PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI...

46
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 PERATURAN DAERAH LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL : : 6 TAHUN 2015 22 DESEMBER 2015 Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 453,002,773,444.00 275,226,744,272.00 143,621,364,147.00 34,154,665,025.00 Urusan Wajib 1.01 55,184,367,377.00 35,227,431,752.00 10,767,220,825.00 9,189,714,800.00 Pendidikan 1.01.01 55,184,367,377.00 35,227,431,752.00 10,767,220,825.00 9,189,714,800.00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.01.01.01 2,124,665,800.00 0.00 1,823,705,800.00 300,960,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.02 381,475,500.00 0.00 381,475,500.00 0.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.01.01.06 23,200,000.00 0.00 23,200,000.00 0.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.01.01.08 47,470,000.00 0.00 47,470,000.00 0.00 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 1.01.01.01.12 13,800,000.00 0.00 13,800,000.00 0.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.01.01.14 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01.01.01.15 19,856,500.00 0.00 19,856,500.00 0.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.01.01.16 13,538,000.00 0.00 13,538,000.00 0.00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.01.01.01.18 599,156,900.00 0.00 599,156,900.00 0.00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya 1.01.01.01.20 855,068,900.00 0.00 554,108,900.00 300,960,000.00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.01.01.25 116,800,000.00 0.00 116,800,000.00 0.00 Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1.01.01.01.27 49,300,000.00 0.00 49,300,000.00 0.00 Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor 1.01.01.02 494,848,500.00 166,800,000.00 328,048,500.00 0.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.01.02.07 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01.01.02.09 108,800,000.00 108,800,000.00 0.00 0.00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01.01.02.10 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 Pengadaan mebeleur 1.01.01.02.22 23,800,000.00 0.00 23,800,000.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.01.02.24 240,548,500.00 0.00 240,548,500.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.01.02.28 43,700,000.00 0.00 43,700,000.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.01.02.44 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.01.01.03 42,600,000.00 0.00 42,600,000.00 0.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.01.03.06 42,600,000.00 0.00 42,600,000.00 0.00 Pembinaan Kepegawaian 1.01.01.05 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.01.05.03 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01.01.06 76,900,000.00 0.00 56,900,000.00 20,000,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.01.06.01 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00 0.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.01.06.04 31,400,000.00 0.00 11,400,000.00 20,000,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01.01.15 911,527,507.00 442,027,507.00 469,500,000.00 0.00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2016

PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL

:

:

6 TAHUN 2015

22 DESEMBER 2015

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1 453,002,773,444.00275,226,744,272.00143,621,364,147.0034,154,665,025.00Urusan Wajib

1.01 55,184,367,377.0035,227,431,752.0010,767,220,825.009,189,714,800.00Pendidikan

1.01.01 55,184,367,377.0035,227,431,752.0010,767,220,825.009,189,714,800.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.01.01.01 2,124,665,800.000.001,823,705,800.00300,960,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01.02 381,475,500.000.00381,475,500.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.01.01.06 23,200,000.000.0023,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.08 47,470,000.000.0047,470,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.01.01.01.12 13,800,000.000.0013,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.14 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.01.01.15 19,856,500.000.0019,856,500.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.01.01.16 13,538,000.000.0013,538,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.01.01.01.18 599,156,900.000.00599,156,900.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.01.01.20 855,068,900.000.00554,108,900.00300,960,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.01.01.01.25 116,800,000.000.00116,800,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.01.01.01.27 49,300,000.000.0049,300,000.000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

1.01.01.02 494,848,500.00166,800,000.00328,048,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.01.02.07 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.01.02.09 108,800,000.00108,800,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.02.10 40,000,000.0040,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.01.01.02.22 23,800,000.000.0023,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.02.24 240,548,500.000.00240,548,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.02.28 43,700,000.000.0043,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.01.01.02.44 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.03 42,600,000.000.0042,600,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.01.03.06 42,600,000.000.0042,600,000.000.00Pembinaan Kepegawaian

1.01.01.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.01.01.05.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.01.01.06 76,900,000.000.0056,900,000.0020,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.06.01 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.01.01.06.04 31,400,000.000.0011,400,000.0020,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01.01.15 911,527,507.00442,027,507.00469,500,000.000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.01.15.01 302,027,507.00302,027,507.000.000.00Pembangunan Gedung Sekolah

1.01.01.15.51 140,000,000.00140,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

1.01.01.15.59 469,500,000.000.00469,500,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01.01.16 35,306,207,370.0034,618,604,245.00687,603,125.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.16.03 90,194,245.0090,194,245.000.000.00Penambahan ruang kelas sekolah

1.01.01.16.44 210,000,000.00210,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01.01.16.56 25,000,000.0025,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan

sanitary

1.01.01.16.57 144,975,000.000.00144,975,000.000.00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.01.16.63 17,850,000.000.0017,850,000.000.00Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan

Non-Islam setara SD dan SMP

1.01.01.16.68 60,215,000.000.0060,215,000.000.00Penyelenggraan paket B setara SMP

1.01.01.16.70 170,373,000.000.00170,373,000.000.00Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1.01.01.16.89 40,040,125.000.0040,040,125.000.00Lomba Olimpiade Nasional Guru

1.01.01.16.98 31,178,200,000.0030,924,050,000.00254,150,000.000.00Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan

Daerah

1.01.01.16.99 3,369,360,000.003,369,360,000.000.000.00Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan

(DAK)

1.01.01.17 371,712,400.000.00371,712,400.000.00Program Pendidikan Menengah

1.01.01.17.62 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Bantuan Beasiswa

1.01.01.17.63 58,510,000.000.0058,510,000.000.00Penyelenggraan paket C setara SMU

1.01.01.17.70 131,125,000.000.00131,125,000.000.00Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

1.01.01.17.73 62,077,400.000.0062,077,400.000.00Pembinaan Siswa OSN

1.01.01.18 88,862,500.000.0088,862,500.000.00Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.04 88,862,500.000.0088,862,500.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.01.20 348,983,300.000.00342,983,300.006,000,000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.01 34,725,000.000.0034,725,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.01.20.02 98,922,500.000.0098,922,500.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.20.03 69,535,800.000.0069,535,800.000.00Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1.01.01.20.13 145,800,000.000.00139,800,000.006,000,000.00Pelaksanaan Uji kOmpetensi Bagi Calon Kepala

Sekolah

1.01.01.22 740,302,000.000.00552,802,000.00187,500,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.22.09 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.22.10 140,000,000.000.00140,000,000.000.00Penyusunan Profil Pendidikan

1.01.01.22.11 524,302,000.000.00336,802,000.00187,500,000.00Penggadaan Naskah, Pendistribusian,

Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UAN/UN SLB,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK

1.01.01.23 9,203,968,000.000.003,705,587,200.005,498,380,800.00Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar

(DIKDAS)

1.01.01.23.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pendidikan Gratis (APBD Kab.)

1.01.01.23.07 5,498,380,800.000.000.005,498,380,800.00Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar

(APBD-Kabupaten)

1.01.01.23.08 3,665,587,200.000.003,665,587,200.000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar

(APBD-Provinsi)

1.01.01.24 5,323,790,000.000.002,146,916,000.003,176,874,000.00Program Pendidikan Gratis Pendidikan

Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR)

1.01.01.24.06 29,000,000.000.0029,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pendidikan Gratis (APBD Kab.)

1.01.01.24.07 3,176,874,000.000.000.003,176,874,000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan

Kejuruan (APBD-Kabupaten)

2

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.01.24.08 2,117,916,000.000.002,117,916,000.000.00Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan

Kejuruan (APBD-Provinsi)

1.09 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Pertanahan

1.01.01 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.09.00.16 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 352,500,000.00352,500,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.18 1,399,332,500.000.001,399,332,500.000.00Pemuda dan Olah Raga

1.01.01 1,399,332,500.000.001,399,332,500.000.00Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.18.00.16 384,517,500.000.00384,517,500.000.00Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1.18.00.16.02 271,792,500.000.00271,792,500.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18.00.16.06 18,900,000.000.0018,900,000.000.00Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

1.18.00.16.10 93,825,000.000.0093,825,000.000.00Peningkatan Mutu Siswa Di Bidang Seni Budaya

dan Sastra Dikalangan Pemuda

1.18.00.17 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda

1.18.00.17.03 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif

1.18.00.20 983,240,000.000.00983,240,000.000.00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

1.18.00.20.01 171,425,000.000.00171,425,000.000.00Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olahraga

1.18.00.20.04 117,800,000.000.00117,800,000.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah

1.18.00.20.06 137,300,000.000.00137,300,000.000.00Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18.00.20.13 56,715,000.000.0056,715,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

1.18.00.20.19 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga

1.01 1,004,225,000.00204,572,500.00733,404,500.0066,248,000.00Pendidikan

1.01.02 1,004,225,000.00204,572,500.00733,404,500.0066,248,000.00Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.01.02.01 448,602,470.000.00405,302,470.0043,300,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.01.02 44,500,000.000.0044,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.02.01.06 3,800,000.000.003,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.02.01.08 9,708,000.000.009,708,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.01.02.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.02.01.14 8,947,000.000.008,947,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.02.01.15 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.02.01.16 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.01.02.01.18 187,865,870.000.00187,865,870.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.02.01.20 170,801,600.000.00127,501,600.0043,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.01.02.01.25 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.01.02.02 222,152,680.00104,572,500.00117,580,180.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.02.02.05 18,500,000.0018,500,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.02.02.07 4,300,000.004,300,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.02.02.09 73,272,500.0073,272,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.02.02.10 8,500,000.008,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.01.02.02.22 15,300,000.000.0015,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.02.02.24 97,180,180.000.0097,180,180.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.02.02.28 5,100,000.000.005,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

3

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.02.05 40,996,000.000.0040,996,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.01.02.05.03 40,996,000.000.0040,996,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.01.02.06 9,426,750.000.004,928,750.004,498,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.06.01 7,136,500.000.003,778,500.003,358,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.01.02.06.04 2,290,250.000.001,150,250.001,140,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01.02.21 283,047,100.00100,000,000.00164,597,100.0018,450,000.00Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.01.02.21.01 21,835,500.000.0019,135,500.002,700,000.00Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

1.01.02.21.02 8,750,000.000.008,750,000.000.00Pengembangan minat dan budaya baca

1.01.02.21.03 27,344,600.000.0024,644,600.002,700,000.00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

1.01.02.21.08 35,175,000.000.0027,525,000.007,650,000.00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1.01.02.21.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah

1.01.02.21.11 22,985,500.000.0020,285,500.002,700,000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato Bagi

Siswa Sekolah

1.01.02.21.12 31,956,500.000.0029,256,500.002,700,000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang

Pengetahuan Umum

1.01.02.21.13 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perpustakaan

1.24 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Arsip

1.01.02 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.24.00.16 46,575,000.000.0038,475,000.008,100,000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

1.24.00.16.02 14,850,000.000.0012,150,000.002,700,000.00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24.00.16.05 31,725,000.000.0026,325,000.005,400,000.00Penyimpanan dan Penataan Arsip

1.02 44,740,772,436.0013,055,546,851.0027,632,912,349.004,052,313,236.00Kesehatan

1.02.01 44,740,772,436.0013,055,546,851.0027,632,912,349.004,052,313,236.00Dinas Kesehatan

1.02.01.01 2,715,231,700.000.002,439,671,700.00275,560,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.01.01.02 263,366,800.000.00263,366,800.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.01.01.06 56,635,400.000.0056,635,400.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.01.01.08 147,500,000.000.00141,500,000.006,000,000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.02.01.01.12 28,932,400.000.0028,932,400.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.14 1,398,100.000.001,398,100.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.01.01.16 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.02.01.01.18 653,850,300.000.00653,850,300.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.01.01.20 884,949,700.000.00659,089,700.00225,860,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.01.01.25 669,899,000.000.00626,199,000.0043,700,000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02.01.02 1,162,877,800.00861,952,600.00300,925,200.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.01.02.07 105,195,300.00105,195,300.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.01.02.09 122,054,500.00122,054,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.01.02.10 234,702,800.00234,702,800.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.02.01.02.21 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.02.01.02.22 132,108,200.000.00132,108,200.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.02.24 96,097,000.000.0096,097,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.01.02.28 67,720,000.000.0067,720,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.02.01.02.47 400,000,000.00400,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)

1.02.01.03 64,985,000.000.0038,585,000.0026,400,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.01.03.02 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.02.01.03.06 36,985,000.000.0010,585,000.0026,400,000.00Pembinaan Kepegawaian

1.02.01.05 61,425,000.000.0059,150,000.002,275,000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.02.01.05.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.02.01.05.07 11,425,000.000.009,150,000.002,275,000.00Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran

1.02.01.06 114,967,200.000.0068,417,200.0046,550,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.06.01 104,967,200.000.0058,417,200.0046,550,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.02.01.06.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.02.01.15 4,183,420,000.000.004,183,420,000.000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.15.07 4,168,420,000.000.004,168,420,000.000.00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK)

1.02.01.16 34,727,269,536.0012,096,094,251.0019,054,447,049.003,576,728,236.00Progam Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.16.03 806,680,000.00806,680,000.000.000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1.02.01.16.09 134,204,600.000.0081,454,600.0052,750,000.00Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02.01.16.17 5,999,999,998.00665,255,751.002,310,392,706.003,024,351,541.00Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1.02.01.16.18 653,587,202.000.00242,010,507.00411,576,695.00Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)-Non Kapitasi

1.02.01.16.19 1,958,781,500.001,681,543,500.00274,738,000.002,500,000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya

(Pajak Rokok)

1.02.01.16.20 810,888,236.00686,455,000.00122,133,236.002,300,000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya

(DBH-CT)

1.02.01.16.21 8,006,560,000.008,006,560,000.000.000.00Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya

(DAK)

1.02.01.16.23 300,000,000.000.00266,750,000.0033,250,000.00Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lanjut

Usia (Pajak Rokok)

1.02.01.16.24 109,000,000.000.0059,000,000.0050,000,000.00Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Umum)

1.02.01.16.25 252,000,000.00249,600,000.002,400,000.000.00Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

(PIK)

1.02.01.16.26 15,695,568,000.000.0015,695,568,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.01.17 18,000,000.000.0011,300,000.006,700,000.00Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.17.02 18,000,000.000.0011,300,000.006,700,000.00Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

