PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...

101
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 12 Tahun 2014 31 Desember 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 477.426.035.786,00 Urusan Wajib 239.280.939.097,00 25.526.338.222,00 212.618.758.467,00 1 58.851.269.000,00 Pendidikan 38.067.580.536,00 936.773.424,00 19.846.915.040,00 1.01 34.576.923.000,00 DINAS PENDIDIKAN 21.381.630.000,00 847.062.000,00 12.348.231.000,00 1.01 . 1.01.01 805.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 159.700.000,00 645.893.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 172.593.000,00 0,00 12.893.000,00 159.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 208.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.337.000,00 188.663.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 25.000.000,00 0,00 21.988.000,00 3.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 128.000.000,00 0,00 111.675.000,00 16.325.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.000.000,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 20 100.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 100.000.000,00 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 Pengelolaan Aset SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.280.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 40.000.000,00 3.750.000,00 1.236.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 260.000.000,00 0,00 258.750.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 130.000.000,00 0,00 129.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 150.000.000,00 0,00 149.375.000,00 625.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 200.000.000,00 0,00 198.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

12 Tahun 2014

31 Desember 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

477.426.035.786,00 Urusan Wajib 239.280.939.097,00 25.526.338.222,00 212.618.758.467,00 1

58.851.269.000,00 Pendidikan 38.067.580.536,00 936.773.424,00 19.846.915.040,00 1.01

34.576.923.000,00 DINAS PENDIDIKAN 21.381.630.000,00 847.062.000,00 12.348.231.000,00 1.01 . 1.01.01

805.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 159.700.000,00 645.893.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

172.593.000,00 0,00 12.893.000,00 159.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

208.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.337.000,00 188.663.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

25.000.000,00 0,00 21.988.000,00 3.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

128.000.000,00 0,00 111.675.000,00 16.325.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.000.000,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 20

100.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

100.000.000,00 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 Pengelolaan Aset SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

1.280.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 40.000.000,00 3.750.000,00 1.236.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

260.000.000,00 0,00 258.750.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

130.000.000,00 0,00 129.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

150.000.000,00 0,00 149.375.000,00 625.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

200.000.000,00 0,00 198.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Silpa Eks-2P0A 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Silpa-Eks. 2POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

16.508.852.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.320.852.500,00 11.425.000,00 3.176.575.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.450.000.000,00 0,00 1.448.500.000,00 1.500.000,00 Pengadan Seragam SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

247.000.000,00 0,00 238.075.000,00 8.925.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Olahraga SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Olahraga SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

3.330.000.000,00 3.330.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

511.836.500,00 511.836.500,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

750.910.000,00 750.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan Ujian

Sekolah Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

3.700.440.000,00 3.700.440.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

570.044.000,00 570.044.000,00 0,00 0,00 Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

273.222.000,00 273.222.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

149.400.000,00 149.400.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

13.274.477.500,00 Program Pendidikan Menengah 7.870.777.500,00 513.375.000,00 4.890.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

1.000.000.000,00 0,00 715.625.000,00 284.375.000,00 Operasional SMK Negeri Gantiwarno1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

300.000.000,00 0,00 73.800.000,00 226.200.000,00 Operasional SMK Rota Bayat1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

535.000.000,00 0,00 533.450.000,00 1.550.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Pengembangan kurikulum SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

126.750.000,00 126.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 113

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 114

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboraurium SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 116

74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboraturium SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 117

297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Penunjang, untuk Ruang Guru (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 118

44.655.000,00 44.655.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Penunjang, untuk ruang guru SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 119

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 120

25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Olah Raga dan atau Kesenian SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 122

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Olah Raga atau Kesenian SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 123

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 124

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 125

1.800.000.000,00 720.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya ( DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 126

270.000.000,00 111.240.000,00 158.760.000,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 127

1.300.000.000,00 1.040.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 128

195.000.000,00 156.780.000,00 38.220.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 129

800.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 130

120.000.000,00 61.200.000,00 58.800.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 131

780.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 132

117.000.000,00 59.670.000,00 57.330.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 133

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 134

63.000.000,00 1.260.000,00 61.740.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotanya1.01 . 1.01.01 . 17 . 135

924.150.000,00 924.150.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 136

138.622.500,00 138.622.500,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta

Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 137

160.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Olah Raga Dan Kesenian SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 138

24.000.000,00 21.060.000,00 2.940.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Olah Raga Dan Atau Kesenian SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 139

140.000.000,00 110.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 140

21.000.000,00 16.590.000,00 4.410.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 141

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 150

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 FasilitasiCarier Center SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 151

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 152

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 153

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB SMA/SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 154

615.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 150.000.000,00 23.700.000,00 441.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

55.000.000,00 0,00 35.500.000,00 19.500.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kursus Kewirausahaan Desa/KWD (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/TBM (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha/KBU (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

720.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 12.000.000,00 708.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

100.000.000,00 0,00 96.250.000,00 3.750.000,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

50.000.000,00 0,00 47.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

410.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 410.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

610.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 21.275.000,00 588.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

100.000.000,00 0,00 92.250.000,00 7.750.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

75.000.000,00 0,00 71.175.000,00 3.825.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

50.000.000,00 0,00 49.575.000,00 425.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

150.000.000,00 0,00 144.350.000,00 5.650.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

10.000.000,00 TK Negeri 0,00 506.000,00 9.494.000,00 1.01 . 1.01.02

6.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 6.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 506.000,00 3.294.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00 2.294.000,00 506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

1.619.160.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 1.619.160.000,00 1.01 . 1.01.04

1.619.160.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.619.160.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.619.160.000,00 0,00 1.619.160.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II )1.01 . 1.01.04 . 16 . 116

350.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 350.000.000,00 1.01 . 1.01.05

261.948.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 261.948.600,00 1.01 . 1.01.05 . 01

68.721.430,00 0,00 68.721.430,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

27.835.100,00 0,00 27.835.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

104.836.200,00 0,00 104.836.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

35.956.800,00 0,00 35.956.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

24.599.070,00 0,00 24.599.070,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

88.051.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 88.051.400,00 1.01 . 1.01.05 . 02

61.773.400,00 0,00 61.773.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 26

21.528.000,00 0,00 21.528.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

660.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 660.000.000,00 1.01 . 1.01.06

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

557.339.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 557.339.920,00 1.01 . 1.01.06 . 01

216.431.220,00 0,00 216.431.220,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

35.739.311,00 0,00 35.739.311,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

211.285.000,00 0,00 211.285.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

62.459.000,00 0,00 62.459.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

31.425.389,00 0,00 31.425.389,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

102.660.080,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 102.660.080,00 1.01 . 1.01.06 . 02

59.910.080,00 0,00 59.910.080,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

310.066.000,00 SKB 37.800.536,00 35.330.424,00 236.935.040,00 1.01 . 1.01.07

99.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.536,00 35.330.424,00 61.935.040,00 1.01 . 1.01.07 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

23.177.000,00 0,00 4.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

18.154.000,00 2.000.536,00 0,00 16.153.464,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

75.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.800.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.07 . 02 . 45

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

30.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 30.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 16 . 114

10.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

80.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 80.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

4.392.120.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 2.725.000,00 4.389.395.000,00 1.01 . 1.01.08

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.612.120.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.612.120.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

3.612.120.000,00 0,00 3.612.120.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD1.01 . 1.01.08 . 16 . 115

780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 2.725.000,00 777.275.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

780.000.000,00 0,00 777.275.000,00 2.725.000,00 Operasional UPTD1.01 . 1.01.08 . 22 . 17

16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 16.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01

15.000.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 16

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II)1.01 . 1.03.01 . 16 . 117

1.500.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 17

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II)1.01 . 1.03.01 . 17 . 81

433.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 148.150.000,00 51.150.000,00 233.700.000,00 1.01 . 1.24.01

433.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 148.150.000,00 51.150.000,00 233.700.000,00 1.01 . 1.24.01 . 21

201.000.000,00 148.150.000,00 37.850.000,00 15.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.24.01 . 21 . 02

212.000.000,00 0,00 194.000.000,00 18.000.000,00 Operasional Perpustakaan Keliling1.01 . 1.24.01 . 21 . 15

20.000.000,00 0,00 1.850.000,00 18.150.000,00 Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan1.01 . 1.24.01 . 21 . 16

131.975.169.786,00 Kesehatan 69.924.955.071,00 2.078.176.000,00 59.972.038.715,00 1.02

22.005.419.500,00 DINAS KESEHATAN 4.212.832.000,00 1.726.620.000,00 16.065.967.500,00 1.02 . 1.02.01

2.115.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.379.110.000,00 736.215.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00 297.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

504.866.000,00 0,00 0,00 504.866.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

316.420.000,00 0,00 0,00 316.420.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

483.554.000,00 0,00 0,00 483.554.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

75.485.000,00 0,00 6.265.000,00 69.220.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

3.778.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.475.725.000,00 5.450.000,00 1.297.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

1.200.000.000,00 0,00 1.196.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

100.000.000,00 0,00 99.225.000,00 775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.975.000,00 76.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil vaksin1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

50.000.000,00 47.250.000,00 1.225.000,00 1.525.000,00 Pengadaan sanitarian kit dan field kit1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan body fat analyser1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I1.02 . 1.02.01 . 02 . 49

81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 52

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

15.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 22.175.000,00 27.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

50.000.000,00 0,00 27.825.000,00 22.175.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

1.723.927.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 15.550.000,00 1.708.377.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.433.850.000,00 0,00 1.433.850.000,00 0,00 Pengadaan Obat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

215.077.500,00 0,00 199.527.500,00 15.550.000,00 Pendampingan Pengadaan Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

1.134.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 82.650.000,00 1.051.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

70.000.000,00 0,00 14.250.000,00 55.750.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

40.000.000,00 0,00 31.500.000,00 8.500.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

50.000.000,00 0,00 41.225.000,00 8.775.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

519.000.000,00 0,00 515.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

30.000.000,00 0,00 28.475.000,00 1.525.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

170.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 5.950.000,00 164.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00 46.475.000,00 3.525.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00 79.100.000,00 900.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00 38.475.000,00 1.525.000,00 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

120.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.125.000,00 191.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

50.000.000,00 0,00 41.875.000,00 8.125.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

190.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 190.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.01 . 21 . 06

606.525.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 31.635.000,00 574.890.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

225.000.000,00 0,00 222.165.000,00 2.835.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

165.525.000,00 0,00 162.200.000,00 3.325.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

216.000.000,00 0,00 190.525.000,00 25.475.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

2.270.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 99.925.000,00 2.170.075.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

40.000.000,00 0,00 22.000.000,00 18.000.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

100.000.000,00 0,00 42.100.000,00 57.900.000,00 Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

50.000.000,00 0,00 25.975.000,00 24.025.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

7.914.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 68.940.000,00 67.025.000,00 7.778.035.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

7.874.000.000,00 68.940.000,00 7.748.035.000,00 57.025.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

1.718.167.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.668.167.000,00 1.025.000,00 48.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.133.950.000,00 1.133.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Ambulans Transport (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

119.395.000,00 119.395.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Mobil Ambulans Transport1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

316.630.000,00 316.630.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

98.192.000,00 98.192.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

50.000.000,00 0,00 48.975.000,00 1.025.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

40.969.750.286,00 PUSKESMAS 5.395.498.360,00 171.000.000,00 35.403.251.926,00 1.02 . 1.02.02

40.969.750.286,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.395.498.360,00 171.000.000,00 35.403.251.926,00 1.02 . 1.02.02 . 24

40.969.750.286,00 5.395.498.360,00 35.403.251.926,00 171.000.000,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)1.02 . 1.02.02 . 24 . 13

38.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 29.316.624.711,00 180.556.000,00 8.502.819.289,00 1.02 . 1.02.03

38.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

29.316.624.711,00 180.556.000,00 8.502.819.289,00 1.02 . 1.02.03 . 26

10.000.000.000,00 1.476.135.000,00 8.356.159.000,00 167.706.000,00 Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

28.000.000.000,00 27.840.489.711,00 146.660.289,00 12.850.000,00 Pengadaan Alat - Alat Kesehatan1.02 . 1.02.03 . 26 . 28

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 31.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01

31.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

31.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26

31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tahap II1.02 . 1.03.01 . 26 . 29

101.856.149.000,00 Pekerjaan Umum 65.704.816.360,00 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 1.03

101.856.149.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 65.704.816.360,00 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 1.03 . 1.03.01

18.432.418.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.350.000,00 1.160.667.480,00 17.265.400.520,00 1.03 . 1.03.01 . 01

16.000.000.000,00 0,00 16.000.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

271.191.000,00 0,00 271.191.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

422.332.000,00 0,00 4.566.400,00 417.765.600,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

233.570.000,00 0,00 80.389.280,00 153.180.720,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

85.000.000,00 0,00 83.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

372.821.000,00 0,00 50.741.240,00 322.079.760,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

53.504.000,00 0,00 9.670.400,00 43.833.600,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

175.000.000,00 1.350.000,00 173.650.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

300.000.000,00 0,00 82.117.200,00 217.882.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota1.03 . 1.03.01 . 01 . 32

1.190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.600.000,00 326.838.000,00 580.562.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

495.000.000,00 17.600.000,00 157.112.000,00 320.288.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 02 . 53

250.000.000,00 0,00 247.200.000,00 2.800.000,00 Pemeliharaaan Berat Excavator1.03 . 1.03.01 . 02 . 84

112.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 106.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

12.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

105.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21.090.000,00 12.550.000,00 71.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 21.090.000,00 20.735.000,00 8.175.000,00 Pengelolaan Aset SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Monev kegiatan ke PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

9.800.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 9.300.000.000,00 1.650.000,00 498.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan Trotoar Jalan1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar Jalan Mayor Kusmanto Tahap II1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar RSUD Klaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 05

39.399.760.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 38.299.760.000,00 4.450.000,00 1.095.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nglinggi - Ngrundul1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Klaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar - Kayumas III1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pomah - Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tempursari - Gedaren1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sidoharjo - Janti1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kadilaju - Mipitan1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pereng - Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngendo - Prawatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Daleman - Samben1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben - Tegalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

7.782.400.000,00 7.782.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu ( DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

1.167.360.000,00 1.167.360.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Sidoharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan - Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwungu - Tegalan III1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangjoho - Batas Sukoharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Plosowangi - Baran II1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jembatan Jalen1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sunan Gunung Jati1.03 . 1.03.01 . 15 . 30

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Borobudur1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Babad - Mireng1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Parikesit1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kepurun1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jembatan Buntalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 36

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Jombor Indah1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Mayungan - Kadirejo1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

100.000.000,00 0,00 98.850.000,00 1.150.000,00 Perbaikan Talud Penahan Jembatan Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

7.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 11.935.000,00 450.020.500,00 6.538.044.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

7.000.000.000,00 11.935.000,00 6.538.044.500,00 450.020.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

14.581.727.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

13.283.081.360,00 515.094.000,00 783.552.140,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

380.740.000,00 322.093.860,00 53.596.140,00 5.050.000,00 Pendampingan WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan saluran irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

1.000.000.000,00 0,00 499.156.000,00 500.844.000,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perencanaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

70.000.000,00 0,00 66.050.000,00 3.950.000,00 Penyusunan Data Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

80.000.000,00 0,00 74.750.000,00 5.250.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

4.018.250.000,00 4.018.250.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

602.737.500,00 602.737.500,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kalikebo Desa Pundungsari1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan saluran irigasi Gebyok1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

6.220.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

3.700.000.000,00 22.225.000,00 2.497.775.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

1.000.000.000,00 0,00 997.600.000,00 2.400.000,00 Normalisasi sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 09

600.000.000,00 0,00 594.375.000,00 5.625.000,00 Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor1.03 . 1.03.01 . 26 . 10

500.000.000,00 0,00 487.450.000,00 12.550.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Studi Pengelolaan Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 14

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 15

300.000.000,00 0,00 298.350.000,00 1.650.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing sungai kuning Desa Kalikebo1.03 . 1.03.01 . 26 . 17

3.809.743.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 22.580.000,00 3.787.163.500,00 1.03 . 1.03.01 . 27

180.000.000,00 0,00 178.400.000,00 1.600.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat ( BLM )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

175.000.000,00 0,00 154.020.000,00 20.980.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

2.873.690.000,00 0,00 2.873.690.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

431.053.500,00 0,00 431.053.500,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

800.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

300.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Perkotaan 0,00 21.580.000,00 278.420.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

200.000.000,00 0,00 195.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan DED Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

100.000.000,00 0,00 82.820.000,00 17.180.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

105.000.000,00 Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya

Air Lainnya

0,00 2.300.000,00 102.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

80.000.000,00 0,00 78.850.000,00 1.150.000,00 Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

25.000.000,00 0,00 23.850.000,00 1.150.000,00 Revitalisasi Komisi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

110.000.000,00 Perumahan 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04

110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04 . 1.03.01

110.000.000,00 Program Perumahan dan Pemukiman 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21

110.000.000,00 0,00 80.450.000,00 29.550.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 21 . 01

35.444.350.000,00 Penataan Ruang 33.875.000.000,00 116.225.000,00 1.453.125.000,00 1.05

34.062.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 33.875.000.000,00 4.000.000,00 183.500.000,00 1.05 . 1.03.01

262.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00 4.000.000,00 183.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 09

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 BOP Tim SIUJK Kab. Klaten1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

33.800.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 33.800.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 19

24.200.000.000,00 24.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Masjid Agung ( Tahap IV )1.05 . 1.03.01 . 19 . 01

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan dan Penataan Halaman gedung Sunan

Pandanaran

1.05 . 1.03.01 . 19 . 02

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Terminal Type A Buntalan ( Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 19 . 03

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 19 . 06

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten1.05 . 1.03.01 . 19 . 09

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Kelurahan1.05 . 1.03.01 . 19 . 11

1.280.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 109.975.000,00 1.170.025.000,00 1.05 . 1.06.01

1.280.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 109.975.000,00 1.170.025.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

80.000.000,00 0,00 40.675.000,00 39.325.000,00 Penunjang Operasional Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.

