.20 1.20.06 30 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00
1.20 1.20.06 30 18 Sumpah Janji PNS 25.000.000,00
1.20 1.20.06 30 18 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.20 1.20.06 30 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00
1.20 1.20.06 30 19 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan
Pensiun
77.761.000,00
1.20 1.20.06 30 19 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.20 1.20.06 30 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.261.000,00
1.20 1.20.06 30 20 Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai 62.500.000,00
1.20 1.20.06 30 20 5 2 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.20 1.20.06 30 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,00
4.407.861.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
6868Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.07
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1.20 1.20.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.538.461.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 13.656.350.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6.234.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1.464.069.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.411.808.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 788.721.271.900,00
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.977.992.900,00
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 678.713.899.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 77.029.380.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
158.063.358.500,00
1.20 1.20.07 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
22.021.658.000,00
1.20 1.20.07 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 99.786.435.500,00
1.20 1.20.07 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya
36.255.265.000,00
Jumlah Pendapatan 970.323.091.400,00
1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.391.767.199,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10.566.557.199,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 2 Belanja Bunga 237.937.000,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 5.141.500.000,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 5 Belanjan Bantuan Sosial 3.544.500.000,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
10.200.000,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik
38.191.073.000,00
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 2.700.000.000,00
1.20 1.20.07 BELANJA LANGSUNG 18.159.010.000,00
1.20 1.20.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.084.072.000,00
1.20 1.20.07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
10.830.000.000,00
1.20 1.20.07 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.830.000.000,00
1.20 1.20.07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
225.000.000,00
1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00
1.20 1.20.07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.040.000,00
1.20 1.20.07 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 50.040.000,00
1.20 1.20.07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 58.920.000,00
1.20 1.20.07 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
6969Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.07 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.995.000,00
1.20 1.20.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.000.000,00
1.20 1.20.07 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00
1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00
1.20 1.20.07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
100.000.000,00
1.20 1.20.07 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.900.000,00
1.20 1.20.07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000,00
1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.20 1.20.07 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
103.670.000,00
1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 Belanja Modal 103.670.000,00
1.20 1.20.07 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,00
1.20 1.20.07 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
1.20 1.20.07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
7.500.000,00
1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 Belanja Modal 7.500.000,00
1.20 1.20.07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00
1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
1.20 1.20.07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
200.000.000,00
1.20 1.20.07 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.20 1.20.07 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 43.370.000,00
1.20 1.20.07 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 43.370.000,00
1.20 1.20.07 01 50 Penyediaan Saran Pendukung Administrasi
Perbendaharaan
137.286.000,00
1.20 1.20.07 01 50 5 2 1 Belanja Pegawai 91.621.000,00
1.20 1.20.07 01 50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.665.000,00
1.20 1.20.07 01 51 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi
Gaji
149.286.000,00
1.20 1.20.07 01 51 5 2 1 Belanja Pegawai 39.540.000,00
1.20 1.20.07 01 51 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.746.000,00
1.20 1.20.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
238.580.000,00
1.20 1.20.07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000,00
1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.20 1.20.07 02 17 Pengadaan Mebeleur 44.800.000,00
1.20 1.20.07 02 17 5 2 3 Belanja Modal 44.800.000,00
1.20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 37.500.000,00
1.20 1.20.07 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00
1.20 1.20.07 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00
1.20 1.20.07 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
31.280.000,00
1.20 1.20.07 02 26 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.280.000,00
1.20 1.20.07 02 70 Pembangunan Tempat Parkir 50.000.000,00
1.20 1.20.07 02 70 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.20 1.20.07 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
245.000.000,00
1.20 1.20.07 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 50.000.000,00
1.20 1.20.07 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.20 1.20.07 05 08 Pembinaan Bendahara Pengelolaan
Keuangan Daerah
95.000.000,00
1.20 1.20.07 05 08 5 2 1 Belanja Pegawai 38.587.500,00
1.20 1.20.07 05 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.412.500,00
1.20 1.20.07 05 12 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran SKPD
100.000.000,00
1.20 1.20.07 05 12 5 2 1 Belanja Pegawai 26.350.000,00
1.20 1.20.07 05 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7070Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
475.000.000,00
1.20 1.20.07 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 100.000.000,00
1.20 1.20.07 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00
1.20 1.20.07 06 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00
1.20 1.20.07 06 04 Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun 200.000.000,00
1.20 1.20.07 06 04 5 2 1 Belanja Pegawai 82.555.000,00
1.20 1.20.07 06 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.445.000,00
1.20 1.20.07 06 06 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
50.000.000,00
1.20 1.20.07 06 06 5 2 1 Belanja Pegawai 14.325.000,00
1.20 1.20.07 06 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.675.000,00
1.20 1.20.07 06 07 Asistensi Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD
50.000.000,00
1.20 1.20.07 06 07 5 2 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00
1.20 1.20.07 06 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.375.000,00
1.20 1.20.07 06 09 Pendampingan Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan Daerah
75.000.000,00
1.20 1.20.07 06 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00
1.20 1.20.07 06 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00
1.20 1.20.07 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
5.001.358.000,00
1.20 1.20.07 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
250.000.000,00
1.20 1.20.07 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 111.740.000,00
1.20 1.20.07 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.260.000,00
1.20 1.20.07 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
100.000.000,00
1.20 1.20.07 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 17.820.000,00
1.20 1.20.07 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000,00
1.20 1.20.07 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
250.000.000,00
1.20 1.20.07 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 105.140.000,00
1.20 1.20.07 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.860.000,00
1.20 1.20.07 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD
100.000.000,00
1.20 1.20.07 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.820.000,00
1.20 1.20.07 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.180.000,00
1.20 1.20.07 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
175.000.000,00
1.20 1.20.07 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 58.762.500,00
1.20 1.20.07 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.237.500,00
1.20 1.20.07 17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100.000.000,00
1.20 1.20.07 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 30.444.000,00
1.20 1.20.07 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.556.000,00
1.20 1.20.07 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
185.000.000,00
1.20 1.20.07 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00
1.20 1.20.07 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170.450.000,00
1.20 1.20.07 17 21 Administrasi Pengendalian Anggaran 118.500.000,00
1.20 1.20.07 17 21 5 2 1 Belanja Pegawai 72.160.000,00
1.20 1.20.07 17 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.340.000,00
1.20 1.20.07 17 22 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.850.000.000,00
1.20 1.20.07 17 22 5 2 1 Belanja Pegawai 370.295.000,00
1.20 1.20.07 17 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.479.705.000,00
1.20 1.20.07 17 23 Akurasi Data Obyek PBB (SISMIOP) 100.000.000,00
1.20 1.20.07 17 23 5 2 1 Belanja Pegawai 81.950.000,00
1.20 1.20.07 17 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7171Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.07 17 24 Bagi Hasil PBB kepada Desa/Kelurahan 800.000.000,00
1.20 1.20.07 17 24 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.000,00
1.20 1.20.07 17 25 Pengadaan Hardware Pengalihan Pajak
Pusat ke Daerah
185.000.000,00
1.20 1.20.07 17 25 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000,00
1.20 1.20.07 17 26 Pengadaan Software Pajak Bumi dan
Bangunan
135.000.000,00
1.20 1.20.07 17 26 5 2 3 Belanja Modal 135.000.000,00
1.20 1.20.07 17 27 Pemeliharaan SIPKD 70.000.000,00
1.20 1.20.07 17 27 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00
1.20 1.20.07 17 27 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00
1.20 1.20.07 17 28 Penerapan Sistem Kas Daerah On Line 40.000.000,00
1.20 1.20.07 17 28 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00
1.20 1.20.07 17 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00
1.20 1.20.07 17 29 Updating SIP - APBD 50.000.000,00
1.20 1.20.07 17 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.340.000,00
1.20 1.20.07 17 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.660.000,00
1.20 1.20.07 17 30 Pengurusan Kompensasi PPh Pasal 21 249.286.000,00
1.20 1.20.07 17 30 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.20 1.20.07 17 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 243.536.000,00
1.20 1.20.07 17 31 Administrasi Penatausahaan SKPKD 24.286.000,00
1.20 1.20.07 17 31 5 2 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00
1.20 1.20.07 17 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.726.000,00
1.20 1.20.07 17 32 Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer 49.286.000,00
1.20 1.20.07 17 32 5 2 1 Belanja Pegawai 8.912.000,00
1.20 1.20.07 17 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.374.000,00
1.20 1.20.07 17 40 Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan
Provinsi
170.000.000,00
1.20 1.20.07 17 40 5 2 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00
1.20 1.20.07 17 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.600.000,00
1.20 1.20.07 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
35.000.000,00
1.20 1.20.07 20 09 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
35.000.000,00
1.20 1.20.07 20 09 5 2 1 Belanja Pegawai 28.680.000,00
1.20 1.20.07 20 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00
1.20 1.20.07 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
80.000.000,00
1.20 1.20.07 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
50.000.000,00
1.20 1.20.07 26 13 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.20 1.20.07 26 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00
1.20 1.20.07 26 19 Penyusunan Keputusan Bupati Dalam
Rangka Mendukung Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2012
30.000.000,00
1.20 1.20.07 26 19 5 2 1 Belanja Pegawai 11.125.000,00
1.20 1.20.07 26 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.875.000,00
78.550.777.199,00Jumlah Belanja
1.20 1.20.07 00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 20.418.979.164,00
1.20 1.20.07 00 00 6 1 17.709.120.164,00Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.20 1.20.07 00 00 6 1 1 17.709.120.164,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 17.709.120.164,00
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2.709.859.000,00Pengeluaran Pembiayaan Daerah
KABUPATEN PEKALONGAN
7272Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2 2.363.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.20 1.20.07 00 00 6 2 3 346.859.000,00Pembayaran Pokok Utang
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.709.859.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7373Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.08
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kajen
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.892.694.000,00
1.20 1.20.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.892.694.000,00
1.20 1.20.08 BELANJA LANGSUNG 260.653.000,00
1.20 1.20.08 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.950.000,00
1.20 1.20.08 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.950.000,00
1.20 1.20.08 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.08 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00
1.20 1.20.08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
65.104.000,00
1.20 1.20.08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,00
1.20 1.20.08 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00
1.20 1.20.08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
9.000.000,00
1.20 1.20.08 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.20 1.20.08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
425.000,00
1.20 1.20.08 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 425.000,00
1.20 1.20.08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,00
1.20 1.20.08 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.693.000,00
1.20 1.20.08 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.693.000,00
1.20 1.20.08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.660.000,00
1.20 1.20.08 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00
1.20 1.20.08 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
4.500.000,00
1.20 1.20.08 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.500.000,00
1.20 1.20.08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.856.000,00
1.20 1.20.08 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.000,00
1.20 1.20.08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.800.000,00
1.20 1.20.08 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.20 1.20.08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.200.000,00
1.20 1.20.08 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20 1.20.08 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
1.20 1.20.08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
2.310.000,00
1.20 1.20.08 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00
1.20 1.20.08 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
14.500.000,00
1.20 1.20.08 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.08 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00
1.20 1.20.08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
136.034.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7474Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.08 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 9.200.000,00
1.20 1.20.08 02 08 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.08 02 08 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00
1.20 1.20.08 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00
1.20 1.20.08 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.08 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.08 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.200.000,00
1.20 1.20.08 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.08 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
1.20 1.20.08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
19.884.000,00
1.20 1.20.08 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 1.20.08 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.484.000,00
1.20 1.20.08 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 75.000.000,00
1.20 1.20.08 02 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
1.20 1.20.08 02 62 5 2 3 Belanja Modal 73.950.000,00
1.20 1.20.08 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
750.000,00
1.20 1.20.08 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.20 1.20.08 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00
1.20 1.20.08 02 88 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 27.500.000,00
1.20 1.20.08 02 88 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00
1.20 1.20.08 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
3.500.000,00
1.20 1.20.08 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.500.000,00
1.20 1.20.08 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.20 1.20.08 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.240.000,00
1.20 1.20.08 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.240.000,00
1.20 1.20.08 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.20 1.20.08 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000,00
1.20 1.20.08 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
39.025.000,00
1.20 1.20.08 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
13.025.000,00
1.20 1.20.08 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.08 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.425.000,00
1.20 1.20.08 17 10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 26.000.000,00
1.20 1.20.08 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.08 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00
1.20 1.20.08 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.800.000,00
1.20 1.20.08 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.800.000,00
1.20 1.20.08 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.08 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.153.347.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
7575Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.09
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Sragi
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.143.579.000,00
1.20 1.20.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.143.579.000,00
1.20 1.20.09 BELANJA LANGSUNG 208.111.500,00
1.20 1.20.09 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.250.000,00
1.20 1.20.09 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.250.000,00
1.20 1.20.09 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00
1.20 1.20.09 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
97.387.600,00
1.20 1.20.09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,00
1.20 1.20.09 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00
1.20 1.20.09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
9.390.000,00
1.20 1.20.09 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00
1.20 1.20.09 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.475.000,00
1.20 1.20.09 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00
1.20 1.20.09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.750.000,00
1.20 1.20.09 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.20 1.20.09 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.20 1.20.09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.655.000,00
