Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan...
Transcript of Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan...
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
184.692.000,00 184.692.000,00 184.692.000,00 184.698.000,00 738.774.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
10.271.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 2.568.000,00 2.568.000,00 2.568.000,00 2.567.000,00 3 5000 surat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
159.778.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
39.945.000,00 39.945.000,00 39.945.000,00 39.943.000,00 3 5 unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 154 unit Kendr
Roda 2 / 4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
109.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 TK N ,
1SKB
Penyediaan alat tulis kantor 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
65.150.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.290.000,00 16.290.000,00 16.290.000,00 16.280.000,00 3 5 Unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 Tk N , 1
SKB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.624.000,00 3.624.000,00 3.624.000,00 3.628.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
27.150.000,00 Dinas Dikpora, 3
TKN , 1 SKB
Penyediaan peralatan rumah tangga 6.786.000,00 6.786.000,00 6.786.000,00 6.792.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
97.425.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 24.354.000,00 24.354.000,00 24.354.000,00 24.363.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
230.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
57.501.000,00 57.501.000,00 57.501.000,00 57.497.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.689.274.000,00 216.374.000,00 43.574.000,00 41.574.000,00 2.990.796.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
150.000.000,00 17 UPT,PUD, NFI DAN SD,
1 SKB, DISDIKPORA
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
109.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan peralatan gedung kantor 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 27 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
73.000.000,00 Dinas Dikpora , SKB
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.400.000,00 23.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
119.796.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29.874.000,00 31.174.000,00 30.374.000,00 28.374.000,00 3 7 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
12.000.000,00 Dinas Dikpora, SKB
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
27.000.000,00 Dinas Dikpora
, SKB
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 87 unit barang 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
500.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Tawangmangu
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
2.000.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Jaten
2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 60 % 1.01 . 1.01.01 . 05
11.700.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 3 2 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
87.588.000,00 79.779.000,00 149.978.000,00 85.637.500,00 402.982.500,00 90 % 1.01 . 1.01.01 . 06
13.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.625.000,00 3.375.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 16 Buku 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
299.982.500,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
75.503.000,00 74.868.000,00 74.868.000,00 74.743.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
90.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Dokumen SKPD 5.460.000,00 1.536.000,00 73.610.000,00 9.394.000,00 3 36 buku 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14
Program Pendidikan Anak Usia Dini 190.000.000,00 315.080.000,00 30.300.000,00 4.920.000,00 540.300.000,00 72 % 1.01 . 1.01.01 . 15
190.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan APE TK/PAUD 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 paket 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15
10.300.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 90 orang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
65.000.000,00 Dinas Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 340 0rang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dikpora Kab. Karanganyar
Formal
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal)
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 112 orang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
20.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten
0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Gugus PAUD dan PAUD terpadu
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
20.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Gebyar PAUD 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 95
20.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD dan
Apresiasi Bunda PAUD 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 96
15.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring
PAUD dan Satuan PNF 0,00 10.080.000,00 0,00 4.920.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 101
0,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Monitoring/Visitasi Penerima BOP 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 % 1.09 . 1.01.01 . 16
20.000.000,00 SMAN
Colomadu
Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri
Colomadu 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 1.09 . 1.01.01 . 16 . 11
Program peningkatan peran serta kepemudaan
40.000.000,00 55.000.000,00 200.000.000,00 0,00 295.000.000,00 100 % 1.18 . 1.01.01 . 16
100.000.000,00 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 5 70 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 02
40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 14
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan
Guru Pembina OSIS) 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 80 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 16
25.000.000,00 Dinas Dikpor Kab.
Karanganyar
Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS)
0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 60 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 17
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK))
0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 60 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan Pengiriman
Lomba Tk. Propinsi)
0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 19
50.000.000,00 Karanganyar
dan
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter
Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 50 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Semarang
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
627.319.000,00 8.325.227.000,00 1.135.791.000,00 20.080.000,00 10.108.417.000,00 108 % 1.01 . 1.01.01 . 16
100.000.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan
Olahga
Pemberdayaan MGMP SMP 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 200 Guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
712.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Rehab Ruang Kelas/Guru Rusak Sedang SD
DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016 0,00 712.000.000,00 0,00 0,00 4 15 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Kampung Matematika 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 126 Guru SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
50.000.000,00 SDN 01 Karanganyar
Pengadaan Peralatan Drumband SD Negeri I Karanganyar
0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10
70.000.000,00 SMPN 1
Mojogedang
Pengadaan Peralatan Olahraga SMPN 1
Mojogedang 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
100.000.000,00 SMPN 1 Mojogedang
Rehab Aula SMPN 1 Mojogedang 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit aula 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
160.000.000,00 SMPN 3
Colomadu
Rehab Ruang Kelas dan Rehab Lantai SMPN 3
Colomadu 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
180.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Buku Bahasa Jawa SD 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
180.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMP 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
100.000.000,00 SMPN 2 Gondangrejo,
Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Pagar SMPN 2 Gondangrejo,
Kec. Gondangrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit pagar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16
50.000.000,00 SDN 02 Sukosari, Kec.
Jumantono
Rehab Keramik Teras Ruangan Kelas SDN 02
Sukosari, Kec. Jumantono 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 17
100.000.000,00 SDN 03 Bandardawun
g, Tawangmang
u
Paving SD 03 Bandardawung Kec.
Tawangmangu 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
10.000.000,00 SDN 03 Bangsri
Karangpandan
Pembangunan Mushola SD Negeri 03 Bangsri Kec. Karangpandan
0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit mushola 1.01 . 1.01.01 . 16 . 23
31.500.000,00 SMPN 2 Tawangmang
u
Pengadaan Alat Kesenian SMP N 2 Tawangmangu
0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 1 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan
yar
Pengadaan Media Pembelajaran TIK SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 25
150.000.000,00 SDN 01 Sidomukti,
Jenawi
Pembangunan Paving Halaman dan Mushola SDN 01 Sidomukti, Sidomukti, Jenawi
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 26
75.000.000,00 SMPN 2
Karanganyar
Pengadaan AC dan Perlengkapan Aula SMPN 2
Karanganyar 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28
75.000.000,00 SMPN 5 Karanganyar
Pengadaan AC dan Perlengkapan Aula SMPN 5 Karanganyar
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 29
40.000.000,00 SMPN 1
Colomadu
Pembelian Alat Peraga Pendidikan SMP N 1
Colomadu 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 31
65.000.000,00 SMPN 1 Jaten Pavingisasi Halaman Kelas dan Jalan Penghubung SMP Negeri 1 Jaten Kab Karanganyar
0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 32
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Buku Perpustakaan SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan
yar
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 34
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan
yar
Pengadaan Alat Olah Raga SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 35
60.000.000,00 SDN 02 Gentungan Mojogedang
Pembangunan Mushola SDN Gentungan 02 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 36
90.000.000,00 SDN 02 Mojoroto
Mojogedang
Rehab Ruang Kelas SDN 2 Mojoroto 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 37
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Alat Lab. IPA SMP 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 38
75.000.000,00 SDN 01 Papahan
Tasikmadu
Pembangunan MCK SD N 01 Papahan, Kec. Tasikmadu
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 39
75.000.000,00 SMPN 1
Gondangrejo
Pembangunan Pagar dan Paving SLTP N 1
Gondangrejo 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 40
75.000.000,00 SMPN 5 Karanganyar
Pembangunan Paving SLTP N 05 Karanganyar 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
100.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Lomba Perpustakaan SD 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
25.000.000,00 Dinas Dikpora Lomba Gugus SD 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 17 Gugus 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Lomba Perpustakaan SMP 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
10.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembelajaran Yang Baik 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 78 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
18.100.000,00 Dinas Dikpora Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)
0,00 18.100.000,00 0,00 0,00 3 150 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
75.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 102 Guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
51.000.000,00 Dinas Dikpora Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Workshop Praktek Pembelajaran yang baik 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 3 150 guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
50.000.000,00 Dinas Dikpora Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD
(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12500 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
35.527.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)
0,00 35.527.000,00 0,00 0,00 3 282 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
231.900.000,00 Dinas Dikpora Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)
0,00 231.900.000,00 0,00 0,00 3 186 Siswa, 7 jenis lomba
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
207.779.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi
207.779.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 lomba 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum
SMP 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 3 175 guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
10.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 78 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
40.695.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar 13.540.000,00 12.035.000,00 5.040.000,00 10.080.000,00 3 1 kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
385.751.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa
Berprestasi SMP 0,00 0,00 385.751.000,00 0,00 3 510 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
347.000.000,00 Dinas Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa 0,00 0,00 347.000.000,00 0,00 3 2040 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dikpora Kab. Karanganyar.
Berprestasi SD
42.400.000,00 SDN 01
Karangturi
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 01
Karangturi 0,00 42.400.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
42.400.000,00 SDN 02 Ngargoyoso
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 02 Ngargoyoso
0,00 42.400.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
31.800.000,00 SDN 02 Selokaton,
SDN 02 Tuban, SDN
01 Jaten
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 5 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113
31.800.000,00 SMPN 1 Matesih, SMPN 2
Gondangrejo,SMPN 1
Colomadu
Peningkatan Sarpras Sanitasi SMP 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 5 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
47.700.000,00 SMPN 2 Jumantono
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2 Jumantono
0,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
47.700.000,00 SMPN 1
Gondangrejo
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1
Gondangrejo 0,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 130
126.000.000,00 SDN 09 Ngringo,
Jaten
Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 09 Ngringo
0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 5 1 unit perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
75.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5 1 Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144
62.500.000,00 SDN 02 Koripan, SDN 01 Gebyog,
SDN 02 Macanan
Pengadaan Meubelair Pengganti SD 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 5 3 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 145
42.000.000,00 SMPN 1 Jatiyoso,
SMPN 2 Jaten
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 5 3 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147
50.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 151
50.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 104 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 152
108.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Fasilitasi Program PMT-AS 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 5 1 Sekolah, 160 siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153
15.000.000,00 Dinas Dikpora kab.
Pembelajaran Wisata Edukasi 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 50 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 154
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
11.186.500,00 Dinas Dikpora Karanganyar
Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan Monitoring DAK SD dan SMP (DAK TA. 2015)
0,00 11.186.500,00 0,00 0,00 3 kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 293
648.265.900,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013) 0,00 648.265.900,00 0,00 0,00 4 3 paket pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 308
1.199.680.000,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013) 0,00 1.199.680.000,00 0,00 0,00 4 4 paket
pengadaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 309
761.512.900,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2014) 0,00 761.512.900,00 0,00 0,00 4 2 paket pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 310
527.403.500,00 Dinas Dikpora kab.
Karanganyar
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014) 0,00 527.403.500,00 0,00 0,00 4 4 paket pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 311
516.816.200,00 Dinas Dikpora Karanganyar
Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK 2016)
0,00 516.816.200,00 0,00 0,00 3 paket pengadaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 312
50.000.000,00 SDN 01 Jetis Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Jetis Kec.
Jaten 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit pagar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 336
75.000.000,00 SMPN 1 Jaten Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Jaten
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 337
Program Pendidikan Menengah 2.950.896.000,00 4.040.379.000,00 1.357.000.000,00 133.225.000,00 8.481.500.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
63.600.000,00 Dinas Dikpora Rehab Gedung SMA 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
1.280.000.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan Komputer SMA 1.280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 140 Unit 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
111.500.000,00 SMA Negeri dan Swasta
Se Kab.
Karanganyar
Pemberdayaan MGMP SMA 0,00 0,00 111.500.000,00 0,00 3 360 Guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 25
200.000.000,00 Pengadaan Alat Lab. IPA SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
180.000.000,00 Penyelesaian Pembangunan Masjid SMAN 2
Karanganyar 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Alat Bengkel SMKN Ngargoyoso 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 28 SMA dan SMK di Kabupaten
Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
55.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
100.000.000,00 Dinas Dikpora
Karanganyar Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 80 siswa dan guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
17.800.000,00 Disdikpora Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK
9.996.000,00 7.804.000,00 0,00 0,00 3 49 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
15.700.000,00 Dinas Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00 3 49 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dikpora Semester I dan II SMA/SMK
30.000.000,00 Dinas Dikpora Pameran Produk Inovasi dan Job Fair 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 hari 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
366.000.000,00 Dinas Dikpora Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba
Akademik SMA
235.900.000,00 130.100.000,00 0,00 0,00 3 14 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
420.000.000,00 Dinas Dikpora Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK
420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 35 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
310.000.000,00 Dinas Dikpora Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMA
0,00 60.000.000,00 250.000.000,00 0,00 3 160 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
200.000.000,00 Dinas Dikpora Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa
SMK 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 112 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
1.400.000.000,00 DinasDikpora Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri
900.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
63.600.000,00 SMA Negeri
Mojogedang Rehab Gedung SMA 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 5 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87
40.800.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Komputer SMK Negeri 1 Karanganyar
0,00 0,00 40.800.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
51.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri Jenawi 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
76.500.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK Negeri 2 0,00 0,00 76.500.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Carier Center SMKN Jumantono 0,00 41.775.000,00 0,00 8.225.000,00 5 30 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 114
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)
SMKN Jatipuro 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 128 peserta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 115
0,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang
Mampu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 443 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 121
50.000.000,00 Dinas dikpora Kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Negeri 1 Karanganyar
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 5 1 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 122
50.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 36 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 164
75.000.000,00 Dinas Pemberdayaan MGMP SMK 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 166
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dikpora
2.350.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK 0,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 4 26 Paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 184
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 2 Karanganyar
0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 1 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 186
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMKN Jenawi 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 1.01 . 1.01.01 . 17 . 187
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Buku Perpustakaan Referensi dan
Pengayaan SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 199
200.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Buku Perpustakaan Referensi dan
Pengayaan SMK 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 200
200.000.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 201
200.000.000,00 Disdikpora Kab.
Karanganyar
Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMK 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 202
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 99.150.000,00 0,00 0,00 30.850.000,00 130.000.000,00 90 1.17 . 1.01.01 . 17
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk.
Kabupaten 19.150.000,00 0,00 0,00 30.850.000,00 3 480 siswa 1.17 . 1.01.01 . 17 . 10
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional Tk. Propinsi 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 orang 1.17 . 1.01.01 . 17 . 12
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.17 . 1.01.01 . 17 . 13
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
181.304.000,00 0,00 0,00 0,00 181.304.000,00 90 % 1.20 . 1.01.01 . 18
181.304.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 181.304.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1145 orang 1.20 . 1.01.01 . 18 . 09
Program Pendidikan Non Formal 529.120.000,00 679.280.000,00 176.880.000,00 52.720.000,00 1.438.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 18
150.000.000,00 Kelurahan Delingan
Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Kelurahan Delingan Kec. Karanganyar
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 1 desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
36.000.000,00 Dinas Dikpora Kab
Karanganyar
Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 51 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
100.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 Warga belajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
40.000.000,00 Dinas Dikpora Karanganyar
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 62 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
25.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 stand pameran 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
35.000.000,00 Dinas Dikpora Kab
Karanganyar
Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten
0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
40.000.000,00 Dinas Dikpora Kaupaten
Karanganyar
Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal (PKBM Desa Vokasi)
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 66 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab
Karanganyar
Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 170 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
100.000.000,00 skb kabupaten
karanganyar
Kegiatan SKB 78.120.000,00 0,00 21.880.000,00 0,00 3 400 Orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19
25.000.000,00 Dinas Dikp Kabb
Karanganyarora
Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan Pendidikan
Non Formal 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 43 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab
Karanganyar
Pelatihan Penyusunan Soal Semester
Pendidikan Kesetaraan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 51 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
40.000.000,00 Dinas Dikpora kab
karanganyar
Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan Kecakapan Hidup
0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
87.000.000,00 Dinas Dikpora Kab
Karanganyar
Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Usaha
0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 3 95 peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23
100.000.000,00 Dinas Dikpora kab
Karanganyar
Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar
(Kejar Paket A, B dan C) 0,00 77.280.000,00 0,00 22.720.000,00 3 8 kelompok 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25
200.000.000,00 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B
dan C 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 680 set 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 5 1 stand 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28
150.000.000,00 Desa Nangsri Kecamatan
Kebakkramat Kab.
Karanganya
Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Desa
Nangsri Kec. Kebakkramat 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 1 desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
50.000.000,00 Dinas Pengarusutamaan Gender 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 65 Pendidik/guru 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dikpora Kab. Karanganyar
105.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 5 7 Desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
716.838.000,00 394.470.000,00 280.350.000,00 640.000.000,00 2.031.658.000,00 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 cabang oalhraga
unggulan 1.18 . 1.01.01 . 20 . 04
230.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5500 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 19
145.500.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan 145.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 210 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 20
97.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD,
SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi 0,00 97.000.000,00 0,00 0,00 3 52 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 21
40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KM
Tingkat Propinsi 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 3 13 atlit 1.18 . 1.01.01 . 20 . 23
131.000.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat Tingkat Propinsi
0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 3 90 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 24
500.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Non Akademik
0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1 5000 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 25
44.220.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah Raga Tingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional
0,00 44.220.000,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 28
220.600.000,00 Dinas Dikpora Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 0,00 250.000,00 220.350.000,00 0,00 3 70 Siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 32
91.338.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB)
91.338.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7954 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 33
122.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan Pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional
0,00 122.000.000,00 0,00 0,00 3 200 orang 1.18 . 1.01.01 . 20 . 34
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5000 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 37
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20 . 39
20.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga Tradisional Tk Propinsi
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 45 atlit 1.18 . 1.01.01 . 20 . 41
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 3 200 orang 1.18 . 1.01.01 . 20 . 42
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 3 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20 . 43
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 230.000.000,00 2.551.950.000,00 795.000.000,00 1.591.050.000,00 5.168.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 20
25.000.000,00 Dinas Dikpora Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2500 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
25.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Peningkatan Kompetensi Guru 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 75 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
30.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 84 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
50.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 105 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
30.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 6000 guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
50.000.000,00 Dinas Dikpora Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 50 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
50.000.000,00 Dinas Dikpora`
Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 75 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
115.000.000,00 LPMP JAWA
TENGAH Penyiapan Kepala Sekolah 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 3 63 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
175.000.000,00 Dinas Dikpora Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian Reward PTK Berprestasi
175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Pelaksanaan PAK 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 6800 guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
20.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan
Penilik 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 35 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
125.000.000,00 Dinas Dikpora Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi Tenaga Pendidik
0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
50.000.000,00 Dinas Dikpora Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27
150.000.000,00 LPMP JAWA TENGAH
Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
2.500.000.000,00 Dinas Dikpora Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga Sekolah Wiyata Bakti
0,00 1.256.950.000,00 0,00 1.243.050.000,00 2 425 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
360.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidikan Formal 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
336.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Kesejahteraan Pendidik PAUD 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 3 140 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
280.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal
0,00 0,00 280.000.000,00 0,00 3 80 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
140.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 3 40 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Formal 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 PTK PAUDNI
Berprestasi tk
Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35
427.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Lomba Guru Kelas Dan Guru Mapel 0,00 427.000.000,00 0,00 0,00 2 365 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 90 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 728.973.000,00 1.004.124.000,00 794.811.000,00 90.308.000,00 2.618.216.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Rekonsiliasi Data Belanja 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 86 Satuan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
86.700.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Bintek Penyusunan Laporan Keuangan 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
268.969.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Penyelenggaraan PPDB On Line 0,00 211.254.000,00 57.715.000,00 0,00 3 100 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
106.887.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Operasional Pelaksanaan Pendampingan Pendidikan Gratis
7.762.500,00 51.150.000,00 43.762.000,00 4.212.500,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
95.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Sosialisasi dan Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Scaning LJUS SD/MI
55.481.000,00 39.519.000,00 0,00 0,00 3 635 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
41.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS
0,00 3.300.000,00 37.700.000,00 0,00 3 140 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 300 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
30.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang Milik Daerah
11.838.500,00 6.053.500,00 6.053.500,00 6.054.500,00 3 4 Laporan Aset dan Persediaan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
100.000.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK
36.033.000,00 31.254.500,00 20.112.500,00 12.600.000,00 3 225 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
100.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pendidikan
0,00 36.790.000,00 63.210.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
35.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Profil Pendidikan 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 10 buku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
23.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Operasional Tim Pengendali Pengembangan Kurikulum
0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 3 150 peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
35.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB
0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 105 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
55.696.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang
0,00 0,00 55.696.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
56.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan dan Penggandaan Kalender
Pendidikan 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 3 1350 buku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24
27.196.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pembuatan Kartu NISN 0,00 0,00 27.196.000,00 0,00 3 19940 kartu 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
124.388.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan SDM Operator Dapodikdas 0,00 57.600.000,00 66.788.000,00 0,00 3 100 sekolah/upt 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
64.800.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Bendwidt 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
6.100.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pendirian dan Penggabungan Sekolah 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 3 5 Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar Dan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
125.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Aplikasi Database Profil Pendidikan
0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29
61.275.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan SDM Operator Dapodikmen 0,00 0,00 61.275.000,00 0,00 3 65 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31
40.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Pendidikan
0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 570 Sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32
117.975.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 96.175.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 3 99 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33
84.000.000,00 Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS 26.550.000,00 0,00 57.450.000,00 0,00 3 99 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34
95.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Verifikasi Penyusunan APBS 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 65 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35
32.600.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten
Karanganyar
Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 0,00 0,00 32.600.000,00 0,00 3 50 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
75.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 35.453.000,00 4.503.000,00 28.553.000,00 6.491.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38
400.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK 74.500.000,00 325.500.000,00 0,00 0,00 5 158 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 39
50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Manajemen Pendataan Pendidikan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40
19.600.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan 0,00 0,00 19.600.000,00 0,00 3 5 Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Dan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41
40.000.000,00 Dinas Dikpora Pendataan anak Usia Sekolah Yang Tidak
Bersekolah 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42
44.750.000,00 Dinas Dikpora Lomba Tata Kelola BOS 0,00 0,00 0,00 44.750.000,00 3 34 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
72.280.000,00 Dinas Dikpora Kab.
Karanganyar
Bintek KPA dan PPTK UPT PUD NFI dan SD 72.280.000,00 0,00 0,00 0,00 3 34 Orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46
Program Pelayanan Administrasi 3.300.000,00 9.305.000,00 8.757.500,00 6.687.500,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Perkantoran
7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 34 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 925.000,00 612.500,00 512.500,00 3 3 jenis kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 6 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 767.500,00 532.500,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 96 dos 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 27 kali perjalanan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 0,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
164.700.000,00 165.700.000,00 164.700.000,00 164.100.000,00 659.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
659.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 164.700.000,00 165.700.000,00 164.700.000,00 164.100.000,00 3 6592 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 3.675.000,00 3.100.000,00 3.225.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Karanganyar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.675.000,00 3.100.000,00 3.225.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.437.500,00 6.262.500,00 7.587.500,00 6.762.500,00 27.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan alat tulis kantor 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 512.500,00 512.500,00 512.500,00 512.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 13 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 325.000,00 650.000,00 325.000,00 3 24 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
2.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 1.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
1.250.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 3 2 UNIT 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 10.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
10.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
121.227.000,00 121.227.000,00 121.227.000,00 121.219.000,00 484.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
484.900.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN
TASIKMADU
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 121.227.000,00 121.227.000,00 121.227.000,00 121.219.000,00 3 4849 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.355.000,00 2.179.800,00 2.220.200,00 4.245.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TASIKMADU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.355.000,00 2.179.800,00 2.220.200,00 4.245.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.610.000,00 9.197.500,00 8.782.500,00 7.460.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Jaten
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Jaten
Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 38 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Jaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 410.000,00 410.000,00 820.000,00 410.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Jaten
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Penyediaan peralatan rumah tangga 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 3 13 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jaten
1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Jaten
Penyediaan makanan dan minuman 0,00 800.000,00 0,00 400.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Jaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
0,00 725.000,00 1.450.000,00 825.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 5.000.000,00 750.000,00 500.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec
Jaten
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec
Jaten
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Jaten
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 0,00 750.000,00 500.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN JATEN
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.360.000,00 307.552.500,00 161.000.000,00 121.887.500,00 606.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
606.800.000,00 31 SD / SDLB Negeri
Kecamatan
Jaten
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 16.360.000,00 307.552.500,00 161.000.000,00 121.887.500,00 3 6068 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 1.150.000,00 5.475.000,00 3.375.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JATEN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 1.150.000,00 5.475.000,00 3.375.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.875.000,00 9.484.500,00 11.428.000,00 5.262.500,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 20
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
dan SD Kecamatan
Kebakkramat
air dan listrik
11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 51 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 1.025.000,00 512.500,00 512.500,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 672.000,00 628.000,00 0,00 3 19 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan makanan dan minuman 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kebakkramat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kebakkramat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kebakkramat
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kebakkramat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 625.000,00 625.000,00 0,00 3 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 21
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
KEBAKKRAMAT
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 545.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
545.900.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KEBAKKRAMA
T
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 3 5459 SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 3.680.500,00 6.319.500,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KEBAKKRAMA
T
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.680.500,00 6.319.500,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.374.000,00 7.374.000,00 7.374.000,00 7.378.000,00 29.500.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
9.900.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.100.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 272.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 22
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
2.400.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 80 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
6.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN MOJOGEDAN
G
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 36 SDN 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 550.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
550.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Mojogedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 3 5500 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN MOJOGEDAN
G
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 3 26 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 6.411.000,00 6.411.000,00 6.411.000,00 6.417.000,00 25.650.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 55 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 11 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 23
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 21 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 3.500.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. KARANGPAND
AN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 8 jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KARANGPAND
AN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.
Karangpandan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 3 5 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 7.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
7.800.000,00 UPT
Karangpandan
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 89.721.000,00 89.140.000,00 87.805.500,00 87.833.500,00 354.500.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
354.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec.
Karangpandan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
89.721.000,00 89.140.000,00 87.805.500,00 87.833.500,00 3 3545 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.653.000,00 1.743.000,00 2.653.000,00 1.751.000,00 8.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
8.800.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KARANGPAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.653.000,00 1.743.000,00 2.653.000,00 1.751.000,00 3 26 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 24
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
DAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.047.000,00 7.047.000,00 7.047.000,00 7.052.000,00 28.193.000,00 100 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01
8.040.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.103.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan alat tulis kantor 2.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 2.778.000,00 3 40 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 1 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 15 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Matesih
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.077.000,00 1.077.000,00 1.077.000,00 1.076.000,00 4.307.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
1.952.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 489.000,00 489.000,00 489.000,00 485.000,00 3 1 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
605.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000,00 150.000,00 150.000,00 155.000,00 3 4 Item 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.750.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
438.000,00 438.000,00 438.000,00 436.000,00 3 5 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 25
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 337.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
337.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 3 3370 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Matesih
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 8.071.500,00 7.842.000,00 7.149.500,00 4.987.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.875.000,00 2.100.000,00 2.225.000,00 1.300.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 3.357.000,00 2.874.000,00 2.395.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 597.500,00 597.500,00 513.000,00 342.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 437.500,00 437.500,00 250.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 16 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 26
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
DAN SD KECAMATAN TAWANGMAN
GU
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
750.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3 29 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGAMA
NGU
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 3 2 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.225.000,00 1.225.000,00 1.050.000,00 700.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Tawangmang
u
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.225.000,00 1.225.000,00 1.050.000,00 700.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 95.254.600,00 111.594.900,00 97.861.250,00 61.889.250,00 366.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
366.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN TAWANGMAN
GU
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
95.254.600,00 111.594.900,00 97.861.250,00 61.889.250,00 3 3629 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 7.550.000,00 2.450.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 7.550.000,00 2.450.000,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 27
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
TAWANGMANGU
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 7.178.000,00 6.936.000,00 7.578.000,00 6.438.000,00 28.130.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.680.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 48 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.950.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 584.000,00 342.000,00 684.000,00 340.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 3 9 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan peralatan rumah tangga 500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 22 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
750.000,00 2.250.000,00 2.320.000,00 750.000,00 6.070.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Ngargoyoso
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 10 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan
Ngargoyoso
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 6 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.070.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 0,00 500.000,00 570.000,00 0,00 3 4 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 4.300.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Ngargoyoso
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 3 8 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 28
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
53.896.000,00 126.774.000,00 28.354.000,00 39.076.000,00 248.100.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
248.100.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Ngargoyoso
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 53.896.000,00 126.774.000,00 28.354.000,00 39.076.000,00 3 2481 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.225.000,00 5.465.000,00 2.085.000,00 1.225.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN NGARGOYOS
O
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.225.000,00 5.465.000,00 2.085.000,00 1.225.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.633.000,00 7.383.000,00 7.383.000,00 6.651.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JEAWI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 69 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 510.000,00 510.000,00 510.000,00 520.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 18 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 26 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.563.000,00 1.563.000,00 1.563.000,00 1.561.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 UNIT GEDUNG KANTOR
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 29
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
KECAMATAN JENAWI
2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 312.000,00 312.000,00 312.000,00 314.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 24 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
74.398.800,00 32.879.000,00 79.834.900,00 34.937.300,00 222.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
222.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
JENAWI
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 74.398.800,00 32.879.000,00 79.834.900,00 34.937.300,00 3 2223 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.308.000,00 3.458.000,00 1.200.000,00 2.034.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JENAWI
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.308.000,00 3.458.000,00 1.200.000,00 2.034.000,00 3 24 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.012.000,00 6.462.000,00 5.462.000,00 6.714.000,00 25.650.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
KERJO
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
KERJO
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 1 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kerjo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 3 11 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 30
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
KERJO
1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KERJO
Penyediaan peralatan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3 17 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kerjo
Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
600.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kerjo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.000.000,00 0,00 3.500.000,00 750.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kerjo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kerjo
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Kerjo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
6.600.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kerjo
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 95.540.000,00 99.340.000,00 61.856.250,00 33.863.750,00 290.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
290.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN KERJO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
95.540.000,00 99.340.000,00 61.856.250,00 33.863.750,00 3 2906 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.812.000,00 3.657.000,00 2.712.000,00 1.819.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Kerjo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.812.000,00 3.657.000,00 2.712.000,00 1.819.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 31
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.277.000,00 7.277.000,00 7.977.000,00 6.519.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.827.000,00 1.827.000,00 1.827.000,00 1.819.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan alat tulis kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500.000,00 600.000,00 500.000,00 450.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan peralatan rumah tangga 700.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyediaan makanan dan minuman 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 312.000,00 3.512.000,00 1.112.000,00 1.314.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 2.200.000,00 800.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
312.000,00 312.000,00 312.000,00 314.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 32
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
keuangan
4.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
111.142.400,00 93.619.700,00 102.305.200,00 47.832.700,00 354.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
354.900.000,00 UPT PUID, NFI dan SD Kecamatan
Colomadu
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 111.142.400,00 93.619.700,00 102.305.200,00 47.832.700,00 3 3549 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.975.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD
Kecamatan Colomadu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.975.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.237.500,00 6.987.500,00 6.237.500,00 6.637.500,00 26.100.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan alat tulis kantor 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 512.500,00 512.500,00 512.500,00 512.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 3 7 Buah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan peralatan rumah tangga 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 3 18 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.050.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 33
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Gondangrejo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.250.000,00 2.850.000,00 1.250.000,00 2.850.000,00 8.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
3.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan
Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD
Kecamatan Gondangrejo
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 93.950.000,00 93.950.000,00 111.015.000,00 69.785.000,00 368.700.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
368.700.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Gondangrejo
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
93.950.000,00 93.950.000,00 111.015.000,00 69.785.000,00 3 3616 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.750.000,00 3.850.000,00 1.750.000,00 2.650.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT. PUD FI dan SD
Kecamatan Gondangrejo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.750.000,00 3.850.000,00 1.750.000,00 2.650.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 6.187.000,00 7.862.000,00 6.187.000,00 7.814.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 54 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 34
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
KECAMATAN JUMAPOLO
1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 19 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan peralatan rumah tangga 300.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 3 16 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan makanan dan minuman 250.000,00 450.000,00 250.000,00 250.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 0,00 1.475.000,00 0,00 1.525.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.312.500,00 3.312.500,00 312.500,00 312.500,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
312.500,00 312.500,00 312.500,00 312.500,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
Kecamatan
Jumapolo
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 2.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 25 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 7.500.000,00 117.700.000,00 7.500.000,00 117.700.000,00 250.400.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
250.400.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
7.500.000,00 117.700.000,00 7.500.000,00 117.700.000,00 3 2504 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 35
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.600.000,00 1.525.000,00 2.350.000,00 1.525.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD
KECAMATAN JUMAPOLO
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.600.000,00 1.525.000,00 2.350.000,00 1.525.000,00 3 74 peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 6.938.500,00 6.938.500,00 6.938.500,00 6.947.450,00 27.762.950,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
5.220.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatipuro
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.793.750,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatipuro
Penyediaan alat tulis kantor 2.949.000,00 2.949.000,00 2.949.000,00 2.946.750,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.064.200,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatipuro
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 516.000,00 516.000,00 516.000,00 516.200,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.085.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatipuro
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
270.000,00 270.000,00 270.000,00 275.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatipuro
Penyediaan peralatan rumah tangga 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 22 peralatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.750.000,00 UPT PUD NFI dan Kecamtan
Jatipuro
Penyediaan makanan dan minuman 437.500,00 437.500,00 437.500,00 437.500,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
4.350.000,00 UPT PUD NFI dan Kecamtan
Jatipuro
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.092.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 2.850.000,00 3.387.050,00 500.000,00 6.737.050,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.387.050,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.
JATIPURO
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 3.387.050,00 0,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.
JATIPURO
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.350.000,00 UPT PUD NFI dan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 850.000,00 0,00 500.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 36
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kecamatan Jatipuro
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JATIPURO
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
2.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
85.832.500,00 73.164.500,00 72.751.000,00 26.052.000,00 257.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
257.800.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatipuro
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD Negeri 85.832.500,00 73.164.500,00 72.751.000,00 26.052.000,00 3 2578 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.657.500,00 0,00 4.342.500,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.
JATIPURO
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.657.500,00 0,00 4.342.500,00 0,00 3 28 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.655.100,00 6.139.900,00 7.863.400,00 5.391.600,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan alat tulis kantor 3.921.200,00 1.948.000,00 3.909.500,00 1.721.300,00 3 65 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 545.000,00 545.000,00 485.000,00 475.000,00 3 1 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 594.500,00 387.000,00 389.500,00 129.000,00 3 10 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan peralatan rumah tangga 369.400,00 334.900,00 354.400,00 241.300,00 3 13 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Penyediaan makanan dan minuman 600.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 37
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.875.000,00 1.250.000,00 1.875.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jumantono
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 3 6 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 357.300.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
357.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD
KECAMATAN JUMANTONO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 3 3573 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.210.500,00 3.529.500,00 2.266.000,00 994.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.210.500,00 3.529.500,00 2.266.000,00 994.000,00 3 29 SDN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.011.000,00 7.011.000,00 7.011.000,00 7.017.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01
7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatiyoso
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatiyoso
Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 23 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 38
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jatiyoso
1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 18 Jenis Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.500,00 2.812.500,00 312.500,00 2.812.500,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02
3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 4 Jenis/ Item 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan
Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 312.500,00 312.500,00 312.500,00 312.500,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06
4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 70.899.999,00 70.899.999,00 70.899.999,00 70.900.003,00 283.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
283.600.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri
70.899.999,00 70.899.999,00 70.899.999,00 70.900.003,00 3 2836 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 720.000,00 3.270.000,00 3.100.000,00 2.910.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 39
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Jatiyoso
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 720.000,00 3.270.000,00 3.100.000,00 2.910.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
67.326.000,00 71.252.000,00 72.314.500,00 22.500.000,00 233.392.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
233.392.500,00 SMP NEGERI 1
kARANGANYAR
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 67.326.000,00 71.252.000,00 72.314.500,00 22.500.000,00 3 759 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 91.856.000,00 70.926.000,00 54.001.000,00 38.442.000,00 255.225.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
255.225.000,00 SMP N 2 KARANGANYA
R
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
91.856.000,00 70.926.000,00 54.001.000,00 38.442.000,00 3 830 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 112.919.500,00 68.950.000,00 69.503.000,00 18.920.000,00 270.292.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
270.292.500,00 SMP N 3 Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
112.919.500,00 68.950.000,00 69.503.000,00 18.920.000,00 3 879 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 81.725.900,00 67.315.300,00 42.106.200,00 37.940.100,00 229.087.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
229.087.500,00 SMP Negeri 4 Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
81.725.900,00 67.315.300,00 42.106.200,00 37.940.100,00 3 745 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 60.608.500,00 79.513.500,00 64.368.500,00 35.974.500,00 240.465.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
240.465.000,00 SMP NEGERI 5
KARANGANYAR
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
60.608.500,00 79.513.500,00 64.368.500,00 35.974.500,00 3 782 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
62.821.000,00 49.583.000,00 79.638.000,00 46.270.500,00 238.312.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
238.312.500,00 SMP N 1
TASIKMADU
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 62.821.000,00 49.583.000,00 79.638.000,00 46.270.500,00 3 775 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
61.161.000,00 52.951.000,00 51.157.000,00 28.456.000,00 193.725.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
193.725.000,00 SMP Negeri 2
Tasikmadu
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 61.161.000,00 52.951.000,00 51.157.000,00 28.456.000,00 3 630 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
45.449.500,00 85.857.000,00 18.403.000,00 24.028.000,00 173.737.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
173.737.500,00 SMPN 3
TASIKMADU
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 45.449.500,00 85.857.000,00 18.403.000,00 24.028.000,00 3 565 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
66.380.700,00 47.488.400,00 67.373.500,00 60.452.400,00 241.695.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
241.695.000,00 SMP Negeri 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 66.380.700,00 47.488.400,00 67.373.500,00 60.452.400,00 3 786 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 40
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jaten (BOS) Jenjang SMP Negeri
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
53.608.500,00 43.551.500,00 67.181.500,00 50.908.500,00 215.250.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
215.250.000,00 SMP Negeri 2
Jaten
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 53.608.500,00 43.551.500,00 67.181.500,00 50.908.500,00 3 700 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
73.187.000,00 37.237.500,00 52.179.500,00 21.281.000,00 183.885.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
183.885.000,00 SMP NEGERI 1
KEBAKKRAMA
T
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 73.187.000,00 37.237.500,00 52.179.500,00 21.281.000,00 3 598 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 51.582.000,00 52.329.000,00 58.075.000,00 43.424.000,00 205.410.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
205.410.000,00 SMP N 2 KEBAKKRAMA
T
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
51.582.000,00 52.329.000,00 58.075.000,00 43.424.000,00 3 668 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
73.142.800,00 31.230.000,00 33.792.800,00 14.969.400,00 153.135.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
153.135.000,00 SMP NEGERI 3
KEBAKKRAMAT
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 73.142.800,00 31.230.000,00 33.792.800,00 14.969.400,00 3 498 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 71.500.000,00 48.545.000,00 73.782.000,00 38.643.000,00 232.470.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
232.470.000,00 SMP N 1 Mojogedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
71.500.000,00 48.545.000,00 73.782.000,00 38.643.000,00 3 756 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 103.170.800,00 56.297.550,00 53.434.700,00 15.569.450,00 228.472.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
228.472.500,00 SMP Negeri 2 Mojogedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
103.170.800,00 56.297.550,00 53.434.700,00 15.569.450,00 3 743 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 49.772.500,00 34.143.000,00 36.597.000,00 41.847.500,00 162.360.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
162.360.000,00 SMP N 3 Mojogedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
49.772.500,00 34.143.000,00 36.597.000,00 41.847.500,00 3 528 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 113.732.500,00 19.615.000,00 16.800.000,00 22.975.000,00 173.122.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
173.122.500,00 SMPN 1 KARANGPAND
AN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
113.732.500,00 19.615.000,00 16.800.000,00 22.975.000,00 3 563 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 76.669.400,00 47.033.500,00 48.097.000,00 24.692.600,00 196.492.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
196.492.500,00 SMP Negeri 2 Karangpandan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
76.669.400,00 47.033.500,00 48.097.000,00 24.692.600,00 3 639 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 41
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
74.104.500,00 38.374.000,00 21.166.000,00 40.708.000,00 174.352.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
174.352.500,00 SMP Negeri 3
Karangpandan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 74.104.500,00 38.374.000,00 21.166.000,00 40.708.000,00 3 567 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
38.582.100,00 54.546.400,00 46.822.000,00 62.384.500,00 202.335.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
202.335.000,00 SMP NEGERI
1 MATESIH
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 38.582.100,00 54.546.400,00 46.822.000,00 62.384.500,00 3 658 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
45.329.500,00 40.311.500,00 14.695.000,00 19.281.500,00 119.617.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
119.617.500,00 SMP NEGERI
2 MATESIH
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 45.329.500,00 40.311.500,00 14.695.000,00 19.281.500,00 3 389 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
76.532.500,00 47.740.000,00 36.455.000,00 38.840.000,00 199.567.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
199.567.500,00 SMP Negeri 1 Tawangmang
u
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 76.532.500,00 47.740.000,00 36.455.000,00 38.840.000,00 3 649 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 14.100.000,00 35.868.500,00 16.460.000,00 39.044.000,00 105.472.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
105.472.500,00 SMP Negeri 2 Tawangmang
u
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
14.100.000,00 35.868.500,00 16.460.000,00 39.044.000,00 3 343 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 37.298.000,00 70.068.800,00 51.902.350,00 47.678.350,00 206.947.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
206.947.500,00 SMP NEGERI 1
NGARGOYOSO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
37.298.000,00 70.068.800,00 51.902.350,00 47.678.350,00 3 673 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
35.573.600,00 12.319.500,00 48.969.800,00 17.834.600,00 114.697.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
114.697.500,00 SMP N 2 NGARGOYOS
O
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 35.573.600,00 12.319.500,00 48.969.800,00 17.834.600,00 3 373 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 39.409.000,00 14.931.000,00 15.759.000,00 13.541.000,00 83.640.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
83.640.000,00 SMP NEGERI 3
NGARGOYOSO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
39.409.000,00 14.931.000,00 15.759.000,00 13.541.000,00 3 272 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
41.378.600,00 23.116.000,00 44.356.900,00 23.681.000,00 132.532.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
132.532.500,00 SMP NEGERI
1 JENAWI
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 41.378.600,00 23.116.000,00 44.356.900,00 23.681.000,00 3 431 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 42
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
31.480.000,00 40.842.000,00 30.360.000,00 45.533.000,00 148.215.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
148.215.000,00 SMP Negeri 2
Jenawi
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 31.480.000,00 40.842.000,00 30.360.000,00 45.533.000,00 3 482 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.940.000,00 10.687.500,00 9.180.000,00 3.475.000,00 40.282.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
40.282.500,00 SMP N 3 Jenawi Satu
Atap
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 16.940.000,00 10.687.500,00 9.180.000,00 3.475.000,00 3 131 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
68.093.500,00 51.455.000,00 42.467.500,00 44.009.000,00 206.025.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
206.025.000,00 SMP N 1 Kerjo Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 68.093.500,00 51.455.000,00 42.467.500,00 44.009.000,00 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
33.913.000,00 35.243.000,00 53.593.000,00 54.371.000,00 177.120.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
177.120.000,00 SMP NEGERI
2 KERJO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 33.913.000,00 35.243.000,00 53.593.000,00 54.371.000,00 3 576 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9.015.500,00 6.350.000,00 9.034.500,00 6.350.000,00 30.750.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
30.750.000,00 SMPN 3 SATU
ATAP KERJO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 9.015.500,00 6.350.000,00 9.034.500,00 6.350.000,00 3 100 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 208.336.900,00 15.027.800,00 3.000.000,00 15.027.800,00 241.392.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
241.392.500,00 SMP Negeri 1 Colomadu
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
208.336.900,00 15.027.800,00 3.000.000,00 15.027.800,00 3 759 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 152.611.000,00 62.479.000,00 31.600.000,00 3.000.000,00 249.690.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
249.690.000,00 SMP NEGERI 2 COLOMAD
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
152.611.000,00 62.479.000,00 31.600.000,00 3.000.000,00 3 812 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 71.340.000,00 59.629.500,00 64.407.000,00 39.553.500,00 234.930.000,00 102.23 % 1.01 . 1.01.01 . 16
234.930.000,00 SMP N 3 Colomadu
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
71.340.000,00 59.629.500,00 64.407.000,00 39.553.500,00 3 764 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 19.203.000,00 78.533.000,00 27.987.000,00 49.244.500,00 174.967.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
174.967.500,00 SMPN 1 GONDANGREJ
O
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
19.203.000,00 78.533.000,00 27.987.000,00 49.244.500,00 3 569 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 49.510.000,00 33.264.000,00 36.905.000,00 27.306.000,00 146.985.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
146.985.000,00 SMP NEGERI 2
GONDANGRE
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
49.510.000,00 33.264.000,00 36.905.000,00 27.306.000,00 3 478 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 43
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
JO
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
25.872.350,00 6.115.000,00 10.548.650,00 29.111.500,00 71.647.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
71.647.500,00 SMP Negeri 3
Gondangrejo
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 25.872.350,00 6.115.000,00 10.548.650,00 29.111.500,00 3 233 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
22.857.500,00 119.569.500,00 22.325.000,00 71.100.500,00 235.852.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
235.852.500,00 SMPN 1
JUMAPOLO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 22.857.500,00 119.569.500,00 22.325.000,00 71.100.500,00 3 767 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
79.363.500,00 38.217.200,00 12.757.000,00 10.804.800,00 141.142.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
141.142.500,00 SMP N 2
JUMAPOLO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 79.363.500,00 38.217.200,00 12.757.000,00 10.804.800,00 3 459 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17.266.050,00 7.815.000,00 20.705.000,00 12.638.950,00 58.425.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
58.425.000,00 SMPN 3
JUMAPOLO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 17.266.050,00 7.815.000,00 20.705.000,00 12.638.950,00 3 190 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
29.456.350,00 59.355.100,00 74.642.050,00 10.899.000,00 174.352.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
174.352.500,00 SMP Negeri 1
Jatipuro
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 29.456.350,00 59.355.100,00 74.642.050,00 10.899.000,00 3 567 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17.209.200,00 13.783.000,00 21.059.200,00 20.518.600,00 72.570.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
72.570.000,00 SMP Negeri 2
Jatipuro
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 17.209.200,00 13.783.000,00 21.059.200,00 20.518.600,00 3 236 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
38.305.000,00 9.381.000,00 28.422.000,00 9.377.000,00 85.485.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16
85.485.000,00 SMP Negeri 3
Jatipuro
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 38.305.000,00 9.381.000,00 28.422.000,00 9.377.000,00 3 278 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
94.394.000,00 45.085.500,00 50.764.000,00 43.764.000,00 234.007.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
234.007.500,00 SMP Negeri 1
Jumantono
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 94.394.000,00 45.085.500,00 50.764.000,00 43.764.000,00 3 761 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
51.072.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 98.400.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
98.400.000,00 SMP NEGERI 2
JUMANTONO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SMP Negeri 51.072.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 3 320 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 23.778.300,00 7.581.700,00 7.601.700,00 15.158.300,00 54.120.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
54.120.000,00 SMP N 3 Jumantono
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
23.778.300,00 7.581.700,00 7.601.700,00 15.158.300,00 3 176 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 34.900.500,00 44.345.000,00 36.917.500,00 28.977.000,00 145.140.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 44
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
145.140.000,00 SMP NEGERI 1 JATIYOSO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
34.900.500,00 44.345.000,00 36.917.500,00 28.977.000,00 3 472 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 50.307.200,00 23.415.200,00 23.604.200,00 25.673.400,00 123.000.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
123.000.000,00 SMP NEGERI 2 JATIYOSO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
50.307.200,00 23.415.200,00 23.604.200,00 25.673.400,00 1 400 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 31.600.000,00 45.010.000,00 8.500.000,00 3.450.000,00 88.560.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
88.560.000,00 SMP Negeri 3 Jatiyoso
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
31.600.000,00 45.010.000,00 8.500.000,00 3.450.000,00 1 288 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 23.193.000,00 23.613.000,00 17.683.000,00 9.311.000,00 73.800.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16
73.800.000,00 SMP N 4 Jatiyoso
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri
23.193.000,00 23.613.000,00 17.683.000,00 9.311.000,00 3 240 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Program Pendidikan Menengah 513.952.500,00 194.492.400,00 156.350.000,00 156.111.100,00 1.020.906.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
1.020.906.000,00 SMA Negeri 1
Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri 513.952.500,00 194.492.400,00 156.350.000,00 156.111.100,00 3 1319 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 349.097.000,00 139.676.000,00 211.776.000,00 127.631.000,00 828.180.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
828.180.000,00 SMAN 2 KARANGANYA
R
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri
349.097.000,00 139.676.000,00 211.776.000,00 127.631.000,00 3 1070 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 492.576.000,00 490.176.000,00 505.796.000,00 460.152.000,00 1.948.700.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
1.948.700.000,00 SMK Negeri 1
Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri 492.576.000,00 490.176.000,00 505.796.000,00 460.152.000,00 3 1499 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Program Pendidikan Menengah 536.502.000,00 372.152.000,00 472.632.000,00 350.314.000,00 1.731.600.000,00 67.79 % 1.01 . 1.01.01 . 17
1.731.600.000,00 SMKN 2 Karanganyar
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri
536.502.000,00 372.152.000,00 472.632.000,00 350.314.000,00 3 1332 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Program Pendidikan Menengah 338.506.700,00 175.678.000,00 215.298.300,00 101.793.000,00 831.276.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17
831.276.000,00 SMAN
Kebakkramat
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri 338.506.700,00 175.678.000,00 215.298.300,00 101.793.000,00 3 1074 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 361.466.000,00 22.603.000,00 140.698.500,00 119.974.500,00 644.742.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17
644.742.000,00 SMAN Mojogedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri
361.466.000,00 22.603.000,00 140.698.500,00 119.974.500,00 3 833 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 95.781.000,00 455.365.000,00 215.466.000,00 129.680.000,00 896.292.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
896.292.000,00 SMA Negeri
Karangpandan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri 95.781.000,00 455.365.000,00 215.466.000,00 129.680.000,00 3 1158 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 512.717.000,00 137.656.000,00 140.004.000,00 97.523.000,00 887.900.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
887.900.000,00 SMK Negeri
Jenawi
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri 512.717.000,00 137.656.000,00 140.004.000,00 97.523.000,00 3 686 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 45
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pendidikan Menengah 174.911.540,00 177.755.860,00 126.983.360,00 97.753.240,00 577.404.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17
577.404.000,00 SMA N Kerjo Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri
174.911.540,00 177.755.860,00 126.983.360,00 97.753.240,00 3 746 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 290.615.500,00 136.746.150,00 145.549.450,00 112.852.900,00 685.764.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17
685.764.000,00 SMA Negeri
Colomadu
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri 290.615.500,00 136.746.150,00 145.549.450,00 112.852.900,00 3 886 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 159.900.000,00 125.225.000,00 108.328.000,00 118.161.000,00 511.614.000,00 67.79 % 1.01 . 1.01.01 . 17
511.614.000,00 SMA Negeri Gondangrejo
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri
159.900.000,00 125.225.000,00 108.328.000,00 118.161.000,00 3 661 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 159.916.500,00 170.101.500,00 188.267.000,00 266.551.000,00 784.836.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17
784.836.000,00 SMA Negeri
Jumapolo
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri 159.916.500,00 170.101.500,00 188.267.000,00 266.551.000,00 3 1014 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Program Pendidikan Menengah 395.057.000,00 262.517.000,00 126.441.000,00 181.885.000,00 965.900.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
965.900.000,00 SMK NEGERI JATIPURO
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri
395.057.000,00 262.517.000,00 126.441.000,00 181.885.000,00 3 743 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Program Pendidikan Menengah 360.319.950,00 319.033.000,00 326.046.050,00 262.101.000,00 1.267.500.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
1.267.500.000,00 SMK Negeri
Jumantono
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri 360.319.950,00 319.033.000,00 326.046.050,00 262.101.000,00 3 975 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Program Pendidikan Menengah 46.330.000,00 48.807.000,00 73.727.000,00 54.736.000,00 223.600.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
223.600.000,00 SMK NEGERI NGARGOYOS
O
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
46.330.000,00 48.807.000,00 73.727.000,00 54.736.000,00 3 172 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Program Pendidikan Menengah 55.673.000,00 41.353.000,00 46.885.000,00 38.089.000,00 182.000.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17
182.000.000,00 SMK Negeri
Matesih
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMK 55.673.000,00 41.353.000,00 46.885.000,00 38.089.000,00 3 140 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 46
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
18.745.179.339,00 25.467.599.659,00 12.108.363.959,00 8.659.121.043,00 64.980.264.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUTARNO, M.Si.