1.02.01.19 424,408,500.0097,500,000.00266,608,500.0060,300,000.00Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.01 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.01.19.05 141,408,500.000.00116,508,500.0024,900,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.19.07 275,000,000.0097,500,000.00142,100,000.0035,400,000.00Kampanye Bahaya Merokok

1.02.01.20 202,047,500.000.00202,047,500.000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.03 170,000,000.000.00170,000,000.000.00Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.01.20.04 15,947,500.000.0015,947,500.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

5

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.20.06 16,100,000.000.0016,100,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.21 45,874,000.000.0035,074,000.0010,800,000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.21.01 28,585,000.000.0017,785,000.0010,800,000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.01.21.02 12,401,000.000.0012,401,000.000.00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.01.21.03 4,888,000.000.004,888,000.000.00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02.01.22 902,210,000.000.00902,210,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.02.01.22.01 18,200,000.000.0018,200,000.000.00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.01.22.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

1.02.01.22.04 5,500,000.000.005,500,000.000.00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

1.02.01.22.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.01.22.08 5,000,000.000.005,000,000.000.00Peningkatan Imunisasi

1.02.01.22.09 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.02.01.22.10 439,810,000.000.00439,810,000.000.00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1.02.01.22.12 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging (Pajak Rokok)

1.02.01.22.13 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (Pajak Rokok)

1.02.01.23 118,056,200.000.0071,056,200.0047,000,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.23.01 118,056,200.000.0071,056,200.0047,000,000.00Penyusunan standar kesehatan

1.09 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Pertanahan

1.02.01 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Dinas Kesehatan

1.09.00.16 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 15,000,000.0015,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.02 35,572,852,000.0014,470,864,450.0012,084,137,550.009,017,850,000.00Kesehatan

1.02.02 35,572,852,000.0014,470,864,450.0012,084,137,550.009,017,850,000.00RSUD Latemmamala

1.02.02.01 1,175,610,000.000.001,175,610,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.02.01.02 401,425,000.000.00401,425,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.02.01.06 10,585,000.000.0010,585,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.02.01.08 69,050,000.000.0069,050,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.02.02.01.12 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.02.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.02.01.16 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.02.02.01.18 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.02.01.20 251,550,000.000.00251,550,000.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.02.01.25 256,000,000.000.00256,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.02.02.02 280,867,600.00154,000,000.00126,867,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.02.02.07 45,000,000.0045,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.02.02.09 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.02.02.10 59,000,000.0059,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.02.02.02.24 50,500,000.000.0050,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.02.02.26 31,325,000.000.0031,325,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.02.02.02.28 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.02.02.02.29 5,042,600.000.005,042,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.02.03 14,750,000.000.000.0014,750,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.02.03.06 14,750,000.000.000.0014,750,000.00Pembinaan Kepegawaian

1.02.02.05 426,400,000.000.00426,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.02.02.05.03 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.02.02.05.06 176,400,000.000.00176,400,000.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan

(Satpam)

1.02.02.06 36,725,000.000.0036,725,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.02.06.01 11,225,000.000.0011,225,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.02.02.06.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02.02.06.05 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.02.02.23 87,000,000.000.0083,900,000.003,100,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.02.23.01 87,000,000.000.0083,900,000.003,100,000.00Penyusunan standar kesehatan

1.02.02.26 8,351,864,450.008,316,864,450.0035,000,000.000.00Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.02.26.05 5,448,120,000.005,448,120,000.000.000.00Pengembangan ruang gawat darurat

1.02.02.26.06 258,584,450.00258,584,450.000.000.00Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU

1.02.02.26.09 2,610,160,000.002,610,160,000.000.000.00Pengembangan ruang isolasi

1.02.02.26.22 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu

dan lain-lain)

1.02.02.27 199,634,950.000.00199,634,950.000.00Progam pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.02.27.01 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02.02.27.17 59,634,950.000.0059,634,950.000.00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

1.02.02.27.18 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil

jenazah

1.02.02.35 25,000,000,000.006,000,000,000.0010,000,000,000.009,000,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD

1.02.02.35.01 25,000,000,000.006,000,000,000.0010,000,000,000.009,000,000,000.00Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan

BLUD-RSUD

1.03 177,687,221,931.00169,512,346,267.007,694,140,664.00480,735,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01 177,687,221,931.00169,512,346,267.007,694,140,664.00480,735,000.00Dinas Pekerjaan Umum

1.03.01.01 2,144,337,164.000.001,847,102,164.00297,235,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.01.01.02 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.03.01.01.06 25,568,000.000.0025,568,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03.01.01.08 18,062,000.000.0018,062,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.03.01.01.12 1,937,000.000.001,937,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.01.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.03.01.01.18 555,804,700.000.00555,804,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.01.01.20 531,184,464.000.00233,949,464.00297,235,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.03.01.01.25 930,581,000.000.00930,581,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.03.01.02 12,020,848,589.0011,542,438,589.00478,410,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.01.02.03 7,278,700,000.007,088,700,000.00190,000,000.000.00Pembangunan gedung kantor

1.03.01.02.05 445,000,000.00445,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.03.01.02.09 337,030,000.00337,030,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03.01.02.22 38,900,000.000.0038,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.01.02.24 228,240,000.000.00228,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.01.02.28 21,270,000.000.0021,270,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.03.01.02.41 680,840,232.00680,840,232.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.03.01.02.42 1,698,957,892.001,698,957,892.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.03.01.02.45 1,291,910,465.001,291,910,465.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,

Pagar, Tempat Parkir

1.03.01.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.03.01.05.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.03.01.06 61,874,000.000.0010,774,000.0051,100,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.01.06.01 47,780,000.000.007,280,000.0040,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.03.01.06.04 4,500,000.000.001,300,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.01.06.05 9,594,000.000.002,194,000.007,400,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.03.01.15 12,351,386,678.0012,351,386,678.000.000.00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.01.15.03 2,343,484,765.002,343,484,765.000.000.00Pembangunan jalan

1.03.01.15.05 1,554,274,546.001,554,274,546.000.000.00Pembangunan jembatan

1.03.01.15.07 8,453,627,367.008,453,627,367.000.000.00Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN)

1.03.01.16 6,231,659,000.006,231,659,000.000.000.00Program Pembangunan Saluran

drainase/gorong-gorong

1.03.01.16.03 6,231,659,000.006,231,659,000.000.000.00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.01.18 133,554,962,000.00132,854,962,000.00700,000,000.000.00Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.03.01.18.03 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

(PEMELIHARAAN RUTIN)

1.03.01.18.04 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03.01.18.06 132,854,962,000.00132,854,962,000.000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( DAK)

1.03.01.23 111,760,000.000.00111,760,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.03.01.23.10 111,760,000.000.00111,760,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.01.27 1,830,570,500.000.001,830,570,500.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.03.01.27.02 1,830,570,500.000.001,830,570,500.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

1.03.01.29 10,427,000.000.002,527,000.007,900,000.00Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

1.03.01.29.05 10,427,000.000.002,527,000.007,900,000.00Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

1.03.01.30 9,172,377,000.006,531,900,000.002,552,277,000.0088,200,000.00Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

1.03.01.30.02 6,531,900,000.006,531,900,000.000.000.00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03.01.30.03 2,535,357,000.000.002,535,357,000.000.00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaaan

1.03.01.30.09 105,120,000.000.0016,920,000.0088,200,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

1.03.01.31 47,020,000.000.0010,720,000.0036,300,000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03.01.31.02 47,020,000.000.0010,720,000.0036,300,000.00Pembinaan Jasa Konstruksi

1.05 1,786,380,000.000.001,553,730,000.00232,650,000.00Penataan Ruang

1.03.01 1,786,380,000.000.001,553,730,000.00232,650,000.00Dinas Pekerjaan Umum

1.05.00.15 1,558,730,000.000.001,456,580,000.00102,150,000.00Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.00.15.05 781,570,000.000.00765,770,000.0015,800,000.00Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1.05.00.15.07 159,070,000.000.00151,570,000.007,500,000.00Penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan

1.05.00.15.13 121,170,000.000.00111,570,000.009,600,000.00Survey dan pemetaan

1.05.00.15.18 49,160,000.000.003,760,000.0045,400,000.00Penyusunan Database Tata Ruang

1.05.00.15.19 447,760,000.000.00423,910,000.0023,850,000.00Koreksi Geometris dan Orthoreksi Peta RDTR

1.05.00.17 227,650,000.000.0097,150,000.00130,500,000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.05.00.17.05 72,610,000.000.0058,210,000.0014,400,000.00Pengawasan pemanfaatan ruang

1.05.00.17.06 64,770,000.000.0019,470,000.0045,300,000.00Koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

1.05.00.17.09 90,270,000.000.0019,470,000.0070,800,000.00Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Reklame

1.09 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Pertanahan

1.03.01 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Dinas Pekerjaan Umum

1.09.00.16 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 85,000,000.0085,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.03 29,308,876,068.0025,854,199,056.003,170,047,012.00284,630,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.02 27,952,623,638.0025,844,124,056.001,883,219,582.00225,280,000.00Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,

Pertambangan dan Energi

1.03.02.01 983,574,582.000.00787,894,582.00195,680,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.02.01.02 67,600,000.000.0067,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.03.02.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03.02.01.08 3,700,000.000.003,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.03.02.01.12 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.02.01.14 3,200,000.000.003,200,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.02.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.02.01.16 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.03.02.01.18 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.02.01.20 482,074,582.000.00286,394,582.00195,680,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.03.02.01.25 144,500,000.000.00144,500,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.03.02.02 819,210,000.00594,000,000.00225,210,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.02.02.05 277,000,000.00277,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.03.02.02.07 137,000,000.00137,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03.02.02.09 118,500,000.00118,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03.02.02.10 61,500,000.0061,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.03.02.02.22 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.02.02.24 178,700,000.000.00178,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.02.02.26 27,510,000.000.0027,510,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.03.02.03 108,800,000.000.00108,800,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.02.03.02 108,800,000.000.00108,800,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.03.02.05 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.03.02.05.03 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.03.02.06 20,915,000.000.006,165,000.0014,750,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.02.06.01 9,990,000.000.004,790,000.005,200,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.03.02.06.02 5,380,000.000.00605,000.004,775,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.03.02.06.04 5,545,000.000.00770,000.004,775,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.02.24 21,073,749,510.0020,478,749,510.00580,150,000.0014,850,000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

1.03.02.24.10 239,000,000.00239,000,000.000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03.02.24.15 15,200,000,000.0014,900,000,000.00300,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang

telah dibangun

1.03.02.24.16 260,000,000.00180,000,000.0080,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air

9

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.02.24.19 4,499,749,510.004,499,749,510.000.000.00Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03.02.24.22 875,000,000.00660,000,000.00200,150,000.0014,850,000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif

1.03.02.28 4,821,374,546.004,771,374,546.0050,000,000.000.00Program Pengendalian Banjir

1.03.02.28.03 4,821,374,546.004,771,374,546.0050,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai

1.03.03 1,356,252,430.0010,075,000.001,286,827,430.0059,350,000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.03.03.01 330,204,530.000.00270,854,530.0059,350,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.03.01.02 22,640,000.000.0022,640,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.03.03.01.06 35,371,130.000.0035,371,130.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03.03.01.08 4,200,000.000.004,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.03.03.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.03.01.16 1,600,000.000.001,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.03.03.01.18 103,372,000.000.00103,372,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.03.01.20 153,021,400.000.0093,671,400.0059,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.03.03.02 909,715,900.0010,075,000.00899,640,900.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.03.02.07 10,075,000.0010,075,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03.03.02.22 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.03.02.24 875,340,900.000.00875,340,900.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.03.02.26 9,300,000.000.009,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.03.03.03 84,230,000.000.0084,230,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03.03.03.03 84,230,000.000.0084,230,000.000.00Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.03.03.05 32,102,000.000.0032,102,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.03.03.05.03 32,102,000.000.0032,102,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.08 1,996,118,770.000.001,996,118,770.000.00Lingkungan Hidup

1.03.03 1,996,118,770.000.001,996,118,770.000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.08.00.15 1,304,469,000.000.001,304,469,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.08.00.15.02 198,265,000.000.00198,265,000.000.00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

1.08.00.15.04 1,106,204,000.000.001,106,204,000.000.00Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.08.00.24 691,649,770.000.00691,649,770.000.00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1.08.00.24.06 46,649,770.000.0046,649,770.000.00Pemeliharaan RTH

1.08.00.24.11 645,000,000.000.00645,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu

Jalan

1.09 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Pertanahan

1.03.03 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.09.00.16 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 192,500,000.00192,500,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.06 4,051,517,630.00121,385,000.003,358,957,630.00571,175,000.00Perencanaan Pembangunan

1.06.01 4,051,517,630.00121,385,000.003,358,957,630.00571,175,000.00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.01 1,343,645,630.000.001,228,995,630.00114,650,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.01.01.02 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.06.01.01.06 4,050,000.000.004,050,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.06.01.01.08 99,229,300.000.0099,229,300.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.06.01.01.14 4,103,200.000.004,103,200.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

10

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.06.01.01.15 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.06.01.01.16 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.06.01.01.18 755,311,805.000.00755,311,805.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.06.01.01.20 316,851,325.000.00239,401,325.0077,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.06.01.01.27 42,200,000.000.005,000,000.0037,200,000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

1.06.01.02 315,890,000.00109,600,000.00206,290,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.06.01.02.05 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.06.01.02.09 72,350,000.0072,350,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.06.01.02.10 19,250,000.0019,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.06.01.02.22 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06.01.02.24 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.06.01.02.26 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.06.01.02.28 16,290,000.000.0016,290,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.06.01.05 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.06.01.05.03 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.06.01.06 48,412,000.000.0027,412,000.0021,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.01.06.01 29,692,000.000.0017,392,000.0012,300,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.06.01.06.04 18,720,000.000.0010,020,000.008,700,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06.01.15 349,103,300.000.00282,953,300.0066,150,000.00Program Pengembangan Data dan Informasi

1.06.01.15.01 27,080,000.000.0018,180,000.008,900,000.00Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

1.06.01.15.02 180,823,300.000.00168,023,300.0012,800,000.00Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06.01.15.06 41,400,000.000.0022,950,000.0018,450,000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

1.06.01.15.09 99,800,000.000.0073,800,000.0026,000,000.00Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Daerah

1.06.01.19 35,300,000.000.0028,625,000.006,675,000.00Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar

1.06.01.19.14 35,300,000.000.0028,625,000.006,675,000.00Koordinasi Perencanaan PN PPSP

