Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan...

280
Tahun Anggaran 2016 Formulir DPA SKPD 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II IV III LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.692.000,00 184.692.000,00 184.692.000,00 184.698.000,00 738.774.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 10.271.000,00 Kabupaten Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 2.568.000,00 2.568.000,00 2.568.000,00 2.567.000,00 3 5000 surat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 159.778.000,00 Kabupaten Karanganyar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 39.945.000,00 39.945.000,00 39.945.000,00 39.943.000,00 3 5 unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 154 unit Kendr Roda 2 / 4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 109.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 TK N , 1SKB Penyediaan alat tulis kantor 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 65.150.000,00 Kabupaten Karanganyar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.290.000,00 16.290.000,00 16.290.000,00 16.280.000,00 3 5 Unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 Tk N , 1 SKB Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.624.000,00 3.624.000,00 3.624.000,00 3.628.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 27.150.000,00 Dinas Dikpora, 3 TKN , 1 SKB Penyediaan peralatan rumah tangga 6.786.000,00 6.786.000,00 6.786.000,00 6.792.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 97.425.000,00 Kabupaten Karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 24.354.000,00 24.354.000,00 24.354.000,00 24.363.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 230.000.000,00 Kabupaten Karanganyar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 57.501.000,00 57.501.000,00 57.501.000,00 57.497.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.689.274.000,00 216.374.000,00 43.574.000,00 41.574.000,00 2.990.796.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02 150.000.000,00 17 UPT,PUD, NFI DAN SD, 1 SKB, DISDIKPORA Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 109.000.000,00 Dinas Dikpora Kab. Karanganyar Pengadaan peralatan gedung kantor 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 27 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 73.000.000,00 Dinas Dikpora , SKB Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.400.000,00 23.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Transcript of Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan...

Page 1: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

184.692.000,00 184.692.000,00 184.692.000,00 184.698.000,00 738.774.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

10.271.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 2.568.000,00 2.568.000,00 2.568.000,00 2.567.000,00 3 5000 surat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

159.778.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

39.945.000,00 39.945.000,00 39.945.000,00 39.943.000,00 3 5 unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 154 unit Kendr

Roda 2 / 4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

109.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 TK N ,

1SKB

Penyediaan alat tulis kantor 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 27.375.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

65.150.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.290.000,00 16.290.000,00 16.290.000,00 16.280.000,00 3 5 Unit kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.500.000,00 Dinas Dikpora , 3 Tk N , 1

SKB

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.624.000,00 3.624.000,00 3.624.000,00 3.628.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

27.150.000,00 Dinas Dikpora, 3

TKN , 1 SKB

Penyediaan peralatan rumah tangga 6.786.000,00 6.786.000,00 6.786.000,00 6.792.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

97.425.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 24.354.000,00 24.354.000,00 24.354.000,00 24.363.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

230.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

57.501.000,00 57.501.000,00 57.501.000,00 57.497.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2.689.274.000,00 216.374.000,00 43.574.000,00 41.574.000,00 2.990.796.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

150.000.000,00 17 UPT,PUD, NFI DAN SD,

1 SKB, DISDIKPORA

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

109.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan peralatan gedung kantor 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 27 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

73.000.000,00 Dinas Dikpora , SKB

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.400.000,00 23.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 2: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

119.796.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

29.874.000,00 31.174.000,00 30.374.000,00 28.374.000,00 3 7 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

12.000.000,00 Dinas Dikpora, SKB

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

27.000.000,00 Dinas Dikpora

, SKB

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 87 unit barang 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

500.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Tawangmangu

500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62

2.000.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembangunan Gedung Kantor UPT PUD NFI Kec. Jaten

2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 60 % 1.01 . 1.01.01 . 05

11.700.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 3 2 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

87.588.000,00 79.779.000,00 149.978.000,00 85.637.500,00 402.982.500,00 90 % 1.01 . 1.01.01 . 06

13.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.625.000,00 3.375.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 16 Buku 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

299.982.500,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

75.503.000,00 74.868.000,00 74.868.000,00 74.743.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

90.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Dokumen SKPD 5.460.000,00 1.536.000,00 73.610.000,00 9.394.000,00 3 36 buku 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14

Program Pendidikan Anak Usia Dini 190.000.000,00 315.080.000,00 30.300.000,00 4.920.000,00 540.300.000,00 72 % 1.01 . 1.01.01 . 15

190.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan APE TK/PAUD 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 paket 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15

10.300.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 90 orang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

65.000.000,00 Dinas Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 340 0rang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 3: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dikpora Kab. Karanganyar

Formal

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal dan Non Formal)

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 112 orang 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

20.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Gugus PAUD dan PAUD terpadu

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

20.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Gebyar PAUD 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 95

20.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD dan

Apresiasi Bunda PAUD 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5 1.01 . 1.01.01 . 15 . 96

15.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Visitasi Perijinan Pendirian dan Monitoring

PAUD dan Satuan PNF 0,00 10.080.000,00 0,00 4.920.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 15 . 101

0,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Monitoring/Visitasi Penerima BOP 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 15 . 109

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 % 1.09 . 1.01.01 . 16

20.000.000,00 SMAN

Colomadu

Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri

Colomadu 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 1.09 . 1.01.01 . 16 . 11

Program peningkatan peran serta kepemudaan

40.000.000,00 55.000.000,00 200.000.000,00 0,00 295.000.000,00 100 % 1.18 . 1.01.01 . 16

100.000.000,00 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 5 70 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 02

40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 14

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan

Guru Pembina OSIS) 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 80 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 16

25.000.000,00 Dinas Dikpor Kab.

Karanganyar

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS)

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 60 orang 1.18 . 1.01.01 . 16 . 17

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK))

0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 60 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk. Kabupaten dan Pengiriman

Lomba Tk. Propinsi)

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 19

50.000.000,00 Karanganyar

dan

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter

Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 50 siswa 1.18 . 1.01.01 . 16 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 4: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Semarang

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

627.319.000,00 8.325.227.000,00 1.135.791.000,00 20.080.000,00 10.108.417.000,00 108 % 1.01 . 1.01.01 . 16

100.000.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan

Olahga

Pemberdayaan MGMP SMP 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 200 Guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

712.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Rehab Ruang Kelas/Guru Rusak Sedang SD

DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016 0,00 712.000.000,00 0,00 0,00 4 15 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Kampung Matematika 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 126 Guru SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

50.000.000,00 SDN 01 Karanganyar

Pengadaan Peralatan Drumband SD Negeri I Karanganyar

0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

70.000.000,00 SMPN 1

Mojogedang

Pengadaan Peralatan Olahraga SMPN 1

Mojogedang 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

100.000.000,00 SMPN 1 Mojogedang

Rehab Aula SMPN 1 Mojogedang 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit aula 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

160.000.000,00 SMPN 3

Colomadu

Rehab Ruang Kelas dan Rehab Lantai SMPN 3

Colomadu 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

180.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Buku Bahasa Jawa SD 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

180.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMP 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

100.000.000,00 SMPN 2 Gondangrejo,

Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Pagar SMPN 2 Gondangrejo,

Kec. Gondangrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit pagar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

50.000.000,00 SDN 02 Sukosari, Kec.

Jumantono

Rehab Keramik Teras Ruangan Kelas SDN 02

Sukosari, Kec. Jumantono 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 17

100.000.000,00 SDN 03 Bandardawun

g, Tawangmang

u

Paving SD 03 Bandardawung Kec.

Tawangmangu 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

10.000.000,00 SDN 03 Bangsri

Karangpandan

Pembangunan Mushola SD Negeri 03 Bangsri Kec. Karangpandan

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit mushola 1.01 . 1.01.01 . 16 . 23

31.500.000,00 SMPN 2 Tawangmang

u

Pengadaan Alat Kesenian SMP N 2 Tawangmangu

0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 1 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 5: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan

yar

Pengadaan Media Pembelajaran TIK SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 25

150.000.000,00 SDN 01 Sidomukti,

Jenawi

Pembangunan Paving Halaman dan Mushola SDN 01 Sidomukti, Sidomukti, Jenawi

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 26

75.000.000,00 SMPN 2

Karanganyar

Pengadaan AC dan Perlengkapan Aula SMPN 2

Karanganyar 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 28

75.000.000,00 SMPN 5 Karanganyar

Pengadaan AC dan Perlengkapan Aula SMPN 5 Karanganyar

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 29

40.000.000,00 SMPN 1

Colomadu

Pembelian Alat Peraga Pendidikan SMP N 1

Colomadu 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 31

65.000.000,00 SMPN 1 Jaten Pavingisasi Halaman Kelas dan Jalan Penghubung SMP Negeri 1 Jaten Kab Karanganyar

0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 32

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Buku Perpustakaan SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan

yar

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 34

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.Karangan

yar

Pengadaan Alat Olah Raga SD 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 35

60.000.000,00 SDN 02 Gentungan Mojogedang

Pembangunan Mushola SDN Gentungan 02 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 36

90.000.000,00 SDN 02 Mojoroto

Mojogedang

Rehab Ruang Kelas SDN 2 Mojoroto 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 37

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Alat Lab. IPA SMP 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 38

75.000.000,00 SDN 01 Papahan

Tasikmadu

Pembangunan MCK SD N 01 Papahan, Kec. Tasikmadu

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 39

75.000.000,00 SMPN 1

Gondangrejo

Pembangunan Pagar dan Paving SLTP N 1

Gondangrejo 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 40

75.000.000,00 SMPN 5 Karanganyar

Pembangunan Paving SLTP N 05 Karanganyar 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

100.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum SD 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Lomba Perpustakaan SD 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 6: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

25.000.000,00 Dinas Dikpora Lomba Gugus SD 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 17 Gugus 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Lomba Perpustakaan SMP 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

10.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembelajaran Yang Baik 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 78 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

18.100.000,00 Dinas Dikpora Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD)

0,00 18.100.000,00 0,00 0,00 3 150 SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

75.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal US SD 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 102 Guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

51.000.000,00 Dinas Dikpora Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Workshop Praktek Pembelajaran yang baik 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 3 150 guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

50.000.000,00 Dinas Dikpora Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD

(Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional) 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12500 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

35.527.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah dan Nasional)

0,00 35.527.000,00 0,00 0,00 3 282 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

231.900.000,00 Dinas Dikpora Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi (1, 2 dan 3)

0,00 231.900.000,00 0,00 0,00 3 186 Siswa, 7 jenis lomba

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

207.779.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi

207.779.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 lomba 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum

SMP 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 3 175 guru 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

10.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Monitoring Pelaksanaan Kurikulum SMP 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 78 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

40.695.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar 13.540.000,00 12.035.000,00 5.040.000,00 10.080.000,00 3 1 kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

385.751.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa

Berprestasi SMP 0,00 0,00 385.751.000,00 0,00 3 510 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

347.000.000,00 Dinas Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa 0,00 0,00 347.000.000,00 0,00 3 2040 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 7: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dikpora Kab. Karanganyar.

Berprestasi SD

42.400.000,00 SDN 01

Karangturi

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 01

Karangturi 0,00 42.400.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

42.400.000,00 SDN 02 Ngargoyoso

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 02 Ngargoyoso

0,00 42.400.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

31.800.000,00 SDN 02 Selokaton,

SDN 02 Tuban, SDN

01 Jaten

Peningkatan Sarpras Sanitasi SD 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 5 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

31.800.000,00 SMPN 1 Matesih, SMPN 2

Gondangrejo,SMPN 1

Colomadu

Peningkatan Sarpras Sanitasi SMP 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 5 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

47.700.000,00 SMPN 2 Jumantono

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 2 Jumantono

0,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

47.700.000,00 SMPN 1

Gondangrejo

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN 1

Gondangrejo 0,00 47.700.000,00 0,00 0,00 5 1 ruang kelas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 130

126.000.000,00 SDN 09 Ngringo,

Jaten

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 09 Ngringo

0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 5 1 unit perpustakaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

75.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5 1 Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144

62.500.000,00 SDN 02 Koripan, SDN 01 Gebyog,

SDN 02 Macanan

Pengadaan Meubelair Pengganti SD 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 5 3 Paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 145

42.000.000,00 SMPN 1 Jatiyoso,

SMPN 2 Jaten

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 5 3 paket 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147

50.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 16 . 151

50.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 104 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 152

108.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Fasilitasi Program PMT-AS 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 5 1 Sekolah, 160 siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 153

15.000.000,00 Dinas Dikpora kab.

Pembelajaran Wisata Edukasi 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 50 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 154

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 8: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

11.186.500,00 Dinas Dikpora Karanganyar

Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan Monitoring DAK SD dan SMP (DAK TA. 2015)

0,00 11.186.500,00 0,00 0,00 3 kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 293

648.265.900,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2013) 0,00 648.265.900,00 0,00 0,00 4 3 paket pengadaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 308

1.199.680.000,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2013) 0,00 1.199.680.000,00 0,00 0,00 4 4 paket

pengadaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 309

761.512.900,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK 2014) 0,00 761.512.900,00 0,00 0,00 4 2 paket pengadaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 310

527.403.500,00 Dinas Dikpora kab.

Karanganyar

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014) 0,00 527.403.500,00 0,00 0,00 4 4 paket pengadaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 311

516.816.200,00 Dinas Dikpora Karanganyar

Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK 2016)

0,00 516.816.200,00 0,00 0,00 3 paket pengadaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 312

50.000.000,00 SDN 01 Jetis Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Jetis Kec.

Jaten 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit pagar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 336

75.000.000,00 SMPN 1 Jaten Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Jaten

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 16 . 337

Program Pendidikan Menengah 2.950.896.000,00 4.040.379.000,00 1.357.000.000,00 133.225.000,00 8.481.500.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

63.600.000,00 Dinas Dikpora Rehab Gedung SMA 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

1.280.000.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan Komputer SMA 1.280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 140 Unit 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

111.500.000,00 SMA Negeri dan Swasta

Se Kab.

Karanganyar

Pemberdayaan MGMP SMA 0,00 0,00 111.500.000,00 0,00 3 360 Guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 25

200.000.000,00 Pengadaan Alat Lab. IPA SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

180.000.000,00 Penyelesaian Pembangunan Masjid SMAN 2

Karanganyar 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Alat Bengkel SMKN Ngargoyoso 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 28 SMA dan SMK di Kabupaten

Karanganyar

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

55.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

100.000.000,00 Dinas Dikpora

Karanganyar Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 80 siswa dan guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

17.800.000,00 Disdikpora Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK

9.996.000,00 7.804.000,00 0,00 0,00 3 49 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

15.700.000,00 Dinas Monitoring dan Evaluasi Ulangan Umum 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00 3 49 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 9: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dikpora Semester I dan II SMA/SMK

30.000.000,00 Dinas Dikpora Pameran Produk Inovasi dan Job Fair 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 hari 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

366.000.000,00 Dinas Dikpora Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba

Akademik SMA

235.900.000,00 130.100.000,00 0,00 0,00 3 14 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

420.000.000,00 Dinas Dikpora Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik SMK

420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 35 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

310.000.000,00 Dinas Dikpora Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa SMA

0,00 60.000.000,00 250.000.000,00 0,00 3 160 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

200.000.000,00 Dinas Dikpora Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Siswa

SMK 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 112 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

1.400.000.000,00 DinasDikpora Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri

900.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

63.600.000,00 SMA Negeri

Mojogedang Rehab Gedung SMA 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00 5 1 Paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

40.800.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Komputer SMK Negeri 1 Karanganyar

0,00 0,00 40.800.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88

51.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri Jenawi 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

76.500.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK Negeri 2 0,00 0,00 76.500.000,00 0,00 5 1 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Carier Center SMKN Jumantono 0,00 41.775.000,00 0,00 8.225.000,00 5 30 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 114

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)

SMKN Jatipuro 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 128 peserta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

0,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari Keluarga Kurang

Mampu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 443 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

50.000.000,00 Dinas dikpora Kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Kelas Industri SMK Negeri 1 Karanganyar

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 5 1 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 122

50.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 36 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 164

75.000.000,00 Dinas Pemberdayaan MGMP SMK 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 guru 1.01 . 1.01.01 . 17 . 166

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9

Page 10: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dikpora

2.350.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK 0,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 4 26 Paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 184

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 2 Karanganyar

0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 1 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 186

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMKN Jenawi 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5 1.01 . 1.01.01 . 17 . 187

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Buku Perpustakaan Referensi dan

Pengayaan SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 199

200.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Buku Perpustakaan Referensi dan

Pengayaan SMK 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 200

200.000.000,00 Dinas Dikpora Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMA 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 201

200.000.000,00 Disdikpora Kab.

Karanganyar

Pengadaan Buku Bahasa Jawa SMK 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 Buku/paket 1.01 . 1.01.01 . 17 . 202

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 99.150.000,00 0,00 0,00 30.850.000,00 130.000.000,00 90 1.17 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tk.

Kabupaten 19.150.000,00 0,00 0,00 30.850.000,00 3 480 siswa 1.17 . 1.01.01 . 17 . 10

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional Tk. Propinsi 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 orang 1.17 . 1.01.01 . 17 . 12

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.17 . 1.01.01 . 17 . 13

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

181.304.000,00 0,00 0,00 0,00 181.304.000,00 90 % 1.20 . 1.01.01 . 18

181.304.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 181.304.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1145 orang 1.20 . 1.01.01 . 18 . 09

Program Pendidikan Non Formal 529.120.000,00 679.280.000,00 176.880.000,00 52.720.000,00 1.438.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 18

150.000.000,00 Kelurahan Delingan

Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Kelurahan Delingan Kec. Karanganyar

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 1 desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

36.000.000,00 Dinas Dikpora Kab

Karanganyar

Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 51 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10

Page 11: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

100.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 Warga belajar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

40.000.000,00 Dinas Dikpora Karanganyar

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 62 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

25.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 stand pameran 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

35.000.000,00 Dinas Dikpora Kab

Karanganyar

Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten

0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

40.000.000,00 Dinas Dikpora Kaupaten

Karanganyar

Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal (PKBM Desa Vokasi)

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 66 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab

Karanganyar

Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 170 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

100.000.000,00 skb kabupaten

karanganyar

Kegiatan SKB 78.120.000,00 0,00 21.880.000,00 0,00 3 400 Orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

25.000.000,00 Dinas Dikp Kabb

Karanganyarora

Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan Pendidikan

Non Formal 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 43 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

25.000.000,00 Dinas Dikpora Kab

Karanganyar

Pelatihan Penyusunan Soal Semester

Pendidikan Kesetaraan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 51 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

40.000.000,00 Dinas Dikpora kab

karanganyar

Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan Kecakapan Hidup

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

87.000.000,00 Dinas Dikpora Kab

Karanganyar

Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Usaha

0,00 87.000.000,00 0,00 0,00 3 95 peserta 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

100.000.000,00 Dinas Dikpora kab

Karanganyar

Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar

(Kejar Paket A, B dan C) 0,00 77.280.000,00 0,00 22.720.000,00 3 8 kelompok 1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

200.000.000,00 Pengadaan buku modul pembelajaran Paket B

dan C 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 680 set 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 5 1 stand 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28

150.000.000,00 Desa Nangsri Kecamatan

Kebakkramat Kab.

Karanganya

Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Desa

Nangsri Kec. Kebakkramat 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 1 desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

50.000.000,00 Dinas Pengarusutamaan Gender 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 65 Pendidik/guru 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11

Page 12: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dikpora Kab. Karanganyar

105.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 5 7 Desa 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

716.838.000,00 394.470.000,00 280.350.000,00 640.000.000,00 2.031.658.000,00 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 cabang oalhraga

unggulan 1.18 . 1.01.01 . 20 . 04

230.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5500 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 19

145.500.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan 145.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 210 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

97.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN) Siswa SD,

SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi 0,00 97.000.000,00 0,00 0,00 3 52 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 KM

Tingkat Propinsi 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 3 13 atlit 1.18 . 1.01.01 . 20 . 23

131.000.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK Sederajat Tingkat Propinsi

0,00 131.000.000,00 0,00 0,00 3 90 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 24

500.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba Non Akademik

0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 1 5000 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 25

44.220.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even Olah Raga Tingkat Karisidenan, Propinsi dan Nasional

0,00 44.220.000,00 0,00 0,00 3 200 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 28

220.600.000,00 Dinas Dikpora Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 0,00 250.000,00 220.350.000,00 0,00 3 70 Siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 32

91.338.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB)

91.338.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7954 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 33

122.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan Pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional

0,00 122.000.000,00 0,00 0,00 3 200 orang 1.18 . 1.01.01 . 20 . 34

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Upacara Pembukaan POPDA Pekan Seni 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5000 siswa 1.18 . 1.01.01 . 20 . 37

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20 . 39

20.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga Tradisional Tk Propinsi

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 45 atlit 1.18 . 1.01.01 . 20 . 41

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12

Page 13: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

40.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 3 200 orang 1.18 . 1.01.01 . 20 . 42

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 3 100 % 1.18 . 1.01.01 . 20 . 43

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 230.000.000,00 2.551.950.000,00 795.000.000,00 1.591.050.000,00 5.168.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 20

25.000.000,00 Dinas Dikpora Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2500 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

25.000.000,00 Dinas Dikpora Workshop Peningkatan Kompetensi Guru 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 75 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

30.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 84 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

50.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis Kepengawasan Formal 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 105 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

30.000.000,00 Dinas Dikpora Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 6000 guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

50.000.000,00 Dinas Dikpora Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 50 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

50.000.000,00 Dinas Dikpora`

Pendidikan dan Latihan Penilaian Kinerja Guru 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 75 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

115.000.000,00 LPMP JAWA

TENGAH Penyiapan Kepala Sekolah 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 3 63 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

175.000.000,00 Dinas Dikpora Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian Reward PTK Berprestasi

175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Pelaksanaan PAK 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 6800 guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

20.000.000,00 Dinas Dikpora Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Latihan

Penilik 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 35 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

125.000.000,00 Dinas Dikpora Peningkatan dan Penyesuaian Kualifikasi Tenaga Pendidik

0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

50.000.000,00 Dinas Dikpora Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

150.000.000,00 LPMP JAWA TENGAH

Pendidikan dan Latihan Calon Tim Penilai Angka Kredit

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

2.500.000.000,00 Dinas Dikpora Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga Sekolah Wiyata Bakti

0,00 1.256.950.000,00 0,00 1.243.050.000,00 2 425 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

360.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti

Pendidikan Formal 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30

336.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Kesejahteraan Pendidik PAUD 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 3 140 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13

Page 14: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

280.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal

0,00 0,00 280.000.000,00 0,00 3 80 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

140.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 3 40 Orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan Formal 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 150 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 PTK PAUDNI

Berprestasi tk

Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 35

427.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Lomba Guru Kelas Dan Guru Mapel 0,00 427.000.000,00 0,00 0,00 2 365 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37

75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 90 orang 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 728.973.000,00 1.004.124.000,00 794.811.000,00 90.308.000,00 2.618.216.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

75.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Rekonsiliasi Data Belanja 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 86 Satuan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

86.700.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

268.969.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Penyelenggaraan PPDB On Line 0,00 211.254.000,00 57.715.000,00 0,00 3 100 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

106.887.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Operasional Pelaksanaan Pendampingan Pendidikan Gratis

7.762.500,00 51.150.000,00 43.762.000,00 4.212.500,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

95.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Sosialisasi dan Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Scaning LJUS SD/MI

55.481.000,00 39.519.000,00 0,00 0,00 3 635 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

41.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS

0,00 3.300.000,00 37.700.000,00 0,00 3 140 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 300 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14

Page 15: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

30.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Barang Milik Daerah

11.838.500,00 6.053.500,00 6.053.500,00 6.054.500,00 3 4 Laporan Aset dan Persediaan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

100.000.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK

36.033.000,00 31.254.500,00 20.112.500,00 12.600.000,00 3 225 Peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

100.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pendidikan

0,00 36.790.000,00 63.210.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

35.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Profil Pendidikan 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 10 buku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

23.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Operasional Tim Pengendali Pengembangan Kurikulum

0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 3 150 peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

35.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Bimbingan Teknis Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB

0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 105 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

55.696.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Bimbingan Teknis Pengelolaan Inventaris Barang

0,00 0,00 55.696.000,00 0,00 3 100 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

56.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan dan Penggandaan Kalender

Pendidikan 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 3 1350 buku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

27.196.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pembuatan Kartu NISN 0,00 0,00 27.196.000,00 0,00 3 19940 kartu 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

124.388.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan SDM Operator Dapodikdas 0,00 57.600.000,00 66.788.000,00 0,00 3 100 sekolah/upt 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

64.800.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Bendwidt 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

6.100.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pendirian dan Penggabungan Sekolah 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 3 5 Sekolah Jenjang

Pendidikan Dasar Dan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15

Page 16: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

125.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Aplikasi Database Profil Pendidikan

0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

61.275.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan SDM Operator Dapodikmen 0,00 0,00 61.275.000,00 0,00 3 65 sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

40.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Pendidikan

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 570 Sekolahan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32

117.975.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 96.175.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 3 99 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

84.000.000,00 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS 26.550.000,00 0,00 57.450.000,00 0,00 3 99 orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34

95.000.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Verifikasi Penyusunan APBS 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 65 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

32.600.000,00 Dinas Dikpora Kabupaten

Karanganyar

Monitoring Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 0,00 0,00 32.600.000,00 0,00 3 50 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36

75.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 35.453.000,00 4.503.000,00 28.553.000,00 6.491.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38

400.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UNPK 74.500.000,00 325.500.000,00 0,00 0,00 5 158 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 39

50.000.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Manajemen Pendataan Pendidikan 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5 17 UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40

19.600.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan 0,00 0,00 19.600.000,00 0,00 3 5 Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

Dan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

40.000.000,00 Dinas Dikpora Pendataan anak Usia Sekolah Yang Tidak

Bersekolah 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

44.750.000,00 Dinas Dikpora Lomba Tata Kelola BOS 0,00 0,00 0,00 44.750.000,00 3 34 Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43

72.280.000,00 Dinas Dikpora Kab.

Karanganyar

Bintek KPA dan PPTK UPT PUD NFI dan SD 72.280.000,00 0,00 0,00 0,00 3 34 Orang 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46

Program Pelayanan Administrasi 3.300.000,00 9.305.000,00 8.757.500,00 6.687.500,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16

Page 17: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Perkantoran

7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 34 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 925.000,00 612.500,00 512.500,00 3 3 jenis kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 6 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 767.500,00 532.500,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 96 dos 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 27 kali perjalanan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 0,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17

Page 18: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

164.700.000,00 165.700.000,00 164.700.000,00 164.100.000,00 659.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

659.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 164.700.000,00 165.700.000,00 164.700.000,00 164.100.000,00 3 6592 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 3.675.000,00 3.100.000,00 3.225.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Karanganyar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.675.000,00 3.100.000,00 3.225.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.437.500,00 6.262.500,00 7.587.500,00 6.762.500,00 27.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan alat tulis kantor 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 512.500,00 512.500,00 512.500,00 512.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 13 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 325.000,00 650.000,00 325.000,00 3 24 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

2.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18

Page 19: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 1.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

1.250.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 3 2 UNIT 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 10.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

10.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

121.227.000,00 121.227.000,00 121.227.000,00 121.219.000,00 484.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

484.900.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN

TASIKMADU

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 121.227.000,00 121.227.000,00 121.227.000,00 121.219.000,00 3 4849 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.355.000,00 2.179.800,00 2.220.200,00 4.245.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TASIKMADU

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.355.000,00 2.179.800,00 2.220.200,00 4.245.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.610.000,00 9.197.500,00 8.782.500,00 7.460.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Jaten

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Jaten

Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 38 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Jaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 410.000,00 410.000,00 820.000,00 410.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Jaten

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Penyediaan peralatan rumah tangga 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 3 13 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19

Page 20: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jaten

1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Jaten

Penyediaan makanan dan minuman 0,00 800.000,00 0,00 400.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Jaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

0,00 725.000,00 1.450.000,00 825.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 5.000.000,00 750.000,00 500.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec

Jaten

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec

Jaten

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Jaten

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 0,00 750.000,00 500.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN JATEN

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16.360.000,00 307.552.500,00 161.000.000,00 121.887.500,00 606.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

606.800.000,00 31 SD / SDLB Negeri

Kecamatan

Jaten

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 16.360.000,00 307.552.500,00 161.000.000,00 121.887.500,00 3 6068 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 1.150.000,00 5.475.000,00 3.375.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JATEN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 1.150.000,00 5.475.000,00 3.375.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.875.000,00 9.484.500,00 11.428.000,00 5.262.500,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 20

Page 21: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

dan SD Kecamatan

Kebakkramat

air dan listrik

11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.312.500,00 4.312.500,00 2.875.000,00 3 51 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 1.025.000,00 512.500,00 512.500,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 672.000,00 628.000,00 0,00 3 19 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan makanan dan minuman 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kebakkramat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kebakkramat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kebakkramat

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kebakkramat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 625.000,00 625.000,00 0,00 3 3 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 21

Page 22: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

KEBAKKRAMAT

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 545.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

545.900.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KEBAKKRAMA

T

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 136.475.000,00 3 5459 SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 3.680.500,00 6.319.500,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KEBAKKRAMA

T

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.680.500,00 6.319.500,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.374.000,00 7.374.000,00 7.374.000,00 7.378.000,00 29.500.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

9.900.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.100.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 272.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 22

Page 23: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

2.400.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 80 % 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

6.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN MOJOGEDAN

G

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 36 SDN 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 550.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

550.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Mojogedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 3 5500 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN MOJOGEDAN

G

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 3 26 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.411.000,00 6.411.000,00 6.411.000,00 6.417.000,00 25.650.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 55 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 11 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 23

Page 24: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 21 jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 3.500.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. KARANGPAND

AN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 8 jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KARANGPAND

AN

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD Kec.

Karangpandan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 3 5 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 7.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

7.800.000,00 UPT

Karangpandan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 89.721.000,00 89.140.000,00 87.805.500,00 87.833.500,00 354.500.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

354.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec.

Karangpandan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

89.721.000,00 89.140.000,00 87.805.500,00 87.833.500,00 3 3545 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.653.000,00 1.743.000,00 2.653.000,00 1.751.000,00 8.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

8.800.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KARANGPAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.653.000,00 1.743.000,00 2.653.000,00 1.751.000,00 3 26 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 24

Page 25: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

DAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.047.000,00 7.047.000,00 7.047.000,00 7.052.000,00 28.193.000,00 100 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01

8.040.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.103.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan alat tulis kantor 2.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 2.778.000,00 3 40 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 1 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 15 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Matesih

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.077.000,00 1.077.000,00 1.077.000,00 1.076.000,00 4.307.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

1.952.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 489.000,00 489.000,00 489.000,00 485.000,00 3 1 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

605.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

150.000,00 150.000,00 150.000,00 155.000,00 3 4 Item 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.750.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

438.000,00 438.000,00 438.000,00 436.000,00 3 5 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 25

Page 26: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 337.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

337.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 84.250.000,00 3 3370 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Matesih

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 8.071.500,00 7.842.000,00 7.149.500,00 4.987.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.875.000,00 2.100.000,00 2.225.000,00 1.300.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 3.357.000,00 2.874.000,00 2.395.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 597.500,00 597.500,00 513.000,00 342.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 437.500,00 437.500,00 250.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 16 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 26

Page 27: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

DAN SD KECAMATAN TAWANGMAN

GU

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

750.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3 29 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGAMA

NGU

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 3 2 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.225.000,00 1.225.000,00 1.050.000,00 700.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Tawangmang

u

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.225.000,00 1.225.000,00 1.050.000,00 700.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 95.254.600,00 111.594.900,00 97.861.250,00 61.889.250,00 366.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

366.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN TAWANGMAN

GU

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

95.254.600,00 111.594.900,00 97.861.250,00 61.889.250,00 3 3629 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 7.550.000,00 2.450.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 7.550.000,00 2.450.000,00 0,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 27

Page 28: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

TAWANGMANGU

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 7.178.000,00 6.936.000,00 7.578.000,00 6.438.000,00 28.130.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.680.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 48 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.950.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 584.000,00 342.000,00 684.000,00 340.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 3 9 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan peralatan rumah tangga 500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 22 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

750.000,00 2.250.000,00 2.320.000,00 750.000,00 6.070.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Ngargoyoso

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 10 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan

Ngargoyoso

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 6 Jenis 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.070.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 0,00 500.000,00 570.000,00 0,00 3 4 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 4.300.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Ngargoyoso

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 3 8 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 28

Page 29: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

53.896.000,00 126.774.000,00 28.354.000,00 39.076.000,00 248.100.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

248.100.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Ngargoyoso

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 53.896.000,00 126.774.000,00 28.354.000,00 39.076.000,00 3 2481 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.225.000,00 5.465.000,00 2.085.000,00 1.225.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN NGARGOYOS

O

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.225.000,00 5.465.000,00 2.085.000,00 1.225.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.633.000,00 7.383.000,00 7.383.000,00 6.651.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JEAWI

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 69 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 510.000,00 510.000,00 510.000,00 520.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 18 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 26 JENIS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.563.000,00 1.563.000,00 1.563.000,00 1.561.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 UNIT GEDUNG KANTOR

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 29

Page 30: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

KECAMATAN JENAWI

2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 312.000,00 312.000,00 312.000,00 314.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 24 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

74.398.800,00 32.879.000,00 79.834.900,00 34.937.300,00 222.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

222.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

JENAWI

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 74.398.800,00 32.879.000,00 79.834.900,00 34.937.300,00 3 2223 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.308.000,00 3.458.000,00 1.200.000,00 2.034.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JENAWI

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.308.000,00 3.458.000,00 1.200.000,00 2.034.000,00 3 24 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.012.000,00 6.462.000,00 5.462.000,00 6.714.000,00 25.650.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

KERJO

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

KERJO

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 1 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kerjo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 3 11 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 30

Page 31: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

KERJO

1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KERJO

Penyediaan peralatan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3 17 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kerjo

Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

600.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kerjo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.000.000,00 0,00 3.500.000,00 750.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kerjo

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kerjo

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Kerjo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 3 4 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

6.600.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kerjo

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 95.540.000,00 99.340.000,00 61.856.250,00 33.863.750,00 290.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

290.600.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN KERJO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

95.540.000,00 99.340.000,00 61.856.250,00 33.863.750,00 3 2906 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.812.000,00 3.657.000,00 2.712.000,00 1.819.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Kerjo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.812.000,00 3.657.000,00 2.712.000,00 1.819.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 31

Page 32: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.277.000,00 7.277.000,00 7.977.000,00 6.519.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.300.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.827.000,00 1.827.000,00 1.827.000,00 1.819.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan alat tulis kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500.000,00 600.000,00 500.000,00 450.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.500.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan peralatan rumah tangga 700.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyediaan makanan dan minuman 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 312.000,00 3.512.000,00 1.112.000,00 1.314.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 2.200.000,00 800.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

312.000,00 312.000,00 312.000,00 314.000,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 32

Page 33: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

keuangan

4.200.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

111.142.400,00 93.619.700,00 102.305.200,00 47.832.700,00 354.900.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

354.900.000,00 UPT PUID, NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 111.142.400,00 93.619.700,00 102.305.200,00 47.832.700,00 3 3549 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.975.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD, NFI dan SD

Kecamatan Colomadu

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.975.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.237.500,00 6.987.500,00 6.237.500,00 6.637.500,00 26.100.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan alat tulis kantor 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 512.500,00 512.500,00 512.500,00 512.500,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 3 7 Buah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan peralatan rumah tangga 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 3 18 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.050.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 33

Page 34: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Gondangrejo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.250.000,00 2.850.000,00 1.250.000,00 2.850.000,00 8.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

3.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan

Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT. PUD NFI dan SD

Kecamatan Gondangrejo

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 93.950.000,00 93.950.000,00 111.015.000,00 69.785.000,00 368.700.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

368.700.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Gondangrejo

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

93.950.000,00 93.950.000,00 111.015.000,00 69.785.000,00 3 3616 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.750.000,00 3.850.000,00 1.750.000,00 2.650.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT. PUD FI dan SD

Kecamatan Gondangrejo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.750.000,00 3.850.000,00 1.750.000,00 2.650.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.187.000,00 7.862.000,00 6.187.000,00 7.814.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 54 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 34

Page 35: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

KECAMATAN JUMAPOLO

1.500.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 19 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan peralatan rumah tangga 300.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 3 16 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan makanan dan minuman 250.000,00 450.000,00 250.000,00 250.000,00 3 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 0,00 1.475.000,00 0,00 1.525.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2.312.500,00 3.312.500,00 312.500,00 312.500,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

312.500,00 312.500,00 312.500,00 312.500,00 3 1 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

Kecamatan

Jumapolo

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 2.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 25 Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 7.500.000,00 117.700.000,00 7.500.000,00 117.700.000,00 250.400.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

250.400.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

7.500.000,00 117.700.000,00 7.500.000,00 117.700.000,00 3 2504 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 35

Page 36: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.600.000,00 1.525.000,00 2.350.000,00 1.525.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD, NFI DAN SD

KECAMATAN JUMAPOLO

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.600.000,00 1.525.000,00 2.350.000,00 1.525.000,00 3 74 peserta 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 6.938.500,00 6.938.500,00 6.938.500,00 6.947.450,00 27.762.950,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

5.220.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatipuro

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.793.750,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatipuro

Penyediaan alat tulis kantor 2.949.000,00 2.949.000,00 2.949.000,00 2.946.750,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.064.200,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatipuro

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 516.000,00 516.000,00 516.000,00 516.200,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.085.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatipuro

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

270.000,00 270.000,00 270.000,00 275.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatipuro

Penyediaan peralatan rumah tangga 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 22 peralatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.750.000,00 UPT PUD NFI dan Kecamtan

Jatipuro

Penyediaan makanan dan minuman 437.500,00 437.500,00 437.500,00 437.500,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

4.350.000,00 UPT PUD NFI dan Kecamtan

Jatipuro

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.092.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 2.850.000,00 3.387.050,00 500.000,00 6.737.050,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.387.050,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.

JATIPURO

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 3.387.050,00 0,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.

JATIPURO

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.350.000,00 UPT PUD NFI dan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 850.000,00 0,00 500.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 36

Page 37: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kecamatan Jatipuro

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JATIPURO

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

2.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

85.832.500,00 73.164.500,00 72.751.000,00 26.052.000,00 257.800.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

257.800.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatipuro

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD Negeri 85.832.500,00 73.164.500,00 72.751.000,00 26.052.000,00 3 2578 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.657.500,00 0,00 4.342.500,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD,NFI DAN SD KEC.

JATIPURO

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.657.500,00 0,00 4.342.500,00 0,00 3 28 sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.655.100,00 6.139.900,00 7.863.400,00 5.391.600,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan alat tulis kantor 3.921.200,00 1.948.000,00 3.909.500,00 1.721.300,00 3 65 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 545.000,00 545.000,00 485.000,00 475.000,00 3 1 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 594.500,00 387.000,00 389.500,00 129.000,00 3 10 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan peralatan rumah tangga 369.400,00 334.900,00 354.400,00 241.300,00 3 13 item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Penyediaan makanan dan minuman 600.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 37

Page 38: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.875.000,00 1.250.000,00 1.875.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI DAN SD KEC. JUMANTONO

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 1 tahun 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jumantono

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 3 6 unit 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 357.300.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

357.300.000,00 UPT PUD NFI DAN SD

KECAMATAN JUMANTONO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 89.325.000,00 3 3573 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.210.500,00 3.529.500,00 2.266.000,00 994.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumantono

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.210.500,00 3.529.500,00 2.266.000,00 994.000,00 3 29 SDN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.011.000,00 7.011.000,00 7.011.000,00 7.017.000,00 28.050.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 01

7.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatiyoso

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

11.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatiyoso

Penyediaan alat tulis kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 23 Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

2.050.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 513.000,00 513.000,00 513.000,00 511.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 38

Page 39: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jatiyoso

1.500.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.300.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan peralatan rumah tangga 324.000,00 324.000,00 324.000,00 328.000,00 3 18 Jenis Item 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

1.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan makanan dan minuman 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

312.500,00 2.812.500,00 312.500,00 2.812.500,00 6.250.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 02

3.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 4 Jenis/ Item 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

2.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 12 bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

1.250.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan

Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 312.500,00 312.500,00 312.500,00 312.500,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 06

4.200.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 12 BULAN 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 70.899.999,00 70.899.999,00 70.899.999,00 70.900.003,00 283.600.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

283.600.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

70.899.999,00 70.899.999,00 70.899.999,00 70.900.003,00 3 2836 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 720.000,00 3.270.000,00 3.100.000,00 2.910.000,00 10.000.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 39

Page 40: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

10.000.000,00 UPT PUD NFI dan SD

Kecamatan Jatiyoso

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 720.000,00 3.270.000,00 3.100.000,00 2.910.000,00 3 12 Bulan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

67.326.000,00 71.252.000,00 72.314.500,00 22.500.000,00 233.392.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

233.392.500,00 SMP NEGERI 1

kARANGANYAR

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 67.326.000,00 71.252.000,00 72.314.500,00 22.500.000,00 3 759 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 91.856.000,00 70.926.000,00 54.001.000,00 38.442.000,00 255.225.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

255.225.000,00 SMP N 2 KARANGANYA

R

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

91.856.000,00 70.926.000,00 54.001.000,00 38.442.000,00 3 830 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 112.919.500,00 68.950.000,00 69.503.000,00 18.920.000,00 270.292.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

270.292.500,00 SMP N 3 Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

112.919.500,00 68.950.000,00 69.503.000,00 18.920.000,00 3 879 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 81.725.900,00 67.315.300,00 42.106.200,00 37.940.100,00 229.087.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

229.087.500,00 SMP Negeri 4 Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

81.725.900,00 67.315.300,00 42.106.200,00 37.940.100,00 3 745 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 60.608.500,00 79.513.500,00 64.368.500,00 35.974.500,00 240.465.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

240.465.000,00 SMP NEGERI 5

KARANGANYAR

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

60.608.500,00 79.513.500,00 64.368.500,00 35.974.500,00 3 782 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

62.821.000,00 49.583.000,00 79.638.000,00 46.270.500,00 238.312.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

238.312.500,00 SMP N 1

TASIKMADU

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 62.821.000,00 49.583.000,00 79.638.000,00 46.270.500,00 3 775 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

61.161.000,00 52.951.000,00 51.157.000,00 28.456.000,00 193.725.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

193.725.000,00 SMP Negeri 2

Tasikmadu

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 61.161.000,00 52.951.000,00 51.157.000,00 28.456.000,00 3 630 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

45.449.500,00 85.857.000,00 18.403.000,00 24.028.000,00 173.737.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

173.737.500,00 SMPN 3

TASIKMADU

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 45.449.500,00 85.857.000,00 18.403.000,00 24.028.000,00 3 565 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

66.380.700,00 47.488.400,00 67.373.500,00 60.452.400,00 241.695.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

241.695.000,00 SMP Negeri 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 66.380.700,00 47.488.400,00 67.373.500,00 60.452.400,00 3 786 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 40

Page 41: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jaten (BOS) Jenjang SMP Negeri

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

53.608.500,00 43.551.500,00 67.181.500,00 50.908.500,00 215.250.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

215.250.000,00 SMP Negeri 2

Jaten

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 53.608.500,00 43.551.500,00 67.181.500,00 50.908.500,00 3 700 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

73.187.000,00 37.237.500,00 52.179.500,00 21.281.000,00 183.885.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

183.885.000,00 SMP NEGERI 1

KEBAKKRAMA

T

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 73.187.000,00 37.237.500,00 52.179.500,00 21.281.000,00 3 598 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 51.582.000,00 52.329.000,00 58.075.000,00 43.424.000,00 205.410.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

205.410.000,00 SMP N 2 KEBAKKRAMA

T

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

51.582.000,00 52.329.000,00 58.075.000,00 43.424.000,00 3 668 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

73.142.800,00 31.230.000,00 33.792.800,00 14.969.400,00 153.135.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

153.135.000,00 SMP NEGERI 3

KEBAKKRAMAT

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 73.142.800,00 31.230.000,00 33.792.800,00 14.969.400,00 3 498 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 71.500.000,00 48.545.000,00 73.782.000,00 38.643.000,00 232.470.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

232.470.000,00 SMP N 1 Mojogedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

71.500.000,00 48.545.000,00 73.782.000,00 38.643.000,00 3 756 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 103.170.800,00 56.297.550,00 53.434.700,00 15.569.450,00 228.472.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

228.472.500,00 SMP Negeri 2 Mojogedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

103.170.800,00 56.297.550,00 53.434.700,00 15.569.450,00 3 743 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 49.772.500,00 34.143.000,00 36.597.000,00 41.847.500,00 162.360.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

162.360.000,00 SMP N 3 Mojogedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

49.772.500,00 34.143.000,00 36.597.000,00 41.847.500,00 3 528 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 113.732.500,00 19.615.000,00 16.800.000,00 22.975.000,00 173.122.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

173.122.500,00 SMPN 1 KARANGPAND

AN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

113.732.500,00 19.615.000,00 16.800.000,00 22.975.000,00 3 563 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 76.669.400,00 47.033.500,00 48.097.000,00 24.692.600,00 196.492.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

196.492.500,00 SMP Negeri 2 Karangpandan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

76.669.400,00 47.033.500,00 48.097.000,00 24.692.600,00 3 639 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 41

Page 42: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

74.104.500,00 38.374.000,00 21.166.000,00 40.708.000,00 174.352.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

174.352.500,00 SMP Negeri 3

Karangpandan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 74.104.500,00 38.374.000,00 21.166.000,00 40.708.000,00 3 567 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

38.582.100,00 54.546.400,00 46.822.000,00 62.384.500,00 202.335.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

202.335.000,00 SMP NEGERI

1 MATESIH

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 38.582.100,00 54.546.400,00 46.822.000,00 62.384.500,00 3 658 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

45.329.500,00 40.311.500,00 14.695.000,00 19.281.500,00 119.617.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

119.617.500,00 SMP NEGERI

2 MATESIH

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 45.329.500,00 40.311.500,00 14.695.000,00 19.281.500,00 3 389 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

76.532.500,00 47.740.000,00 36.455.000,00 38.840.000,00 199.567.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

199.567.500,00 SMP Negeri 1 Tawangmang

u

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 76.532.500,00 47.740.000,00 36.455.000,00 38.840.000,00 3 649 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 14.100.000,00 35.868.500,00 16.460.000,00 39.044.000,00 105.472.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

105.472.500,00 SMP Negeri 2 Tawangmang

u

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

14.100.000,00 35.868.500,00 16.460.000,00 39.044.000,00 3 343 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 37.298.000,00 70.068.800,00 51.902.350,00 47.678.350,00 206.947.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

206.947.500,00 SMP NEGERI 1

NGARGOYOSO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

37.298.000,00 70.068.800,00 51.902.350,00 47.678.350,00 3 673 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

35.573.600,00 12.319.500,00 48.969.800,00 17.834.600,00 114.697.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

114.697.500,00 SMP N 2 NGARGOYOS

O

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 35.573.600,00 12.319.500,00 48.969.800,00 17.834.600,00 3 373 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 39.409.000,00 14.931.000,00 15.759.000,00 13.541.000,00 83.640.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

83.640.000,00 SMP NEGERI 3

NGARGOYOSO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

39.409.000,00 14.931.000,00 15.759.000,00 13.541.000,00 3 272 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

41.378.600,00 23.116.000,00 44.356.900,00 23.681.000,00 132.532.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

132.532.500,00 SMP NEGERI

1 JENAWI

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 41.378.600,00 23.116.000,00 44.356.900,00 23.681.000,00 3 431 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 42

Page 43: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

31.480.000,00 40.842.000,00 30.360.000,00 45.533.000,00 148.215.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

148.215.000,00 SMP Negeri 2

Jenawi

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 31.480.000,00 40.842.000,00 30.360.000,00 45.533.000,00 3 482 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16.940.000,00 10.687.500,00 9.180.000,00 3.475.000,00 40.282.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

40.282.500,00 SMP N 3 Jenawi Satu

Atap

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 16.940.000,00 10.687.500,00 9.180.000,00 3.475.000,00 3 131 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

68.093.500,00 51.455.000,00 42.467.500,00 44.009.000,00 206.025.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

206.025.000,00 SMP N 1 Kerjo Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 68.093.500,00 51.455.000,00 42.467.500,00 44.009.000,00 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

33.913.000,00 35.243.000,00 53.593.000,00 54.371.000,00 177.120.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

177.120.000,00 SMP NEGERI

2 KERJO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 33.913.000,00 35.243.000,00 53.593.000,00 54.371.000,00 3 576 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

9.015.500,00 6.350.000,00 9.034.500,00 6.350.000,00 30.750.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

30.750.000,00 SMPN 3 SATU

ATAP KERJO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 9.015.500,00 6.350.000,00 9.034.500,00 6.350.000,00 3 100 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 208.336.900,00 15.027.800,00 3.000.000,00 15.027.800,00 241.392.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

241.392.500,00 SMP Negeri 1 Colomadu

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

208.336.900,00 15.027.800,00 3.000.000,00 15.027.800,00 3 759 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 152.611.000,00 62.479.000,00 31.600.000,00 3.000.000,00 249.690.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

249.690.000,00 SMP NEGERI 2 COLOMAD

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

152.611.000,00 62.479.000,00 31.600.000,00 3.000.000,00 3 812 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 71.340.000,00 59.629.500,00 64.407.000,00 39.553.500,00 234.930.000,00 102.23 % 1.01 . 1.01.01 . 16

234.930.000,00 SMP N 3 Colomadu

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

71.340.000,00 59.629.500,00 64.407.000,00 39.553.500,00 3 764 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 19.203.000,00 78.533.000,00 27.987.000,00 49.244.500,00 174.967.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

174.967.500,00 SMPN 1 GONDANGREJ

O

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

19.203.000,00 78.533.000,00 27.987.000,00 49.244.500,00 3 569 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 49.510.000,00 33.264.000,00 36.905.000,00 27.306.000,00 146.985.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

146.985.000,00 SMP NEGERI 2

GONDANGRE

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

49.510.000,00 33.264.000,00 36.905.000,00 27.306.000,00 3 478 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 43

Page 44: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

JO

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

25.872.350,00 6.115.000,00 10.548.650,00 29.111.500,00 71.647.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

71.647.500,00 SMP Negeri 3

Gondangrejo

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 25.872.350,00 6.115.000,00 10.548.650,00 29.111.500,00 3 233 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

22.857.500,00 119.569.500,00 22.325.000,00 71.100.500,00 235.852.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

235.852.500,00 SMPN 1

JUMAPOLO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 22.857.500,00 119.569.500,00 22.325.000,00 71.100.500,00 3 767 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

79.363.500,00 38.217.200,00 12.757.000,00 10.804.800,00 141.142.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

141.142.500,00 SMP N 2

JUMAPOLO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 79.363.500,00 38.217.200,00 12.757.000,00 10.804.800,00 3 459 SISWA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

17.266.050,00 7.815.000,00 20.705.000,00 12.638.950,00 58.425.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

58.425.000,00 SMPN 3

JUMAPOLO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 17.266.050,00 7.815.000,00 20.705.000,00 12.638.950,00 3 190 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

29.456.350,00 59.355.100,00 74.642.050,00 10.899.000,00 174.352.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

174.352.500,00 SMP Negeri 1

Jatipuro

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 29.456.350,00 59.355.100,00 74.642.050,00 10.899.000,00 3 567 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

17.209.200,00 13.783.000,00 21.059.200,00 20.518.600,00 72.570.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

72.570.000,00 SMP Negeri 2

Jatipuro

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 17.209.200,00 13.783.000,00 21.059.200,00 20.518.600,00 3 236 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

38.305.000,00 9.381.000,00 28.422.000,00 9.377.000,00 85.485.000,00 100 % 1.01 . 1.01.01 . 16

85.485.000,00 SMP Negeri 3

Jatipuro

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 38.305.000,00 9.381.000,00 28.422.000,00 9.377.000,00 3 278 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

94.394.000,00 45.085.500,00 50.764.000,00 43.764.000,00 234.007.500,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

234.007.500,00 SMP Negeri 1

Jumantono

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 94.394.000,00 45.085.500,00 50.764.000,00 43.764.000,00 3 761 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

51.072.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 98.400.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

98.400.000,00 SMP NEGERI 2

JUMANTONO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP Negeri 51.072.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 15.776.000,00 3 320 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 23.778.300,00 7.581.700,00 7.601.700,00 15.158.300,00 54.120.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

54.120.000,00 SMP N 3 Jumantono

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

23.778.300,00 7.581.700,00 7.601.700,00 15.158.300,00 3 176 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 34.900.500,00 44.345.000,00 36.917.500,00 28.977.000,00 145.140.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 44

Page 45: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

145.140.000,00 SMP NEGERI 1 JATIYOSO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

34.900.500,00 44.345.000,00 36.917.500,00 28.977.000,00 3 472 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 50.307.200,00 23.415.200,00 23.604.200,00 25.673.400,00 123.000.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

123.000.000,00 SMP NEGERI 2 JATIYOSO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

50.307.200,00 23.415.200,00 23.604.200,00 25.673.400,00 1 400 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 31.600.000,00 45.010.000,00 8.500.000,00 3.450.000,00 88.560.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

88.560.000,00 SMP Negeri 3 Jatiyoso

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

31.600.000,00 45.010.000,00 8.500.000,00 3.450.000,00 1 288 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 23.193.000,00 23.613.000,00 17.683.000,00 9.311.000,00 73.800.000,00 102.03 % 1.01 . 1.01.01 . 16

73.800.000,00 SMP N 4 Jatiyoso

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

23.193.000,00 23.613.000,00 17.683.000,00 9.311.000,00 3 240 siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Program Pendidikan Menengah 513.952.500,00 194.492.400,00 156.350.000,00 156.111.100,00 1.020.906.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

1.020.906.000,00 SMA Negeri 1

Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri 513.952.500,00 194.492.400,00 156.350.000,00 156.111.100,00 3 1319 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 349.097.000,00 139.676.000,00 211.776.000,00 127.631.000,00 828.180.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

828.180.000,00 SMAN 2 KARANGANYA

R

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

349.097.000,00 139.676.000,00 211.776.000,00 127.631.000,00 3 1070 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 492.576.000,00 490.176.000,00 505.796.000,00 460.152.000,00 1.948.700.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

1.948.700.000,00 SMK Negeri 1

Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMK Negeri 492.576.000,00 490.176.000,00 505.796.000,00 460.152.000,00 3 1499 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Program Pendidikan Menengah 536.502.000,00 372.152.000,00 472.632.000,00 350.314.000,00 1.731.600.000,00 67.79 % 1.01 . 1.01.01 . 17

1.731.600.000,00 SMKN 2 Karanganyar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri

536.502.000,00 372.152.000,00 472.632.000,00 350.314.000,00 3 1332 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Program Pendidikan Menengah 338.506.700,00 175.678.000,00 215.298.300,00 101.793.000,00 831.276.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17

831.276.000,00 SMAN

Kebakkramat

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri 338.506.700,00 175.678.000,00 215.298.300,00 101.793.000,00 3 1074 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 361.466.000,00 22.603.000,00 140.698.500,00 119.974.500,00 644.742.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17

644.742.000,00 SMAN Mojogedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

361.466.000,00 22.603.000,00 140.698.500,00 119.974.500,00 3 833 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 95.781.000,00 455.365.000,00 215.466.000,00 129.680.000,00 896.292.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

896.292.000,00 SMA Negeri

Karangpandan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri 95.781.000,00 455.365.000,00 215.466.000,00 129.680.000,00 3 1158 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 512.717.000,00 137.656.000,00 140.004.000,00 97.523.000,00 887.900.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

887.900.000,00 SMK Negeri

Jenawi

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMK Negeri 512.717.000,00 137.656.000,00 140.004.000,00 97.523.000,00 3 686 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 45

Page 46: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pendidikan Menengah 174.911.540,00 177.755.860,00 126.983.360,00 97.753.240,00 577.404.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17

577.404.000,00 SMA N Kerjo Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

174.911.540,00 177.755.860,00 126.983.360,00 97.753.240,00 3 746 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 290.615.500,00 136.746.150,00 145.549.450,00 112.852.900,00 685.764.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17

685.764.000,00 SMA Negeri

Colomadu

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri 290.615.500,00 136.746.150,00 145.549.450,00 112.852.900,00 3 886 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 159.900.000,00 125.225.000,00 108.328.000,00 118.161.000,00 511.614.000,00 67.79 % 1.01 . 1.01.01 . 17

511.614.000,00 SMA Negeri Gondangrejo

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri

159.900.000,00 125.225.000,00 108.328.000,00 118.161.000,00 3 661 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 159.916.500,00 170.101.500,00 188.267.000,00 266.551.000,00 784.836.000,00 76 % 1.01 . 1.01.01 . 17

784.836.000,00 SMA Negeri

Jumapolo

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri 159.916.500,00 170.101.500,00 188.267.000,00 266.551.000,00 3 1014 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Program Pendidikan Menengah 395.057.000,00 262.517.000,00 126.441.000,00 181.885.000,00 965.900.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

965.900.000,00 SMK NEGERI JATIPURO

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri

395.057.000,00 262.517.000,00 126.441.000,00 181.885.000,00 3 743 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Program Pendidikan Menengah 360.319.950,00 319.033.000,00 326.046.050,00 262.101.000,00 1.267.500.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

1.267.500.000,00 SMK Negeri

Jumantono

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMK Negeri 360.319.950,00 319.033.000,00 326.046.050,00 262.101.000,00 3 975 siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Program Pendidikan Menengah 46.330.000,00 48.807.000,00 73.727.000,00 54.736.000,00 223.600.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

223.600.000,00 SMK NEGERI NGARGOYOS

O

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

46.330.000,00 48.807.000,00 73.727.000,00 54.736.000,00 3 172 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Program Pendidikan Menengah 55.673.000,00 41.353.000,00 46.885.000,00 38.089.000,00 182.000.000,00 65.87 % 1.01 . 1.01.01 . 17

182.000.000,00 SMK Negeri

Matesih

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMK 55.673.000,00 41.353.000,00 46.885.000,00 38.089.000,00 3 140 Siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 46

Page 47: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

18.745.179.339,00 25.467.599.659,00 12.108.363.959,00 8.659.121.043,00 64.980.264.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUTARNO, M.Si.

