· REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI...

96
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : 12 Tahun 2014 NOMOR TANGGAL 23 DESEMBER 2014 : : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Jenis Belanja 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Halaman : 1 1 URUSAN WAJIB 87.084.202.350,00 438.557.586.323,0 432.610.803.090,0 958.252.591.763,0 1 01 Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 65.584.628.394,00 214.368.714.689,0 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 60.584.628.394,00 209.368.714.689,0 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.655.400.000,00 41.400.000,00 1.696.800.000,00 1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 59.900.000,00 233.600.000,00 293.500.000,00 1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 1 01 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana bermain 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00

Transcript of  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI...

Page 1:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN BANYUWANGI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IV :

12 Tahun 2014NOMOR

TANGGAL 23 DESEMBER 2014

:

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 1

1 URUSAN WAJIB 87.084.202.350,00 438.557.586.323,0 432.610.803.090,0 958.252.591.763,0

1 01 Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 65.584.628.394,00 214.368.714.689,0

1 01 02 Dinas Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 60.584.628.394,00 209.368.714.689,0

1 01 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 1.655.400.000,00 41.400.000,00 1.696.800.000,00

1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00

1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00

1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00

1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00

1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00

1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00

1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00

1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 59.900.000,00 233.600.000,00 293.500.000,00

1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00

1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00

1 01 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00

1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00

1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00

1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah

0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah

0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00

1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana bermain

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana airbersih dan sanitary

0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00

1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa

0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00

1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah

0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00

Page 2:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 2

1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah

0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00

1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary

0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00

1 01 02 15 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenagapendidik

35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 01 02 15 59 Kegiatan Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni padahari anak nasional (HAN)

10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

20.128.399.600,00 81.788.575.872,00 35.287.726.994,00 137.204.702.466,0

1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah

0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00

1 01 02 16 02 Kegiatan Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjaga sekolah

0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah

0,00 170.029.200,00 6.978.203.380,00 7.148.232.580,00

1 01 02 16 05 Kegiatan Pembangunan laboratoriumdan ruang pratikum sekolah

0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00

1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan PerpustakaanSekolah

0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00

1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana airbersih dan sanitary

18.000.000,00 1.350.000.000,00 2.448.000.000,00 3.816.000.000,00

1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa

0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00

1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah

0,00 376.805.000,00 667.200.000,00 1.044.005.000,00

1 01 02 16 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalabangunan sekolah

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 01 02 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah

0,00 10.000.000,00 808.355.000,00 818.355.000,00

1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah

0,00 414.375.000,00 7.061.088.620,00 7.475.463.620,00

1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary

0,00 495.000.000,00 1.377.000.000,00 1.872.000.000,00

1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenagapendidik

9.840.000,00 90.160.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren Salafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islam Setara SD danSMP

19.811.079.600,00 75.667.286.672,00 7.653.259.994,00 103.131.626.266,0

1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket ASetara SD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket BSetara SMP

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat,dan kreativitas siswa

215.920.000,00 1.109.080.000,00 0,00 1.325.000.000,00

1 01 02 16 73 Kegiatan Penyebarluasan dansosialisasi berbagai informasipendidikan dasar

5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBNwajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun dan Ujian UlangNasional

18.560.000,00 331.440.000,00 0,00 350.000.000,00

1 01 02 16 84 Kegiatan Bantuan OperasionalSekolah

50.000.000,00 115.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 0,00 68.000.000,00 310.000.000,00 378.000.000,00

1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.456.154.900,00 16.190.865.923,00 25.021.901.400,00 53.668.922.223,00

1 01 02 17 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah

0,00 395.744.000,00 6.919.032.000,00 7.314.776.000,00

1 01 02 17 14 Kegiatan Pembanguna sarana airbersih dan sanitary

0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00

1 01 02 17 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa

0,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.500.000.000,00

1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah

0,00 70.680.000,00 0,00 70.680.000,00

Page 3:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 3

1 01 02 17 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah

0,00 82.394.500,00 5.005.000.000,00 5.087.394.500,00

1 01 02 17 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary

0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00

1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenagapendidik

6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Manajemen Mutu(BOMM)

6.204.947.500,00 3.102.632.500,00 100.000.000,00 9.407.580.000,00

1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket Csetara SMU

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA 45.900.000,00 154.100.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBNSMA/SMK/MA dan Ujian UlangNasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) dan PSM

6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00

1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00

1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikankeaksaraan

17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00

1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 29.520.000,00 145.480.000,00 0,00 175.000.000,00

1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenagapendidik

9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasionalpendidikan luar biasa

9.840.000,00 65.160.000,00 0,00 75.000.000,00

1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan Tenaga Kependidikan

5.775.226.000,00 1.144.774.000,00 0,00 6.920.000.000,00

1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasipendidik

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenaga kependidikan

56.500.000,00 143.500.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan LembagaPenjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

60.000.000,00 125.000.000,00 0,00 185.000.000,00

1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistempenghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik

4.997.726.000,00 702.274.000,00 0,00 5.700.000.000,00

1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik dan TenagaKependidikan Berprestasi

6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kepependidikan diDaerah dengan tingkat akses tersulit

640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00

1 01 02 22 Program Manajemen PelayananPendidikan

73.460.000,00 451.540.000,00 0,00 525.000.000,00

1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasamasecara kelembagaan di bidangpendidikan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem daninformasi manajemen pendidikan

38.760.000,00 161.240.000,00 0,00 200.000.000,00

1 01 02 22 09 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 22 11 Kegiatan PenyelenggaraanPenerimaan Peserta Didik Baru(PPDB)

26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan danPenyelenggaraan UKS

8.500.000,00 41.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 23 Dukungan Penyelenggaraan danPengembangan Pendidikan Tinggi

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 02 23 02 Kegiatan Pengembangan SDM diPerguruan Tinggi

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1 01 10302 17 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah

0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1 02 Kesehatan 11.565.845.350,00 126.581.858.268,0 24.126.210.284,00 162.273.913.902,0

1 02 01 Dinas Kesehatan 572.224.000,00 60.515.243.918,00 16.361.975.119,00 77.449.443.037,00

Page 4:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 4

1 02 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 5.905.589.137,00 351.503.000,00 6.257.092.137,00

1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.501.187,00 0,00 3.501.187,00

1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 131.100.000,00 202.200.000,00 333.300.000,00

1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 5.173.800.000,00 0,00 5.173.800.000,00

1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00

1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.026.550,00 0,00 50.026.550,00

1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 24.996.950,00 0,00 24.996.950,00

1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 149.303.000,00 149.303.000,00

1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 27.993.750,00 0,00 27.993.750,00

1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00

1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 141.073.200,00 0,00 141.073.200,00

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 354.500.000,00 1.790.585.000,00 2.145.085.000,00

1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 347.085.000,00 347.085.000,00

1 02 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00

1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00

1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

0,00 0,00 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00

1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00

1 02 01 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

18.320.000,00 106.680.000,00 227.720.000,00 352.720.000,00

1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan MutuPenggunaan Obat dan PerbekalanKesehatan

18.320.000,00 6.680.000,00 227.720.000,00 252.720.000,00

1 02 01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

372.354.000,00 52.196.933.281,00 3.772.541.319,00 56.341.828.600,00

1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatanpenduduk miskin di puskesmasjaringannya

75.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1 02 01 16 08 Kegiatan Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatan termasuk obatgenerik esensial

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatanmasyarakat

0,00 922.843.100,00 77.156.900,00 1.000.000.000,00

1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalah kesehatan

16.684.000,00 8.316.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan UsahaKesehatan sekolah (UKS)

2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Ibu dan Anak (KIA)

17.000.000,00 109.900.000,00 0,00 126.900.000,00

1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu danJangkauan Pelayanan KesehatanDasar di Puskesmas BesertaJaringannya

0,00 562.875.000,00 0,00 562.875.000,00

Page 5:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 5

1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan PondokKesehatan Desa

0,00 312.000.000,00 0,00 312.000.000,00

1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan PelayananKesehatan Masyarakat Banyuwangi(JPKMB)

261.420.000,00 4.649.191.000,00 612.589.000,00 5.523.200.000,00

1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan PelayananLabkesda

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)

0,00 43.059.058.181,00 3.082.795.419,00 46.141.853.600,00

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan

2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasankeaman pangan dan bahan berbahaya

2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

59.590.000,00 189.426.000,00 10.984.000,00 260.000.000,00

1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan mediapromosi dan informasi sadar hidupsehat

0,00 39.016.000,00 10.984.000,00 50.000.000,00

1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan UpayaKesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM)

59.590.000,00 150.410.000,00 0,00 210.000.000,00

1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibat kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluarga sadar gizi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat

86.250.000,00 861.850.000,00 150.000.000,00 1.098.100.000,00

1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan SaranaSAPL melalui pendekatan Partisipatory

84.000.000,00 839.100.000,00 0,00 923.100.000,00

1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasi danSarana Air Bersih

2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00

1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatanlingkungan

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 02 01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

26.500.000,00 519.121.500,00 0,00 545.621.500,00

1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

12.500.000,00 393.121.500,00 0,00 405.621.500,00

1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 9.500.000,00 55.500.000,00 0,00 65.000.000,00

1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellanceEpidemiologi dan penanggulanganwabah

4.500.000,00 70.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

0,00 0,00 10.058.641.800,00 10.058.641.800,00

1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana puskesmas

0,00 0,00 1.595.126.800,00 1.595.126.800,00

1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana puskesmas pembantu

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana posyandu

0,00 0,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00

1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas pembantu

0,00 0,00 1.372.500.000,00 1.372.500.000,00

1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pos Kesehatan Desa

0,00 0,00 516.550.000,00 516.550.000,00

1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas

0,00 0,00 4.263.750.000,00 4.263.750.000,00

1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratPos Kesehatan Desa

0,00 0,00 128.100.000,00 128.100.000,00

1 02 01 25 29 Kegiatan Pembangunan PosKesehatan Desa

0,00 0,00 637.615.000,00 637.615.000,00

Page 6:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 6

1 02 01 31 Program pengawasan danpengendalian kesehatan makanan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan hasil produksirumah tangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 02 01 33 Pengembangan Sistem InformasiKesehatan

6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00

1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem Informasi ManajemenKesehatan

6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00

1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemenpembangunan kesehatan

0,00 116.229.000,00 0,00 116.229.000,00

1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesehatan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemenkesehatan

0,00 66.229.000,00 0,00 66.229.000,00

1 02 02 Rumah Sakit Umum DaerahBlambangan

5.926.200.000,00 43.595.600.000,00 2.190.000.000,00 51.711.800.000,00

1 02 02 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 02 24 11 Kegiatan Pemakaman Warga TanpaIdentitas

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 02 02 34 Program kebijakan dan manajemenpembangunan kesehatan

0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00

1 02 02 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesehatan

0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00

1 02 02 35 Program peningkatan kualitaspelayanan kesehatan pada BLUD

5.926.200.000,00 43.373.800.000,00 2.190.000.000,00 51.490.000.000,00

1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.926.200.000,00 40.853.800.000,00 2.190.000.000,00 48.970.000.000,00

1 02 02 35 02 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Rumah Sakit

0,00 2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00

1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00

1 02 03 35 Program peningkatan kualitaspelayanan kesehatan pada BLUD

5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00

1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00

1 02 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

1 02 10302 25 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 10302 25 01 Kegiatan Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 02 10302 26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00

1 02 10302 26 04 Kegiatan penambahan ruang rawatinap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, IIdan III)

0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00

1 02 12003 Sekretariat Daerah 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00

1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin

47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00

1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00

1 03 Pekerjaan Umum 708.883.000,00 20.316.977.540,00 250.910.494.302,0 271.936.354.842,0

1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

289.848.000,00 7.155.912.540,00 217.149.382.180,0 224.595.142.720,0

1 03 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 2.087.246.540,00 763.850.180,00 2.851.096.720,00

1 03 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Page 7:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 7

1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00

1 03 02 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 12.466.040,00 763.850.180,00 776.316.220,00

1 03 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00

1 03 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00

1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 133.580.500,00 0,00 133.580.500,00

1 03 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

1 03 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 380.300.000,00 0,00 380.300.000,00

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

3.600.000,00 2.116.400.000,00 13.782.868.000,00 15.902.868.000,00

1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

3.600.000,00 1.046.400.000,00 5.850.000.000,00 6.900.000.000,00

1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 307.868.000,00 307.868.000,00

1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaanrutin/berkala alat berat

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

1 03 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

1 03 02 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 100.000.000,00 7.525.000.000,00 7.625.000.000,00

1 03 02 03 Program peningkatan disiplinaparatur

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00

1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00

1 03 02 15 Program pembangunan jalan danjembatan

0,00 0,00 12.714.400.000,00 12.714.400.000,00

1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunanjalan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 15 03 Kegiatan Pembangunan jalan 0,00 0,00 2.102.000.000,00 2.102.000.000,00

1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 0,00 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan PenahanBadan Jalan

0,00 0,00 7.662.400.000,00 7.662.400.000,00

1 03 02 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 10.881.000.000,00 10.881.000.000,00

1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 10.681.000.000,00 10.681.000.000,00

1 03 02 16 06 Kegiatan Pembangunan bakpenampung ke saluran drainase

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 03 02 17 Program pembangunanturap/talud/bronjong

0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1 03 02 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

Page 8:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 8

1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan

0,00 200.000.000,00 131.507.938.000,0 131.707.938.000,0

1 03 02 18 01 Kegiatan Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 03 02 18 02 Kegiatan Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jembatan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjalan

0,00 0,00 129.443.438.000,0 129.443.438.000,0

1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

0,00 0,00 2.064.500.000,00 2.064.500.000,00

1 03 02 22 Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan danjembatan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 03 02 22 01 Kegiatan Penyusunan sisteminformasi/data base jalan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 03 02 23 Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan

0,00 15.000.000,00 2.820.000.000,00 2.835.000.000,00

1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 03 02 23 05 Kegiatan Pengadaan peralatan danperlengkapan bengkel alat-alat berat

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1 03 02 23 12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat ukur dan bahan laboratoriumkebinamargaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan BahanKebinamargaan

0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

1 03 02 29 Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00

1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkataninfrastruktur

0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00

1 03 02 30 Program pembangunaninfrastruktur perdesaan

230.120.000,00 413.194.000,00 30.862.326.000,00 31.505.640.000,00

1 03 02 30 01 Kegiatan Penetaan lingkunganpemukiman penduduk perdesaan

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan danjembatan perdesaan

0,00 0,00 17.232.028.000,00 17.232.028.000,00

1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana air bersih perdesaan

0,00 0,00 13.533.612.000,00 13.533.612.000,00

1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

230.120.000,00 413.194.000,00 36.686.000,00 680.000.000,00

1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan SaluranDrainase / Gorong-gorong

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00

1 03 02 37 Program Pembangunan FasilitasPublik

0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00

1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik

0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00

1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaanfasilitas publik

0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00

1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Publik

0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00

1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 213.525.000,00 10.592.775.000,00 29.449.112.122,00 40.255.412.122,00

1 03 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 1.348.500.000,00 226.689.122,00 1.575.189.122,00

1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 162.500.000,00 57.689.122,00 220.189.122,00

1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00

1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1 03 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 03 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

Page 9:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 9

1 03 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 169.000.000,00 169.000.000,00

1 03 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 03 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 03 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 03 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1 03 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 2.775.000.000,00 285.000.000,00 3.060.000.000,00

1 03 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 03 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 02 11 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanKantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 03 03 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00

1 03 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1 03 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 03 03 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1 03 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0,00 255.000.000,00 15.000.000,00 270.000.000,00

1 03 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

0,00 70.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00

1 03 03 06 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaandan Pengendalian Teknis

0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00

1 03 03 17 Program pembangunanturap/talud/bronjong

0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00

1 03 03 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00

1 03 03 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan lainnya

209.525.000,00 5.665.875.000,00 25.774.423.000,00 31.649.823.000,00

1 03 03 24 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

0,00 0,00 15.924.423.000,00 15.924.423.000,00

1 03 03 24 15 Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringanirigasi yang telah dibangun

0,00 5.036.400.000,00 8.775.000.000,00 13.811.400.000,00

1 03 03 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petanipemakai air

209.525.000,00 629.475.000,00 1.075.000.000,00 1.914.000.000,00

1 03 03 26 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber Daya AirLainnya

4.000.000,00 440.900.000,00 2.210.500.000,00 2.655.400.000,00

1 03 03 26 03 Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritisdaerah tangkapan sungai dan danau

0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00

1 03 03 26 05 Kegiatan Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansungai, danau, dan sumber daya airlainnya

4.000.000,00 440.900.000,00 10.500.000,00 455.400.000,00

1 03 03 33 Program Pembangunan sisteminformasi/data base Sumber DayaAir

0,00 107.500.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00

1 03 03 33 01 Kegiatan Pembangunan sisteminformasi/data base Sumber Daya Air

0,00 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00

1 03 03 33 02 Kegiatan Penyusunan Profil SumberDaya Air

0,00 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00

1 03 10601 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah

170.510.000,00 228.290.000,00 12.000.000,00 410.800.000,00

Page 10:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 10

1 03 10601 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan lainnya

168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00

1 03 10601 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petanipemakai air

168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00

1 03 10601 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00

1 03 10601 27 03 Kegiatan Pengembangan teknologipengolahan air minum dan air limbah

2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00

1 03 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 35.000.000,00 2.340.000.000,00 4.300.000.000,00 6.675.000.000,00

1 03 10803 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 03 10803 16 03 Kegiatan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 03 10803 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan SaluranDrainase / Gorong-gorong

0,00 1.925.000.000,00 800.000.000,00 2.725.000.000,00

1 03 10803 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong

0,00 675.000.000,00 600.000.000,00 1.275.000.000,00

1 03 10803 31 02 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanTrotoar

0,00 1.250.000.000,00 200.000.000,00 1.450.000.000,00

1 03 10803 36 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00

1 03 10803 36 01 Kegiatan Pembangunan trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00

1 03 10803 37 Program Pembangunan FasilitasPublik

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 03 10803 37 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 03 10803 38 Program rehabilitasi/pemeliharaanfasilitas publik

35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1 03 10803 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Publik

35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1 04 Perumahan 99.616.000,00 648.384.000,00 6.780.612.000,00 7.528.612.000,00

1 04 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

99.616.000,00 208.384.000,00 1.380.612.000,00 1.688.612.000,00

1 04 10302 15 Program PengembanganPerumahan

0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00

1 04 10302 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat

0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00

1 04 10302 16 Program Lingkungan SehatPerumahan

99.616.000,00 208.384.000,00 102.000.000,00 410.000.000,00

1 04 10302 16 02 Kegiatan Penyediaan sarana air bersihdan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 04 10302 16 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

99.616.000,00 208.384.000,00 27.000.000,00 335.000.000,00

1 04 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 440.000.000,00 5.400.000.000,00 5.840.000.000,00

1 04 10803 19 Program peningkatan kesiagaandan pencegahan bahaya kebakaran

0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00

1 04 10803 19 05 Kegiatan Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan dan pencegahankebakaran