1.06.01.20 355,060,000.0011,785,000.00301,025,000.0042,250,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.01.20.01 63,000,000.000.0063,000,000.000.00peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana

1.06.01.20.02 42,460,000.0011,785,000.004,275,000.0026,400,000.00Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

1.06.01.20.04 119,600,000.000.00114,400,000.005,200,000.00Workshop Penyusunan RPJMDes

1.06.01.20.05 130,000,000.000.00119,350,000.0010,650,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi Partisipasif

1.06.01.21 1,280,671,700.000.001,007,871,700.00272,800,000.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.21.05 421,300,000.000.00320,550,000.00100,750,000.00Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.01.21.08 29,755,000.000.0016,405,000.0013,350,000.00Penyusunan rancangan RKPD

1.06.01.21.09 244,050,000.000.00198,850,000.0045,200,000.00Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06.01.21.11 50,895,000.000.0038,595,000.0012,300,000.00Kordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

1.06.01.21.12 91,005,000.000.0047,505,000.0043,500,000.00Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.06.01.21.13 44,115,000.000.0030,115,000.0014,000,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

11

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.06.01.21.14 43,438,400.000.0041,838,400.001,600,000.00Penyusunan KUA dan PPAS

1.06.01.21.18 92,200,000.000.0079,900,000.0012,300,000.00Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

RPJMD

1.06.01.21.19 121,100,000.000.00115,900,000.005,200,000.00Sosialisasi Regulasi Perencanaan

Pembangunan1.06.01.21.20 87,725,000.000.0078,500,000.009,225,000.00Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

1.06.01.21.21 55,088,300.000.0039,713,300.0015,375,000.00Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1.06.01.22 109,725,000.000.0095,325,000.0014,400,000.00Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

1.06.01.22.04 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

1.06.01.22.12 85,175,000.000.0079,675,000.005,500,000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.06.01.23 144,160,000.000.00119,810,000.0024,350,000.00Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06.01.23.03 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya

1.06.01.23.05 59,440,000.000.0052,240,000.007,200,000.00Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran

Rensposif Gender dan Pro Anak

1.06.01.23.06 60,170,000.000.0051,920,000.008,250,000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat

1.06.01.24 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya Alam

1.06.01.24.05 24,550,000.000.0015,650,000.008,900,000.00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana

1.07 2,077,252,590.00615,835,000.001,271,327,590.00190,090,000.00Perhubungan

1.07.01 2,077,252,590.00615,835,000.001,271,327,590.00190,090,000.00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

1.07.01.01 768,317,590.0020,000,000.00618,477,590.00129,840,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.01.01.02 78,000,000.0020,000,000.0058,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.07.01.01.06 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.07.01.01.08 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.07.01.01.12 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.07.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.07.01.01.16 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.07.01.01.18 231,416,490.000.00231,416,490.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.07.01.01.20 407,601,100.000.00277,761,100.00129,840,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.07.01.01.25 8,800,000.000.008,800,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.07.01.02 653,970,000.00407,570,000.00246,400,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.07.01.02.05 298,000,000.00298,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.07.01.02.07 29,400,000.0029,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.07.01.02.09 51,070,000.0051,070,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.07.01.02.10 29,100,000.0029,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.07.01.02.22 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07.01.02.24 203,000,000.000.00203,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.07.01.02.26 18,400,000.000.0018,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.07.01.02.46 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

1.07.01.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.01.03.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.07.01.05 110,500,000.000.00110,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.07.01.05.03 110,500,000.000.00110,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.07.01.06 68,850,000.000.008,600,000.0060,250,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.07.01.06.01 39,600,000.000.007,200,000.0032,400,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.07.01.06.04 29,250,000.000.001,400,000.0027,850,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.07.01.16 125,000,000.000.00125,000,000.000.00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.01.16.04 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1.07.01.16.05 85,000,000.000.0085,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu

1.07.01.17 107,350,000.000.00107,350,000.000.00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.01.17.01 10,850,000.000.0010,850,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamtan penumpang

1.07.01.17.02 57,500,000.000.0057,500,000.000.00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

1.07.01.17.04 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna

keselamtan penumpang

1.07.01.17.15 3,000,000.000.003,000,000.000.00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan

umum teladan

1.07.01.19 188,265,000.00188,265,000.000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.07.01.19.02 188,265,000.00188,265,000.000.000.00Pengadaan marka jalan

1.07.01.20 5,000,000.000.005,000,000.000.00Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.01.20.04 5,000,000.000.005,000,000.000.00Monitoring dan Pengawasan Bengkel Kendaraan

Bermotor

1.25 224,865,500.0059,263,400.00114,852,100.0050,750,000.00Komunikasi dan Informatika

1.07.01 224,865,500.0059,263,400.00114,852,100.0050,750,000.00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

1.25.00.15 173,932,500.0059,263,400.0063,919,100.0050,750,000.00Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25.00.15.02 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

1.25.00.15.03 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

1.25.00.15.06 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.25.00.15.08 12,244,100.000.0012,244,100.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Informasi Masyarakat

1.25.00.15.09 29,625,000.000.0015,975,000.0013,650,000.00Kerjasama Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

1.25.00.15.11 99,063,400.0059,263,400.002,700,000.0037,100,000.00Penyediaan Layanan Media Centre

1.25.00.17 9,900,000.000.009,900,000.000.00Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Informasi

1.25.00.17.01 9,900,000.000.009,900,000.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

1.25.00.18 41,033,000.000.0041,033,000.000.00Program Kerjasama Informasi dengan Mas

Media

1.25.00.18.01 16,533,000.000.0016,533,000.000.00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25.00.18.02 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.25.00.18.03 5,500,000.000.005,500,000.000.00Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.08 2,187,610,000.00602,715,000.001,423,045,000.00161,850,000.00Lingkungan Hidup

1.08.01 2,187,610,000.00602,715,000.001,423,045,000.00161,850,000.00Kantor Lingkungan Hidup

1.08.01.01 562,380,000.0010,000,000.00501,830,000.0050,550,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08.01.01.02 75,000,000.0010,000,000.0065,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.08.01.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.08.01.01.08 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.08.01.01.12 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.08.01.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

13

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.08.01.01.16 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.08.01.01.18 214,298,600.000.00214,298,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.08.01.01.20 189,581,400.000.00139,031,400.0050,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.08.01.01.25 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.08.01.02 256,975,000.00191,105,000.0065,870,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.08.01.02.05 60,000,000.0060,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.08.01.02.07 9,800,000.009,800,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.08.01.02.09 77,055,000.0077,055,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.08.01.02.10 44,250,000.0044,250,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.08.01.02.22 13,400,000.000.0013,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08.01.02.24 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.08.01.02.28 10,470,000.000.0010,470,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.08.01.03 20,725,000.000.0020,725,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.08.01.03.02 20,725,000.000.0020,725,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.08.01.05 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.08.01.05.03 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.08.01.06 39,500,000.000.009,500,000.0030,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.08.01.06.01 18,500,000.000.003,500,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.08.01.06.04 21,000,000.000.006,000,000.0015,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08.01.16 271,520,000.000.00240,020,000.0031,500,000.00Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.01.16.01 93,050,000.000.0076,550,000.0016,500,000.00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.01.16.07 2,550,000.000.002,550,000.000.00Pengkajian dampak lingkungan

1.08.01.16.08 16,400,000.000.001,400,000.0015,000,000.00Peningkatan pengelolaan lingkungan

pertambangan

1.08.01.16.11 59,020,000.000.0059,020,000.000.00Pengembangan produksi ramah lingkungan

1.08.01.16.12 100,500,000.000.00100,500,000.000.00Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.08.01.17 988,010,000.00401,610,000.00536,600,000.0049,800,000.00Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.08.01.17.01 57,500,000.000.0042,500,000.0015,000,000.00Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08.01.17.05 19,100,000.000.004,100,000.0015,000,000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.08.01.17.07 911,410,000.00401,610,000.00490,000,000.0019,800,000.00Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air

dan Sumber-sumber Air

1.08.01.19 6,500,000.000.006,500,000.000.00Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

1.08.01.19.04 6,500,000.000.006,500,000.000.00Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat

dan daerah

1.10 1,791,272,100.00459,171,500.001,065,416,600.00266,684,000.00Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 1,791,272,100.00459,171,500.001,065,416,600.00266,684,000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

1.10.01.01 658,306,600.000.00592,646,600.0065,660,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10.01.01.02 75,426,000.000.0075,426,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.10.01.01.06 2,650,000.000.002,650,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.10.01.01.08 8,430,000.000.008,430,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.10.01.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.10.01.01.14 6,978,000.000.006,978,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

14

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.10.01.01.15 13,000,000.000.0013,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.10.01.01.18 276,299,600.000.00276,299,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.10.01.01.20 273,523,000.000.00207,863,000.0065,660,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.10.01.02 567,446,500.00459,171,500.00108,275,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.10.01.02.07 109,209,000.0092,334,000.0016,875,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.10.01.02.09 51,837,500.0051,837,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.10.01.02.10 125,000,000.00125,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.10.01.02.22 28,200,000.000.0028,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10.01.02.24 42,200,000.000.0042,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.10.01.02.28 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.10.01.02.45 200,000,000.00190,000,000.0010,000,000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,

Pagar, Tempat Parkir

1.10.01.03 10,250,000.000.0010,250,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.10.01.03.02 10,250,000.000.0010,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.10.01.05 38,000,000.000.0038,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.10.01.05.03 38,000,000.000.0038,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.10.01.06 31,924,000.000.0018,950,000.0012,974,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.10.01.06.01 22,684,000.000.0014,060,000.008,624,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.10.01.06.04 9,240,000.000.004,890,000.004,350,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.10.01.15 485,345,000.000.00297,295,000.00188,050,000.00Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.10.01.15.06 52,147,750.000.0012,097,750.0040,050,000.00Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

1.10.01.15.08 63,974,000.000.0063,974,000.000.00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.10.01.15.09 191,314,000.000.00191,314,000.000.00Pengembangan data base kependudukan

1.10.01.15.14 42,842,000.000.004,292,000.0038,550,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10.01.15.16 113,382,250.000.007,482,250.00105,900,000.00Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan pada Pelayanan E-KTP

1.10.01.15.17 21,685,000.000.0018,135,000.003,550,000.00Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan

Perundang-undangan Bidang Kependudukan

1.14 1,198,264,500.000.001,096,114,500.00102,150,000.00Tenaga Kerja

1.10.01 1,198,264,500.000.001,096,114,500.00102,150,000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

1.14.00.15 270,917,500.000.00240,542,500.0030,375,000.00Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.00.15.01 45,662,500.000.0021,362,500.0024,300,000.00Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14.00.15.06 225,255,000.000.00219,180,000.006,075,000.00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.14.00.16 801,612,000.000.00776,637,000.0024,975,000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14.00.16.01 36,010,500.000.0019,810,500.0016,200,000.00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.14.00.16.08 217,512,500.000.00214,587,500.002,925,000.00Penyelenggaraan Padat Karya Infrastuktur

1.14.00.16.09 548,089,000.000.00542,239,000.005,850,000.00Penyelenggaraan Padat Karya Produktif

1.14.00.17 125,735,000.000.0078,935,000.0046,800,000.00Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.00.17.02 44,005,000.000.0042,205,000.001,800,000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.14.00.17.03 17,102,000.000.0015,727,000.001,375,000.00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14.00.17.04 18,400,000.000.0016,175,000.002,225,000.00Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

15

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.14.00.17.08 46,228,000.000.004,828,000.0041,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11 906,262,550.0027,793,750.00795,830,800.0082,638,000.00Pemberdayaan Perempuan

1.11.01 906,262,550.0027,793,750.00795,830,800.0082,638,000.00Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.11.01.01 598,864,290.009,000,000.00538,376,290.0051,488,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.11.01.01.02 26,900,000.000.0026,900,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.11.01.01.06 8,200,000.000.008,200,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.11.01.01.08 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.11.01.01.12 1,532,500.000.001,532,500.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.11.01.01.14 10,000,000.009,000,000.001,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.11.01.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.11.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.11.01.01.18 295,522,040.000.00295,522,040.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.11.01.01.20 211,534,750.000.00160,046,750.0051,488,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.11.01.01.25 26,375,000.000.0026,375,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.11.01.02 136,446,350.0018,793,750.00117,652,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.11.01.02.09 18,793,750.0018,793,750.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.11.01.02.22 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.11.01.02.24 105,152,600.000.00105,152,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.11.01.02.28 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.11.01.03 9,500,000.000.00700,000.008,800,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.11.01.03.06 9,500,000.000.00700,000.008,800,000.00Pembinaan Kepegawaian

1.11.01.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.11.01.05.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.11.01.06 17,318,710.000.0017,318,710.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.11.01.06.01 10,740,000.000.0010,740,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.11.01.06.04 6,578,710.000.006,578,710.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.11.01.16 49,575,000.000.0038,025,000.0011,550,000.00Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.01.16.05 24,575,000.000.0015,725,000.008,850,000.00Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

1.11.01.16.06 25,000,000.000.0022,300,000.002,700,000.00Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11.01.17 29,558,200.000.0021,458,200.008,100,000.00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.11.01.17.08 29,558,200.000.0021,458,200.008,100,000.00Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.11.01.18 40,000,000.000.0037,300,000.002,700,000.00Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1.11.01.18.02 40,000,000.000.0037,300,000.002,700,000.00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan

peran serta dan kesetaraan jender

1.12 1,090,307,450.00713,170,000.00295,437,450.0081,700,000.00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.11.01 1,090,307,450.00713,170,000.00295,437,450.0081,700,000.00Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.12.00.15 802,451,250.00713,170,000.0070,956,250.0018,325,000.00Program Keluarga Berencana

1.12.00.15.01 65,928,250.000.0050,303,250.0015,625,000.00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

1.12.00.15.02 19,603,000.000.0016,903,000.002,700,000.00Pelayanan KIE

1.12.00.15.07 716,920,000.00713,170,000.003,750,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana KB

16

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.12.00.17 57,000,000.000.0040,800,000.0016,200,000.00Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12.00.17.01 30,000,000.000.0021,900,000.008,100,000.00Pelayanan konseling KB

1.12.00.17.02 27,000,000.000.0018,900,000.008,100,000.00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.12.00.18 158,709,400.000.00120,059,400.0038,650,000.00Program Pembinaan Peran Serta Masyrakat

dan Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.12.00.18.01 56,200,700.000.0053,500,700.002,700,000.00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat

peduli KB

1.12.00.18.02 48,958,700.000.0032,758,700.0016,200,000.00Pengolahan Data Dan Informasi Program KB