NIP. 19630103 198812 1 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 47

Page 48: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

134.761.650,00 79.797.850,00 79.552.450,00 79.388.050,00 373.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 01

15.000.000,00 Dinas

Kesehatan Penyediaan jasa surat menyurat 3.765.000,00 3.765.000,00 3.765.000,00 3.705.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

150.000.000,00 Kab.Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

25.000.000,00 Dinas

Kesehatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.502.950,00 2.500.550,00 2.458.950,00 2.537.550,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

30.000.000,00 Dinas Kesehatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

5.000.000,00 Dinas

Kesehatan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.367.700,00 1.406.300,00 1.202.500,00 1.023.500,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

3.500.000,00 Kab.Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00 3 100 pegawai 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

90.000.000,00 Dinas

Kesehatan Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

45.000.000,00 Dinas Kesehatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 7.668.615.000,00 27.740.000,00 32.050.000,00 31.615.000,00 7.760.020.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 02

50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

87.300.000,00 Dinas Kesehatan

Pengadaan mebeleur 87.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

5.000.000.000,00 Kab.karangan

yar

Penyempurnaan Pembangunan Gedung Dinas

Kesehatan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

15.000.000,00 Dinas Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 4.200.000,00 3.400.000,00 2.900.000,00 3 1 gedung DKK 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

97.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 29.700.000,00 22.700.000,00 22.650.000,00 22.650.000,00 3 12 mobil 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.095.000,00 840.000,00 1.000.000,00 1.065.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

15.000.000,00 Pemeliharaan komputer 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

2.491.020.000,00 Pembangunan Balai Penyehatan Penyakit Akibat Dampak Rokok

2.491.020.000,00 0,00 0,00 0,00 6 1 unit 1.02 . 1.02.01 . 02 . 62

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 49: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 05

20.000.000,00 Kab.Karangan

yar Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

62.585.300,00 69.892.300,00 75.585.000,00 74.437.400,00 282.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 06

45.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.547.000,00 13.490.000,00 24.963.000,00 0,00 3 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

5.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 laporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 2.025.000,00 27.975.000,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

20.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Program 8.893.000,00 8.400.000,00 0,00 2.707.000,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

12.500.000,00 Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi 2.881.800,00 4.055.800,00 2.704.500,00 2.857.900,00 3 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

170.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 44.263.500,00 43.946.500,00 40.892.500,00 40.897.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.540.600.200,00 229.814.700,00 37.273.800,00 27.381.300,00 1.835.070.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 15

1.475.070.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.475.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 52.139.700,00 13.223.200,00 19.128.300,00 15.508.800,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Monitoring dan Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan

1.974.500,00 6.400.000,00 2.000.000,00 4.625.500,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 15 . 13

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 6.415.000,00 5.025.000,00 3.560.000,00 0,00 3 39 Fasyankes (RS,Klinik, dan

Puskesmas)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 14

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemusnahan Obat 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian serta Perbekalan Kesehatan

0,00 20.165.500,00 7.584.500,00 2.250.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 15 . 17

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Obat 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 18

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

16.569.000,00 143.431.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 100 % 1.08 . 1.02.01 . 16

160.000.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

(DPLH) 16.569.000,00 143.431.000,00 0,00 0,00 3 7 paket 1.08 . 1.02.01 . 16 . 37

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.352.353.700,00 4.454.628.750,00 5.124.853.600,00 4.064.222.950,00 16.996.059.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya

16.640.300,00 28.965.300,00 14.394.400,00 0,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 50: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

3.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 3 21 puskesmas dan Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

2.400.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Jasa Pelayanan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

1.215.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penunjang UPT 331.937.000,00 282.687.000,00 282.687.000,00 317.689.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

300.000.000,00 Pembiayaan Kesehatan Kedaruratan dan Penyakit Yang Menjadi Tanggungan Pemerintah Daerah

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

5.250.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan 887.466.400,00 1.338.919.450,00 1.732.833.700,00 1.290.780.450,00 12 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

4.286.775.000,00 Kab.Karangan

yar Jaminan Persalinan 671.172.500,00 1.314.082.000,00 1.316.088.500,00 985.432.000,00 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

484.284.000,00 Karanganyar Akreditasi Puskesmas 20.137.500,00 64.975.000,00 353.850.000,00 45.321.500,00 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.256.900,00 0,00 0,00 2.743.100,00 25.000.000,00 100 1.02 . 1.02.01 . 17

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi dan Makanan

22.256.900,00 0,00 0,00 2.743.100,00 3 3 Kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia 6.704.500,00 85.460.500,00 42.342.600,00 30.492.400,00 165.000.000,00 100 1.02 . 1.02.01 . 18

132.000.000,00 Operasional untuk Kegiatan pada Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Kabupaten Karanganyar

562.500,00 58.602.500,00 42.342.600,00 30.492.400,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Obat Asli Indonesia 6.142.000,00 26.858.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 252.742.400,00 275.248.100,00 309.450.200,00 144.784.300,00 982.225.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 19

91.175.000,00 21 Puskesmas Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

16.761.000,00 38.450.000,00 35.364.000,00 600.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

205.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang

Kesehatan 86.028.500,00 3.521.500,00 56.750.000,00 58.700.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

150.000.000,00 17 Kecamatan Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan Sejahtera

15.551.000,00 42.210.000,00 82.914.000,00 9.325.000,00 3 21 desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

81.750.000,00 17 Kecamatan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) 18.039.300,00 20.572.500,00 17.917.500,00 25.220.700,00 3 21 desa 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

210.000.000,00 21 Puskesmas Penyebarluasan tentang Informasi Kesehatan 103.187.000,00 23.381.900,00 42.885.000,00 40.546.100,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

40.000.000,00 SLTA se-Kabupaten Karanganyar

Pembinaan Pencegahan Merokok Bagi Siswa

SLTA 200.000,00 3.682.800,00 34.757.200,00 1.360.000,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

82.500.000,00 17 Kecamatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 5.675.600,00 55.129.400,00 12.662.500,00 9.032.500,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13

121.800.000,00 21 Puskesmas Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan

7.300.000,00 88.300.000,00 26.200.000,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 96.542.500,00 2.591.252.500,00 8.700.000,00 1.125.000,00 2.697.620.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 20

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 51: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 9.695.000,00 10.480.000,00 8.700.000,00 1.125.000,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

61.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 14.250.000,00 46.750.000,00 0,00 0,00 3 21 Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Upaya Perbaikan Gizi Institusi 21.952.500,00 23.047.500,00 0,00 0,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

2.561.620.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pembinaan Kader Posyandu 50.645.000,00 2.510.975.000,00 0,00 0,00 3 1398 posyandu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 609.913.650,00 153.440.950,00 71.468.150,00 856.177.250,00 1.691.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 21

1.000.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan Sanitasi Dasar 59.556.250,00 76.951.250,00 21.703.750,00 841.788.750,00 3 6 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

191.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pelayanan Laboratorium Kesehatan 90.083.500,00 51.213.000,00 40.475.000,00 9.228.500,00 3 2 kl 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan 10.273.900,00 25.276.700,00 9.289.400,00 5.160.000,00 3 50 kelompok 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

450.000.000,00 Pembangunan IPAL di Gedung Balai Penyehatan Penyakit Dampak Rokok Kab. Karanganyar

450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 1.081.415.000,00 545.855.500,00 302.697.000,00 145.032.500,00 2.075.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 22

500.000.000,00 Penanggulangan Vektor Penyakit 196.737.500,00 140.803.500,00 86.587.500,00 75.871.500,00 3 300 focus 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penanggulangan KLB Menular 41.073.500,00 35.211.750,00 17.652.250,00 6.062.500,00 3 39 kl 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

150.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular Langsung 44.092.500,00 76.481.250,00 22.433.750,00 6.992.500,00 3 120 nakes 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

200.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 17.991.000,00 85.242.500,00 80.167.000,00 16.599.500,00 3 4 kasus 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 72.025.000,00 11.500.000,00 9.000.000,00 7.475.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA

59.370.000,00 28.940.000,00 7.690.000,00 4.000.000,00 3 21 Pusk, 26506 PUS.

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

275.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar dan

Lanjutan 173.368.000,00 37.809.000,00 47.191.500,00 16.631.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)

2.027.500,00 96.847.500,00 0,00 1.125.000,00 3 21 Pusk & Masyarakat

berisiko

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

100.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru-Paru

28.567.500,00 29.182.500,00 31.975.000,00 10.275.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 26

450.000.000,00 Pos PIN Penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional 446.162.500,00 3.837.500,00 0,00 0,00 3 21 pusk, 177

desa, 62.782 balita dan 1396

pos PIN

1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 151.188.300,00 415.034.300,00 327.266.900,00 24.010.500,00 917.500.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 23

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 58.452.000,00 34.723.000,00 6.825.000,00 3 2 paket 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 52: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

275.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Manajemen Kepegawaian 0,00 272.484.000,00 2.516.000,00 0,00 3 2 angkatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan Penetapan Angka Kredit 25.209.500,00 290.500,00 4.500.000,00 0,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 25.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Bimbingan Teknis ke Puskesmas 0,00 15.465.000,00 14.535.000,00 0,00 3 2 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17

150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

37.748.800,00 31.264.300,00 78.276.900,00 2.710.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18

200.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Akreditasi Puskesmas 4.753.000,00 7.906.000,00 187.341.000,00 0,00 3 4 kali 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19

17.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA) Kabupaten Karanganyar

0,00 7.037.500,00 5.375.000,00 5.087.500,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 23 . 20

65.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Penyusunan Perencanaan Terpadu Tingkat

Puskesmas 47.265.000,00 17.735.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 23 . 22

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kajian Teknis Pendalaman Indikator SPM Bidang Kesehatan

10.612.000,00 0,00 0,00 9.388.000,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 23 . 23

Program pelayanan kesehatan penduduk

miskin 2.375.133.857,00 1.635.701.643,00 1.758.655.500,00 1.730.509.000,00 7.500.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

7.500.000.000,00 Kab.Karanganyar

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah 2.375.133.857,00 1.635.701.643,00 1.758.655.500,00 1.730.509.000,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

10.783.007.400,00 2.038.900.000,00 273.032.600,00 213.850.000,00 13.308.790.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 25

1.375.000.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Jumapolo 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 paket 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.629.810.000,00 Pengadaan Mobil Ambulance 1.629.810.000,00 0,00 0,00 0,00 4 4 unit 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

7.508.980.000,00 Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas 7.508.980.000,00 0,00 0,00 0,00 6 3 unit Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 34

270.000.000,00 Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air

Limbah Puskesmas 1.667.400,00 8.900.000,00 255.632.600,00 3.800.000,00 3 100 % 1.02 . 1.02.01 . 25 . 36

30.000.000,00 Pendataan Tanah Puskesmas dan Jaringannya 17.550.000,00 0,00 0,00 12.450.000,00 3 1 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 25 . 37

215.000.000,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

Puskesmas dan Pustu 0,00 0,00 17.400.000,00 197.600.000,00 3 9 dokumen 1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

250.000.000,00 Relokasi Kantor Dinas Kesehatan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 bulan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 47

2.030.000.000,00 Rehabilitasi Puskesmas Jenawi 0,00 2.030.000.000,00 0,00 0,00 5 1.02 . 1.02.01 . 25 . 48

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

2.250.000,00 4.060.000,00 103.690.000,00 0,00 110.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 29

110.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penanggulangan Balita Kurang Gizi 2.250.000,00 4.060.000,00 103.690.000,00 0,00 3 14 kasus 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

2.007.000,00 17.888.000,00 4.092.500,00 1.012.500,00 25.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 30

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Peningkatan Manajemen Kesehatan Lansia 2.007.000,00 17.888.000,00 4.092.500,00 1.012.500,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 53: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

9.618.500,00 33.832.500,00 51.314.000,00 5.235.000,00 100.000.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 31

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM)

9.618.500,00 33.832.500,00 51.314.000,00 5.235.000,00 3 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

52.519.500,00 91.348.000,00 124.374.500,00 100.125.000,00 368.367.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 32

80.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 11.516.500,00 22.709.500,00 45.139.000,00 635.000,00 3 17 kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana 7.215.000,00 2.080.000,00 3.755.000,00 1.950.000,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

12.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 1.897.500,00 1.842.500,00 7.747.500,00 1.012.500,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

4.932.500,00 6.750.000,00 18.317.500,00 0,00 3 80 % 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

230.867.000,00 Kabupaten

Karanganyar Kesehatan Ibu dan Anak 26.958.000,00 57.966.000,00 49.415.500,00 96.527.500,00 3 21 puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 555.794.700,00 333.833.000,00 715.619.700,00 336.088.600,00 1.941.336.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.941.336.000,00 UPT Puskesmas

Karanganyar

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 555.794.700,00 333.833.000,00 715.619.700,00 336.088.600,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 355.113.400,00 262.936.500,00 543.393.200,00 434.436.900,00 1.595.880.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.595.880.000,00 Puskesmas Tasikmadu

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 355.113.400,00 262.936.500,00 543.393.200,00 434.436.900,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 225.945.400,00 157.398.000,00 418.735.400,00 157.393.200,00 959.472.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

959.472.000,00 Puskesmas

Jaten I Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 225.945.400,00 157.398.000,00 418.735.400,00 157.393.200,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 186.914.925,00 150.188.600,00 206.458.175,00 124.238.300,00 667.800.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

667.800.000,00 Puskesmas Jaten II

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 186.914.925,00 150.188.600,00 206.458.175,00 124.238.300,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 204.120.200,00 143.459.750,00 308.257.350,00 141.922.700,00 797.760.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

797.760.000,00 Puskesmas

Kebakkramat l Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 204.120.200,00 143.459.750,00 308.257.350,00 141.922.700,00 7 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 222.754.700,00 157.438.700,00 342.434.700,00 151.091.900,00 873.720.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

873.720.000,00 Puskesmas Kebakkramat

II

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 222.754.700,00 157.438.700,00 342.434.700,00 151.091.900,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 247.754.950,00 224.210.000,00 580.100.850,00 207.214.200,00 1.259.280.000,00 100 Tercapainya Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 54: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.259.280.000,00 UPT Puskesmas

Mojogedang I

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 247.754.950,00 224.210.000,00 580.100.850,00 207.214.200,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 199.694.600,00 190.191.000,00 414.327.300,00 271.107.100,00 1.075.320.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.075.320.000,00 UPT.Puskesmas

Mojogedang II

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 199.694.600,00 190.191.000,00 414.327.300,00 271.107.100,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 339.558.725,00 265.473.800,00 454.020.525,00 382.098.950,00 1.441.152.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.441.152.000,00 Puskesmas Karangpandan

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 339.558.725,00 265.473.800,00 454.020.525,00 382.098.950,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 367.641.350,00 249.614.100,00 573.916.350,00 244.292.200,00 1.435.464.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.435.464.000,00 Puskesmas

Matesih Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 367.641.350,00 249.614.100,00 573.916.350,00 244.292.200,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 312.754.350,00 195.472.650,00 421.718.450,00 188.070.550,00 1.118.016.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.118.016.000,00 UPT Puskesmas

Tawangmangu

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 312.754.350,00 195.472.650,00 421.718.450,00 188.070.550,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 310.635.350,00 208.005.350,00 521.755.350,00 210.459.950,00 1.250.856.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.250.856.000,00 UPT PUSKESMAS NGARGOYOS

O

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 310.635.350,00 208.005.350,00 521.755.350,00 210.459.950,00 7 12 Bulan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 290.598.217,00 225.230.066,00 367.700.467,00 193.591.250,00 1.077.120.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.077.120.000,00 PUSKESMAS JENAWI

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 290.598.217,00 225.230.066,00 367.700.467,00 193.591.250,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 339.266.675,00 328.662.175,00 256.476.800,00 213.626.350,00 1.138.032.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.138.032.000,00 UPT Puskesmas

Kerjo

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 339.266.675,00 328.662.175,00 256.476.800,00 213.626.350,00 7 12 BULAN 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 193.399.250,00 192.491.850,00 193.231.100,00 194.661.800,00 773.784.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

773.784.000,00 Puskesmas

Colomadu I Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 193.399.250,00 192.491.850,00 193.231.100,00 194.661.800,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 156.963.850,00 121.554.900,00 219.258.450,00 111.414.800,00 609.192.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

609.192.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 156.963.850,00 121.554.900,00 219.258.450,00 111.414.800,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 55: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 683.989.200,00 370.165.525,00 663.197.175,00 331.624.100,00 2.048.976.000,00 100 Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16

2.048.976.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 683.989.200,00 370.165.525,00 663.197.175,00 331.624.100,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 299.007.025,00 212.169.600,00 482.064.625,00 209.158.750,00 1.202.400.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.202.400.000,00 Puskesmas Jumapolo

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 299.007.025,00 212.169.600,00 482.064.625,00 209.158.750,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 195.842.850,00 193.604.200,00 394.983.500,00 180.009.450,00 964.440.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

964.440.000,00 Puskesmas

jatipuro Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 195.842.850,00 193.604.200,00 394.983.500,00 180.009.450,00 7 1 Tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 267.109.800,00 226.685.000,00 508.724.700,00 225.440.500,00 1.227.960.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.227.960.000,00 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 267.109.800,00 226.685.000,00 508.724.700,00 225.440.500,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 326.959.100,00 313.464.850,00 465.919.500,00 518.984.550,00 1.625.328.000,00 100 % 1.02 . 1.02.01 . 16

1.625.328.000,00 Puskesmas Jumantono

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 326.959.100,00 313.464.850,00 465.919.500,00 518.984.550,00 7 1 tahun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

34.522.602.974,00 17.615.576.209,00 17.778.692.467,00 12.559.067.350,00 82.475.939.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.

NIP. 19600105 198511 1 002

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 56: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.418.589.500,00 20.832.024.750,00 46.929.941.400,00 12.116.244.350,00 83.296.800.000,00 90 % 1.02 . 1.02.02 . 26

1.931.860.000,00 RSUD Kab. Karanganyar

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Karanganyar 1.931.860.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 08

950.000.000,00 RSUD Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosis Untuk Pasien Penyakit Jantung Dan Paru-Paru

950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

200.000.000,00 RSUD Kabupaten

Karanganyar

Pavingisasi Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua

RSUD Karanganyar 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

200.000.000,00 RSUD Kab.

Karanganyar

Pembangunan Pagar IPAL dan Saluran Drainase 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34

80.014.940.000,00 RSUD Kab. Karanganyar

Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan 536.729.500,00 20.432.024.750,00 46.929.941.400,00 12.116.244.350,00 4 100 % 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.388.250.500,00 14.477.250.500,00 14.663.250.500,00 13.928.248.500,00 57.457.000.000,00 90 % 1.02 . 1.02.02 . 16

57.457.000.000,00 RSUD Kabupaten

Karanganyar

Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 14.388.250.500,00 14.477.250.500,00 14.663.250.500,00 13.928.248.500,00 26 1 Tahun 1.02 . 1.02.02 . 16 . 35

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 57: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

17.806.840.000,00 35.309.275.250,00 61.593.191.900,00 26.044.492.850,00 140.753.800.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

dr. Mariyadi

NIP. 19610914 199003 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 58: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

534.507.000,00 409.857.000,00 424.482.000,00 433.170.450,00 1.802.016.450,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 01

242.675.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 52.875.000,00 52.875.000,00 67.500.000,00 69.425.000,00 3 12 Bulan Jasa

Telepon, Air,

Listrik, Internet

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

439.030.950,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

109.758.000,00 109.758.000,00 109.758.000,00 109.756.950,00 3 17 Buah Kend. Roda 4, 33 Buah

Kend. Roda 2

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

207.900.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.975.000,00 51.975.000,00 51.975.000,00 51.975.000,00 3 Honor 15 Orang THL dan 1 Paket

Alat-alat Kebersihan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

85.970.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan alat tulis kantor 21.492.000,00 21.492.000,00 21.492.000,00 21.494.000,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

67.441.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.421.000,00 16.671.000,00 16.671.000,00 16.678.000,00 3 1 Paket Barang

Cetakan dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

25.607.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 6.402.000,00 6.402.000,00 6.402.000,00 6.401.000,00 3 1 Paket Alat Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

130.650.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 123.900.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 3 50 Unit 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

216.937.500,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan makanan dan minuman 54.234.000,00 54.234.000,00 54.234.000,00 54.235.500,00 3 12709 Paket Makanan dan

Minuman Rapat dan Tamu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

270.775.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

67.692.000,00 67.692.000,00 67.692.000,00 67.699.000,00 3 194 Paket Perjalanan Dinas

Dalam Daerah dan

dan 160 Paket Perjalanan Dinas Keluar Daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 59: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

115.030.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan

28.758.000,00 28.758.000,00 28.758.000,00 28.756.000,00 3 20 Kegiatan Pemasangan

Tenda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.136.807.050,00 88.872.000,00 13.872.000,00 45.498.950,00 1.285.050.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 02

535.050.000,00 DPU Kab.karangan

yar

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 535.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3 24 kendaraan roda 2

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

108.750.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pengadaan peralatan gedung kantor 108.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 23 Unit 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

199.900.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pengadaan mebeleur 199.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 91 meja kerja dan

98 kursi kerja 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

225.850.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pengadaan Komputer 194.235.050,00 0,00 0,00 31.614.950,00 3 19 buah tinta, 71 unit alat komputer

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

50.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

22.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.499.000,00 5.499.000,00 5.499.000,00 5.503.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

10.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

23.500.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pemeliharaan komputer 5.874.000,00 5.874.000,00 5.874.000,00 5.878.000,00 3 6 Unit Komputer PC, 8 Unit

Komputer Note Book, 4 Printer, 4

Jaringan LAN dan 1 WAVE LAN

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

100.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penataan Halaman Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 05

23.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Pendidikan dan pelatihan formal 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 PNS 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

71.742.000,00 71.742.000,00 73.742.000,00 73.554.000,00 290.780.000,00 80 % 1.03 . 1.03.01 . 06

17.315.000,00 DPU

Kab.karanga

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 3.375.000,00 3.375.000,00 5.375.000,00 5.190.000,00 3 5 Dokumen 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 60: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

nyar

17.115.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

4.278.000,00 4.278.000,00 4.278.000,00 4.281.000,00 3 5 Dokumen 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

18.115.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan SOP 4.530.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00 4.525.000,00 3 5 Dokumen SOP 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

188.235.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan

dan Tahunan 47.058.000,00 47.058.000,00 47.058.000,00 47.061.000,00 3 12 Dokumen

Laporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 13

50.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Kegiatan SKPD 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 9 Monitoring 1.03 . 1.03.01 . 06 . 14

Program pembangunan jalan dan jembatan 17.135.252.575,00 103.453.299.760,00 23.941.069.240,00 0,00 144.529.621.575,00 Panjang Jalan Kabupaten yang

ditingkatkan = 25 Km ; Jembatan

yang

diganti/dibangun kembali = 5 Unit

1.03 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00 Kec. Jaten Pembangunan Jembatan Songgorungi Desa Dagen Kec. Jaten

300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

200.000.000,00 Kec.

Mojogedang

Pengaspalan Jalan Mojogedang-Sewurejo, Kec.

Mojogedang 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

9.282.000.000,00 Kec. Matesih/Kec. Tawangmang

u

Peningkatan Jalan Matesih - Tawangmangu 2.784.600.000,00 4.641.000.000,00 1.856.400.000,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

3.988.000.000,00 Kec. Jatipuro Peningkatan Jalan Nanti - Jatikuwung 1.196.400.000,00 2.791.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

2.495.000.000,00 Kec. Colomadu

Peningkatan Jalan Baturan - Banyuanyar 748.500.000,00 1.746.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

2.595.000.000,00 Kec.

Colomadu Peningkatan Jalan Danliris - Tohudan 778.500.000,00 1.816.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

2.995.000.000,00 Kec. Jaten Peningkatan Jalan Ngringo - Perumnas Palur 898.500.000,00 2.096.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

2.495.000.000,00 Kec. Kebakkramat

Peningkatan Jalan Nangsri - Kaling 748.500.000,00 1.746.500.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

1.500.000.000,00 Kec.

Karanganyar Peningkatan Jalan Dr. Rajiman 450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.829.778.575,00 Kec. Karangpandan

Peningkatan Jalan Srandon - Puntukrejo 548.933.575,00 1.280.845.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

1.300.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Peningkatan Jalan Jatikuwung - Rejosari 390.000.000,00 910.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

1.301.000.000,00 Kec.

Mojogedang Peningkatan Jalan Karang - Dersono 390.300.000,00 910.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

850.000.000,00 Kec. Kebakkramat

Peningkatan Jalan Bendungan - Banjarharjo 255.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 61: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

500.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Peningkatan Jalan Tuban - Jambu 150.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

900.000.000,00 Kec. Kerjo Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo 270.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

1.351.000.000,00 Kec.

Jumantono Peningkatan Jalan Ngemplak - Tunggulrejo 405.300.000,00 945.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

4.000.000.000,00 Kec. Jatipuro Peningkatan Jalan Jatipuro - Klerong 1.200.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

2.298.000.000,00 Kec. Jumapolo Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang 689.400.000,00 1.608.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

1.000.000.000,00 Kec.

Gondangrejo Peningkatan Jalan Jeruksawit - Karangturi 300.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

2.368.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Peningkatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo 710.400.000,00 1.657.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

1.000.000.000,00 Kec. Jumapolo Peningkatan Jalan Jumapolo - Kedawung 300.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

2.998.000.000,00 Kec. Mojogedang

Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar 899.400.000,00 2.098.600.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

1.601.000.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Seloromo - Balong 480.300.000,00 1.120.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

100.000.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih

Pembangunan Sensit Jalan Tegalgede - Matesih 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

511.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Peningkatan Jalan Wonorejo - Sugihwaras 153.300.000,00 357.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

1.500.000.000,00 Kec.

Kebakkramat Peningkatan Jalan Nangsri - Dawung 450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

100.000.000,00 Kab. Karanganyar

Perencanaan Kegiatan DAK 98.919.000,00 1.081.000,00 0,00 0,00 3 25 Paket Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

90.000.000,00 Kec.

Karanganyar

Pembangunan jembatan Mundu Kel. Gedong

Kec. Karanganyar 27.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

340.000.000,00 Kec. Kebakkramat

Peningkatan Jalan Anugrah Kebakkramat 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

90.000.000,00 Kec.

Colomadu

Peningkatan Jalan Bolon - Klegen Malangjiwan

Kec. Colomadu 27.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

200.000.000,00 Kec. Jumantono

Pengaspalan Jalan Sringin - Tunggulrejo, Ruas Dusun Ngemping, Sringin, Jumantono

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40

1.250.000.000,00 Kec.

Mojogedang Peningkatan Jalan Gebyok - Munggur 375.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41

2.900.000.000,00 Kec. Jatiyoso Peningkatan Jalan Beruk - Wonokeling 870.000.000,00 2.030.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 42

300.000.000,00 Kec. Ngargoyoso

Peningkatan Jalan Kemuning - Munggur 90.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 43

1.772.500.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Jenawi - Kadipekso 0,00 1.419.100.000,00 353.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

15.032.000.000,00 Kec. Kerjo/Kec.

Ngargoyoso

Peningkatan Jalan Kutho - Ngargoyoso 0,00 12.025.600.000,00 3.006.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

10.032.000.000,00 Kec.

Ngargoyoso Peningkatan Jalan Sudimoro - Ngargoyoso 0,00 8.025.600.000,00 2.006.400.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 46

1.772.500.000,00 Kec. Jenawi Peningkatan Jalan Karangrejo - Plosorejo 0,00 1.418.000.000,00 354.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 47

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 62: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

2.922.500.000,00 Kec. Colomadu

Pembangunan Jembatan Gantung (Colomadu, - Ngemplak, Boyolali)

0,00 2.045.750.000,00 876.750.000,00 0,00 24 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

5.028.500.000,00 Kec. Tawangmang

u

Pembangunan Jalan di Lingkungan PPT

Tawangmangu 0,00 4.024.000.000,00 1.004.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 49

5.028.500.000,00 Kec. Gondangrejo

Pembangunan Jembatan Kedung Ulo Gondangrejo Karanganyar

0,00 3.519.950.000,00 1.508.550.000,00 0,00 24 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 53

3.022.500.000,00 Kec.

Gondangrejo

Peningkatan Jalan Menuju Sangiran

Gondangrejo Karanganyar 0,00 2.418.000.000,00 604.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 54

3.022.500.000,00 Kec. Jaten Peningkatan Jalan Jaten - Jetis 0,00 2.418.000.000,00 604.500.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 55

18.590.000.000,00 Kec. Karanganyar

Peningkatan Jalan Lawu - Karanganyar 0,00 13.013.000.000,00 5.577.000.000,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

2.900.000.000,00 Kec. Jatiyoso Peningkatan Jalan Tlobo - Wonorejo Kec.

Jatiyoso 0,00 2.320.000.000,00 580.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 57

1.000.000.000,00 Kec. Colomadu

Peningkatan Jalan Colomadu - Banyuanyar Kec. Colomadu

0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 58

3.200.000.000,00 Kec.

Mojogedang

Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kedungjeruk - Buntar Kec. Mojogedang 0,00 960.000.000,00 2.240.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 59

1.500.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pembangunan Jembatan Tangkilan Kecamatan Tasikmadu

0,00 1.050.000.000,00 450.000.000,00 0,00 1 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 60

225.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Jalan Puntuksari - Pengkok

Kecamatan Jatiyoso 0,00 157.500.000,00 67.500.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 61

5.533.727.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih

Peningkatan Jalan Karanganyar - Ngadiluwih 0,00 4.426.981.600,00 1.106.745.400,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 62

6.719.616.000,00 Kec. Matesih Peningkatan Jalan Ngadiluwih - Matesih 0,00 5.375.692.160,00 1.343.923.840,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 15 . 63

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

20.749.500,00 31.717.000,00 11.689.000,00 5.844.500,00 70.000.000,00 2 % 2.03 . 1.03.01 . 15

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral 14.865.000,00 23.486.000,00 7.766.000,00 3.883.000,00 3 50 SKPD dan 100

Sekolah di

Kab.Karanganyar

2.03 . 1.03.01 . 15 . 10

20.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dan

Pertambangan 5.884.500,00 8.231.000,00 3.923.000,00 1.961.500,00 3 90 Perusahaan di

Kabupaten

Karanganyar

2.03 . 1.03.01 . 15 . 11

Program pengembangan data/informasi 59.994.000,00 59.994.000,00 59.994.000,00 60.018.000,00 240.000.000,00 7.30 % 1.06 . 1.03.01 . 15

180.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan Perencanaan Program 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 1 Dokumen Perencanaan

SKPD

1.06 . 1.03.01 . 15 . 17

20.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik Konstruksi 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 22

20.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Penyusunan Analisa Kegiatan Infrastruktur 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 23

20.000.000,00 DPU

Kab.karanga

Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan

APBN 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 Dokumen 1.06 . 1.03.01 . 15 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 63: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

nyar

Program Pengembangan Perumahan 59.614.000,00 57.781.000,00 63.637.200,00 43.967.800,00 225.000.000,00 7 % 1.04 . 1.03.01 . 15

25.000.000,00 Kab. Karanganyar

Biaya Operasional Monitoring dan Evaluasi PSU Perumahan Kab Karanganyar

10.752.000,00 2.529.000,00 9.204.000,00 2.515.000,00 3 1 Kabupaten Karanganyar

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

85.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) 20.181.000,00 25.150.000,00 26.326.200,00 13.342.800,00 3 500 Rumah Tidak

Layak. 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemutakhiran Data RTLH 12.586.000,00 12.468.000,00 12.468.000,00 12.478.000,00 3 1 Dokumen 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

65.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Biaya Operasional Peningkatan Kualitas

Kawasan Pemukiman 16.095.000,00 17.634.000,00 15.639.000,00 15.632.000,00 3 12 Desa sasaran 1.04 . 1.03.01 . 15 . 13

Program Perencanaan Tata Ruang 14.247.500,00 68.550.000,00 153.395.000,00 13.807.500,00 250.000.000,00 7.30 % 1.05 . 1.03.01 . 15

50.000.000,00 Kab. Karanganyar

Biaya Operasional SITE PLAN 14.247.500,00 8.550.000,00 13.395.000,00 13.807.500,00 3 1 Surat Ketetapan Site Plan

1.05 . 1.03.01 . 15 . 17

200.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Penyusunan Fesibility Study dan DED Pembangunan Jembatan Kragan

0,00 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.03.01 . 15 . 42

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 1.371.100.000,00 5.562.711.000,00 339.113.000,00 204.676.000,00 7.477.600.000,00 Panjang saluran

drainase dan trotoar yang

dibangun 1.2 km,

1 jembatan dan 6 gorong gorong,

Proporsi panjang saluran drainase

20%

1.03 . 1.03.01 . 16

105.000.000,00 DPU Kab.

Karanganyar Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan 5.730.000,00 25.000.000,00 14.797.000,00 59.473.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

856.100.000,00 Kab. Karanganyar

Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase

77.970.000,00 308.611.000,00 324.316.000,00 145.203.000,00 3 12 Bulan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

413.000.000,00 Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Drainase Lingkungan Tuban

Gondangrejo Tahap II 122.400.000,00 290.600.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

150.000.000,00 Kec. Karanganyar

Penataan Saluran Lingkungan Alun Alun Karanganyar

50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 16

175.000.000,00 Kec. Jumantono & Kec. Jumapolo

Pembangunan Saluran Drainase dan Talud Penahan Tanah Ruas Jalan Jumantono-Jumapolo

50.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 17

50.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Saluran Drainase Jalan Matesih-Mengadeg (Sebelah utara Mengadeg Ke timur)

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 18

200.000.000,00 Kec. Jaten & Kec.

Kebakkramat

Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Desa

Jaten s/d Desa Nangsri 50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 19

5.028.500.000,00 Kec. Karanganyar

Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Slamet Riyadi Karanganyar

1.000.000.000,00 4.028.500.000,00 0,00 0,00 5 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 21

500.000.000,00 Kec.

Colomadu

Pembangunan Drainase Danlanud ke Utara Kec.

Colomadu 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 16 . 23

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 64: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.050.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00 1.09 . 1.03.01 . 16

3.400.000.000,00 Desa Ngadiluwih, Kec.Matesih

Pengadaan Tanah Embung Ngadiluwih 1.050.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00 3 25 .....Ha 1.09 . 1.03.01 . 16 . 13

Program pengembangan destinasi

pariwisata 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 80% 2.04 . 1.03.01 . 16

2.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembangunan Edupark Tahap II 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 3 1 Paket 2.04 . 1.03.01 . 16 . 14

Program pembangunan

turap/talud/bronjong 1.632.000.000,00 3.248.000.000,00 0,00 0,00 4.880.000.000,00 Panjang talud

penahan tanah

yang dibangun = 2000 m

1.03 . 1.03.01 . 17

200.000.000,00 Kec.

Tasikmadu Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

200.000.000,00 Kec. Matesih/Kec.

Karangpandan

Pembangunan Talud Matesih - Karangpandan 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 07

200.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Takud Jalan Matesih-Tlobo Sempon

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 09

200.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Talud Jalan Sepanjang-Beruk 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 10

200.000.000,00 Kec. Jatipuro Pembangunan Talud Jalan Ngasem-Klerong 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 11

200.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso-Beruk 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 12

200.000.000,00 Kec. Jenawi Pembangunan Talud Jalan

jenawi-Anggrasmanis 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 13

200.000.000,00 Kec. Kebakkramat

Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Dalon-Kebakkramat

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 15

100.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Talud Jalan Matesih-Plosorejo

(Sebelah Barat SDN 04 Matesih) 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 16

200.000.000,00 Kec. Tawangmang

u

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalam Matesih-Tawangmangu, Dusun Boma, Desa Sepanjang, Kec Tawangmangu Depan Gedung UPT

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 18

100.000.000,00 Kec. Jumapolo Talud Penahan Bahu Jalan Ruas Jalan Jumapolo Karangbangun, Jumapolo

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 21

150.000.000,00 Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Gorong-Gorong dan Talud Jalan

Wonorejo-Dayu, Kec. Gondangrejo 45.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 22

200.000.000,00 Kec. Colomadu

Pembangunan Talud Jalan Colomadu - Banyuanyar

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 24

200.000.000,00 Kec.

Colomadu

Pembangunan Talud Jalan Colomadu - Kalipati

(Polsek Colomadu ke selatan) 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 25

50.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Talud Jalan Matesih-Tawangmangu, Balerejo, Desa Matesih Kec. Matesih

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 26

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 65: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

100.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Pembangunan Talud Jalan Wonorejo-Dayu Dusun Wonoharjo, Desa Wonoharjo, Kec. Gondangrejo

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 27

200.000.000,00 Kec.

Karanganyar

Pembangunan Talud Jl RM Said Barat

Kelurahan Tegalgede 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 29

200.000.000,00 Kec. Karanganyar/Kec. Matesih

Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 30

90.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Pembangunan Talud Jalan Dusun Wonosari - Kragan Kec. Gondangrejo (Arah Bengawan Solo)

90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 31

100.000.000,00 Kec.

Karanganyar

Pembangunan Talud Jalan Depoksari Lingkungan Seneng Kel. Bolong Kec. Karanganyar

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 33

200.000.000,00 Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Talud Jalan

Mojosongo - Wonosari 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 34

200.000.000,00 Kec. Mojogedang

Pembangunan Talud Jalan Sukorejo Kedungjeruk-Candi Buntar, Kec. Mojogedang

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 36

200.000.000,00 Kec.

Mojogedang

Pembangunan Talud Jalan Domas Kedungjeruk

Kec. Mojogedang 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 37

120.000.000,00 Kec. Jumapolo Pembangunan Talud Jalan Jalur DPU Dusun Deres, Desa Kadipiro, Kec. Jumapolo

36.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 38

100.000.000,00 Kec.

Karanganyar

Pembangunan Talud Jalan Ronggo Warsito

Karanganyar 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 39

100.000.000,00 Kec. Mojogedang

Pembangunnan Talud Jalan Mojogedang Karangpandan

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 40

150.000.000,00 Kec. Matesih/Kec.

Karangpandan

Pembangunan Talud Jalan Matesih

Karangpandan 45.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 41

100.000.000,00 Kec.

Karanganyar

Pembangunan Talud Jalan Suharso, di Jongke

Karanganyar, Pengadilan ke Selatan 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 42

120.000.000,00 Kec. Karangpandan

Pembangunan Talud Bangsri - Singit (Ke Jembatan Singit) Sebelah Barat Pondok Nurul Ummah

36.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 43

200.000.000,00 Kec.

Jumantono

Pembangunan Talud Penahan Tanah Ruas

Jalan Gembong, Blorong, Jumantono 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 44

100.000.000,00 Kec. Mojogedang

Pembangunan Talud Jalan Beji - Pojok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 17 . 45

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 25.000.000,00 80 % 1.20 . 1.03.01 . 17

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan standar satuan harga 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 3 5 Dokumen 1.20 . 1.03.01 . 17 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 66: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

2.387.055.000,00 4.528.255.000,00 781.155.000,00 781.156.300,00 8.477.621.300,00 Proporsi panjang jalan dalam

kondisi baik =

58,9% ; Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

= 83,4%

1.03 . 1.03.01 . 18

3.124.621.300,00 Kab. Karanganyar

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 781.155.000,00 781.155.000,00 781.155.000,00 781.156.300,00 3 200 Km 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.901.000.000,00 Kec. Jatiyoso Pemeliharaan Berkala Jalan

Petung - Ngepungsari 570.300.000,00 1.330.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

1.301.000.000,00 Kec. Jumantono

Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak 390.300.000,00 910.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

1.151.000.000,00 Kec.

Mojogedang

Pemeliharaan Berkala Jalan

Bendungan - Jenggrik 345.300.000,00 805.700.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

900.000.000,00 Kec. Jaten Pemeliharaan Berkala Jalan Pundak - Karangduren

270.000.000,00 630.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

100.000.000,00 Kec.

Gondangrejo

Rehab Jembatan dan Talud Jalan Dusun Tuban,

Desa Tuban, Kec. Gondangrejo 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

25.000.000,00 4.186.000.000,00 884.000.000,00 0,00 5.095.000.000,00 80 % 1.18 . 1.03.01 . 21

75.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Sarana Olahraga 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 08

4.600.000.000,00 Kec. Karanganyar

Rehab Berat/Perbaikan GOR Raden Mas Said Karanganyar

0,00 3.800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 11

420.000.000,00 Kec.

Ngargoyoso

Pengerasan Jalan ke Lokasi Olah Raga

Paralayang 0,00 336.000.000,00 84.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.03.01 . 21 . 12

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

20.425.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Proporsi pemutakhiran database jalan

=0,57%

1.03 . 1.03.01 . 22

25.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penyusunan Data Dasar Prasarana Jalan 20.425.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 3 1 Data Dasar Prasarana Jalan

Format DD1

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9

Page 67: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

36.441.000,00 34.191.000,00 34.441.000,00 34.927.000,00 140.000.000,00 Proporsi panjang jalan yang

dipasang patok

RMJ = 0,69% ; Proporsi panjang

jalan yang

ditanami pohon ayoman = 0,57%

; Jumlah naskah Perbup/Perda

yang disusun = 1

Naskah ; Terfasilitasinya

sarana prasarana kebinamargaan =

1 RAB

1.03 . 1.03.01 . 23

90.000.000,00 DPU Kab. Karanganyar

Operasional Kegiatan Kebinamargaan 23.940.000,00 21.690.000,00 21.940.000,00 22.430.000,00 3 46 Paket Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 23 . 16

50.000.000,00 Kab.

Karanganyar Pengadaan Turus Jalan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 50 Ruas Jalan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 17

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24

100.000.000,00 Kec. Matesih Pembangunan Trotoar Sepanjang Jalan Kelurahan Matesih ke Utara Sampai SD I Matesih

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.08 . 1.03.01 . 24 . 72

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4.180.478.413,00 8.780.370.097,00 699.703.105,00 262.912.060,00 13.923.463.675,00 62,65% 1.03 . 1.03.01 . 24

685.963.675,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP)

200.125.103,00 340.409.837,00 134.431.735,00 10.997.000,00 3 440 Ha Daerah Irigasi, 1 Kegiatan

Pelatihan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

205.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP)

60.956.680,00 133.756.640,00 6.601.120,00 3.685.560,00 3 228 Ha Daerah Irigasi, 1 Kegiatan

Pelatihan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

2.500.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

718.643.500,00 974.456.750,00 558.670.250,00 248.229.500,00 3 18867 Ha 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

141.424.100,00 Desa. Blorong, Kec. Jumantono

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PAKIS 42.427.230,00 98.996.870,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3

bh, Saluran : 1000 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

200.000.000,00 Desa. Kaliboto, Kec. Mojogedang

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. JETIS 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1

bh, Saluran : 1000 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

200.000.000,00 Desa. Girilayu,

Kec.Matesih

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. SEKUWUNG 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 1000 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10

Page 68: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

58.575.900,00 Desa Sringin, Kec.Jumanton

o

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. PUNTHUK 58.575.900,00 0,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 100

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

100.000.000,00 Desa. Pereng, Kec.Mojogeda

ng

Pembangunan D.I Kedung Bilung, Mojogedang 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1000

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

200.000.000,00 Desa. Sringin, Kec.Jumanton

o

Pembangunan D.I. SEKLAMPOK, Sringin, Kec. Jumantono

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

200.000.000,00 Desa. Blorong,

Kec.Jumantono

Pembangunan D.I Dondong 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 800

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

200.000.000,00 Desa. Punthukrejo, Kec.Ngargoyo

so

Pembangunan DI Carang Ampel Ngargoyoso 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

100.000.000,00 Desa. Karangsari,

Kec. Jatiyoso

Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Kangsi, Des Karangsari, Kec. Jatiyoso

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

100.000.000,00 Desa. Jatiyoso,

Kec.Jatiyoso

Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Ngepring,

Desa Jatiyoso, Kec. Jatiyoso 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 1

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

242.000.000,00 Desa Wonorejo, Kecamatan

Jatiyoso

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SURUHAN 72.600.000,00 169.400.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

302.500.000,00 Desa Tlobo, Kecamatan

Jatiyoso

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BON DUKUH 90.750.000,00 211.750.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33

104.500.000,00 Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIRAPAN 31.350.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

115.500.000,00 Desa Karang, Kecamatan

Karangpandan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SECINDE 34.650.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

291.500.000,00 Desa Jatiwarno, Kecamatan

Jatipuro

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. NJOSO 87.450.000,00 204.050.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 36

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11

Page 69: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

610.500.000,00 Desa Koripan, Kecamatan

Matesih

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LODOYONG 183.150.000,00 427.350.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 700

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 37

319.000.000,00 Desa Jatiwarno, Kecamatan

Jatipuro

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PERTAPAN 95.700.000,00 223.300.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38

429.000.000,00 Desa Jatikuwung, Kecamatan Jumapolo

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GENTAN 128.700.000,00 300.300.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 39

451.000.000,00 Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGGEDE 135.300.000,00 315.700.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 40

137.500.000,00 Desa Doplang,

Kecamatan Karangpandan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TRUNENG 41.250.000,00 96.250.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 41

143.000.000,00 Desa Tlobo, Kecamatan

Jatiyoso

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PLUMPUNG 42.900.000,00 100.100.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 42

412.500.000,00 Desa Karangbangun, Kecamatan

Matesih

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DENGKENG 123.750.000,00 288.750.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3

bh, Saluran : 500 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 43

566.000.000,00 Desa Sepanjang, Kecamatan

Tawangmang

u

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GEDOWO 169.800.000,00 396.200.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4

bh, Saluran : 700 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 44

698.500.000,00 Desa Karanglo,

Kecamatan Tawangmang

u

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MELIKAN 209.550.000,00 488.950.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh,

Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 700

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 45

440.000.000,00 Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BELING 132.000.000,00 308.000.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 46

385.000.000,00 Desa Jatiroyo, Kecamatan

Jatipuro

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUREN 115.500.000,00 269.500.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 47

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12

Page 70: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

352.000.000,00 Desa Jatisuko, Kecamatan Jumapolo

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PEPE 105.600.000,00 246.400.000,00 0,00 0,00 4 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 48

100.000.000,00 Desa Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang

Pembangunan DI Dung Mangis Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 49

100.000.000,00 Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang

Pembangunan DI Jatigading Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 50

257.500.000,00 Desa Genengan., Kecamatan Jumantono

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Kakum 77.250.000,00 180.250.000,00 0,00 0,00 5 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2

bh, Saluran : 1.000 M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 51

450.000.000,00 Desa Plosorejo, Kecamatan

Kerjo

Pembangunan/Rehab D.I. Selontrong Desa Plosorejo Kec. Kerjo

135.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 52

625.000.000,00 Desa Wukirsawit, Kecamatan

Jatiyoso

Pembangunan/Rehab D.I. Seklewer Desa Wukirsawit Kec. Jatiyoso

187.500.000,00 437.500.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 600

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 53

1.500.000.000,00 Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo

Pembangunan/Rehab D.I. Tedunan Desa Kadipiro Kec. Jumapolo

450.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 3 Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500

M'

1.03 . 1.03.01 . 24 . 54

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman

0,00 357.500.000,00 0,00 0,00 357.500.000,00 1.08 . 1.03.01 . 25

357.500.000,00 Desa Tugu Kec.

Jumantono

Pengadaan Listrik untuk Keluarga Miskin Desa Tugu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar (Konstruksi Non Hibah)

0,00 357.500.000,00 0,00 0,00 5 1 Paket 1.08 . 1.03.01 . 25 . 14

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 50.000.000,00 80 % 1.20 . 1.03.01 . 26

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Produk Hukum Non Perda 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 1500 SK 1.20 . 1.03.01 . 26 . 24

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 123.474.800,00 181.363.500,00 91.678.000,00 27.983.700,00 424.500.000,00 2,1% 1.03 . 1.03.01 . 27

50.000.000,00 KAb. Karanganyar.

Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik 750.000,00 939.000,00 48.311.000,00 0,00 3 10 titik 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

90.000.000,00 12 Lokasi Penerima Kegiatan

PAMSIMAS

Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional

PAMSIMAS 17.452.800,00 30.731.500,00 28.595.000,00 13.220.700,00 3 12 Desa sasaran 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13

Page 71: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

224.500.000,00 Kabupaten Karanganyar.

Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS 90.000.000,00 134.500.000,00 0,00 0,00 3 6 Desa/ Kelurahan.

1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

60.000.000,00 Kab.

Karanganyar Pendampingan Program SANIMAS 15.272.000,00 15.193.000,00 14.772.000,00 14.763.000,00 3 10 Desa sasaran 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

813.525.000,00 628.515.000,00 628.515.000,00 628.445.000,00 2.699.000.000,00 80% 1.03 . 1.03.01 . 29

20.000.000,00 DPU Kab.karangan

yar

Perencanaan pengembangan infrastruktur 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

450.000.000,00 Wilayah UPT Timur

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Timur

116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 wilayah UPT Timur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

450.000.000,00 Wilayah UPT

Barat

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur

UPT Wilayah Barat 116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 wilayah UPT

Barat 1.03 . 1.03.01 . 29 . 05

450.000.000,00 Wilayah UPT Selatan

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Selatan

116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 Wilayah UPT Selatan

1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

430.000.000,00 Wilayah UPT

Utara

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur

UPT Wilayah Utara 111.467.000,00 106.182.000,00 106.182.000,00 106.169.000,00 3 1 Wilayah UPT

Utara 1.03 . 1.03.01 . 29 . 07

450.000.000,00 Wilayah UPT Kota

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kota

116.468.000,00 111.183.000,00 111.183.000,00 111.166.000,00 3 1 Wilayah UPT Kota

1.03 . 1.03.01 . 29 . 08

449.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur

Alkal 231.185.000,00 72.600.000,00 72.600.000,00 72.615.000,00 3 1 Kabupaten

Karanganyar 1.03 . 1.03.01 . 29 . 09

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

2.734.488.000,00 9.611.434.000,00 231.328.000,00 11.310.000,00 12.588.560.000,00 1,8% 1.03 . 1.03.01 . 30

45.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec. Karanganyar, Jaten, Karangpandan dan Colomadu

11.428.000,00 11.434.000,00 11.328.000,00 11.310.000,00 3 4 Kecamatan

Sasaran 1.03 . 1.03.01 . 30 . 25

170.000.000,00 Belakang SMA Negeri

Jumapolo, Kec. Jumapolo

Betonisasi Belakang SMA Negeri Jumapolo, Kec.