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 04 10803 19 07 Kegiatan Kegiatan penyuluhanpencegahan bencana kebakaran

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 04 10803 19 08 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1 04 10803 19 09 Kegiatan Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 04 10803 19 12 Kegiatan Peningkatan pelayananpenanggulangan bahaya kebakaran

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 04 10803 19 13 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 04 10803 20 Program pengelolaan arealpemakaman

0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00

Page 11:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 11

1 04 10803 20 06 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00

1 05 Penataan Ruang 56.990.000,00 2.081.210.000,00 0,00 2.138.200.000,00

1 05 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 05 10302 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 05 10302 17 01 Kegiatan Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 05 10601 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah

27.240.000,00 1.832.860.000,00 0,00 1.860.100.000,00

1 05 10601 15 Program Perencanaan Tata Ruang 4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00

1 05 10601 15 01 Kegiatan Penyusunan kebijakantentang penyusunan rencana tataruang

4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00

1 05 10601 16 Program Pemanfaatan Ruang 4.200.000,00 1.158.800.000,00 0,00 1.163.000.000,00

1 05 10601 16 03 Kegiatan Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 05 10601 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 2.100.000,00 691.900.000,00 0,00 694.000.000,00

1 05 10601 16 10 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Tata Ruang

2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00

1 05 10601 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00

1 05 10601 17 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00

1 05 12003 Sekretariat Daerah 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00

1 05 12003 16 Program Pemanfaatan Ruang 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00

1 05 12003 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00

1 06 Perencanaan Pembangunan 993.762.200,00 7.839.358.700,00 252.790.600,00 9.085.911.500,00

1 06 01 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah

745.110.200,00 5.544.675.500,00 252.790.600,00 6.542.576.300,00

1 06 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 981.000.000,00 177.790.600,00 1.158.790.600,00

1 06 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 06 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00

1 06 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

1 06 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 06 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 06 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 06 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 177.790.600,00 177.790.600,00

1 06 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1 06 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 06 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 250.000.000,00

1 06 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 06 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Page 12:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 12

1 06 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 06 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 06 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00

1 06 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00

1 06 01 15 Program pengembangandata/informasi

78.488.000,00 453.411.850,00 0,00 531.899.850,00

1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan

6.472.000,00 113.930.500,00 0,00 120.402.500,00

1 06 01 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 23.216.000,00 158.606.150,00 0,00 181.822.150,00

1 06 01 15 09 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan

48.800.000,00 32.717.700,00 0,00 81.517.700,00

1 06 01 15 10 Kegiatan Pengumpulan, Updating, danAnalisis Data

0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00

1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan BukuBanyuwangi Dalam Angka

0,00 24.157.500,00 0,00 24.157.500,00

1 06 01 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00

1 06 01 18 07 Kegiatan Penyusunan RencanaProgram Investasi Jangka Menengah(RPIJM)

2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00

1 06 01 19 Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00

1 06 01 19 13 Kegiatan Perencanaan PembangunanSarana Sanitasi dan Lingkungan

2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00

1 06 01 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00

1 06 01 20 01 Kegiatan Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana

27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00

1 06 01 21 Program perencanaanpembangunan daerah

152.568.000,00 872.337.550,00 0,00 1.024.905.550,00

1 06 01 21 05 Kegiatan Penyusunan rancanganRPJMD

0,00 350.682.400,00 0,00 350.682.400,00

1 06 01 21 06 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD

25.000.000,00 54.800.450,00 0,00 79.800.450,00

1 06 01 21 08 Kegiatan Penyusunan rancanganRKPD

20.000.000,00 160.400.300,00 0,00 180.400.300,00

1 06 01 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

75.000.000,00 106.945.050,00 0,00 181.945.050,00

1 06 01 21 10 Kegiatan Penetapan RKPD 0,00 51.708.750,00 0,00 51.708.750,00

1 06 01 21 15 Kegiatan Penyusunan Program danKebijakan Pelayanan Publik

17.568.000,00 19.595.100,00 0,00 37.163.100,00

1 06 01 21 22 Kegiatan Bimtek SIPKD (SistemInformasi Perencanaan PembangunanDaerah)

15.000.000,00 46.439.800,00 0,00 61.439.800,00

1 06 01 21 24 Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 47.104.350,00 0,00 47.104.350,00

1 06 01 21 25 Kegiatan Penyusunan KUPA danPPAS Perubahan

0,00 34.661.350,00 0,00 34.661.350,00

1 06 01 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

224.158.200,00 954.741.800,00 0,00 1.178.900.000,00

1 06 01 22 02 Kegiatan Penyusunan indikatorekonomi daerah

4.128.000,00 95.872.000,00 0,00 100.000.000,00

1 06 01 22 03 Kegiatan Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomi masyarakat

5.784.000,00 224.216.000,00 0,00 230.000.000,00

1 06 01 22 04 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

35.064.000,00 309.936.000,00 0,00 345.000.000,00

1 06 01 22 09 Kegiatan Pendampingan Anti PovertyProgramme (APP)

168.362.200,00 47.137.800,00 0,00 215.500.000,00

Page 13:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 13

1 06 01 22 14 Kegiatan Penyusunan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Banyuwangi

3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00

1 06 01 22 15 Kegiatan Penyusunan IncrementalCapital Output Ratio (ICOR)Kabupaten Banyuwangi

3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00

1 06 01 22 19 Kegiatan Kajian PertumbuhanEkonomi dan Pengurangan DisparitasWilayah

3.380.000,00 85.020.000,00 0,00 88.400.000,00

1 06 01 23 Program perencanaan sosial danbudaya

193.850.000,00 971.149.500,00 0,00 1.164.999.500,00

1 06 01 23 01 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan pendidikan

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

1 06 01 23 02 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan kesehatan

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1 06 01 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

193.850.000,00 626.149.500,00 0,00 819.999.500,00

1 06 01 24 Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00

1 06 01 24 02 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan pengendalian sumber dayaalam dan lingkungan hidup

23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00

1 06 12003 Sekretariat Daerah 244.402.000,00 1.601.230.000,00 0,00 1.845.632.000,00

1 06 12003 15 Program pengembangandata/informasi

79.042.000,00 1.050.958.000,00 0,00 1.130.000.000,00

1 06 12003 15 01 Kegiatan Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaian targetkinerja program dan kegiatan

0,00 826.000.000,00 0,00 826.000.000,00

1 06 12003 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 06 12003 15 09 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan

35.292.000,00 79.708.000,00 0,00 115.000.000,00

1 06 12003 15 11 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanKegiatan

43.750.000,00 70.250.000,00 0,00 114.000.000,00

1 06 12003 16 Program Kerjasama Pembangunan 62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00

1 06 12003 16 02 Kegiatan Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah

62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00

1 06 12003 21 Program perencanaanpembangunan daerah

103.280.000,00 359.720.000,00 0,00 463.000.000,00

1 06 12003 21 11 Kegiatan Koordinasi penyusunanLaporan Kinerja Pemerintah Daerah

35.000.000,00 182.000.000,00 0,00 217.000.000,00

1 06 12003 21 12 Kegiatan Koordinasi penyusunanlaporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)

63.280.000,00 136.720.000,00 0,00 200.000.000,00

1 06 12003 21 17 Kegiatan Koordinasi penyusunanstandart pelayanan minimal

5.000.000,00 41.000.000,00 0,00 46.000.000,00

1 06 12010 Kecamatan Banyuwangi 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00

1 06 12010 21 Program perencanaanpembangunan daerah

900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12010 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12010 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12010 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12010 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12010 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12011 Kecamatan Giri 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12011 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12011 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12011 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Page 14:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 14

1 06 12011 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12011 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12012 Kecamatan Glagah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 06 12012 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12012 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12012 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12012 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12012 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12013 Kecamatan Kalipuro 1.350.000,00 41.150.000,00 0,00 42.500.000,00

1 06 12013 21 Program perencanaanpembangunan daerah

1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00

1 06 12013 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00

1 06 12013 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12013 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12013 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12013 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12014 Kecamatan Licin 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

1 06 12014 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 06 12014 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 06 12014 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12014 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12014 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12015 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12015 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12015 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12015 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12016 Kecamatan Kabat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12016 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12016 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00

1 06 12017 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

1 06 12017 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Page 15:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 15

1 06 12017 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12017 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12017 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12017 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12018 Kecamatan Songgon 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12018 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12018 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12018 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12018 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12019 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12019 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12019 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12019 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12020 Kecamatan Srono 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12020 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12020 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12020 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12020 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12020 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12021 Kecamatan Muncar 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12021 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12021 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12021 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12021 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12021 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12022 Kecamatan Cluring 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12022 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12022 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12022 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12022 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12022 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 16:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 16

1 06 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 06 12023 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12023 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12023 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12023 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12023 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 06 12024 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12024 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12024 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12024 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12025 Kecamatan Gambiran 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12025 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12025 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12025 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12025 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12026 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12026 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12026 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12026 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12026 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 06 12027 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12027 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 06 12027 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12027 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00

1 06 12028 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00

1 06 12028 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00

1 06 12028 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12028 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 17:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 17

1 06 12028 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12029 Kecamatan Genteng 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 06 12029 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12029 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12029 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12029 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12029 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12029 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12030 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12030 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12030 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12030 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12031 Kecamatan Sempu 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12031 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12031 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12031 23 Program perencanaan sosial danbudaya

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12031 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12031 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12032 Kecamatan Glenmore 2.000.000,00 28.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 06 12032 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12032 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12032 23 Program perencanaan sosial danbudaya

2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 06 12032 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinandi Banyuwangi

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12032 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat

2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 06 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00

1 06 12033 21 Program perencanaanpembangunan daerah

0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00

1 06 12033 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00

1 07 Perhubungan 47.420.000,00 28.097.495.050,00 25.135.726.750,00 53.280.641.800,00

1 07 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 0,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00

1 07 10302 18 Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan

0,00 0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00

1 07 10302 18 04 Kegiatan Pembangunan Bandar UdaraSisi Darat

0,00 0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00

Page 18:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 18

1 07 10302 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 07 10302 19 02 Kegiatan Pengadaan marka jalan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika

47.420.000,00 7.536.495.050,00 787.726.750,00 8.371.641.800,00

1 07 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 3.423.715.050,00 137.726.750,00 3.561.441.800,00

1 07 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 07 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 2.350.000.000,00 0,00 2.350.000.000,00

1 07 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 401.450.000,00 0,00 401.450.000,00

1 07 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 07 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

1 07 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 07 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 77.991.800,00 77.991.800,00

1 07 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 60.265.050,00 59.734.950,00 120.000.000,00

1 07 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 07 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 07 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

1 07 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 07 01 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 07 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 07 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00

1 07 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00

1 07 01 15 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

5.500.000,00 474.500.000,00 0,00 480.000.000,00

1 07 01 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunanprasarana dan fasilitas perhubungan

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1 07 01 15 04 Kegiatan Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan

5.500.000,00 24.500.000,00 0,00 30.000.000,00

1 07 01 16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 07 01 16 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaansarana alat pengujian kendaraanbermotor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 07 01 17 Pogram peningkatan pelayananangkutan

0,00 2.597.700.000,00 35.000.000,00 2.632.700.000,00

1 07 01 17 02 Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplinmasyarakat menggunakan angkutan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 07 01 17 05 Kegiatan Kegiatan pengendaliandisiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1 07 01 17 10 Kegiatan Kegiatan penciptaanpelayanan cepat, tepat, murah danmudah

0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00

1 07 01 17 12 Kegiatan Pengembangan sarana danprasarana pelayanan jasa angkutan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

Page 19:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 19

1 07 01 17 18 Kegiatan Pengelolaan Parkir Di TepiJalan Umum

0,00 2.385.700.000,00 0,00 2.385.700.000,00

1 07 01 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

20.000.000,00 22.500.000,00 615.000.000,00 657.500.000,00

1 07 01 19 01 Kegiatan Pengadaan rambu-rambulalu lintas

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1 07 01 19 02 Kegiatan Pengadaan marka jalan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 07 01 19 03 Kegiatan Pengadaan pagar pengamanjalan

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1 07 01 19 06 Kegiatan Pemanduan perjalanankunjungan kerja pejabat daerah danpejabat negara

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 07 01 19 07 Kegiatan Pengendalian lalu lintaskegiatan masyarakat di jalan raya

20.000.000,00 12.500.000,00 0,00 32.500.000,00

1 07 01 20 Program peningkatan kelaikanpengoperasian kendaraan bermotor

3.200.000,00 561.800.000,00 0,00 565.000.000,00

1 07 01 20 03 Kegiatan Pelaksanaan uji petikkendaraan bermotor

3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,00

1 07 01 20 04 Kegiatan Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

1 07 01 21 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 07 01 21 03 Kegiatan Rehabilitasi danPemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerhubungan Udara

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 07 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 20.500.000.000,00 13.348.000.000,00 33.848.000.000,00

1 07 10803 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

0,00 20.500.000.000,00 13.348.000.000,00 33.848.000.000,00

1 07 10803 19 04 Kegiatan Pengadaan LPJU 0,00 0,00 13.348.000.000,00 13.348.000.000,00

1 07 10803 19 05 Kegiatan Pemeliharaan LPJU 0,00 20.500.000.000,00 0,00 20.500.000.000,00

1 07 12003 Sekretariat Daerah 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00

1 07 12003 17 Pogram peningkatan pelayananangkutan

0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00

1 07 12003 17 16 Kegiatan Koordinasi dalampeningkatan pelayanan angkutan

0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00

1 08 Lingkungan Hidup 4.760.518.700,00 13.876.744.400,00 8.809.600.000,00 27.446.863.100,00

1 08 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang

0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00

1 08 10302 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00

1 08 10302 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00

1 08 02 Badan Lingkungan Hidup 119.206.700,00 2.206.193.300,00 120.000.000,00 2.445.400.000,00

1 08 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 721.900.000,00 50.000.000,00 771.900.000,00

1 08 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 08 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00

1 08 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 08 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 08 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 08 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 08 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 08 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00

1 08 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

Page 20:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 20

1 08 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 286.400.000,00 0,00 286.400.000,00

1 08 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 08 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 08 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 08 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 08 02 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1 08 02 15 11 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan

21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1 08 02 16 Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

12.000.000,00 373.000.000,00 70.000.000,00 455.000.000,00

1 08 02 16 01 Kegiatan Koordinasi penilaian KotaSehat/Adipura

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 08 02 16 04 Kegiatan Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkungan hidup

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

1 08 02 16 07 Kegiatan Pengkajian dampaklingkungan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 08 02 16 10 Kegiatan Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 08 02 16 11 Kegiatan Pengembangan produsiramah lingkungan

12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 08 02 16 18 Kegiatan Peningkatan Kapasitas danKinerja Laboratorium

0,00 60.000.000,00 70.000.000,00 130.000.000,00

1 08 02 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

38.750.000,00 270.750.000,00 0,00 309.500.000,00

1 08 02 17 01 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Airdan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00

1 08 02 17 14 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungan dankonservasi SDA

38.750.000,00 203.250.000,00 0,00 242.000.000,00

1 08 02 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

0,00 377.000.000,00 0,00 377.000.000,00

1 08 02 19 01 Kegiatan Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat di bidanglingkungan

0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00

1 08 02 19 02 Kegiatan Pengembangan data daninformasi lingkungan

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1 08 02 19 06 Kegiatan Penyusunan DokumenStatus LIngkungan Hidup Daerah(SLHD)

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1 08 02 20 Program peningkatan pengendalianpolusi

25.956.700,00 266.043.300,00 0,00 292.000.000,00

1 08 02 20 02 Kegiatan Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 02 20 03 Kegiatan Pengujian kadar polusilimbah padat dan limbah cair

12.140.000,00 127.860.000,00 0,00 140.000.000,00

1 08 02 20 05 Kegiatan Penyuluhan danpengendalian polusi dan pencemaran

13.816.700,00 21.183.300,00 0,00 35.000.000,00

1 08 02 20 07 Kegiatan Akreditasi LaboratoriumLingkungan

0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00

1 08 02 20 08 Kegiatan Pengujian Udara Ambien 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 03 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4.641.312.000,00 11.208.188.000,00 7.830.500.000,00 23.680.000.000,00

1 08 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 3.820.188.000,00 150.000.000,00 3.970.188.000,00

1 08 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Page 21:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 21

1 08 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 97.188.000,00 0,00 97.188.000,00

1 08 03 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1 08 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 08 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 08 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 08 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 08 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 08 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 08 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00

1 08 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 08 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 08 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 125.000.000,00 250.000.000,00 375.000.000,00

1 08 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 08 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

1 08 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 08 03 03 Program peningkatan disiplinaparatur

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 08 03 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 08 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 08 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 08 03 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

4.611.312.000,00 2.933.000.000,00 1.500.500.000,00 9.044.812.000,00

1 08 03 15 01 Kegiatan Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaan sampah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 08 03 15 02 Kegiatan Penyediaan prasarana dansarana pengelolaaan persampahan

0,00 963.000.000,00 980.500.000,00 1.943.500.000,00

1 08 03 15 03 Kegiatan Penyusunan kebijakankerjasama pengelolaan sampah

0,00 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00

1 08 03 15 04 Kegiatan Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan

4.611.312.000,00 1.180.000.000,00 520.000.000,00 6.311.312.000,00

1 08 03 15 11 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 08 03 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

30.000.000,00 4.095.000.000,00 5.930.000.000,00 10.055.000.000,00

1 08 03 24 02 Kegiatan Sosiallisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 03 24 03 Kegiatan Penyusunan dan analisisdata/informasi pengelolaan RTH

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 08 03 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 1.075.000.000,00 5.730.000.000,00 6.805.000.000,00

1 08 03 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 2.475.000.000,00 200.000.000,00 2.675.000.000,00

1 08 03 24 09 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaan RTH

30.000.000,00 245.000.000,00 0,00 275.000.000,00

1 08 12003 Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

1 08 12003 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

Page 22:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 22

1 08 12003 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 08 12003 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 08 12004 Sekretariat DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 12004 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 12004 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 08 12006 Dinas Pendapatan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 08 12006 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 08 12006 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 08 12011 Kecamatan Giri 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 08 12011 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 08 12011 24 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 08 12013 Kecamatan Kalipuro 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 08 12013 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 08 12013 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 08 12014 Kecamatan Licin 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1 08 12014 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1 08 12014 24 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1 08 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12015 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12015 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12016 Kecamatan Kabat 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12016 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12016 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00

1 08 12017 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00

1 08 12017 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00

1 08 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 08 12019 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 08 12019 24 11 Kegiatan Pembangunan ruang terbukahijau (RTH)/ taman

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 08 12020 Kecamatan Srono 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12020 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12020 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 08 12021 Kecamatan Muncar 0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00

1 08 12021 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00

1 08 12021 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00

1 08 12022 Kecamatan Cluring 0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00

1 08 12022 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00

1 08 12022 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00

1 08 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Page 23:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 23

1 08 12026 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 08 12026 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 08 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 08 12030 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 08 12030 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 08 12031 Kecamatan Sempu 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12031 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12031 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 08 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00