Klaten

1.05 . 1.06.01 . 15 . 27

200.000.000,00 0,00 189.950.000,00 10.050.000,00 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan1.05 . 1.06.01 . 15 . 33

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Juwiring1.05 . 1.06.01 . 15 . 39

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganom1.05 . 1.06.01 . 15 . 40

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Polanharjo1.05 . 1.06.01 . 15 . 41

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tulung1.05 . 1.06.01 . 15 . 42

101.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.250.000,00 99.600.000,00 1.05 . 1.20.03

101.850.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang 0,00 2.250.000,00 99.600.000,00 1.05 . 1.20.03 . 18

101.850.000,00 0,00 99.600.000,00 2.250.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.05 . 1.20.03 . 18 . 01

5.519.062.000,00 Perencanaan Pembangunan 256.435.000,00 1.121.097.000,00 4.141.530.000,00 1.06

4.841.549.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 256.435.000,00 869.047.000,00 3.716.067.000,00 1.06 . 1.06.01

434.124.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 875.000,00 433.249.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

46.440.000,00 0,00 46.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.500.000,00 0,00 625.000,00 875.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

4.184.000,00 0,00 4.184.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

467.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.435.000,00 7.722.000,00 203.268.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

154.250.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

12.135.000,00 12.135.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

112.160.000,00 0,00 104.438.000,00 7.722.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

48.830.000,00 0,00 48.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

90.050.000,00 90.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 02 . 45

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

1.785.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 662.275.000,00 1.122.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

355.000.000,00 0,00 156.450.000,00 198.550.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

240.000.000,00 0,00 204.350.000,00 35.650.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

90.000.000,00 0,00 64.400.000,00 25.600.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

330.000.000,00 0,00 148.300.000,00 181.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA-PPASP)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

330.000.000,00 0,00 148.300.000,00 181.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

50.000.000,00 0,00 47.225.000,00 2.775.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.000.000,00 0,00 201.750.000,00 18.250.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kab. Klaten Tahun 2015-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

170.000.000,00 0,00 151.950.000,00 18.050.000,00 Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Klaten

Tahun 2005-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

500.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 11.750.000,00 488.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

500.000.000,00 0,00 488.250.000,00 11.750.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

840.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 124.075.000,00 715.925.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

250.000.000,00 0,00 232.875.000,00 17.125.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

175.000.000,00 0,00 98.950.000,00 76.050.000,00 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (

TKPK )

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

50.000.000,00 0,00 41.800.000,00 8.200.000,00 Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

25.000.000,00 0,00 9.050.000,00 15.950.000,00 Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten1.06 . 1.06.01 . 23 . 08

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

50.000.000,00 0,00 46.625.000,00 3.375.000,00 Review Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(RAD-SPKD)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 10

50.000.000,00 0,00 46.625.000,00 3.375.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Tahun

2015-2020

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

465.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 13.150.000,00 451.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

250.000.000,00 0,00 242.775.000,00 7.225.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

65.000.000,00 0,00 64.575.000,00 425.000,00 Pendampingan Program Water Resources Irgation Support Management Program

(WISMP) 2

1.06 . 1.06.01 . 24 . 05

50.000.000,00 0,00 46.475.000,00 3.525.000,00 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)-2

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

50.000.000,00 0,00 48.425.000,00 1.575.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

(RPI2JM) Kab. Klaten

1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Penyusunan Review Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab.

Klaten

1.06 . 1.06.01 . 24 . 08

275.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 46.350.000,00 228.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 27

275.000.000,00 0,00 228.650.000,00 46.350.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 27 . 01

677.513.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 252.050.000,00 425.463.000,00 1.06 . 1.20.03

90.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 58.975.000,00 31.025.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17

25.000.000,00 0,00 11.025.000,00 13.975.000,00 Pembakuan unsur rupa bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 06

65.000.000,00 0,00 20.000.000,00 45.000.000,00 fasilitasi kerjasama antar daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 07

587.513.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 0,00 193.075.000,00 394.438.000,00 1.06 . 1.20.03 . 26

29.520.000,00 0,00 21.195.000,00 8.325.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Proyek

di Kabupaten Klaten

1.06 . 1.20.03 . 26 . 01

37.940.000,00 0,00 29.215.000,00 8.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa yg

dibiayai dari APBD

1.06 . 1.20.03 . 26 . 02

89.999.000,00 0,00 54.224.000,00 35.775.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 03

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.885.000,00 0,00 58.260.000,00 625.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)1.06 . 1.20.03 . 26 . 04

187.718.000,00 0,00 48.718.000,00 139.000.000,00 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 05

144.421.000,00 0,00 143.796.000,00 625.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.06 . 1.20.03 . 26 . 08

39.030.000,00 0,00 39.030.000,00 0,00 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.06 . 1.20.03 . 26 . 09

5.313.045.000,00 Perhubungan 1.468.162.100,00 1.308.140.904,00 2.536.741.996,00 1.07

5.313.045.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.468.162.100,00 1.308.140.904,00 2.536.741.996,00 1.07 . 1.07.01

1.017.611.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.114.100,00 192.669.064,00 764.827.936,00 1.07 . 1.07.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

39.250.000,00 0,00 0,00 39.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

150.397.000,00 0,00 98.428.096,00 51.968.904,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

84.055.000,00 0,00 81.805.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

60.114.100,00 60.114.100,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

120.035.000,00 0,00 120.035.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

59.960.000,00 0,00 59.960.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

249.800.000,00 0,00 152.849.840,00 96.950.160,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

812.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 554.000.000,00 2.925.000,00 255.075.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

15.000.000,00 13.000.000,00 1.075.000,00 925.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.07 . 1.07.01 . 02 . 45

80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 77.750.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

455.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 11.275.000,00 443.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

90.000.000,00 0,00 87.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

65.000.000,00 0,00 62.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 08

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

369.885.900,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 95.725.000,00 274.160.900,00 1.07 . 1.07.01 . 17

119.885.900,00 0,00 35.710.900,00 84.175.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi penertiban izin trayek1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Laik Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

20.000.000,00 0,00 14.750.000,00 5.250.000,00 Sosialisasi Rencana Angkutan Umum Masal1.07 . 1.07.01 . 17 . 23

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Kelembagaan Rencana Angkutan Umum

Masal

1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

15.000.000,00 0,00 13.150.000,00 1.850.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

15.000.000,00 0,00 13.300.000,00 1.700.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 26

2.193.548.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 754.048.000,00 966.421.840,00 473.078.160,00 1.07 . 1.07.01 . 19

36.000.000,00 0,00 1.369.320,00 34.630.680,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

1.050.000.000,00 0,00 308.433.840,00 741.566.160,00 Operasional Penertiban Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Gol. C)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

75.000.000,00 0,00 71.000.000,00 4.000.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

185.000.000,00 0,00 3.000.000,00 182.000.000,00 Car Free Day Kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

32.178.000,00 32.178.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

108.350.000,00 108.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 12

16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka1.07 . 1.07.01 . 19 . 13

10.570.000,00 10.570.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 14

115.370.000,00 115.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 15

76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 16

250.000.000,00 186.500.000,00 59.275.000,00 4.225.000,00 Pembangunan Pos Pengendalian Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Bantuan (Gol. C)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

385.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 100.000.000,00 36.875.000,00 248.125.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

70.000.000,00 0,00 36.375.000,00 33.625.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang1.07 . 1.07.01 . 20 . 06

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Kaca Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 07

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound Level Meter1.07 . 1.07.01 . 20 . 08

25.820.071.500,00 Lingkungan Hidup 14.564.888.390,00 2.619.543.320,00 8.635.639.790,00 1.08

16.300.522.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.928.709.890,00 2.311.124.320,00 5.060.687.790,00 1.08 . 1.03.01

8.540.522.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.350.000.000,00 1.897.559.760,00 4.292.962.240,00 1.08 . 1.03.01 . 15

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 14

4.590.522.000,00 0,00 2.712.112.240,00 1.878.409.760,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 19

220.000.000,00 0,00 217.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 20

100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan Drainase Kota Klaten1.08 . 1.03.01 . 15 . 21

200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Revitalisasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 22

300.000.000,00 0,00 297.850.000,00 2.150.000,00 Kompensasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 23

60.000.000,00 0,00 58.550.000,00 1.450.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 24

400.000.000,00 0,00 397.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R1.08 . 1.03.01 . 15 . 25

150.000.000,00 0,00 147.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan TPS1.08 . 1.03.01 . 15 . 26

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Backhoe Loader1.08 . 1.03.01 . 15 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kontainer Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 29

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemindahan dan Pembuatan TPS Stadion Trikoyo1.08 . 1.03.01 . 15 . 30

70.000.000,00 0,00 67.850.000,00 2.150.000,00 Rehab Bangunan Pengolahan Sampah Pasar Srago1.08 . 1.03.01 . 15 . 31

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 32

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi Armada Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 33

7.760.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.578.709.890,00 413.564.560,00 767.725.550,00 1.08 . 1.03.01 . 24

700.000.000,00 0,00 296.585.440,00 403.414.560,00 Operasional Pemeliharaan RTH1.08 . 1.03.01 . 24 . 11

160.000.000,00 0,00 157.050.000,00 2.950.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman depan Rusunawa1.08 . 1.03.01 . 24 . 13

100.000.000,00 78.709.890,00 21.290.110,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan Jalur Hijau1.08 . 1.03.01 . 24 . 15

200.000.000,00 0,00 194.950.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi berat Stadion Trikoyo1.08 . 1.03.01 . 24 . 17

9.329.649.500,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.620.971.000,00 299.694.000,00 3.408.984.500,00 1.08 . 1.08.01

378.847.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.872.000,00 63.088.000,00 313.887.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 2.647.000,00 12.353.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

18.500.000,00 0,00 6.147.000,00 12.353.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 23.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

6.500.000,00 1.872.000,00 4.628.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

23.000.000,00 0,00 2.296.000,00 20.704.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.000.000,00 0,00 1.347.000,00 12.653.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 21

16.247.000,00 0,00 12.247.000,00 4.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.08 . 1.08.01 . 01 . 27

226.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 02 . 45

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan kimia laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 82

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 83

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas SDM lingkungan1.08 . 1.08.01 . 05 . 19

210.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 35.000.000,00 58.506.000,00 116.494.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

50.000.000,00 0,00 31.200.000,00 18.800.000,00 Pembinaan Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

50.000.000,00 0,00 15.094.000,00 34.906.000,00 Operasional pengolah sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 16

75.000.000,00 0,00 70.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan TPS B31.08 . 1.08.01 . 15 . 18

6.104.802.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.446.430.000,00 167.300.000,00 2.491.072.500,00 1.08 . 1.08.01 . 16

65.000.000,00 0,00 62.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan dokumen mutu lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

50.000.000,00 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

30.000.000,00 0,00 16.300.000,00 13.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

40.000.000,00 0,00 39.050.000,00 950.000,00 Pengawasan Lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

10.000.000,00 0,00 6.300.000,00 3.700.000,00 Penyusunan dokumen lingkungan BLH1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

10.000.000,00 0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 Asistensi penyusunan dokumen lingkungan BLH1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

121.000.000,00 0,00 75.500.000,00 45.500.000,00 Gerakan desa ramah lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

50.000.000,00 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 25

40.000.000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

175.000.000,00 109.725.000,00 43.075.000,00 22.200.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 27

50.000.000,00 0,00 34.150.000,00 15.850.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 28

45.000.000,00 5.950.000,00 29.750.000,00 9.300.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 29

55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca1.08 . 1.08.01 . 16 . 30

55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Profil keanekaragaman hayati1.08 . 1.08.01 . 16 . 31

25.000.000,00 0,00 13.850.000,00 11.150.000,00 Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat1.08 . 1.08.01 . 16 . 32

4.000.000.000,00 2.829.580.000,00 1.158.120.000,00 12.300.000,00 Perintisan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 33

1.116.350.000,00 450.000.000,00 666.350.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 34

167.452.500,00 51.175.000,00 115.527.500,00 750.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 35

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.360.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2.010.669.000,00 10.800.000,00 338.531.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah1.08 . 1.08.01 . 17 . 19

55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan bibit tanaman penghijauan1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

1.200.000.000,00 1.110.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pembuatan Hutan Kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 22

1.000.000.000,00 900.669.000,00 99.331.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kabupaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 23

25.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 0,00 1.575.000,00 23.425.000,00 1.08 . 1.20.40

10.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 375.000,00 9.625.000,00 1.08 . 1.20.40 . 15

10.000.000,00 0,00 9.625.000,00 375.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.40 . 15 . 14

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.08 . 1.20.40 . 16

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.40 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.40 . 17 . 17

30.725.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 425.000,00 30.300.000,00 1.08 . 1.20.41

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 15.300.000,00 1.08 . 1.20.41 . 15

15.725.000,00 0,00 15.300.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.41 . 15 . 14

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.41 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.41 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.41 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.41 . 17 . 18

6.500.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 0,00 0,00 6.500.000,00 1.08 . 1.20.42

3.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 3.500.000,00 1.08 . 1.20.42 . 15

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengadaan Tempat Sampah1.08 . 1.20.42 . 15 . 13

3.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 3.000.000,00 1.08 . 1.20.42 . 17

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.42 . 17 . 18

16.600.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 2.400.000,00 14.200.000,00 1.08 . 1.20.43

10.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 2.400.000,00 8.200.000,00 1.08 . 1.20.43 . 16

10.600.000,00 0,00 8.200.000,00 2.400.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 16 . 17

6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 1.08 . 1.20.43 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 17 . 18

10.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44 . 16

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.44 . 16 . 17

15.000.000,00 KELURAHAN BARENG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.45

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.45 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.45 . 17 . 17

20.525.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 0,00 1.800.000,00 18.725.000,00 1.08 . 1.20.46

5.525.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.525.000,00 1.08 . 1.20.46 . 15

5.525.000,00 0,00 5.525.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.46 . 15 . 14

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.08 . 1.20.46 . 16

10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.46 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.46 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.46 . 17 . 17

23.725.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 0,00 23.725.000,00 1.08 . 1.20.47

8.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 8.725.000,00 1.08 . 1.20.47 . 15

8.725.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.47 . 15 . 14

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.47 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.47 . 17 . 17

14.500.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 0,00 800.000,00 13.700.000,00 1.08 . 1.20.48

4.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 4.500.000,00 1.08 . 1.20.48 . 15

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.20.48 . 15 . 04

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 800.000,00 9.200.000,00 1.08 . 1.20.48 . 16

10.000.000,00 0,00 9.200.000,00 800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.48 . 16 . 17

27.325.000,00 KELURAHAN JATINOM 15.207.500,00 1.725.000,00 10.392.500,00 1.08 . 1.20.49

12.325.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.900.000,00 425.000,00 0,00 1.08 . 1.20.49 . 15

12.325.000,00 11.900.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.49 . 15 . 14

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 925.000,00 9.075.000,00 1.08 . 1.20.49 . 16

10.000.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.49 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.307.500,00 375.000,00 1.317.500,00 1.08 . 1.20.49 . 17

5.000.000,00 3.307.500,00 1.317.500,00 375.000,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.49 . 17 . 17