Jumapolo 50.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 33

150.000.000,00 Dusun Ngegot, Desa

Selokaton, Kec.

Gondangrejo

Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Ngegot, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo

50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 35

110.000.000,00 Desa Karangsari

Kec. Jatiyoso

Pengaspalan Jalan (Sensit) Jalan Puter Distrik Kangsi Desa Karangsari, Kec. Jatiyoso

30.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 37

50.000.000,00 Dusun Ploso Kidul, Desa Plosororejo

Kec. Matesih

Pembangunan Jalan Puter Distrik Dusun Ploso

Kidul, Desa Plosorejo, Kec. Matesih 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 38

200.000.000,00 Pendem Wetan Desa Suruh Kec.

Tasikmadu

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Modul SIPAS di Pendem Wetan Desa Suruh Kec. Tasikmadu

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 39

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14

Page 72: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

200.000.000,00 Pendem Kulon Desa Suruh

Kec. Tasikmadu

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan Modul SIPAS di Pendem Kulon Desa Suruh Kec. Tasikmadu

60.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 40

100.000.000,00 Jalan Puter Distrik Desa Ngadirejo

Kec. Mojogedang

Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 45

100.000.000,00 Desa Kaliboto Kec.

Mojogedang

Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Gobakan - Bungkus Desa Kaliboto Kec. Mojogedang

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 46

395.000.000,00 Dusun Jumok Desa Jaten Kecamatan

Jaten

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Dusun Jumok Desa Jaten Kecamatan Jaten

95.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 48

405.000.000,00 Desa Koripan Kecamatan

Matesih

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Koripan Kecamatan Matesih

100.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 49

400.000.000,00 Desa Kaliwuluh

Kecamatan

Kebakkramat

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat

100.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 50

395.000.000,00 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Pendem Kecamatan Mojogedang

95.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 51

405.000.000,00 Desa Ngringo Kecamatan

Jaten

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Desa Ngringo Kecamatan Jaten

100.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 52

80.000.000,00 Kel. Kalisoro Kec.

Tawangmangu

Pengaspalan Jalan (Hotmix) Lingkungan Pancot

Kel. Kalisoro Kec. Tawangmangu 15.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 53

100.000.000,00 Lapangan Olahraga Jantiharjo

Pembangunan Talud Lapangan Olahraga

Jantiharjo 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 58

180.000.000,00 Kel. Lalung Kec.

Karanganyar

Perbaikan/Pelebaran Jembatan Lingkungan Manggeh RW. 13 (Belakang MTSN) Kel. lalung Kec. Karanganyar

50.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 59

200.000.000,00 Desa Kedawung

Kec. Jumapolo

Pengaspalan Jalan Puter Distrik Ruas Ngori - Mojorejo Desa Kedawung Kec. Jumapolo

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 60

200.000.000,00 Desa Kaling Kec.

Tasikmadu

Pengaspalan/Sensit Jalan Desa Dkh. Celengan Desa Kaling Kec. Tasikmadu

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 61

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15

Page 73: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

110.000.000,00 Jalan Desa Dkh.

Wonokeso Desa Suruh

Kec.

Tasikmadu

Pengecoran Jalan Desa Dkh. Wonokeso Desa Suruh Kec. Tasikmadu

25.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 62

200.000.000,00 Desa Kaling Kec.

Tasikmadu

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Desa Getasan - Kaling 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 66

200.000.000,00 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu

60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 67

119.610.000,00 Desa Sepanjang Kecamatan

Tawangmangu

Pengembangan Jaringan Pipa Desa Sepanjang Kec. Tawangmangu

39.610.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 98

97.860.000,00 Dusun Gunung Sari Desa Ngringo

Kec Jaten

Penambahan Jaringan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Dusun Gunungsari Desa Ngringo Kec. Jaten

27.860.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 99

154.000.000,00 Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec. Mojogedang

Pengembangan Jaringan Pipa di Dukuh Dawung Desa Gebyok Kec. Mojogedang

54.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 100

133.500.000,00 Dukuh Ngampel Desa

Gentungan Kec.

Mojogedang

Pengembangan Jaringan Pipa di Dukuh

Ngampel Desa Gentungan Kec. Mojogedang 33.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 101

365.000.000,00 Desa Lemahbang

Kec. Jumapolo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Lemahbang Kec. Jumapolo

65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 102

362.000.000,00 Desa Plesungan

Kec. Gondangrejo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Plesungan Kec. Gondangrejo

62.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 103

360.000.000,00 Desa Selokaton

Kec. Gondangrejo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Selokaton Kec. Gondangrejo

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 104

365.000.000,00 Dusun Garut Desa Jatisuko

Kec.

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Garut Desa Jatisuko Kec. Jatipuro

65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 105

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16

Page 74: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jatipuro

360.000.000,00 Kelurahan Delingan Kec.

Karanganyar

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Kelurahan Delingan Kec. Karanganyar

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 106

365.000.000,00 Desa Buntar Kec.

Mojogedang

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Buntar Kec. Mojogedang

65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 107

360.000.000,00 Desa Kragan Kec.

Gondangrejo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Kragan Kec. Gondangrejo

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 108

360.000.000,00 Desa Pendem Kec.

Mojogedang

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Desa Pendem Kec. Mojogedang 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 109

360.000.000,00 Desa Waru Kec.

Kebakkramat

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Desa Waru Kec. Kebakkramat 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 110

360.000.000,00 Desa Ngadiluwih

Kec. Matesih

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Ngadiluwih Kec. Matesih

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 111

367.500.000,00 Desa Plosorejo Kec.

Kerjo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Desa Plosorejo Kec. Kerjo

67.500.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 112

360.000.000,00 Dusun Kangsi Desa

Karangsari

Kec. Jatiyoso

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Kangsi Desa Karangsari Kec. Jatiyoso

60.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 113

360.000.000,00 Kel. Bolong Kec.

Karanganyar

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Kel. Bolong Kec. Karanganyar 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 114

360.000.000,00 Dusun Ngabeyan Desa Sroyo Kec. Jaten

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngabeyan Desa Sroyo Kec. Jaten

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 115

360.000.000,00 Dusun Ngasem Desa

Tugu Kec. Jumantono

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngasem Desa Tugu Kec. Jumantono

60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 116

360.000.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Kec.

Karanganyar

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Kelurahan Jantiharjo Kec. Karanganyar 60.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 117

365.000.000,00 Desa Wonorejo

Kec.

Gondangrejo

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul

SIPAS di Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo 65.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 118

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17

Page 75: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

340.590.000,00 Dusun Ngentak Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Ngentak Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

40.590.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 119

133.000.000,00 Desa Tunggulrejo

Kec. Jumantono

Pembuatan Sumur Desa Tunggulrejo 33.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 120

120.000.000,00 Lapangan Baturan Kec.

Colomadu

Pembangunan Drainase Lapangan Baturan Colomadu

20.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 122

100.000.000,00 Kec. Jatipuro Pembangunan Talud Penahan Bahu Jalan Jembatan Kelompok Dusun Karang Tengah Ruas Jalan Jatipuro-Jatikuwung, Kec. Jatipuro

15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 123

125.000.000,00 Desa Kragan Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Talud Jalan Garas-Wonosari, Desa Kragan, Kec. Gondangrejo

30.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 124

200.000.000,00 Desa Dayu Kec.

Gondangrejo

Pembangunan Talud Jalan Menuju Kluster Dayu 75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 125

100.000.000,00 Desa Plosorejo Kec.

Matesih

Pembangunan Talud Penahan Tanah Jl. Plosorejo-Gantiwarno (Depan Lapangan Plosorejo Ke timur)

15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 126

70.000.000,00 Kel. Tegalgede

Kec. Karanganyar

Pembangunan Jalan Sensit Lingkungan Tolok Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar

15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 127

150.000.000,00 Desa Kragan Kec.

Gondangrejo

Peningkatan Jalan (Pengaspalan) Jalan Garas-Wonosari, Desa Kragan, Kec. Gondangrejo

50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 128

200.000.000,00 Desa Gentungan

Kec. Mojogedang

Pengaspalan Jalan Panteng Desa Gebyok - Karanggayam Desa Gentungan Kec. Mojogedang

50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.03 . 1.03.01 . 30 . 129

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

34.436.400,00 7.320.000,00 7.320.000,00 7.323.600,00 56.400.000,00 80% 1.20 . 1.03.01 . 30

28.200.000,00 Pembinaan Administrasi Kepagawaian 10.186.200,00 6.003.000,00 6.003.000,00 6.007.800,00 3 229 PNS 1.20 . 1.03.01 . 30 . 38

28.200.000,00 Pembinaan PNS 24.250.200,00 1.317.000,00 1.317.000,00 1.315.800,00 3 229 PNS 1.20 . 1.03.01 . 30 . 39

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18

Page 76: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

33.983.090.238,00 144.590.800.357,00 29.207.886.545,00 2.653.335.860,00 210.435.113.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Ir. DIDIK JOKO BAKDONO, M.Si.

NIP. 19580926 198903 1 003

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19

Page 77: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 BAPPEDA

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BAPPEDA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

83.691.500,00 81.541.500,00 82.189.500,00 87.377.500,00 334.800.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 01

4.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 1.584.000,00 1.634.000,00 782.000,00 0,00 3 2500 surat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

67.500.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

39.800.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.950.000,00 9.750.000,00 9.950.000,00 10.150.000,00 3 12 Bulan, 3 Orang 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

20.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 50 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.557.500,00 2.557.500,00 2.557.500,00 2.327.500,00 3 12 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

3.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 6 Jenis, 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

5.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00 3 23 Jenis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

6.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 3 2 media cetak, 20 buku pustaka dan

peraturan perundangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

49.500.000,00 Kantor BAPPEDA

Penyediaan makanan dan minuman 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 3 850 Orang 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 78: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kabupaten Karanganyar

130.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 31.250.000,00 31.250.000,00 31.250.000,00 36.250.000,00 3 1 Tahun 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 52.150.000,00 122.912.500,00 54.187.500,00 59.750.000,00 289.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 02

24.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 3 4 item 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

30.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3 3 item 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

35.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Jenis Pekerjaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

150.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 35.650.000,00 42.412.500,00 33.687.500,00 38.250.000,00 3 7 Mobil dan 14

Sepeda Motor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 11 AC, 1 Unit

Jaringan Telepon,

12 Bulan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

15.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3 8 Buah PC, 12

Bulan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan Website 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3 1 Website 1.06 . 1.06.01 . 02 . 37

15.000.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00 92.500.000,00 205.000.000,00 0,00 307.500.000,00 75 % 1.06 . 1.06.01 . 05

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

82.500.000,00 Pulau Bali Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 3 55 orang 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

200.000.000,00 Batam Peningkatan Kapasitas TAPD 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 12 Orang 1.06 . 1.06.01 . 05 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.707.500,00 37.907.500,00 23.843.500,00 37.141.500,00 122.600.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 79: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

122.600.000,00 Kantor BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23.707.500,00 37.907.500,00 23.843.500,00 37.141.500,00 3 36 Buku dan 2 Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Program pengembangan data/informasi 42.934.000,00 15.541.700,00 168.570.800,00 53.187.500,00 280.234.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 15

40.234.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sosialisasi APBD 40.234.000,00 0,00 0,00 0,00 3 350 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

30.000.000,00 Kab.

Karanganyar Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka 0,00 2.612.400,00 18.887.600,00 8.500.000,00 3 170 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12

20.000.000,00 Kab Karanganyar

Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen 0,00 2.514.800,00 13.485.200,00 4.000.000,00 3 100 Buku IHK dan 100 Buku SHK

1.06 . 1.06.01 . 15 . 13

20.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi 0,00 2.643.400,00 13.756.600,00 3.600.000,00 3 40 Buku Indikator Ekonomi dan 40

Buku Inflasi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

40.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka 0,00 2.650.600,00 37.349.400,00 0,00 3 120 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 15

35.000.000,00 Kab

Karanganyar

Penyusunan Buku Produk Domestik Regional

Bruto 0,00 2.595.500,00 32.404.500,00 0,00 3 120 Buku 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

95.000.000,00 kabupaten karanganyar

Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2.700.000,00 2.525.000,00 52.687.500,00 37.087.500,00 3 30 Buku 1 Software

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20

Program Perencanaan Tata Ruang 219.725.000,00 356.640.000,00 20.485.000,00 3.150.000,00 600.000.000,00 100 % 1.05 . 1.06.01 . 15

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Operasional BKPRD 38.200.000,00 38.165.000,00 20.485.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.05 . 1.06.01 . 15 . 20

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Feseability Study (FS) Jalan Lingkar Kota Karanganyar

35.250.000,00 64.750.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.05 . 1.06.01 . 15 . 40

400.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perubahan 146.275.000,00 253.725.000,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.05 . 1.06.01 . 15 . 41

Program Kerjasama Pembangunan 16.311.000,00 33.884.800,00 123.004.200,00 11.800.000,00 185.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 16

100.000.000,00 Kab. Karanganyar

Koordinasi Kelitbangan 1.848.000,00 4.997.800,00 81.354.200,00 11.800.000,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

85.000.000,00 Semarang KRENOVA 14.463.000,00 28.887.000,00 41.650.000,00 0,00 3 2 Kategori Pemenang, 2 Kali

Pameran

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Program perencanaan pembangunan daerah 271.090.000,00 178.484.900,00 214.005.800,00 137.785.300,00 801.366.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 21

325.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD

244.190.000,00 42.200.000,00 18.200.000,00 20.410.000,00 3 1 Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03

97.900.000,00 Kabupaten

Karanganyar Perencanaan Umum Pembangunan Daerah 21.900.000,00 22.725.000,00 22.053.200,00 31.221.800,00 3 12 Bulan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

273.466.000,00 BAPPEDA Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana

5.000.000,00 104.000.000,00 133.000.000,00 31.466.000,00 3 400 Buku 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 80: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

105.000.000,00 Kab Karanganyar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 0,00 9.559.900,00 40.752.600,00 54.687.500,00 3 40 Buku (semester I = 20

dan Semester II = 20)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Program perencanaan pembangunan ekonomi

70.350.500,00 119.026.750,00 137.805.500,00 87.817.250,00 415.000.000,00 1 Berkembangnya potensi ekonomi

daerah

1.06 . 1.06.01 . 22

175.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)

24.903.500,00 20.947.250,00 93.213.500,00 35.935.750,00 3 100 % 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

190.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 45.447.000,00 48.304.500,00 44.367.000,00 51.881.500,00 3 40 buku 1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kajian Pembentukan Kampung Wisata Dukuh Nglurah Kecamatan Tawangmangu

0,00 49.775.000,00 225.000,00 0,00 3 40 buku 1.06 . 1.06.01 . 22 . 34

Program perencanaan sosial dan budaya 161.754.500,00 141.803.900,00 62.781.200,00 18.660.400,00 385.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 23

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan

Masyarakat Bagi Perguruan TInggi 11.180.000,00 9.850.000,00 8.250.000,00 720.000,00 3 2 Perguruan

Tinggi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS

26.898.000,00 30.415.000,00 1.801.200,00 885.800,00 3 16 Desa/Kelurahan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 10

60.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 29.212.500,00 19.850.500,00 7.865.000,00 3.072.000,00 1 2 Kali Rapat Kooridnasi, 4 kali

rapat tim teknis, laporan

semesteran, Laporan tahunan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

80.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 33.922.000,00 27.033.000,00 17.445.000,00 1.600.000,00 1 1 kali rapat

Koordinasi, 2 kali

rapat pokja, Laporan Kegiatan

dan Laporan LP2KD

1.06 . 1.06.01 . 23 . 17

70.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk

Semua (PUS) 19.585.000,00 25.715.000,00 18.900.000,00 5.800.000,00 1 2 kali rapat forum

PUS , 5 kali rapat

tim teknis, 40 buku Laporan

Tahun PUS

1.06 . 1.06.01 . 23 . 18

40.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi Pasca PNPM Mandiri di Perkotaan

P2KP (Reguler) 17.843.000,00 15.408.600,00 3.435.000,00 3.313.400,00 3 51 Desa di 5

Kecamatan lokasi

Pasca PNPM Mandiri Perkotaan

(Jaten, Clmadu, Kranyar, Tskmadu,

Kebakkramat), 17 lokasi PLPBK dan

1 KBP

1.06 . 1.06.01 . 23 . 22

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Budaya 13.689.000,00 1.166.800,00 0,00 144.200,00 3 12 bulan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23

30.000.000,00 Kabupaten Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah 9.425.000,00 12.365.000,00 5.085.000,00 3.125.000,00 3 30 buku laporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 81: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar Percepatan Tujuan Pasca MDGs

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

94.798.500,00 139.437.500,00 53.614.000,00 17.150.000,00 305.000.000,00 100 % 1.06 . 1.06.01 . 24

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pendampingan Water Resources & Irigations

Sector Management Program (WISMP) 15.750.000,00 20.050.000,00 11.050.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

140.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP)

39.431.000,00 47.005.000,00 41.064.000,00 12.500.000,00 1 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 13

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar

18.517.500,00 31.482.500,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 14

65.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

BOP Program Peningkatan Kualitas Kawasan

Pemukiman (P2KKP) 21.100.000,00 40.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 1 tahun 1.06 . 1.06.01 . 24 . 18

1.046.512.500,00 1.319.681.050,00 1.145.487.000,00 513.819.450,00 4.025.500.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SUNDORO, SH. M.Si.

NIP. 19610512 198812 1 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 82: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

131.893.750,00 144.193.750,00 101.893.750,00 101.968.750,00 479.950.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 01

750.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyediaan jasa surat menyurat 168.750,00 168.750,00 168.750,00 243.750,00 3 50 kali / 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

152.800.000,00 Kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

14.600.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3 6 unit 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

600.000,00 Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

5.000.000,00 Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 4 unit, 4 unit, 10 buah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

22.500.000,00 Kantor Penyediaan alat tulis kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

15.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.925.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 3 1500 lembar 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 12 bulan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

42.300.000,00 Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 42.300.000,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

55.400.000,00 Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 3 12 bulan, 1 orang THL

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

22.000.000,00 Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 3 264 paket

berlangganan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

64.000.000,00 Kantor Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 3 12 kali rapat bimbingan

pegawai, 8 kali

rapat pimpinan, dan rapat khusus

4 kali

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

80.000.000,00 Kabupaten Karanganyar, Suarakarta,

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 56 Kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 83: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jawa Tengah, da

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 61.025.000,00 21.025.000,00 21.025.000,00 21.025.000,00 124.100.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 02

35.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

17.500.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 3 2 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

53.600.000,00 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 3 2 Kendaraan

Dinas Roda 4 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

3.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 15 Buah 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 4 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 44

5.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.07 . 1.07.01 . 02 . 45

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

76.296.000,00 0,00 0,00 0,00 76.296.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 05

45.000.000,00 Jawa dan Bali Pendidikan dan pelatihan formal 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01

16.296.000,00 Kantor Dishubkominf

o Kab.karangan

yar

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

16.296.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.07 . 1.07.01 . 05 . 03

15.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o Kab.Karangan

yar

Pendidikan dan pelatihan non formal 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.07 . 1.07.01 . 05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37.956.000,00 37.091.000,00 34.291.000,00 34.366.000,00 143.704.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 06

22.051.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.152.000,00 6.633.000,00 5.133.000,00 5.133.000,00 3 24 buku /

dokumen 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

105.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

28.950.000,00 25.325.000,00 25.325.000,00 25.400.000,00 3 10 Dokumen/Buku 1.07 . 1.07.01 . 06 . 12

16.653.000,00 Kantor Dishubkominf

Penyusunan Laporan Rencana Strategis dan Kinerja SKPD

3.854.000,00 5.133.000,00 3.833.000,00 3.833.000,00 3 24 Buku 1.07 . 1.07.01 . 06 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 84: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

o

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

82.877.500,00 83.498.500,00 93.949.500,00 81.474.500,00 341.800.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 15

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Propinsi Jawa

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan 3.327.500,00 4.270.500,00 3.899.500,00 3.502.500,00 3 30 kali 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03

12.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04

314.800.000,00 Terminal Peningkatan pengelolaan terminal angkutan

darat 79.550.000,00 79.228.000,00 78.050.000,00 77.972.000,00 3 12 Terminal, 27

petugas 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

191.597.600,00 95.927.900,00 68.183.700,00 38.940.800,00 394.650.000,00 100 % 1.25 . 1.07.01 . 15

75.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Pengadaan alat studio dan komunikasi 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.25 . 1.07.01 . 15 . 04

12.250.000,00 Kantor Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Raperbup 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penerbitan Majalah Inatnpari Karanganyar

Tentram 35.117.400,00 35.110.400,00 29.772.200,00 0,00 3 2750 Eksemplar 1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

15.000.000,00 Kantor Penyusunan Sambutan Bupati 4.948.000,00 5.437.000,00 4.615.000,00 0,00 3 200 naskah 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

80.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar 25.859.000,00 14.580.000,00 10.436.000,00 29.125.000,00 3 1500 lembar 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 3.198.200,00 5.825.000,00 5.756.000,00 220.800,00 3 5 Pembinaan KIM 1.25 . 1.07.01 . 15 . 12

45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers 16.250.000,00 16.250.000,00 9.150.000,00 3.350.000,00 3 12 bulan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 13

12.400.000,00 Kabupaten

Karanganyar Kegiatan Siaran Keliling 1.740.000,00 2.620.000,00 4.120.000,00 3.920.000,00 3 35 Kegiatan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 14

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.260.000,00 4.080.500,00 4.334.500,00 2.325.000,00 3 12 bulan 1.25 . 1.07.01 . 15 . 15

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Forum Komunikasi Kehumasan 2.975.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.25 . 1.07.01 . 15 . 17

10.000.000,00 Propinsi, Jakarta, Radio

Swiba

Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Ijin 1.25 . 1.07.01 . 15 . 18

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 100 % 1.09 . 1.07.01 . 16

22.000.000,00 Ngringo Jaten,

Karanganyar

Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah

Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Bidang/12 Bulan 1.09 . 1.07.01 . 16 . 10

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 61.041.500,00 134.763.500,00 74.376.000,00 46.519.000,00 316.700.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 16

84.100.000,00 Kantor Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat 16.629.000,00 34.341.000,00 19.936.000,00 13.194.000,00 3 1440 Liter 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 85: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Dishubkominfo

pengujian kendaraan bermotor

15.000.000,00 Kantor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor 3.026.000,00 11.974.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 02

15.000.000,00 Terminal se Kabupaten

Karanganyar

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 3.969.000,00 11.031.000,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

121.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 18.350.000,00 44.150.000,00 35.350.000,00 23.150.000,00 3 20 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas 7.722.500,00 8.472.500,00 3.805.000,00 0,00 3 15 unit Rambu dan 3 unit RPPJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

20.000.000,00 Kabupaten

karanganyar

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung

Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan 5.045.000,00 6.035.000,00 5.045.000,00 3.875.000,00 3 8 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

33.600.000,00 Kabupaten

Karanganyar Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 6.300.000,00 14.700.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3 100 Set 1.07 . 1.07.01 . 16 . 08

8.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 0,00 4.060.000,00 3.940.000,00 0,00 3 3 unit 1.07 . 1.07.01 . 16 . 09

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 128.919.000,00 33.845.000,00 258.186.000,00 9.450.000,00 430.400.000,00 100 % 1.07 . 1.07.01 . 17

10.500.000,00 Kantor Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1.269.000,00 7.900.000,00 1.331.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01

41.900.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,

murah dan mudah 12.650.000,00 9.550.000,00 10.250.000,00 9.450.000,00 3 12 bulan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

115.000.000,00 Kantor dan

Terminal Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

18.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

0,00 16.245.000,00 1.755.000,00 0,00 3 1 kali 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

20.000.000,00 Terminal / Kabupaten

Karanganyar

Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran 0,00 150.000,00 19.850.000,00 0,00 3 4 Posko / 15 hari 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

195.000.000,00 Jakarta,

Karanganyar Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 0,00 0,00 195.000.000,00 0,00 3 16 Bus 1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

30.000.000,00 Propinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Propinsi

0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3 2 Bus 1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

Program kerjasama informasi dengan mas

media 90.140.000,00 187.160.000,00 98.865.000,00 134.185.000,00 510.350.000,00 100 % 1.25 . 1.07.01 . 18

25.300.000,00 LLPL Swiba Karanganyar

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

17.800.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 8 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

105.000.000,00 Kantor Dishubkominf

o

Kerjasama dengan Media Masa 23.790.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 36.250.000,00 3 13 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 04

69.750.000,00 Kantor Dishubkominf

Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 12.150.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 3 14 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 86: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

o

157.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Siaran Televisi 13.000.000,00 111.000.000,00 11.000.000,00 22.000.000,00 3 3 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 06

118.550.000,00 Kabupaten

Karanganyar Kegiatan Promosi Informasi 23.400.000,00 23.400.000,00 21.750.000,00 50.000.000,00 3 5 buah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 07

17.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan Rakyat 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 1 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 13

17.750.000,00 Pulau Jawa/ Luar Jawa/

Bali

Kegiatan Pameran 0,00 8.580.000,00 4.935.000,00 4.235.000,00 3 3 kali 1.25 . 1.07.01 . 18 . 14

Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas 113.700.000,00 212.000.000,00 257.500.000,00 0,00 583.200.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 19

40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 32 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

57.000.000,00 Ruas - ruas Jalan dalam

Kota Karanganyar

Pengadaan Marka Jalan Dalam Kota

Karanganyar 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 4 368 m² 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

60.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan APILL 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 4 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

9.500.000,00 Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

4.200.000,00 Terminal se Kabupaten

Karanganyar

Pengadan Fasilitas Terminal 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 buah 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

40.000.000,00 Jl. KH. Wachid Hasyim depan

SD 4 karanganyar

Pengadaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 19 . 14

15.000.000,00 Perlintasan Kereta Api tak

Berpalang

Pengadaan Traffic Barier 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 8 unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 15

100.000.000,00 Ruas jalan luar Kota

Karanganyar

Pengadaan Marka Jalan Luar Kota Karanganyar 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 690 m2 1.07 . 1.07.01 . 19 . 16

257.500.000,00 Ruas jalan se Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu Lintas 0,00 0,00 257.500.000,00 0,00 1 83 Unit 1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

117.050.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 145.400.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 20

145.400.000,00 Kantor Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan

Bermotor 117.050.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 3 3500 buku uji 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas

56.904.500,00 63.849.500,00 101.003.500,00 62.242.500,00 284.000.000,00 90 % 1.07 . 1.07.01 . 21

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 87: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

44.000.000,00 Perlintasan sebidang

tanah di Jetis, Jaten, Karang

Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api 12.600.000,00 13.850.000,00 13.000.000,00 4.550.000,00 3 10 bulan/ 4 orang

1.07 . 1.07.01 . 21 . 02

20.000.000,00 Ruas - ruas jalan

Kabupaten karanganyar

Pengawasan, Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan

2.162.000,00 1.738.000,00 1.700.000,00 14.400.000,00 3 18 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03

40.000.000,00 Ruas - ruas jalan

Kabupaten Karanganyar

Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L

1.400.000,00 1.800.000,00 32.900.000,00 3.900.000,00 3 55 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 04

140.000.000,00 Jalan Protokol Kota

Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day 34.912.500,00 34.912.500,00 35.262.500,00 34.912.500,00 3 48 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 08

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Forum Keselamatan Jalan 3.350.000,00 3.150.000,00 5.350.000,00 3.150.000,00 3 4 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 10

10.000.000,00 Kantor Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Analisa

Dampak Lalulintas 2.480.000,00 3.649.000,00 2.541.000,00 1.330.000,00 3 6 kegiatan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 12

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas 0,00 4.750.000,00 10.250.000,00 0,00 3 1 kali 1.07 . 1.07.01 . 21 . 13

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

perhubungan 2.600.000,00 11.550.000,00 8.970.000,00 7.880.000,00 31.000.000,00 85 % 1.07 . 1.07.01 . 22

10.000.000,00 Kantor Penyusunan Database Fasilitas Perlengkapan Jalan

2.600.000,00 4.490.000,00 2.910.000,00 0,00 3 12 buku 1.07 . 1.07.01 . 22 . 05

6.000.000,00 kabupaten

Karanganyar Analisis Perhitungan Tarif Angkutan 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3 5 trayek 1.07 . 1.07.01 . 22 . 06

15.000.000,00 Persimpangan Jalan

Peningkatan Operasional ATCS 0,00 7.060.000,00 6.060.000,00 1.880.000,00 3 1 paket 1.07 . 1.07.01 . 22 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 88: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.174.000.850,00 1.034.354.150,00 1.127.693.450,00 547.501.550,00 3.883.550.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

AGUS CIPTO WALUYO, S.H., M.T.

NIP. 19610822 198903 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 89: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99.950.500,00 65.494.000,00 59.893.000,00 59.852.500,00 285.190.000,00 100 persen 1.08 . 1.08.01 . 01

2.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan jasa surat menyurat 650.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 405 lbr materai, 10 eks dokumen

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

30.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.502.500,00 7.499.000,00 7.499.000,00 7.499.500,00 3 3 jar.listrik, 1 jar.internet, 2

jar.telp, 2 jar.air

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

17.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.464.000,00 3.512.000,00 3.512.000,00 3.512.000,00 3 5 item 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

83.474.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 23.473.000,00 22.342.000,00 19.341.000,00 18.318.000,00 3 4 roda 4, 1 roda 3 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

5.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 24 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

19.286.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan alat tulis kantor 4.821.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.823.000,00 3 57 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

21.970.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.600.000,00 6.500.000,00 3.870.000,00 5.000.000,00 3 6 jenis barang cetak, 36000 lbr penggandaan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

5.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 15 komponen 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

29.990.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 item 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

2.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 12 bln surat kabar, 12 bln

tabloid, 4 eks buku per-UU-an

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

16.470.000,00 BLH Kab.Karanga

Penyediaan makanan dan minuman 4.200.000,00 4.120.000,00 4.150.000,00 4.000.000,00 3 1219 dos 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 90: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

nyar

53.000.000,00 Kab.Karanganyar dan

Daeraah Luar Kab.Karangan

yar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 3 12 bln PD dalam daerah, PD luar

daerah dan luar pulau

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 91.926.500,00 192.900.000,00 7.343.500,00 12.000.000,00 304.170.000,00 90 persen 1.08 . 1.08.01 . 02

42.170.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.826.500,00 0,00 7.343.500,00 0,00 3 8 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

12.000.000,00 Laboratorium lingkungan

BLH Kab.Karangan

yar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Laboratorium 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 3 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 38

50.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

DED Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.08 . 1.08.01 . 02 . 45

200.000.000,00 Laboratorium BLH

Karanganyar

Pembangunan Sarana Prasaran Fisik Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

7.100.000,00 192.900.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 02 . 46

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 05

30.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Peningkatan Kompetensi Aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 05 . 09

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.350.000,00 15.485.000,00 14.850.000,00 19.365.000,00 71.050.000,00 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 06

4.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3 10 buku 1.08 . 1.08.01 . 06 . 07

6.500.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyusunan laporan inventarisasi barang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 09

60.550.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 14.850.000,00 15.485.000,00 14.850.000,00 15.365.000,00 3 5 buku 1.08 . 1.08.01 . 06 . 12

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 153.325.000,00 51.175.000,00 0,00 0,00 204.500.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 15

104.500.000,00 Kab.Karanganyar

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

53.325.000,00 51.175.000,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

100.000.000,00 Kab.Karangan

yar Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 19

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

423.322.300,00 368.356.950,00 25.185.750,00 19.695.000,00 836.560.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 91: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

70.000.000,00 Kab.Karanganyar

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 68.650.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 3 4 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

25.000.000,00 Kec.Kebakkramat dan Kec.Jaten

Pengendalian Pencemaran Logam Berat Pada

Lahan Pertanian 20.375.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00 3 2 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

39.175.000,00 Kab.Karanganyar

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

10.720.000,00 9.610.000,00 9.601.000,00 9.244.000,00 3 45 pelaku usaha 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

22.000.000,00 Kab.Karangan

yar Pengelolaan B3 dan Limbah B3 11.374.000,00 10.098.000,00 528.000,00 0,00 3 18 ijin 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

15.000.000,00 Kab.Karanganyar

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

7.966.500,00 5.156.750,00 1.876.750,00 0,00 3 22 industri 1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

150.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pengendalian Kualitas Udara Ambien Melalui Penghijauan Pada Kawasan Sumber Pencemaran Udara

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 titik 1.08 . 1.08.01 . 16 . 15

38.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara 24.679.000,00 13.321.000,00 0,00 0,00 3 4 titik 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

39.000.000,00 Kab.Karanganyar

Pengendalian Pencemaran Air 28.354.800,00 10.645.200,00 0,00 0,00 3 27 pelaku usaha 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

45.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan 12.052.000,00 12.041.000,00 10.456.000,00 10.451.000,00 3 20 keg 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

15.535.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup

15.535.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg., 1 kelompok

1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

17.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pos Pengaduan Lingkungan Hidup 11.266.000,00 3.770.000,00 1.964.000,00 0,00 3 12 bulan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

21.900.000,00 Kab.Karangan

yar

Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan

Prokasih/Superkasih 11.860.000,00 9.280.000,00 760.000,00 0,00 3 4 sungai (20

sampel) 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

45.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Program Menuju Sekolah Adiwiyata 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 25 sekolah 1.08 . 1.08.01 . 16 . 27

200.000.000,00 Kab.Karanganyar

Pembuatan IPAL Biogas 1.970.000,00 198.030.000,00 0,00 0,00 3 5 unit 1.08 . 1.08.01 . 16 . 36

43.950.000,00 Kab.Karangan

yar Peningkatan Kompetensi Kader Lingkungan 485.000,00 43.465.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 38

50.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Sosialisasi Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

3.035.000,00 46.965.000,00 0,00 0,00 3 140 perusahaan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 39

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam 923.727.600,00 10.012.400,00 26.827.000,00 230.423.000,00 1.190.990.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 17

200.000.000,00 Kec.Ngargoyoso

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 8 jns bibit 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

200.000.000,00 Kec.Jatiyoso Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air

dan Sumber-Sumber Air 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 jenis bibit

tanaman 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

200.000.000,00 Kec.Tawangmangu

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 92: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

100.000.000,00 Kec. Gondangrejo

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 jns bibit 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

44.750.000,00 Kec.Karangan

yar Pembinaan Kampung Iklim 0,00 7.500.000,00 6.600.000,00 30.650.000,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 17

150.000.000,00 Kec. Jenawi Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 17 . 18

20.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Pembuatan Papan Informasi Perlindungan

Sumber Daya Alam 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 8 buah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

76.240.000,00 Kab.Karanganyar

Pengelolaan Bank Pohon 73.727.600,00 2.512.400,00 0,00 0,00 3 17 jenis bibit tanaman

1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

200.000.000,00 Kec.Karangan

yar

Penerapan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengelolaan Sampah dengan Pemberdayaan Wanita

0,00 0,00 227.000,00 199.773.000,00 3 3 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 25

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

100.000.000,00 0,00 2.338.500,00 97.661.500,00 200.000.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 18

100.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah

0,00 0,00 2.338.500,00 97.661.500,00 3 4 jenis tanaman 1.08 . 1.08.01 . 18 . 13

100.000.000,00 Kec.Tawangm

angu

Konservasi Kawasan Resapan Air Lereng

Gunung Lawu 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 18 . 18

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

28.560.600,00 62.245.400,00 93.136.600,00 6.757.400,00 190.700.000,00 80 persen 1.08 . 1.08.01 . 19

25.500.000,00 Kab.Karangan

yar

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

10.000.000,00 Kab.Karanganyar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 340.600,00 3.342.400,00 4.690.000,00 1.627.000,00 3 28 buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 05

23.500.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran

Industri 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 3 1 program 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

7.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyusunan Program Kerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup 1.492.000,00 3.015.000,00 0,00 2.493.000,00 3 1 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 10

25.200.000,00 Kab.Karanganyar

Status Lingkungan Hidup Daerah 0,00 0,00 23.880.600,00 1.319.400,00 3 2 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 11

25.500.000,00 Kab.Karangan

yar Pembinaan Saka Kalpataru 0,00 21.161.000,00 4.339.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 12

5.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) 1.228.000,00 1.227.000,00 1.227.000,00 1.318.000,00 3 1 website 1.08 . 1.08.01 . 19 . 13

7.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup

0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 3 1 judul buku 1.08 . 1.08.01 . 19 . 15

17.000.000,00 Kab.Karangan

yar

Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan

Hidup 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 16

35.000.000,00 BLH Kab.Karanga

Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa

0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 93: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

nyar

10.000.000,00 BLH Kab.Karangan

yar

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 21

Program peningkatan pengendalian polusi 52.675.000,00 39.665.000,00 8.554.000,00 8.056.000,00 108.950.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 20

70.000.000,00 Laboratorium lingkungan

BLH Kab.Karangan

yar

Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup 40.319.000,00 13.071.000,00 8.554.000,00 8.056.000,00 3 12 kegiatan, 24 sampel

1.08 . 1.08.01 . 20 . 07

38.950.000,00 Laboratorium lingkungan

BLH

Persiapan dan Akreditasi Laboratorium

Lingkungan 12.356.000,00 26.594.000,00 0,00 0,00 3 1 sertifikat

akreditasi 1.08 . 1.08.01 . 20 . 12

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) 20.000.000,00 114.500.000,00 0,00 0,00 134.500.000,00 75 persen 1.08 . 1.08.01 . 24

20.000.000,00 Kec.Karangan

yar

Penataan RTH 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lokasi 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

114.500.000,00 Kab.Karangan

yar Pembuatan Taman Hijau Sekolah 0,00 114.500.000,00 0,00 0,00 4 3 unit 1.08 . 1.08.01 . 24 . 16

1.914.837.500,00 949.833.750,00 238.128.350,00 453.810.400,00 3.556.610.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. EDY YUSWORO, MM.

NIP. 19590805 198003 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 94: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 02 . 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

76.272.000,00 70.572.000,00 70.572.000,00 70.584.000,00 288.000.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 01

12.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 1 tahun (surat

masuk dan surat

keluar)

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01

75.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 20.024.000,00 18.324.000,00 18.324.000,00 18.328.000,00 3 1 unit jaringan

telepon, 3 unit

instalasi air (DKP, Taman Pancasila,

GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat khabar,

internet dan pajak PBB

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02

35.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 19 KIR kendaraan

dan pajak STNK

44 kendaraan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06

42.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 3 28 jenis peralatan

dan bahan

pembersih dan 3 orang penjaga

kantor

1.08 . 1.08.02 . 01 . 08

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan alat tulis kantor 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 38 jenis alat tulis

kantor 1.08 . 1.08.02 . 01 . 10

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 7 jenis barang cetakan dan

23.900 lembar penggandaan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11

5.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten

Karangan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 5 jenis komponen listrik

1.08 . 1.08.02 . 01 . 12

4.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 01 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 95: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Pertamanan Kabupaten Karangan

25.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten

Karangan

Penyediaan makanan dan minuman 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 01 . 17

50.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Karangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 93.002.000,00 30.502.000,00 25.002.000,00 24.994.000,00 173.500.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 02

40.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Karanga

Pengadaan peralatan gedung kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 09

21.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten

Karangan

Pengadaan mebeleur 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 10

7.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Karangan

Pengadaan komputer 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 02 . 11

35.000.000,00 Dinas kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten

Karangan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 1 tahun

pemeliharaan lingkungan dan

bangunan kantor

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Karanganyar

1.08 . 1.08.02 . 02 . 22

50.000.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 2 unit mobil dan 4

unit sepeda motor 1.08 . 1.08.02 . 02 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 96: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karangan

5.500.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Karangan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 02 . 29

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemeliharaan komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 11 buah

komputer, 8 laptop, 10 printer

1.08 . 1.08.02 . 02 . 30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 05

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan SDM 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 1 tahun 1.08 . 1.08.02 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.653.000,00 16.653.000,00 16.653.000,00 16.641.000,00 66.600.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 06

66.600.000,00 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Karangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.653.000,00 16.653.000,00 16.653.000,00 16.641.000,00 3 1 paket Dokumen

(RKA TA.2015 dan

DPA TA. 2015)

1.08 . 1.08.02 . 06 . 01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.588.090.000,00 964.750.000,00 738.090.000,00 738.091.000,00 4.029.021.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 15

1.991.795.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan 487.284.000,00 529.944.000,00 487.284.000,00 487.283.000,00 3 7 (tujuh)

kecamatan :

Tawangmangu, Karanganyar,

Tasikmadu, Jaten, Kebakkaramat, Colomadu dan

Godangrejo

1.08 . 1.08.02 . 15 . 04

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 kelurahan/desa 1.08 . 1.08.02 . 15 . 10

1.037.226.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan

250.806.000,00 284.806.000,00 250.806.000,00 250.808.000,00 3 7 (tujuh) kecamatan :

Tawangmangu,

Karanganyar, Tasikmadu, Jaten,

Kebakkramat,

Colomadu dan Gondangrejo.

1.08 . 1.08.02 . 15 . 13

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pelayanan Kebersihan dan Persampahan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 14

300.000.000,00 TPS Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 97: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kabupaten Karanganyar

(Tawangmangu, Karanganya

(TPS)

150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Bak Kontainer 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 17

100.000.000,00 Kecamatan

Tasikmadu

Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan

Sampah) GPI Papahan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 22

75.000.000,00 TPA Sukosari Kec.

Jumantono Kab.

Karanganyar

Operasional dan Pemeliharaan TPA Sukosari Jumantono Kab. Karanganyar

75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 23

200.000.000,00 DKP Kab.

Karanganyar

Pengadaan Kendaraan Operasional

Persampahan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 15 . 29

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

215.603.000,00 113.128.000,00 88.128.000,00 88.141.000,00 505.000.000,00 100 % 1.04 . 1.08.02 . 19

25.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana

kebakaran 6.252.000,00 6.252.000,00 6.252.000,00 6.244.000,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 07

45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 08

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 09

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Pemadam Kebakaran

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 14

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh SKPD di

Kabupaten Karanganyar 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 15

310.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Operasional Pemadam Kebakaran 79.356.000,00 76.881.000,00 76.881.000,00 76.882.000,00 3 8 tenaga petugas pemadam

kebakaran,, 3 unit kendaraan PMK,

1.04 . 1.08.02 . 19 . 16

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 432 tempat 1.04 . 1.08.02 . 19 . 17

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Isidental Pemadam Kebakaran 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.512.000,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 18

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Hari Jadi Pemadam Kebakaran 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 19 . 19

Program pengelolaan areal pemakaman 317.655.000,00 19.805.000,00 17.655.000,00 17.655.000,00 372.770.000,00 100 % 1.04 . 1.08.02 . 20

150.000.000,00 TPU Munggur Kelurahan

Bejen Kecamatan

Karanganyar

Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 20 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 98: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

72.770.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman

17.655.000,00 19.805.000,00 17.655.000,00 17.655.000,00 3 5 (lima) orang tenaga monitoring

dan juru kunci

TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan

prasarana pemakaman

jenazah

1.04 . 1.08.02 . 20 . 09

150.000.000,00 Desa Wonosari

Kecamatan Gondangrejo

Pembangunan Pagar Makam Umum Pemkab Karanganyar Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.04 . 1.08.02 . 20 . 10

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

3.862.527.000,00 507.067.000,00 232.302.000,00 217.527.000,00 4.819.423.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 24

924.423.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemeliharaan Taman dan Monumen 217.527.000,00 257.067.000,00 232.302.000,00 217.527.000,00 3 17 lokasi taman

dan monumen

sejumlah 10 lokasi

1.08 . 1.08.02 . 24 . 11

200.000.000,00 Depan Kantor DPRD Kec.

Karanganyar

Pembangunan Trotoar Depan Kantor DPRD 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 14

200.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penataan Kawasan Jalan Lawu Karanganyar 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 17

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 51

1.600.000.000,00 Lingkungan Terminal Bejen ke

Utara Kab.

Karanganya

Pembangunan Trotoar Terminal Bejen Ke Utara 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 58

175.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Pohon 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 59

50.000.000,00 Kota kecamatan

Karanganyar

Perapian Pohon Turus Jalan di Lingkungan Kota Kec. Karanganyar

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 60

50.000.000,00 Taman Pancasila dan

Alun-alun Kabupaten Karanganya

Pemeliharaan Air Mancur, Taman Gajah dan GSI

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 65

200.000.000,00 Lingkungan alun-alun Kab.

Karanganyar

Penataan Rumput Alun-Alun Karanganyar 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 68

200.000.000,00 Kecamatan Karangpanda

Pembangunan Trotoar Karangpandan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 69

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 99: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

n Kab. Karanganyar

1.000.000.000,00 Lingkungan alun-alun kabupaten

karanganyar

Revitalisasi Taman Monumen Hari Aksara

Internasional (HAI) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 70

70.000.000,00 Taman pelita Revitalisasi Taman Pelita 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 71

100.000.000,00 Taman Air Mancur

Lingkungan Alun-alun

Kab. KRA

Penataan Lingkungan Taman Air Mancur 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 24 . 73

Program perancanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam 45.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 100 % 1.06 . 1.08.02 . 24

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket buku Renja Tahun +1

1.06 . 1.08.02 . 24 . 07

25.000.000,00 Kabupaten Karangnayar

Survey Design 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.06 . 1.08.02 . 24 . 08

45.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pendataan PJU 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.06 . 1.08.02 . 24 . 17

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman

329.908.000,00 9.915.890.000,00 19.533.000,00 19.512.000,00 10.284.843.000,00 100 % 1.08 . 1.08.02 . 25

228.486.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab.

Karanganyar 169.908.000,00 19.533.000,00 19.533.000,00 19.512.000,00 3 1 paket komponen

bahan pemeliharaan

Lampu

Penerangan jalan

1.08 . 1.08.02 . 25 . 01

110.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Bahan Lampu LED 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 02

50.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Meterisasi PJU 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 03

50.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Tenaga Surya 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 04

150.000.000,00 Tegalasri Bejen

Karanganyar

Pengadaan Jaringan Penerangan Jalan Pemukiman Tegalasri RT 07/06, Kel. Bejen, Kec. karanganyar

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 08

200.000.000,00 Sepanjang Jalan Lawu

(Papahan ke Timur)

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 13

9.296.357.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya Kab. Karanganyar

0,00 9.296.357.000,00 0,00 0,00 5 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 15

200.000.000,00 Buk Siwaluh s/d Bejen Kabupaten

Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan

Lawu Karanganyar Buk Siwaluh ke Bejen 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1 1 paket 1.08 . 1.08.02 . 25 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 100: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

6.552.210.000,00 11.685.867.000,00 1.215.435.000,00 1.200.645.000,00 20.654.157.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. TITIS SRI JAWATO

NIP. 19660923 198603 1 003

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 101: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Capil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Capil

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

326.535.500,00 112.886.500,00 122.261.500,00 112.891.500,00 674.575.000,00 12 bl, 100% 1.10 . 1.10.01 . 01

4.100.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Penyediaan jasa surat menyurat 3.128.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

182.400.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

94.650.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Penyediaan jasa administrasi keuangan 24.600.000,00 22.725.000,00 24.600.000,00 22.725.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

93.170.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.470.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 3 12 bl, 6 org 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

87.000.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Penyediaan alat tulis kantor 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl, 63 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

56.150.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.650.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 12 bl, 9 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

15.000.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 12 bl, 17 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

45.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl, 4 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

3.500.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

22.500.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyediaan bahan logistik kantor 7.312.500,00 5.062.500,00 5.062.500,00 5.062.500,00 3 12 bl, 5 item 1.10 . 1.10.01 . 01 . 16

45.000.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Penyediaan makanan dan minuman 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

26.105.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 6.530.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 251.424.500,00 30.199.500,00 46.724.500,00 32.693.500,00 361.042.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 02

50.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 item, 1 th 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

30.500.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

37.292.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 10.873.000,00 7.023.000,00 10.873.000,00 8.523.000,00 3 1 unit, 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 02 . 23

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 102: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

90.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

27.089.000,00 16.414.000,00 29.089.000,00 17.408.000,00 3 12 unit (4 roda empat dan 8 roda

dua), 12 bl

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

35.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

14.712.500,00 6.762.500,00 6.762.500,00 6.762.500,00 3 12 bl, 10 item 1.10 . 1.10.01 . 02 . 28

118.250.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 118.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.10 . 1.10.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

155.750.000,00 0,00 0,00 0,00 155.750.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 05

155.750.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra

Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur

Pelayanan Publik 155.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 67 org 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37.006.000,00 0,00 17.420.000,00 0,00 54.426.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 06

32.426.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.926.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

22.000.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17.080.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 06 . 02

Program Penataan Administrasi

Kependudukan 495.666.000,00 121.795.000,00 140.825.000,00 145.097.000,00 903.383.000,00 100 % 1.10 . 1.10.01 . 15

18.190.000,00 Kab. Kra Pelatihan tenaga pengelola SIAK 18.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3 177 org, 1 kali 1.10 . 1.10.01 . 15 . 02

120.485.000,00 Kab. Kra Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

36.869.000,00 27.869.000,00 27.869.000,00 27.878.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

10.057.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.096.000,00 2.319.000,00 2.319.000,00 2.323.000,00 3 17 Kec 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

93.920.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 28.114.000,00 22.614.000,00 21.594.000,00 21.598.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

10.285.000,00 Kab. Kra Rapat Koordinasi Lintas Sketoral Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil

10.285.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 th 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

78.446.000,00 Kab. Kra Pelayanan Dokumen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Melalui RATNAPANDUSIMA 20.170.000,00 19.426.000,00 19.426.000,00 19.424.000,00 3 17 Kec, 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

486.615.000,00 Kab. Kra Pelayanan KTP Elektronik 339.350.000,00 40.755.000,00 40.755.000,00 65.755.000,00 3 12 bln 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

20.750.000,00 Disdukcapil Kab. Kra

Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 0,00 0,00 20.750.000,00 0,00 3 10 lbr 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

13.205.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra

Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan 13.205.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 th, 80 bk 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21

21.275.000,00 Kab. Kra Inventarisasi Akta Kelahiran Anak 16.017.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 1.754.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

22.040.000,00 Kab. Kra Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan 6.965.000,00 5.025.000,00 5.025.000,00 5.025.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 27

8.115.000,00 Kab. Kra Monitoring Pelayanan ADMINDUK 3.405.000,00 2.035.000,00 1.335.000,00 1.340.000,00 3 12 bl 1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

18.450.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 27.000.000,00 100 % 1.24 . 1.10.01 . 15

27.000.000,00 Disdukcapil

Kab. Kra Pengadaan sarana penyimpanan 18.450.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3 12 bl, 230

register, 250

berkas

1.24 . 1.10.01 . 15 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 103: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.284.832.000,00 267.731.000,00 330.081.000,00 293.532.000,00 2.176.176.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. LARMANTO, M.Si.