NIP. 19630103 198812 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 47
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.761.650,00 79.797.850,00 79.552.450,00 79.388.050,00 373.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 01
15.000.000,00 Dinas
Kesehatan Penyediaan jasa surat menyurat 3.765.000,00 3.765.000,00 3.765.000,00 3.705.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
150.000.000,00 Kab.Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
25.000.000,00 Dinas
Kesehatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.502.950,00 2.500.550,00 2.458.950,00 2.537.550,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
30.000.000,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
5.000.000,00 Dinas
Kesehatan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.367.700,00 1.406.300,00 1.202.500,00 1.023.500,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
3.500.000,00 Kab.Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00 3 100 pegawai 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
90.000.000,00 Dinas
Kesehatan Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
45.000.000,00 Dinas Kesehatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 7.668.615.000,00 27.740.000,00 32.050.000,00 31.615.000,00 7.760.020.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 02
50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
87.300.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan mebeleur 87.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
5.000.000.000,00 Kab.karangan
yar
Penyempurnaan Pembangunan Gedung Dinas
Kesehatan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
15.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 4.200.000,00 3.400.000,00 2.900.000,00 3 1 gedung DKK 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
97.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 29.700.000,00 22.700.000,00 22.650.000,00 22.650.000,00 3 12 mobil 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.095.000,00 840.000,00 1.000.000,00 1.065.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
15.000.000,00 Pemeliharaan komputer 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
2.491.020.000,00 Pembangunan Balai Penyehatan Penyakit Akibat Dampak Rokok
2.491.020.000,00 0,00 0,00 0,00 6 1 unit 1.02 . 1.02.01 . 02 . 62
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 05
20.000.000,00 Kab.Karangan
yar Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.585.300,00 69.892.300,00 75.585.000,00 74.437.400,00 282.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 06
45.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.547.000,00 13.490.000,00 24.963.000,00 0,00 3 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
5.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 laporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 2.025.000,00 27.975.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
20.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Program 8.893.000,00 8.400.000,00 0,00 2.707.000,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
12.500.000,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi 2.881.800,00 4.055.800,00 2.704.500,00 2.857.900,00 3 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
170.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 44.263.500,00 43.946.500,00 40.892.500,00 40.897.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.540.600.200,00 229.814.700,00 37.273.800,00 27.381.300,00 1.835.070.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 15
1.475.070.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.475.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 52.139.700,00 13.223.200,00 19.128.300,00 15.508.800,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Monitoring dan Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan
1.974.500,00 6.400.000,00 2.000.000,00 4.625.500,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 15 . 13
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 6.415.000,00 5.025.000,00 3.560.000,00 0,00 3 39 Fasyankes (RS,Klinik, dan
Puskesmas)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemusnahan Obat 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian serta Perbekalan Kesehatan
0,00 20.165.500,00 7.584.500,00 2.250.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 15 . 17
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Obat 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 18
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16.569.000,00 143.431.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 100 % 1.08 . 1.02.01 . 16
160.000.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
(DPLH) 16.569.000,00 143.431.000,00 0,00 0,00 3 7 paket 1.08 . 1.02.01 . 16 . 37
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.352.353.700,00 4.454.628.750,00 5.124.853.600,00 4.064.222.950,00 16.996.059.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya
16.640.300,00 28.965.300,00 14.394.400,00 0,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
3.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 3 21 puskesmas dan Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
2.400.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Jasa Pelayanan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1.215.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penunjang UPT 331.937.000,00 282.687.000,00 282.687.000,00 317.689.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
300.000.000,00 Pembiayaan Kesehatan Kedaruratan dan Penyakit Yang Menjadi Tanggungan Pemerintah Daerah
75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
5.250.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan 887.466.400,00 1.338.919.450,00 1.732.833.700,00 1.290.780.450,00 12 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
4.286.775.000,00 Kab.Karangan
yar Jaminan Persalinan 671.172.500,00 1.314.082.000,00 1.316.088.500,00 985.432.000,00 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
484.284.000,00 Karanganyar Akreditasi Puskesmas 20.137.500,00 64.975.000,00 353.850.000,00 45.321.500,00 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.256.900,00 0,00 0,00 2.743.100,00 25.000.000,00 100 1.02 . 1.02.01 . 17
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi dan Makanan
22.256.900,00 0,00 0,00 2.743.100,00 3 3 Kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia 6.704.500,00 85.460.500,00 42.342.600,00 30.492.400,00 165.000.000,00 100 1.02 . 1.02.01 . 18
132.000.000,00 Operasional untuk Kegiatan pada Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Kabupaten Karanganyar
562.500,00 58.602.500,00 42.342.600,00 30.492.400,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Obat Asli Indonesia 6.142.000,00 26.858.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 252.742.400,00 275.248.100,00 309.450.200,00 144.784.300,00 982.225.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 19
91.175.000,00 21 Puskesmas Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
16.761.000,00 38.450.000,00 35.364.000,00 600.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
205.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang
Kesehatan 86.028.500,00 3.521.500,00 56.750.000,00 58.700.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
150.000.000,00 17 Kecamatan Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan Sejahtera
15.551.000,00 42.210.000,00 82.914.000,00 9.325.000,00 3 21 desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
81.750.000,00 17 Kecamatan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) 18.039.300,00 20.572.500,00 17.917.500,00 25.220.700,00 3 21 desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
210.000.000,00 21 Puskesmas Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan 103.187.000,00 23.381.900,00 42.885.000,00 40.546.100,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
40.000.000,00 SLTA se-Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Pencegahan Merokok Bagi Siswa
SLTA 200.000,00 3.682.800,00 34.757.200,00 1.360.000,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
82.500.000,00 17 Kecamatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 5.675.600,00 55.129.400,00 12.662.500,00 9.032.500,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
121.800.000,00 21 Puskesmas Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan
7.300.000,00 88.300.000,00 26.200.000,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 96.542.500,00 2.591.252.500,00 8.700.000,00 1.125.000,00 2.697.620.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 9.695.000,00 10.480.000,00 8.700.000,00 1.125.000,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
61.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 14.250.000,00 46.750.000,00 0,00 0,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Upaya Perbaikan Gizi Institusi 21.952.500,00 23.047.500,00 0,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
2.561.620.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pembinaan Kader Posyandu 50.645.000,00 2.510.975.000,00 0,00 0,00 3 1398 posyandu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 609.913.650,00 153.440.950,00 71.468.150,00 856.177.250,00 1.691.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 21
1.000.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan Sanitasi Dasar 59.556.250,00 76.951.250,00 21.703.750,00 841.788.750,00 3 6 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
191.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pelayanan Laboratorium Kesehatan 90.083.500,00 51.213.000,00 40.475.000,00 9.228.500,00 3 2 kl 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan 10.273.900,00 25.276.700,00 9.289.400,00 5.160.000,00 3 50 kelompok 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
450.000.000,00 Pembangunan IPAL di Gedung Balai Penyehatan Penyakit Dampak Rokok Kab. Karanganyar
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 1.081.415.000,00 545.855.500,00 302.697.000,00 145.032.500,00 2.075.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 22
500.000.000,00 Penanggulangan Vektor Penyakit 196.737.500,00 140.803.500,00 86.587.500,00 75.871.500,00 3 300 focus 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penanggulangan KLB Menular 41.073.500,00 35.211.750,00 17.652.250,00 6.062.500,00 3 39 kl 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
150.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular Langsung 44.092.500,00 76.481.250,00 22.433.750,00 6.992.500,00 3 120 nakes 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
200.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 17.991.000,00 85.242.500,00 80.167.000,00 16.599.500,00 3 4 kasus 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 72.025.000,00 11.500.000,00 9.000.000,00 7.475.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA
59.370.000,00 28.940.000,00 7.690.000,00 4.000.000,00 3 21 Pusk, 26506 PUS.
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
275.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan
Lanjutan 173.368.000,00 37.809.000,00 47.191.500,00 16.631.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)
2.027.500,00 96.847.500,00 0,00 1.125.000,00 3 21 Pusk & Masyarakat
berisiko
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
100.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru-Paru
28.567.500,00 29.182.500,00 31.975.000,00 10.275.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 26
450.000.000,00 Pos PIN Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional 446.162.500,00 3.837.500,00 0,00 0,00 3 21 pusk, 177
desa, 62.782 balita dan 1396
pos PIN
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 151.188.300,00 415.034.300,00 327.266.900,00 24.010.500,00 917.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 23
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 58.452.000,00 34.723.000,00 6.825.000,00 3 2 paket 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
275.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Manajemen Kepegawaian 0,00 272.484.000,00 2.516.000,00 0,00 3 2 angkatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan Penetapan Angka Kredit 25.209.500,00 290.500,00 4.500.000,00 0,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 25.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Bimbingan Teknis ke Puskesmas 0,00 15.465.000,00 14.535.000,00 0,00 3 2 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17
150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
37.748.800,00 31.264.300,00 78.276.900,00 2.710.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18
200.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Akreditasi Puskesmas 4.753.000,00 7.906.000,00 187.341.000,00 0,00 3 4 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19
17.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) Kabupaten Karanganyar
0,00 7.037.500,00 5.375.000,00 5.087.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 23 . 20
65.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Penyusunan Perencanaan Terpadu Tingkat
Puskesmas 47.265.000,00 17.735.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 23 . 22
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM Bidang Kesehatan
10.612.000,00 0,00 0,00 9.388.000,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 23 . 23
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin 2.375.133.857,00 1.635.701.643,00 1.758.655.500,00 1.730.509.000,00 7.500.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
7.500.000.000,00 Kab.Karanganyar
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah 2.375.133.857,00 1.635.701.643,00 1.758.655.500,00 1.730.509.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
10.783.007.400,00 2.038.900.000,00 273.032.600,00 213.850.000,00 13.308.790.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 25
1.375.000.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Jumapolo 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.629.810.000,00 Pengadaan Mobil Ambulance 1.629.810.000,00 0,00 0,00 0,00 4 4 unit 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
7.508.980.000,00 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas 7.508.980.000,00 0,00 0,00 0,00 6 3 unit Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 34
270.000.000,00 Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Puskesmas 1.667.400,00 8.900.000,00 255.632.600,00 3.800.000,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 25 . 36
30.000.000,00 Pendataan Tanah Puskesmas dan Jaringannya 17.550.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 25 . 37
215.000.000,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
Puskesmas dan Pustu 0,00 0,00 17.400.000,00 197.600.000,00 3 9 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 25 . 38
250.000.000,00 Relokasi Kantor Dinas Kesehatan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 bulan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 47
2.030.000.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Jenawi 0,00 2.030.000.000,00 0,00 0,00 5 1.02 . 1.02.01 . 25 . 48
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
2.250.000,00 4.060.000,00 103.690.000,00 0,00 110.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 29
110.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penanggulangan Balita Kurang Gizi 2.250.000,00 4.060.000,00 103.690.000,00 0,00 3 14 kasus 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
2.007.000,00 17.888.000,00 4.092.500,00 1.012.500,00 25.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 30
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia 2.007.000,00 17.888.000,00 4.092.500,00 1.012.500,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
9.618.500,00 33.832.500,00 51.314.000,00 5.235.000,00 100.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 31
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)
9.618.500,00 33.832.500,00 51.314.000,00 5.235.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
52.519.500,00 91.348.000,00 124.374.500,00 100.125.000,00 368.367.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 32
80.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 11.516.500,00 22.709.500,00 45.139.000,00 635.000,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana 7.215.000,00 2.080.000,00 3.755.000,00 1.950.000,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
12.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 1.897.500,00 1.842.500,00 7.747.500,00 1.012.500,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
4.932.500,00 6.750.000,00 18.317.500,00 0,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
230.867.000,00 Kabupaten
Karanganyar Kesehatan Ibu dan Anak 26.958.000,00 57.966.000,00 49.415.500,00 96.527.500,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 555.794.700,00 333.833.000,00 715.619.700,00 336.088.600,00 1.941.336.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.941.336.000,00 UPT Puskesmas
Karanganyar
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 555.794.700,00 333.833.000,00 715.619.700,00 336.088.600,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 355.113.400,00 262.936.500,00 543.393.200,00 434.436.900,00 1.595.880.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.595.880.000,00 Puskesmas Tasikmadu
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 355.113.400,00 262.936.500,00 543.393.200,00 434.436.900,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 225.945.400,00 157.398.000,00 418.735.400,00 157.393.200,00 959.472.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
959.472.000,00 Puskesmas
Jaten I Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 225.945.400,00 157.398.000,00 418.735.400,00 157.393.200,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 186.914.925,00 150.188.600,00 206.458.175,00 124.238.300,00 667.800.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
667.800.000,00 Puskesmas Jaten II
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 186.914.925,00 150.188.600,00 206.458.175,00 124.238.300,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 204.120.200,00 143.459.750,00 308.257.350,00 141.922.700,00 797.760.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
797.760.000,00 Puskesmas
Kebakkramat l Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 204.120.200,00 143.459.750,00 308.257.350,00 141.922.700,00 7 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 222.754.700,00 157.438.700,00 342.434.700,00 151.091.900,00 873.720.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
873.720.000,00 Puskesmas Kebakkramat
II
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 222.754.700,00 157.438.700,00 342.434.700,00 151.091.900,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 247.754.950,00 224.210.000,00 580.100.850,00 207.214.200,00 1.259.280.000,00 100 Tercapainya Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.259.280.000,00 UPT Puskesmas
Mojogedang I
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 247.754.950,00 224.210.000,00 580.100.850,00 207.214.200,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 199.694.600,00 190.191.000,00 414.327.300,00 271.107.100,00 1.075.320.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
1.075.320.000,00 UPT.Puskesmas
Mojogedang II
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 199.694.600,00 190.191.000,00 414.327.300,00 271.107.100,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 339.558.725,00 265.473.800,00 454.020.525,00 382.098.950,00 1.441.152.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.441.152.000,00 Puskesmas Karangpandan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 339.558.725,00 265.473.800,00 454.020.525,00 382.098.950,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 367.641.350,00 249.614.100,00 573.916.350,00 244.292.200,00 1.435.464.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.435.464.000,00 Puskesmas
Matesih Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 367.641.350,00 249.614.100,00 573.916.350,00 244.292.200,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 312.754.350,00 195.472.650,00 421.718.450,00 188.070.550,00 1.118.016.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.118.016.000,00 UPT Puskesmas
Tawangmangu
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 312.754.350,00 195.472.650,00 421.718.450,00 188.070.550,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 310.635.350,00 208.005.350,00 521.755.350,00 210.459.950,00 1.250.856.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.250.856.000,00 UPT PUSKESMAS NGARGOYOS
O
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 310.635.350,00 208.005.350,00 521.755.350,00 210.459.950,00 7 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 290.598.217,00 225.230.066,00 367.700.467,00 193.591.250,00 1.077.120.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.077.120.000,00 PUSKESMAS JENAWI
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 290.598.217,00 225.230.066,00 367.700.467,00 193.591.250,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 339.266.675,00 328.662.175,00 256.476.800,00 213.626.350,00 1.138.032.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.138.032.000,00 UPT Puskesmas
Kerjo
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 339.266.675,00 328.662.175,00 256.476.800,00 213.626.350,00 7 12 BULAN 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 193.399.250,00 192.491.850,00 193.231.100,00 194.661.800,00 773.784.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
773.784.000,00 Puskesmas
Colomadu I Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 193.399.250,00 192.491.850,00 193.231.100,00 194.661.800,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 156.963.850,00 121.554.900,00 219.258.450,00 111.414.800,00 609.192.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
609.192.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 156.963.850,00 121.554.900,00 219.258.450,00 111.414.800,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 683.989.200,00 370.165.525,00 663.197.175,00 331.624.100,00 2.048.976.000,00 100 Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16
2.048.976.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 683.989.200,00 370.165.525,00 663.197.175,00 331.624.100,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 299.007.025,00 212.169.600,00 482.064.625,00 209.158.750,00 1.202.400.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.202.400.000,00 Puskesmas Jumapolo
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 299.007.025,00 212.169.600,00 482.064.625,00 209.158.750,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 195.842.850,00 193.604.200,00 394.983.500,00 180.009.450,00 964.440.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
964.440.000,00 Puskesmas
jatipuro Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 195.842.850,00 193.604.200,00 394.983.500,00 180.009.450,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 267.109.800,00 226.685.000,00 508.724.700,00 225.440.500,00 1.227.960.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.227.960.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 267.109.800,00 226.685.000,00 508.724.700,00 225.440.500,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 326.959.100,00 313.464.850,00 465.919.500,00 518.984.550,00 1.625.328.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16
1.625.328.000,00 Puskesmas Jumantono
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 326.959.100,00 313.464.850,00 465.919.500,00 518.984.550,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
34.522.602.974,00 17.615.576.209,00 17.778.692.467,00 12.559.067.350,00 82.475.939.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.
NIP. 19600105 198511 1 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3.418.589.500,00 20.832.024.750,00 46.929.941.400,00 12.116.244.350,00 83.296.800.000,00 90 % 1.02 . 1.02.02 . 26
1.931.860.000,00 RSUD Kab. Karanganyar
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar 1.931.860.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 08
950.000.000,00 RSUD Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis Untuk Pasien Penyakit Jantung Dan Paru-Paru
950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
200.000.000,00 RSUD Kabupaten
Karanganyar
Pavingisasi Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua
RSUD Karanganyar 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
200.000.000,00 RSUD Kab.
Karanganyar
Pembangunan Pagar IPAL dan Saluran Drainase 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34
80.014.940.000,00 RSUD Kab. Karanganyar
Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan 536.729.500,00 20.432.024.750,00 46.929.941.400,00 12.116.244.350,00 4 100 % 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.388.250.500,00 14.477.250.500,00 14.663.250.500,00 13.928.248.500,00 57.457.000.000,00 90 % 1.02 . 1.02.02 . 16
57.457.000.000,00 RSUD Kabupaten
Karanganyar
Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 14.388.250.500,00 14.477.250.500,00 14.663.250.500,00 13.928.248.500,00 26 1 Tahun 1.02 . 1.02.02 . 16 . 35
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
17.806.840.000,00 35.309.275.250,00 61.593.191.900,00 26.044.492.850,00 140.753.800.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
dr. Mariyadi
NIP. 19610914 199003 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
534.507.000,00 409.857.000,00 424.482.000,00 433.170.450,00 1.802.016.450,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 01
242.675.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 52.875.000,00 52.875.000,00 67.500.000,00 69.425.000,00 3 12 Bulan Jasa
Telepon, Air,
Listrik, Internet
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
439.030.950,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
109.758.000,00 109.758.000,00 109.758.000,00 109.756.950,00 3 17 Buah Kend. Roda 4, 33 Buah
Kend. Roda 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
207.900.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.975.000,00 51.975.000,00 51.975.000,00 51.975.000,00 3 Honor 15 Orang THL dan 1 Paket
Alat-alat Kebersihan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
85.970.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan alat tulis kantor 21.492.000,00 21.492.000,00 21.492.000,00 21.494.000,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
67.441.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.421.000,00 16.671.000,00 16.671.000,00 16.678.000,00 3 1 Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
25.607.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 6.402.000,00 6.402.000,00 6.402.000,00 6.401.000,00 3 1 Paket Alat Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
130.650.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 123.900.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 3 50 Unit 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
216.937.500,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan makanan dan minuman 54.234.000,00 54.234.000,00 54.234.000,00 54.235.500,00 3 12709 Paket Makanan dan
Minuman Rapat dan Tamu
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
270.775.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
67.692.000,00 67.692.000,00 67.692.000,00 67.699.000,00 3 194 Paket Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dan
dan 160 Paket Perjalanan Dinas Keluar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
115.030.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan
28.758.000,00 28.758.000,00 28.758.000,00 28.756.000,00 3 20 Kegiatan Pemasangan
Tenda
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.136.807.050,00 88.872.000,00 13.872.000,00 45.498.950,00 1.285.050.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 02
535.050.000,00 DPU Kab.karangan
yar
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 535.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3 24 kendaraan roda 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
108.750.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pengadaan peralatan gedung kantor 108.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 23 Unit 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
199.900.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pengadaan mebeleur 199.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 91 meja kerja dan
98 kursi kerja 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
225.850.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pengadaan Komputer 194.235.050,00 0,00 0,00 31.614.950,00 3 19 buah tinta, 71 unit alat komputer
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
50.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
22.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.499.000,00 5.499.000,00 5.499.000,00 5.503.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
10.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29
23.500.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pemeliharaan komputer 5.874.000,00 5.874.000,00 5.874.000,00 5.878.000,00 3 6 Unit Komputer PC, 8 Unit
Komputer Note Book, 4 Printer, 4
Jaringan LAN dan 1 WAVE LAN
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
100.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penataan Halaman Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 05
23.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Pendidikan dan pelatihan formal 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 PNS 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
71.742.000,00 71.742.000,00 73.742.000,00 73.554.000,00 290.780.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 06
17.315.000,00 DPU
Kab.karanga
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 3.375.000,00 3.375.000,00 5.375.000,00 5.190.000,00 3 5 Dokumen 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
nyar
17.115.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
4.278.000,00 4.278.000,00 4.278.000,00 4.281.000,00 3 5 Dokumen 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
18.115.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan SOP 4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00 4.525.000,00 3 5 Dokumen SOP 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
188.235.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan
dan Tahunan 47.058.000,00 47.058.000,00 47.058.000,00 47.061.000,00 3 12 Dokumen
Laporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 13
50.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Kegiatan SKPD 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 9 Monitoring 1.03 . 1.03.01 . 06 . 14
Program pembangunan jalan dan jembatan 17.135.252.575,00 103.453.299.760,00 23.941.069.240,00 0,00 144.529.621.575,00 Panjang Jalan Kabupaten yang
ditingkatkan = 25 Km ; Jembatan
yang
diganti/dibangun kembali = 5 Unit
1.03 . 1.03.01 . 15
1.000.000.000,00 Kec. Jaten Pembangunan Jembatan Songgorungi Desa Dagen Kec. Jaten
300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
200.000.000,00 Kec.
Mojogedang
Pengaspalan Jalan Mojogedang-Sewurejo, Kec.
Mojogedang 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
9.282.000.000,00 Kec. Matesih/Kec. Tawangmang
u
Peningkatan Jalan Matesih - Tawangmangu 2.784.600.000,00 4.641.000.000,00 1.856.400.000,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
3.988.000.000,00 Kec. Jatipuro Peningkatan Jalan Nanti - Jatikuwung 1.196.400.000,00 2.791.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
2.495.000.000,00 Kec. Colomadu
Peningkatan Jalan Baturan - Banyuanyar 748.500.000,00 1.746.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
2.595.000.000,00 Kec.
Colomadu Peningkatan Jalan Danliris - Tohudan 778.500.000,00 1.816.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
2.995.000.000,00 Kec. Jaten Peningkatan Jalan Ngringo - Perumnas Palur 898.500.000,00 2.096.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
2.495.000.000,00 Kec. Kebakkramat
Peningkatan Jalan Nangsri - Kaling 748.500.000,00 1.746.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
1.500.000.000,00 Kec.
Karanganyar Peningkatan Jalan Dr. Rajiman 450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
1.829.778.575,00 Kec. Karangpandan
Peningkatan Jalan Srandon - Puntukrejo 548.933.575,00 1.280.845.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
1.300.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Peningkatan Jalan Jatikuwung - Rejosari 390.000.000,00 910.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
1.301.000.000,00 Kec.
Mojogedang Peningkatan Jalan Karang - Dersono 390.300.000,00 910.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
850.000.000,00 Kec. Kebakkramat
Peningkatan Jalan Bendungan - Banjarharjo 255.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
500.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Peningkatan Jalan Tuban - Jambu 150.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
900.000.000,00 Kec. Kerjo Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo 270.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
1.351.000.000,00 Kec.
Jumantono Peningkatan Jalan Ngemplak - Tunggulrejo 405.300.000,00 945.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
4.000.000.000,00 Kec. Jatipuro Peningkatan Jalan Jatipuro - Klerong 1.200.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
2.298.000.000,00 Kec. Jumapolo Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang 689.400.000,00 1.608.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
1.000.000.000,00 Kec.
Gondangrejo Peningkatan Jalan Jeruksawit - Karangturi 300.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
2.368.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Peningkatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo 710.400.000,00 1.657.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
1.000.000.000,00 Kec. Jumapolo Peningkatan Jalan Jumapolo - Kedawung 300.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
2.998.000.000,00 Kec. Mojogedang
Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar 899.400.000,00 2.098.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
1.601.000.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Seloromo - Balong 480.300.000,00 1.120.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
100.000.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih
Pembangunan Sensit Jalan Tegalgede - Matesih 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
511.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Peningkatan Jalan Wonorejo - Sugihwaras 153.300.000,00 357.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
1.500.000.000,00 Kec.
Kebakkramat Peningkatan Jalan Nangsri - Dawung 450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
100.000.000,00 Kab. Karanganyar
Perencanaan Kegiatan DAK 98.919.000,00 1.081.000,00 0,00 0,00 3 25 Paket Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
90.000.000,00 Kec.
Karanganyar
Pembangunan jembatan Mundu Kel. Gedong
Kec. Karanganyar 27.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
340.000.000,00 Kec. Kebakkramat
Peningkatan Jalan Anugrah Kebakkramat 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
90.000.000,00 Kec.
Colomadu
Peningkatan Jalan Bolon - Klegen Malangjiwan
Kec. Colomadu 27.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
200.000.000,00 Kec. Jumantono
Pengaspalan Jalan Sringin - Tunggulrejo, Ruas Dusun Ngemping, Sringin, Jumantono
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
1.250.000.000,00 Kec.
Mojogedang Peningkatan Jalan Gebyok - Munggur 375.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
2.900.000.000,00 Kec. Jatiyoso Peningkatan Jalan Beruk - Wonokeling 870.000.000,00 2.030.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 42
300.000.000,00 Kec. Ngargoyoso
Peningkatan Jalan Kemuning - Munggur 90.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 43
1.772.500.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Jenawi - Kadipekso 0,00 1.419.100.000,00 353.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
15.032.000.000,00 Kec. Kerjo/Kec.
Ngargoyoso
Peningkatan Jalan Kutho - Ngargoyoso 0,00 12.025.600.000,00 3.006.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
10.032.000.000,00 Kec.
Ngargoyoso Peningkatan Jalan Sudimoro - Ngargoyoso 0,00 8.025.600.000,00 2.006.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
1.772.500.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Karangrejo - Plosorejo 0,00 1.418.000.000,00 354.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 47
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
2.922.500.000,00 Kec. Colomadu
Pembangunan Jembatan Gantung (Colomadu, - Ngemplak, Boyolali)
0,00 2.045.750.000,00 876.750.000,00 0,00 24 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
5.028.500.000,00 Kec. Tawangmang
u
Pembangunan Jalan di Lingkungan PPT
Tawangmangu 0,00 4.024.000.000,00 1.004.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 49
5.028.500.000,00 Kec. Gondangrejo
Pembangunan Jembatan Kedung Ulo Gondangrejo Karanganyar
0,00 3.519.950.000,00 1.508.550.000,00 0,00 24 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 53
3.022.500.000,00 Kec.
Gondangrejo
Peningkatan Jalan Menuju Sangiran
Gondangrejo Karanganyar 0,00 2.418.000.000,00 604.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 54
3.022.500.000,00 Kec. Jaten Peningkatan Jalan Jaten - Jetis 0,00 2.418.000.000,00 604.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
18.590.000.000,00 Kec. Karanganyar
Peningkatan Jalan Lawu - Karanganyar 0,00 13.013.000.000,00 5.577.000.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
2.900.000.000,00 Kec. Jatiyoso Peningkatan Jalan Tlobo - Wonorejo Kec.
Jatiyoso 0,00 2.320.000.000,00 580.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
1.000.000.000,00 Kec. Colomadu
Peningkatan Jalan Colomadu - Banyuanyar Kec. Colomadu
0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 58
3.200.000.000,00 Kec.
Mojogedang
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Kedungjeruk - Buntar Kec. Mojogedang 0,00 960.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 59
1.500.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pembangunan Jembatan Tangkilan Kecamatan Tasikmadu
0,00 1.050.000.000,00 450.000.000,00 0,00 1 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 60
225.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Jalan Puntuksari - Pengkok
Kecamatan Jatiyoso 0,00 157.500.000,00 67.500.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
5.533.727.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih
Peningkatan Jalan Karanganyar - Ngadiluwih 0,00 4.426.981.600,00 1.106.745.400,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 62
6.719.616.000,00 Kec. Matesih Peningkatan Jalan Ngadiluwih - Matesih 0,00 5.375.692.160,00 1.343.923.840,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 63
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
20.749.500,00 31.717.000,00 11.689.000,00 5.844.500,00 70.000.000,00 2 % 2.03 . 1.03.01 . 15
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral 14.865.000,00 23.486.000,00 7.766.000,00 3.883.000,00 3 50 SKPD dan 100
Sekolah di
Kab.Karanganyar
2.03 . 1.03.01 . 15 . 10
20.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan
Pertambangan 5.884.500,00 8.231.000,00 3.923.000,00 1.961.500,00 3 90 Perusahaan di
Kabupaten
Karanganyar
2.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Program pengembangan data/informasi 59.994.000,00 59.994.000,00 59.994.000,00 60.018.000,00 240.000.000,00 7.30 % 1.06 . 1.03.01 . 15
180.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan Perencanaan Program 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 1 Dokumen Perencanaan
SKPD
1.06 . 1.03.01 . 15 . 17
20.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 22
20.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 23
20.000.000,00 DPU
Kab.karanga
Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan
APBN 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
nyar
Program Pengembangan Perumahan 59.614.000,00 57.781.000,00 63.637.200,00 43.967.800,00 225.000.000,00 7 % 1.04 . 1.03.01 . 15
25.000.000,00 Kab. Karanganyar
Biaya Operasional Monitoring dan Evaluasi PSU Perumahan Kab Karanganyar
10.752.000,00 2.529.000,00 9.204.000,00 2.515.000,00 3 1 Kabupaten Karanganyar
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08
85.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 20.181.000,00 25.150.000,00 26.326.200,00 13.342.800,00 3 500 Rumah Tidak
Layak. 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemutakhiran Data RTLH 12.586.000,00 12.468.000,00 12.468.000,00 12.478.000,00 3 1 Dokumen 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10
65.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Biaya Operasional Peningkatan Kualitas
Kawasan Pemukiman 16.095.000,00 17.634.000,00 15.639.000,00 15.632.000,00 3 12 Desa sasaran 1.04 . 1.03.01 . 15 . 13
Program Perencanaan Tata Ruang 14.247.500,00 68.550.000,00 153.395.000,00 13.807.500,00 250.000.000,00 7.30 % 1.05 . 1.03.01 . 15
50.000.000,00 Kab. Karanganyar
Biaya Operasional SITE PLAN 14.247.500,00 8.550.000,00 13.395.000,00 13.807.500,00 3 1 Surat Ketetapan Site Plan
1.05 . 1.03.01 . 15 . 17
200.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Penyusunan Fesibility Study dan DED Pembangunan Jembatan Kragan
0,00 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.03.01 . 15 . 42
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 1.371.100.000,00 5.562.711.000,00 339.113.000,00 204.676.000,00 7.477.600.000,00 Panjang saluran
drainase dan trotoar yang
dibangun 1.2 km,
1 jembatan dan 6 gorong gorong,
Proporsi panjang saluran drainase
20%
1.03 . 1.03.01 . 16
105.000.000,00 DPU Kab.
Karanganyar Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan 5.730.000,00 25.000.000,00 14.797.000,00 59.473.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
856.100.000,00 Kab. Karanganyar
Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase
77.970.000,00 308.611.000,00 324.316.000,00 145.203.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
413.000.000,00 Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Drainase Lingkungan Tuban
Gondangrejo Tahap II 122.400.000,00 290.600.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13
150.000.000,00 Kec. Karanganyar
Penataan Saluran Lingkungan Alun Alun Karanganyar
50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 16
175.000.000,00 Kec. Jumantono & Kec. Jumapolo
Pembangunan Saluran Drainase dan Talud Penahan Tanah Ruas Jalan Jumantono-Jumapolo
50.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 17
50.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Saluran Drainase Jalan Matesih-Mengadeg (Sebelah utara Mengadeg Ke timur)
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 18
200.000.000,00 Kec. Jaten & Kec.
Kebakkramat
Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Desa
Jaten s/d Desa Nangsri 50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 19
5.028.500.000,00 Kec. Karanganyar
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Slamet Riyadi Karanganyar
1.000.000.000,00 4.028.500.000,00 0,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 21
500.000.000,00 Kec.
Colomadu
Pembangunan Drainase Danlanud ke Utara Kec.
Colomadu 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 23
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.050.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00 1.09 . 1.03.01 . 16
3.400.000.000,00 Desa Ngadiluwih, Kec.Matesih
Pengadaan Tanah Embung Ngadiluwih 1.050.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 3 25 .....Ha 1.09 . 1.03.01 . 16 . 13
Program pengembangan destinasi
pariwisata 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 80% 2.04 . 1.03.01 . 16
2.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembangunan Edupark Tahap II 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 3 1 Paket 2.04 . 1.03.01 . 16 . 14
Program pembangunan
turap/talud/bronjong 1.632.000.000,00 3.248.000.000,00 0,00 0,00 4.880.000.000,00 Panjang talud
penahan tanah
yang dibangun = 2000 m
1.03 . 1.03.01 . 17
200.000.000,00 Kec.
Tasikmadu Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 05
200.000.000,00 Kec. Matesih/Kec.
Karangpandan
Pembangunan Talud Matesih - Karangpandan 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 07
200.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Takud Jalan Matesih-Tlobo Sempon
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 09
200.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Talud Jalan Sepanjang-Beruk 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 10
200.000.000,00 Kec. Jatipuro Pembangunan Talud Jalan Ngasem-Klerong 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 11
200.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso-Beruk 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 12
200.000.000,00 Kec. Jenawi Pembangunan Talud Jalan
jenawi-Anggrasmanis 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 13
200.000.000,00 Kec. Kebakkramat
Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Dalon-Kebakkramat
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 15
100.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Talud Jalan Matesih-Plosorejo
(Sebelah Barat SDN 04 Matesih) 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 16
200.000.000,00 Kec. Tawangmang
u
Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalam Matesih-Tawangmangu, Dusun Boma, Desa Sepanjang, Kec Tawangmangu Depan Gedung UPT
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 18
100.000.000,00 Kec. Jumapolo Talud Penahan Bahu Jalan Ruas Jalan Jumapolo Karangbangun, Jumapolo
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 21
150.000.000,00 Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Gorong-Gorong dan Talud Jalan
Wonorejo-Dayu, Kec. Gondangrejo 45.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 22
200.000.000,00 Kec. Colomadu
Pembangunan Talud Jalan Colomadu - Banyuanyar
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 24
200.000.000,00 Kec.
Colomadu
Pembangunan Talud Jalan Colomadu - Kalipati
(Polsek Colomadu ke selatan) 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 25
50.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Talud Jalan Matesih-Tawangmangu, Balerejo, Desa Matesih Kec. Matesih
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
100.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Pembangunan Talud Jalan Wonorejo-Dayu Dusun Wonoharjo, Desa Wonoharjo, Kec. Gondangrejo
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 27
200.000.000,00 Kec.
Karanganyar
Pembangunan Talud Jl RM Said Barat
Kelurahan Tegalgede 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 29
200.000.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih
Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 30
90.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Pembangunan Talud Jalan Dusun Wonosari - Kragan Kec. Gondangrejo (Arah Bengawan Solo)
90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 31
100.000.000,00 Kec.
Karanganyar
Pembangunan Talud Jalan Depoksari Lingkungan Seneng Kel. Bolong Kec. Karanganyar
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 33
200.000.000,00 Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Talud Jalan
Mojosongo - Wonosari 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 34
200.000.000,00 Kec. Mojogedang
Pembangunan Talud Jalan Sukorejo Kedungjeruk-Candi Buntar, Kec. Mojogedang
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 36
200.000.000,00 Kec.
Mojogedang
Pembangunan Talud Jalan Domas Kedungjeruk
Kec. Mojogedang 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 37
120.000.000,00 Kec. Jumapolo Pembangunan Talud Jalan Jalur DPU Dusun Deres, Desa Kadipiro, Kec. Jumapolo
36.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 38
100.000.000,00 Kec.
Karanganyar
Pembangunan Talud Jalan Ronggo Warsito
Karanganyar 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 39
100.000.000,00 Kec. Mojogedang
Pembangunnan Talud Jalan Mojogedang Karangpandan
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 40
150.000.000,00 Kec. Matesih/Kec.
Karangpandan
Pembangunan Talud Jalan Matesih
Karangpandan 45.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 41
100.000.000,00 Kec.
Karanganyar
Pembangunan Talud Jalan Suharso, di Jongke
Karanganyar, Pengadilan ke Selatan 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 42
120.000.000,00 Kec. Karangpandan
Pembangunan Talud Bangsri - Singit (Ke Jembatan Singit) Sebelah Barat Pondok Nurul Ummah
36.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 43
200.000.000,00 Kec.
Jumantono
Pembangunan Talud Penahan Tanah Ruas
Jalan Gembong, Blorong, Jumantono 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 44
100.000.000,00 Kec. Mojogedang
Pembangunan Talud Jalan Beji - Pojok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 45
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 25.000.000,00 80 % 1.20 . 1.03.01 . 17
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan standar satuan harga 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 3 5 Dokumen 1.20 . 1.03.01 . 17 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2.387.055.000,00 4.528.255.000,00 781.155.000,00 781.156.300,00 8.477.621.300,00 Proporsi panjang jalan dalam
kondisi baik =
58,9% ; Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
= 83,4%
1.03 . 1.03.01 . 18
3.124.621.300,00 Kab. Karanganyar
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 781.155.000,00 781.155.000,00 781.155.000,00 781.156.300,00 3 200 Km 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.901.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pemeliharaan Berkala Jalan
Petung - Ngepungsari 570.300.000,00 1.330.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
1.301.000.000,00 Kec. Jumantono
Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak 390.300.000,00 910.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
1.151.000.000,00 Kec.
Mojogedang
Pemeliharaan Berkala Jalan
Bendungan - Jenggrik 345.300.000,00 805.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09
900.000.000,00 Kec. Jaten Pemeliharaan Berkala Jalan Pundak - Karangduren
270.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
100.000.000,00 Kec.
Gondangrejo
Rehab Jembatan dan Talud Jalan Dusun Tuban,
Desa Tuban, Kec. Gondangrejo 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
25.000.000,00 4.186.000.000,00 884.000.000,00 0,00 5.095.000.000,00 80 % 1.18 . 1.03.01 . 21
75.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Sarana Olahraga 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 08
4.600.000.000,00 Kec. Karanganyar
Rehab Berat/Perbaikan GOR Raden Mas Said Karanganyar
0,00 3.800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 11
420.000.000,00 Kec.
Ngargoyoso
Pengerasan Jalan ke Lokasi Olah Raga
Paralayang 0,00 336.000.000,00 84.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 12
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
20.425.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Proporsi pemutakhiran database jalan
=0,57%
1.03 . 1.03.01 . 22
25.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan 20.425.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 3 1 Data Dasar Prasarana Jalan
Format DD1
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
36.441.000,00 34.191.000,00 34.441.000,00 34.927.000,00 140.000.000,00 Proporsi panjang jalan yang
dipasang patok
RMJ = 0,69% ; Proporsi panjang
jalan yang
ditanami pohon ayoman = 0,57%
; Jumlah naskah Perbup/Perda
yang disusun = 1
Naskah ; Terfasilitasinya
sarana prasarana kebinamargaan =
1 RAB
1.03 . 1.03.01 . 23
90.000.000,00 DPU Kab. Karanganyar
Operasional Kegiatan Kebinamargaan 23.940.000,00 21.690.000,00 21.940.000,00 22.430.000,00 3 46 Paket Perjalanan Dinas
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16
50.000.000,00 Kab.
Karanganyar Pengadaan Turus Jalan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 50 Ruas Jalan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 17
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24
100.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Trotoar Sepanjang Jalan Kelurahan Matesih ke Utara Sampai SD I Matesih
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.08 . 1.03.01 . 24 . 72
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4.180.478.413,00 8.780.370.097,00 699.703.105,00 262.912.060,00 13.923.463.675,00 62,65% 1.03 . 1.03.01 . 24
685.963.675,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP)
200.125.103,00 340.409.837,00 134.431.735,00 10.997.000,00 3 440 Ha Daerah Irigasi, 1 Kegiatan
Pelatihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
205.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP)
60.956.680,00 133.756.640,00 6.601.120,00 3.685.560,00 3 228 Ha Daerah Irigasi, 1 Kegiatan
Pelatihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
2.500.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
718.643.500,00 974.456.750,00 558.670.250,00 248.229.500,00 3 18867 Ha 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
141.424.100,00 Desa. Blorong, Kec. Jumantono
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAKIS 42.427.230,00 98.996.870,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3
bh, Saluran : 1000 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
200.000.000,00 Desa. Kaliboto, Kec. Mojogedang
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. JETIS 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1
bh, Saluran : 1000 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
200.000.000,00 Desa. Girilayu,
Kec.Matesih
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKUWUNG 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 1000 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
58.575.900,00 Desa Sringin, Kec.Jumanton
o
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PUNTHUK 58.575.900,00 0,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 100
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
100.000.000,00 Desa. Pereng, Kec.Mojogeda
ng
Pembangunan D.I Kedung Bilung, Mojogedang 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
200.000.000,00 Desa. Sringin, Kec.Jumanton
o
Pembangunan D.I. SEKLAMPOK, Sringin, Kec. Jumantono
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
200.000.000,00 Desa. Blorong,
Kec.Jumantono
Pembangunan D.I Dondong 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 800
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
200.000.000,00 Desa. Punthukrejo, Kec.Ngargoyo
so
Pembangunan DI Carang Ampel Ngargoyoso 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28
100.000.000,00 Desa. Karangsari,
Kec. Jatiyoso
Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Kangsi, Des Karangsari, Kec. Jatiyoso
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
100.000.000,00 Desa. Jatiyoso,
Kec.Jatiyoso
Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Ngepring,
Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 1
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
242.000.000,00 Desa Wonorejo, Kecamatan
Jatiyoso
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SURUHAN 72.600.000,00 169.400.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
302.500.000,00 Desa Tlobo, Kecamatan
Jatiyoso
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BON DUKUH 90.750.000,00 211.750.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33
104.500.000,00 Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRAPAN 31.350.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34
115.500.000,00 Desa Karang, Kecamatan
Karangpandan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SECINDE 34.650.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35
291.500.000,00 Desa Jatiwarno, Kecamatan
Jatipuro
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NJOSO 87.450.000,00 204.050.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 36
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
610.500.000,00 Desa Koripan, Kecamatan
Matesih
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LODOYONG 183.150.000,00 427.350.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 700
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 37
319.000.000,00 Desa Jatiwarno, Kecamatan
Jatipuro
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PERTAPAN 95.700.000,00 223.300.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 38
429.000.000,00 Desa Jatikuwung, Kecamatan Jumapolo
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GENTAN 128.700.000,00 300.300.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
451.000.000,00 Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGGEDE 135.300.000,00 315.700.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 40
137.500.000,00 Desa Doplang,
Kecamatan Karangpandan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TRUNENG 41.250.000,00 96.250.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 41
143.000.000,00 Desa Tlobo, Kecamatan
Jatiyoso
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PLUMPUNG 42.900.000,00 100.100.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42
412.500.000,00 Desa Karangbangun, Kecamatan
Matesih
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DENGKENG 123.750.000,00 288.750.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3
bh, Saluran : 500 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43
566.000.000,00 Desa Sepanjang, Kecamatan
Tawangmang
u
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO 169.800.000,00 396.200.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4
bh, Saluran : 700 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44
698.500.000,00 Desa Karanglo,
Kecamatan Tawangmang
u
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MELIKAN 209.550.000,00 488.950.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh,
Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 700
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45
440.000.000,00 Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BELING 132.000.000,00 308.000.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46
385.000.000,00 Desa Jatiroyo, Kecamatan
Jatipuro
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUREN 115.500.000,00 269.500.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 47
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
352.000.000,00 Desa Jatisuko, Kecamatan Jumapolo
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PEPE 105.600.000,00 246.400.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 48
100.000.000,00 Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang
Pembangunan DI Dung Mangis Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 49
100.000.000,00 Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang
Pembangunan DI Jatigading Desa Kaliboto Kec. Mojogedang
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 50
257.500.000,00 Desa Genengan., Kecamatan Jumantono
Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Kakum 77.250.000,00 180.250.000,00 0,00 0,00 5 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2
bh, Saluran : 1.000 M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 51
450.000.000,00 Desa Plosorejo, Kecamatan
Kerjo
Pembangunan/Rehab D.I. Selontrong Desa Plosorejo Kec. Kerjo
135.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 52
625.000.000,00 Desa Wukirsawit, Kecamatan
Jatiyoso
Pembangunan/Rehab D.I. Seklewer Desa Wukirsawit Kec. Jatiyoso
187.500.000,00 437.500.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 600
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 53
1.500.000.000,00 Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo
Pembangunan/Rehab D.I. Tedunan Desa Kadipiro Kec. Jumapolo
450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500
M'
1.03 . 1.03.01 . 24 . 54
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
0,00 357.500.000,00 0,00 0,00 357.500.000,00 1.08 . 1.03.01 . 25
357.500.000,00 Desa Tugu Kec.
Jumantono
Pengadaan Listrik untuk Keluarga Miskin Desa Tugu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar (Konstruksi Non Hibah)
0,00 357.500.000,00 0,00 0,00 5 1 Paket 1.08 . 1.03.01 . 25 . 14
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 50.000.000,00 80 % 1.20 . 1.03.01 . 26
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Produk Hukum Non Perda 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 1500 SK 1.20 . 1.03.01 . 26 . 24
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 123.474.800,00 181.363.500,00 91.678.000,00 27.983.700,00 424.500.000,00 2,1% 1.03 . 1.03.01 . 27
50.000.000,00 KAb. Karanganyar.
Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik 750.000,00 939.000,00 48.311.000,00 0,00 3 10 titik 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
90.000.000,00 12 Lokasi Penerima Kegiatan
PAMSIMAS
Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional
PAMSIMAS 17.452.800,00 30.731.500,00 28.595.000,00 13.220.700,00 3 12 Desa sasaran 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
224.500.000,00 Kabupaten Karanganyar.
Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS 90.000.000,00 134.500.000,00 0,00 0,00 3 6 Desa/ Kelurahan.
1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
60.000.000,00 Kab.
Karanganyar Pendampingan Program SANIMAS 15.272.000,00 15.193.000,00 14.772.000,00 14.763.000,00 3 10 Desa sasaran 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
813.525.000,00 628.515.000,00 628.515.000,00 628.445.000,00 2.699.000.000,00 80% 1.03 . 1.03.01 . 29
20.000.000,00 DPU Kab.karangan
yar
Perencanaan pengembangan infrastruktur 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
450.000.000,00 Wilayah UPT Timur
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Timur
116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 wilayah UPT Timur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
450.000.000,00 Wilayah UPT
Barat
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur
UPT Wilayah Barat 116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 wilayah UPT
Barat 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
450.000.000,00 Wilayah UPT Selatan
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Selatan
116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 Wilayah UPT Selatan
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
430.000.000,00 Wilayah UPT
Utara
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur
UPT Wilayah Utara 111.467.000,00 106.182.000,00 106.182.000,00 106.169.000,00 3 1 Wilayah UPT
Utara 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07
450.000.000,00 Wilayah UPT Kota
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kota
116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 Wilayah UPT Kota
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08
449.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur
Alkal 231.185.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 72.615.000,00 3 1 Kabupaten
Karanganyar 1.03 . 1.03.01 . 29 . 09
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
2.734.488.000,00 9.611.434.000,00 231.328.000,00 11.310.000,00 12.588.560.000,00 1,8% 1.03 . 1.03.01 . 30
45.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Jaten, Karangpandan dan Colomadu
11.428.000,00 11.434.000,00 11.328.000,00 11.310.000,00 3 4 Kecamatan
Sasaran 1.03 . 1.03.01 . 30 . 25
170.000.000,00 Belakang SMA Negeri
Jumapolo, Kec. Jumapolo
Betonisasi Belakang SMA Negeri Jumapolo, Kec.