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.907.573.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 955.933.000,00 146.591.000,00 1.805.049.000,00 1.10

2.907.573.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 955.933.000,00 146.591.000,00 1.805.049.000,00 1.10 . 1.10.01

422.161.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.216.000,00 383.945.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

126.240.000,00 0,00 123.090.000,00 3.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

28.766.000,00 0,00 0,00 28.766.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

31.707.000,00 0,00 30.782.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

37.211.000,00 0,00 35.836.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

26.600.000,00 0,00 25.225.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.918.000,00 0,00 7.293.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

9.970.000,00 0,00 9.345.000,00 625.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

49.990.000,00 0,00 48.615.000,00 1.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

59.811.000,00 0,00 59.811.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

41.448.000,00 0,00 41.448.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

626.255.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 481.770.000,00 3.125.000,00 141.360.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

92.310.000,00 92.310.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

61.435.000,00 0,00 59.685.000,00 1.750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 44

348.818.000,00 348.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.10 . 1.10.01 . 02 . 45

83.050.000,00 0,00 81.675.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 02 . 50

40.642.000,00 40.642.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 52

60.960.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.700.000,00 51.260.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

60.960.000,00 0,00 51.260.000,00 9.700.000,00 Pelatihan Operator Pelaporan Adminstrasi Kependudukan di Kecamatan dan Desa1.10 . 1.10.01 . 05 . 06

1.798.197.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 474.163.000,00 95.550.000,00 1.228.484.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

63.278.000,00 0,00 61.028.000,00 2.250.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

49.595.000,00 0,00 48.220.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

122.064.000,00 0,00 119.814.000,00 2.250.000,00 Penyebaran Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 16

20.000.000,00 0,00 19.525.000,00 475.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

233.306.000,00 0,00 213.656.000,00 19.650.000,00 Penerbitan KTP Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

107.802.000,00 0,00 105.552.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

74.163.000,00 74.163.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pelaporan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

307.589.000,00 0,00 275.639.000,00 31.950.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 21

320.400.000,00 0,00 285.050.000,00 35.350.000,00 Pelayanan Publik bidang Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Mobil Keliling1.10 . 1.10.01 . 15 . 23

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tower dan Jaringan E KTP1.10 . 1.10.01 . 15 . 24

415.682.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.675.000,00 3.849.000,00 408.158.000,00 1.11

415.682.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3.675.000,00 3.849.000,00 408.158.000,00 1.11 . 1.11.01

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

158.715.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.340.000,00 157.375.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01

1.585.000,00 0,00 1.485.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

9.425.000,00 0,00 9.125.000,00 300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

6.425.000,00 0,00 6.050.000,00 375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

22.035.000,00 0,00 21.610.000,00 425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

64.625.000,00 0,00 64.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan1.11 . 1.11.01 . 01 . 24

69.967.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.675.000,00 2.509.000,00 63.783.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02

3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 09

9.525.000,00 0,00 8.397.000,00 1.128.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.11 . 1.11.01 . 02 . 21

8.802.000,00 0,00 7.421.000,00 1.381.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

10.685.000,00 0,00 10.685.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

65.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 0,00 65.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 20

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)1.11 . 1.11.01 . 20 . 01

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 03

122.000.000,00 Program Perlindungan Anak 0,00 0,00 122.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pembinaan tentang Perlindungan Anak1.11 . 1.11.01 . 21 . 01

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)1.11 . 1.11.01 . 21 . 02

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pendampingan 9 Desa Layak Anak (DLA)1.11 . 1.11.01 . 21 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rintisan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan1.11 . 1.11.01 . 21 . 04

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 21 . 05

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 21 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Kelurahan Tonggalan Kec Klaten

Tengah

1.11 . 1.11.01 . 21 . 07

2.477.969.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.332.681.000,00 416.525.000,00 728.763.000,00 1.12

2.477.969.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.332.681.000,00 416.525.000,00 728.763.000,00 1.12 . 1.11.01

1.551.893.000,00 Program Keluarga Berencana 1.332.681.000,00 1.875.000,00 217.337.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15

31.920.000,00 0,00 31.920.000,00 0,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

50.309.000,00 0,00 49.684.000,00 625.000,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

52.048.000,00 0,00 52.048.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 15 . 11

8.840.000,00 0,00 8.840.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Berencana (

FAPSEDU)

1.12 . 1.11.01 . 15 . 12

1.212.740.000,00 1.158.280.000,00 54.460.000,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)1.12 . 1.11.01 . 15 . 13

181.911.000,00 174.401.000,00 6.260.000,00 1.250.000,00 Pendampingan Peningkatan saran dan prasarana pelayanan KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 14

15.173.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 15.173.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16

6.293.000,00 0,00 6.293.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03

8.880.000,00 0,00 8.880.000,00 0,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04

538.773.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 402.275.000,00 136.498.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

520.773.000,00 0,00 118.498.000,00 402.275.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

20.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

0,00 0,00 20.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02

204.455.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 1.250.000,00 203.205.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 03

101.830.000,00 0,00 101.830.000,00 0,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 04

27.625.000,00 0,00 27.000.000,00 625.000,00 Pengadaan Baliho KB1.12 . 1.11.01 . 20 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharan Baliho1.12 . 1.11.01 . 20 . 06

40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Kain Seragam Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 20 . 07

8.505.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 0,00 8.505.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21

8.505.000,00 0,00 8.505.000,00 0,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.12 . 1.11.01 . 21 . 02

40.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 0,00 40.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB)1.12 . 1.11.01 . 22 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Bina keluarga Lansia (BKL)1.12 . 1.11.01 . 22 . 03

73.170.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 0,00 11.125.000,00 62.045.000,00 1.12 . 1.11.01 . 25

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pelatihan Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)1.12 . 1.11.01 . 25 . 01

20.070.000,00 0,00 9.570.000,00 10.500.000,00 Pameran Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)1.12 . 1.11.01 . 25 . 02

41.600.000,00 0,00 40.975.000,00 625.000,00 Pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak)1.12 . 1.11.01 . 25 . 03

26.000.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Keluarga

Sejahtera

0,00 0,00 26.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 26

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Program Pengendalian Penduduk Kepada Pengurus Koalisi

Kependudukan

1.12 . 1.11.01 . 26 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sosialisasi Konsep-konsep ParameterKependudukan Kabupaten Klaten1.12 . 1.11.01 . 26 . 02

7.976.300.000,00 Sosial 1.971.176.000,00 142.016.000,00 5.863.108.000,00 1.13

1.694.398.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 370.450.000,00 46.116.000,00 1.277.832.000,00 1.13 . 1.13.01

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

331.098.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.500.000,00 23.391.000,00 261.207.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03

15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

14.941.000,00 0,00 0,00 14.941.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

3.757.000,00 0,00 3.757.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

252.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212.900.000,00 0,00 40.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 45

173.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 103.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penanganan bagi korban bencana alam1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

125.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 125.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.13 . 1.13.01 . 20 . 07

586.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.050.000,00 10.675.000,00 567.675.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemberdayaan orsos dan K3S1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi

kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

184.900.000,00 8.050.000,00 166.175.000,00 10.675.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.13 . 1.13.01 . 21 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 12

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

91.000.000,00 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan 0,00 12.050.000,00 78.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Informasi Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan,

Semesteran dan Tahunan

1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 23 . 02

47.000.000,00 0,00 39.700.000,00 7.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.13 . 1.13.01 . 23 . 03

135.000.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan 0,00 0,00 135.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Kegiatan Sosial yang bersumber dari APBD I dan APBN1.13 . 1.13.01 . 24 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 03

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan

Difabel (DP2K3D)

1.13 . 1.13.01 . 24 . 04

5.813.902.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.600.726.000,00 49.400.000,00 4.163.776.000,00 1.13 . 1.20.03

5.813.902.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 1.600.726.000,00 49.400.000,00 4.163.776.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22

483.260.000,00 0,00 483.260.000,00 0,00 Operasional TPHD dan TKHD1.13 . 1.20.03 . 22 . 02

10.516.000,00 0,00 10.516.000,00 0,00 Fasilitasi penunjang keagamaan generasi muda1.13 . 1.20.03 . 22 . 03

451.198.000,00 0,00 420.548.000,00 30.650.000,00 Pemberangkatan dan pemulangan haji1.13 . 1.20.03 . 22 . 04

36.686.000,00 0,00 34.686.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi pemberian bantuan keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 05

1.575.519.000,00 0,00 1.566.269.000,00 9.250.000,00 Fasilitasi pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 06

85.637.000,00 0,00 82.787.000,00 2.850.000,00 Ziarah dan bhakti sosial1.13 . 1.20.03 . 22 . 07

23.457.000,00 0,00 22.557.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyaluran bantuan Hibah1.13 . 1.20.03 . 22 . 08

50.467.000,00 0,00 49.867.000,00 600.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

Perempuan,KB,Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olah raga

1.13 . 1.20.03 . 22 . 09

97.162.000,00 0,00 94.012.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial,Kependudukan dan kesehatan1.13 . 1.20.03 . 22 . 10

3.000.000.000,00 1.600.726.000,00 1.399.274.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.13 . 1.20.03 . 22 . 11

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.10 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.11 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.12 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 22

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.13 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.14 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.15

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.15 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.15 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.16 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.17

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.17 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.17 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.18 . 22 . 06

18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.19 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.20 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.21

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.21 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.22 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.23

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.23 . 22

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.23 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.24

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.24 . 22

18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.24 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.25

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 22

18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.25 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 22

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.26 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.27

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.27 . 22

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.27 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 . 22

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.28 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.29

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.29 . 22

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.29 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.000.000,00 16.000.000,00 1.13 . 1.20.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 16.000.000,00 1.13 . 1.20.30 . 22

18.000.000,00 0,00 16.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.30 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.31 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.32

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.32 . 22

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.32 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.33

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.33 . 22

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.33 . 22 . 01

18.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.34

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.34 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.34 . 22 . 01

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 22

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.35 . 22 . 01

981.062.000,00 Tenaga Kerja 22.220.000,00 27.665.400,00 931.176.600,00 1.14

981.062.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.220.000,00 27.665.400,00 931.176.600,00 1.14 . 1.13.01

344.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.750.000,00 341.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Otomotif bagi Difabel1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri1.14 . 1.13.01 . 15 . 12

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan TKI Purna1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif1.14 . 1.13.01 . 15 . 15

125.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 4.250.000,00 120.750.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

125.000.000,00 0,00 120.750.000,00 4.250.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

271.062.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 271.062.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 15

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 17

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 18

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 19

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 20

5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 22

241.000.000,00 Program Perluasan Kesempatan Kerja 22.220.000,00 20.665.400,00 198.114.600,00 1.14 . 1.13.01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pencarian Lowongan Pekerjaan1.14 . 1.13.01 . 18 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi kepada pencari kerja / penganggur1.14 . 1.13.01 . 18 . 02

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Buku Kerja

Khusus (BKK)

1.14 . 1.13.01 . 18 . 03

66.000.000,00 22.220.000,00 43.780.000,00 0,00 Informasi Pasar Kerja (IPK) Online1.14 . 1.13.01 . 18 . 04

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 4.759.600,00 15.240.400,00 Operasional BLK1.14 . 1.13.01 . 18 . 05

55.000.000,00 0,00 49.575.000,00 5.425.000,00 Penyusunan Naskah akademi dan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA1.14 . 1.13.01 . 18 . 06

3.113.358.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 267.869.000,00 1.079.964.000,00 1.765.525.000,00 1.15

2.865.758.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 267.869.000,00 1.070.844.000,00 1.527.045.000,00 1.15 . 1.15.01

1.884.331.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.065.144.000,00 819.187.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 05

734.990.000,00 0,00 0,00 734.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

173.270.000,00 0,00 677.000,00 172.593.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

143.722.000,00 0,00 0,00 143.722.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

11.889.000,00 0,00 2.000.000,00 9.889.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 21

514.869.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267.869.000,00 1.650.000,00 245.350.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

86.829.000,00 86.829.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09

108.745.000,00 108.745.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

150.000.000,00 0,00 148.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 29

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.15 . 1.15.01 . 02 . 50

72.295.000,00 72.295.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Gedung/ Kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 84

91.558.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.250.000,00 90.308.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05

91.558.000,00 0,00 90.308.000,00 1.250.000,00 Pembinaan Kompetensi Pengelolaan Pasar1.15 . 1.15.01 . 05 . 08

180.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.800.000,00 177.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

120.000.000,00 0,00 118.550.000,00 1.450.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

195.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 195.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Revitalisasi KUD1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

247.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 9.120.000,00 238.480.000,00 1.15 . 1.20.03

247.600.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 9.120.000,00 238.480.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17

49.000.000,00 0,00 48.900.000,00 100.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Perindustrian,Promosi Industri Dan Dekranasda1.15 . 1.20.03 . 17 . 12

14.000.000,00 0,00 13.930.000,00 70.000,00 Monitoring Harga Bahan Pokok/bahan penting lainnya dan Bidang Perhubungan1.15 . 1.20.03 . 17 . 13

158.100.000,00 0,00 157.700.000,00 400.000,00 Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Program Raskin1.15 . 1.20.03 . 17 . 14

26.500.000,00 0,00 17.950.000,00 8.550.000,00 Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah1.15 . 1.20.03 . 17 . 15

365.500.000,00 Penanaman Modal 0,00 9.550.000,00 355.950.000,00 1.16

250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.250.000,00 248.750.000,00 1.16 . 1.15.01

250.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 1.250.000,00 248.750.000,00 1.16 . 1.15.01 . 15

250.000.000,00 0,00 248.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi kegiatan pameran bagi Usaha Kecil Menengah1.16 . 1.15.01 . 15 . 12

115.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.300.000,00 107.200.000,00 1.16 . 1.20.03

20.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 200.000,00 19.800.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15

20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.20.03 . 15 . 04

95.500.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 8.100.000,00 87.400.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

75.000.000,00 0,00 70.900.000,00 4.100.000,00 Pembinaan dan Pengembangan BUMD1.16 . 1.20.03 . 16 . 10

20.500.000,00 0,00 16.500.000,00 4.000.000,00 Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMD dan Sumbangan Pihak Ketiga1.16 . 1.20.03 . 16 . 11

4.279.721.000,00 Kebudayaan 83.216.050,00 292.161.080,00 3.904.343.870,00 1.17

2.009.307.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 63.216.050,00 103.073.080,00 1.843.017.870,00 1.17 . 1.17.01

389.907.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.616.050,00 43.598.080,00 344.692.870,00 1.17 . 1.17.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 31.375.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

34.307.000,00 1.616.050,00 338.350,00 32.352.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20

9.600.000,00 0,00 29.520,00 9.570.480,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 21

189.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.600.000,00 625.000,00 127.175.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02

37.800.000,00 0,00 37.175.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24

49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.17 . 1.17.01 . 02 . 45

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 50

12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 PengadaanAlat Studio1.17 . 1.17.01 . 02 . 84

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

115.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 7.375.000,00 107.625.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 06

65.000.000,00 0,00 57.625.000,00 7.375.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 07

1.315.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 51.475.000,00 1.263.525.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16

200.000.000,00 0,00 199.525.000,00 475.000,00 Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 14

150.000.000,00 0,00 121.125.000,00 28.875.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

595.000.000,00 0,00 573.500.000,00 21.500.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 17

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 18

220.000.000,00 0,00 219.375.000,00 625.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 19

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi1.17 . 1.17.01 . 16 . 20

65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.10

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.10 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.11

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.11 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.11 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.12

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.12 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.12 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.12 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.13

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.13 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.13 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.13 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.14

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.14 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.14 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.14 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.15

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.15 . 16 . 15

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.15 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.16

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.16 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.16 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.16 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.17

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.17 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.17 . 16 . 21

124.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 20.000.000,00 7.500.000,00 96.500.000,00 1.17 . 1.20.18

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.18 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.18 . 16 . 21

59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 7.500.000,00 31.500.000,00 1.17 . 1.20.18 . 30

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 04

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.17 . 1.20.18 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.17 . 1.20.18 . 30 . 06

156.414.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 156.414.000,00 1.17 . 1.20.19

156.414.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 156.414.000,00 1.17 . 1.20.19 . 16

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 15

51.414.000,00 0,00 51.414.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.19 . 16 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.19 . 16 . 21

85.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 85.000.000,00 1.17 . 1.20.20

85.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 85.000.000,00 1.17 . 1.20.20 . 16

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.20 . 16 . 21

95.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.21

95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.21 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.21 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.22

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.22 . 16

55.000.000,00 0,00 40.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.22 . 16 . 21