NIP. 19580522 198003 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 104: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

67.962.000,00 67.962.000,00 67.962.000,00 67.980.000,00 271.866.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 01

12.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00 3 5000 surat

masuk/keluar 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

29.800.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.449.000,00 7.449.000,00 7.449.000,00 7.453.000,00 4 rekening 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

11.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.874.000,00 2.874.000,00 2.874.000,00 2.878.000,00 3 30 macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

14.406.000,00 Kabupaten karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.606.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

9.700.000,00 Kabupaten

karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.424.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 2.428.000,00 3 48500 lembar 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

15.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 11 macam 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

3.960.000,00 Kabupaten

karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan bahan logistik kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 16

40.000.000,00 Kabupaten

karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

120.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 475.958.000,00 76.887.000,00 86.887.000,00 76.897.000,00 716.629.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 02

181.871.000,00 kabupaten Pengadaan perlengkapan gedung kantor 181.871.000,00 0,00 0,00 0,00 11 jenis 1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

217.200.000,00 Kabuapaten Pengadaan mebeleur 217.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11 jenis 1.11 . 1.11.01 . 02 . 10

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

282.558.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 70.638.000,00 70.638.000,00 70.638.000,00 70.644.000,00 3 6 mobil 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

25.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 48 item 1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 105: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Daya Aparatur

83.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendidikan dan pelatihan formal 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 104 orang 1.11 . 1.11.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.703.000,00 86.800.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 06

86.800.000,00 Kabupaten

karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.703.000,00 3 11 bulan 1.11 . 1.11.01 . 06 . 01

Program Keluarga Berencana 577.793.000,00 347.566.500,00 341.915.000,00 316.838.000,00 1.584.112.500,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 15

49.000.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

12.252.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 12.244.000,00 3 17 kecamatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 01

25.000.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Pelayanan KIE 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 10 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02

14.300.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pembinaan Keluarga Berencana 5.239.000,00 0,00 9.061.000,00 0,00 3 4 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

15.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Operasional tim pengembangan program Kependudukan dan KB (KKB)

5.100.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 3 6 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

415.000.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB 99.750.000,00 99.750.000,00 115.750.000,00 99.750.000,00 3 18 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

794.400.000,00 Kabupaten Biaya Operasional Keluarga Berencana 198.603.000,00 198.603.000,00 198.603.000,00 198.591.000,00 4 17 kec 1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

20.812.500,00 kecamatan Advokasi Pokja KB Kecamatan, Desa/Kelurahan 0,00 20.812.500,00 0,00 0,00 1770 Orang 1.12 . 1.11.01 . 15 . 16

52.000.000,00 kabupaten Pengadaan KIE Pendidikan Kependudukan Kit 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13 18 set 1.12 . 1.11.01 . 15 . 19

198.600.000,00 Kabupaten Pengadaan Sarana dan Prasarana PPKBD 198.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13 70 buah 1.12 . 1.11.01 . 15 . 20

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

67.883.000,00 45.253.000,00 29.626.500,00 7.950.000,00 150.712.500,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 15

13.922.000,00 Kabupaten Karanganyar

workshop hak dan anak 0,00 13.922.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 05

17.131.000,00 Kabupaten

karanganyar Operasional forum anak kabupaten 0,00 17.131.000,00 0,00 0,00 3 100 anak 1.11 . 1.11.01 . 15 . 06

12.425.000,00 Kabupaten karanganyar

Opoerasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar

12.425.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.11 . 1.11.01 . 15 . 07

30.739.000,00 Kabupaten

karanganyar

Operasional gugus tugas kabupaten layak anak 8.449.000,00 8.449.000,00 8.638.000,00 5.203.000,00 3 38 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 08

13.309.000,00 Kabupaten Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

0,00 0,00 13.309.000,00 0,00 90 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 09

14.033.000,00 Kabupaten Pelatihan Forum Anak 14.033.000,00 0,00 0,00 0,00 40 orang 1.11 . 1.11.01 . 15 . 10

18.928.500,00 Kabupaten Pembuatan Profil dan Database Anak 2.751.000,00 5.751.000,00 7.679.500,00 2.747.000,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 15 . 11

15.225.000,00 Kabupaten Perumusan Kebijakan Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan 15.225.000,00 0,00 0,00 0,00 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 15 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 106: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

15.000.000,00 Kabupaten Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 kegiatan 1.11 . 1.11.01 . 15 . 13

Program pelayanan kontrasepsi 3.505.000,00 4.505.000,00 4.185.000,00 1.305.000,00 13.500.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 17

8.280.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2.200.000,00 3.200.000,00 2.880.000,00 0,00 17 kegiatan 1.12 . 1.11.01 . 17 . 02

5.220.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 29 kkb 1.12 . 1.11.01 . 17 . 05

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 13.722.500,00 104.665.500,00 37.158.000,00 10.646.000,00 166.192.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 17

18.312.500,00 kabupaten Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

0,00 18.312.500,00 0,00 0,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 17 . 03

45.662.500,00 kabupaten

karanganyar

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan 13.722.500,00 10.647.000,00 10.647.000,00 10.646.000,00 3 55 kasus 1.11 . 1.11.01 . 17 . 08

11.603.500,00 kabupaten Sosialisasi KDRT 0,00 11.603.500,00 0,00 0,00 80 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

16.573.500,00 Kabupaten karanganyar

KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak

0,00 15.973.500,00 600.000,00 0,00 3 120 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 15

48.129.000,00 3 kecamatan Pengembangan dan pembinan forum

kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA) 0,00 48.129.000,00 0,00 0,00 3 90 anak 1.11 . 1.11.01 . 17 . 16

12.364.000,00 Kabupaten karanganyar

Penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 3 75 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 17

13.547.000,00 kabupaten Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak 0,00 0,00 13.547.000,00 0,00 3 100 orang 1.11 . 1.11.01 . 17 . 19

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

299.952.000,00 286.005.800,00 273.028.000,00 284.880.200,00 1.143.866.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 18

823.866.000,00 Kabupaten dan

kecamatan

Operasional kelompok masyarakat peduli KB 196.316.500,00 209.791.500,00 202.954.000,00 214.804.000,00 3 177 Orang 1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

175.000.000,00 Kabupaten, kecamatan, dan desa

Koordinasi pengelolaan program 47.060.500,00 42.648.000,00 42.648.000,00 42.643.500,00 3 1 tahun 1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

45.000.000,00 Kabupaten

karanganyar Pemberdayaan ekonomi keluarga 31.576.000,00 8.567.300,00 2.427.000,00 2.429.700,00 1 136 peserta 1.12 . 1.11.01 . 18 . 04

100.000.000,00 Kabupaten, kecamatan dan desa

Pengelolaan data dan informasi KB 24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00 3 6438 orang 1.12 . 1.11.01 . 18 . 05

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 12.364.000,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 18

12.364.000,00 Kabupaten karanganyar

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0,00 0,00 12.364.000,00 0,00 3 75 orang 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak 2.199.000,00 2.199.000,00 2.199.000,00 18.999.500,00 25.596.500,00 100 % 1.11 . 1.11.01 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 107: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

12.884.000,00 Kabupaten karanganyar

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

0,00 0,00 0,00 12.884.000,00 3 60 orang 1.11 . 1.11.01 . 19 . 01

12.712.500,00 kabupaten Penyusunan Data Pilah 2.199.000,00 2.199.000,00 2.199.000,00 6.115.500,00 1 keg 1.11 . 1.11.01 . 19 . 04

Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR 0,00 29.187.500,00 0,00 0,00 29.187.500,00 % 1.12 . 1.11.01 . 20

14.187.500,00 kabupaten Advokasi dan KIE tentang KRR 0,00 14.187.500,00 0,00 0,00 100 peserta 1.12 . 1.11.01 . 20 . 02

15.000.000,00 Kabupaten Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 60 orang 1.12 . 1.11.01 . 20 . 03

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

18.876.000,00 0,00 0,00 0,00 18.876.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 22

18.876.000,00 Kabupaten Sosialisasi dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak 18.876.000,00 0,00 0,00 0,00 34 peserta 1.12 . 1.11.01 . 22 . 01

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

0,00 18.124.000,00 0,00 0,00 18.124.000,00 100 % 1.12 . 1.11.01 . 23

18.124.000,00 kabupaten

karanganyar

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina

keluarga di kecamatan 0,00 18.124.000,00 0,00 0,00 3 136 orang 1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

1.632.549.500,00 1.004.054.300,00 877.023.500,00 807.198.700,00 4.320.826.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 29 Desember 2015

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Dra. ANY INDRIHASTUTI, MM.

NIP. 19611015 198503 2 008

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 108: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Organisasi : 1 . 14 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

189.829.000,00 175.829.000,00 158.820.200,00 155.828.600,00 680.306.800,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 01

5.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 1625 surat 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

180.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 3 bh pesawat, 3 box / 12 bln

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

15.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 4 unit komp PC, 10 unit Laptop

dan 7 unit printer

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03

236.800.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.199.000,00 59.199.000,00 59.199.000,00 59.203.000,00 3 34 jenis 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08

30.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 92 macam 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

18.006.800,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.754.000,00 2.754.000,00 5.745.200,00 2.753.600,00 3 6 item 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11

20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 17 jenis 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12

5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 4 macam 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15

30.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 800 dus 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

140.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

35.001.000,00 35.001.000,00 35.001.000,00 34.997.000,00 3 12 bulan 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.837.934.000,00 625.434.000,00 53.184.000,00 53.181.200,00 2.569.733.200,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 109: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

78.225.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 78.225.000,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

28.775.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pengadaan mebeleur 0,00 28.775.000,00 0,00 0,00 3 4 bh 1.14 . 1.14.01 . 02 . 10

47.683.200,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.922.000,00 11.922.000,00 11.922.000,00 11.917.200,00 3 3 lokasi 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

150.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 10 mobil, 26 spd motor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

15.050.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.762.000,00 3.762.000,00 3.762.000,00 3.764.000,00 3 1 paket 1.14 . 1.14.01 . 02 . 29

1.784.750.000,00 UPT Balai Pelatihan

Kerja

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Kerja Tahap II (DBHCHT)

1.784.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2 1 unit 1.14 . 1.14.01 . 02 . 45

465.250.000,00 UPT Balai Pelatihan

Kerja

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)

0,00 465.250.000,00 0,00 0,00 2 2 paket 1.14 . 1.14.01 . 02 . 46

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 14.001.000,00 12.126.000,00 6.876.000,00 4.997.000,00 38.000.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 05

5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penilaian angka kredit fungsional 0,00 3.125.000,00 1.875.000,00 0,00 3 2 kali sidang 1.14 . 1.14.01 . 05 . 05

20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pendidikan dan pelatihan non formal 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 tahun 1.14 . 1.14.01 . 05 . 06

4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Sosialisasi Penyusunan SKP dan Tata Naskah

Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 08

4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan

Penganggaran Responsif Gender 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 09

5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Sosialisasi Peraturan Perpajakan Bagi PNS Dilingkungan Dinsosnakertrans

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.14 . 1.14.01 . 05 . 10

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

56.000.000,00 21.000.000,00 22.500.000,00 21.000.000,00 120.500.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 06

5.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 110: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

75.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 3 4 jenis laporan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 12

20.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan

Gedung BLK 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 14

12.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan 3.750.000,00 2.250.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan laporan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 15

4.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan Rencana Program Kerja Dinas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 16

4.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyusunan LPT 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.14 . 1.14.01 . 06 . 17

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

14.490.000,00 24.105.000,00 5.905.000,00 2.500.000,00 47.000.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 15

12.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Operasional sekretariat unit pelaksana program

keluarga harapan (UP-PKH) 4.490.000,00 2.505.000,00 2.505.000,00 2.500.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 15 . 07

10.000.000,00 Kecamatan Jenawi, Kab. Karanganyar

Pembinaan lanjut LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 80 anggota 1.13 . 1.14.01 . 15 . 08

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS)

0,00 21.600.000,00 3.400.000,00 0,00 3 190 KUBE/620 org 1.13 . 1.14.01 . 15 . 10

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 10.000.000,00 355.500.000,00 0,00 0,00 365.500.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 15

275.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Serta Pemberian Bantuan Modal

0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket/28 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 03

10.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur

LPKS 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 15 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 10

29.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Pembinaan dan pengembangan LPKS 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00 3 25 LPKS 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

51.000.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket/32 org 1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

122.899.000,00 80.762.000,00 30.813.000,00 5.026.000,00 239.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 16

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak

Yatim, Piatu dan Yatim Piatu 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 8000 Lanjut

Usia/Yatim/Piatu/Y

atim Piatu

1.13 . 1.14.01 . 16 . 11

7.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Biaya Operasional Bantuan Sosial 2.384.000,00 1.986.000,00 1.560.000,00 1.570.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 111: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan Dapur Umum 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 16

114.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Paket Sembako kepada Fakir Miskin 108.139.000,00 2.066.000,00 2.543.000,00 1.752.000,00 3 1040 paket 1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga Masyarakat tak dikenal meninggal

2.376.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.704.000,00 3 100 orang 1.13 . 1.14.01 . 16 . 23

75.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah

Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.13 . 1.14.01 . 16 . 25

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 18.751.500,00 297.501.500,00 31.764.000,00 5.733.000,00 353.750.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 16

21.650.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 6.798.500,00 6.011.000,00 4.823.500,00 4.017.000,00 3 300 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01

21.900.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penempatan tenaga kerja luar negeri 0,00 10.675.000,00 11.225.000,00 0,00 3 100 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08

4.468.500,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan dan pemantauan pengguna tenaga kerja asing (TKA)

0,00 4.468.500,00 0,00 0,00 3 9 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 16 . 10

9.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyuluhan program pemagangan ke luar

negeri 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 130 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 11

150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembentukan wirausaha mandiri 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 20 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 12

17.274.500,00 Kabupaten

Karanganyar Penyuluhan bimbingan jabatan 0,00 17.274.500,00 0,00 0,00 3 900 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 13

21.109.500,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) 0,00 21.109.500,00 0,00 0,00 3 30 BKK 1.14 . 1.14.01 . 16 . 14

14.002.500,00 Kabupaten

Karanganyar Penanggulangan pengangguran 0,00 0,00 14.002.500,00 0,00 3 400 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 15

75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pelatihan peningkatan manajemen wirausaha baru

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 10 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 16

10.950.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pra penempatan tenaga kerja luar negeri 0,00 10.950.000,00 0,00 0,00 3 25 org 1.14 . 1.14.01 . 16 . 17

8.395.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

2.953.000,00 2.013.000,00 1.713.000,00 1.716.000,00 3 1 Tim (7 org) 1.14 . 1.14.01 . 16 . 18

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan 104.972.000,00 105.328.000,00 60.308.000,00 33.042.000,00 303.650.000,00 100 % 1.14 . 1.14.01 . 17

22.800.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial 6.447.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 5.457.000,00 3 15 kasus/30

sidang 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 bulan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

51.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB 24.970.000,00 26.030.000,00 0,00 0,00 3 3 angkatan/90 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 10

21.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemberdayaan LK Tripartit 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 3 1 kali 1.14 . 1.14.01 . 17 . 13

61.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan

kesejahteraan pekerja 17.971.000,00 14.346.000,00 14.346.000,00 14.337.000,00 3 165 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 14

20.000.000,00 Kabupaten Pemeriksaan dan pengawasan norma 5.603.000,00 4.713.000,00 4.973.000,00 4.711.000,00 3 60 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 112: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar ketenagakerjaan

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 6.081.000,00 4.641.000,00 4.641.000,00 4.637.000,00 3 60 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 16

20.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan

kerja 1.650.000,00 15.050.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 3 130 org dan 16

titik lokasi/4 perush

1.14 . 1.14.01 . 17 . 17

16.850.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Bimtek pembentukan lembaga keselamatan,

kesehatan dan lingkungan kerja 0,00 16.850.000,00 0,00 0,00 3 30 org/15

perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 19

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja

2.250.000,00 2.250.000,00 8.250.000,00 2.250.000,00 3 30 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 20

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Deteksi dini kerawanan perusahaan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 22

16.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Bimbingan Teknis Cara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit

0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 30 org 1.14 . 1.14.01 . 17 . 23

Program transmigrasi regional 1.782.000,00 2.342.000,00 7.802.000,00 44.574.000,00 56.500.000,00 100 % 2.08 . 1.14.01 . 17

56.500.000,00 Dinsosnakertrans Kab.

Karanganyar

Penyuluhan, penampungan dan pemberangkatan transmigran

1.782.000,00 2.342.000,00 7.802.000,00 44.574.000,00 3 15 KK 2.08 . 1.14.01 . 17 . 03

Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma 2.733.000,00 10.236.000,00 63.859.000,00 12.272.000,00 89.100.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 18

7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)

0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.13 . 1.14.01 . 18 . 05

61.600.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca 0,00 0,00 61.600.000,00 0,00 3 20 Paca/25 TAD 1.13 . 1.14.01 . 18 . 06

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan Kepada Penyandang Cacat 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 25 Paca Potensial/50 Paca

Non Potensial

1.13 . 1.14.01 . 18 . 07

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendampingan Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

2.733.000,00 2.736.000,00 2.259.000,00 2.272.000,00 3 121 Paca berat 1.13 . 1.14.01 . 18 . 09

Program pembinaan panti asuhan /panti

jompo 0,00 0,00 20.275.500,00 12.224.500,00 32.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 19

7.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan

0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 16 PA 1.13 . 1.14.01 . 19 . 07

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pendataan lanjut dan penyuluhan sosial 0,00 0,00 12.775.500,00 12.224.500,00 3 17 kecamatan/177

Desa 1.13 . 1.14.01 . 19 . 08

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

12.313.000,00 3.063.000,00 3.063.000,00 3.061.000,00 21.500.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 20

21.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Tindak lanjut razia PGOT 12.313.000,00 3.063.000,00 3.063.000,00 3.061.000,00 3 100 PGOT 1.13 . 1.14.01 . 20 . 07

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

67.973.000,00 72.260.000,00 84.369.000,00 6.398.000,00 231.000.000,00 100 % 1.13 . 1.14.01 . 21

206.000.000,00 Dinsosnakertr

ans Kab.

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) 67.973.000,00 67.260.000,00 67.260.000,00 3.507.000,00 3 17 org/bln 1.13 . 1.14.01 . 21 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 113: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

0,00 0,00 7.109.000,00 2.891.000,00 3 300 org 1.13 . 1.14.01 . 21 . 07

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Bantuan operasional TAGANA 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 20 org 1.13 . 1.14.01 . 21 . 08

5.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Forum 1.13 . 1.14.01 . 21 . 09

2.453.677.500,00 1.785.486.500,00 549.538.700,00 359.837.300,00 5.148.540.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.

NIP. 19610419 198503 1 011

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 114: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

85.910.250,00 92.972.750,00 85.010.250,00 86.375.750,00 350.269.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 01

2.000.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 5 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

88.100.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

22.026.000,00 22.026.000,00 22.026.000,00 22.022.000,00 3 12 bulan rekening tagihan : Listrik,

Air, Telepon dan Surat Kabar/

Majalah, internet

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

24.200.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.150.000,00 6.750.000,00 6.150.000,00 5.150.000,00 3 17 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

58.000.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 14.837.500,00 14.387.500,00 14.387.500,00 14.387.500,00 3 57 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

53.375.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.681.250,00 13.231.250,00 13.231.250,00 13.231.250,00 3 10 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

5.000.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 9 item 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

33.377.500,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 7.162.500,00 9.525.000,00 7.162.500,00 9.527.500,00 3 15 kali 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

86.216.500,00 Karanganyar,Jateng,Luar

Propinsi, Luar Pulau Jawa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

21.552.000,00 21.552.000,00 21.552.000,00 21.560.500,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54.046.998,00 61.282.998,00 29.052.998,00 23.783.006,00 168.166.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 02

75.800.000,00 BPMPTSP

Kab. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.800.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 16 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 115: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

10.000.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 22

63.800.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13.605.498,00 16.641.498,00 14.411.498,00 19.141.506,00 3 22 unit 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

18.566.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.641.500,00 4.641.500,00 4.641.500,00 4.641.500,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 02 . 26

Program peningkatan disiplin aparatur 22.590.000,00 0,00 0,00 0,00 22.590.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 03

22.590.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

22.590.000,00 0,00 0,00 0,00 3 53 stel 1.16 . 1.16.01 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 95.996.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 06

5.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Penyusunan RKA-DPA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 RKA dan DPA

Tahun 2015 1.16 . 1.16.01 . 06 . 05

6.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 LAKIP dan 1 LPT 1.16 . 1.16.01 . 06 . 07

84.996.000,00 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 06 . 12

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi 98.579.200,00 200.579.200,00 93.163.100,00 94.978.500,00 487.300.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 15

45.000.000,00 Dalam / luar daerah

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

1.250.000,00 41.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 1 paket pelatihan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 09

40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar,

Surakarta,

Jateng

Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi 22.754.800,00 17.245.200,00 0,00 0,00 3 1 kali temu mitra

usaha 1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

PMA/PMDN 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 70 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 13

30.000.000,00 Luar Propinsi Pulau Jawa

Promosi Investasi 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 3 1 kali pameran 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17

50.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan 509.400,00 24.412.100,00 0,00 25.078.500,00 3 60 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 15 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 116: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

30.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu

22.700.000,00 2.300.000,00 2.800.000,00 2.200.000,00 3 16 item leaflet 1.16 . 1.16.01 . 15 . 19

25.000.000,00 BPPT, Jateng, DIY

Penyerdehanaan Prosedur Perizinan 20.390.000,00 3.200.000,00 1.035.000,00 375.000,00 3 1 dokumen 1.16 . 1.16.01 . 15 . 20

60.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam Rangka

Peningkatan Investasi 0,00 1.996.900,00 58.003.100,00 0,00 3 100 CD profil

potensi dan

peluang investasi, 100 buku peluang

potensi dan peluang investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 22

12.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pengembangan Pelayanan Perizinan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 3 1 paket sistem perizinan online

1.16 . 1.16.01 . 15 . 23

120.300.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP 30.075.000,00 30.075.000,00 30.075.000,00 30.075.000,00 3 1 paket hardware dan software

SIMTAP

1.16 . 1.16.01 . 15 . 24

45.000.000,00 Kab.

Karanganyar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 900.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.16 . 1.16.01 . 15 . 25

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

635.000,00 300.000,00 8.700.000,00 365.000,00 10.000.000,00 100 % 1.24 . 1.16.01 . 15

10.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Penataan Arsip 635.000,00 300.000,00 8.700.000,00 365.000,00 3 12 bulan 1.24 . 1.16.01 . 15 . 12

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 95.020.175,00 101.339.375,00 89.340.775,00 95.099.675,00 380.800.000,00 100 % 1.16 . 1.16.01 . 16

25.800.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

6.408.000,00 13.034.000,00 5.608.000,00 750.000,00 3 12 izin 1.16 . 1.16.01 . 16 . 12

170.000.000,00 Kab. Karanganyar

Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perijinan 42.498.000,00 42.498.000,00 42.498.000,00 42.506.000,00 3 15 jenis perizinan dan inventarisasi data titik lokasi

reklame

1.16 . 1.16.01 . 16 . 13

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan

2.845.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 3 12 permasalahan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 17

20.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan

Perizinan dan Non Izin 4.892.700,00 1.701.000,00 1.701.000,00 11.705.300,00 3 6 kegiatan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 20

10.000.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Digitalisasi Dokumen Perizinan 1.113.000,00 6.288.000,00 1.113.000,00 1.486.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 22

20.000.000,00 Kab. Supervisi Perizinan 5.610.875,00 4.518.375,00 4.518.375,00 5.352.375,00 3 120 perusahaan 1.16 . 1.16.01 . 16 . 23

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 117: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

125.000.000,00 Survey Lokasi Perizinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

31.652.600,00 30.915.000,00 31.517.400,00 30.915.000,00 3 1.16 . 1.16.01 . 16 . 24

Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 25.000.000,00 100 % 1.24 . 1.16.01 . 16

25.000.000,00 BPMPTSP Kab.

Karanganyar

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 1 tahun 1.24 . 1.16.01 . 16 . 03

395.279.623,00 483.972.323,00 332.765.123,00 328.103.931,00 1.540.121.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUCAHYO, M.M.

NIP. 19620106 198903 1 010

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 118: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Politik

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89.149.035,00 94.162.575,00 77.750.470,00 36.219.920,00 297.282.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 01

3.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 855 lembar 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

29.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 10.425.000,00 10.425.000,00 6.400.000,00 1.750.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

5.600.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

501.000,00 334.000,00 1.901.000,00 2.864.000,00 1 15 unit ( roda empat 5 unit, roda

dua 10 unit

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

51.710.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.490.500,00 21.485.500,00 7.734.000,00 0,00 1 18 Orang 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

50.400.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.637.500,00 18.637.500,00 13.125.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

16.766.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Penyediaan alat tulis kantor 4.191.500,00 8.383.000,00 4.191.500,00 0,00 1 49 jenis 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 119: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

17.700.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.563.985,00 4.663.975,00 6.603.970,00 1.868.070,00 1 14 jenis ( 23.894 item )

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

3.500.000,00 Badan Kesatuan

Bnagsa dan Politik

Kabupaten Karang

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.100.000,00 1 12 Jenis ( 402

item ) 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

9.100.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Penyediaan peralatan rumah tangga 2.275.000,00 2.275.000,00 4.550.000,00 0,00 1 3 Unit 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

4.440.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 915.000,00 915.000,00 1.015.000,00 1.595.000,00 1 3 macam Surat

Kabar 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

25.916.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 7.706.050,00 7.620.050,00 7.617.050,00 2.972.850,00 1 758 orang 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

80.150.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

15.493.500,00 17.473.550,00 23.862.950,00 23.320.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 107.507.500,00 79.152.500,00 29.430.000,00 20.981.000,00 237.071.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 02

87.625.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 84.925.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1 48 buah 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

44.070.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 44.070.000,00 0,00 0,00 1 3 gedung 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 120: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kabupaten Karang

74.576.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 18.147.500,00 18.447.500,00 23.995.000,00 13.986.000,00 1 15 Unit ( roda

empat 5 unit, roda

dua 10 unit )

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

4.500.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1 33 unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

3.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1 14 buah 1.19 . 1.19.01 . 02 . 29

17.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Pemeliharaan komputer 3.435.000,00 3.435.000,00 3.435.000,00 6.695.000,00 1 16 unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30

3.300.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pemeliharaan alat-alat komunikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1 22 HT dan 2 Telpon & Fax

1.19 . 1.19.01 . 02 . 31

3.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Pemeliharaan senjata api 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1 40 Unit 1.19 . 1.19.01 . 02 . 32

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.989.750,00 8.970.750,00 8.569.750,00 8.469.750,00 35.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 06

35.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 8.989.750,00 8.970.750,00 8.569.750,00 8.469.750,00 1 8 Jenis laporan ( RKA, DPA, LAKIP,

CALK, RENJA, SEMESTER, Kepeg. dll )

1.19 . 1.19.01 . 06 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 121: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

156.326.750,00 172.729.750,00 165.327.750,00 142.965.750,00 637.350.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 15

14.110.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemantauan orang asing 3.698.000,00 3.368.000,00 3.698.000,00 3.346.000,00 1 12 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16

63.000.000,00 Badan Kesbangpol Kabupaten

Karanganyar

Piket posko siaga 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 18

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemantauan organisasi terlarang 3.036.750,00 4.462.750,00 4.791.750,00 2.708.750,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 19

9.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penanganan masalah aktual 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 15 . 20

178.650.000,00 Kabupaten Karanganyar

Fasilitas keamanan umum 44.352.000,00 45.867.000,00 45.052.000,00 43.379.000,00 1 6 even besar ( 1 Tahun anggaran )

1.19 . 1.19.01 . 15 . 21

73.600.000,00 Kabupaten Karanganyar

Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 10.279.000,00 14.929.000,00 15.508.000,00 32.884.000,00 1 12 bulan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 23

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audiensi 2.241.000,00 3.171.000,00 2.494.000,00 2.094.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 24

0,00 Kabupaten Karanganyar

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Rencana Aksi 1.19 . 1.19.01 . 15 . 30

20.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemantauan wilayah perbatasan 4.999.000,00 4.999.000,00 4.999.000,00 5.003.000,00 1 11 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 31

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemantauan dampak masalah ekonomi 2.771.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 2.405.000,00 1 17 Kecamatan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 32

167.800.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP & VIP 50.376.000,00 49.052.000,00 50.599.000,00 17.773.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 15 . 33

76.190.000,00 Karanganyar Penanganan Konflik Sosial 18.824.000,00 19.719.000,00 20.024.000,00 17.623.000,00 1 1 Rencana Aksi 1.19 . 1.19.01 . 15 . 36

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.24 . 1.19.01 . 16

5.000.000,00 Badan Kesbangpol Kabupaten

Karanganyar

Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Tahun 1.24 . 1.19.01 . 16 . 02

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 14.733.000,00 29.747.000,00 133.600.000,00 12.015.000,00 190.095.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 17

40.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 1 200 Orang 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

46.625.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat

FKUB 11.655.000,00 11.655.000,00 11.655.000,00 11.660.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 122: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kabupaten Karang

10.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.078.000,00 3.137.000,00 3.430.000,00 355.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 11

20.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 12

30.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI 0,00 14.955.000,00 15.045.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 17 . 13

43.470.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Orientasi ketahanan bangsa 0,00 0,00 43.470.000,00 0,00 1 300 Orang 1.19 . 1.19.01 . 17 . 16

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan 91.052.000,00 336.272.000,00 126.464.000,00 48.747.000,00 602.535.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 18

15.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Forum Wawasan Kebangsaan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

15.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pembinaan Kesatuan Bangsa 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1 75 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05

25.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 1 235 siswa 1.19 . 1.19.01 . 18 . 06

20.000.000,00 Badan Sosialisasi Pemantapan Idiologi Pancasila 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1 100 orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 123: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten

Karang

368.285.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kab.

Karanganyar

Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

62.300.000,00 239.330.000,00 66.655.000,00 0,00 1 1500 Orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 17

159.250.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitasi Ormas-Ormas 28.752.000,00 66.942.000,00 34.809.000,00 28.747.000,00 1 1200 orang 1.19 . 1.19.01 . 18 . 29

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

6.219.000,00 21.176.000,00 5.701.000,00 8.034.000,00 41.130.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 19

10.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Karang

Pemantauan Pelayanan Penerbitan

RIset/Survey 2.339.000,00 3.111.000,00 1.821.000,00 2.729.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 19 . 08

7.000.000,00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten

Karang

Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaan pemuda dan remaja

0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1 50 Orang 1.19 . 1.19.01 . 19 . 11

24.130.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemantauan wilayah rawan penyakit

masyarakat (Pekat) 3.880.000,00 11.065.000,00 3.880.000,00 5.305.000,00 1 1 Tahun 1.19 . 1.19.01 . 19 . 12

Program pendidikan politik masyarakat 1.792.500,00 49.389.500,00 46.020.500,00 597.500,00 97.800.000,00 100 % 1.19 . 1.19.01 . 21

22.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendidikan politik masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1 100 Orang 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

9.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Asistensi bantuan parpol 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 1 9 Partai politik 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

9.800.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan Ormas dan LSM 0,00 5.777.500,00 4.022.500,00 0,00 1 1 kegiatan 1.19 . 1.19.01 . 21 . 08

8.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyususnan data Parpol, Ormas dan LSM 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09

49.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah

1.792.500,00 9.112.000,00 37.498.000,00 597.500,00 1 150 Orang 1.19 . 1.19.01 . 21 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 124: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

475.769.535,00 796.600.075,00 592.863.470,00 278.029.920,00 2.143.263.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. MUH. INDRAYANTO

NIP. 19610523 198603 1 010

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 125: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75.531.000,00 76.881.000,00 75.531.000,00 75.525.000,00 303.468.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 01

7.008.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 1.752.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 1.752.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

45.600.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

47.100.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

28.778.800,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 7.083.000,00 7.533.000,00 7.083.000,00 7.079.800,00 3 51 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

19.770.200,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.830.000,00 5.280.000,00 4.830.000,00 4.830.200,00 3 8 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

3.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 6 Jenis 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

88.361.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan peralatan rumah tangga 21.978.000,00 22.428.000,00 21.978.000,00 21.977.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

4.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 3 Surat Kabar 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

19.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 4.752.000,00 4.752.000,00 4.752.000,00 4.744.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

40.850.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10.212.000,00 10.212.000,00 10.212.000,00 10.214.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.000.000,00 86.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 115.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 126: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

80.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.19 . 1.19.02 . 02 . 09

11.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 3 3 Unit Gedung 1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

12.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 6 Unit 1.19 . 1.19.02 . 02 . 30

12.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 26 Unit 1.19 . 1.19.02 . 02 . 31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 15.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 05

15.000.000,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.945.750,00 24.170.750,00 19.945.750,00 19.937.750,00 84.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 06

4.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

80.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 18.943.750,00 23.168.750,00 18.943.750,00 18.943.750,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 06 . 06

Program pembangunan jalan dan jembatan 105.875.000,00 0,00 0,00 5.017.484.000,00 5.123.359.000,00 1.03 . 1.19.02 . 15

3.212.532.000,00 Dusun Beyan, Desa

Dawung, Kec. Matesih

Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Beyan Desa Dawung Kec. Matesih

60.575.000,00 0,00 0,00 3.151.957.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 72

686.735.000,00 Dusun Bono, Desa

Plosorejo, Kec. Kerjo

Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Bono Desa Plosorejo Kec. Kerjo

15.150.000,00 0,00 0,00 671.585.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 73

1.224.092.000,00 Dusun Jenggotan,

Desa Gantiwarno, Kec. Matesih

Pembangunan/Rekonstruksi Talud Jembatan Jenggotan Desa Gantiwarno Kec. Matesih

30.150.000,00 0,00 0,00 1.193.942.000,00 9 1 Tahun 1.03 . 1.19.02 . 15 . 74

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

512.076.000,00 768.191.000,00 514.466.000,00 512.267.000,00 2.307.000.000,00 100 % 1.19 . 1.19.02 . 22

70.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemantauan dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam 3.528.000,00 59.228.000,00 3.528.000,00 3.716.000,00 3 12 Bulan dan 150

Peserta 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01

100.000.000,00 Kabupaten Gladi Penanggulangan Bencana 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 127: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sosialisasi Penanggulangan Bencana 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 06

2.007.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Peningkatan Penanganan Bencana 501.393.000,00 501.393.000,00 502.818.000,00 501.396.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 22 . 07

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)

7.155.000,00 7.570.000,00 8.120.000,00 7.155.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 22 . 08

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 23

10.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Pengelolaan/Pemeliharaan Website 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.19.02 . 23 . 02

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.20 . 1.19.02 . 26

50.000.000,00 BPBD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Peraturan Rencana Teknis

Kebencanaan 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3 1 Paket (80 Buah

Buku

Perundangan)

1.20 . 1.19.02 . 26 . 25

723.177.750,00 958.992.750,00 640.692.750,00 5.684.963.750,00 8.007.827.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

NUGROHO, S.Sos, M.Hum.

NIP. 19680705 199001 1 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 128: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 03 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

91.323.000,00 90.654.000,00 87.654.000,00 84.651.000,00 354.282.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 01

5.000.000,00 Kantor Satpol

PP Penyediaan jasa surat menyurat 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 700 surat 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01

21.600.000,00 Kantor Satpol PP

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.400.000,00 8.400.000,00 5.400.000,00 2.400.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02

90.300.000,00 Kantor Satpol

PP

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 22.572.000,00 22.572.000,00 22.572.000,00 22.584.000,00 3 14 Unit 1.19 . 1.19.03 . 01 . 06

73.970.000,00 Kantor Satpol PP

Penyediaan jasa administrasi keuangan 18.492.000,00 18.492.000,00 18.492.000,00 18.494.000,00 3 12 Laporan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

28.200.000,00 Kantor Satpol

PP Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

10.000.000,00 Kantor Satpol PP

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09

13.958.000,00 Kantor Satpol

PP Penyediaan alat tulis kantor 3.489.000,00 3.489.000,00 3.489.000,00 3.491.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

4.754.000,00 Kantor Satpol PP

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.939.000,00 270.000,00 270.000,00 275.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

3.500.000,00 Kantor Satpol

PP

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 876.000,00 876.000,00 876.000,00 872.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

3.000.000,00 Kantor Satpol PP

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

100.000.000,00 Kantor Satpol

PP

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 25.002.000,00 25.002.000,00 25.002.000,00 24.994.000,00 3 1 Th 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

803.835.000,00 1.210.955.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 2.024.240.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 02

1.802.130.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pembangunan gedung kantor 600.000.000,00 1.202.130.000,00 0,00 0,00 4 1 Paket 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03

178.110.000,00 Kantor Satpol PP

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 178.110.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 Unit 1.19 . 1.19.03 . 02 . 05

21.000.000,00 Kantor Satpol

PP Pengadaan komputer 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Item 1.19 . 1.19.03 . 02 . 11

3.000.000,00 Kantor Satpol PP

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 129: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

20.000.000,00 Kantor Satpol PP

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.725.000,00 5.825.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 02 . 26

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 63.700.000,00 0,00 63.700.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 03

63.700.000,00 Kantor Satpol

PP

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 0,00 0,00 63.700.000,00 0,00 3 60 Stel 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

46.924.000,00 20.274.000,00 20.274.000,00 20.278.000,00 107.750.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 05

40.000.000,00 Kantor Satpol

PP Pendidikan dan pelatihan formal 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.03 . 05 . 01

41.100.000,00 Karanganyar Pendidikan dan pelatihan non formal 10.275.000,00 10.275.000,00 10.275.000,00 10.275.000,00 3 20 Orang 1.19 . 1.19.03 . 05 . 06

26.650.000,00 Kantor Satpol PP

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP 26.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Orang 1.19 . 1.19.03 . 05 . 08

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 06

20.000.000,00 Kantor Satpol PP

Penyusunan SOP 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 3 SOP 1.19 . 1.19.03 . 06 . 08

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 314.673.000,00 207.873.000,00 207.873.000,00 287.881.000,00 1.018.300.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 15

596.750.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

181.752.000,00 145.002.000,00 145.002.000,00 124.994.000,00 3 17 Kecamatan/12Bln

1.19 . 1.19.03 . 15 . 09

112.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penertiban PKL dan Reklame 28.122.000,00 28.122.000,00 28.122.000,00 28.134.000,00 3 5 Titik Wilayah 1.19 . 1.19.03 . 15 . 10

139.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Foreiders dan Pengamanan 34.749.000,00 34.749.000,00 34.749.000,00 34.753.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 15 . 11

70.050.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP 70.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Event 1.19 . 1.19.03 . 15 . 13

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Upacara HUT Kab. Karanganyar 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 3 1 Event 1.19 . 1.19.03 . 15 . 34

Program Perencanaan Tata Ruang 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 100 Persen 1.05 . 1.19.03 . 15

49.000.000,00 Kantor Satpol

PP Penyusunan DED Gedung Kantor Satpol PP 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.19.03 . 15 . 43

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

152.461.000,00 222.311.000,00 74.811.000,00 74.817.000,00 524.400.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 16

120.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 09

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda

28.064.000,00 7.314.000,00 7.314.000,00 7.308.000,00 3 40 Buah 1.19 . 1.19.03 . 16 . 11

150.000.000,00 Kantor Satpol

PP Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok 2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 2 400 Peserta 1.19 . 1.19.03 . 16 . 12

54.400.000,00 Kantor Satpol PP

Penyusunan / Revisi Perda 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Perda 1.19 . 1.19.03 . 16 . 18

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penertiban Cukai Rokok 37.497.000,00 37.497.000,00 37.497.000,00 37.509.000,00 2 12 Bulan 1.19 . 1.19.03 . 16 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 130: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

20.725.000,00 18.090.000,00 41.490.000,00 18.095.000,00 98.400.000,00 100 Persen 1.19 . 1.19.03 . 19

20.900.000,00 Kantor Satpol

PP Pengadaan KTA Linmas 0,00 0,00 20.900.000,00 0,00 3 2000 buah 1.19 . 1.19.03 . 19 . 02

75.000.000,00 Kantor Satpol PP

Pengerahan Satlinmas 20.725.000,00 18.090.000,00 18.090.000,00 18.095.000,00 3 375 Orang 1.19 . 1.19.03 . 19 . 04

2.500.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi Bantuan Santunan kepada Anggota

Linmas yang Sakit/Meninggal 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 Th 1.19 . 1.19.03 . 19 . 07

1.478.941.000,00 1.790.157.000,00 500.527.000,00 490.447.000,00 4.260.072.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19700510 199003 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 131: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.620.225.500,00 1.361.312.000,00 1.325.685.000,00 1.006.195.000,00 5.313.417.500,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01

101.000.000,00 bagian umum

setda Penyediaan jasa surat menyurat 20.625.000,00 39.125.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 3 6510 surat 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.106.600.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

276.651.000,00 276.651.000,00 276.651.000,00 276.647.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

185.200.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

63.027.000,00 51.837.000,00 40.737.000,00 29.599.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

318.253.000,00 Bagian Umum

Setda Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.593.000,00 85.893.000,00 76.893.000,00 76.874.000,00 3 18 Orang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

104.818.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Penyediaan alat tulis kantor 53.650.000,00 0,00 51.168.000,00 0,00 3 48 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

108.350.000,00 Perlengkapan

dan Keuangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.650.000,00 0,00 51.700.000,00 0,00 3 17 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

93.749.000,00 Perlengkapan dan keuangan

Setda

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 47.299.500,00 0,00 46.449.500,00 0,00 3 31 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

70.292.500,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 41.200.000,00 0,00 29.092.500,00 0,00 3 22 Jenis barang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

1.220.000.000,00 Bagian Umum

Setda Penyediaan makanan dan minuman 487.356.000,00 367.452.000,00 247.545.000,00 117.647.000,00 3 50000 Porsi 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.023.660.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

255.915.000,00 255.915.000,00 255.915.000,00 255.915.000,00 3 12 bulan 220 pagawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

458.080.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil

114.474.000,00 114.654.000,00 114.474.000,00 114.478.000,00 3 6 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 132: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

20.300.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil

75.000,00 20.075.000,00 75.000,00 75.000,00 3 2 orang 1 kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

17.500.000,00 Bagian Umum

Setda

Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil

4.374.000,00 4.374.000,00 4.374.000,00 4.378.000,00 3 2 orang 3500 potong

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

20.000.000,00 Bagian Umum Setda

Dokumentasi kehumasan 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 8 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

36.000.000,00 Bagian Umum

Setda Penyusunan acara 14.175.000,00 14.175.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3 648 buku 36 stel 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

60.000.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan Jasa Bouqet 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 870 buah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

25.000.000,00 Bagian Umum

Setda

Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen

daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 12750 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

50.000.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan bahan dan peralatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil

12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 39 item 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

238.615.000,00 Bagian Umum

Setda

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan

rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil 59.658.000,00 59.658.000,00 59.658.000,00 59.641.000,00 3 15 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 27

56.000.000,00 Bagian Umum Setda

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 14.001.000,00 14.001.000,00 14.001.000,00 13.997.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.710.851.600,00 3.156.023.100,00 520.668.100,00 471.075.200,00 5.858.618.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02

300.000.000,00 Bagian Perlengkapan

dan keuangan

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 3 17 sepeda motor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

314.080.000,00 Bagian Perlengkapan

dan Keuangan

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 314.080.000,00 0,00 0,00 3 21 jenis 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

214.950.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 214.950.000,00 0,00 0,00 3 6 jenis barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

40.000.000,00 Bagian Umum Setda

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 10.002.000,00 10.002.000,00 10.002.000,00 9.994.000,00 3 3 rumah dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

104.075.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pengadaan mebeleur 0,00 104.075.000,00 0,00 0,00 3 10 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

207.000.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pengadaan Komputer 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00 3 12 unit komputer

PC, 2 printer, 1 ups

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

55.000.000,00 Bagian Umum

Setda

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatika 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan, 1 unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

58.493.000,00 Perlengkapan dan

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 58.493.000,00 0,00 0,00 3 7 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 133: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Keuangan Setda

250.555.000,00 Bagian Umum

Setda Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 68.556.000,00 60.660.000,00 60.660.000,00 60.679.000,00 3 3 Rumah Dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

292.710.000,00 Bagian Umum Setda

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.738.000,00 104.670.000,00 56.288.000,00 38.014.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

238.200.000,00 Bagian Umum

Setda Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 59.550.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 3 3 mobil, 7 orang

12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

879.890.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

222.471.600,00 222.471.600,00 222.471.600,00 212.475.200,00 3 48 unit Kendaraan Dinas roda 4, 2 unit kendaraan

dinas roda 6, 71 unit kendaraan dinas roda 2

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

9.450.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 0,00 3 24 Buah 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

68.340.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

17.085.000,00 17.085.000,00 17.085.000,00 17.085.000,00 3 4 Unit Genzet 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

47.325.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00 11.162.500,00 11.162.500,00 10.000.000,00 3 6 Jenis Barang 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

43.550.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.550.000,00 3 5 Jenis Mebeleur 1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

55.000.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pemeliharaan komputer 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 3 40 unit komputer, 16 laptop/note

book dan printer

1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 134: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

145.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan Alat alat Komunikasi 36.249.000,00 36.249.000,00 36.249.000,00 36.253.000,00 3 terpeliharanya 6 paket jaringan telekomunikasi

terdiri dari : jaringan line

telepon kantor

Bupati, jaringan sentral telepon

PABX (Private Automatic Branch eXchange) Kantor

Bupati/ Rumdin Bupati/Wabup/Sek

da, Jaringan Paging Eksternal

PABX Kantor Bupati, J

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

14.000.000,00 Bagian Umum Setda

Pemeliharaan Alat Musik 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 33

4.000.000,00 Bagian Umum

Setda Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 975.000,00 1.075.000,00 975.000,00 975.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 34

17.000.000,00 Bagian Umum Setda

Pemeliharaan Peralatan Studio 3.750.000,00 5.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.03 . 02 . 35

100.000.000,00 Bagian Umum

Setda

Pembuatan Sumur Dalam Rumah Dinas Wakil Bupati dan Instalasi Saluran Air Rumah Dinas Bupati

0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 46

0,00 Bagian Umum Pembangunan Garasi Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 komplek 1.20 . 1.20.03 . 02 . 48

200.000.000,00 Bagian Umum

Setda Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 51

200.000.000,00 Bagian Umum Setda

Rehabilitasi Pintu Pagar dan Tiang Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 54

400.000.000,00 Bagian Umum

Sekretariat

Pembangunan/Rehap Kanopi Rumah Dinas

Bupati 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 73

150.000.000,00 Bagian Umum Pemeliharaan Atap Gedung C dan D Kantor

Bupati/Sektretariat Daerah 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 tempat 1.20 . 1.20.03 . 02 . 78

1.250.000.000,00 Bagian Umum Setda

Pengaspalan Jalan di Lingkungan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah

0,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 79

200.000.000,00 Bagian Umum Penataan Ruang Ex SATPOL 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.03 . 02 . 80

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 219.700.000,00 0,00 0,00 219.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03

179.700.000,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 179.700.000,00 0,00 0,00 3 128 Paket 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

40.000.000,00 Bagian Organisasi

Pembinaan Disiplin PNS 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 215 Orang 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 135: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

dan Kepegawaian Setda Kab.

Kara

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

76.617.500,00 367.506.500,00 5.876.000,00 0,00 450.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05

400.000.000,00 Sekretariat

Daerah Peningkatan SDM 76.617.500,00 317.506.500,00 5.876.000,00 0,00 3 215 orang 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

50.000.000,00 Bagian Umum Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel

0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 60 peserta 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

137.103.680,00 129.125.820,00 90.614.500,00 90.619.800,00 447.463.800,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06

299.681.300,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 74.919.000,00 74.919.000,00 74.919.000,00 74.924.300,00 3 30 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

85.000.000,00 Bagian Organisasi

dan Kepegawaian Setda Kab.