Jumapolo 50.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 33
150.000.000,00 Dusun Ngegot, Desa
Selokaton, Kec.
Gondangrejo
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Ngegot, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo
50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 35
110.000.000,00 Desa Karangsari
Kec. Jatiyoso
Pengaspalan Jalan (Sensit) Jalan Puter Distrik Kangsi Desa Karangsari, Kec. Jatiyoso
30.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 37
50.000.000,00 Dusun Ploso Kidul, Desa Plosororejo
Kec. Matesih
Pembangunan Jalan Puter Distrik Dusun Ploso
Kidul, Desa Plosorejo, Kec. Matesih 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 38
200.000.000,00 Pendem Wetan Desa Suruh Kec.
Tasikmadu
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Modul SIPAS di Pendem Wetan Desa Suruh Kec. Tasikmadu
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 39
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
200.000.000,00 Pendem Kulon Desa Suruh
Kec. Tasikmadu
Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Modul SIPAS di Pendem Kulon Desa Suruh Kec. Tasikmadu
60.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 40
100.000.000,00 Jalan Puter Distrik Desa Ngadirejo
Kec. Mojogedang
Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 45
100.000.000,00 Desa Kaliboto Kec.
Mojogedang
Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Gobakan - Bungkus Desa Kaliboto Kec. Mojogedang
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 46
395.000.000,00 Dusun Jumok Desa Jaten Kecamatan
Jaten
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Dusun Jumok Desa Jaten Kecamatan Jaten
95.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 48
405.000.000,00 Desa Koripan Kecamatan
Matesih
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Koripan Kecamatan Matesih
100.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 49
400.000.000,00 Desa Kaliwuluh
Kecamatan
Kebakkramat
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat
100.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 50
395.000.000,00 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Pendem Kecamatan Mojogedang
95.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 51
405.000.000,00 Desa Ngringo Kecamatan
Jaten
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Ngringo Kecamatan Jaten
100.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 52
80.000.000,00 Kel. Kalisoro Kec.
Tawangmangu
Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Pancot
Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu 15.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 53
100.000.000,00 Lapangan Olahraga Jantiharjo
Pembangunan Talud Lapangan Olahraga
Jantiharjo 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 58
180.000.000,00 Kel. Lalung Kec.
Karanganyar
Perbaikan/Pelebaran Jembatan Lingkungan Manggeh RW. 13 (Belakang MTSN) Kel. lalung Kec. Karanganyar
50.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 59
200.000.000,00 Desa Kedawung
Kec. Jumapolo
Pengaspalan Jalan Puter Distrik Ruas Ngori - Mojorejo Desa Kedawung Kec. Jumapolo
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 60
200.000.000,00 Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
Pengaspalan/Sensit Jalan Desa Dkh. Celengan Desa Kaling Kec. Tasikmadu
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 61
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
110.000.000,00 Jalan Desa Dkh.
Wonokeso Desa Suruh
Kec.
Tasikmadu
Pengecoran Jalan Desa Dkh. Wonokeso Desa Suruh Kec. Tasikmadu
25.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 62
200.000.000,00 Desa Kaling Kec.
Tasikmadu
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Desa Getasan - Kaling 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 66
200.000.000,00 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu
60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 67
119.610.000,00 Desa Sepanjang Kecamatan
Tawangmangu
Pengembangan Jaringan Pipa Desa Sepanjang Kec. Tawangmangu
39.610.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 98
97.860.000,00 Dusun Gunung Sari Desa Ngringo
Kec Jaten
Penambahan Jaringan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Dusun Gunungsari Desa Ngringo Kec. Jaten
27.860.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 99
154.000.000,00 Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec. Mojogedang
Pengembangan Jaringan Pipa di Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec. Mojogedang
54.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 100
133.500.000,00 Dukuh Ngampel Desa
Gentungan Kec.
Mojogedang
Pengembangan Jaringan Pipa di Dukuh
Ngampel Desa Gentungan Kec. Mojogedang 33.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 101
365.000.000,00 Desa Lemahbang
Kec. Jumapolo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Lemahbang Kec. Jumapolo
65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 102
362.000.000,00 Desa Plesungan
Kec. Gondangrejo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Plesungan Kec. Gondangrejo
62.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 103
360.000.000,00 Desa Selokaton
Kec. Gondangrejo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec. Gondangrejo
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 104
365.000.000,00 Dusun Garut Desa Jatisuko
Kec.
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Garut Desa Jatisuko Kec. Jatipuro
65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 105
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jatipuro
360.000.000,00 Kelurahan Delingan Kec.
Karanganyar
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Kelurahan Delingan Kec. Karanganyar
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 106
365.000.000,00 Desa Buntar Kec.
Mojogedang
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Buntar Kec. Mojogedang
65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 107
360.000.000,00 Desa Kragan Kec.
Gondangrejo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec. Gondangrejo
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 108
360.000.000,00 Desa Pendem Kec.
Mojogedang
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Desa Pendem Kec. Mojogedang 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 109
360.000.000,00 Desa Waru Kec.
Kebakkramat
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Desa Waru Kec. Kebakkramat 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 110
360.000.000,00 Desa Ngadiluwih
Kec. Matesih
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadiluwih Kec. Matesih
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 111
367.500.000,00 Desa Plosorejo Kec.
Kerjo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Plosorejo Kec. Kerjo
67.500.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 112
360.000.000,00 Dusun Kangsi Desa
Karangsari
Kec. Jatiyoso
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Kangsi Desa Karangsari Kec. Jatiyoso
60.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 113
360.000.000,00 Kel. Bolong Kec.
Karanganyar
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Kel. Bolong Kec. Karanganyar 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 114
360.000.000,00 Dusun Ngabeyan Desa Sroyo Kec. Jaten
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngabeyan Desa Sroyo Kec. Jaten
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 115
360.000.000,00 Dusun Ngasem Desa
Tugu Kec. Jumantono
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngasem Desa Tugu Kec. Jumantono
60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 116
360.000.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Kec.
Karanganyar
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Kelurahan Jantiharjo Kec. Karanganyar 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 117
365.000.000,00 Desa Wonorejo
Kec.
Gondangrejo
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul
SIPAS di Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo 65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 118
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
340.590.000,00 Dusun Ngentak Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngentak Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu
40.590.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 119
133.000.000,00 Desa Tunggulrejo
Kec. Jumantono
Pembuatan Sumur Desa Tunggulrejo 33.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 120
120.000.000,00 Lapangan Baturan Kec.
Colomadu
Pembangunan Drainase Lapangan Baturan Colomadu
20.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 122
100.000.000,00 Kec. Jatipuro Pembangunan Talud Penahan Bahu Jalan Jembatan Kelompok Dusun Karang Tengah Ruas Jalan Jatipuro-Jatikuwung, Kec. Jatipuro
15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 123
125.000.000,00 Desa Kragan Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Talud Jalan Garas-Wonosari, Desa Kragan, Kec. Gondangrejo
30.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 124
200.000.000,00 Desa Dayu Kec.
Gondangrejo
Pembangunan Talud Jalan Menuju Kluster Dayu 75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 125
100.000.000,00 Desa Plosorejo Kec.
Matesih
Pembangunan Talud Penahan Tanah Jl. Plosorejo-Gantiwarno (Depan Lapangan Plosorejo Ke timur)
15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 126
70.000.000,00 Kel. Tegalgede
Kec. Karanganyar
Pembangunan Jalan Sensit Lingkungan Tolok Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar
15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 127
150.000.000,00 Desa Kragan Kec.
Gondangrejo
Peningkatan Jalan (Pengaspalan) Jalan Garas-Wonosari, Desa Kragan, Kec. Gondangrejo
50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 128
200.000.000,00 Desa Gentungan
Kec. Mojogedang
Pengaspalan Jalan Panteng Desa Gebyok - Karanggayam Desa Gentungan Kec. Mojogedang
50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 129
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
34.436.400,00 7.320.000,00 7.320.000,00 7.323.600,00 56.400.000,00 80% 1.20 . 1.03.01 . 30
28.200.000,00 Pembinaan Administrasi Kepagawaian 10.186.200,00 6.003.000,00 6.003.000,00 6.007.800,00 3 229 PNS 1.20 . 1.03.01 . 30 . 38
28.200.000,00 Pembinaan PNS 24.250.200,00 1.317.000,00 1.317.000,00 1.315.800,00 3 229 PNS 1.20 . 1.03.01 . 30 . 39
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
33.983.090.238,00 144.590.800.357,00 29.207.886.545,00 2.653.335.860,00 210.435.113.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Ir. DIDIK JOKO BAKDONO, M.Si.
NIP. 19580926 198903 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 BAPPEDA
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BAPPEDA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
83.691.500,00 81.541.500,00 82.189.500,00 87.377.500,00 334.800.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 01
4.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 1.584.000,00 1.634.000,00 782.000,00 0,00 3 2500 surat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
67.500.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
39.800.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.950.000,00 9.750.000,00 9.950.000,00 10.150.000,00 3 12 Bulan, 3 Orang 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
20.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 50 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.557.500,00 2.557.500,00 2.557.500,00 2.327.500,00 3 12 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
3.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 6 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
5.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00 3 23 Jenis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
6.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 3 2 media cetak, 20 buku pustaka dan
peraturan perundangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
49.500.000,00 Kantor BAPPEDA
Penyediaan makanan dan minuman 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 3 850 Orang 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kabupaten Karanganyar
130.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 31.250.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 36.250.000,00 3 1 Tahun 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 52.150.000,00 122.912.500,00 54.187.500,00 59.750.000,00 289.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 02
24.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 3 4 item 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
30.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3 3 item 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
35.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Jenis Pekerjaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
150.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 35.650.000,00 42.412.500,00 33.687.500,00 38.250.000,00 3 7 Mobil dan 14
Sepeda Motor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 11 AC, 1 Unit
Jaringan Telepon,
12 Bulan
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
15.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3 8 Buah PC, 12
Bulan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan Website 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 1 Website 1.06 . 1.06.01 . 02 . 37
15.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00 92.500.000,00 205.000.000,00 0,00 307.500.000,00 75 % 1.06 . 1.06.01 . 05
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
82.500.000,00 Pulau Bali Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 3 55 orang 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
200.000.000,00 Batam Peningkatan Kapasitas TAPD 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 12 Orang 1.06 . 1.06.01 . 05 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.707.500,00 37.907.500,00 23.843.500,00 37.141.500,00 122.600.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
122.600.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23.707.500,00 37.907.500,00 23.843.500,00 37.141.500,00 3 36 Buku dan 2 Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Program pengembangan data/informasi 42.934.000,00 15.541.700,00 168.570.800,00 53.187.500,00 280.234.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 15
40.234.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sosialisasi APBD 40.234.000,00 0,00 0,00 0,00 3 350 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
30.000.000,00 Kab.
Karanganyar Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka 0,00 2.612.400,00 18.887.600,00 8.500.000,00 3 170 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
20.000.000,00 Kab Karanganyar
Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen 0,00 2.514.800,00 13.485.200,00 4.000.000,00 3 100 Buku IHK dan 100 Buku SHK
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13
20.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penyusunan Buku Indikator Ekonomi 0,00 2.643.400,00 13.756.600,00 3.600.000,00 3 40 Buku Indikator Ekonomi dan 40
Buku Inflasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14
40.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka 0,00 2.650.600,00 37.349.400,00 0,00 3 120 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15
35.000.000,00 Kab
Karanganyar
Penyusunan Buku Produk Domestik Regional
Bruto 0,00 2.595.500,00 32.404.500,00 0,00 3 120 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16
95.000.000,00 kabupaten karanganyar
Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2.700.000,00 2.525.000,00 52.687.500,00 37.087.500,00 3 30 Buku 1 Software
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20
Program Perencanaan Tata Ruang 219.725.000,00 356.640.000,00 20.485.000,00 3.150.000,00 600.000.000,00 100 % 1.05 . 1.06.01 . 15
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Operasional BKPRD 38.200.000,00 38.165.000,00 20.485.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.05 . 1.06.01 . 15 . 20
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Feseability Study (FS) Jalan Lingkar Kota Karanganyar
35.250.000,00 64.750.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.05 . 1.06.01 . 15 . 40
400.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Perubahan 146.275.000,00 253.725.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.05 . 1.06.01 . 15 . 41
Program Kerjasama Pembangunan 16.311.000,00 33.884.800,00 123.004.200,00 11.800.000,00 185.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 16
100.000.000,00 Kab. Karanganyar
Koordinasi Kelitbangan 1.848.000,00 4.997.800,00 81.354.200,00 11.800.000,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
85.000.000,00 Semarang KRENOVA 14.463.000,00 28.887.000,00 41.650.000,00 0,00 3 2 Kategori Pemenang, 2 Kali
Pameran
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
Program perencanaan pembangunan daerah 271.090.000,00 178.484.900,00 214.005.800,00 137.785.300,00 801.366.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 21
325.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD
244.190.000,00 42.200.000,00 18.200.000,00 20.410.000,00 3 1 Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03
97.900.000,00 Kabupaten
Karanganyar Perencanaan Umum Pembangunan Daerah 21.900.000,00 22.725.000,00 22.053.200,00 31.221.800,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
273.466.000,00 BAPPEDA Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana
5.000.000,00 104.000.000,00 133.000.000,00 31.466.000,00 3 400 Buku 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
105.000.000,00 Kab Karanganyar
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 0,00 9.559.900,00 40.752.600,00 54.687.500,00 3 40 Buku (semester I = 20
dan Semester II = 20)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Program perencanaan pembangunan ekonomi
70.350.500,00 119.026.750,00 137.805.500,00 87.817.250,00 415.000.000,00 1 Berkembangnya potensi ekonomi
daerah
1.06 . 1.06.01 . 22
175.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)
24.903.500,00 20.947.250,00 93.213.500,00 35.935.750,00 3 100 % 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
190.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 45.447.000,00 48.304.500,00 44.367.000,00 51.881.500,00 3 40 buku 1.06 . 1.06.01 . 22 . 10
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kajian Pembentukan Kampung Wisata Dukuh Nglurah Kecamatan Tawangmangu
0,00 49.775.000,00 225.000,00 0,00 3 40 buku 1.06 . 1.06.01 . 22 . 34
Program perencanaan sosial dan budaya 161.754.500,00 141.803.900,00 62.781.200,00 18.660.400,00 385.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 23
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan
Masyarakat Bagi Perguruan TInggi 11.180.000,00 9.850.000,00 8.250.000,00 720.000,00 3 2 Perguruan
Tinggi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
26.898.000,00 30.415.000,00 1.801.200,00 885.800,00 3 16 Desa/Kelurahan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
60.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 29.212.500,00 19.850.500,00 7.865.000,00 3.072.000,00 1 2 Kali Rapat Kooridnasi, 4 kali
rapat tim teknis, laporan
semesteran, Laporan tahunan
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
80.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 33.922.000,00 27.033.000,00 17.445.000,00 1.600.000,00 1 1 kali rapat
Koordinasi, 2 kali
rapat pokja, Laporan Kegiatan
dan Laporan LP2KD
1.06 . 1.06.01 . 23 . 17
70.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk
Semua (PUS) 19.585.000,00 25.715.000,00 18.900.000,00 5.800.000,00 1 2 kali rapat forum
PUS , 5 kali rapat
tim teknis, 40 buku Laporan
Tahun PUS
1.06 . 1.06.01 . 23 . 18
40.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Pasca PNPM Mandiri di Perkotaan
P2KP (Reguler) 17.843.000,00 15.408.600,00 3.435.000,00 3.313.400,00 3 51 Desa di 5
Kecamatan lokasi
Pasca PNPM Mandiri Perkotaan
(Jaten, Clmadu, Kranyar, Tskmadu,
Kebakkramat), 17 lokasi PLPBK dan
1 KBP
1.06 . 1.06.01 . 23 . 22
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya 13.689.000,00 1.166.800,00 0,00 144.200,00 3 12 bulan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
30.000.000,00 Kabupaten Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah 9.425.000,00 12.365.000,00 5.085.000,00 3.125.000,00 3 30 buku laporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar Percepatan Tujuan Pasca MDGs
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
94.798.500,00 139.437.500,00 53.614.000,00 17.150.000,00 305.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 24
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pendampingan Water Resources & Irigations
Sector Management Program (WISMP) 15.750.000,00 20.050.000,00 11.050.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
140.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP)
39.431.000,00 47.005.000,00 41.064.000,00 12.500.000,00 1 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 13
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar
18.517.500,00 31.482.500,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 14
65.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
BOP Program Peningkatan Kualitas Kawasan
Pemukiman (P2KKP) 21.100.000,00 40.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 18
1.046.512.500,00 1.319.681.050,00 1.145.487.000,00 513.819.450,00 4.025.500.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SUNDORO, SH. M.Si.
NIP. 19610512 198812 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
131.893.750,00 144.193.750,00 101.893.750,00 101.968.750,00 479.950.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 01
750.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyediaan jasa surat menyurat 168.750,00 168.750,00 168.750,00 243.750,00 3 50 kali / 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
152.800.000,00 Kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
14.600.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3 6 unit 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
600.000,00 Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
5.000.000,00 Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 4 unit, 4 unit, 10 buah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
22.500.000,00 Kantor Penyediaan alat tulis kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
15.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.925.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 3 1500 lembar 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
5.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 12 bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
42.300.000,00 Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 42.300.000,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
55.400.000,00 Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 3 12 bulan, 1 orang THL
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
22.000.000,00 Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 3 264 paket
berlangganan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
64.000.000,00 Kantor Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 3 12 kali rapat bimbingan
pegawai, 8 kali
rapat pimpinan, dan rapat khusus
4 kali
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
80.000.000,00 Kabupaten Karanganyar, Suarakarta,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 56 Kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jawa Tengah, da
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 61.025.000,00 21.025.000,00 21.025.000,00 21.025.000,00 124.100.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 02
35.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
17.500.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 3 2 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
53.600.000,00 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 3 2 Kendaraan
Dinas Roda 4 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
3.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 15 Buah 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
10.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 4 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 44
5.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 45
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76.296.000,00 0,00 0,00 0,00 76.296.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 05
45.000.000,00 Jawa dan Bali Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
16.296.000,00 Kantor Dishubkominf
o Kab.karangan
yar
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
16.296.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.07 . 1.07.01 . 05 . 03
15.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o Kab.Karangan
yar
Pendidikan dan pelatihan non formal 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.07 . 1.07.01 . 05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.956.000,00 37.091.000,00 34.291.000,00 34.366.000,00 143.704.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 06
22.051.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.152.000,00 6.633.000,00 5.133.000,00 5.133.000,00 3 24 buku /
dokumen 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
105.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
28.950.000,00 25.325.000,00 25.325.000,00 25.400.000,00 3 10 Dokumen/Buku 1.07 . 1.07.01 . 06 . 12
16.653.000,00 Kantor Dishubkominf
Penyusunan Laporan Rencana Strategis dan Kinerja SKPD
3.854.000,00 5.133.000,00 3.833.000,00 3.833.000,00 3 24 Buku 1.07 . 1.07.01 . 06 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
o
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
82.877.500,00 83.498.500,00 93.949.500,00 81.474.500,00 341.800.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 15
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Propinsi Jawa
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan 3.327.500,00 4.270.500,00 3.899.500,00 3.502.500,00 3 30 kali 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03
12.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
314.800.000,00 Terminal Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
darat 79.550.000,00 79.228.000,00 78.050.000,00 77.972.000,00 3 12 Terminal, 27
petugas 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
191.597.600,00 95.927.900,00 68.183.700,00 38.940.800,00 394.650.000,00 100 % 1.25 . 1.07.01 . 15
75.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Pengadaan alat studio dan komunikasi 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.25 . 1.07.01 . 15 . 04
12.250.000,00 Kantor Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Raperbup 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penerbitan Majalah Inatnpari Karanganyar
Tentram 35.117.400,00 35.110.400,00 29.772.200,00 0,00 3 2750 Eksemplar 1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
15.000.000,00 Kantor Penyusunan Sambutan Bupati 4.948.000,00 5.437.000,00 4.615.000,00 0,00 3 200 naskah 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
80.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar 25.859.000,00 14.580.000,00 10.436.000,00 29.125.000,00 3 1500 lembar 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 3.198.200,00 5.825.000,00 5.756.000,00 220.800,00 3 5 Pembinaan KIM 1.25 . 1.07.01 . 15 . 12
45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers 16.250.000,00 16.250.000,00 9.150.000,00 3.350.000,00 3 12 bulan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 13
12.400.000,00 Kabupaten
Karanganyar Kegiatan Siaran Keliling 1.740.000,00 2.620.000,00 4.120.000,00 3.920.000,00 3 35 Kegiatan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 14
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.260.000,00 4.080.500,00 4.334.500,00 2.325.000,00 3 12 bulan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 15
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Forum Komunikasi Kehumasan 2.975.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.25 . 1.07.01 . 15 . 17
10.000.000,00 Propinsi, Jakarta, Radio
Swiba
Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Ijin 1.25 . 1.07.01 . 15 . 18
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 100 % 1.09 . 1.07.01 . 16
22.000.000,00 Ngringo Jaten,
Karanganyar
Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah
Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Bidang/12 Bulan 1.09 . 1.07.01 . 16 . 10
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 61.041.500,00 134.763.500,00 74.376.000,00 46.519.000,00 316.700.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 16
84.100.000,00 Kantor Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat 16.629.000,00 34.341.000,00 19.936.000,00 13.194.000,00 3 1440 Liter 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Dishubkominfo
pengujian kendaraan bermotor
15.000.000,00 Kantor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor 3.026.000,00 11.974.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 02
15.000.000,00 Terminal se Kabupaten
Karanganyar
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 3.969.000,00 11.031.000,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
121.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 18.350.000,00 44.150.000,00 35.350.000,00 23.150.000,00 3 20 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas 7.722.500,00 8.472.500,00 3.805.000,00 0,00 3 15 unit Rambu dan 3 unit RPPJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
20.000.000,00 Kabupaten
karanganyar
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung
Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan 5.045.000,00 6.035.000,00 5.045.000,00 3.875.000,00 3 8 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
33.600.000,00 Kabupaten
Karanganyar Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 6.300.000,00 14.700.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3 100 Set 1.07 . 1.07.01 . 16 . 08
8.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 0,00 4.060.000,00 3.940.000,00 0,00 3 3 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 09
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 128.919.000,00 33.845.000,00 258.186.000,00 9.450.000,00 430.400.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 17
10.500.000,00 Kantor Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
1.269.000,00 7.900.000,00 1.331.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01
41.900.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,
murah dan mudah 12.650.000,00 9.550.000,00 10.250.000,00 9.450.000,00 3 12 bulan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
115.000.000,00 Kantor dan
Terminal Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13
18.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
0,00 16.245.000,00 1.755.000,00 0,00 3 1 kali 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
20.000.000,00 Terminal / Kabupaten
Karanganyar
Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran 0,00 150.000,00 19.850.000,00 0,00 3 4 Posko / 15 hari 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
195.000.000,00 Jakarta,
Karanganyar Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 3 16 Bus 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
30.000.000,00 Propinsi Jawa Tengah
Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Propinsi
0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 2 Bus 1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
Program kerjasama informasi dengan mas
media 90.140.000,00 187.160.000,00 98.865.000,00 134.185.000,00 510.350.000,00 100 % 1.25 . 1.07.01 . 18
25.300.000,00 LLPL Swiba Karanganyar
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
17.800.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 8 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
105.000.000,00 Kantor Dishubkominf
o
Kerjasama dengan Media Masa 23.790.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 36.250.000,00 3 13 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 04
69.750.000,00 Kantor Dishubkominf
Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 12.150.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 3 14 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
o
157.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kegiatan Siaran Televisi 13.000.000,00 111.000.000,00 11.000.000,00 22.000.000,00 3 3 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06
118.550.000,00 Kabupaten
Karanganyar Kegiatan Promosi Informasi 23.400.000,00 23.400.000,00 21.750.000,00 50.000.000,00 3 5 buah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 07
17.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 1 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 13
17.750.000,00 Pulau Jawa/ Luar Jawa/
Bali
Kegiatan Pameran 0,00 8.580.000,00 4.935.000,00 4.235.000,00 3 3 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 14
Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas 113.700.000,00 212.000.000,00 257.500.000,00 0,00 583.200.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 19
40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 32 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
57.000.000,00 Ruas - ruas Jalan dalam
Kota Karanganyar
Pengadaan Marka Jalan Dalam Kota
Karanganyar 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 4 368 m² 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
60.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan APILL 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 4 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
9.500.000,00 Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
4.200.000,00 Terminal se Kabupaten
Karanganyar
Pengadan Fasilitas Terminal 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 buah 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
40.000.000,00 Jl. KH. Wachid Hasyim depan
SD 4 karanganyar
Pengadaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 19 . 14
15.000.000,00 Perlintasan Kereta Api tak
Berpalang
Pengadaan Traffic Barier 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 8 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 15
100.000.000,00 Ruas jalan luar Kota
Karanganyar
Pengadaan Marka Jalan Luar Kota Karanganyar 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 690 m2 1.07 . 1.07.01 . 19 . 16
257.500.000,00 Ruas jalan se Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu Lintas 0,00 0,00 257.500.000,00 0,00 1 83 Unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 17
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
117.050.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 145.400.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 20
145.400.000,00 Kantor Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan
Bermotor 117.050.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 3 3500 buku uji 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
56.904.500,00 63.849.500,00 101.003.500,00 62.242.500,00 284.000.000,00 90 % 1.07 . 1.07.01 . 21
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
44.000.000,00 Perlintasan sebidang
tanah di Jetis, Jaten, Karang
Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api 12.600.000,00 13.850.000,00 13.000.000,00 4.550.000,00 3 10 bulan/ 4 orang
1.07 . 1.07.01 . 21 . 02
20.000.000,00 Ruas - ruas jalan
Kabupaten karanganyar
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan
2.162.000,00 1.738.000,00 1.700.000,00 14.400.000,00 3 18 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03
40.000.000,00 Ruas - ruas jalan
Kabupaten Karanganyar
Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L
1.400.000,00 1.800.000,00 32.900.000,00 3.900.000,00 3 55 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 04
140.000.000,00 Jalan Protokol Kota
Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day 34.912.500,00 34.912.500,00 35.262.500,00 34.912.500,00 3 48 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 08
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Forum Keselamatan Jalan 3.350.000,00 3.150.000,00 5.350.000,00 3.150.000,00 3 4 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 10
10.000.000,00 Kantor Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Analisa
Dampak Lalulintas 2.480.000,00 3.649.000,00 2.541.000,00 1.330.000,00 3 6 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 12
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas 0,00 4.750.000,00 10.250.000,00 0,00 3 1 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 13
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
perhubungan 2.600.000,00 11.550.000,00 8.970.000,00 7.880.000,00 31.000.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 22
10.000.000,00 Kantor Penyusunan Database Fasilitas Perlengkapan Jalan
2.600.000,00 4.490.000,00 2.910.000,00 0,00 3 12 buku 1.07 . 1.07.01 . 22 . 05
6.000.000,00 kabupaten
Karanganyar Analisis Perhitungan Tarif Angkutan 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3 5 trayek 1.07 . 1.07.01 . 22 . 06
15.000.000,00 Persimpangan Jalan
Peningkatan Operasional ATCS 0,00 7.060.000,00 6.060.000,00 1.880.000,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 22 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.174.000.850,00 1.034.354.150,00 1.127.693.450,00 547.501.550,00 3.883.550.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
AGUS CIPTO WALUYO, S.H., M.T.
NIP. 19610822 198903 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.950.500,00 65.494.000,00 59.893.000,00 59.852.500,00 285.190.000,00 100 persen 1.08 . 1.08.01 . 01
2.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan jasa surat menyurat 650.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 405 lbr materai, 10 eks dokumen
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
30.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.502.500,00 7.499.000,00 7.499.000,00 7.499.500,00 3 3 jar.listrik, 1 jar.internet, 2
jar.telp, 2 jar.air
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
17.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6.464.000,00 3.512.000,00 3.512.000,00 3.512.000,00 3 5 item 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
83.474.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 23.473.000,00 22.342.000,00 19.341.000,00 18.318.000,00 3 4 roda 4, 1 roda 3 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
5.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 24 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
19.286.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan alat tulis kantor 4.821.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.823.000,00 3 57 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
21.970.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.600.000,00 6.500.000,00 3.870.000,00 5.000.000,00 3 6 jenis barang cetak, 36000 lbr penggandaan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
5.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 15 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
29.990.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 item 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
2.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 12 bln surat kabar, 12 bln
tabloid, 4 eks buku per-UU-an
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
16.470.000,00 BLH Kab.Karanga
Penyediaan makanan dan minuman 4.200.000,00 4.120.000,00 4.150.000,00 4.000.000,00 3 1219 dos 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
nyar
53.000.000,00 Kab.Karanganyar dan
Daeraah Luar Kab.Karangan
yar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 3 12 bln PD dalam daerah, PD luar
daerah dan luar pulau
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 91.926.500,00 192.900.000,00 7.343.500,00 12.000.000,00 304.170.000,00 90 persen 1.08 . 1.08.01 . 02
42.170.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.826.500,00 0,00 7.343.500,00 0,00 3 8 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
12.000.000,00 Laboratorium lingkungan
BLH Kab.Karangan
yar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Laboratorium 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 3 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 38
50.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
DED Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.08 . 1.08.01 . 02 . 45
200.000.000,00 Laboratorium BLH
Karanganyar
Pembangunan Sarana Prasaran Fisik Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
7.100.000,00 192.900.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 46
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 05
30.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Peningkatan Kompetensi Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 05 . 09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.350.000,00 15.485.000,00 14.850.000,00 19.365.000,00 71.050.000,00 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 06
4.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3 10 buku 1.08 . 1.08.01 . 06 . 07
6.500.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyusunan laporan inventarisasi barang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 09
60.550.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 14.850.000,00 15.485.000,00 14.850.000,00 15.365.000,00 3 5 buku 1.08 . 1.08.01 . 06 . 12
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 153.325.000,00 51.175.000,00 0,00 0,00 204.500.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 15
104.500.000,00 Kab.Karanganyar
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
53.325.000,00 51.175.000,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
100.000.000,00 Kab.Karangan
yar Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 19
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
423.322.300,00 368.356.950,00 25.185.750,00 19.695.000,00 836.560.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
70.000.000,00 Kab.Karanganyar
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 68.650.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 3 4 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
25.000.000,00 Kec.Kebakkramat dan Kec.Jaten
Pengendalian Pencemaran Logam Berat Pada
Lahan Pertanian 20.375.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00 3 2 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02
39.175.000,00 Kab.Karanganyar
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
10.720.000,00 9.610.000,00 9.601.000,00 9.244.000,00 3 45 pelaku usaha 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
22.000.000,00 Kab.Karangan
yar Pengelolaan B3 dan Limbah B3 11.374.000,00 10.098.000,00 528.000,00 0,00 3 18 ijin 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06
15.000.000,00 Kab.Karanganyar
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
7.966.500,00 5.156.750,00 1.876.750,00 0,00 3 22 industri 1.08 . 1.08.01 . 16 . 09
150.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pengendalian Kualitas Udara Ambien Melalui Penghijauan Pada Kawasan Sumber Pencemaran Udara
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 titik 1.08 . 1.08.01 . 16 . 15
38.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara 24.679.000,00 13.321.000,00 0,00 0,00 3 4 titik 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17
39.000.000,00 Kab.Karanganyar
Pengendalian Pencemaran Air 28.354.800,00 10.645.200,00 0,00 0,00 3 27 pelaku usaha 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
45.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan 12.052.000,00 12.041.000,00 10.456.000,00 10.451.000,00 3 20 keg 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
15.535.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
15.535.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg., 1 kelompok
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
17.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pos Pengaduan Lingkungan Hidup 11.266.000,00 3.770.000,00 1.964.000,00 0,00 3 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
21.900.000,00 Kab.Karangan
yar
Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan
Prokasih/Superkasih 11.860.000,00 9.280.000,00 760.000,00 0,00 3 4 sungai (20
sampel) 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
45.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Program Menuju Sekolah Adiwiyata 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 25 sekolah 1.08 . 1.08.01 . 16 . 27
200.000.000,00 Kab.Karanganyar
Pembuatan IPAL Biogas 1.970.000,00 198.030.000,00 0,00 0,00 3 5 unit 1.08 . 1.08.01 . 16 . 36
43.950.000,00 Kab.Karangan
yar Peningkatan Kompetensi Kader Lingkungan 485.000,00 43.465.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 38
50.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Sosialisasi Perundang-Undangan Lingkungan Hidup
3.035.000,00 46.965.000,00 0,00 0,00 3 140 perusahaan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 39
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam 923.727.600,00 10.012.400,00 26.827.000,00 230.423.000,00 1.190.990.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 17
200.000.000,00 Kec.Ngargoyoso
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 8 jns bibit 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
200.000.000,00 Kec.Jatiyoso Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air
dan Sumber-Sumber Air 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 jenis bibit
tanaman 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
200.000.000,00 Kec.Tawangmangu
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
100.000.000,00 Kec. Gondangrejo
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 jns bibit 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
44.750.000,00 Kec.Karangan
yar Pembinaan Kampung Iklim 0,00 7.500.000,00 6.600.000,00 30.650.000,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 17
150.000.000,00 Kec. Jenawi Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 18
20.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Pembuatan Papan Informasi Perlindungan
Sumber Daya Alam 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 8 buah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 20
76.240.000,00 Kab.Karanganyar
Pengelolaan Bank Pohon 73.727.600,00 2.512.400,00 0,00 0,00 3 17 jenis bibit tanaman
1.08 . 1.08.01 . 17 . 21
200.000.000,00 Kec.Karangan
yar
Penerapan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengelolaan Sampah dengan Pemberdayaan Wanita
0,00 0,00 227.000,00 199.773.000,00 3 3 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
100.000.000,00 0,00 2.338.500,00 97.661.500,00 200.000.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 18
100.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah
0,00 0,00 2.338.500,00 97.661.500,00 3 4 jenis tanaman 1.08 . 1.08.01 . 18 . 13
100.000.000,00 Kec.Tawangm
angu
Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng
Gunung Lawu 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 18 . 18
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
28.560.600,00 62.245.400,00 93.136.600,00 6.757.400,00 190.700.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 19
25.500.000,00 Kab.Karangan
yar
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
10.000.000,00 Kab.Karanganyar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 340.600,00 3.342.400,00 4.690.000,00 1.627.000,00 3 28 buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 05
23.500.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran
Industri 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 3 1 program 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
7.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyusunan Program Kerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup 1.492.000,00 3.015.000,00 0,00 2.493.000,00 3 1 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 10
25.200.000,00 Kab.Karanganyar
Status Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 23.880.600,00 1.319.400,00 3 2 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 11
25.500.000,00 Kab.Karangan
yar Pembinaan Saka Kalpataru 0,00 21.161.000,00 4.339.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 12
5.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) 1.228.000,00 1.227.000,00 1.227.000,00 1.318.000,00 3 1 website 1.08 . 1.08.01 . 19 . 13
7.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup
0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 3 1 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 15
17.000.000,00 Kab.Karangan
yar
Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan
Hidup 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 16
35.000.000,00 BLH Kab.Karanga
Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa
0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
nyar
10.000.000,00 BLH Kab.Karangan
yar
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 21
Program peningkatan pengendalian polusi 52.675.000,00 39.665.000,00 8.554.000,00 8.056.000,00 108.950.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 20
70.000.000,00 Laboratorium lingkungan
BLH Kab.Karangan
yar
Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup 40.319.000,00 13.071.000,00 8.554.000,00 8.056.000,00 3 12 kegiatan, 24 sampel
1.08 . 1.08.01 . 20 . 07
38.950.000,00 Laboratorium lingkungan
BLH
Persiapan dan Akreditasi Laboratorium
Lingkungan 12.356.000,00 26.594.000,00 0,00 0,00 3 1 sertifikat
akreditasi 1.08 . 1.08.01 . 20 . 12
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH) 20.000.000,00 114.500.000,00 0,00 0,00 134.500.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 24
20.000.000,00 Kec.Karangan
yar
Penataan RTH 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
114.500.000,00 Kab.Karangan
yar Pembuatan Taman Hijau Sekolah 0,00 114.500.000,00 0,00 0,00 4 3 unit 1.08 . 1.08.01 . 24 . 16
1.914.837.500,00 949.833.750,00 238.128.350,00 453.810.400,00 3.556.610.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. EDY YUSWORO, MM.
NIP. 19590805 198003 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 . 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
76.272.000,00 70.572.000,00 70.572.000,00 70.584.000,00 288.000.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 01
12.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 1 tahun (surat
masuk dan surat
keluar)
1.08 . 1.08.02 . 01 . 01
75.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 20.024.000,00 18.324.000,00 18.324.000,00 18.328.000,00 3 1 unit jaringan
telepon, 3 unit
instalasi air (DKP, Taman Pancasila,
GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat khabar,
internet dan pajak PBB
1.08 . 1.08.02 . 01 . 02
35.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 19 KIR kendaraan
dan pajak STNK
44 kendaraan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 06
42.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 3 28 jenis peralatan
dan bahan
pembersih dan 3 orang penjaga
kantor
1.08 . 1.08.02 . 01 . 08
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan alat tulis kantor 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 38 jenis alat tulis
kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 10
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 7 jenis barang cetakan dan
23.900 lembar penggandaan
1.08 . 1.08.02 . 01 . 11
5.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten
Karangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 5 jenis komponen listrik
1.08 . 1.08.02 . 01 . 12
4.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Pertamanan Kabupaten Karangan
25.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten
Karangan
Penyediaan makanan dan minuman 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17
50.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 93.002.000,00 30.502.000,00 25.002.000,00 24.994.000,00 173.500.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 02
40.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karanga
Pengadaan peralatan gedung kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 09
21.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten
Karangan
Pengadaan mebeleur 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 10
7.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangan
Pengadaan komputer 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 11
35.000.000,00 Dinas kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten
Karangan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 1 tahun
pemeliharaan lingkungan dan
bangunan kantor
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Karanganyar
1.08 . 1.08.02 . 02 . 22
50.000.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 2 unit mobil dan 4
unit sepeda motor 1.08 . 1.08.02 . 02 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karangan
5.500.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 02 . 29
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemeliharaan komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 11 buah
komputer, 8 laptop, 10 printer
1.08 . 1.08.02 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 05
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan SDM 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.653.000,00 16.653.000,00 16.653.000,00 16.641.000,00 66.600.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 06
66.600.000,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Karangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.653.000,00 16.653.000,00 16.653.000,00 16.641.000,00 3 1 paket Dokumen
(RKA TA.2015 dan
DPA TA. 2015)
1.08 . 1.08.02 . 06 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.588.090.000,00 964.750.000,00 738.090.000,00 738.091.000,00 4.029.021.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 15
1.991.795.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 487.284.000,00 529.944.000,00 487.284.000,00 487.283.000,00 3 7 (tujuh)
kecamatan :
Tawangmangu, Karanganyar,
Tasikmadu, Jaten, Kebakkaramat, Colomadu dan
Godangrejo
1.08 . 1.08.02 . 15 . 04
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 kelurahan/desa 1.08 . 1.08.02 . 15 . 10
1.037.226.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan
250.806.000,00 284.806.000,00 250.806.000,00 250.808.000,00 3 7 (tujuh) kecamatan :
Tawangmangu,
Karanganyar, Tasikmadu, Jaten,
Kebakkramat,
Colomadu dan Gondangrejo.
1.08 . 1.08.02 . 15 . 13
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 14
300.000.000,00 TPS Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kabupaten Karanganyar
(Tawangmangu, Karanganya
(TPS)
150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan Bak Kontainer 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 17
100.000.000,00 Kecamatan
Tasikmadu
Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan
Sampah) GPI Papahan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 22
75.000.000,00 TPA Sukosari Kec.
Jumantono Kab.
Karanganyar
Operasional dan Pemeliharaan TPA Sukosari Jumantono Kab. Karanganyar
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 23
200.000.000,00 DKP Kab.
Karanganyar
Pengadaan Kendaraan Operasional
Persampahan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 29
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
215.603.000,00 113.128.000,00 88.128.000,00 88.141.000,00 505.000.000,00 100 % 1.04 . 1.08.02 . 19
25.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana
kebakaran 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 07
45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 08
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 09
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Pemadam Kebakaran
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 14
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD di
Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 15
310.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Operasional Pemadam Kebakaran 79.356.000,00 76.881.000,00 76.881.000,00 76.882.000,00 3 8 tenaga petugas pemadam
kebakaran,, 3 unit kendaraan PMK,
1.04 . 1.08.02 . 19 . 16
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 432 tempat 1.04 . 1.08.02 . 19 . 17
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Isidental Pemadam Kebakaran 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 18
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kegiatan Hari Jadi Pemadam Kebakaran 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 19
Program pengelolaan areal pemakaman 317.655.000,00 19.805.000,00 17.655.000,00 17.655.000,00 372.770.000,00 100 % 1.04 . 1.08.02 . 20
150.000.000,00 TPU Munggur Kelurahan
Bejen Kecamatan
Karanganyar
Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 20 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
72.770.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman
17.655.000,00 19.805.000,00 17.655.000,00 17.655.000,00 3 5 (lima) orang tenaga monitoring
dan juru kunci
TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan
prasarana pemakaman
jenazah
1.04 . 1.08.02 . 20 . 09
150.000.000,00 Desa Wonosari
Kecamatan Gondangrejo
Pembangunan Pagar Makam Umum Pemkab Karanganyar Desa Wonosari Kec. Gondangrejo
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 20 . 10
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3.862.527.000,00 507.067.000,00 232.302.000,00 217.527.000,00 4.819.423.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 24
924.423.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemeliharaan Taman dan Monumen 217.527.000,00 257.067.000,00 232.302.000,00 217.527.000,00 3 17 lokasi taman
dan monumen
sejumlah 10 lokasi
1.08 . 1.08.02 . 24 . 11
200.000.000,00 Depan Kantor DPRD Kec.
Karanganyar
Pembangunan Trotoar Depan Kantor DPRD 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 14
200.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 17
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 51
1.600.000.000,00 Lingkungan Terminal Bejen ke
Utara Kab.
Karanganya
Pembangunan Trotoar Terminal Bejen Ke Utara 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 58
175.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Pohon 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 59
50.000.000,00 Kota kecamatan
Karanganyar
Perapian Pohon Turus Jalan di Lingkungan Kota Kec. Karanganyar
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 60
50.000.000,00 Taman Pancasila dan
Alun-alun Kabupaten Karanganya
Pemeliharaan Air Mancur, Taman Gajah dan GSI
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 65
200.000.000,00 Lingkungan alun-alun Kab.
Karanganyar
Penataan Rumput Alun-Alun Karanganyar 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 68
200.000.000,00 Kecamatan Karangpanda
Pembangunan Trotoar Karangpandan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 69
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
n Kab. Karanganyar
1.000.000.000,00 Lingkungan alun-alun kabupaten
karanganyar
Revitalisasi Taman Monumen Hari Aksara
Internasional (HAI) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 70
70.000.000,00 Taman pelita Revitalisasi Taman Pelita 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 71
100.000.000,00 Taman Air Mancur
Lingkungan Alun-alun
Kab. KRA
Penataan Lingkungan Taman Air Mancur 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 73
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam 45.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 100 % 1.06 . 1.08.02 . 24
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan
0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket buku Renja Tahun +1
1.06 . 1.08.02 . 24 . 07
25.000.000,00 Kabupaten Karangnayar
Survey Design 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.06 . 1.08.02 . 24 . 08
45.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pendataan PJU 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.06 . 1.08.02 . 24 . 17
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
329.908.000,00 9.915.890.000,00 19.533.000,00 19.512.000,00 10.284.843.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 25
228.486.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab.
Karanganyar 169.908.000,00 19.533.000,00 19.533.000,00 19.512.000,00 3 1 paket komponen
bahan pemeliharaan
Lampu
Penerangan jalan
1.08 . 1.08.02 . 25 . 01
110.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Bahan Lampu LED 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 02
50.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Meterisasi PJU 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 03
50.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Tenaga Surya 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 04
150.000.000,00 Tegalasri Bejen
Karanganyar
Pengadaan Jaringan Penerangan Jalan Pemukiman Tegalasri RT 07/06, Kel. Bejen, Kec. karanganyar
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 08
200.000.000,00 Sepanjang Jalan Lawu
(Papahan ke Timur)
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 13
9.296.357.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya Kab. Karanganyar
0,00 9.296.357.000,00 0,00 0,00 5 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 15
200.000.000,00 Buk Siwaluh s/d Bejen Kabupaten
Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan
Lawu Karanganyar Buk Siwaluh ke Bejen 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
6.552.210.000,00 11.685.867.000,00 1.215.435.000,00 1.200.645.000,00 20.654.157.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. TITIS SRI JAWATO
NIP. 19660923 198603 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Capil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Capil
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
326.535.500,00 112.886.500,00 122.261.500,00 112.891.500,00 674.575.000,00 12 bl, 100% 1.10 . 1.10.01 . 01
4.100.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Penyediaan jasa surat menyurat 3.128.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
182.400.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
94.650.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.600.000,00 22.725.000,00 24.600.000,00 22.725.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
93.170.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.470.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 3 12 bl, 6 org 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
87.000.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Penyediaan alat tulis kantor 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl, 63 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
56.150.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.650.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 12 bl, 9 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
15.000.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 12 bl, 17 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
45.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl, 4 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
3.500.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
22.500.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyediaan bahan logistik kantor 7.312.500,00 5.062.500,00 5.062.500,00 5.062.500,00 3 12 bl, 5 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16
45.000.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Penyediaan makanan dan minuman 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
26.105.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 6.530.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 251.424.500,00 30.199.500,00 46.724.500,00 32.693.500,00 361.042.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 02
50.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 item, 1 th 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
30.500.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
37.292.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 10.873.000,00 7.023.000,00 10.873.000,00 8.523.000,00 3 1 unit, 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 02 . 23
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
90.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27.089.000,00 16.414.000,00 29.089.000,00 17.408.000,00 3 12 unit (4 roda empat dan 8 roda
dua), 12 bl
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
35.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
14.712.500,00 6.762.500,00 6.762.500,00 6.762.500,00 3 12 bl, 10 item 1.10 . 1.10.01 . 02 . 28
118.250.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 118.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.10 . 1.10.01 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
155.750.000,00 0,00 0,00 0,00 155.750.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 05
155.750.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra
Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur
Pelayanan Publik 155.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 67 org 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.006.000,00 0,00 17.420.000,00 0,00 54.426.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 06
32.426.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.926.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
22.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17.080.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 06 . 02
Program Penataan Administrasi
Kependudukan 495.666.000,00 121.795.000,00 140.825.000,00 145.097.000,00 903.383.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 15
18.190.000,00 Kab. Kra Pelatihan tenaga pengelola SIAK 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3 177 org, 1 kali 1.10 . 1.10.01 . 15 . 02
120.485.000,00 Kab. Kra Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
36.869.000,00 27.869.000,00 27.869.000,00 27.878.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
10.057.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.096.000,00 2.319.000,00 2.319.000,00 2.323.000,00 3 17 Kec 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
93.920.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 28.114.000,00 22.614.000,00 21.594.000,00 21.598.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
10.285.000,00 Kab. Kra Rapat Koordinasi Lintas Sketoral Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil
10.285.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 th 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
78.446.000,00 Kab. Kra Pelayanan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA 20.170.000,00 19.426.000,00 19.426.000,00 19.424.000,00 3 17 Kec, 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
486.615.000,00 Kab. Kra Pelayanan KTP Elektronik 339.350.000,00 40.755.000,00 40.755.000,00 65.755.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
20.750.000,00 Disdukcapil Kab. Kra
Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 0,00 0,00 20.750.000,00 0,00 3 10 lbr 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
13.205.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra
Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan 13.205.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 th, 80 bk 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21
21.275.000,00 Kab. Kra Inventarisasi Akta Kelahiran Anak 16.017.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 1.754.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22
22.040.000,00 Kab. Kra Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan 6.965.000,00 5.025.000,00 5.025.000,00 5.025.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 27
8.115.000,00 Kab. Kra Monitoring Pelayanan ADMINDUK 3.405.000,00 2.035.000,00 1.335.000,00 1.340.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 30
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
18.450.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 27.000.000,00 100 % 1.24 . 1.10.01 . 15
27.000.000,00 Disdukcapil
Kab. Kra Pengadaan sarana penyimpanan 18.450.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3 12 bl, 230
register, 250
berkas
1.24 . 1.10.01 . 15 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.284.832.000,00 267.731.000,00 330.081.000,00 293.532.000,00 2.176.176.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. LARMANTO, M.Si.