1 08 12033 24 Program pengelolaan ruang terbukahijau (RTH)

0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00

1 08 12033 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00

1 09 Pertanahan 0,00 85.300.000,00 24.420.000.000,00 24.505.300.000,00

1 09 12003 Sekretariat Daerah 0,00 85.300.000,00 24.420.000.000,00 24.505.300.000,00

1 09 12003 16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

0,00 0,00 24.420.000.000,00 24.420.000.000,00

1 09 12003 16 03 Kegiatan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum

0,00 0,00 24.420.000.000,00 24.420.000.000,00

1 09 12003 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00

1 09 12003 17 01 Kegiatan Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan

0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 456.710.000,00 1.620.732.100,00 522.557.900,00 2.600.000.000,00

1 10 02 Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

456.710.000,00 1.620.732.100,00 522.557.900,00 2.600.000.000,00

1 10 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 673.411.400,00 156.988.500,00 830.399.900,00

1 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00

1 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00

1 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

1 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 39.442.000,00 0,00 39.442.000,00

1 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 15.719.400,00 22.000.000,00 37.719.400,00

1 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 134.988.500,00 134.988.500,00

1 10 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 10 02 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

1 10 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 10 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 54.800.000,00 0,00 54.800.000,00

1 10 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 118.950.000,00 0,00 118.950.000,00

1 10 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 113.749.600,00 339.652.400,00 453.402.000,00

1 10 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 140.610.800,00 140.610.800,00

1 10 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 29.166.200,00 0,00 29.166.200,00

1 10 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 44.193.400,00 0,00 44.193.400,00

Page 24:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 24

1 10 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 40.390.000,00 0,00 40.390.000,00

1 10 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 199.041.600,00 199.041.600,00

1 10 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00

1 10 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00

1 10 02 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

439.270.000,00 826.011.100,00 25.917.000,00 1.291.198.100,00

1 10 02 15 06 Kegiatan Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan

0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00

1 10 02 15 07 Kegiatan Peningkatan pelayananpublik dalam bidang kependudukan

213.550.000,00 609.731.100,00 25.917.000,00 849.198.100,00

1 10 02 15 13 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00

1 10 02 15 15 Kegiatan Pengembangan Sentral DataKependudukan

225.720.000,00 164.280.000,00 0,00 390.000.000,00

1 11 Pemberdayaan Perempuan 125.150.000,00 1.182.157.800,00 852.719.000,00 2.160.026.800,00

1 11 02 Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana

125.150.000,00 1.182.157.800,00 852.719.000,00 2.160.026.800,00

1 11 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 643.000.000,00 323.896.000,00 966.896.000,00

1 11 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 11 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 11 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 11 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 11 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 11 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 11 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 323.896.000,00 323.896.000,00

1 11 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 11 02 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 11 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

1 11 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 11 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00

1 11 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 189.307.800,00 528.823.000,00 718.130.800,00

1 11 02 02 05 Kegiatan pengadaan Kendaraandinas/operasional

0,00 0,00 424.220.900,00 424.220.900,00

1 11 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00

1 11 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 85.102.100,00 85.102.100,00

1 11 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 11 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 74.307.800,00 0,00 74.307.800,00

1 11 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 11 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00

Page 25:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 25

1 11 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 11 02 16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

85.850.000,00 279.150.000,00 0,00 365.000.000,00

1 11 02 16 02 Kegiatan Fasilitasi pengembanganpusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)

29.500.000,00 95.500.000,00 0,00 125.000.000,00

1 11 02 16 04 Kegiatan Pengembangan materi danpelaksanaan KIE tentang kesetaraandan keadilan gender (KKG)

12.650.000,00 37.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1 11 02 16 05 Kegiatan Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak

43.700.000,00 146.300.000,00 0,00 190.000.000,00

1 11 02 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan

6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1 11 02 17 10 Kegiatan Pelatihan KepemimpinanOrganisasi bagi Perempuan

6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00

1 11 02 18 Program peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan

10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00

1 11 02 18 02 Kegiatan Kegiatan pendidikan danpelatihan peningkatan peran serta dankesetaraan jender

6.200.000,00 13.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1 11 02 18 04 Kegiatan Kegiatan bimbinganmanajemen usah abagi perempuandalam mengelola usaha

4.000.000,00 31.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera

284.042.000,00 941.940.100,00 1.167.625.000,00 2.393.607.100,00

1 12 11102 Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana

284.042.000,00 941.940.100,00 1.167.625.000,00 2.393.607.100,00

1 12 11102 15 Program Keluarga Berencana 42.212.000,00 725.094.300,00 1.167.625.000,00 1.934.931.300,00

1 12 11102 15 01 Kegiatan Penyediaan pelayanan KBdan Alat kontrasepsi bagi KeluargaMiskin

34.312.000,00 70.201.500,00 0,00 104.513.500,00

1 12 11102 15 02 Kegiatan Pelayanan KIE 0,00 302.627.800,00 0,00 302.627.800,00

1 12 11102 15 05 Kegiatan Pembinaan KeluargaBerencana

7.900.000,00 52.100.000,00 1.167.625.000,00 1.227.625.000,00

1 12 11102 15 09 Kegiatan Pengelolaan SistemInformasi Kependudukan dan Keluarga(SIDUGA) berbasis TIK

0,00 300.165.000,00 0,00 300.165.000,00

1 12 11102 16 Program Kesehatan ReproduksiRemaja

141.000.000,00 75.675.800,00 0,00 216.675.800,00

1 12 11102 16 01 Kegiatan Advokasi dan KIE tentangKesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

10.800.000,00 54.200.000,00 0,00 65.000.000,00

1 12 11102 16 04 Kegiatan Pembinaan PPKBD 130.200.000,00 21.475.800,00 0,00 151.675.800,00

1 12 11102 17 Program pelayanan kontrasepsi 17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00

1 12 11102 17 02 Kegiatan Pelayanan pemasangankontrasepsi KB

17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00

1 12 11102 18 Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KB/KRyang mandiri

35.600.000,00 49.400.000,00 0,00 85.000.000,00

1 12 11102 18 01 Kegiatan Fasilitasi pembentukankelompok masyarakat peduli KB

5.200.000,00 9.800.000,00 0,00 15.000.000,00

1 12 11102 18 02 Kegiatan Fasilitasi PembinaanOperasional Petugas LapangandanInstitusi Mayarakat

22.400.000,00 27.600.000,00 0,00 50.000.000,00

1 12 11102 18 03 Kegiatan Pengembangan KemitraanAdvokasi dan KIE KKB

8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 12 11102 19 Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompokkegiatan dimasyarakat

17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00

1 12 11102 19 01 Kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompokdimasyarakat

17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00

1 12 11102 20 Program pengembangan pusatpelayanan informasi dan konselingKRR

3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00

1 12 11102 20 01 Kegiatan Pendirian pusat pelayananinformasi dan konseling KKR

3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 26:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 26

1 12 11102 23 Program penyiapan tenagapedamping kelompok bina keluarga

18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00

1 12 11102 23 01 Kegiatan Pelatihan tenaga pedampingkelompok bina keluarga di kecamatan

18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00

1 12 11102 24 Program pengembangan modeloperasional BKB-Posyandu-PADU

8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00

1 12 11102 24 01 Kegiatan Pengkajian pengembanganmodel operasional BKB-Posyandu-PADU

8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00

1 13 Sosial 489.114.000,00 5.274.261.000,00 150.000.000,00 5.913.375.000,00

1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi

240.314.000,00 1.825.686.000,00 150.000.000,00 2.216.000.000,00

1 13 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 628.000.000,00 52.924.450,00 680.924.450,00

1 13 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 13 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1 13 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00

1 13 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 13 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 13 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 12.000.000,00 40.000.000,00 52.000.000,00

1 13 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 12.924.450,00 12.924.450,00

1 13 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 13 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 13 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 13 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 13 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00

1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 93.000.000,00 97.075.550,00 190.075.550,00

1 13 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 13 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 22.048.600,00 22.048.600,00

1 13 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 13 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00

1 13 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 22.866.000,00 22.866.000,00

1 13 01 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 0,00 27.160.950,00 27.160.950,00

1 13 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00

1 13 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00

1 13 01 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

68.850.000,00 311.150.000,00 0,00 380.000.000,00

1 13 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Kemampuan(Capacity Building) petugas danpedamping sosial pemberdayaan fakirmiskin, KAT dan PMKS lainnya

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

Page 27:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 27

1 13 01 15 03 Kegiatan Fasilitasi manajemen usahabagi keluarga miskin

35.400.000,00 24.600.000,00 0,00 60.000.000,00

1 13 01 15 04 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana pendukung usaha bagikeluarga miskin

500.000,00 34.500.000,00 0,00 35.000.000,00

1 13 01 15 05 Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagipenyandang masalah kesejahteraansosial

32.950.000,00 167.050.000,00 0,00 200.000.000,00

1 13 01 16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

126.150.000,00 153.850.000,00 0,00 280.000.000,00

1 13 01 16 04 Kegiatan Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar termasuk anak jalanan, anakcacat, dan anak nakal

17.500.000,00 122.500.000,00 0,00 140.000.000,00

1 13 01 16 10 Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa

108.650.000,00 31.350.000,00 0,00 140.000.000,00

1 13 01 18 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma

15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1 13 01 18 03 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacat dan ekstrauma

15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00

1 13 01 19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

1 13 01 19 07 Kegiatan Bantuan Permakanan BagiPenghuni Panti

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

1 13 01 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 13 01 20 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 13 01 21 Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00

1 13 01 21 03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00

1 13 01 22 Program Pengelolaan ArealPemakaman

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

1 13 01 22 01 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pemakaman

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

1 13 12003 Sekretariat Daerah 244.500.000,00 3.428.500.000,00 0,00 3.673.000.000,00

1 13 12003 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

244.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 1.273.000.000,00

1 13 12003 15 01 Kegiatan Peningkatan Kemampuan(Capacity Building) petugas danpedamping sosial pemberdayaan fakirmiskin, KAT dan PMKS lainnya

244.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 1.273.000.000,00

1 13 12003 21 Program PemberdayaanKelembagaan Kesejahteraan Sosial

0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00

1 13 12003 21 03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00

1 13 12013 Kecamatan Kalipuro 4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

1 13 12013 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

1 13 12013 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00

1 13 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00

1 13 12023 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00

1 13 12023 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00

Page 28:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 28

1 13 12031 Kecamatan Sempu 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 13 12031 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 13 12031 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 14 Tenaga Kerja 375.510.000,00 799.490.000,00 0,00 1.175.000.000,00

1 14 11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi

375.510.000,00 799.490.000,00 0,00 1.175.000.000,00

1 14 11301 15 Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

58.716.000,00 416.284.000,00 0,00 475.000.000,00

1 14 11301 15 06 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja

58.716.000,00 416.284.000,00 0,00 475.000.000,00

1 14 11301 16 Program Peningkatan KesempatanKerja

27.926.000,00 207.074.000,00 0,00 235.000.000,00

1 14 11301 16 02 Kegiatan Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja

18.810.000,00 181.190.000,00 0,00 200.000.000,00

1 14 11301 16 05 Kegiatan Pengembangankelembagaan produktivitas danpelatihan kewirausahaan

9.116.000,00 25.884.000,00 0,00 35.000.000,00

1 14 11301 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

288.868.000,00 176.132.000,00 0,00 465.000.000,00

1 14 11301 17 02 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaian perselisihanhubungan industrial

61.600.000,00 13.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1 14 11301 17 03 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberian perlindunganhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan

182.500.000,00 37.500.000,00 0,00 220.000.000,00

1 14 11301 17 04 Kegiatan Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaan tentangketenagakerjaan

14.552.000,00 35.448.000,00 0,00 50.000.000,00

1 14 11301 17 05 Kegiatan Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukumterhadap keselamatan dan kesehatankerja

4.016.000,00 25.984.000,00 0,00 30.000.000,00

1 14 11301 17 12 Kegiatan Pengembangan HubunganIndustrial yang Harmonis, Dialogis, adildan Bertamabat serta Perbaikan Upah,Syarat kerja dan KesejahteraanPekerja/buruh

26.200.000,00 13.800.000,00 0,00 40.000.000,00

1 14 11301 17 13 Kegiatan Penangganan Kasus TenagaKerja INdonesia diluar negeri dantenaga kerja asing

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 323.584.000,00 3.986.672.000,00 161.700.000,00 4.471.956.000,00

1 15 02 Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah

313.488.000,00 3.561.768.000,00 161.700.000,00 4.036.956.000,00

1 15 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 664.500.000,00 78.970.000,00 743.470.000,00

1 15 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 15 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

1 15 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 15 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 15 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00

1 15 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

1 15 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 15 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 78.970.000,00 78.970.000,00

1 15 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 29:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 29

1 15 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00

1 15 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 15 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00

1 15 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 191.000.000,00 82.730.000,00 273.730.000,00

1 15 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 41.030.000,00 41.030.000,00

1 15 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 41.700.000,00 41.700.000,00

1 15 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 15 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00

1 15 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 57.500.000,00 0,00 57.500.000,00

1 15 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 15 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 15 02 15 Program penciptaan iklim usahaUsaha Kecil Menengah yangkonduksif

105.344.000,00 359.912.000,00 0,00 465.256.000,00

1 15 02 15 06 Kegiatan Perencanaan, koordinasi,dan pengembangan Usaha KecilMenengah

1.844.000,00 200.412.000,00 0,00 202.256.000,00

1 15 02 15 08 Kegiatan Fasilitasi pengembanganUsaha Kecil Menengah

103.500.000,00 159.500.000,00 0,00 263.000.000,00

1 15 02 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

90.748.000,00 364.252.000,00 0,00 455.000.000,00

1 15 02 16 06 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

77.500.000,00 327.500.000,00 0,00 405.000.000,00

1 15 02 16 07 Kegiatan Pelatihan manajemenpengelolaan Koperasi/KUD

13.248.000,00 36.752.000,00 0,00 50.000.000,00

1 15 02 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

22.550.000,00 1.166.950.000,00 0,00 1.189.500.000,00

1 15 02 17 09 Kegiatan Penyelenggaraan promosiproduk Usaha Mikro kecil Menengah

22.550.000,00 1.166.950.000,00 0,00 1.189.500.000,00

1 15 02 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

94.846.000,00 780.154.000,00 0,00 875.000.000,00

1 15 02 18 01 Kegiatan Koordinasi pelaksanaankebijakan dan program pembangunankoperasi

5.000.000,00 285.000.000,00 0,00 290.000.000,00

1 15 02 18 05 Kegiatan Pembinaan, pengawasan,dan perhargaan koperasi berprestasi

33.000.000,00 202.000.000,00 0,00 235.000.000,00

1 15 02 18 06 Kegiatan Peningkatan danpengembangan jaringan kerjasamausaha koperasi

26.496.000,00 73.504.000,00 0,00 100.000.000,00

1 15 02 18 08 Kegiatan Rintisan penerapan teknologisederhana/manajemen modern padajenis usaha koperasi

18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 15 02 18 10 Kegiatan Peningkatan Peran KoperasiWanita

12.350.000,00 137.650.000,00 0,00 150.000.000,00

1 15 12003 Sekretariat Daerah 10.096.000,00 424.904.000,00 0,00 435.000.000,00

1 15 12003 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

10.096.000,00 424.904.000,00 0,00 435.000.000,00

1 15 12003 17 01 Kegiatan Sosialisasi dukunganinformasi penyediaan permodalan

2.288.000,00 29.712.000,00 0,00 32.000.000,00

1 15 12003 17 03 Kegiatan Koordinasi pemanfaatanfasilitas pemerintah untuk Usaha KecilMenengah dan koperasi

7.808.000,00 395.192.000,00 0,00 403.000.000,00

1 16 Penanaman Modal 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

Page 30:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 30

1 16 12063 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1 16 12063 15 Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 16 12063 15 02 Kegiatan Pengembangan potensiunggulan daerah

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1 16 12063 15 05 Kegiatan Koordinasi perencanaan danpengembangan penanaman modal

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 16 12063 15 06 Kegiatan Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintah dandunia usaha

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 16 12063 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan pameraninvestasi

0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

1 16 12063 16 Program Peningkatan IklimInvestasi dan Realisasi Investasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 16 12063 16 04 Kegiatan Pengembangan SystemInformasi Penanaman Modal

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 17 Kebudayaan 170.550.000,00 4.108.811.500,00 400.000.000,00 4.679.361.500,00

1 17 01 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 170.550.000,00 3.942.450.000,00 400.000.000,00 4.513.000.000,00

1 17 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 769.000.000,00 93.880.000,00 862.880.000,00

1 17 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 17 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00

1 17 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00

1 17 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 17 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 17 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1 17 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 17 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 93.880.000,00 93.880.000,00

1 17 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 17 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 17 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 17 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 45.500.000,00 306.120.000,00 351.620.000,00

1 17 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00

1 17 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 17 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

1 17 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 17 01 02 50 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 17 01 15 Program Pengembangan NilaiBudaya

157.250.000,00 1.668.250.000,00 0,00 1.825.500.000,00

1 17 01 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

157.250.000,00 1.668.250.000,00 0,00 1.825.500.000,00

1 17 01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 17 01 16 05 Kegiatan Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 31:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 31

1 17 01 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

13.300.000,00 1.409.700.000,00 0,00 1.423.000.000,00

1 17 01 17 01 Kegiatan Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

13.300.000,00 1.409.700.000,00 0,00 1.423.000.000,00

1 17 12003 Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 17 12003 15 Program Pengembangan NilaiBudaya

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 17 12003 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 17 12029 Kecamatan Genteng 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00

1 17 12029 15 Program Pengembangan NilaiBudaya

0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00

1 17 12029 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00

1 18 Pemuda dan Olah Raga 440.450.000,00 10.060.145.650,00 168.483.800,00 10.669.079.450,00

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 440.450.000,00 10.060.145.650,00 168.483.800,00 10.669.079.450,00

1 18 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 525.645.650,00 18.483.800,00 544.129.450,00

1 18 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 18 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

1 18 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 18 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00

1 18 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 46.368.000,00 0,00 46.368.000,00

1 18 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 13.677.650,00 0,00 13.677.650,00

1 18 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 18.483.800,00 18.483.800,00

1 18 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 18 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 72.600.000,00 0,00 72.600.000,00

1 18 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 18 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 18 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 159.950.000,00 0,00 159.950.000,00

1 18 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 18 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00

1 18 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 18 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 18 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 18 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 18 01 16 Program peningkatan peran sertakepemudaan

57.150.000,00 67.850.000,00 0,00 125.000.000,00

1 18 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi pekan temu wicaraorganisasi pemuda

50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 18 01 16 07 Kegiatan Pembinaan pemuda peloporkeamanan lingkungan