Karan

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

(LAKIP) 46.488.680,00 38.511.320,00 0,00 0,00 3 1 dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07

62.782.500,00 Perlengkapan dan Keuangan

Setda

Penyusunan laporan barang inventarisasi 15.696.000,00 15.695.500,00 15.695.500,00 15.695.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

24.300.650,00 22.222.450,00 332.222.450,00 22.254.450,00 401.000.000,00 100 % 2.03 . 1.20.03 . 15

46.000.000,00 Bagian

Perekonomian Pengawasan distribusi LPG 3 Kg 12.425.650,00 11.191.450,00 11.191.450,00 11.191.450,00 3 17 Pemantauan 2.03 . 1.20.03 . 15 . 07

45.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pengawasan distribusi BBM 11.875.000,00 11.031.000,00 11.031.000,00 11.063.000,00 3 12 Pemantauan 2.03 . 1.20.03 . 15 . 08

310.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se Kabupaten Karanganyar

0,00 0,00 310.000.000,00 0,00 3 1525 peserta 2.03 . 1.20.03 . 15 . 12

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00 100 % 2.01 . 1.20.03 . 15

220.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 3 202 P3A/GP3A dan PO

2.01 . 1.20.03 . 15 . 08

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

190.235.000,00 932.669.000,00 171.892.500,00 177.259.500,00 1.472.056.000,00 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 136: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

27.500.000,00 Bagian Kesra Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0,00 0,00 13.200.000,00 14.300.000,00 3 17 Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10

338.556.000,00 Bagian

Perekonomian Paket Sembako kepada Fakir Miskin 0,00 338.556.000,00 0,00 0,00 3 2650 Paket 1.13 . 1.20.03 . 16 . 18

30.000.000,00 Bagian

Perekonomian

Monitoring dan Evaluasi Harga Barang

Kepokmas dan Barang Strategis 7.924.500,00 7.357.500,00 7.357.500,00 7.360.500,00 3 12 Pemantauan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 19

330.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Fitri 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 3 17 Kegiatan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 20

145.000.000,00 Bagian Perekonomian

Monitoring Pendistribusian Raskin 32.360.500,00 65.859.500,00 23.385.000,00 23.395.000,00 3 12 Bulan 1.13 . 1.20.03 . 16 . 21

440.000.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Sosial

Daerah 109.550.000,00 110.250.000,00 110.550.000,00 109.650.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.20.03 . 16 . 26

75.000.000,00 Bagian Kesra Setda

Sosialisasi Tempat Ibadah 5.000.000,00 30.046.000,00 17.400.000,00 22.554.000,00 3 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16 . 29

86.000.000,00 Bagian Kesra Setda

Karanganyar

Koordinasi Kegiatan Sosial Kabupaten

Karanganyar 35.400.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.13 . 1.20.03 . 16 . 30

Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah 124.281.100,00 648.716.000,00 193.451.000,00 51.551.900,00 1.018.000.000,00 100 % 1.09 . 1.20.03 . 16

300.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah 30.444.000,00 182.879.000,00 79.799.000,00 6.878.000,00 3 44 bidang 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03

75.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Penanaman rupa bumi Kabupaten Karanganyar 3.681.000,00 64.896.000,00 3.216.000,00 3.207.000,00 3 2 kecamatan, 3

Kelurahan, 16 Desa

1.09 . 1.20.03 . 16 . 04

150.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kabupaten

Karanganyar 66.245.000,00 66.052.000,00 10.852.000,00 6.851.000,00 3 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 06

55.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Penyelesaian permasalahan pertanahan 10.150.000,00 11.190.000,00 24.265.000,00 9.395.000,00 3 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 07

238.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar

Penataan dan penertiban tanah Pemkab 9.262.100,00 202.698.000,00 21.818.000,00 4.221.900,00 3 220 buah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 08

50.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda

Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan Batas Daerah 4.499.000,00 21.001.000,00 3.501.000,00 20.999.000,00 1 12 bulan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 09

50.000.000,00 Bagian Sosialisasi Batas Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 72 orang 1.09 . 1.20.03 . 16 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 137: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Pemerintahan Umum

100.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1 2 kegiatan 1.09 . 1.20.03 . 16 . 14

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

47.232.500,00 56.772.500,00 71.600.000,00 54.395.000,00 230.000.000,00 100 % 1.15 . 1.20.03 . 16

125.000.000,00 Bagian Perekonomian

Fasilitasi UMKM, Pengrajin, dan Dekranasda 15.870.000,00 35.110.000,00 20.187.500,00 53.832.500,00 3 2 pameran 1.15 . 1.20.03 . 16 . 11

105.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pembinaan UMKM dan Pengrajin 31.362.500,00 21.662.500,00 51.412.500,00 562.500,00 1 2 pembinaan 1.15 . 1.20.03 . 16 . 14

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 562.500,00 225.169.500,00 97.243.000,00 52.025.000,00 375.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.03 . 16

125.000.000,00 Bagian Perekonomian

Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Karanganyar

562.500,00 74.862.500,00 49.575.000,00 0,00 3 2 pameran 1.16 . 1.20.03 . 16 . 10

75.000.000,00 Bagian Perekonomian

Pembinaan dan Pemantauan BUMD 0,00 45.650.000,00 29.350.000,00 0,00 3 25 Pembinaan 1.16 . 1.20.03 . 16 . 11

100.000.000,00 Bagian

Perekonomian Peningkatan Kualitas SDM BUMD 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Bintek 1.16 . 1.20.03 . 16 . 15

75.000.000,00 Bagian

Perekonomian

Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten

Karanganyar 0,00 4.657.000,00 18.318.000,00 52.025.000,00 3 198 Buah 1.16 . 1.20.03 . 16 . 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.154.416.500,00 631.356.500,00 534.506.000,00 381.365.500,00 2.701.644.500,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 16

55.400.000,00 Bagian Umum Setda

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

13.851.000,00 13.851.000,00 13.851.000,00 13.847.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

500.000.000,00 Bagian Pemerintahan Umum Setda

Fasilitasi Kegiatan Otonomi Daerah 128.458.000,00 123.286.000,00 123.286.000,00 124.970.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

182.294.500,00 Bagian Umum

Setda

Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah 65.376.000,00 50.376.000,00 38.376.000,00 28.166.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

555.950.000,00 Bagian Umum Setda

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

138.984.000,00 138.984.000,00 138.984.000,00 138.998.000,00 3 220 kegiatan 2 orang

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

175.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Rakor lengkap dan kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Umum 45.640.000,00 42.440.000,00 44.283.000,00 42.637.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

298.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) 170.700.000,00 110.100.000,00 17.200.000,00 0,00 3 25 buku LPPD dan

25 buku IKK 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 138: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

310.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran

227.086.500,00 82.913.500,00 0,00 0,00 3 210 buku 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

100.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah 37.757.000,00 20.748.000,00 20.748.000,00 20.747.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

25.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Evaluasi Pendelegasian Wewenang Bupati

Kepada Camat dan Kelurahan 19.010.000,00 601.000,00 601.000,00 4.788.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 13

75.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah

7.403.000,00 3.666.000,00 60.666.000,00 3.265.000,00 3 1 kegiatan, 200 buku

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

350.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Persiapan Pelaksanaan PATEN 300.151.000,00 3.951.000,00 41.951.000,00 3.947.000,00 3 18 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

75.000.000,00 Penyusunan Draf Raperda Konsultasi Publik 0,00 40.440.000,00 34.560.000,00 0,00 3 1 Draft Raperda 1.20 . 1.20.03 . 16 . 18

Program peningkatan peran serta

kepemudaan 0,00 34.327.000,00 0,00 120.935.500,00 155.262.500,00 100 % 1.18 . 1.20.03 . 16

60.500.000,00 Bagian Kesra setda

Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 3 400 orang/peserta 1.18 . 1.20.03 . 16 . 10

15.125.000,00 Bagian Kesra

setda

Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka 0,00 7.000.000,00 0,00 8.125.000,00 3 12 kegiatan 1.18 . 1.20.03 . 16 . 11

52.310.500,00 Bagian Kesra setda

Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo 0,00 0,00 0,00 52.310.500,00 3 50 Regu 1.18 . 1.20.03 . 16 . 12

27.327.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi HIPRADA 0,00 27.327.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.18 . 1.20.03 . 16 . 27

Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 189.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 16

189.000.000,00 Bagian Umum Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 3 2 jenis, 10 unit 1.24 . 1.20.03 . 16 . 04

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 16

22.000.000,00 Bagian Kesra Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.02 . 1.20.03 . 16 . 09

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 24.135.000,00 26.225.000,00 23.528.300,00 21.111.700,00 95.000.000,00 100 % 1.15 . 1.20.03 . 17

95.000.000,00 Bagian

Perekonomian

Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana

Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.135.000,00 26.225.000,00 23.528.300,00 21.111.700,00 3 12 bulan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16

Program pengembangan wawasan kebangsaan

363.794.000,00 692.232.000,00 850.237.000,00 986.737.000,00 2.893.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17

788.000.000,00 Bagian Kesra

Setda

Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 72.600.000,00 181.400.000,00 217.850.000,00 316.150.000,00 3 21 Kegiatan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

150.000.000,00 Bagian Kesra Setda

Karanganyar

Pementasan Kesenian di TMII 135.600.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 3 1 Tim 1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 139: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

90.000.000,00 Bagian Kesra Setda

Festival rebana di tingkat kabupaten 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 3 17 Tim 1.19 . 1.20.03 . 17 . 09

90.000.000,00 Bagian Kesra Koordinasi Kegiatan Bidang Agama, Pendidikan

dan Kebudayaan 17.500.000,00 17.500.000,00 34.884.000,00 20.116.000,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

550.000.000,00 Bagian Kesra Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

135.594.000,00 136.594.000,00 136.594.000,00 141.218.000,00 2 1 Tahun 1.19 . 1.20.03 . 17 . 14

55.000.000,00 Bagian Kesra

Setda

Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2.500.000,00 45.538.000,00 2.500.000,00 4.462.000,00 3 17 Kecamatan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 17

520.000.000,00 Setda Kab Karanganyar

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 0,00 0,00 258.409.000,00 261.591.000,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 18

450.000.000,00 Bagian Kesra Kemah Kebangsaan Antar Umat Beragama 0,00 311.200.000,00 0,00 138.800.000,00 3 200 orang 1.19 . 1.20.03 . 17 . 19

200.000.000,00 Bagian Kesra Pengiriman Kontingen Jambore Nasional 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 100 % 1.19 . 1.20.03 . 17 . 20

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 61.018.000,00 10.000.000,00 33.982.000,00 0,00 105.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 17

55.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

TEPPA 30.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 17 . 63

50.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Koordinasi Dana DAK dan Bantuan Keuangan Propinsi

31.018.000,00 0,00 18.982.000,00 0,00 3 20 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 17 . 84

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

61.306.000,00 561.550.000,00 712.953.000,00 371.393.500,00 1.707.202.500,00 100 % 1.19 . 1.20.03 . 18

97.075.000,00 Kabupaten

Karanganyar Manasik Haji 0,00 0,00 73.975.000,00 23.100.000,00 3 450 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 08

250.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat Kabupaten

0,00 180.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 850 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 09

77.000.000,00 Provinsi Jawa

Tengah

Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan

STQ ke Tingkat Propinsi 0,00 30.656.000,00 23.500.000,00 22.844.000,00 3 40 Cabang/

Kejuaraan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 10

0,00 Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial

0,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 11

450.000.000,00 Bagian Kesra Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 0,00 105.000.000,00 208.253.000,00 136.747.000,00 3 450 Orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 12

100.000.000,00 Bagian Kesra

setda

Penyelenggaraan Upacara Hari Pramuka

Tingkat Jawa Tengah 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 3 1000 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 14

444.927.500,00 Bagian Kesra Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan Jum'at Keliling

0,00 19.000.000,00 307.225.000,00 118.702.500,00 3 53 lokasi 1.19 . 1.20.03 . 18 . 15

110.000.000,00 Bagian Kesra

Setda Operasional Kegiatan LPTQ 61.306.000,00 48.694.000,00 0,00 0,00 3 80 orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 21

178.200.000,00 Bagian Kesra Pembinaan TPQ 0,00 178.200.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 22

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

598.063.850,00 732.987.750,00 343.670.000,00 345.506.400,00 2.020.228.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 18

0,00 Bagian Umum Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 25 orang 1.20 . 1.20.03 . 18 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9

Page 140: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.711.117.500,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Operasional Sekretariat Unit Pelayanan Pengadaan

454.532.500,00 579.245.000,00 338.670.000,00 338.670.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.03 . 18 . 17

75.000.000,00 Bagian Perekonomian

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 26.476.100,00 36.687.500,00 5.000.000,00 6.836.400,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 18 . 21

234.110.500,00 Bagian Perlengkapan dan Keuangan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan 117.055.250,00 117.055.250,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.20 . 1.20.03 . 18 . 23

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 160.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 90.000.000,00 890.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.03 . 18

80.000.000,00 Bag Pemdes dan kel

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 162 peserta 1.22 . 1.20.03 . 18 . 02

90.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 3 9 Kepala Desa 1.22 . 1.20.03 . 18 . 08

70.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar

0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 3 165 Formasi 1.22 . 1.20.03 . 18 . 09

120.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Pembekalan Perangkat Desa Baru 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 3 165 Orang 1.22 . 1.20.03 . 18 . 10

50.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Asistensi Penyusunan APBDesa 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 18 . 13

200.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 3 842 Orang 1.22 . 1.20.03 . 18 . 20

200.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan

Diklat Pengelolaan Keuangan Desa Bagi

Sekretaris Desa (Sekdes) 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 162 org 1.22 . 1.20.03 . 18 . 24

80.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi

Bendahara Desa 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 162 org 1.22 . 1.20.03 . 18 . 25

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

25.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 144.000.000,00 100 % 1.08 . 1.20.03 . 18

119.000.000,00 Bagian

Perekonomian

Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan

Air 0,00 0,00 119.000.000,00 0,00 3 380 peserta 1.08 . 1.20.03 . 18 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10

Page 141: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

25.000.000,00 Bagin Perekonomian

Penyusunan Data Informasi Sumber Daya Alam 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 buah 1.08 . 1.20.03 . 18 . 17

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga 4.000.000,00 17.500.000,00 10.175.000,00 12.325.000,00 44.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20

44.000.000,00 Bagian Kesra Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 4.000.000,00 17.500.000,00 10.175.000,00 12.325.000,00 3 4 kegiatan 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

221.470.000,00 824.478.000,00 108.550.000,00 343.447.000,00 1.497.945.000,00 100 % 1.22 . 1.20.03 . 20

90.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.260.000,00 34.060.000,00 18.960.000,00 29.720.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 02

66.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan 0,00 45.400.000,00 0,00 20.600.000,00 3 177

Desa/Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 03

40.000.000,00 Bag Pemdes

dan kel

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 15 Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 06

50.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Kewenangan Desa 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Raperda 1.22 . 1.20.03 . 20 . 07

35.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 48 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 09

40.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 10

96.945.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa 10.100.000,00 76.845.000,00 0,00 10.000.000,00 3 16 Kecamatan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 11

100.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 4.000.000,00 45.830.000,00 0,00 50.170.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 12

200.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang

Pemerintahan Desa 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 7 Perbup 1.22 . 1.20.03 . 20 . 13

100.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

53.060.000,00 0,00 46.940.000,00 0,00 3 14 Kelurahan 1.22 . 1.20.03 . 20 . 21

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11

Page 142: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kelurahan

200.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Persiapan Pemecahan Desa Ngringo Kecamatan Jaten

0,00 100.275.000,00 0,00 99.725.000,00 3 3 desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 26

100.000.000,00 Bagian Pemdes dan Kelurahan

Fasilitasi Operasional Panitia Mutasi Tanah Kas Desa

0,00 49.418.000,00 0,00 50.582.000,00 3 15 Desa 1.22 . 1.20.03 . 20 . 27

180.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Penyusunan, Pengadaan, dan Sosialisasi Buku Pedoman Kerja RT, RW, LPMD dan BPD

0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 3 17 Kec 1.22 . 1.20.03 . 20 . 28

200.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Operasional Bantuan Keuangan Untuk Sarana dan Prasarana Desa

62.050.000,00 52.650.000,00 42.650.000,00 42.650.000,00 3 162 Desa/Kelurahan

1.22 . 1.20.03 . 20 . 29

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

170.866.000,00 184.056.950,00 143.105.250,00 34.972.000,00 533.000.200,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 20

38.500.000,00 Sekretariat

Daerah Monev Kelembagaan 1.000.000,00 32.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3 1 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

55.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

0,00 0,00 43.678.000,00 11.322.000,00 3 180 buku 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

253.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Pengendalian Pembangunan Daerah 103.748.000,00 52.500.000,00 75.102.000,00 21.650.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

82.000.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Pembinaan Jasa Konstruksi 29.900.000,00 52.100.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.20 . 1.20.03 . 20 . 14

36.218.000,00 Bagian Administrasi

Pembangunan Setda

Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar

36.218.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 buku 1.20 . 1.20.03 . 20 . 22

68.282.200,00 Setda Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan 0,00 46.956.950,00 21.325.250,00 0,00 3 1 perbup 1.20 . 1.20.03 . 20 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1.18 . 1.20.03 . 21

150.000.000,00 Bagian Umum

Setda

Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR

Raden Mas Said Karanganyar 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.18 . 1.20.03 . 21 . 11

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.02 . 1.20.03 . 22

22.000.000,00 Bagian Kesra Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 3 250 peserta 1.02 . 1.20.03 . 22 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12

Page 143: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

531.182.500,00 1.732.189.500,00 486.392.500,00 318.757.500,00 3.068.522.000,00 75% 1.20 . 1.20.03 . 23

117.425.000,00 Bagian PDE

Setda Pengelolaan/Pemeliharaan Website 80.200.000,00 12.825.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 3 Website

Kabupaten

Karanganyar

1.20 . 1.20.03 . 23 . 02

228.555.000,00 Bagian PDE

Setda Pengolahan Data Informasi 17.059.500,00 101.836.500,00 17.644.500,00 92.014.500,00 3 12 bulan

langganan surat

kabar / majalah, alat tulis kantor,

biaya fotocopy, 146 Buku Telepon

dan Fax,

pembuatan buku agenda eksekutif,

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08

700.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Jaringan WAN Kabupaten

Karanganyar 40.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 1 100% 1.20 . 1.20.03 . 23 . 09

95.000.000,00 Bagian PDE Setda

Peningkatan Sarana PDE 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 3 Layar LCD Projector, Alat Komunikasi

Faksimile, Kamera DSLR

1.20 . 1.20.03 . 23 . 11

400.000.000,00 Bagian PDE Setda

Operasional Sekretariat LPSE 100.620.000,00 176.380.000,00 61.500.000,00 61.500.000,00 3 1 Tim Pelaksana LPSE, Perjalanan Dinas, Pengadaan

Komputer Unit Jaringan,

Pengadaan aplikasi pelaporan

1.20 . 1.20.03 . 23 . 17

33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Hot Spot 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 3 5 Titik Hotspot 1.20 . 1.20.03 . 23 . 21

66.240.000,00 Bagian PDE

Setda Operasional Sekretariat BLC 35.060.000,00 22.060.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 3 1 Tahun / 600 org 1.20 . 1.20.03 . 23 . 22

67.000.000,00 Bagian PDE Setda

Pengelolaan Layang Mas (Layanan Anggota Masyarakat)

46.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3 1 Aplikasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 24

300.000.000,00 Bagian PDE Pengelolaan Strategic Information Center 25.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3 Aplikasi Dashboard,

Aplikasi Enterprise Service Bus, 6

Unit Komuputer

1.20 . 1.20.03 . 23 . 26

49.000.000,00 Bagian PDE Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 3 1 Aplikasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 29

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13

Page 144: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

123.500.000,00 Bagian PDE Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar

30.876.000,00 30.876.000,00 30.876.000,00 30.872.000,00 3 terpeliharanya hardware

komputer dan

software serta jaringan komputer

terdiri dari

jaringan wireless Local Area

Network (LAN), jaringan Very High

bit-rate Dig

1.20 . 1.20.03 . 23 . 30

100.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Pengadaan Buklet Etalase Intanpari 0,00 26.800.000,00 73.200.000,00 0,00 3 1000 buah 1.20 . 1.20.03 . 23 . 31

189.200.000,00 Bagian PDE Pengelolaan CCTV Online 12.000.000,00 177.200.000,00 0,00 0,00 3 4 lokasi SKPD 1.20 . 1.20.03 . 23 . 32

65.000.000,00 Bagian PDE Disaster Recovery Center (DRC) 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 23 . 33

340.175.000,00 Bagian PDE Belanja Sewa Bandwidth 85.044.000,00 85.044.000,00 85.044.000,00 85.043.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 23 . 34

94.427.000,00 Bagian PDE Pengelolaan Aplikasi SMS Center san Sapamas 31.973.000,00 10.818.000,00 40.818.000,00 10.818.000,00 1 TIM PDF,

Pengembangan Aplikasi, Belanja

Pulsa untuk admin

kabupaten, Makan minum

Rapat

1.20 . 1.20.03 . 23 . 35

100.000.000,00 Perkantoran Elektronis 6.600.000,00 86.600.000,00 6.800.000,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 23 . 36

Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat 98.494.500,00 115.230.500,00 230.302.000,00 90.973.000,00 535.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 24

356.457.000,00 Bagian Hukum Setda

Penanganan Permasalahan Hukum 80.501.000,00 89.004.000,00 105.901.000,00 81.051.000,00 3 20 kasus 1.20 . 1.20.03 . 24 . 02

178.543.000,00 Bagian

Hukum Setda Pelaksanaan RANHAM 17.993.500,00 26.226.500,00 124.401.000,00 9.922.000,00 3 4 Laporan 1.20 . 1.20.03 . 24 . 03

0,00 Bagian Hukum Setda

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.03 . 24 . 05

Program pelayanan kesehatan penduduk

miskin 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 100 % 1.02 . 1.20.03 . 24

27.500.000,00 Bagian Kesra setda

Pelayanan operasi katarak 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 3 60 biji mata 1.02 . 1.20.03 . 24 . 01

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 105.920.000,00 14.718.000,00 14.718.000,00 14.724.000,00 150.080.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 25

150.080.000,00 Bagian pemerintahan

umum

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 105.920.000,00 14.718.000,00 14.718.000,00 14.724.000,00 3 3 BKAD, 6 MoU 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

311.804.000,00 852.631.500,00 391.077.500,00 194.987.000,00 1.750.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26

237.000.000,00 Bagian

Hukum Setda Peningkatan dan Pengelolaan JDI 37.250.000,00 145.050.000,00 35.025.000,00 19.675.000,00 3 400 Buku 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14

Page 145: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

82.500.000,00 Bagian Hukum Setda

Pelaksanaan Masdarkum 3.000.000,00 72.365.000,00 7.135.000,00 0,00 3 5 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

440.000.000,00 Bagian

Hukum setda Evaluasi dan Penyusunan Perda 103.800.000,00 156.055.000,00 105.695.000,00 74.450.000,00 3 16 Raperda 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

200.000.000,00 Bagian Hukum setda

Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda

54.900.000,00 50.900.000,00 45.300.000,00 48.900.000,00 3 500 unit 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

116.000.000,00 Bagian

Hukum Setda Lomba Keluarga Sadar Hukum 14.750.000,00 84.770.000,00 11.080.000,00 5.400.000,00 3 2 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

55.000.000,00 Bagian Hukum Setda

Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

18.219.000,00 13.161.000,00 17.663.000,00 5.957.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

55.000.000,00 Bagian

Hukum Setda

Penyusunan Program Legislasi Daerah

(PROLEGDA) 17.451.000,00 14.404.000,00 18.178.000,00 4.967.000,00 3 5 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

200.000.000,00 Bagian Hukum setda

Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah 37.074.000,00 88.874.000,00 47.774.000,00 26.278.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.03 . 26 . 17

165.000.000,00 Bagian

Hukum Setda Sistem Informasi Produk Hukum Daerah 25.360.000,00 101.615.000,00 28.665.000,00 9.360.000,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.03 . 26 . 18

150.000.000,00 Bagian Perekonomian

Penyusunan Draft Raperda BUMD Kabupaten Karanganyar

0,00 75.437.500,00 74.562.500,00 0,00 3 4 draft raperda 1.20 . 1.20.03 . 26 . 26

50.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Raperbup 1.20 . 1.20.03 . 26 . 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 65.264.000,00 91.244.000,00 34.244.000,00 29.248.000,00 220.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 27

220.000.000,00 Sekretariat

Daerah

Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat

Daerah 65.264.000,00 91.244.000,00 34.244.000,00 29.248.000,00 3 1 laporan 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

99.213.400,00 181.468.400,00 24.637.000,00 224.681.200,00 530.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 29

55.000.000,00 Sekretariat

Daerah Pelaksanaan Forkompanda 52.400.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 29 . 06

250.000.000,00 Sekretariat Daerah

Penyusunan Analisis Jabatan 38.131.000,00 170.476.400,00 15.465.000,00 25.927.600,00 3 1 dokumen 1.20 . 1.20.03 . 29 . 08

75.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Bintek Penyusunan LPT 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 3 1 Kali bintek 1.20 . 1.20.03 . 29 . 10

150.000.000,00 Bagian Pemerintahan

Umum

Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

8.682.400,00 8.392.000,00 9.172.000,00 123.753.600,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 29 . 12

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

43.618.500,00 2.899.000,00 1.987.500,00 1.495.000,00 50.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 30

50.000.000,00 Bagian Organisasi

dan Kepegawaian Setda Kab.

Karan

Pengelolaan dan penyelesaian administrasi

kepegawaian 43.618.500,00 2.899.000,00 1.987.500,00 1.495.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 30 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15

Page 146: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

8.030.976.280,00 14.725.310.970,00 7.219.817.600,00 5.530.035.150,00 35.506.140.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SAMSI, M.Si.

NIP. 19581207 198503 1 010

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16

Page 147: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

556.116.000,00 418.425.500,00 472.814.500,00 660.404.000,00 2.107.760.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 01

76.384.000,00 Sekretariat

DPRD Penyediaan jasa surat menyurat 19.095.000,00 19.095.000,00 19.095.000,00 19.099.000,00 3 3300 surat masuk

dan keluar 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

366.660.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 92.163.000,00 92.163.000,00 85.163.000,00 97.171.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

50.000.000,00 Sekretariat DPRD

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 kendaraan dinas roda 4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

240.926.000,00 Sekretariat

DPRD Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.438.000,00 68.000.000,00 58.508.000,00 51.980.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

108.747.000,00 Sekretariat DPRD

Penyediaan alat tulis kantor 26.586.000,00 36.754.000,00 35.807.000,00 9.600.000,00 3 68 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

92.326.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.628.000,00 19.466.000,00 17.960.000,00 27.272.000,00 3 21 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

43.485.000,00 Sekretariat DPRD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15.686.000,00 14.092.000,00 8.075.000,00 5.632.000,00 3 26 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

19.488.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 5.208.000,00 6.380.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 3 71 buku 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

150.500.000,00 Sekretariat DPRD

Penyediaan makanan dan minuman 18.500.000,00 47.000.000,00 51.000.000,00 34.000.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

774.890.000,00 Kabupaten Karanganyar

dan Luar kabupaten

karangany

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 67.058.000,00 111.275.500,00 189.106.500,00 407.450.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

16.800.000,00 Sekretariat

DPRD Penyediaan Jasa Bouqet 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 336 Buah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 24

167.554.000,00 Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

167.554.000,00 0,00 0,00 0,00 3 164 org 1.20 . 1.20.04 . 01 . 34

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2.183.473.000,00 339.797.800,00 328.236.000,00 228.847.200,00 3.080.354.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 02

1.145.405.000,00 Sekretariat DPRD

Pengadaan mobil jabatan 1.145.405.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.04 . 02 . 04

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 148: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

37.663.000,00 Sekretariat DPRD

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 37.663.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

319.400.000,00 Sekretariat

DPRD Pengadaan perlengkapan gedung kantor 319.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

412.374.000,00 Sekeretariat DPRD

Pengadaan Komputer 412.374.000,00 0,00 0,00 0,00 3 44 unit Laptop 1.20 . 1.20.04 . 02 . 11

157.431.000,00 Sekretariat

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 64.242.800,00 55.163.000,00 13.025.200,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

447.188.000,00 Sekretariat DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 101.061.000,00 110.237.000,00 138.888.000,00 97.002.000,00 3 8 mobil 1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

403.515.000,00 Sekretariat

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 113.493.000,00 120.975.000,00 89.624.000,00 79.423.000,00 3 23 mobil 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

71.266.000,00 Sekretariat DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9.660.000,00 22.396.000,00 17.616.000,00 21.594.000,00 3 9 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

21.112.000,00 Sekretariat

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 5.918.000,00 3.448.000,00 7.446.000,00 4.300.000,00 3 2 unit mesin foto

copy 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

65.000.000,00 Sekretariat DPRD

Pemeliharaan komputer 13.499.000,00 18.499.000,00 19.499.000,00 13.503.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

Program peningkatan disiplin aparatur 292.473.000,00 27.708.000,00 0,00 0,00 320.181.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 03

320.181.000,00 Sekretariat

DPRD

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 292.473.000,00 27.708.000,00 0,00 0,00 3 3 jenis barang 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.393.750,00 32.903.750,00 37.693.750,00 53.693.750,00 156.685.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 06

122.735.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.793.750,00 32.903.750,00 26.543.750,00 42.493.750,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

33.950.000,00 Sekretariat DPRD

Penyusunan RKA-DPA 11.600.000,00 0,00 11.150.000,00 11.200.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 05

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 3.324.255.500,00 3.223.618.500,00 3.265.933.000,00 1.492.877.000,00 11.306.684.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 15

561.643.000,00 Sekretariat DPRD

Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00 447.350.000,00 114.293.000,00 0,00 3 2 Raperda 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

565.950.000,00 Sekretariat

DPRD Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 136.637.000,00 136.437.000,00 136.437.000,00 156.439.000,00 3 200 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

73.965.000,00 Sekretariat DPRD

Rapat-rapat paripurna 26.590.000,00 22.270.000,00 2.675.000,00 22.430.000,00 3 4 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.936.276.000,00 Kabupaten

Karanganyar Kegiatan Reses 980.585.000,00 0,00 955.691.000,00 0,00 3 2 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

705.960.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

176.415.000,00 176.715.000,00 176.415.000,00 176.415.000,00 3 60 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

41.622.000,00 Sekretariat

DPRD Inventarisasi Produk-produk Hukum 20.820.000,00 9.570.000,00 0,00 11.232.000,00 3 225 buku 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

19.460.000,00 Sekretariat DPRD

Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual

5.200.000,00 175.000,00 8.950.000,00 5.135.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

150.326.000,00 Sekretariat

DPRD Dokumentasi Kegiatan DPRD 37.000.000,00 47.826.000,00 22.000.000,00 43.500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 149: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

7.196.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD 1.800.000,00 1.800.000,00 1.796.000,00 1.800.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

3.017.614.000,00 Luar Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota

DPRD serta Setwan 643.676.000,00 991.655.000,00 920.138.000,00 462.145.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

113.160.000,00 Sekretariat DPRD

Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan

20.060.000,00 34.300.000,00 30.000.000,00 28.800.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

221.689.000,00 Sekretariat

DPRD

Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan

dan Anggota DPRD 59.989.500,00 58.805.500,00 58.225.000,00 44.669.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

3.023.160.000,00 Luar Kabupaten

Karanganyar

Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah

605.840.000,00 1.140.510.000,00 775.810.000,00 501.000.000,00 3 8 Kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

14.850.000,00 Sekretariat DPRD

Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD 5.700.000,00 5.700.000,00 900.000,00 2.550.000,00 3 6 Jenis 1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

261.554.000,00 Sekretariat

DPRD Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda 119.594.000,00 120.430.000,00 9.633.000,00 11.897.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 19

15.392.000,00 Sekretariat DPRD

Peningkatan Layanan Perpustakaan 15.392.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 24

161.963.000,00 Sekretariat

DPRD

Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten

Karanganyar 54.053.000,00 30.075.000,00 52.970.000,00 24.865.000,00 3 6000 Exemplar 1.20 . 1.20.04 . 15 . 25

355.848.000,00 Sekretariat DPRD

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD 355.848.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.04 . 15 . 26

59.056.000,00 Sekretariat

DPRD Pelayanan Informasi dan Aspirasi 59.056.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 27

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100 % 1.05 . 1.20.04 . 15

50.000.000,00 Sekretariat DPRD

Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.05 . 1.20.04 . 15 . 44

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.04 . 17

25.000.000,00 Sekretariat DPRD

Penyusunan Kajian / Appraisal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.20 . 1.20.04 . 17 . 86

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 150: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

6.413.711.250,00 4.092.453.550,00 4.104.677.250,00 2.435.821.950,00 17.046.664.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUJARNO, M.Si.

NIP. 19630107 199003 1 010

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 151: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.558.648.000,00 6.400.848.000,00 6.400.248.000,00 6.400.256.000,00 25.760.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 01

75.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 74.400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

25.000.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.249.999.000,00 6.249.999.000,00 6.249.999.000,00 6.250.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

270.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.501.000,00 66.501.000,00 66.501.000,00 66.497.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

5.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

185.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 46.248.000,00 46.248.000,00 46.248.000,00 46.256.000,00 3 1304 Dos / Paket 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.492.824.200,00 386.150.000,00 82.683.000,00 82.692.800,00 2.044.350.000,00 90 % 1.20 . 1.20.05 . 02

860.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 unit 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

122.550.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan perlengkapan gedung kantor 88.650.000,00 33.900.000,00 0,00 0,00 3 14 Item Barang 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

84.900.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan peralatan gedung kantor 78.300.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3 21 Item Barang 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09

337.750.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Komputer 337.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 02 . 11

284.150.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.047.000,00 245.556.000,00 2.769.000,00 2.778.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

160.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 39.999.000,00 39.999.000,00 39.999.000,00 40.003.000,00 3 12 Kendaraan

Operasional dan

Kendaraan Dinas

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

145.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 36.252.000,00 36.252.000,00 36.252.000,00 36.244.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

18.826.200,00 23.843.000,00 3.663.000,00 3.667.800,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.05 . 02 . 50

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 152: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

77.502.000,00 77.502.000,00 77.502.000,00 77.494.000,00 310.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 05

110.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pendidikan dan pelatihan formal 27.501.000,00 27.501.000,00 27.501.000,00 27.497.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

200.000.000,00 DPPKAD Peningkatan SDM 50.001.000,00 50.001.000,00 50.001.000,00 49.997.000,00 3 130 Pegawai 1.20 . 1.20.05 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

126.627.000,00 136.832.050,00 129.636.750,00 152.155.700,00 545.251.500,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06

200.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 49.998.000,00 49.998.000,00 49.998.000,00 50.006.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

15.558.800,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 9.058.800,00 6.500.000,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 3 3 jenis laporan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan RKA-DPA 12.500.000,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

222.801.700,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Sistem Akuntansi 51.932.500,00 62.610.000,00 50.682.500,00 57.576.700,00 3 SKPD,UPT,SLTP ,SLTA dan Puskesmas

1.20 . 1.20.05 . 06 . 15

61.891.000,00 Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah 12.196.500,00 15.165.250,00 13.706.250,00 20.823.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 06 . 16

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.390.359.750,00 1.603.383.850,00 1.958.785.600,00 1.781.489.800,00 7.734.019.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17

121.690.500,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan standar satuan harga 0,00 46.001.450,00 25.002.600,00 50.686.450,00 3 375 buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

88.268.000,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan

akuntansi pemerintah daerah 0,00 0,00 87.068.000,00 1.200.000,00 3 62 SKPD,

Puskesmas dan

UPT Dikmas

1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

143.200.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 143.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

33.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 3 60 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

398.528.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2016 0,00 0,00 398.528.000,00 0,00 3 140 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

33.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penerbitan Dan Verifikasi SPD 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 3 61 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

364.493.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 0,00 0,00 0,00 364.493.000,00 3 140 set 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

150.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah

33.213.000,00 33.213.000,00 50.363.000,00 33.211.000,00 3 2 Jaringan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12

180.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengelolaan Barang Milik Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

70.000.000,00 Kabupaten Rekonsiliasi Data BMD 17.502.000,00 17.502.000,00 17.502.000,00 17.494.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 153: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

142.059.500,00 Kabupaten Karanganyar

Pencatatan Meter Air Tanah 50.672.950,00 33.903.000,00 31.278.000,00 26.205.550,00 3 311 WP 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

239.303.900,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak

Daerah 89.809.150,00 47.310.000,00 70.470.000,00 31.714.750,00 3 90 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

70.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengelolaan BPHTB 18.101.000,00 17.301.000,00 17.301.000,00 17.297.000,00 3 60 PPAT/NOTARIS 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

68.200.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan 17.049.000,00 17.049.000,00 17.049.000,00 17.053.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

35.000.000,00 DPPKAD Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito

9.315.000,00 8.565.000,00 8.565.000,00 8.555.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

437.710.500,00 DPPKAD Kabuapaten Karanganyar

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah 52.961.500,00 32.851.000,00 147.801.000,00 204.097.000,00 3 900 Buku ( 5 item

) 1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

33.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten

Karanganyar 6.999.000,00 6.999.000,00 11.999.000,00 7.003.000,00 3 11620 pegawai / I

Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

160.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D 38.250.000,00 45.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

72.750.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah 18.189.000,00 18.189.000,00 18.189.000,00 18.183.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD 9.489.000,00 9.489.000,00 9.489.000,00 31.533.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

250.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan

Daftar Gaji 69.500.000,00 59.500.000,00 57.000.000,00 64.000.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

138.400.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB

35.236.450,00 27.365.000,00 55.380.000,00 20.418.550,00 3 500 OS PBB 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

180.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pembinaan Wilayah Pungutan PBB 45.634.000,00 44.784.000,00 44.784.000,00 44.798.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

35.526.500,00 Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan

8.782.000,00 9.933.500,00 8.282.000,00 8.529.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

150.700.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar

37.674.000,00 37.674.000,00 37.674.000,00 37.678.000,00 3 4 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

1.931.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Percepatan Pemasukan Pajak Daerah 413.442.000,00 670.192.000,00 425.642.000,00 422.224.000,00 3 405000 wajib pajak

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

145.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penertiban / Penilaian Barang Milik Daerah 123.438.000,00 7.188.000,00 7.188.000,00 7.186.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokimentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya

32.145.000,00 9.755.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

93.950.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Daerah

18.093.000,00 38.193.000,00 18.093.000,00 19.571.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 41

200.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Festival Anggaran Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

40.375.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pencetakan Stiker Pajak Reklame 40.375.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4300 lembar 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 154: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

73.673.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sosialisasi Pajak Daerah 53.788.000,00 19.885.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

35.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Administrasi Keberatan Pajak Daerah 8.976.000,00 8.676.000,00 8.676.000,00 8.672.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah 14.841.000,00 14.721.000,00 10.221.000,00 10.217.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

250.750.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD 163.725.100,00 87.024.900,00 0,00 0,00 3 7 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

28.625.000,00 11.375.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

203.606.600,00 Kabupaten

Karanganyar Cetak Massal SPPT PBB P2 71.414.600,00 38.200.000,00 82.050.000,00 11.942.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

48.275.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

48.275.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 67

221.650.000,00 Kabupaten

Karanganayar Sensus Barang Milik Daerah 32.688.000,00 32.688.000,00 101.252.000,00 55.022.000,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 69

33.482.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi 0,00 0,00 33.482.000,00 0,00 3 225 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 70

90.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah 23.064.000,00 22.314.000,00 22.314.000,00 22.308.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 71

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah

93.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3 2 paket 1.20 . 1.20.05 . 17 . 73

96.375.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengelolaan Gedung Wanita 24.093.000,00 24.093.000,00 24.093.000,00 24.096.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

100.552.500,00 DPPKAD Kabupaten Karangnayr

Penyempurnaan Peraturan Bupati Tentang Persediaan Barang Milik Daerah

0,00 0,00 0,00 100.552.500,00 3 675 Buku 1.20 . 1.20.05 . 17 . 76

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah 4.050.000,00 45.950.000,00 0,00 0,00 3 1 Buku Laporan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 81

225.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karanganyar

225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 83

Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten/kota 137.951.400,00 279.596.360,00 284.758.740,00 64.409.000,00 766.715.500,00 100 % 1.20 . 1.20.05 . 18

16.500.000,00 Kabupaten karanganyar

Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi Guru 4.128.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.116.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.05 . 18 . 07

78.899.000,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah 22.254.000,00 15.875.000,00 17.400.000,00 23.370.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 08

81.059.500,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik

Daerah 0,00 0,00 81.059.500,00 0,00 3 60 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 09

60.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-umbul

10.874.000,00 46.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.05 . 18 . 10

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penertiban Pajak Reklame 12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00 3 17 Kecamatan 1.20 . 1.20.05 . 18 . 11

22.500.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan PBB 5.743.000,00 5.583.000,00 5.583.000,00 5.591.000,00 3 6 kegiatan 1.20 . 1.20.05 . 18 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 155: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

27.000.000,00 DPPKAD Adminsitrasi Cash Management On Line 21.593.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.801.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.05 . 18 . 16

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penanganan Permasalahan TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 62 SKPD 1.20 . 1.20.05 . 18 . 18

305.757.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 45.210.400,00 116.034.360,00 144.512.240,00 0,00 3 415375 SPPT 1.20 . 1.20.05 . 18 . 22

75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penataan dan Pengelolaan Arsip 3.150.000,00 64.800.000,00 3.900.000,00 3.150.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.05 . 18 . 24

Program perencanaan pembangunan daerah 98.676.500,00 0,00 98.676.500,00 0,00 197.353.000,00 100 % 1.06 . 1.20.05 . 21

197.353.000,00 Kabupaten Karanganyar

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD 98.676.500,00 0,00 98.676.500,00 0,00 3 62 SKPD 1.06 . 1.20.05 . 21 . 18

Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 3.126.000,00 3.936.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 10.310.000,00 1.20 . 1.20.05 . 23

10.310.000,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah 3.126.000,00 3.936.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 3 200 Laporan 1.20 . 1.20.05 . 23 . 15

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 30

56.000.000,00 DPPKAD Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

(SIMPEG) 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.05 . 30 . 40

10.885.714.850,00 8.944.248.260,00 9.033.916.590,00 8.560.119.300,00 37.423.999.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUMARNO, M.Si.

NIP. 19590702 198102 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 156: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

262.338.000,00 138.449.000,00 151.149.000,00 107.126.200,00 659.062.200,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 01

8.700.000,00 Inspektorat Penyediaan jasa surat menyurat 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 3 900 benda pos, jasa kurir dan BBM

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

84.000.000,00 Inspektorat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

192.383.200,00 Inspektorat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

46.473.000,00 46.473.000,00 46.473.000,00 52.964.200,00 3 1 kendaraan pejabat roda 4, 4

kendaraan

operasional roda 4 dan 13 kendaraan

roda 2

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

99.809.000,00 Inspektorat Penyediaan alat tulis kantor 81.809.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3 1 paket ATK selama 12 bulan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

77.215.000,00 Inspektorat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.530.000,00 5.565.000,00 5.565.000,00 5.555.000,00 3 69875 lembar barang cetakan,

100000

penggandaan dan 750 jilid

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

12.400.000,00 Inspektorat Penyediaan peralatan rumah tangga 5.850.000,00 5.050.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1 paket keb. RT, 2 Refil APAR dan 12 Retribusi Sampah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14

5.040.000,00 Inspektorat Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 3 12 buku 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

17.940.000,00 Inspektorat Penyediaan bahan logistik kantor 4.485.000,00 4.485.000,00 4.485.000,00 4.485.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

74.000.000,00 Inspektorat Penyediaan makanan dan minuman 18.501.000,00 18.501.000,00 24.001.000,00 12.997.000,00 3 1650 dos snack dan makan, 200

snack dan jamuan makan

tamu

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

75.000.000,00 Inspektorat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 15.000.000,00 22.500.000,00 37.500.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

12.575.000,00 Inspektorat Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah

3.635.000,00 5.980.000,00 2.480.000,00 480.000,00 3 4 kali/tahun 1.20 . 1.20.07 . 01 . 25

Program Peningkatan Sarana dan 159.586.000,00 28.211.000,00 11.700.000,00 4.000.000,00 203.497.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 157: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Prasarana Aparatur

35.146.000,00 Inspektorat pengadaan Kendaraan dinas/operasional 35.146.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05

14.000.000,00 Inspektorat Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

63.550.000,00 Inspektorat Pengadaan peralatan gedung kantor 63.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

9.000.000,00 Inspektorat Pengadaan mebeleur 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 buah 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

29.006.500,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.750.000,00 13.256.500,00 0,00 0,00 3 1 pengecatan, perbaikan gedung

dan sanitair

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

12.484.500,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.830.000,00 6.454.500,00 2.200.000,00 1.000.000,00 3 1 paket peralatan listrik dan

elektronik

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

40.310.000,00 Inspektorat Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

19.310.000,00 8.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 3 6 Laptop, 12 Komputer, 17

Printer, 1 LCD projector, 18 AC

Split, 2 AC Floor, 2

kamera DLSR, 1 Mesin Pemotong Rumput dan 1

jaringan LAN, 1 jaringan CCTV, 1

penghancur kertas, antena

internet

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48.526.000,00 51.990.000,00 26.574.000,00 49.050.000,00 176.140.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 06

8.417.000,00 Inspektorat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.717.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3 5 LAKIP tahun 2015, LPT 2015

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

56.660.000,00 Inspektorat Pengelolaan Administrasi PFA 2.810.000,00 25.425.000,00 2.975.000,00 25.450.000,00 3 35 PAK 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

24.266.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 21.300.000,00 2.966.000,00 0,00 0,00 3 15 LHE LAKIP

SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 11

86.797.000,00 Inspektorat Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

21.699.000,00 21.699.000,00 21.699.000,00 21.700.000,00 3 12 Laporan Keuangan

1.20 . 1.20.07 . 06 . 12

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 43.626.000,00 40.075.000,00 2.200.000,00 64.727.500,00 150.628.500,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 17

88.701.000,00 Inspektorat Review Laporan Keuangan Daerah 43.626.000,00 40.075.000,00 2.200.000,00 2.800.000,00 3 1 Laporan Hasil Review

1.20 . 1.20.07 . 17 . 68

61.927.500,00 Kabupaten Karanganyar

Review RKA SKPD 0,00 0,00 0,00 61.927.500,00 3 1 Laporan Hasil Review

1.20 . 1.20.07 . 17 . 80

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

226.857.000,00 376.044.000,00 399.134.500,00 269.744.500,00 1.271.780.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 20

630.286.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pelaksanaan pengawasan Internal secara

berkala 126.468.000,00 188.676.000,00 188.676.000,00 126.466.000,00 3 144 obrik 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 158: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

25.295.500,00 Kabupaten Karanganyar

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

5.144.000,00 7.586.000,00 7.326.000,00 5.239.500,00 3 9 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

14.040.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3 3 kajian 1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

9.205.000,00 Inspektorat Inventarisasi temuan pengawasan 2.301.000,00 2.301.000,00 2.301.000,00 2.302.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

169.085.000,00 Inspektorat Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 7.470.000,00 53.870.000,00 77.070.000,00 30.675.000,00 3 6 laporan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

145.000.000,00 Instansi terkait

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

0,00 30.000.000,00 65.000.000,00 50.000.000,00 3 3 laporan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

50.602.000,00 Inspektorat Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 10.143.000,00 15.159.500,00 15.159.500,00 10.140.000,00 3 19 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

48.133.000,00 Inspektorat Pelaksanaan LARWASDA 48.133.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

82.109.000,00 Kab

Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 18.428.000,00 24.942.000,00 24.642.000,00 14.097.000,00 3 42 LHP 1.20 . 1.20.07 . 20 . 20

24.032.000,00 Inspektorat Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

2.000.000,00 22.032.000,00 0,00 0,00 3 67 SKPD 1.20 . 1.20.07 . 20 . 21

26.746.500,00 Inspektorat Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi 0,00 11.896.500,00 14.850.000,00 0,00 3 6 SKPD 1.20 . 1.20.07 . 20 . 23

2.400.000,00 Inspektorat Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses

hukum/sidang di Pengadilan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 4 panggilan APH 1.20 . 1.20.07 . 20 . 27

18.131.000,00 Inspektorat Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar

2.660.000,00 15.471.000,00 0,00 0,00 3 200 LHKPN 1.20 . 1.20.07 . 20 . 30

26.715.000,00 Inspektorat Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara 0,00 0,00 0,00 26.715.000,00 3 380 LHKASN 1.20 . 1.20.07 . 20 . 31

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

56.653.000,00 51.273.000,00 53.273.000,00 53.668.800,00 214.867.800,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 21

103.380.000,00 Inspektorat Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan 28.379.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

111.487.800,00 Inspektorat Pelaksanaan PKS / Ekspose 28.274.000,00 26.274.000,00 28.274.000,00 28.665.800,00 3 28 pelatihan 1.20 . 1.20.07 . 21 . 03

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2.933.500,00 4.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 13.258.500,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 22

13.258.500,00 Inspektorat Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (UPKPT) 2.933.500,00 4.775.000,00 2.775.000,00 2.775.000,00 3 1 Dok PKPT tahun

2016 1.20 . 1.20.07 . 22 . 03

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.07 . 23

7.700.000,00 Inspektorat Pengelolaan/Pemeliharaan Website 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.07 . 23 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 159: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

808.219.500,00 690.817.000,00 646.805.500,00 551.092.000,00 2.696.934.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SUPRAPTO, S.H., M.M.

NIP. 19630421 199003 1 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Inspektur

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 160: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 08 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

96.115.050,00 76.866.300,00 51.123.050,00 38.349.600,00 262.454.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 01

2.600.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 487.500,00 539.000,00 758.500,00 815.000,00 3 1900 surat 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

82.500.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 20.625.000,00 3 5 Jenis / 12 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

39.370.000,00 BKD Karanganyar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.339.900,00 9.705.000,00 14.070.100,00 255.000,00 3 25 Jenis barang dan 3 keg

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

22.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 4.895.950,00 5.323.200,00 6.459.750,00 5.321.100,00 3 53 jenis barang dan 1 kegiatan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

15.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.395.700,00 4.078.100,00 4.088.700,00 3.437.500,00 3 2 Jenis/ 12 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

7.500.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Jenis Barang 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

2.484.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 3 720 Terbitan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

23.500.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 5.750.000,00 5.975.000,00 4.500.000,00 7.275.000,00 3 1238 Dos 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

67.500.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

37.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 59 Kali 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.306.699.000,00 39.559.000,00 25.274.000,00 13.595.000,00 1.385.127.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 161: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

118.994.000,00 BKD Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 118.994.000,00 0,00 0,00 0,00 3 18 jendela, 2 pintu, 1Set CCTV,

27 buah meja,

vertical blinds, Sun blasting pintu

dan logo kabupaten

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

82.652.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

17.999.000,00 36.309.000,00 14.749.000,00 13.595.000,00 3 4 jenis kegiatan pemeliharaan

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

17.100.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 3.325.000,00 3.250.000,00 10.525.000,00 0,00 3 4 Jenis sarana 1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

41.381.000,00 BKD

Karanganyar Pelaksanaan Pemindahan Gedung Kantor 41.381.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.08 . 02 . 52

1.125.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar

Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor BKD

1.125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.08 . 02 . 81

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

43.020.550,00 31.337.200,00 42.139.250,00 7.003.000,00 123.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 06

30.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.460.800,00 2.505.000,00 10.074.800,00 5.959.400,00 3 7 Jenis 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

93.500.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 31.559.750,00 28.832.200,00 32.064.450,00 1.043.600,00 3 3 Jenis / 9 Bulan 1.20 . 1.20.08 . 06 . 12

Program Pendidikan Kedinasan 301.542.000,00 0,00 0,00 0,00 301.542.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 28

63.630.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Diklat Kepemimpinan Tingkat II 63.630.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 07

107.702.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Diklat Kepemimpinan Tingkat III 107.702.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 08

128.210.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 128.210.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 09

2.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Seleksi Peserta Diklat Instansi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Orang 1.20 . 1.20.08 . 28 . 10

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

41.322.100,00 330.349.400,00 150.150.500,00 43.375.000,00 565.197.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 29

347.739.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi Bagi PNS Daerah 38.364.000,00 215.000.000,00 51.000.000,00 43.375.000,00 3 70 orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 162: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

104.367.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian

0,00 5.216.500,00 99.150.500,00 0,00 3 40 Orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 13

113.091.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Pendidkan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan

Aset Daerah 2.958.100,00 110.132.900,00 0,00 0,00 3 40 Orang 1.20 . 1.20.08 . 29 . 14

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.021.402.300,00 274.652.500,00 81.926.800,00 20.318.400,00 1.398.300.000,00 100 % 1.20 . 1.20.08 . 30

70.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 30.777.400,00 17.657.500,00 21.265.100,00 300.000,00 3 500 jabatan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 01

83.000.000,00 BKD

Karanganyar Uji Kompetensi Jabatan 3.812.500,00 79.187.500,00 0,00 0,00 3 55 Pejabat

struktural 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02

49.181.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penempatan PNS 32.214.400,00 16.097.800,00 555.800,00 313.000,00 3 440 Orang/ 60 SKPD

1.20 . 1.20.08 . 30 . 03

65.819.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS 46.101.200,00 13.277.600,00 782.200,00 5.658.000,00 3 3000 Orang ( 2

Periode ) 1.20 . 1.20.08 . 30 . 04

10.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah 2.112.500,00 3.662.500,00 2.112.500,00 2.112.500,00 3 11311 orang PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 05

65.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

24.166.500,00 25.100.000,00 10.521.000,00 5.212.500,00 3 60 unit kerja 1.20 . 1.20.08 . 30 . 09

2.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 2 SOP 1.20 . 1.20.08 . 30 . 15

5.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan /

Penyesuaian Ijasah 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 200 orang 1.20 . 1.20.08 . 30 . 17

75.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar 58.708.100,00 12.125.000,00 4.166.900,00 0,00 3 9000 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 18

25.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian 4.700.400,00 14.450.000,00 3.000.000,00 2.849.600,00 3 15 Ajuan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 19

28.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai 5.366.500,00 7.671.500,00 13.086.500,00 1.875.500,00 3 2000 Kartu KPE 1.20 . 1.20.08 . 30 . 20

40.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Kepegawaian 17.766.500,00 17.237.600,00 4.395.900,00 600.000,00 3 395 PNS ( 10

SKPD ) 1.20 . 1.20.08 . 30 . 21

25.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS 21.394.800,00 2.910.500,00 344.900,00 349.800,00 3 450 Orang = 100%

1.20 . 1.20.08 . 30 . 22

7.000.000,00 BKD Kabupaten

Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS " SATYALANCANA KARYA

2.422.600,00 4.045.000,00 532.400,00 0,00 3 100 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 23

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 163: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar SATYA "

17.000.000,00 BKD Karanganyar

Pemerataan PNS 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 3 11311 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 28

6.300.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan

Gelar 4.800.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 3 300 orang / ajuan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 29

10.000.000,00 BKD Kabupaten

Karanganyar

Penilaian Prestasi Kerja PNS 5.388.900,00 1.900.000,00 1.663.600,00 1.047.500,00 3 10699 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 30

800.000.000,00 BKD Karanganyar

Seleksi Penerimaan CPNS Daerah 745.670.000,00 54.330.000,00 0,00 0,00 3 10000 CPNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 32

15.000.000,00 BKD

Karanganyar Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11311 PNS 1.20 . 1.20.08 . 30 . 34

2.810.101.000,00 752.764.400,00 350.613.600,00 122.641.000,00 4.036.120.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SISWANTO, M.M.

NIP. 19611128 198211 1 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 164: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Jatipuro

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Jatipuro

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28.515.000,00 28.515.000,00 30.095.000,00 33.156.000,00 120.281.000,00 90 % 1.20 . 1.20.13 . 01

2.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro Penyediaan jasa surat menyurat 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

12.900.000,00 Kecamatan Jatipuro

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.700.000,00 2.700.000,00 3.160.000,00 4.340.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

34.428.000,00 Kecamatan

Jatipuro Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.607.000,00 8.607.000,00 8.607.000,00 8.607.000,00 3 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

15.555.000,00 Kecamatan Jatipuro

Penyediaan alat tulis kantor 3.390.000,00 3.390.000,00 3.885.000,00 4.890.000,00 3 42 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

6.666.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.671.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

5.000.000,00 Kecamatan Jatipuro

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

624.000,00 624.000,00 1.249.000,00 2.503.000,00 3 15 item 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

1.920.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 576.000,00 576.000,00 576.000,00 192.000,00 3 2 surat kabar 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

20.812.000,00 Kecamatan Jatipuro

Penyediaan makanan dan minuman 5.202.000,00 5.202.000,00 5.202.000,00 5.206.000,00 3 40 kegiatan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

21.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.100.000,00 34.000.000,00 24.071.000,00 11.101.000,00 95.272.000,00 100 % 1.20 . 1.20.13 . 02

12.900.000,00 Kecamatan

Jatipuro Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 12.900.000,00 0,00 0,00 3 1 Buah 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

3.000.000,00 Kec Jatipuro Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

10.000.000,00 Kec Jatipuro Pengadaan Komputer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

10.000.000,00 Kecamatan Jatipuro

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 20

10.001.000,00 Kecamatan

Jatipuro Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 0,00 5.001.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

39.271.000,00 Kecamatan Jatipuro

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9.576.000,00 9.576.000,00 10.546.000,00 9.573.000,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

6.100.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1.524.000,00 1.524.000,00 1.524.000,00 1.528.000,00 3 10 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 165: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

4.000.000,00 Kecamatan Jatipuro

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3 50 unit 1.20 . 1.20.13 . 02 . 29

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.376.000,00 5.376.000,00 5.376.000,00 5.372.000,00 21.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.13 . 06

21.500.000,00 Kecamatan Jatipuro

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.376.000,00 5.376.000,00 5.376.000,00 5.372.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 11.328.000,00 7.010.000,00 11.328.000,00 22.374.000,00 52.040.000,00 100 % 1.19 . 1.20.13 . 15

8.636.000,00 Kecamatan Jatipuro

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4.318.000,00 0,00 4.318.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 07

28.040.000,00 Kecamatan

Jatipuro Pembinaan Wilayah/Daerah 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 7.010.000,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 08

15.364.000,00 Kec Jatipuro Upacara HUT Kab. Karanganyar 0,00 0,00 0,00 15.364.000,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 34

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.13 . 15

10.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.22 . 1.20.13 . 15 . 07

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6.224.000,00 3.224.000,00 624.000,00 628.000,00 10.700.000,00 90 % 1.16 . 1.20.13 . 16

10.700.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 6.224.000,00 3.224.000,00 624.000,00 628.000,00 3 1 Kegiatan 1.16 . 1.20.13 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 20.000.000,00 90 % 1.19 . 1.20.13 . 17

20.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.13 . 17 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.13 . 17

5.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 17 . 02

5.000.000,00 Kecamatan Jatpuro

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.13 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 0,00 10.000.000,00 1.570.000,00 13.790.000,00 25.360.000,00 90 % 1.22 . 1.20.13 . 18

5.000.000,00 Kecamatan Jatipuro

Pembinaan Perangkat Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 18 . 05

5.000.000,00 Kecamatan

Jatipuro

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.13 . 18 . 06

3.140.000,00 Kecamatan Kecamatan

Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

0,00 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 3 100 % 1.22 . 1.20.13 . 18 . 09

12.220.000,00 Kec Jatipuro Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 0,00 0,00 12.220.000,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.13 . 18 . 14

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 166: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

92.043.000,00 102.625.000,00 77.564.000,00 92.921.000,00 365.153.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

MOH SUPARWOTO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19650806 198903 1 011

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 167: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Jatiyoso

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Jatiyoso

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

33.855.000,00 33.855.000,00 33.855.000,00 33.877.000,00 135.442.000,00 80 % 1.20 . 1.20.14 . 01

4.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Penyediaan jasa surat menyurat 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 1000 Lembar 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

12.480.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

42.130.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.533.000,00 10.533.000,00 10.533.000,00 10.531.000,00 3 3.19 (Orang, item) 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

21.437.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan alat tulis kantor 5.358.000,00 5.358.000,00 5.358.000,00 5.363.000,00 3 38 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

8.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.998.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 2.006.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

9.895.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.470.000,00 3 8 item 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

2.500.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

15.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

20.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40.170.000,00 98.170.000,00 17.670.000,00 17.660.000,00 173.670.000,00 100 % 1.20 . 1.20.14 . 02

28.500.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 3 7 Unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 07

10.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 LCD 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09

32.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Pengadaan mebeleur 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 3 80 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

12.500.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pengadaan Komputer 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.10 Komputer , Printer

1.20 . 1.20.14 . 02 . 11

10.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 21

10.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 168: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

45.670.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11.418.000,00 11.418.000,00 11.418.000,00 11.416.000,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

10.000.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

rumah jabatan/dinas 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.14 . 02 . 25

15.000.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 4.40 Komputer, laptop

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 5.996.000,00 24.005.000,00 100 % 1.20 . 1.20.14 . 06

24.005.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 5.996.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 6.768.000,00 6.768.000,00 11.568.000,00 6.776.000,00 31.880.000,00 100 % 1.19 . 1.20.14 . 15

6.510.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 426.000,00 426.000,00 5.226.000,00 432.000,00 3 200 orang 1.19 . 1.20.14 . 15 . 07

25.370.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Pembinaan Wilayah/Daerah 6.342.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 6.344.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.14 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.811.000,00 7.220.000,00 100 % 1.16 . 1.20.14 . 16

7.220.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.811.000,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.14 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 9 Desa 1.19 . 1.20.14 . 17

5.995.000,00 Kecamatan

Jatiyoso

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.14 . 17 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 100 % 1.11 . 1.20.14 . 17

5.880.000,00 Kecamatan

Jatiyoso Pembinaan PKK Kecamatan 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 3 9 Desa 1.11 . 1.20.14 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6.385.500,00 0,00 0,00 0,00 6.385.500,00 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 17

6.385.500,00 Kecamatan

Jatiyoso

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.385.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.14 . 17 . 02

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.803.000,00 9.173.000,00 15.163.000,00 11.593.500,00 37.732.500,00 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18

7.215.000,00 9 Desa Pembinaan Perangkat Desa 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.806.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 05

6.520.000,00 9 Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 0,00 0,00 6.520.000,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 06

6.840.000,00 Kecamatan Jatiyoso

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 6.840.000,00 0,00 3 2 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 08

7.370.000,00 5 Desa Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 7.370.000,00 0,00 0,00 3 5 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 09

9.787.500,00 Kecamatan Jatiyoso

Pembekalan Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 0,00 9.787.500,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.14 . 18 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 169: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

96.787.500,00 155.772.000,00 97.937.000,00 77.713.500,00 428.210.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SUNDORO BUDI KARYANTO, S.Sos.