NIP. 19580522 198003 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
67.962.000,00 67.962.000,00 67.962.000,00 67.980.000,00 271.866.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 01
12.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00 3 5000 surat
masuk/keluar 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
29.800.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7.449.000,00 7.449.000,00 7.449.000,00 7.453.000,00 4 rekening 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
11.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 30 macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
14.406.000,00 Kabupaten karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.606.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
9.700.000,00 Kabupaten
karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.424.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 2.428.000,00 3 48500 lembar 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
15.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 11 macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
3.960.000,00 Kabupaten
karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan bahan logistik kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 16
40.000.000,00 Kabupaten
karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
120.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 475.958.000,00 76.887.000,00 86.887.000,00 76.897.000,00 716.629.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 02
181.871.000,00 kabupaten Pengadaan perlengkapan gedung kantor 181.871.000,00 0,00 0,00 0,00 11 jenis 1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
217.200.000,00 Kabuapaten Pengadaan mebeleur 217.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11 jenis 1.11 . 1.11.01 . 02 . 10
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
282.558.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 70.638.000,00 70.638.000,00 70.638.000,00 70.644.000,00 3 6 mobil 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
25.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 48 item 1.11 . 1.11.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Daya Aparatur
83.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendidikan dan pelatihan formal 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 104 orang 1.11 . 1.11.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.703.000,00 86.800.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 06
86.800.000,00 Kabupaten
karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.703.000,00 3 11 bulan 1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
Program Keluarga Berencana 577.793.000,00 347.566.500,00 341.915.000,00 316.838.000,00 1.584.112.500,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 15
49.000.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
12.252.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 12.244.000,00 3 17 kecamatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 01
25.000.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Pelayanan KIE 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 10 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02
14.300.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pembinaan Keluarga Berencana 5.239.000,00 0,00 9.061.000,00 0,00 3 4 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 05
15.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB)
5.100.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 3 6 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 07
415.000.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB 99.750.000,00 99.750.000,00 115.750.000,00 99.750.000,00 3 18 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
794.400.000,00 Kabupaten Biaya Operasional Keluarga Berencana 198.603.000,00 198.603.000,00 198.603.000,00 198.591.000,00 4 17 kec 1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
20.812.500,00 kecamatan Advokasi Pokja KB Kecamatan, Desa/Kelurahan 0,00 20.812.500,00 0,00 0,00 1770 Orang 1.12 . 1.11.01 . 15 . 16
52.000.000,00 kabupaten Pengadaan KIE Pendidikan Kependudukan Kit 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13 18 set 1.12 . 1.11.01 . 15 . 19
198.600.000,00 Kabupaten Pengadaan Sarana dan Prasarana PPKBD 198.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13 70 buah 1.12 . 1.11.01 . 15 . 20
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
67.883.000,00 45.253.000,00 29.626.500,00 7.950.000,00 150.712.500,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 15
13.922.000,00 Kabupaten Karanganyar
workshop hak dan anak 0,00 13.922.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
17.131.000,00 Kabupaten
karanganyar Operasional forum anak kabupaten 0,00 17.131.000,00 0,00 0,00 3 100 anak 1.11 . 1.11.01 . 15 . 06
12.425.000,00 Kabupaten karanganyar
Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar
12.425.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.11 . 1.11.01 . 15 . 07
30.739.000,00 Kabupaten
karanganyar
Operasional gugus tugas kabupaten layak anak 8.449.000,00 8.449.000,00 8.638.000,00 5.203.000,00 3 38 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 08
13.309.000,00 Kabupaten Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
0,00 0,00 13.309.000,00 0,00 90 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 09
14.033.000,00 Kabupaten Pelatihan Forum Anak 14.033.000,00 0,00 0,00 0,00 40 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 10
18.928.500,00 Kabupaten Pembuatan Profil dan Database Anak 2.751.000,00 5.751.000,00 7.679.500,00 2.747.000,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 15 . 11
15.225.000,00 Kabupaten Perumusan Kebijakan Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan 15.225.000,00 0,00 0,00 0,00 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 15 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
15.000.000,00 Kabupaten Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 15 . 13
Program pelayanan kontrasepsi 3.505.000,00 4.505.000,00 4.185.000,00 1.305.000,00 13.500.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 17
8.280.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2.200.000,00 3.200.000,00 2.880.000,00 0,00 17 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 17 . 02
5.220.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 29 kkb 1.12 . 1.11.01 . 17 . 05
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 13.722.500,00 104.665.500,00 37.158.000,00 10.646.000,00 166.192.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 17
18.312.500,00 kabupaten Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
0,00 18.312.500,00 0,00 0,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 17 . 03
45.662.500,00 kabupaten
karanganyar
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan 13.722.500,00 10.647.000,00 10.647.000,00 10.646.000,00 3 55 kasus 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08
11.603.500,00 kabupaten Sosialisasi KDRT 0,00 11.603.500,00 0,00 0,00 80 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
16.573.500,00 Kabupaten karanganyar
KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
0,00 15.973.500,00 600.000,00 0,00 3 120 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 15
48.129.000,00 3 kecamatan Pengembangan dan pembinan forum
kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) 0,00 48.129.000,00 0,00 0,00 3 90 anak 1.11 . 1.11.01 . 17 . 16
12.364.000,00 Kabupaten karanganyar
Penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)
0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 3 75 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 17
13.547.000,00 kabupaten Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak 0,00 0,00 13.547.000,00 0,00 3 100 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 19
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
299.952.000,00 286.005.800,00 273.028.000,00 284.880.200,00 1.143.866.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 18
823.866.000,00 Kabupaten dan
kecamatan
Operasional kelompok masyarakat peduli KB 196.316.500,00 209.791.500,00 202.954.000,00 214.804.000,00 3 177 Orang 1.12 . 1.11.01 . 18 . 02
175.000.000,00 Kabupaten, kecamatan, dan desa
Koordinasi pengelolaan program 47.060.500,00 42.648.000,00 42.648.000,00 42.643.500,00 3 1 tahun 1.12 . 1.11.01 . 18 . 03
45.000.000,00 Kabupaten
karanganyar Pemberdayaan ekonomi keluarga 31.576.000,00 8.567.300,00 2.427.000,00 2.429.700,00 1 136 peserta 1.12 . 1.11.01 . 18 . 04
100.000.000,00 Kabupaten, kecamatan dan desa
Pengelolaan data dan informasi KB 24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00 3 6438 orang 1.12 . 1.11.01 . 18 . 05
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 12.364.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 18
12.364.000,00 Kabupaten karanganyar
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 3 75 orang 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak 2.199.000,00 2.199.000,00 2.199.000,00 18.999.500,00 25.596.500,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
12.884.000,00 Kabupaten karanganyar
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
0,00 0,00 0,00 12.884.000,00 3 60 orang 1.11 . 1.11.01 . 19 . 01
12.712.500,00 kabupaten Penyusunan Data Pilah 2.199.000,00 2.199.000,00 2.199.000,00 6.115.500,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 19 . 04
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR 0,00 29.187.500,00 0,00 0,00 29.187.500,00 % 1.12 . 1.11.01 . 20
14.187.500,00 kabupaten Advokasi dan KIE tentang KRR 0,00 14.187.500,00 0,00 0,00 100 peserta 1.12 . 1.11.01 . 20 . 02
15.000.000,00 Kabupaten Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.12 . 1.11.01 . 20 . 03
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
18.876.000,00 0,00 0,00 0,00 18.876.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 22
18.876.000,00 Kabupaten Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak 18.876.000,00 0,00 0,00 0,00 34 peserta 1.12 . 1.11.01 . 22 . 01
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
0,00 18.124.000,00 0,00 0,00 18.124.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 23
18.124.000,00 kabupaten
karanganyar
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan 0,00 18.124.000,00 0,00 0,00 3 136 orang 1.12 . 1.11.01 . 23 . 01
1.632.549.500,00 1.004.054.300,00 877.023.500,00 807.198.700,00 4.320.826.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 29 Desember 2015
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Dra. ANY INDRIHASTUTI, MM.
NIP. 19611015 198503 2 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
189.829.000,00 175.829.000,00 158.820.200,00 155.828.600,00 680.306.800,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 01
5.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 1625 surat 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
180.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 3 bh pesawat, 3 box / 12 bln
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
15.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 4 unit komp PC, 10 unit Laptop
dan 7 unit printer
1.14 . 1.14.01 . 01 . 03
236.800.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.199.000,00 59.199.000,00 59.199.000,00 59.203.000,00 3 34 jenis 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
30.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 92 macam 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
18.006.800,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.754.000,00 2.754.000,00 5.745.200,00 2.753.600,00 3 6 item 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 17 jenis 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 4 macam 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
30.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 800 dus 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
140.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
35.001.000,00 35.001.000,00 35.001.000,00 34.997.000,00 3 12 bulan 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.837.934.000,00 625.434.000,00 53.184.000,00 53.181.200,00 2.569.733.200,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
78.225.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 78.225.000,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
28.775.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pengadaan mebeleur 0,00 28.775.000,00 0,00 0,00 3 4 bh 1.14 . 1.14.01 . 02 . 10
47.683.200,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.922.000,00 11.922.000,00 11.922.000,00 11.917.200,00 3 3 lokasi 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
150.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 10 mobil, 26 spd motor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
15.050.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.762.000,00 3.762.000,00 3.762.000,00 3.764.000,00 3 1 paket 1.14 . 1.14.01 . 02 . 29
1.784.750.000,00 UPT Balai Pelatihan
Kerja
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Kerja Tahap II (DBHCHT)
1.784.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2 1 unit 1.14 . 1.14.01 . 02 . 45
465.250.000,00 UPT Balai Pelatihan
Kerja
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)
0,00 465.250.000,00 0,00 0,00 2 2 paket 1.14 . 1.14.01 . 02 . 46
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 14.001.000,00 12.126.000,00 6.876.000,00 4.997.000,00 38.000.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 05
5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penilaian angka kredit fungsional 0,00 3.125.000,00 1.875.000,00 0,00 3 2 kali sidang 1.14 . 1.14.01 . 05 . 05
20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pendidikan dan pelatihan non formal 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 tahun 1.14 . 1.14.01 . 05 . 06
4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Sosialisasi Penyusunan SKP dan Tata Naskah
Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 08
4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan
Penganggaran Responsif Gender 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 09
5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Sosialisasi Peraturan Perpajakan Bagi PNS Dilingkungan Dinsosnakertrans
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.000.000,00 21.000.000,00 22.500.000,00 21.000.000,00 120.500.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 06
5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
75.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD
18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 3 4 jenis laporan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 12
20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan
Gedung BLK 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 14
12.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan 3.750.000,00 2.250.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan laporan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 15
4.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan Rencana Program Kerja Dinas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 16
4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyusunan LPT 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 17
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
14.490.000,00 24.105.000,00 5.905.000,00 2.500.000,00 47.000.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 15
12.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Operasional sekretariat unit pelaksana program
keluarga harapan (UP-PKH) 4.490.000,00 2.505.000,00 2.505.000,00 2.500.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 15 . 07
10.000.000,00 Kecamatan Jenawi, Kab. Karanganyar
Pembinaan lanjut LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 80 anggota 1.13 . 1.14.01 . 15 . 08
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS)
0,00 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 3 190 KUBE/620 org 1.13 . 1.14.01 . 15 . 10
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 10.000.000,00 355.500.000,00 0,00 0,00 365.500.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 15
275.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Serta Pemberian Bantuan Modal
0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket/28 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03
10.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur
LPKS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 15 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
29.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Pembinaan dan pengembangan LPKS 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00 3 25 LPKS 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
51.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket/32 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 13
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
122.899.000,00 80.762.000,00 30.813.000,00 5.026.000,00 239.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 16
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak
Yatim, Piatu dan Yatim Piatu 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 8000 Lanjut
Usia/Yatim/Piatu/Y
atim Piatu
1.13 . 1.14.01 . 16 . 11
7.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Biaya Operasional Bantuan Sosial 2.384.000,00 1.986.000,00 1.560.000,00 1.570.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan Dapur Umum 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 16
114.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Paket Sembako kepada Fakir Miskin 108.139.000,00 2.066.000,00 2.543.000,00 1.752.000,00 3 1040 paket 1.13 . 1.14.01 . 16 . 18
7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal
2.376.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.704.000,00 3 100 orang 1.13 . 1.14.01 . 16 . 23
75.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah
Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 25
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 18.751.500,00 297.501.500,00 31.764.000,00 5.733.000,00 353.750.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 16
21.650.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 6.798.500,00 6.011.000,00 4.823.500,00 4.017.000,00 3 300 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01
21.900.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penempatan tenaga kerja luar negeri 0,00 10.675.000,00 11.225.000,00 0,00 3 100 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
4.468.500,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (TKA)
0,00 4.468.500,00 0,00 0,00 3 9 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 10
9.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyuluhan program pemagangan ke luar
negeri 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 130 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 11
150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembentukan wirausaha mandiri 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 20 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 12
17.274.500,00 Kabupaten
Karanganyar Penyuluhan bimbingan jabatan 0,00 17.274.500,00 0,00 0,00 3 900 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 13
21.109.500,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) 0,00 21.109.500,00 0,00 0,00 3 30 BKK 1.14 . 1.14.01 . 16 . 14
14.002.500,00 Kabupaten
Karanganyar Penanggulangan pengangguran 0,00 0,00 14.002.500,00 0,00 3 400 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 15
75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 10 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 16
10.950.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pra penempatan tenaga kerja luar negeri 0,00 10.950.000,00 0,00 0,00 3 25 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17
8.395.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
2.953.000,00 2.013.000,00 1.713.000,00 1.716.000,00 3 1 Tim (7 org) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 18
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan 104.972.000,00 105.328.000,00 60.308.000,00 33.042.000,00 303.650.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 17
22.800.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial 6.447.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 5.457.000,00 3 15 kasus/30
sidang 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 bulan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
51.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB 24.970.000,00 26.030.000,00 0,00 0,00 3 3 angkatan/90 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
21.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemberdayaan LK Tripartit 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 3 1 kali 1.14 . 1.14.01 . 17 . 13
61.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan
kesejahteraan pekerja 17.971.000,00 14.346.000,00 14.346.000,00 14.337.000,00 3 165 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 14
20.000.000,00 Kabupaten Pemeriksaan dan pengawasan norma 5.603.000,00 4.713.000,00 4.973.000,00 4.711.000,00 3 60 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar ketenagakerjaan
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 6.081.000,00 4.641.000,00 4.641.000,00 4.637.000,00 3 60 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 16
20.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan
kerja 1.650.000,00 15.050.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 130 org dan 16
titik lokasi/4 perush
1.14 . 1.14.01 . 17 . 17
16.850.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Bimtek pembentukan lembaga keselamatan,
kesehatan dan lingkungan kerja 0,00 16.850.000,00 0,00 0,00 3 30 org/15
perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 19
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja
2.250.000,00 2.250.000,00 8.250.000,00 2.250.000,00 3 30 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 20
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Deteksi dini kerawanan perusahaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 22
16.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Bimbingan Teknis Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit
0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 30 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 23
Program transmigrasi regional 1.782.000,00 2.342.000,00 7.802.000,00 44.574.000,00 56.500.000,00 100 % 2.08 . 1.14.01 . 17
56.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.
Karanganyar
Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatan transmigran
1.782.000,00 2.342.000,00 7.802.000,00 44.574.000,00 3 15 KK 2.08 . 1.14.01 . 17 . 03
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma 2.733.000,00 10.236.000,00 63.859.000,00 12.272.000,00 89.100.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 18
7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.13 . 1.14.01 . 18 . 05
61.600.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca 0,00 0,00 61.600.000,00 0,00 3 20 Paca/25 TAD 1.13 . 1.14.01 . 18 . 06
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Kepada Penyandang Cacat 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 25 Paca Potensial/50 Paca
Non Potensial
1.13 . 1.14.01 . 18 . 07
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendampingan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
2.733.000,00 2.736.000,00 2.259.000,00 2.272.000,00 3 121 Paca berat 1.13 . 1.14.01 . 18 . 09
Program pembinaan panti asuhan /panti
jompo 0,00 0,00 20.275.500,00 12.224.500,00 32.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 19
7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan
0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 16 PA 1.13 . 1.14.01 . 19 . 07
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial 0,00 0,00 12.775.500,00 12.224.500,00 3 17 kecamatan/177
Desa 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
12.313.000,00 3.063.000,00 3.063.000,00 3.061.000,00 21.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 20
21.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Tindak lanjut razia PGOT 12.313.000,00 3.063.000,00 3.063.000,00 3.061.000,00 3 100 PGOT 1.13 . 1.14.01 . 20 . 07
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
67.973.000,00 72.260.000,00 84.369.000,00 6.398.000,00 231.000.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 21
206.000.000,00 Dinsosnakertr
ans Kab.
Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) 67.973.000,00 67.260.000,00 67.260.000,00 3.507.000,00 3 17 org/bln 1.13 . 1.14.01 . 21 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
0,00 0,00 7.109.000,00 2.891.000,00 3 300 org 1.13 . 1.14.01 . 21 . 07
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Bantuan operasional TAGANA 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 20 org 1.13 . 1.14.01 . 21 . 08
5.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Forum 1.13 . 1.14.01 . 21 . 09
2.453.677.500,00 1.785.486.500,00 549.538.700,00 359.837.300,00 5.148.540.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.
NIP. 19610419 198503 1 011
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
85.910.250,00 92.972.750,00 85.010.250,00 86.375.750,00 350.269.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 01
2.000.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 5 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
88.100.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
22.026.000,00 22.026.000,00 22.026.000,00 22.022.000,00 3 12 bulan rekening tagihan : Listrik,
Air, Telepon dan Surat Kabar/
Majalah, internet
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
24.200.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.150.000,00 6.750.000,00 6.150.000,00 5.150.000,00 3 17 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
58.000.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 14.837.500,00 14.387.500,00 14.387.500,00 14.387.500,00 3 57 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
53.375.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.681.250,00 13.231.250,00 13.231.250,00 13.231.250,00 3 10 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
5.000.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 9 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
33.377.500,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 7.162.500,00 9.525.000,00 7.162.500,00 9.527.500,00 3 15 kali 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
86.216.500,00 Karanganyar,Jateng,Luar
Propinsi, Luar Pulau Jawa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
21.552.000,00 21.552.000,00 21.552.000,00 21.560.500,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54.046.998,00 61.282.998,00 29.052.998,00 23.783.006,00 168.166.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 02
75.800.000,00 BPMPTSP
Kab. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.800.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 16 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
10.000.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22
63.800.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13.605.498,00 16.641.498,00 14.411.498,00 19.141.506,00 3 22 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
18.566.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.641.500,00 4.641.500,00 4.641.500,00 4.641.500,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 22.590.000,00 0,00 0,00 0,00 22.590.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 03
22.590.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22.590.000,00 0,00 0,00 0,00 3 53 stel 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 95.996.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 06
5.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Penyusunan RKA-DPA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RKA dan DPA
Tahun 2015 1.16 . 1.16.01 . 06 . 05
6.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 LAKIP dan 1 LPT 1.16 . 1.16.01 . 06 . 07
84.996.000,00 Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 06 . 12
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 98.579.200,00 200.579.200,00 93.163.100,00 94.978.500,00 487.300.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 15
45.000.000,00 Dalam / luar daerah
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1.250.000,00 41.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 1 paket pelatihan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 09
40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar,
Surakarta,
Jateng
Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi 22.754.800,00 17.245.200,00 0,00 0,00 3 1 kali temu mitra
usaha 1.16 . 1.16.01 . 15 . 12
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Perusahaan
PMA/PMDN 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 70 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 13
30.000.000,00 Luar Propinsi Pulau Jawa
Promosi Investasi 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3 1 kali pameran 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17
50.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan 509.400,00 24.412.100,00 0,00 25.078.500,00 3 60 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
30.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu
22.700.000,00 2.300.000,00 2.800.000,00 2.200.000,00 3 16 item leaflet 1.16 . 1.16.01 . 15 . 19
25.000.000,00 BPPT, Jateng, DIY
Penyerdehanaan Prosedur Perizinan 20.390.000,00 3.200.000,00 1.035.000,00 375.000,00 3 1 dokumen 1.16 . 1.16.01 . 15 . 20
60.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam Rangka
Peningkatan Investasi 0,00 1.996.900,00 58.003.100,00 0,00 3 100 CD profil
potensi dan
peluang investasi, 100 buku peluang
potensi dan peluang investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 22
12.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pengembangan Pelayanan Perizinan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 3 1 paket sistem perizinan online
1.16 . 1.16.01 . 15 . 23
120.300.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP 30.075.000,00 30.075.000,00 30.075.000,00 30.075.000,00 3 1 paket hardware dan software
SIMTAP
1.16 . 1.16.01 . 15 . 24
45.000.000,00 Kab.
Karanganyar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 900.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.16 . 1.16.01 . 15 . 25
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
635.000,00 300.000,00 8.700.000,00 365.000,00 10.000.000,00 100 % 1.24 . 1.16.01 . 15
10.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Penataan Arsip 635.000,00 300.000,00 8.700.000,00 365.000,00 3 12 bulan 1.24 . 1.16.01 . 15 . 12
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 95.020.175,00 101.339.375,00 89.340.775,00 95.099.675,00 380.800.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 16
25.800.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
6.408.000,00 13.034.000,00 5.608.000,00 750.000,00 3 12 izin 1.16 . 1.16.01 . 16 . 12
170.000.000,00 Kab. Karanganyar
Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan 42.498.000,00 42.498.000,00 42.498.000,00 42.506.000,00 3 15 jenis perizinan dan inventarisasi data titik lokasi
reklame
1.16 . 1.16.01 . 16 . 13
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan
2.845.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 3 12 permasalahan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 17
20.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan
Perizinan dan Non Izin 4.892.700,00 1.701.000,00 1.701.000,00 11.705.300,00 3 6 kegiatan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20
10.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Digitalisasi Dokumen Perizinan 1.113.000,00 6.288.000,00 1.113.000,00 1.486.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 22
20.000.000,00 Kab. Supervisi Perizinan 5.610.875,00 4.518.375,00 4.518.375,00 5.352.375,00 3 120 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 23
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
125.000.000,00 Survey Lokasi Perizinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
31.652.600,00 30.915.000,00 31.517.400,00 30.915.000,00 3 1.16 . 1.16.01 . 16 . 24
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 25.000.000,00 100 % 1.24 . 1.16.01 . 16
25.000.000,00 BPMPTSP Kab.
Karanganyar
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 1 tahun 1.24 . 1.16.01 . 16 . 03
395.279.623,00 483.972.323,00 332.765.123,00 328.103.931,00 1.540.121.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUCAHYO, M.M.
NIP. 19620106 198903 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Politik
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
89.149.035,00 94.162.575,00 77.750.470,00 36.219.920,00 297.282.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 01
3.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 855 lembar 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
29.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 10.425.000,00 10.425.000,00 6.400.000,00 1.750.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
5.600.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
501.000,00 334.000,00 1.901.000,00 2.864.000,00 1 15 unit ( roda empat 5 unit, roda
dua 10 unit
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
51.710.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.490.500,00 21.485.500,00 7.734.000,00 0,00 1 18 Orang 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
50.400.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.637.500,00 18.637.500,00 13.125.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
16.766.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Penyediaan alat tulis kantor 4.191.500,00 8.383.000,00 4.191.500,00 0,00 1 49 jenis 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
17.700.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.563.985,00 4.663.975,00 6.603.970,00 1.868.070,00 1 14 jenis ( 23.894 item )
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
3.500.000,00 Badan Kesatuan
Bnagsa dan Politik
Kabupaten Karang
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.100.000,00 1 12 Jenis ( 402
item ) 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
9.100.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Penyediaan peralatan rumah tangga 2.275.000,00 2.275.000,00 4.550.000,00 0,00 1 3 Unit 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
4.440.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 915.000,00 915.000,00 1.015.000,00 1.595.000,00 1 3 macam Surat
Kabar 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
25.916.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 7.706.050,00 7.620.050,00 7.617.050,00 2.972.850,00 1 758 orang 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
80.150.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
15.493.500,00 17.473.550,00 23.862.950,00 23.320.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 107.507.500,00 79.152.500,00 29.430.000,00 20.981.000,00 237.071.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 02
87.625.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 84.925.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1 48 buah 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
44.070.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 44.070.000,00 0,00 0,00 1 3 gedung 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kabupaten Karang
74.576.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 18.147.500,00 18.447.500,00 23.995.000,00 13.986.000,00 1 15 Unit ( roda
empat 5 unit, roda
dua 10 unit )
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
4.500.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1 33 unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
3.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1 14 buah 1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
17.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Pemeliharaan komputer 3.435.000,00 3.435.000,00 3.435.000,00 6.695.000,00 1 16 unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
3.300.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pemeliharaan alat-alat komunikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1 22 HT dan 2 Telpon & Fax
1.19 . 1.19.01 . 02 . 31
3.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Pemeliharaan senjata api 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1 40 Unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 32
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.989.750,00 8.970.750,00 8.569.750,00 8.469.750,00 35.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 06
35.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 8.989.750,00 8.970.750,00 8.569.750,00 8.469.750,00 1 8 Jenis laporan ( RKA, DPA, LAKIP,
CALK, RENJA, SEMESTER, Kepeg. dll )
1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
156.326.750,00 172.729.750,00 165.327.750,00 142.965.750,00 637.350.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 15
14.110.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemantauan orang asing 3.698.000,00 3.368.000,00 3.698.000,00 3.346.000,00 1 12 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16
63.000.000,00 Badan Kesbangpol Kabupaten
Karanganyar
Piket posko siaga 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 18
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemantauan organisasi terlarang 3.036.750,00 4.462.750,00 4.791.750,00 2.708.750,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 19
9.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penanganan masalah aktual 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 15 . 20
178.650.000,00 Kabupaten Karanganyar
Fasilitas keamanan umum 44.352.000,00 45.867.000,00 45.052.000,00 43.379.000,00 1 6 even besar ( 1 Tahun anggaran )
1.19 . 1.19.01 . 15 . 21
73.600.000,00 Kabupaten Karanganyar
Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 10.279.000,00 14.929.000,00 15.508.000,00 32.884.000,00 1 12 bulan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 23
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi 2.241.000,00 3.171.000,00 2.494.000,00 2.094.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 24
0,00 Kabupaten Karanganyar
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Rencana Aksi 1.19 . 1.19.01 . 15 . 30
20.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemantauan wilayah perbatasan 4.999.000,00 4.999.000,00 4.999.000,00 5.003.000,00 1 11 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 31
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemantauan dampak masalah ekonomi 2.771.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 2.405.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 32
167.800.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP 50.376.000,00 49.052.000,00 50.599.000,00 17.773.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 15 . 33
76.190.000,00 Karanganyar Penanganan Konflik Sosial 18.824.000,00 19.719.000,00 20.024.000,00 17.623.000,00 1 1 Rencana Aksi 1.19 . 1.19.01 . 15 . 36
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.24 . 1.19.01 . 16
5.000.000,00 Badan Kesbangpol Kabupaten
Karanganyar
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Tahun 1.24 . 1.19.01 . 16 . 02
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 14.733.000,00 29.747.000,00 133.600.000,00 12.015.000,00 190.095.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 17
40.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 1 200 Orang 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
46.625.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat
FKUB 11.655.000,00 11.655.000,00 11.655.000,00 11.660.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kabupaten Karang
10.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3.078.000,00 3.137.000,00 3.430.000,00 355.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 11
20.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 12
30.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI 0,00 14.955.000,00 15.045.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 13
43.470.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Orientasi ketahanan bangsa 0,00 0,00 43.470.000,00 0,00 1 300 Orang 1.19 . 1.19.01 . 17 . 16
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan 91.052.000,00 336.272.000,00 126.464.000,00 48.747.000,00 602.535.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 18
15.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Forum Wawasan Kebangsaan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 04
15.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pembinaan Kesatuan Bangsa 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05
25.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 1 235 siswa 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06
20.000.000,00 Badan Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1 100 orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten
Karang
368.285.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab.
Karanganyar
Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
62.300.000,00 239.330.000,00 66.655.000,00 0,00 1 1500 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 17
159.250.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitasi Ormas-Ormas 28.752.000,00 66.942.000,00 34.809.000,00 28.747.000,00 1 1200 orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 29
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6.219.000,00 21.176.000,00 5.701.000,00 8.034.000,00 41.130.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 19
10.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Karang
Pemantauan Pelayanan Penerbitan
RIset/Survey 2.339.000,00 3.111.000,00 1.821.000,00 2.729.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 19 . 08
7.000.000,00 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten
Karang
Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaan pemuda dan remaja
0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1 50 Orang 1.19 . 1.19.01 . 19 . 11
24.130.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemantauan wilayah rawan penyakit
masyarakat (Pekat) 3.880.000,00 11.065.000,00 3.880.000,00 5.305.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 19 . 12
Program pendidikan politik masyarakat 1.792.500,00 49.389.500,00 46.020.500,00 597.500,00 97.800.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 21
22.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendidikan politik masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1 100 Orang 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06
9.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Asistensi bantuan parpol 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 1 9 Partai politik 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07
9.800.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Ormas dan LSM 0,00 5.777.500,00 4.022.500,00 0,00 1 1 kegiatan 1.19 . 1.19.01 . 21 . 08
8.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09
49.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
1.792.500,00 9.112.000,00 37.498.000,00 597.500,00 1 150 Orang 1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
475.769.535,00 796.600.075,00 592.863.470,00 278.029.920,00 2.143.263.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. MUH. INDRAYANTO
NIP. 19610523 198603 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
75.531.000,00 76.881.000,00 75.531.000,00 75.525.000,00 303.468.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 01
7.008.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 1.752.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
45.600.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
47.100.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
28.778.800,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 7.083.000,00 7.533.000,00 7.083.000,00 7.079.800,00 3 51 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
19.770.200,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.830.000,00 5.280.000,00 4.830.000,00 4.830.200,00 3 8 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
3.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 6 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
88.361.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan peralatan rumah tangga 21.978.000,00 22.428.000,00 21.978.000,00 21.977.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14
4.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 3 Surat Kabar 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
19.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 4.752.000,00 4.752.000,00 4.752.000,00 4.744.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
40.850.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.212.000,00 10.212.000,00 10.212.000,00 10.214.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 86.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 115.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
80.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.19 . 1.19.02 . 02 . 09
11.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 3 3 Unit Gedung 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
12.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 6 Unit 1.19 . 1.19.02 . 02 . 30
12.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 26 Unit 1.19 . 1.19.02 . 02 . 31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 15.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 05
15.000.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah
Pendidikan dan pelatihan formal 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.945.750,00 24.170.750,00 19.945.750,00 19.937.750,00 84.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 06
4.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
80.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 18.943.750,00 23.168.750,00 18.943.750,00 18.943.750,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 06
Program pembangunan jalan dan jembatan 105.875.000,00 0,00 0,00 5.017.484.000,00 5.123.359.000,00 1.03 . 1.19.02 . 15
3.212.532.000,00 Dusun Beyan, Desa
Dawung, Kec. Matesih
Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Beyan Desa Dawung Kec. Matesih
60.575.000,00 0,00 0,00 3.151.957.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 72
686.735.000,00 Dusun Bono, Desa
Plosorejo, Kec. Kerjo
Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Bono Desa Plosorejo Kec. Kerjo
15.150.000,00 0,00 0,00 671.585.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 73
1.224.092.000,00 Dusun Jenggotan,
Desa Gantiwarno, Kec. Matesih
Pembangunan/Rekonstruksi Talud Jembatan Jenggotan Desa Gantiwarno Kec. Matesih
30.150.000,00 0,00 0,00 1.193.942.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 74
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
512.076.000,00 768.191.000,00 514.466.000,00 512.267.000,00 2.307.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 22
70.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam 3.528.000,00 59.228.000,00 3.528.000,00 3.716.000,00 3 12 Bulan dan 150
Peserta 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01
100.000.000,00 Kabupaten Gladi Penanggulangan Bencana 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sosialisasi Penanggulangan Bencana 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 06
2.007.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Peningkatan Penanganan Bencana 501.393.000,00 501.393.000,00 502.818.000,00 501.396.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 22 . 07
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)
7.155.000,00 7.570.000,00 8.120.000,00 7.155.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 08
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 23
10.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Pengelolaan/Pemeliharaan Website 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.19.02 . 23 . 02
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 26
50.000.000,00 BPBD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Peraturan Rencana Teknis
Kebencanaan 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3 1 Paket (80 Buah
Buku
Perundangan)
1.20 . 1.19.02 . 26 . 25
723.177.750,00 958.992.750,00 640.692.750,00 5.684.963.750,00 8.007.827.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
NUGROHO, S.Sos, M.Hum.
NIP. 19680705 199001 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.323.000,00 90.654.000,00 87.654.000,00 84.651.000,00 354.282.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 01
5.000.000,00 Kantor Satpol
PP Penyediaan jasa surat menyurat 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 700 surat 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
21.600.000,00 Kantor Satpol PP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.400.000,00 8.400.000,00 5.400.000,00 2.400.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
90.300.000,00 Kantor Satpol
PP
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 22.572.000,00 22.572.000,00 22.572.000,00 22.584.000,00 3 14 Unit 1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
73.970.000,00 Kantor Satpol PP
Penyediaan jasa administrasi keuangan 18.492.000,00 18.492.000,00 18.492.000,00 18.494.000,00 3 12 Laporan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
28.200.000,00 Kantor Satpol
PP Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
10.000.000,00 Kantor Satpol PP
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
13.958.000,00 Kantor Satpol
PP Penyediaan alat tulis kantor 3.489.000,00 3.489.000,00 3.489.000,00 3.491.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
4.754.000,00 Kantor Satpol PP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.939.000,00 270.000,00 270.000,00 275.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
3.500.000,00 Kantor Satpol
PP
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
3.000.000,00 Kantor Satpol PP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
100.000.000,00 Kantor Satpol
PP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 25.002.000,00 25.002.000,00 25.002.000,00 24.994.000,00 3 1 Th 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
803.835.000,00 1.210.955.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 2.024.240.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 02
1.802.130.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pembangunan gedung kantor 600.000.000,00 1.202.130.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
178.110.000,00 Kantor Satpol PP
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 178.110.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 Unit 1.19 . 1.19.03 . 02 . 05
21.000.000,00 Kantor Satpol
PP Pengadaan komputer 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Item 1.19 . 1.19.03 . 02 . 11
3.000.000,00 Kantor Satpol PP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
20.000.000,00 Kantor Satpol PP
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.725.000,00 5.825.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 63.700.000,00 0,00 63.700.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 03
63.700.000,00 Kantor Satpol
PP
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 0,00 0,00 63.700.000,00 0,00 3 60 Stel 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
46.924.000,00 20.274.000,00 20.274.000,00 20.278.000,00 107.750.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 05
40.000.000,00 Kantor Satpol
PP Pendidikan dan pelatihan formal 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 05 . 01
41.100.000,00 Karanganyar Pendidikan dan pelatihan non formal 10.275.000,00 10.275.000,00 10.275.000,00 10.275.000,00 3 20 Orang 1.19 . 1.19.03 . 05 . 06
26.650.000,00 Kantor Satpol PP
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP 26.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Orang 1.19 . 1.19.03 . 05 . 08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 06
20.000.000,00 Kantor Satpol PP
Penyusunan SOP 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 3 SOP 1.19 . 1.19.03 . 06 . 08
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 314.673.000,00 207.873.000,00 207.873.000,00 287.881.000,00 1.018.300.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 15
596.750.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
181.752.000,00 145.002.000,00 145.002.000,00 124.994.000,00 3 17 Kecamatan/12Bln
1.19 . 1.19.03 . 15 . 09
112.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penertiban PKL dan Reklame 28.122.000,00 28.122.000,00 28.122.000,00 28.134.000,00 3 5 Titik Wilayah 1.19 . 1.19.03 . 15 . 10
139.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Foreiders dan Pengamanan 34.749.000,00 34.749.000,00 34.749.000,00 34.753.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 15 . 11
70.050.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP 70.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Event 1.19 . 1.19.03 . 15 . 13
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Upacara HUT Kab. Karanganyar 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 3 1 Event 1.19 . 1.19.03 . 15 . 34
Program Perencanaan Tata Ruang 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 100 Persen 1.05 . 1.19.03 . 15
49.000.000,00 Kantor Satpol
PP Penyusunan DED Gedung Kantor Satpol PP 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.19.03 . 15 . 43
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
152.461.000,00 222.311.000,00 74.811.000,00 74.817.000,00 524.400.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 16
120.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 09
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda
28.064.000,00 7.314.000,00 7.314.000,00 7.308.000,00 3 40 Buah 1.19 . 1.19.03 . 16 . 11
150.000.000,00 Kantor Satpol
PP Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok 2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 2 400 Peserta 1.19 . 1.19.03 . 16 . 12
54.400.000,00 Kantor Satpol PP
Penyusunan / Revisi Perda 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Perda 1.19 . 1.19.03 . 16 . 18
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penertiban Cukai Rokok 37.497.000,00 37.497.000,00 37.497.000,00 37.509.000,00 2 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
20.725.000,00 18.090.000,00 41.490.000,00 18.095.000,00 98.400.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 19
20.900.000,00 Kantor Satpol
PP Pengadaan KTA Linmas 0,00 0,00 20.900.000,00 0,00 3 2000 buah 1.19 . 1.19.03 . 19 . 02
75.000.000,00 Kantor Satpol PP
Pengerahan Satlinmas 20.725.000,00 18.090.000,00 18.090.000,00 18.095.000,00 3 375 Orang 1.19 . 1.19.03 . 19 . 04
2.500.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Bantuan Santunan kepada Anggota
Linmas yang Sakit/Meninggal 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 Th 1.19 . 1.19.03 . 19 . 07
1.478.941.000,00 1.790.157.000,00 500.527.000,00 490.447.000,00 4.260.072.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700510 199003 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.620.225.500,00 1.361.312.000,00 1.325.685.000,00 1.006.195.000,00 5.313.417.500,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01
101.000.000,00 bagian umum
setda Penyediaan jasa surat menyurat 20.625.000,00 39.125.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 3 6510 surat 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.106.600.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
276.651.000,00 276.651.000,00 276.651.000,00 276.647.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
185.200.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
63.027.000,00 51.837.000,00 40.737.000,00 29.599.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
318.253.000,00 Bagian Umum
Setda Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.593.000,00 85.893.000,00 76.893.000,00 76.874.000,00 3 18 Orang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
104.818.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor 53.650.000,00 0,00 51.168.000,00 0,00 3 48 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
108.350.000,00 Perlengkapan
dan Keuangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.650.000,00 0,00 51.700.000,00 0,00 3 17 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
93.749.000,00 Perlengkapan dan keuangan
Setda
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 47.299.500,00 0,00 46.449.500,00 0,00 3 31 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
70.292.500,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 41.200.000,00 0,00 29.092.500,00 0,00 3 22 Jenis barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
1.220.000.000,00 Bagian Umum
Setda Penyediaan makanan dan minuman 487.356.000,00 367.452.000,00 247.545.000,00 117.647.000,00 3 50000 Porsi 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.023.660.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
255.915.000,00 255.915.000,00 255.915.000,00 255.915.000,00 3 12 bulan 220 pagawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
458.080.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil
114.474.000,00 114.654.000,00 114.474.000,00 114.478.000,00 3 6 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
20.300.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil
75.000,00 20.075.000,00 75.000,00 75.000,00 3 2 orang 1 kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
17.500.000,00 Bagian Umum
Setda
Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil
4.374.000,00 4.374.000,00 4.374.000,00 4.378.000,00 3 2 orang 3500 potong
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
20.000.000,00 Bagian Umum Setda
Dokumentasi kehumasan 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 8 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
36.000.000,00 Bagian Umum
Setda Penyusunan acara 14.175.000,00 14.175.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3 648 buku 36 stel 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23
60.000.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan Jasa Bouqet 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 870 buah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
25.000.000,00 Bagian Umum
Setda
Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen
daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 12750 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25
50.000.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil
12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 39 item 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
238.615.000,00 Bagian Umum
Setda
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan
rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil 59.658.000,00 59.658.000,00 59.658.000,00 59.641.000,00 3 15 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 27
56.000.000,00 Bagian Umum Setda
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 13.997.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.710.851.600,00 3.156.023.100,00 520.668.100,00 471.075.200,00 5.858.618.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02
300.000.000,00 Bagian Perlengkapan
dan keuangan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 3 17 sepeda motor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
314.080.000,00 Bagian Perlengkapan
dan Keuangan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 314.080.000,00 0,00 0,00 3 21 jenis 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
214.950.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 214.950.000,00 0,00 0,00 3 6 jenis barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
40.000.000,00 Bagian Umum Setda
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 10.002.000,00 10.002.000,00 10.002.000,00 9.994.000,00 3 3 rumah dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
104.075.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pengadaan mebeleur 0,00 104.075.000,00 0,00 0,00 3 10 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
207.000.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pengadaan Komputer 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00 3 12 unit komputer
PC, 2 printer, 1 ups
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
55.000.000,00 Bagian Umum
Setda
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan, 1 unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 12
58.493.000,00 Perlengkapan dan
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 58.493.000,00 0,00 0,00 3 7 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Keuangan Setda
250.555.000,00 Bagian Umum
Setda Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 68.556.000,00 60.660.000,00 60.660.000,00 60.679.000,00 3 3 Rumah Dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
292.710.000,00 Bagian Umum Setda
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.738.000,00 104.670.000,00 56.288.000,00 38.014.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
238.200.000,00 Bagian Umum
Setda Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 59.550.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 3 3 mobil, 7 orang
12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
879.890.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
222.471.600,00 222.471.600,00 222.471.600,00 212.475.200,00 3 48 unit Kendaraan Dinas roda 4, 2 unit kendaraan
dinas roda 6, 71 unit kendaraan dinas roda 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
9.450.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 0,00 3 24 Buah 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
68.340.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
17.085.000,00 17.085.000,00 17.085.000,00 17.085.000,00 3 4 Unit Genzet 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
47.325.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00 11.162.500,00 11.162.500,00 10.000.000,00 3 6 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
43.550.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.550.000,00 3 5 Jenis Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
55.000.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pemeliharaan komputer 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 3 40 unit komputer, 16 laptop/note
book dan printer
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
145.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Alat alat Komunikasi 36.249.000,00 36.249.000,00 36.249.000,00 36.253.000,00 3 terpeliharanya 6 paket jaringan telekomunikasi
terdiri dari : jaringan line
telepon kantor
Bupati, jaringan sentral telepon
PABX (Private Automatic Branch eXchange) Kantor
Bupati/ Rumdin Bupati/Wabup/Sek
da, Jaringan Paging Eksternal
PABX Kantor Bupati, J
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
14.000.000,00 Bagian Umum Setda
Pemeliharaan Alat Musik 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 33
4.000.000,00 Bagian Umum
Setda Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 975.000,00 1.075.000,00 975.000,00 975.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 34
17.000.000,00 Bagian Umum Setda
Pemeliharaan Peralatan Studio 3.750.000,00 5.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.03 . 02 . 35
100.000.000,00 Bagian Umum
Setda
Pembuatan Sumur Dalam Rumah Dinas Wakil Bupati dan Instalasi Saluran Air Rumah Dinas Bupati
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 46
0,00 Bagian Umum Pembangunan Garasi Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 komplek 1.20 . 1.20.03 . 02 . 48
200.000.000,00 Bagian Umum
Setda Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 51
200.000.000,00 Bagian Umum Setda
Rehabilitasi Pintu Pagar dan Tiang Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 54
400.000.000,00 Bagian Umum
Sekretariat
Pembangunan/Rehap Kanopi Rumah Dinas
Bupati 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 73
150.000.000,00 Bagian Umum Pemeliharaan Atap Gedung C dan D Kantor
Bupati/Sektretariat Daerah 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 tempat 1.20 . 1.20.03 . 02 . 78
1.250.000.000,00 Bagian Umum Setda
Pengaspalan Jalan di Lingkungan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah
0,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 79
200.000.000,00 Bagian Umum Penataan Ruang Ex SATPOL 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 80
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 219.700.000,00 0,00 0,00 219.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03
179.700.000,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 179.700.000,00 0,00 0,00 3 128 Paket 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
40.000.000,00 Bagian Organisasi
Pembinaan Disiplin PNS 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 215 Orang 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
dan Kepegawaian Setda Kab.
Kara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76.617.500,00 367.506.500,00 5.876.000,00 0,00 450.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05
400.000.000,00 Sekretariat
Daerah Peningkatan SDM 76.617.500,00 317.506.500,00 5.876.000,00 0,00 3 215 orang 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04
50.000.000,00 Bagian Umum Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel
0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 60 peserta 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
137.103.680,00 129.125.820,00 90.614.500,00 90.619.800,00 447.463.800,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06
299.681.300,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 74.919.000,00 74.919.000,00 74.919.000,00 74.924.300,00 3 30 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
85.000.000,00 Bagian Organisasi
dan Kepegawaian Setda Kab.