7.150.000,00 42.850.000,00 0,00 50.000.000,00

1 18 01 17 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda

198.200.000,00 1.141.800.000,00 0,00 1.340.000.000,00

Page 32:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 32

1 18 01 17 01 Kegiatan Pelatihan kewirausahaanbagi pemuda

100.000.000,00 230.000.000,00 0,00 330.000.000,00

1 18 01 17 02 Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagipemuda

98.200.000,00 911.800.000,00 0,00 1.010.000.000,00

1 18 01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

170.600.000,00 8.154.400.000,00 0,00 8.325.000.000,00

1 18 01 20 06 Kegiatan Penyelenggaraan kompetisiolahraga

110.900.000,00 7.814.100.000,00 0,00 7.925.000.000,00

1 18 01 20 08 Kegiatan Pemberian penghargaanbagi insan olahraga yang berdedikasidan berprestasi

2.350.000,00 97.650.000,00 0,00 100.000.000,00

1 18 01 20 11 Kegiatan Pengembangan olahragarekreasi

49.850.000,00 200.150.000,00 0,00 250.000.000,00

1 18 01 20 15 Kegiatan Peningkatan manajemenorganisasi olahraga tingkatperkumpulan dan tingkat daerah

7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 18 01 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 18 01 21 02 Kegiatan Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olah raga

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri

11.571.840.000,00 13.773.602.740,00 853.223.110,00 26.198.665.850,00

1 19 01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

386.430.000,00 1.505.020.040,00 342.549.960,00 2.234.000.000,00

1 19 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 853.768.020,00 62.549.960,00 916.317.980,00

1 19 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00

1 19 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00

1 19 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 19 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 44.843.540,00 0,00 44.843.540,00

1 19 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 62.549.960,00 62.549.960,00

1 19 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 13.919.980,00 0,00 13.919.980,00

1 19 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 10.962.000,00 0,00 10.962.000,00

1 19 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 83.580.000,00 0,00 83.580.000,00

1 19 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

1 19 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 289.550.000,00 0,00 289.550.000,00

1 19 01 01 28 Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi 0,00 31.912.500,00 0,00 31.912.500,00

1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 78.130.000,00 26.000.000,00 104.130.000,00

1 19 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00

1 19 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 59.240.000,00 0,00 59.240.000,00

1 19 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 19 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 16.390.000,00 0,00 16.390.000,00

1 19 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

52.168.000,00 22.737.920,00 0,00 74.905.920,00

1 19 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

23.272.000,00 13.601.110,00 0,00 36.873.110,00

Page 33:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 33

1 19 01 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

28.896.000,00 9.136.810,00 0,00 38.032.810,00

1 19 01 22 Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam

334.262.000,00 520.384.100,00 254.000.000,00 1.108.646.100,00

1 19 01 22 01 Kegiatan Pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam

58.800.000,00 35.700.000,00 0,00 94.500.000,00

1 19 01 22 02 Kegiatan Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bancana alam

39.000.000,00 154.600.000,00 0,00 193.600.000,00

1 19 01 22 06 Kegiatan Pelatihan SAR danSosialisasi Penanggulangan BencanaAlam

15.964.000,00 59.036.000,00 0,00 75.000.000,00

1 19 01 22 07 Kegiatan Penyusunan rencana mitigasipenanggulangan bencana

80.920.000,00 94.080.000,00 0,00 175.000.000,00

1 19 01 22 08 Kegiatan Pengadaan logistikkebencanaan

2.088.000,00 147.912.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00

1 19 01 22 10 Kegiatan Monitoring deteksi dinipenanggulangan bencana

95.400.000,00 5.146.100,00 0,00 100.546.100,00

1 19 01 22 11 Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana

42.090.000,00 23.910.000,00 204.000.000,00 270.000.000,00

1 19 01 26 Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 19 01 26 01 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Terhadap Layanan Publik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 19 02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.754.519.000,00 2.085.967.450,00 97.673.150,00 4.938.159.600,00

1 19 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 443.196.250,00 92.136.200,00 535.332.450,00

1 19 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 19 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 41.040.000,00 0,00 41.040.000,00

1 19 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 19 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.002.700,00 0,00 75.002.700,00

1 19 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 29.139.600,00 0,00 29.139.600,00

1 19 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.516.550,00 20.000.000,00 30.516.550,00

1 19 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 72.136.200,00 72.136.200,00

1 19 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 19 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00

1 19 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 34.997.400,00 0,00 34.997.400,00

1 19 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 130.150.000,00 5.536.950,00 135.686.950,00

1 19 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 5.536.950,00 5.536.950,00

1 19 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00

1 19 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00

1 19 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1 19 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00

1 19 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00

1 19 02 15 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan

1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00

Page 34:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 34

1 19 02 15 05 Kegiatan Pengendalian keamananlingkungan

1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00

1 19 02 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

654.751.000,00 847.762.700,00 0,00 1.502.513.700,00

1 19 02 17 01 Kegiatan Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupan beragama

65.448.000,00 34.552.000,00 0,00 100.000.000,00

1 19 02 17 02 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritasdan ikatan sosial dikalanganmasyarakat

110.228.000,00 64.772.000,00 0,00 175.000.000,00

1 19 02 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

124.712.000,00 588.101.500,00 0,00 712.813.500,00

1 19 02 17 04 Kegiatan Peningkatan Kesadaran BelaNegara

23.838.000,00 45.287.200,00 0,00 69.125.200,00

1 19 02 17 05 Kegiatan Pembinaan OrganisasiKemasyarakatan Guna menumbuhkanwawasan kebangsaan

330.525.000,00 115.050.000,00 0,00 445.575.000,00

1 19 02 18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

150.820.000,00 146.752.500,00 0,00 297.572.500,00

1 19 02 18 01 Kegiatan Fasilitasi pencapaianHalaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan

85.256.000,00 76.994.500,00 0,00 162.250.500,00

1 19 02 18 02 Kegiatan Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan

40.682.000,00 37.349.000,00 0,00 78.031.000,00

1 19 02 18 04 Kegiatan Revitalisasi dan AktualisasiNilai-Nilai Pancasila

24.882.000,00 32.409.000,00 0,00 57.291.000,00

1 19 02 19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00

1 19 02 19 02 Kegiatan Pembinaan KesadaranMasyarakat akan ketertiban dankeamanan

334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00

1 19 02 20 Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1 19 02 20 01 Kegiatan Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minumankeras dan narkoba

40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1 19 02 21 Program pendidikan politikmasyarakat

41.156.000,00 48.844.000,00 0,00 90.000.000,00

1 19 02 21 01 Kegiatan Penyuluhan kepadamasyarakat

15.056.000,00 14.944.000,00 0,00 30.000.000,00

1 19 02 21 02 Kegiatan fasilitasi penyelesaianperselisihan partai politik

7.980.000,00 7.020.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 02 21 03 Kegiatan Koordinasi forum-forumdiskusi politik

14.256.000,00 15.744.000,00 0,00 30.000.000,00

1 19 02 21 05 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

3.864.000,00 11.136.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 02 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU

456.870.000,00 161.050.000,00 0,00 617.920.000,00

1 19 02 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

456.870.000,00 161.050.000,00 0,00 617.920.000,00

1 19 03 Satuan Polisi Pamong Praja 7.584.263.000,00 2.662.892.000,00 413.000.000,00 10.660.155.000,00

1 19 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 1.423.900.000,00 148.920.000,00 1.572.820.000,00

1 19 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 19 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00

1 19 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 19 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 19 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 19 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Page 35:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 35

1 19 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 132.120.000,00 132.120.000,00

1 19 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 25.000.000,00 16.800.000,00 41.800.000,00

1 19 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00

1 19 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00

1 19 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 452.600.000,00 0,00 452.600.000,00

1 19 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 175.000.000,00 215.000.000,00 390.000.000,00

1 19 03 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 19 03 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 19 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 19 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 19 03 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00

1 19 03 05 02 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan

8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00

1 19 03 15 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan

2.250.000.000,00 116.985.000,00 0,00 2.366.985.000,00

1 19 03 15 01 Kegiatan Penyiapan tenagapengendali kemanan dan kenyamananlingkungan

2.250.000.000,00 116.985.000,00 0,00 2.366.985.000,00

1 19 03 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

428.863.000,00 604.602.000,00 36.000.000,00 1.069.465.000,00

1 19 03 16 01 Kegiatan Pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan polisi pamongpraja

12.855.000,00 472.500.000,00 0,00 485.355.000,00

1 19 03 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

416.008.000,00 132.102.000,00 36.000.000,00 584.110.000,00

1 19 03 19 Program pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga ketertiban dankeamanan

61.200.000,00 47.605.000,00 0,00 108.805.000,00

1 19 03 19 03 Kegiatan Pengendalian Keamananlingkungan

61.200.000,00 47.605.000,00 0,00 108.805.000,00

1 19 03 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU

4.836.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.056.000.000,00

1 19 03 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

4.836.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.056.000.000,00

1 19 12003 Sekretariat Daerah 802.578.000,00 7.314.159.250,00 0,00 8.116.737.250,00

1 19 12003 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

802.578.000,00 7.314.159.250,00 0,00 8.116.737.250,00

1 19 12003 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

541.750.000,00 508.250.000,00 0,00 1.050.000.000,00

1 19 12003 17 06 Kegiatan Monitoring, EvaluasiProposal Bantuan Sosial

84.828.000,00 107.315.550,00 0,00 192.143.550,00

1 19 12003 17 08 Kegiatan Peningkatan KegiatanKeagamaan

176.000.000,00 6.698.593.700,00 0,00 6.874.593.700,00

1 19 12011 Kecamatan Giri 2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 19 12011 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 19 12011 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 19 12012 Kecamatan Glagah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12012 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12012 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12013 Kecamatan Kalipuro 10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00

Page 36:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 36

1 19 12013 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1 19 12013 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00

1 19 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12015 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12015 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12016 Kecamatan Kabat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12016 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12016 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12017 Kecamatan Rogojampi 9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00

1 19 12017 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00

1 19 12017 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00

1 19 12019 Kecamatan Singojuruh 13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 19 12019 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 19 12019 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 19 12020 Kecamatan Srono 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12020 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12020 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12021 Kecamatan Muncar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12021 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12021 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12022 Kecamatan Cluring 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12022 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12022 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12023 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12023 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12024 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12024 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 19 12025 Kecamatan Gambiran 4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12025 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 37:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 37

1 19 12025 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00

1 19 12026 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00

1 19 12026 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00

1 19 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12027 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12027 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 19 12029 Kecamatan Genteng 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00

1 19 12029 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00

1 19 12029 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00

1 19 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 19 12030 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 19 12030 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 19 12031 Kecamatan Sempu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12031 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12031 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 19 12032 Kecamatan Glenmore 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 19 12032 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 19 12032 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 19 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 46.794.000,00 0,00 46.794.000,00

1 19 12033 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

0,00 7.013.000,00 0,00 7.013.000,00

1 19 12033 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

0,00 7.013.000,00 0,00 7.013.000,00

1 19 12033 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

0,00 30.281.000,00 0,00 30.281.000,00

1 19 12033 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

0,00 30.281.000,00 0,00 30.281.000,00

1 19 12033 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

1 19 12033 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

1 20 Pemerintahan Umum 12.305.017.600,00 72.979.866.800,00 19.952.914.750,00 105.237.799.150,0

1 20 10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 10701 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 10701 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 Sekretariat Daerah 2.993.558.000,00 27.254.770.050,00 11.111.884.700,00 41.360.212.750,00

1 20 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 11.072.490.950,00 1.104.200.000,00 12.176.690.950,00

Page 38:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 38

1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1 20 03 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1 20 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 789.000.000,00 0,00 789.000.000,00

1 20 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 475.690.950,00 0,00 475.690.950,00

1 20 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 225.800.000,00 834.200.000,00 1.060.000.000,00

1 20 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 330.000.000,00 270.000.000,00 600.000.000,00

1 20 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 3.616.000.000,00 0,00 3.616.000.000,00

1 20 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00

1 20 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 1.251.000.000,00 0,00 1.251.000.000,00

1 20 03 01 21 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan kesehatan KDH / WKDH

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 2.179.000.000,00 9.280.000.000,00 11.459.000.000,00

1 20 03 02 01 Kegiatan Pembangunan rumahjabatan

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 20 03 02 05 Kegiatan pengadaan Kendaraandinas/operasional

0,00 0,00 5.580.000.000,00 5.580.000.000,00

1 20 03 02 06 Kegiatan Pengadaan perlengkapanrumah jabatan/dinas

0,00 70.000.000,00 930.000.000,00 1.000.000.000,00

1 20 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00

1 20 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

1 20 03 02 20 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 03 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 03 02 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 409.000.000,00 0,00 409.000.000,00

1 20 03 02 25 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 02 40 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah jabatan

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1 20 03 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 20 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1 20 03 02 43 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratmobil jabatan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

Page 39:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 39

1 20 03 03 Program peningkatan disiplinaparatur

0,00 5.607.700.000,00 0,00 5.607.700.000,00

1 20 03 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00

1 20 03 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

0,00 5.544.700.000,00 0,00 5.544.700.000,00

1 20 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

402.592.000,00 157.408.000,00 0,00 560.000.000,00

1 20 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

313.600.000,00 86.400.000,00 0,00 400.000.000,00

1 20 03 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

33.072.000,00 26.928.000,00 0,00 60.000.000,00

1 20 03 06 04 Kegiatan penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

55.920.000,00 44.080.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 03 16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

245.200.000,00 4.554.800.000,00 0,00 4.800.000.000,00

1 20 03 16 01 Kegiatan Dialog/audiensi dengantokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosialdan kemasyarakatan

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1 20 03 16 02 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerjapejabat negara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luarnegeri

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1 20 03 16 03 Kegiatan Rapat koordinasi unsurMUSPIDA

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 20 03 16 05 Kegiatan Kunjunagn kerja/inspeksikepala daerah/wakil kepala daerah

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1 20 03 16 06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1 20 03 16 07 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

245.200.000,00 354.800.000,00 0,00 600.000.000,00

1 20 03 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

1.297.312.000,00 1.214.188.000,00 0,00 2.511.500.000,00

1 20 03 17 02 Kegiatan Penyusunan standar satuanharga

84.300.000,00 215.700.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 03 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah

29.584.000,00 281.916.000,00 0,00 311.500.000,00

1 20 03 17 21 Kegiatan Peningkatan PelayananPengadaan Barang dan Jasa Daerah

1.183.428.000,00 716.572.000,00 0,00 1.900.000.000,00

1 20 03 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 20 03 Kegiatan Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 23 Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

129.504.000,00 117.758.100,00 133.737.900,00 381.000.000,00

1 20 03 23 02 Kegiatan Manajemen Agenda SuratMenyurat

129.504.000,00 61.758.100,00 83.737.900,00 275.000.000,00

1 20 03 23 05 Kegiatan Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik

0,00 56.000.000,00 50.000.000,00 106.000.000,00

1 20 03 24 Program mengintensifkanpenanganan pengaduan masyarakat

52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 03 24 01 Kegiatan Pembentukan unit khususpenanganan pengaduan masyarakat

52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

423.930.000,00 657.070.000,00 0,00 1.081.000.000,00

1 20 03 26 03 Kegiatan Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan

164.160.000,00 135.840.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 03 26 04 Kegiatan Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan

41.560.000,00 33.440.000,00 0,00 75.000.000,00

Page 40:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 40

1 20 03 26 06 Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru, lebihtinggi dan keserasian antar peraturanpeundang-undangan daerah

61.260.000,00 238.740.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 03 26 09 Kegiatan Pembuatan DokumentasiPeraturan Perundang-undangan

70.740.000,00 129.260.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 03 26 14 Kegiatan Pemantapan PelaksanaanPeraturan Perundang-UndanganDalam PenyelenggaraanPemerintahan

76.610.000,00 73.390.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 03 26 17 Kegiatan Penyusunan PeraturanPerundang-Undangan

9.600.000,00 46.400.000,00 0,00 56.000.000,00

1 20 03 27 Program Penataan Daerah OtonomiBaru

24.580.000,00 129.920.000,00 541.250.000,00 695.750.000,00

1 20 03 27 01 Kegiatan Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah

12.080.000,00 42.920.000,00 0,00 55.000.000,00

1 20 03 27 03 Kegiatan Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapal batas wilayahadministrasi antar daerah

12.500.000,00 87.000.000,00 541.250.000,00 640.750.000,00

1 20 03 30 Program pembinaan danpengembangan aparatur

104.000.000,00 287.875.000,00 52.696.800,00 444.571.800,00

1 20 03 30 06 Kegiatan Penyusunan instrumenanalisis jabatan PNS

12.000.000,00 119.000.000,00 0,00 131.000.000,00

1 20 03 30 22 Kegiatan Penyusunan InstrumenPemberian Tambahan Penghasilan(TPP) PNS Berdasarkan PrestasiKerja

87.000.000,00 81.875.000,00 52.696.800,00 221.571.800,00

1 20 03 30 23 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanDisiplin Kerja PNS

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 03 30 24 Kegiatan Penyusunan StandarKompetensi Jabatan (SKJ)

5.000.000,00 51.000.000,00 0,00 56.000.000,00

1 20 03 31 Program Peningkatan KesadaranHukum dan Penyelesaian MasalahHukum

55.440.000,00 744.560.000,00 0,00 800.000.000,00

1 20 03 31 02 Kegiatan Penyelesaian PermasalahanHukum Kabupaten Banyuwangi

55.440.000,00 744.560.000,00 0,00 800.000.000,00

1 20 03 32 Program Pengembangan danReformasi Birokrasi PemerintahDaerah

135.000.000,00 102.000.000,00 0,00 237.000.000,00

1 20 03 32 01 Kegiatan Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

135.000.000,00 102.000.000,00 0,00 237.000.000,00

1 20 03 34 Program Pelayanan Publik 48.100.000,00 107.900.000,00 0,00 156.000.000,00

1 20 03 34 04 Kegiatan Inovasi Pelayanan PublikSKPD

48.100.000,00 107.900.000,00 0,00 156.000.000,00

1 20 04 Sekretariat DPRD 238.000.000,00 15.748.200.000,00 2.213.800.000,00 18.200.000.000,00

1 20 04 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 2.586.200.000,00 220.000.000,00 2.806.200.000,00

1 20 04 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 04 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 04 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

1 20 04 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00

1 20 04 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1 20 04 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Page 41:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 41

1 20 04 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00

1 20 04 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

1 20 04 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

1 20 04 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 04 01 22 Kegiatan Penyediaan Jasa TenagaAhli DPRD

0,00 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00

1 20 04 01 23 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 850.000.000,00 1.993.800.000,00 2.843.800.000,00

1 20 04 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1 20 04 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1 20 04 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 320.800.000,00 320.800.000,00

1 20 04 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1 20 04 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00

1 20 04 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 03 Program peningkatan disiplinaparatur

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 04 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

1 20 04 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 04 03 06 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanPakaian Dinas

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 04 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 04 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanformal

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 04 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 15 Program peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerah

189.500.000,00 11.810.500.000,00 0,00 12.000.000.000,00

1 20 04 15 01 Kegiatan Pembahasan rancanganperaturan daerah

100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00

1 20 04 15 02 Kegiatan Hearing/dialog dankoordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat/tokohagama

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1 20 04 15 03 Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapandewan

44.500.000,00 135.500.000,00 0,00 180.000.000,00

1 20 04 15 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

1 20 04 15 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinandan anggota DPRD dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 15 07 Kegiatan Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD

0,00 7.200.000.000,00 0,00 7.200.000.000,00

1 20 04 15 08 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan

30.000.000,00 120.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 04 15 09 Kegiatan Legislasi Produk HukumDPRD

15.000.000,00 985.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

Page 42:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 42

1 20 04 15 10 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDMAlat Kelengkapan DPRD

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1 20 04 15 11 Kegiatan Penyusunan Profil dan HasilKinerja Produk Hukum LembagaPerwakilan Rakyat daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 04 18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 04 18 07 Kegiatan Asistensi PenyusunanRegulasi tentang TunjanganPerumahan DPRD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 06 Dinas Pendapatan 1.614.500.000,00 5.558.034.700,00 2.802.465.300,00 9.975.000.000,00

1 20 06 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 3.797.779.900,00 557.465.300,00 4.355.245.200,00

1 20 06 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 06 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 825.065.600,00 0,00 825.065.600,00

1 20 06 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 1.224.000.000,00 0,00 1.224.000.000,00

1 20 06 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 06 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1 20 06 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 82.279.700,00 199.980.000,00 282.259.700,00

1 20 06 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 357.485.300,00 357.485.300,00

1 20 06 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 117.934.600,00 0,00 117.934.600,00

1 20 06 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 06 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00

1 20 06 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00

1 20 06 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 403.757.700,00 2.245.000.000,00 2.648.757.700,00

1 20 06 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00

1 20 06 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1 20 06 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1 20 06 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1 20 06 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 148.757.700,00 0,00 148.757.700,00

1 20 06 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 1.745.000.000,00 1.745.000.000,00

1 20 06 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1 20 06 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

442.100.000,00 249.003.800,00 0,00 691.103.800,00

1 20 06 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

269.484.000,00 15.516.000,00 0,00 285.000.000,00

1 20 06 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

172.616.000,00 233.487.800,00 0,00 406.103.800,00

1 20 06 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

1.172.400.000,00 1.107.493.300,00 0,00 2.279.893.300,00

1 20 06 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 43:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 43

1 20 06 17 19 Kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

1.172.400.000,00 1.057.493.300,00 0,00 2.229.893.300,00

1 20 07 Inspektorat Kabupaten 1.466.842.600,00 1.334.457.400,00 140.700.000,00 2.942.000.000,00

1 20 07 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 788.000.000,00 94.500.000,00 882.500.000,00

1 20 07 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00

1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00

1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00

1 20 07 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00

1 20 07 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 07 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00

1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 150.500.000,00 46.200.000,00 196.700.000,00

1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00

1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00

1 20 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 20 07 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 07 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

57.792.000,00 2.208.000,00 0,00 60.000.000,00

1 20 07 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

28.896.000,00 1.104.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 07 06 05 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwangi

28.896.000,00 1.104.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 07 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.324.550.600,00 182.449.400,00 0,00 1.507.000.000,00

1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan pengawasanInternal secara berkala

604.853.600,00 60.671.400,00 0,00 665.525.000,00

1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan kasuspengaduan di lingkungan pemerintahdaerah

196.197.300,00 32.625.200,00 0,00 228.822.500,00

1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

71.360.000,00 18.640.000,00 0,00 90.000.000,00

1 20 07 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan

113.634.000,00 22.317.000,00 0,00 135.951.000,00

1 20 07 20 10 Kegiatan Audit Kinerja InstansiPemerintah

72.272.200,00 13.413.800,00 0,00 85.686.000,00

1 20 07 20 11 Kegiatan Review Laporan KeuanganDaerah

22.105.200,00 4.737.800,00 0,00 26.843.000,00

1 20 07 20 12 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

193.428.300,00 17.744.200,00 0,00 211.172.500,00

1 20 07 20 16 Kegiatan Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB)

50.700.000,00 12.300.000,00 0,00 63.000.000,00

Page 44:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 44

1 20 07 21 Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

16.000.000,00 152.200.000,00 0,00 168.200.000,00

1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan pengembangantenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

16.000.000,00 152.200.000,00 0,00 168.200.000,00

1 20 07 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00

1 20 07 26 04 Kegiatan Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan

68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00

1 20 08 Badan Kepegawaian dan Diklat 503.472.600,00 6.008.132.500,00 456.360.900,00 6.967.966.000,00

1 20 08 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 874.783.800,00 162.801.900,00 1.037.585.700,00

1 20 08 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 08 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1 20 08 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 08 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 91.212.000,00 0,00 91.212.000,00

1 20 08 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 20 08 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 14.766.000,00 0,00 14.766.000,00

1 20 08 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 154.944.700,00 154.944.700,00

1 20 08 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 28.675.800,00 7.857.200,00 36.533.000,00

1 20 08 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

1 20 08 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 08 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 301.130.000,00 0,00 301.130.000,00

1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 298.000.000,00 163.209.000,00 461.209.000,00

1 20 08 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 81.580.000,00 81.580.000,00

1 20 08 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 81.629.000,00 81.629.000,00

1 20 08 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 20 08 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 08 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 08 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 08 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1 20 08 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

64.776.000,00 40.224.000,00 0,00 105.000.000,00

1 20 08 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

8.856.000,00 16.144.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 08 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

55.920.000,00 24.080.000,00 0,00 80.000.000,00

1 20 08 16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

0,00 133.205.300,00 0,00 133.205.300,00

1 20 08 16 06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

0,00 133.205.300,00 0,00 133.205.300,00

1 20 08 29 Progran peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

0,00 3.575.000.000,00 0,00 3.575.000.000,00

Page 45:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 45

1 20 08 29 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon pns Daerah

0,00 2.266.000.000,00 0,00 2.266.000.000,00

1 20 08 29 02 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNS Daerah

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1 20 08 29 03 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanteknis tugas dan fungsi bagi PNSDaerah

0,00 459.000.000,00 0,00 459.000.000,00

1 20 08 30 Program pembinaan danpengembangan aparatur

438.696.600,00 1.086.919.400,00 130.350.000,00 1.655.966.000,00

1 20 08 30 01 Kegiatan Penyusunan rencanapembinaan karir PNS

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 08 30 02 Kegiatan Seleksi penerimaan calonPNS

153.289.600,00 246.710.400,00 0,00 400.000.000,00

1 20 08 30 03 Kegiatan Penempatan PNS 229.000.000,00 76.000.000,00 0,00 305.000.000,00

1 20 08 30 04 Kegiatan Penataan sistem administrasikenaikan pangkat otomatis PNS

22.608.000,00 187.392.000,00 0,00 210.000.000,00

1 20 08 30 05 KegiatanPembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaian daerah

0,00 100.000.000,00 130.350.000,00 230.350.000,00

1 20 08 30 09 Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 08 30 11 Kegiatan Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

1 20 08 30 18 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujianDinas dan Seleksi KompetensiJabatan

33.799.000,00 146.817.000,00 0,00 180.616.000,00

1 20 10 Kecamatan Banyuwangi 0,00 282.000.000,00 38.000.000,00 320.000.000,00

1 20 10 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 218.000.000,00 25.000.000,00 243.000.000,00

1 20 10 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 10 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 10 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 10 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

1 20 10 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 20 10 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 10 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 20 10 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 10 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 10 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00

1 20 10 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 64.000.000,00 13.000.000,00 77.000.000,00

1 20 10 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1 20 10 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 10 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 10 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 10 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 10 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 11 Kecamatan Giri 0,00 222.000.000,00 37.500.000,00 259.500.000,00

Page 46:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 46

1 20 11 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 182.000.000,00 30.000.000,00 212.000.000,00

1 20 11 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 11 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00

1 20 11 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 11 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 11 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

1 20 11 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00

1 20 11 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 11 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 11 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00

1 20 11 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 11 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 11 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 40.000.000,00 7.500.000,00 47.500.000,00

1 20 11 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1 20 11 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 11 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 12 Kecamatan Glagah 0,00 236.013.300,00 68.986.700,00 305.000.000,00

1 20 12 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 197.977.800,00 36.033.900,00 234.011.700,00

1 20 12 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 12 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00

1 20 12 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 12 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 12 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 20.795.600,00 0,00 20.795.600,00

1 20 12 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.274.900,00 0,00 10.274.900,00

1 20 12 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 31.450.700,00 31.450.700,00

1 20 12 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.383.500,00 4.583.200,00 9.966.700,00

1 20 12 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 22.223.800,00 0,00 22.223.800,00

1 20 12 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00

1 20 12 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 38.035.500,00 32.952.800,00 70.988.300,00

1 20 12 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 5.635.000,00 5.635.000,00

1 20 12 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 27.317.800,00 27.317.800,00

1 20 12 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 16.385.500,00 0,00 16.385.500,00

Page 47:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 47

1 20 12 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 12 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00

1 20 13 Kecamatan Kalipuro 0,00 175.000.000,00 45.000.000,00 220.000.000,00

1 20 13 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 125.000.000,00 30.000.000,00 155.000.000,00

1 20 13 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 13 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00

1 20 13 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 13 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 13 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 13 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 13 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 13 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 13 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 13 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 13 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00

1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00

1 20 13 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 13 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 13 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 13 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 13 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 14 Kecamatan Licin 0,00 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00

1 20 14 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

1 20 14 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 14 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00

1 20 14 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 14 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 14 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00

1 20 14 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 14 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 20 14 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 14 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

1 20 14 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Page 48:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 48

1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 14 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 14 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 15 Kecamatan Wongsorejo 0,00 270.000.000,00 55.000.000,00 325.000.000,00

1 20 15 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00

1 20 15 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 15 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 15 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 15 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 20 15 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 15 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 20 15 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 15 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 15 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 15 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 95.000.000,00 30.000.000,00 125.000.000,00

1 20 15 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 15 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 15 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 15 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 15 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 15 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 16 Kecamatan Kabat 0,00 237.400.000,00 80.000.000,00 317.400.000,00

1 20 16 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 187.350.000,00 25.000.000,00 212.350.000,00

1 20 16 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 20 16 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 16 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00

1 20 16 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 16 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 20 16 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 16 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1 20 16 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00

1 20 16 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 16 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

Page 49:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 49

1 20 16 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 45.050.000,00 55.000.000,00 100.050.000,00

1 20 16 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 16 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 16 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00

1 20 16 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

1 20 16 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 16 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 16 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 16 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 16 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 16 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 17 Kecamatan Rogojampi 0,00 201.485.000,00 95.220.000,00 296.705.000,00

1 20 17 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 184.877.000,00 23.770.000,00 208.647.000,00

1 20 17 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

1 20 17 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00

1 20 17 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 17 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 17 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

1 20 17 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 17 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 23.770.000,00 23.770.000,00

1 20 17 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 17 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 13.052.000,00 0,00 13.052.000,00

1 20 17 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 30.875.000,00 0,00 30.875.000,00

1 20 17 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 37.100.000,00 0,00 37.100.000,00

1 20 17 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 16.608.000,00 71.450.000,00 88.058.000,00

1 20 17 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00

1 20 17 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00

1 20 17 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 11.208.000,00 0,00 11.208.000,00

1 20 17 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

1 20 17 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00

1 20 18 Kecamatan Songgon 0,00 227.400.000,00 109.600.000,00 337.000.000,00

1 20 18 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 186.900.000,00 34.600.000,00 221.500.000,00

1 20 18 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Page 50:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 50

1 20 18 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00

1 20 18 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 18 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 18 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00

1 20 18 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 18 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 10.400.000,00 34.600.000,00 45.000.000,00

1 20 18 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 18 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00

1 20 18 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00

1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 29.000.000,00 75.000.000,00 104.000.000,00

1 20 18 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 20 18 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 18 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

1 20 18 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

1 20 18 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

1 20 18 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

1 20 18 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 18 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 19 Kecamatan Singojuruh 2.792.000,00 170.838.000,00 118.370.000,00 292.000.000,00

1 20 19 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 158.630.000,00 31.070.000,00 189.700.000,00

1 20 19 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00

1 20 19 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 19 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 19 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 19 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 19 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 19 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 19 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 31.070.000,00 31.070.000,00

1 20 19 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 19 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00

1 20 19 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00

1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 10.000.000,00 87.300.000,00 97.300.000,00

1 20 19 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 20 19 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00

Page 51:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 51

1 20 19 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00

1 20 19 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 19 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 19 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 20 Kecamatan Srono 0,00 239.719.000,00 60.281.000,00 300.000.000,00

1 20 20 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 219.719.000,00 46.993.650,00 266.712.650,00

1 20 20 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 20 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00

1 20 20 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 20 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 20 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 20 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 20 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 46.993.650,00 46.993.650,00

1 20 20 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 9.619.000,00 0,00 9.619.000,00

1 20 20 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00

1 20 20 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00

1 20 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 20.000.000,00 13.287.350,00 33.287.350,00

1 20 20 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 13.287.350,00 13.287.350,00

1 20 20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 20 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00

1 20 20 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

1 20 21 Kecamatan Muncar 0,00 248.000.000,00 50.000.000,00 298.000.000,00

1 20 21 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 231.000.000,00 15.000.000,00 246.000.000,00

1 20 21 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 21 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 21 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 21 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 21 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 21 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 21 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 21 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 21 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 21 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00

Page 52:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 52

1 20 21 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 21 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 17.000.000,00 35.000.000,00 52.000.000,00

1 20 21 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 21 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 21 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 21 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 21 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 22 Kecamatan Cluring 0,00 246.010.250,00 64.992.700,00 311.002.950,00

1 20 22 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 213.627.750,00 14.140.600,00 227.768.350,00

1 20 22 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 22 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 22 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 22 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.691.450,00 0,00 34.691.450,00

1 20 22 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 29.036.300,00 0,00 29.036.300,00

1 20 22 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 22 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 14.140.600,00 14.140.600,00

1 20 22 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 22 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00

1 20 22 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00

1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 32.382.500,00 50.852.100,00 83.234.600,00

1 20 22 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00

1 20 22 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 22.352.100,00 22.352.100,00

1 20 22 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 22 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 12.382.500,00 0,00 12.382.500,00

1 20 23 Kecamatan Purwoharjo 0,00 250.325.000,00 68.200.000,00 318.525.000,00

1 20 23 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 195.445.000,00 27.000.000,00 222.445.000,00

1 20 23 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 23 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

1 20 23 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00

1 20 23 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 23 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00

1 20 23 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.710.000,00 0,00 27.710.000,00

1 20 23 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Page 53:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 53

1 20 23 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 23 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00

1 20 23 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 23 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 23 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 23 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 49.880.000,00 41.200.000,00 91.080.000,00

1 20 23 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00

1 20 23 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1 20 23 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 23 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00

1 20 23 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 23 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

1 20 23 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 23 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 24 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 280.000.000,00 15.000.000,00 295.000.000,00

1 20 24 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 199.000.000,00 15.000.000,00 214.000.000,00

1 20 24 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 24 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 24 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 24 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 24 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 24 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 24 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 24 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 24 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 24 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00

1 20 24 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 24 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00

1 20 24 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 24 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 25 Kecamatan Gambiran 0,00 242.748.850,00 79.751.150,00 322.500.000,00

1 20 25 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 210.748.850,00 19.751.150,00 230.500.000,00

1 20 25 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1 20 25 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00

Page 54:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 54

1 20 25 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 25 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 25 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.248.850,00 0,00 34.248.850,00

1 20 25 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

1 20 25 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 25 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 19.751.150,00 19.751.150,00

1 20 25 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00

1 20 25 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 25 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 25 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 32.000.000,00 60.000.000,00 92.000.000,00

1 20 25 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 25 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 25 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 25 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 25 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1 20 26 Kecamatan Bangorejo 0,00 223.355.500,00 85.449.400,00 308.804.900,00

1 20 26 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 204.855.500,00 43.374.400,00 248.229.900,00

1 20 26 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 20 26 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

1 20 26 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 26 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.755.500,00 0,00 38.755.500,00

1 20 26 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 20 26 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 26 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 43.374.400,00 43.374.400,00

1 20 26 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 26 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

1 20 26 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 26 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 18.500.000,00 42.075.000,00 60.575.000,00

1 20 26 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 42.075.000,00 42.075.000,00

1 20 26 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 26 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1 20 26 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 27 Kecamatan Siliragung 0,00 240.000.000,00 82.000.000,00 322.000.000,00

Page 55:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 55

1 20 27 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 215.000.000,00 32.000.000,00 247.000.000,00

1 20 27 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 27 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 27 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 27 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 27 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00

1 20 27 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 27 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 27 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00

1 20 27 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 27 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 27 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00

1 20 27 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00

1 20 27 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 27 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 27 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 27 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 27 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 28 Kecamatan Pesanggaran 0,00 289.750.000,00 25.500.000,00 315.250.000,00

1 20 28 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 249.750.000,00 25.500.000,00 275.250.000,00

1 20 28 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00

1 20 28 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

1 20 28 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.859.000,00 0,00 34.859.000,00

1 20 28 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 28 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.031.000,00 0,00 10.031.000,00

1 20 28 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00

1 20 28 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 28 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 42.510.000,00 0,00 42.510.000,00

1 20 28 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00

1 20 28 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 20 28 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 28 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 29 Kecamatan Genteng 0,00 204.966.100,00 84.672.500,00 289.638.600,00

1 20 29 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 200.051.300,00 4.972.500,00 205.023.800,00

Page 56:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 56

1 20 29 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 981.000,00 0,00 981.000,00

1 20 29 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00

1 20 29 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 20 29 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.142.500,00 0,00 60.142.500,00

1 20 29 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 1.401.800,00 0,00 1.401.800,00

1 20 29 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 901.000,00 0,00 901.000,00

1 20 29 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 4.972.500,00 4.972.500,00

1 20 29 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 29 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00

1 20 29 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 54.375.000,00 0,00 54.375.000,00

1 20 29 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 4.914.800,00 79.700.000,00 84.614.800,00

1 20 29 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00

1 20 29 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1 20 29 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 4.914.800,00 0,00 4.914.800,00

1 20 30 Kecamatan Tegalsari 0,00 217.272.650,00 55.227.350,00 272.500.000,00

1 20 30 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 178.272.650,00 30.227.350,00 208.500.000,00

1 20 30 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 30 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00

1 20 30 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 30 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.300.000,00 0,00 29.300.000,00

1 20 30 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 30 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 12.772.650,00 10.000.000,00 22.772.650,00

1 20 30 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 20.227.350,00 20.227.350,00

1 20 30 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 30 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 30 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00

1 20 30 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 30 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 34.000.000,00 25.000.000,00 59.000.000,00

1 20 30 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 30 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 30 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 30 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 30 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 20 30 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 57:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 57

1 20 30 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 31 Kecamatan Sempu 0,00 193.600.000,00 57.400.000,00 251.000.000,00

1 20 31 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 148.600.000,00 43.296.000,00 191.896.000,00

1 20 31 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 31 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 31 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 31 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 31 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00

1 20 31 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00

1 20 31 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 31 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 35.139.000,00 35.139.000,00