NIP. 19650810 199303 1 016

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 170: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Jumantono

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Jumantono

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.050.000,00 25.050.000,00 25.050.000,00 25.051.500,00 100.201.500,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 01

900.000,00 Kecamatan

Jumantono Penyediaan jasa surat menyurat 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 3 600 Lembar 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

14.400.000,00 Kecamatan Jumantono

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

24.202.500,00 Kecamatan

Jumantono Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.051.000,00 6.051.000,00 6.051.000,00 6.049.500,00 3 2 Orang 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

12.857.000,00 Kecamatan Jumantono

Penyediaan alat tulis kantor 3.213.000,00 3.213.000,00 3.213.000,00 3.218.000,00 3 34 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

5.115.000,00 Kecamatan

Jumantono

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 1.281.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

2.999.500,00 Kecamatan Jumantono

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00 750.000,00 750.000,00 749.500,00 3 18 Item 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

2.160.000,00 Kecamatan

Jumantono

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

11.970.000,00 Kecamatan Jumantono

Penyediaan makanan dan minuman 2.994.000,00 2.994.000,00 2.994.000,00 2.988.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

10.477.500,00 Kecamatan

Jumantono

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 2.619.000,00 2.619.000,00 2.619.000,00 2.620.500,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

15.120.000,00 Kecamatan Jumantono

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 70.960.500,00 40.845.000,00 11.874.000,00 6.603.000,00 130.282.500,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 02

18.566.000,00 Kecamatan Jumantono

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.566.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Jenis 1.20 . 1.20.15 . 02 . 07

30.000.000,00 Kecamatan

Jumantono Pengadaan Komputer 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 11

8.000.000,00 Kecamatan Jumantono

Pengadaan Alat Alat Studio 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 14

2.831.000,00 Kecamatan

Jumantono Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21

2.816.000,00 Kecamatan Jumantono

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 2.816.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 171: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

31.054.500,00 Kecamatan Jumantono

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10.113.500,00 7.029.000,00 7.309.000,00 6.603.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

2.450.000,00 Kecamatan

Jumantono

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1.450.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

2.565.000,00 Kecamatan Jumantono

Pemeliharaan Gedung Pertemuan 0,00 0,00 2.565.000,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 36

30.000.000,00 Kecamatan

Jumantono Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 42

2.000.000,00 Kecamatan Jumantono

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.15 . 02 . 51

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.158.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 27.192.000,00 100 % 1.20 . 1.20.15 . 06

27.192.000,00 Kecamatan Jumantono

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.158.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 6.678.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 13.020.000,00 11.437.500,00 11.370.000,00 3.217.500,00 39.045.000,00 100 % 1.19 . 1.20.15 . 15

13.140.000,00 Kecamatan Jumantono

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 3.285.000,00 6.570.000,00 3.285.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 15 . 07

25.905.000,00 Kecamatan

Jumantono Pembinaan Wilayah/Daerah 9.735.000,00 4.867.500,00 8.085.000,00 3.217.500,00 3 6 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.815.000,00 150.000,00 150.000,00 145.000,00 2.260.000,00 100 % 1.16 . 1.20.15 . 16

2.260.000,00 Kecamatan

Jumantono

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 1.815.000,00 150.000,00 150.000,00 145.000,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.15 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

5.006.000,00 4.897.000,00 0,00 7.647.000,00 17.550.000,00 100 % 1.19 . 1.20.15 . 17

17.550.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 5.006.000,00 4.897.000,00 0,00 7.647.000,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.15 . 17 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3.492.000,00 4.754.000,00 4.736.200,00 17.800,00 13.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.15 . 17

13.000.000,00 Pembinaan PKK Kecamatan 3.492.000,00 4.754.000,00 4.736.200,00 17.800,00 3 4 Kegiatan 1.11 . 1.20.15 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 13.704.000,00 0,00 0,00 18.704.000,00 100 % 1.22 . 1.20.15 . 17

5.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.15 . 17 . 02

13.704.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 0,00 13.704.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 13.110.000,00 100 % 1.22 . 1.20.15 . 18

9.120.000,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 18 . 05

3.990.000,00 Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 997.500,00 997.500,00 997.500,00 997.500,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.15 . 18 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 172: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

134.779.000,00 110.793.000,00 63.135.700,00 52.637.300,00 361.345.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SUTARDI, S.Sos.

NIP. 19721104 199203 1 002

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 173: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Jumapolo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Jumapolo

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37.059.000,00 42.309.000,00 38.259.000,00 38.240.500,00 155.867.500,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 01

3.000.000,00 Kecamatn

Jumapolo Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

14.700.000,00 Kecamatan Jumapolo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.964.000,00 5.814.000,00 2.964.000,00 2.958.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

56.097.500,00 Kecamatan

Jumapolo Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.825.000,00 15.225.000,00 14.025.000,00 14.022.500,00 3 4 orang 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

12.500.000,00 Kecamatan Jumapolo

Penyediaan alat tulis kantor 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00 3 25 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

4.642.500,00 Kecamatan

Jumapolo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.161.000,00 1.161.000,00 1.161.000,00 1.159.500,00 3 3 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

2.500.000,00 Kecamatan Jumapolo

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

3.600.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

15.727.500,00 Kecamatan Jumapolo

Penyediaan makanan dan minuman 3.933.000,00 3.933.000,00 3.933.000,00 3.928.500,00 3 680 orang 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

26.900.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 6.726.000,00 6.726.000,00 6.726.000,00 6.722.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

16.200.000,00 Kecamatan Jumapolo

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.16 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 12.660.000,00 90.149.500,00 13.260.000,00 13.369.000,00 129.438.500,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 02

61.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 61.800.000,00 0,00 0,00 3 6 Unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

7.414.500,00 Kecamatan Jumapolo

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 7.414.500,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 20

8.275.000,00 Kecamatan

Jumapolo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.275.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

42.204.000,00 Kecamatan Jumapolo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10.224.000,00 10.224.000,00 10.824.000,00 10.932.000,00 3 4 unit 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

9.745.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.437.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 174: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.814.000,00 6.714.000,00 7.786.000,00 6.708.000,00 29.022.000,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 06

26.100.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

750.000,00 Kecamatan Jumapolo

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 189.000,00 189.000,00 189.000,00 183.000,00 3 1.20 . 1.20.16 . 06 . 04

2.172.000,00 Penyusunan RKA-DPA 1.100.000,00 0,00 1.072.000,00 0,00 3 12 desa 1.20 . 1.20.16 . 06 . 05

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 5.145.000,00 7.645.000,00 7.645.000,00 5.145.000,00 25.580.000,00 100 % 1.19 . 1.20.16 . 15

8.120.000,00 Kecamatan Jumapolo

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 780.000,00 3.280.000,00 3.280.000,00 780.000,00 3 12 desa 1.19 . 1.20.16 . 15 . 07

17.460.000,00 Kecamatan

Jumapolo Pembinaan Wilayah/Daerah 4.365.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00 3 12 desa 1.19 . 1.20.16 . 15 . 08

0,00 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.19 . 1.20.16 . 15 . 35

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

897.000,00 5.289.000,00 897.000,00 902.000,00 7.985.000,00 100 % 1.16 . 1.20.16 . 16

7.985.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 897.000,00 5.289.000,00 897.000,00 902.000,00 3 2 unit 1.16 . 1.20.16 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 20.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.16 . 17

20.000.000,00 Kecamatan

Jumapolo Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 12 Desa 1.19 . 1.20.16 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.16 . 17

10.000.000,00 Kecamatan

Jumapolo Pembinaan PKK Kecamatan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 PKK Desa 1.11 . 1.20.16 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

18.857.000,00 0,00 0,00 0,00 18.857.000,00 100 % 1.22 . 1.20.16 . 17

7.095.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.095.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 17 . 02

11.762.000,00 Kecamatan Jumapolo

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

11.762.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 1.530.000,00 8.190.000,00 3.030.000,00 1.530.000,00 14.280.000,00 100 % 1.22 . 1.20.16 . 18

7.620.000,00 Kecamatan Jumapolo

Pembinaan Perangkat Desa 1.530.000,00 1.530.000,00 3.030.000,00 1.530.000,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 18 . 05

6.660.000,00 Kecamatan

Jumapolo

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.22 . 1.20.16 . 18 . 06

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 5.520.000,00 100 % 1.20 . 1.20.16 . 19

5.520.000,00 Kecamatan

Jumapolo Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 3 12 desa 1.20 . 1.20.16 . 19 . 05

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 175: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

91.462.000,00 173.316.500,00 78.377.000,00 73.394.500,00 416.550.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos.

NIP. 19610606 198503 1 016

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 176: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Matesih

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Matesih

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

31.748.000,00 39.602.000,00 39.202.000,00 31.588.000,00 142.140.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01

16.800.000,00 Kec. Matesih Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

48.300.000,00 Kec. Matesih Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.788.000,00 14.442.000,00 14.442.000,00 9.628.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

12.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 30 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

15.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

4.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 3 14 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

1.440.000,00 Kec. Matesih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 3 1 item 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

16.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan makanan dan minuman 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

18.600.000,00 Kec. Matesih Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

10.000.000,00 Kec. Matesih Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.000.000,00 3.200.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.17 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.416.000,00 87.434.000,00 14.844.000,00 6.896.000,00 127.590.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02

5.000.000,00 Kec. Matesh Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

60.000.000,00 Kec. Matesih Pengadaan mebeleur 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

10.000.000,00 Kec. Matesih Pengadaan Komputer 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 11

4.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit Gedung 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

9.500.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.000.000,00 5.500.000,00 0,00 3 1 Unit Gedung 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

31.090.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 7.416.000,00 11.434.000,00 7.344.000,00 4.896.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

2.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26

6.000.000,00 Kec. Matesih Pemeliharaan komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.17 . 02 . 30

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 177: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

21.000.000,00 Kec. Matesih Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 9.720.000,00 10.280.000,00 10.280.000,00 9.720.000,00 40.000.000,00 1.19 . 1.20.17 . 15

8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 15 . 07

32.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Wilayah/Daerah 7.720.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 7.720.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 1.16 . 1.20.17 . 16

6.600.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 3 3 item 1.16 . 1.20.17 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

3.250.000,00 6.250.000,00 10.250.000,00 12.250.000,00 32.000.000,00 1.19 . 1.20.17 . 17

8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan

Penyandang Masalah Sosial 1.250.000,00 2.250.000,00 3.250.000,00 1.250.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 17 . 04

10.000.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 9 Desa 1.19 . 1.20.17 . 17 . 14

14.000.000,00 Kec. Matesih Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.17 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 1.750.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 7.000.000,00 1.11 . 1.20.17 . 17

7.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan PKK Kecamatan 1.750.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 3 9 Desa 1.11 . 1.20.17 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 17

3.000.000,00 Kec. Matesih Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.17 . 17 . 02

20.000.000,00 Kec. Matesih Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 1.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 1.22 . 1.20.17 . 18

8.000.000,00 Kec. Matesih Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 18 . 06

4.000.000,00 Kec. Matesih Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.17 . 18 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 178: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

94.134.000,00 164.166.000,00 85.076.000,00 67.954.000,00 411.330.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.

NIP. 19610119 198508 1 002

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 179: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Tawangmangu

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

40.287.000,00 40.287.000,00 40.287.000,00 39.331.000,00 160.192.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01

14.400.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3 1 Orang - 920 Lembar

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

11.088.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

71.676.500,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.919.000,00 17.919.000,00 17.919.000,00 17.919.500,00 3 5 Orang-38 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

10.761.300,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan alat tulis kantor 2.691.000,00 2.691.000,00 2.691.000,00 2.688.300,00 3 35 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

7.704.200,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.926.000,00 1.926.000,00 1.926.000,00 1.926.200,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

4.950.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.236.000,00 1.236.000,00 1.236.000,00 1.242.000,00 3 15 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

1.800.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

540.000,00 540.000,00 540.000,00 180.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

13.812.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan bahan logistik kantor 3.603.000,00 3.603.000,00 3.603.000,00 3.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyediaan makanan dan minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17.516.000,00 29.466.000,00 9.516.000,00 11.052.000,00 67.550.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02

10.000.000,00 Kecamatan Pengadaan perlengkapan rumah 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.18 . 02 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 180: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Tawangmangu

jabatan/dinas

5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

3.300.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 20

6.650.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

39.600.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 9.516.000,00 9.516.000,00 9.516.000,00 11.052.000,00 3 1 Orang - 1 Mobil,

4 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

3.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 7.068.000,00 22.278.000,00 80 % 1.20 . 1.20.18 . 06

20.278.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.070.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 5.068.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

1.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 06

1.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 07

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.575.000,00 6.575.000,00 11.600.000,00 10.800.000,00 35.550.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15

9.250.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.250.000,00 1.250.000,00 1.275.000,00 5.475.000,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07

21.300.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pembinaan Wilayah/Daerah 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 5.325.000,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 08

5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Piket posko siaga dan piket satlak PBP 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 30 Orang/Hari 1.19 . 1.20.18 . 15 . 18

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 15

10.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pembina Tim Penggerak PKK 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 Kegiatan -100 Orang

1.22 . 1.20.18 . 15 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 181: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.18 . 16

12.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.18 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

2.057.500,00 4.125.000,00 2.257.500,00 1.560.000,00 10.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17

10.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 2.057.500,00 4.125.000,00 2.257.500,00 1.560.000,00 3 2 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 17

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 1.493.000.000,00 0,00 0,00 1.498.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17

5.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02

18.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 15

725.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Tawangmangu 0,00 725.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/16 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 38

200.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Blumbang

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/4 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 39

550.000.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kalisoro

0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun/7 lokasi 1.22 . 1.20.18 . 17 . 40

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 4.614.750,00 4.614.750,00 5.500.000,00 6.465.500,00 21.195.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 18

7.195.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pembinaan Perangkat Desa 1.798.750,00 1.798.750,00 0,00 3.597.500,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 05

8.500.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

2.816.000,00 2.816.000,00 0,00 2.868.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 06

5.500.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 18 . 09

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat) 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 9.255.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 20

9.255.000,00 Kecamatan Tawangmang

u

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 2.313.750,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 20 . 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 38.357.000,00 20.088.000,00 19.333.000,00 17.635.000,00 95.413.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 182: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

1.200.000,00 Kelurahan Tawangmang

u.

Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

3.600.000,00 Kelurahan Tawangmang

u.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

51.955.000,00 Kelurahan Tawangmang

u.

Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.400.000,00 13.355.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

12.844.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Penyediaan alat tulis kantor 12.844.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

6.404.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.398.000,00 668.000,00 668.000,00 670.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

3.000.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

1.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 1 Media 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

11.250.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 5 Kegiatan Rakor. 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

3.900.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 3 12 Pegawai 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2.875.000,00 44.450.000,00 6.423.000,00 1.215.000,00 54.963.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02

37.800.000,00 Kantor Kelurahan

Tawangmangu

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 37.800.000,00 0,00 0,00 3 1 Gedung Kantor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

8.075.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.000.000,00 4.075.000,00 0,00 3 1 Gedung. 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

5.638.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.875.000,00 1.650.000,00 1.348.000,00 765.000,00 3 2 Sepeda Motor

Dinas/12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

3.450.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 3 3 PC/Printr/Laptop 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.980.000,00 4.365.000,00 3.835.000,00 3.450.000,00 15.630.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 06

14.340.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.720.000,00 3.720.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3 7 Orang/Laporan 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 183: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

770.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 385.000,00 385.000,00 0,00 3 2 Semester 1.20 . 1.20.18 . 06 . 02

520.000,00 Penyusunan RKA-DPA 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 3 2 DPA dan RKA 1.20 . 1.20.18 . 06 . 05

Program Pengembangan Nilai Budaya 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100 % 1.17 . 1.20.18 . 15

15.000.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3 5

Lingkungan/kegiat

an

1.17 . 1.20.18 . 15 . 05

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 17.850.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15

17.850.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07

Program peningkatan peran serta

kepemudaan 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.18 . 1.20.18 . 16

5.000.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pembinaan Generasi Muda 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.18 . 1.20.18 . 16 . 15

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 1.500.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 1.000.000,00 5.030.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17

5.030.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.500.000,00 1.000.000,00 1.530.000,00 1.000.000,00 3 1 Kelurahan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12.220.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 14.220.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17

4.790.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.790.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02

9.430.000,00 Lingkungan di wilayah

Kelurahan Tawangmang

u

Penataan Lingkungan 9.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 Lingkungan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 16

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 3.425.000,00 3.425.000,00 3.485.000,00 2.625.000,00 12.960.000,00 100 % 1.11 . 1.20.18 . 18

12.960.000,00 Kelurahaan Tawangmang

u

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 3.425.000,00 3.425.000,00 3.485.000,00 2.625.000,00 3 5 Lingkungan 1.11 . 1.20.18 . 18 . 01

Program pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU 1.745.000,00 1.745.000,00 1.745.000,00 1.740.000,00 6.975.000,00 100 % 1.12 . 1.20.18 . 24

6.975.000,00 Kelurahan Tawangmang

u

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.745.000,00 1.745.000,00 1.745.000,00 1.740.000,00 3 51 RT 1.12 . 1.20.18 . 24 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28.429.000,00 9.669.000,00 9.249.000,00 9.253.000,00 56.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 184: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

13.000.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan jasa surat menyurat 3.550.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

6.000.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

500.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 sepeda motor 1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

13.720.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.270.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

2.840.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan alat tulis kantor 2.840.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

14.740.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.320.000,00 420.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

1.200.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

4.600.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyediaan makanan dan minuman 1.149.000,00 1.149.000,00 1.149.000,00 1.153.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40.750.000,00 54.875.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 101.925.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02

23.500.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

12.800.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Pengadaan Komputer 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.18 . 02 . 11

63.025.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.150.000,00 53.575.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3 1 tahun/gedung 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

2.600.000,00 Kelurahan

Blumbang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 3 2 sepeda motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.225.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 15.250.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 06

15.250.000,00 Kantor Kelurahan Blumbang

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.225.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 42.960.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 15

42.960.000,00 Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 10.740.000,00 3 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 15 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 185: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Blumbang Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 11.520.000,00 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 19

11.520.000,00 Kelurahan

Blumbang Pembinaan PKK Desa 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 20

1.440.000,00 Kelurahan

Blumbang

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo

Desa 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 3 1 tahun 1.22 . 1.20.18 . 20 . 25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

24.051.000,00 23.901.000,00 25.476.000,00 23.547.000,00 96.975.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 01

22.450.000,00 Kelurahan

Kalisoro Penyediaan jasa surat menyurat 5.701.000,00 5.526.000,00 5.701.000,00 5.522.000,00 3 12 Bulan, 2

Petugas 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

6.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

34.100.000,00 Kelurahan

Kalisoro Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.650.000,00 8.650.000,00 8.700.000,00 8.100.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

8.640.000,00 Kelurahan Kalisoro

Penyediaan alat tulis kantor 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 3 39 Item 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

2.325.000,00 Kelurahan

Kalisoro

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 975.000,00 0,00 850.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

1.260.000,00 Kelurahan

Kalisoro

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

15.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

5.200.000,00 Kelurahan

Kalisoro

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17.983.000,00 17.258.000,00 2.126.000,00 658.000,00 38.025.000,00 100 % 1.20 . 1.20.18 . 02

15.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

17.025.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.025.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

3.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

658.000,00 258.000,00 1.826.000,00 258.000,00 3 2 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

1.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pemeliharaan komputer 300.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.18 . 02 . 30

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.165.000,00 3.945.000,00 3.945.000,00 3.945.000,00 16.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 15

4.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.165.000,00 945.000,00 945.000,00 945.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 186: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

12.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pembinaan Wilayah/Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 12 Bulan 1.19 . 1.20.18 . 15 . 08

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.18 . 17

2.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.18 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 5.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 17

1.500.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 02

20.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 3.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.695.000,00 3.008.000,00 1.862.000,00 435.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 18

4.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 2.573.000,00 1.427.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 18 . 14

3.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pembinaan LPMK 1.695.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.18 . 18 . 17

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 2.475.000,00 2.575.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 19

10.000.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pembinaan PKK Desa 2.475.000,00 2.575.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.18 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.18 . 20

3.500.000,00 Kelurahan Kalisoro

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.18 . 20 . 21

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 5.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.18 . 20

5.000.000,00 Kelurahan

Kalisoro Pembinaan Kader Posyandu 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.18 . 20 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 187: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

321.779.000,00 1.825.550.500,00 197.663.250,00 173.763.250,00 2.518.756.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

BAMBANG PRIHANTORO, S.Sos.

NIP. 19601007 198103 1 005

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9

Page 188: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Ngargoyoso

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Ngargoyoso

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

57.788.000,00 37.788.000,00 37.788.000,00 37.794.000,00 171.158.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 01

13.800.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3 1 orang 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

14.100.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

25.200.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

10.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan alat tulis kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 22 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

5.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 3 25000 lembar 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

3.238.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

810.000,00 810.000,00 810.000,00 808.000,00 3 8 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

4.200.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 30 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13

1.200.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 1 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

13.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Penyediaan bahan logistik kantor 3.249.000,00 3.249.000,00 3.249.000,00 3.253.000,00 3 15 item 1.20 . 1.20.19 . 01 . 16

32.400.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan makanan dan minuman 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 3 36 kali 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

29.020.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 7.254.000,00 7.254.000,00 7.254.000,00 7.258.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

20.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Penyediaan jasa kegiatan pemindahan gedung kantor

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.19 . 01 . 31

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 14.536.000,00 34.978.000,00 10.336.000,00 10.682.000,00 70.532.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 02

15.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 2 item 1.20 . 1.20.19 . 02 . 07

48.532.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 8.036.000,00 23.478.000,00 8.336.000,00 8.682.000,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

7.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 189: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.050.000,00 4.800.000,00 5.050.000,00 4.800.000,00 19.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.19 . 06

19.700.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.050.000,00 4.800.000,00 5.050.000,00 4.800.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.660.000,00 5.830.000,00 1.660.000,00 830.000,00 9.980.000,00 100 % 1.19 . 1.20.19 . 15

5.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 45 orang 1.19 . 1.20.19 . 15 . 07

4.980.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Pembinaan Wilayah/Daerah 1.660.000,00 830.000,00 1.660.000,00 830.000,00 3 9 desa 1.19 . 1.20.19 . 15 . 08

Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100 % 1.09 . 1.20.19 . 16

18.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah

Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 3 1 Tahun 1.09 . 1.20.19 . 16 . 10

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.19 . 17

8.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 3 9 desa 1.19 . 1.20.19 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 10.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.19 . 17

10.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso Pembinaan PKK Kecamatan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.19 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 17

7.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 17 . 02

8.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.19 . 17 . 15

0,00 Kecamatan

Ngargoyoso Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 17 . 21

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 11.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 18

5.000.000,00 Kecamatan

Ngargoyoso

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 18 . 06

6.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3 2 desa 1.22 . 1.20.19 . 18 . 09

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.19 . 20

10.000.000,00 Kecamatan Ngargoyoso

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3 9 desa 1.22 . 1.20.19 . 20 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 190: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

93.533.000,00 93.895.000,00 65.333.000,00 90.609.000,00 343.370.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 13 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

TYAS NGAMBAR WIDYOWATI, S.H.

NIP. 19730410 199203 2 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 191: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Karangpandan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Karangpandan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.502.000,00 26.502.000,00 27.502.000,00 29.521.700,00 110.027.700,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 01

10.902.150,00 Kecamatan

Karangpandan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 2.724.000,00 2.724.000,00 2.724.000,00 2.730.150,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

19.600.000,00 Kecamatan Karangpanan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.899.000,00 4.899.000,00 4.899.000,00 4.903.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

11.016.550,00 Kecamatan

Karangpandan Penyediaan alat tulis kantor 2.754.000,00 2.754.000,00 2.754.000,00 2.754.550,00 3 15 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

8.500.000,00 Kecamatan

Karangpandan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 2.128.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

1.209.000,00 Kecamatan Karangpandan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

303.000,00 303.000,00 303.000,00 300.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

1.800.000,00 Kecamatan Karangpandan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

16.000.000,00 Kecamatan

Karangpandan Penyediaan makanan dan minuman 3.999.000,00 3.999.000,00 3.999.000,00 4.003.000,00 3 500 Orang 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

26.000.000,00 Kecamatan

Karangpandan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 5.499.000,00 5.499.000,00 6.499.000,00 8.503.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

15.000.000,00 Kecamatan Karangpandan

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.20 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.895.500,00 12.633.000,00 27.816.500,00 9.389.800,00 59.734.800,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 02

9.500.000,00 Kecamatan

Karangpandan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.326.500,00 2.588.000,00 5.435.500,00 150.000,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21

15.888.000,00 Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000,00 1.626.000,00 13.962.000,00 150.000,00 3 4 Unit 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 192: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karangpandan

27.696.800,00 Kecamatan

Karangpandan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 6.756.000,00 6.756.000,00 6.756.000,00 7.428.800,00 3 3 item 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

6.650.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.663.000,00 1.663.000,00 1.663.000,00 1.661.000,00 3 115 item 1.20 . 1.20.20 . 02 . 26

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 31.800.000,00 100 % 1.20 . 1.20.20 . 06

31.800.000,00 Kecamatan

Karangpandan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 9.804.000,00 21.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 51.216.000,00 100 % 1.19 . 1.20.20 . 15

12.000.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.20 . 15 . 07

39.216.000,00 Kecamatan

Karangpandan Pembinaan Wilayah/Daerah 9.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 9.804.000,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.20 . 15 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 10.950.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 15

10.950.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.20 . 15 . 01

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 2.433.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 3.432.000,00 100 % 1.16 . 1.20.20 . 16

3.432.000,00 Kecamatan Karangpandan

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.433.000,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.20 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

3.975.000,00 7.575.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 19.500.000,00 100 1.19 . 1.20.20 . 17

19.500.000,00 Kecamatan

Karangpandan Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 3.975.000,00 7.575.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.20 . 17 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6.190.000,00 15.845.500,00 0,00 0,00 22.035.500,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 17

6.190.000,00 Kecamatan

Karangpandan

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.20 . 17 . 02

15.845.500,00 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 0,00 15.845.500,00 0,00 0,00 3 100 % 1.22 . 1.20.20 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur 4.759.250,00 4.459.250,00 4.459.250,00 4.459.250,00 18.137.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 193: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

pemerintah desa

11.760.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pembinaan Perangkat Desa 3.165.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.20 . 18 . 05

6.377.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

1.594.250,00 1.594.250,00 1.594.250,00 1.594.250,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.20 . 18 . 06

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 3.445.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.20 . 19

7.000.000,00 Kecamatan Karangpandan

Pembinaan PKK Desa 3.445.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 3 100 % 1.22 . 1.20.20 . 19 . 03

85.903.750,00 98.286.750,00 83.024.750,00 66.617.750,00 333.833.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

AJI PRATOMO HERU K, S.H., M.M.

NIP. 19620515 198503 1 018

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 194: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Karanganyar

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

42.006.000,00 42.006.000,00 42.006.000,00 42.013.000,00 168.031.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

1.350.000,00 Kecamatan

Karanganyar Penyediaan jasa surat menyurat 336.000,00 336.000,00 336.000,00 342.000,00 3 800 lembar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

22.200.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

66.350.000,00 Kecamatan

Karanganyar Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.590.000,00 16.590.000,00 16.590.000,00 16.580.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

12.410.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 3.102.000,00 3.102.000,00 3.102.000,00 3.104.000,00 3 34 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

3.906.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 975.000,00 975.000,00 975.000,00 981.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.575.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

393.000,00 393.000,00 393.000,00 396.000,00 3 14 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

2.400.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

9.750.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penyediaan bahan logistik kantor 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.442.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 16

23.250.000,00 Kecamatan

Karanganyar Penyediaan makanan dan minuman 5.814.000,00 5.814.000,00 5.814.000,00 5.808.000,00 3 1650 dos 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

24.840.000,00 Kecamatan Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 99.579.000,00 21.722.000,00 5.054.000,00 3.909.000,00 130.264.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

81.000.000,00 Kecamatan Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 8 jenis 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

3.000.000,00 Kecamatan

Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 107.000,00 2.786.000,00 107.000,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

23.389.000,00 Kecamatan Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.125.000,00 9.264.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

15.000.000,00 Kecamatan

Karanganyar Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3.534.000,00 4.234.000,00 4.134.000,00 3.098.000,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 23

3.250.000,00 Kecamatan Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

813.000,00 813.000,00 813.000,00 811.000,00 3 13 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

4.625.000,00 Kecamatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.625.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02 . 29

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 195: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Karanganyar

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.024.000,00 12.900.000,00 14.024.000,00 12.900.000,00 53.848.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

51.600.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

2.248.000,00 Kecamatan

Karanganyar Penyusunan RKA-DPA 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 3 16 buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

Program Penataan Administrasi Kependudukan

8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100 % 1.10 . 1.20.21 . 15

8.700.000,00 Kecamatan

Karanganyar Pembinaan ADMINDUK 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 14 buku 1.10 . 1.20.21 . 15 . 31

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

0,00 39.262.000,00 0,00 0,00 39.262.000,00 100 % 1.15 . 1.20.21 . 15

39.262.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi

Kelompok Usaha Kecil 0,00 39.262.000,00 0,00 0,00 3 30 peserta 1.15 . 1.20.21 . 15 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.275.000,00 7.275.000,00 24.475.000,00 7.275.000,00 46.300.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

11.400.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 3 60 peserta 1.19 . 1.20.21 . 15 . 03

5.800.000,00 Kecamatan Karanganyar

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

29.100.000,00 Kelurahan se Kecamatan

Karanganyar

Pembinaan Wilayah/Daerah 7.275.000,00 7.275.000,00 7.275.000,00 7.275.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.497.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 4.509.000,00 18.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

18.000.000,00 Kecamatan

Karanganyar Pembina Tim Penggerak PKK 4.497.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 4.509.000,00 3 12 bulan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 06

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.146.000,00 1.126.000,00 1.526.000,00 722.000,00 4.520.000,00 100 % 1.13 . 1.20.21 . 16

4.520.000,00 Kecamatan

Karanganyar Monitoring Pendistribusian Raskin 1.146.000,00 1.126.000,00 1.526.000,00 722.000,00 3 1 tahun 1.13 . 1.20.21 . 16 . 21

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 2.902.000,00 11.605.000,00 100 % 1.16 . 1.20.21 . 16

11.605.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 2.902.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.21 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 18.260.000,00 20.000.000,00 0,00 38.260.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 17

20.000.000,00 Kecamatan

Karanganyar Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 17 . 17

18.260.000,00 Kecamatan Karanganyar

Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 18.260.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.19 . 1.20.21 . 17 . 22

Program peningkatan partisipasi 4.332.990.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.343.190.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 196: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

masyarakat dalam membangun desa

10.696.000,00 Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 10.696.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 kelurahan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

28.894.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 28.894.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 peserta 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

270.000.000,00 Kelurahan Karanganyar

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Karanganyar

270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 26

400.000.000,00 Kelurahan

Jungke

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Jungke 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 27

360.000.000,00 Kelurahan Delingan

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Delingan

360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 19 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 28

555.000.000,00 Kelurahan

Cangakan

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Cangakan 555.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 29

300.000.000,00 Kelurahan Bolong

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bolong

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 17 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 30

230.000.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Tegalgede 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 31

200.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gayamdompo

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 32

200.000.000,00 Kelurahan Gedong

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gedong

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 keg 1.22 . 1.20.21 . 17 . 33

500.000.000,00 Kelurahan

Lalung

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Lalung 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 34

575.000.000,00 Kelurahan Bejen

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bejen

575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 35

380.000.000,00 Keluarahan

Jantiharjo

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

Jantiharjo 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 36

320.000.000,00 Kelurahan Popongan

Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Popongan

320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7 paket 1.22 . 1.20.21 . 17 . 37

13.600.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Penataan Infrastruktur

Lingkungan Kelurahan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3 12 kelurahan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 42

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

0,00 0,00 14.665.000,00 0,00 14.665.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20

14.665.000,00 Kecamatan

Karanganyar

Penyelenggaraan Lomba Olahraga

Karangtaruna 0,00 0,00 14.665.000,00 0,00 3 12 kelurahan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 45

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.651.000,00 20.176.000,00 17.847.000,00 17.157.000,00 73.831.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

34.403.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000,00 8.600.000,00 8.100.000,00 8.703.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

8.760.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 3 4 item kegiatan 12 bulan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

11.296.000,00 Kantor Kelurahan Karangayar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.900.000,00 2.700.000,00 2.996.000,00 2.700.000,00 3 1 orang 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 197: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

7.197.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan alat tulis kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.797.000,00 3 43 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

3.400.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 411.000,00 2.161.000,00 411.000,00 417.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.200.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1 media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

7.575.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 2.050.000,00 2.425.000,00 2.050.000,00 1.050.000,00 3 3 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.800.000,00 5.480.000,00 4.692.000,00 480.000,00 16.452.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

9.500.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

4.212.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 4.212.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

2.740.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.300.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 3 2 unit SPM 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.370.000,00 3.900.000,00 4.280.000,00 4.025.000,00 16.575.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

615.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyusunan RKA-DPA 290.000,00 0,00 200.000,00 125.000,00 3 2 laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

15.960.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4.080.000,00 3.900.000,00 4.080.000,00 3.900.000,00 3 6 item kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 1.925.000,00 0,00 0,00 1.925.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

1.925.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 1.925.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 30 orang

1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

11.327.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14.327.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

3.000.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 01

7.470.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.470.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

3.857.000,00 Kantor Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 3.857.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 198: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kelurahan Karanganyar

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 9.960.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18

9.960.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Pembinaan pengurus RT dan RW 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 3 2 kali kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 2.960.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 8.585.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18

8.585.000,00 Kantor Kelurahan

Karanganyar

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.960.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 12 kegiatan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

4.386.000,00 7.836.000,00 1.386.000,00 1.392.000,00 15.000.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 24

15.000.000,00 Kelurahan

Karanganyar

Pengkajian pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU 4.386.000,00 7.836.000,00 1.386.000,00 1.392.000,00 3 3 lembaga 1.12 . 1.20.21 . 24 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.910.000,00 27.790.000,00 26.410.000,00 25.408.000,00 106.518.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

360.000,00 Kelurahan

Jungke Penyediaan jasa surat menyurat 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

8.700.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

65.000.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.750.000,00 15.750.000,00 16.750.000,00 15.750.000,00 3 23 item, 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

15.000.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan alat tulis kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

2.482.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 621.000,00 621.000,00 621.000,00 619.000,00 3 12 Bulan, 1 media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.500.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3 9 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.080.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 12.10 Bulan,media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

11.316.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyediaan makanan dan minuman 2.754.000,00 3.054.000,00 2.754.000,00 2.754.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

1.080.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

500.000,00 580.000,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50.801.000,00 39.346.000,00 12.340.500,00 1.849.000,00 104.336.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 199: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

39.950.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.150.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 3 65 Papan Nama,4 buah AC

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

15.000.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pengadaan Komputer 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit Komputer

dan 1 printer 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

2.235.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 2.235.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13

8.543.500,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 8.543.500,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

2.452.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

378.000,00 1.318.000,00 378.000,00 378.000,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.946.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 0,00 0,00 1.946.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26

5.890.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Pemeliharaan komputer 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 1.471.000,00 3 8 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

15.800.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

12.520.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penataan Halaman Kantor 0,00 12.520.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 6.720.000,00 56 OK 1.20 . 1.20.21 . 05

6.720.000,00 Kelurahan Jungke

Peningkatan SDM 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 3 56 OK 1.20 . 1.20.21 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.404.500,00 0,00 0,00 0,00 3.404.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

1.216.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.216.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 kegiatan,

renstra dan renja 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

1.396.500,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyusunan RKA-DPA 1.396.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

792.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

792.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

6.000.000,00 Kantor Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 4 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 200: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Kelurahan Jungke

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

5.400.000,00 Kelurahan Jungke

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3 4 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta

kepemudaan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.200.000,00 2 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16

7.200.000,00 Kelurahan Jungke

Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3 3 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 7.285.500,00 5.647.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 15.333.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

5.758.500,00 Kelurahan Jungke

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.758.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

4.447.500,00 Kelurahan

Jungke

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 0,00 4.447.500,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

5.127.000,00 Kelurahan Jungke

Penataan Lingkungan 1.527.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3 4 kegiatan, 4 lingkungan

1.22 . 1.20.21 . 17 . 16

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

3.278.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 5.078.000,00 12 Bulan 1.12 . 1.20.21 . 18

2.400.000,00 Kelurahan Jungke

Pengelolaan data dan informasi KB 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 12 Bulan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 05

2.678.000,00 Kelurahan

Jungke

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan

POSDAYA 2.678.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 07

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.900.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 9.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19

9.500.000,00 Kelurahan

Jungke Pembinaan PKK Desa 1.900.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

4.340.000,00 1.224.000,00 5.560.000,00 900.000,00 12.024.000,00 3 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20

3.440.000,00 Kantor Kelurahan

Jungke

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan 3.440.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03

3.924.000,00 Kelurahan

Jungke

Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan 900.000,00 1.224.000,00 900.000,00 900.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 06

4.660.000,00 Kelurahan Jungke

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 4.660.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 9.600.000,00 8 posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20

9.600.000,00 Kelurahan

Jungke Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2.114.000,00 745.000,00 905.000,00 745.000,00 4.509.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 22

4.509.000,00 Kelurahan Penanggulangan Vektor Penyakit 2.114.000,00 745.000,00 905.000,00 745.000,00 3 4 lingkungan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7

Page 201: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jungke

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26.415.000,00 26.415.000,00 26.415.000,00 26.404.800,00 105.649.800,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

13.500.000,00 Kelurahan

Delingan Penyediaan jasa surat menyurat 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

3.912.000,00 Kelurahan Delingan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

978.000,00 978.000,00 978.000,00 978.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

49.271.300,00 Kelurahan

Delingan Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.318.000,00 12.318.000,00 12.318.000,00 12.317.300,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

9.911.100,00 Kelurahan Delingan

Penyediaan alat tulis kantor 2.478.000,00 2.478.000,00 2.478.000,00 2.477.100,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.689.400,00 Kelurahan

Delingan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.173.000,00 1.173.000,00 1.173.000,00 1.170.400,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

3.126.000,00 Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

780.000,00 780.000,00 780.000,00 786.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.260.000,00 Kelurahan Delingan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

12.880.000,00 Kelurahan

Delingan Penyediaan makanan dan minuman 3.222.000,00 3.222.000,00 3.222.000,00 3.214.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

7.100.000,00 Kelurahan Delingan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.776.000,00 1.776.000,00 1.776.000,00 1.772.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 37.571.200,00 34.721.000,00 4.454.000,00 1.903.000,00 78.649.200,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

2.155.000,00 Kelurahan Delingan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 2.155.000,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

15.000.000,00 Kelurahan

Delingan Pengadaan mebeleur 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

10.600.000,00 Kelurahan Delingan

Pengadaan Komputer 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

4.477.000,00 Kelurahan

Delingan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4.477.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13

10.595.200,00 Kelurahan Delingan

Pengadaan Alat Alat Studio 5.595.200,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14

9.590.000,00 Kelurahan

Delingan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.590.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

5.000.000,00 Kelurahan Delingan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.149.000,00 1.149.000,00 1.549.000,00 1.153.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

3.000.000,00 Kelurahan

Delingan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

18.232.000,00 Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 18.232.000,00 0,00 0,00 3 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

Program peningkatan pengembangan 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 19.800.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8

Page 202: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.800.000,00 Kelurahan

Delingan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 3 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.372.000,00 3.972.000,00 3.972.000,00 3.979.000,00 20.295.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

4.400.000,00 Kelurahan

Delingan Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

15.895.000,00 Kelurahan Delingan

Pembinaan Wilayah/Daerah 3.972.000,00 3.972.000,00 3.972.000,00 3.979.000,00 3 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 6.855.000,00 0,00 14.866.000,00 0,00 21.721.000,00 90 % 1.22 . 1.20.21 . 17

6.855.000,00 Kelurahan Delingan

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

10.150.000,00 Kelurahan

Delingan Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 10.150.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 21

4.716.000,00 Kelurahan Delingan

Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 0,00 0,00 4.716.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 2.389.500,00 5.259.500,00 2.389.500,00 2.390.000,00 12.428.500,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18

9.558.500,00 Terwujudnya administrasi

kantor

Pembinaan pengurus RT dan RW 2.389.500,00 2.389.500,00 2.389.500,00 2.390.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

2.870.000,00 Kelurahan

Delingan Pembinaan LPMK 0,00 2.870.000,00 0,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

3.085.500,00 3.085.500,00 7.255.500,00 3.102.000,00 16.528.500,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 19

4.170.000,00 Para Ibu - Ibu Di Kelurahan

Delingan

Pembinaan Pelatihan Perempuan 0,00 0,00 4.170.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 19 . 02

12.358.500,00 Kelurahan

Delingan Pembinaan PKK Desa 3.085.500,00 3.085.500,00 3.085.500,00 3.102.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

210.000,00 210.000,00 7.760.000,00 220.000,00 8.400.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20

2.000.000,00 Kelurahan

Delingan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan 210.000,00 210.000,00 1.360.000,00 220.000,00 3 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03

6.400.000,00 Kelurahan Delingan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 3 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 80 % 1.02 . 1.20.21 . 20

6.000.000,00 Kelurahan

Delingan Bahan Makanan Tambahan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 1.02 . 1.20.21 . 20 . 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.171.000,00 18.991.000,00 18.991.000,00 18.172.000,00 74.325.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 9

Page 203: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

240.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan jasa surat menyurat 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

10.620.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

50.900.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.726.000,00 12.726.000,00 12.726.000,00 12.722.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

4.000.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan alat tulis kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 26 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

2.805.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 702.000,00 702.000,00 702.000,00 699.000,00 3 5 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.000.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00 3 8 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.080.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 1 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

3.680.000,00 Kantor Kelurahan Cangakan

Penyediaan makanan dan minuman 510.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 510.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.376.000,00 53.916.000,00 7.316.000,00 872.000,00 73.480.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

14.000.000,00 Kelurahan

Cangakan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

8.500.000,00 Kelurahan Cangakan

Pengadaan Komputer 3.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

12.500.000,00 Kelurahan

Cangakan Pengadaan Alat Alat Studio 7.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14

34.980.000,00 Kelurahan Cangakan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 28.540.000,00 6.440.000,00 0,00 3 3 Unit Gedung 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

2.000.000,00 Kelurahan

Cangakan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 2 Sepeda Motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.500.000,00 Sepeda Motor Operasional

Kantor

Pemeliharaan komputer 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 7 Buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.718.000,00 2.718.000,00 2.718.000,00 3.221.000,00 11.375.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

11.375.000,00 Kelurahan

Cangakan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.718.000,00 2.718.000,00 2.718.000,00 3.221.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program peningkatan partisipasi 5.000.000,00 5.700.000,00 12.500.000,00 0,00 23.200.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 10

Page 204: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

masyarakat dalam membangun desa

5.700.000,00 Kelurahan Cangakan

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 3 57 RT dan RW 1.22 . 1.20.21 . 17 . 01

5.000.000,00 Kelurahan

Cangakan

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

10.000.000,00 Kelurahan Cangakan

Perlombaan Antar Lingkungan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 21

2.500.000,00 Kecamatan

Karanganyar Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18

6.000.000,00 Kelurahan

Cangakan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

2.000.000,00 Kelurahan Cangakan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 12 Bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 03

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.21 . 19

4.000.000,00 Kelurahan Cangakan

Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3 2 Kali 1.19 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

1.120.000,00 Kelurahan Cangakan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 21

6.000.000,00 Kelurahan

Cangakan Pengadaan Sarana Olahraga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Set 1.18 . 1.20.21 . 21 . 08

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

24.508.800,00 25.283.000,00 25.995.000,00 22.077.000,00 97.863.800,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

13.200.000,00 Kelurahan

Bolong Penyediaan jasa surat menyurat 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.150.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

7.000.000,00 Kelurahan Bolong

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

52.073.800,00 Kelurahan

Bolong Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.273.800,00 12.900.000,00 13.100.000,00 12.800.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

5.990.000,00 Kelurahan Bolong

Penyediaan alat tulis kantor 1.697.000,00 1.497.000,00 1.697.000,00 1.099.000,00 3 46 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.000.000,00 Kelurahan

Bolong

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.039.000,00 1.287.000,00 999.000,00 675.000,00 3 7 jenis 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

4.000.000,00 Kelurahan Bolong

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00 3 8 jenis 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

3.000.000,00 Kelurahan

Bolong

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

3.600.000,00 Kelurahan Bolong

Penyediaan makanan dan minuman 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3 480 orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 11

Page 205: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

5.000.000,00 Kelurahan Bolong

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.250.000,00 1.350.000,00 1.450.000,00 950.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 39.645.000,00 47.783.000,00 8.742.000,00 983.000,00 97.153.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

3.050.000,00 Kelurahan Bolong

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.850.000,00 1.200.000,00 0,00 3 2 jenis 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

14.000.000,00 Kelurahan

Bolong Pengadaan peralatan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

14.850.000,00 Kelurahan Bolong

Pengadaan mebeleur 0,00 14.850.000,00 0,00 0,00 3 54 buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

6.000.000,00 Kelurahan

Bolong Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

3.200.000,00 Kelurahan Bolng

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.368.000,00 459.000,00 918.000,00 455.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

2.500.000,00 Kelurahan

Bolong Pemeliharaan komputer 624.000,00 724.000,00 624.000,00 528.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

14.950.000,00 Kelurahan Bolong

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

18.653.000,00 Kelurahan

Bolong Penataan Halaman Kantor 18.653.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50

5.000.000,00 Kelurahan Bolong

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 60

14.950.000,00 Kelurahan

Bolong Pembangunan Tempat Parkir Kantor 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 66

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.149.000,00 4.725.000,00 5.148.000,00 4.725.000,00 19.747.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

847.000,00 Kelurahan

Bolong Penyusunan RKA-DPA 424.000,00 0,00 423.000,00 0,00 3 2 Dokumen 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

18.900.000,00 Kelurahan Bolong

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 4.959.000,00 5.591.000,00 5.275.000,00 2.606.000,00 18.431.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

11.431.000,00 Kelurahan Bolong

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.859.000,00 3.491.000,00 3.175.000,00 1.906.000,00 3 6 Lembaga 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

7.000.000,00 Kelurahan

Bolong

Kelompok kerja operasional pos pelayanan

terpadu (Pokjanal POSYANDU) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 700.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 15 . 08

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.998.400,00 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 5.995.200,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 16

5.995.200,00 Kelurahan

Bolong

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.998.400,00 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 3 3 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 16 . 04

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

3.000.000,00 Kelurahan

Boolong

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 12

Page 206: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

10.000.000,00 Kelurahan Bolong

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 18

4.500.000,00 Kelurahan Bolong

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 18 . 01

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 7.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19

7.000.000,00 Kelurahan Bolong

Pembinaan PKK Desa 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00 3 12 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga 0,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20

4.710.000,00 Kelurahan Bolong

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0,00 0,00 4.710.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 06

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

4.500.000,00 Kelurahan Bolong

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 25.953.000,00 25.953.000,00 26.343.000,00 25.926.000,00 104.175.000,00 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 01

390.000,00 Kelurahan Tegalgede

Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 0,00 390.000,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

6.960.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

66.090.000,00 Kelurahan Tegalgede

Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.524.000,00 16.524.000,00 16.524.000,00 16.518.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

7.235.000,00 Kelurahan

Tegalgede Penyediaan alat tulis kantor 1.809.000,00 1.809.000,00 1.809.000,00 1.808.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.000.000,00 Kelurahan Tegalgede

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

2.000.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

3.000.000,00 Kelurahan Tegalgede

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 2 Media 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

10.000.000,00 Kelurahan

Tegalgede Penyediaan makanan dan minuman 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

4.500.000,00 Kelurahan Tegalgede

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.953.000,00 21.478.000,00 15.753.000,00 1.961.000,00 41.145.000,00 99 % 1.20 . 1.20.21 . 02

8.950.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 1.450.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

14.745.000,00 Kelurahan

Tegalgede Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 11.845.000,00 2.900.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 13

Page 207: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

3.000.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

705.000,00 885.000,00 705.000,00 705.000,00 3 2 Motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.000.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

4.000.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pemeliharaan komputer 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

9.450.000,00 Kelurahan

Tegalgede Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 1 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 16.800.000,00 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 06

16.800.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 6.750.000,00 1 Tahun 1.19 . 1.20.21 . 15

6.750.000,00 Kelurahan

Tegalgede Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

Program Peningkatan Layanan Perpustakaan

2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00 1 Tahun 1.26 . 1.20.21 . 16

10.800.000,00 Kelurahan

Tegalgede Pelayanan perpustakaan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1 1 Tahun 1.26 . 1.20.21 . 16 . 09

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.18 . 1.20.21 . 16

5.625.000,00 Kelurahan

Tegalgede Pembinaan organisasi kepemudaan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

936.000,00 4.686.000,00 936.000,00 942.000,00 7.500.000,00 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 17

3.750.000,00 Kelurahan

Tegalgede

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 936.000,00 936.000,00 936.000,00 942.000,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

3.750.000,00 Kelurahan Tegalgede

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 18

9.000.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pembinaan LPMK 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.11 . 1.20.21 . 18

5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 2.937.000,00 2.937.000,00 2.937.000,00 2.939.000,00 11.750.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19

11.750.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pembinaan PKK Desa 2.937.000,00 2.937.000,00 2.937.000,00 2.939.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan 0,00 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 14

Page 208: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Pemdes/ Kelurahan

5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 5.625.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.811.000,00 5.811.000,00 5.811.000,00 5.817.000,00 23.250.000,00 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20

7.500.000,00 Posyandu Balita dan

Lansia Kelurahan Tegalgede

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02

15.750.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pembinaan Kader Posyandu Balita 3.936.000,00 3.936.000,00 3.936.000,00 3.942.000,00 3 1 Tahun 1.02 . 1.20.21 . 20 . 12

Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga 1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 5.625.000,00 1 Tahun 1.12 . 1.20.21 . 23

5.625.000,00 Kelurahan Tegalgede

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.407.000,00 1.407.000,00 1.407.000,00 1.404.000,00 3 1 Tahun 1.12 . 1.20.21 . 23 . 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 19.384.000,00 15.634.000,00 16.099.000,00 15.638.500,00 66.755.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

6.860.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.340.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 3 3 Item, 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

1.831.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 403.000,00 403.000,00 618.000,00 407.000,00 3 2 unit, 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

26.934.000,00 Kelurahan

Gayamdompo Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.732.000,00 6.732.000,00 6.732.000,00 6.738.000,00 3 18 Item 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

6.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.624.000,00 1.374.000,00 1.624.000,00 1.378.000,00 3 3 PC, 4 Laptop, 4 Printer, 2 Mesin

Ketik

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09

9.983.500,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyediaan alat tulis kantor 2.496.000,00 2.496.000,00 2.496.000,00 2.495.500,00 3 40 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.554.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.134.000,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.161.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 291.000,00 291.000,00 291.000,00 288.000,00 3 6 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.080.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 1 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

8.352.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyediaan makanan dan minuman 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 3 1 Tahun, 11 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Program Peningkatan Sarana dan 108.224.000,00 28.000.000,00 29.363.000,00 0,00 165.587.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 15

Page 209: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Prasarana Aparatur

1.500.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

16.000.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Pengadaan mebeleur 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 40 Buah 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

24.000.000,00 Kelurahan

Gayamdompo Pengadaan Komputer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

124.087.000,00 Kelurahan

Gayamdompo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 106.724.000,00 0,00 17.363.000,00 0,00 3 3 Gedung, 1

mushola 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.250.000,00 5.550.000,00 5.250.000,00 5.467.000,00 21.517.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

21.517.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.250.000,00 5.550.000,00 5.250.000,00 5.467.000,00 3 12 bulan, 1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 22.782.000,00 22.782.000,00 22.782.000,00 22.779.000,00 91.125.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

91.125.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Pembinaan Wilayah/Daerah 22.782.000,00 22.782.000,00 22.782.000,00 22.779.000,00 3 5 Lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

6.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.192.000,00 24.750.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

24.750.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 6.186.000,00 6.186.000,00 6.186.000,00 6.192.000,00 3 2 Kegiatan

lembaga, LPMK

dan RT/RW

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13.875.000,00 0,00 0,00 0,00 13.875.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

3.000.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

10.875.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 10.875.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 1.029.000,00 4.125.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 18

4.125.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan POSDAYA

1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 1.029.000,00 3 5 Lingkungan se Kelurahan

Gayamdompo

1.12 . 1.20.21 . 18 . 07

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.831.500,00 11.327.500,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 16

Page 210: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

11.327.500,00 Kelurahan Gayamdompo

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.831.500,00 3 12 bulan, 1 tahun 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 5.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 19