1.12.00.18.03 25,000,000.000.0021,450,000.003,550,000.00Koordinasi Pengelolaan Program

1.12.00.18.04 28,550,000.000.0012,350,000.0016,200,000.00

1.12.00.19 22,646,800.000.0020,371,800.002,275,000.00Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

1.12.00.19.01 22,646,800.000.0020,371,800.002,275,000.00Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.12.00.20 25,000,000.000.0021,875,000.003,125,000.00Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

1.12.00.20.02 25,000,000.000.0021,875,000.003,125,000.00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1.12.00.24 24,500,000.000.0021,375,000.003,125,000.00Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

1.12.00.24.01 24,500,000.000.0021,375,000.003,125,000.00Pengkajian pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU

1.09 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Pertanahan

1.13.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Dinas Sosial

1.09.00.16 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.13 2,340,707,764.00105,625,000.002,148,382,764.0086,700,000.00Sosial

1.13.01 2,340,707,764.00105,625,000.002,148,382,764.0086,700,000.00Dinas Sosial

1.13.01.01 849,081,840.000.00769,881,840.0079,200,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.01.01.02 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.13.01.01.06 13,250,000.000.0013,250,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.13.01.01.08 16,474,000.000.0016,474,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.13.01.01.12 1,140,000.000.001,140,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.13.01.01.14 2,732,000.000.002,732,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.13.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.13.01.01.16 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.13.01.01.18 458,235,840.000.00458,235,840.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.13.01.01.20 311,850,000.000.00232,650,000.0079,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.13.01.02 470,529,000.00105,625,000.00364,904,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.13.01.02.09 102,125,000.00102,125,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.13.01.02.10 3,500,000.003,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.13.01.02.24 209,904,000.000.00209,904,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.13.01.02.28 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.13.01.02.42 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.13.01.05 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.13.01.05.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.13.01.06 13,440,000.000.005,940,000.007,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.13.01.06.01 13,440,000.000.005,940,000.007,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.13.01.15 202,896,000.000.00202,896,000.000.00Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.13.01.15.07 202,896,000.000.00202,896,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Bagi Fakir Miskin

1.13.01.16 440,920,484.000.00440,920,484.000.00Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.01.16.01 44,682,720.000.0044,682,720.000.00Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat

dan lansia

1.13.01.16.03 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1.13.01.16.07 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.13.01.18 90,720,000.000.0090,720,000.000.00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

1.13.01.18.04 90,720,000.000.0090,720,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

trauma

1.13.01.21 253,120,440.000.00253,120,440.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.01.21.01 16,810,000.000.0016,810,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia

usaha

1.13.01.21.03 199,632,000.000.00199,632,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.01.21.04 36,678,440.000.0036,678,440.000.00Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

1.04 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Perumahan Rakyat

1.13.02 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.04.00.19 1,931,170,400.00834,560,000.001,000,610,400.0096,000,000.00Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.00.19.07 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

1.04.00.19.08 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.04.00.19.11 1,006,000,000.000.00910,000,000.0096,000,000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

1.04.00.19.16 855,170,400.00784,560,000.0070,610,400.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran (DAK)

1.09 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Pertanahan

1.13.02 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.09.00.16 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 507,000,000.00507,000,000.000.000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.13 2,034,720,000.00315,560,000.001,604,660,000.00114,500,000.00Sosial

1.13.02 2,034,720,000.00315,560,000.001,604,660,000.00114,500,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.13.02.01 725,920,000.0014,760,000.00664,410,000.0046,750,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.02.01.02 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.13.02.01.06 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.13.02.01.08 19,200,000.004,685,000.0014,515,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.13.02.01.12 7,040,000.000.007,040,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.13.02.01.14 20,000,000.0010,075,000.009,925,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.13.02.01.15 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

18

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.13.02.01.16 4,080,000.000.004,080,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.13.02.01.18 308,800,000.000.00308,800,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.13.02.01.20 291,800,000.000.00245,050,000.0046,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.13.02.02 558,800,000.00290,800,000.00268,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.13.02.02.05 110,000,000.00110,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.13.02.02.07 30,800,000.0030,800,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.13.02.02.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.13.02.02.10 50,000,000.0050,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.13.02.02.22 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.02.02.24 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.13.02.02.28 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.13.02.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.13.02.05.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.13.02.06 60,000,000.000.0042,250,000.0017,750,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.13.02.06.01 40,000,000.000.0022,250,000.0017,750,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.13.02.06.04 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.13.02.22 220,000,000.000.00170,000,000.0050,000,000.00Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1.13.02.22.02 100,000,000.000.0075,000,000.0025,000,000.00Penyiapan Peta Rawan Bencana

1.13.02.22.04 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.13.02.22.07 100,000,000.000.0075,000,000.0025,000,000.00Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana dan Rencana Kontijensi

1.13.02.23 275,000,000.0010,000,000.00265,000,000.000.00Program Tanggap Darurat dan Logistik

1.13.02.23.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana

1.13.02.23.02 110,000,000.0010,000,000.00100,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

1.13.02.23.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penanganan Korban Bencana

1.13.02.23.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

1.13.02.24 145,000,000.000.00145,000,000.000.00Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca

Bencana

1.13.02.24.01 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat

Bencana

1.13.02.24.04 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Bimtek Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

1.13.02.24.05 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Dokumen Kajian Pasca Bencana

1.15 1,558,847,000.00180,000,000.001,283,667,000.0095,180,000.00Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.15.01 1,558,847,000.00180,000,000.001,283,667,000.0095,180,000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

1.15.01.01 909,031,000.000.00828,351,000.0080,680,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15.01.01.02 42,450,000.000.0042,450,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.15.01.01.06 10,600,000.000.0010,600,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.15.01.01.08 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.15.01.01.12 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.15.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.15.01.01.16 1,870,000.000.001,870,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.15.01.01.18 581,480,000.000.00581,480,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.15.01.01.20 232,731,000.000.00152,051,000.0080,680,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.15.01.01.25 24,900,000.000.0024,900,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

19

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.15.01.02 303,443,000.00180,000,000.00123,443,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.15.01.02.05 64,000,000.0064,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.15.01.02.07 27,000,000.0027,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.15.01.02.09 38,900,000.0038,900,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15.01.02.10 50,100,000.0050,100,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.15.01.02.22 7,235,000.000.007,235,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15.01.02.24 106,308,000.000.00106,308,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.15.01.02.26 9,900,000.000.009,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.15.01.03 70,200,000.000.0070,200,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.15.01.03.02 70,200,000.000.0070,200,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.15.01.05 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.15.01.05.03 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.15.01.06 21,800,000.000.007,300,000.0014,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.15.01.06.01 14,800,000.000.004,800,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.15.01.06.04 7,000,000.000.002,500,000.004,500,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15.01.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

1.15.01.15.12 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan Tekhnologi Pengemasan bagi Pelaku

UMKM

1.15.01.15.13 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan Tekhnologi Peningkatan Mutu Produk

UMKM

1.15.01.16 74,706,000.000.0074,706,000.000.00Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.15.01.16.03 9,929,000.000.009,929,000.000.00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.16.05 4,130,000.000.004,130,000.000.00Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil

produksi

1.15.01.16.06 24,300,000.000.0024,300,000.000.00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.01.16.07 36,347,000.000.0036,347,000.000.00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/

KUD

1.15.01.17 71,586,000.000.0071,586,000.000.00Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.17.08 37,563,000.000.0037,563,000.000.00Penyelenggaraan pembinaan industri rumah

tangg, industri kecil dan industri menengah

1.15.01.17.09 34,023,000.000.0034,023,000.000.00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15.01.18 17,081,000.000.0017,081,000.000.00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.15.01.18.05 7,829,000.000.007,829,000.000.00Permbinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

1.15.01.18.09 9,252,000.000.009,252,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.17 2,226,534,000.00201,697,000.001,879,080,000.00145,757,000.00Kebudayaan

1.17.01 2,226,534,000.00201,697,000.001,879,080,000.00145,757,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.17.01.01 1,328,150,000.000.001,191,400,000.00136,750,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.17.01.01.02 78,400,000.000.0078,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.17.01.01.06 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.17.01.01.07 71,750,000.000.000.0071,750,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17.01.01.08 28,800,000.000.0028,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.17.01.01.12 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.17.01.01.15 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.17.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.17.01.01.18 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.17.01.01.20 885,400,000.000.00820,400,000.0065,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.17.01.02 224,655,000.0078,975,000.00145,680,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.17.01.02.09 78,975,000.0078,975,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.17.01.02.24 138,000,000.000.00138,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.17.01.02.28 7,680,000.000.007,680,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.17.01.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.17.01.05.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.17.01.06 8,207,000.000.000.008,207,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.17.01.06.01 5,760,000.000.000.005,760,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.17.01.06.04 2,447,000.000.000.002,447,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.17.01.15 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.01.15.01 210,000,000.000.00210,000,000.000.00Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1.17.01.16 123,522,000.00122,722,000.000.00800,000.00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.01.16.05 123,522,000.00122,722,000.000.00800,000.00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1.17.01.17 317,000,000.000.00317,000,000.000.00Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.17.01 302,000,000.000.00302,000,000.000.00Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah

1.17.01.17.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan dialog kebudayaan

1.19 3,845,716,880.0081,800,000.003,097,016,880.00666,900,000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01 1,166,880,000.0012,200,000.00626,180,000.00528,500,000.00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

1.19.01.01 357,350,000.000.00307,250,000.0050,100,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.01.01.02 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.19.01.01.06 1,850,000.000.001,850,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.19.01.01.08 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.19.01.01.12 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.01.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.19.01.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.19.01.01.18 114,300,000.000.00114,300,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.19.01.01.20 197,400,000.000.00147,300,000.0050,100,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.19.01.02 80,000,000.0012,200,000.0067,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.19.01.02.09 12,200,000.0012,200,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19.01.02.24 63,000,000.000.0063,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.19.01.02.26 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.19.01.05 70,020,000.000.0070,020,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.19.01.05.03 70,020,000.000.0070,020,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.19.01.06 139,300,000.000.008,500,000.00130,800,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.19.01.06.01 45,400,000.000.008,500,000.0036,900,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.19.01.06.02 27,000,000.000.000.0027,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.19.01.06.04 66,900,000.000.000.0066,900,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.19.01.15 115,300,000.000.0033,700,000.0081,600,000.00Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.19.01.15.01 80,570,000.000.0017,970,000.0062,600,000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.01.15.07 34,730,000.000.0015,730,000.0019,000,000.00Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri

1.19.01.16 197,610,000.000.0031,860,000.00165,750,000.00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.01.16.04 197,610,000.000.0031,860,000.00165,750,000.00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19.01.17 27,050,000.000.0015,250,000.0011,800,000.00Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.17.02 27,050,000.000.0015,250,000.0011,800,000.00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

1.19.01.18 66,395,000.000.0036,545,000.0029,850,000.00Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1.19.01.18.01 29,850,000.000.0011,350,000.0018,500,000.00Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai

forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

1.19.01.18.02 36,545,000.000.0025,195,000.0011,350,000.00Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

1.19.01.21 113,855,000.000.0055,255,000.0058,600,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.01.21.01 36,590,000.000.0029,490,000.007,100,000.00Penyuluhan kepada masyarakat

1.19.01.21.03 56,115,000.000.009,015,000.0047,100,000.00koordinasi forum-forum diskusi politik

1.19.01.21.05 21,150,000.000.0016,750,000.004,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19.02 2,678,836,880.0069,600,000.002,470,836,880.00138,400,000.00Kantor Polisi Pamong Praja

1.19.02.01 452,138,880.000.00353,588,880.0098,550,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.02.01.02 22,080,000.000.0022,080,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.19.02.01.06 9,810,000.000.009,810,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.19.02.01.08 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.19.02.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.02.01.15 9,000,000.000.009,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.19.02.01.16 1,920,000.000.001,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.19.02.01.18 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.19.02.01.20 295,328,880.000.00196,778,880.0098,550,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.19.02.02 200,448,000.0069,600,000.00130,848,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.19.02.02.05 34,000,000.0034,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19.02.02.09 35,600,000.0035,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19.02.02.24 125,148,000.000.00125,148,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.19.02.02.28 5,700,000.000.005,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.19.02.03 84,350,000.000.0084,350,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.02.03.02 84,350,000.000.0084,350,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.19.02.05 78,000,000.000.0078,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.19.02.05.03 78,000,000.000.0078,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.19.02.06 19,500,000.000.003,000,000.0016,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.19.02.06.01 19,500,000.000.003,000,000.0016,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.19.02.15 1,646,400,000.000.001,623,050,000.0023,350,000.00Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.19.02.15.01 608,400,000.000.00608,400,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.02.15.05 890,000,000.000.00890,000,000.000.00pengendalian keamanan lingkungan

1.19.02.15.06 18,000,000.000.0015,050,000.002,950,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19.02.15.09 130,000,000.000.00109,600,000.0020,400,000.00Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah

1.19.02.16 198,000,000.000.00198,000,000.000.00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.02.16.02 198,000,000.000.00198,000,000.000.00Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.09 299,380,180.0025,000,000.00150,130,180.00124,250,000.00Pertanahan

1.20.03 299,380,180.0025,000,000.00150,130,180.00124,250,000.00Sekretariat Daerah

1.09.00.16 142,850,580.0025,000,000.0058,850,580.0059,000,000.00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.00.16.01 79,559,450.0025,000,000.0036,859,450.0017,700,000.00Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.09.00.16.03 63,291,130.000.0021,991,130.0041,300,000.00Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah

1.09.00.17 156,529,600.000.0091,279,600.0065,250,000.00Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

1.09.00.17.01 64,621,550.000.0038,521,550.0026,100,000.00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.09.00.17.02 91,908,050.000.0052,758,050.0039,150,000.00Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan

Antar Daerah

1.13 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Sosial

1.20.03 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Sekretariat Daerah

1.13.00.16 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.16.09 93,022,125.000.0059,422,125.0033,600,000.00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.16 371,539,025.000.00338,389,025.0033,150,000.00Penanaman Modal

1.20.03 371,539,025.000.00338,389,025.0033,150,000.00Sekretariat Daerah

1.16.00.15 237,999,025.000.00237,999,025.000.00Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.16.00.15.06 137,999,075.000.00137,999,075.000.00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha

1.16.00.15.10 99,999,950.000.0099,999,950.000.00Penyelenggaraan pameran investasi

1.16.00.17 133,540,000.000.00100,390,000.0033,150,000.00Program Penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

1.16.00.17.02 31,672,900.000.0031,672,900.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data

Pembangunan se-Kabupaten Soppeng

1.16.00.17.03 101,867,100.000.0068,717,100.0033,150,000.00Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten

1.20 19,524,946,807.002,520,752,650.0015,255,220,518.001,748,973,639.00Pemerintahan Umum

1.20.03 19,524,946,807.002,520,752,650.0015,255,220,518.001,748,973,639.00Sekretariat Daerah

1.20.03.01 5,568,744,625.000.005,028,724,625.00540,020,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.01.02 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.03.01.06 55,300,000.000.0055,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.03.01.07 405,940,800.000.00167,520,800.00238,420,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.03.01.08 214,650,000.000.00214,650,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.03.01.12 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.03.01.15 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.01.16 43,540,000.000.0043,540,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.03.01.18 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

23

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.03.01.20 1,632,184,500.000.001,632,184,500.000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.03.01.21 214,629,325.000.0013,029,325.00201,600,000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

1.20.03.01.23 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

KDH/WKDH

1.20.03.01.24 100,000,000.000.000.00100,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH

1.20.03.01.26 182,500,000.000.00182,500,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta

1.20.03.02 5,480,318,150.002,520,752,650.002,959,565,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.03.02.05 1,059,956,750.001,059,956,750.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.03.02.08 221,821,000.00217,621,000.004,200,000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.03.02.09 693,024,900.00540,424,900.00152,600,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.03.02.10 302,750,000.00302,750,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.03.02.20 143,000,000.000.00143,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.03.02.21 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.03.02.22 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.03.02.23 519,765,500.000.00519,765,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.03.02.24 1,605,000,000.000.001,605,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.03.02.27 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1.20.03.02.28 107,000,000.000.00107,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.03.02.30 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio

dan Komunikasi

1.20.03.02.41 200,000,000.00200,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.20.03.02.45 200,000,000.00200,000,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,

Pagar, Tempat Parkir

1.20.03.03 196,293,650.000.00196,293,650.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.03.03.02 92,500,000.000.0092,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.03.03.06 66,533,250.000.0066,533,250.000.00Pembinaan Kepegawaian

1.20.03.03.07 37,260,400.000.0037,260,400.000.00Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur

1.20.03.05 115,669,975.000.00115,669,975.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.03.05.03 115,669,975.000.00115,669,975.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.03.06 236,723,931.000.00145,423,931.0091,300,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.03.06.01 199,676,938.000.00118,426,938.0081,250,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.03.06.04 37,046,993.000.0026,996,993.0010,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.03.16 2,670,500,000.000.002,645,500,000.0025,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.01 897,500,000.000.00897,500,000.000.00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial

dan masyarakat

1.20.03.16.02 1,009,400,000.000.001,009,400,000.000.00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

1.20.03.16.05 153,000,000.000.00153,000,000.000.00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

1.20.03.16.06 610,600,000.000.00585,600,000.0025,000,000.00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

1.20.03.17 98,426,139.000.0048,047,500.0050,378,639.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.03.17.16 98,426,139.000.0048,047,500.0050,378,639.00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20.03.20 310,173,750.000.00215,973,750.0094,200,000.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.03.20.02 204,868,000.000.00166,168,000.0038,700,000.00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

24

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.03.20.06 105,305,750.000.0049,805,750.0055,500,000.00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20.03.25 28,977,312.000.0028,977,312.000.00Program peningkatan kerjasama antar

pemerintah daerah

1.20.03.25.02 28,977,312.000.0028,977,312.000.00Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama

antar daerah pada bidang ekonomi

1.20.03.26 593,876,250.000.00420,526,250.00173,350,000.00Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.03.26.03 214,399,900.000.00155,299,900.0059,100,000.00Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.26.05 179,751,600.000.00126,951,600.0052,800,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.06 99,724,750.000.0049,024,750.0050,700,000.00Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

1.20.03.26.08 100,000,000.000.0089,250,000.0010,750,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan

berupa Sosialisasi Peraturan Tentang

Rokok/Pajak Tembakau

1.20.03.27 83,615,150.000.0041,615,150.0042,000,000.00Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.03.27.06 83,615,150.000.0041,615,150.0042,000,000.00Koodinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur

Buatan Kabupaten Soppeng

1.20.03.28 1,194,832,375.000.00985,332,375.00209,500,000.00Program Penguatan Kelembagaan

1.20.03.28.03 133,719,550.000.0099,369,550.0034,350,000.00Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

1.20.03.28.04 64,930,100.000.0064,930,100.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Peternakan dan Perikanan

1.20.03.28.05 47,765,750.000.0047,765,750.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura

1.20.03.28.06 68,732,400.000.0068,732,400.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Energi

dan Lingkungan Hidup

1.20.03.28.09 560,281,650.000.00495,781,650.0064,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan

Daerah

1.20.03.28.10 101,664,575.000.0075,564,575.0026,100,000.00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

1.20.03.28.11 77,689,900.000.0040,939,900.0036,750,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi

Birokrasi

1.20.03.28.12 106,048,450.000.0058,248,450.0047,800,000.00Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Kesenjangan antara Profil Pegawai dan Syarat

Jabatan

1.20.03.28.14 34,000,000.000.0034,000,000.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Perhubungan, Budaya dan Pariwisata

1.20.03.33 595,067,250.000.00505,217,250.0089,850,000.00Program Pengkajian Kebijakan Pemda di

Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan

Olahraga, dan Pemberdayaan Masyarakat

1.20.03.33.01 80,560,250.000.0080,560,250.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Pemberdayaan Masyarakat

1.20.03.33.02 404,178,950.000.00314,328,950.0089,850,000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Kesbang dan Politik

1.20.03.33.03 110,328,050.000.00110,328,050.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Pemuda dan Olahraga

1.20.03.34 1,348,860,650.000.001,297,985,650.0050,875,000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1.20.03.34.01 42,905,800.000.0042,905,800.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Pendidikan dan Kesehatan

1.20.03.34.02 13,521,650.000.0013,521,650.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.20.03.34.03 4,518,500.000.004,518,500.000.00Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.20.03.34.04 428,227,850.000.00421,677,850.006,550,000.00Fasilitsi Pelaksanaan

Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji

1.20.03.34.05 199,534,875.000.00199,534,875.000.00Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar

Keagamaan

1.20.03.34.06 117,199,000.000.00113,924,000.003,275,000.00Fasilitasi Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ dan

STQ

25

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.03.34.07 137,391,600.000.00134,266,600.003,125,000.00Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Sholeh

1.20.03.34.08 185,594,700.000.00172,494,700.0013,100,000.00Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui Sistem

Pencegahan, Penyalahgunaan dan

Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)

1.20.03.34.10 78,533,750.000.0075,258,750.003,275,000.00Pengembangan Nilai Budaya LASQI

1.20.03.34.11 93,824,300.000.0080,724,300.0013,100,000.00Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan

1.20.03.34.12 47,608,625.000.0039,158,625.008,450,000.00Koordinasi dan Fasilatisasi Pengendalian

Zoonosis

1.20.03.35 339,000,000.000.00259,800,000.0079,200,000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

1.20.03.35.04 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

1.20.03.35.05 184,000,000.000.00104,800,000.0079,200,000.00Koordniasi Pembinaan dan Pengumpulan

Informasi Hasil Tembakau Ilegal

1.20.03.35.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri

1.20.03.36 60,500,000.000.0023,000,000.0037,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.20.03.36.04 60,500,000.000.0023,000,000.0037,500,000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Pelayanan

1.20.03.38 603,367,600.000.00337,567,600.00265,800,000.00Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

1.20.03.38.01 248,664,300.000.0066,714,300.00181,950,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa (ULP)

1.20.03.38.02 274,873,200.000.00211,423,200.0063,450,000.00Penyelenggaraan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

1.20.03.38.03 79,830,100.000.0059,430,100.0020,400,000.00Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

1.25 701,020,000.000.00624,220,000.0076,800,000.00Komunikasi dan Informatika

1.20.03 701,020,000.000.00624,220,000.0076,800,000.00Sekretariat Daerah

1.25.00.15 541,136,075.000.00464,336,075.0076,800,000.00Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.25.00.15.02 302,625,000.000.00302,625,000.000.00Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

1.25.00.15.03 124,700,000.000.0089,300,000.0035,400,000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

1.25.00.15.12 113,811,075.000.0072,411,075.0041,400,000.00Peningkatan Kegiatan Kprotokoleran

1.25.00.17 45,108,750.000.0045,108,750.000.00Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Informasi

1.25.00.17.03 45,108,750.000.0045,108,750.000.00Orientasi Keprotokoleran

1.25.00.18 114,775,175.000.00114,775,175.000.00Program Kerjasama Informasi dengan Mas

Media

1.25.00.18.02 114,775,175.000.00114,775,175.000.00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.20 41,609,830,485.004,530,915,000.0031,812,100,485.005,266,815,000.00Pemerintahan Umum

1.20.04 18,148,396,000.001,749,590,000.0015,837,746,000.00561,060,000.00Sekretariat DPRD

1.20.04.01 2,767,026,000.000.002,610,766,000.00156,260,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.04.01.02 441,000,000.000.00441,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.04.01.06 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.04.01.08 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.04.01.12 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.04.01.14 47,875,000.000.0047,875,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.04.01.15 450,000,000.000.00450,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.04.01.16 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.04.01.18 376,625,000.000.00376,625,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.04.01.20 1,091,526,000.000.00935,266,000.00156,260,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.04.01.22 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD

1.20.04.02 2,929,990,000.001,749,590,000.001,180,400,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

26

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.04.02.05 1,010,000,000.001,010,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.04.02.07 76,200,000.0076,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.04.02.08 207,150,000.00207,150,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.04.02.09 200,940,000.00200,940,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.04.02.10 203,300,000.00203,300,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.04.02.20 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.04.02.22 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.04.02.23 329,000,000.000.00329,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.04.02.24 550,400,000.000.00550,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.04.02.26 58,500,000.000.0058,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.04.02.27 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

1.20.04.02.40 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1.20.04.02.42 97,000,000.0052,000,000.0045,000,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.20.04.03 341,250,000.000.00341,250,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.04.03.02 341,250,000.000.00341,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.04.05 880,000,000.000.00880,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.04.05.02 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20.04.05.03 440,000,000.000.00440,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.04.06 122,850,000.000.0033,800,000.0089,050,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.04.06.01 64,275,000.000.0015,000,000.0049,275,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.04.06.02 18,125,000.000.005,800,000.0012,325,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20.04.06.04 40,450,000.000.0013,000,000.0027,450,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.04.15 10,837,080,000.000.0010,591,530,000.00245,550,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.04.15.01 557,450,000.000.00515,000,000.0042,450,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20.04.15.02 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama

1.20.04.15.03 555,600,000.000.00489,000,000.0066,600,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20.04.15.04 282,400,000.000.00227,500,000.0054,900,000.00Rapat-rapat paripurna

1.20.04.15.05 928,500,000.000.00928,500,000.000.00Kegiatan Reses

1.20.04.15.06 278,250,000.000.00278,250,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

1.20.04.15.07 6,150,640,000.000.006,150,640,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

1.20.04.15.08 1,970,640,000.000.001,970,640,000.000.00Sosialisasi perturan perundang-undangan

1.20.04.15.09 93,600,000.000.0012,000,000.0081,600,000.00Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan

Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.04.23 270,200,000.000.00200,000,000.0070,200,000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1.20.04.23.01 270,200,000.000.00200,000,000.0070,200,000.00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan

publik

1.20.05 4,016,000,000.00774,720,000.001,376,815,000.001,864,465,000.00Inspektorat Daerah

1.20.05.01 625,439,800.000.00571,839,800.0053,600,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.05.01.02 28,876,000.000.0028,876,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.05.01.06 4,720,000.000.004,720,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.05.01.08 9,100,000.000.009,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.05.01.12 1,670,000.000.001,670,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.05.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

27

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.05.01.16 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.05.01.18 253,000,000.000.00253,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.05.01.20 318,073,800.000.00264,473,800.0053,600,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.05.02 938,535,000.00774,720,000.00163,815,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.05.02.05 63,800,000.0063,800,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.05.02.07 13,750,000.0013,750,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.05.02.09 61,700,000.0061,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.05.02.10 85,470,000.0085,470,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.05.02.22 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.05.02.24 126,920,000.000.00126,920,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.05.02.30 19,495,000.000.0019,495,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio

dan Komunikasi

1.20.05.02.42 550,000,000.00550,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.20.05.05 414,000,200.000.00414,000,200.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.05.05.01 88,000,000.000.0088,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.05.05.03 326,000,200.000.00326,000,200.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.05.20 1,890,395,000.000.0079,530,000.001,810,865,000.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.20.05.20.01 1,142,310,000.000.0032,400,000.001,109,910,000.00Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

1.20.05.20.02 268,855,000.000.0010,800,000.00258,055,000.00Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

1.20.05.20.06 33,250,000.000.007,950,000.0025,300,000.00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20.05.20.08 143,000,000.000.003,600,000.00139,400,000.00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20.05.20.09 69,600,000.000.00200,000.0069,400,000.00Desk Pendampingan SKPD

1.20.05.20.10 85,600,000.000.0016,000,000.0069,600,000.00Evaluasi LAKIP

1.20.05.20.11 147,780,000.000.008,580,000.00139,200,000.00Asistensi Penyusunan RKA SKPD

1.20.05.21 147,630,000.000.00147,630,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.05.21.02 147,630,000.000.00147,630,000.000.00Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

1.20.06 4,405,190,664.00174,795,000.003,957,245,664.00273,150,000.00Badan Kepegawaian dan Diklat

1.20.06.01 1,054,533,325.000.00949,133,325.00105,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.06.01.02 91,200,000.000.0091,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.06.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.06.01.08 12,800,000.000.0012,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.06.01.12 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.06.01.15 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.06.01.16 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.06.01.18 603,040,000.000.00603,040,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.06.01.20 323,993,325.000.00218,593,325.00105,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.06.02 316,202,339.00174,795,000.00141,407,339.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.06.02.09 95,795,000.0095,795,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.06.02.10 79,000,000.0079,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.06.02.22 15,407,339.000.0015,407,339.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.06.02.24 112,000,000.000.00112,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.06.02.26 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