1 20 31 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.600.000,00 8.157.000,00 10.757.000,00

1 20 31 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 31 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 31 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 45.000.000,00 14.104.000,00 59.104.000,00

1 20 31 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 14.104.000,00 14.104.000,00

1 20 31 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 31 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 31 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 32 Kecamatan Glenmore 0,00 252.000.000,00 20.000.000,00 272.000.000,00

1 20 32 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 214.500.000,00 20.000.000,00 234.500.000,00

1 20 32 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 32 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00

1 20 32 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 32 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 32 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 20 32 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 32 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1 20 32 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 32 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 20 32 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00

1 20 32 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00

1 20 32 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 32 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Page 58:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 58

1 20 32 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 33 Kecamatan Kalibaru 0,00 211.977.300,00 24.950.000,00 236.927.300,00

1 20 33 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 169.067.300,00 24.950.000,00 194.017.300,00

1 20 33 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 20 33 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00

1 20 33 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 33 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.532.300,00 0,00 20.532.300,00

1 20 33 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 14.045.000,00 0,00 14.045.000,00

1 20 33 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00

1 20 33 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00

1 20 33 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00

1 20 33 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 19.750.000,00 0,00 19.750.000,00

1 20 33 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00

1 20 33 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 37.560.000,00 0,00 37.560.000,00

1 20 33 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 20 33 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00

1 20 33 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00

1 20 33 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00

1 20 33 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00

1 20 34 Kelurahan Tamanbaru 0,00 89.725.600,00 50.465.600,00 140.191.200,00

1 20 34 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 75.454.400,00 23.896.600,00 99.351.000,00

1 20 34 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 34 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00

1 20 34 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 34 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 34 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 34 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00

1 20 34 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 23.896.600,00 23.896.600,00

1 20 34 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.716.400,00 0,00 1.716.400,00

1 20 34 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.491.000,00 0,00 7.491.000,00

1 20 34 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 34 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 14.271.200,00 26.569.000,00 40.840.200,00

1 20 34 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 8.385.000,00 8.385.000,00

Page 59:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 59

1 20 34 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.184.000,00 13.184.000,00

1 20 34 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 6.616.200,00 0,00 6.616.200,00

1 20 34 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00

1 20 34 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1 20 34 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 35 Kelurahan Kertosari 0,00 112.500.000,00 76.500.000,00 189.000.000,00

1 20 35 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 102.500.000,00 26.500.000,00 129.000.000,00

1 20 35 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 35 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 35 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

1 20 35 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 0,00 0,00 0,00

1 20 35 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 35 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 35 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 35 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00

1 20 35 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 35 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 35 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 35 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

1 20 35 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 35 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 35 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 20 36 Kelurahan Lateng 0,00 71.000.000,00 64.000.000,00 135.000.000,00

1 20 36 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 69.500.000,00 18.000.000,00 87.500.000,00

1 20 36 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 36 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

1 20 36 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 36 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 36 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 36 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00

1 20 36 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 36 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1 20 36 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 36 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Page 60:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 60

1 20 36 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 36 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 1.500.000,00 46.000.000,00 47.500.000,00

1 20 36 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1 20 36 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1 20 36 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 37 Kelurahan Penganjuran 0,00 110.900.000,00 16.100.000,00 127.000.000,00

1 20 37 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 71.900.000,00 16.100.000,00 88.000.000,00

1 20 37 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 37 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00

1 20 37 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 37 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

1 20 37 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 37 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 37 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00

1 20 37 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 37 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 37 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 37 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

1 20 37 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

1 20 37 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 38 Kelurahan Temenggungan 0,00 90.022.800,00 17.977.200,00 108.000.000,00

1 20 38 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 79.306.000,00 13.977.200,00 93.283.200,00

1 20 38 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1 20 38 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 38 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 38 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 38 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 38 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.618.000,00 0,00 3.618.000,00

1 20 38 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 13.977.200,00 13.977.200,00

1 20 38 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 38 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 2.088.000,00 0,00 2.088.000,00

1 20 38 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 38 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 38 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 10.716.800,00 4.000.000,00 14.716.800,00

Page 61:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 61

1 20 38 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 38 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 38 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 38 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 2.716.800,00 0,00 2.716.800,00

1 20 39 Kelurahan Sobo 0,00 86.750.000,00 26.250.000,00 113.000.000,00

1 20 39 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 74.750.000,00 26.250.000,00 101.000.000,00

1 20 39 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 39 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

1 20 39 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 39 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 39 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 39 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 39 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 39 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00

1 20 39 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 39 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

1 20 39 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 39 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 39 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 39 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 39 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 39 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 40 Kelurahan Pakis 0,00 67.700.000,00 44.700.000,00 112.400.000,00

1 20 40 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 67.700.000,00 29.700.000,00 97.400.000,00

1 20 40 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

1 20 40 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 40 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 40 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 40 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 40 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 40 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00

1 20 40 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 40 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 40 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 62:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 62

1 20 40 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 40 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 41 Kelurahan Pengantigan 0,00 99.000.000,00 25.000.000,00 124.000.000,00

1 20 41 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00

1 20 41 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 41 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 41 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 41 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 20 41 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

1 20 41 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 41 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 41 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 41 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 41 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 8.000.000,00 25.000.000,00 33.000.000,00

1 20 41 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 20 41 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 42 Kelurahan Kampung Mandar 0,00 101.500.000,00 6.500.000,00 108.000.000,00

1 20 42 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 71.050.000,00 6.500.000,00 77.550.000,00

1 20 42 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 42 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

1 20 42 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 42 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 42 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 42 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 42 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1 20 42 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 42 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 42 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 42 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 42 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00

1 20 42 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 42 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 42 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00

Page 63:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 63

1 20 43 Kelurahan Kepatihan 0,00 102.300.000,00 16.700.000,00 119.000.000,00

1 20 43 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 70.300.000,00 12.700.000,00 83.000.000,00

1 20 43 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1 20 43 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

1 20 43 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 43 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00

1 20 43 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 43 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 43 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00

1 20 43 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 43 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

1 20 43 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 43 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 43 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 32.000.000,00 4.000.000,00 36.000.000,00

1 20 43 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 43 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 43 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00

1 20 44 Kelurahan Karangrejo 0,00 89.000.000,00 37.000.000,00 126.000.000,00

1 20 44 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 74.400.000,00 31.000.000,00 105.400.000,00

1 20 44 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 44 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00

1 20 44 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 44 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 44 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 44 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 44 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00

1 20 44 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 44 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 44 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 44 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 14.600.000,00 6.000.000,00 20.600.000,00

1 20 44 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1 20 44 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 44 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00

1 20 45 Kelurahan Sumberrejo 0,00 96.700.000,00 35.800.000,00 132.500.000,00

1 20 45 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 91.200.000,00 15.652.000,00 106.852.000,00

Page 64:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 64

1 20 45 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 45 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

1 20 45 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 45 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00

1 20 45 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 45 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 45 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 15.652.000,00 15.652.000,00

1 20 45 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 45 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 45 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

1 20 45 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 5.500.000,00 20.148.000,00 25.648.000,00

1 20 45 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

1 20 45 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 20.148.000,00 20.148.000,00

1 20 46 Kelurahan Singotrunan 0,00 97.750.000,00 33.250.000,00 131.000.000,00

1 20 46 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 76.250.000,00 15.250.000,00 91.500.000,00

1 20 46 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 46 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 46 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 46 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 46 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 46 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 46 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00

1 20 46 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 46 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 46 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 46 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 21.500.000,00 18.000.000,00 39.500.000,00

1 20 46 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1 20 46 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 46 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

1 20 46 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1 20 46 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

1 20 46 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 47 Kelurahan Panderejo 0,00 136.000.000,00 18.000.000,00 154.000.000,00

1 20 47 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 89.000.000,00 18.000.000,00 107.000.000,00

Page 65:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 65

1 20 47 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 47 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 47 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 47 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 47 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 47 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 47 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1 20 47 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 47 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 47 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 47 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00

1 20 47 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

1 20 47 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 48 Kelurahan Kampung Melayu 0,00 104.540.000,00 26.460.000,00 131.000.000,00

1 20 48 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 83.040.000,00 26.460.000,00 109.500.000,00

1 20 48 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1 20 48 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

1 20 48 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 48 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 48 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.446.000,00 0,00 6.446.000,00

1 20 48 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

1 20 48 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 26.460.000,00 26.460.000,00

1 20 48 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00

1 20 48 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 4.104.000,00 0,00 4.104.000,00

1 20 48 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 48 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 48 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00

1 20 48 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 48 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 48 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 49 Kelurahan Kebalenan 0,00 106.750.000,00 11.250.000,00 118.000.000,00

1 20 49 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 80.250.000,00 11.250.000,00 91.500.000,00

1 20 49 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

Page 66:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 66

1 20 49 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 49 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 49 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 49 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 49 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 49 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00

1 20 49 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 49 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 49 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 49 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00

1 20 49 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00

1 20 49 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

1 20 50 Kelurahan Singonegaran 0,00 106.700.000,00 51.800.000,00 158.500.000,00

1 20 50 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 90.700.000,00 14.800.000,00 105.500.000,00

1 20 50 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 50 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

1 20 50 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 50 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 50 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 50 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.700.000,00 4.800.000,00 7.500.000,00

1 20 50 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 50 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 50 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 50 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

1 20 50 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 16.000.000,00 37.000.000,00 53.000.000,00

1 20 50 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00

1 20 50 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 50 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 50 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 51 Kelurahan Tukang Kayu 0,00 108.000.000,00 28.000.000,00 136.000.000,00

1 20 51 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 85.000.000,00 18.000.000,00 103.000.000,00

1 20 51 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 51 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

Page 67:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 67

1 20 51 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 51 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 51 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 51 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 51 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1 20 51 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 51 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 51 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 51 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 23.000.000,00 10.000.000,00 33.000.000,00

1 20 51 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 51 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 20 51 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 52 Kelurahan Boyolangu 0,00 86.232.000,00 34.768.000,00 121.000.000,00

1 20 52 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 68.232.000,00 20.063.000,00 88.295.000,00

1 20 52 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 552.000,00 0,00 552.000,00

1 20 52 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00

1 20 52 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 52 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 52 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 52 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 1.500.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00

1 20 52 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 9.863.000,00 9.863.000,00

1 20 52 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 52 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 52 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 52 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 18.000.000,00 14.705.000,00 32.705.000,00

1 20 52 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 3.705.000,00 3.705.000,00

1 20 52 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1 20 52 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 52 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 52 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 53 Kelurahan Mojopanggung 0,00 114.500.000,00 7.500.000,00 122.000.000,00

1 20 53 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 93.250.000,00 7.500.000,00 100.750.000,00

1 20 53 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 53 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 20 53 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

Page 68:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 68

1 20 53 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 53 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 20 53 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 53 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1 20 53 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1 20 53 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 53 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 53 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 53 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 53 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00

1 20 53 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00

1 20 54 Kelurahan Penataban 0,00 91.500.000,00 27.500.000,00 119.000.000,00

1 20 54 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 83.500.000,00 25.500.000,00 109.000.000,00

1 20 54 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 54 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 54 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 54 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 54 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00

1 20 54 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 54 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 54 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00

1 20 54 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 54 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 54 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 54 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 54 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

1 20 54 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 54 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

1 20 55 Kelurahan Giri 0,00 96.000.000,00 25.000.000,00 121.000.000,00

1 20 55 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 83.500.000,00 14.500.000,00 98.000.000,00

1 20 55 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 55 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 55 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 55 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Page 69:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 69

1 20 55 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 55 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 55 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00

1 20 55 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 55 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 55 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 55 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 12.500.000,00 10.500.000,00 23.000.000,00

1 20 55 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

1 20 55 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

1 20 55 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 56 Kelurahan Gombengsari 0,00 91.100.000,00 27.900.000,00 119.000.000,00

1 20 56 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 87.100.000,00 23.400.000,00 110.500.000,00

1 20 56 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1 20 56 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 56 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 56 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 56 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 56 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 56 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00

1 20 56 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 56 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 56 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 56 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 56 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 4.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00

1 20 56 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1 20 56 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 57 Kelurahan Klatak 0,00 85.000.000,00 38.000.000,00 123.000.000,00

1 20 57 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 76.000.000,00 30.000.000,00 106.000.000,00

1 20 57 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 57 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 57 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 57 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 57 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 57 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Page 70:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 70

1 20 57 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1 20 57 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1 20 57 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 57 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 57 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 9.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00

1 20 57 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

1 20 57 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 57 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 58 Kelurahan Kalipuro 0,00 99.509.750,00 28.490.250,00 128.000.000,00

1 20 58 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 84.500.000,00 13.240.250,00 97.740.250,00

1 20 58 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1 20 58 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 20 58 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 58 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 58 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 58 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 58 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 13.240.250,00 13.240.250,00

1 20 58 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1 20 58 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 58 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 58 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 15.009.750,00 15.250.000,00 30.259.750,00

1 20 58 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

1 20 58 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00

1 20 58 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 10.009.750,00 0,00 10.009.750,00

1 20 58 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 59 Kelurahan Bulusan 0,00 100.300.000,00 23.700.000,00 124.000.000,00

1 20 59 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 89.600.000,00 23.700.000,00 113.300.000,00

1 20 59 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

1 20 59 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00

1 20 59 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 20 59 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 59 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 20 59 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 59 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00

1 20 59 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Page 71:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 71

1 20 59 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 59 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 59 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

1 20 59 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00

1 20 59 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 59 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

1 20 60 Kelurahan Banjarsari 0,00 90.900.000,00 27.100.000,00 118.000.000,00

1 20 60 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 75.900.000,00 12.100.000,00 88.000.000,00

1 20 60 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1 20 60 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

1 20 60 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 60 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 60 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 60 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 60 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 60 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00

1 20 60 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1 20 60 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 60 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 60 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00

1 20 60 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1 20 60 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1 20 60 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 20 60 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 20 61 Kelurahan Bakungan 0,00 85.858.000,00 29.142.000,00 115.000.000,00

1 20 61 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 77.858.000,00 10.950.000,00 88.808.000,00

1 20 61 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1 20 61 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00

1 20 61 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 61 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 20 61 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

1 20 61 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 20 61 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 61 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 10.950.000,00 10.950.000,00

Page 72:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 72

1 20 61 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 20 61 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00

1 20 61 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 20 61 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 20 61 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 8.000.000,00 18.192.000,00 26.192.000,00

1 20 61 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 7.896.000,00 7.896.000,00

1 20 61 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.296.000,00 10.296.000,00

1 20 61 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 61 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 20 62 Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

5.395.852.400,00 7.418.673.050,00 681.750.000,00 13.496.275.450,00

1 20 62 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 2.042.125.000,00 308.750.000,00 2.350.875.000,00

1 20 62 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 62 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 242.000.000,00 0,00 242.000.000,00

1 20 62 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00

1 20 62 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

1 20 62 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

1 20 62 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 35.000.000,00 200.000.000,00 235.000.000,00

1 20 62 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 108.750.000,00 108.750.000,00

1 20 62 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1 20 62 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 217.250.000,00 0,00 217.250.000,00

1 20 62 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 118.875.000,00 0,00 118.875.000,00

1 20 62 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1 20 62 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 150.000.000,00 373.000.000,00 523.000.000,00

1 20 62 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1 20 62 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1 20 62 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 20 62 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1 20 62 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 278.000.000,00 278.000.000,00

1 20 62 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

503.216.000,00 597.743.250,00 0,00 1.100.959.250,00

1 20 62 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

265.456.000,00 34.544.000,00 0,00 300.000.000,00

1 20 62 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

83.776.000,00 16.224.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 62 06 05 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwangi

153.984.000,00 268.016.000,00 0,00 422.000.000,00

1 20 62 06 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaandan Pengendalian Teknis

0,00 278.959.250,00 0,00 278.959.250,00

Page 73:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 73

1 20 62 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

4.744.076.400,00 4.524.764.800,00 0,00 9.268.841.200,00

1 20 62 17 04 Kegiatan Penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangandaerah

16.400.000,00 158.600.000,00 0,00 175.000.000,00

1 20 62 17 06 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang APBD

2.424.928.000,00 175.072.000,00 0,00 2.600.000.000,00

1 20 62 17 07 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranAPBD

59.880.000,00 252.875.000,00 0,00 312.755.000,00

1 20 62 17 08 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang perubahanAPBD

109.322.000,00 221.586.200,00 0,00 330.908.200,00

1 20 62 17 09 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

106.960.000,00 213.040.000,00 0,00 320.000.000,00

1 20 62 17 10 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

158.740.000,00 205.818.000,00 0,00 364.558.000,00

1 20 62 17 11 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

158.740.000,00 207.880.000,00 0,00 366.620.000,00

1 20 62 17 13 Kegiatan penyusunan sistem informasipengelolaan keuangan daerah

173.018.400,00 292.981.600,00 0,00 466.000.000,00

1 20 62 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah

188.500.000,00 234.500.000,00 0,00 423.000.000,00

1 20 62 17 18 Kegiatan Revaluasi/appraisalaset/barang daerah

0,00 424.000.000,00 0,00 424.000.000,00

1 20 62 17 20 Kegiatan Peningkatan ManajemenKeuangan

528.880.000,00 576.120.000,00 0,00 1.105.000.000,00

1 20 62 17 23 Kegiatan Pendampingan pengelolaankeuangan daerah

158.740.000,00 166.260.000,00 0,00 325.000.000,00

1 20 62 17 24 Kegiatan Persertifikatan danPengamanan Aset

301.840.000,00 561.160.000,00 0,00 863.000.000,00

1 20 62 17 25 Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansidan Pelaporan

167.328.000,00 514.672.000,00 0,00 682.000.000,00

1 20 62 17 27 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan APBD

78.000.000,00 283.000.000,00 0,00 361.000.000,00

1 20 62 17 28 Kegiatan Peningkatan PengelolaanKeuangan Belanja Tidak Langsung

112.800.000,00 37.200.000,00 0,00 150.000.000,00

1 20 62 18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

12.960.000,00 37.040.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 62 18 01 Kegiatan Evaluasi rancanganperaturan daerah tentang APBDkabupaten/kota

12.960.000,00 37.040.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 62 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00

1 20 62 20 06 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00

1 20 63 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 90.000.000,00 1.233.000.000,00 270.000.000,00 1.593.000.000,00

1 20 63 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

90.000.000,00 1.038.000.000,00 270.000.000,00 1.398.000.000,00

1 20 63 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 63 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

1 20 63 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1 20 63 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1 20 63 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1 20 63 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

Page 74:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 74

1 20 63 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1 20 63 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 63 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00

1 20 63 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 20 63 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 63 01 25 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerijinan

90.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 20 63 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

1 20 63 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 20 63 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

1 20 63 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 63 34 Program Pelayanan Publik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 20 63 34 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 21 Ketahanan Pangan 49.140.000,00 1.803.822.130,00 100.000.000,00 1.952.962.130,00

1 21 01 Kantor Ketahanan Pangan 49.140.000,00 1.803.822.130,00 100.000.000,00 1.952.962.130,00