170.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 25.950.000,00 144.050.000,00 1.17 . 1.20.23

170.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 25.950.000,00 144.050.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.23 . 16 . 15

85.000.000,00 0,00 81.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.23 . 16 . 17

10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.23 . 16 . 21

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.23 . 16 . 22

65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 22.300.000,00 42.700.000,00 1.17 . 1.20.24

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.300.000,00 42.700.000,00 1.17 . 1.20.24 . 16

55.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 7.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.24 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 1.17 . 1.20.25

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.25 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.25 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 2.300.000,00 62.700.000,00 1.17 . 1.20.26

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.300.000,00 62.700.000,00 1.17 . 1.20.26 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 7.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.26 . 16 . 21

115.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 115.000.000,00 1.17 . 1.20.27

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 115.000.000,00 1.17 . 1.20.27 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.27 . 16 . 15

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.27 . 16 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.27 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 22.900.000,00 42.100.000,00 1.17 . 1.20.28

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.900.000,00 42.100.000,00 1.17 . 1.20.28 . 16

55.000.000,00 0,00 34.300.000,00 20.700.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.28 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 9.950.000,00 55.050.000,00 1.17 . 1.20.29

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 9.950.000,00 55.050.000,00 1.17 . 1.20.29 . 16

55.000.000,00 0,00 45.050.000,00 9.950.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.29 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.29 . 16 . 21

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

95.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 3.500.000,00 91.500.000,00 1.17 . 1.20.30

95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.500.000,00 91.500.000,00 1.17 . 1.20.30 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.30 . 16 . 21

115.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 14.750.000,00 100.250.000,00 1.17 . 1.20.31

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 14.750.000,00 100.250.000,00 1.17 . 1.20.31 . 16

20.000.000,00 0,00 10.500.000,00 9.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 15

85.000.000,00 0,00 81.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.31 . 16 . 17

10.000.000,00 0,00 8.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.31 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 22.538.000,00 42.462.000,00 1.17 . 1.20.32

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.538.000,00 42.462.000,00 1.17 . 1.20.32 . 16

55.000.000,00 0,00 34.462.000,00 20.538.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.32 . 16 . 21

95.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.33

95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.33 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.33 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.34

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.34 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.34 . 16 . 21

165.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 37.400.000,00 127.600.000,00 1.17 . 1.20.35

165.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 37.400.000,00 127.600.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16

155.000.000,00 0,00 117.600.000,00 37.400.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.35 . 16 . 21

15.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.49 . 16 . 22

2.826.475.000,00 Pemuda dan Olah Raga 3.175.000,00 194.900.000,00 2.628.400.000,00 1.18

1.335.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 94.350.000,00 1.240.650.000,00 1.18 . 1.17.01

1.335.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 94.350.000,00 1.240.650.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22

350.000.000,00 0,00 348.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan PASKIBRAKA1.18 . 1.17.01 . 22 . 04

450.000.000,00 0,00 443.500.000,00 6.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 05

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan TUB/PBB1.18 . 1.17.01 . 22 . 06

30.000.000,00 0,00 28.600.000,00 1.400.000,00 PORSENI bagi anak kebutuhan khusus (ABK)1.18 . 1.17.01 . 22 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan HAORNAS1.18 . 1.17.01 . 22 . 08

150.000.000,00 0,00 101.100.000,00 48.900.000,00 Lomba gerak jalan Kepurun-Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 09

75.000.000,00 0,00 57.600.000,00 17.400.000,00 Fasilitasi kegiatan olah raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan Sumpah Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengiriman kontingen lomba ke Provinsi1.18 . 1.17.01 . 22 . 12

50.000.000,00 0,00 31.100.000,00 18.900.000,00 Fasilitasi Jombor 10 KM1.18 . 1.17.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi SDM Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 14

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi SDM Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 15

9.475.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 9.475.000,00 1.18 . 1.20.03

9.475.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 9.475.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22

9.475.000,00 0,00 9.475.000,00 0,00 Jum'at sehat di lingkungan Setda Kab Klaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 03

57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.10

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.10 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.10 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.10 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.11

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.11 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.11 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.11 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 6.000.000,00 51.000.000,00 1.18 . 1.20.12

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 51.000.000,00 1.18 . 1.20.12 . 22

47.000.000,00 0,00 41.000.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.12 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.12 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.13

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.13 . 22

47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.13 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.13 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.14

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.14 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.14 . 22 . 01

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.14 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 1.425.000,00 15.000.000,00 40.575.000,00 1.18 . 1.20.15

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.425.000,00 15.000.000,00 40.575.000,00 1.18 . 1.20.15 . 22

47.000.000,00 1.425.000,00 30.575.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.15 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.15 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.16

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.16 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.16 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.16 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.17

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.17 . 22

47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.17 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.17 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.18

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.18 . 22

47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.18 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.18 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 2.500.000,00 54.500.000,00 1.18 . 1.20.19

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.500.000,00 54.500.000,00 1.18 . 1.20.19 . 22

47.000.000,00 0,00 44.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.19 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.19 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.20

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.20 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.20 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.20 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 750.000,00 6.000.000,00 50.250.000,00 1.18 . 1.20.21

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 750.000,00 6.000.000,00 50.250.000,00 1.18 . 1.20.21 . 22

47.000.000,00 750.000,00 40.250.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.21 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.21 . 22 . 02

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.22

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.22 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.22 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.23

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.23 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.23 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.23 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.24

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.24 . 22

47.000.000,00 0,00 45.725.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.24 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.24 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 19.800.000,00 37.200.000,00 1.18 . 1.20.25

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 19.800.000,00 37.200.000,00 1.18 . 1.20.25 . 22

47.000.000,00 0,00 27.200.000,00 19.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.25 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.25 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.26

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.26 . 22

47.000.000,00 0,00 45.725.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.26 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.26 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 1.800.000,00 55.200.000,00 1.18 . 1.20.27

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.800.000,00 55.200.000,00 1.18 . 1.20.27 . 22

47.000.000,00 0,00 45.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.27 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.27 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 9.100.000,00 47.900.000,00 1.18 . 1.20.28

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 9.100.000,00 47.900.000,00 1.18 . 1.20.28 . 22

47.000.000,00 0,00 38.900.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.28 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.28 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 1.000.000,00 0,00 56.000.000,00 1.18 . 1.20.29

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.000.000,00 0,00 56.000.000,00 1.18 . 1.20.29 . 22

47.000.000,00 1.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.29 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.29 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 9.200.000,00 47.800.000,00 1.18 . 1.20.30

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 9.200.000,00 47.800.000,00 1.18 . 1.20.30 . 22

47.000.000,00 0,00 37.800.000,00 9.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.30 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.30 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.31

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.31 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.31 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.31 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 2.400.000,00 54.600.000,00 1.18 . 1.20.32

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.400.000,00 54.600.000,00 1.18 . 1.20.32 . 22

47.000.000,00 0,00 44.600.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.32 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.32 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.000.000,00 55.000.000,00 1.18 . 1.20.33

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.000.000,00 55.000.000,00 1.18 . 1.20.33 . 22

47.000.000,00 0,00 45.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.33 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.33 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.34

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.34 . 22

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.34 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.34 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 3.000.000,00 54.000.000,00 1.18 . 1.20.35

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.000.000,00 54.000.000,00 1.18 . 1.20.35 . 22

47.000.000,00 0,00 44.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.35 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.35 . 22 . 02

8.443.384.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 436.650.000,00 3.432.671.920,00 4.574.062.080,00 1.19

1.246.955.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 78.000.000,00 513.723.920,00 655.231.080,00 1.19 . 1.19.01

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

254.455.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 48.503.920,00 195.951.080,00 1.19 . 1.19.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

16.500.000,00 0,00 16.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

31.666.000,00 0,00 2.000.560,00 29.665.440,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

94.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,00 1.320.000,00 25.180.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

7.000.000,00 0,00 5.680.000,00 1.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 02 . 45

105.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 425.000,00 104.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

105.000.000,00 0,00 104.575.000,00 425.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan1.19 . 1.19.01 . 05 . 07

50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 24.500.000,00 25.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

50.000.000,00 0,00 25.500.000,00 24.500.000,00 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 15 . 07

210.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 161.225.000,00 48.775.000,00 1.19 . 1.19.01 . 24

210.000.000,00 0,00 48.775.000,00 161.225.000,00 Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)1.19 . 1.19.01 . 24 . 01

345.000.000,00 Program Fasilitas dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 0,00 246.700.000,00 98.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 25

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 25 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 25 . 02

280.000.000,00 0,00 33.300.000,00 246.700.000,00 Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten1.19 . 1.19.01 . 25 . 03

35.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan 0,00 0,00 35.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 26

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM1.19 . 1.19.01 . 26 . 01

118.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat 0,00 31.050.000,00 86.950.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 27 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Ceramah Ketahanan Bangsa1.19 . 1.19.01 . 27 . 02

60.000.000,00 0,00 28.950.000,00 31.050.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.19 . 1.19.01 . 27 . 03

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi,Revitalisasi, Refungsionalisasi,

Profesionalisasi Pemerintahan

0,00 0,00 35.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 28

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 28 . 01

7.196.429.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 358.650.000,00 2.918.948.000,00 3.918.831.000,00 1.19 . 1.19.02

293.854.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.854.000,00 278.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

19.854.000,00 0,00 4.000.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se Kab. Klaten1.19 . 1.19.02 . 01 . 26

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 01 . 27

494.525.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 14.129.000,00 280.396.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 03

33.000.000,00 0,00 22.121.000,00 10.879.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

171.525.000,00 0,00 168.275.000,00 3.250.000,00 Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib1.19 . 1.19.02 . 02 . 59

522.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 520.000.000,00 2.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03

522.000.000,00 0,00 2.000.000,00 520.000.000,00 Penunjang kegiatan operasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 03 . 07

239.350.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 158.650.000,00 47.850.000,00 32.850.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

189.350.000,00 158.650.000,00 8.950.000,00 21.750.000,00 Penertiban pedagang kaki lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09

35.000.000,00 0,00 8.900.000,00 26.100.000,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

625.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 21.000.000,00 604.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

25.000.000,00 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 Pemberian uang tali asih1.19 . 1.19.02 . 19 . 03

265.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 134.890.000,00 130.110.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 71.800.000,00 78.200.000,00 Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

50.000.000,00 0,00 3.750.000,00 46.250.000,00 Pemberian Lurup1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.19 . 1.19.02 . 20 . 11

35.000.000,00 0,00 24.560.000,00 10.440.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.19 . 1.19.02 . 20 . 12

4.572.700.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.009.900.000,00 2.562.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 24

70.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pembinaan Satlinmas1.19 . 1.19.02 . 24 . 02

185.000.000,00 0,00 40.100.000,00 144.900.000,00 Pematapan Keamanan Wilayah1.19 . 1.19.02 . 24 . 03

4.317.700.000,00 0,00 2.487.700.000,00 1.830.000.000,00 Dukungan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten

(Pemilukada)

1.19 . 1.19.02 . 24 . 04

184.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat 0,00 155.325.000,00 28.675.000,00 1.19 . 1.19.02 . 27

184.000.000,00 0,00 28.675.000,00 155.325.000,00 Pembinaan korp musik Pemerintah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 27 . 04

71.500.583.440,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

10.242.776.550,00 8.271.301.634,00 52.986.505.256,00 1.20

16.678.388.940,00 SEKRETARIAT DAERAH 686.670.800,00 1.918.409.104,00 14.073.309.036,00 1.20 . 1.20.03

9.584.934.976,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.117.800,00 774.259.104,00 8.800.558.072,00 1.20 . 1.20.03 . 01

48.889.000,00 0,00 48.689.000,00 200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.812.198.000,00 0,00 1.810.548.000,00 1.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

51.821.000,00 0,00 20.321.000,00 31.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

2.047.412.536,00 0,00 1.714.731.656,00 332.680.880,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

42.598.000,00 0,00 41.973.000,00 625.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

235.731.000,00 0,00 230.831.000,00 4.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

217.200.000,00 0,00 213.125.000,00 4.075.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

135.853.000,00 0,00 132.703.000,00 3.150.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

62.994.000,00 10.117.800,00 52.876.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

817.595.000,00 0,00 813.545.000,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

758.709.000,00 0,00 758.709.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

137.459.000,00 0,00 137.459.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

2.025.353.000,00 0,00 1.695.205.000,00 330.148.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

104.203.000,00 0,00 88.916.680,00 15.286.320,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

46.919.440,00 0,00 2.300.536,00 44.618.904,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 32

1.926.807.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.853.000,00 25.125.000,00 1.418.829.500,00 1.20 . 1.20.03 . 02

20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

152.600.000,00 0,00 149.350.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

446.625.000,00 0,00 442.950.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

55.000.000,00 0,00 53.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.300.000,00 0,00 57.725.000,00 1.575.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

72.000.000,00 0,00 69.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 45

12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 50

224.580.000,00 224.580.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 52

87.321.000,00 0,00 86.071.000,00 1.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 74

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan Buku Kerja1.20 . 1.20.03 . 02 . 84

180.000.000,00 0,00 176.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat1.20 . 1.20.03 . 02 . 86

31.850.000,00 0,00 30.475.000,00 1.375.000,00 Pemasangan jaringan Instalasi Listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 87

31.850.000,00 0,00 30.475.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman1.20 . 1.20.03 . 02 . 88

67.186.000,00 0,00 65.936.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 89

18.184.500,00 0,00 17.759.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 90

148.650.000,00 0,00 147.000.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan on line1.20 . 1.20.03 . 02 . 91

40.888.000,00 0,00 40.263.000,00 625.000,00 Pemeliharaan gedung RSPD dan Sunan Pandanaran1.20 . 1.20.03 . 02 . 92

197.623.000,00 197.623.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat Studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 93

65.238.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.650.000,00 63.588.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

20.213.000,00 0,00 19.788.000,00 425.000,00 Pembuatan kartu identitas1.20 . 1.20.03 . 03 . 09

25.025.000,00 0,00 24.725.000,00 300.000,00 Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)1.20 . 1.20.03 . 03 . 10

231.267.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 43.675.000,00 187.592.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

27.342.000,00 0,00 26.917.000,00 425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

23.925.000,00 0,00 23.500.000,00 425.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 05 . 20

20.000.000,00 0,00 18.875.000,00 1.125.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Budaya Kerja di Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 21

50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 22

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda1.20 . 1.20.03 . 05 . 23

40.000.000,00 0,00 30.550.000,00 9.450.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

50.000.000,00 0,00 30.425.000,00 19.575.000,00 Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)1.20 . 1.20.03 . 05 . 25

2.338.034.464,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

193.700.000,00 193.875.000,00 1.950.459.464,00 1.20 . 1.20.03 . 16

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

40.000.000,00 0,00 20.175.000,00 19.825.000,00 Memori AMJ Bupati/Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

110.000.000,00 0,00 78.600.000,00 31.400.000,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemda1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

120.000.000,00 0,00 88.600.000,00 31.400.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

110.000.000,00 0,00 78.600.000,00 31.400.000,00 Pelaporan Penyelengaraan Pemda AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemda (ILPPD) AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 13

120.000.000,00 0,00 88.600.000,00 31.400.000,00 Penyusunan LKPJ AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

318.497.464,00 0,00 315.247.464,00 3.250.000,00 Penyediaaan jamuan tamu dan rapat di rumdin bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

218.262.000,00 0,00 215.012.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin wakil bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.835.000,00 0,00 150.685.000,00 3.150.000,00 Biaya Rumah Tangga Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 17

93.115.000,00 0,00 90.865.000,00 2.250.000,00 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 18

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bupati keluar daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 19

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi wakil bupati keluar daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 20

61.850.000,00 61.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 21

51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubeuler di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 22

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 23

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 24

51.125.000,00 0,00 49.750.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 25

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 26

104.500.000,00 0,00 102.250.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 27

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 28

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 29

135.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 32.625.000,00 102.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.000.000,00 0,00 76.600.000,00 23.400.000,00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 63

15.000.000,00 0,00 12.975.000,00 2.025.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

20.000.000,00 0,00 12.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

879.989.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 469.500.000,00 410.489.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

584.989.000,00 0,00 195.139.000,00 389.850.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

25.000.000,00 0,00 10.925.000,00 14.075.000,00 Evaluasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Pembinaan

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

100.000.000,00 0,00 98.550.000,00 1.450.000,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan

Peraturan Daerah,Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

15.000.000,00 0,00 5.050.000,00 9.950.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

60.000.000,00 0,00 22.500.000,00 37.500.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

30.000.000,00 0,00 13.325.000,00 16.675.000,00 Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