5.500.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Pembinaan Satlinmas dan Anggota SAR 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.378.000,00 3 40 Peserta 1.19 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

825.000,00 825.000,00 1.300.000,00 825.000,00 3.775.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 20

3.775.000,00 Kelurahan

Gayamdompo Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 825.000,00 825.000,00 1.300.000,00 825.000,00 3 1 Kelurahan 1.18 . 1.20.21 . 20 . 05

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

5.000.000,00 Kelurahan

Gayamdompo

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo

Desa 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU 2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.829.000,00 11.325.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 24

11.325.000,00 Kelurahan Gayamdompo

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

2.832.000,00 2.832.000,00 2.832.000,00 2.829.000,00 3 1 Tahun 5 Lingkungan/Posya

ndu

1.12 . 1.20.21 . 24 . 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 49.580.000,00 44.950.000,00 29.550.000,00 28.967.500,00 153.047.500,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

480.000,00 Kelurahan Gedong

Penyediaan jasa surat menyurat 480.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

15.600.000,00 Kelurahan

Gedong

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

63.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 3 4 Orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

13.717.500,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan alat tulis kantor 3.429.000,00 3.429.000,00 3.429.000,00 3.430.500,00 3 49 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

2.000.000,00 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.200.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 3 7 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

33.550.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.550.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 3 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 17

Page 211: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

3.150.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan peralatan rumah tangga 786.000,00 786.000,00 786.000,00 792.000,00 3 20 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14

2.400.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 Surat Kabar 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

13.950.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyediaan makanan dan minuman 3.486.000,00 3.486.000,00 3.486.000,00 3.492.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

4.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 80.501.000,00 200.000,00 0,00 80.701.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

6.641.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 6.641.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

1.560.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 1.360.000,00 200.000,00 0,00 3 2 Sepeda motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.500.000,00 Kelurahan Gedong

Pemeliharaan komputer 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3 4 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

60.000.000,00 Kelurahan

Gedong Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

11.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan

0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 60

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 3.825.000,00 0,00 3.825.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03

3.825.000,00 Kelurahan

Gedong Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 0,00 3.825.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.790.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.894.000,00 23.184.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

15.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

1.289.000,00 Kelurahan

Gedong

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 1.289.000,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 04

4.040.000,00 Kelurahan Gedong

Penyusunan RKA-DPA 4.040.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

1.427.500,00 Kelurahan

Gedong

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.427.500,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 06

1.427.500,00 Kelurahan Gedong

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

0,00 0,00 0,00 1.427.500,00 3 8 Buku 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07

Program peningkatan keamanan dan 0,00 4.550.000,00 3.800.000,00 0,00 8.350.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 18

Page 212: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

kenyamanan lingkungan

4.550.000,00 Kelurahan Gedong

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 4.550.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 03

3.800.000,00 Kelurahan

Gedong Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3 1 Kelurahan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16

10.200.000,00 Kelurahan

Gedong Pembinaan Generasi Muda 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 15

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 21.550.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

6.900.000,00 Kelurahan

Gedong

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

14.650.000,00 Kelurahan Gedong

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

14.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

0,00 23.353.000,00 0,00 0,00 23.353.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 18

17.076.500,00 Kelurahan

Gedong Pengelolaan data dan informasi KB 0,00 17.076.500,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 05

6.276.500,00 Kelurahan Gedong

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan POSDAYA

0,00 6.276.500,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 18 . 07

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 0,00 1.013.000,00 31.800.000,00 0,00 32.813.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18

1.013.000,00 Kelurahan Gedong

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 1.013.000,00 0,00 0,00 3 1 Laporan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 04

25.800.000,00 Kelurahan

Gedong Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

6.000.000,00 Kelurahan Gedong

Pembinaan LPMK 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 0,00 27.964.500,00 0,00 0,00 27.964.500,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19

27.964.500,00 Kelurahan Gedong

Pembinaan PKK Desa 0,00 27.964.500,00 0,00 0,00 3 3 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 2.250.000,00 0,00 3.637.000,00 0,00 5.887.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

2.250.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyusunan Buku Administrasi Desa 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Buku 1.22 . 1.20.21 . 20 . 18

3.637.000,00 Kelurahan

Gedong

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

0,00 0,00 3.637.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.540.000,00 0,00 0,00 15.540.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 20

8.000.000,00 Kantor

Kelurahan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 19

Page 213: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Gedong

7.540.000,00 Kelurahan Gedong

Pembinaan Kader Posyandu 0,00 7.540.000,00 0,00 0,00 3 8 Posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 13

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 21

5.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 21 . 02

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 22

5.000.000,00 Kelurahan

Gedong

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular Langsung 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 14

5.000.000,00 Kantor Kelurahan Gedong

Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 22 . 17

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 0,00 6.180.000,00 6.480.000,00 0,00 12.660.000,00 100 % 1.02 . 1.20.21 . 32

6.480.000,00 Kelurahan Gedong

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

0,00 0,00 6.480.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 32 . 01

6.180.000,00 Kelurahan

Gedong Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 0,00 6.180.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.02 . 1.20.21 . 32 . 06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16.480.000,00 20.399.000,00 15.745.000,00 15.759.000,00 68.383.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

1.000.000,00 Kelurahan

Lalung Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

5.496.000,00 Kelurahan Lalung

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.725.000,00 1.725.000,00 990.000,00 1.056.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

44.400.000,00 Kelurahan

Lalung Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 3 12 bulan x 4

orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

4.000.000,00 Kelurahan Lalung

Penyediaan alat tulis kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 30 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

1.600.000,00 Kelurahan

Lalung

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 399.000,00 399.000,00 399.000,00 403.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.112.000,00 Kelurahan Lalung

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

556.000,00 0,00 556.000,00 0,00 3 6 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

4.975.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 600.000,00 3.775.000,00 600.000,00 0,00 3 12 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

1.200.000,00 Kelurahan Lalung

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

2.000.000,00 Kelurahan

Lalung Penyediaan makanan dan minuman 501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00 3 10 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

2.600.000,00 Kelurahan Lalung

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 5.423.000,00 6.619.000,00 1.023.000,00 1.320.000,00 14.385.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 20

Page 214: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

2.400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

2.000.000,00 Pengadaan Komputer 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

777.000,00 1.373.000,00 777.000,00 1.073.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

985.000,00 Pemeliharaan komputer 246.000,00 246.000,00 246.000,00 247.000,00 3 5 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03

3.600.000,00 Kelurahan

Lalung Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3 18 buah 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.425.000,00 3.825.000,00 4.625.000,00 3.825.000,00 17.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

15.300.000,00 Kelurahan

Lalung

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

1.600.000,00 Kelurahan Lalung

Penyusunan RKA-DPA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3 2 Laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

800.000,00 Kelurahan

Lalung

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Laporan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 07

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.21 . 16

8.000.000,00 Kelurahan

Lalung

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 50 Anggota 1.19 . 1.20.21 . 16 . 04

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

18.704.000,00 0,00 0,00 0,00 18.704.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 17

5.000.000,00 Kelurahan

Lalung

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

13.704.000,00 Kelurahan Lalung

Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 13.704.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 25

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 12.000.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18

12.000.000,00 Kelurahan Lalung

Pembinaan pengurus RT dan RW 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3 3 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 2.304.000,00 2.304.000,00 7.224.000,00 2.308.000,00 14.140.000,00 80 % 1.11 . 1.20.21 . 18

14.140.000,00 Kelurahan Lalung

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.304.000,00 2.304.000,00 7.224.000,00 2.308.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 900.000,00 5.000.000,00 900.000,00 6.800.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20

1.800.000,00 Kelurahan Lalung

Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 3 2 Laporan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 03

5.000.000,00 Kelurahan

Lalung

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 21

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 21

Page 215: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21.411.000,00 24.136.000,00 21.055.000,00 23.666.500,00 90.268.500,00 90 % 1.20 . 1.20.21 . 01

27.000.000,00 Kelurahan

Bejen Penyediaan jasa surat menyurat 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3 2500 surat 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

9.000.000,00 Kelurahan Bejen

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

300.000,00 Kelurahan

Bejen

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

27.900.000,00 Kelurahan Bejen

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.250.000,00 6.750.000,00 7.150.000,00 6.750.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

2.450.000,00 Kelurahan

Bejen Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 750.000,00 950.000,00 0,00 750.000,00 3 8 unit 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09

7.024.500,00 Kelurahan Bejen

Penyediaan alat tulis kantor 1.755.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 1.759.500,00 3 35 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.764.000,00 Kelurahan

Bejen

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.486.000,00 786.000,00 1.580.000,00 912.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

800.000,00 Kelurahan Bejen

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 3 5 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.080.000,00 Kelurahan

Bejen

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

3.000.000,00 Kelurahan Bejen

Penyediaan makanan dan minuman 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 240 dus 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

6.950.000,00 Kelurahan

Bejen

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 0,00 3.475.000,00 0,00 3.475.000,00 3 60 perjalanan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.005.000,00 5.770.000,00 17.587.000,00 270.000,00 98.632.000,00 80 % 1.20 . 1.20.21 . 02

9.835.000,00 Kelurahan

Bejen Pengadaan peralatan gedung kantor 9.835.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

5.500.000,00 Kelurahan Bejen

Pengadaan mebeleur 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

16.612.000,00 Kelurahan

Bejen Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 16.612.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

1.685.000,00 Kelurahan Bejen

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

170.000,00 270.000,00 975.000,00 270.000,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

65.000.000,00 Kelurahan

Bejen Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 15.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

15.600.000,00 Kelurahan

Bejen

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 12

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

12.900.000,00 11.600.000,00 15.862.500,00 3.800.000,00 44.162.500,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 15

2.762.500,00 Kelurahan

Bejen Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 2.762.500,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

41.400.000,00 Kelurahan Pembinaan Wilayah/Daerah 12.900.000,00 11.600.000,00 13.100.000,00 3.800.000,00 3 5 lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 22

Page 216: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Bejen

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 80 % 2.01 . 1.20.21 . 15

3.050.000,00 Kelurahan

Bejen Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 2.01 . 1.20.21 . 15 . 03

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16

3.850.000,00 Kelurahan

Bejen Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.125.000,00 3.654.000,00 0,00 0,00 6.779.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 17

3.125.000,00 Kelurahan

Bejen

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.125.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

3.654.000,00 Kelurahan Bejen

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 3.654.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 0,00 1.500.000,00 0,00 4.680.000,00 6.180.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 18

3.000.000,00 Kelurahan Bejen

Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 2 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

3.180.000,00 Kelurahan

Bejen Pembinaan LPMK 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 17

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00 80 % 1.11 . 1.20.21 . 18

2.775.000,00 Kelurahan

Bejen

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga sejahtera 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.21 . 18 . 03

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.875.000,00 1.875.000,00 2.389.000,00 1.875.000,00 8.014.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 19

8.014.000,00 Kelurahan

Bejen Pembinaan PKK Desa 1.875.000,00 1.875.000,00 2.389.000,00 1.875.000,00 3 12 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

0,00 0,00 2.825.000,00 0,00 2.825.000,00 80 % 1.22 . 1.20.21 . 20

2.825.000,00 Kelurahan

Bejen

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo

Desa 0,00 0,00 2.825.000,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 80 % 1.02 . 1.20.21 . 20

7.500.000,00 Kelurahan Bejen

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3 16 posyandu 1.02 . 1.20.21 . 20 . 02

Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 80 % 1.12 . 1.20.21 . 23

3.050.000,00 Kelurahan Bejen

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 23 . 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 23.865.000,00 22.570.000,00 23.124.000,00 22.518.000,00 92.077.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

23.434.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Penyediaan jasa surat menyurat 6.147.000,00 5.763.000,00 5.763.000,00 5.761.000,00 3 2 org 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 23

Page 217: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

7.800.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

39.357.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.957.000,00 9.900.000,00 9.600.000,00 9.900.000,00 3 2 org, 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

5.446.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Penyediaan alat tulis kantor 1.800.000,00 946.000,00 1.800.000,00 900.000,00 3 26 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

1.140.000,00 Kelurahan

Jantiharjo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 1 macam 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

6.900.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Penyediaan makanan dan minuman 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

8.000.000,00 Kelurahan

Jantiharjo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 1.997.000,00 3 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.526.000,00 67.371.000,00 4.951.000,00 1.962.000,00 92.810.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 02

2.700.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

6.160.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.326.000,00 1.721.000,00 1.476.000,00 1.637.000,00 3 2 spd motor 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.950.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Pemeliharaan komputer 200.000,00 650.000,00 775.000,00 325.000,00 3 2 Komp, 4 Laptop,

5 Printer 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

65.000.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

17.000.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Penataan Halaman Kantor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.20 . 1.20.21 . 02 . 50

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 14.100.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

14.100.000,00 Kelurahan

Jantiharjo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 5 org, 12 bln 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

9.600.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 9.600.000,00 41.400.000,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 15

41.400.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Pembinaan Wilayah/Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 9.600.000,00 3 5 Lingkungan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

3.600.000,00 6.900.000,00 4.100.000,00 8.600.000,00 23.200.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 15

23.200.000,00 Kelurahan

Jantiharjo

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 3.600.000,00 6.900.000,00 4.100.000,00 8.600.000,00 3 450 balita, 300

org 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 100 % 1.18 . 1.20.21 . 16

3.750.000,00 Kelurahan

Jantiharjo Pembinaan organisasi kepemudaan 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3 1 organisasi 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4.000.000,00 18.320.000,00 0,00 0,00 22.320.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

4.000.000,00 kelurahan

Jantiharjo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 24

Page 218: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

18.320.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 18.320.000,00 0,00 0,00 3 1 Kali 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan 2.130.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 9.630.000,00 100 % 1.11 . 1.20.21 . 18

9.630.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.130.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3 1 organisasi 1.11 . 1.20.21 . 18 . 01

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 4.125.000,00 90 % 1.19 . 1.20.21 . 19

4.125.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Peningkatan Peran Serta Satuan Linmas Dalam Ketertiban Daerah

0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 3 45 org 1.19 . 1.20.21 . 19 . 09

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.032.000,00 0,00 3.032.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

3.032.000,00 Kelurahan Jantiharjo

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 3.032.000,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 32.832.000,00 32.772.000,00 32.832.000,00 32.769.000,00 131.205.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 01

120.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa surat menyurat 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1 120 Lb 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

17.700.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

75.600.000,00 Kel Popongan Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 1 6 Orang 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

6.500.000,00 Kel Popongan Penyediaan alat tulis kantor 1.626.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 1.622.000,00 1 16 item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.500.000,00 Kel Popongan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

3.000.000,00 Kel Popongan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

4.150.000,00 Kel Popongan Penyediaan peralatan rumah tangga 1.038.000,00 1.038.000,00 1.038.000,00 1.036.000,00 1 17 Item 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14

3.060.000,00 Kel Popongan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

12.375.000,00 Kel Popongan Penyediaan makanan dan minuman 3.093.000,00 3.093.000,00 3.093.000,00 3.096.000,00 1 11 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

4.200.000,00 Kel Popongan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

106.400.000,00 42.850.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 152.250.000,00 80 % 1.20 . 1.20.21 . 02

14.050.000,00 Kel Popongan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Bh LCD dan 2 Bh Filing Kabinet

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

14.700.000,00 Kel Popongan Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 1 3 Ac 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

11.250.000,00 Kel Popongan Pengadaan mebeleur 7.500.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1 6 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

7.000.000,00 Kel Popongan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 13

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 25

Page 219: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

8.000.000,00 Kel Popongan Pengadaan Alat Alat Studio 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14

16.050.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

3.000.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 2 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

3.000.000,00 Kel Popongan Pemeliharaan komputer 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1 8 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 30

34.900.000,00 Kel Popongan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Paket 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

14.900.000,00 Kel Popongan Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 51

1.000.000,00 Kel Popongan Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2200 Kwh 1.20 . 1.20.21 . 02 . 59

14.900.000,00 Kel Popongan Rehabilitasi Mushola Kantor 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.21 . 02 . 62

9.500.000,00 Kel Popongan Pembangunan Papan Nama Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 Item 1.20 . 1.20.21 . 02 . 67

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 03

3.600.000,00 Kel Popongan Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 1 18 Stel 1.20 . 1.20.21 . 03 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 24.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.21 . 06

24.600.000,00 Kel Popongan Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 1 12 Bulan 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Program Keluarga Berencana 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 100 % 1.12 . 1.20.21 . 15

2.500.000,00 Kel Popongan Pembinaan Keluarga Berencana 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.12 . 1.20.21 . 15 . 05

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 0,00 5.875.000,00 0,00 6.875.000,00 12.750.000,00 100 % 1.19 . 1.20.21 . 15

12.750.000,00 Kel Popongan Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 5.875.000,00 0,00 6.875.000,00 1 1 Kegiatan 1.19 . 1.20.21 . 15 . 07

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 17

7.000.000,00 Kel Popongan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 02

3.000.000,00 Kel Popongan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 5.725.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 18

5.725.000,00 Pembinaan pengurus RT dan RW 0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 18 . 14

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 3.165.000,00 3.165.000,00 3.200.000,00 3.195.000,00 12.725.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 26

Page 220: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

12.725.000,00 Kel Popongan Pembinaan PKK Desa 3.165.000,00 3.165.000,00 3.200.000,00 3.195.000,00 1 12 Bulan 1.22 . 1.20.21 . 19 . 03

Program Peningkatan Penyelengggaraan

Pemdes/ Kelurahan 0,00 0,00 3.125.000,00 0,00 3.125.000,00 100 % 1.22 . 1.20.21 . 20

3.125.000,00 Kel Popongan Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 3.125.000,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.21 . 20 . 25

5.609.210.400,00 1.260.291.400,00 891.631.400,00 565.390.800,00 8.326.524.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

BUDI SUPRIYONO, S.H.

NIP. 19610727 198503 1 010

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 27

Page 221: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Tasikmadu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Tasikmadu

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

36.385.500,00 39.889.500,00 32.973.000,00 31.102.000,00 140.350.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 01

750.000,00 Kec.

Tasikmadu Penyediaan jasa surat menyurat 186.000,00 186.000,00 186.000,00 192.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

22.200.000,00 Kec. Tasikmadu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

61.354.000,00 Kec.

Tasikmadu Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.825.000,00 15.829.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

7.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Penyediaan alat tulis kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 1.750.000,00 0,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

4.000.000,00 Kec.

Tasikmadu

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.063.500,00 1.063.500,00 1.001.000,00 872.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

1.500.000,00 Kec. Tasikmadu

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 jenis 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

1.500.000,00 Kec.

Tasikmadu

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 2 eksemplar 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

9.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Penyediaan bahan logistik kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 9 item 1.20 . 1.20.22 . 01 . 16

20.056.000,00 Kec.

Tasikmadu Penyediaan makanan dan minuman 5.013.000,00 5.013.000,00 5.013.000,00 5.017.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

7.990.000,00 Kec. Tasikmadu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

1.998.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 1.996.000,00 3 252 perjalanan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

5.000.000,00 Kecamatan

Tasikmadu Dokumentasi kehumasan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 1 buah 1.20 . 1.20.22 . 01 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54.170.000,00 22.070.000,00 20.026.000,00 7.484.000,00 103.750.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 02

5.000.000,00 Kec.

Tasikmadu

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 3 6 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 06

11.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2.100.000,00 8.900.000,00 0,00 3 5 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

20.000.000,00 Kec.

Tasikmadu Pengadaan mebeleur 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

8.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pengadaan Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 222: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

8.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

10.000.000,00 Kecamatan

Tasikmadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

30.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7.734.000,00 8.034.000,00 8.440.000,00 5.792.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

6.750.000,00 Kec.

Tasikmadu

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1.686.000,00 1.686.000,00 1.686.000,00 1.692.000,00 3 10 jenis 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28

3.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 1.20 . 1.20.22 . 02 . 29

2.000.000,00 Kecamatan

Tasikmadu Pemeliharaan komputer 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3 6 unit 1.20 . 1.20.22 . 02 . 30

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.662.000,00 4.812.000,00 4.812.000,00 4.814.000,00 20.100.000,00 90 % 1.20 . 1.20.22 . 06

20.100.000,00 Kec.

Tasikmadu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.662.000,00 4.812.000,00 4.812.000,00 4.814.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5.502.000,00 5.525.000,00 9.803.000,00 4.570.000,00 25.400.000,00 90 % 1.19 . 1.20.22 . 15

5.000.000,00 Kec.

Tasikmadu Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 30 orang 1.19 . 1.20.22 . 15 . 07

20.400.000,00 Kecamatan Tasikmadu

Pembinaan Wilayah/Daerah 5.502.000,00 5.525.000,00 4.803.000,00 4.570.000,00 3 10 desa 1.19 . 1.20.22 . 15 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.22 . 1.20.22 . 15

7.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu

Sosialisasi Undang-Undang Penerima Bantuan Dana Hibah

0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 15 . 21

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 16

5.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu

Pembinaan Lansia 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 10 desa 1.13 . 1.20.22 . 16 . 29

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.22 . 16

6.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.11 . 1.20.22 . 16 . 10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 3.336.000,00 3.219.000,00 3.083.000,00 1.962.000,00 11.600.000,00 50 % 1.16 . 1.20.22 . 16

11.600.000,00 Kec. Tasikmadu

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.336.000,00 3.219.000,00 3.083.000,00 1.962.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.22 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 768.000,00 1.390.000,00 17.078.000,00 764.000,00 20.000.000,00 90 % 1.19 . 1.20.22 . 17

20.000.000,00 Kecamatan Tasikmadu

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 768.000,00 1.390.000,00 17.078.000,00 764.000,00 3 12 bulan 1.19 . 1.20.22 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 2.303.000,00 1.803.000,00 2.088.000,00 1.806.000,00 8.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.22 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 223: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

8.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pembinaan PKK Kecamatan 2.303.000,00 1.803.000,00 2.088.000,00 1.806.000,00 3 10 desa 1.11 . 1.20.22 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 17

10.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kali 1.22 . 1.20.22 . 17 . 02

20.000.000,00 Kec.

Tasikmadu Perlombaan desa/kelurahan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.509.000,00 10.164.000,00 1.164.000,00 1.163.000,00 14.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 18

5.000.000,00 Kec.

Tasikmadu

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 1.509.000,00 1.164.000,00 1.164.000,00 1.163.000,00 3 10 desa 1.22 . 1.20.22 . 18 . 06

5.000.000,00 Kec. Tasikmadu

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3 6 orang 1.22 . 1.20.22 . 18 . 08

4.000.000,00 Kec.

Tasikmadu

Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan

Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 3 orang 1.22 . 1.20.22 . 18 . 09

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 90 % 1.22 . 1.20.22 . 19

5.000.000,00 Kec.

Tasikmadu

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam

bidang usaha ekonomi produktif 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3 40 orang 1.22 . 1.20.22 . 19 . 01

119.635.500,00 121.872.500,00 101.027.000,00 53.665.000,00 396.200.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUHARDI, S.E., M.M.

NIP. 197005101990031006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 224: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Jaten

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kecamatan Jaten

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.228.000,00 30.228.000,00 30.228.000,00 30.227.000,00 120.911.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 01

22.800.000,00 Kecamatan

Jaten

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 3 4.12 item.bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

14.947.000,00 Kecamatan Jaten

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.738.000,00 3.738.000,00 3.738.000,00 3.733.000,00 3 17 item & terbayarnya

tenaga kebersihan 1 orang

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

12.000.000,00 Kecamatan Jaten

Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 29 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

6.000.000,00 Kecamatan

Jaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 2 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

3.034.000,00 Kecamatan Jaten

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

759.000,00 759.000,00 759.000,00 757.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

1.140.000,00 Kecamatan

Jaten

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

23.690.000,00 Kecamatan Jaten

Penyediaan makanan dan minuman 5.922.000,00 5.922.000,00 5.922.000,00 5.924.000,00 3 1030 ok 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

28.900.000,00 Kecamatan

Jaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 7.224.000,00 7.224.000,00 7.224.000,00 7.228.000,00 3 354 ok 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

8.400.000,00 Kecamatan Jaten

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.23 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 50.427.000,00 75.027.000,00 11.772.000,00 9.919.000,00 147.145.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 02

41.250.000,00 Kecamatan Jaten

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 41.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3 5 item 1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

5.795.000,00 Kecamatan

Jaten Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.500.000,00 2.295.000,00 0,00 3 2 keg 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

29.580.000,00 Kecamatan Jaten

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7.134.000,00 7.134.000,00 7.434.000,00 7.878.000,00 3 1.20 mobil.motor 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

8.170.000,00 Kecamatan

Jaten

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.041.000,00 3 5 item 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

62.350.000,00 Kecamatan Jaten

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 0,00 62.350.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.20 . 1.20.23 . 02 . 51

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 225: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.170.000,00 7.365.000,00 7.380.000,00 7.309.000,00 29.224.000,00 100 % 1.20 . 1.20.23 . 06

29.224.000,00 Kecamatan

Jaten

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.170.000,00 7.365.000,00 7.380.000,00 7.309.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.324.000,00 6.919.000,00 6.252.000,00 6.465.000,00 23.960.000,00 100 % 1.19 . 1.20.23 . 15

23.960.000,00 Kecamatan

Jaten Pembinaan Wilayah/Daerah 4.324.000,00 6.919.000,00 6.252.000,00 6.465.000,00 3 8 desa 1.19 . 1.20.23 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 2.824.000,00 11.284.000,00 100 % 1.16 . 1.20.23 . 16

11.284.000,00 Kecamatan

Jaten

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.820.000,00 2.820.000,00 2.820.000,00 2.824.000,00 3 8 desa 1.16 . 1.20.23 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

2.854.000,00 4.231.000,00 4.938.000,00 4.993.000,00 17.016.000,00 100 % 1.19 . 1.20.23 . 17

17.016.000,00 Kecamatan

Jaten

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama 2.854.000,00 4.231.000,00 4.938.000,00 4.993.000,00 3 8 desa 1.19 . 1.20.23 . 17 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7.902.000,00 21.160.000,00 0,00 0,00 29.062.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 17

7.902.000,00 Kecamatan

Jaten

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.902.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.22 . 1.20.23 . 17 . 02

21.160.000,00 Kecamatan Jaten

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 21.160.000,00 0,00 0,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 2.278.000,00 4.036.000,00 3.369.000,00 3.777.000,00 13.460.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 18

13.460.000,00 Kecamatan Jaten

Pembinaan Perangkat Desa 2.278.000,00 4.036.000,00 3.369.000,00 3.777.000,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 18 . 05

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 1.666.000,00 2.522.000,00 2.582.000,00 3.230.000,00 10.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.23 . 19

10.000.000,00 Kecamatan Jaten

Pembinaan PKK Desa 1.666.000,00 2.522.000,00 2.582.000,00 3.230.000,00 3 8 desa 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 226: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

109.669.000,00 154.308.000,00 69.341.000,00 68.744.000,00 402.062.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. SUTRISNO, M.M.

NIP. 19660923 198607 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 227: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Colomadu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Colomadu

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

44.975.000,00 45.582.500,00 40.363.000,00 39.097.500,00 170.018.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 01

3.000.000,00 Kecamatan

Colomadu Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 1000 Surat 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

16.240.000,00 Kecamatan Colomadu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.059.000,00 4.059.000,00 4.059.000,00 4.063.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

57.508.500,00 Kecamatan

Colomadu

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 14.376.000,00 14.376.000,00 14.376.000,00 14.380.500,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

25.322.000,00 Kecamatan Colomadu

Penyediaan alat tulis kantor 6.330.000,00 6.330.000,00 6.330.000,00 6.332.000,00 3 30 Item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

12.500.000,00 Kecamatan

Colomadu

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.124.000,00 4.124.000,00 2.124.000,00 3.128.000,00 3 2 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

9.107.500,00 Kecamatan Colomadu

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.750.000,00 4.357.500,00 0,00 0,00 3 1 item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

1.140.000,00 Kecamatan

Colomadu

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

19.500.000,00 Kecamatan Colomadu

Penyediaan makanan dan minuman 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

25.700.000,00 Kecamatan

Colomadu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 6.426.000,00 6.426.000,00 7.564.000,00 5.284.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95.470.000,00 21.865.000,00 7.470.000,00 4.470.000,00 129.275.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 02

14.000.000,00 Kecamatan

Colomadu Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Unit 1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

14.700.000,00 Kecamatan Colomadu

Pengadaan mebeleur 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

14.800.000,00 Kecamatan

Colomadu Pengadaan Komputer 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit PC dan

Layar LCD 1.20 . 1.20.24 . 02 . 11

30.130.000,00 Kecamatan Colomadu

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5.970.000,00 12.220.000,00 7.470.000,00 4.470.000,00 3 3 buah 1.20 . 1.20.24 . 02 . 23

9.645.000,00 Kecamatan

Colomadu Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 9.645.000,00 0,00 0,00 3 60 buah 1.20 . 1.20.24 . 02 . 29

46.000.000,00 Colomadu Pembangunan/Penataan Taman Kantor 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Paket 1.20 . 1.20.24 . 02 . 49

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 228: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 31.200.000,00 100 % 1.20 . 1.20.24 . 06

31.200.000,00 Kecamatan

Colomadu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.24 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10.110.000,00 23.330.000,00 13.010.000,00 0,00 46.450.000,00 100 % 1.19 . 1.20.24 . 15

20.830.000,00 Kecamatan

Colomadu Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 10.520.000,00 10.310.000,00 0,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 15 . 07

25.620.000,00 Kecamatan Colomadu

Pembinaan Wilayah/Daerah 10.110.000,00 12.810.000,00 2.700.000,00 0,00 1 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 15.560.000,00 0,00 0,00 0,00 15.560.000,00 100 % 1.16 . 1.20.24 . 16

15.560.000,00 Kecamatan Colomadu

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 15.560.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.16 . 1.20.24 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 4.605.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 8.605.000,00 100 % 1.19 . 1.20.24 . 17

8.605.000,00 Kecamatan Colomadu

Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB

4.605.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.19 . 1.20.24 . 17 . 05

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan 6.730.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 12.145.000,00 100 % 1.11 . 1.20.24 . 17

12.145.000,00 Kecamatan Colomadu

Pembinaan PKK Kecamatan 6.730.000,00 5.415.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 1.11 . 1.20.24 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.24 . 17

11.565.000,00 Kecamatan Colomadu

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 11.565.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 17 . 02

17.835.000,00 Kecamatan

Colomadu

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 17.835.000,00 0,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

41.175.000,00 24.880.000,00 12.760.000,00 0,00 78.815.000,00 100 % 1.22 . 1.20.24 . 18

27.645.000,00 Kecamatan

Colomadu Pembinaan Perangkat Desa 14.885.000,00 0,00 12.760.000,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 05

26.290.000,00 Kecamatan Colomadu

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa

14.850.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 06

24.880.000,00 Kecamatan

Colomadu Pembinaan pengurus RT dan RW 11.440.000,00 13.440.000,00 0,00 0,00 3 11 Desa 1.22 . 1.20.24 . 18 . 14

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 229: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

255.825.000,00 132.872.500,00 81.403.000,00 51.367.500,00 521.468.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19600120 198503 1 008

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 230: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 25 Kecamatan Gondangrejo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Kecamatan Gondangrejo

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.200.000,00 33.300.000,00 32.300.000,00 23.300.000,00 119.100.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 01

2.500.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Penyediaan jasa surat menyurat 900.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 3 1250 lembar 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

20.400.000,00 Kecamatan gondangrejo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

23.400.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.400.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3 2 orang 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

14.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3 22 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

3.050.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 900.000,00 800.000,00 950.000,00 400.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

4.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

3.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 200.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13

2.400.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 surat kabar (12 bulan)

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

11.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Penyediaan makanan dan minuman 3.600.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 900.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

35.350.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

8.800.000,00 10.800.000,00 9.350.000,00 6.400.000,00 3 306 kegiatan 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 76.250.000,00 11.064.000,00 20.216.000,00 4.150.000,00 111.680.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 02

20.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

20.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 Unit, 1 kamera 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09

5.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 3 1 lokal 1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

15.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 3 2 lokal 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

28.880.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7.800.000,00 9.564.000,00 7.716.000,00 3.800.000,00 3 1 mobil, 2 sepeda motor

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 231: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

6.800.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.950.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 350.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.25 . 02 . 28

16.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan

Jaringan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Titik 1.20 . 1.20.25 . 02 . 60

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 9.550.000,00 35.200.000,00 90 % 1.20 . 1.20.25 . 06

1.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP) 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3 5 bendel 1.20 . 1.20.25 . 06 . 07

34.200.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.25 . 06 . 12

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 5.165.000,00 5.895.000,00 5.895.000,00 4.995.000,00 21.950.000,00 75 % 1.19 . 1.20.25 . 15

3.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 375.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 275.000,00 3 130 orang 1.19 . 1.20.25 . 15 . 07

18.950.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Pembinaan Wilayah/Daerah 4.790.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 4.720.000,00 3 13 desa 1.19 . 1.20.25 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 80 % 1.16 . 1.20.25 . 16

2.200.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.16 . 1.20.25 . 16 . 20

Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.915.000,00 0,00 8.770.000,00 1.315.000,00 15.000.000,00 80 % 1.19 . 1.20.25 . 17

15.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.915.000,00 0,00 8.770.000,00 1.315.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.20.25 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.607.500,00 2.253.500,00 1.389.000,00 750.000,00 7.000.000,00 80 % 1.11 . 1.20.25 . 17

7.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo Pembinaan PKK Kecamatan 2.607.500,00 2.253.500,00 1.389.000,00 750.000,00 3 13 desa 1.11 . 1.20.25 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 80 % 1.22 . 1.20.25 . 17

4.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.22 . 1.20.25 . 17 . 02

11.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.25 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 2.851.000,00 847.000,00 747.000,00 2.455.000,00 6.900.000,00 80 % 1.22 . 1.20.25 . 18

3.500.000,00 Kecamatan Gondangrejo

Pembinaan Perangkat Desa 1.398.000,00 498.000,00 298.000,00 1.306.000,00 3 136 orang 1.22 . 1.20.25 . 18 . 05

3.400.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 1.453.000,00 349.000,00 449.000,00 1.149.000,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.25 . 18 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 232: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

147.738.500,00 61.909.500,00 77.867.000,00 46.515.000,00 334.030.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. BAMBANG TRI HASTARYO

NIP. 19580925 198703 1 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 233: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 26 Kecamatan Mojogedang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Kecamatan Mojogedang

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

46.368.000,00 37.248.000,00 44.568.000,00 37.230.000,00 165.414.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 01

14.502.500,00 Kecamatan

Mojogedang Penyediaan jasa surat menyurat 3.627.000,00 3.627.000,00 3.627.000,00 3.621.500,00 3 3 item/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

18.520.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 3 3 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

43.962.000,00 Kecamatan

Mojogedang Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.992.000,00 10.992.000,00 10.992.000,00 10.986.000,00 3 3 orang/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

12.245.500,00 Kecamatan Mojogedang

Penyediaan alat tulis kantor 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.065.500,00 3 35 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

9.440.000,00 Kecamatan

Mojogedang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 3 3 item/ 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

5.200.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 3 15 item 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

800.000,00 Kecamatan

Mojogedang Penyediaan peralatan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 drink jar, 2

ketel/ceret 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14

2.400.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 2 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

14.014.000,00 Kecamatan

Mojogedang Penyediaan makanan dan minuman 3.504.000,00 3.504.000,00 3.504.000,00 3.502.000,00 3 2 item / 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

24.500.000,00 Kecamatan Mojogedang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

6.126.000,00 6.126.000,00 6.126.000,00 6.122.000,00 3 320 Perjalanan dinas

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

19.830.000,00 Kecamatan

Mojogedang Penyediaan bahan logistik rumah dinas 4.959.000,00 4.959.000,00 4.959.000,00 4.953.000,00 3 1 camat / 12

bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

60.929.000,00 11.876.000,00 8.621.000,00 6.997.000,00 88.423.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 02

10.500.000,00 Kecamatan

Mojogedang Pengadaan peralatan gedung kantor 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 lemari besi, 1

filling cabinet, 1

televisi LED

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09

3.000.000,00 Kecamatan

Mojogedang Pengadaan mebeleur 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 lemari surat 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10

12.000.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pengadaan Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Laptop 1.20 . 1.20.26 . 02 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 234: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

4.550.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kompor gas, 1 tabung gas 12 kg,

1 lemari es

1.20 . 1.20.26 . 02 . 13

3.550.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 rumah 1.20 . 1.20.26 . 02 . 21

14.828.000,00 Kecamatan

Mojogedang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.828.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 gedung kantor 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

32.420.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10.701.000,00 7.701.000,00 7.321.000,00 6.697.000,00 3 1 Mobil, 2 sepeda motor / 12 bulan

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

7.575.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.800.000,00 4.175.000,00 1.300.000,00 300.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.26 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.578.000,00 6.951.000,00 8.578.000,00 11.380.000,00 35.487.000,00 100 % 1.20 . 1.20.26 . 06

27.803.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.951.000,00 6.951.000,00 6.951.000,00 6.950.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

1.360.000,00 Kecamatan

Mojogedang

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 3 7 buku/ 1

kegiatan 1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

3.254.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyusunan RKA-DPA 1.627.000,00 0,00 1.627.000,00 0,00 3 40 buku/ 2 kegiatan

1.20 . 1.20.26 . 06 . 05

1.517.000,00 Kecamatan

Mojogedang

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD 0,00 0,00 0,00 1.517.000,00 3 6 buku 1.20 . 1.20.26 . 06 . 06

1.553.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

0,00 0,00 0,00 1.553.000,00 3 6 buku/ 1 kegiatan

1.20 . 1.20.26 . 06 . 07

Program keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.250.500,00 0,00 0,00 4.250.500,00 100 % 1.11 . 1.20.26 . 15

4.250.500,00 Kecamatan

Mojogedang

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

0,00 4.250.500,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.26 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.260.000,00 11.393.000,00 7.260.000,00 7.266.500,00 33.179.500,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 15

4.133.000,00 Kecamatan

Mojogedang Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 4.133.000,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.26 . 15 . 07

29.046.500,00 Kecamatan Mojogedang

Pembinaan Wilayah/Daerah 7.260.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 7.266.500,00 3 12 bulan/ 13 desa 1.19 . 1.20.26 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 3.783.000,00 6.383.000,00 3.783.000,00 3.778.000,00 17.727.000,00 100 % 1.16 . 1.20.26 . 16

17.727.000,00 Kecamatan Mojogedang

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 3.783.000,00 6.383.000,00 3.783.000,00 3.778.000,00 3 12 bulan 1.16 . 1.20.26 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 4.772.800,00 4.772.800,00 12.987.900,00 10.260.000,00 32.793.500,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 17

20.348.500,00 Kecamatan Mojogedang

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.772.800,00 4.772.800,00 5.022.900,00 5.780.000,00 3 13 desa / 3 kegiatan/ 1

perkemahan

1.19 . 1.20.26 . 17 . 17

12.445.000,00 Kecamatan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 0,00 7.965.000,00 4.480.000,00 3 1 tahun 1.19 . 1.20.26 . 17 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 235: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Mojogedang

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

9.801.000,00 1.731.000,00 1.731.000,00 1.737.000,00 15.000.000,00 90 % 1.11 . 1.20.26 . 17

15.000.000,00 Kecamatan

Mojogedang Pembinaan PKK Kecamatan 9.801.000,00 1.731.000,00 1.731.000,00 1.737.000,00 3 12 bulan 1.11 . 1.20.26 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

17.391.000,00 0,00 0,00 0,00 17.391.000,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 17

8.466.000,00 Kecamatan

Mojogedang

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 8.466.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa/ 1

kegiatan 1.22 . 1.20.26 . 17 . 02

8.925.000,00 Kecamatan Mojogedang

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

8.925.000,00 0,00 0,00 0,00 3 13 desa 1.22 . 1.20.26 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 0,00 4.257.000,00 14.261.500,00 0,00 18.518.500,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 18

8.514.500,00 Kecamatan Mojogedang

Pembinaan Perangkat Desa 0,00 4.257.000,00 4.257.500,00 0,00 3 2 kegiatan/ 13 desa

1.22 . 1.20.26 . 18 . 05

4.358.000,00 Kecamatan

Mojogedang

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 0,00 0,00 4.358.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 13

desa 1.22 . 1.20.26 . 18 . 06

5.646.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 5.646.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 1 desa 1.22 . 1.20.26 . 18 . 08

Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan 0,00 0,00 3.682.000,00 0,00 3.682.000,00 100 % 1.22 . 1.20.26 . 19

3.682.000,00 Kecamatan Mojogedang

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

0,00 0,00 3.682.000,00 0,00 3 1 kegiatan/ 13 desa

1.22 . 1.20.26 . 19 . 01

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 0,00 4.126.000,00 4.126.000,00 100 % 1.19 . 1.20.26 . 20

4.126.000,00 Kecamatan Mojogedang

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

0,00 0,00 0,00 4.126.000,00 3 1 kegiatan/ 13 desa

1.19 . 1.20.26 . 20 . 01

158.882.800,00 88.862.300,00 105.472.400,00 82.774.500,00 435.992.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.

NIP. 195912311993011003

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 236: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 237: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 27 Kecamatan Kebakkramat

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 Kecamatan Kebakkramat

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38.476.000,00 39.076.000,00 38.476.000,00 39.078.500,00 155.106.500,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 01

16.200.000,00 Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3 3 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

40.469.200,00 Kecamatan Kebakkramat

Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.116.000,00 10.116.000,00 10.116.000,00 10.121.200,00 3 3 Orang/12 Bulan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

14.436.300,00 Kecamatan

Kebakkramat Penyediaan alat tulis kantor 3.609.000,00 3.609.000,00 3.609.000,00 3.609.300,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

4.350.000,00 Kecamatan Kebakramat

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.092.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

1.190.000,00 Kecamatan

Kebakkramat

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 600.000,00 0,00 590.000,00 3 2 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

1.800.000,00 Kecamatan Kebakkramat

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 1 Item 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

28.600.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Penyediaan makanan dan minuman 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3 28 Kegiatan 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

38.020.000,00 Kecamatan Kebakkramat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9.504.000,00 9.504.000,00 9.504.000,00 9.508.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

10.041.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Penyediaan bahan logistik rumah dinas 2.511.000,00 2.511.000,00 2.511.000,00 2.508.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.115.000,00 22.115.000,00 15.785.000,00 6.365.000,00 50.380.000,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 02

22.400.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 14.000.000,00 8.400.000,00 0,00 3 40 Kursi Rapat, 1

Laptop 1.20 . 1.20.27 . 02 . 07

25.230.000,00 Kecamatan Kebakkramat Kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.115.000,00 6.615.000,00 6.635.000,00 5.865.000,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

2.750.000,00 Kecamatan

Kebakkramat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 0,00 1.500.000,00 750.000,00 500.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 23.700.000,00 100 % 1.20 . 1.20.27 . 06

23.700.000,00 Kecamatan Kebakkramat

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 3 1 Tahun 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 238: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.612.000,00 11.638.000,00 7.116.000,00 6.447.000,00 31.813.000,00 100 % 1.19 . 1.20.27 . 15

10.222.000,00 Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1.710.000,00 6.232.000,00 1.710.000,00 570.000,00 3 10 Kegiatan 1.19 . 1.20.27 . 15 . 07

21.591.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Pembinaan Wilayah/Daerah 4.902.000,00 5.406.000,00 5.406.000,00 5.877.000,00 3 12 Kegiatan 1.19 . 1.20.27 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

308.000,00 8.100.000,00 9.400.000,00 0,00 17.808.000,00 100 % 1.16 . 1.20.27 . 16

17.808.000,00 Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 308.000,00 8.100.000,00 9.400.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.16 . 1.20.27 . 16 . 21

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 100 % 1.18 . 1.20.27 . 16

2.490.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Pembinaan Pemuda Pelopor 0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.18 . 1.20.27 . 16 . 28

Program pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 0,00 0,00 15.732.500,00 15.732.500,00 100 % 1.19 . 1.20.27 . 17

15.732.500,00 Kecamatan

Kebakkramat Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 15.732.500,00 3 3 kali 1.19 . 1.20.27 . 17 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

12.250.000,00 11.720.000,00 0,00 0,00 23.970.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 17

12.250.000,00 Kecamatan

Kebakkramat

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 17 . 02

11.720.000,00 Desa se kecamatan

Kebakkramat

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 11.720.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 1.060.000,00 4.380.000,00 5.880.000,00 3.180.000,00 14.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 18

2.700.000,00 Kecamatan Kebakkramat

Pembinaan Perangkat Desa 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 18 . 05

1.200.000,00 Kecamatan

Kebakkramat

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 18 . 06

10.600.000,00 10 Desa se Kecamatan

Kebakkramat

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa

1.060.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.20.27 . 18 . 26

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

0,00 0,00 9.460.000,00 4.940.000,00 14.400.000,00 100 % 1.22 . 1.20.27 . 19

14.400.000,00 Kecamatan

Kebakkramat Pembinaan PKK Desa 0,00 0,00 9.460.000,00 4.940.000,00 3 4 Kegiatan 1.22 . 1.20.27 . 19 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 239: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

70.746.000,00 102.954.000,00 94.532.000,00 81.668.000,00 349.900.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

MURDATMO, S.Sos.

NIP. 19690215 199001 1 002

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 240: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 28 Kecamatan Kerjo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 . 01 Kecamatan Kerjo

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

34.546.000,00 33.736.000,00 29.486.000,00 22.985.000,00 120.753.000,00 100 % 1.20 . 1.20.28 . 01

2.460.000,00 Kecamatan

Kerjo Penyediaan jasa surat menyurat 660.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 40 bh, 100 OH 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

10.440.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

41.343.000,00 Kecamatan

Kerjo Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00 10.335.000,00 10.335.000,00 10.338.000,00 3 24 item, 3 orang 1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

10.500.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyediaan alat tulis kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 30 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

8.400.000,00 Kecamatan

Kerjo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.700.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 3 22500 bh 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

3.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3 9 item 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

2.640.000,00 Kecamatan

Kerjo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 3 2 eksemplar 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

12.380.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyediaan makanan dan minuman 3.096.000,00 3.096.000,00 3.096.000,00 3.092.000,00 3 1680 hidangan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

15.490.000,00 Kecamatan

Kerjo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 5.460.000,00 5.310.000,00 4.060.000,00 660.000,00 3 265 perjalanan 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

14.100.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.28 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 43.225.000,00 9.325.000,00 8.325.000,00 10.725.000,00 71.600.000,00 90 % 1.20 . 1.20.28 . 02

7.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 unit 1.20 . 1.20.28 . 02 . 06

24.000.000,00 Kecamatan

Kerjo Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 unit 1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

35.800.000,00 Kecamatan Kerjo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11.625.000,00 8.725.000,00 7.725.000,00 7.725.000,00 3 3 Unit (1 unit Mobil Dinas & 2

unit Motor Dinas)

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

4.800.000,00 Kecamatan Kerjo

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.000.000,00 3 5 Unit ( 3 unit Komputer & 2 unit

Printer)

1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 241: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.900.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 8.900.000,00 42.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.28 . 06

2.000.000,00 Kecamatan

Kerjo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 20 buku 1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

2.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyusunan RKA-DPA 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 buku 1.20 . 1.20.28 . 06 . 05

2.000.000,00 Kecamatan

Kerjo Penyusunan laporan barang inventarisasi 1.250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 4 laporan 1.20 . 1.20.28 . 06 . 09

36.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan Keuangan SKPD

9.650.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 8.650.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.28 . 06 . 12

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 5.072.000,00 4.842.000,00 4.842.000,00 4.844.000,00 19.600.000,00 100 % 1.19 . 1.20.28 . 15

19.600.000,00 KECAMATAN KERJO

Pembinaan Wilayah/Daerah 5.072.000,00 4.842.000,00 4.842.000,00 4.844.000,00 3 12 keg 1.19 . 1.20.28 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 2.401.000,00 201.000,00 201.000,00 197.000,00 3.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.28 . 16

3.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 2.401.000,00 201.000,00 201.000,00 197.000,00 3 1 tahun 1.16 . 1.20.28 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan

kebangsaan 4.460.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 7.500.000,00 100 % 1.19 . 1.20.28 . 17

7.500.000,00 Kecamatan Kerjo

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 4.460.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 3 2 kegiatan 1.19 . 1.20.28 . 17 . 17

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 17

7.000.000,00 Kecamatan Kerjo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.22 . 1.20.28 . 17 . 02

8.500.000,00 Kecamatan

Kerjo

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.28 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.650.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 5.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 18

5.500.000,00 Kecamatan

Kerjo

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 3.650.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 3 2 keg 1.22 . 1.20.28 . 18 . 06

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

3.036.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 1.692.000,00 8.000.000,00 100 % 1.22 . 1.20.28 . 19

8.000.000,00 Kecamatan

Kerjo Pembinaan PKK Desa 3.036.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 1.692.000,00 3 10 Desa 1.22 . 1.20.28 . 19 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 242: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

126.790.000,00 58.840.000,00 58.480.000,00 49.343.000,00 293.453.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

TRI WIDOYO, S.H., M.M.

NIP. 19580805 198003 1 027

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 243: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 29 Kecamatan Jenawi

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 . 01 Kecamatan Jenawi

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37.186.000,00 36.786.000,00 38.861.000,00 38.868.000,00 151.701.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 01

2.499.000,00 Kecamatan

Jenawi Penyediaan jasa surat menyurat 624.000,00 624.000,00 624.000,00 627.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

16.002.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.002.000,00 4.002.000,00 4.002.000,00 3.996.000,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

44.280.000,00 Kecamatan

Jenawi Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 3 24 item, 3 orang 1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

9.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyediaan alat tulis kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 33 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

11.000.000,00 Kecamatan

Jenawi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.011.000,00 1.611.000,00 3.686.000,00 3.692.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

2.500.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

1.200.000,00 Kecamatan

Jenawi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 12 bulan 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

30.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyediaan makanan dan minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

21.720.000,00 Kecamatan

Jenawi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 3 1 tahun 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

13.500.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyediaan bahan logistik rumah dinas 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3 13 item 1.20 . 1.20.29 . 01 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 35.255.000,00 13.355.000,00 20.555.000,00 12.555.000,00 81.720.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 02

10.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 7 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 07

10.000.000,00 Kecamatan

Jenawi Pengadaan mebeleur 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 10

8.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Pengadaan Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 11

9.500.000,00 Kecamatan

Jenawi Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 3 1 unit 1.20 . 1.20.29 . 02 . 21

10.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 2 unit gedung 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 244: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

27.220.000,00 Kecamatan Jenawi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.540.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 7.600.000,00 3 1 mobil, 2 motor 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

4.000.000,00 Kecamatan

Jenawi

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 765.000,00 765.000,00 765.000,00 1.705.000,00 3 6 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

3.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 4 item 1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.001.000,00 5.001.000,00 6.001.000,00 4.997.000,00 22.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.29 . 06

20.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 1 laporan keuangan

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

2.000.000,00 Kecamatan

Jenawi Penyusunan RKA-DPA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3 2 Laporan 1.20 . 1.20.29 . 06 . 05

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5.126.000,00 5.126.000,00 4.626.000,00 5.122.000,00 20.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.29 . 15

20.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5.126.000,00 5.126.000,00 4.626.000,00 5.122.000,00 3 1 kegiatan 1.11 . 1.20.29 . 15 . 03

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan 5.589.000,00 5.589.000,00 5.589.000,00 5.598.000,00 22.365.000,00 100 % 1.19 . 1.20.29 . 15

0,00 Kecamatan Jenawi

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 orang 1.19 . 1.20.29 . 15 . 07

22.365.000,00 Kecamatan

Jenawi Pembinaan Wilayah/Daerah 5.589.000,00 5.589.000,00 5.589.000,00 5.598.000,00 3 9 Kegiatan 1.19 . 1.20.29 . 15 . 08

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4.545.000,00 1.545.000,00 3.579.400,00 2.330.600,00 12.000.000,00 100 % 1.16 . 1.20.29 . 16

12.000.000,00 Kecamatan

Jenawi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan 4.545.000,00 1.545.000,00 3.579.400,00 2.330.600,00 3 9 bulan 1.16 . 1.20.29 . 16 . 21

Program pengembangan wawasan kebangsaan

9.434.000,00 10.889.000,00 12.134.000,00 11.029.000,00 43.486.000,00 100 % 1.19 . 1.20.29 . 17

0,00 Kecamatan

Jenawi

Peringatan hari-hari besar agama dan nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 kegiatan 1.19 . 1.20.29 . 17 . 06

22.486.000,00 Kecamatan Jenawi

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

5.619.000,00 5.619.000,00 5.619.000,00 5.629.000,00 3 550 orang 1.19 . 1.20.29 . 17 . 14

21.000.000,00 Kecamatan

Jenawi Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan 3.815.000,00 5.270.000,00 6.515.000,00 5.400.000,00 3 285 orang 1.19 . 1.20.29 . 17 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.263.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.911.000,00 7.000.000,00 100 % 1.11 . 1.20.29 . 17

7.000.000,00 Kecamatan

Jenawi Pembinaan PKK Kecamatan 1.263.000,00 1.913.000,00 1.913.000,00 1.911.000,00 3 1 tahun 1.11 . 1.20.29 . 17 . 14

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.935.000,00 9.495.000,00 1.680.000,00 1.390.000,00 15.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.29 . 17

7.500.000,00 Kecamatan

Jenawi

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.935.000,00 4.565.000,00 0,00 0,00 3 120 Orang 1.22 . 1.20.29 . 17 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 245: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

8.000.000,00 Kecamatan Jenawi

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan

0,00 4.930.000,00 1.680.000,00 1.390.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.20.29 . 17 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 78.000,00 1.203.000,00 1.178.000,00 4.041.000,00 6.500.000,00 100 % 1.22 . 1.20.29 . 18

0,00 Kecamatan Jenawi

Pembinaan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0 keg 1.22 . 1.20.29 . 18 . 05

6.500.000,00 Kecamatan

Jenawi

Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Desa 78.000,00 1.203.000,00 1.178.000,00 4.041.000,00 3 195 Orang 1.22 . 1.20.29 . 18 . 06

107.412.000,00 90.902.000,00 96.116.400,00 87.841.600,00 382.272.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Dra. DARYATMI, M.M.