1 21 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 371.500.000,00 38.000.000,00 409.500.000,00

1 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00

1 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

1 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00

1 21 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 21 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 21 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 21 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00

1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 12.500.000,00 62.000.000,00 74.500.000,00

1 21 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1 21 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1 21 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

1 21 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1 21 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 16 Program Peningkatan KetahananPangan (pertanian/Perkebunan)

15.720.000,00 1.128.242.130,00 0,00 1.143.962.130,00

Page 75:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 75

1 21 01 16 01 Kegiatan Penanganan daerah rawanpangan

0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00

1 21 01 16 09 Kegiatan Pemanfaatan pekaranganuntuk pengembangan pangan

2.500.000,00 171.300.000,00 0,00 173.800.000,00

1 21 01 16 11 Kegiatan Pemantauan dan analisaharga pangan pokok

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 16 12 Kegiatan Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian

1.000.000,00 79.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1 21 01 16 14 Kegiatan Pengembangan desa mandiripangan

2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 65.000.000,00

1 21 01 16 18 Kegiatan Pengembangan lumbungpangan desa

0,00 114.162.130,00 0,00 114.162.130,00

1 21 01 16 19 Kegiatan Pengembangan modaldistribusi pangan yang efisien

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 21 01 16 22 Kegiatan Peningkatan mutu dankeamanan pangan

750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1 21 01 16 23 Kegiatan Koordinasi kebijakanperberasan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 16 31 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

6.720.000,00 143.280.000,00 0,00 150.000.000,00

1 21 01 16 32 Kegiatan Pengembangan DiversifikasiPangan

2.500.000,00 122.500.000,00 0,00 125.000.000,00

1 21 01 16 33 Kegiatan Koordinasi perumusankebijakan ketahanan pangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 21 01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil ProduksiPertanian/Perkebunan

9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00

1 21 01 17 07 Kegiatan Promosi Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan UnggulanDaerah

9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.637.416.000,00 4.273.239.500,00 569.600.000,00 7.480.255.500,00

1 22 12003 Sekretariat Daerah 1.451.600.000,00 128.547.500,00 0,00 1.580.147.500,00

1 22 12003 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00

1 22 12003 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00

1 22 12003 18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa

20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00

1 22 12003 18 04 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00

1 22 12010 Kecamatan Banyuwangi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12010 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12010 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12011 Kecamatan Giri 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12011 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12011 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12012 Kecamatan Glagah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12012 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12012 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12013 Kecamatan Kalipuro 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12013 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12013 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12014 Kecamatan Licin 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12014 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 76:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 76

1 22 12014 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12015 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12015 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12016 Kecamatan Kabat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12016 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12016 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12017 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12017 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12018 Kecamatan Songgon 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12018 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12018 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12019 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12019 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12020 Kecamatan Srono 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12020 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12020 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12021 Kecamatan Muncar 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12021 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12021 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12022 Kecamatan Cluring 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12022 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12022 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12023 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12023 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12024 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12024 17 01 Kegiatan Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12024 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12024 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12025 Kecamatan Gambiran 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12025 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 77:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 77

1 22 12025 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12026 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12026 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12027 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12027 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12028 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12028 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12029 Kecamatan Genteng 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12029 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12029 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12030 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12030 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12031 Kecamatan Sempu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12031 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12031 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12032 Kecamatan Glenmore 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12032 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12032 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00

1 22 12033 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00

1 22 12033 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00

1 22 12034 Kelurahan Tamanbaru 12.000.000,00 30.000.000,00 0,00 42.000.000,00

1 22 12034 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12034 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12034 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12034 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 22 12034 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 22 12035 Kelurahan Kertosari 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00

1 22 12035 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12035 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Page 78:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 78

1 22 12035 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12035 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12035 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12036 Kelurahan Lateng 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00

1 22 12036 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12036 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12036 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12036 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12036 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12037 Kelurahan Penganjuran 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00

1 22 12037 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12037 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12037 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12037 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12037 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12038 Kelurahan Temenggungan 9.400.000,00 27.600.000,00 0,00 37.000.000,00

1 22 12038 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12038 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12038 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12038 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12038 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12039 Kelurahan Sobo 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1 22 12039 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12039 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12039 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12039 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12039 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12040 Kelurahan Pakis 13.000.000,00 25.600.000,00 0,00 38.600.000,00

1 22 12040 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00

1 22 12040 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00

1 22 12040 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12040 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 79:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 79

1 22 12041 Kelurahan Pengantigan 12.000.000,00 30.000.000,00 0,00 42.000.000,00

1 22 12041 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12041 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12041 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12041 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 22 12041 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00

1 22 12042 Kelurahan Kampung Mandar 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 22 12042 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12042 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12042 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12042 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12042 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12043 Kelurahan Kepatihan 13.600.000,00 24.400.000,00 0,00 38.000.000,00

1 22 12043 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

5.600.000,00 19.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12043 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12043 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

5.600.000,00 11.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12043 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 22 12043 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 22 12044 Kelurahan Karangrejo 18.000.000,00 25.000.000,00 0,00 43.000.000,00

1 22 12044 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12044 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12044 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12044 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

1 22 12044 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

1 22 12045 Kelurahan Sumberrejo 16.000.000,00 22.500.000,00 0,00 38.500.000,00

1 22 12045 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

5.000.000,00 17.500.000,00 0,00 22.500.000,00

1 22 12045 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12045 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12045 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12045 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1 22 12046 Kelurahan Singotrunan 13.000.000,00 30.000.000,00 0,00 43.000.000,00

Page 80:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 80

1 22 12046 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12046 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12046 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12046 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 22 12046 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 22 12047 Kelurahan Panderejo 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00

1 22 12047 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12047 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12047 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

13.500.000,00 4.000.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12047 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12047 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 12048 Kelurahan Kampung Melayu 10.600.000,00 26.400.000,00 0,00 37.000.000,00

1 22 12048 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12048 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12048 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

3.600.000,00 13.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12048 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12048 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1 22 12049 Kelurahan Kebalenan 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1 22 12049 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12049 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12049 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12049 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12049 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12050 Kelurahan Singonegaran 16.400.000,00 17.600.000,00 7.000.000,00 41.000.000,00

1 22 12050 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

2.400.000,00 11.600.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00

1 22 12050 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12050 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

2.400.000,00 4.100.000,00 7.000.000,00 13.500.000,00

1 22 12050 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 22 12050 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 22 12051 Kelurahan Tukang Kayu 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1 22 12051 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12051 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Page 81:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 81

1 22 12051 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12051 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12051 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12052 Kelurahan Boyolangu 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 22 12052 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12052 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12052 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12052 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12052 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12053 Kelurahan Mojopanggung 12.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00

1 22 12053 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

3.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00

1 22 12053 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12053 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

3.000.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00

1 22 12053 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12053 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12054 Kelurahan Penataban 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 22 12054 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12054 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12054 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12054 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12054 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12055 Kelurahan Giri 12.400.000,00 16.800.000,00 10.800.000,00 40.000.000,00

1 22 12055 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

2.400.000,00 11.800.000,00 10.800.000,00 25.000.000,00

1 22 12055 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12055 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

2.400.000,00 4.300.000,00 10.800.000,00 17.500.000,00

1 22 12055 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12055 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1 22 12056 Kelurahan Gombengsari 16.000.000,00 30.000.000,00 0,00 46.000.000,00

1 22 12056 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12056 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12056 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12056 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00

Page 82:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 82

1 22 12056 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00

1 22 12057 Kelurahan Klatak 21.000.000,00 30.000.000,00 0,00 51.000.000,00

1 22 12057 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12057 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12057 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12057 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00

1 22 12057 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00

1 22 12058 Kelurahan Kalipuro 17.000.000,00 30.000.000,00 0,00 47.000.000,00

1 22 12058 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12058 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12058 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12058 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00

1 22 12058 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00

1 22 12059 Kelurahan Bulusan 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1 22 12059 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12059 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12059 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12059 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12059 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00

1 22 12060 Kelurahan Banjarsari 11.400.000,00 27.600.000,00 0,00 39.000.000,00

1 22 12060 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12060 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12060 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12060 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 22 12060 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 22 12061 Kelurahan Bakungan 8.400.000,00 27.600.000,00 0,00 36.000.000,00

1 22 12061 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00

1 22 12061 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 12061 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00

1 22 12061 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00

1 22 12061 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00

Page 83:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 83

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa

812.866.000,00 3.110.334.000,00 546.800.000,00 4.470.000.000,00

1 22 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 652.690.000,00 121.800.000,00 774.490.000,00

1 22 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1 22 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00

1 22 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1 22 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 22 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 28.757.000,00 0,00 28.757.000,00

1 22 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 8.200.000,00 29.800.000,00 38.000.000,00

1 22 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00

1 22 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00

1 22 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 4.783.000,00 0,00 4.783.000,00

1 22 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

1 22 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

1 22 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 107.450.000,00 260.000.000,00 367.450.000,00

1 22 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00

1 22 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 22 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1 22 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 22 01 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik

0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1 22 01 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1 22 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00

1 22 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00

1 22 01 15 Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

85.150.000,00 319.850.000,00 0,00 405.000.000,00

1 22 01 15 01 Kegiatan Pemberdayaan Lembagadan Organisasi Masyarakat Perdesaan

66.400.000,00 88.600.000,00 0,00 155.000.000,00

1 22 01 15 04 Kegiatan Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profil desa dankelurahan

18.750.000,00 131.250.000,00 0,00 150.000.000,00

1 22 01 15 05 Kegiatan Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat (PPKM)

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 22 01 15 06 Kegiatan Penyebarluasan informasipemberdayaan masyarakat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 22 01 16 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan

45.300.000,00 154.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1 22 01 16 06 Kegiatan Fasilitasi kemitraan swastadan usaha mikro kecil dan menengahdi perdesaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1 22 01 16 10 Kegiatan Pengembangan UsahaEkonomi Desa

45.300.000,00 54.700.000,00 0,00 100.000.000,00

Page 84:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 84

1 22 01 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa

531.428.000,00 983.632.000,00 165.000.000,00 1.680.060.000,00

1 22 01 17 01 Kegiatan Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa

28.440.000,00 247.620.000,00 0,00 276.060.000,00

1 22 01 17 04 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

251.330.000,00 437.670.000,00 165.000.000,00 854.000.000,00

1 22 01 17 05 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat

12.552.000,00 172.448.000,00 0,00 185.000.000,00

1 22 01 17 09 Kegiatan Pembinaan AdministrasiProyek (PAP) dan Penguatankapasitas PNPM Mandiri Perdesaan

239.106.000,00 55.894.000,00 0,00 295.000.000,00

1 22 01 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1 22 01 18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa

66.718.000,00 291.282.000,00 0,00 358.000.000,00

1 22 01 18 01 Kegiatan Pelatihan aparaturpemerintah desa dalam bidangpembangunan kawasan perdesaan

15.000.000,00 75.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1 22 01 18 03 Kegiatan Pelatihan aparaturpemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa

51.718.000,00 216.282.000,00 0,00 268.000.000,00

1 22 01 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan

64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00

1 22 01 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK

64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00

1 23 Statistik 85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00

1 23 12003 Sekretariat Daerah 85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00

1 23 12003 15 Program pengembangandata/informasi/statistik daerah

85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00

1 23 12003 15 05 Kegiatan Monitoring dan PengendalianInflasi Daerah

85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00

1 24 Kearsipan 34.008.000,00 965.626.100,00 342.500.000,00 1.342.134.100,00

1 24 01 Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi

34.008.000,00 965.626.100,00 342.500.000,00 1.342.134.100,00

1 24 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 608.168.100,00 212.500.000,00 820.668.100,00

1 24 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 7.415.000,00 0,00 7.415.000,00

1 24 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 124.440.000,00 0,00 124.440.000,00

1 24 01 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 24 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

1 24 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1 24 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 24 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00

1 24 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 212.500.000,00 212.500.000,00

1 24 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00

1 24 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

0,00 14.813.100,00 0,00 14.813.100,00

1 24 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 194.500.000,00 0,00 194.500.000,00

1 24 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 24 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

1 24 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 128.000.000,00 20.000.000,00 148.000.000,00

1 24 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Page 85:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 85

1 24 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 24 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

1 24 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 24 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1 24 01 03 Program peningkatan disiplinaparatur

0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00

1 24 01 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan

0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00

1 24 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

19.008.000,00 992.000,00 0,00 20.000.000,00

1 24 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

19.008.000,00 992.000,00 0,00 20.000.000,00

1 24 01 15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

0,00 63.500.000,00 110.000.000,00 173.500.000,00

1 24 01 15 01 Kegiatan Pembangunan data baseinformasi kearsipan

0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00

1 24 01 15 05 Kegiatan Pengadaan saranapenyimpanan

0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00

1 24 01 17 Program pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kearsipan

0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00

1 24 01 17 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalasarana pengolahan dan penyimpananarsip

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

1 24 01 17 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaarsip daerah

0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00

1 24 01 17 03 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan kondisi situasi data

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1 24 01 18 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi

15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00

1 24 01 18 03 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhankearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00

1 25 Komunikasi dan Informatika 407.800.000,00 6.069.682.800,00 1.162.517.200,00 7.640.000.000,00

1 25 10701 Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika

183.800.000,00 818.682.800,00 482.517.200,00 1.485.000.000,00

1 25 10701 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

163.800.000,00 808.682.800,00 482.517.200,00 1.455.000.000,00

1 25 10701 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Jaringan Komunikasidan Informasi

0,00 110.000.000,00 100.000.000,00 210.000.000,00

1 25 10701 15 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi

47.500.000,00 230.500.000,00 72.000.000,00 350.000.000,00

1 25 10701 15 05 Kegiatan Pengadaan alat studio dankomunikasi

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1 25 10701 15 07 Kegiatan Perencanaan danPengembangan kebijakan komunikasidan informasi

72.700.000,00 36.480.400,00 15.819.600,00 125.000.000,00

1 25 10701 15 08 Kegiatan Pengembangan MediaElektronika

0,00 125.302.400,00 194.697.600,00 320.000.000,00

1 25 10701 15 11 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiJaringan Internet

43.600.000,00 306.400.000,00 0,00 350.000.000,00

1 25 10701 18 Program kerjasama informasidengan mas media

20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 25 10701 18 01 Kegiatan Penyebarluasan informasipembangunan daerah

20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1 25 12003 Sekretariat Daerah 224.000.000,00 4.451.000.000,00 680.000.000,00 5.355.000.000,00

1 25 12003 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

15.000.000,00 310.000.000,00 680.000.000,00 1.005.000.000,00

1 25 12003 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Jaringan Komunikasidan Informasi

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00

Page 86:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 86

1 25 12003 15 05 Kegiatan Pengadaan alat studio dankomunikasi

0,00 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00

1 25 12003 15 09 Kegiatan Pengembangan Media Cetak 15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1 25 12003 18 Program kerjasama informasidengan mas media

209.000.000,00 4.141.000.000,00 0,00 4.350.000.000,00

1 25 12003 18 01 Kegiatan Penyebarluasan informasipembangunan daerah

44.000.000,00 731.000.000,00 0,00 775.000.000,00

1 25 12003 18 02 Kegiatan Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahandaerah

54.000.000,00 871.000.000,00 0,00 925.000.000,00

1 25 12003 18 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPotensi Wilayah

43.000.000,00 857.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1 25 12003 18 06 Kegiatan Penyebar luasan informasiliputan khusus

48.000.000,00 952.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1 25 12003 18 08 Kegiatan Penyebarluasan informasitentang seni budaya

20.000.000,00 730.000.000,00 0,00 750.000.000,00

1 25 12004 Sekretariat DPRD 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1 25 12004 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00

1 25 12004 15 09 Kegiatan Pengembangan Media Cetak 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00

1 25 12004 18 Program kerjasama informasidengan mas media

0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00

1 25 12004 18 05 Kegiatan Penyebarluasan InformasiDPRD

0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00

1 26 Perpustakaan 506.662.000,00 455.295.350,00 186.900.000,00 1.148.857.350,00

1 26 12011 Kecamatan Giri 3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12011 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12011 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12012 Kecamatan Glagah 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12012 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12012 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12013 Kecamatan Kalipuro 6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12013 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12013 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12016 Kecamatan Kabat 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

1 26 12016 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

1 26 12016 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

1 26 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1 26 12017 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1 26 12017 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1 26 12018 Kecamatan Songgon 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12018 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12018 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12019 Kecamatan Singojuruh 6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00

Page 87:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 87

1 26 12019 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12019 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12021 Kecamatan Muncar 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12021 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12021 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12022 Kecamatan Cluring 1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00

1 26 12022 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00

1 26 12022 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00

1 26 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 26 12023 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 26 12023 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1 26 12024 Kecamatan Tegaldlimo 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00

1 26 12024 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00

1 26 12024 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00

1 26 12025 Kecamatan Gambiran 3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12025 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12025 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12026 Kecamatan Bangorejo 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12026 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12026 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12027 Kecamatan Siliragung 5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12027 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12027 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00

1 26 12028 Kecamatan Pesanggaran 7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12028 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12028 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12029 Kecamatan Genteng 7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00

1 26 12029 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00

1 26 12029 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00

1 26 12030 Kecamatan Tegalsari 3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12030 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00

Page 88:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 88

1 26 12030 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00

1 26 12031 Kecamatan Sempu 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 26 12031 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 26 12031 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 26 12032 Kecamatan Glenmore 3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12032 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12032 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00

1 26 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00

1 26 12033 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00

1 26 12033 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00

1 26 12401 Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi

442.362.000,00 396.873.900,00 186.900.000,00 1.026.135.900,00

1 26 12401 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

442.362.000,00 396.873.900,00 186.900.000,00 1.026.135.900,00

1 26 12401 15 01 Kegiatan Pemasyarakatan minat dankebiasaan membaca untuk mendorongterwujudnyamasyarakat pembelajar

115.800.000,00 59.725.000,00 0,00 175.525.000,00

1 26 12401 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca

233.472.000,00 30.150.900,00 0,00 263.622.900,00

1 26 12401 15 03 Kegiatan Supervisi pembinaan danstimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustaansekolah dan perpustakaan masyarakat

11.500.000,00 71.500.000,00 0,00 83.000.000,00

1 26 12401 15 05 Kegiatan Penyediaan bantuanpengembangan perpustakaan danminat baca di daerah

18.880.000,00 125.120.000,00 0,00 144.000.000,00

1 26 12401 15 08 Kegiatan Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca

14.950.000,00 70.050.000,00 0,00 85.000.000,00

1 26 12401 15 09 Kegiatan Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

47.760.000,00 18.028.000,00 186.900.000,00 252.688.000,00

1 26 12401 15 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00

2 URUSAN PILIHAN 1.602.759.000,00 25.429.556.800,00 17.938.742.999,00 44.971.058.799,00

2 01 Pertanian 527.554.000,00 8.297.614.600,00 13.075.681.660,00 21.900.850.260,00

2 01 02 Dinas Pertanian, Kehutanan danPerkebunan

435.204.000,00 5.071.959.600,00 10.015.686.660,00 15.522.850.260,00

2 01 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 680.000.000,00 104.430.000,00 784.430.000,00