571.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 257.550.000,00 313.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39

100.000.000,00 0,00 11.000.000,00 89.000.000,00 Fasilitasi pemberian tali asih kepada mantan kades dan ktdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 02

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 penggandaan buku peraturan pemerintah desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 03

57.000.000,00 0,00 51.800.000,00 5.200.000,00 monitoring penyusunan APBDes dan penyelenggaraan pemdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional pemberian bantuan RT/RW BPD tambahan penghasilan bagi

kades dan katdes

1.20 . 1.20.03 . 39 . 05

70.000.000,00 0,00 4.000.000,00 66.000.000,00 pemberian lurup kepada kades dan katdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 penunjang operasional pengangkatan perangkat desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 penunjang operasional kegiatan tilik desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 08

150.000.000,00 0,00 129.675.000,00 20.325.000,00 Bimbingan Teknis bagi perangkat desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 10

64.000.000,00 0,00 54.150.000,00 9.850.000,00 Lomba tertib administrasi desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 11

70.000.000,00 0,00 13.000.000,00 57.000.000,00 fasilitasi dan asistensi pengadaan barang dan jasa di desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 12

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 5.450.000,00 9.550.000,00 Fasilitasi permasalahan mutasi tanah kas desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 13

672.118.000,00 Program Penyuluhan,Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 37.375.000,00 634.743.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

126.195.000,00 0,00 90.070.000,00 36.125.000,00 Lomba Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

157.534.000,00 0,00 157.534.000,00 0,00 Penanganan Perkara1.20 . 1.20.03 . 40 . 03

293.087.000,00 0,00 291.837.000,00 1.250.000,00 Penyuluhan Hukum Terpadu Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

45.302.000,00 0,00 45.302.000,00 0,00 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.03 . 40 . 05

24.000.000,00 Program peningkatan sumberdaya aparatur 0,00 14.575.000,00 9.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 41

24.000.000,00 0,00 9.425.000,00 14.575.000,00 Fasilitasi pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)1.20 . 1.20.03 . 41 . 01

250.000.000,00 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan 0,00 68.200.000,00 181.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 42

100.000.000,00 0,00 70.100.000,00 29.900.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Lembaga Lain1.20 . 1.20.03 . 42 . 02

100.000.000,00 0,00 64.700.000,00 35.300.000,00 Updating Database Analisis Jabatan,Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan1.20 . 1.20.03 . 42 . 03

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 42 . 04

13.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 460.353.000,00 173.282.000,00 12.666.365.000,00 1.20 . 1.20.04

1.229.628.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.853.000,00 43.332.000,00 1.166.443.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01

52.000.000,00 0,00 49.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

312.000.000,00 0,00 310.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

22.671.000,00 0,00 20.296.000,00 2.375.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

41.707.000,00 0,00 9.250.000,00 32.457.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

180.000.000,00 19.853.000,00 160.147.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

366.250.000,00 0,00 366.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

904.737.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.500.000,00 5.500.000,00 458.737.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

284.000.000,00 284.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

105.049.000,00 0,00 102.799.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

180.000.000,00 0,00 178.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25

105.500.000,00 0,00 104.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

41.688.000,00 0,00 40.938.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 02 . 45

207.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.500.000,00 203.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

207.000.000,00 0,00 203.500.000,00 3.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

10.958.635.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 120.950.000,00 10.837.685.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

1.440.000.000,00 0,00 1.437.475.000,00 2.525.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

175.000.000,00 0,00 154.500.000,00 20.500.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.465.000.000,00 0,00 1.413.600.000,00 51.400.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

785.000.000,00 0,00 783.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

133.500.000,00 0,00 131.250.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

290.000.000,00 0,00 287.375.000,00 2.625.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

71.500.000,00 0,00 64.500.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

394.701.000,00 0,00 391.201.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

5.165.000.000,00 0,00 5.158.500.000,00 6.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

316.300.000,00 0,00 314.050.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

682.634.000,00 0,00 662.984.000,00 19.650.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

18.460.808.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.892.347.000,00 2.866.127.880,00 8.702.333.120,00 1.20 . 1.20.05

1.235.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.933.000,00 1.134.375.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

170.000.000,00 0,00 166.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

190.000.000,00 0,00 144.450.000,00 45.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

20.154.000,00 0,00 0,00 20.154.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

20.154.000,00 0,00 0,00 20.154.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 21

165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 29

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 30

7.684.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.392.347.000,00 97.419.880,00 1.194.233.120,00 1.20 . 1.20.05 . 02

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

200.000.000,00 0,00 197.575.000,00 2.425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

185.000.000,00 0,00 181.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

310.000.000,00 0,00 307.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 44

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.000.000,00 78.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.05 . 02 . 45

105.000.000,00 96.100.000,00 6.650.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 52

60.000.000,00 0,00 52.625.000,00 7.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 60

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 61

59.000.000,00 0,00 3.305.120,00 55.694.880,00 Pengelolaan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 62

5.240.000.000,00 5.223.830.000,00 10.370.000,00 5.800.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 41.20 . 1.20.05 . 02 . 63

20.000.000,00 0,00 16.500.000,00 3.500.000,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 64

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk1.20 . 1.20.05 . 02 . 65

1.000.000.000,00 994.167.000,00 2.633.000,00 3.200.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 21.20 . 1.20.05 . 02 . 66

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 02 . 95

9.541.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 500.000.000,00 2.667.775.000,00 6.373.725.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17

275.000.000,00 0,00 169.800.000,00 105.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

700.000.000,00 0,00 570.300.000,00 129.700.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

268.800.000,00 0,00 124.200.000,00 144.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

120.000.000,00 0,00 108.050.000,00 11.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

268.800.000,00 0,00 125.200.000,00 143.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

120.000.000,00 0,00 108.050.000,00 11.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

200.000.000,00 0,00 68.850.000,00 131.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

100.000.000,00 0,00 77.350.000,00 22.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

72.000.000,00 0,00 37.375.000,00 34.625.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

90.000.000,00 0,00 58.925.000,00 31.075.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

60.000.000,00 0,00 50.875.000,00 9.125.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

181.900.000,00 0,00 43.150.000,00 138.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

23.000.000,00 0,00 19.575.000,00 3.425.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

80.000.000,00 0,00 48.925.000,00 31.075.000,00 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

50.000.000,00 0,00 41.625.000,00 8.375.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

200.000.000,00 0,00 130.250.000,00 69.750.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

80.000.000,00 0,00 77.600.000,00 2.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

250.000.000,00 0,00 203.550.000,00 46.450.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

400.000.000,00 0,00 260.625.000,00 139.375.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

175.000.000,00 0,00 31.125.000,00 143.875.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

400.000.000,00 0,00 366.500.000,00 33.500.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

125.000.000,00 0,00 124.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

120.000.000,00 0,00 118.625.000,00 1.375.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

200.000.000,00 0,00 39.075.000,00 160.925.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

475.000.000,00 0,00 378.500.000,00 96.500.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

800.000.000,00 0,00 799.075.000,00 925.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

110.000.000,00 0,00 62.325.000,00 47.675.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

50.000.000,00 0,00 49.525.000,00 475.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP dan SIG1.20 . 1.20.05 . 17 . 41

40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

60.000.000,00 0,00 36.200.000,00 23.800.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

52.000.000,00 0,00 47.025.000,00 4.975.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

100.000.000,00 0,00 83.100.000,00 16.900.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

40.000.000,00 0,00 8.950.000,00 31.050.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

135.000.000,00 0,00 89.150.000,00 45.850.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

550.000.000,00 0,00 73.000.000,00 477.000.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

650.000.000,00 0,00 447.450.000,00 202.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

75.000.000,00 0,00 69.900.000,00 5.100.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

75.000.000,00 0,00 67.650.000,00 7.350.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

100.000.000,00 0,00 57.375.000,00 42.625.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

55.000.000,00 0,00 23.500.000,00 31.500.000,00 Optimalisasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

60.000.000,00 0,00 39.950.000,00 20.050.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

150.000.000,00 0,00 127.625.000,00 22.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

100.000.000,00 0,00 76.025.000,00 23.975.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

817.363.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 93.500.000,00 73.017.400,00 650.845.600,00 1.20 . 1.20.06

265.563.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.592.400,00 213.970.600,00 1.20 . 1.20.06 . 01

2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

27.177.000,00 0,00 8.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

35.345.000,00 0,00 33.970.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

49.800.000,00 0,00 48.425.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

31.666.000,00 0,00 2.000.560,00 29.665.440,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

151.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.500.000,00 925.000,00 57.525.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02

43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 74

13.200.000,00 0,00 12.275.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Maintenance/ Aplikasi e-Permit Perizinan1.20 . 1.20.06 . 02 . 94

184.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu 0,00 0,00 184.850.000,00 1.20 . 1.20.06 . 44

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (OSS)1.20 . 1.20.06 . 44 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peninjauan Lokasi Perizinan1.20 . 1.20.06 . 44 . 02

39.850.000,00 0,00 39.850.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Keliling1.20 . 1.20.06 . 44 . 03

215.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Inventasi dan Penanaman Modal 0,00 20.500.000,00 194.500.000,00 1.20 . 1.20.06 . 45

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Promosi Investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 02

30.000.000,00 0,00 19.800.000,00 10.200.000,00 Penyusunan Peraturan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal1.20 . 1.20.06 . 45 . 03

100.000.000,00 0,00 91.950.000,00 8.050.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penananman Modal Daerah1.20 . 1.20.06 . 45 . 04

2.655.934.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 18.448.000,00 774.665.000,00 1.862.821.000,00 1.20 . 1.20.07

324.265.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.625.000,00 311.640.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

23.520.000,00 0,00 11.520.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

45.777.000,00 0,00 45.152.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

31.055.000,00 0,00 31.055.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

3.079.000,00 0,00 3.079.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

5.520.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

26.260.000,00 0,00 26.260.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

115.830.000,00 0,00 115.830.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

16.224.000,00 0,00 16.224.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

89.569.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.448.000,00 0,00 71.121.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02

9.276.000,00 9.276.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

51.496.000,00 0,00 51.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

19.625.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 28

9.172.000,00 9.172.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.07 . 02 . 45

1.914.059.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 754.840.000,00 1.159.219.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

1.000.791.000,00 0,00 559.491.000,00 441.300.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

264.560.000,00 0,00 143.060.000,00 121.500.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

81.818.000,00 0,00 17.118.000,00 64.700.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

309.576.000,00 0,00 213.576.000,00 96.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

60.650.000,00 0,00 34.300.000,00 26.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 5.010.000,00 4.990.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

156.264.000,00 0,00 156.264.000,00 0,00 Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

323.041.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 7.200.000,00 315.841.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

294.651.000,00 0,00 294.651.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

28.390.000,00 0,00 21.190.000,00 7.200.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

3.408.242.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 68.775.000,00 373.350.000,00 2.966.117.000,00 1.20 . 1.20.08

410.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.750.000,00 370.250.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

75.000.000,00 0,00 39.750.000,00 35.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19

178.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.775.000,00 0,00 110.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

18.775.000,00 18.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.08 . 02 . 45

1.985.467.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 114.875.000,00 1.870.592.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

120.000.000,00 0,00 114.250.000,00 5.750.000,00 Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 05 . 11

220.934.000,00 0,00 220.934.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Workshop, Semiloka dan sejenisnya1.20 . 1.20.08 . 05 . 12

100.073.000,00 0,00 100.073.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III1.20 . 1.20.08 . 05 . 13

60.460.000,00 0,00 60.460.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV1.20 . 1.20.08 . 05 . 14

1.250.000.000,00 0,00 1.157.900.000,00 92.100.000,00 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan1.20 . 1.20.08 . 05 . 15

63.000.000,00 0,00 54.100.000,00 8.900.000,00 Bintek Disiplin PNS dan Ijin Perceraian1.20 . 1.20.08 . 05 . 16

96.000.000,00 0,00 88.125.000,00 7.875.000,00 Bintek Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)1.20 . 1.20.08 . 05 . 17

75.000.000,00 0,00 74.750.000,00 250.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.08 . 05 . 18

834.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 218.725.000,00 615.275.000,00 1.20 . 1.20.08 . 43

20.000.000,00 0,00 15.100.000,00 4.900.000,00 Fasilitasi Pemberian Satya lencana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 01

20.000.000,00 0,00 19.900.000,00 100.000,00 Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu1.20 . 1.20.08 . 43 . 02

110.000.000,00 0,00 72.450.000,00 37.550.000,00 Penyelesaian Pembinaan Karier PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)1.20 . 1.20.08 . 43 . 03

65.000.000,00 0,00 29.300.000,00 35.700.000,00 Penanganan Kasus-kasus pelanggaran terhadap Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 04

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 43 . 05

20.000.000,00 0,00 19.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)1.20 . 1.20.08 . 43 . 06

125.000.000,00 0,00 99.450.000,00 25.550.000,00 Penyelesaian Kenaiakan Pangkat PNS satu atap1.20 . 1.20.08 . 43 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelesaian SK Pensiun PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 08

35.000.000,00 0,00 31.100.000,00 3.900.000,00 Pengankatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 09

40.000.000,00 0,00 26.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 43 . 10

35.000.000,00 0,00 24.825.000,00 10.175.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.08 . 43 . 11

15.000.000,00 0,00 9.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)1.20 . 1.20.08 . 43 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)1.20 . 1.20.08 . 43 . 13

34.000.000,00 0,00 23.000.000,00 11.000.000,00 Monitoring dan Sidak Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 14

20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Penyelesaian Pengisisan Sekdes dari PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 15

20.000.000,00 0,00 17.300.000,00 2.700.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)1.20 . 1.20.08 . 43 . 16

40.000.000,00 0,00 28.750.000,00 11.250.000,00 Pemutakhiran Data PNS (SIMPEG)1.20 . 1.20.08 . 43 . 17

20.000.000,00 0,00 17.850.000,00 2.150.000,00 Fasilitasi SKP ke SKPD1.20 . 1.20.08 . 43 . 18

50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Penyelesaiaan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara1.20 . 1.20.08 . 43 . 19

15.000.000,00 0,00 13.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d1.20 . 1.20.08 . 43 . 20

50.000.000,00 0,00 35.750.000,00 14.250.000,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 21

25.000.000,00 0,00 10.500.000,00 14.500.000,00 Seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)1.20 . 1.20.08 . 43 . 22

4.582.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 228.420.000,00 841.545.440,00 3.512.834.560,00 1.20 . 1.20.09

651.320.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.670.000,00 437.650.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

28.766.000,00 0,00 0,00 28.766.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

55.000.000,00 0,00 53.075.000,00 1.925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 19

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 20

39.554.000,00 0,00 0,00 39.554.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 21

80.000.000,00 0,00 57.500.000,00 22.500.000,00 Operasional Kendaraan Siaga bencana1.20 . 1.20.09 . 01 . 25

1.002.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.420.000,00 47.025.000,00 798.154.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 29

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.09 . 02 . 45

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pembuatan Ruang Multimedia1.20 . 1.20.09 . 02 . 54

120.480.000,00 0,00 118.230.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan siaga bencana1.20 . 1.20.09 . 02 . 55

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 02 . 56

357.119.000,00 27.420.000,00 290.324.000,00 39.375.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 02 . 58

125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 125.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia1.20 . 1.20.09 . 05 . 09

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Pelatihan Protap Kedaruratan Bencana1.20 . 1.20.09 . 05 . 10

825.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 71.000.000,00 10.375.000,00 743.625.000,00 1.20 . 1.20.09 . 46

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Bencana bagi Kelompok Renta1.20 . 1.20.09 . 46 . 02

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan bencana bagi kelompok relawan1.20 . 1.20.09 . 46 . 03

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir1.20 . 1.20.09 . 46 . 05

25.000.000,00 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi menuju shelter1.20 . 1.20.09 . 46 . 06

125.000.000,00 70.000.000,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Pendidikan Kebencanaan Usia Dini1.20 . 1.20.09 . 46 . 07

125.000.000,00 0,00 121.250.000,00 3.750.000,00 Pelatihan Dapur Umum1.20 . 1.20.09 . 46 . 08

200.000.000,00 0,00 198.875.000,00 1.125.000,00 Sistem Informasi dan Manajemen Bencana1.20 . 1.20.09 . 46 . 09

300.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 12.325.000,00 287.675.000,00 1.20 . 1.20.09 . 47

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan Pembuatan Rumah Tahan Gempa1.20 . 1.20.09 . 47 . 01

50.000.000,00 0,00 43.075.000,00 6.925.000,00 Up Date Data Base Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 47 . 02