Karan
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
(LAKIP) 46.488.680,00 38.511.320,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
62.782.500,00 Perlengkapan dan Keuangan
Setda
Penyusunan laporan barang inventarisasi 15.696.000,00 15.695.500,00 15.695.500,00 15.695.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
24.300.650,00 22.222.450,00 332.222.450,00 22.254.450,00 401.000.000,00 100 % 2.03 . 1.20.03 . 15
46.000.000,00 Bagian
Perekonomian Pengawasan distribusi LPG 3 Kg 12.425.650,00 11.191.450,00 11.191.450,00 11.191.450,00 3 17 Pemantauan 2.03 . 1.20.03 . 15 . 07
45.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pengawasan distribusi BBM 11.875.000,00 11.031.000,00 11.031.000,00 11.063.000,00 3 12 Pemantauan 2.03 . 1.20.03 . 15 . 08
310.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se Kabupaten Karanganyar
0,00 0,00 310.000.000,00 0,00 3 1525 peserta 2.03 . 1.20.03 . 15 . 12
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 100 % 2.01 . 1.20.03 . 15
220.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 3 202 P3A/GP3A dan PO
2.01 . 1.20.03 . 15 . 08
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
190.235.000,00 932.669.000,00 171.892.500,00 177.259.500,00 1.472.056.000,00 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
27.500.000,00 Bagian Kesra Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
0,00 0,00 13.200.000,00 14.300.000,00 3 17 Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10
338.556.000,00 Bagian
Perekonomian Paket Sembako kepada Fakir Miskin 0,00 338.556.000,00 0,00 0,00 3 2650 Paket 1.13 . 1.20.03 . 16 . 18
30.000.000,00 Bagian
Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Harga Barang
Kepokmas dan Barang Strategis 7.924.500,00 7.357.500,00 7.357.500,00 7.360.500,00 3 12 Pemantauan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 19
330.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 3 17 Kegiatan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 20
145.000.000,00 Bagian Perekonomian
Monitoring Pendistribusian Raskin 32.360.500,00 65.859.500,00 23.385.000,00 23.395.000,00 3 12 Bulan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 21
440.000.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial
Daerah 109.550.000,00 110.250.000,00 110.550.000,00 109.650.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.20.03 . 16 . 26
75.000.000,00 Bagian Kesra Setda
Sosialisasi Tempat Ibadah 5.000.000,00 30.046.000,00 17.400.000,00 22.554.000,00 3 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16 . 29
86.000.000,00 Bagian Kesra Setda
Karanganyar
Koordinasi Kegiatan Sosial Kabupaten
Karanganyar 35.400.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16 . 30
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 124.281.100,00 648.716.000,00 193.451.000,00 51.551.900,00 1.018.000.000,00 100 % 1.09 . 1.20.03 . 16
300.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah 30.444.000,00 182.879.000,00 79.799.000,00 6.878.000,00 3 44 bidang 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03
75.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar 3.681.000,00 64.896.000,00 3.216.000,00 3.207.000,00 3 2 kecamatan, 3
Kelurahan, 16 Desa
1.09 . 1.20.03 . 16 . 04
150.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kabupaten
Karanganyar 66.245.000,00 66.052.000,00 10.852.000,00 6.851.000,00 3 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 06
55.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Penyelesaian permasalahan pertanahan 10.150.000,00 11.190.000,00 24.265.000,00 9.395.000,00 3 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 07
238.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar
Penataan dan penertiban tanah Pemkab 9.262.100,00 202.698.000,00 21.818.000,00 4.221.900,00 3 220 buah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 08
50.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda
Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan Batas Daerah 4.499.000,00 21.001.000,00 3.501.000,00 20.999.000,00 1 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 09
50.000.000,00 Bagian Sosialisasi Batas Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 72 orang 1.09 . 1.20.03 . 16 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Pemerintahan Umum
100.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1 2 kegiatan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 14
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
47.232.500,00 56.772.500,00 71.600.000,00 54.395.000,00 230.000.000,00 100 % 1.15 . 1.20.03 . 16
125.000.000,00 Bagian Perekonomian
Fasilitasi UMKM, Pengrajin, dan Dekranasda 15.870.000,00 35.110.000,00 20.187.500,00 53.832.500,00 3 2 pameran 1.15 . 1.20.03 . 16 . 11
105.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pembinaan UMKM dan Pengrajin 31.362.500,00 21.662.500,00 51.412.500,00 562.500,00 1 2 pembinaan 1.15 . 1.20.03 . 16 . 14
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 562.500,00 225.169.500,00 97.243.000,00 52.025.000,00 375.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.03 . 16
125.000.000,00 Bagian Perekonomian
Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar
562.500,00 74.862.500,00 49.575.000,00 0,00 3 2 pameran 1.16 . 1.20.03 . 16 . 10
75.000.000,00 Bagian Perekonomian
Pembinaan dan Pemantauan BUMD 0,00 45.650.000,00 29.350.000,00 0,00 3 25 Pembinaan 1.16 . 1.20.03 . 16 . 11
100.000.000,00 Bagian
Perekonomian Peningkatan Kualitas SDM BUMD 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Bintek 1.16 . 1.20.03 . 16 . 15
75.000.000,00 Bagian
Perekonomian
Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten
Karanganyar 0,00 4.657.000,00 18.318.000,00 52.025.000,00 3 198 Buah 1.16 . 1.20.03 . 16 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.154.416.500,00 631.356.500,00 534.506.000,00 381.365.500,00 2.701.644.500,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 16
55.400.000,00 Bagian Umum Setda
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
13.851.000,00 13.851.000,00 13.851.000,00 13.847.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
500.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda
Fasilitasi Kegiatan Otonomi Daerah 128.458.000,00 123.286.000,00 123.286.000,00 124.970.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
182.294.500,00 Bagian Umum
Setda
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah 65.376.000,00 50.376.000,00 38.376.000,00 28.166.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
555.950.000,00 Bagian Umum Setda
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
138.984.000,00 138.984.000,00 138.984.000,00 138.998.000,00 3 220 kegiatan 2 orang
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
175.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Umum 45.640.000,00 42.440.000,00 44.283.000,00 42.637.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
298.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) 170.700.000,00 110.100.000,00 17.200.000,00 0,00 3 25 buku LPPD dan
25 buku IKK 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
310.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
227.086.500,00 82.913.500,00 0,00 0,00 3 210 buku 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
100.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah 37.757.000,00 20.748.000,00 20.748.000,00 20.747.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
25.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati
Kepada Camat dan Kelurahan 19.010.000,00 601.000,00 601.000,00 4.788.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
75.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah
7.403.000,00 3.666.000,00 60.666.000,00 3.265.000,00 3 1 kegiatan, 200 buku
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
350.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Persiapan Pelaksanaan PATEN 300.151.000,00 3.951.000,00 41.951.000,00 3.947.000,00 3 18 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
75.000.000,00 Penyusunan Draf Raperda Konsultasi Publik 0,00 40.440.000,00 34.560.000,00 0,00 3 1 Draft Raperda 1.20 . 1.20.03 . 16 . 18
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 0,00 34.327.000,00 0,00 120.935.500,00 155.262.500,00 100 % 1.18 . 1.20.03 . 16
60.500.000,00 Bagian Kesra setda
Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 3 400 orang/peserta 1.18 . 1.20.03 . 16 . 10
15.125.000,00 Bagian Kesra
setda
Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka 0,00 7.000.000,00 0,00 8.125.000,00 3 12 kegiatan 1.18 . 1.20.03 . 16 . 11
52.310.500,00 Bagian Kesra setda
Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo 0,00 0,00 0,00 52.310.500,00 3 50 Regu 1.18 . 1.20.03 . 16 . 12
27.327.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi HIPRADA 0,00 27.327.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.18 . 1.20.03 . 16 . 27
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 189.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 16
189.000.000,00 Bagian Umum Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 3 2 jenis, 10 unit 1.24 . 1.20.03 . 16 . 04
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 16
22.000.000,00 Bagian Kesra Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.135.000,00 26.225.000,00 23.528.300,00 21.111.700,00 95.000.000,00 100 % 1.15 . 1.20.03 . 17
95.000.000,00 Bagian
Perekonomian
Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.135.000,00 26.225.000,00 23.528.300,00 21.111.700,00 3 12 bulan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16
Program pengembangan wawasan kebangsaan
363.794.000,00 692.232.000,00 850.237.000,00 986.737.000,00 2.893.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17
788.000.000,00 Bagian Kesra
Setda
Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 72.600.000,00 181.400.000,00 217.850.000,00 316.150.000,00 3 21 Kegiatan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06
150.000.000,00 Bagian Kesra Setda
Karanganyar
Pementasan Kesenian di TMII 135.600.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 3 1 Tim 1.19 . 1.20.03 . 17 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
90.000.000,00 Bagian Kesra Setda
Festival rebana di tingkat kabupaten 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 3 17 Tim 1.19 . 1.20.03 . 17 . 09
90.000.000,00 Bagian Kesra Koordinasi Kegiatan Bidang Agama, Pendidikan
dan Kebudayaan 17.500.000,00 17.500.000,00 34.884.000,00 20.116.000,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 10
550.000.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
135.594.000,00 136.594.000,00 136.594.000,00 141.218.000,00 2 1 Tahun 1.19 . 1.20.03 . 17 . 14
55.000.000,00 Bagian Kesra
Setda
Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2.500.000,00 45.538.000,00 2.500.000,00 4.462.000,00 3 17 Kecamatan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 17
520.000.000,00 Setda Kab Karanganyar
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 0,00 0,00 258.409.000,00 261.591.000,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 18
450.000.000,00 Bagian Kesra Kemah Kebangsaan Antar Umat Beragama 0,00 311.200.000,00 0,00 138.800.000,00 3 200 orang 1.19 . 1.20.03 . 17 . 19
200.000.000,00 Bagian Kesra Pengiriman Kontingen Jambore Nasional 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 20
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 61.018.000,00 10.000.000,00 33.982.000,00 0,00 105.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 17
55.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
TEPPA 30.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 17 . 63
50.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Koordinasi Dana DAK dan Bantuan Keuangan Propinsi
31.018.000,00 0,00 18.982.000,00 0,00 3 20 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 17 . 84
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
61.306.000,00 561.550.000,00 712.953.000,00 371.393.500,00 1.707.202.500,00 100 % 1.19 . 1.20.03 . 18
97.075.000,00 Kabupaten
Karanganyar Manasik Haji 0,00 0,00 73.975.000,00 23.100.000,00 3 450 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 08
250.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat Kabupaten
0,00 180.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 850 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 09
77.000.000,00 Provinsi Jawa
Tengah
Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan
STQ ke Tingkat Propinsi 0,00 30.656.000,00 23.500.000,00 22.844.000,00 3 40 Cabang/
Kejuaraan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 10
0,00 Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial
0,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 11
450.000.000,00 Bagian Kesra Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 0,00 105.000.000,00 208.253.000,00 136.747.000,00 3 450 Orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 12
100.000.000,00 Bagian Kesra
setda
Penyelenggaraan Upacara Hari Pramuka
Tingkat Jawa Tengah 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 3 1000 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 14
444.927.500,00 Bagian Kesra Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling
0,00 19.000.000,00 307.225.000,00 118.702.500,00 3 53 lokasi 1.19 . 1.20.03 . 18 . 15
110.000.000,00 Bagian Kesra
Setda Operasional Kegiatan LPTQ 61.306.000,00 48.694.000,00 0,00 0,00 3 80 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 21
178.200.000,00 Bagian Kesra Pembinaan TPQ 0,00 178.200.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 22
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
598.063.850,00 732.987.750,00 343.670.000,00 345.506.400,00 2.020.228.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 18
0,00 Bagian Umum Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 25 orang 1.20 . 1.20.03 . 18 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.711.117.500,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan
454.532.500,00 579.245.000,00 338.670.000,00 338.670.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 18 . 17
75.000.000,00 Bagian Perekonomian
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 26.476.100,00 36.687.500,00 5.000.000,00 6.836.400,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 18 . 21
234.110.500,00 Bagian Perlengkapan dan Keuangan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan 117.055.250,00 117.055.250,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.20 . 1.20.03 . 18 . 23
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 160.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 90.000.000,00 890.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.03 . 18
80.000.000,00 Bag Pemdes dan kel
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 162 peserta 1.22 . 1.20.03 . 18 . 02
90.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 3 9 Kepala Desa 1.22 . 1.20.03 . 18 . 08
70.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar
0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 165 Formasi 1.22 . 1.20.03 . 18 . 09
120.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Pembekalan Perangkat Desa Baru 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 3 165 Orang 1.22 . 1.20.03 . 18 . 10
50.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Asistensi Penyusunan APBDesa 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 18 . 13
200.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 842 Orang 1.22 . 1.20.03 . 18 . 20
200.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan
Diklat Pengelolaan Keuangan Desa Bagi
Sekretaris Desa (Sekdes) 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 162 org 1.22 . 1.20.03 . 18 . 24
80.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi
Bendahara Desa 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 162 org 1.22 . 1.20.03 . 18 . 25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
25.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 144.000.000,00 100 % 1.08 . 1.20.03 . 18
119.000.000,00 Bagian
Perekonomian
Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan
Air 0,00 0,00 119.000.000,00 0,00 3 380 peserta 1.08 . 1.20.03 . 18 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
25.000.000,00 Bagin Perekonomian
Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 buah 1.08 . 1.20.03 . 18 . 17
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga 4.000.000,00 17.500.000,00 10.175.000,00 12.325.000,00 44.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20
44.000.000,00 Bagian Kesra Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 4.000.000,00 17.500.000,00 10.175.000,00 12.325.000,00 3 4 kegiatan 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
221.470.000,00 824.478.000,00 108.550.000,00 343.447.000,00 1.497.945.000,00 100 % 1.22 . 1.20.03 . 20
90.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.260.000,00 34.060.000,00 18.960.000,00 29.720.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 02
66.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan 0,00 45.400.000,00 0,00 20.600.000,00 3 177
Desa/Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 03
40.000.000,00 Bag Pemdes
dan kel
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 15 Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 06
50.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Kewenangan Desa 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Raperda 1.22 . 1.20.03 . 20 . 07
35.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 48 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 09
40.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 10
96.945.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa 10.100.000,00 76.845.000,00 0,00 10.000.000,00 3 16 Kecamatan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 11
100.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 4.000.000,00 45.830.000,00 0,00 50.170.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 12
200.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Pemerintahan Desa 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 7 Perbup 1.22 . 1.20.03 . 20 . 13
100.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
53.060.000,00 0,00 46.940.000,00 0,00 3 14 Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 21
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kelurahan
200.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Persiapan Pemecahan Desa Ngringo Kecamatan Jaten
0,00 100.275.000,00 0,00 99.725.000,00 3 3 desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 26
100.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan
Fasilitasi Operasional Panitia Mutasi Tanah Kas Desa
0,00 49.418.000,00 0,00 50.582.000,00 3 15 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 27
180.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Penyusunan, Pengadaan, dan Sosialisasi Buku Pedoman Kerja RT, RW, LPMD dan BPD
0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 17 Kec 1.22 . 1.20.03 . 20 . 28
200.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Operasional Bantuan Keuangan Untuk Sarana dan Prasarana Desa
62.050.000,00 52.650.000,00 42.650.000,00 42.650.000,00 3 162 Desa/Kelurahan
1.22 . 1.20.03 . 20 . 29
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
170.866.000,00 184.056.950,00 143.105.250,00 34.972.000,00 533.000.200,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 20
38.500.000,00 Sekretariat
Daerah Monev Kelembagaan 1.000.000,00 32.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3 1 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 11
55.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
0,00 0,00 43.678.000,00 11.322.000,00 3 180 buku 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12
253.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Pengendalian Pembangunan Daerah 103.748.000,00 52.500.000,00 75.102.000,00 21.650.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13
82.000.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Pembinaan Jasa Konstruksi 29.900.000,00 52.100.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.20 . 1.20.03 . 20 . 14
36.218.000,00 Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar
36.218.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 buku 1.20 . 1.20.03 . 20 . 22
68.282.200,00 Setda Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan 0,00 46.956.950,00 21.325.250,00 0,00 3 1 perbup 1.20 . 1.20.03 . 20 . 26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 21
150.000.000,00 Bagian Umum
Setda
Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR
Raden Mas Said Karanganyar 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.20.03 . 21 . 11
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 22
22.000.000,00 Bagian Kesra Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 3 250 peserta 1.02 . 1.20.03 . 22 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
531.182.500,00 1.732.189.500,00 486.392.500,00 318.757.500,00 3.068.522.000,00 75% 1.20 . 1.20.03 . 23
117.425.000,00 Bagian PDE
Setda Pengelolaan/Pemeliharaan Website 80.200.000,00 12.825.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 3 Website
Kabupaten
Karanganyar
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
228.555.000,00 Bagian PDE
Setda Pengolahan Data Informasi 17.059.500,00 101.836.500,00 17.644.500,00 92.014.500,00 3 12 bulan
langganan surat
kabar / majalah, alat tulis kantor,
biaya fotocopy, 146 Buku Telepon
dan Fax,
pembuatan buku agenda eksekutif,
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
700.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Jaringan WAN Kabupaten
Karanganyar 40.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 1 100% 1.20 . 1.20.03 . 23 . 09
95.000.000,00 Bagian PDE Setda
Peningkatan Sarana PDE 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 3 Layar LCD Projector, Alat Komunikasi
Faksimile, Kamera DSLR
1.20 . 1.20.03 . 23 . 11
400.000.000,00 Bagian PDE Setda
Operasional Sekretariat LPSE 100.620.000,00 176.380.000,00 61.500.000,00 61.500.000,00 3 1 Tim Pelaksana LPSE, Perjalanan Dinas, Pengadaan
Komputer Unit Jaringan,
Pengadaan aplikasi pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 23 . 17
33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Hot Spot 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 3 5 Titik Hotspot 1.20 . 1.20.03 . 23 . 21
66.240.000,00 Bagian PDE
Setda Operasional Sekretariat BLC 35.060.000,00 22.060.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 3 1 Tahun / 600 org 1.20 . 1.20.03 . 23 . 22
67.000.000,00 Bagian PDE Setda
Pengelolaan Layang Mas (Layanan Anggota Masyarakat)
46.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3 1 Aplikasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 24
300.000.000,00 Bagian PDE Pengelolaan Strategic Information Center 25.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3 Aplikasi Dashboard,
Aplikasi Enterprise Service Bus, 6
Unit Komuputer
1.20 . 1.20.03 . 23 . 26
49.000.000,00 Bagian PDE Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 3 1 Aplikasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
123.500.000,00 Bagian PDE Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar
30.876.000,00 30.876.000,00 30.876.000,00 30.872.000,00 3 terpeliharanya hardware
komputer dan
software serta jaringan komputer
terdiri dari
jaringan wireless Local Area
Network (LAN), jaringan Very High
bit-rate Dig
1.20 . 1.20.03 . 23 . 30
100.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Pengadaan Buklet Etalase Intanpari 0,00 26.800.000,00 73.200.000,00 0,00 3 1000 buah 1.20 . 1.20.03 . 23 . 31
189.200.000,00 Bagian PDE Pengelolaan CCTV Online 12.000.000,00 177.200.000,00 0,00 0,00 3 4 lokasi SKPD 1.20 . 1.20.03 . 23 . 32
65.000.000,00 Bagian PDE Disaster Recovery Center (DRC) 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 23 . 33
340.175.000,00 Bagian PDE Belanja Sewa Bandwidth 85.044.000,00 85.044.000,00 85.044.000,00 85.043.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 23 . 34
94.427.000,00 Bagian PDE Pengelolaan Aplikasi SMS Center san Sapamas 31.973.000,00 10.818.000,00 40.818.000,00 10.818.000,00 1 TIM PDF,
Pengembangan Aplikasi, Belanja
Pulsa untuk admin
kabupaten, Makan minum
Rapat
1.20 . 1.20.03 . 23 . 35
100.000.000,00 Perkantoran Elektronis 6.600.000,00 86.600.000,00 6.800.000,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 23 . 36
Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat 98.494.500,00 115.230.500,00 230.302.000,00 90.973.000,00 535.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 24
356.457.000,00 Bagian Hukum Setda
Penanganan Permasalahan Hukum 80.501.000,00 89.004.000,00 105.901.000,00 81.051.000,00 3 20 kasus 1.20 . 1.20.03 . 24 . 02
178.543.000,00 Bagian
Hukum Setda Pelaksanaan RANHAM 17.993.500,00 26.226.500,00 124.401.000,00 9.922.000,00 3 4 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 24 . 03
0,00 Bagian Hukum Setda
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.03 . 24 . 05
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 100 % 1.02 . 1.20.03 . 24
27.500.000,00 Bagian Kesra setda
Pelayanan operasi katarak 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 3 60 biji mata 1.02 . 1.20.03 . 24 . 01
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah 105.920.000,00 14.718.000,00 14.718.000,00 14.724.000,00 150.080.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 25
150.080.000,00 Bagian pemerintahan
umum
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 105.920.000,00 14.718.000,00 14.718.000,00 14.724.000,00 3 3 BKAD, 6 MoU 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
311.804.000,00 852.631.500,00 391.077.500,00 194.987.000,00 1.750.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26
237.000.000,00 Bagian
Hukum Setda Peningkatan dan Pengelolaan JDI 37.250.000,00 145.050.000,00 35.025.000,00 19.675.000,00 3 400 Buku 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
82.500.000,00 Bagian Hukum Setda
Pelaksanaan Masdarkum 3.000.000,00 72.365.000,00 7.135.000,00 0,00 3 5 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
440.000.000,00 Bagian
Hukum setda Evaluasi dan Penyusunan Perda 103.800.000,00 156.055.000,00 105.695.000,00 74.450.000,00 3 16 Raperda 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
200.000.000,00 Bagian Hukum setda
Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda
54.900.000,00 50.900.000,00 45.300.000,00 48.900.000,00 3 500 unit 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
116.000.000,00 Bagian
Hukum Setda Lomba Keluarga Sadar Hukum 14.750.000,00 84.770.000,00 11.080.000,00 5.400.000,00 3 2 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
55.000.000,00 Bagian Hukum Setda
Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
18.219.000,00 13.161.000,00 17.663.000,00 5.957.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
55.000.000,00 Bagian
Hukum Setda
Penyusunan Program Legislasi Daerah
(PROLEGDA) 17.451.000,00 14.404.000,00 18.178.000,00 4.967.000,00 3 5 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
200.000.000,00 Bagian Hukum setda
Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah 37.074.000,00 88.874.000,00 47.774.000,00 26.278.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 17
165.000.000,00 Bagian
Hukum Setda Sistem Informasi Produk Hukum Daerah 25.360.000,00 101.615.000,00 28.665.000,00 9.360.000,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.03 . 26 . 18
150.000.000,00 Bagian Perekonomian
Penyusunan Draft Raperda BUMD Kabupaten Karanganyar
0,00 75.437.500,00 74.562.500,00 0,00 3 4 draft raperda 1.20 . 1.20.03 . 26 . 26
50.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Raperbup 1.20 . 1.20.03 . 26 . 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 65.264.000,00 91.244.000,00 34.244.000,00 29.248.000,00 220.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 27
220.000.000,00 Sekretariat
Daerah
Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat
Daerah 65.264.000,00 91.244.000,00 34.244.000,00 29.248.000,00 3 1 laporan 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
99.213.400,00 181.468.400,00 24.637.000,00 224.681.200,00 530.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 29
55.000.000,00 Sekretariat
Daerah Pelaksanaan Forkompanda 52.400.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 29 . 06
250.000.000,00 Sekretariat Daerah
Penyusunan Analisis Jabatan 38.131.000,00 170.476.400,00 15.465.000,00 25.927.600,00 3 1 dokumen 1.20 . 1.20.03 . 29 . 08
75.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Bintek Penyusunan LPT 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 3 1 Kali bintek 1.20 . 1.20.03 . 29 . 10
150.000.000,00 Bagian Pemerintahan
Umum
Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
8.682.400,00 8.392.000,00 9.172.000,00 123.753.600,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 29 . 12
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
43.618.500,00 2.899.000,00 1.987.500,00 1.495.000,00 50.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 30
50.000.000,00 Bagian Organisasi
dan Kepegawaian Setda Kab.
Karan
Pengelolaan dan penyelesaian administrasi
kepegawaian 43.618.500,00 2.899.000,00 1.987.500,00 1.495.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 30 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
8.030.976.280,00 14.725.310.970,00 7.219.817.600,00 5.530.035.150,00 35.506.140.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SAMSI, M.Si.
NIP. 19581207 198503 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
556.116.000,00 418.425.500,00 472.814.500,00 660.404.000,00 2.107.760.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 01
76.384.000,00 Sekretariat
DPRD Penyediaan jasa surat menyurat 19.095.000,00 19.095.000,00 19.095.000,00 19.099.000,00 3 3300 surat masuk
dan keluar 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
366.660.000,00 Sekretariat
DPRD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 92.163.000,00 92.163.000,00 85.163.000,00 97.171.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
50.000.000,00 Sekretariat DPRD
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 kendaraan dinas roda 4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05
240.926.000,00 Sekretariat
DPRD Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.438.000,00 68.000.000,00 58.508.000,00 51.980.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
108.747.000,00 Sekretariat DPRD
Penyediaan alat tulis kantor 26.586.000,00 36.754.000,00 35.807.000,00 9.600.000,00 3 68 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
92.326.000,00 Sekretariat
DPRD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.628.000,00 19.466.000,00 17.960.000,00 27.272.000,00 3 21 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
43.485.000,00 Sekretariat DPRD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.686.000,00 14.092.000,00 8.075.000,00 5.632.000,00 3 26 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
19.488.000,00 Sekretariat
DPRD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 5.208.000,00 6.380.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 3 71 buku 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
150.500.000,00 Sekretariat DPRD
Penyediaan makanan dan minuman 18.500.000,00 47.000.000,00 51.000.000,00 34.000.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
774.890.000,00 Kabupaten Karanganyar
dan Luar kabupaten
karangany
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 67.058.000,00 111.275.500,00 189.106.500,00 407.450.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
16.800.000,00 Sekretariat
DPRD Penyediaan Jasa Bouqet 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 336 Buah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24
167.554.000,00 Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD
167.554.000,00 0,00 0,00 0,00 3 164 org 1.20 . 1.20.04 . 01 . 34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.183.473.000,00 339.797.800,00 328.236.000,00 228.847.200,00 3.080.354.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 02
1.145.405.000,00 Sekretariat DPRD
Pengadaan mobil jabatan 1.145.405.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.04 . 02 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
37.663.000,00 Sekretariat DPRD
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 37.663.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.04 . 02 . 05
319.400.000,00 Sekretariat
DPRD Pengadaan perlengkapan gedung kantor 319.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
412.374.000,00 Sekeretariat DPRD
Pengadaan Komputer 412.374.000,00 0,00 0,00 0,00 3 44 unit Laptop 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11
157.431.000,00 Sekretariat
DPRD Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 64.242.800,00 55.163.000,00 13.025.200,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
447.188.000,00 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 101.061.000,00 110.237.000,00 138.888.000,00 97.002.000,00 3 8 mobil 1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
403.515.000,00 Sekretariat
DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 113.493.000,00 120.975.000,00 89.624.000,00 79.423.000,00 3 23 mobil 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
71.266.000,00 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9.660.000,00 22.396.000,00 17.616.000,00 21.594.000,00 3 9 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26
21.112.000,00 Sekretariat
DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 5.918.000,00 3.448.000,00 7.446.000,00 4.300.000,00 3 2 unit mesin foto
copy 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
65.000.000,00 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan komputer 13.499.000,00 18.499.000,00 19.499.000,00 13.503.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 02 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur 292.473.000,00 27.708.000,00 0,00 0,00 320.181.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 03
320.181.000,00 Sekretariat
DPRD
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 292.473.000,00 27.708.000,00 0,00 0,00 3 3 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.393.750,00 32.903.750,00 37.693.750,00 53.693.750,00 156.685.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 06
122.735.000,00 Sekretariat
DPRD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.793.750,00 32.903.750,00 26.543.750,00 42.493.750,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
33.950.000,00 Sekretariat DPRD
Penyusunan RKA-DPA 11.600.000,00 0,00 11.150.000,00 11.200.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 05
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 3.324.255.500,00 3.223.618.500,00 3.265.933.000,00 1.492.877.000,00 11.306.684.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 15
561.643.000,00 Sekretariat DPRD
Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00 447.350.000,00 114.293.000,00 0,00 3 2 Raperda 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
565.950.000,00 Sekretariat
DPRD Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 136.637.000,00 136.437.000,00 136.437.000,00 156.439.000,00 3 200 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
73.965.000,00 Sekretariat DPRD
Rapat-rapat paripurna 26.590.000,00 22.270.000,00 2.675.000,00 22.430.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
1.936.276.000,00 Kabupaten
Karanganyar Kegiatan Reses 980.585.000,00 0,00 955.691.000,00 0,00 3 2 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
705.960.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
176.415.000,00 176.715.000,00 176.415.000,00 176.415.000,00 3 60 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06
41.622.000,00 Sekretariat
DPRD Inventarisasi Produk-produk Hukum 20.820.000,00 9.570.000,00 0,00 11.232.000,00 3 225 buku 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
19.460.000,00 Sekretariat DPRD
Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual
5.200.000,00 175.000,00 8.950.000,00 5.135.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
150.326.000,00 Sekretariat
DPRD Dokumentasi Kegiatan DPRD 37.000.000,00 47.826.000,00 22.000.000,00 43.500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
7.196.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD 1.800.000,00 1.800.000,00 1.796.000,00 1.800.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
3.017.614.000,00 Luar Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota
DPRD serta Setwan 643.676.000,00 991.655.000,00 920.138.000,00 462.145.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
113.160.000,00 Sekretariat DPRD
Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan
20.060.000,00 34.300.000,00 30.000.000,00 28.800.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 14
221.689.000,00 Sekretariat
DPRD
Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan
dan Anggota DPRD 59.989.500,00 58.805.500,00 58.225.000,00 44.669.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 15
3.023.160.000,00 Luar Kabupaten
Karanganyar
Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah
605.840.000,00 1.140.510.000,00 775.810.000,00 501.000.000,00 3 8 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 17
14.850.000,00 Sekretariat DPRD
Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD 5.700.000,00 5.700.000,00 900.000,00 2.550.000,00 3 6 Jenis 1.20 . 1.20.04 . 15 . 18
261.554.000,00 Sekretariat
DPRD Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda 119.594.000,00 120.430.000,00 9.633.000,00 11.897.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 19
15.392.000,00 Sekretariat DPRD
Peningkatan Layanan Perpustakaan 15.392.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 24
161.963.000,00 Sekretariat
DPRD
Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten
Karanganyar 54.053.000,00 30.075.000,00 52.970.000,00 24.865.000,00 3 6000 Exemplar 1.20 . 1.20.04 . 15 . 25
355.848.000,00 Sekretariat DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD 355.848.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 26
59.056.000,00 Sekretariat
DPRD Pelayanan Informasi dan Aspirasi 59.056.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 27
Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100 % 1.05 . 1.20.04 . 15
50.000.000,00 Sekretariat DPRD
Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.20.04 . 15 . 44
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 17
25.000.000,00 Sekretariat DPRD
Penyusunan Kajian / Appraisal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.20 . 1.20.04 . 17 . 86
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
6.413.711.250,00 4.092.453.550,00 4.104.677.250,00 2.435.821.950,00 17.046.664.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUJARNO, M.Si.
NIP. 19630107 199003 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.558.648.000,00 6.400.848.000,00 6.400.248.000,00 6.400.256.000,00 25.760.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 01
75.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 74.400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
25.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.249.999.000,00 6.249.999.000,00 6.249.999.000,00 6.250.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
270.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.501.000,00 66.501.000,00 66.501.000,00 66.497.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
5.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
185.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 46.248.000,00 46.248.000,00 46.248.000,00 46.256.000,00 3 1304 Dos / Paket 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.492.824.200,00 386.150.000,00 82.683.000,00 82.692.800,00 2.044.350.000,00 90 % 1.20 . 1.20.05 . 02
860.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 unit 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
122.550.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan perlengkapan gedung kantor 88.650.000,00 33.900.000,00 0,00 0,00 3 14 Item Barang 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
84.900.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan peralatan gedung kantor 78.300.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3 21 Item Barang 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
337.750.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Komputer 337.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 02 . 11
284.150.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.047.000,00 245.556.000,00 2.769.000,00 2.778.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
160.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 39.999.000,00 39.999.000,00 39.999.000,00 40.003.000,00 3 12 Kendaraan
Operasional dan
Kendaraan Dinas
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
145.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 36.252.000,00 36.252.000,00 36.252.000,00 36.244.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
18.826.200,00 23.843.000,00 3.663.000,00 3.667.800,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.05 . 02 . 50
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
77.502.000,00 77.502.000,00 77.502.000,00 77.494.000,00 310.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 05
110.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pendidikan dan pelatihan formal 27.501.000,00 27.501.000,00 27.501.000,00 27.497.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
200.000.000,00 DPPKAD Peningkatan SDM 50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00 3 130 Pegawai 1.20 . 1.20.05 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
126.627.000,00 136.832.050,00 129.636.750,00 152.155.700,00 545.251.500,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06
200.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 49.998.000,00 49.998.000,00 49.998.000,00 50.006.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
15.558.800,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 9.058.800,00 6.500.000,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 3 3 jenis laporan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan RKA-DPA 12.500.000,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
222.801.700,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Sistem Akuntansi 51.932.500,00 62.610.000,00 50.682.500,00 57.576.700,00 3 SKPD,UPT,SLTP ,SLTA dan Puskesmas
1.20 . 1.20.05 . 06 . 15
61.891.000,00 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah 12.196.500,00 15.165.250,00 13.706.250,00 20.823.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 16
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.390.359.750,00 1.603.383.850,00 1.958.785.600,00 1.781.489.800,00 7.734.019.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17
121.690.500,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan standar satuan harga 0,00 46.001.450,00 25.002.600,00 50.686.450,00 3 375 buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
88.268.000,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah 0,00 0,00 87.068.000,00 1.200.000,00 3 62 SKPD,
Puskesmas dan
UPT Dikmas
1.20 . 1.20.05 . 17 . 03
143.200.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 143.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
33.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 3 60 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
398.528.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016 0,00 0,00 398.528.000,00 0,00 3 140 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penerbitan Dan Verifikasi SPD 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 3 61 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
364.493.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 0,00 0,00 0,00 364.493.000,00 3 140 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah
33.213.000,00 33.213.000,00 50.363.000,00 33.211.000,00 3 2 Jaringan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
180.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengelolaan Barang Milik Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
70.000.000,00 Kabupaten Rekonsiliasi Data BMD 17.502.000,00 17.502.000,00 17.502.000,00 17.494.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
142.059.500,00 Kabupaten Karanganyar
Pencatatan Meter Air Tanah 50.672.950,00 33.903.000,00 31.278.000,00 26.205.550,00 3 311 WP 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
239.303.900,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak
Daerah 89.809.150,00 47.310.000,00 70.470.000,00 31.714.750,00 3 90 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
70.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengelolaan BPHTB 18.101.000,00 17.301.000,00 17.301.000,00 17.297.000,00 3 60 PPAT/NOTARIS 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
68.200.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan 17.049.000,00 17.049.000,00 17.049.000,00 17.053.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
35.000.000,00 DPPKAD Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito
9.315.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.555.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
437.710.500,00 DPPKAD Kabuapaten Karanganyar
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah 52.961.500,00 32.851.000,00 147.801.000,00 204.097.000,00 3 900 Buku ( 5 item
) 1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
33.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten
Karanganyar 6.999.000,00 6.999.000,00 11.999.000,00 7.003.000,00 3 11620 pegawai / I
Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
160.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D 38.250.000,00 45.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
72.750.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah 18.189.000,00 18.189.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD 9.489.000,00 9.489.000,00 9.489.000,00 31.533.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
250.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan
Daftar Gaji 69.500.000,00 59.500.000,00 57.000.000,00 64.000.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
138.400.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB
35.236.450,00 27.365.000,00 55.380.000,00 20.418.550,00 3 500 OS PBB 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
180.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pembinaan Wilayah Pungutan PBB 45.634.000,00 44.784.000,00 44.784.000,00 44.798.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
35.526.500,00 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan
8.782.000,00 9.933.500,00 8.282.000,00 8.529.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
150.700.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
37.674.000,00 37.674.000,00 37.674.000,00 37.678.000,00 3 4 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
1.931.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Percepatan Pemasukan Pajak Daerah 413.442.000,00 670.192.000,00 425.642.000,00 422.224.000,00 3 405000 wajib pajak
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
145.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah 123.438.000,00 7.188.000,00 7.188.000,00 7.186.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya
32.145.000,00 9.755.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
93.950.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah
18.093.000,00 38.193.000,00 18.093.000,00 19.571.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 41
200.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Festival Anggaran Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
40.375.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pencetakan Stiker Pajak Reklame 40.375.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4300 lembar 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
73.673.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sosialisasi Pajak Daerah 53.788.000,00 19.885.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
35.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Administrasi Keberatan Pajak Daerah 8.976.000,00 8.676.000,00 8.676.000,00 8.672.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah 14.841.000,00 14.721.000,00 10.221.000,00 10.217.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
250.750.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD 163.725.100,00 87.024.900,00 0,00 0,00 3 7 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
28.625.000,00 11.375.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
203.606.600,00 Kabupaten
Karanganyar Cetak Massal SPPT PBB P2 71.414.600,00 38.200.000,00 82.050.000,00 11.942.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 62
48.275.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
48.275.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 67
221.650.000,00 Kabupaten
Karanganayar Sensus Barang Milik Daerah 32.688.000,00 32.688.000,00 101.252.000,00 55.022.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 69
33.482.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi 0,00 0,00 33.482.000,00 0,00 3 225 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 70
90.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah 23.064.000,00 22.314.000,00 22.314.000,00 22.308.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 71
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah
93.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket 1.20 . 1.20.05 . 17 . 73
96.375.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengelolaan Gedung Wanita 24.093.000,00 24.093.000,00 24.093.000,00 24.096.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 75
100.552.500,00 DPPKAD Kabupaten Karangnayr
Penyempurnaan Peraturan Bupati Tentang Persediaan Barang Milik Daerah
0,00 0,00 0,00 100.552.500,00 3 675 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 76
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah 4.050.000,00 45.950.000,00 0,00 0,00 3 1 Buku Laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 81
225.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karanganyar
225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 83
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota 137.951.400,00 279.596.360,00 284.758.740,00 64.409.000,00 766.715.500,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 18
16.500.000,00 Kabupaten karanganyar
Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru 4.128.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.116.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 18 . 07
78.899.000,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah 22.254.000,00 15.875.000,00 17.400.000,00 23.370.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 08
81.059.500,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik
Daerah 0,00 0,00 81.059.500,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 09
60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul
10.874.000,00 46.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.05 . 18 . 10
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penertiban Pajak Reklame 12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 18 . 11
22.500.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB 5.743.000,00 5.583.000,00 5.583.000,00 5.591.000,00 3 6 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 18 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
27.000.000,00 DPPKAD Adminsitrasi Cash Management On Line 21.593.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.801.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.05 . 18 . 16
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 18
305.757.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 45.210.400,00 116.034.360,00 144.512.240,00 0,00 3 415375 SPPT 1.20 . 1.20.05 . 18 . 22
75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penataan dan Pengelolaan Arsip 3.150.000,00 64.800.000,00 3.900.000,00 3.150.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 18 . 24
Program perencanaan pembangunan daerah 98.676.500,00 0,00 98.676.500,00 0,00 197.353.000,00 100 % 1.06 . 1.20.05 . 21
197.353.000,00 Kabupaten Karanganyar
Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD 98.676.500,00 0,00 98.676.500,00 0,00 3 62 SKPD 1.06 . 1.20.05 . 21 . 18
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi 3.126.000,00 3.936.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 10.310.000,00 1.20 . 1.20.05 . 23
10.310.000,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah 3.126.000,00 3.936.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 3 200 Laporan 1.20 . 1.20.05 . 23 . 15
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 30
56.000.000,00 DPPKAD Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEG) 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.05 . 30 . 40
10.885.714.850,00 8.944.248.260,00 9.033.916.590,00 8.560.119.300,00 37.423.999.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUMARNO, M.Si.
NIP. 19590702 198102 1 004
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
262.338.000,00 138.449.000,00 151.149.000,00 107.126.200,00 659.062.200,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 01
8.700.000,00 Inspektorat Penyediaan jasa surat menyurat 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 3 900 benda pos, jasa kurir dan BBM
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
84.000.000,00 Inspektorat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
192.383.200,00 Inspektorat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
46.473.000,00 46.473.000,00 46.473.000,00 52.964.200,00 3 1 kendaraan pejabat roda 4, 4
kendaraan
operasional roda 4 dan 13 kendaraan
roda 2
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
99.809.000,00 Inspektorat Penyediaan alat tulis kantor 81.809.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3 1 paket ATK selama 12 bulan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
77.215.000,00 Inspektorat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.530.000,00 5.565.000,00 5.565.000,00 5.555.000,00 3 69875 lembar barang cetakan,
100000
penggandaan dan 750 jilid
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
12.400.000,00 Inspektorat Penyediaan peralatan rumah tangga 5.850.000,00 5.050.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 paket keb. RT, 2 Refil APAR dan 12 Retribusi Sampah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14
5.040.000,00 Inspektorat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 3 12 buku 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
17.940.000,00 Inspektorat Penyediaan bahan logistik kantor 4.485.000,00 4.485.000,00 4.485.000,00 4.485.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16
74.000.000,00 Inspektorat Penyediaan makanan dan minuman 18.501.000,00 18.501.000,00 24.001.000,00 12.997.000,00 3 1650 dos snack dan makan, 200
snack dan jamuan makan
tamu
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
75.000.000,00 Inspektorat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 15.000.000,00 22.500.000,00 37.500.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
12.575.000,00 Inspektorat Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah
3.635.000,00 5.980.000,00 2.480.000,00 480.000,00 3 4 kali/tahun 1.20 . 1.20.07 . 01 . 25
Program Peningkatan Sarana dan 159.586.000,00 28.211.000,00 11.700.000,00 4.000.000,00 203.497.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Prasarana Aparatur
35.146.000,00 Inspektorat pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35.146.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
14.000.000,00 Inspektorat Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
63.550.000,00 Inspektorat Pengadaan peralatan gedung kantor 63.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
9.000.000,00 Inspektorat Pengadaan mebeleur 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 buah 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
29.006.500,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.750.000,00 13.256.500,00 0,00 0,00 3 1 pengecatan, perbaikan gedung
dan sanitair
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
12.484.500,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.830.000,00 6.454.500,00 2.200.000,00 1.000.000,00 3 1 paket peralatan listrik dan
elektronik
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
40.310.000,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19.310.000,00 8.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 3 6 Laptop, 12 Komputer, 17
Printer, 1 LCD projector, 18 AC
Split, 2 AC Floor, 2
kamera DLSR, 1 Mesin Pemotong Rumput dan 1
jaringan LAN, 1 jaringan CCTV, 1
penghancur kertas, antena
internet
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.526.000,00 51.990.000,00 26.574.000,00 49.050.000,00 176.140.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 06
8.417.000,00 Inspektorat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.717.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3 5 LAKIP tahun 2015, LPT 2015
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
56.660.000,00 Inspektorat Pengelolaan Administrasi PFA 2.810.000,00 25.425.000,00 2.975.000,00 25.450.000,00 3 35 PAK 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10
24.266.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 21.300.000,00 2.966.000,00 0,00 0,00 3 15 LHE LAKIP
SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 11
86.797.000,00 Inspektorat Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.700.000,00 3 12 Laporan Keuangan
1.20 . 1.20.07 . 06 . 12
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 43.626.000,00 40.075.000,00 2.200.000,00 64.727.500,00 150.628.500,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 17
88.701.000,00 Inspektorat Review Laporan Keuangan Daerah 43.626.000,00 40.075.000,00 2.200.000,00 2.800.000,00 3 1 Laporan Hasil Review
1.20 . 1.20.07 . 17 . 68
61.927.500,00 Kabupaten Karanganyar
Review RKA SKPD 0,00 0,00 0,00 61.927.500,00 3 1 Laporan Hasil Review
1.20 . 1.20.07 . 17 . 80
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
226.857.000,00 376.044.000,00 399.134.500,00 269.744.500,00 1.271.780.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 20
630.286.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pelaksanaan pengawasan Internal secara
berkala 126.468.000,00 188.676.000,00 188.676.000,00 126.466.000,00 3 144 obrik 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
25.295.500,00 Kabupaten Karanganyar
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
5.144.000,00 7.586.000,00 7.326.000,00 5.239.500,00 3 9 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
14.040.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3 3 kajian 1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
9.205.000,00 Inspektorat Inventarisasi temuan pengawasan 2.301.000,00 2.301.000,00 2.301.000,00 2.302.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
169.085.000,00 Inspektorat Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 7.470.000,00 53.870.000,00 77.070.000,00 30.675.000,00 3 6 laporan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
145.000.000,00 Instansi terkait
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
0,00 30.000.000,00 65.000.000,00 50.000.000,00 3 3 laporan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
50.602.000,00 Inspektorat Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 10.143.000,00 15.159.500,00 15.159.500,00 10.140.000,00 3 19 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
48.133.000,00 Inspektorat Pelaksanaan LARWASDA 48.133.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 10
82.109.000,00 Kab
Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 18.428.000,00 24.942.000,00 24.642.000,00 14.097.000,00 3 42 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 20
24.032.000,00 Inspektorat Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
2.000.000,00 22.032.000,00 0,00 0,00 3 67 SKPD 1.20 . 1.20.07 . 20 . 21
26.746.500,00 Inspektorat Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi 0,00 11.896.500,00 14.850.000,00 0,00 3 6 SKPD 1.20 . 1.20.07 . 20 . 23
2.400.000,00 Inspektorat Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses
hukum/sidang di Pengadilan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 4 panggilan APH 1.20 . 1.20.07 . 20 . 27
18.131.000,00 Inspektorat Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2.660.000,00 15.471.000,00 0,00 0,00 3 200 LHKPN 1.20 . 1.20.07 . 20 . 30
26.715.000,00 Inspektorat Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara 0,00 0,00 0,00 26.715.000,00 3 380 LHKASN 1.20 . 1.20.07 . 20 . 31
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
56.653.000,00 51.273.000,00 53.273.000,00 53.668.800,00 214.867.800,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 21
103.380.000,00 Inspektorat Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan 28.379.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
111.487.800,00 Inspektorat Pelaksanaan PKS / Ekspose 28.274.000,00 26.274.000,00 28.274.000,00 28.665.800,00 3 28 pelatihan 1.20 . 1.20.07 . 21 . 03
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2.933.500,00 4.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 13.258.500,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 22
13.258.500,00 Inspektorat Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (UPKPT) 2.933.500,00 4.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3 1 Dok PKPT tahun
2016 1.20 . 1.20.07 . 22 . 03
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 23
7.700.000,00 Inspektorat Pengelolaan/Pemeliharaan Website 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.07 . 23 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
808.219.500,00 690.817.000,00 646.805.500,00 551.092.000,00 2.696.934.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SUPRAPTO, S.H., M.M.
NIP. 19630421 199003 1 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Inspektur
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
96.115.050,00 76.866.300,00 51.123.050,00 38.349.600,00 262.454.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 01
2.600.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 487.500,00 539.000,00 758.500,00 815.000,00 3 1900 surat 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
82.500.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 3 5 Jenis / 12 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
39.370.000,00 BKD Karanganyar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.339.900,00 9.705.000,00 14.070.100,00 255.000,00 3 25 Jenis barang dan 3 keg
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
22.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 4.895.950,00 5.323.200,00 6.459.750,00 5.321.100,00 3 53 jenis barang dan 1 kegiatan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
15.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.395.700,00 4.078.100,00 4.088.700,00 3.437.500,00 3 2 Jenis/ 12 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
7.500.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Jenis Barang 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
2.484.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 3 720 Terbitan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
23.500.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 5.750.000,00 5.975.000,00 4.500.000,00 7.275.000,00 3 1238 Dos 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
67.500.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
37.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 59 Kali 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.306.699.000,00 39.559.000,00 25.274.000,00 13.595.000,00 1.385.127.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
118.994.000,00 BKD Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 118.994.000,00 0,00 0,00 0,00 3 18 jendela, 2 pintu, 1Set CCTV,
27 buah meja,
vertical blinds, Sun blasting pintu
dan logo kabupaten
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07
82.652.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17.999.000,00 36.309.000,00 14.749.000,00 13.595.000,00 3 4 jenis kegiatan pemeliharaan
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
17.100.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 3.325.000,00 3.250.000,00 10.525.000,00 0,00 3 4 Jenis sarana 1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
41.381.000,00 BKD
Karanganyar Pelaksanaan Pemindahan Gedung Kantor 41.381.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.08 . 02 . 52
1.125.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar
Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor BKD
1.125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.08 . 02 . 81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
43.020.550,00 31.337.200,00 42.139.250,00 7.003.000,00 123.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 06
30.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.460.800,00 2.505.000,00 10.074.800,00 5.959.400,00 3 7 Jenis 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
93.500.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 31.559.750,00 28.832.200,00 32.064.450,00 1.043.600,00 3 3 Jenis / 9 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 06 . 12
Program Pendidikan Kedinasan 301.542.000,00 0,00 0,00 0,00 301.542.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 28
63.630.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Diklat Kepemimpinan Tingkat II 63.630.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 07
107.702.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 107.702.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 08
128.210.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 128.210.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 09
2.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Seleksi Peserta Diklat Instansi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
41.322.100,00 330.349.400,00 150.150.500,00 43.375.000,00 565.197.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 29
347.739.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi Bagi PNS Daerah 38.364.000,00 215.000.000,00 51.000.000,00 43.375.000,00 3 70 orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
104.367.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian
0,00 5.216.500,00 99.150.500,00 0,00 3 40 Orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 13
113.091.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Pendidkan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan
Aset Daerah 2.958.100,00 110.132.900,00 0,00 0,00 3 40 Orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 14
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.021.402.300,00 274.652.500,00 81.926.800,00 20.318.400,00 1.398.300.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 30
70.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 30.777.400,00 17.657.500,00 21.265.100,00 300.000,00 3 500 jabatan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 01
83.000.000,00 BKD
Karanganyar Uji Kompetensi Jabatan 3.812.500,00 79.187.500,00 0,00 0,00 3 55 Pejabat
struktural 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02
49.181.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penempatan PNS 32.214.400,00 16.097.800,00 555.800,00 313.000,00 3 440 Orang/ 60 SKPD
1.20 . 1.20.08 . 30 . 03
65.819.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS 46.101.200,00 13.277.600,00 782.200,00 5.658.000,00 3 3000 Orang ( 2
Periode ) 1.20 . 1.20.08 . 30 . 04
10.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah 2.112.500,00 3.662.500,00 2.112.500,00 2.112.500,00 3 11311 orang PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 05
65.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
24.166.500,00 25.100.000,00 10.521.000,00 5.212.500,00 3 60 unit kerja 1.20 . 1.20.08 . 30 . 09
2.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar
0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 2 SOP 1.20 . 1.20.08 . 30 . 15
5.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan /
Penyesuaian Ijasah 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 200 orang 1.20 . 1.20.08 . 30 . 17
75.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar 58.708.100,00 12.125.000,00 4.166.900,00 0,00 3 9000 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 18
25.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian 4.700.400,00 14.450.000,00 3.000.000,00 2.849.600,00 3 15 Ajuan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 19
28.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai 5.366.500,00 7.671.500,00 13.086.500,00 1.875.500,00 3 2000 Kartu KPE 1.20 . 1.20.08 . 30 . 20
40.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Kepegawaian 17.766.500,00 17.237.600,00 4.395.900,00 600.000,00 3 395 PNS ( 10
SKPD ) 1.20 . 1.20.08 . 30 . 21
25.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS 21.394.800,00 2.910.500,00 344.900,00 349.800,00 3 450 Orang = 100%
1.20 . 1.20.08 . 30 . 22
7.000.000,00 BKD Kabupaten
Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS " SATYALANCANA KARYA
2.422.600,00 4.045.000,00 532.400,00 0,00 3 100 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 23
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar SATYA "
17.000.000,00 BKD Karanganyar
Pemerataan PNS 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 11311 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 28
6.300.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan
Gelar 4.800.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 3 300 orang / ajuan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 29
10.000.000,00 BKD Kabupaten
Karanganyar
Penilaian Prestasi Kerja PNS 5.388.900,00 1.900.000,00 1.663.600,00 1.047.500,00 3 10699 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 30
800.000.000,00 BKD Karanganyar
Seleksi Penerimaan CPNS Daerah 745.670.000,00 54.330.000,00 0,00 0,00 3 10000 CPNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 32
15.000.000,00 BKD
Karanganyar Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11311 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 34
2.810.101.000,00 752.764.400,00 350.613.600,00 122.641.000,00 4.036.120.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SISWANTO, M.M.
NIP. 19611128 198211 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Jatipuro
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Jatipuro
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.515.000,00 28.515.000,00 30.095.000,00 33.156.000,00 120.281.000,00 90 % 1.20 . 1.20.13 . 01
2.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro Penyediaan jasa surat menyurat 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
12.900.000,00 Kecamatan Jatipuro
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.700.000,00 2.700.000,00 3.160.000,00 4.340.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
34.428.000,00 Kecamatan
Jatipuro Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.607.000,00 8.607.000,00 8.607.000,00 8.607.000,00 3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
15.555.000,00 Kecamatan Jatipuro
Penyediaan alat tulis kantor 3.390.000,00 3.390.000,00 3.885.000,00 4.890.000,00 3 42 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
6.666.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.671.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
5.000.000,00 Kecamatan Jatipuro
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
624.000,00 624.000,00 1.249.000,00 2.503.000,00 3 15 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
1.920.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 576.000,00 576.000,00 576.000,00 192.000,00 3 2 surat kabar 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
20.812.000,00 Kecamatan Jatipuro
Penyediaan makanan dan minuman 5.202.000,00 5.202.000,00 5.202.000,00 5.206.000,00 3 40 kegiatan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
21.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.100.000,00 34.000.000,00 24.071.000,00 11.101.000,00 95.272.000,00 100 % 1.20 . 1.20.13 . 02
12.900.000,00 Kecamatan
Jatipuro Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 12.900.000,00 0,00 0,00 3 1 Buah 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
3.000.000,00 Kec Jatipuro Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
10.000.000,00 Kec Jatipuro Pengadaan Komputer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.13 . 02 . 11
10.000.000,00 Kecamatan Jatipuro
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20
10.001.000,00 Kecamatan
Jatipuro Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 0,00 5.001.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
39.271.000,00 Kecamatan Jatipuro
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9.576.000,00 9.576.000,00 10.546.000,00 9.573.000,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
6.100.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.524.000,00 1.524.000,00 1.524.000,00 1.528.000,00 3 10 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
4.000.000,00 Kecamatan Jatipuro
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3 50 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.376.000,00 5.376.000,00 5.376.000,00 5.372.000,00 21.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.13 . 06
21.500.000,00 Kecamatan Jatipuro
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.376.000,00 5.376.000,00 5.376.000,00 5.372.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 11.328.000,00 7.010.000,00 11.328.000,00 22.374.000,00 52.040.000,00 100 % 1.19 . 1.20.13 . 15
8.636.000,00 Kecamatan Jatipuro
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4.318.000,00 0,00 4.318.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 07
28.040.000,00 Kecamatan
Jatipuro Pembinaan Wilayah/Daerah 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 08
15.364.000,00 Kec Jatipuro Upacara HUT Kab. Karanganyar 0,00 0,00 0,00 15.364.000,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 34
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.13 . 15
10.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.22 . 1.20.13 . 15 . 07
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6.224.000,00 3.224.000,00 624.000,00 628.000,00 10.700.000,00 90 % 1.16 . 1.20.13 . 16
10.700.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 6.224.000,00 3.224.000,00 624.000,00 628.000,00 3 1 Kegiatan 1.16 . 1.20.13 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 20.000.000,00 90 % 1.19 . 1.20.13 . 17
20.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.13 . 17 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.13 . 17
5.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
5.000.000,00 Kecamatan Jatpuro
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.13 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 0,00 10.000.000,00 1.570.000,00 13.790.000,00 25.360.000,00 90 % 1.22 . 1.20.13 . 18
5.000.000,00 Kecamatan Jatipuro
Pembinaan Perangkat Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 18 . 05
5.000.000,00 Kecamatan
Jatipuro
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.13 . 18 . 06
3.140.000,00 Kecamatan Kecamatan
Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
0,00 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 3 100 % 1.22 . 1.20.13 . 18 . 09
12.220.000,00 Kec Jatipuro Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 0,00 0,00 12.220.000,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 18 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
92.043.000,00 102.625.000,00 77.564.000,00 92.921.000,00 365.153.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
MOH SUPARWOTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19650806 198903 1 011
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Jatiyoso
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Jatiyoso
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
33.855.000,00 33.855.000,00 33.855.000,00 33.877.000,00 135.442.000,00 80 % 1.20 . 1.20.14 . 01
4.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Penyediaan jasa surat menyurat 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 1000 Lembar 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
12.480.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
42.130.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.533.000,00 10.533.000,00 10.533.000,00 10.531.000,00 3 3.19 (Orang, item) 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
21.437.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan alat tulis kantor 5.358.000,00 5.358.000,00 5.358.000,00 5.363.000,00 3 38 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
8.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.998.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 2.006.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
9.895.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.470.000,00 3 8 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
2.500.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
15.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
20.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.170.000,00 98.170.000,00 17.670.000,00 17.660.000,00 173.670.000,00 100 % 1.20 . 1.20.14 . 02
28.500.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 3 7 Unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 07
10.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 LCD 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09
32.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Pengadaan mebeleur 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 3 80 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
12.500.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pengadaan Komputer 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.10 Komputer , Printer
1.20 . 1.20.14 . 02 . 11
10.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21
10.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
45.670.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11.418.000,00 11.418.000,00 11.418.000,00 11.416.000,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
10.000.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.14 . 02 . 25
15.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 4.40 Komputer, laptop
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 5.996.000,00 24.005.000,00 100 % 1.20 . 1.20.14 . 06
24.005.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 5.996.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 6.768.000,00 6.768.000,00 11.568.000,00 6.776.000,00 31.880.000,00 100 % 1.19 . 1.20.14 . 15
6.510.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 426.000,00 426.000,00 5.226.000,00 432.000,00 3 200 orang 1.19 . 1.20.14 . 15 . 07
25.370.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Pembinaan Wilayah/Daerah 6.342.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 6.344.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.14 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.811.000,00 7.220.000,00 100 % 1.16 . 1.20.14 . 16
7.220.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.811.000,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.14 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 9 Desa 1.19 . 1.20.14 . 17
5.995.000,00 Kecamatan
Jatiyoso
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.14 . 17 . 01
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 100 % 1.11 . 1.20.14 . 17
5.880.000,00 Kecamatan
Jatiyoso Pembinaan PKK Kecamatan 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 3 9 Desa 1.11 . 1.20.14 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.385.500,00 0,00 0,00 0,00 6.385.500,00 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 17
6.385.500,00 Kecamatan
Jatiyoso
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.385.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.14 . 17 . 02
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.803.000,00 9.173.000,00 15.163.000,00 11.593.500,00 37.732.500,00 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18
7.215.000,00 9 Desa Pembinaan Perangkat Desa 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.806.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 05
6.520.000,00 9 Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 0,00 0,00 6.520.000,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 06
6.840.000,00 Kecamatan Jatiyoso
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 3 2 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 08
7.370.000,00 5 Desa Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan
Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 7.370.000,00 0,00 0,00 3 5 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 09
9.787.500,00 Kecamatan Jatiyoso
Pembekalan Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 0,00 9.787.500,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
96.787.500,00 155.772.000,00 97.937.000,00 77.713.500,00 428.210.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos.