1.20 1.20.09 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.655.000,00
1.20 1.20.09 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
9.025.000,00
1.20 1.20.09 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 125.000,00
1.20 1.20.09 01 13 5 2 3 Belanja Modal 8.900.000,00
1.20 1.20.09 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.462.000,00
1.20 1.20.09 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.462.000,00
1.20 1.20.09 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.000.000,00
1.20 1.20.09 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.404.000,00
1.20 1.20.09 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00
1.20 1.20.09 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.304.000,00
1.20 1.20.09 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
721.600,00
1.20 1.20.09 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 721.600,00
1.20 1.20.09 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
14.060.000,00
1.20 1.20.09 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.060.000,00
1.20 1.20.09 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 13.320.000,00
1.20 1.20.09 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00
1.20 1.20.09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
63.266.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7676Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.09 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.650.000,00
1.20 1.20.09 02 17 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00
1.20 1.20.09 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.300.000,00
1.20 1.20.09 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00
1.20 1.20.09 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.20 1.20.09 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.20 1.20.09 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00
1.20 1.20.09 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 360.000,00
1.20 1.20.09 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00
1.20 1.20.09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
19.396.000,00
1.20 1.20.09 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00
1.20 1.20.09 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.146.000,00
1.20 1.20.09 02 59 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 33.220.000,00
1.20 1.20.09 02 59 5 2 1 Belanja Pegawai 1.320.000,00
1.20 1.20.09 02 59 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.09 02 59 5 2 3 Belanja Modal 31.150.000,00
1.20 1.20.09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
500.000,00
1.20 1.20.09 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 500.000,00
1.20 1.20.09 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.20 1.20.09 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
4.700.000,00
1.20 1.20.09 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
4.700.000,00
1.20 1.20.09 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00
1.20 1.20.09 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
33.332.500,00
1.20 1.20.09 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.015.000,00
1.20 1.20.09 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00
1.20 1.20.09 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.665.000,00
1.20 1.20.09 17 14 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 24.317.500,00
1.20 1.20.09 17 14 5 2 1 Belanja Pegawai 15.720.000,00
1.20 1.20.09 17 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.597.500,00
1.20 1.20.09 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.675.400,00
1.20 1.20.09 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.675.400,00
1.20 1.20.09 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.09 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.475.400,00
2.351.690.500,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
7777Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wiradesa
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.123.890.000,00
1.20 1.20.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.123.890.000,00
1.20 1.20.10 BELANJA LANGSUNG 429.379.500,00
1.20 1.20.10 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.500.000,00
1.20 1.20.10 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.500.000,00
1.20 1.20.10 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.10 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
1.20 1.20.10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
141.820.500,00
1.20 1.20.10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
1.20 1.20.10 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
22.320.000,00
1.20 1.20.10 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.320.000,00
1.20 1.20.10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000,00
1.20 1.20.10 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20 1.20.10 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.750.000,00
1.20 1.20.10 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.10 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00
1.20 1.20.10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.267.500,00
1.20 1.20.10 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.267.500,00
1.20 1.20.10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.000.000,00
1.20 1.20.10 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.10 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
9.750.000,00
1.20 1.20.10 01 13 5 2 3 Belanja Modal 9.750.000,00
1.20 1.20.10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00
1.20 1.20.10 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.200.000,00
1.20 1.20.10 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
1.20 1.20.10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
2.010.000,00
1.20 1.20.10 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00
1.20 1.20.10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
13.600.000,00
1.20 1.20.10 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00
1.20 1.20.10 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 57.423.000,00
1.20 1.20.10 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 57.423.000,00
1.20 1.20.10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
154.332.400,00
1.20 1.20.10 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 6.350.000,00
1.20 1.20.10 02 08 5 2 3 Belanja Modal 6.350.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7878Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.10 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.898.000,00
1.20 1.20.10 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.10 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.898.000,00
1.20 1.20.10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.600.000,00
1.20 1.20.10 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.20 1.20.10 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00
1.20 1.20.10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
21.100.000,00
1.20 1.20.10 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00
1.20 1.20.10 02 48 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan
Pekuncen
20.900.000,00
1.20 1.20.10 02 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00
1.20 1.20.10 02 48 5 2 3 Belanja Modal 12.525.000,00
1.20 1.20.10 02 49 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 26.769.000,00
1.20 1.20.10 02 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.769.000,00
1.20 1.20.10 02 49 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00
1.20 1.20.10 02 50 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan
Kepatihan
25.187.600,00
1.20 1.20.10 02 50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.087.600,00
1.20 1.20.10 02 50 5 2 3 Belanja Modal 3.100.000,00
1.20 1.20.10 02 61 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan
Gumawang
24.910.000,00
1.20 1.20.10 02 61 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.910.000,00
1.20 1.20.10 02 63 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan
Mayangan
21.617.800,00
1.20 1.20.10 02 63 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.342.800,00
1.20 1.20.10 02 63 5 2 3 Belanja Modal 9.275.000,00
1.20 1.20.10 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
750.000,00
1.20 1.20.10 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00
1.20 1.20.10 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.10 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
4.400.000,00
1.20 1.20.10 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
4.400.000,00
1.20 1.20.10 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00
1.20 1.20.10 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
120.078.100,00
1.20 1.20.10 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
13.500.000,00
1.20 1.20.10 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.20 1.20.10 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00
1.20 1.20.10 17 05 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kepatihan
16.812.400,00
1.20 1.20.10 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00
1.20 1.20.10 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.252.400,00
1.20 1.20.10 17 06 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Gumawang
17.352.500,00
1.20 1.20.10 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 12.460.000,00
1.20 1.20.10 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.892.500,00
1.20 1.20.10 17 07 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Mayangan
20.382.200,00
1.20 1.20.10 17 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.065.000,00
1.20 1.20.10 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.317.200,00
1.20 1.20.10 17 08 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pekuncen
24.300.000,00
1.20 1.20.10 17 08 5 2 1 Belanja Pegawai 22.060.000,00
1.20 1.20.10 17 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00
1.20 1.20.10 17 09 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 25.231.000,00
1.20 1.20.10 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 17.910.000,00
1.20 1.20.10 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.321.000,00
1.20 1.20.10 17 11 Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.500.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
7979Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.10 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.20 1.20.10 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
4.498.500,00
1.20 1.20.10 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
4.498.500,00
1.20 1.20.10 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.498.500,00
3.553.269.500,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
8080Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.11
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kedungwuni
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.083.465.000,00
1.20 1.20.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.083.465.000,00
1.20 1.20.11 BELANJA LANGSUNG 491.547.000,00
1.20 1.20.11 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.690.000,00
1.20 1.20.11 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.690.000,00
1.20 1.20.11 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00
1.20 1.20.11 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00
1.20 1.20.11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
201.194.000,00
1.20 1.20.11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,00
1.20 1.20.11 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00
1.20 1.20.11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
17.160.000,00
1.20 1.20.11 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00
1.20 1.20.11 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8.400.000,00
1.20 1.20.11 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
1.20 1.20.11 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,00
1.20 1.20.11 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.20 1.20.11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.187.000,00
1.20 1.20.11 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.187.000,00
1.20 1.20.11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.153.000,00
1.20 1.20.11 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00
1.20 1.20.11 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
35.403.000,00
1.20 1.20.11 01 13 5 2 3 Belanja Modal 35.403.000,00
1.20 1.20.11 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00
1.20 1.20.11 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.440.000,00
1.20 1.20.11 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.11 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00
1.20 1.20.11 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.500.000,00
1.20 1.20.11 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.11 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
24.876.000,00
1.20 1.20.11 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.876.000,00
1.20 1.20.11 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 70.450.000,00
1.20 1.20.11 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 70.450.000,00
1.20 1.20.11 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
171.188.500,00
1.20 1.20.11 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12.331.600,00
1.20 1.20.11 02 07 5 2 3 Belanja Modal 12.331.600,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8181Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.11 02 17 Pengadaan Mebeleur 13.825.000,00
1.20 1.20.11 02 17 5 2 3 Belanja Modal 13.825.000,00
1.20 1.20.11 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.000.000,00
1.20 1.20.11 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00
1.20 1.20.11 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 760.000,00
1.20 1.20.11 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.510.000,00
1.20 1.20.11 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.510.000,00
1.20 1.20.11 02 46 Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pekajangan
25.948.500,00
1.20 1.20.11 02 46 5 2 3 Belanja Modal 25.948.500,00
1.20 1.20.11 02 47 Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kedungwuni Barat
8.180.000,00
1.20 1.20.11 02 47 5 2 3 Belanja Modal 8.180.000,00
1.20 1.20.11 02 57 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor dan
Pembuatan Papan Nama Kecamatan
Kedungwuni
88.893.400,00
1.20 1.20.11 02 57 5 2 3 Belanja Modal 88.893.400,00
1.20 1.20.11 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
500.000,00
1.20 1.20.11 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 80.000,00
1.20 1.20.11 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00
1.20 1.20.11 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
750.000,00
1.20 1.20.11 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00
1.20 1.20.11 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.11 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.000.000,00
1.20 1.20.11 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.000.000,00
1.20 1.20.11 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.20 1.20.11 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
1.20 1.20.11 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
103.724.500,00
1.20 1.20.11 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
14.128.000,00
1.20 1.20.11 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00
1.20 1.20.11 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.878.000,00
1.20 1.20.11 17 12 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kedungwuni Timur
34.225.000,00
1.20 1.20.11 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 27.405.000,00
1.20 1.20.11 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00
1.20 1.20.11 17 13 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kedungwuni Barat
28.720.000,00
1.20 1.20.11 17 13 5 2 1 Belanja Pegawai 19.540.000,00
1.20 1.20.11 17 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00
1.20 1.20.11 17 18 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pekajangan
26.651.500,00
1.20 1.20.11 17 18 5 2 1 Belanja Pegawai 17.859.000,00
1.20 1.20.11 17 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.792.500,00
1.20 1.20.11 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.000.000,00
1.20 1.20.11 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.000.000,00
1.20 1.20.11 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00
1.20 1.20.11 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00
3.575.012.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
8282Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.12
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Buaran
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.020.808.000,00
1.20 1.20.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.020.808.000,00
1.20 1.20.12 BELANJA LANGSUNG 311.196.000,00
1.20 1.20.12 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.922.000,00
1.20 1.20.12 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.922.000,00
1.20 1.20.12 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.962.000,00
1.20 1.20.12 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
1.20 1.20.12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
107.087.500,00
1.20 1.20.12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.519.000,00
1.20 1.20.12 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.519.000,00
1.20 1.20.12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
11.982.000,00
1.20 1.20.12 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.982.000,00
1.20 1.20.12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
22.462.700,00
1.20 1.20.12 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.20 1.20.12 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.662.700,00
1.20 1.20.12 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.260.000,00
1.20 1.20.12 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00
1.20 1.20.12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.365.600,00
1.20 1.20.12 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.365.600,00
1.20 1.20.12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
4.451.600,00
1.20 1.20.12 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.451.600,00
1.20 1.20.12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.016.700,00
1.20 1.20.12 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.700,00
1.20 1.20.12 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.502.400,00
1.20 1.20.12 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.502.400,00
1.20 1.20.12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
1.560.000,00
1.20 1.20.12 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00
1.20 1.20.12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 14.847.500,00
1.20 1.20.12 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00
1.20 1.20.12 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.247.500,00
1.20 1.20.12 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
2.240.000,00
1.20 1.20.12 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00
1.20 1.20.12 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
13.560.000,00
1.20 1.20.12 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000,00
1.20 1.20.12 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 13.320.000,00
1.20 1.20.12 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8383Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
101.494.000,00
1.20 1.20.12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.000.000,00
1.20 1.20.12 02 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.12 02 14 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga
dan Mebeleur
9.010.000,00
1.20 1.20.12 02 14 5 2 3 Belanja Modal 9.010.000,00
1.20 1.20.12 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.541.000,00
1.20 1.20.12 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 711.900,00
1.20 1.20.12 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.829.100,00
1.20 1.20.12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.496.800,00
1.20 1.20.12 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.500,00
1.20 1.20.12 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.971.300,00
1.20 1.20.12 02 67 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan
Sapugarut
25.301.900,00
1.20 1.20.12 02 67 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00
1.20 1.20.12 02 67 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.926.900,00
1.20 1.20.12 02 67 5 2 3 Belanja Modal 3.000.000,00
1.20 1.20.12 02 68 Peningkatan Sarana Prasasana Kelurahan
Bligo
33.998.400,00
1.20 1.20.12 02 68 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00
1.20 1.20.12 02 68 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.123.400,00
1.20 1.20.12 02 68 5 2 3 Belanja Modal 13.500.000,00