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemberdayaan Petani Jamur Tiram Pasca Bencana1.20 . 1.20.09 . 47 . 04

1.378.881.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 534.663.240,00 844.217.760,00 1.20 . 1.20.09 . 48

100.000.000,00 0,00 99.800.000,00 200.000,00 Pelatihan Kedaruratan Bencana / Manajemen Barak pengungsi1.20 . 1.20.09 . 48 . 01

200.000.000,00 0,00 146.375.000,00 53.625.000,00 BOP Droping Air Bersih1.20 . 1.20.09 . 48 . 02

80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Tingkat lanjut1.20 . 1.20.09 . 48 . 03

100.000.000,00 0,00 9.600.000,00 90.400.000,00 Operasional Pusdalops1.20 . 1.20.09 . 48 . 04

170.000.000,00 0,00 44.800.000,00 125.200.000,00 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Penanggulangan Bencana1.20 . 1.20.09 . 48 . 05

111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Dana Siap Pakai1.20 . 1.20.09 . 48 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemantauan Kejadian Bencana1.20 . 1.20.09 . 48 . 07

487.881.000,00 0,00 223.142.760,00 264.738.240,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 48 . 08

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembentukan Sekolah Siaga Bencana Tingkat SLTA1.20 . 1.20.09 . 48 . 09

300.000.000,00 Program Pengelolaan Logistik 0,00 23.487.200,00 276.512.800,00 1.20 . 1.20.09 . 49

100.000.000,00 0,00 76.512.800,00 23.487.200,00 Pengelolaan Logistik dan Kegudangan1.20 . 1.20.09 . 49 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Logistik1.20 . 1.20.09 . 49 . 02

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

371.766.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 20.000.000,00 32.745.040,00 319.020.960,00 1.20 . 1.20.10

101.766.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 72.400.560,00 1.20 . 1.20.10 . 01

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20

143.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.379.600,00 139.820.400,00 1.20 . 1.20.10 . 02

3.000.000,00 0,00 1.988.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

9.880.000,00 0,00 8.868.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 1.894.400,00 105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.10 . 02 . 50

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.10 . 02 . 67

52.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.600.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 28 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 28 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 28 . 06

24.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 24.300.000,00 1.20 . 1.20.10 . 29

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 01

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 02

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 03

49.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 29.900.000,00 1.20 . 1.20.10 . 30

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 03

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 04

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 30 . 06

277.366.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 25.000.000,00 29.790.440,00 222.575.560,00 1.20 . 1.20.11

86.696.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 57.330.560,00 1.20 . 1.20.11 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

4.330.000,00 0,00 4.330.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

64.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 425.000,00 38.575.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 67

55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 28 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 28 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 28 . 05

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 28 . 06

39.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 03

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.670.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 32.670.000,00 1.20 . 1.20.11 . 30

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 02

4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 03

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.11 . 30 . 06

262.377.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 31.900.240,00 230.476.760,00 1.20 . 1.20.12

106.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.370.240,00 80.049.760,00 1.20 . 1.20.12 . 01

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

22.560.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

7.653.000,00 0,00 2.059.720,00 5.593.280,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

17.680.000,00 0,00 17.680.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

39.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 880.000,00 38.495.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02

3.000.000,00 0,00 2.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 67

13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga1.20 . 1.20.12 . 02 . 70

54.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 54.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 28 . 01

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 28 . 05

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.12 . 28 . 06

29.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 4.650.000,00 25.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 02

21.850.000,00 0,00 17.200.000,00 4.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 03

32.232.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 32.232.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 01

2.732.000,00 0,00 2.732.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.12 . 30 . 07

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.12 . 30 . 08

284.766.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 35.000.000,00 41.090.440,00 208.675.560,00 1.20 . 1.20.13

107.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 77.750.560,00 1.20 . 1.20.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

65.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 3.000.000,00 27.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

8.900.000,00 0,00 5.900.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.13 . 02 . 45

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.13 . 02 . 67

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga1.20 . 1.20.13 . 02 . 70

53.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 28 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.13 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 28 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.13 . 28 . 06

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 1.225.000,00 27.775.000,00 1.20 . 1.20.13 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 02

20.000.000,00 0,00 18.775.000,00 1.225.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 03

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 30

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.13 . 30 . 07

332.966.000,00 KECAMATAN NGAWEN 50.300.000,00 37.087.440,00 245.578.560,00 1.20 . 1.20.14

100.166.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00 29.365.440,00 66.300.560,00 1.20 . 1.20.14 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

93.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.800.000,00 6.497.000,00 51.503.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

35.000.000,00 0,00 28.503.000,00 6.497.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.14 . 02 . 45

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.14 . 02 . 67

63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 63.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 28 . 05

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 28 . 06

29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 1.225.000,00 28.275.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 02

20.500.000,00 0,00 19.275.000,00 1.225.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 03

46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

10.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 30

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 04

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.14 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.14 . 30 . 06

300.540.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 57.750.000,00 39.265.440,00 203.524.560,00 1.20 . 1.20.15

99.855.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 70.489.560,00 1.20 . 1.20.15 . 01

2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

8.273.000,00 0,00 8.273.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03

9.239.000,00 0,00 9.239.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

4.491.000,00 0,00 4.491.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

2.784.000,00 0,00 2.784.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

4.773.000,00 0,00 4.773.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

78.810.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.750.000,00 0,00 21.060.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09

13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.15 . 02 . 45

1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeller1.20 . 1.20.15 . 02 . 57

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.15 . 02 . 67

53.375.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.400.000,00 50.975.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 28 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 28 . 02

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 28 . 03

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 28 . 05

7.000.000,00 0,00 4.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.15 . 28 . 06

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 02

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 03

39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.15 . 30 . 07

354.766.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 47.390.440,00 307.375.560,00 1.20 . 1.20.16

114.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 84.900.560,00 1.20 . 1.20.16 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

60.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 425.000,00 59.575.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 29.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.16 . 02 . 67

76.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 76.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 28 . 02

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 28 . 05

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.16 . 28 . 06

37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 10.100.000,00 27.400.000,00 1.20 . 1.20.16 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02

23.500.000,00 0,00 13.400.000,00 10.100.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 03

66.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 59.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 30

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 02

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.16 . 30 . 06

327.766.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 52.915.440,00 274.850.560,00 1.20 . 1.20.17

128.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 98.900.560,00 1.20 . 1.20.17 . 01

4.966.000,00 0,00 4.966.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

19.992.000,00 0,00 19.992.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

12.821.000,00 0,00 3.232.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

3.910.000,00 0,00 3.910.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 31

45.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 45.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 02 . 50

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.17 . 02 . 67

75.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 9.300.000,00 65.700.000,00 1.20 . 1.20.17 . 28

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 01

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 15.500.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 13.200.000,00 4.800.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 28 . 06

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 6.750.000,00 29.250.000,00 1.20 . 1.20.17 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 02

22.000.000,00 0,00 15.250.000,00 6.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 03

43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 30

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.17 . 30 . 06

266.377.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 31.662.960,00 234.714.040,00 1.20 . 1.20.18

102.877.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.476.960,00 82.400.040,00 1.20 . 1.20.18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

15.089.000,00 0,00 5.500.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

12.188.000,00 0,00 2.299.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

53.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.386.000,00 51.614.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02

7.000.000,00 0,00 5.614.000,00 1.386.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 26

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.18 . 02 . 67

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 69

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.050.000,00 69.450.000,00 1.20 . 1.20.18 . 28

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 16.950.000,00 3.050.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 28 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 28 . 06

38.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 6.750.000,00 31.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 02

22.000.000,00 0,00 15.250.000,00 6.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 03

304.018.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 51.332.240,00 252.685.760,00 1.20 . 1.20.19

103.657.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 74.291.560,00 1.20 . 1.20.19 . 01

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

4.961.000,00 0,00 4.961.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

4.686.000,00 0,00 4.686.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

9.345.000,00 0,00 9.345.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

48.222.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.416.800,00 46.805.200,00 1.20 . 1.20.19 . 02

9.041.000,00 0,00 7.624.200,00 1.416.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

11.721.000,00 0,00 11.721.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 02 . 50

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.19 . 02 . 67

77.968.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.050.000,00 74.918.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28

6.263.000,00 0,00 6.263.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 01

8.480.000,00 0,00 8.480.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 02

14.725.000,00 0,00 14.725.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 28 . 04

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 16.950.000,00 3.050.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 28 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 28 . 06

30.027.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 10.000.000,00 20.027.000,00 1.20 . 1.20.19 . 29

6.702.000,00 0,00 6.702.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 01

3.760.000,00 0,00 3.760.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 02

19.565.000,00 0,00 9.565.000,00 10.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 03

44.144.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 36.644.000,00 1.20 . 1.20.19 . 30

3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 01

7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 02

12.912.000,00 0,00 12.912.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 03

5.162.000,00 0,00 5.162.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 30 . 06

427.486.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 160.896.000,00 29.365.440,00 237.224.560,00 1.20 . 1.20.20

110.556.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 81.190.560,00 1.20 . 1.20.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

12.134.000,00 0,00 12.134.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

184.246.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.396.000,00 0,00 29.850.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02

14.987.000,00 14.987.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 42

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 02 . 50

14.409.000,00 14.409.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 52

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 71

66.771.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 66.771.000,00 1.20 . 1.20.20 . 28

7.309.000,00 0,00 7.309.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 28 . 01

4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 28 . 02

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.498.000,00 0,00 6.498.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 28 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 28 . 06

28.628.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 28.628.000,00 1.20 . 1.20.20 . 29

3.866.000,00 0,00 3.866.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 01

5.196.000,00 0,00 5.196.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 02

19.566.000,00 0,00 19.566.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 03

37.285.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

6.500.000,00 0,00 30.785.000,00 1.20 . 1.20.20 . 30

5.343.000,00 0,00 5.343.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 01

3.438.000,00 0,00 3.438.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 02

3.593.000,00 0,00 3.593.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 03

3.411.000,00 0,00 3.411.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 04

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.20 . 30 . 07

303.466.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 32.737.440,00 270.728.560,00 1.20 . 1.20.21

105.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 76.000.560,00 1.20 . 1.20.21 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

56.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.372.000,00 52.728.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

15.600.000,00 0,00 12.228.000,00 3.372.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.21 . 02 . 67

67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 28 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 28 . 05

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 28 . 06

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 03

39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 30 . 07

301.466.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 2.000.040,00 36.075.440,00 263.390.520,00 1.20 . 1.20.22

92.966.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.040,00 29.365.440,00 61.600.520,00 1.20 . 1.20.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.710.000,00 68.290.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02

10.000.000,00 0,00 8.064.000,00 1.936.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

15.000.000,00 0,00 11.678.000,00 3.322.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 13.548.000,00 1.452.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 02 . 50

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.22 . 02 . 67

59.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 59.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 28 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 28 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 28 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 28 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 28 . 06

34.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 02

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 03

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.22 . 30 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 30 . 08

348.366.000,00 KECAMATAN JATINOM 50.000.000,00 30.165.440,00 268.200.560,00 1.20 . 1.20.23

101.866.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 72.500.560,00 1.20 . 1.20.23 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

96.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 800.000,00 45.200.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02

6.000.000,00 0,00 5.200.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.23 . 02 . 67

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Mushola Kecamatan Jatinom1.20 . 1.20.23 . 02 . 72

70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.23 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.23 . 28 . 06

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 03

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 30

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 30 . 06

334.366.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 28.000.000,00 30.590.440,00 275.775.560,00 1.20 . 1.20.24

104.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 75.000.560,00 1.20 . 1.20.24 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

44.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 800.000,00 28.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

5.000.000,00 0,00 4.200.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.24 . 02 . 67

80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 28 . 01

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 28 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 28 . 05

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 28 . 06

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 29

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 01

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 02

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 03

62.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

13.000.000,00 425.000,00 49.075.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 01

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 04

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.24 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.24 . 30 . 06

359.266.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 50.004.840,00 309.261.160,00 1.20 . 1.20.25

99.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 70.000.560,00 1.20 . 1.20.25 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.139.400,00 101.260.600,00 1.20 . 1.20.25 . 02

4.500.000,00 0,00 3.791.600,00 708.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.500.000,00 0,00 5.994.000,00 506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

67.400.000,00 0,00 67.400.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 42

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 02 . 50

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.25 . 02 . 67

77.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 77.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 28 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 28 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 28 . 06

33.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 11.000.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 02

21.000.000,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 03

46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 7.500.000,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 30

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 30 . 06

385.366.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 35.000.000,00 29.790.440,00 320.575.560,00 1.20 . 1.20.26

106.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 77.000.560,00 1.20 . 1.20.26 . 01

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

117.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 102.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.26 . 02 . 50

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.26 . 02 . 67

70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 28

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 28 . 06

27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 27.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 29

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 02

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 03

63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 425.000,00 43.075.000,00 1.20 . 1.20.26 . 30

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 04

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.26 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 30 . 06

347.966.000,00 KECAMATAN DELANGGU 91.350.000,00 37.715.440,00 218.900.560,00 1.20 . 1.20.27

107.866.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 78.500.560,00 1.20 . 1.20.27 . 01

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

122.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.350.000,00 1.250.000,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02

92.600.000,00 91.350.000,00 0,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.27 . 02 . 67

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.850.000,00 58.650.000,00 1.20 . 1.20.27 . 28

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.27 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 28 . 05

16.000.000,00 0,00 13.150.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 28 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 28 . 07

24.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 24.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 29

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)1.20 . 1.20.27 . 29 . 04

31.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.250.000,00 27.250.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.27 . 30 . 06

320.766.000,00 KECAMATAN JUWIRING 61.425.000,00 30.165.440,00 229.175.560,00 1.20 . 1.20.28

94.485.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 65.119.560,00 1.20 . 1.20.28 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

5.319.000,00 0,00 5.319.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

4.788.000,00 0,00 4.788.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

63.983.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.425.000,00 800.000,00 21.758.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

5.300.000,00 0,00 4.500.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

9.558.000,00 0,00 9.558.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

16.925.000,00 16.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.28 . 02 . 45

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.28 . 02 . 67

82.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 82.700.000,00 1.20 . 1.20.28 . 28

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 28 . 01

11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 28 . 02

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 28 . 05

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 28 . 06

22.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 22.400.000,00 1.20 . 1.20.28 . 29

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 01

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 02

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 03

57.198.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 37.198.000,00 1.20 . 1.20.28 . 30

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 01

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 03

2.298.000,00 0,00 2.298.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 04

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 30 . 06

336.354.000,00 KECAMATAN WONOSARI 29.750.000,00 43.553.920,00 263.050.080,00 1.20 . 1.20.29

114.754.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.953.920,00 75.800.080,00 1.20 . 1.20.29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

23.177.000,00 0,00 4.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

72.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.750.000,00 4.600.000,00 38.100.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 09

18.000.000,00 0,00 13.400.000,00 4.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.29 . 02 . 45

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.29 . 02 . 67

67.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 67.700.000,00 1.20 . 1.20.29 . 28

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 28 . 01

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 28 . 02

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.29 . 28 . 06

36.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 36.700.000,00 1.20 . 1.20.29 . 29

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 01

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 02

23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 03

44.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 44.750.000,00 1.20 . 1.20.29 . 30

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 01

9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 02

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 03

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.29 . 30 . 06

335.078.000,00 KECAMATAN CEPER 17.000.520,00 24.866.960,00 293.210.520,00 1.20 . 1.20.30

98.478.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 77.000.520,00 1.20 . 1.20.30 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

62.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 5.390.000,00 41.610.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02

15.000.000,00 0,00 11.128.000,00 3.872.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

10.000.000,00 0,00 8.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.30 . 02 . 50

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.30 . 02 . 67

75.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.30 . 28 . 06

30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 03

69.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 69.600.000,00 1.20 . 1.20.30 . 30

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 01

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.30 . 30 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 30 . 08

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

392.566.000,00 KECAMATAN PEDAN 21.026.000,00 32.522.840,00 339.017.160,00 1.20 . 1.20.31

102.540.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 73.174.560,00 1.20 . 1.20.31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

144.026.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.026.000,00 3.157.400,00 119.842.600,00 1.20 . 1.20.31 . 02

15.000.000,00 0,00 13.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 2.785.600,00 1.214.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.31 . 02 . 50

21.026.000,00 21.026.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 52

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.31 . 02 . 67

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehab Mushola Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 02 . 72

67.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 67.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 28

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 28 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 28 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.31 . 28 . 06

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 02

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 03

43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 30

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 02

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.31 . 30 . 07

345.179.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 14.327.000,00 44.828.920,00 286.023.080,00 1.20 . 1.20.32