2 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00

2 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00

2 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.400.000,00 0,00 75.400.000,00

2 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

2 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 84.430.000,00 84.430.000,00

Page 89:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 89

2 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00

2 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

2 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2 01 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 160.000.000,00 280.570.000,00 440.570.000,00

2 01 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 80.570.000,00 80.570.000,00

2 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

2 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2 01 02 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 01 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 01 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2 01 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00

2 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00

2 01 02 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

388.200.000,00 1.337.067.200,00 31.000.000,00 1.756.267.200,00

2 01 02 15 01 Kegiatan Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

154.700.000,00 655.400.600,00 0,00 810.100.600,00

2 01 02 15 02 Kegiatan Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 01 02 15 03 Kegiatan Peningkatan kemampuanlembaga petani pertanian/perkebunan

233.500.000,00 631.666.600,00 31.000.000,00 896.166.600,00

2 01 02 16 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebunan)

5.500.000,00 1.076.546.400,00 0,00 1.082.046.400,00

2 01 02 16 12 Kegiatan Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian

5.500.000,00 793.346.400,00 0,00 798.846.400,00

2 01 02 16 29 Kegiatan Peningkatan produksi,produktifitas dan mutu produkperkebunan, produk pertanian

0,00 283.200.000,00 0,00 283.200.000,00

2 01 02 17 Program peningkatan pemasaranhasil produksipertanian/perkebunan

0,00 304.500.000,00 1.966.500.000,00 2.271.000.000,00

2 01 02 17 07 Kegiatan Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2 01 02 17 14 Kegiatan Pemeliharaan PrasaranaDistribusi Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

0,00 4.500.000,00 1.966.500.000,00 1.971.000.000,00

2 01 02 18 Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

0,00 398.440.000,00 4.331.920.400,00 4.730.360.400,00

2 01 02 18 02 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

0,00 398.440.000,00 4.331.920.400,00 4.730.360.400,00

2 01 02 19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

9.250.000,00 380.250.000,00 0,00 389.500.000,00

2 01 02 19 02 Kegiatan Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 01 02 19 03 Kegiatan Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

9.250.000,00 330.250.000,00 0,00 339.500.000,00

2 01 02 20 Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

2.950.000,00 734.460.000,00 3.301.266.260,00 4.038.676.260,00

2 01 02 20 01 Kegiatan Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan

0,00 20.050.000,00 1.996.642.260,00 2.016.692.260,00

Page 90:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 90

2 01 02 20 03 Kegiatan Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/perkebunan

2.950.000,00 714.410.000,00 1.304.624.000,00 2.021.984.000,00

2 01 03 Dinas Peternakan 92.350.000,00 3.225.655.000,00 3.059.995.000,00 6.378.000.000,00

2 01 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 404.000.000,00 10.000.000,00 414.000.000,00

2 01 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2 01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 01 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

2 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 01 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 01 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 01 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

2 01 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 01 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

2 01 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 192.000.000,00 2.846.000.000,00 3.038.000.000,00

2 01 03 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 1.894.000.000,00 1.894.000.000,00

2 01 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2 01 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2 01 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 01 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 01 03 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 01 03 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 01 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 117.000.000,00 922.000.000,00 1.039.000.000,00

2 01 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 01 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 01 03 21 Program pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

2 01 03 21 02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak

0,00 263.096.800,00 0,00 263.096.800,00

2 01 03 21 05 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan

0,00 16.903.200,00 0,00 16.903.200,00

2 01 03 22 Program peningkatan produksi hasilpeternakan

39.500.000,00 1.645.085.000,00 0,00 1.684.585.000,00

2 01 03 22 02 Kegiatan Pembibitan dan perawatanternak

5.000.000,00 88.585.000,00 0,00 93.585.000,00

2 01 03 22 03 Kegiatan Pendistribusian bibit ternakkepada masyarakat

0,00 372.800.000,00 0,00 372.800.000,00

2 01 03 22 07 Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi danpakan ternak

18.000.000,00 232.000.000,00 0,00 250.000.000,00

2 01 03 22 08 Kegiatan Pengembangan agribisnispeternakan

16.500.000,00 951.700.000,00 0,00 968.200.000,00

2 01 03 23 Program peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan

9.350.000,00 95.650.000,00 0,00 105.000.000,00

Page 91:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 91

2 01 03 23 01 Kegiatan Penelitian danpengembangan hasil produksipeternakan

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

2 01 03 23 06 Kegiatan Penyuluhan pemasaranproduksi peternakan

9.350.000,00 30.650.000,00 0,00 40.000.000,00

2 01 03 24 Program peningkatan produksipeternakan

28.500.000,00 603.920.000,00 203.995.000,00 836.415.000,00

2 01 03 24 01 Kegiatan Penelitian danpengembangan teknologi peternakantepat guna

22.000.000,00 108.000.000,00 0,00 130.000.000,00

2 01 03 24 02 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna

1.500.000,00 214.500.000,00 0,00 216.000.000,00

2 01 03 24 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana teknologipeternakan tepat guna

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 01 03 24 05 Kegiatan Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologi peternakantepat guna

5.000.000,00 259.000.000,00 0,00 264.000.000,00

2 01 03 24 07 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana peternakan

0,00 2.420.000,00 203.995.000,00 206.415.000,00

2 02 Kehutanan 36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00

2 02 20102 Dinas Pertanian, Kehutanan danPerkebunan

36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00

2 02 20102 15 Program pemanfaatan potensisumber daya hutan

5.000.000,00 225.000.000,00 0,00 230.000.000,00

2 02 20102 15 02 Kegiatan Pengembangan hutantanaman

5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2 02 20102 15 05 Kegiatan Optimalisasi PNBP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2 02 20102 16 Program rehabilitasi hutan danlahan

20.750.000,00 202.290.000,00 311.960.000,00 535.000.000,00

2 02 20102 16 02 Kegiatan Pembuatan bibit/benihtanaman kehutanan

12.000.000,00 188.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2 02 20102 16 06 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan

8.750.000,00 14.290.000,00 311.960.000,00 335.000.000,00

2 02 20102 17 Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

9.000.000,00 226.000.000,00 0,00 235.000.000,00

2 02 20102 17 05 Kegiatan Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenai dampakperusakan hutan

9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00

2 02 20102 17 07 Kegiatan Pengembangan sarana danprasarana penyuluhan kehutanan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

2 02 20102 20 Program perencanaan danpengembangan hutan

1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00

2 02 20102 20 02 Kegiatan Pendampingan kelompokusaha perhutanan rakyat

1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 34.352.000,00 965.648.000,00 108.500.000,00 1.108.500.000,00

2 03 20601 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan

34.352.000,00 965.648.000,00 108.500.000,00 1.108.500.000,00

2 03 20601 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 674.000.000,00 81.000.000,00 755.000.000,00

2 03 20601 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

2 03 20601 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00

2 03 20601 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00

2 03 20601 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2 03 20601 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 03 20601 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

2 03 20601 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00

2 03 20601 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 03 20601 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

Page 92:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 92

2 03 20601 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 03 20601 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

2 03 20601 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 136.000.000,00 27.500.000,00 163.500.000,00

2 03 20601 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

2 03 20601 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2 03 20601 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2 03 20601 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 03 20601 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

2 03 20601 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 03 20601 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 03 20601 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00

2 03 20601 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00

2 03 20601 15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan

4.176.000,00 45.824.000,00 0,00 50.000.000,00

2 03 20601 15 05 Kegiatan Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatan penambanganbahan galian C

2.088.000,00 17.912.000,00 0,00 20.000.000,00

2 03 20601 15 09 Kegiatan Pembinaan, pengawasandan pengembangan pengelolaan AirBawah Tanah

2.088.000,00 27.912.000,00 0,00 30.000.000,00

2 03 20601 16 Program pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yangberpotensi merusak lingkungan

2.088.000,00 57.912.000,00 0,00 60.000.000,00

2 03 20601 16 01 Kegiatan Pengawasan penertibankegiatan pertambangan rakyat

2.088.000,00 57.912.000,00 0,00 60.000.000,00

2 03 20601 17 Program pembinaan danpengembangan bidang energi danketenagalistrikan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 03 20601 17 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan energi baru terbarukan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 04 Pariwisata 94.600.000,00 3.045.400.000,00 65.000.000,00 3.205.000.000,00

2 04 11701 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 94.600.000,00 3.045.400.000,00 65.000.000,00 3.205.000.000,00

2 04 11701 15 Program pengembangan pemasaranpariwisata

40.800.000,00 1.944.200.000,00 0,00 1.985.000.000,00

2 04 11701 15 02 Kegiatan Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalam pemasaranpariwisata

0,00 1.390.000.000,00 0,00 1.390.000.000,00

2 04 11701 15 03 Kegiatan Pengembangan jaringankerja sama promosi pariwisata

39.000.000,00 356.000.000,00 0,00 395.000.000,00

2 04 11701 15 05 Kegiatan Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

1.800.000,00 198.200.000,00 0,00 200.000.000,00

2 04 11701 16 Program pengembangan destinasipariwisata

44.800.000,00 10.200.000,00 65.000.000,00 120.000.000,00

2 04 11701 16 02 Kegiatan Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata

0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

2 04 11701 16 05 Kegiatan Pemantauan dan evaluasipelaksanaan program pengembangandestinasi pemasaran pariwisata

44.800.000,00 10.200.000,00 0,00 55.000.000,00

2 04 11701 17 Program pengembangan Kemitraan 9.000.000,00 1.091.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00

2 04 11701 17 05 Kegiatan Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraan pariwisata

0,00 1.025.000.000,00 0,00 1.025.000.000,00

Page 93:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 93

2 04 11701 17 08 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2 05 Kelautan dan Perikanan 253.723.000,00 7.208.884.200,00 1.984.905.794,00 9.447.512.994,00

2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 253.723.000,00 7.208.884.200,00 1.984.905.794,00 9.447.512.994,00

2 05 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0,00 751.800.000,00 90.700.000,00 842.500.000,00

2 05 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

2 05 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00

2 05 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

2 05 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2 05 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00

2 05 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan

0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00

2 05 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2 05 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

0,00 0,00 90.700.000,00 90.700.000,00

2 05 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumahtangga

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

2 05 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor

0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00

2 05 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2 05 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

0,00 95.000.000,00 360.800.000,00 455.800.000,00

2 05 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor

0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00

2 05 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

0,00 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00

2 05 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00

2 05 01 02 11 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanKantor

0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00

2 05 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2 05 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 05 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2 05 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 05 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00

2 05 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

42.900.000,00 9.200.000,00 0,00 52.100.000,00

2 05 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

25.800.000,00 9.200.000,00 0,00 35.000.000,00

2 05 01 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00

2 05 01 15 Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir

14.172.000,00 472.796.800,00 182.376.000,00 669.344.800,00

2 05 01 15 01 Kegiatan Pembinaan kelompokekonomi masyarakat pesisir

1.264.000,00 12.994.300,00 57.500.000,00 71.758.300,00

2 05 01 15 03 Kegiatan Penyediaan saranaprasarana kawasan konservasi

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2 05 01 15 04 Kegiatan Rehabilitasi ekosistem 12.908.000,00 459.802.500,00 24.876.000,00 497.586.500,00

2 05 01 17 Program peningkatan kesadarandan penegakan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut

4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00

Page 94:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 94

2 05 01 17 02 Kegiatan Pengendalian danpengawasan pendayagunaansumberdaya laut

4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00

2 05 01 20 Program pengembangan budidayaperikanan

88.028.000,00 2.622.003.300,00 554.939.244,00 3.264.970.544,00

2 05 01 20 01 Kegiatan Pengembangan bibit ikanunggul

10.848.000,00 175.516.000,00 0,00 186.364.000,00

2 05 01 20 02 Kegiatan Pendampingan padakelompok tani pembudidaya ikan

33.160.000,00 400.702.300,00 0,00 433.862.300,00

2 05 01 20 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan perikanan

44.020.000,00 1.856.535.000,00 154.939.244,00 2.055.494.244,00

2 05 01 20 05 Kegiatan Peningkatan mutu balaibenih ikan

0,00 189.250.000,00 400.000.000,00 589.250.000,00

2 05 01 21 Program pengembangan perikanantangkap

41.000.000,00 1.386.515.200,00 609.500.000,00 2.037.015.200,00

2 05 01 21 01 Kegiatan Pendampingan padakelompok nelayan perikanan tangkap

41.000.000,00 1.302.006.500,00 0,00 1.343.006.500,00

2 05 01 21 04 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berattempat pelelangan ikan

0,00 0,00 111.500.000,00 111.500.000,00

2 05 01 21 07 Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Tempat Pelelangan Ikan

0,00 0,00 498.000.000,00 498.000.000,00

2 05 01 21 08 Kegiatan Pengkayaan sumberdayaikan

0,00 84.508.700,00 0,00 84.508.700,00

2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaandan pemasaran produksi perikanan

38.101.000,00 1.645.260.400,00 167.693.050,00 1.851.054.450,00

2 05 01 23 03 Kegiatan peningkatan konsumsiproduk perikanan olahan

24.107.000,00 252.916.200,00 600.000,00 277.623.200,00

2 05 01 23 04 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Pengolahan danPemasaran Produksi Perikanan

0,00 0,00 167.093.050,00 167.093.050,00

2 05 01 23 05 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Pengolahan danPemasaran Produksi Perikanan

13.994.000,00 1.392.344.200,00 0,00 1.406.338.200,00

2 05 01 26 Program peningkatan kualitas danakses jaringan perikanan

24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00

2 05 01 26 01 Kegiatan Peningkatan KualitasPendataan Potensi Perikanan

24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00

2 06 Perdagangan 45.030.000,00 1.218.970.000,00 2.392.695.545,00 3.656.695.545,00

2 06 12003 Sekretariat Daerah 29.530.000,00 110.470.000,00 0,00 140.000.000,00

2 06 12003 15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

27.242.000,00 82.758.000,00 0,00 110.000.000,00

2 06 12003 15 03 Kegiatan Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

18.302.000,00 31.698.000,00 0,00 50.000.000,00

2 06 12003 15 05 Kegiatan Monitoring Evaluasi KegiatanDana Alokasi Cukai

8.940.000,00 51.060.000,00 0,00 60.000.000,00

2 06 12003 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

2.288.000,00 27.712.000,00 0,00 30.000.000,00

2 06 12003 18 08 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipengembangan dunia usaha

2.288.000,00 27.712.000,00 0,00 30.000.000,00

2 06 01 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan

15.500.000,00 1.108.500.000,00 2.392.695.545,00 3.516.695.545,00

2 06 01 15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

3.000.000,00 282.000.000,00 0,00 285.000.000,00

2 06 01 15 02 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2 06 01 15 03 Kegiatan Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

3.000.000,00 107.000.000,00 0,00 110.000.000,00

2 06 01 15 08 Kegiatan Pengumpulan informasi hasiltembakau yang dilekati pita cukaipalsu dan atau yang tidak dilekati diperedaran atau tempat penjualaneceran (DBHCHT)

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2 06 01 17 Program peningkatan danpengembangan ekspor

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2 06 01 17 12 Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasional

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2 06 01 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

5.000.000,00 507.000.000,00 2.392.695.545,00 2.904.695.545,00

2 06 01 18 02 Kegiatan Fasilitasi kemudahanperijinan pengembangan usaha

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 95:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 95

2 06 01 18 03 Kegiatan Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk

0,00 350.000.000,00 2.392.695.545,00 2.742.695.545,00

2 06 01 18 06 Kegiatan Peningkatan sistem danjaringan informasi perdagangan

0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00

2 06 01 18 08 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipengembangan dunia usaha

5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 06 01 19 Program pembinaan pedagangkakilima dan asongan

7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00

2 06 01 19 01 Kegiatan Kegiatan pembinaanorganisasi pedagang kakilima danasongan

7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00

2 07 Perindustrian 560.000.000,00 3.757.500.000,00 0,00 4.317.500.000,00

2 07 20601 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan

560.000.000,00 3.757.500.000,00 0,00 4.317.500.000,00

2 07 20601 16 Program pengembangan industrikecil dan menengah

520.000.000,00 3.147.500.000,00 0,00 3.667.500.000,00

2 07 20601 16 01 Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecildan menengah terhadap pemanfaatansumber daya

26.000.000,00 326.500.000,00 0,00 352.500.000,00

2 07 20601 16 02 Kegiatan Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industeri

20.000.000,00 95.000.000,00 0,00 115.000.000,00

2 07 20601 16 06 Kegiatan Fasilitasi kerjasamakemitraan industri mikro, kecil danmenengah dengan swasta

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2 07 20601 16 07 Kegiatan Pembinaan KemampuanKetrampilan Kerja Masyarakat

474.000.000,00 1.726.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00

2 07 20601 16 10 Kegiatan Penciptaan danPengembangan Design ProdukIndustri

0,00 925.000.000,00 0,00 925.000.000,00

2 07 20601 17 Program peningkatan kemampuanteknologi industri

32.000.000,00 528.000.000,00 0,00 560.000.000,00

2 07 20601 17 01 Kegiatan Pembinaan kemampuanteknologi industri

27.000.000,00 303.000.000,00 0,00 330.000.000,00

2 07 20601 17 02 Kegiatan Pengembangan danpelayanan teknologi industri

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

2 07 20601 17 03 Kegiatan Perluasan penerapan SNIuntuk mendorong saya saing industrimanufaktur

2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,00

2 07 20601 17 04 Kegiatan Perluasan penerapanstandar produk industri manufaktur

2.500.000,00 87.500.000,00 0,00 90.000.000,00

2 07 20601 18 Program penataan struktur industri 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 07 20601 18 04 Kegiatan Pemetaan Industri kecil danmenengah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2 07 20601 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 07 20601 19 03 Kegiatan Pembinaan dan PenguatanSentra Industri Kecil

8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 08 Transmigrasi 51.500.000,00 233.500.000,00 0,00 285.000.000,00

2 08 11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi

51.500.000,00 233.500.000,00 0,00 285.000.000,00

2 08 11301 15 Program pengembangan wilayahtransmigrasi

24.000.000,00 151.000.000,00 0,00 175.000.000,00

2 08 11301 15 02 Kegiatan Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antar sektordalam rangka pengembangankawasan transmigrasi

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2 08 11301 15 05 Kegiatan Pengerahan dan fasilitasiperpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhikebutuhan SDM

24.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2 08 11301 16 Program Transmigrasi lokal 17.500.000,00 52.500.000,00 0,00 70.000.000,00

2 08 11301 16 01 Kegiatan Penyuluhan transmigrasilokal

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00

2 08 11301 16 02 Kegiatan Pelatihan transmigrasi lokal 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 08 11301 17 Program transmigrasi regional 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2 08 11301 17 02 Kegiatan Pelatihan transmigrasiregional

10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00

Page 96:  · REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : NOMOR 12 Tahun 2014 TANGGAL 23

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BUPATI BANYUWANGI

Jumlah 88.686.961.350,00 463.987.143.123,00 450.549.546.089,00 1.003.223.650.562,00