NIP. 19650810 199303 1 016
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Jumantono
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Jumantono
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.050.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 25.051.500,00 100.201.500,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 01
900.000,00 Kecamatan
Jumantono Penyediaan jasa surat menyurat 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 3 600 Lembar 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
14.400.000,00 Kecamatan Jumantono
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
24.202.500,00 Kecamatan
Jumantono Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.051.000,00 6.051.000,00 6.051.000,00 6.049.500,00 3 2 Orang 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
12.857.000,00 Kecamatan Jumantono
Penyediaan alat tulis kantor 3.213.000,00 3.213.000,00 3.213.000,00 3.218.000,00 3 34 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
5.115.000,00 Kecamatan
Jumantono
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 1.281.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
2.999.500,00 Kecamatan Jumantono
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
750.000,00 750.000,00 750.000,00 749.500,00 3 18 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
2.160.000,00 Kecamatan
Jumantono
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
11.970.000,00 Kecamatan Jumantono
Penyediaan makanan dan minuman 2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00 2.988.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
10.477.500,00 Kecamatan
Jumantono
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 2.619.000,00 2.619.000,00 2.619.000,00 2.620.500,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
15.120.000,00 Kecamatan Jumantono
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 70.960.500,00 40.845.000,00 11.874.000,00 6.603.000,00 130.282.500,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 02
18.566.000,00 Kecamatan Jumantono
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.566.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Jenis 1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
30.000.000,00 Kecamatan
Jumantono Pengadaan Komputer 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 11
8.000.000,00 Kecamatan Jumantono
Pengadaan Alat Alat Studio 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 14
2.831.000,00 Kecamatan
Jumantono Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21
2.816.000,00 Kecamatan Jumantono
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 2.816.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
31.054.500,00 Kecamatan Jumantono
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.113.500,00 7.029.000,00 7.309.000,00 6.603.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
2.450.000,00 Kecamatan
Jumantono
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.450.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
2.565.000,00 Kecamatan Jumantono
Pemeliharaan Gedung Pertemuan 0,00 0,00 2.565.000,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 36
30.000.000,00 Kecamatan
Jumantono Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 42
2.000.000,00 Kecamatan Jumantono
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.158.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 27.192.000,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 06
27.192.000,00 Kecamatan Jumantono
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.158.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 13.020.000,00 11.437.500,00 11.370.000,00 3.217.500,00 39.045.000,00 100 % 1.19 . 1.20.15 . 15
13.140.000,00 Kecamatan Jumantono
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 3.285.000,00 6.570.000,00 3.285.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 15 . 07
25.905.000,00 Kecamatan
Jumantono Pembinaan Wilayah/Daerah 9.735.000,00 4.867.500,00 8.085.000,00 3.217.500,00 3 6 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.815.000,00 150.000,00 150.000,00 145.000,00 2.260.000,00 100 % 1.16 . 1.20.15 . 16
2.260.000,00 Kecamatan
Jumantono
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 1.815.000,00 150.000,00 150.000,00 145.000,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.15 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.006.000,00 4.897.000,00 0,00 7.647.000,00 17.550.000,00 100 % 1.19 . 1.20.15 . 17
17.550.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 5.006.000,00 4.897.000,00 0,00 7.647.000,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 17 . 01
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3.492.000,00 4.754.000,00 4.736.200,00 17.800,00 13.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.15 . 17
13.000.000,00 Pembinaan PKK Kecamatan 3.492.000,00 4.754.000,00 4.736.200,00 17.800,00 3 4 Kegiatan 1.11 . 1.20.15 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 13.704.000,00 0,00 0,00 18.704.000,00 100 % 1.22 . 1.20.15 . 17
5.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.15 . 17 . 02
13.704.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 0,00 13.704.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 13.110.000,00 100 % 1.22 . 1.20.15 . 18
9.120.000,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 18 . 05
3.990.000,00 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 997.500,00 997.500,00 997.500,00 997.500,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 18 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
134.779.000,00 110.793.000,00 63.135.700,00 52.637.300,00 361.345.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SUTARDI, S.Sos.
NIP. 19721104 199203 1 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Jumapolo
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Jumapolo
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.059.000,00 42.309.000,00 38.259.000,00 38.240.500,00 155.867.500,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 01
3.000.000,00 Kecamatn
Jumapolo Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
14.700.000,00 Kecamatan Jumapolo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.964.000,00 5.814.000,00 2.964.000,00 2.958.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
56.097.500,00 Kecamatan
Jumapolo Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.825.000,00 15.225.000,00 14.025.000,00 14.022.500,00 3 4 orang 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
12.500.000,00 Kecamatan Jumapolo
Penyediaan alat tulis kantor 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00 3 25 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
4.642.500,00 Kecamatan
Jumapolo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.161.000,00 1.161.000,00 1.161.000,00 1.159.500,00 3 3 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
2.500.000,00 Kecamatan Jumapolo
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
3.600.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
15.727.500,00 Kecamatan Jumapolo
Penyediaan makanan dan minuman 3.933.000,00 3.933.000,00 3.933.000,00 3.928.500,00 3 680 orang 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
26.900.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 6.726.000,00 6.726.000,00 6.726.000,00 6.722.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
16.200.000,00 Kecamatan Jumapolo
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 12.660.000,00 90.149.500,00 13.260.000,00 13.369.000,00 129.438.500,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 02
61.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 61.800.000,00 0,00 0,00 3 6 Unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07
7.414.500,00 Kecamatan Jumapolo
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 7.414.500,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20
8.275.000,00 Kecamatan
Jumapolo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.275.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
42.204.000,00 Kecamatan Jumapolo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.224.000,00 10.224.000,00 10.824.000,00 10.932.000,00 3 4 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
9.745.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.437.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.814.000,00 6.714.000,00 7.786.000,00 6.708.000,00 29.022.000,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 06
26.100.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
750.000,00 Kecamatan Jumapolo
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 189.000,00 189.000,00 189.000,00 183.000,00 3 1.20 . 1.20.16 . 06 . 04
2.172.000,00 Penyusunan RKA-DPA 1.100.000,00 0,00 1.072.000,00 0,00 3 12 desa 1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 5.145.000,00 7.645.000,00 7.645.000,00 5.145.000,00 25.580.000,00 100 % 1.19 . 1.20.16 . 15
8.120.000,00 Kecamatan Jumapolo
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 780.000,00 3.280.000,00 3.280.000,00 780.000,00 3 12 desa 1.19 . 1.20.16 . 15 . 07
17.460.000,00 Kecamatan
Jumapolo Pembinaan Wilayah/Daerah 4.365.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00 3 12 desa 1.19 . 1.20.16 . 15 . 08
0,00 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.19 . 1.20.16 . 15 . 35
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
897.000,00 5.289.000,00 897.000,00 902.000,00 7.985.000,00 100 % 1.16 . 1.20.16 . 16
7.985.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 897.000,00 5.289.000,00 897.000,00 902.000,00 3 2 unit 1.16 . 1.20.16 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 20.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.16 . 17
20.000.000,00 Kecamatan
Jumapolo Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 12 Desa 1.19 . 1.20.16 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.16 . 17
10.000.000,00 Kecamatan
Jumapolo Pembinaan PKK Kecamatan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 PKK Desa 1.11 . 1.20.16 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18.857.000,00 0,00 0,00 0,00 18.857.000,00 100 % 1.22 . 1.20.16 . 17
7.095.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.095.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 17 . 02
11.762.000,00 Kecamatan Jumapolo
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
11.762.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 1.530.000,00 8.190.000,00 3.030.000,00 1.530.000,00 14.280.000,00 100 % 1.22 . 1.20.16 . 18
7.620.000,00 Kecamatan Jumapolo
Pembinaan Perangkat Desa 1.530.000,00 1.530.000,00 3.030.000,00 1.530.000,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 18 . 05
6.660.000,00 Kecamatan
Jumapolo
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 18 . 06
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 5.520.000,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 19
5.520.000,00 Kecamatan
Jumapolo Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.20 . 1.20.16 . 19 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
91.462.000,00 173.316.500,00 78.377.000,00 73.394.500,00 416.550.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.
NIP. 19610606 198503 1 016
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Matesih
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Matesih
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31.748.000,00 39.602.000,00 39.202.000,00 31.588.000,00 142.140.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01
16.800.000,00 Kec. Matesih Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
48.300.000,00 Kec. Matesih Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.788.000,00 14.442.000,00 14.442.000,00 9.628.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
12.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 30 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
15.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
4.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 3 14 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.440.000,00 Kec. Matesih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 3 1 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
16.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan makanan dan minuman 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
18.600.000,00 Kec. Matesih Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
10.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.000.000,00 3.200.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.416.000,00 87.434.000,00 14.844.000,00 6.896.000,00 127.590.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
5.000.000,00 Kec. Matesh Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07
60.000.000,00 Kec. Matesih Pengadaan mebeleur 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
10.000.000,00 Kec. Matesih Pengadaan Komputer 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 11
4.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit Gedung 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21
9.500.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.000.000,00 5.500.000,00 0,00 3 1 Unit Gedung 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
31.090.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 7.416.000,00 11.434.000,00 7.344.000,00 4.896.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
2.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26
6.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
21.000.000,00 Kec. Matesih Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 9.720.000,00 10.280.000,00 10.280.000,00 9.720.000,00 40.000.000,00 1.19 . 1.20.17 . 15
8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 15 . 07
32.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Wilayah/Daerah 7.720.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 7.720.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 1.16 . 1.20.17 . 16
6.600.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3 3 item 1.16 . 1.20.17 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
3.250.000,00 6.250.000,00 10.250.000,00 12.250.000,00 32.000.000,00 1.19 . 1.20.17 . 17
8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan
Penyandang Masalah Sosial 1.250.000,00 2.250.000,00 3.250.000,00 1.250.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 17 . 04
10.000.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 17 . 14
14.000.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.17 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 1.750.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 7.000.000,00 1.11 . 1.20.17 . 17
7.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan PKK Kecamatan 1.750.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 3 9 Desa 1.11 . 1.20.17 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 17
3.000.000,00 Kec. Matesih Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.17 . 17 . 02
20.000.000,00 Kec. Matesih Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 1.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 18
8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 18 . 06
4.000.000,00 Kec. Matesih Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan
Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 18 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
94.134.000,00 164.166.000,00 85.076.000,00 67.954.000,00 411.330.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
NIP. 19610119 198508 1 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Tawangmangu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40.287.000,00 40.287.000,00 40.287.000,00 39.331.000,00 160.192.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01
14.400.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3 1 Orang - 920 Lembar
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
11.088.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
71.676.500,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.919.000,00 17.919.000,00 17.919.000,00 17.919.500,00 3 5 Orang-38 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
10.761.300,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan alat tulis kantor 2.691.000,00 2.691.000,00 2.691.000,00 2.688.300,00 3 35 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
7.704.200,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.926.000,00 1.926.000,00 1.926.000,00 1.926.200,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
4.950.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.236.000,00 1.236.000,00 1.236.000,00 1.242.000,00 3 15 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.800.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
540.000,00 540.000,00 540.000,00 180.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
13.812.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan bahan logistik kantor 3.603.000,00 3.603.000,00 3.603.000,00 3.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16
12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyediaan makanan dan minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.516.000,00 29.466.000,00 9.516.000,00 11.052.000,00 67.550.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02
10.000.000,00 Kecamatan Pengadaan perlengkapan rumah 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.18 . 02 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Tawangmangu
jabatan/dinas
5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
3.300.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 20
6.650.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
39.600.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 9.516.000,00 9.516.000,00 9.516.000,00 11.052.000,00 3 1 Orang - 1 Mobil,
4 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
3.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 7.068.000,00 22.278.000,00 80 % 1.20 . 1.20.18 . 06
20.278.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.068.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
1.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 06
1.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 07
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.575.000,00 6.575.000,00 11.600.000,00 10.800.000,00 35.550.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15
9.250.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.250.000,00 1.250.000,00 1.275.000,00 5.475.000,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07
21.300.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pembinaan Wilayah/Daerah 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 08
5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Piket posko siaga dan piket satlak PBP 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 30 Orang/Hari 1.19 . 1.20.18 . 15 . 18
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 15
10.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pembina Tim Penggerak PKK 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 Kegiatan -100 Orang
1.22 . 1.20.18 . 15 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.18 . 16
12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.18 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2.057.500,00 4.125.000,00 2.257.500,00 1.560.000,00 10.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17
10.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 2.057.500,00 4.125.000,00 2.257.500,00 1.560.000,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 1.493.000.000,00 0,00 0,00 1.498.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17
5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02
18.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 15
725.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Tawangmangu 0,00 725.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/16 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 38
200.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Blumbang
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/4 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 39
550.000.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kalisoro
0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/7 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 40
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 4.614.750,00 4.614.750,00 5.500.000,00 6.465.500,00 21.195.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 18
7.195.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pembinaan Perangkat Desa 1.798.750,00 1.798.750,00 0,00 3.597.500,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 05
8.500.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
2.816.000,00 2.816.000,00 0,00 2.868.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 06
5.500.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan
Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 09
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat) 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 9.255.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 20
9.255.000,00 Kecamatan Tawangmang
u
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 20 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 38.357.000,00 20.088.000,00 19.333.000,00 17.635.000,00 95.413.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
1.200.000,00 Kelurahan Tawangmang
u.
Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
3.600.000,00 Kelurahan Tawangmang
u.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
51.955.000,00 Kelurahan Tawangmang
u.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.400.000,00 13.355.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
12.844.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Penyediaan alat tulis kantor 12.844.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
6.404.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.398.000,00 668.000,00 668.000,00 670.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
3.000.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 1 Media 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
11.250.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 5 Kegiatan Rakor. 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
3.900.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 3 12 Pegawai 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.875.000,00 44.450.000,00 6.423.000,00 1.215.000,00 54.963.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02
37.800.000,00 Kantor Kelurahan
Tawangmangu
Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00 3 1 Gedung Kantor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09
8.075.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.000.000,00 4.075.000,00 0,00 3 1 Gedung. 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
5.638.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.875.000,00 1.650.000,00 1.348.000,00 765.000,00 3 2 Sepeda Motor
Dinas/12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
3.450.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 3 3 PC/Printr/Laptop 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.980.000,00 4.365.000,00 3.835.000,00 3.450.000,00 15.630.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 06
14.340.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.720.000,00 3.720.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3 7 Orang/Laporan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
770.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 385.000,00 385.000,00 0,00 3 2 Semester 1.20 . 1.20.18 . 06 . 02
520.000,00 Penyusunan RKA-DPA 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 3 2 DPA dan RKA 1.20 . 1.20.18 . 06 . 05
Program Pengembangan Nilai Budaya 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100 % 1.17 . 1.20.18 . 15
15.000.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3 5
Lingkungan/kegiat
an
1.17 . 1.20.18 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 17.850.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15
17.850.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.18 . 1.20.18 . 16
5.000.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pembinaan Generasi Muda 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.18 . 1.20.18 . 16 . 15
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 1.500.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 1.000.000,00 5.030.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17
5.030.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.500.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 1.000.000,00 3 1 Kelurahan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12.220.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 14.220.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17
4.790.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.790.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02
9.430.000,00 Lingkungan di wilayah
Kelurahan Tawangmang
u
Penataan Lingkungan 9.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 Lingkungan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 16
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 3.425.000,00 3.425.000,00 3.485.000,00 2.625.000,00 12.960.000,00 100 % 1.11 . 1.20.18 . 18
12.960.000,00 Kelurahaan Tawangmang
u
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 3.425.000,00 3.425.000,00 3.485.000,00 2.625.000,00 3 5 Lingkungan 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01
Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU 1.745.000,00 1.745.000,00 1.745.000,00 1.740.000,00 6.975.000,00 100 % 1.12 . 1.20.18 . 24
6.975.000,00 Kelurahan Tawangmang
u
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1.745.000,00 1.745.000,00 1.745.000,00 1.740.000,00 3 51 RT 1.12 . 1.20.18 . 24 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.429.000,00 9.669.000,00 9.249.000,00 9.253.000,00 56.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
13.000.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan jasa surat menyurat 3.550.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
6.000.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
500.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 sepeda motor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06
13.720.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.270.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
2.840.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan alat tulis kantor 2.840.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
14.740.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.320.000,00 420.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
1.200.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
4.600.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyediaan makanan dan minuman 1.149.000,00 1.149.000,00 1.149.000,00 1.153.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.750.000,00 54.875.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 101.925.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02
23.500.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
12.800.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Pengadaan Komputer 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.18 . 02 . 11
63.025.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.150.000,00 53.575.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun/gedung 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
2.600.000,00 Kelurahan
Blumbang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 3 2 sepeda motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.225.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 15.250.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 06
15.250.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.225.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 42.960.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 15
42.960.000,00 Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 3 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Blumbang Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 11.520.000,00 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 19
11.520.000,00 Kelurahan
Blumbang Pembinaan PKK Desa 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 20
1.440.000,00 Kelurahan
Blumbang
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo
Desa 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 3 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 20 . 25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
24.051.000,00 23.901.000,00 25.476.000,00 23.547.000,00 96.975.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01
22.450.000,00 Kelurahan
Kalisoro Penyediaan jasa surat menyurat 5.701.000,00 5.526.000,00 5.701.000,00 5.522.000,00 3 12 Bulan, 2
Petugas 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
6.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
34.100.000,00 Kelurahan
Kalisoro Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.650.000,00 8.650.000,00 8.700.000,00 8.100.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
8.640.000,00 Kelurahan Kalisoro
Penyediaan alat tulis kantor 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 3 39 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
2.325.000,00 Kelurahan
Kalisoro
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 975.000,00 0,00 850.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.260.000,00 Kelurahan
Kalisoro
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
15.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
5.200.000,00 Kelurahan
Kalisoro
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.983.000,00 17.258.000,00 2.126.000,00 658.000,00 38.025.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02
15.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09
17.025.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.025.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
3.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
658.000,00 258.000,00 1.826.000,00 258.000,00 3 2 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
1.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pemeliharaan komputer 300.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 30
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.165.000,00 3.945.000,00 3.945.000,00 3.945.000,00 16.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15
4.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.165.000,00 945.000,00 945.000,00 945.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
12.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pembinaan Wilayah/Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 08
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17
2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17
1.500.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02
20.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 3.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.695.000,00 3.008.000,00 1.862.000,00 435.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 18
4.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 2.573.000,00 1.427.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 18 . 14
3.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pembinaan LPMK 1.695.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 18 . 17
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 2.475.000,00 2.575.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 19
10.000.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pembinaan PKK Desa 2.475.000,00 2.575.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.18 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 20
3.500.000,00 Kelurahan Kalisoro
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 20 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 5.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.18 . 20
5.000.000,00 Kelurahan
Kalisoro Pembinaan Kader Posyandu 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.18 . 20 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
321.779.000,00 1.825.550.500,00 197.663.250,00 173.763.250,00 2.518.756.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
BAMBANG PRIHANTORO, S.Sos.
NIP. 19601007 198103 1 005
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Ngargoyoso
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Ngargoyoso
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57.788.000,00 37.788.000,00 37.788.000,00 37.794.000,00 171.158.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 01
13.800.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3 1 orang 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
14.100.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
25.200.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
10.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan alat tulis kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 22 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
5.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 25000 lembar 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
3.238.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
810.000,00 810.000,00 810.000,00 808.000,00 3 8 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
4.200.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 30 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
1.200.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
13.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Penyediaan bahan logistik kantor 3.249.000,00 3.249.000,00 3.249.000,00 3.253.000,00 3 15 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16
32.400.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan makanan dan minuman 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 3 36 kali 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
29.020.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 7.254.000,00 7.254.000,00 7.254.000,00 7.258.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
20.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedung kantor
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.19 . 01 . 31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 14.536.000,00 34.978.000,00 10.336.000,00 10.682.000,00 70.532.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 02
15.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 2 item 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07
48.532.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 8.036.000,00 23.478.000,00 8.336.000,00 8.682.000,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
7.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.050.000,00 4.800.000,00 5.050.000,00 4.800.000,00 19.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 06
19.700.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.050.000,00 4.800.000,00 5.050.000,00 4.800.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.660.000,00 5.830.000,00 1.660.000,00 830.000,00 9.980.000,00 100 % 1.19 . 1.20.19 . 15
5.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 45 orang 1.19 . 1.20.19 . 15 . 07
4.980.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Pembinaan Wilayah/Daerah 1.660.000,00 830.000,00 1.660.000,00 830.000,00 3 9 desa 1.19 . 1.20.19 . 15 . 08
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100 % 1.09 . 1.20.19 . 16
18.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah
Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 3 1 Tahun 1.09 . 1.20.19 . 16 . 10
Program pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.19 . 17
8.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 3 9 desa 1.19 . 1.20.19 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.19 . 17
10.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso Pembinaan PKK Kecamatan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.19 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 17
7.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 17 . 02
8.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.19 . 17 . 15
0,00 Kecamatan
Ngargoyoso Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 17 . 21
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 11.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 18
5.000.000,00 Kecamatan
Ngargoyoso
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 18 . 06
6.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3 2 desa 1.22 . 1.20.19 . 18 . 09
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 20
10.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 20 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
93.533.000,00 93.895.000,00 65.333.000,00 90.609.000,00 343.370.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 13 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
TYAS NGAMBAR WIDYOWATI, S.H.
NIP. 19730410 199203 2 004
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Karangpandan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Karangpandan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.502.000,00 26.502.000,00 27.502.000,00 29.521.700,00 110.027.700,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 01
10.902.150,00 Kecamatan
Karangpandan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 2.724.000,00 2.724.000,00 2.724.000,00 2.730.150,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
19.600.000,00 Kecamatan Karangpanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.899.000,00 4.899.000,00 4.899.000,00 4.903.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
11.016.550,00 Kecamatan
Karangpandan Penyediaan alat tulis kantor 2.754.000,00 2.754.000,00 2.754.000,00 2.754.550,00 3 15 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
8.500.000,00 Kecamatan
Karangpandan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 2.128.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
1.209.000,00 Kecamatan Karangpandan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
303.000,00 303.000,00 303.000,00 300.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
1.800.000,00 Kecamatan Karangpandan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
16.000.000,00 Kecamatan
Karangpandan Penyediaan makanan dan minuman 3.999.000,00 3.999.000,00 3.999.000,00 4.003.000,00 3 500 Orang 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
26.000.000,00 Kecamatan
Karangpandan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 5.499.000,00 5.499.000,00 6.499.000,00 8.503.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
15.000.000,00 Kecamatan Karangpandan
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.895.500,00 12.633.000,00 27.816.500,00 9.389.800,00 59.734.800,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 02
9.500.000,00 Kecamatan
Karangpandan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.326.500,00 2.588.000,00 5.435.500,00 150.000,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
15.888.000,00 Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000,00 1.626.000,00 13.962.000,00 150.000,00 3 4 Unit 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karangpandan
27.696.800,00 Kecamatan
Karangpandan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 6.756.000,00 6.756.000,00 6.756.000,00 7.428.800,00 3 3 item 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
6.650.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.663.000,00 1.663.000,00 1.663.000,00 1.661.000,00 3 115 item 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 31.800.000,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 06
31.800.000,00 Kecamatan
Karangpandan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 9.804.000,00 21.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 51.216.000,00 100 % 1.19 . 1.20.20 . 15
12.000.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.20 . 15 . 07
39.216.000,00 Kecamatan
Karangpandan Pembinaan Wilayah/Daerah 9.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.20 . 15 . 08
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 10.950.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 15
10.950.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.20 . 15 . 01
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 2.433.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 3.432.000,00 100 % 1.16 . 1.20.20 . 16
3.432.000,00 Kecamatan Karangpandan
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.433.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.20 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
3.975.000,00 7.575.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 19.500.000,00 100 1.19 . 1.20.20 . 17
19.500.000,00 Kecamatan
Karangpandan Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 3.975.000,00 7.575.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.20 . 17 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.190.000,00 15.845.500,00 0,00 0,00 22.035.500,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 17
6.190.000,00 Kecamatan
Karangpandan
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.20 . 17 . 02
15.845.500,00 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 0,00 15.845.500,00 0,00 0,00 3 100 % 1.22 . 1.20.20 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur 4.759.250,00 4.459.250,00 4.459.250,00 4.459.250,00 18.137.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
pemerintah desa
11.760.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pembinaan Perangkat Desa 3.165.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.20 . 18 . 05
6.377.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
1.594.250,00 1.594.250,00 1.594.250,00 1.594.250,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.20 . 18 . 06
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 3.445.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 19
7.000.000,00 Kecamatan Karangpandan
Pembinaan PKK Desa 3.445.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 3 100 % 1.22 . 1.20.20 . 19 . 03
85.903.750,00 98.286.750,00 83.024.750,00 66.617.750,00 333.833.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
AJI PRATOMO HERU K, S.H., M.M.
NIP. 19620515 198503 1 018
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Karanganyar
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
42.006.000,00 42.006.000,00 42.006.000,00 42.013.000,00 168.031.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
1.350.000,00 Kecamatan
Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 336.000,00 336.000,00 336.000,00 342.000,00 3 800 lembar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
22.200.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
66.350.000,00 Kecamatan
Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.590.000,00 16.590.000,00 16.590.000,00 16.580.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
12.410.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 3.102.000,00 3.102.000,00 3.102.000,00 3.104.000,00 3 34 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
3.906.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 975.000,00 975.000,00 975.000,00 981.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.575.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
393.000,00 393.000,00 393.000,00 396.000,00 3 14 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
2.400.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
9.750.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penyediaan bahan logistik kantor 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.442.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16
23.250.000,00 Kecamatan
Karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 5.814.000,00 5.814.000,00 5.814.000,00 5.808.000,00 3 1650 dos 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
24.840.000,00 Kecamatan Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 99.579.000,00 21.722.000,00 5.054.000,00 3.909.000,00 130.264.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
81.000.000,00 Kecamatan Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 8 jenis 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
3.000.000,00 Kecamatan
Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 107.000,00 2.786.000,00 107.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
23.389.000,00 Kecamatan Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.125.000,00 9.264.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
15.000.000,00 Kecamatan
Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3.534.000,00 4.234.000,00 4.134.000,00 3.098.000,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 23
3.250.000,00 Kecamatan Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
813.000,00 813.000,00 813.000,00 811.000,00 3 13 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
4.625.000,00 Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.625.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02 . 29
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Karanganyar
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.024.000,00 12.900.000,00 14.024.000,00 12.900.000,00 53.848.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
51.600.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
2.248.000,00 Kecamatan
Karanganyar Penyusunan RKA-DPA 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 3 16 buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100 % 1.10 . 1.20.21 . 15
8.700.000,00 Kecamatan
Karanganyar Pembinaan ADMINDUK 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 14 buku 1.10 . 1.20.21 . 15 . 31
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
0,00 39.262.000,00 0,00 0,00 39.262.000,00 100 % 1.15 . 1.20.21 . 15
39.262.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi
Kelompok Usaha Kecil 0,00 39.262.000,00 0,00 0,00 3 30 peserta 1.15 . 1.20.21 . 15 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.275.000,00 7.275.000,00 24.475.000,00 7.275.000,00 46.300.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
11.400.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 3 60 peserta 1.19 . 1.20.21 . 15 . 03
5.800.000,00 Kecamatan Karanganyar
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
29.100.000,00 Kelurahan se Kecamatan
Karanganyar
Pembinaan Wilayah/Daerah 7.275.000,00 7.275.000,00 7.275.000,00 7.275.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.497.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 4.509.000,00 18.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15
18.000.000,00 Kecamatan
Karanganyar Pembina Tim Penggerak PKK 4.497.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 4.509.000,00 3 12 bulan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 06
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.146.000,00 1.126.000,00 1.526.000,00 722.000,00 4.520.000,00 100 % 1.13 . 1.20.21 . 16
4.520.000,00 Kecamatan
Karanganyar Monitoring Pendistribusian Raskin 1.146.000,00 1.126.000,00 1.526.000,00 722.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.20.21 . 16 . 21
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 2.902.000,00 11.605.000,00 100 % 1.16 . 1.20.21 . 16
11.605.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 2.902.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.21 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 18.260.000,00 20.000.000,00 0,00 38.260.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 17
20.000.000,00 Kecamatan
Karanganyar Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 17 . 17
18.260.000,00 Kecamatan Karanganyar
Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 18.260.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.19 . 1.20.21 . 17 . 22
Program peningkatan partisipasi 4.332.990.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.343.190.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
masyarakat dalam membangun desa
10.696.000,00 Kecamatan Karanganyar
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 10.696.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 kelurahan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
28.894.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 28.894.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 peserta 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
270.000.000,00 Kelurahan Karanganyar
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Karanganyar
270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 26
400.000.000,00 Kelurahan
Jungke
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Jungke 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 27
360.000.000,00 Kelurahan Delingan
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Delingan
360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 19 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 28
555.000.000,00 Kelurahan
Cangakan
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Cangakan 555.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 29
300.000.000,00 Kelurahan Bolong
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bolong
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 30
230.000.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Tegalgede 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 31
200.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gayamdompo
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 32
200.000.000,00 Kelurahan Gedong
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gedong
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 keg 1.22 . 1.20.21 . 17 . 33
500.000.000,00 Kelurahan
Lalung
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Lalung 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 34
575.000.000,00 Kelurahan Bejen
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bejen
575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 35
380.000.000,00 Keluarahan
Jantiharjo
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan
Jantiharjo 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 36
320.000.000,00 Kelurahan Popongan
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Popongan
320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 37
13.600.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Penataan Infrastruktur
Lingkungan Kelurahan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3 12 kelurahan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 42
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00 0,00 14.665.000,00 0,00 14.665.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20
14.665.000,00 Kecamatan
Karanganyar
Penyelenggaraan Lomba Olahraga
Karangtaruna 0,00 0,00 14.665.000,00 0,00 3 12 kelurahan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.651.000,00 20.176.000,00 17.847.000,00 17.157.000,00 73.831.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
34.403.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000,00 8.600.000,00 8.100.000,00 8.703.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
8.760.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 3 4 item kegiatan 12 bulan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
11.296.000,00 Kantor Kelurahan Karangayar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.900.000,00 2.700.000,00 2.996.000,00 2.700.000,00 3 1 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
7.197.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan alat tulis kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.797.000,00 3 43 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
3.400.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 411.000,00 2.161.000,00 411.000,00 417.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.200.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1 media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
7.575.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 2.050.000,00 2.425.000,00 2.050.000,00 1.050.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.800.000,00 5.480.000,00 4.692.000,00 480.000,00 16.452.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
9.500.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
4.212.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 4.212.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
2.740.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.300.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 3 2 unit SPM 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.370.000,00 3.900.000,00 4.280.000,00 4.025.000,00 16.575.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
615.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyusunan RKA-DPA 290.000,00 0,00 200.000,00 125.000,00 3 2 laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
15.960.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
4.080.000,00 3.900.000,00 4.080.000,00 3.900.000,00 3 6 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0,00 1.925.000,00 0,00 0,00 1.925.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
1.925.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 1.925.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 30 orang
1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
11.327.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14.327.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
3.000.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 01
7.470.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
3.857.000,00 Kantor Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 3.857.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kelurahan Karanganyar
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 9.960.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18
9.960.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Pembinaan pengurus RT dan RW 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 3 2 kali kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 2.960.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 8.585.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18
8.585.000,00 Kantor Kelurahan
Karanganyar
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.960.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 kegiatan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
4.386.000,00 7.836.000,00 1.386.000,00 1.392.000,00 15.000.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 24
15.000.000,00 Kelurahan
Karanganyar
Pengkajian pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU 4.386.000,00 7.836.000,00 1.386.000,00 1.392.000,00 3 3 lembaga 1.12 . 1.20.21 . 24 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.910.000,00 27.790.000,00 26.410.000,00 25.408.000,00 106.518.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
360.000,00 Kelurahan
Jungke Penyediaan jasa surat menyurat 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
8.700.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
65.000.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.750.000,00 15.750.000,00 16.750.000,00 15.750.000,00 3 23 item, 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
15.000.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan alat tulis kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
2.482.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 621.000,00 621.000,00 621.000,00 619.000,00 3 12 Bulan, 1 media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.500.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3 9 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.080.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 12.10 Bulan,media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
11.316.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyediaan makanan dan minuman 2.754.000,00 3.054.000,00 2.754.000,00 2.754.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
1.080.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
500.000,00 580.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.801.000,00 39.346.000,00 12.340.500,00 1.849.000,00 104.336.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
39.950.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.150.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 3 65 Papan Nama,4 buah AC
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
15.000.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pengadaan Komputer 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit Komputer
dan 1 printer 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
2.235.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13
8.543.500,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 8.543.500,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
2.452.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
378.000,00 1.318.000,00 378.000,00 378.000,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
1.946.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 0,00 0,00 1.946.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26
5.890.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Pemeliharaan komputer 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 1.471.000,00 3 8 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
15.800.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
12.520.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penataan Halaman Kantor 0,00 12.520.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 6.720.000,00 56 OK 1.20 . 1.20.21 . 05
6.720.000,00 Kelurahan Jungke
Peningkatan SDM 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 3 56 OK 1.20 . 1.20.21 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.404.500,00 0,00 0,00 0,00 3.404.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
1.216.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.216.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 kegiatan,
renstra dan renja 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
1.396.500,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyusunan RKA-DPA 1.396.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
792.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
792.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
6.000.000,00 Kantor Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 4 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Kelurahan Jungke
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15
5.400.000,00 Kelurahan Jungke
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3 4 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
Program peningkatan peran serta
kepemudaan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.200.000,00 2 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16
7.200.000,00 Kelurahan Jungke
Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3 3 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 7.285.500,00 5.647.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 15.333.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
5.758.500,00 Kelurahan Jungke
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.758.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
4.447.500,00 Kelurahan
Jungke
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 0,00 4.447.500,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
5.127.000,00 Kelurahan Jungke
Penataan Lingkungan 1.527.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3 4 kegiatan, 4 lingkungan
1.22 . 1.20.21 . 17 . 16
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
3.278.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 5.078.000,00 12 Bulan 1.12 . 1.20.21 . 18
2.400.000,00 Kelurahan Jungke
Pengelolaan data dan informasi KB 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 12 Bulan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 05
2.678.000,00 Kelurahan
Jungke
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan
POSDAYA 2.678.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 07
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1.900.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 9.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19
9.500.000,00 Kelurahan
Jungke Pembinaan PKK Desa 1.900.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
4.340.000,00 1.224.000,00 5.560.000,00 900.000,00 12.024.000,00 3 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20
3.440.000,00 Kantor Kelurahan
Jungke
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan 3.440.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03
3.924.000,00 Kelurahan
Jungke
Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan 900.000,00 1.224.000,00 900.000,00 900.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 06
4.660.000,00 Kelurahan Jungke
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 4.660.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 8 posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20
9.600.000,00 Kelurahan
Jungke Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.114.000,00 745.000,00 905.000,00 745.000,00 4.509.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 22
4.509.000,00 Kelurahan Penanggulangan Vektor Penyakit 2.114.000,00 745.000,00 905.000,00 745.000,00 3 4 lingkungan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jungke
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.415.000,00 26.415.000,00 26.415.000,00 26.404.800,00 105.649.800,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
13.500.000,00 Kelurahan
Delingan Penyediaan jasa surat menyurat 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
3.912.000,00 Kelurahan Delingan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
978.000,00 978.000,00 978.000,00 978.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
49.271.300,00 Kelurahan
Delingan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.318.000,00 12.318.000,00 12.318.000,00 12.317.300,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
9.911.100,00 Kelurahan Delingan
Penyediaan alat tulis kantor 2.478.000,00 2.478.000,00 2.478.000,00 2.477.100,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.689.400,00 Kelurahan
Delingan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.173.000,00 1.173.000,00 1.173.000,00 1.170.400,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
3.126.000,00 Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
780.000,00 780.000,00 780.000,00 786.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.260.000,00 Kelurahan Delingan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
12.880.000,00 Kelurahan
Delingan Penyediaan makanan dan minuman 3.222.000,00 3.222.000,00 3.222.000,00 3.214.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
7.100.000,00 Kelurahan Delingan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.772.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 37.571.200,00 34.721.000,00 4.454.000,00 1.903.000,00 78.649.200,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
2.155.000,00 Kelurahan Delingan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 2.155.000,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
15.000.000,00 Kelurahan
Delingan Pengadaan mebeleur 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
10.600.000,00 Kelurahan Delingan
Pengadaan Komputer 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
4.477.000,00 Kelurahan
Delingan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4.477.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13
10.595.200,00 Kelurahan Delingan
Pengadaan Alat Alat Studio 5.595.200,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14
9.590.000,00 Kelurahan
Delingan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.590.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
5.000.000,00 Kelurahan Delingan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.149.000,00 1.149.000,00 1.549.000,00 1.153.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
3.000.000,00 Kelurahan
Delingan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
18.232.000,00 Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 18.232.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
Program peningkatan pengembangan 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 19.800.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.800.000,00 Kelurahan
Delingan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.372.000,00 3.972.000,00 3.972.000,00 3.979.000,00 20.295.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
4.400.000,00 Kelurahan
Delingan Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
15.895.000,00 Kelurahan Delingan
Pembinaan Wilayah/Daerah 3.972.000,00 3.972.000,00 3.972.000,00 3.979.000,00 3 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 6.855.000,00 0,00 14.866.000,00 0,00 21.721.000,00 90 % 1.22 . 1.20.21 . 17
6.855.000,00 Kelurahan Delingan
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
10.150.000,00 Kelurahan
Delingan Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 10.150.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 21
4.716.000,00 Kelurahan Delingan
Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 0,00 0,00 4.716.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 2.389.500,00 5.259.500,00 2.389.500,00 2.390.000,00 12.428.500,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18
9.558.500,00 Terwujudnya administrasi
kantor
Pembinaan pengurus RT dan RW 2.389.500,00 2.389.500,00 2.389.500,00 2.390.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
2.870.000,00 Kelurahan
Delingan Pembinaan LPMK 0,00 2.870.000,00 0,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
3.085.500,00 3.085.500,00 7.255.500,00 3.102.000,00 16.528.500,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 19
4.170.000,00 Para Ibu - Ibu Di Kelurahan
Delingan
Pembinaan Pelatihan Perempuan 0,00 0,00 4.170.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 19 . 02
12.358.500,00 Kelurahan
Delingan Pembinaan PKK Desa 3.085.500,00 3.085.500,00 3.085.500,00 3.102.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
210.000,00 210.000,00 7.760.000,00 220.000,00 8.400.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20
2.000.000,00 Kelurahan
Delingan
Penyusunan Laporan Monografi
Desa/Kelurahan 210.000,00 210.000,00 1.360.000,00 220.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03
6.400.000,00 Kelurahan Delingan
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 80 % 1.02 . 1.20.21 . 20
6.000.000,00 Kelurahan
Delingan Bahan Makanan Tambahan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 1.02 . 1.20.21 . 20 . 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.171.000,00 18.991.000,00 18.991.000,00 18.172.000,00 74.325.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
240.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan jasa surat menyurat 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
10.620.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
50.900.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.726.000,00 12.726.000,00 12.726.000,00 12.722.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
4.000.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan alat tulis kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 26 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
2.805.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 702.000,00 702.000,00 702.000,00 699.000,00 3 5 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.000.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00 3 8 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.080.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 1 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
3.680.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan
Penyediaan makanan dan minuman 510.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 510.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.376.000,00 53.916.000,00 7.316.000,00 872.000,00 73.480.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
14.000.000,00 Kelurahan
Cangakan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
8.500.000,00 Kelurahan Cangakan
Pengadaan Komputer 3.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
12.500.000,00 Kelurahan
Cangakan Pengadaan Alat Alat Studio 7.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14
34.980.000,00 Kelurahan Cangakan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 28.540.000,00 6.440.000,00 0,00 3 3 Unit Gedung 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
2.000.000,00 Kelurahan
Cangakan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 2 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
1.500.000,00 Sepeda Motor Operasional
Kantor
Pemeliharaan komputer 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 7 Buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.718.000,00 2.718.000,00 2.718.000,00 3.221.000,00 11.375.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
11.375.000,00 Kelurahan
Cangakan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.718.000,00 2.718.000,00 2.718.000,00 3.221.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan partisipasi 5.000.000,00 5.700.000,00 12.500.000,00 0,00 23.200.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
masyarakat dalam membangun desa
5.700.000,00 Kelurahan Cangakan
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 3 57 RT dan RW 1.22 . 1.20.21 . 17 . 01
5.000.000,00 Kelurahan
Cangakan
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
10.000.000,00 Kelurahan Cangakan
Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 21
2.500.000,00 Kecamatan
Karanganyar Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18
6.000.000,00 Kelurahan
Cangakan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
2.000.000,00 Kelurahan Cangakan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 03
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.21 . 19
4.000.000,00 Kelurahan Cangakan
Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3 2 Kali 1.19 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
1.120.000,00 Kelurahan Cangakan
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 21
6.000.000,00 Kelurahan
Cangakan Pengadaan Sarana Olahraga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.18 . 1.20.21 . 21 . 08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
24.508.800,00 25.283.000,00 25.995.000,00 22.077.000,00 97.863.800,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
13.200.000,00 Kelurahan
Bolong Penyediaan jasa surat menyurat 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.150.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
7.000.000,00 Kelurahan Bolong
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
52.073.800,00 Kelurahan
Bolong Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.273.800,00 12.900.000,00 13.100.000,00 12.800.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
5.990.000,00 Kelurahan Bolong
Penyediaan alat tulis kantor 1.697.000,00 1.497.000,00 1.697.000,00 1.099.000,00 3 46 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.000.000,00 Kelurahan
Bolong
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.039.000,00 1.287.000,00 999.000,00 675.000,00 3 7 jenis 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
4.000.000,00 Kelurahan Bolong
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 3 8 jenis 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
3.000.000,00 Kelurahan
Bolong
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
3.600.000,00 Kelurahan Bolong
Penyediaan makanan dan minuman 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 480 orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
5.000.000,00 Kelurahan Bolong
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
1.250.000,00 1.350.000,00 1.450.000,00 950.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 39.645.000,00 47.783.000,00 8.742.000,00 983.000,00 97.153.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
3.050.000,00 Kelurahan Bolong
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.850.000,00 1.200.000,00 0,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
14.000.000,00 Kelurahan
Bolong Pengadaan peralatan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
14.850.000,00 Kelurahan Bolong
Pengadaan mebeleur 0,00 14.850.000,00 0,00 0,00 3 54 buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
6.000.000,00 Kelurahan
Bolong Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
3.200.000,00 Kelurahan Bolng
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.368.000,00 459.000,00 918.000,00 455.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
2.500.000,00 Kelurahan
Bolong Pemeliharaan komputer 624.000,00 724.000,00 624.000,00 528.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
14.950.000,00 Kelurahan Bolong
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
18.653.000,00 Kelurahan
Bolong Penataan Halaman Kantor 18.653.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50
5.000.000,00 Kelurahan Bolong
Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 60
14.950.000,00 Kelurahan
Bolong Pembangunan Tempat Parkir Kantor 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 66
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.149.000,00 4.725.000,00 5.148.000,00 4.725.000,00 19.747.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
847.000,00 Kelurahan
Bolong Penyusunan RKA-DPA 424.000,00 0,00 423.000,00 0,00 3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
18.900.000,00 Kelurahan Bolong
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 4.959.000,00 5.591.000,00 5.275.000,00 2.606.000,00 18.431.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15
11.431.000,00 Kelurahan Bolong
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.859.000,00 3.491.000,00 3.175.000,00 1.906.000,00 3 6 Lembaga 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
7.000.000,00 Kelurahan
Bolong
Kelompok kerja operasional pos pelayanan
terpadu (Pokjanal POSYANDU) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 700.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 08
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.998.400,00 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 5.995.200,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 16
5.995.200,00 Kelurahan
Bolong
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.998.400,00 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 16 . 04
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
3.000.000,00 Kelurahan
Boolong
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
10.000.000,00 Kelurahan Bolong
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 18
4.500.000,00 Kelurahan Bolong
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 18 . 01
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19
7.000.000,00 Kelurahan Bolong
Pembinaan PKK Desa 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 3 12 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga 0,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20
4.710.000,00 Kelurahan Bolong
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0,00 0,00 4.710.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 06
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
4.500.000,00 Kelurahan Bolong
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 25.953.000,00 25.953.000,00 26.343.000,00 25.926.000,00 104.175.000,00 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 01
390.000,00 Kelurahan Tegalgede
Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 390.000,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
6.960.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
66.090.000,00 Kelurahan Tegalgede
Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.524.000,00 16.524.000,00 16.524.000,00 16.518.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
7.235.000,00 Kelurahan
Tegalgede Penyediaan alat tulis kantor 1.809.000,00 1.809.000,00 1.809.000,00 1.808.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.000.000,00 Kelurahan Tegalgede
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
2.000.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
3.000.000,00 Kelurahan Tegalgede
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 2 Media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
10.000.000,00 Kelurahan
Tegalgede Penyediaan makanan dan minuman 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
4.500.000,00 Kelurahan Tegalgede
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.953.000,00 21.478.000,00 15.753.000,00 1.961.000,00 41.145.000,00 99 % 1.20 . 1.20.21 . 02
8.950.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 1.450.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
14.745.000,00 Kelurahan
Tegalgede Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 11.845.000,00 2.900.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
3.000.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
705.000,00 885.000,00 705.000,00 705.000,00 3 2 Motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
1.000.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
4.000.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pemeliharaan komputer 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
9.450.000,00 Kelurahan
Tegalgede Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 06
16.800.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 6.750.000,00 1 Tahun 1.19 . 1.20.21 . 15
6.750.000,00 Kelurahan
Tegalgede Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00 1 Tahun 1.26 . 1.20.21 . 16
10.800.000,00 Kelurahan
Tegalgede Pelayanan perpustakaan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1 1 Tahun 1.26 . 1.20.21 . 16 . 09
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.18 . 1.20.21 . 16
5.625.000,00 Kelurahan
Tegalgede Pembinaan organisasi kepemudaan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
936.000,00 4.686.000,00 936.000,00 942.000,00 7.500.000,00 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 17
3.750.000,00 Kelurahan
Tegalgede
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 936.000,00 936.000,00 936.000,00 942.000,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
3.750.000,00 Kelurahan Tegalgede
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 18
9.000.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pembinaan LPMK 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.11 . 1.20.21 . 18
5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 2.937.000,00 2.937.000,00 2.937.000,00 2.939.000,00 11.750.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19
11.750.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pembinaan PKK Desa 2.937.000,00 2.937.000,00 2.937.000,00 2.939.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan 0,00 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Pemdes/ Kelurahan
5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 5.625.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.811.000,00 5.811.000,00 5.811.000,00 5.817.000,00 23.250.000,00 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20