28

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.06.05 62,066,000.000.0062,066,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.06.05.03 62,066,000.000.0062,066,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.06.06 29,569,875.000.0016,569,875.0013,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.06.06.01 17,245,000.000.0011,245,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.06.06.04 12,324,875.000.005,324,875.007,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.06.39 1,886,357,200.000.001,879,057,200.007,300,000.00Program Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan dan Dalam Jabatan

1.20.06.39.02 441,019,000.000.00441,019,000.000.00Pengiriman Peserta Diklat Pra Jabatan dan

Dalam Jabatan

1.20.06.39.05 757,254,000.000.00757,254,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV

1.20.06.39.08 85,524,600.000.0085,524,600.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.20.06.39.09 526,000,000.000.00518,700,000.007,300,000.00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga

Pendidik

1.20.06.39.10 76,559,600.000.0076,559,600.000.00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga

Kesehatan

1.20.06.40 70,991,025.000.0045,741,025.0025,250,000.00Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Sipil Negara

1.20.06.40.03 5,568,750.000.005,568,750.000.00Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar

1.20.06.40.04 37,054,775.000.0031,804,775.005,250,000.00Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Berprestasi

1.20.06.40.05 28,367,500.000.008,367,500.0020,000,000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil

Negara

1.20.06.41 50,150,900.000.0037,150,900.0013,000,000.00Program Penyelenggaraan Pelayanan

Kepegawaian

1.20.06.41.01 11,125,000.000.0011,125,000.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas

Kepegawaian

1.20.06.41.02 23,225,900.000.0010,225,900.0013,000,000.00Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai

1.20.06.41.03 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai

1.20.06.42 697,730,000.000.00607,230,000.0090,500,000.00Program Penataan dan Perencanaan

Aparatur Sipil Negara

1.20.06.42.01 440,610,000.000.00408,610,000.0032,000,000.00Pengelolaan Perencanaan, Penyeleksian dan

Pengangkatan Pegawai ASN

1.20.06.42.02 82,157,500.000.0036,157,500.0046,000,000.00Pengelolaan Pengadministrasian Penempatan

Pegawai

1.20.06.42.03 7,587,500.000.005,087,500.002,500,000.00Pengelolaan Pengadministrasian Pemberhentian

Pegawai

1.20.06.42.05 167,375,000.000.00157,375,000.0010,000,000.00Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara

1.20.06.43 237,590,000.000.00218,890,000.0018,700,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Manajemen

1.20.06.43.01 81,210,000.000.0067,510,000.0013,700,000.00Penyusunan Rancangan Kebijakan

Kepegawaian, dan Pendidikan dan Pelatihan

1.20.06.43.02 53,890,000.000.0048,890,000.005,000,000.00Pembangunan, Pengembangan Sistem

Informasi, dan Pengolahan Data Base

Kepegawaian

1.20.06.43.04 87,750,000.000.0087,750,000.000.00Pengelolaan Informasi melalui Media Elektronik

1.20.06.43.05 14,740,000.000.0014,740,000.000.00Perencanaan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.20.07 13,884,043,821.001,773,070,000.009,662,833,821.002,448,140,000.00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

1.20.07.01 7,421,660,000.000.007,137,470,000.00284,190,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.07.01.02 5,460,000,000.000.005,460,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.07.01.06 36,000,000.000.0036,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.07.01.08 81,670,000.000.0081,670,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.07.01.12 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

29

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.07.01.14 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.07.01.15 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.07.01.16 6,000,000.000.006,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.07.01.18 565,000,000.000.00565,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.07.01.20 1,223,990,000.000.00939,800,000.00284,190,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.07.02 2,471,875,000.001,773,070,000.00698,805,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.07.02.03 616,827,500.00615,450,000.001,377,500.000.00Pembangunan gedung kantor

1.20.07.02.07 251,000,000.00243,500,000.007,500,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.07.02.09 119,000,000.00119,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.07.02.10 29,000,000.0029,000,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.07.02.22 81,000,000.000.0081,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.07.02.24 465,000,000.000.00465,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.07.02.28 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.07.02.42 500,292,000.00498,620,000.001,672,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.20.07.02.46 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

1.20.07.02.49 269,755,500.00267,500,000.002,255,500.000.00Pembangunan Fasilitas Pasar

1.20.07.05 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.07.05.02 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20.07.05.03 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.07.06 270,600,000.000.00161,400,000.00109,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.07.06.01 11,300,000.000.004,300,000.007,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.07.06.02 35,550,000.000.0010,500,000.0025,050,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20.07.06.04 179,100,000.000.00108,000,000.0071,100,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.07.06.07 44,650,000.000.0038,600,000.006,050,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

kabupaten

1.20.07.17 3,469,908,821.000.001,415,158,821.002,054,750,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.07.17.02 97,800,000.000.0055,000,000.0042,800,000.00penyusunan standar satuan harga

1.20.07.17.06 323,100,000.000.0025,500,000.00297,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

1.20.07.17.07 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

1.20.07.17.08 321,600,000.000.0024,000,000.00297,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD

1.20.07.17.09 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

1.20.07.17.10 113,900,000.000.0025,200,000.0088,700,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20.07.17.11 119,700,000.000.0031,000,000.0088,700,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20.07.17.16 252,700,000.000.0079,500,000.00173,200,000.00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20.07.17.20 137,800,000.000.0034,600,000.00103,200,000.00Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana

Transfer dengan Instansi Terkait

1.20.07.17.22 299,758,821.000.00299,758,821.000.00Penyediaan Barang Cetakan Benda/Barang

Berharga

1.20.07.17.23 143,200,000.000.0044,000,000.0099,200,000.00Peningkatan Manajemen Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah

1.20.07.17.33 397,800,000.000.00230,700,000.00167,100,000.00Intensfikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

1.20.07.17.34 418,200,000.000.0095,500,000.00322,700,000.00Intensfikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

1.20.07.17.35 111,000,000.000.0077,000,000.0034,000,000.00Pengamanan Aset-Aset Pemerintah Daerah

30

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.07.17.36 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.07.17.37 341,500,000.000.00119,900,000.00221,600,000.00Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Keuangan

1.20.07.17.38 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Sosialisasi APBD Pokok dan Perubahan

1.20.07.17.41 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyusunan Standar Biaya Umum

1.20.07.17.45 36,500,000.000.0036,500,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.20.07.17.46 29,000,000.000.0029,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset

Daerah

1.20.07.17.48 66,250,000.000.009,500,000.0056,750,000.00Pembentukan dan pemutakhiran basis data

objek pajak

1.20.07.17.50 72,600,000.000.0011,000,000.0061,600,000.00Penghapusan dan Penjualan Barang Milik

Daerah

1.20.07.35 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

1.20.07.35.06 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

1.20.07.35.07 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

1.20.08 1,156,200,000.0058,740,000.00977,460,000.00120,000,000.00Kantor Pelayanan Terpadu

1.20.08.01 471,460,000.000.00425,660,000.0045,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.08.01.02 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.08.01.06 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.08.01.08 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.08.01.12 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.08.01.15 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.08.01.16 700,000.000.00700,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.08.01.18 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.08.01.20 224,360,000.000.00178,560,000.0045,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.08.02 123,740,000.0058,740,000.0065,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.08.02.05 18,000,000.0018,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.08.02.07 22,700,000.0022,700,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.08.02.09 18,040,000.0018,040,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.08.02.24 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.08.02.28 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.08.02.46 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

1.20.08.03 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.08.03.02 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.08.05 179,950,000.000.00179,950,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.08.05.03 179,950,000.000.00179,950,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.08.06 8,600,000.000.003,000,000.005,600,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.08.06.01 3,050,000.000.001,250,000.001,800,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.08.06.04 5,550,000.000.001,750,000.003,800,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.08.36 354,450,000.000.00285,850,000.0068,600,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.20.08.36.01 107,500,000.000.00100,000,000.007,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pelayanan Publik

31

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.08.36.03 58,500,000.000.000.0058,500,000.00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan

dan Non Perizinan

1.20.08.36.04 166,250,000.000.00166,250,000.000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Pelayanan

1.20.08.36.05 22,200,000.000.0019,600,000.002,600,000.00Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat

1.13 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Sosial

1.20.09 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Kecamatan Lalabata

1.13.00.21 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.21.05 478,200,000.000.00478,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid

dan Penghulu Syara

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.09 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Lalabata

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 1,438,428,006.00487,974,500.00861,853,506.0088,600,000.00Pemerintahan Umum

1.20.09 1,438,428,006.00487,974,500.00861,853,506.0088,600,000.00Kecamatan Lalabata

1.20.09.01 670,143,080.000.00588,743,080.0081,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.09.01.02 53,434,776.000.0053,434,776.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.09.01.06 7,800,000.000.007,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.09.01.08 9,183,300.000.009,183,300.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.09.01.12 4,328,900.000.004,328,900.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.09.01.14 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.09.01.15 23,550,000.000.0023,550,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.09.01.16 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.09.01.18 234,495,454.000.00234,495,454.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.09.01.20 325,430,650.000.00244,030,650.0081,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.09.02 710,334,926.00487,974,500.00222,360,426.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.09.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.09.02.07 29,387,500.0020,055,000.009,332,500.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.09.02.09 104,544,500.00104,544,500.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.09.02.10 93,375,000.0093,375,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.09.02.21 7,150,000.000.007,150,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.09.02.22 31,570,000.000.0031,570,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.09.02.24 159,067,926.000.00159,067,926.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.09.02.28 15,240,000.000.0015,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.09.03 34,000,000.000.0034,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.09.03.02 21,250,000.000.0021,250,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.09.03.05 12,750,000.000.0012,750,000.000.00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20.09.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.09.05.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.09.19 13,950,000.000.006,750,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.09.19.04 13,950,000.000.006,750,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.09 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Kecamatan Lalabata

1.22.00.15 351,180,000.000.00351,180,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

32

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.22.00.15.01 222,180,000.000.00222,180,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.22.00.15.13 129,000,000.000.00129,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.10 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Donri-Donri

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 651,055,817.00299,706,757.00315,169,060.0036,180,000.00Pemerintahan Umum

1.20.10 651,055,817.00299,706,757.00315,169,060.0036,180,000.00Kecamatan Donri-Donri

1.20.10.01 223,478,800.000.00194,498,800.0028,980,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.10.01.02 36,240,000.000.0036,240,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.10.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.10.01.08 400,000.000.00400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.10.01.12 915,000.000.00915,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.10.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.10.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.10.01.18 88,600,000.000.0088,600,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.10.01.20 88,823,800.000.0059,843,800.0028,980,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.10.02 376,207,017.00299,706,757.0076,500,260.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.10.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.10.02.07 29,706,757.0029,706,757.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.10.02.22 4,500,000.000.004,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.10.02.24 70,500,260.000.0070,500,260.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.10.02.28 1,500,000.000.001,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.10.03 17,750,000.000.0017,750,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.10.03.02 17,750,000.000.0017,750,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.10.05 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.10.05.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.10.19 23,620,000.000.0016,420,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.10.19.04 23,620,000.000.0016,420,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.13 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Sosial

1.20.11 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Kecamatan Liliriaja

1.13.00.21 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.21.05 171,000,000.000.00171,000,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid

dan Penghulu Syara

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.11 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Liliriaja

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 1,143,329,676.00496,104,925.00585,373,401.0061,851,350.00Pemerintahan Umum

1.20.11 1,143,329,676.00496,104,925.00585,373,401.0061,851,350.00Kecamatan Liliriaja

1.20.11.01 450,215,401.000.00402,315,401.0047,900,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.11.01.02 43,969,000.000.0043,969,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

33

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.11.01.06 3,975,000.000.003,975,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.11.01.08 20,178,000.000.0020,178,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.11.01.12 5,594,000.000.005,594,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.11.01.15 21,100,000.000.0021,100,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.11.01.16 5,220,000.000.005,220,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.11.01.18 133,716,901.000.00133,716,901.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.11.01.20 216,462,500.000.00168,562,500.0047,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.11.02 641,187,925.00496,104,925.00145,083,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.11.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.11.02.07 50,116,000.0043,116,000.007,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.11.02.09 67,100,000.0067,100,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.11.02.10 58,107,000.0058,107,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.11.02.22 79,360,000.0050,000,000.0029,360,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.11.02.24 94,943,000.000.0094,943,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.11.02.28 13,780,000.000.0013,780,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.11.02.42 7,781,925.007,781,925.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

1.20.11.03 7,700,000.000.007,700,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.11.03.02 7,700,000.000.007,700,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.11.05 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.11.05.03 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.11.06 10,526,350.000.003,775,000.006,751,350.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.11.06.01 10,526,350.000.003,775,000.006,751,350.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.11.19 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.11.19.04 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.11 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Kecamatan Liliriaja

1.22.00.15 152,040,000.000.00152,040,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.00.15.01 104,040,000.000.00104,040,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.22.00.15.13 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu

1.13 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Sosial

1.20.12 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Kecamatan Lilirilau

1.13.00.21 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.21.05 207,000,000.000.00207,000,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid

dan Penghulu Syara

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.12 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Lilirilau

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 1,138,817,873.00404,505,425.00666,662,448.0067,650,000.00Pemerintahan Umum

1.20.12 1,138,817,873.00404,505,425.00666,662,448.0067,650,000.00Kecamatan Lilirilau

1.20.12.01 521,851,948.000.00461,401,948.0060,450,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.12.01.02 35,364,000.000.0035,364,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

34

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.12.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.12.01.08 22,532,000.000.0022,532,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.12.01.12 5,298,250.000.005,298,250.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.12.01.15 17,320,000.000.0017,320,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.12.01.16 5,180,000.000.005,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.12.01.18 241,554,125.000.00241,554,125.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.12.01.20 192,903,573.000.00132,453,573.0060,450,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.12.02 556,455,925.00404,505,425.00151,950,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.12.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.12.02.07 4,485,000.004,485,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.12.02.09 86,220,425.0086,220,425.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.12.02.10 43,800,000.0043,800,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.12.02.22 25,885,000.000.0025,885,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.12.02.24 118,085,500.000.00118,085,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.12.02.28 7,980,000.000.007,980,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.12.03 29,310,000.000.0029,310,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.12.03.02 29,310,000.000.0029,310,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.12.05 4,000,000.000.004,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.12.05.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.12.19 27,200,000.000.0020,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.12.19.04 27,200,000.000.0020,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.12 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Kecamatan Lilirilau