NIP. 19660522 198607 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 246: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi : 1 . 21 . 01 Kantor Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Kantor Ketahanan Pangan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

59.880.000,00 53.462.000,00 58.330.000,00 56.884.000,00 228.556.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 01

2.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 2 satuan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

17.700.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

66.500.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.578.000,00 16.771.000,00 16.578.000,00 16.573.000,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

53.500.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.374.000,00 13.374.000,00 13.374.000,00 13.378.000,00 3 12 Bulan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

13.767.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan alat tulis kantor 3.441.000,00 3.441.000,00 3.441.000,00 3.444.000,00 3 34 Jenis 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

7.500.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 3 5 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

3.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 3 6 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

16.950.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00 0,00 5.950.000,00 5.000.000,00 3 2 Jenis 1.21 . 1.21.01 . 01 . 13

2.889.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.000.000,00 889.000,00 1.000.000,00 0,00 3 3 Item 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

9.750.000,00 KANTOR KETAHANAN

PANGAN

Penyediaan makanan dan minuman 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.442.000,00 3 1 Tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

35.000.000,00 Kantor Ketahanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

8.751.000,00 8.751.000,00 8.751.000,00 8.747.000,00 3 1 Tahun 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 247: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Pangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.500.000,00 30.500.000,00 11.500.000,00 7.500.000,00 57.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 02

20.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

30.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 3 1 buah roda

empat . 2 buah

roda dua

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

3.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26

4.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 05

10.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 3 1 tahun 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.404.000,00 1.379.000,00 804.000,00 1.413.000,00 5.000.000,00 100 % 1.21 . 1.21.01 . 06

5.000.000,00 Kantor Ketahanan

Pangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.404.000,00 1.379.000,00 804.000,00 1.413.000,00 3 5 laporan 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01

Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan) 128.607.000,00 136.457.000,00 154.620.500,00 128.315.500,00 548.000.000,00 100 % 2.01 . 1.21.01 . 16

22.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

5.597.000,00 5.567.000,00 5.367.000,00 5.469.000,00 3 9 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 03

20.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 4.997.000,00 3 10 Rice

mile,produsen

pedagang grosir dan enceran

2.01 . 1.21.01 . 16 . 10

104.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengembangan cadangan pangan daerah 25.995.000,00 25.995.000,00 25.995.000,00 26.015.000,00 3 1 paket 2.01 . 1.21.01 . 16 . 13

50.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan desa mandiri pangan 11.976.000,00 11.976.000,00 14.076.000,00 11.972.000,00 3 1 Kegiatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 14

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Promosi diversifikasi pangan 3.714.000,00 9.714.000,00 12.844.000,00 3.728.000,00 3 1 Keg 2.01 . 1.21.01 . 16 . 16

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyuluhan sumber pangan alternatif 6.891.000,00 9.321.000,00 6.891.000,00 6.897.000,00 3 17 Kecamatan ,75 peserta

2.01 . 1.21.01 . 16 . 30

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan dan Pengembangan Produk Yang Aman dan Bermutu Pada Produsen Makanan Olahan

11.583.000,00 11.733.000,00 15.090.000,00 11.594.000,00 3 8 Kelompok 2.01 . 1.21.01 . 16 . 37

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat Miskin

2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 2.494.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 38

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 248: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

17.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

4.248.000,00 4.248.000,00 4.248.000,00 4.256.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 39

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL) 7.503.000,00 7.503.000,00 7.503.000,00 7.491.000,00 3 17 Kecamatan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 40

85.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Operasional Dewan Ketahanan Pangan 21.246.000,00 21.246.000,00 21.246.000,00 21.262.000,00 3 1 Tahun 2.01 . 1.21.01 . 16 . 41

75.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 17.275.000,00 16.575.000,00 24.582.500,00 16.567.500,00 3 100 % 2.01 . 1.21.01 . 16 . 43

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

5.076.000,00 5.076.000,00 9.275.000,00 5.573.000,00 3 7 Gapoktan 2.01 . 1.21.01 . 16 . 44

197.391.000,00 221.798.000,00 235.254.500,00 194.112.500,00 848.556.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Dra. UNING SRI WAHYUNI

NIP. 19580609 198503 2 006

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 249: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

63.407.700,00 52.772.000,00 48.684.400,00 40.268.400,00 205.132.500,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 01

2.900.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa surat menyurat 1.318.300,00 413.800,00 748.600,00 419.300,00 3 2000 Surat 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

33.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

31.600.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.472.000,00 8.100.500,00 7.969.000,00 7.058.500,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyediaan alat tulis kantor 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

15.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.281.000,00 3.493.000,00 4.203.000,00 3.023.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

4.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.756.000,00 1.434.000,00 410.000,00 400.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

3.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

12.500.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyediaan makanan dan minuman 3.354.500,00 2.724.500,00 3.375.000,00 3.046.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

78.132.500,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

28.976.900,00 21.357.200,00 16.729.800,00 11.068.600,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

241.076.200,00 46.361.800,00 33.557.800,00 29.204.200,00 350.200.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 02

50.000.000,00 Bapermades Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

70.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 250: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

70.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

131.700.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 35.985.200,00 40.427.800,00 29.282.800,00 26.004.200,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

12.500.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 8.650.000,00 2.075.000,00 1.775.000,00 0,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

16.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.441.000,00 3.859.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

29.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 40.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 05

25.000.000,00 Peningkatan SDM 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 34 Orang 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

15.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 4.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3 32 Pegawai 1.22 . 1.22.01 . 05 . 07

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26.772.600,00 23.881.100,00 23.035.400,00 24.578.400,00 98.267.500,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 06

18.267.500,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.150.600,00 3.741.100,00 2.844.400,00 4.531.400,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

80.000.000,00 Bapermades Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 19.622.000,00 20.140.000,00 20.191.000,00 20.047.000,00 3 12 Bulan 1.22 . 1.22.01 . 06 . 12

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 159.366.900,00 551.249.200,00 154.760.700,00 99.623.200,00 965.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 15

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 22.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 3 20 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat

Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 3.751.800,00 11.248.200,00 0,00 0,00 3 2 Kelompok/Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK

2.160.000,00 13.435.500,00 2.282.000,00 2.122.500,00 3 34 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pembina Tim Penggerak PKK 6.369.150,00 3.630.850,00 0,00 0,00 3 1 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 3.353.300,00 6.646.700,00 0,00 0,00 3 100 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Kelompok kerja operasional pos pelayanan

terpadu (Pokjanal POSYANDU) 2.942.550,00 7.057.450,00 0,00 0,00 3 1 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

750.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten Karanganyar

105.110.000,00 433.258.000,00 119.626.800,00 92.005.200,00 3 34 Desa/Kelurahan

Binaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1.876.000,00 3.628.000,00 2.836.000,00 1.660.000,00 3 3 Rakor 1.22 . 1.22.01 . 15 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 251: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 3 25 Orang 1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

35.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2.213.600,00 658.500,00 29.474.400,00 2.653.500,00 3 10 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Operasional Pendampingan Sertifikasi Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari

8.489.500,00 486.000,00 91.500,00 933.000,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

35.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS) 501.000,00 33.800.000,00 450.000,00 249.000,00 3 388 siswa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

12.233.000,00 33.674.000,00 33.290.500,00 10.802.500,00 90.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 16

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penguatan Los/Kios Pasar Desa 1.792.500,00 5.303.000,00 1.462.000,00 1.442.500,00 3 6 Unit 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 1.485.000,00 2.480.000,00 3.460.000,00 2.575.000,00 3 6 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pembinaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan

Pinjam (UED-SP) 2.672.500,00 4.127.500,00 1.447.500,00 1.752.500,00 3 10 Kelompok 1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes

3.487.000,00 6.448.000,00 24.475.000,00 590.000,00 3 1 Gelar TTG Nas 1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2.796.000,00 15.315.500,00 2.446.000,00 4.442.500,00 3 20 Desa 1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

324.747.200,00 363.310.800,00 202.897.000,00 111.045.000,00 1.002.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 17

225.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 121.140.000,00 75.000.000,00 21.600.000,00 7.260.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

162.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan 41.078.000,00 40.462.000,00 44.080.000,00 36.380.000,00 3 162 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan 58.375.000,00 40.625.000,00 32.500.000,00 18.500.000,00 3 15 Program dan

pasca 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

30.000.000,00 Desa Pendem dan Desa Ngadirejo

Kec.

Mojogedang

Operasional Rintisan Desa Berdikari 7.497.000,00 7.808.000,00 8.565.000,00 6.130.000,00 3 2 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

25.000.000,00 Desa Dawung

Matesih Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I 3.150.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

25.000.000,00 Desa Kadipiro

Jumapolo Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II 0,00 5.500.000,00 19.388.000,00 112.000,00 3 1 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

15.000.000,00 5 Desa, 5 Kecamatan

Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

7.725.000,00 3.000.000,00 3.275.000,00 1.000.000,00 3 5 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyelenggaraan Bangun Desa 4.499.500,00 6.438.500,00 4.062.000,00 0,00 3 5 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2.345.000,00 22.655.000,00 0,00 0,00 3 177 Desa/Kel 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 252: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

45.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan

18.393.000,00 1.710.000,00 17.414.000,00 7.483.000,00 3 200 KK 1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

40.000.000,00 17 Kecamatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan 7.805.200,00 32.194.800,00 0,00 0,00 3 17 Kecamatan 1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

20.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

11.812.500,00 8.187.500,00 0,00 0,00 3 84 BP-SPAMS 1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Operasional Pendampingan Penataan

Lingkungan 6.610.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.22 . 1.22.01 . 17 . 18

170.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendampingan Operasional Bantuan Sarpras APBD Provinsi

19.124.000,00 75.504.000,00 47.261.000,00 28.111.000,00 3 9 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 19

10.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Unit Pengaduan Masyarakat 1.546.000,00 4.588.000,00 2.052.000,00 1.814.000,00 3 17 Kec 1.22 . 1.22.01 . 17 . 20

10.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi 3.797.000,00 1.948.000,00 0,00 4.255.000,00 3 4 Desa/Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 17 . 22

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Bhakti Desaku Maju 9.850.000,00 12.450.000,00 2.700.000,00 0,00 3 2 Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 23

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

11.285.950,00 49.910.500,00 3.803.550,00 0,00 65.000.000,00 100 % 1.22 . 1.22.01 . 18

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pelatihan Metodologi Pemberdayaan

Masyarakat Desa 89.500,00 49.910.500,00 0,00 0,00 3 30 Orang 1.22 . 1.22.01 . 18 . 15

15.000.000,00 Penyusunan data profil desa dan kelurahan 11.196.450,00 0,00 3.803.550,00 0,00 3 177 Desa/Kelurahan

1.22 . 1.22.01 . 18 . 16

868.389.550,00 1.128.659.400,00 502.029.350,00 316.521.700,00 2.815.600.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.

NIP. 19571206 198403 1 005

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 253: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 126.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 01

4.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan jasa surat menyurat 1.002.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 994.000,00 3 1200 lembar 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

18.000.000,00 Karanganyar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

13.200.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3 2 orang, 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08

18.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan alat tulis kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 40 jenis alat tulis kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

9.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 3 buku pengunjung, 4000

kartu buku, kartu katalog,10 rim

kertas kop, 6200

lembar stopmap

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

12.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 5 jenis surat kabar, 5 jenis

majalah, 2 jenis tabloid

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

4.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan bahan logistik kantor 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00 3 5 jenis perlengkapan

kearsiapan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 16

12.720.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyediaan makanan dan minuman 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3 32 orang, 9 kali rapat

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

35.080.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam/luar daerah 8.769.000,00 8.769.000,00 8.769.000,00 8.773.000,00 3 1 orang eselon III,

4 orang Eselon 4, 10 orang non

eselon

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 27.996.000,00 1.527.996.000,00 1.527.996.000,00 2.028.012.000,00 5.112.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 254: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

5.000.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pembangunan gedung kantor 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1 100 % 1.26 . 1.26.01 . 02 . 03

10.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 30 macam

perlengkapan kantor

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

30.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3 3 gedung 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

60.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14.997.000,00 14.997.000,00 14.997.000,00 15.009.000,00 3 3 mobil, 2 roda dua

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

12.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 6 unit komputer, 4 priter, 5 laptop, 4

AC

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 3.225.000,00 0,00 0,00 36.775.000,00 40.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 05

40.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 3.225.000,00 0,00 0,00 36.775.000,00 3 1 tahun 1.26 . 1.26.01 . 05 . 07

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.325.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 18.325.000,00 68.300.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 06

63.300.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.825.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 15.825.000,00 3 12 orang 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

5.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 3 3 buku laporan kegiatan

1.26 . 1.26.01 . 06 . 04

Program Pengembangan Budaya Baca 259.461.000,00 221.159.000,00 24.861.000,00 24.863.000,00 530.344.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 15

97.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1808 eksemplar buku dan 4 buah

rak buku

1.26 . 1.26.01 . 15 . 01

39.990.000,00 Kab. karanganyar

Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 872 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

50.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Perpustakaan Keliling dan Pembinaan

Perpustakaan 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 40 desa/sekolah 1.26 . 1.26.01 . 15 . 03

28.458.000,00 Kab.

Karanganyar Safari Gerakan Gemar Membaca 3.860.000,00 24.598.000,00 0,00 0,00 3 300 orang, 1

Kegiatan 1.26 . 1.26.01 . 15 . 05

39.960.000,00 kab. Karanganyar

Pengadaan Buku Perguruan Tinggi 39.960.000,00 0,00 0,00 0,00 3 570 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 06

39.990.000,00 Kab.

Karanganyar Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3 872 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 15 . 07

59.946.000,00 Kab. Karanganyar

Perpustakaan Keliling CFD 22.860.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 12.366.000,00 3 52 kali perpus keliling CFD, 6 Kali

kegiatan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 255: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

175.000.000,00 Kab. Karanganyar

Pengadaan Buku Agama Untuk Perpustakaan Masjjid

3.300.000,00 171.700.000,00 0,00 0,00 3 3338 eksemplar buku untuk 10 Rumah Ibadah

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

6.045.000,00 6.045.000,00 6.045.000,00 6.045.000,00 24.180.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 15

20.000.000,00 Kab.

Karanganyar Pembinaan arsip 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.006.000,00 3 5 desa, 10 SKPD 1.24 . 1.26.01 . 15 . 09

4.180.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Entri database kearsipan 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 1.039.000,00 3 5800 berkas 1.24 . 1.26.01 . 15 . 10

Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan 79.127.000,00 125.647.000,00 155.624.000,00 15.904.000,00 376.302.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 16

10.000.000,00 Kab. Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 5 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 01

10.000.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Pengeolahan Bahan Pustaka 5.080.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 3 2314 eksemplar 1.26 . 1.26.01 . 16 . 02

19.995.000,00 Kab.

Karanganyar

Forum Komunikasi Perpustakaan dan

Pustakawan se Solo Raya 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 5.001.000,00 3 90 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 03

55.000.000,00 Kab. Karanganyar

Lomba Karya Ilmiah Tingkat Kabupaten 0,00 19.520.000,00 35.480.000,00 0,00 3 2 kelompok peserta

1.26 . 1.26.01 . 16 . 04

25.000.000,00 Kab.

Karanganyar Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 40 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 05

87.447.000,00 Kab. Karanganyar

Pameran Buku Tingkat Kabupaten 0,00 0,00 87.447.000,00 0,00 3 7 hari 1.26 . 1.26.01 . 16 . 07

84.000.000,00 kab.

Karanganyar Pelayanan perpustakaan 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 8.400.000,00 3 8 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 09

28.510.000,00 Kab. Karanganyar

Lomba Bercerita 0,00 28.510.000,00 0,00 0,00 3 1 Kelompok Peserta

1.26 . 1.26.01 . 16 . 10

15.000.000,00 Kab.

Karanganyar Workshop Bercerita 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 100 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 11

23.700.000,00 Kab Karanganyar

Workshop Penulisan Karya Ilmiah 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3 200 orang 1.26 . 1.26.01 . 16 . 12

17.650.000,00 Kab.

Karanganyar Lomba Perpustakaan Tingkat SMA/SMK 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Juara 1.26 . 1.26.01 . 16 . 13

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

4.340.000,00 35.660.000,00 15.000.000,00 0,00 55.000.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 16

30.000.000,00 kab.

karanganyar

Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 6000 berkas 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

4.340.000,00 Karanganyar Penambahan Koleksi Khazanah Arsip 4.340.000,00 0,00 0,00 0,00 3 100 % 1.24 . 1.26.01 . 16 . 03

5.660.000,00 Kantor Perpustakaan

dan Arsip

Penilaian arsip dinamis in aktif 0,00 5.660.000,00 0,00 0,00 3 200 dos 1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

15.000.000,00 Provinsi Jawa

Tengah Pameran arsip tingkat provinsi 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 3 1 kali pameran 1.24 . 1.26.01 . 16 . 06

Program Peningkatan Sarana dan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 9.000.000,00 100 % 1.26 . 1.26.01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 256: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Prasarana Perpustakaan

9.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penyediaan Jasa Internet dan Hot Spot Area 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 12 bulan 1.26 . 1.26.01 . 17 . 01

Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi 1.455.000,00 41.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 45.820.000,00 100 % 1.24 . 1.26.01 . 18

25.000.000,00 Kab. Karanganyar

Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan

0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 50 orang 1.24 . 1.26.01 . 18 . 04

15.000.000,00 kab

karanganyar Penilaian lomba tertib arsip desa 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 16 kecamatan 1.24 . 1.26.01 . 18 . 05

5.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Desa/Kelurahan

1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 3 100 % 1.24 . 1.26.01 . 18 . 19

433.724.000,00 2.007.537.000,00 1.780.556.000,00 2.165.129.000,00 6.386.946.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

SUSAMTI, S.S., M.M.

NIP. 19680404 199603 2 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 257: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

102.653.000,00 57.533.000,00 58.003.000,00 63.671.000,00 281.860.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 01

5.620.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 920.000,00 390.000,00 3.920.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

50.000.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

46.850.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

46.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03

30.200.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.600.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 6.600.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

18.450.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.462.000,00 7.762.000,00 3.762.000,00 3.464.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

26.000.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan alat tulis kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 Dinas Pertanian

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.790.000,00 2.790.000,00 4.790.000,00 7.630.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 258: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Tan Pangan Perkebunan &

Kehutanan

3.500.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

21.000.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

60.240.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 17.200.000,00 35.650.000,00 37.200.000,00 29.450.000,00 119.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 02

16.000.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

98.300.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

17.200.000,00 30.450.000,00 21.200.000,00 29.450.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

5.200.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 2.000.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 4.080.000,00 14.580.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 05

10.080.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.080.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05

4.500.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Peningkatan pelayanan aparatur terhadap

masyarakat 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1 2.01 . 2.01.01 . 05 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 259: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

32.475.000,00 32.475.000,00 32.475.000,00 33.675.000,00 131.100.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 06

131.100.000,00 Dinas Pertanian Tan

Pangan Perkebunan &

Kehutanan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32.475.000,00 32.475.000,00 32.475.000,00 33.675.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 40.550.000,00 50.000.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 15

50.000.000,00 Doplang, Gondangmanis, Ngemplak,

Sedayu,

Kemuning

Pengembangan hasil hutan non kayu 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 40.550.000,00 3 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 593.305.000,00 6.460.000,00 5.365.000,00 4.870.000,00 610.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 15

610.000.000,00 Ngargoyoso,Matesih,Jumantono,Jenawi,

Karangpandan

Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan 593.305.000,00 6.460.000,00 5.365.000,00 4.870.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan) 11.550.000,00 104.600.000,00 50.470.000,00 18.780.000,00 185.400.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 16

185.400.000,00 Ngemplak Karangpandan,Ngadiluwih

Matesih, Kec.

Kra

Pengembangan Pertanian Organik 11.550.000,00 104.600.000,00 50.470.000,00 18.780.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 16 . 37

Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.250.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 223.640.000,00 231.490.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 16

231.490.000,00 Kabupaten

Karanganyar Revitalisasi Kehutanan 2.250.000,00 1.000.000,00 4.600.000,00 223.640.000,00 4 2.02 . 2.01.01 . 16 . 08

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

550.000,00 1.021.000,00 28.429.000,00 0,00 30.000.000,00 100 % 2.02 . 2.01.01 . 17

30.000.000,00 Kab

Karanganyar Konservasi Sumber Daya Hutan 550.000,00 1.021.000,00 28.429.000,00 0,00 3 2.02 . 2.01.01 . 17 . 06

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

0,00 64.700.000,00 0,00 15.300.000,00 80.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.01 . 17

80.000.000,00 Soropadan dan

Karanganyar

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah 0,00 64.700.000,00 0,00 15.300.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

24.869.500,00 417.327.500,00 149.272.500,00 961.370.500,00 1.552.840.000,00 20 % 2.01 . 2.01.01 . 19

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 260: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

155.000.000,00 Kec. Jenawi, Kec.

Colomadu, Kec. Jatiyoso

Penyediaan sarana prasarana pendukung budidaya tembakau

3.600.000,00 147.760.000,00 3.640.000,00 0,00 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

44.600.000,00 17 Kec Se Kab Karanganyar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.251.000,00 10.751.000,00 10.251.000,00 13.347.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06

25.000.000,00 17 Kecamatan Se Kab

Karanganyar

Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi 6.294.000,00 4.700.000,00 7.610.000,00 6.396.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

692.800.000,00 Kab

Karanganyar Revitalisasi pertanian 0,00 2.750.000,00 6.250.000,00 683.800.000,00 4 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

100.440.000,00 Kab Karanganyar

Pengelolaan sistem irigasi/WISMP (Loan) 0,00 4.225.000,00 83.960.000,00 12.255.000,00 9 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10

30.000.000,00 Kab

Karanganyar Pengelolaan Irigasi Partisipatif 0,00 11.000.000,00 16.000.000,00 3.000.000,00 1 2.01 . 2.01.01 . 19 . 11

100.000.000,00 Kec Jenawi Pengembangan tanaman perkebunan 602.500,00 4.687.500,00 3.292.500,00 91.417.500,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 17

110.000.000,00 Kab Karanganyar

Pengembangan Komoditas Biofarmaka 0,00 0,00 5.990.000,00 104.010.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 18

245.000.000,00 Kec. Jatiyoso, Kec.

Colomadu, Kec. Jenawi

Intensifikasi tanaman tembakau 4.122.000,00 225.954.000,00 9.624.000,00 5.300.000,00 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 19

50.000.000,00 Desa Kadipiro Kec. Jumapolo

Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan

0,00 5.500.000,00 2.655.000,00 41.845.000,00 3 2.01 . 2.01.01 . 19 . 20

790.002.500,00 730.416.500,00 370.964.500,00 1.395.386.500,00 3.286.770.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 29 Desember 2015

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Ir. SUPRAMNARYO, M.M.

NIP. 19620615 199103 1 005

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 261: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 262: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 03 Dinas Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

88.758.000,00 88.758.000,00 93.757.000,00 93.776.600,00 365.049.600,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 01

4.500.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan jasa surat menyurat 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 3 3 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 01

47.011.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 11.751.000,00 11.751.000,00 11.751.000,00 11.758.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 01 . 02

65.600.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.401.000,00 16.401.000,00 16.401.000,00 16.397.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 01 . 07

56.460.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.115.000,00 14.115.000,00 14.115.000,00 14.115.000,00 3 33 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 08

12.750.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.186.000,00 3.186.000,00 3.186.000,00 3.192.000,00 3 3 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 09

34.174.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan alat tulis kantor 8.544.000,00 8.544.000,00 8.544.000,00 8.542.000,00 3 72 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 10

13.890.600,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.471.000,00 3.471.000,00 3.471.000,00 3.477.600,00 3 18 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 11

7.360.500,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1.839.000,00 1.839.000,00 1.839.000,00 1.843.500,00 3 17 item 2.01 . 2.01.03 . 01 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 263: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

30.973.500,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Penyediaan makanan dan minuman 5.244.000,00 5.244.000,00 10.243.000,00 10.242.500,00 3 8 bulan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 17

92.330.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

23.082.000,00 23.082.000,00 23.082.000,00 23.084.000,00 3 12 bulan 2.01 . 2.01.03 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

64.780.500,00 53.750.500,00 42.277.500,00 29.371.500,00 190.180.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 02

13.090.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.947.000,00 1.047.000,00 1.049.000,00 1.047.000,00 3 9 item 2.01 . 2.01.03 . 02 . 07

13.300.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pengadaan peralatan gedung kantor 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 item 2.01 . 2.01.03 . 02 . 09

48.380.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.205.000,00 22.275.000,00 12.900.000,00 0,00 3 1 kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 02 . 22

102.200.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 25.551.000,00 25.551.000,00 25.551.000,00 25.547.000,00 3 5 mobil 2.01 . 2.01.03 . 02 . 24

11.110.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 2.777.500,00 2.777.500,00 2.777.500,00 2.777.500,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 02 . 26

2.100.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 60.170.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 68.180.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 05

51.500.000,00 Dinas Peternakan

dan Perikanan

Peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat

51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 orang 2.01 . 2.01.03 . 05 . 06

16.680.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 8.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 3 1 tahun 2.01 . 2.01.03 . 05 . 09

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

618.000,00 618.000,00 618.000,00 4.586.400,00 6.440.400,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 06

6.440.400,00 Dinas

Peternakan Penyusunan Laporan SKPD 618.000,00 618.000,00 618.000,00 4.586.400,00 3 2 jenis 2.01 . 2.01.03 . 06 . 06

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 264: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

dan Perikanan

Program pengembangan budidaya

perikanan 49.677.000,00 232.673.500,00 183.544.500,00 19.555.000,00 485.450.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 20

71.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pembinaan dan pengembangan agribisnis perikanan

1.923.000,00 64.562.000,00 3.610.000,00 905.000,00 3 1 paket 2.05 . 2.01.03 . 20 . 03

306.850.000,00 Kabupaten

Karanganyar Revitalisasi perikanan 16.817.500,00 143.382.500,00 146.380.000,00 270.000,00 3 5 paket 2.05 . 2.01.03 . 20 . 04

93.280.000,00 BBI Karangpandan dan Colomadu

Penyediaan sarana produksi perikanan 24.310.500,00 20.305.000,00 30.819.500,00 17.845.000,00 3 750 kg 2.05 . 2.01.03 . 20 . 05

14.320.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan budidaya perkolaman 6.626.000,00 4.424.000,00 2.735.000,00 535.000,00 3 2000 ekor 2.05 . 2.01.03 . 20 . 08

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak 35.272.000,00 369.564.000,00 50.044.000,00 5.120.000,00 460.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 21

40.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatandan pengendalian hama penyakit 27.331.000,00 7.570.000,00 2.004.000,00 3.095.000,00 3 1 kali 2.01 . 2.01.03 . 21 . 06

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Survailance/penyidikan penyakit hewan

menular 0,00 4.235.000,00 25.765.000,00 0,00 3 2 item 2.01 . 2.01.03 . 21 . 07

40.000.000,00 Kabupaten Karanganya

Pemeriksaan dan pengobatan ternak masal 2.830.000,00 18.050.000,00 17.095.000,00 2.025.000,00 3 11 item 2.01 . 2.01.03 . 21 . 08

350.000.000,00 Kec.

Gondangrejo Rehab Rumah Potong Hewan 5.111.000,00 339.709.000,00 5.180.000,00 0,00 3 1 unit 2.01 . 2.01.03 . 21 . 09

Program pengembangan perikanan tangkap 21.000.000,00 3.510.000,00 4.190.000,00 1.300.000,00 30.000.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 21

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Budidaya dan Pelestarian

Sumber Hayati Perikanan 21.000.000,00 3.510.000,00 4.190.000,00 1.300.000,00 3 36000 ekor 2.05 . 2.01.03 . 21 . 06

Program peningkatan produksi hasil peternakan

173.265.500,00 356.873.500,00 387.121.000,00 171.240.000,00 1.088.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.03 . 22

75.250.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang

Peternakan 23.503.000,00 15.289.000,00 33.788.000,00 2.670.000,00 3 1 kegiatan 2.01 . 2.01.03 . 22 . 09

142.300.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan

15.372.500,00 108.735.000,00 17.267.500,00 925.000,00 3 30 orang 2.01 . 2.01.03 . 22 . 11

564.200.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi

buatan 124.630.000,00 188.195.000,00 126.020.000,00 125.355.000,00 3 4 item 2.01 . 2.01.03 . 22 . 12

246.750.000,00 Kec. Karanganyar

Revitalisasi peternakan (DAK) 0,00 6.880.000,00 198.800.000,00 41.070.000,00 3 5 item 2.01 . 2.01.03 . 22 . 13

60.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan dan pembinaan produk ternak

yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) 9.760.000,00 37.774.500,00 11.245.500,00 1.220.000,00 3 90 orang 2.01 . 2.01.03 . 22 . 14

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

867.500,00 56.214.500,00 918.000,00 0,00 58.000.000,00 100 % 2.05 . 2.01.03 . 23

58.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Promosi Hasil Perikanan 867.500,00 56.214.500,00 918.000,00 0,00 3 1 paket 2.05 . 2.01.03 . 23 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 265: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

494.408.500,00 1.164.632.000,00 765.140.000,00 327.619.500,00 2.751.800.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Ir. SUMIJARTO, M.P.

NIP. 19580915 198603 1 014

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 266: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 04 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 04 . 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

110.762.000,00 42.462.000,00 44.562.000,00 42.464.000,00 240.250.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 01

1.500.000,00 BP4K Penyediaan jasa surat menyurat 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 01

41.250.000,00 BP4K Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 13.765.000,00 9.165.000,00 9.165.000,00 9.155.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 02

51.000.000,00 BP4K/BPK Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.124.000,00 6.924.000,00 9.024.000,00 6.928.000,00 3 1 thn, 2 THL 2.01 . 2.01.04 . 01 . 08

10.000.000,00 BP4K Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 thn, 27 unit 2.01 . 2.01.04 . 01 . 09

42.500.000,00 BP4K Penyediaan alat tulis kantor 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 thn, 37 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 10

18.000.000,00 BP4K Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 1 thn, 8 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 11

10.000.000,00 BP4K Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 1 thn, 11 item 2.01 . 2.01.04 . 01 . 12

16.000.000,00 BP4K Penyediaan makanan dan minuman 3.999.000,00 3.999.000,00 3.999.000,00 4.003.000,00 3 870 dus 2.01 . 2.01.04 . 01 . 17

50.000.000,00 Karanganyar, Luar Daerah dan Provinsi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00 3 1 thn 2.01 . 2.01.04 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 61.747.000,00 32.575.000,00 21.747.000,00 21.759.000,00 137.828.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 02

0,00 Kabupaten Karanganyar

Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 03

30.828.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 10.828.000,00 0,00 0,00 3 6 item 2.01 . 2.01.04 . 02 . 07

0,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2.01 . 2.01.04 . 02 . 10

20.000.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Pengadaan Komputer 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 item, 13 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 11

15.000.000,00 BP4K dan BPK Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3 1 thn, 31 item 2.01 . 2.01.04 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 267: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

62.000.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.498.000,00 15.498.000,00 15.498.000,00 15.506.000,00 3 14 item (2 unit kendaraan roda 4)

2.01 . 2.01.04 . 02 . 24

10.000.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 3 200 unit 2.01 . 2.01.04 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 18.954.000,00 18.954.000,00 23.454.000,00 171.038.000,00 232.400.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 05

60.000.000,00 Karanganyar, Luar Daerah dan Provinsi

Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 15.003.000,00 15.003.000,00 15.003.000,00 14.991.000,00 3 180 orang 2.01 . 2.01.04 . 05 . 05

172.400.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan pelayanan aparatur terhadap

masyarakat 3.951.000,00 3.951.000,00 8.451.000,00 156.047.000,00 3 81 penyuluh 2.01 . 2.01.04 . 05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.872.000,00 16.872.000,00 16.872.000,00 16.884.000,00 67.500.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 06

67.500.000,00 BP4K Kabupaten

Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16.872.000,00 16.872.000,00 16.872.000,00 16.884.000,00 3 8 laporan 2.01 . 2.01.04 . 06 . 01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37.752.000,00 37.752.000,00 37.752.000,00 37.744.000,00 151.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 15

58.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Peningkatan kemampuan lembaga petani 14.502.000,00 14.502.000,00 14.502.000,00 14.494.000,00 3 4 kali 2.01 . 2.01.04 . 15 . 03

93.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 3 66 Gapoktan 2.01 . 2.01.04 . 15 . 09

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan 104.348.000,00 92.838.750,00 84.051.250,00 73.762.000,00 355.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 19

295.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluhan Kecamatan

73.746.000,00 73.746.000,00 73.746.000,00 73.762.000,00 3 17 BPK 2.01 . 2.01.04 . 19 . 18

60.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Demplot Pertanian Perikanan dan Kehutanan 30.602.000,00 19.092.750,00 10.305.250,00 0,00 3 200 M2 2.01 . 2.01.04 . 19 . 19

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

20.499.000,00 23.499.000,00 20.499.000,00 20.503.000,00 85.000.000,00 100 % 2.01 . 2.01.04 . 20

85.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan 20.499.000,00 23.499.000,00 20.499.000,00 20.503.000,00 3 155 penyuluh 2.01 . 2.01.04 . 20 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 268: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

370.934.000,00 264.952.750,00 248.937.250,00 384.154.000,00 1.268.978.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

BAMBANG HARSONO,S.E.,M.M.

NIP. 19600427 198503 1 008

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 269: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

140.262.000,00 105.972.000,00 99.517.500,00 0,00 345.751.500,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 01

3.550.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan jasa surat menyurat 1.179.000,00 1.179.000,00 1.192.000,00 0,00 3 100 surat 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

53.300.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 17.244.000,00 17.444.000,00 18.612.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

7.950.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 2.628.000,00 2.628.000,00 2.694.000,00 0,00 3 5 bh PC,5 bh

printer,2 bh note

book,1 bh mesin ketik,4 bh AC

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03

34.440.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.640.000,00 14.640.000,00 5.160.000,00 0,00 3 4 orang, 8 bulan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08

10.000.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan alat tulis kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 3.400.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10

52.515.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.001.000,00 17.851.000,00 17.663.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

9.789.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.789.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 270: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

35.340.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.340.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 bh printer, 1 unit AC, 2 unit

notebook, 1 buah

tablet, 2 bh kenong, 2 bh bonang, 1 bh

pompa air

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13

5.495.500,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.830.000,00 1.830.000,00 1.835.500,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 14

32.332.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Penyediaan makanan dan minuman 10.800.000,00 10.800.000,00 10.732.000,00 0,00 3 1 paket 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

101.040.000,00 Karanganyar, Soloraya,

Semarang, Jateng/DIY,

Jatim

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

33.300.000,00 33.300.000,00 34.440.000,00 0,00 3 1 Tahun 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.600.000,00 62.395.000,00 24.490.000,00 0,00 129.485.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 02

10.400.000,00 Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan

Pengadaan mebeleur 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3 2 filling kabinet, 5

bh kursi eselon 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10

11.838.000,00 Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 7.338.000,00 4.500.000,00 0,00 3 1 lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

22.600.000,00 Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 10.800.000,00 6.700.000,00 5.100.000,00 0,00 3 1 unit mobil 2.04 . 2.04.01 . 02 . 23

51.390.000,00 Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 19.400.000,00 18.600.000,00 13.390.000,00 0,00 3 3 mobil, 5 sepeda

motor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

5.000.000,00 Dinas Pariwisata

dan

Kebudayaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3 1 Paket 2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

11.267.000,00 Karangpandan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TIC 0,00 11.267.000,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 61

16.990.000,00 Semarang Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Anjungan Karanganyar

0,00 16.990.000,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 2.04 . 2.04.01 . 02 . 62

Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 271: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

31.000.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 jenis 2.04 . 2.04.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.791.500,00 14.802.500,00 4.500.000,00 0,00 45.094.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 05

9.500.000,00 Soloraya, Semarang/DI

Y

Pendidikan dan pelatihan formal 3.250.000,00 3.250.000,00 3.000.000,00 0,00 3 2 orang 2.04 . 2.04.01 . 05 . 01

20.541.500,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Kinerja 20.541.500,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 05 . 07

15.052.500,00 Disparbud

Karanganyar

Pemantauan Dan Evaluasi Program Dan

Kegiatan 2.000.000,00 11.552.500,00 1.500.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 05 . 08

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.059.000,00 17.175.000,00 10.423.000,00 0,00 50.657.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 06

50.657.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Karanganyar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23.059.000,00 17.175.000,00 10.423.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

Program Pengembangan Nilai Budaya 1.900.000,00 25.200.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 40.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 15

40.000.000,00 Kec. Jenawi, Kec.

Ngargoyoso, Kec.

Tawangmangu, Ka

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.900.000,00 25.200.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 3 5 Keg 1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

Program pengembangan pemasaran

pariwisata 188.894.000,00 162.890.000,00 160.021.000,00 24.766.000,00 536.571.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 15

10.000.000,00 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 1 1 kali 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

90.000.000,00 Solo Raya, Jawa/ Luar

Jawa

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

83.534.000,00 0,00 0,00 6.466.000,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 15 . 03

150.000.000,00 Disparbud Karanganyar

Penyediaan Materi Promosi Wisata 105.360.000,00 44.640.000,00 0,00 0,00 3 5800 brosur, 1360 calender event,

900 tas

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09

145.000.000,00 Kabupaten Karanganyar,

Jateng

Pemilihan Duta Wisata 0,00 14.965.000,00 130.035.000,00 0,00 3 10 pasang 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

21.007.000,00 Kabupaten

Karanganyar Penyusunan Statistik Kepariwisataan 0,00 1.700.000,00 17.607.000,00 1.700.000,00 3 150 buku 2.04 . 2.04.01 . 15 . 11

100.000.000,00 Karanganyar, Pelatihan Pemandu Wisata 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 15 . 12

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 272: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Jateng/DIY

20.564.000,00 Disparbud Karanganyar

Penyusunan Buku Profil Pariwisata 0,00 1.585.000,00 2.379.000,00 16.600.000,00 3 150 buku 2.04 . 2.04.01 . 15 . 14

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 118.462.000,00 185.538.000,00 0,00 0,00 304.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 16

15.000.000,00 Jateng Pengembangan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 6.890.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 04

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Sarasehan Budaya 3.972.000,00 26.028.000,00 0,00 0,00 3 5 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 06

35.000.000,00 Karanganyar Pengembangan nilai dan geografi sejarah 13.800.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 07

150.000.000,00 Karanganyar Pengembangan dan Pembinaan PEPADI 69.800.000,00 80.200.000,00 0,00 0,00 3 2 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 15

50.000.000,00 Kab.

Karanganyar

Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Sejarawan

Indonesia Komisariat Karanganyar 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 16 . 16

24.000.000,00 Karanganyar Workshop Bahasa Jawa 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 16 . 18

Program pengembangan destinasi pariwisata

97.384.000,00 11.254.385.000,00 96.068.000,00 0,00 11.447.837.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 16

11.105.000.000,00 Karangpandan Pembangunan Terminal Wisata Karangpandan 0,00 11.105.000.000,00 0,00 0,00 1 1 kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 01

25.000.000,00 Candi sukuh, candi ceto, pablengan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

9.184.000,00 15.816.000,00 0,00 0,00 3 3 lokasi 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

266.306.000,00 Karanganyar Pemantauan Pos Retribusi 88.200.000,00 100.928.000,00 77.178.000,00 0,00 3 1 tahun 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

25.000.000,00 Karanganyar Pengembangan Saka Pariwisata 0,00 6.110.000,00 18.890.000,00 0,00 3 1 kegiatan 2.04 . 2.04.01 . 16 . 20

26.531.000,00 Karanganyar Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata 0,00 26.531.000,00 0,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 16 . 22

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 473.900.000,00 293.919.000,00 397.076.000,00 273.500.000,00 1.438.395.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 17

240.000.000,00 Karanganyar Peringatan Hari Wayang Kulit 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 3 1 Keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

72.195.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pentas Seni Budaya 0,00 24.255.000,00 24.040.000,00 23.900.000,00 3 3 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Grebeg Lawu 0,00 16.214.000,00 133.786.000,00 0,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 08

50.000.000,00 Karanganyar Festival Band 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 30 group 1.17 . 2.04.01 . 17 . 09

200.000.000,00 Bali Pengiriman Duta Seni 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 14

200.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit 99.150.000,00 52.000.000,00 48.850.000,00 0,00 3 4 Kegiatan 1.17 . 2.04.01 . 17 . 15

326.200.000,00 Batam Pagelaran Kesenian Tradisional Wayang Kulit 325.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3 1 Keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 16

50.000.000,00 Karanganyar Festival Dolanan Anak 49.750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 3 17 group 1.17 . 2.04.01 . 17 . 19

150.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Fasilitasi Tari Kolosal Raden Mas Said 0,00 0,00 140.400.000,00 9.600.000,00 3 1 keg 1.17 . 2.04.01 . 17 . 20

Program pengembangan Kemitraan 0,00 19.710.000,00 35.440.000,00 0,00 55.150.000,00 50 % 2.04 . 2.04.01 . 17

25.150.000,00 Karanganyar Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi, dan Hiburan Umum

0,00 17.650.000,00 7.500.000,00 0,00 3 1 keg 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10

30.000.000,00 Karanganyar,

Jateng Pengembangan Sadar Wisata 0,00 2.060.000,00 27.940.000,00 0,00 3 2 group 2.04 . 2.04.01 . 17 . 11

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 273: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

21.245.000,00 55.775.000,00 54.980.000,00 28.000.000,00 160.000.000,00 50 % 1.17 . 2.04.01 . 18

160.000.000,00 Solo raya, Karismapawirogo, Bakorwil, Jateng, DIY

Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan

anatar daerah 21.245.000,00 55.775.000,00 54.980.000,00 28.000.000,00 3 5 kali 1.17 . 2.04.01 . 18 . 03

Program perancanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam 0,00 66.684.500,00 2.575.000,00 0,00 69.259.500,00 50 % 1.06 . 2.04.01 . 24

23.932.500,00 Edupark Desa Gaum Kec.

Tasikmadu

Penyusunan Dokumen UKL-UPL Edupark 0,00 23.932.500,00 0,00 0,00 3 1 Lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 19

25.327.000,00 Museum Klaster Dayu

Penyusunan Dokumen UKL-UPL Museum Klaster Dayu

0,00 22.752.000,00 2.575.000,00 0,00 3 1 lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 20

20.000.000,00 Kecamatan

Karangpandan

Redesain DED Terminal Wisata Karangpandan 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Lokasi 1.06 . 2.04.01 . 24 . 21

1.164.497.500,00 12.264.446.000,00 889.290.500,00 334.966.000,00 14.653.200.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 12 Januari 2016

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Drs. TARSA,M.Pd

NIP. 19620511 198405 1 003

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 274: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

Tahun Anggaran 2016

Formulir DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

458.963.400,00 177.025.000,00 164.525.000,00 152.039.600,00 952.553.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 01

9.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan jasa surat menyurat 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 3 5 Unit 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

150.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

37.497.000,00 37.497.000,00 37.497.000,00 37.509.000,00 3 3 kantor, 1 mes, dan 18 pasar

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

169.910.400,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 46.792.800,00 41.037.000,00 41.037.000,00 41.043.600,00 3 5 unit mobil dan 6

sepeda motor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

136.400.000,00 Satu Sekretariat dan Empat

Bidang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.900.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 3 12 THL 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

57.462.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB.

Penyediaan alat tulis kantor 57.462.000,00 0,00 0,00 0,00 3 68 Item ATK 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

Page 275: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

KARANGANYAR

69.845.600,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 69.845.600,00 0,00 0,00 0,00 3 40 Item barang cetakan

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 3 13 item / 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

34.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Penyediaan makanan dan minuman 8.502.000,00 8.502.000,00 8.502.000,00 8.494.000,00 3 2 Item 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

124.960.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

31.239.000,00 31.239.000,00 31.239.000,00 31.243.000,00 3 2 item, 6 mobil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

150.975.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Penyediaan Cetak Karcis 150.975.000,00 0,00 0,00 0,00 3 85 seri, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

218.160.000,00 81.325.490,00 0,00 0,00 299.485.490,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 02

107.860.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Pengadaan peralatan gedung kantor 107.860.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 Item 2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

80.300.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab.

Karanganyar

Pengadaan Komputer 80.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3 9 unit ,2 unit printer

2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

65.690.490,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB.

KARANGANY

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 65.690.490,00 0,00 0,00 3 3 item, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

Page 276: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

AR

15.635.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab.

Karanganyar

Pemeliharaan komputer 0,00 15.635.000,00 0,00 0,00 3 6 Item 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pemeliharaan Aplikasi Program dan Jaringan

Komputer 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 paket 2.06 . 2.06.01 . 02 . 38

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

500.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 525.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 05

25.000.000,00 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

KAB. KARANGANYA

R

Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3 1 kali pelatihan 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01

250.000.000,00 Dinas perindagkop dan umkm

Kab. karanganyar

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 item 2.06 . 2.06.01 . 05 . 04

250.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab.

Karanganyar

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Pendapatan

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 90 Peserta 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

54.058.000,00 46.356.000,00 31.356.000,00 31.360.000,00 163.130.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 06

22.702.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab.

Karanganyar

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)

22.702.000,00 0,00 0,00 0,00 3 48 Buku 2.06 . 2.06.01 . 06 . 07

15.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab.

Karanganyar

Penyusunan laporan barang inventarisasi 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 4 Bidang dan satu Sekretariat

2.06 . 2.06.01 . 06 . 09

125.428.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Kab. Karanganyar

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 31.356.000,00 31.356.000,00 31.356.000,00 31.360.000,00 3 5 Item, 1 tahun 2.06 . 2.06.01 . 06 . 12

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

140.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 15

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

Page 277: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

100.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Fasilitasi Pengembangan UMKM 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 185 UMKM 1.15 . 2.06.01 . 15 . 13

140.000.000,00 kabupaten

Karanganyar

Peningkatan SDM Koperasi dan UKM Dalam

Rangka Pencapaian Permodalan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 peserta 1.15 . 2.06.01 . 15 . 14

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

481.313.600,00 449.278.000,00 347.478.000,00 347.466.000,00 1.625.535.600,00 100 % 1.08 . 2.06.01 . 15

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pengadaan Prasarana Pengolah Sampah 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.08 . 2.06.01 . 15 . 12

1.425.535.600,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan operasional dan pemeliharaan kebersihan

381.313.600,00 349.278.000,00 347.478.000,00 347.466.000,00 3 10 Item , 56 THL Pasar dan 30 bekas honorer

1.08 . 2.06.01 . 15 . 13

100.000.000,00 Kab. Karanganyar

Pengadaan Bak Kontainer dan Kompresor 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.08 . 2.06.01 . 15 . 28

Program peningkatan kapasitas iptek sistem

produksi 0,00 240.000.000,00 50.506.000,00 0,00 290.506.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 15

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemuthakiran data Industri Hasil Tembakau (Rokok)

0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2 1 Kali 2.07 . 2.06.01 . 15 . 01

50.506.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Fasilitasi Uji Tar Dan Nikotin Rendah Produksi

IHT (Rokok) 0,00 0,00 50.506.000,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 02

75.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Kompentensi Teknologi dan Inovasi Industri

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 34 IKM 2.07 . 2.06.01 . 15 . 07

65.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengembangan Sentra sentra Industri Kecil dan

Menengah Kabupaten Karanganyar 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 3 34 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 08

75.000.000,00 Dinas Perindagkop dan UMKM

Pelatihan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 3 50 unit usaha 2.07 . 2.06.01 . 15 . 10

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 15

35.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pelatihan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3 30 org 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

15.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Mandiri 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 3 10 item 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

Program pengembangan industri kecil dan menengah

5.264.000,00 149.736.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 16

155.000.000,00 Kabupaten

karnganyar

Pengembangan Home Industri Kecil Menengah 5.264.000,00 149.736.000,00 0,00 0,00 3 25 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 16 . 07

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 17

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD

0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 35 peserta 1.15 . 2.06.01 . 17 . 17

Program peningkatan dan pengembangan

ekspor 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 17

0,00 Kabupaten Karanganyar

Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Solo Raya Ekspo)

0,00 0,00 0,00 0,00 3 80 Stand 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13

75.000.000,00 Batam Promosi Produksi Dalam Negeri Luar Jawa 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 4 ukm 2.06 . 2.06.01 . 17 . 14

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

Page 278: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

0,00 121.291.700,00 1.793.202.300,00 0,00 1.914.494.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 17

1.733.202.300,00 Kabupaten

Karanganyar

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Managemen Pengelolaan Sarana Produksi dari Proposi Industri Kecil Menengah dan UDKM (PKL)

0,00 0,00 1.733.202.300,00 0,00 2 125 UMKM 2.07 . 2.06.01 . 17 . 01

81.291.700,00 Kabupaten Karanganyar

Peningkatan Mutu Produksi dan Penguatan Sarana Produksi Industri Kecil Peralatan Rumah Tangga Dilingkungan IHT

0,00 81.291.700,00 0,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 02

60.000.000,00 Kecamatan

Gondangrejo

Peningkatan Mutu Produksi Industri Kecil Furniture Dari Kayu Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo di Lingkungan Industri Hasil

Tembakau (IHT)

0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 03

40.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Bimbingan Teknologi Industri Kecil bagi

Perempuan (P2mBG) 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 20 Unit Usaha 2.07 . 2.06.01 . 17 . 06

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

507.711.000,00 40.596.741.910,00 84.606.000,00 381.792.000,00 41.570.850.910,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 18

100.000.000,00 Pasar

Gondangrejo Pemeliharaan Pasar Gondangrejo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01

376.910.000,00 pasar Punukan

Rehabilitasi Pasar Punukan Kecamatan Matesih 376.910.000,00 0,00 0,00 0,00 4 1 los Pasar punukan

2.06 . 2.06.01 . 18 . 02

30.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Paket 2.06 . 2.06.01 . 18 . 06

30.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis

6.801.000,00 6.801.000,00 9.606.000,00 6.792.000,00 3 6 kali pelatihan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

300.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar Pameran Intanpari 2016 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 3 75 Stand 2.06 . 2.06.01 . 18 . 14

14.090.910,00 Kabupaten Karanganyar

Pemeliharaan Pasar Jungke 0,00 14.090.910,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 15

300.000.000,00 Pasar Se Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan Pasar 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3 50 personil, 18

pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 16

100.000.000,00 Pasar Tawangmang

u

Pemeliharaan Pasar Tawangmangu 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 1 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 17

60.000.000,00 Pasar Se Kabupaten

Karanganyar

Bimtek Satpam Pasar 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 3 18 pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 18

44.000.000,00 Pasar Palur Biaya sewa tanah pasar palur 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 24

150.000.000,00 Kabupaten karanganyar

Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 2 Pasar 2.06 . 2.06.01 . 18 . 27

50.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Pengawasan dan Monitoring Barang Kena Cukai

Beredar Dipasaran 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 2 6 item 2.06 . 2.06.01 . 18 . 28

16.578.500.000,00 Pasar Pembangunan Pasar Matesih Kecamatan 0,00 16.578.500.000,00 0,00 0,00 24 642 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 31

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

Page 279: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

Matesih Matesih

18.244.500.000,00 Pasar Nglano Pembangunan Pasar Nglano Kecamatan Tasikmadu

0,00 18.244.500.000,00 0,00 0,00 24 677 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 32

2.715.000.000,00 Pasar Matesih Pembangunan Pasar Darurat Matesih 0,00 2.715.000.000,00 0,00 0,00 3 677 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 33

2.477.850.000,00 Pasar Nglano Pembangunan Pasar Darurat Nglano 0,00 2.477.850.000,00 0,00 0,00 3 642 pedagang 2.06 . 2.06.01 . 18 . 34

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100 % 1.15 . 2.06.01 . 18

100.000.000,00 Kab.

karanganyar Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 3 40 Peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 09

25.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Aktifasi Koperasi 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 25 peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 10

25.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Peningkatan SDM dan Pengembangan

Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 3 50 peserta 1.15 . 2.06.01 . 18 . 15

50.000.000,00 Kab. Karanganyar

Penilaian Kesehatan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3 60 kali 1.15 . 2.06.01 . 18 . 17

Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan 25.134.000,00 64.954.000,00 24.954.000,00 24.958.000,00 140.000.000,00 100 % 2.06 . 2.06.01 . 19

40.000.000,00 Kab. Karanganyar

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 3 300 PKL 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

100.000.000,00 Kabupaten

Karanganyar

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin

pedagang kakilima dan asongan 25.134.000,00 24.954.000,00 24.954.000,00 24.958.000,00 3 9 THL 2.06 . 2.06.01 . 19 . 02

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

143.753.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 3.741.000,00 155.000.000,00 100 % 2.07 . 2.06.01 . 19

140.000.000,00 Dinas perindagkop dan UMKM

Kab. karanganyar

Peningkatan dan Pengembangan UKM Yang

Mendukung Industrri Pariwisata 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 50 org 2.07 . 2.06.01 . 19 . 02

15.000.000,00 Kabupaten Karanganyar

Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan 3.753.000,00 3.753.000,00 3.753.000,00 3.741.000,00 3 20 IDKM 2.07 . 2.06.01 . 19 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

Page 280: Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD … · Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK)) 1.18 . 1.01.01 . 16 . 18 60 siswa

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II IV III

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1

2.609.357.000,00 42.225.461.100,00 2.610.380.300,00 941.356.600,00 48.386.555.000,00 JUMLAH

KARANGANYAR, 29 Desember 2015

Drs. Sumarno, M.Si.

Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19590702 198102 1 004

Mengesahkan,

Ir. SITI MAISYAROCH,M.Si

NIP. 19640525 198912 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7