7.500.000,00 Posyandu Balita dan
Lansia Kelurahan Tegalgede
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02
15.750.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pembinaan Kader Posyandu Balita 3.936.000,00 3.936.000,00 3.936.000,00 3.942.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20 . 12
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.12 . 1.20.21 . 23
5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.12 . 1.20.21 . 23 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 19.384.000,00 15.634.000,00 16.099.000,00 15.638.500,00 66.755.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
6.860.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.340.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 3 3 Item, 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
1.831.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 403.000,00 403.000,00 618.000,00 407.000,00 3 2 unit, 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06
26.934.000,00 Kelurahan
Gayamdompo Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.732.000,00 6.732.000,00 6.732.000,00 6.738.000,00 3 18 Item 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
6.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.624.000,00 1.374.000,00 1.624.000,00 1.378.000,00 3 3 PC, 4 Laptop, 4 Printer, 2 Mesin
Ketik
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
9.983.500,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyediaan alat tulis kantor 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.495.500,00 3 40 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.554.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.134.000,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.161.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 291.000,00 291.000,00 291.000,00 288.000,00 3 6 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.080.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 1 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
8.352.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyediaan makanan dan minuman 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 3 1 Tahun, 11 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan 108.224.000,00 28.000.000,00 29.363.000,00 0,00 165.587.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Prasarana Aparatur
1.500.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
16.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Pengadaan mebeleur 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 40 Buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
24.000.000,00 Kelurahan
Gayamdompo Pengadaan Komputer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
124.087.000,00 Kelurahan
Gayamdompo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 106.724.000,00 0,00 17.363.000,00 0,00 3 3 Gedung, 1
mushola 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.250.000,00 5.550.000,00 5.250.000,00 5.467.000,00 21.517.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
21.517.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.250.000,00 5.550.000,00 5.250.000,00 5.467.000,00 3 12 bulan, 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 22.782.000,00 22.782.000,00 22.782.000,00 22.779.000,00 91.125.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
91.125.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Pembinaan Wilayah/Daerah 22.782.000,00 22.782.000,00 22.782.000,00 22.779.000,00 3 5 Lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.192.000,00 24.750.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15
24.750.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan 6.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.192.000,00 3 2 Kegiatan
lembaga, LPMK
dan RT/RW
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13.875.000,00 0,00 0,00 0,00 13.875.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
3.000.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
10.875.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 10.875.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 1.029.000,00 4.125.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 18
4.125.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan POSDAYA
1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 1.029.000,00 3 5 Lingkungan se Kelurahan
Gayamdompo
1.12 . 1.20.21 . 18 . 07
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.831.500,00 11.327.500,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
11.327.500,00 Kelurahan Gayamdompo
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.831.500,00 3 12 bulan, 1 tahun 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 5.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 19
5.500.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 40 Peserta 1.19 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
825.000,00 825.000,00 1.300.000,00 825.000,00 3.775.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20
3.775.000,00 Kelurahan
Gayamdompo Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 825.000,00 825.000,00 1.300.000,00 825.000,00 3 1 Kelurahan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 05
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
5.000.000,00 Kelurahan
Gayamdompo
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo
Desa 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.829.000,00 11.325.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 24
11.325.000,00 Kelurahan Gayamdompo
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.829.000,00 3 1 Tahun 5 Lingkungan/Posya
ndu
1.12 . 1.20.21 . 24 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 49.580.000,00 44.950.000,00 29.550.000,00 28.967.500,00 153.047.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
480.000,00 Kelurahan Gedong
Penyediaan jasa surat menyurat 480.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
15.600.000,00 Kelurahan
Gedong
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
63.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 3 4 Orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
13.717.500,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan alat tulis kantor 3.429.000,00 3.429.000,00 3.429.000,00 3.430.500,00 3 49 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
2.000.000,00 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.200.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
33.550.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.550.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
3.150.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan peralatan rumah tangga 786.000,00 786.000,00 786.000,00 792.000,00 3 20 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
2.400.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
13.950.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyediaan makanan dan minuman 3.486.000,00 3.486.000,00 3.486.000,00 3.492.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
4.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 80.501.000,00 200.000,00 0,00 80.701.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
6.641.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.641.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
1.560.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00 1.360.000,00 200.000,00 0,00 3 2 Sepeda motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
1.500.000,00 Kelurahan Gedong
Pemeliharaan komputer 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
60.000.000,00 Kelurahan
Gedong Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
11.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan
0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 60
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 3.825.000,00 0,00 3.825.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03
3.825.000,00 Kelurahan
Gedong Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 0,00 3.825.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.790.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.894.000,00 23.184.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
15.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
1.289.000,00 Kelurahan
Gedong
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 1.289.000,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 04
4.040.000,00 Kelurahan Gedong
Penyusunan RKA-DPA 4.040.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
1.427.500,00 Kelurahan
Gedong
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.427.500,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 06
1.427.500,00 Kelurahan Gedong
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
0,00 0,00 0,00 1.427.500,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
Program peningkatan keamanan dan 0,00 4.550.000,00 3.800.000,00 0,00 8.350.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
kenyamanan lingkungan
4.550.000,00 Kelurahan Gedong
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
0,00 4.550.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 03
3.800.000,00 Kelurahan
Gedong Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3 1 Kelurahan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16
10.200.000,00 Kelurahan
Gedong Pembinaan Generasi Muda 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 15
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 21.550.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
6.900.000,00 Kelurahan
Gedong
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
14.650.000,00 Kelurahan Gedong
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
14.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
0,00 23.353.000,00 0,00 0,00 23.353.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 18
17.076.500,00 Kelurahan
Gedong Pengelolaan data dan informasi KB 0,00 17.076.500,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 05
6.276.500,00 Kelurahan Gedong
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan POSDAYA
0,00 6.276.500,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 07
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 0,00 1.013.000,00 31.800.000,00 0,00 32.813.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18
1.013.000,00 Kelurahan Gedong
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 1.013.000,00 0,00 0,00 3 1 Laporan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 04
25.800.000,00 Kelurahan
Gedong Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
6.000.000,00 Kelurahan Gedong
Pembinaan LPMK 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 0,00 27.964.500,00 0,00 0,00 27.964.500,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19
27.964.500,00 Kelurahan Gedong
Pembinaan PKK Desa 0,00 27.964.500,00 0,00 0,00 3 3 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 2.250.000,00 0,00 3.637.000,00 0,00 5.887.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
2.250.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyusunan Buku Administrasi Desa 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Buku 1.22 . 1.20.21 . 20 . 18
3.637.000,00 Kelurahan
Gedong
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
0,00 0,00 3.637.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 20
8.000.000,00 Kantor
Kelurahan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Gedong
7.540.000,00 Kelurahan Gedong
Pembinaan Kader Posyandu 0,00 7.540.000,00 0,00 0,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 13
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 21
5.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 21 . 02
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 22
5.000.000,00 Kelurahan
Gedong
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular Langsung 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 14
5.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong
Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 17
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak 0,00 6.180.000,00 6.480.000,00 0,00 12.660.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 32
6.480.000,00 Kelurahan Gedong
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
0,00 0,00 6.480.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 32 . 01
6.180.000,00 Kelurahan
Gedong Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 32 . 06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.480.000,00 20.399.000,00 15.745.000,00 15.759.000,00 68.383.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
1.000.000,00 Kelurahan
Lalung Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
5.496.000,00 Kelurahan Lalung
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.725.000,00 1.725.000,00 990.000,00 1.056.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
44.400.000,00 Kelurahan
Lalung Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 3 12 bulan x 4
orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
4.000.000,00 Kelurahan Lalung
Penyediaan alat tulis kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 30 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
1.600.000,00 Kelurahan
Lalung
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 399.000,00 399.000,00 399.000,00 403.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.112.000,00 Kelurahan Lalung
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
556.000,00 0,00 556.000,00 0,00 3 6 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
4.975.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 600.000,00 3.775.000,00 600.000,00 0,00 3 12 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
1.200.000,00 Kelurahan Lalung
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
2.000.000,00 Kelurahan
Lalung Penyediaan makanan dan minuman 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 10 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
2.600.000,00 Kelurahan Lalung
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5.423.000,00 6.619.000,00 1.023.000,00 1.320.000,00 14.385.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 20
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
2.400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
2.000.000,00 Pengadaan Komputer 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
777.000,00 1.373.000,00 777.000,00 1.073.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
985.000,00 Pemeliharaan komputer 246.000,00 246.000,00 246.000,00 247.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03
3.600.000,00 Kelurahan
Lalung Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3 18 buah 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.425.000,00 3.825.000,00 4.625.000,00 3.825.000,00 17.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
15.300.000,00 Kelurahan
Lalung
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
1.600.000,00 Kelurahan Lalung
Penyusunan RKA-DPA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 2 Laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05
800.000,00 Kelurahan
Lalung
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.21 . 16
8.000.000,00 Kelurahan
Lalung
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 50 Anggota 1.19 . 1.20.21 . 16 . 04
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18.704.000,00 0,00 0,00 0,00 18.704.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 17
5.000.000,00 Kelurahan
Lalung
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
13.704.000,00 Kelurahan Lalung
Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 13.704.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 12.000.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18
12.000.000,00 Kelurahan Lalung
Pembinaan pengurus RT dan RW 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3 3 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 2.304.000,00 2.304.000,00 7.224.000,00 2.308.000,00 14.140.000,00 80 % 1.11 . 1.20.21 . 18
14.140.000,00 Kelurahan Lalung
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.304.000,00 2.304.000,00 7.224.000,00 2.308.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 900.000,00 5.000.000,00 900.000,00 6.800.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20
1.800.000,00 Kelurahan Lalung
Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan
0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 3 2 Laporan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03
5.000.000,00 Kelurahan
Lalung
Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 21
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.411.000,00 24.136.000,00 21.055.000,00 23.666.500,00 90.268.500,00 90 % 1.20 . 1.20.21 . 01
27.000.000,00 Kelurahan
Bejen Penyediaan jasa surat menyurat 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3 2500 surat 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
9.000.000,00 Kelurahan Bejen
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
300.000,00 Kelurahan
Bejen
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06
27.900.000,00 Kelurahan Bejen
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.250.000,00 6.750.000,00 7.150.000,00 6.750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
2.450.000,00 Kelurahan
Bejen Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 750.000,00 950.000,00 0,00 750.000,00 3 8 unit 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
7.024.500,00 Kelurahan Bejen
Penyediaan alat tulis kantor 1.755.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 1.759.500,00 3 35 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.764.000,00 Kelurahan
Bejen
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.486.000,00 786.000,00 1.580.000,00 912.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
800.000,00 Kelurahan Bejen
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 3 5 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.080.000,00 Kelurahan
Bejen
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
3.000.000,00 Kelurahan Bejen
Penyediaan makanan dan minuman 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 240 dus 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
6.950.000,00 Kelurahan
Bejen
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 0,00 3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 3 60 perjalanan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
75.005.000,00 5.770.000,00 17.587.000,00 270.000,00 98.632.000,00 80 % 1.20 . 1.20.21 . 02
9.835.000,00 Kelurahan
Bejen Pengadaan peralatan gedung kantor 9.835.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
5.500.000,00 Kelurahan Bejen
Pengadaan mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
16.612.000,00 Kelurahan
Bejen Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 16.612.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
1.685.000,00 Kelurahan Bejen
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
170.000,00 270.000,00 975.000,00 270.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
65.000.000,00 Kelurahan
Bejen Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 15.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
15.600.000,00 Kelurahan
Bejen
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
12.900.000,00 11.600.000,00 15.862.500,00 3.800.000,00 44.162.500,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 15
2.762.500,00 Kelurahan
Bejen Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 2.762.500,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
41.400.000,00 Kelurahan Pembinaan Wilayah/Daerah 12.900.000,00 11.600.000,00 13.100.000,00 3.800.000,00 3 5 lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 22
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Bejen
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 80 % 2.01 . 1.20.21 . 15
3.050.000,00 Kelurahan
Bejen Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 2.01 . 1.20.21 . 15 . 03
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16
3.850.000,00 Kelurahan
Bejen Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
3.125.000,00 3.654.000,00 0,00 0,00 6.779.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 17
3.125.000,00 Kelurahan
Bejen
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.125.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
3.654.000,00 Kelurahan Bejen
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 3.654.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 0,00 1.500.000,00 0,00 4.680.000,00 6.180.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18
3.000.000,00 Kelurahan Bejen
Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
3.180.000,00 Kelurahan
Bejen Pembinaan LPMK 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 80 % 1.11 . 1.20.21 . 18
2.775.000,00 Kelurahan
Bejen
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga sejahtera 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 03
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1.875.000,00 1.875.000,00 2.389.000,00 1.875.000,00 8.014.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 19
8.014.000,00 Kelurahan
Bejen Pembinaan PKK Desa 1.875.000,00 1.875.000,00 2.389.000,00 1.875.000,00 3 12 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan
0,00 0,00 2.825.000,00 0,00 2.825.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20
2.825.000,00 Kelurahan
Bejen
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo
Desa 0,00 0,00 2.825.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 80 % 1.02 . 1.20.21 . 20
7.500.000,00 Kelurahan Bejen
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 16 posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 80 % 1.12 . 1.20.21 . 23
3.050.000,00 Kelurahan Bejen
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 23 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 23.865.000,00 22.570.000,00 23.124.000,00 22.518.000,00 92.077.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
23.434.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Penyediaan jasa surat menyurat 6.147.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00 5.761.000,00 3 2 org 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 23
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
7.800.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
39.357.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.957.000,00 9.900.000,00 9.600.000,00 9.900.000,00 3 2 org, 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
5.446.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Penyediaan alat tulis kantor 1.800.000,00 946.000,00 1.800.000,00 900.000,00 3 26 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
1.140.000,00 Kelurahan
Jantiharjo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 1 macam 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
6.900.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Penyediaan makanan dan minuman 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
8.000.000,00 Kelurahan
Jantiharjo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 1.997.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.526.000,00 67.371.000,00 4.951.000,00 1.962.000,00 92.810.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02
2.700.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
6.160.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.326.000,00 1.721.000,00 1.476.000,00 1.637.000,00 3 2 spd motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
1.950.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Pemeliharaan komputer 200.000,00 650.000,00 775.000,00 325.000,00 3 2 Komp, 4 Laptop,
5 Printer 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
65.000.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
17.000.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Penataan Halaman Kantor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 14.100.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
14.100.000,00 Kelurahan
Jantiharjo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 5 org, 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9.600.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 9.600.000,00 41.400.000,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 15
41.400.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Pembinaan Wilayah/Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 9.600.000,00 3 5 Lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.600.000,00 6.900.000,00 4.100.000,00 8.600.000,00 23.200.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15
23.200.000,00 Kelurahan
Jantiharjo
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan 3.600.000,00 6.900.000,00 4.100.000,00 8.600.000,00 3 450 balita, 300
org 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16
3.750.000,00 Kelurahan
Jantiharjo Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 1 organisasi 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4.000.000,00 18.320.000,00 0,00 0,00 22.320.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
4.000.000,00 kelurahan
Jantiharjo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 24
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
18.320.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 18.320.000,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan 2.130.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 9.630.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18
9.630.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.130.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3 1 organisasi 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 4.125.000,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 19
4.125.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Peningkatan Peran Serta Satuan Linmas Dalam Ketertiban Daerah
0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 3 45 org 1.19 . 1.20.21 . 19 . 09
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.032.000,00 0,00 3.032.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
3.032.000,00 Kelurahan Jantiharjo
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 3.032.000,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 32.832.000,00 32.772.000,00 32.832.000,00 32.769.000,00 131.205.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01
120.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa surat menyurat 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1 120 Lb 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
17.700.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
75.600.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 1 6 Orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
6.500.000,00 Kel Popongan Penyediaan alat tulis kantor 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 1 16 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
4.500.000,00 Kel Popongan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
3.000.000,00 Kel Popongan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
4.150.000,00 Kel Popongan Penyediaan peralatan rumah tangga 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00 1.036.000,00 1 17 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14
3.060.000,00 Kel Popongan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
12.375.000,00 Kel Popongan Penyediaan makanan dan minuman 3.093.000,00 3.093.000,00 3.093.000,00 3.096.000,00 1 11 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
4.200.000,00 Kel Popongan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
106.400.000,00 42.850.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 152.250.000,00 80 % 1.20 . 1.20.21 . 02
14.050.000,00 Kel Popongan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Bh LCD dan 2 Bh Filing Kabinet
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07
14.700.000,00 Kel Popongan Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 1 3 Ac 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
11.250.000,00 Kel Popongan Pengadaan mebeleur 7.500.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1 6 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10
7.000.000,00 Kel Popongan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 25
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
8.000.000,00 Kel Popongan Pengadaan Alat Alat Studio 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14
16.050.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
3.000.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
3.000.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan komputer 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 8 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30
34.900.000,00 Kel Popongan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Paket 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
14.900.000,00 Kel Popongan Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51
1.000.000,00 Kel Popongan Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2200 Kwh 1.20 . 1.20.21 . 02 . 59
14.900.000,00 Kel Popongan Rehabilitasi Mushola Kantor 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 62
9.500.000,00 Kel Popongan Pembangunan Papan Nama Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 67
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03
3.600.000,00 Kel Popongan Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 1 18 Stel 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 24.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06
24.600.000,00 Kel Popongan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
Program Keluarga Berencana 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 15
2.500.000,00 Kel Popongan Pembinaan Keluarga Berencana 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 0,00 5.875.000,00 0,00 6.875.000,00 12.750.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15
12.750.000,00 Kel Popongan Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 5.875.000,00 0,00 6.875.000,00 1 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17
7.000.000,00 Kel Popongan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02
3.000.000,00 Kel Popongan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 5.725.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18
5.725.000,00 Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 3.165.000,00 3.165.000,00 3.200.000,00 3.195.000,00 12.725.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 26
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
12.725.000,00 Kel Popongan Pembinaan PKK Desa 3.165.000,00 3.165.000,00 3.200.000,00 3.195.000,00 1 12 Bulan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03
Program Peningkatan Penyelengggaraan
Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.125.000,00 0,00 3.125.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20
3.125.000,00 Kel Popongan Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa
0,00 0,00 3.125.000,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25
5.609.210.400,00 1.260.291.400,00 891.631.400,00 565.390.800,00 8.326.524.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
BUDI SUPRIYONO, S.H.
NIP. 19610727 198503 1 010
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 27
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Tasikmadu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Tasikmadu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
36.385.500,00 39.889.500,00 32.973.000,00 31.102.000,00 140.350.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 01
750.000,00 Kec.
Tasikmadu Penyediaan jasa surat menyurat 186.000,00 186.000,00 186.000,00 192.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
22.200.000,00 Kec. Tasikmadu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
61.354.000,00 Kec.
Tasikmadu Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.825.000,00 15.829.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
7.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Penyediaan alat tulis kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 1.750.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
4.000.000,00 Kec.
Tasikmadu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.063.500,00 1.063.500,00 1.001.000,00 872.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
1.500.000,00 Kec. Tasikmadu
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 jenis 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.500.000,00 Kec.
Tasikmadu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 2 eksemplar 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
9.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Penyediaan bahan logistik kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 9 item 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16
20.056.000,00 Kec.
Tasikmadu Penyediaan makanan dan minuman 5.013.000,00 5.013.000,00 5.013.000,00 5.017.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
7.990.000,00 Kec. Tasikmadu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
1.998.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 1.996.000,00 3 252 perjalanan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
5.000.000,00 Kecamatan
Tasikmadu Dokumentasi kehumasan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 buah 1.20 . 1.20.22 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54.170.000,00 22.070.000,00 20.026.000,00 7.484.000,00 103.750.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 02
5.000.000,00 Kec.
Tasikmadu
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 3 6 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 06
11.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2.100.000,00 8.900.000,00 0,00 3 5 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09
20.000.000,00 Kec.
Tasikmadu Pengadaan mebeleur 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10
8.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pengadaan Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
8.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 21
10.000.000,00 Kecamatan
Tasikmadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
30.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7.734.000,00 8.034.000,00 8.440.000,00 5.792.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
6.750.000,00 Kec.
Tasikmadu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 3 10 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
3.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.22 . 02 . 29
2.000.000,00 Kecamatan
Tasikmadu Pemeliharaan komputer 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3 6 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.662.000,00 4.812.000,00 4.812.000,00 4.814.000,00 20.100.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 06
20.100.000,00 Kec.
Tasikmadu
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.662.000,00 4.812.000,00 4.812.000,00 4.814.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.502.000,00 5.525.000,00 9.803.000,00 4.570.000,00 25.400.000,00 90 % 1.19 . 1.20.22 . 15
5.000.000,00 Kec.
Tasikmadu Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 30 orang 1.19 . 1.20.22 . 15 . 07
20.400.000,00 Kecamatan Tasikmadu
Pembinaan Wilayah/Daerah 5.502.000,00 5.525.000,00 4.803.000,00 4.570.000,00 3 10 desa 1.19 . 1.20.22 . 15 . 08
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.22 . 1.20.22 . 15
7.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu
Sosialisasi Undang-Undang Penerima Bantuan Dana Hibah
0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 15 . 21
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 16
5.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu
Pembinaan Lansia 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 10 desa 1.13 . 1.20.22 . 16 . 29
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.22 . 16
6.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.11 . 1.20.22 . 16 . 10
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 3.336.000,00 3.219.000,00 3.083.000,00 1.962.000,00 11.600.000,00 50 % 1.16 . 1.20.22 . 16
11.600.000,00 Kec. Tasikmadu
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.336.000,00 3.219.000,00 3.083.000,00 1.962.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.22 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 768.000,00 1.390.000,00 17.078.000,00 764.000,00 20.000.000,00 90 % 1.19 . 1.20.22 . 17
20.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 768.000,00 1.390.000,00 17.078.000,00 764.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.22 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 2.303.000,00 1.803.000,00 2.088.000,00 1.806.000,00 8.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.22 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
8.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pembinaan PKK Kecamatan 2.303.000,00 1.803.000,00 2.088.000,00 1.806.000,00 3 10 desa 1.11 . 1.20.22 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 17
10.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.22 . 17 . 02
20.000.000,00 Kec.
Tasikmadu Perlombaan desa/kelurahan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.509.000,00 10.164.000,00 1.164.000,00 1.163.000,00 14.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 18
5.000.000,00 Kec.
Tasikmadu
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 1.509.000,00 1.164.000,00 1.164.000,00 1.163.000,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 18 . 06
5.000.000,00 Kec. Tasikmadu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 6 orang 1.22 . 1.20.22 . 18 . 08
4.000.000,00 Kec.
Tasikmadu
Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan
Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 3 orang 1.22 . 1.20.22 . 18 . 09
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 19
5.000.000,00 Kec.
Tasikmadu
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam
bidang usaha ekonomi produktif 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 40 orang 1.22 . 1.20.22 . 19 . 01
119.635.500,00 121.872.500,00 101.027.000,00 53.665.000,00 396.200.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUHARDI, S.E., M.M.
NIP. 197005101990031006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Jaten
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kecamatan Jaten
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.228.000,00 30.228.000,00 30.228.000,00 30.227.000,00 120.911.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 01
22.800.000,00 Kecamatan
Jaten
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 3 4.12 item.bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
14.947.000,00 Kecamatan Jaten
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.738.000,00 3.738.000,00 3.738.000,00 3.733.000,00 3 17 item & terbayarnya
tenaga kebersihan 1 orang
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
12.000.000,00 Kecamatan Jaten
Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 29 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
6.000.000,00 Kecamatan
Jaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
3.034.000,00 Kecamatan Jaten
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
759.000,00 759.000,00 759.000,00 757.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
1.140.000,00 Kecamatan
Jaten
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
23.690.000,00 Kecamatan Jaten
Penyediaan makanan dan minuman 5.922.000,00 5.922.000,00 5.922.000,00 5.924.000,00 3 1030 ok 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
28.900.000,00 Kecamatan
Jaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 7.224.000,00 7.224.000,00 7.224.000,00 7.228.000,00 3 354 ok 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
8.400.000,00 Kecamatan Jaten
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 50.427.000,00 75.027.000,00 11.772.000,00 9.919.000,00 147.145.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 02
41.250.000,00 Kecamatan Jaten
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 41.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 item 1.20 . 1.20.23 . 02 . 07
5.795.000,00 Kecamatan
Jaten Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.500.000,00 2.295.000,00 0,00 3 2 keg 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
29.580.000,00 Kecamatan Jaten
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7.134.000,00 7.134.000,00 7.434.000,00 7.878.000,00 3 1.20 mobil.motor 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
8.170.000,00 Kecamatan
Jaten
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.041.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
62.350.000,00 Kecamatan Jaten
Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 62.350.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.20 . 1.20.23 . 02 . 51
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.170.000,00 7.365.000,00 7.380.000,00 7.309.000,00 29.224.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 06
29.224.000,00 Kecamatan
Jaten
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.170.000,00 7.365.000,00 7.380.000,00 7.309.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.324.000,00 6.919.000,00 6.252.000,00 6.465.000,00 23.960.000,00 100 % 1.19 . 1.20.23 . 15
23.960.000,00 Kecamatan
Jaten Pembinaan Wilayah/Daerah 4.324.000,00 6.919.000,00 6.252.000,00 6.465.000,00 3 8 desa 1.19 . 1.20.23 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 2.824.000,00 11.284.000,00 100 % 1.16 . 1.20.23 . 16
11.284.000,00 Kecamatan
Jaten
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 2.824.000,00 3 8 desa 1.16 . 1.20.23 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2.854.000,00 4.231.000,00 4.938.000,00 4.993.000,00 17.016.000,00 100 % 1.19 . 1.20.23 . 17
17.016.000,00 Kecamatan
Jaten
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 2.854.000,00 4.231.000,00 4.938.000,00 4.993.000,00 3 8 desa 1.19 . 1.20.23 . 17 . 01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7.902.000,00 21.160.000,00 0,00 0,00 29.062.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 17
7.902.000,00 Kecamatan
Jaten
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.902.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.22 . 1.20.23 . 17 . 02
21.160.000,00 Kecamatan Jaten
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 21.160.000,00 0,00 0,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 2.278.000,00 4.036.000,00 3.369.000,00 3.777.000,00 13.460.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 18
13.460.000,00 Kecamatan Jaten
Pembinaan Perangkat Desa 2.278.000,00 4.036.000,00 3.369.000,00 3.777.000,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 18 . 05
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 1.666.000,00 2.522.000,00 2.582.000,00 3.230.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 19
10.000.000,00 Kecamatan Jaten
Pembinaan PKK Desa 1.666.000,00 2.522.000,00 2.582.000,00 3.230.000,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
109.669.000,00 154.308.000,00 69.341.000,00 68.744.000,00 402.062.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. SUTRISNO, M.M.
NIP. 19660923 198607 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Colomadu
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Colomadu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
44.975.000,00 45.582.500,00 40.363.000,00 39.097.500,00 170.018.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 01
3.000.000,00 Kecamatan
Colomadu Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1000 Surat 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
16.240.000,00 Kecamatan Colomadu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.059.000,00 4.059.000,00 4.059.000,00 4.063.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
57.508.500,00 Kecamatan
Colomadu
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor 14.376.000,00 14.376.000,00 14.376.000,00 14.380.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 03
25.322.000,00 Kecamatan Colomadu
Penyediaan alat tulis kantor 6.330.000,00 6.330.000,00 6.330.000,00 6.332.000,00 3 30 Item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
12.500.000,00 Kecamatan
Colomadu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.124.000,00 4.124.000,00 2.124.000,00 3.128.000,00 3 2 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
9.107.500,00 Kecamatan Colomadu
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.750.000,00 4.357.500,00 0,00 0,00 3 1 item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
1.140.000,00 Kecamatan
Colomadu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
19.500.000,00 Kecamatan Colomadu
Penyediaan makanan dan minuman 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
25.700.000,00 Kecamatan
Colomadu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 6.426.000,00 6.426.000,00 7.564.000,00 5.284.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95.470.000,00 21.865.000,00 7.470.000,00 4.470.000,00 129.275.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 02
14.000.000,00 Kecamatan
Colomadu Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
14.700.000,00 Kecamatan Colomadu
Pengadaan mebeleur 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10
14.800.000,00 Kecamatan
Colomadu Pengadaan Komputer 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit PC dan
Layar LCD 1.20 . 1.20.24 . 02 . 11
30.130.000,00 Kecamatan Colomadu
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5.970.000,00 12.220.000,00 7.470.000,00 4.470.000,00 3 3 buah 1.20 . 1.20.24 . 02 . 23
9.645.000,00 Kecamatan
Colomadu Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 9.645.000,00 0,00 0,00 3 60 buah 1.20 . 1.20.24 . 02 . 29
46.000.000,00 Colomadu Pembangunan/Penataan Taman Kantor 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.20 . 1.20.24 . 02 . 49
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 31.200.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 06
31.200.000,00 Kecamatan
Colomadu
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10.110.000,00 23.330.000,00 13.010.000,00 0,00 46.450.000,00 100 % 1.19 . 1.20.24 . 15
20.830.000,00 Kecamatan
Colomadu Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 10.520.000,00 10.310.000,00 0,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 15 . 07
25.620.000,00 Kecamatan Colomadu
Pembinaan Wilayah/Daerah 10.110.000,00 12.810.000,00 2.700.000,00 0,00 1 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 15.560.000,00 0,00 0,00 0,00 15.560.000,00 100 % 1.16 . 1.20.24 . 16
15.560.000,00 Kecamatan Colomadu
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 15.560.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.16 . 1.20.24 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 4.605.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 8.605.000,00 100 % 1.19 . 1.20.24 . 17
8.605.000,00 Kecamatan Colomadu
Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB
4.605.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 17 . 05
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan 6.730.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 12.145.000,00 100 % 1.11 . 1.20.24 . 17
12.145.000,00 Kecamatan Colomadu
Pembinaan PKK Kecamatan 6.730.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.11 . 1.20.24 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.24 . 17
11.565.000,00 Kecamatan Colomadu
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 11.565.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 17 . 02
17.835.000,00 Kecamatan
Colomadu
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 17.835.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
41.175.000,00 24.880.000,00 12.760.000,00 0,00 78.815.000,00 100 % 1.22 . 1.20.24 . 18
27.645.000,00 Kecamatan
Colomadu Pembinaan Perangkat Desa 14.885.000,00 0,00 12.760.000,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 05
26.290.000,00 Kecamatan Colomadu
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
14.850.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 06
24.880.000,00 Kecamatan
Colomadu Pembinaan pengurus RT dan RW 11.440.000,00 13.440.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
255.825.000,00 132.872.500,00 81.403.000,00 51.367.500,00 521.468.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19600120 198503 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 25 Kecamatan Gondangrejo
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Kecamatan Gondangrejo
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.200.000,00 33.300.000,00 32.300.000,00 23.300.000,00 119.100.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 01
2.500.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 3 1250 lembar 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
20.400.000,00 Kecamatan gondangrejo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
23.400.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.400.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
14.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3 22 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
3.050.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 900.000,00 800.000,00 950.000,00 400.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11
4.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
3.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 200.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13
2.400.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 surat kabar (12 bulan)
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15
11.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Penyediaan makanan dan minuman 3.600.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 900.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
35.350.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
8.800.000,00 10.800.000,00 9.350.000,00 6.400.000,00 3 306 kegiatan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 76.250.000,00 11.064.000,00 20.216.000,00 4.150.000,00 111.680.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 02
20.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07
20.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Unit, 1 kamera 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09
5.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 lokal 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
15.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 3 2 lokal 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
28.880.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7.800.000,00 9.564.000,00 7.716.000,00 3.800.000,00 3 1 mobil, 2 sepeda motor
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
6.800.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.950.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 350.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.25 . 02 . 28
16.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan
Jaringan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Titik 1.20 . 1.20.25 . 02 . 60
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 9.550.000,00 35.200.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 06
1.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 5 bendel 1.20 . 1.20.25 . 06 . 07
34.200.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD
8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.25 . 06 . 12
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 5.165.000,00 5.895.000,00 5.895.000,00 4.995.000,00 21.950.000,00 75 % 1.19 . 1.20.25 . 15
3.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 375.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 275.000,00 3 130 orang 1.19 . 1.20.25 . 15 . 07
18.950.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Pembinaan Wilayah/Daerah 4.790.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 3 13 desa 1.19 . 1.20.25 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 80 % 1.16 . 1.20.25 . 16
2.200.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.25 . 16 . 20
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4.915.000,00 0,00 8.770.000,00 1.315.000,00 15.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.25 . 17
15.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.915.000,00 0,00 8.770.000,00 1.315.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.25 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.607.500,00 2.253.500,00 1.389.000,00 750.000,00 7.000.000,00 80 % 1.11 . 1.20.25 . 17
7.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo Pembinaan PKK Kecamatan 2.607.500,00 2.253.500,00 1.389.000,00 750.000,00 3 13 desa 1.11 . 1.20.25 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 80 % 1.22 . 1.20.25 . 17
4.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.25 . 17 . 02
11.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.25 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 2.851.000,00 847.000,00 747.000,00 2.455.000,00 6.900.000,00 80 % 1.22 . 1.20.25 . 18
3.500.000,00 Kecamatan Gondangrejo
Pembinaan Perangkat Desa 1.398.000,00 498.000,00 298.000,00 1.306.000,00 3 136 orang 1.22 . 1.20.25 . 18 . 05
3.400.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 1.453.000,00 349.000,00 449.000,00 1.149.000,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.25 . 18 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
147.738.500,00 61.909.500,00 77.867.000,00 46.515.000,00 334.030.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. BAMBANG TRI HASTARYO
NIP. 19580925 198703 1 004
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 26 Kecamatan Mojogedang
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Kecamatan Mojogedang
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
46.368.000,00 37.248.000,00 44.568.000,00 37.230.000,00 165.414.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 01
14.502.500,00 Kecamatan
Mojogedang Penyediaan jasa surat menyurat 3.627.000,00 3.627.000,00 3.627.000,00 3.621.500,00 3 3 item/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
18.520.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 3 3 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
43.962.000,00 Kecamatan
Mojogedang Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.992.000,00 10.992.000,00 10.992.000,00 10.986.000,00 3 3 orang/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
12.245.500,00 Kecamatan Mojogedang
Penyediaan alat tulis kantor 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.065.500,00 3 35 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
9.440.000,00 Kecamatan
Mojogedang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 3 3 item/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
5.200.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 3 15 item 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
800.000,00 Kecamatan
Mojogedang Penyediaan peralatan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 drink jar, 2
ketel/ceret 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14
2.400.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
14.014.000,00 Kecamatan
Mojogedang Penyediaan makanan dan minuman 3.504.000,00 3.504.000,00 3.504.000,00 3.502.000,00 3 2 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
24.500.000,00 Kecamatan Mojogedang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
6.126.000,00 6.126.000,00 6.126.000,00 6.122.000,00 3 320 Perjalanan dinas
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
19.830.000,00 Kecamatan
Mojogedang Penyediaan bahan logistik rumah dinas 4.959.000,00 4.959.000,00 4.959.000,00 4.953.000,00 3 1 camat / 12
bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.929.000,00 11.876.000,00 8.621.000,00 6.997.000,00 88.423.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 02
10.500.000,00 Kecamatan
Mojogedang Pengadaan peralatan gedung kantor 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 lemari besi, 1
filling cabinet, 1
televisi LED
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09
3.000.000,00 Kecamatan
Mojogedang Pengadaan mebeleur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lemari surat 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10
12.000.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pengadaan Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Laptop 1.20 . 1.20.26 . 02 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
4.550.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kompor gas, 1 tabung gas 12 kg,
1 lemari es
1.20 . 1.20.26 . 02 . 13
3.550.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 rumah 1.20 . 1.20.26 . 02 . 21
14.828.000,00 Kecamatan
Mojogedang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.828.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 gedung kantor 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
32.420.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10.701.000,00 7.701.000,00 7.321.000,00 6.697.000,00 3 1 Mobil, 2 sepeda motor / 12 bulan
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
7.575.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.800.000,00 4.175.000,00 1.300.000,00 300.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.26 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.578.000,00 6.951.000,00 8.578.000,00 11.380.000,00 35.487.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 06
27.803.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.951.000,00 6.951.000,00 6.951.000,00 6.950.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01
1.360.000,00 Kecamatan
Mojogedang
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 3 7 buku/ 1
kegiatan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 04
3.254.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyusunan RKA-DPA 1.627.000,00 0,00 1.627.000,00 0,00 3 40 buku/ 2 kegiatan
1.20 . 1.20.26 . 06 . 05
1.517.000,00 Kecamatan
Mojogedang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.517.000,00 3 6 buku 1.20 . 1.20.26 . 06 . 06
1.553.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
0,00 0,00 0,00 1.553.000,00 3 6 buku/ 1 kegiatan
1.20 . 1.20.26 . 06 . 07
Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.250.500,00 0,00 0,00 4.250.500,00 100 % 1.11 . 1.20.26 . 15
4.250.500,00 Kecamatan
Mojogedang
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
0,00 4.250.500,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.26 . 15 . 03
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.260.000,00 11.393.000,00 7.260.000,00 7.266.500,00 33.179.500,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 15
4.133.000,00 Kecamatan
Mojogedang Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 4.133.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.26 . 15 . 07
29.046.500,00 Kecamatan Mojogedang
Pembinaan Wilayah/Daerah 7.260.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 7.266.500,00 3 12 bulan/ 13 desa 1.19 . 1.20.26 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 3.783.000,00 6.383.000,00 3.783.000,00 3.778.000,00 17.727.000,00 100 % 1.16 . 1.20.26 . 16
17.727.000,00 Kecamatan Mojogedang
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.783.000,00 6.383.000,00 3.783.000,00 3.778.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.26 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 4.772.800,00 4.772.800,00 12.987.900,00 10.260.000,00 32.793.500,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 17
20.348.500,00 Kecamatan Mojogedang
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.772.800,00 4.772.800,00 5.022.900,00 5.780.000,00 3 13 desa / 3 kegiatan/ 1
perkemahan
1.19 . 1.20.26 . 17 . 17
12.445.000,00 Kecamatan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 0,00 7.965.000,00 4.480.000,00 3 1 tahun 1.19 . 1.20.26 . 17 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Mojogedang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
9.801.000,00 1.731.000,00 1.731.000,00 1.737.000,00 15.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.26 . 17
15.000.000,00 Kecamatan
Mojogedang Pembinaan PKK Kecamatan 9.801.000,00 1.731.000,00 1.731.000,00 1.737.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.26 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
17.391.000,00 0,00 0,00 0,00 17.391.000,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 17
8.466.000,00 Kecamatan
Mojogedang
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 8.466.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa/ 1
kegiatan 1.22 . 1.20.26 . 17 . 02
8.925.000,00 Kecamatan Mojogedang
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
8.925.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.26 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 0,00 4.257.000,00 14.261.500,00 0,00 18.518.500,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 18
8.514.500,00 Kecamatan Mojogedang
Pembinaan Perangkat Desa 0,00 4.257.000,00 4.257.500,00 0,00 3 2 kegiatan/ 13 desa
1.22 . 1.20.26 . 18 . 05
4.358.000,00 Kecamatan
Mojogedang
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 0,00 0,00 4.358.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 13
desa 1.22 . 1.20.26 . 18 . 06
5.646.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 5.646.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 1 desa 1.22 . 1.20.26 . 18 . 08
Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 0,00 0,00 3.682.000,00 0,00 3.682.000,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 19
3.682.000,00 Kecamatan Mojogedang
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
0,00 0,00 3.682.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 13 desa
1.22 . 1.20.26 . 19 . 01
Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 0,00 4.126.000,00 4.126.000,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 20
4.126.000,00 Kecamatan Mojogedang
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
0,00 0,00 0,00 4.126.000,00 3 1 kegiatan/ 13 desa
1.19 . 1.20.26 . 20 . 01
158.882.800,00 88.862.300,00 105.472.400,00 82.774.500,00 435.992.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.
NIP. 195912311993011003
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 27 Kecamatan Kebakkramat
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 Kecamatan Kebakkramat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
38.476.000,00 39.076.000,00 38.476.000,00 39.078.500,00 155.106.500,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 01
16.200.000,00 Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
40.469.200,00 Kecamatan Kebakkramat
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.116.000,00 10.116.000,00 10.116.000,00 10.121.200,00 3 3 Orang/12 Bulan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
14.436.300,00 Kecamatan
Kebakkramat Penyediaan alat tulis kantor 3.609.000,00 3.609.000,00 3.609.000,00 3.609.300,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
4.350.000,00 Kecamatan Kebakramat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.092.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
1.190.000,00 Kecamatan
Kebakkramat
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 600.000,00 0,00 590.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12
1.800.000,00 Kecamatan Kebakkramat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15
28.600.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Penyediaan makanan dan minuman 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3 28 Kegiatan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
38.020.000,00 Kecamatan Kebakkramat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9.504.000,00 9.504.000,00 9.504.000,00 9.508.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
10.041.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.511.000,00 2.511.000,00 2.511.000,00 2.508.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.115.000,00 22.115.000,00 15.785.000,00 6.365.000,00 50.380.000,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 02
22.400.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 14.000.000,00 8.400.000,00 0,00 3 40 Kursi Rapat, 1
Laptop 1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
25.230.000,00 Kecamatan Kebakkramat Kecamatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6.115.000,00 6.615.000,00 6.635.000,00 5.865.000,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24
2.750.000,00 Kecamatan
Kebakkramat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 0,00 1.500.000,00 750.000,00 500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 23.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 06
23.700.000,00 Kecamatan Kebakkramat
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6.612.000,00 11.638.000,00 7.116.000,00 6.447.000,00 31.813.000,00 100 % 1.19 . 1.20.27 . 15
10.222.000,00 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.710.000,00 6.232.000,00 1.710.000,00 570.000,00 3 10 Kegiatan 1.19 . 1.20.27 . 15 . 07
21.591.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Pembinaan Wilayah/Daerah 4.902.000,00 5.406.000,00 5.406.000,00 5.877.000,00 3 12 Kegiatan 1.19 . 1.20.27 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
308.000,00 8.100.000,00 9.400.000,00 0,00 17.808.000,00 100 % 1.16 . 1.20.27 . 16
17.808.000,00 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 308.000,00 8.100.000,00 9.400.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.27 . 16 . 21
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 100 % 1.18 . 1.20.27 . 16
2.490.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Pembinaan Pemuda Pelopor 0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.27 . 16 . 28
Program pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 0,00 0,00 15.732.500,00 15.732.500,00 100 % 1.19 . 1.20.27 . 17
15.732.500,00 Kecamatan
Kebakkramat Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 15.732.500,00 3 3 kali 1.19 . 1.20.27 . 17 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12.250.000,00 11.720.000,00 0,00 0,00 23.970.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 17
12.250.000,00 Kecamatan
Kebakkramat
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 17 . 02
11.720.000,00 Desa se kecamatan
Kebakkramat
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 11.720.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 1.060.000,00 4.380.000,00 5.880.000,00 3.180.000,00 14.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 18
2.700.000,00 Kecamatan Kebakkramat
Pembinaan Perangkat Desa 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 18 . 05
1.200.000,00 Kecamatan
Kebakkramat
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 18 . 06
10.600.000,00 10 Desa se Kecamatan
Kebakkramat
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa
1.060.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.27 . 18 . 26
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
0,00 0,00 9.460.000,00 4.940.000,00 14.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 19
14.400.000,00 Kecamatan
Kebakkramat Pembinaan PKK Desa 0,00 0,00 9.460.000,00 4.940.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 19 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
70.746.000,00 102.954.000,00 94.532.000,00 81.668.000,00 349.900.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
MURDATMO, S.Sos.
NIP. 19690215 199001 1 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 28 Kecamatan Kerjo
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 . 01 Kecamatan Kerjo
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.546.000,00 33.736.000,00 29.486.000,00 22.985.000,00 120.753.000,00 100 % 1.20 . 1.20.28 . 01
2.460.000,00 Kecamatan
Kerjo Penyediaan jasa surat menyurat 660.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 40 bh, 100 OH 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
10.440.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
41.343.000,00 Kecamatan
Kerjo Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00 10.335.000,00 10.335.000,00 10.338.000,00 3 24 item, 3 orang 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
10.500.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyediaan alat tulis kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 30 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
8.400.000,00 Kecamatan
Kerjo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.700.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 3 22500 bh 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
3.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 9 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
2.640.000,00 Kecamatan
Kerjo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 3 2 eksemplar 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15
12.380.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyediaan makanan dan minuman 3.096.000,00 3.096.000,00 3.096.000,00 3.092.000,00 3 1680 hidangan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
15.490.000,00 Kecamatan
Kerjo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 5.460.000,00 5.310.000,00 4.060.000,00 660.000,00 3 265 perjalanan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
14.100.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.28 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 43.225.000,00 9.325.000,00 8.325.000,00 10.725.000,00 71.600.000,00 90 % 1.20 . 1.20.28 . 02
7.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.28 . 02 . 06
24.000.000,00 Kecamatan
Kerjo Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.28 . 02 . 07
35.800.000,00 Kecamatan Kerjo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11.625.000,00 8.725.000,00 7.725.000,00 7.725.000,00 3 3 Unit (1 unit Mobil Dinas & 2
unit Motor Dinas)
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
4.800.000,00 Kecamatan Kerjo
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.000.000,00 3 5 Unit ( 3 unit Komputer & 2 unit
Printer)
1.20 . 1.20.28 . 02 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.900.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 8.900.000,00 42.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.28 . 06
2.000.000,00 Kecamatan
Kerjo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 buku 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01
2.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyusunan RKA-DPA 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 buku 1.20 . 1.20.28 . 06 . 05
2.000.000,00 Kecamatan
Kerjo Penyusunan laporan barang inventarisasi 1.250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 4 laporan 1.20 . 1.20.28 . 06 . 09
36.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD
9.650.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.650.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.28 . 06 . 12
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 5.072.000,00 4.842.000,00 4.842.000,00 4.844.000,00 19.600.000,00 100 % 1.19 . 1.20.28 . 15
19.600.000,00 KECAMATAN KERJO
Pembinaan Wilayah/Daerah 5.072.000,00 4.842.000,00 4.842.000,00 4.844.000,00 3 12 keg 1.19 . 1.20.28 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 2.401.000,00 201.000,00 201.000,00 197.000,00 3.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.28 . 16
3.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.401.000,00 201.000,00 201.000,00 197.000,00 3 1 tahun 1.16 . 1.20.28 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan
kebangsaan 4.460.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 7.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.28 . 17
7.500.000,00 Kecamatan Kerjo
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.460.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.28 . 17 . 17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 17
7.000.000,00 Kecamatan Kerjo
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.22 . 1.20.28 . 17 . 02
8.500.000,00 Kecamatan
Kerjo
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.28 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
3.650.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 5.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 18
5.500.000,00 Kecamatan
Kerjo
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 3.650.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 3 2 keg 1.22 . 1.20.28 . 18 . 06
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
3.036.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 1.692.000,00 8.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 19
8.000.000,00 Kecamatan
Kerjo Pembinaan PKK Desa 3.036.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 1.692.000,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.28 . 19 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
126.790.000,00 58.840.000,00 58.480.000,00 49.343.000,00 293.453.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
TRI WIDOYO, S.H., M.M.
NIP. 19580805 198003 1 027
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 29 Kecamatan Jenawi
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 . 01 Kecamatan Jenawi
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.186.000,00 36.786.000,00 38.861.000,00 38.868.000,00 151.701.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 01
2.499.000,00 Kecamatan
Jenawi Penyediaan jasa surat menyurat 624.000,00 624.000,00 624.000,00 627.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
16.002.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.002.000,00 4.002.000,00 4.002.000,00 3.996.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
44.280.000,00 Kecamatan
Jenawi Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 3 24 item, 3 orang 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
9.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyediaan alat tulis kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 33 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
11.000.000,00 Kecamatan
Jenawi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.011.000,00 1.611.000,00 3.686.000,00 3.692.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
2.500.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12
1.200.000,00 Kecamatan
Jenawi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15
30.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
21.720.000,00 Kecamatan
Jenawi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
13.500.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 35.255.000,00 13.355.000,00 20.555.000,00 12.555.000,00 81.720.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 02
10.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 07
10.000.000,00 Kecamatan
Jenawi Pengadaan mebeleur 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 10
8.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Pengadaan Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 11
9.500.000,00 Kecamatan
Jenawi Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.29 . 02 . 21
10.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 2 unit gedung 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
27.220.000,00 Kecamatan Jenawi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6.540.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 7.600.000,00 3 1 mobil, 2 motor 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
4.000.000,00 Kecamatan
Jenawi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 765.000,00 765.000,00 765.000,00 1.705.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
3.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.001.000,00 5.001.000,00 6.001.000,00 4.997.000,00 22.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 06
20.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 laporan keuangan
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01
2.000.000,00 Kecamatan
Jenawi Penyusunan RKA-DPA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3 2 Laporan 1.20 . 1.20.29 . 06 . 05
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
5.126.000,00 5.126.000,00 4.626.000,00 5.122.000,00 20.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.29 . 15
20.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.126.000,00 5.126.000,00 4.626.000,00 5.122.000,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.29 . 15 . 03
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 5.589.000,00 5.589.000,00 5.589.000,00 5.598.000,00 22.365.000,00 100 % 1.19 . 1.20.29 . 15
0,00 Kecamatan Jenawi
Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 orang 1.19 . 1.20.29 . 15 . 07
22.365.000,00 Kecamatan
Jenawi Pembinaan Wilayah/Daerah 5.589.000,00 5.589.000,00 5.589.000,00 5.598.000,00 3 9 Kegiatan 1.19 . 1.20.29 . 15 . 08
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.545.000,00 1.545.000,00 3.579.400,00 2.330.600,00 12.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.29 . 16
12.000.000,00 Kecamatan
Jenawi
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 4.545.000,00 1.545.000,00 3.579.400,00 2.330.600,00 3 9 bulan 1.16 . 1.20.29 . 16 . 21
Program pengembangan wawasan kebangsaan
9.434.000,00 10.889.000,00 12.134.000,00 11.029.000,00 43.486.000,00 100 % 1.19 . 1.20.29 . 17
0,00 Kecamatan
Jenawi
Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.29 . 17 . 06
22.486.000,00 Kecamatan Jenawi
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
5.619.000,00 5.619.000,00 5.619.000,00 5.629.000,00 3 550 orang 1.19 . 1.20.29 . 17 . 14
21.000.000,00 Kecamatan
Jenawi Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 3.815.000,00 5.270.000,00 6.515.000,00 5.400.000,00 3 285 orang 1.19 . 1.20.29 . 17 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.263.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.911.000,00 7.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.29 . 17
7.000.000,00 Kecamatan
Jenawi Pembinaan PKK Kecamatan 1.263.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.911.000,00 3 1 tahun 1.11 . 1.20.29 . 17 . 14
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.935.000,00 9.495.000,00 1.680.000,00 1.390.000,00 15.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.29 . 17
7.500.000,00 Kecamatan
Jenawi
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.935.000,00 4.565.000,00 0,00 0,00 3 120 Orang 1.22 . 1.20.29 . 17 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
8.000.000,00 Kecamatan Jenawi
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan
0,00 4.930.000,00 1.680.000,00 1.390.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.29 . 17 . 15
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 78.000,00 1.203.000,00 1.178.000,00 4.041.000,00 6.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.29 . 18
0,00 Kecamatan Jenawi
Pembinaan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 keg 1.22 . 1.20.29 . 18 . 05
6.500.000,00 Kecamatan
Jenawi
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Desa 78.000,00 1.203.000,00 1.178.000,00 4.041.000,00 3 195 Orang 1.22 . 1.20.29 . 18 . 06
107.412.000,00 90.902.000,00 96.116.400,00 87.841.600,00 382.272.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Dra. DARYATMI, M.M.