1.22.00.15 221,880,000.000.00221,880,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.00.15.01 140,880,000.000.00140,880,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.22.00.15.13 81,000,000.000.0081,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu

1.13 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Sosial

1.20.13 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Kecamatan Marioriawa

1.13.00.21 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.21.05 187,200,000.000.00187,200,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid

dan Penghulu Syara

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.13 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Marioriawa

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 1,857,870,037.001,100,609,589.00697,260,448.0060,000,000.00Pemerintahan Umum

1.20.13 1,857,870,037.001,100,609,589.00697,260,448.0060,000,000.00Kecamatan Marioriawa

1.20.13.01 500,610,448.000.00447,810,448.0052,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.13.01.02 69,510,000.000.0069,510,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.13.01.06 4,625,000.000.004,625,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.13.01.08 12,296,000.000.0012,296,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.13.01.12 6,646,000.000.006,646,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

35

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.13.01.15 22,700,000.000.0022,700,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.13.01.16 9,120,000.000.009,120,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.13.01.18 158,021,853.000.00158,021,853.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.13.01.20 217,691,595.000.00164,891,595.0052,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.13.02 1,322,559,589.001,100,609,589.00221,950,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.13.02.05 285,980,000.00285,980,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.13.02.07 6,600,000.006,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.13.02.09 327,135,000.00307,135,000.0020,000,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.13.02.10 301,084,589.00301,084,589.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.13.02.22 23,400,000.000.0023,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.13.02.24 169,240,000.000.00169,240,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.13.02.26 9,310,000.000.009,310,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.13.02.45 199,810,000.00199,810,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman,

Pagar, Tempat Parkir

1.20.13.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.13.05.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.13.19 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.13.19.04 19,700,000.000.0012,500,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.13 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Kecamatan Marioriawa

1.22.00.15 154,260,000.000.00154,260,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.00.15.01 106,260,000.000.00106,260,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.22.00.15.13 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu

1.13 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Sosial

1.20.14 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Kecamatan Marioriwawo

1.13.00.21 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kesejahteraan Sosial

1.13.00.21.05 91,800,000.000.0091,800,000.000.00Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid

dan Penghulu Syara

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.14 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Marioriwawo

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 926,372,332.00349,336,500.00509,435,832.0067,600,000.00Pemerintahan Umum

1.20.14 926,372,332.00349,336,500.00509,435,832.0067,600,000.00Kecamatan Marioriwawo

1.20.14.01 396,532,092.000.00339,832,092.0056,700,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.14.01.02 36,189,852.000.0036,189,852.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.14.01.06 2,300,000.000.002,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.14.01.08 16,600,000.000.0016,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.14.01.12 2,800,000.000.002,800,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.14.01.15 11,500,000.000.0011,500,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.14.01.16 5,400,000.000.005,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.14.01.18 115,000,000.000.00115,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.14.01.20 206,742,240.000.00150,042,240.0056,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

36

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.14.02 471,340,240.00349,336,500.00122,003,740.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.14.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.14.02.07 31,781,740.0025,827,500.005,954,240.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.14.02.09 50,634,000.0050,634,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.14.02.10 2,875,000.002,875,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.14.02.22 23,815,000.000.0023,815,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.14.02.24 84,539,500.000.0084,539,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.14.02.28 7,695,000.000.007,695,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.14.03 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.14.03.02 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.14.05 7,000,000.000.007,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.14.05.03 7,000,000.000.007,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.14.06 7,300,000.000.003,600,000.003,700,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.14.06.01 7,300,000.000.003,600,000.003,700,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.20.14.19 28,200,000.000.0021,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.14.19.04 28,200,000.000.0021,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.14 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Kecamatan Marioriwawo

1.22.00.15 94,320,000.000.0094,320,000.000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.00.15.01 61,320,000.000.0061,320,000.000.00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.22.00.15.13 33,000,000.000.0033,000,000.000.00Fasilitasi Kader Posyandu

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.15 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Ganra

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 626,654,412.00300,704,000.00284,400,412.0041,550,000.00Pemerintahan Umum

1.20.15 626,654,412.00300,704,000.00284,400,412.0041,550,000.00Kecamatan Ganra

1.20.15.01 201,880,062.000.00167,530,062.0034,350,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.15.01.02 22,792,172.000.0022,792,172.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.15.01.06 1,700,000.000.001,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.15.01.08 9,200,000.000.009,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.15.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.15.01.14 1,190,000.000.001,190,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.15.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.15.01.16 1,280,000.000.001,280,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.15.01.18 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.15.01.20 88,717,890.000.0054,367,890.0034,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.15.02 395,974,350.00300,704,000.0095,270,350.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.15.02.05 270,000,000.00270,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.15.02.09 18,304,000.0018,304,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.15.02.10 12,400,000.0012,400,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.15.02.22 11,174,950.000.0011,174,950.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

37

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.20.15.02.24 79,575,400.000.0079,575,400.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.15.02.28 4,520,000.000.004,520,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.15.03 7,600,000.000.007,600,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.15.03.02 7,600,000.000.007,600,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.15.05 4,000,000.000.004,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.15.05.03 4,000,000.000.004,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.15.19 17,200,000.000.0010,000,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.15.19.04 17,200,000.000.0010,000,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.20.16 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Kecamatan Citta

1.19.00.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19.00.19.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kamtibmas

1.20 702,857,223.00352,585,000.00316,672,223.0033,600,000.00Pemerintahan Umum

1.20.16 702,857,223.00352,585,000.00316,672,223.0033,600,000.00Kecamatan Citta

1.20.16.01 204,881,603.000.00178,481,603.0026,400,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.16.01.02 15,600,000.000.0015,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20.16.01.06 2,300,000.000.002,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.20.16.01.08 10,200,000.000.0010,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.20.16.01.12 1,873,560.000.001,873,560.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.16.01.15 5,000,000.000.005,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.16.01.16 1,550,000.000.001,550,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.16.01.18 81,487,380.000.0081,487,380.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.20.16.01.20 86,870,663.000.0060,470,663.0026,400,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.16.02 454,095,620.00352,585,000.00101,510,620.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.16.02.05 287,000,000.00287,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.16.02.07 36,265,000.0030,000,000.006,265,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.16.02.09 24,635,000.0024,635,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.16.02.10 10,950,000.0010,950,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

1.20.16.02.24 87,992,000.000.0087,992,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.16.02.28 7,253,620.000.007,253,620.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20.16.03 21,400,000.000.0021,400,000.000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.16.03.02 21,400,000.000.0021,400,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.16.05 8,000,000.000.008,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.20.16.05.03 8,000,000.000.008,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.16.19 14,480,000.000.007,280,000.007,200,000.00Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.16.19.04 14,480,000.000.007,280,000.007,200,000.00Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD

di Desa

1.22 1,862,000,000.0056,013,400.001,436,256,600.00369,730,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01 1,862,000,000.0056,013,400.001,436,256,600.00369,730,000.00Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

1.22.01.01 920,022,800.000.00875,222,800.0044,800,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.22.01.01.02 29,500,000.000.0029,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.22.01.01.06 5,678,000.000.005,678,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.22.01.01.08 11,230,000.000.0011,230,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.22.01.01.12 2,675,000.000.002,675,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.22.01.01.14 1,300,000.000.001,300,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.22.01.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.22.01.01.16 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.22.01.01.18 603,706,700.000.00603,706,700.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.22.01.01.20 189,333,100.000.00144,533,100.0044,800,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.22.01.01.21 67,800,000.000.0067,800,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

1.22.01.02 164,851,400.0056,013,400.00108,838,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.22.01.02.07 17,400,000.0017,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.22.01.02.09 38,613,400.0038,613,400.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.22.01.02.24 96,518,000.000.0096,518,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.22.01.02.26 5,000,000.000.005,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.22.01.02.28 7,320,000.000.007,320,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.22.01.05 41,500,000.000.0041,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.22.01.05.03 41,500,000.000.0041,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.22.01.06 15,776,000.000.005,876,000.009,900,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.22.01.06.01 8,456,000.000.002,456,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.22.01.06.02 3,920,000.000.001,920,000.002,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.22.01.06.04 3,400,000.000.001,500,000.001,900,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.22.01.15 99,857,525.000.0094,482,525.005,375,000.00Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.01.15.07 21,428,000.000.0019,178,000.002,250,000.00Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMT-AS)

1.22.01.15.09 14,800,000.000.0011,675,000.003,125,000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga

Sayang

1.22.01.15.14 63,629,525.000.0063,629,525.000.00Fasilitasi 10 Program Pokok PKK

1.22.01.16 252,749,075.000.00126,064,075.00126,685,000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.22.01.16.08 103,404,000.000.009,144,000.0094,260,000.00Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.22.01.16.12 1,800,075.000.001,800,075.000.00Pembinaan Kelompok Marginal P2M2

1.22.01.16.14 116,530,000.000.00102,730,000.0013,800,000.00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang

BUMDES

1.22.01.16.15 14,485,000.000.009,660,000.004,825,000.00Sosialisasi Posyantekdes (Pos Pelayanan TTG)

1.22.01.16.16 16,530,000.000.002,730,000.0013,800,000.00Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang

Desa

1.22.01.17 77,172,100.000.0073,397,100.003,775,000.00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Pedesaan

1.22.01.17.06 14,288,700.000.0014,288,700.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

1.22.01.17.08 867,000.000.00867,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP)

1.22.01.17.09 62,016,400.000.0058,241,400.003,775,000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa/Kelurahan

1.22.01.18 290,071,100.000.00110,876,100.00179,195,000.00Peniingkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

39

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.22.01.18.02 23,486,000.000.0019,686,000.003,800,000.00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.22.01.18.04 50,549,000.000.008,149,000.0042,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22.01.18.05 99,106,600.000.0032,116,600.0066,990,000.00Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana

ADD dan Dana Desa

1.22.01.18.06 67,893,000.000.0031,818,000.0036,075,000.00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD

1.22.01.18.07 19,890,000.000.009,640,000.0010,250,000.00Fasilitasi Penyusunan LPPD

1.22.01.18.08 9,829,000.000.004,429,000.005,400,000.00Fasilitasi Penyusunan APBDesa

1.22.01.18.09 19,317,500.000.005,037,500.0014,280,000.00Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

2 37,497,415,959.006,593,404,500.0029,582,281,459.001,321,730,000.00Urusan Pilihan

2.03 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Energi dan Sumber Daya Mineral

1.03.02 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,

Pertambangan dan Energi

2.03.00.15 6,000,000.000.006,000,000.000.00Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

2.03.00.15.07 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Penyaluran Bahan Bakar Miyak dan Gas

2.03.00.15.09 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan Bahan Galian Batuan

2.03.00.17 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2.03.00.17.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

2.08 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Transmigrasi

1.10.01 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

2.08.00.15 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

2.08.00.15.03 245,675,000.000.00245,675,000.000.00Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

2.06 1,378,060,000.001,245,010,000.00133,050,000.000.00Perdagangan

1.15.01 1,378,060,000.001,245,010,000.00133,050,000.000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

2.06.00.15 71,950,000.000.0071,950,000.000.00Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.06.00.15.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen

2.06.00.15.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

2.06.00.15.04 11,950,000.000.0011,950,000.000.00operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.06.00.18 1,306,110,000.001,245,010,000.0061,100,000.000.00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.06.00.18.02 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha

2.06.00.18.03 43,160,000.000.0043,160,000.000.00Pengambangan pasar dan distribusi barang /

produk

2.06.00.18.05 2,140,000.000.002,140,000.000.00Pengambangan pasar lelang daerah

2.06.00.18.08 1,245,010,000.001,245,010,000.000.000.00Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK)

2.07 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Perindustrian

1.15.01 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan

2.07.00.16 131,303,000.000.00131,303,000.000.00Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.07.00.16.08 24,158,000.000.0024,158,000.000.00Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit

2.07.00.16.15 41,230,000.000.0041,230,000.000.00Pelatihan Pengolahan Minyak Kelapa

2.07.00.16.18 38,115,000.000.0038,115,000.000.00Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan Abon

Ikan

2.07.00.16.19 27,800,000.000.0027,800,000.000.00Pelatihan Industri Keripik Pisang

2.04 470,766,000.000.00468,866,000.001,900,000.00Pariwisata

1.17.01 470,766,000.000.00468,866,000.001,900,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

40

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.04.00.15 161,900,000.000.00160,700,000.001,200,000.00Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.04.00.15.05 61,000,000.000.0061,000,000.000.00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

2.04.00.15.08 100,900,000.000.0099,700,000.001,200,000.00Pelatihan pemandu wisata terpadu

2.04.00.16 308,866,000.000.00308,166,000.00700,000.00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.00.16.01 195,296,000.000.00194,596,000.00700,000.00Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04.00.16.05 113,570,000.000.00113,570,000.000.00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

2.01 23,526,612,745.003,180,518,000.0019,653,219,745.00692,875,000.00Pertanian

2.01.01 18,737,807,395.00895,355,000.0017,399,477,395.00442,975,000.00Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.01.01.01 1,979,736,045.000.001,872,586,045.00107,150,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.01.01.02 85,800,000.000.0085,800,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.01.01.06 9,300,000.000.009,300,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.01.01.08 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.01.01.01.14 3,693,000.000.003,693,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01.01.01.15 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.01.01.16 4,763,000.000.004,763,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.01.01.01.18 950,000,000.000.00950,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.01.01.01.20 812,524,545.000.00705,374,545.00107,150,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.01.01.01.25 58,055,500.000.0058,055,500.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.01.01.02 1,552,155,000.00895,355,000.00656,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.01.02.05 110,000,000.00110,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.01.01.02.07 441,255,000.00323,755,000.00117,500,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01.01.02.09 161,600,000.00161,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01.01.02.22 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.02.24 450,000,000.000.00450,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.01.02.28 40,550,000.000.0040,550,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.01.01.02.42 313,750,000.00300,000,000.0013,750,000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

2.01.01.05 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.01.01.05.03 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.01.01.06 64,916,800.000.0049,916,800.0015,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.01.06.01 43,557,500.000.0028,557,500.0015,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.01.01.06.04 21,359,300.000.0021,359,300.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.01.15 196,346,000.000.00178,421,000.0017,925,000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.01.15.02 33,405,000.000.0031,230,000.002,175,000.00Penyuluhan dan pendampingan petani dan

pelaku agrobisnis

2.01.01.15.03 36,529,000.000.0026,779,000.009,750,000.00Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01.01.15.06 41,708,000.000.0040,208,000.001,500,000.00Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha

Tani Terhadap Kelompok Tani

2.01.01.15.08 42,352,000.000.0040,102,000.002,250,000.00Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan

Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah

2.01.01.15.09 42,352,000.000.0040,102,000.002,250,000.00Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan Bagi

Kelompok Usaha Tani

2.01.01.16 6,314,537,000.000.006,025,837,000.00288,700,000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.01.01.16.02 76,059,000.000.0041,259,000.0034,800,000.00Penyusunan data base potensi produk pangan

2.01.01.16.12 154,948,000.000.00121,948,000.0033,000,000.00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

41

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.01.01.16.16 311,750,000.000.00311,750,000.000.00Pengembangan diverisifikasi tanaman

2.01.01.16.17 2,000,000,000.000.002,000,000,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering

2.01.01.16.20 301,885,000.000.00300,885,000.001,000,000.00Pengembangan perbinihan/perbibitan

2.01.01.16.24 2,773,370,000.000.002,773,370,000.000.00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan

infrastruktur pertanian dan perdesaan

2.01.01.16.29 375,955,000.000.00347,155,000.0028,800,000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

2.01.01.16.34 230,050,000.000.0088,050,000.00142,000,000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2.01.01.16.42 90,520,000.000.0041,420,000.0049,100,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi

2.01.01.17 111,945,000.000.00105,945,000.006,000,000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.01.17.07 111,945,000.000.00105,945,000.006,000,000.00Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01.01.18 8,053,371,550.000.008,053,371,550.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.01.18.02 452,300,000.000.00452,300,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.01.18.05 50,150,000.000.0050,150,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.01.18.12 145,921,550.000.00145,921,550.000.00Water Resource and Irigation Sector

Management (WISMP)

2.01.01.18.14 7,405,000,000.000.007,405,000,000.000.00Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pertanian

2.01.01.19 289,800,000.000.00281,600,000.008,200,000.00Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.01.19.02 92,785,000.000.0089,585,000.003,200,000.00Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

2.01.01.19.04 101,725,000.000.0096,725,000.005,000,000.00Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

2.01.01.19.07 95,290,000.000.0095,290,000.000.00Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan

Pengamanan Produksi Tanaman Pangan

2.01.02 4,788,805,350.002,285,163,000.002,253,742,350.00249,900,000.00Dinas Peternakan dan Perikanan

2.01.02.01 971,703,825.000.00875,403,825.0096,300,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.02.01.02 63,744,000.000.0063,744,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.02.01.06 14,097,180.000.0014,097,180.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.02.01.08 15,405,000.000.0015,405,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.01.02.01.12 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.02.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.02.01.16 3,600,000.000.003,600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.01.02.01.18 510,501,366.000.00510,501,366.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.01.02.01.20 244,106,279.000.00147,806,279.0096,300,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.01.02.01.25 110,250,000.000.00110,250,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.01.02.02 278,346,000.0050,163,000.00228,183,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.02.02.07 21,825,000.004,563,000.0017,262,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01.02.02.09 45,600,000.0045,600,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01.02.02.22 23,400,000.000.0023,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.02.02.24 180,255,000.000.00180,255,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.02.02.26 7,266,000.000.007,266,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.01.02.05 50,644,000.000.0050,644,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.01.02.05.03 50,644,000.000.0050,644,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

42

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.01.02.06 18,621,525.000.0012,621,525.006,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.02.06.01 13,892,500.000.007,892,500.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.01.02.06.04 4,729,025.000.004,729,025.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.02.21 2,577,030,000.002,205,000,000.00296,430,000.0075,600,000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.02.21.01 79,880,000.000.0070,880,000.009,000,000.00Pendataan masalah peternakan

2.01.02.21.02 181,450,000.000.00165,250,000.0016,200,000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.01.02.21.06 82,050,000.000.0059,850,000.0022,200,000.00Pemberdayaan Puskeswan

2.01.02.21.08 2,205,000,000.002,205,000,000.000.000.00Pembangunan Rumah Potong Hewan

Ruminansia (DAK)

2.01.02.21.09 28,650,000.000.00450,000.0028,200,000.00Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan

2.01.02.22 801,360,000.0030,000,000.00705,560,000.0065,800,000.00Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.02.22.02 719,400,000.0030,000,000.00661,800,000.0027,600,000.00Pembibitan dan perawatan ternak

2.01.02.22.09 23,235,000.000.0013,835,000.009,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.02.22.15 58,725,000.000.0029,925,000.0028,800,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir

2.01.02.23 13,650,000.000.0013,650,000.000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.01.02.23.07 13,650,000.000.0013,650,000.000.00Promosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah. _

2.01.02.24 77,450,000.000.0071,250,000.006,200,000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

2.01.02.24.02 51,600,000.000.0048,150,000.003,450,000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

2.01.02.24.05 25,850,000.000.0023,100,000.002,750,000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi peternakan tepat guna

2.05 1,409,324,650.00526,480,000.00766,369,650.00116,475,000.00Kelautan dan Perikanan

2.01.02 1,409,324,650.00526,480,000.00766,369,650.00116,475,000.00Dinas Peternakan dan Perikanan

2.05.00.20 1,176,949,750.00526,480,000.00629,469,750.0021,000,000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05.00.20.01 148,120,000.000.00134,920,000.0013,200,000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air

Tawar)

2.05.00.20.04 15,249,750.000.007,449,750.007,800,000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan

Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

(PUMP-PPHP)

2.05.00.20.06 1,013,580,000.00526,480,000.00487,100,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Perikanan (DAK)

2.05.00.21 112,999,950.000.0020,599,950.0092,400,000.00Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.05.00.21.07 95,499,975.000.0018,699,975.0076,800,000.00Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe

2.05.00.21.08 17,499,975.000.001,899,975.0015,600,000.00Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan

Danau Tempe

2.05.00.23 119,374,950.000.00116,299,950.003,075,000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.00.23.03 85,199,975.000.0085,199,975.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan

2.05.00.23.04 34,174,975.000.0031,099,975.003,075,000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan

2.01 3,742,072,500.001,533,510,000.001,915,062,500.00293,500,000.00Pertanian

2.01.04 3,742,072,500.001,533,510,000.001,915,062,500.00293,500,000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.01.04.01 825,290,650.000.00758,090,650.0067,200,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.04.01.02 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.04.01.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.04.01.08 15,395,000.000.0015,395,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.01.04.01.14 5,831,000.000.005,831,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01.04.01.15 7,000,000.000.007,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.04.01.16 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

43

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.01.04.01.18 495,053,750.000.00495,053,750.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.01.04.01.20 218,810,900.000.00151,610,900.0067,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.01.04.01.25 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.01.04.02 525,000,000.00430,000,000.0095,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.04.02.05 430,000,000.00430,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.01.04.02.22 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.04.02.24 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.04.02.28 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.01.04.05 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.01.04.05.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.01.04.06 38,354,600.000.009,554,600.0028,800,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.04.06.01 21,824,500.000.002,474,500.0019,350,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.01.04.06.04 8,227,600.000.004,177,600.004,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.04.06.06 8,302,500.000.002,902,500.005,400,000.00Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.01.04.15 251,675,450.000.00228,625,450.0023,050,000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.04.15.01 160,242,500.000.00149,042,500.0011,200,000.00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01.04.15.02 45,651,500.000.0039,951,500.005,700,000.00Penyuluhan dan pendampingan petani dan

pelaku agrobisnis

2.01.04.15.03 45,781,450.000.0039,631,450.006,150,000.00Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01.04.16 639,073,800.00183,500,000.00379,223,800.0076,350,000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.01.04.16.01 74,435,500.000.0058,235,500.0016,200,000.00Penanganan daerah rawan pangan

2.01.04.16.03 65,530,000.000.0053,830,000.0011,700,000.00Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan

2.01.04.16.04 20,106,200.000.0013,356,200.006,750,000.00Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

2.01.04.16.05 48,355,000.000.0022,705,000.0025,650,000.00Laporan berkala kondisi ketahanan pangan

daerah

2.01.04.16.09 52,978,500.000.0051,028,500.001,950,000.00Pemanfaatan perkarangan untuk

pengembangan pangan

2.01.04.16.10 18,604,000.000.0013,204,000.005,400,000.00Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

2.01.04.16.13 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Pengembangan cadangan pangan daerah

2.01.04.16.14 11,766,100.000.0010,116,100.001,650,000.00Pengembangan desa mandiri pangan

2.01.04.16.18 183,500,000.00183,500,000.000.000.00Pengembangan lumbung pangan desa

2.01.04.16.19 11,642,500.000.0011,642,500.000.00Pengembangan model distribusi pangan yang

efisien

2.01.04.16.22 38,033,500.000.0036,383,500.001,650,000.00Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01.04.16.31 19,122,500.000.0013,722,500.005,400,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.04.18 29,497,500.000.0029,497,500.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.04.18.04 29,497,500.000.0029,497,500.000.00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.04.19 115,736,000.000.0068,836,000.0046,900,000.00Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.04.19.01 115,736,000.000.0068,836,000.0046,900,000.00Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

2.01.04.20 1,246,334,500.00920,010,000.00275,124,500.0051,200,000.00Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.01.04.20.01 48,025,000.000.0035,725,000.0012,300,000.00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

2.01.04.20.02 53,465,000.000.0021,465,000.0032,000,000.00Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

44

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.01.04.20.03 190,959,500.000.00184,059,500.006,900,000.00Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan

2.01.04.20.05 33,875,000.000.0033,875,000.000.00Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh

Kecamatan

2.01.04.20.07 920,010,000.00920,010,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga

Penyuluhan

2.01.04.24 46,110,000.000.0046,110,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

2.01.04.24.04 46,110,000.000.0046,110,000.000.00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

peternakan tepat guna

2.02 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Kehutanan

2.01.04 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.02.00.17 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

2.02.00.17.05 46,250,000.000.0031,850,000.0014,400,000.00Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai

dampak perusakan hutan

2.05 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Kelautan dan Perikanan

2.01.04 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.05.00.22 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan

2.05.00.22.01 41,187,500.000.0041,187,500.000.00Kajian sistem penyuluhan perikanan

2.01 3,167,569,564.000.003,166,569,564.001,000,000.00Pertanian

2.02.01 3,167,569,564.000.003,166,569,564.001,000,000.00Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.01.00.15 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.00.15.01 56,000,000.000.0056,000,000.000.00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01.00.16 71,000,000.000.0071,000,000.000.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.01.00.16.29 71,000,000.000.0071,000,000.000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

2.01.00.17 10,620,000.000.0010,620,000.000.00Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.00.17.07 10,620,000.000.0010,620,000.000.00Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01.00.18 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.00.18.02 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.00.19 2,959,949,564.000.002,958,949,564.001,000,000.00Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.00.19.02 1,764,274,564.000.001,764,274,564.000.00Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

2.01.00.19.03 593,750,000.000.00593,750,000.000.00Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

2.01.00.19.11 101,925,000.000.00101,925,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan

2.01.00.19.12 500,000,000.000.00499,000,000.001,000,000.00Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau

2.02 3,282,595,000.00107,886,500.002,973,128,500.00201,580,000.00Kehutanan

2.02.01 3,282,595,000.00107,886,500.002,973,128,500.00201,580,000.00Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.02.01.01 1,109,208,500.000.001,021,888,500.0087,320,000.00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02.01.01.02 97,000,000.000.0097,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.02.01.01.06 17,000,000.000.0017,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.02.01.01.08 27,000,000.000.0027,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.02.01.01.12 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.02.01.01.15 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.02.01.01.16 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.02.01.01.18 529,495,000.000.00529,495,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

45

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … · PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.02.01.01.20 350,023,500.000.00262,703,500.0087,320,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.02.01.01.25 68,190,000.000.0068,190,000.000.00Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

2.02.01.02 160,000,000.0020,000,000.00140,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.02.01.02.09 20,000,000.0020,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02.01.02.22 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02.01.02.24 110,000,000.000.00110,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.02.01.02.28 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.02.01.03 36,005,000.000.0019,205,000.0016,800,000.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.02.01.03.02 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.02.01.03.06 18,505,000.000.001,705,000.0016,800,000.00Pembinaan Kepegawaian

2.02.01.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.02.01.05.01 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pendidikan dan pelatihan formal

2.02.01.06 39,930,000.000.0029,930,000.0010,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.02.01.06.01 28,000,000.000.0018,000,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.02.01.06.02 11,930,000.000.0011,930,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.02.01.15 1,002,616,500.0087,886,500.00867,270,000.0047,460,000.00Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

2.02.01.15.02 764,650,000.0087,886,500.00659,603,500.0017,160,000.00Pengembangan hutan tanaman

2.02.01.15.03 73,500,000.000.0060,000,000.0013,500,000.00Pengembangan hasil hutan non-kayu

2.02.01.15.04 68,900,000.000.0052,100,000.0016,800,000.00Perencanaan dan pengembangan hutan

kemasyarakatan

2.02.01.15.06 95,566,500.000.0095,566,500.000.00Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

2.02.01.16 658,735,000.000.00618,735,000.0040,000,000.00Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.01.16.01 53,000,000.000.0013,000,000.0040,000,000.00Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

penghijauan hutan

2.02.01.16.05 306,145,000.000.00306,145,000.000.00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.01.16.06 51,500,000.000.0051,500,000.000.00Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.01.16.08 248,090,000.000.00248,090,000.000.00Pembuatan Bangunan Konservasi

2.02.01.19 90,800,000.000.0090,800,000.000.00Program Pembinaan dan Penertiban Industri

Hasil Hutan

2.02.01.19.02 70,300,000.000.0070,300,000.000.00Sosialisasi peraturan daerah mengenai

pengelolaan industri hasil hutan

2.02.01.19.03 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Pengawasan dan penertiban pelaksanaan

peraturan daerah mengenai pengelolaan industri

hasil hutan

2.02.01.20 150,300,000.000.00150,300,000.000.00Program Perencananaan dan Pengembangan

Hutan

2.02.01.20.03 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kehutanan

dan Perkebunan

2.02.01.20.04 100,300,000.000.00100,300,000.000.00Pembuatan Hutan Kota

490,500,189,403.00281,820,148,772.00173,203,645,606.0035,476,395,025.00Total

Watansoppeng,

Pj. Bupati Soppeng,

H. TAUTOTO T.RANGGINA S.

22 December 2015

ttd

46