1.20 1.20.12 02 69 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan
Simbang Kulon
24.145.900,00
1.20 1.20.12 02 69 5 2 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00
1.20 1.20.12 02 69 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.770.900,00
1.20 1.20.12 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.12 05 11 Pengiriman Peserta
Diklat/Ujian/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kurs
us/Seminar ke Luar Daerah
1.500.000,00
1.20 1.20.12 05 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.12 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.028.000,00
1.20 1.20.12 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.028.000,00
1.20 1.20.12 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.20 1.20.12 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00
1.20 1.20.12 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
83.376.200,00
1.20 1.20.12 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.322.400,00
1.20 1.20.12 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.20 1.20.12 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.822.400,00
1.20 1.20.12 17 15 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Simbang Kulon
32.354.100,00
1.20 1.20.12 17 15 5 2 1 Belanja Pegawai 18.740.000,00
1.20 1.20.12 17 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.614.100,00
1.20 1.20.12 17 16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sapugarut
22.698.100,00
1.20 1.20.12 17 16 5 2 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00
1.20 1.20.12 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.898.100,00
1.20 1.20.12 17 17 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo 20.001.600,00
1.20 1.20.12 17 17 5 2 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00
1.20 1.20.12 17 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.021.600,00
1.20 1.20.12 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
7.788.300,00
1.20 1.20.12 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
7.788.300,00
1.20 1.20.12 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.12 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.988.300,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8484Hal :
2.332.004.000,00Jumlah Belanja
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.332.004.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
8585Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.13
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Tirto
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.468.681.000,00
1.20 1.20.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.468.681.000,00
1.20 1.20.13 BELANJA LANGSUNG 118.822.000,00
1.20 1.20.13 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.000.000,00
1.20 1.20.13 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.000.000,00
1.20 1.20.13 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
67.563.800,00
1.20 1.20.13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
1.20 1.20.13 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.13 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.20 1.20.13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
8.760.000,00
1.20 1.20.13 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00
1.20 1.20.13 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000,00
1.20 1.20.13 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
1.20 1.20.13 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,00
1.20 1.20.13 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.000.000,00
1.20 1.20.13 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.20 1.20.13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
1.200.000,00
1.20 1.20.13 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.20 1.20.13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
800.000,00
1.20 1.20.13 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.20 1.20.13 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
5.325.000,00
1.20 1.20.13 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.325.000,00
1.20 1.20.13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00
1.20 1.20.13 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.240.000,00
1.20 1.20.13 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00
1.20 1.20.13 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.400.000,00
1.20 1.20.13 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
1.20 1.20.13 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
15.838.800,00
1.20 1.20.13 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.838.800,00
1.20 1.20.13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
29.668.000,00
1.20 1.20.13 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.000.000,00
1.20 1.20.13 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 270.000,00
1.20 1.20.13 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8585Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
25.268.000,00
1.20 1.20.13 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.268.000,00
1.20 1.20.13 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 400.000,00
1.20 1.20.13 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000,00
1.20 1.20.13 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00
1.20 1.20.13 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.13 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00
1.20 1.20.13 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.13 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
3.800.000,00
1.20 1.20.13 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
3.800.000,00
1.20 1.20.13 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20 1.20.13 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
1.20 1.20.13 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.700.000,00
1.20 1.20.13 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.700.000,00
1.20 1.20.13 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 50.000,00
1.20 1.20.13 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00
1.20 1.20.13 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
4.590.200,00
1.20 1.20.13 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
4.590.200,00
1.20 1.20.13 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.590.200,00
1.587.503.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
8686Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.14
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Bojong
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.802.979.000,00
1.20 1.20.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.802.979.000,00
1.20 1.20.14 BELANJA LANGSUNG 133.285.000,00
1.20 1.20.14 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
4.500.000,00
1.20 1.20.14 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.500.000,00
1.20 1.20.14 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.20 1.20.14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
64.811.000,00
1.20 1.20.14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00
1.20 1.20.14 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.20 1.20.14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
10.860.000,00
1.20 1.20.14 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000,00
1.20 1.20.14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00
1.20 1.20.14 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20 1.20.14 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,00
1.20 1.20.14 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.20 1.20.14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000,00
1.20 1.20.14 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.20 1.20.14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.500.000,00
1.20 1.20.14 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.20 1.20.14 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
6.396.000,00
1.20 1.20.14 01 13 5 2 3 Belanja Modal 6.396.000,00
1.20 1.20.14 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.700.000,00
1.20 1.20.14 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00
1.20 1.20.14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.562.000,00
1.20 1.20.14 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.20 1.20.14 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.762.000,00
1.20 1.20.14 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.500.000,00
1.20 1.20.14 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.14 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
11.393.000,00
1.20 1.20.14 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.393.000,00
1.20 1.20.14 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
31.194.000,00
1.20 1.20.14 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.500.000,00
1.20 1.20.14 02 20 5 2 1 Belanja Pegawai 540.000,00
1.20 1.20.14 02 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00
1.20 1.20.14 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.500.000,00
1.20 1.20.14 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 540.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8787Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.14 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00
1.20 1.20.14 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
23.500.000,00
1.20 1.20.14 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
1.20 1.20.14 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
1.300.000,00
1.20 1.20.14 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
1.20 1.20.14 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1.394.000,00
1.20 1.20.14 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 780.000,00
1.20 1.20.14 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 614.000,00
1.20 1.20.14 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.800.000,00
1.20 1.20.14 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.800.000,00
1.20 1.20.14 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.20 1.20.14 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
7.980.000,00
1.20 1.20.14 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
7.980.000,00
1.20 1.20.14 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00
1.20 1.20.14 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00
1.20 1.20.14 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
15.500.000,00
1.20 1.20.14 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
15.500.000,00
1.20 1.20.14 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
1.20 1.20.14 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
7.500.000,00
1.20 1.20.14 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
7.500.000,00
1.20 1.20.14 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.936.264.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
8888Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.15
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wonopringgo
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.493.725.000,00
1.20 1.20.15 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.493.725.000,00
1.20 1.20.15 BELANJA LANGSUNG 139.235.000,00
1.20 1.20.15 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
4.330.000,00
1.20 1.20.15 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.330.000,00
1.20 1.20.15 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.330.000,00
1.20 1.20.15 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
76.647.000,00
1.20 1.20.15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140.000,00
1.20 1.20.15 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00
1.20 1.20.15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3.300.000,00
1.20 1.20.15 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
1.20 1.20.15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650.000,00
1.20 1.20.15 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00
1.20 1.20.15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.716.800,00
1.20 1.20.15 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.716.800,00
1.20 1.20.15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.637.200,00
1.20 1.20.15 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.637.200,00
1.20 1.20.15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
630.000,00
1.20 1.20.15 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000,00
1.20 1.20.15 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
18.500.000,00
1.20 1.20.15 01 13 5 2 3 Belanja Modal 18.500.000,00
1.20 1.20.15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,00
1.20 1.20.15 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00
1.20 1.20.15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.465.000,00
1.20 1.20.15 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.465.000,00
1.20 1.20.15 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
8.100.000,00
1.20 1.20.15 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
1.20 1.20.15 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
11.800.000,00
1.20 1.20.15 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
1.20 1.20.15 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00
1.20 1.20.15 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00
1.20 1.20.15 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
25.878.000,00
1.20 1.20.15 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.170.000,00
1.20 1.20.15 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00
1.20 1.20.15 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.045.000,00
1.20 1.20.15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.045.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
8989Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.15 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 880.000,00
1.20 1.20.15 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.165.000,00
1.20 1.20.15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
19.163.000,00
1.20 1.20.15 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.163.000,00
1.20 1.20.15 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
500.000,00
1.20 1.20.15 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 285.000,00
1.20 1.20.15 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000,00
1.20 1.20.15 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.15 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00
1.20 1.20.15 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.15 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
3.800.000,00
1.20 1.20.15 17 01 Penyusunan analisa standar belanja 3.800.000,00
1.20 1.20.15 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.20 1.20.15 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.300.000,00
1.20 1.20.15 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.300.000,00
1.20 1.20.15 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00
1.20 1.20.15 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00
1.20 1.20.15 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11.350.000,00
1.20 1.20.15 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
11.350.000,00
1.20 1.20.15 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00
1.20 1.20.15 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
9.430.000,00
1.20 1.20.15 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
9.430.000,00
1.20 1.20.15 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.430.000,00
1.632.960.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
9090Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.16
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Karanganyar
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.16 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.373.611.000,00
1.20 1.20.16 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.373.611.000,00
1.20 1.20.16 BELANJA LANGSUNG 127.115.000,00
1.20 1.20.16 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
6.000.000,00
1.20 1.20.16 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 6.000.000,00
1.20 1.20.16 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.20 1.20.16 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00
1.20 1.20.16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
64.015.000,00
1.20 1.20.16 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
1.20 1.20.16 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
10.200.000,00
1.20 1.20.16 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
1.20 1.20.16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00
1.20 1.20.16 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20 1.20.16 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,00
1.20 1.20.16 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.015.000,00
1.20 1.20.16 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.16 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.015.000,00
1.20 1.20.16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
4.000.000,00
1.20 1.20.16 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.20 1.20.16 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
550.000,00
1.20 1.20.16 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
1.20 1.20.16 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
5.800.000,00
1.20 1.20.16 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.800.000,00
1.20 1.20.16 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00
1.20 1.20.16 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
900.000,00
1.20 1.20.16 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.20 1.20.16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.400.000,00
1.20 1.20.16 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.20 1.20.16 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
800.000,00
1.20 1.20.16 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.20 1.20.16 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
12.450.000,00
1.20 1.20.16 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
9191Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.16 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
29.800.000,00
1.20 1.20.16 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
7.600.000,00
1.20 1.20.16 02 06 5 2 3 Belanja Modal 7.600.000,00
1.20 1.20.16 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.500.000,00
1.20 1.20.16 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.16 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00
1.20 1.20.16 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 1.20.16 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.16 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
18.200.000,00
1.20 1.20.16 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00
1.20 1.20.16 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.000.000,00
1.20 1.20.16 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.20 1.20.16 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.16 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00
1.20 1.20.16 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.16 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
7.480.000,00
1.20 1.20.16 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
7.480.000,00
1.20 1.20.16 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.20 1.20.16 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00
1.20 1.20.16 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11.300.000,00
1.20 1.20.16 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
11.300.000,00
1.20 1.20.16 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00
1.20 1.20.16 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00
1.20 1.20.16 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
7.020.000,00
1.20 1.20.16 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
7.020.000,00
1.20 1.20.16 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.16 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00
1.500.726.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
9292Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.17
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Doro
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.17 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.263.043.000,00
1.20 1.20.17 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.263.043.000,00
1.20 1.20.17 BELANJA LANGSUNG 125.096.000,00
1.20 1.20.17 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.375.000,00
1.20 1.20.17 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.375.000,00
1.20 1.20.17 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00
1.20 1.20.17 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00
1.20 1.20.17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
54.238.900,00
1.20 1.20.17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.110.000,00
1.20 1.20.17 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00
1.20 1.20.17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
5.196.000,00
1.20 1.20.17 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.196.000,00
1.20 1.20.17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.200.000,00
1.20 1.20.17 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.20 1.20.17 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000,00
1.20 1.20.17 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.713.900,00
1.20 1.20.17 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.17 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.913.900,00
1.20 1.20.17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.105.500,00
1.20 1.20.17 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.105.500,00
1.20 1.20.17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
998.500,00
1.20 1.20.17 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 998.500,00
1.20 1.20.17 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
9.200.000,00
1.20 1.20.17 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.17 01 13 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00
1.20 1.20.17 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.000,00
1.20 1.20.17 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00
1.20 1.20.17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.330.000,00
1.20 1.20.17 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.330.000,00
1.20 1.20.17 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.500.000,00
1.20 1.20.17 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.17 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
9.060.000,00
1.20 1.20.17 01 19 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.17 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00
1.20 1.20.17 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
43.638.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
9393Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.17 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.070.000,00
1.20 1.20.17 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.070.000,00
1.20 1.20.17 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.000.000,00
1.20 1.20.17 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.20 1.20.17 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00
1.20 1.20.17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.500.000,00
1.20 1.20.17 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00
1.20 1.20.17 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.20 1.20.17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
27.318.000,00
1.20 1.20.17 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.17 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.518.000,00
1.20 1.20.17 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.750.000,00
1.20 1.20.17 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.20 1.20.17 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
3.000.000,00
1.20 1.20.17 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.000.000,00
1.20 1.20.17 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00
1.20 1.20.17 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00
1.20 1.20.17 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.064.000,00
1.20 1.20.17 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.064.000,00
1.20 1.20.17 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.17 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264.000,00
1.20 1.20.17 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
10.405.100,00
1.20 1.20.17 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
7.705.100,00
1.20 1.20.17 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00
1.20 1.20.17 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.100,00
1.20 1.20.17 17 11 Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.700.000,00
1.20 1.20.17 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.17 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.20 1.20.17 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.375.000,00
1.20 1.20.17 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.375.000,00
1.20 1.20.17 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.17 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00
1.388.139.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
9494Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.18
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Talun
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.18 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.179.575.000,00
1.20 1.20.18 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.179.575.000,00
1.20 1.20.18 BELANJA LANGSUNG 109.739.000,00
1.20 1.20.18 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.792.500,00
1.20 1.20.18 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.792.500,00
1.20 1.20.18 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.18 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.992.500,00
1.20 1.20.18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
41.416.500,00
1.20 1.20.18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.237.500,00
1.20 1.20.18 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.500,00
1.20 1.20.18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
5.700.000,00
1.20 1.20.18 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
1.20 1.20.18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 800.000,00
1.20 1.20.18 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.900.000,00
1.20 1.20.18 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00
1.20 1.20.18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.589.500,00
1.20 1.20.18 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.20 1.20.18 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.189.500,00
1.20 1.20.18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.300.000,00
1.20 1.20.18 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.20 1.20.18 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00
1.20 1.20.18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
837.000,00
1.20 1.20.18 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 837.000,00
1.20 1.20.18 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.237.500,00
1.20 1.20.18 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.500,00
1.20 1.20.18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
900.000,00
1.20 1.20.18 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.20 1.20.18 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.440.000,00
1.20 1.20.18 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00
1.20 1.20.18 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.650.000,00
1.20 1.20.18 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00
1.20 1.20.18 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
11.825.000,00
1.20 1.20.18 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00
1.20 1.20.18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
44.612.500,00
KABUPATEN PEKALONGAN
9595Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.18 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
7.800.000,00
1.20 1.20.18 02 11 5 2 3 Belanja Modal 7.800.000,00
1.20 1.20.18 02 17 Pengadaan Mebeleur 12.275.000,00
1.20 1.20.18 02 17 5 2 3 Belanja Modal 12.275.000,00
1.20 1.20.18 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.237.500,00
1.20 1.20.18 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 402.500,00
1.20 1.20.18 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.000,00
1.20 1.20.18 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.650.000,00
1.20 1.20.18 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 460.000,00
1.20 1.20.18 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000,00
1.20 1.20.18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.000.000,00
1.20 1.20.18 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.20 1.20.18 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 825.000,00
1.20 1.20.18 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00
1.20 1.20.18 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
825.000,00
1.20 1.20.18 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 172.500,00
1.20 1.20.18 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 652.500,00
1.20 1.20.18 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.237.500,00
1.20 1.20.18 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.237.500,00
1.20 1.20.18 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.18 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.037.500,00
1.20 1.20.18 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.680.000,00
1.20 1.20.18 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.680.000,00
1.20 1.20.18 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00
1.20 1.20.18 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
8.000.000,00
1.20 1.20.18 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.000.000,00
1.20 1.20.18 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.20 1.20.18 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.000.000,00
1.20 1.20.18 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.000.000,00
1.20 1.20.18 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.20 1.20.18 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
1.289.314.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
9696Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.19
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Lebakbarang
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.19 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.015.200.000,00
1.20 1.20.19 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.015.200.000,00
1.20 1.20.19 BELANJA LANGSUNG 232.141.000,00
1.20 1.20.19 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.500.000,00
1.20 1.20.19 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.500.000,00
1.20 1.20.19 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.20 1.20.19 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
1.20 1.20.19 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
59.072.500,00
1.20 1.20.19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00
1.20 1.20.19 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20 1.20.19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
7.800.000,00
1.20 1.20.19 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
1.20 1.20.19 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.400.000,00
1.20 1.20.19 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
1.20 1.20.19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.370.500,00
1.20 1.20.19 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.500,00
1.20 1.20.19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
4.378.000,00
1.20 1.20.19 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.378.000,00
1.20 1.20.19 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
5.150.000,00
1.20 1.20.19 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.150.000,00
1.20 1.20.19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18.024.000,00
1.20 1.20.19 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.19 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.424.000,00
1.20 1.20.19 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.500.000,00
1.20 1.20.19 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.19 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
10.250.000,00
1.20 1.20.19 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00
1.20 1.20.19 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
144.218.500,00
1.20 1.20.19 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
15.000.000,00
1.20 1.20.19 02 06 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000,00
1.20 1.20.19 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.000.000,00
1.20 1.20.19 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 360.000,00
1.20 1.20.19 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00
1.20 1.20.19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.000,00
1.20 1.20.19 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 315.000,00
1.20 1.20.19 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
9797Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.19 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
22.218.500,00
1.20 1.20.19 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.218.500,00
1.20 1.20.19 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000,00
1.20 1.20.19 02 62 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.20 1.20.19 02 80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen
Perjuangan
2.500.000,00
1.20 1.20.19 02 80 5 2 1 Belanja Pegawai 640.000,00
1.20 1.20.19 02 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00
1.20 1.20.19 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
500.000,00
1.20 1.20.19 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 160.000,00
1.20 1.20.19 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00
1.20 1.20.19 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
750.000,00
1.20 1.20.19 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00
1.20 1.20.19 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.19 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
8.600.000,00
1.20 1.20.19 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
8.600.000,00
1.20 1.20.19 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.240.000,00
1.20 1.20.19 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00
1.20 1.20.19 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.000.000,00
1.20 1.20.19 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.000.000,00
1.20 1.20.19 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 5.275.000,00
1.20 1.20.19 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00
1.20 1.20.19 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
8.000.000,00
1.20 1.20.19 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
8.000.000,00
1.20 1.20.19 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.280.000,00
1.20 1.20.19 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00
1.247.341.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
9898Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kandangserang
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.20 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.190.618.000,00
1.20 1.20.20 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.190.618.000,00
1.20 1.20.20 BELANJA LANGSUNG 129.590.000,00
1.20 1.20.20 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.500.000,00
1.20 1.20.20 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.500.000,00
1.20 1.20.20 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.20 1.20.20 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
49.551.000,00
1.20 1.20.20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.080.000,00
1.20 1.20.20 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00
1.20 1.20.20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
5.332.000,00
1.20 1.20.20 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.332.000,00
1.20 1.20.20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.225.000,00
1.20 1.20.20 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00
1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.185.000,00
1.20 1.20.20 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.185.000,00
1.20 1.20.20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.750.000,00
1.20 1.20.20 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
1.20 1.20.20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.300.000,00
1.20 1.20.20 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
1.20 1.20.20 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
4.684.000,00
1.20 1.20.20 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.366.000,00
1.20 1.20.20 01 13 5 2 3 Belanja Modal 2.318.000,00
1.20 1.20.20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.175.000,00
1.20 1.20.20 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00
1.20 1.20.20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.900.000,00
1.20 1.20.20 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00
1.20 1.20.20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.120.000,00
1.20 1.20.20 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00
1.20 1.20.20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
8.800.000,00
1.20 1.20.20 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00
1.20 1.20.20 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
53.539.000,00
1.20 1.20.20 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
4.000.000,00
1.20 1.20.20 02 06 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000,00
1.20 1.20.20 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
9.000.000,00
1.20 1.20.20 02 11 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
9999Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.20 02 15 Pengadaan Genset 4.800.000,00
1.20 1.20.20 02 15 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000,00
1.20 1.20.20 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.239.000,00
1.20 1.20.20 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.239.000,00
1.20 1.20.20 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.149.000,00
1.20 1.20.20 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000,00
1.20 1.20.20 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.599.000,00
1.20 1.20.20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.416.000,00
1.20 1.20.20 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000,00
1.20 1.20.20 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.000,00
1.20 1.20.20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.019.000,00
1.20 1.20.20 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.019.000,00
1.20 1.20.20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000,00
1.20 1.20.20 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.20 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
1.416.000,00
1.20 1.20.20 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 370.000,00
1.20 1.20.20 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.046.000,00
1.20 1.20.20 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.100.000,00
1.20 1.20.20 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.100.000,00
1.20 1.20.20 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.20 1.20.20 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00
1.20 1.20.20 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
12.000.000,00
1.20 1.20.20 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
12.000.000,00
1.20 1.20.20 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 325.000,00
1.20 1.20.20 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.675.000,00
1.20 1.20.20 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.900.000,00
1.20 1.20.20 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.900.000,00
1.20 1.20.20 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
1.320.208.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
100100Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.21
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Paninggaran
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.21 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.200.693.000,00
1.20 1.20.21 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.200.693.000,00
1.20 1.20.21 BELANJA LANGSUNG 131.901.000,00
1.20 1.20.21 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.425.000,00
1.20 1.20.21 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.425.000,00
1.20 1.20.21 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00
1.20 1.20.21 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
58.962.000,00
1.20 1.20.21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.410.000,00
1.20 1.20.21 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000,00
1.20 1.20.21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
5.820.000,00
1.20 1.20.21 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.820.000,00
1.20 1.20.21 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.705.000,00
1.20 1.20.21 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.21 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.705.000,00
1.20 1.20.21 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.500.000,00
1.20 1.20.21 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.21 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.20 1.20.21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.996.000,00
1.20 1.20.21 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00
1.20 1.20.21 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.361.000,00
1.20 1.20.21 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.361.000,00
1.20 1.20.21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.540.000,00
1.20 1.20.21 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20 1.20.21 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00
1.20 1.20.21 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.380.000,00
1.20 1.20.21 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00
1.20 1.20.21 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
21.250.000,00
1.20 1.20.21 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00
1.20 1.20.21 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
47.790.000,00
1.20 1.20.21 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
15.050.000,00
1.20 1.20.21 02 06 5 2 3 Belanja Modal 15.050.000,00
1.20 1.20.21 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.504.000,00
1.20 1.20.21 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 320.000,00
1.20 1.20.21 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.000,00
1.20 1.20.21 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.192.000,00
1.20 1.20.21 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 320.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
101101Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.21 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00
1.20 1.20.21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
27.203.000,00
1.20 1.20.21 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20 1.20.21 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.603.000,00
1.20 1.20.21 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 973.000,00
1.20 1.20.21 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 973.000,00
1.20 1.20.21 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
868.000,00
1.20 1.20.21 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 160.000,00
1.20 1.20.21 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 708.000,00
1.20 1.20.21 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
3.500.000,00
1.20 1.20.21 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.500.000,00
1.20 1.20.21 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.20 1.20.21 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.724.000,00
1.20 1.20.21 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.724.000,00
1.20 1.20.21 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.20 1.20.21 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.000,00
1.20 1.20.21 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
7.500.000,00
1.20 1.20.21 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
7.500.000,00
1.20 1.20.21 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.20 1.20.21 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00
1.20 1.20.21 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.000.000,00
1.20 1.20.21 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.000.000,00
1.20 1.20.21 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00
1.20 1.20.21 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
1.332.594.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
102102Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.22
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Kesesi
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.22 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.867.884.000,00
1.20 1.20.22 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.867.884.000,00
1.20 1.20.22 BELANJA LANGSUNG 134.548.000,00
1.20 1.20.22 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.700.000,00
1.20 1.20.22 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.700.000,00
1.20 1.20.22 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
1.20 1.20.22 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
56.340.000,00
1.20 1.20.22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000,00
1.20 1.20.22 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
1.20 1.20.22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
9.818.400,00
1.20 1.20.22 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.818.400,00
1.20 1.20.22 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
3.500.000,00
1.20 1.20.22 01 03 5 2 3 Belanja Modal 3.500.000,00
1.20 1.20.22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00
1.20 1.20.22 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20 1.20.22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.785.000,00
1.20 1.20.22 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.22 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.785.000,00
1.20 1.20.22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
6.167.600,00
1.20 1.20.22 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.167.600,00
1.20 1.20.22 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.313.000,00
1.20 1.20.22 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.313.000,00
1.20 1.20.22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.706.000,00
1.20 1.20.22 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.706.000,00
1.20 1.20.22 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.200.000,00
1.20 1.20.22 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.20 1.20.22 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
6.200.000,00
1.20 1.20.22 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00
1.20 1.20.22 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
49.508.000,00
1.20 1.20.22 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
5.150.000,00
1.20 1.20.22 02 11 5 2 3 Belanja Modal 5.150.000,00
1.20 1.20.22 02 17 Pengadaan Mebeleur 3.900.000,00
1.20 1.20.22 02 17 5 2 3 Belanja Modal 3.900.000,00
1.20 1.20.22 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.140.000,00
1.20 1.20.22 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 232.000,00
1.20 1.20.22 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.908.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
103103Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.22 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.469.000,00
1.20 1.20.22 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 322.000,00
1.20 1.20.22 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.147.000,00
1.20 1.20.22 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
23.000.000,00
1.20 1.20.22 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
1.20 1.20.22 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.109.000,00
1.20 1.20.22 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.109.000,00
1.20 1.20.22 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
2.740.000,00
1.20 1.20.22 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000,00
1.20 1.20.22 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00
1.20 1.20.22 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.22 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00
1.20 1.20.22 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.22 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.000.000,00
1.20 1.20.22 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.000.000,00
1.20 1.20.22 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20 1.20.22 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
1.20 1.20.22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
14.500.000,00
1.20 1.20.22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
14.500.000,00
1.20 1.20.22 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.22 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
1.20 1.20.22 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.000.000,00
1.20 1.20.22 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.000.000,00
1.20 1.20.22 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.002.432.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
104104Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.23
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Petungkriyono
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.23 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.052.396.000,00
1.20 1.20.23 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.052.396.000,00
1.20 1.20.23 BELANJA LANGSUNG 130.353.000,00
1.20 1.20.23 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
5.515.000,00
1.20 1.20.23 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.515.000,00
1.20 1.20.23 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.20 1.20.23 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.015.000,00
1.20 1.20.23 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
54.778.000,00
1.20 1.20.23 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.501.000,00
1.20 1.20.23 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.000,00
1.20 1.20.23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
5.280.000,00
1.20 1.20.23 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00
1.20 1.20.23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.300.000,00
1.20 1.20.23 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00
1.20 1.20.23 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.020.000,00
1.20 1.20.23 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00
1.20 1.20.23 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.370.000,00
1.20 1.20.23 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.20 1.20.23 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00
1.20 1.20.23 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
3.270.000,00
1.20 1.20.23 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00
1.20 1.20.23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.696.000,00
1.20 1.20.23 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.23 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.896.000,00
1.20 1.20.23 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1.700.000,00
1.20 1.20.23 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
1.20 1.20.23 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
14.641.000,00
1.20 1.20.23 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.641.000,00
1.20 1.20.23 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
47.675.000,00
1.20 1.20.23 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
1.600.000,00
1.20 1.20.23 02 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
1.20 1.20.23 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 15.780.000,00
1.20 1.20.23 02 08 5 2 3 Belanja Modal 15.780.000,00
1.20 1.20.23 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.110.000,00
1.20 1.20.23 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00
1.20 1.20.23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
105105Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.23 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.23 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
26.040.000,00
1.20 1.20.23 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.20 1.20.23 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.540.000,00
1.20 1.20.23 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
570.000,00
1.20 1.20.23 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00
1.20 1.20.23 02 81 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas
Kecamatan
575.000,00
1.20 1.20.23 02 81 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.23 02 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00
1.20 1.20.23 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.500.000,00
1.20 1.20.23 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,00
1.20 1.20.23 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 1.20.23 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.535.000,00
1.20 1.20.23 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.535.000,00
1.20 1.20.23 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.20 1.20.23 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00
1.20 1.20.23 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
7.650.000,00
1.20 1.20.23 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
7.650.000,00
1.20 1.20.23 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00
1.20 1.20.23 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00
1.20 1.20.23 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.700.000,00
1.20 1.20.23 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.700.000,00
1.20 1.20.23 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00
1.182.749.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
106106Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.24
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Wonokerto
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.24 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.206.300.000,00
1.20 1.20.24 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.206.300.000,00
1.20 1.20.24 BELANJA LANGSUNG 120.608.800,00
1.20 1.20.24 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
4.000.000,00
1.20 1.20.24 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00
1.20 1.20.24 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.24 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.20 1.20.24 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
58.051.100,00
1.20 1.20.24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 890.000,00
1.20 1.20.24 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00
1.20 1.20.24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
13.296.000,00
1.20 1.20.24 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.296.000,00
1.20 1.20.24 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.400.000,00
1.20 1.20.24 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20 1.20.24 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.900.000,00
1.20 1.20.24 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00
1.20 1.20.24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.669.500,00
1.20 1.20.24 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.669.500,00
1.20 1.20.24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.050.000,00
1.20 1.20.24 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00
1.20 1.20.24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
300.000,00
1.20 1.20.24 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
1.20 1.20.24 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.225.000,00
1.20 1.20.24 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.24 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00
1.20 1.20.24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.202.000,00
1.20 1.20.24 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.202.000,00
1.20 1.20.24 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
6.400.500,00
1.20 1.20.24 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.500,00
1.20 1.20.24 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
9.718.100,00
1.20 1.20.24 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.718.100,00
1.20 1.20.24 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
36.307.700,00
1.20 1.20.24 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
11.107.700,00
1.20 1.20.24 02 06 5 2 3 Belanja Modal 11.107.700,00
1.20 1.20.24 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.200.000,00
1.20 1.20.24 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
107107Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.24 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
1.20 1.20.24 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00
1.20 1.20.24 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 200.000,00
1.20 1.20.24 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
1.20 1.20.24 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
22.500.000,00
1.20 1.20.24 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
1.20 1.20.24 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
750.000,00
1.20 1.20.24 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00
1.20 1.20.24 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.24 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
5.500.000,00
1.20 1.20.24 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
5.500.000,00
1.20 1.20.24 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00
1.20 1.20.24 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
1.20 1.20.24 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.500.000,00
1.20 1.20.24 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.500.000,00
1.20 1.20.24 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00
1.20 1.20.24 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00
1.20 1.20.24 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.500.000,00
1.20 1.20.24 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.500.000,00
1.20 1.20.24 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.24 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
1.326.908.800,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
108108Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.25
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Siwalan
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.25 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.381.261.000,00
1.20 1.20.25 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.381.261.000,00
1.20 1.20.25 BELANJA LANGSUNG 129.844.000,00
1.20 1.20.25 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
3.620.000,00
1.20 1.20.25 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 3.620.000,00
1.20 1.20.25 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000,00
1.20 1.20.25 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00
1.20 1.20.25 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
74.554.000,00
1.20 1.20.25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.291.000,00
1.20 1.20.25 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 1.20.25 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.791.000,00
1.20 1.20.25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
11.400.000,00
1.20 1.20.25 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.20 1.20.25 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.800.000,00
1.20 1.20.25 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 1.20.25 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.250.000,00
1.20 1.20.25 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00
1.20 1.20.25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.999.800,00
1.20 1.20.25 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 1.20.25 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.399.800,00
1.20 1.20.25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.000.000,00
1.20 1.20.25 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 1.20.25 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
2.800.000,00
1.20 1.20.25 01 13 5 2 3 Belanja Modal 2.800.000,00
1.20 1.20.25 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,00
1.20 1.20.25 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00
1.20 1.20.25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.800.000,00
1.20 1.20.25 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 1.20.25 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
1.20 1.20.25 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
2.450.000,00
1.20 1.20.25 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00
1.20 1.20.25 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
18.638.200,00
1.20 1.20.25 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.638.200,00
1.20 1.20.25 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
32.115.000,00
1.20 1.20.25 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
8.000.000,00
1.20 1.20.25 02 06 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
109109Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.25 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.125.000,00
1.20 1.20.25 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00
1.20 1.20.25 02 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885.000,00
1.20 1.20.25 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000,00
1.20 1.20.25 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.20 1.20.25 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
1.20 1.20.25 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.740.000,00
1.20 1.20.25 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.740.000,00
1.20 1.20.25 02 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 750.000,00
1.20 1.20.25 02 37 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000,00
1.20 1.20.25 02 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00
1.20 1.20.25 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
750.000,00
1.20 1.20.25 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,00
1.20 1.20.25 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.25 24 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
4.200.000,00
1.20 1.20.25 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
4.200.000,00
1.20 1.20.25 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.20 1.20.25 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.105.000,00
1.20 1.20.25 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.105.000,00
1.20 1.20.25 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000,00
1.20 1.20.25 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.455.000,00
1.20 1.20.25 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.500.000,00
1.20 1.20.25 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
5.500.000,00
1.20 1.20.25 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
1.511.105.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
110110Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.20
: 1.20.26
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.KEUANGANDAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN & PERSANDIANKecamatan Karangdadap
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.20 1.20.26 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.131.501.000,00
1.20 1.20.26 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.131.501.000,00
1.20 1.20.26 BELANJA LANGSUNG 137.750.000,00
1.20 1.20.26 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
5.000.000,00
1.20 1.20.26 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.000.000,00
1.20 1.20.26 16 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.26 16 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.20 1.20.26 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
71.170.000,00
1.20 1.20.26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,00
1.20 1.20.26 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.20 1.20.26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
8.200.000,00
1.20 1.20.26 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00
1.20 1.20.26 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.900.000,00
1.20 1.20.26 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
1.20 1.20.26 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.250.000,00
1.20 1.20.26 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
1.20 1.20.26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.263.000,00
1.20 1.20.26 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.263.000,00
1.20 1.20.26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
2.906.000,00
1.20 1.20.26 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.906.000,00
1.20 1.20.26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.055.000,00
1.20 1.20.26 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.000,00
1.20 1.20.26 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
5.097.000,00
1.20 1.20.26 01 13 5 2 3 Belanja Modal 5.097.000,00
1.20 1.20.26 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 445.000,00
1.20 1.20.26 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 445.000,00
1.20 1.20.26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.430.000,00
1.20 1.20.26 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.26 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.430.000,00
1.20 1.20.26 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
750.000,00
1.20 1.20.26 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.26 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
19.000.000,00
1.20 1.20.26 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
1.20 1.20.26 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.674.000,00
1.20 1.20.26 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.674.000,00
1.20 1.20.26 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
37.830.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
111111Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.20 1.20.26 02 17 Pengadaan Mebeleur 7.700.000,00
1.20 1.20.26 02 17 5 2 3 Belanja Modal 7.700.000,00
1.20 1.20.26 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.500.000,00
1.20 1.20.26 02 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.20 1.20.26 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.500.000,00
1.20 1.20.26 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.20 1.20.26 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
23.130.000,00
1.20 1.20.26 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.130.000,00
1.20 1.20.26 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.750.000,00
1.20 1.20.26 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.750.000,00
1.20 1.20.26 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.26 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.20 1.20.26 09 PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.500.000,00
1.20 1.20.26 09 01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
6.500.000,00
1.20 1.20.26 09 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00
1.20 1.20.26 09 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
1.20 1.20.26 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.000.000,00
1.20 1.20.26 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
9.000.000,00
1.20 1.20.26 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00
1.20 1.20.26 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00
1.20 1.20.26 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI PEDESAAN
6.500.000,00
1.20 1.20.26 19 01 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan
Anak di Pedesaan
6.500.000,00
1.20 1.20.26 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.20 1.20.26 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
1.269.251.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
112112Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.21
: 1.21.01
KETAHANAN PANGAN
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.21 1.21.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.21 1.21.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.957.749.000,00
1.21 1.21.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.957.749.000,00
1.21 1.21.01 BELANJA LANGSUNG 2.726.799.400,00
1.21 1.21.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
541.728.000,00
1.21 1.21.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.513.000,00
1.21 1.21.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.513.000,00
1.21 1.21.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
19.980.000,00
1.21 1.21.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00
1.21 1.21.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7.850.000,00
1.21 1.21.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00
1.21 1.21.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.800.000,00
1.21 1.21.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.21 1.21.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.165.000,00
1.21 1.21.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.165.000,00
1.21 1.21.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.520.000,00
1.21 1.21.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.21 1.21.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.270.000,00
1.21 1.21.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
15.000.000,00
1.21 1.21.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.21 1.21.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
1.21 1.21.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.21 1.21.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
71.480.000,00
1.21 1.21.01 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
1.21 1.21.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 67.880.000,00
1.21 1.21.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00
1.21 1.21.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.21 1.21.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
10.000.000,00
1.21 1.21.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.21 1.21.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00
1.21 1.21.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.21 1.21.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
50.960.000,00
1.21 1.21.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.960.000,00
1.21 1.21.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
9.040.000,00
1.21 1.21.01 01 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000,00
1.21 1.21.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 264.420.000,00
1.21 1.21.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 264.420.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
113113Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.21 1.21.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
592.561.700,00
1.21 1.21.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 459.374.700,00
1.21 1.21.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.21 1.21.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal 456.974.700,00
1.21 1.21.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 40.000.000,00
1.21 1.21.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000,00
1.21 1.21.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000,00
1.21 1.21.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
1.21 1.21.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 20.800.000,00
1.21 1.21.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00
1.21 1.21.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
34.087.000,00
1.21 1.21.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.087.000,00
1.21 1.21.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.300.000,00
1.21 1.21.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
1.21 1.21.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000,00
1.21 1.21.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 35.000.000,00
1.21 1.21.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
1.21 1.21.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN(Pertanian /perkebunan)
764.374.700,00
1.21 1.21.01 16 32 Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan
Angka Pola Pangan Harapan
70.000.000,00
1.21 1.21.01 16 32 5 2 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00
1.21 1.21.01 16 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.675.000,00
1.21 1.21.01 16 33 Penguatan Distribusi dan Pemantauan
Pangan
75.000.000,00
1.21 1.21.01 16 33 5 2 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00
1.21 1.21.01 16 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00
1.21 1.21.01 16 34 Penguatan Kemandirian Pangan Masyarakat 70.000.000,00
1.21 1.21.01 16 34 5 2 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
1.21 1.21.01 16 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.000,00
1.21 1.21.01 16 35 Penyusunan Peta Ketahanan dan Keretanan
Pangan
30.000.000,00
1.21 1.21.01 16 35 5 2 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00
1.21 1.21.01 16 35 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00
1.21 1.21.01 16 36 Pembangunan dan Pengembangan Lumbung
Pangan ( Dana DAK )
459.374.700,00
1.21 1.21.01 16 36 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00
1.21 1.21.01 16 36 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 455.024.700,00
1.21 1.21.01 16 37 Peningkatan Keamanan dan
Keanekaragaman Pangan
60.000.000,00
1.21 1.21.01 16 37 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00
1.21 1.21.01 16 37 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00
1.21 1.21.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI PERTANIAN
78.635.000,00
1.21 1.21.01 17 14 Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal
Berbasis Potensi Daerah
60.000.000,00
1.21 1.21.01 17 14 5 2 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.21 1.21.01 17 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00
1.21 1.21.01 17 15 Pendidikan/Pelatihan Petugas dan Pelaku
Agribisnis
18.635.000,00
1.21 1.21.01 17 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.635.000,00
1.21 1.21.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
230.000.000,00
1.21 1.21.01 18 08 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul
melalui Demplot
65.000.000,00
1.21 1.21.01 18 08 5 2 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00
1.21 1.21.01 18 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00
1.21 1.21.01 18 09 Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan
melalui Primatani
165.000.000,00
1.21 1.21.01 18 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.850.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
114114Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.21 1.21.01 18 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.150.000,00
1.21 1.21.01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
150.000.000,00
1.21 1.21.01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian
/perkebunan
150.000.000,00
1.21 1.21.01 19 01 5 2 1 Belanja Pegawai 27.870.000,00
1.21 1.21.01 19 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.130.000,00
1.21 1.21.01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
334.500.000,00
1.21 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian /perkebunan
50.000.000,00
1.21 1.21.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.21 1.21.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00
1.21 1.21.01 20 04 Latihan dan Kunjungan Penyuluhan 90.000.000,00
1.21 1.21.01 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.21 1.21.01 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00
1.21 1.21.01 20 05 Penyusunan Programa Penyuluhan 80.000.000,00
1.21 1.21.01 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 7.160.000,00
1.21 1.21.01 20 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00
1.21 1.21.01 20 06 Fasilitasi Kegiatan PUAP 89.500.000,00
1.21 1.21.01 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
1.21 1.21.01 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00
1.21 1.21.01 20 07 Pengiriman Penyuluh dalam Kegiatan
Jambore Nasional Penyuluh
25.000.000,00
1.21 1.21.01 20 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00
1.21 1.21.01 20 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.425.000,00
8.684.548.400,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
115115Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.22
: 1.22.01
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.22 1.22.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.286.847.000,00
1.22 1.22.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.286.847.000,00
1.22 1.22.01 BELANJA LANGSUNG 2.326.851.500,00
1.22 1.22.01 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATN KUALTAS PEREMPUAN DAN
ANAK
15.000.000,00
1.22 1.22.01 15 04 Perumusan Kebijakan Tentang PUG
Peningkatan Kwalitas dan Perlindungan dan
Anak
15.000.000,00
1.22 1.22.01 15 04 5 2 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00
1.22 1.22.01 15 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.075.000,00
1.22 1.22.01 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN
ANAK
35.000.000,00
1.22 1.22.01 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
15.000.000,00
1.22 1.22.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00
1.22 1.22.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00
1.22 1.22.01 16 02 5 2 3 Belanja Modal 4.200.000,00
1.22 1.22.01 16 03 Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga
Masyarakat Yang Berperan Dalam
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
10.000.000,00
1.22 1.22.01 16 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00
1.22 1.22.01 16 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00
1.22 1.22.01 16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender
Dan Anak (SIGA)
10.000.000,00
1.22 1.22.01 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.22 1.22.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
1.22 1.22.01 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK
60.000.000,00
1.22 1.22.01 17 09 Orientasi Latihan Petugas Pelayanan dan
Pendampingan Penanganan KDRT TPPO dan
Anak
10.000.000,00
1.22 1.22.01 17 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.295.000,00
1.22 1.22.01 17 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.705.000,00
1.22 1.22.01 17 10 Penanganan Pengaduan dan Koordinasi
Penanganan Korban Tindak Kekerasan
Perempuan dan Anak
20.000.000,00
1.22 1.22.01 17 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00
1.22 1.22.01 17 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00
1.22 1.22.01 17 10 5 2 3 Belanja Modal 800.000,00
1.22 1.22.01 17 11 Rakor Pokjatap GSIB dan Satgas GSIB
Pengarustamaan Gender dan Anak
10.000.000,00
1.22 1.22.01 17 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.620.000,00
1.22 1.22.01 17 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.380.000,00
1.22 1.22.01 17 12 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
20.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
116116Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.22 1.22.01 17 12 5 2 1 Belanja Pegawai 14.240.000,00
1.22 1.22.01 17 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00
1.22 1.22.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
DAN KESETARAAN JENDER DALAM
PEMBANGUNAN
40.000.000,00
1.22 1.22.01 18 06 Orientasi Peningkatan Peran Serta
Kesetaraan Gender
10.000.000,00
1.22 1.22.01 18 06 5 2 1 Belanja Pegawai 2.570.000,00
1.22 1.22.01 18 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.430.000,00
1.22 1.22.01 18 10 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Mitra 30.000.000,00
1.22 1.22.01 18 10 5 2 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00
1.22 1.22.01 18 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00
1.22 1.22.01 19 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
35.000.000,00
1.22 1.22.01 19 03 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan
Anggaran Responsif Gender (ARG)
10.000.000,00
1.22 1.22.01 19 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00
1.22 1.22.01 19 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000,00
1.22 1.22.01 19 04 Fasilitasi Pembentukan Kabupaten Layak
Anak Gugus Tugas
15.000.000,00
1.22 1.22.01 19 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.22 1.22.01 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
1.22 1.22.01 19 04 5 2 3 Belanja Modal 1.800.000,00
1.22 1.22.01 19 05 Fasilitasi Tentang Forum Anak 10.000.000,00
1.22 1.22.01 19 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
1.22 1.22.01 19 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00
1.22 1.22.01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 41.000.000,00
1.22 1.22.01 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Produksi
Individu
20.000.000,00
1.22 1.22.01 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00
1.22 1.22.01 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
1.22 1.22.01 15 07 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/KR 10.000.000,00
1.22 1.22.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 840.000,00
1.22 1.22.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00
1.22 1.22.01 15 08 Pelayanan KB Keliling 11.000.000,00
1.22 1.22.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.22 1.22.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
1.22 1.22.01 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
275.235.000,00
1.22 1.22.01 18 02 Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 10.000.000,00
1.22 1.22.01 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.305.000,00
1.22 1.22.01 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.695.000,00
1.22 1.22.01 18 03 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
(IMP)
10.000.000,00
1.22 1.22.01 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.230.000,00
1.22 1.22.01 18 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00
1.22 1.22.01 18 04 Pengolahan Data dan Informasi KB-KS 25.000.000,00
1.22 1.22.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00
1.22 1.22.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.425.000,00
1.22 1.22.01 18 05 Operasional PPKBD 230.235.000,00
1.22 1.22.01 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.22 1.22.01 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.085.000,00
1.22 1.22.01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN DAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
10.000.000,00
1.22 1.22.01 20 03 Kegiatan Promosi PIK Remaja 10.000.000,00
1.22 1.22.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.22 1.22.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00
1.22 1.22.01 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
15.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
117117Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.22 1.22.01 23 02 Pendampingan Kelompok Catur Bina 15.000.000,00
1.22 1.22.01 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00
1.22 1.22.01 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.580.000,00
1.22 1.22.01 25 PROGRAM PELAYANAN KOMUNIKASI
INFORMASI DAN EDUKASI
20.000.000,00
1.22 1.22.01 25 01 Pelayanan KIE KB-KS Melalui Mobil Unit
Penerangan (MUPEN)
20.000.000,00
1.22 1.22.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
1.22 1.22.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00
1.22 1.22.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
211.431.000,00
1.22 1.22.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.170.000,00
1.22 1.22.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000,00
1.22 1.22.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
23.820.000,00
1.22 1.22.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00
1.22 1.22.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00
1.22 1.22.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.990.000,00
1.22 1.22.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal 4.990.000,00
1.22 1.22.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
8.600.000,00
1.22 1.22.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.22 1.22.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00
1.22 1.22.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.434.200,00
1.22 1.22.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 22.857.000,00
1.22 1.22.01 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.577.200,00
1.22 1.22.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.739.000,00
1.22 1.22.01 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.739.000,00
1.22 1.22.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.550.000,00
1.22 1.22.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.22 1.22.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00
1.22 1.22.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.271.000,00
1.22 1.22.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.140.000,00
1.22 1.22.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.131.000,00
1.22 1.22.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
15.000.000,00
1.22 1.22.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.22 1.22.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00
1.22 1.22.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
1.22 1.22.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.22 1.22.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.500.000,00
1.22 1.22.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.22 1.22.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.380.000,00
1.22 1.22.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00
1.22 1.22.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.976.800,00
1.22 1.22.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 525.000,00
1.22 1.22.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.451.800,00
1.22 1.22.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
40.000.000,00
1.22 1.22.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00
1.22 1.22.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.025.000,00
1.22 1.22.01 01 20 Penyediaan Jasa Perencanaan dan Evaluasi
Program
10.000.000,00
1.22 1.22.01 01 20 5 2 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00
1.22 1.22.01 01 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00
1.22 1.22.01 01 28 Penyediaan Jasa Tenaga Lepas 10.000.000,00
1.22 1.22.01 01 28 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
118118Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.22 1.22.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
1.099.077.000,00
1.22 1.22.01 02 10 Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan 664.402.000,00
1.22 1.22.01 02 10 5 2 3 Belanja Modal 664.402.000,00
1.22 1.22.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
160.875.000,00
1.22 1.22.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 160.875.000,00
1.22 1.22.01 02 18 Pengadaan Sarana Prasarana Petugas
Penyuluh KB
200.250.000,00
1.22 1.22.01 02 18 5 2 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.22 1.22.01 02 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00
1.22 1.22.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,00
1.22 1.22.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.22 1.22.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
1.22 1.22.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 21.550.000,00
1.22 1.22.01 02 23 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.22 1.22.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00
1.22 1.22.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
32.000.000,00
1.22 1.22.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.22 1.22.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00
1.22 1.22.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.108.500,00
1.22 1.22.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.108.500,00
1.22 1.22.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.22 1.22.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.708.500,00
1.22 1.22.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
50.000.000,00
1.22 1.22.01 06 10 Penyusunan Data Base Profil
Desa/Kelurahan
50.000.000,00
1.22 1.22.01 06 10 5 2 1 Belanja Pegawai 36.700.000,00
1.22 1.22.01 06 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00
1.22 1.22.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
265.000.000,00
1.22 1.22.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
265.000.000,00
1.22 1.22.01 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 126.360.000,00
1.22 1.22.01 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.640.000,00
1.22 1.22.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
140.000.000,00
1.22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
40.000.000,00
1.22 1.22.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.22 1.22.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00
1.22 1.22.01 17 19 Biaya Operasional Bantuan 50.000.000,00
1.22 1.22.01 17 19 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00
1.22 1.22.01 17 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00
1.22 1.22.01 17 20 Pelatihan Penguatan Kelompok Pengelola
Sarana Prasarana Air Minum Pasca Program
PAMSIMAS
50.000.000,00
1.22 1.22.01 17 20 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000,00
1.22 1.22.01 17 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00
8.613.698.500,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
119119Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1.26
: 1.26.01
PERPUSTAKAAN
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.26 1.26.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
1.26 1.26.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.229.043.000,00
1.26 1.26.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.229.043.000,00
1.26 1.26.01 BELANJA LANGSUNG 888.500.000,00
1.26 1.26.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
463.815.000,00
1.26 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
3.000.000,00
1.26 1.26.01 21 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.26 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
17.500.000,00
1.26 1.26.01 21 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.26 1.26.01 21 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000,00
1.26 1.26.01 21 09 5 2 3 Belanja Modal 16.478.000,00
1.26 1.26.01 21 12 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
Daerah
22.500.000,00
1.26 1.26.01 21 12 5 2 1 Belanja Pegawai 13.828.500,00
1.26 1.26.01 21 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.671.500,00
1.26 1.26.01 21 13 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
44.265.000,00
1.26 1.26.01 21 13 5 2 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00
1.26 1.26.01 21 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.26 1.26.01 21 13 5 2 3 Belanja Modal 37.315.000,00
1.26 1.26.01 21 14 Promosi Perpustakaan 7.500.000,00
1.26 1.26.01 21 14 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.26 1.26.01 21 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
1.26 1.26.01 21 15 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling 331.550.000,00
1.26 1.26.01 21 15 5 2 3 Belanja Modal 331.550.000,00
1.26 1.26.01 21 16 Pemberdayaan Perpustakaan Desa dan
Operasional Perpustakaan Keliling
37.500.000,00
1.26 1.26.01 21 16 5 2 1 Belanja Pegawai 27.420.000,00
1.26 1.26.01 21 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00
1.26 1.26.01 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
82.795.000,00
1.26 1.26.01 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
48.530.000,00
1.26 1.26.01 16 02 5 2 1 Belanja Pegawai 44.515.000,00
1.26 1.26.01 16 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.015.000,00
1.26 1.26.01 16 05 Pembenahan Arsip Desa 34.265.000,00
1.26 1.26.01 16 05 5 2 1 Belanja Pegawai 20.410.000,00
1.26 1.26.01 16 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.855.000,00
1.26 1.26.01 17 PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
KEARSIPAN
32.265.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
120120Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
1.26 1.26.01 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
29.265.000,00
1.26 1.26.01 17 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00
1.26 1.26.01 17 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.615.000,00
1.26 1.26.01 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
3.000.000,00
1.26 1.26.01 17 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.26 1.26.01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
47.795.000,00
1.26 1.26.01 18 04 Apresiasi Arsip daerah 47.795.000,00
1.26 1.26.01 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 25.325.000,00
1.26 1.26.01 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.470.000,00
1.26 1.26.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
169.395.000,00
1.26 1.26.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000,00
1.26 1.26.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00
1.26 1.26.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
16.528.000,00
1.26 1.26.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.528.000,00
1.26 1.26.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.195.000,00
1.26 1.26.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000,00
1.26 1.26.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.965.000,00
1.26 1.26.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 25.965.000,00
1.26 1.26.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.875.000,00
1.26 1.26.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.875.000,00
1.26 1.26.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
26.137.000,00
1.26 1.26.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.26 1.26.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.387.000,00
1.26 1.26.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.067.000,00
1.26 1.26.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.067.000,00
1.26 1.26.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
3.500.000,00
1.26 1.26.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 3.500.000,00
1.26 1.26.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.189.000,00
1.26 1.26.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.189.000,00
1.26 1.26.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.106.000,00
1.26 1.26.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.106.000,00
1.26 1.26.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
19.000.000,00
1.26 1.26.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
1.26 1.26.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00
1.26 1.26.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00
1.26 1.26.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
77.435.000,00
1.26 1.26.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.709.000,00
1.26 1.26.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
1.26 1.26.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.389.000,00
1.26 1.26.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
51.226.000,00
1.26 1.26.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.226.000,00
1.26 1.26.01 02 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku
Perpustakaan
4.000.000,00
1.26 1.26.01 02 53 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.26 1.26.01 02 76 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12.500.000,00
1.26 1.26.01 02 76 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.26 1.26.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000,00
1.26 1.26.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00
1.26 1.26.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN 121
121Hal :
2.117.543.000,00Jumlah Belanja
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.117.543.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
122122Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 2.01
: 2.01.01
PERTANIAN
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.01 2.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2.01 2.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000,00
2.01 2.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18.000.000,00
Jumlah Pendapatan 18.000.000,00
2.01 2.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
2.01 2.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.892.213.000,00
2.01 2.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.892.213.000,00
2.01 2.01.01 BELANJA LANGSUNG 7.096.342.600,00
2.01 2.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
503.450.000,00
2.01 2.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.860.000,00
2.01 2.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00
2.01 2.01.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
64.500.000,00
2.01 2.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00
2.01 2.01.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
5.300.000,00
2.01 2.01.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00
2.01 2.01.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.420.000,00
2.01 2.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 36.420.000,00
2.01 2.01.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000,00
2.01 2.01.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00
2.01 2.01.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 16.500.000,00
2.01 2.01.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
2.01 2.01.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.600.000,00
2.01 2.01.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
2.01 2.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00
2.01 2.01.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
23.490.000,00
2.01 2.01.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00
2.01 2.01.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.200.000,00
2.01 2.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
2.01 2.01.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
34.145.000,00
2.01 2.01.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 34.145.000,00
2.01 2.01.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.300.000,00
2.01 2.01.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00
2.01 2.01.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
8.300.000,00
2.01 2.01.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00
2.01 2.01.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.042.000,00
2.01 2.01.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.042.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
122122Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.01 2.01.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
186.690.000,00
2.01 2.01.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.01 2.01.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185.190.000,00
2.01 2.01.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 13.600.000,00
2.01 2.01.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00
2.01 2.01.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00
2.01 2.01.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 8.583.000,00
2.01 2.01.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 8.583.000,00
2.01 2.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
208.890.000,00
2.01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 57.000.000,00
2.01 2.01.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00
2.01 2.01.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.625.000,00
2.01 2.01.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
143.790.000,00
2.01 2.01.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
2.01 2.01.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.390.000,00
2.01 2.01.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 8.100.000,00
2.01 2.01.01 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
2.01 2.01.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000,00
2.01 2.01.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,00
2.01 2.01.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.01 2.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN(Pertanian /perkebunan)
4.004.732.600,00
2.01 2.01.01 16 30 Peningkatan produksi ,produktifitas dan
mutu produk perkebunan ,produk pertanian
150.000.000,00
2.01 2.01.01 16 30 5 2 1 Belanja Pegawai 38.335.000,00
2.01 2.01.01 16 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.665.000,00
2.01 2.01.01 16 31 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air 180.000.000,00
2.01 2.01.01 16 31 5 2 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00
2.01 2.01.01 16 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.350.000,00
2.01 2.01.01 16 40 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk kegiatan jalan usahatani (DAK)
543.125.000,00
2.01 2.01.01 16 40 5 2 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00
2.01 2.01.01 16 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000,00
2.01 2.01.01 16 41 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
(perkebunan) (DAK)
671.687.600,00
2.01 2.01.01 16 41 5 2 1 Belanja Pegawai 666.080.000,00
2.01 2.01.01 16 41 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.607.600,00
2.01 2.01.01 16 42 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk rehabilitasi JIDES (DAK)
225.000.000,00
2.01 2.01.01 16 42 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
2.01 2.01.01 16 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.750.000,00
2.01 2.01.01 16 43 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk rehabilitasi JITUT (DAK)
785.000.000,00
2.01 2.01.01 16 43 5 2 1 Belanja Pegawai 11.225.000,00
2.01 2.01.01 16 43 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 773.775.000,00
2.01 2.01.01 16 44 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk kegiatan optimasi lahan hortikultura
(DAK)
281.250.000,00
2.01 2.01.01 16 44 5 2 1 Belanja Pegawai 278.000.000,00
2.01 2.01.01 16 44 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
2.01 2.01.01 16 45 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk pekerjaan pengadaan traktor roda 2
(DAK)
792.420.000,00
2.01 2.01.01 16 45 5 2 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00
2.01 2.01.01 16 45 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 788.395.000,00
2.01 2.01.01 16 46 Sarana dan prasarana pengelolaan lahan
untuk pekerjaan pengadaan pompa air (DAK)
326.250.000,00
2.01 2.01.01 16 46 5 2 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00
2.01 2.01.01 16 46 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323.075.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
123123Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.01 2.01.01 16 47 Perencanaan Teknis, Monitoring dan
Evaluasi Konstruksi Pertanian
50.000.000,00
2.01 2.01.01 16 47 5 2 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00
2.01 2.01.01 16 47 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.875.000,00
2.01 2.01.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI PERTANIAN
110.000.000,00
2.01 2.01.01 17 16 Pengembangan Kawasan Agropolitan 110.000.000,00
2.01 2.01.01 17 16 5 2 1 Belanja Pegawai 9.330.000,00
2.01 2.01.01 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.670.000,00
2.01 2.01.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
75.000.000,00
2.01 2.01.01 18 08 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul
melalui Demplot
75.000.000,00
2.01 2.01.01 18 08 5 2 1 Belanja Pegawai 26.310.000,00
2.01 2.01.01 18 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.690.000,00
2.01 2.01.01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
300.000.000,00
2.01 2.01.01 19 14 Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu tanaman cengkeh (DBHCHT)
150.000.000,00
2.01 2.01.01 19 14 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
2.01 2.01.01 19 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.250.000,00
2.01 2.01.01 19 15 Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman
Cengkeh (DBHCHT)
150.000.000,00
2.01 2.01.01 19 15 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
2.01 2.01.01 19 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.250.000,00
2.01 2.01.01 25 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
USAHA PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
50.000.000,00
2.01 2.01.01 25 01 Penilaian Usaha Perkebunan 50.000.000,00
2.01 2.01.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.930.000,00
2.01 2.01.01 25 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.070.000,00
2.01 2.01.01 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
1.774.270.000,00
2.01 2.01.01 16 08 Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng 330.000.000,00
2.01 2.01.01 16 08 5 2 1 Belanja Pegawai 63.300.000,00
2.01 2.01.01 16 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 266.700.000,00
2.01 2.01.01 16 09 Pengembangan hutan rakyat (DAK) 248.000.000,00
2.01 2.01.01 16 09 5 2 1 Belanja Pegawai 51.825.000,00
2.01 2.01.01 16 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.175.000,00
2.01 2.01.01 16 10 Pengkayaan vegetatif (DAK) 225.500.000,00
2.01 2.01.01 16 10 5 2 1 Belanja Pegawai 33.825.000,00
2.01 2.01.01 16 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191.675.000,00
2.01 2.01.01 16 11 Penghijauan lingkungan (DAK) 191.253.500,00
2.01 2.01.01 16 11 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00
2.01 2.01.01 16 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.103.500,00
2.01 2.01.01 16 12 Konservasi tanah dan air (DAK) 198.850.000,00
2.01 2.01.01 16 12 5 2 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
2.01 2.01.01 16 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000,00
2.01 2.01.01 16 13 Rehabilitasi hutan mangrove dan
penghijauan hutan pantai (DAK)
175.145.000,00
2.01 2.01.01 16 13 5 2 1 Belanja Pegawai 40.950.000,00
2.01 2.01.01 16 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.195.000,00
2.01 2.01.01 16 14 Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK) 72.521.500,00
2.01 2.01.01 16 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 796.500,00
2.01 2.01.01 16 14 5 2 3 Belanja Modal 71.725.000,00
2.01 2.01.01 16 15 Sarana dan prasarana pengamanan hutan
(DAK)
333.000.000,00
2.01 2.01.01 16 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00
2.01 2.01.01 16 15 5 2 3 Belanja Modal 332.325.000,00
2.01 2.01.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
25.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
124124Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.01 2.01.01 17 06 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Kehutanan
25.000.000,00
2.01 2.01.01 17 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.280.000,00
2.01 2.01.01 17 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.720.000,00
2.01 2.01.01 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN
25.000.000,00
2.01 2.01.01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan (RTn)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
25.000.000,00
2.01 2.01.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00
2.01 2.01.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00
11.988.555.600,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
125125Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 2.03
: 2.03.01
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.03 2.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2.03 2.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,00
2.03 2.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00
Jumlah Pendapatan 15.000.000,00
2.03 2.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
2.03 2.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.355.305.000,00
2.03 2.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.355.305.000,00
2.03 2.03.01 BELANJA LANGSUNG 14.640.680.000,00
2.03 2.03.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
9.153.025.000,00
2.03 2.03.01 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 138.000.000,00
2.03 2.03.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.525.000,00
2.03 2.03.01 24 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.475.000,00
2.03 2.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 5.129.025.000,00
2.03 2.03.01 24 10 5 2 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00
2.03 2.03.01 24 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.099.225.000,00
2.03 2.03.01 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang
telah di bangun
2.045.000.000,00
2.03 2.03.01 24 15 5 2 1 Belanja Pegawai 15.575.000,00
2.03 2.03.01 24 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.425.000,00
2.03 2.03.01 24 18 Peningkatan Jaringan Irigasi 1.025.000.000,00
2.03 2.03.01 24 18 5 2 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00
2.03 2.03.01 24 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.012.700.000,00
2.03 2.03.01 24 19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan
Irigasi
400.000.000,00
2.03 2.03.01 24 19 5 2 1 Belanja Pegawai 5.475.000,00
2.03 2.03.01 24 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.525.000,00
2.03 2.03.01 24 20 Penataan / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 416.000.000,00
2.03 2.03.01 24 20 5 2 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
2.03 2.03.01 24 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.600.000,00
2.03 2.03.01 25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU
300.000.000,00
2.03 2.03.01 25 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan
saluran pembawa
300.000.000,00
2.03 2.03.01 25 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00
2.03 2.03.01 25 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 295.250.000,00
2.03 2.03.01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 3.974.000.000,00
2.03 2.03.01 28 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
750.000.000,00
2.03 2.03.01 28 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00
2.03 2.03.01 28 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.250.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
126126Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.03 2.03.01 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah
rangkapan air dan badan-badan sungai
1.493.500.000,00
2.03 2.03.01 28 06 5 2 1 Belanja Pegawai 8.975.000,00
2.03 2.03.01 28 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.484.525.000,00
2.03 2.03.01 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
1.730.500.000,00
2.03 2.03.01 28 07 5 2 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00
2.03 2.03.01 28 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.717.150.000,00
2.03 2.03.01 33 PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN
IRIGASI DAN KONSERVASI SUNGAI
85.000.000,00
2.03 2.03.01 33 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 85.000.000,00
2.03 2.03.01 33 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00
2.03 2.03.01 33 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00
2.03 2.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
300.555.000,00
2.03 2.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00
2.03 2.03.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.03 2.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
26.749.800,00
2.03 2.03.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.749.800,00
2.03 2.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
5.000.000,00
2.03 2.03.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.03 2.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22.500.000,00
2.03 2.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00
2.03 2.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.943.200,00
2.03 2.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
2.03 2.03.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.143.200,00
2.03 2.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
17.968.000,00
2.03 2.03.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.968.000,00
2.03 2.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
2.03 2.03.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
2.03 2.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
30.000.000,00
2.03 2.03.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
2.03 2.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 26.000.000,00
2.03 2.03.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00
2.03 2.03.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
2.03 2.03.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 7.500.000,00
2.03 2.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
2.000.000,00
2.03 2.03.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
2.03 2.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.856.000,00
2.03 2.03.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.856.000,00
2.03 2.03.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
60.000.000,00
2.03 2.03.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
2.03 2.03.01 01 29 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 9.038.000,00
2.03 2.03.01 01 29 5 2 1 Belanja Pegawai 9.038.000,00
2.03 2.03.01 01 40 Upah Pungut Retribusi 1.000.000,00
2.03 2.03.01 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
2.03 2.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
163.500.000,00
2.03 2.03.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000,00
2.03 2.03.01 02 23 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
2.03 2.03.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00
2.03 2.03.01 02 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer,
Printer dan LCD
7.500.000,00
2.03 2.03.01 02 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
2.03 2.03.01 02 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air 20.000.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
127127Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.03 2.03.01 02 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.03 2.03.01 02 62 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 86.000.000,00
2.03 2.03.01 02 62 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
2.03 2.03.01 02 62 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.650.000,00
2.03 2.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
12.500.000,00
2.03 2.03.01 03 07 Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan 12.500.000,00
2.03 2.03.01 03 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
2.03 2.03.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
11.100.000,00
2.03 2.03.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.100.000,00
2.03 2.03.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00
2.03 2.03.01 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
165.000.000,00
2.03 2.03.01 15 07 Evaluasi dan Pengawasan Usaha
Pertambangan dan Air Tanah
65.000.000,00
2.03 2.03.01 15 07 5 2 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00
2.03 2.03.01 15 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00
2.03 2.03.01 15 08 Penyusunan Peta dan Naskah Akademis
Pengelolaan Pertambangan dan Air Tanah
100.000.000,00
2.03 2.03.01 15 08 5 2 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00
2.03 2.03.01 15 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.275.000,00
2.03 2.03.01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
476.000.000,00
2.03 2.03.01 17 02 Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa 10.000.000,00
2.03 2.03.01 17 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
2.03 2.03.01 17 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
2.03 2.03.01 17 04 Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa 310.000.000,00
2.03 2.03.01 17 04 5 2 3 Belanja Modal 310.000.000,00
2.03 2.03.01 17 05 Perbaikan Bendung PLTMH Curugmuncar 1
dan 2
156.000.000,00
2.03 2.03.01 17 05 5 2 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00
2.03 2.03.01 17 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.650.000,00
22.995.985.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
128128Hal :
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 2.05
: 2.05.01
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.05 2.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2.05 2.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 247.160.500,00
2.05 2.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 247.160.500,00
Jumlah Pendapatan 247.160.500,00
2.05 2.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH
2.05 2.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.043.760.000,00
2.05 2.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.043.760.000,00
2.05 2.05.01 BELANJA LANGSUNG 4.983.151.000,00
2.05 2.05.01 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
75.000.000,00
2.05 2.05.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak 75.000.000,00
2.05 2.05.01 22 02 5 2 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00
2.05 2.05.01 22 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00
2.05 2.05.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
240.810.000,00
2.05 2.05.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
30.000.000,00
2.05 2.05.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
2.05 2.05.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.950.000,00
2.05 2.05.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00
2.05 2.05.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16.200.000,00
2.05 2.05.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00
2.05 2.05.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.360.000,00
2.05 2.05.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00
2.05 2.05.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,00
2.05 2.05.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
2.05 2.05.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,00
2.05 2.05.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
2.05 2.05.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
37.200.000,00
2.05 2.05.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
2.05 2.05.01 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00
2.05 2.05.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
3.800.000,00
2.05 2.05.01 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
129129Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.05 2.05.01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.300.000,00
2.05 2.05.01 01 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00
2.05 2.05.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.500.000,00
2.05 2.05.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.05 2.05.01 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
2.05 2.05.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
72.500.000,00
2.05 2.05.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
2.05 2.05.01 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00
2.05 2.05.01 01 21 Perencanaan Program dan Evapor 7.000.000,00
2.05 2.05.01 01 21 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
2.05 2.05.01 01 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00
2.05 2.05.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
126.250.000,00
2.05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000,00
2.05 2.05.01 02 09 5 2 3 Belanja Modal 11.000.000,00
2.05 2.05.01 02 11 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan
Perlengkapannya
10.300.000,00
2.05 2.05.01 02 11 5 2 3 Belanja Modal 10.300.000,00
2.05 2.05.01 02 17 Pengadaan Mebeleur 17.000.000,00
2.05 2.05.01 02 17 5 2 3 Belanja Modal 17.000.000,00
2.05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.000.000,00
2.05 2.05.01 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000,00
2.05 2.05.01 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00
2.05 2.05.01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 22.250.000,00
2.05 2.05.01 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00
2.05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
20.700.000,00
2.05 2.05.01 02 24 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00
2.05 2.05.01 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00
2.05 2.05.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
3.000.000,00
2.05 2.05.01 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.05 2.05.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
15.000.000,00
2.05 2.05.01 05 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15.000.000,00
2.05 2.05.01 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
2.05 2.05.01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN
2.906.500.000,00
2.05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul 153.000.000,00
2.05 2.05.01 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00
2.05 2.05.01 20 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.425.000,00
2.05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 80.000.000,00
2.05 2.05.01 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 8.405.000,00
2.05 2.05.01 20 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.595.000,00
2.05 2.05.01 20 04 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 309.000.000,00
2.05 2.05.01 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00
2.05 2.05.01 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.475.000,00
2.05 2.05.01 20 05 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau 1.207.000.000,00
2.05 2.05.01 20 05 5 2 3 Belanja Modal 1.207.000.000,00
2.05 2.05.01 20 06 Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak 907.500.000,00
2.05 2.05.01 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00
2.05 2.05.01 20 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.550.000,00
2.05 2.05.01 20 07 Pemanfaatan Lahan Puso Untuk Budidaya
Ikan Nila
150.000.000,00
2.05 2.05.01 20 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.330.000,00
2.05 2.05.01 20 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.670.000,00
2.05 2.05.01 20 08 Kabupaten Pekalongan Menuju Minapolitan 100.000.000,00
2.05 2.05.01 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 21.540.000,00
2.05 2.05.01 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.460.000,00
KABUPATEN PEKALONGAN
130130Hal :
KODE REKENING URAIAN JUMLAHDASARHUKUM
1 2 43
2.05 2.05.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGAKAP
1.139.500.000,00
2.05 2.05.01 21 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan
ikan
146.000.000,00
2.05 2.05.01 21 04 5 2 3 Belanja Modal 146.000.000,00
2.05 2.05.01 21 06 Pengembangan dan Peningkatan PPI
Jambean
374.500.000,00
2.05 2.05.01 21 06 5 2 3 Belanja Modal 374.500.000,00
2.05 2.05.01 21 07 Pembuatan Rumpon Dasar 310.000.000,00
2.05 2.05.01 21 07 5 2 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00
2.05 2.05.01 21 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.875.000,00
2.05 2.05.01 21 08 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 309.000.000,00
2.05 2.05.01 21 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.575.000,00
2.05 2.05.01 21 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.425.000,00
2.05 2.05.01 22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENYULUHAN PERIKANAN
143.391.000,00
2.05 2.05.01 22 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan
143.391.000,00
2.05 2.05.01 22 02 5 2 3 Belanja Modal 143.391.000,00
2.05 2.05.01 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN
DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
214.000.000,00
2.05 2.05.01 23 02 Promosi Produk Perikanan 20.000.000,00
2.05 2.05.01 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00
2.05 2.05.01 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00
2.05 2.05.01 23 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Ikan
46.500.000,00
2.05 2.05.01 23 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
2.05 2.05.01 23 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00
2.05 2.05.01 23 04 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan
147.500.000,00
2.05 2.05.01 23 04 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000,00
2.05 2.05.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
BUDIDAYA LAUT ,AIR PAYAU DAN AIR
TAWAR
44.000.000,00
2.05 2.05.01 24 02 Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum
(Restocking)
44.000.000,00
2.05 2.05.01 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00
2.05 2.05.01 24 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.325.000,00
2.05 2.05.01 25 PROGRAM PENYEDIAAN SARANA
STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
78.700.000,00
2.05 2.05.01 25 01 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 78.700.000,00
2.05 2.05.01 25 01 5 2 3 Belanja Modal 78.700.000,00
8.026.911.000,00Jumlah Belanja
KABUPATEN PEKALONGAN
131131Hal :
BUPATI PEKALONGAN
TTD
A. ANTONO