NIP. 19660522 198607 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi : 1 . 21 . 01 Kantor Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Kantor Ketahanan Pangan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.880.000,00 53.462.000,00 58.330.000,00 56.884.000,00 228.556.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 01
2.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 2 satuan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
17.700.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
66.500.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.578.000,00 16.771.000,00 16.578.000,00 16.573.000,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
53.500.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.374.000,00 13.374.000,00 13.374.000,00 13.378.000,00 3 12 Bulan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
13.767.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan alat tulis kantor 3.441.000,00 3.441.000,00 3.441.000,00 3.444.000,00 3 34 Jenis 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
7.500.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 5 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
3.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 3 6 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
16.950.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00 0,00 5.950.000,00 5.000.000,00 3 2 Jenis 1.21 . 1.21.01 . 01 . 13
2.889.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1.000.000,00 889.000,00 1.000.000,00 0,00 3 3 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
9.750.000,00 KANTOR KETAHANAN
PANGAN
Penyediaan makanan dan minuman 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.442.000,00 3 1 Tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
35.000.000,00 Kantor Ketahanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 1 Tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.500.000,00 30.500.000,00 11.500.000,00 7.500.000,00 57.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 02
20.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
30.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 3 1 buah roda
empat . 2 buah
roda dua
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
3.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26
4.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 05
10.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.404.000,00 1.379.000,00 804.000,00 1.413.000,00 5.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 06
5.000.000,00 Kantor Ketahanan
Pangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.404.000,00 1.379.000,00 804.000,00 1.413.000,00 3 5 laporan 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan) 128.607.000,00 136.457.000,00 154.620.500,00 128.315.500,00 548.000.000,00 100 % 2.01 . 1.21.01 . 16
22.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
5.597.000,00 5.567.000,00 5.367.000,00 5.469.000,00 3 9 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 03
20.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemantauan dan analisis akses pangan
masyarakat 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 10 Rice
mile,produsen
pedagang grosir dan enceran
2.01 . 1.21.01 . 16 . 10
104.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengembangan cadangan pangan daerah 25.995.000,00 25.995.000,00 25.995.000,00 26.015.000,00 3 1 paket 2.01 . 1.21.01 . 16 . 13
50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan desa mandiri pangan 11.976.000,00 11.976.000,00 14.076.000,00 11.972.000,00 3 1 Kegiatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 14
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Promosi diversifikasi pangan 3.714.000,00 9.714.000,00 12.844.000,00 3.728.000,00 3 1 Keg 2.01 . 1.21.01 . 16 . 16
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyuluhan sumber pangan alternatif 6.891.000,00 9.321.000,00 6.891.000,00 6.897.000,00 3 17 Kecamatan ,75 peserta
2.01 . 1.21.01 . 16 . 30
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan dan Pengembangan Produk Yang Aman dan Bermutu Pada Produsen Makanan Olahan
11.583.000,00 11.733.000,00 15.090.000,00 11.594.000,00 3 8 Kelompok 2.01 . 1.21.01 . 16 . 37
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat Miskin
2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 38
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
17.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4.248.000,00 4.248.000,00 4.248.000,00 4.256.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 39
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) 7.503.000,00 7.503.000,00 7.503.000,00 7.491.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 40
85.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Operasional Dewan Ketahanan Pangan 21.246.000,00 21.246.000,00 21.246.000,00 21.262.000,00 3 1 Tahun 2.01 . 1.21.01 . 16 . 41
75.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 17.275.000,00 16.575.000,00 24.582.500,00 16.567.500,00 3 100 % 2.01 . 1.21.01 . 16 . 43
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
5.076.000,00 5.076.000,00 9.275.000,00 5.573.000,00 3 7 Gapoktan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 44
197.391.000,00 221.798.000,00 235.254.500,00 194.112.500,00 848.556.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Dra. UNING SRI WAHYUNI
NIP. 19580609 198503 2 006
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
63.407.700,00 52.772.000,00 48.684.400,00 40.268.400,00 205.132.500,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 01
2.900.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa surat menyurat 1.318.300,00 413.800,00 748.600,00 419.300,00 3 2000 Surat 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
33.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
31.600.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.472.000,00 8.100.500,00 7.969.000,00 7.058.500,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyediaan alat tulis kantor 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
15.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.281.000,00 3.493.000,00 4.203.000,00 3.023.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
4.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.756.000,00 1.434.000,00 410.000,00 400.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
3.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
12.500.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyediaan makanan dan minuman 3.354.500,00 2.724.500,00 3.375.000,00 3.046.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
78.132.500,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
28.976.900,00 21.357.200,00 16.729.800,00 11.068.600,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
241.076.200,00 46.361.800,00 33.557.800,00 29.204.200,00 350.200.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 02
50.000.000,00 Bapermades Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
70.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
70.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
131.700.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 35.985.200,00 40.427.800,00 29.282.800,00 26.004.200,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
12.500.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 8.650.000,00 2.075.000,00 1.775.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
16.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6.441.000,00 3.859.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 40.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 05
25.000.000,00 Peningkatan SDM 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 34 Orang 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04
15.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 4.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3 32 Pegawai 1.22 . 1.22.01 . 05 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.772.600,00 23.881.100,00 23.035.400,00 24.578.400,00 98.267.500,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 06
18.267.500,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.150.600,00 3.741.100,00 2.844.400,00 4.531.400,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
80.000.000,00 Bapermades Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 19.622.000,00 20.140.000,00 20.191.000,00 20.047.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 12
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 159.366.900,00 551.249.200,00 154.760.700,00 99.623.200,00 965.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 15
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 22.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 3 20 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat
Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 3.751.800,00 11.248.200,00 0,00 0,00 3 2 Kelompok/Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK
2.160.000,00 13.435.500,00 2.282.000,00 2.122.500,00 3 34 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pembina Tim Penggerak PKK 6.369.150,00 3.630.850,00 0,00 0,00 3 1 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 3.353.300,00 6.646.700,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Kelompok kerja operasional pos pelayanan
terpadu (Pokjanal POSYANDU) 2.942.550,00 7.057.450,00 0,00 0,00 3 1 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
750.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten Karanganyar
105.110.000,00 433.258.000,00 119.626.800,00 92.005.200,00 3 34 Desa/Kelurahan
Binaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
1.876.000,00 3.628.000,00 2.836.000,00 1.660.000,00 3 3 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 25 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
35.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2.213.600,00 658.500,00 29.474.400,00 2.653.500,00 3 10 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 15 . 12
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Operasional Pendampingan Sertifikasi Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari
8.489.500,00 486.000,00 91.500,00 933.000,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 13
35.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
(PMT-AS) 501.000,00 33.800.000,00 450.000,00 249.000,00 3 388 siswa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
12.233.000,00 33.674.000,00 33.290.500,00 10.802.500,00 90.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 16
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penguatan Los/Kios Pasar Desa 1.792.500,00 5.303.000,00 1.462.000,00 1.442.500,00 3 6 Unit 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 1.485.000,00 2.480.000,00 3.460.000,00 2.575.000,00 3 6 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pembinaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan
Pinjam (UED-SP) 2.672.500,00 4.127.500,00 1.447.500,00 1.752.500,00 3 10 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
3.487.000,00 6.448.000,00 24.475.000,00 590.000,00 3 1 Gelar TTG Nas 1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2.796.000,00 15.315.500,00 2.446.000,00 4.442.500,00 3 20 Desa 1.22 . 1.22.01 . 16 . 12
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
324.747.200,00 363.310.800,00 202.897.000,00 111.045.000,00 1.002.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 17
225.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 121.140.000,00 75.000.000,00 21.600.000,00 7.260.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
162.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan 41.078.000,00 40.462.000,00 44.080.000,00 36.380.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan 58.375.000,00 40.625.000,00 32.500.000,00 18.500.000,00 3 15 Program dan
pasca 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
30.000.000,00 Desa Pendem dan Desa Ngadirejo
Kec.
Mojogedang
Operasional Rintisan Desa Berdikari 7.497.000,00 7.808.000,00 8.565.000,00 6.130.000,00 3 2 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
25.000.000,00 Desa Dawung
Matesih Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I 3.150.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
25.000.000,00 Desa Kadipiro
Jumapolo Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II 0,00 5.500.000,00 19.388.000,00 112.000,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
15.000.000,00 5 Desa, 5 Kecamatan
Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
7.725.000,00 3.000.000,00 3.275.000,00 1.000.000,00 3 5 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyelenggaraan Bangun Desa 4.499.500,00 6.438.500,00 4.062.000,00 0,00 3 5 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2.345.000,00 22.655.000,00 0,00 0,00 3 177 Desa/Kel 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan
18.393.000,00 1.710.000,00 17.414.000,00 7.483.000,00 3 200 KK 1.22 . 1.22.01 . 17 . 13
40.000.000,00 17 Kecamatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,
Perlombaan desa/kelurahan 7.805.200,00 32.194.800,00 0,00 0,00 3 17 Kecamatan 1.22 . 1.22.01 . 17 . 15
20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
11.812.500,00 8.187.500,00 0,00 0,00 3 84 BP-SPAMS 1.22 . 1.22.01 . 17 . 17
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Operasional Pendampingan Penataan
Lingkungan 6.610.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.22.01 . 17 . 18
170.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendampingan Operasional Bantuan Sarpras APBD Provinsi
19.124.000,00 75.504.000,00 47.261.000,00 28.111.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 19
10.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Unit Pengaduan Masyarakat 1.546.000,00 4.588.000,00 2.052.000,00 1.814.000,00 3 17 Kec 1.22 . 1.22.01 . 17 . 20
10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi 3.797.000,00 1.948.000,00 0,00 4.255.000,00 3 4 Desa/Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 17 . 22
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Bhakti Desaku Maju 9.850.000,00 12.450.000,00 2.700.000,00 0,00 3 2 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 23
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
11.285.950,00 49.910.500,00 3.803.550,00 0,00 65.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 18
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pelatihan Metodologi Pemberdayaan
Masyarakat Desa 89.500,00 49.910.500,00 0,00 0,00 3 30 Orang 1.22 . 1.22.01 . 18 . 15
15.000.000,00 Penyusunan data profil desa dan kelurahan 11.196.450,00 0,00 3.803.550,00 0,00 3 177 Desa/Kelurahan
1.22 . 1.22.01 . 18 . 16
868.389.550,00 1.128.659.400,00 502.029.350,00 316.521.700,00 2.815.600.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.
NIP. 19571206 198403 1 005
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip
Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 126.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 01
4.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan jasa surat menyurat 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 1200 lembar 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
18.000.000,00 Karanganyar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
13.200.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3 2 orang, 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
18.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan alat tulis kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 40 jenis alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
9.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 3 buku pengunjung, 4000
kartu buku, kartu katalog,10 rim
kertas kop, 6200
lembar stopmap
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
12.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 5 jenis surat kabar, 5 jenis
majalah, 2 jenis tabloid
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
4.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan bahan logistik kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 5 jenis perlengkapan
kearsiapan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 16
12.720.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyediaan makanan dan minuman 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3 32 orang, 9 kali rapat
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
35.080.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam/luar daerah 8.769.000,00 8.769.000,00 8.769.000,00 8.773.000,00 3 1 orang eselon III,
4 orang Eselon 4, 10 orang non
eselon
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 27.996.000,00 1.527.996.000,00 1.527.996.000,00 2.028.012.000,00 5.112.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
5.000.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pembangunan gedung kantor 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1 100 % 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03
10.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 30 macam
perlengkapan kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 07
30.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 3 gedung 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22
60.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14.997.000,00 14.997.000,00 14.997.000,00 15.009.000,00 3 3 mobil, 2 roda dua
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
12.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 6 unit komputer, 4 priter, 5 laptop, 4
AC
1.26 . 1.26.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 3.225.000,00 0,00 0,00 36.775.000,00 40.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 05
40.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 3.225.000,00 0,00 0,00 36.775.000,00 3 1 tahun 1.26 . 1.26.01 . 05 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.325.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 18.325.000,00 68.300.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 06
63.300.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.825.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 3 12 orang 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
5.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3 3 buku laporan kegiatan
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04
Program Pengembangan Budaya Baca 259.461.000,00 221.159.000,00 24.861.000,00 24.863.000,00 530.344.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 15
97.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1808 eksemplar buku dan 4 buah
rak buku
1.26 . 1.26.01 . 15 . 01
39.990.000,00 Kab. karanganyar
Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 872 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 02
50.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Perpustakaan Keliling dan Pembinaan
Perpustakaan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 40 desa/sekolah 1.26 . 1.26.01 . 15 . 03
28.458.000,00 Kab.
Karanganyar Safari Gerakan Gemar Membaca 3.860.000,00 24.598.000,00 0,00 0,00 3 300 orang, 1
Kegiatan 1.26 . 1.26.01 . 15 . 05
39.960.000,00 kab. Karanganyar
Pengadaan Buku Perguruan Tinggi 39.960.000,00 0,00 0,00 0,00 3 570 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 06
39.990.000,00 Kab.
Karanganyar Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 872 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 07
59.946.000,00 Kab. Karanganyar
Perpustakaan Keliling CFD 22.860.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 12.366.000,00 3 52 kali perpus keliling CFD, 6 Kali
kegiatan
1.26 . 1.26.01 . 15 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
175.000.000,00 Kab. Karanganyar
Pengadaan Buku Agama Untuk Perpustakaan Masjjid
3.300.000,00 171.700.000,00 0,00 0,00 3 3338 eksemplar buku untuk 10 Rumah Ibadah
1.26 . 1.26.01 . 15 . 09
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
6.045.000,00 6.045.000,00 6.045.000,00 6.045.000,00 24.180.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 15
20.000.000,00 Kab.
Karanganyar Pembinaan arsip 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 desa, 10 SKPD 1.24 . 1.26.01 . 15 . 09
4.180.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Entri database kearsipan 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 1.039.000,00 3 5800 berkas 1.24 . 1.26.01 . 15 . 10
Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan 79.127.000,00 125.647.000,00 155.624.000,00 15.904.000,00 376.302.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 16
10.000.000,00 Kab. Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 5 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 01
10.000.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Pengeolahan Bahan Pustaka 5.080.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 3 2314 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 16 . 02
19.995.000,00 Kab.
Karanganyar
Forum Komunikasi Perpustakaan dan
Pustakawan se Solo Raya 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.001.000,00 3 90 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 03
55.000.000,00 Kab. Karanganyar
Lomba Karya Ilmiah Tingkat Kabupaten 0,00 19.520.000,00 35.480.000,00 0,00 3 2 kelompok peserta
1.26 . 1.26.01 . 16 . 04
25.000.000,00 Kab.
Karanganyar Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 05
87.447.000,00 Kab. Karanganyar
Pameran Buku Tingkat Kabupaten 0,00 0,00 87.447.000,00 0,00 3 7 hari 1.26 . 1.26.01 . 16 . 07
84.000.000,00 kab.
Karanganyar Pelayanan perpustakaan 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 8.400.000,00 3 8 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 09
28.510.000,00 Kab. Karanganyar
Lomba Bercerita 0,00 28.510.000,00 0,00 0,00 3 1 Kelompok Peserta
1.26 . 1.26.01 . 16 . 10
15.000.000,00 Kab.
Karanganyar Workshop Bercerita 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 11
23.700.000,00 Kab Karanganyar
Workshop Penulisan Karya Ilmiah 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 12
17.650.000,00 Kab.
Karanganyar Lomba Perpustakaan Tingkat SMA/SMK 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Juara 1.26 . 1.26.01 . 16 . 13
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
4.340.000,00 35.660.000,00 15.000.000,00 0,00 55.000.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 16
30.000.000,00 kab.
karanganyar
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 6000 berkas 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
4.340.000,00 Karanganyar Penambahan Koleksi Khazanah Arsip 4.340.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.24 . 1.26.01 . 16 . 03
5.660.000,00 Kantor Perpustakaan
dan Arsip
Penilaian arsip dinamis in aktif 0,00 5.660.000,00 0,00 0,00 3 200 dos 1.24 . 1.26.01 . 16 . 05
15.000.000,00 Provinsi Jawa
Tengah Pameran arsip tingkat provinsi 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 3 1 kali pameran 1.24 . 1.26.01 . 16 . 06
Program Peningkatan Sarana dan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Prasarana Perpustakaan
9.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penyediaan Jasa Internet dan Hot Spot Area 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 17 . 01
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi 1.455.000,00 41.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 45.820.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 18
25.000.000,00 Kab. Karanganyar
Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan
0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 50 orang 1.24 . 1.26.01 . 18 . 04
15.000.000,00 kab
karanganyar Penilaian lomba tertib arsip desa 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 16 kecamatan 1.24 . 1.26.01 . 18 . 05
5.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Desa/Kelurahan
1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 3 100 % 1.24 . 1.26.01 . 18 . 19
433.724.000,00 2.007.537.000,00 1.780.556.000,00 2.165.129.000,00 6.386.946.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
SUSAMTI, S.S., M.M.
NIP. 19680404 199603 2 004
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.653.000,00 57.533.000,00 58.003.000,00 63.671.000,00 281.860.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 01
5.620.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 920.000,00 390.000,00 3.920.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
50.000.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
46.850.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
46.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03
30.200.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.600.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 6.600.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
18.450.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.462.000,00 7.762.000,00 3.762.000,00 3.464.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
26.000.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan alat tulis kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 Dinas Pertanian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.790.000,00 2.790.000,00 4.790.000,00 7.630.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Tan Pangan Perkebunan &
Kehutanan
3.500.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
21.000.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
60.240.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 17.200.000,00 35.650.000,00 37.200.000,00 29.450.000,00 119.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 02
16.000.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
98.300.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17.200.000,00 30.450.000,00 21.200.000,00 29.450.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
5.200.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 2.000.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 4.080.000,00 14.580.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 05
10.080.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.080.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05
4.500.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Peningkatan pelayanan aparatur terhadap
masyarakat 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1 2.01 . 2.01.01 . 05 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.475.000,00 32.475.000,00 32.475.000,00 33.675.000,00 131.100.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 06
131.100.000,00 Dinas Pertanian Tan
Pangan Perkebunan &
Kehutanan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32.475.000,00 32.475.000,00 32.475.000,00 33.675.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 40.550.000,00 50.000.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 15
50.000.000,00 Doplang, Gondangmanis, Ngemplak,
Sedayu,
Kemuning
Pengembangan hasil hutan non kayu 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 40.550.000,00 3 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 593.305.000,00 6.460.000,00 5.365.000,00 4.870.000,00 610.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 15
610.000.000,00 Ngargoyoso,Matesih,Jumantono,Jenawi,
Karangpandan
Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan 593.305.000,00 6.460.000,00 5.365.000,00 4.870.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan) 11.550.000,00 104.600.000,00 50.470.000,00 18.780.000,00 185.400.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 16
185.400.000,00 Ngemplak Karangpandan,Ngadiluwih
Matesih, Kec.
Kra
Pengembangan Pertanian Organik 11.550.000,00 104.600.000,00 50.470.000,00 18.780.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 16 . 37
Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.250.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 223.640.000,00 231.490.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 16
231.490.000,00 Kabupaten
Karanganyar Revitalisasi Kehutanan 2.250.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 223.640.000,00 4 2.02 . 2.01.01 . 16 . 08
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
550.000,00 1.021.000,00 28.429.000,00 0,00 30.000.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 17
30.000.000,00 Kab
Karanganyar Konservasi Sumber Daya Hutan 550.000,00 1.021.000,00 28.429.000,00 0,00 3 2.02 . 2.01.01 . 17 . 06
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
0,00 64.700.000,00 0,00 15.300.000,00 80.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 17
80.000.000,00 Soropadan dan
Karanganyar
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah 0,00 64.700.000,00 0,00 15.300.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
24.869.500,00 417.327.500,00 149.272.500,00 961.370.500,00 1.552.840.000,00 20 % 2.01 . 2.01.01 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
155.000.000,00 Kec. Jenawi, Kec.
Colomadu, Kec. Jatiyoso
Penyediaan sarana prasarana pendukung budidaya tembakau
3.600.000,00 147.760.000,00 3.640.000,00 0,00 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
44.600.000,00 17 Kec Se Kab Karanganyar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.251.000,00 10.751.000,00 10.251.000,00 13.347.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
25.000.000,00 17 Kecamatan Se Kab
Karanganyar
Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi 6.294.000,00 4.700.000,00 7.610.000,00 6.396.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
692.800.000,00 Kab
Karanganyar Revitalisasi pertanian 0,00 2.750.000,00 6.250.000,00 683.800.000,00 4 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09
100.440.000,00 Kab Karanganyar
Pengelolaan sistem irigasi/WISMP (Loan) 0,00 4.225.000,00 83.960.000,00 12.255.000,00 9 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10
30.000.000,00 Kab
Karanganyar Pengelolaan Irigasi Partisipatif 0,00 11.000.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00 1 2.01 . 2.01.01 . 19 . 11
100.000.000,00 Kec Jenawi Pengembangan tanaman perkebunan 602.500,00 4.687.500,00 3.292.500,00 91.417.500,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 17
110.000.000,00 Kab Karanganyar
Pengembangan Komoditas Biofarmaka 0,00 0,00 5.990.000,00 104.010.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 18
245.000.000,00 Kec. Jatiyoso, Kec.
Colomadu, Kec. Jenawi
Intensifikasi tanaman tembakau 4.122.000,00 225.954.000,00 9.624.000,00 5.300.000,00 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 19
50.000.000,00 Desa Kadipiro Kec. Jumapolo
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
0,00 5.500.000,00 2.655.000,00 41.845.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 20
790.002.500,00 730.416.500,00 370.964.500,00 1.395.386.500,00 3.286.770.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 29 Desember 2015
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Ir. SUPRAMNARYO, M.M.
NIP. 19620615 199103 1 005
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 03 Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
88.758.000,00 88.758.000,00 93.757.000,00 93.776.600,00 365.049.600,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 01
4.500.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan jasa surat menyurat 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 3 3 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
47.011.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 11.751.000,00 11.751.000,00 11.751.000,00 11.758.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
65.600.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.401.000,00 16.401.000,00 16.401.000,00 16.397.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
56.460.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.115.000,00 14.115.000,00 14.115.000,00 14.115.000,00 3 33 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
12.750.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.186.000,00 3.186.000,00 3.186.000,00 3.192.000,00 3 3 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 09
34.174.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan alat tulis kantor 8.544.000,00 8.544.000,00 8.544.000,00 8.542.000,00 3 72 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
13.890.600,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.471.000,00 3.471.000,00 3.471.000,00 3.477.600,00 3 18 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
7.360.500,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1.839.000,00 1.839.000,00 1.839.000,00 1.843.500,00 3 17 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
30.973.500,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Penyediaan makanan dan minuman 5.244.000,00 5.244.000,00 10.243.000,00 10.242.500,00 3 8 bulan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
92.330.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
23.082.000,00 23.082.000,00 23.082.000,00 23.084.000,00 3 12 bulan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.780.500,00 53.750.500,00 42.277.500,00 29.371.500,00 190.180.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 02
13.090.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.947.000,00 1.047.000,00 1.049.000,00 1.047.000,00 3 9 item 2.01 . 2.01.03 . 02 . 07
13.300.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pengadaan peralatan gedung kantor 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 item 2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
48.380.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.205.000,00 22.275.000,00 12.900.000,00 0,00 3 1 kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
102.200.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 25.551.000,00 25.551.000,00 25.551.000,00 25.547.000,00 3 5 mobil 2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
11.110.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 2.777.500,00 2.777.500,00 2.777.500,00 2.777.500,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 02 . 26
2.100.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 02 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 60.170.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 68.180.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 05
51.500.000,00 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat
51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 orang 2.01 . 2.01.03 . 05 . 06
16.680.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 8.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 05 . 09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
618.000,00 618.000,00 618.000,00 4.586.400,00 6.440.400,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 06
6.440.400,00 Dinas
Peternakan Penyusunan Laporan SKPD 618.000,00 618.000,00 618.000,00 4.586.400,00 3 2 jenis 2.01 . 2.01.03 . 06 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
dan Perikanan
Program pengembangan budidaya
perikanan 49.677.000,00 232.673.500,00 183.544.500,00 19.555.000,00 485.450.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 20
71.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pembinaan dan pengembangan agribisnis perikanan
1.923.000,00 64.562.000,00 3.610.000,00 905.000,00 3 1 paket 2.05 . 2.01.03 . 20 . 03
306.850.000,00 Kabupaten
Karanganyar Revitalisasi perikanan 16.817.500,00 143.382.500,00 146.380.000,00 270.000,00 3 5 paket 2.05 . 2.01.03 . 20 . 04
93.280.000,00 BBI Karangpandan dan Colomadu
Penyediaan sarana produksi perikanan 24.310.500,00 20.305.000,00 30.819.500,00 17.845.000,00 3 750 kg 2.05 . 2.01.03 . 20 . 05
14.320.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan budidaya perkolaman 6.626.000,00 4.424.000,00 2.735.000,00 535.000,00 3 2000 ekor 2.05 . 2.01.03 . 20 . 08
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak 35.272.000,00 369.564.000,00 50.044.000,00 5.120.000,00 460.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 21
40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatandan pengendalian hama penyakit 27.331.000,00 7.570.000,00 2.004.000,00 3.095.000,00 3 1 kali 2.01 . 2.01.03 . 21 . 06
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Survailance/penyidikan penyakit hewan
menular 0,00 4.235.000,00 25.765.000,00 0,00 3 2 item 2.01 . 2.01.03 . 21 . 07
40.000.000,00 Kabupaten Karanganya
Pemeriksaan dan pengobatan ternak masal 2.830.000,00 18.050.000,00 17.095.000,00 2.025.000,00 3 11 item 2.01 . 2.01.03 . 21 . 08
350.000.000,00 Kec.
Gondangrejo Rehab Rumah Potong Hewan 5.111.000,00 339.709.000,00 5.180.000,00 0,00 3 1 unit 2.01 . 2.01.03 . 21 . 09
Program pengembangan perikanan tangkap 21.000.000,00 3.510.000,00 4.190.000,00 1.300.000,00 30.000.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 21
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Budidaya dan Pelestarian
Sumber Hayati Perikanan 21.000.000,00 3.510.000,00 4.190.000,00 1.300.000,00 3 36000 ekor 2.05 . 2.01.03 . 21 . 06
Program peningkatan produksi hasil peternakan
173.265.500,00 356.873.500,00 387.121.000,00 171.240.000,00 1.088.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 22
75.250.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang
Peternakan 23.503.000,00 15.289.000,00 33.788.000,00 2.670.000,00 3 1 kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 22 . 09
142.300.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan
15.372.500,00 108.735.000,00 17.267.500,00 925.000,00 3 30 orang 2.01 . 2.01.03 . 22 . 11
564.200.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi
buatan 124.630.000,00 188.195.000,00 126.020.000,00 125.355.000,00 3 4 item 2.01 . 2.01.03 . 22 . 12
246.750.000,00 Kec. Karanganyar
Revitalisasi peternakan (DAK) 0,00 6.880.000,00 198.800.000,00 41.070.000,00 3 5 item 2.01 . 2.01.03 . 22 . 13
60.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan dan pembinaan produk ternak
yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) 9.760.000,00 37.774.500,00 11.245.500,00 1.220.000,00 3 90 orang 2.01 . 2.01.03 . 22 . 14
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
867.500,00 56.214.500,00 918.000,00 0,00 58.000.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 23
58.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Promosi Hasil Perikanan 867.500,00 56.214.500,00 918.000,00 0,00 3 1 paket 2.05 . 2.01.03 . 23 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
494.408.500,00 1.164.632.000,00 765.140.000,00 327.619.500,00 2.751.800.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Ir. SUMIJARTO, M.P.
NIP. 19580915 198603 1 014
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 04 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 04 . 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
110.762.000,00 42.462.000,00 44.562.000,00 42.464.000,00 240.250.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 01
1.500.000,00 BP4K Penyediaan jasa surat menyurat 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 01
41.250.000,00 BP4K Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 13.765.000,00 9.165.000,00 9.165.000,00 9.155.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 02
51.000.000,00 BP4K/BPK Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.124.000,00 6.924.000,00 9.024.000,00 6.928.000,00 3 1 thn, 2 THL 2.01 . 2.01.04 . 01 . 08
10.000.000,00 BP4K Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 thn, 27 unit 2.01 . 2.01.04 . 01 . 09
42.500.000,00 BP4K Penyediaan alat tulis kantor 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 thn, 37 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 10
18.000.000,00 BP4K Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 1 thn, 8 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 11
10.000.000,00 BP4K Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 thn, 11 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 12
16.000.000,00 BP4K Penyediaan makanan dan minuman 3.999.000,00 3.999.000,00 3.999.000,00 4.003.000,00 3 870 dus 2.01 . 2.01.04 . 01 . 17
50.000.000,00 Karanganyar, Luar Daerah dan Provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 61.747.000,00 32.575.000,00 21.747.000,00 21.759.000,00 137.828.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 02
0,00 Kabupaten Karanganyar
Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 03
30.828.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 10.828.000,00 0,00 0,00 3 6 item 2.01 . 2.01.04 . 02 . 07
0,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.04 . 02 . 10
20.000.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Pengadaan Komputer 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item, 13 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 11
15.000.000,00 BP4K dan BPK Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 1 thn, 31 item 2.01 . 2.01.04 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
62.000.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15.498.000,00 15.498.000,00 15.498.000,00 15.506.000,00 3 14 item (2 unit kendaraan roda 4)
2.01 . 2.01.04 . 02 . 24
10.000.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 200 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 18.954.000,00 18.954.000,00 23.454.000,00 171.038.000,00 232.400.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 05
60.000.000,00 Karanganyar, Luar Daerah dan Provinsi
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 15.003.000,00 15.003.000,00 15.003.000,00 14.991.000,00 3 180 orang 2.01 . 2.01.04 . 05 . 05
172.400.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan pelayanan aparatur terhadap
masyarakat 3.951.000,00 3.951.000,00 8.451.000,00 156.047.000,00 3 81 penyuluh 2.01 . 2.01.04 . 05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.872.000,00 16.872.000,00 16.872.000,00 16.884.000,00 67.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 06
67.500.000,00 BP4K Kabupaten
Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.872.000,00 16.872.000,00 16.872.000,00 16.884.000,00 3 8 laporan 2.01 . 2.01.04 . 06 . 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37.752.000,00 37.752.000,00 37.752.000,00 37.744.000,00 151.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 15
58.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Peningkatan kemampuan lembaga petani 14.502.000,00 14.502.000,00 14.502.000,00 14.494.000,00 3 4 kali 2.01 . 2.01.04 . 15 . 03
93.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 3 66 Gapoktan 2.01 . 2.01.04 . 15 . 09
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 104.348.000,00 92.838.750,00 84.051.250,00 73.762.000,00 355.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 19
295.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan
73.746.000,00 73.746.000,00 73.746.000,00 73.762.000,00 3 17 BPK 2.01 . 2.01.04 . 19 . 18
60.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Demplot Pertanian Perikanan dan Kehutanan 30.602.000,00 19.092.750,00 10.305.250,00 0,00 3 200 M2 2.01 . 2.01.04 . 19 . 19
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
20.499.000,00 23.499.000,00 20.499.000,00 20.503.000,00 85.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 20
85.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan 20.499.000,00 23.499.000,00 20.499.000,00 20.503.000,00 3 155 penyuluh 2.01 . 2.01.04 . 20 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
370.934.000,00 264.952.750,00 248.937.250,00 384.154.000,00 1.268.978.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
BAMBANG HARSONO,S.E.,M.M.
NIP. 19600427 198503 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
140.262.000,00 105.972.000,00 99.517.500,00 0,00 345.751.500,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 01
3.550.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan jasa surat menyurat 1.179.000,00 1.179.000,00 1.192.000,00 0,00 3 100 surat 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01
53.300.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 17.244.000,00 17.444.000,00 18.612.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
7.950.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor 2.628.000,00 2.628.000,00 2.694.000,00 0,00 3 5 bh PC,5 bh
printer,2 bh note
book,1 bh mesin ketik,4 bh AC
2.04 . 2.04.01 . 01 . 03
34.440.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.640.000,00 14.640.000,00 5.160.000,00 0,00 3 4 orang, 8 bulan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08
10.000.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan alat tulis kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.400.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
52.515.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.001.000,00 17.851.000,00 17.663.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
9.789.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.789.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
35.340.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.340.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 bh printer, 1 unit AC, 2 unit
notebook, 1 buah
tablet, 2 bh kenong, 2 bh bonang, 1 bh
pompa air
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13
5.495.500,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.830.000,00 1.830.000,00 1.835.500,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 14
32.332.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Penyediaan makanan dan minuman 10.800.000,00 10.800.000,00 10.732.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
101.040.000,00 Karanganyar, Soloraya,
Semarang, Jateng/DIY,
Jatim
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
33.300.000,00 33.300.000,00 34.440.000,00 0,00 3 1 Tahun 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
42.600.000,00 62.395.000,00 24.490.000,00 0,00 129.485.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 02
10.400.000,00 Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan
Pengadaan mebeleur 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 filling kabinet, 5
bh kursi eselon 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10
11.838.000,00 Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 7.338.000,00 4.500.000,00 0,00 3 1 lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
22.600.000,00 Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 10.800.000,00 6.700.000,00 5.100.000,00 0,00 3 1 unit mobil 2.04 . 2.04.01 . 02 . 23
51.390.000,00 Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 19.400.000,00 18.600.000,00 13.390.000,00 0,00 3 3 mobil, 5 sepeda
motor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
5.000.000,00 Dinas Pariwisata
dan
Kebudayaan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Paket 2.04 . 2.04.01 . 02 . 28
11.267.000,00 Karangpandan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TIC 0,00 11.267.000,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 61
16.990.000,00 Semarang Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Anjungan Karanganyar
0,00 16.990.000,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 62
Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
31.000.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.791.500,00 14.802.500,00 4.500.000,00 0,00 45.094.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 05
9.500.000,00 Soloraya, Semarang/DI
Y
Pendidikan dan pelatihan formal 3.250.000,00 3.250.000,00 3.000.000,00 0,00 3 2 orang 2.04 . 2.04.01 . 05 . 01
20.541.500,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja 20.541.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 05 . 07
15.052.500,00 Disparbud
Karanganyar
Pemantauan Dan Evaluasi Program Dan
Kegiatan 2.000.000,00 11.552.500,00 1.500.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 05 . 08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.059.000,00 17.175.000,00 10.423.000,00 0,00 50.657.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 06
50.657.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Karanganyar
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
23.059.000,00 17.175.000,00 10.423.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya 1.900.000,00 25.200.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 40.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 15
40.000.000,00 Kec. Jenawi, Kec.
Ngargoyoso, Kec.
Tawangmangu, Ka
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.900.000,00 25.200.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 3 5 Keg 1.17 . 2.04.01 . 15 . 01
Program pengembangan pemasaran
pariwisata 188.894.000,00 162.890.000,00 160.021.000,00 24.766.000,00 536.571.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 15
10.000.000,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 1 1 kali 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02
90.000.000,00 Solo Raya, Jawa/ Luar
Jawa
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
83.534.000,00 0,00 0,00 6.466.000,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 15 . 03
150.000.000,00 Disparbud Karanganyar
Penyediaan Materi Promosi Wisata 105.360.000,00 44.640.000,00 0,00 0,00 3 5800 brosur, 1360 calender event,
900 tas
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09
145.000.000,00 Kabupaten Karanganyar,
Jateng
Pemilihan Duta Wisata 0,00 14.965.000,00 130.035.000,00 0,00 3 10 pasang 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10
21.007.000,00 Kabupaten
Karanganyar Penyusunan Statistik Kepariwisataan 0,00 1.700.000,00 17.607.000,00 1.700.000,00 3 150 buku 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11
100.000.000,00 Karanganyar, Pelatihan Pemandu Wisata 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Jateng/DIY
20.564.000,00 Disparbud Karanganyar
Penyusunan Buku Profil Pariwisata 0,00 1.585.000,00 2.379.000,00 16.600.000,00 3 150 buku 2.04 . 2.04.01 . 15 . 14
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 118.462.000,00 185.538.000,00 0,00 0,00 304.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 16
15.000.000,00 Jateng Pengembangan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 6.890.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 04
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Sarasehan Budaya 3.972.000,00 26.028.000,00 0,00 0,00 3 5 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 06
35.000.000,00 Karanganyar Pengembangan nilai dan geografi sejarah 13.800.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 07
150.000.000,00 Karanganyar Pengembangan dan Pembinaan PEPADI 69.800.000,00 80.200.000,00 0,00 0,00 3 2 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 15
50.000.000,00 Kab.
Karanganyar
Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Sejarawan
Indonesia Komisariat Karanganyar 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 16 . 16
24.000.000,00 Karanganyar Workshop Bahasa Jawa 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 18
Program pengembangan destinasi pariwisata
97.384.000,00 11.254.385.000,00 96.068.000,00 0,00 11.447.837.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 16
11.105.000.000,00 Karangpandan Pembangunan Terminal Wisata Karangpandan 0,00 11.105.000.000,00 0,00 0,00 1 1 kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01
25.000.000,00 Candi sukuh, candi ceto, pablengan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
9.184.000,00 15.816.000,00 0,00 0,00 3 3 lokasi 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02
266.306.000,00 Karanganyar Pemantauan Pos Retribusi 88.200.000,00 100.928.000,00 77.178.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10
25.000.000,00 Karanganyar Pengembangan Saka Pariwisata 0,00 6.110.000,00 18.890.000,00 0,00 3 1 kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 20
26.531.000,00 Karanganyar Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata 0,00 26.531.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 16 . 22
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 473.900.000,00 293.919.000,00 397.076.000,00 273.500.000,00 1.438.395.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 17
240.000.000,00 Karanganyar Peringatan Hari Wayang Kulit 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 3 1 Keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 01
72.195.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pentas Seni Budaya 0,00 24.255.000,00 24.040.000,00 23.900.000,00 3 3 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 05
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Grebeg Lawu 0,00 16.214.000,00 133.786.000,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 08
50.000.000,00 Karanganyar Festival Band 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 30 group 1.17 . 2.04.01 . 17 . 09
200.000.000,00 Bali Pengiriman Duta Seni 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 14
200.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit 99.150.000,00 52.000.000,00 48.850.000,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 15
326.200.000,00 Batam Pagelaran Kesenian Tradisional Wayang Kulit 325.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 16
50.000.000,00 Karanganyar Festival Dolanan Anak 49.750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 3 17 group 1.17 . 2.04.01 . 17 . 19
150.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Fasilitasi Tari Kolosal Raden Mas Said 0,00 0,00 140.400.000,00 9.600.000,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 20
Program pengembangan Kemitraan 0,00 19.710.000,00 35.440.000,00 0,00 55.150.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 17
25.150.000,00 Karanganyar Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi, dan Hiburan Umum
0,00 17.650.000,00 7.500.000,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10
30.000.000,00 Karanganyar,
Jateng Pengembangan Sadar Wisata 0,00 2.060.000,00 27.940.000,00 0,00 3 2 group 2.04 . 2.04.01 . 17 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
21.245.000,00 55.775.000,00 54.980.000,00 28.000.000,00 160.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 18
160.000.000,00 Solo raya, Karismapawirogo, Bakorwil, Jateng, DIY
Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan
anatar daerah 21.245.000,00 55.775.000,00 54.980.000,00 28.000.000,00 3 5 kali 1.17 . 2.04.01 . 18 . 03
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam 0,00 66.684.500,00 2.575.000,00 0,00 69.259.500,00 50 % 1.06 . 2.04.01 . 24
23.932.500,00 Edupark Desa Gaum Kec.
Tasikmadu
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Edupark 0,00 23.932.500,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 19
25.327.000,00 Museum Klaster Dayu
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Museum Klaster Dayu
0,00 22.752.000,00 2.575.000,00 0,00 3 1 lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 20
20.000.000,00 Kecamatan
Karangpandan
Redesain DED Terminal Wisata Karangpandan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 21
1.164.497.500,00 12.264.446.000,00 889.290.500,00 334.966.000,00 14.653.200.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 12 Januari 2016
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Drs. TARSA,M.Pd
NIP. 19620511 198405 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
PENGGUNA ANGGARAN
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
Tahun Anggaran 2016
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
458.963.400,00 177.025.000,00 164.525.000,00 152.039.600,00 952.553.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 01
9.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan jasa surat menyurat 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 5 Unit 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
150.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
37.497.000,00 37.497.000,00 37.497.000,00 37.509.000,00 3 3 kantor, 1 mes, dan 18 pasar
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
169.910.400,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 46.792.800,00 41.037.000,00 41.037.000,00 41.043.600,00 3 5 unit mobil dan 6
sepeda motor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
136.400.000,00 Satu Sekretariat dan Empat
Bidang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.900.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 3 12 THL 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09
57.462.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB.
Penyediaan alat tulis kantor 57.462.000,00 0,00 0,00 0,00 3 68 Item ATK 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
KARANGANYAR
69.845.600,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 69.845.600,00 0,00 0,00 0,00 3 40 Item barang cetakan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 3 13 item / 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
34.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Penyediaan makanan dan minuman 8.502.000,00 8.502.000,00 8.502.000,00 8.494.000,00 3 2 Item 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
124.960.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
31.239.000,00 31.239.000,00 31.239.000,00 31.243.000,00 3 2 item, 6 mobil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
150.975.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Penyediaan Cetak Karcis 150.975.000,00 0,00 0,00 0,00 3 85 seri, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
218.160.000,00 81.325.490,00 0,00 0,00 299.485.490,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 02
107.860.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Pengadaan peralatan gedung kantor 107.860.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Item 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
80.300.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab.
Karanganyar
Pengadaan Komputer 80.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 unit ,2 unit printer
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
65.690.490,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB.
KARANGANY
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 65.690.490,00 0,00 0,00 3 3 item, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
AR
15.635.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab.
Karanganyar
Pemeliharaan komputer 0,00 15.635.000,00 0,00 0,00 3 6 Item 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pemeliharaan Aplikasi Program dan Jaringan
Komputer 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 2.06 . 2.06.01 . 02 . 38
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 525.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 05
25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KAB. KARANGANYA
R
Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 1 kali pelatihan 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01
250.000.000,00 Dinas perindagkop dan umkm
Kab. karanganyar
Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 2.06 . 2.06.01 . 05 . 04
250.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab.
Karanganyar
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Pendapatan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 90 Peserta 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
54.058.000,00 46.356.000,00 31.356.000,00 31.360.000,00 163.130.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 06
22.702.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab.
Karanganyar
Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
22.702.000,00 0,00 0,00 0,00 3 48 Buku 2.06 . 2.06.01 . 06 . 07
15.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab.
Karanganyar
Penyusunan laporan barang inventarisasi 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Bidang dan satu Sekretariat
2.06 . 2.06.01 . 06 . 09
125.428.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Kab. Karanganyar
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 31.356.000,00 31.356.000,00 31.356.000,00 31.360.000,00 3 5 Item, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 06 . 12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
140.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Fasilitasi Pengembangan UMKM 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 185 UMKM 1.15 . 2.06.01 . 15 . 13
140.000.000,00 kabupaten
Karanganyar
Peningkatan SDM Koperasi dan UKM Dalam
Rangka Pencapaian Permodalan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 peserta 1.15 . 2.06.01 . 15 . 14
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
481.313.600,00 449.278.000,00 347.478.000,00 347.466.000,00 1.625.535.600,00 100 % 1.08 . 2.06.01 . 15
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan Prasarana Pengolah Sampah 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.08 . 2.06.01 . 15 . 12
1.425.535.600,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan
381.313.600,00 349.278.000,00 347.478.000,00 347.466.000,00 3 10 Item , 56 THL Pasar dan 30 bekas honorer
1.08 . 2.06.01 . 15 . 13
100.000.000,00 Kab. Karanganyar
Pengadaan Bak Kontainer dan Kompresor 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.08 . 2.06.01 . 15 . 28
Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi 0,00 240.000.000,00 50.506.000,00 0,00 290.506.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 15
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemuthakiran data Industri Hasil Tembakau (Rokok)
0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2 1 Kali 2.07 . 2.06.01 . 15 . 01
50.506.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Uji Tar Dan Nikotin Rendah Produksi
IHT (Rokok) 0,00 0,00 50.506.000,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 02
75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Kompentensi Teknologi dan Inovasi Industri
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 34 IKM 2.07 . 2.06.01 . 15 . 07
65.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengembangan Sentra sentra Industri Kecil dan
Menengah Kabupaten Karanganyar 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 34 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 08
75.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM
Pelatihan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 50 unit usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 10
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 15
35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 30 org 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
15.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Mandiri 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 10 item 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Program pengembangan industri kecil dan menengah
5.264.000,00 149.736.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 16
155.000.000,00 Kabupaten
karnganyar
Pengembangan Home Industri Kecil Menengah 5.264.000,00 149.736.000,00 0,00 0,00 3 25 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 16 . 07
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 17
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD
0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 35 peserta 1.15 . 2.06.01 . 17 . 17
Program peningkatan dan pengembangan
ekspor 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 17
0,00 Kabupaten Karanganyar
Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Solo Raya Ekspo)
0,00 0,00 0,00 0,00 3 80 Stand 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
75.000.000,00 Batam Promosi Produksi Dalam Negeri Luar Jawa 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 ukm 2.06 . 2.06.01 . 17 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
0,00 121.291.700,00 1.793.202.300,00 0,00 1.914.494.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 17
1.733.202.300,00 Kabupaten
Karanganyar
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Managemen Pengelolaan Sarana Produksi dari Proposi Industri Kecil Menengah dan UDKM (PKL)
0,00 0,00 1.733.202.300,00 0,00 2 125 UMKM 2.07 . 2.06.01 . 17 . 01
81.291.700,00 Kabupaten Karanganyar
Peningkatan Mutu Produksi dan Penguatan Sarana Produksi Industri Kecil Peralatan Rumah Tangga Dilingkungan IHT
0,00 81.291.700,00 0,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 02
60.000.000,00 Kecamatan
Gondangrejo
Peningkatan Mutu Produksi Industri Kecil Furniture Dari Kayu Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo di Lingkungan Industri Hasil
Tembakau (IHT)
0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 03
40.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Bimbingan Teknologi Industri Kecil bagi
Perempuan (P2mBG) 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 06
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
507.711.000,00 40.596.741.910,00 84.606.000,00 381.792.000,00 41.570.850.910,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 18
100.000.000,00 Pasar
Gondangrejo Pemeliharaan Pasar Gondangrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
376.910.000,00 pasar Punukan
Rehabilitasi Pasar Punukan Kecamatan Matesih 376.910.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 los Pasar punukan
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
30.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 2.06 . 2.06.01 . 18 . 06
30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis
6.801.000,00 6.801.000,00 9.606.000,00 6.792.000,00 3 6 kali pelatihan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08
300.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pameran Intanpari 2016 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 3 75 Stand 2.06 . 2.06.01 . 18 . 14
14.090.910,00 Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Pasar Jungke 0,00 14.090.910,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 15
300.000.000,00 Pasar Se Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan Pasar 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3 50 personil, 18
pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 16
100.000.000,00 Pasar Tawangmang
u
Pemeliharaan Pasar Tawangmangu 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 17
60.000.000,00 Pasar Se Kabupaten
Karanganyar
Bimtek Satpam Pasar 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 18 pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 18
44.000.000,00 Pasar Palur Biaya sewa tanah pasar palur 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 24
150.000.000,00 Kabupaten karanganyar
Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 27
50.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Pengawasan dan Monitoring Barang Kena Cukai
Beredar Dipasaran 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2 6 item 2.06 . 2.06.01 . 18 . 28
16.578.500.000,00 Pasar Pembangunan Pasar Matesih Kecamatan 0,00 16.578.500.000,00 0,00 0,00 24 642 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 31
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Matesih Matesih
18.244.500.000,00 Pasar Nglano Pembangunan Pasar Nglano Kecamatan Tasikmadu
0,00 18.244.500.000,00 0,00 0,00 24 677 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 32
2.715.000.000,00 Pasar Matesih Pembangunan Pasar Darurat Matesih 0,00 2.715.000.000,00 0,00 0,00 3 677 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 33
2.477.850.000,00 Pasar Nglano Pembangunan Pasar Darurat Nglano 0,00 2.477.850.000,00 0,00 0,00 3 642 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 34
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 18
100.000.000,00 Kab.
karanganyar Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 40 Peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 09
25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Aktifasi Koperasi 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 25 peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 10
25.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Peningkatan SDM dan Pengembangan
Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 50 peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 15
50.000.000,00 Kab. Karanganyar
Penilaian Kesehatan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 60 kali 1.15 . 2.06.01 . 18 . 17
Program pembinaan pedagang kakilima dan
asongan 25.134.000,00 64.954.000,00 24.954.000,00 24.958.000,00 140.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 19
40.000.000,00 Kab. Karanganyar
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 300 PKL 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
100.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asongan 25.134.000,00 24.954.000,00 24.954.000,00 24.958.000,00 3 9 THL 2.06 . 2.06.01 . 19 . 02
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
143.753.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 3.741.000,00 155.000.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 19
140.000.000,00 Dinas perindagkop dan UMKM
Kab. karanganyar
Peningkatan dan Pengembangan UKM Yang
Mendukung Industrri Pariwisata 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 org 2.07 . 2.06.01 . 19 . 02
15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar
Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan 3.753.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 3.741.000,00 3 20 IDKM 2.07 . 2.06.01 . 19 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
2.609.357.000,00 42.225.461.100,00 2.610.380.300,00 941.356.600,00 48.386.555.000,00 JUMLAH
KARANGANYAR, 29 Desember 2015
Drs. Sumarno, M.Si.
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590702 198102 1 004
Mengesahkan,
Ir. SITI MAISYAROCH,M.Si
NIP. 19640525 198912 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Pengguna Anggaran
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7