113.915.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.203.920,00 72.711.080,00 1.20 . 1.20.32 . 01

6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

6.782.000,00 0,00 4.532.000,00 2.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

23.178.000,00 0,00 4.001.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

5.868.000,00 0,00 5.868.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20

87.018.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.327.000,00 3.625.000,00 69.066.000,00 1.20 . 1.20.32 . 02

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.32 . 02 . 21

15.773.000,00 0,00 14.573.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

10.442.000,00 0,00 10.442.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26

14.703.000,00 0,00 14.703.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

15.000.000,00 14.327.000,00 248.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.32 . 02 . 67

70.698.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 70.698.000,00 1.20 . 1.20.32 . 28

5.271.000,00 0,00 5.271.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 28 . 01

6.243.000,00 0,00 6.243.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 28 . 02

7.684.000,00 0,00 7.684.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 28 . 05

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 28 . 06

31.130.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 31.130.000,00 1.20 . 1.20.32 . 29

5.207.000,00 0,00 5.207.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 01

5.721.000,00 0,00 5.721.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 02

20.202.000,00 0,00 20.202.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 03

42.418.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.418.000,00 1.20 . 1.20.32 . 30

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.586.000,00 0,00 5.586.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 01

7.214.000,00 0,00 7.214.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 02

5.338.000,00 0,00 5.338.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 03

9.280.000,00 0,00 9.280.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.32 . 30 . 06

377.866.000,00 KECAMATAN CAWAS 14.500.000,00 31.174.440,00 332.191.560,00 1.20 . 1.20.33

119.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 90.000.560,00 1.20 . 1.20.33 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.33 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20

111.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,00 1.809.000,00 94.691.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21

8.000.000,00 0,00 7.241.000,00 759.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 42

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.33 . 02 . 50

15.000.000,00 14.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.33 . 02 . 67

70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.33 . 28

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 28 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.33 . 28 . 06

32.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 02

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 03

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 30

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.33 . 30 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.33 . 30 . 08

325.766.000,00 KECAMATAN TRUCUK 38.983.230,00 34.382.770,00 252.400.000,00 1.20 . 1.20.34

122.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.408.230,00 30.957.770,00 86.900.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

13.589.000,00 2.408.190,00 0,00 11.180.810,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 18

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19

21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20

47.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.575.000,00 425.000,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 28

15.000.000,00 14.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.34 . 02 . 67

67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.000.000,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 28

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 28 . 05

Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 28 . 06

33.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 33.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 29

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 02

21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 03

56.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 30

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 04

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.34 . 30 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.34 . 30 . 06

322.377.000,00 KECAMATAN BAYAT 55.000.000,00 20.788.960,00 246.588.040,00 1.20 . 1.20.35

99.777.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.776.960,00 80.000.040,00 1.20 . 1.20.35 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

87.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 1.012.000,00 31.888.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02

10.000.000,00 0,00 8.988.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.35 . 02 . 50

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.35 . 02 . 67

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 74

67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 28

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 28 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 28 . 02

Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 28 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 28 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 28 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.35 . 28 . 06

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 03

38.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.200.000,00 1.20 . 1.20.35 . 30

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.35 . 30 . 06

251.178.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 112.000.520,00 32.694.960,00 106.482.520,00 1.20 . 1.20.40

65.078.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 43.600.520,00 1.20 . 1.20.40 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.40 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 18

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19

11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 31

36.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 1.518.000,00 14.482.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.40 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 13.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

8.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 31 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 31 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 32

Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 32 . 01

16.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 11.700.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 33 . 01

12.400.000,00 0,00 700.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 33 . 02

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.40 . 34

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Jembatan di RW.05 dan RW.091.20 . 1.20.40 . 34 . 01

32.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 32.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 35

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 35 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 35 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 35 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 35 . 04

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 35 . 05

363.828.000,00 KELURAHAN KLATEN 215.065.000,00 30.291.360,00 118.471.640,00 1.20 . 1.20.41

78.053.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 58.576.040,00 1.20 . 1.20.41 . 01

18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03

2.304.000,00 0,00 2.304.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08

4.847.000,00 0,00 4.847.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10

3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11

5.270.000,00 0,00 5.270.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17

2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20

60.261.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.315.000,00 1.214.400,00 2.731.600,00 1.20 . 1.20.41 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.41 . 02 . 10

3.946.000,00 0,00 2.731.600,00 1.214.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22

26.315.000,00 26.315.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 52

10.760.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 10.760.000,00 1.20 . 1.20.41 . 31

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.41 . 31 . 01

3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 31 . 02

3.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.160.000,00 1.20 . 1.20.41 . 32

3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 32 . 01

15.782.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 9.600.000,00 6.182.000,00 1.20 . 1.20.41 . 33

Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.482.000,00 0,00 5.482.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 33 . 01

10.300.000,00 0,00 700.000,00 9.600.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 33 . 02

164.642.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 157.550.000,00 0,00 7.092.000,00 1.20 . 1.20.41 . 34

62.125.000,00 62.125.000,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan RW. I, RW. IV, RW, V dan RW VI1.20 . 1.20.41 . 34 . 02

7.092.000,00 0,00 7.092.000,00 0,00 Pemasangan lampu jalan RW. IX1.20 . 1.20.41 . 34 . 03

20.425.000,00 20.425.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud RW. IX1.20 . 1.20.41 . 34 . 04

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Makam Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 34 . 05

31.170.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 1.200.000,00 0,00 29.970.000,00 1.20 . 1.20.41 . 35

7.570.000,00 0,00 7.570.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 35 . 01

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 35 . 02

10.650.000,00 1.200.000,00 9.450.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 35 . 03

8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 35 . 06

247.582.500,00 KELURAHAN TONGGALAN 103.095.020,00 32.176.960,00 112.310.520,00 1.20 . 1.20.42

63.603.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 42.125.520,00 1.20 . 1.20.42 . 01

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08

7.222.500,00 0,00 7.222.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11

1.732.500,00 0,00 1.732.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19

11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

12.079.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.094.500,00 0,00 985.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02

985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24

11.094.500,00 11.094.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 52

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 31

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.42 . 31 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 31 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 32

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 32 . 01

25.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 10.200.000,00 15.700.000,00 1.20 . 1.20.42 . 33

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 33 . 01

10.900.000,00 0,00 700.000,00 10.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 33 . 02

Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada Kab. Klaten Tahun 20151.20 . 1.20.42 . 33 . 03

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.42 . 34

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Balai Pertemuan Kelembagaan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 34 . 09

35.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 35.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 35

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 35 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 35 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 35 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 35 . 05

10.000.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan 0,00 2.500.000,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 36

10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Terlaksananya Lomba K3 Tk Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 36 . 01

255.858.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 2.000.520,00 29.651.960,00 224.205.520,00 1.20 . 1.20.43

66.815.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 45.337.520,00 1.20 . 1.20.43 . 01

10.998.000,00 0,00 10.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02

3.967.000,00 0,00 3.967.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 03

3.946.000,00 0,00 3.946.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08

4.531.000,00 0,00 4.531.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11

2.635.000,00 0,00 2.635.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19

11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20

11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24

7.443.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.443.000,00 1.20 . 1.20.43 . 31

4.888.000,00 0,00 4.888.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.43 . 31 . 01

2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 31 . 02

3.008.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.008.000,00 1.20 . 1.20.43 . 32

3.008.000,00 0,00 3.008.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 32 . 01

32.138.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 8.925.000,00 23.213.000,00 1.20 . 1.20.43 . 33

2.803.000,00 0,00 2.803.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 33 . 01

9.200.000,00 0,00 700.000,00 8.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 33 . 02

20.135.000,00 0,00 19.710.000,00 425.000,00 Pengadaan Seragam Linmas Beserta Kelengkapannya1.20 . 1.20.43 . 33 . 04

Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.43 . 34

90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 34 . 10

45.454.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 45.454.000,00 1.20 . 1.20.43 . 35

15.066.000,00 0,00 15.066.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 35 . 01

9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 35 . 02

10.044.000,00 0,00 10.044.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 35 . 03

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 35 . 05

2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.43 . 35 . 06

347.728.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 123.509.900,00 25.585.360,00 198.632.740,00 1.20 . 1.20.44

58.978.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 39.501.040,00 1.20 . 1.20.44 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 03

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20

55.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 708.400,00 19.291.600,00 1.20 . 1.20.44 . 02

15.000.000,00 0,00 14.291.600,00 708.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.44 . 02 . 50

35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 52

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.44 . 06 . 01

6.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 800.000,00 5.950.000,00 1.20 . 1.20.44 . 31

3.750.000,00 0,00 2.950.000,00 800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 31 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 31 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 32 . 01

8.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 3.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.44 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 33 . 01

4.500.000,00 0,00 700.000,00 3.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 33 . 02

Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 88.009.900,00 800.000,00 1.190.100,00 1.20 . 1.20.44 . 34

60.000.000,00 58.009.900,00 1.190.100,00 800.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 34 . 10

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan RW1.20 . 1.20.44 . 34 . 11

46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 35

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 35 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 35 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 35 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 35 . 04

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 35 . 05

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.44 . 35 . 06

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.44 . 35 . 07

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 39

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 39 . 01

293.578.000,00 KELURAHAN BARENG 17.925.000,00 32.281.960,00 243.371.040,00 1.20 . 1.20.45

60.159.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 40.682.040,00 1.20 . 1.20.45 . 01

11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10

2.291.000,00 0,00 2.291.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 18

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20

77.994.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.925.000,00 755.000,00 59.314.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02

7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 07

2.500.000,00 0,00 2.170.000,00 330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.45 . 02 . 45

15.319.000,00 0,00 14.894.000,00 425.000,00 Pengadaan Seragam Linmas beserta kelengkapannya1.20 . 1.20.45 . 02 . 75

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Infentaris Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 78

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 79

5.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 5.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 31

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.45 . 31 . 01

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 31 . 02

Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 32

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 32 . 01

14.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 10.800.000,00 3.700.000,00 1.20 . 1.20.45 . 33

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 33 . 01

11.500.000,00 0,00 700.000,00 10.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 33 . 02

40.525.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 40.525.000,00 1.20 . 1.20.45 . 35

20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 35 . 01

5.859.000,00 0,00 5.859.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 35 . 02

4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 35 . 03

1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 35 . 04

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 35 . 05

90.000.000,00 Program peningkatan Prasarana wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37

90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Jalan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 01

324.553.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 125.980.000,00 36.476.960,00 162.096.040,00 1.20 . 1.20.46

85.753.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 22.776.960,00 57.976.040,00 1.20 . 1.20.46 . 01

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00 2.200.000,00 3.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10

3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11

8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 18

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20

118.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.980.000,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.46 . 02 . 10

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 42

10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.46 . 02 . 45

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.46 . 02 . 50

11.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 2.000.000,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.46 . 31

8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.46 . 31 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 31 . 02

Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.46 . 32

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 32 . 01

16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 11.700.000,00 4.300.000,00 1.20 . 1.20.46 . 33

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 33 . 01

12.500.000,00 0,00 800.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 33 . 02

45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 34

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Talud Waterbak1.20 . 1.20.46 . 34 . 12

43.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 43.820.000,00 1.20 . 1.20.46 . 35

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 35 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 35 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 35 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 35 . 04

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 35 . 05

5.720.000,00 0,00 5.720.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.46 . 35 . 07

284.353.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 92.235.000,00 42.201.960,00 149.916.040,00 1.20 . 1.20.47

77.678.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 58.201.040,00 1.20 . 1.20.47 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11

4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 18

7.460.000,00 0,00 7.460.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20

44.395.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.685.000,00 625.000,00 40.085.000,00 1.20 . 1.20.47 . 02

3.685.000,00 3.685.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 09

38.810.000,00 0,00 38.185.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 22

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.47 . 02 . 76

9.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 3.750.000,00 5.410.000,00 1.20 . 1.20.47 . 31

6.500.000,00 0,00 3.800.000,00 2.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.47 . 31 . 01

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 31 . 02

Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 32

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 32 . 01

14.560.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 12.250.000,00 2.310.000,00 1.20 . 1.20.47 . 33

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 33 . 01

11.900.000,00 0,00 700.000,00 11.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 33 . 02

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 88.550.000,00 1.250.000,00 200.000,00 1.20 . 1.20.47 . 34

90.000.000,00 88.550.000,00 200.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 34 . 06

45.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 3.800.000,00 42.100.000,00 1.20 . 1.20.47 . 35

14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 35 . 01

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 35 . 02

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 35 . 03

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 35 . 04

4.250.000,00 0,00 2.450.000,00 1.800.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 35 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.47 . 35 . 06

8.300.000,00 0,00 6.300.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.47 . 35 . 07

252.603.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 8.744.000,00 33.032.080,00 210.826.920,00 1.20 . 1.20.48

64.978.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.777.480,00 43.200.520,00 1.20 . 1.20.48 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 1.700.000,00 11.889.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 20

54.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.744.000,00 0,00 45.381.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02

21.625.000,00 0,00 21.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24

18.375.000,00 0,00 18.375.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 42

9.125.000,00 8.744.000,00 381.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 52

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.48 . 02 . 76

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga & Mebeler1.20 . 1.20.48 . 02 . 80

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 31

2.092.000,00 0,00 2.092.000,00 0,00 Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan

Kelurahan

1.20 . 1.20.48 . 31 . 03

Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

408.000,00 0,00 408.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 31 . 04

1.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 32

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 32 . 01

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 6.804.600,00 3.195.400,00 1.20 . 1.20.48 . 33

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 33 . 01

7.500.000,00 0,00 695.400,00 6.804.600,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 33 . 02

29.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 3.200.000,00 26.300.000,00 1.20 . 1.20.48 . 35

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 35 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 35 . 03

8.500.000,00 0,00 5.300.000,00 3.200.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 35 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.48 . 35 . 07

90.000.000,00 Program peningkatan Prasarana wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37

90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Jalan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 01

329.378.000,00 KELURAHAN JATINOM 186.400.000,00 22.601.960,00 120.376.040,00 1.20 . 1.20.49

59.378.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 39.901.040,00 1.20 . 1.20.49 . 01

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 18

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20

123.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 425.000,00 23.075.000,00 1.20 . 1.20.49 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.49 . 02 . 10

22.000.000,00 0,00 21.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 42

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.49 . 31 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 31 . 02

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 32

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 32 . 01

Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 1.450.000,00 11.550.000,00 1.20 . 1.20.49 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 1.550.000,00 1.450.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 33 . 02

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.400.000,00 1.250.000,00 2.350.000,00 1.20 . 1.20.49 . 34

65.000.000,00 61.400.000,00 2.350.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 34 . 06

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Yaa- Qowiyyu1.20 . 1.20.49 . 34 . 07

23.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 35

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 35 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 35 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 35 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 35 . 04

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 35 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 35 . 06

1.198.057.000,00 Ketahanan Pangan 47.280.040,00 60.926.960,00 1.089.850.000,00 1.21

1.198.057.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 47.280.040,00 60.926.960,00 1.089.850.000,00 1.21 . 1.21.01

163.777.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.040,00 20.401.960,00 141.375.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

68.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.280.000,00 0,00 23.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

29.780.000,00 29.780.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 45

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 76

966.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 40.525.000,00 925.475.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 01

46.500.000,00 0,00 43.850.000,00 2.650.000,00 Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan

Masyarakat

1.21 . 1.21.01 . 18 . 02

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 03

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan dan Focus Group Discussion (FGD) Teknis

Perencanaan Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 18 . 04

Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 0,00 58.625.000,00 1.375.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(Penguatan LDPM)1.21 . 1.21.01 . 18 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Distribusi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Mandiri Pangan/Replikasi1.21 . 1.21.01 . 18 . 07

16.500.000,00 0,00 15.000.000,00 1.500.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 08

300.000.000,00 0,00 266.250.000,00 33.750.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 10

70.000.000,00 0,00 68.750.000,00 1.250.000,00 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah1.21 . 1.21.01 . 18 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan (Ketersediaan, Distribusi,

Penganekaragaman)

1.21 . 1.21.01 . 18 . 12

2.581.450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.400.000,00 250.950.000,00 2.314.100.000,00 1.22

2.581.450.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 16.400.000,00 250.950.000,00 2.314.100.000,00 1.22 . 1.22.01

178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.960.000,00 175.040.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

4.710.000,00 0,00 1.750.000,00 2.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

153.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.400.000,00 12.590.000,00 124.060.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

72.900.000,00 0,00 70.650.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 9.660.000,00 10.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 76

536.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 60.405.000,00 475.845.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

171.000.000,00 0,00 120.410.000,00 50.590.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

79.000.000,00 0,00 77.475.000,00 1.525.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

50.000.000,00 0,00 48.860.000,00 1.140.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

206.250.000,00 0,00 203.000.000,00 3.250.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

30.000.000,00 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

435.800.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 10.240.000,00 425.560.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

54.000.000,00 0,00 49.435.000,00 4.565.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

35.000.000,00 0,00 33.685.000,00 1.315.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

23.950.000,00 0,00 23.880.000,00 70.000,00 Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

40.000.000,00 0,00 39.860.000,00 140.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

100.000.000,00 0,00 97.695.000,00 2.305.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 14

54.850.000,00 0,00 54.295.000,00 555.000,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

48.000.000,00 0,00 46.710.000,00 1.290.000,00 Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

320.650.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.785.000,00 315.865.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

191.650.000,00 0,00 189.000.000,00 2.650.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

60.000.000,00 0,00 59.075.000,00 925.000,00 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

15.000.000,00 0,00 14.290.000,00 710.000,00 Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

54.000.000,00 0,00 53.500.000,00 500.000,00 Pelatihan Kader Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

957.700.000,00 Program Peningkatan Kesejahateraan Keluarga 0,00 159.970.000,00 797.730.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

714.515.000,00 0,00 562.145.000,00 152.370.000,00 Penguatan Kelembagaan Kader Pemberdayaan (PKK)1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

49.365.000,00 0,00 48.300.000,00 1.065.000,00 Fasilitasi temu kader pemberdayaan Kesejahteraan keluarga1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

43.145.000,00 0,00 41.975.000,00 1.170.000,00 Fasilitasi Pedoman Penghayatan Pengamalan Panca Sila dan Gotong Royong1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

56.370.000,00 0,00 54.740.000,00 1.630.000,00 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi1.22 . 1.22.01 . 20 . 04

50.125.000,00 0,00 47.455.000,00 2.670.000,00 Fasilitasi Sandang, Pangan dan Tata Laksanan Rumah Tangga1.22 . 1.22.01 . 20 . 05

44.180.000,00 0,00 43.115.000,00 1.065.000,00 Fasilitasi Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup1.22 . 1.22.01 . 20 . 06

750.803.000,00 Statistik 0,00 146.675.000,00 604.128.000,00 1.23

300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 134.400.000,00 165.600.000,00 1.23 . 1.06.01

300.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 134.400.000,00 165.600.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

100.000.000,00 0,00 47.000.000,00 53.000.000,00 Fasilitasi SIM Perencanaan, Monev dan Kemiskinan Kabupaten Klaten1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

200.000.000,00 0,00 118.600.000,00 81.400.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 06

450.803.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.275.000,00 438.528.000,00 1.23 . 1.20.03

450.803.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 12.275.000,00 438.528.000,00 1.23 . 1.20.03 . 15

15.575.000,00 0,00 15.150.000,00 425.000,00 Hosting website1.23 . 1.20.03 . 15 . 07

160.000.000,00 0,00 158.250.000,00 1.750.000,00 Akses Internet1.23 . 1.20.03 . 15 . 08

125.228.000,00 0,00 123.578.000,00 1.650.000,00 Pembuatan dokumen foto dan VCD1.23 . 1.20.03 . 15 . 09

150.000.000,00 0,00 141.550.000,00 8.450.000,00 Penyusunan Masterplan E-Goverment1.23 . 1.20.03 . 15 . 10

813.000.000,00 Kearsipan 36.050.000,00 175.260.000,00 601.690.000,00 1.24

20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.24 . 1.20.03

20.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 16

20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kab.Klaten1.24 . 1.20.03 . 16 . 08

Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

793.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 36.050.000,00 157.260.000,00 599.690.000,00 1.24 . 1.24.01

305.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 289.200.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01

10.306.000,00 0,00 10.306.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.24 . 1.24.01 . 01 . 01

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

15.840.000,00 0,00 6.840.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

16.213.500,00 0,00 16.213.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

17.507.500,00 0,00 17.507.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

20.940.000,00 0,00 13.740.000,00 7.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

104.065.000,00 0,00 104.065.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

6.728.000,00 0,00 6.728.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 21

234.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.050.000,00 0,00 198.800.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02

23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

75.215.000,00 0,00 75.215.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

41.985.000,00 0,00 41.985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.24 . 1.24.01 . 02 . 45

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 03 . 08

192.750.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 141.060.000,00 51.690.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

150.000.000,00 0,00 34.115.000,00 115.885.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

2.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

30.000.000,00 0,00 7.425.000,00 22.575.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 06

10.000.000,00 0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

50.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 50.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pembenahan Arsip1.24 . 1.24.01 . 18 . 04

1.906.002.060,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 119.870.600,00 1.786.131.460,00 1.25

345.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 9.250.000,00 335.750.000,00 1.25 . 1.07.01

345.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 9.250.000,00 335.750.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi

Masyarakat (LKM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

95.000.000,00 0,00 92.750.000,00 2.250.000,00 Site Audit Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 0,00 53.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 11

90.000.000,00 0,00 84.750.000,00 5.250.000,00 Signal Doubling Contest1.25 . 1.07.01 . 15 . 13

1.561.002.060,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 110.620.600,00 1.450.381.460,00 1.25 . 1.20.03

303.329.560,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 84.145.600,00 219.183.960,00 1.25 . 1.20.03 . 15

258.650.560,00 0,00 189.032.960,00 69.617.600,00 Operasional RSPD Klaten1.25 . 1.20.03 . 15 . 12

44.679.000,00 0,00 30.151.000,00 14.528.000,00 Perijinan RSPD1.25 . 1.20.03 . 15 . 14

1.257.672.500,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 26.475.000,00 1.231.197.500,00 1.25 . 1.20.03 . 18

126.076.000,00 0,00 124.426.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

34.756.000,00 0,00 32.131.000,00 2.625.000,00 Pembuatan Press Release1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

27.772.000,00 0,00 24.147.000,00 3.625.000,00 Pembuatan Sambutan Bupati1.25 . 1.20.03 . 18 . 05

1.001.793.500,00 0,00 999.593.500,00 2.200.000,00 Sarana Informasi dan iklan Pariwara1.25 . 1.20.03 . 18 . 06

67.275.000,00 0,00 50.900.000,00 16.375.000,00 Operasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID)1.25 . 1.20.03 . 18 . 07

39.892.773.500,00 Urusan Pilihan 22.890.890.000,00 824.351.720,00 16.177.531.780,00 2

10.224.735.500,00 Pertanian 1.562.736.500,00 406.696.000,00 8.255.303.000,00 2.01

105.785.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.300.000,00 97.485.000,00 2.01 . 1.20.03

105.785.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 8.300.000,00 97.485.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16

49.835.000,00 0,00 49.435.000,00 400.000,00 Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi sektor pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 35

55.950.000,00 0,00 48.050.000,00 7.900.000,00 Koordinasi,Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau2.01 . 1.20.03 . 16 . 36

10.118.950.500,00 DINAS PERTANIAN 1.562.736.500,00 398.396.000,00 8.157.818.000,00 2.01 . 2.01.01

549.669.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.521.000,00 465.148.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

7.500.000,00 0,00 7.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

15.854.000,00 0,00 0,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

19.854.000,00 0,00 4.000.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

63.000.000,00 0,00 60.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

23.000.000,00 0,00 22.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

50.461.000,00 0,00 1.998.000,00 48.463.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

575.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.850.000,00 7.750.000,00 278.900.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer2.01 . 2.01.01 . 02 . 45

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 52

200.000.000,00 188.350.000,00 8.400.000,00 3.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 74

55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.775.000,00 53.225.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

55.000.000,00 0,00 53.225.000,00 1.775.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

544.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 8.700.000,00 535.300.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

250.000.000,00 0,00 246.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

34.000.000,00 0,00 32.825.000,00 1.175.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

50.000.000,00 0,00 48.075.000,00 1.925.000,00 Pengadaan alsintan2.01 . 2.01.01 . 15 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

6.969.781.500,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.261.886.500,00 129.800.000,00 5.578.095.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

105.000.000,00 0,00 103.500.000,00 1.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

500.000.000,00 0,00 496.100.000,00 3.900.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

200.000.000,00 0,00 77.250.000,00 122.750.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

100.000.000,00 0,00 98.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional WISMP Bid. Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32

5.239.810.000,00 1.039.810.000,00 4.200.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK)2.01 . 2.01.01 . 16 . 33

785.971.500,00 222.076.500,00 563.895.000,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 34

50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 1.775.000,00 48.225.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 48.225.000,00 1.775.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

155.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 7.000.000,00 148.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

100.000.000,00 0,00 93.000.000,00 7.000.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

250.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 130.500.000,00 119.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

250.000.000,00 0,00 119.500.000,00 130.500.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan penyuluhan2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

190.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 6.300.000,00 183.700.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

90.000.000,00 0,00 87.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

480.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 12.000.000,00 14.900.000,00 453.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 12.000.000,00 135.875.000,00 2.125.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09

230.000.000,00 0,00 226.150.000,00 3.850.000,00 Pengembangan agribisnis aneka ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

70.000.000,00 0,00 61.075.000,00 8.925.000,00 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

300.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 5.375.000,00 294.625.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 0,00 98.375.000,00 1.625.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09

150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak2.01 . 2.01.01 . 23 . 15

1.489.658.500,00 Kehutanan 0,00 2.925.000,00 1.486.733.500,00 2.02

1.489.658.500,00 DINAS PERTANIAN 0,00 2.925.000,00 1.486.733.500,00 2.02 . 2.01.01

40.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 775.000,00 39.225.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

1.449.658.500,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 2.150.000,00 1.447.508.500,00 2.02 . 2.01.01 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

183.868.500,00 0,00 181.718.500,00 2.150.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan2.02 . 2.01.01 . 16 . 08

1.225.790.000,00 0,00 1.225.790.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 09

4.948.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 4.000.000.000,00 179.380.720,00 768.619.280,00 2.03

4.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 4.000.000.000,00 178.880.720,00 671.119.280,00 2.03 . 1.03.01

250.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi 0,00 5.350.000,00 244.650.000,00 2.03 . 1.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00 96.500.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )2.03 . 1.03.01 . 15 . 08

150.000.000,00 0,00 148.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)2.03 . 1.03.01 . 15 . 09

4.600.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 4.000.000.000,00 173.530.720,00 426.469.280,00 2.03 . 1.03.01 . 17

400.000.000,00 0,00 228.819.280,00 171.180.720,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten2.03 . 1.03.01 . 17 . 02

200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 03

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 05

98.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000,00 97.500.000,00 2.03 . 1.20.03

98.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 500.000,00 97.500.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15

98.000.000,00 0,00 97.500.000,00 500.000,00 Koordinasi Bidang Pertambangan Dan Energi2.03 . 1.20.03 . 15 . 07

2.660.000.000,00 Pariwisata 1.500.000.000,00 122.075.000,00 1.037.925.000,00 2.04

1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.01

1.500.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten (Tahap III)2.04 . 1.03.01 . 16 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Galeri Seni (Tahap II)2.04 . 1.03.01 . 16 . 11

1.160.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 122.075.000,00 1.037.925.000,00 2.04 . 1.17.01

Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

740.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 18.875.000,00 721.125.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

355.000.000,00 0,00 336.750.000,00 18.250.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 10

335.000.000,00 0,00 334.375.000,00 625.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 11

160.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 84.000.000,00 76.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 08

95.000.000,00 0,00 11.000.000,00 84.000.000,00 Operasional Pengelolaan OMAC2.04 . 1.17.01 . 16 . 09

260.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 19.200.000,00 240.800.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17

60.000.000,00 0,00 56.400.000,00 3.600.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO2.04 . 1.17.01 . 17 . 10

160.000.000,00 0,00 144.400.000,00 15.600.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 11

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 12

3.891.775.500,00 Kelautan dan Perikanan 1.155.149.500,00 2.875.000,00 2.733.751.000,00 2.05

3.891.775.500,00 DINAS PERTANIAN 1.155.149.500,00 2.875.000,00 2.733.751.000,00 2.05 . 2.01.01

3.586.775.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 1.155.149.500,00 2.350.000,00 2.429.276.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 04

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan Produksi dan usaha pembenihan BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 05

200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Stoking dan restocking perairan umum di 5 wilayah UPTD2.05 . 2.01.01 . 20 . 06

2.849.370.000,00 933.208.500,00 1.916.161.500,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 07

427.405.500,00 221.941.000,00 205.464.500,00 0,00 Pendampingan dana alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 08

150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00 150.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan pada pengelolaan dan pemasaran2.05 . 2.01.01 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 fasilitasi gemar makan ikan/gemari dan susu2.05 . 2.01.01 . 23 . 03

155.000.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 525.000,00 154.475.000,00 2.05 . 2.01.01 . 24

155.000.000,00 0,00 154.475.000,00 525.000,00 Pengembangan kawasan budidaya air tawar2.05 . 2.01.01 . 24 . 02

15.636.004.000,00 Perdagangan 14.673.004.000,00 16.675.000,00 946.325.000,00 2.06

15.636.004.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 14.673.004.000,00 16.675.000,00 946.325.000,00 2.06 . 1.15.01

80.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.250.000,00 78.750.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi hak merek Makanan2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Makanan2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

15.336.004.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 14.673.004.000,00 5.375.000,00 657.625.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

140.000.000,00 0,00 138.875.000,00 1.125.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

1.626.960.000,00 1.626.960.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo (DAK)2.06 . 1.15.01 . 18 . 11

2.044.044.000,00 1.846.044.000,00 198.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

225.000.000,00 0,00 223.250.000,00 1.750.000,00 Pembangunan Pasar Darurat2.06 . 1.15.01 . 18 . 13

Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Wedi (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 14

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Sukorini2.06 . 1.15.01 . 18 . 15

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Srago2.06 . 1.15.01 . 18 . 16

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Hewan Prambanan (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 17

50.000.000,00 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Hewan Wedi2.06 . 1.15.01 . 18 . 19

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Keden (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 20

220.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 10.050.000,00 209.950.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

120.000.000,00 0,00 111.150.000,00 8.850.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK2.06 . 1.15.01 . 19 . 08

752.600.000,00 Perindustrian 0,00 93.725.000,00 658.875.000,00 2.07

442.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 73.475.000,00 369.125.000,00 2.07 . 1.15.01

213.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.175.000,00 209.825.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.700.000,00 1.300.000,00 Kemitraan IKM Logam2.07 . 1.15.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Peningkatan kompetensi IKM2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

113.000.000,00 0,00 111.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 09

153.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 35.850.000,00 117.150.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

153.000.000,00 0,00 117.150.000,00 35.850.000,00 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten2.07 . 1.15.01 . 17 . 05

76.600.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 0,00 34.450.000,00 42.150.000,00 2.07 . 1.15.01 . 21

76.600.000,00 0,00 42.150.000,00 34.450.000,00 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri2.07 . 1.15.01 . 21 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.10 . 20 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.11 . 20 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.12 . 20 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 2.07 . 1.20.13

25.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 2.07 . 1.20.13 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.13 . 20 . 04

20.000.000,00 0,00 12.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lebaran Ikan / Memet2.07 . 1.20.13 . 20 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14

Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.14 . 20 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.15 . 20 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.16

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.16 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.16 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.17

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.17 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.17 . 20 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.18 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.19 . 20 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.20 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.21 . 20 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.22 . 20 . 02

105.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 105.000.000,00 2.07 . 1.20.23

105.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 105.000.000,00 2.07 . 1.20.23 . 20

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.23 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.24 . 20 . 01

Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.25 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Mina Politan2.07 . 1.20.26 . 20 . 05

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.27 . 20 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.28

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.28 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.28 . 20 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.29 . 20 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.30 . 20 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.31 . 20 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.32

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.32 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.32 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.33 . 20 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.34

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.34 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.34 . 20 . 01

65.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 12.750.000,00 52.250.000,00 2.07 . 1.20.35

Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2015 AP… · 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 12.750.000,00 52.250.000,00 2.07 . 1.20.35 . 20

65.000.000,00 0,00 52.250.000,00 12.750.000,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.35 . 20 . 04

290.000.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08

290.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08 . 1.13.01

290.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

100.592.000,00 0,00 100.592.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

99.408.000,00 0,00 99.408.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

2.08 . 1.13.01 . 15 . 07

517.318.809.286,00 262.171.829.097,00 228.796.290.247,00 26.350.689.942,00 JUMLAH

KLATEN, 31 Desember 2014

BUPATI

H. SUNARNA, SE. MHum.

Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN