RKPD 2012 Kab.malang

209
BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 BUPATI MALANG, Menimbang : bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

description

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Transcript of RKPD 2012 Kab.malang

BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan

pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010–2015;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008

Nomor 23/D); Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

4

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malang.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

5

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.

Pasal 2

RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2012 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

6

BAB VI : PENUTUP.

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015;

dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun

2011 mulai Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Malang, Propinsi

Jawa Timur dan Nasional; maka dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 15

Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan Tema “Percepatan Pembangunan

Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan

Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Dalam upaya mengoptimalkan daya dan hasil guna Rencana Kerja

ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

menyebarluaskan kepada stakeholders untuk dapatnya dijadikan panduan

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

di Kabupaten Malang Tahun 2012.

Khusus kepada sejawat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar

menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD) yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan

target capaian masing-masing.

Demikian, kiranya bermanfaat dan atas kerjasama, semua pihak

disampaikan terima kasih.

Malang, 10 Juni 2011

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Dr. Nehruddin, SE. MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19531110 1979 031021

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tema Pembangunan

Kabupaten Malang Tahun 2012

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur

untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat

serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Dengan pertumbuhan ekonomi 6,54%

Mengandalkan sektor pertanian (pangan,

perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis;

yang dihela sektor industri, perdagangan,

pariwisata dan investasi

sebagai lokomotif percepatan.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1

1.1. Latar belakang ……………………………………… ............... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................... I-6

1.3.1. RTRW Kabupaten Malang ........................................ I-6

1.3.2. RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 ..................... I-6

1.3.3. RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 ..................... I-6

1.3.4. RKPD Kabupaten Malang ......................................... I-7

1.3.5. Renja SKPD .............................................................. I-7

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ............................................... I-7

1.5. Maksud dan Tujuan .............................................................. I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN . II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................... II-1

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi ............................. II-1

2.1.2. Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah ...................... II-2

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ......................... II-3

2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-7

2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) ............................................................. II-7

2.1.3.2 Kemiskinan ................................................... II-7

2.1.3.3 Ketenagakerjaan .......................................... II-8

2.1.4. Kondisi Pelayanan Umum Daerah ............................ II-10

2.1.4.1 Bidang Pendidikan ........................................ II-10

2.1.4.2 Bidang Kesehatan ........................................ II-11

2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan ............. II-12

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

iii

2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah ..................................... II-13

2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan ................... II-13

2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi ................ II-15

2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan ............... II-16

2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik ......................... II-16

2.1.5.5 Sarana Transportasi ..................................... II-17

2.1.5.6 Iklim Berinvestasi .......................................... II-18

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun

2010 dan Realisasi RPJMD ................................................ II-18

2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan

Wajib ........................................................................ II-18

2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan

Pilihan ....................................................................... II-26

2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan ............................ II-29

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................ III-1

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ................................ III-1

3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan

Tahun 2011 .............................................................. III-2

3.1.2 Permasalahan Pembangunan ................................... III-3

3.1.3 Analisis Lingkungan Strategis .................................... III-4

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun

2012-2013 ................................................................ III-6

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... III-13

3.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah ......................... III-13

3.2.2 Arah Kebiajakan Belanja Daerah .............................. III-15

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................ III-17

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2012 ................................................................ IV-1

4.1. Tema Pembangunan ............................................................ IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-2

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

iv

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2012 ......................................................................... IV-3

4.3.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas

infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan,

keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi

terbarukan ................................................................ IV-3

4.3.2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor

andalan pertanian, industri, perdagangan,

pariwisata melalui pengembangan UMKM dan

koperasi serta pemberdayaan masyarakat

perdesaan ................................................................ IV-3

4.3.3 Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan

dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

yang produktif dan berdaya saing ............................ IV-5

4.3.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam

rangka mewujudkan sumber daya manusia yang

produktif dan berdaya saing ..................................... IV-5

4.3.5 Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan

terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling ........ IV-6

4.3.6 Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui

penyuluhan hukum serta perlindungan perempuan

dan anak ................................................................... IV-6

4.3.7 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-

nilai agama, Pancasila, dan budaya lokal ................. IV-6

4.3.8 Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat melalui pengamanan swakarsa dan

memperkuat peran dan fungsi perlindungan

masyarakat perdesaan ............................................. IV-7

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

v

4.3.9 Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup,

serta pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan ............................................................ IV-7

4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah .................... IV-8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2012 ................................................................................. V-1

5.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan ........................................ V-1

5.2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan ...................................... V-7

BAB VI PENUTUP .................................................................................... VI-1

LAMPIRAN

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................... II – 4

Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................. II – 5

Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ..................................................... II – 6

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013 ................................................................ II – 6

Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang ............. II – 7

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 ............................................................................. II – 9

Tabel 2.7 Prasarana jalan Tahun 2006-2009 ........................................ II – 15

Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009 ................. II – 16

Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan 2006-2009 .................................... II – 16

Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 .................... II – 17

Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ........................................ III – 11

Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ......................................... III – 12

Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013.................... III – 14

Tabel 3.4 Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 ...................................... III -16

Tabel 3.5 Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ................... III – 18

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 15 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 MEI 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu

dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan

pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses

penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 didasarkan atas hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan

hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari

Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang

berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan

kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,

yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program

dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai

tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Penyusunan dokumen RKPD

juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi

maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota

merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 2

RKPD Kabupaten Malang tahun 2012 disusun dengan

menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: Pendekatan

Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang

merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin

dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;

b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan

tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan

tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas

kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);

f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;

g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;

h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun

berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,

sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan

pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan

adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan

Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap

pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta

dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif

diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan

yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di

setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku

kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam

pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses

perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen

masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa

memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan

Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 3

partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting

pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas

program.

Pendekatan Politis; Perencanaan yang disusun merupakan amanat

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (tahun 2010-2015

merupakan tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan

umum RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang merupakan

bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah

terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat

Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal

strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial

budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan tahun 2012; b) Keterlibatan aktif DPRD

dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD

termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;

c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak

untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh

dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

Pendekatan Top Down; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja,

mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan

perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan

RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan RENJA

Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD

Kabupaten Malang; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan

masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi

dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global

seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development,

pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM), dan sebagainya.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 4

Pendekatan Bottom Up; Perencanaan dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan

perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan

program Kabupaten Malang; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang

dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan

daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

Penyusunan RKPD tahun 2012 disesuaikan dengan arahan

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2010-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan

melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan

acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana

Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam

rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond

Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Malang Tahun 2012 meliputi :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 5

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 6

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten

Malang adalah 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah

yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang

wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan

pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan

struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem

perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan

strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;

kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana

wilayah. Dengan 6 Wilayah Pengembangan (WP) dahulu disebut SSWP,

yaitu: 1) WP Ngantang, 2) WP lingkar kota Malang, 3) WP Tumpang,

4) WP Kepanjen, 5) WP Dampit, 6) WP Sumbermanjing Wetan.

1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan tahap

pembangunan kedua dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi

permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan

permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam

setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari

periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok

pembangunan jangka panjang.

1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2010-2015

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan

implementasi dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Malang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 7

yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan

memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh

Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman,

landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Malang, dan RKPD

Kabupaten Malang tahunan.

1.3.4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Malang (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk

periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang

memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas

pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-

PPAS dan APBD Tahun Angaran 2012.

1.3.5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD

yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator

kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tahun 2010 dan Realisasinya

2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2012

4.1. Tema Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012

4.4. Prioritas dan Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2012

5.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

5.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2012:

a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan

dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan

berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan tahun 2012;

b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB I - 9

c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi

prioritas pembangunan;

d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana

pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan

pembangunan;

e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan

pembangunan.

Adapun tujuannya:

a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–

SKPD);

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun

Anggaran 2012;

c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

tingkat Pemerintah;

d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah;

e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat

arah dan kebijakan pembangunan.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi

dengan koordinat antara 112O17’10,90” – 112O57’00,00” Bujur Timur,

7O44’55,11” – 8O26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten

Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak pada urutan luas

terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota

di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 kelurahan,

378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT),

yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. dan terletak

antara 0–2000 m dari permukaan laut.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi

yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah

lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang

terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran

tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian Selatan pada

ketinggian 0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger

Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian

500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di

bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut.

Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di

sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang:

G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m),

G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m),

G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m),

Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 2

mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang

cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk

mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai

Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi

topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten

Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat

tinggal dan tempat peristirahatan.

Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C.

Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan

curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan

rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan

Desember.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan

terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering

23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam

0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak

1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5

tahun terakhir sebesar 2,01% dimana pada tahun 2006 pertumbuhan

penduduk sebesar 1,08% dan pada tahun 2010 sebesar 0,21%. Jumlah

penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2006 sebesar 2.419.822 jiwa

yang terdiri dari 1.218.739 jiwa laki-laki dan 1.201.083 jiwa perempuan

dan sementara tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa terdiri dari 1,229,773

jiwa laki-laki dan 1,216,445 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatan

penduduk rata-rata dalam 5 tahun 692 jiwa/km2 .

2.1.2 Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah

Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai

dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi daerah dan

sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah untuk menyusun

kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaiaan yang ada,

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 3

maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus

dilakukan evaluasi keberhasilan kinerja ekonomi untuk menjadi tolok

ukur pelaksanaan pembangunan yaitu :

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa

Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup

tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik

Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten

Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur.

Dimana trend kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan

PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2006 sebesar

Rp. 19.030.257 juta tahun 2010 sebesar Rp. 31,573,866 juta atau

mengalami kenaikan rata-rata 16,5 % per tahun. Sedangkan PDRB

ADHK pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 11.617.937 juta tahun 2010

sebesar Rp.14.537.635 juta atau mengalami kenaikan rata-rata 5,8 %

per tahun. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga

mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun 2006 sebesar Rp.

7.997.915,- tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- atau mengalami

kenaikan rata-rata sebesar 15,6%. Kabupaten Malang memiliki jumlah

penduduk sebesar 2.446.218 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB

perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan

inflasi pada tahun 2010 berkisar 7,35 %.

Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dengan

kontribusi sektor yang dominan adalah sektor primer yang pada

umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain

harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh

karena itu kontribusi ekonomi diarahkan bergeser pada sektor industri

olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 4

secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang

memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan

Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 9,8%,

industri pengolahan 7,9%, pertambangan dan penggalian 7,4%, disusul,

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,2%. Sedangkan

pertumbuhan terendah dan stabil sesuai dengan karakteristiknya adalah

di sektor pertanian 4,4%.

Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK

Tahun 2006-2010 (dalam persen)

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata

Pertumbuhan ekonomi 5,74 6,09 5,76 5,25 6,27 5,8

Primer

1. Pertanian 4,29 4,28 4,39 4,81 4,88 4,4

2. Pertambangan & Penggalian

7,81 7,89 6,55 7,08 7,76 7,4

Sekunder

3. Industri Pengolahan 8,37 9,54 8,47 6,41 6,56 7,9

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5,32 3,85 6,3 4,81 6,49 5,4

5. Bangunan 9,14 10,49 10,93 10,68 7,85 9,8

Tersier

6. Perdagangan hotel & Restoran

6,54 7,06 5,95 4,72 6,56 6,2

7. Pengangkutan & Komunikasi

4,87 5,37 4,23 3,66 8,88 5,4

8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.

6,12 5,14 5,79 5,46 7,49 6,0

9. Jasa-jasa 3,97 4,07 4,59 5,05 6,84 4,9

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak

terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor

ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang

memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir

adalah pertanian dengan rata-rata sebesar 30,62%, disusul

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,93%, dan industri

pengolahan sebesar 18,18%, jasa-jasa sebesar 13,13%. Tumbuhnya

perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 5

modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini

mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradisional yang

terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang

akan menerapkan regulasi yang tepat, guna menyeimbangkan

persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan

selaras dan seimbang dengan terus mendorong tetap eksisnya pasar

tradisional.

Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang

Tahun 2006-2010 (dalam persen)

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata

Primer 34,03 33,54 33,16 33,08 32,78 33,32

1. Pertanian 31,4 30,87 30,47 30,34 30,01 30,62

2. Pertambangan & Penggalian

2,63 2,67 2,69 2,74 2,8 2,71

Sekunder 20,45 21,05 21,60 21,88 22,10 21,42

3. Industri Pengolahan 17,34 17,91 18,37 18,57 18,7 18,18

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

1,57 1,54 1,55 1,54 1,6 1,56

5. Bangunan 1,54 1,60 1,68 1,77 1,9 1,70

Tersier 45,52 45,41 45,24 45,04 45,20 45,28

6. Perdag,Hotel & Rest 23,71 23,93 23,97 23,85 24,0 23,89

7. Pengangkutan & Komunikasi

4,48 4,45 4,38 4,32 4,4 4,41

8. Keu, Persewaan & Jasa Persh.

3,89 3,85 3,85 3,86 3,9 3,87

9. Jasa-jasa 13,44 13,19 13,04 13,00 13,0 13,13

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

Dilihat dari Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang

yang dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier;

dimana sektor tersier memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun

waktu 5 tahun terakhir dengan rerata sebesar 45,28% disusul sektor

primer 31,39% dan sektor sekunder 23,32% sebagaimana tabel berikut:

Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 6

Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang

Tahun 2006-2010 (dalam persen)

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rerata

Primer 31,97 31,50 31,1 31,00 30,58 31,39

1. Pertanian 29,75 29,26 28,88 28,74 28,26 29,15

2. Pertambangan & Penggalian

2,22 2,24 2,22 2,26 2,32 2,23

Sekunder 22,36 23,24 23,73 23,96 24,56 23,32

3. Industri Pengolahan

18,86 19,65 20,09 20,26 20,62 19,71

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,96 1,91 1,8 1,79 1,87 1,86

5. Bangunan 1,54 1,68 1,84 1,91 2,07 1,74

Tersier 45,67 45,24 45,17 45,04 44,86 45,28

6. Perdag,Hotel & Restoran

23,86 23,74 23,93 23,78 23,65 23,82

7. Pengangkutan & Komunikasi 5,35 5,08 4,95 4,92 4,47 5,07

8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 3,66 3,72 3,73 3,74 3,90 3,71

9. Jasa-jasa 12,80 12,70 12,56 12,60 12,84 12,66

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

.

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013

Uraian Sat 2006 2007 2008 2009 2010 PROYEKSI

2011 2012 2013

PDRB ADHB Juta

Rp 19.030.257 21.702.482 27.716.128 31.087.994 31.573.866 35.574.189 40.302.895 44.231.925

PDRB ADHK Juta

Rp 11.617.937 12.325.207 13.035.088 14.542.303 14.537.635 15.443.926 16.430.793 17.498.795

PDRB/KAPITA

ADHB Rp. 7.997.915 9.036.586 10.232.446 11.288.183 12.981.456 14.862.778 16.008.123 17.394.768

PDRB/KAPITA

ADHK Rp. 4.882.712 5.132.030 5.400.282 5.619.894 5.977.084 6.452.421 6.526.235 6.881.624

Pertumb.

Ekonomi % 5,74 6,09 5,76 5,25 6,27 6,40 6,54 6,60

INFLASI % 11,76 7,50 7,61 6,01 7,35 6,6-5,9 6,3-5,6 6-5,3

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010

Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 7

2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan cerminan status kemampuan dasar penduduk

diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta

akses sumberdaya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau

sejahtera; IPM Kabupaten Malang tahun 2010 sebesar 70,30%. Hal ini

mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di

Kabupaten Malang berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan

pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Malang pada tahun 2006

sebesar 66,93% dan pada tahun 2010 sebesar 70,30%. Kenaikan yang

cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan rata-rata indeks

komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli

masyarakat. Bila dibandingkan dengan kenaikan rata-rata keseluruhan

IPM Kabupaten Malang mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar

3,4%, berikut gambaran IPM Kabupaten Malang.

Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang

URAIAN Sat

. 2006 2007 2008 2009* 2010

Indeks Harapan Hidup

% 67,30 68,22 68,43 72,56 72,70

Indeks Pendidikan % 73,27 73,50 73,50 74,40 74,60

Indeks Daya Beli % 57,76 65,49 66,72 67,72 63,20

IPM Kab. Malang % 66,93 69,07 69,55 69,89 70,30

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2010

2.1.3.2 Kemiskinan

Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat

pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana

amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun

terakhir Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengentaskan

kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 8

seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat

mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa

Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang

Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang

mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi

Bantuan Langsung Tunai) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin

(RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau

3,97%; miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin

68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang

berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%.

Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan

upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-

program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas

pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam

rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan

program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat.

2.1.3.3 Ketenagakerjaan

Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan ketersediaan

lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus

mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu

mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Pada

Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 42.263 orang dengan jumlah

penyerapan sebanyak 4.358 orang. Bila dibandingkan dengan usia

angkatan kerja yang sebesar 55,88% atau 1.366.805 orang dari jumlah

penduduk Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya mensinergikan Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 9

kebutuhan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja melalui

program-program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga

kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan

hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dan program

transmigrasi penduduk. Disamping itu telah dilakukan beberapa upaya

dengan menstimulasi munculnya lapangan kerja baru maupun penyiapan

pencari kerja siap pakai, menempatkan tenaga kerja melalui Program

Antar Kerja Lokal (AKL), Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan

Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010

No

Kel. Umur JENIS KELAMIN

(Tahun) Laki-laki % Perempuan % JUMLAH %

1 0 – 4 100,19 4,09 95,930 3,92 196,039 8,01

2 5 – 9 104,301 4,26 100,023 4,08 204,324 8,35

3 10 – 14 107,041 4,37 101,994 4,17 209,035 8,54

4 15 – 19 97,621 4,00 92,022 3,76 189,643 7,75

5 20 – 24 92,384 3,78 87,244 3,56 179,628 7,34

6 25 – 29 103,984 4,25 99,801 4,1 203,785 8,33

7 30 – 34 98,936 4,04 94,563 3,86 193,499 7,91

8 35 – 49 95,870 3,91 94,871 3,87 190,741 7,80

9 40 – 44 93,089 3,80 93,782 3,83 186,871 7,64

10 45 – 49 83,481 3,41 86,031 3,52 169,512 6,93

11 50 – 54 73,999 3,02 70,782 2,9 144,781 5,92

12 55 – 59 57,365 2,34 51,565 2,1 108,930 4,45

13 60 – 64 38,300 1,56 42,088 1,72 80,388 3,3

14 65– 69 32,864 1,34 37,350 1,53 70,214 2,87

15 70– 74 23,105 0,94 30,302 1,23 53,407 2,18

16 75+ 25,911 1,05 36,730 1,5 62,641 2,56

TOTAL 1,229,773 50,16 1,216,445 49,65 2,446,218 100,00

Sumber Data : BPS Tahun 2010

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 10

2.1.4 Kondisi Pelayanan Umum Daerah

Ketersediaan dan rasio pelayanan pegawai negeri sipil, jumlah

PNS Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 18.364

orang, dan pada akhir tahun 2010 sebanyak 17.989 orang mengalami

penurunan sebanyak 375 orang atau 2,04%, penurunan tersebut

diakibatkan karena adanya PNS yang pensiun. Di sisi lain jumlah

penduduk yang harus dilayani sebanyak 2.446.218 orang (BPS 2010) ;

sehingga 1 orang PNS melayani 136 penduduk. Dibandingkan dengan

jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah

penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional

melayani 49 penduduk.

2.1.4.1 Bidang Pendidikan

Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2010 hasilnya

cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka

Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 99,13%, pada

jenjang SMP/MTs sebesar 76,66%, sedangkan pada jenjang SMA/MA

sebesar 38,95%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar

113,06% artinya masih banyak anak didik yang seharusnya memasuki

jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD, pada

jenjang SMP/MTs adalah sebesar 94,41% masih ada anak yang belum

memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama, dan pada jenjang

SMA/MA adalah sebesar 44,22% bahwa masih ada anak yang belum

memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama

maupun lanjutan atas.

Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar

0,16%, dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,87% sedang pada jenjang

SMA/SMK/MA sebesar 1,13%. Faktor pendorong rendahnya angka

putus sekolah tersebut karena berkembangnya wawasan pendidikan

serta adanya program retrival atau penarikan kembali siswa yang drop

out untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikannya, namun demikian

masih dirasakan beberapa kendala yaitu tingkat sosial ekonomi

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 11

masyarakat, kondisi geografis, daya serap rendah serta perkawinan usia

dini. Dalam hal Jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang

SD 12.121 orang, SMP 5.934 orang, SMA/SMK 4.255 orang, sedangkan

ketersediaan guru yang bersertifikasi pendidik antara lain pada jenjang

TK sebanyak 361 orang, SD/MI sebanyak 5.625 orang pada jenjang

SMP/MTs sebanyak 2.139 orang, sedang pada jenjang SMA/MA

sebanyak 1.053 orang, SMK Sebanyak 630 orang, SLB sebanyak

60 orang, pengawas sebanyak 103 orang. Disamping itu upaya yang

telah dilakukan untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun

untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi melalui

pembangunan 29 unit SD-SMP Satu Atap.

2.1.4.2 Bidang Kesehatan

Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan

status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah

satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup

Kabupaten Malang tahun 2010 adalah 72,70 yang artinya bahwa

seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Malang, mempunyai harapan

untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 72,70 tahun. Faktor

yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah meningkatnya

perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang

dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada

masyarakat ditunjukkan dengan penduduk yang memanfaatkan

Puskesmas. Pada tahun 2009 masyarakat yang telah memanfaatkan

Puskesmas sebesar 50,36% dari target Nasional sebesar 15%. Namun

demikian upaya peningkatan Puskesmas menjadi Puskemas Ideal

melalui peningkatan kebijakan mutu pelayanan terus diupayakan sesuai

potensi wilayah puskesmas setempat dan sebagai wujud peningkatan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 12

Di samping adanya program-program pemerintah Kabupaten

Malang, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang, juga

ditopang oleh peluncuran program Pemerintah Pusat, yaitu Program

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang didukung

oleh HSP (Health Service Program) melalui Peningkatan manajemen,

skill dan ketrampilan, kompetensi tenaga kesehatan dan kader

kesehatan dalam proses perencanaan termasuk musrenbang, training,

penyusunan produk hukum dan pelayanan KIBBLA pada 39 Puskesmas

dan 228 Desa. Serta Peningkatan Informasi Kesehatan dan kerjasama

lintas sektor dan lintas program terkait pada seluruh jenjang

pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk

rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk,

pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan

KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling

lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur,

kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan

penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap.

Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada

33 kecamatan se Kabupaten Malang secara bergiliran.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya

dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal

(SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya

melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya

sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti

tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 13

Selain itu dalam peningkatan pelayanan juga diupayakan melalui

berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat kecamatan,

desa dan kelurahan. Perhatian tersebut dilakukan, mengingat berbagai

agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara

operasional berada di kecamatan, desa dan kelurahan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan

pelayanan investasi telah diterapkan manajemen pelayanan standar ISO

pada beberapa SKPD dan kemudahan pelayanan perizinan. Jumlah SKPD

yang bersertifikat ISO pada tahun 2009 sebanyak 8 SKPD dan tahun 2010

meningkat menjadi 9 SKPD. Dilihat dari Standar Manajemen Mutu atas

dasar audit, jumlah pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2000

pada tahun 2009 sebesar 75% dan pada tahun 2010 sebesar 85%.

2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah

2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah

prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di

suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap

kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah

satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan

pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan

jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten

harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar

pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya

saing daerah a) pengembangan bandar udara Abdul Rachman Saleh

yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan

kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga

dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan

kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan

tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang

melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 14

antara Kota besar Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu

pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di

Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana

wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan

menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali

melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang

selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan

akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan,

dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata

pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.

Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang

terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten harus selalu

ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan

regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di

Kabupaten Malang tahun 2010 mencapai 8.819,64 km terbagi atas jalan

negara jalan negara 115,63 km (1%), Jalan provinsi 128,80 km (1%),

jalan Kabupaten 1.667,31 km (19%) dan jalan desa 6.907,90 km (79%)

sehingga total 8.819,64 km. Kondisi jalan yang baik di Kabupaten

Malang dari tahun 2006–2009 meningkat cukup signifikan yaitu tahun

2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008

menjadi 1.258 km, dan tahun 2009 menjadi 1.274 km, tahun 2010 1.314

km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 Meter, 2007

sepanjang 2.607 Meter, 2008 sepanjang 2.668 meter, dan tahun 2009

meningkat menjadi sepanjang 2.726 meter, tahun 2010 menjadi

sepanjang 2.803 km.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 15

Tabel 2.7 Prasarana jalan

Tahun 2006-2009

Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

Jalan Negara

km 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

Jalan propinsi

km 118,80 118,80 128,80 128,80 128,80

Panjang Jalan Kabupaten

km 1.667,31 1.667,31 1.667,31 1.668,76 1.668,76

Panjang Jalan desa

km 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90 6.907,90

Sumber : Dinas Bina Marga, 2010

2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi

Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya

dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta

maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan

telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan

ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas

penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan

sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan

yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di

daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari

tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi

(wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin

berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah

tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang

menunjukkan jumlah pelanggan telepon semakin meningkat dari tahun

ke tahun.

Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 16

Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi

Tahun 2006-2009

Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009

Kapasitas sentral SST 66.898 66.898 73.299 65.817

Kapasitas terpasang SST 66.898 66.898 73.299 65.817

Kapasitas terpakai SST - - 66.835 51.372

Pelanggan SST 60.539 60.539 49.997 44.662

Telepon koin SST 197 197 169 144

Wartel/kios/TUT SST 3.910 3.910 2.753 2.665

Sumber : Telkom Malang

2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di

segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang

antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat

mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank

swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara

lain, BRI, BNI’46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank

dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa

tahun terakhir ini.

2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik

Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai

pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan

2006-2009

Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009

Distribusi JTM kms 2.589.630 2.589.630 2.589.630 2.622.990

Distibusi JTR kms 5.317.290 5.317.290 5.317.290 5.350.950

Distribusi GRD unit 3.349 3.349 3.369 3.402

Gardu induk unit 9 9 9 9 Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 17

Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009

SR buah 687.850 687.850 701.172 716.966

Konsumsi listrik kwh/th 1.359.547.399 1.359.547.399 1.432.837.083 1.508.030.540

Sumber : PLN Malang, 2010

2.1.5.5 Sarana Transportasi

Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus

orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek

wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi

2006-2009

No. Uraian 2006 2007 2008 2009

1. Mobil Penumpang Umum

725 751 761 762

2. Bus umum 2.354 2.402 2.472 2.620

3. Bus bukan umum 122 157 182 213

4. Mobil barang umum 3.194 3.709 4.338 5.244

5. Mobil barang bukan umum

11.165 11.935 12.516 13.494

6. Kereta gandengan 177 180 184 192

7. Kereta tempelan 20 22 33 30

8. Kendaraan khusus 32 34 35 39

JUMLAH 17.789 19.190 20.521 22.594

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2010

Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana

transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan

peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun 2006 hanya

sebanyak 17.789 tahun 2009 meningkat tajam menjadi 22.594 atau

terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi

akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang,

selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya

kapasitas penerbangan Bandara Abulrachman Saleh dan pindahnya

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 18

pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan

pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada

perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan.

2.1.5.6 Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan

ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat

difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga

keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif

masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu,

berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi

pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun

demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik.

Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten

Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU

dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan

ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2010 DAN

REALISASI RPJMD

2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Program pendidikan Wajar Diknas 9 tahun; 3) Program pendidikan

menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program

peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program

manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program pengembangan

budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp 13.818.501.500,00 terealisasi sebesar

Rp. 12.672.299.200,00 sisa sebesar Rp. 1.147.282.300,00. Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 19

2. Urusan Kesehatan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kesehatan adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan;

2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan

obat dan makanan; 4) Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat;

6) Program pengembangan lingkungan sehat; 7) Program

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8) Program

stadarisasi pelayanan kesehatan; 9) Program pengadaan

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana/puskesmas/pustu

dan jaringannya; 10) Program pengadaan peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata; 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar direncanakan

sebesar Rp. 91.667.724.460,00 terealisasi sebesar

Rp. 87.483.345.776,00 sisa sebesar Rp. 4.184.378.684,00.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan

jembatan; 2) Program Pembangunan saluran draenase/gorong-

gorong; 3) Program Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan

Penerangan Jalan Umum; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan; 5) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;

6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 7) Program

peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8) Program

pembangunan infrastruktur perdesaan; 9) Program Pengelolaan

Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 10) Program

pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

11) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa

dan jaringan pengairan lainnya; 12) Program penyediaan dan

pengolahan air baku; 13) Program pengembangan pengelolaan dan

konversi sungai danau dan sumber air lainnya; 14) Program

pengendalian banjir; 15) Program pengembangan wilayah strategis

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 20

dan cepat tumbuh. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 139.308.333.255,00 terealisasi sebesar Rp. 137.223.436.151,00

sisa sebesar Rp. 2.084.897.104,00

4. Urusan Perumahan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Perumahan adalah 1). Program lingkungan sehat perumahan;

2) Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3) Program

Pengembangan Perumahan; 4) Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran; 5) Program pengelolaan areal

pemakaman Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 931.108.600,00 terealisasi sebesar Rp. 913.212.600,00 sisa

sebesar Rp. 17.896.000,00

5. Urusan Penataan Ruang

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Penataan Ruang adalah 1) Program perencanaan tata ruang;

2) Program pemanfaatan ruang; 3) Program pengendalian

pemanfaatan ruang. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 2.549.262.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.547.341.700,00 sisa

sebesar Rp. 1.920.300,00.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program pengembangan

data/ informasi; 2) Program pengembangan wilayah perbatasan;

3) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh; 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah; 5) Program perencanaan

pembangunan daerah; 6) Program perencanaan pembangunan

ekonomi; 7) Program perencanaan sosial budaya; 8) Program

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.795.388.500,00 terealisasi

sebesar Rp. 3.685.457.550,00 sisa sebesar Rp. 109.930.350,00

Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 21

7. Urusan Perhubungan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Perhubungan adalah 1) Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas; 3) Program peningkatan pelayanan

angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.

Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.289.419.700,00

terealisasi sebesar Rp. 701.879.000,00 sisa sebesar

Rp. 587.540.700,00

8. Urusan Lingkungan Hidup

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan; 2) Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH); 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup; 4) Program perlindungan konservasi sumber daya

alam; 5) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup. Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 9.641.391.200,00 terealisasi sebesar

Rp. 9.337.016.200,00 sisa sebesar Rp. 304.375.000,00.

9. Urusan Pertanahan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pertanahan adalah 1) Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan direncanakan. Dengan anggaran

yang disediakan sebesar Rp. 13.233.596.500,00 terealisasi sebesar

Rp. 6.463.637.350,00 sisa sebesar Rp. 6.766.211.400,00;

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Urusan Kependudukan dan

catatan sipil. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 22

Rp. 1.667.044.400,00 terealisasi sebesar Rp. 1.381.960.150,00 Sisa

lebih sebesar Rp. 285.084.250,00.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Program penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 938.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 937.230.000,00 Sisa

sebesar Rp. 1.120.000,00.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Keluarga Berencana dan keluarga Sejaktera adalah 1) Program

keluarga berencana; 2) Program kesehatan reproduksi remaja;

3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5) Program

pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak; 6) Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 544.978.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 511.946.400,00 Sisa sebesar Rp. 33.031.600,00.

13. Urusan Sosial

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Sosia adalah 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat

terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar;

4) Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5) Program

pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial; 7) Program pemberdayaan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 23

kelembagaan kesejahteraan sosial. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 1.287.869.100,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.281.239.900,00 sisa sebesar Rp. 6.629.200,00.

14. Urusan Tenaga Kerja

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan

kerja; 3) Program perlindungan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 525.144.000,00 terealisasi sebesar Rp. 510.894.000,00 Sisa

sebesar Rp. 14.250.000,00

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program

pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah; 2) Program pengembangan sistem pendukung

usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 3) Program peningkatan

kualitas kelembagaan koperasi; 4) Program penciptaan iklim usaha

kecil menengah yang kondusif; Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 5.478.568.800,00 terealisasi sebesar

Rp. 5.401.807.300,00 sisa sebesar Rp. 76.761.500,00.

16. Urusan Penanaman Modal Daerah

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Penanaman Modal adalah 1) Program peningkatan iklim investasi

dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan

kerjasama investasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 883.746.000,00 terealisasi sebesar Rp. 853.281.300,00 sisa

sebesar Rp. 30.464.700,00.

17. Urusan Kebudayaan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kebudayaan adalah 1) Program pengembangan nilai budaya; Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 24

2) Program pengelolaan kekayaan budaya direncanakan; 3) Program

pengelolaan keragaman budaya. Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 705.265.100,00 terealisasi sebesar Rp. 667.768.000,00

sisa sebesar Rp. 37.497.100,00.

18. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program peningkatan sarana dan

prasarana olah raga; 2) Program pembinaan dan pemasyarakatan

olah raga; 3) Program peran serta kepemudaan; 4) Program

pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. Dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.153.086.500,00 terealisasi

sebesar Rp. 2.143.453.850,00 sisa sebesar Rp. 9.632.650,00.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program pemeliharaan

kantrantibmas pencegahan tindak kriminal; 2) Program

pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik

masyarakat; 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam; 5) Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan. Dengan anggaran yang disediakan

6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 5.216.827.686,00 terealisasi sebesar Rp. 5.099.949.900,00 sisa

sebesar Rp. 116.857.786,00

20. Urusan Pemerintahan Umum

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pemerintahan Umum adalah 1) Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah; 2) Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah; 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan KDH; 5) Program peningkatan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 25

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

6) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan; 7) Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi; 8) Program penataan peraturan perundang-

undangan; 9) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah

daerah; 10) Program penelitian dan pengembangan bidang

pemerintahan; 11) Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 32.040.823.350,00 terealisasi sebesar Rp. 27.752.576.827,00

sisa sebesar Rp. 4.288.246.473,00.

21. Urusan Kepegawaian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kepegawaian adalah 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program

pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 5.406.870.700,00 terealisasi sebesar

Rp. 5.333.523.310,00 Sisa sebesar Rp. 73.347.390,00.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan

keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan

peran perempuan di pedesaan. Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 3.857.969.200,00 terealisasi sebesar

Rp. 3.406.082.450,00 sisa sebesar Rp. 451.886.750,00.

23. Urusan Statistik

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Statistik adalah : Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 26

Rp. 816.531.700,00 terealisasi sebesar Rp. 807.549.700,00 Sisa

sebesar Rp. 8.982.000,00.

24. Urusan Kearsipan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kearsipan adalah 1) Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan; 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;

3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana;

4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 133.476.000,00 terealisasi

sebesar Rp. 132.070.000,00 sisa sebesar Rp. 1.406.000,00.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program pengembangan

komunikasi informasi dan media massa; 2) Program kerjasama

informasi dengan massa media; 3) Program fasilitas peningkatan

SDM bidang komonikasi dan informasi. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 2.605.444.100,00 terealisasi sebesar

Rp. 2.555.986.527,00 sisa sebesar Rp. 49.457.573,00

2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pertanian adalah 1) Program peningkatan kesejahteraan petani;

2) Program peningkatan ketahanan pangan; 3) Program peningkatan

pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4) Program

peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9)Program

peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. Dengan anggaran Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 27

yang disediakan sebesar Rp. 10.428.827.980,00 terealisasi sebesar

Rp. 10.280.181.121,00 sisa sebesar Rp. 148.646.859,00

2. Urusan Kehutanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program

Perlindungan konservasi sumber daya Hutan; 4) Program

perencanaan dan pengembangan hutan. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 2.093.390.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.942.221.150,00 Sisa sebesar Rp. 151.168.850,00.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga

listrikan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar

Rp. 1.943.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.666.500,00 sisa

sebesar Rp. 23.483.500,00.

4. Urusan Pariwisata

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

3) Program Pengembangan Kemitraan. Dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 2.625.807.800,- terealisasi sebesar

Rp. 2.368.252.301,- sisa sebesar Rp. 257.555.499,-.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kelautan dan Perinanan adalah 1) Program Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir; 2) Program Peningkatan Kesadaran dan Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 28

Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya laut;

3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4) Program

Pengembangan Perikanan Tangkap; 5) Program Peningkatan

mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 6) Program

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 7) Program

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.268.750.000,-

terealisasi sebesar Rp. 4.195.209.928,- sisa sebesar

Rp. 73.540.072,-.

6. Urusan Perdagangan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan

Pengembangan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri; 4) Program Peningkatan pengelolaan

pasar dan pembinaan pedagang. Dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 674.125.500,- terealisasi sebesar Rp. 654.809.272,-

sisa sebesar Rp. 19.316.228,-.

7. Urusan Perindustrian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Perindustrian adalah 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

3) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;

4) Program Pembinaan industri rokok dan tembakau. Dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.687.158.481,- terealisasi

sebesar Rp. 23.671.848.659,00 sisa sebesar Rp. 1.015.309.322,-.

8. Urusan Transmigrasi

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Transmigrasi adalah 1) Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi; 2) Program Transmigrasi Lokal. Dengan anggaran Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang 2012 BAB II - 29

yang disediakan sebesar Rp. 306.856.000,- terealisasi sebesar

Rp. 305.326.000,- sisa sebesar Rp. 1.530.000,-

2.3 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan dari Kepala Daerah dalam

melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi

5 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah.

Gambaran kondisi kinerja utama Kabupaten Malang 2009-2010

adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Realisasi Kinerja

2009 2010

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,25 6,27

2 Indeks Pembangunan Manusia

69,89 70,30

3 Tingkat Kemiskinan (%) 14,7 13,57

4 Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)

4,10 3,55

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam

mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis

dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-

program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian

secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini

hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan

perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik

dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan

ekonomi.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025,

RPJMD tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan kedua.

Sedangkan tahun 2012 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang memiliki target pembangunan

dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian

berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan

pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. Maka untuk

menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan

prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk

mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan

pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan

etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka

menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan

untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong

peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama

dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 2

lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip

memperhatikan kelestarian alam.

Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya

alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan

pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan tidur yang belum

termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong

pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus

dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor

potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan

restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi,

persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Dengan potensi yang

dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat

dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat

dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur

khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta

perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor

internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu

kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya

penguatan kemandirian perkonomian melalui pembinaan Usaha Kecil,

Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur

pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM

dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain.

Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat

pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial

dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya

mendorong perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011

Perekonomian Kabupaten Malang pada awal tahun 2010

menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari indikator

ekonomi dan perbankan serta didukung oleh keyakinan dari membaiknya

perekonomian di tahun 2010 dan ditargetkan pada tahun 2011 juga

membaik. PDRB ADHK pada tahun 2010 sebesar Rp. 31.573.866 juta

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 3

tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 35.574.189 juta; Pertumbuhan

ekonomi tahun 2010 sebesar 6,27% dengan perincian pada tahun 2010

sektor pertanian dengan kontribusi ± 30,0% tumbuh 4,88%; industri

kontribusi 18,7% tumbuh 6,56%; perdagangan kontribusi ± 24,0%

tumbuh 6,56%; jasa-jasa kontribusi ± 13,0% tumbuh 6,84%; sementara

5 sektor lainnya kontribusi ± 14,30% tumbuh rata-rata 6,58%. Sedangkan

pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang optimis

sebesar 6,40%; dengan perincian sektor pertanian dengan kontribusi

± 29,60% tumbuh 4,90%; industri kontribusi ±18,8% tumbuh 6,6%;

perdagangan kontribusi ± 24,1% tumbuh 6,70% jasa-jasa kontribusi

± 12,9% tumbuh 5,2%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi ± 14,60%

tumbuh rata-rata 6,86%. Sementara itu pendapatan perkapita juga

mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- tahun

2011 sebesar Rp. 14.862.778,- dan inflasi tahun 2010 sebesar 7,35%

tahun 2011 sebesar 6,6-5,9%.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis

kinerja perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kinerja program

RKPD tahun 2010, pokok-pokok pikiran DPRD, prakiraan kinerja RKPD

tahun 2011 dan memperhatikan RPJMD tahun 2010-2015 maka dapat

diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang ada adalah sebagai

berikut:

1. Perlunya memajukan pertanian (tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, perikanan kelautan) dalam rangka memperkuat basis

ekonomi lokal dan menjamin ketahanan pangan;

2. Perlunya memajukan industri, perdagangan dan pariwisata dalam

rangka pengembangan ekonomi lokal dan dapat lebih berperan dalam

pasar global;

3. Perlunya mengelola sumberdaya alam terutama pertambangan dalam

rangka peningkatan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja serta Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 4

peningkatan kualitas hutan dan lingkungan hidup agar daya dukung

lingkungan terhadap perekonomian dan kehidupan lebih optimal;

4. Perlunya membangun infrastruktur (kebinamargaan, irigasi, dan

keciptakaryaan), teknologi informasi dan komunikasi publik;

5. Perlunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga dan

seni budaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia

terutama generasi muda;

6. Perlunya meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan pengentasan keluarga miskin;

7. Perlunya menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman

masyarakat;

8. Perlunya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan

pelayanan publik.

3.1.3. Analisis Lingkungan Strategis

1. Kekuatan

a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;

b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;

c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan,

peternakan dan perikanan yang cukup besar;

d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek

wisata;

e. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan

keagamaan yang cukup banyak;

f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup

besar;

g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan

masa lalu.

2. Kelemahan

a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan,

dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi

wisata belum terkelola secara optimal;

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 5

b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang

dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta

keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan

didaerah kondisi medan yang sulit;

c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;

d. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal,

sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses

permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program

penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek

legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut

merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang;

e. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor,

banjir dan tsunami;

f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih

relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi

rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak

pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air

bersih, sanitasi dan polusi;

g. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan

prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri.

3. Peluang

a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas

sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan

pendidikan dan kesehatan;

b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur

wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/

perumahan rakyat dan energi;

c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan

percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal; Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 6

d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah

pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang

sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan,

perikanan, industri dan pariwisata;

e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD

dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas

pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya;

f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai

lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah

didalam maupun di luar negeri;

g. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk

mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Ancaman

a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk

terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang

memiliki daya saing;

b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang sering kali

berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi

dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis local dan

penguatan ketahanan pangan masyarakat;

c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu

peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali

norma keluarga sejahtera;

d. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat berfluktuatif terkadang masih cukup tinggi;

e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak

harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012 - 2013

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2012-2013

diperkirakan sebagai berikut:

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 7

1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor

sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan

produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;

2. Infrastruktur yang belum memadai bagi perkembangan investasi,

pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang dari pedesaan

khusus jalan desa masih kurang;

3. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu

mengimbangi kebutuhan dunia kerja;

4. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim (cuaca) yang

seringkali berubah-ubah dan sulit diprediksi;

5. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter

perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada

komoditas primer atau non olahan;

6. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;

7. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu

ditingkatkan melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan,

puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program

kesehatan dari dan untuk masyarakat;

8. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama

pertambangan dan pariwisata dan fungsi lingkungan hidup semakin

berkurang terutama lahan terbuka hijau/hutan masih belum

sepenuhnya terhutankan kembali;

9. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan

maksimal dalam rangka meningkatkan kesalehan sosial dan menjadi

pendorong dalam pembangunan;

10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu

menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih

rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh

globalisasi informasi dan reformasi demokrasi;

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 8

11. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber

pembiayaan masih sangat terbatas;

12. Pembangunan gedung dan fasilitas perkantoran terutama terkait

dengan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten dari Kota

Malang ke Kota Kepanjen sebagai ibukota yang diharapkan menjadi

pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan.

Namun demikian kondisi perekonomian pada tahun 2012-2013

diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan

Kabupaten Malang memiliki beberapa faktor ekonomi: 1) Karakteristik

perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi

pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu,

daging sapi, susu dan ayam; semuanya surplus dan tahun 2012-2013

diperkirakan harga komoditas tersebut akan relatif baik. 2) Pergeseran

peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend

positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai

tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau

semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur

jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut

mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi

ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi

masyarakat sehingga menahan laju inflasi.4) Sektor UMKM dan koperasi

sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah

berperan penting dalam berbagai bidang usaha, kalaupun industri besar

belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi alternatif lapangan kerja

dan pemerataan pendapatan masyarakat. 5) Untuk tumbuh sekitar

6,4 – 6,8 % memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan

investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan

hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan

teknologi tinggi dan modal yang besar; Namun terhadap kegiatan

ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan

tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 9

oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang

cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat

kecamatan dan perdesaan. 6) Beberapa pengungkit pertumbuhan

ekonomi seperti Bandara Abd. Saleh, Jalan Lintas Selatan (JLS), jalan-

jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian, Agropolitan

Poncokusumo, Minapolitan Wajak, Pelabuhan Perikanan Nusantara

Sendangbiru dan pembangunan Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen

dan rencana pembangunan jalan tol Pandaan - Malang; menunjukkan

progres yang sangat baik sehingga akan menambah spirit

perkembangan perekonomian dan investasi. 7) Masih sangat

memungkinkan mengembangkan pasar lokal termasuk pasar Malang

Raya yang jumlah penduduknya ± 3,5 juta jiwa selain itu dapat pula

diadakan gerakan mengkonsumsi produk lokal yang dipelopori

pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah

dikembangkan pula gerakan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan dan

1 kecamatan 1 produk unggulan utama; sehingga dalam beberapa tahun

kedepan Kabupaten Malang memiliki produk-produk unggulan yang

mampu bersaing di pasar regional maupun nasional dan sekaligus

mampu meningkatkan daya saing daerah di regional Jawa Timur

maupun di tingkat Nasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam

memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2012

dan 2013 adalah: 1) Apabila perekonomian nasional semakin membaik,

terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,4% - 6,9% yang pada gilirannya

terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan

tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan

diprediksikan bisa naik ± 5%; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi

nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila

pertumbuhan nasional tahun 2012 diprediksikan 6,4% - 6,9% Provinsi

Jawa Timur 7,5% - 7,7% maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar

6,4% – 6,8 %. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan

pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% (kondisi aman dari biaya tinggi);

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 10

3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah)

dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan

belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing

pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN

dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan

perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;

5) Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik

dan keamanan; 6) Tidak terjadinya bencana alam yang merusak

infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi

kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat

dikendalikan dampaknya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun

2010 dan perkiraan 2011, maka prospek perekonomian tahun 2012-2013

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan mengalami

perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,4% – 6,8 %. dan tahun

2013 mampu tumbuh hingga 6,5% - 6,9% yang semakin merata

diseluruh kecamatan; yang disebabkan karena meningkatnya

dorongan permintaan (demand driven) dan juga sudah mulai

tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil;

2. Inflasi tahun 2012 diperkirakan sekitar 6,3-5,6% dan pada tahun

2013 inflasi diprediksi sebesar 6-5,3%. Hal ini sejalan dengan

semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada

perekonomian nasional dan daerah;

3. PDRB (ADHB) pada tahun 2012 diprediksi akan meningkat menjadi

sebesar Rp 40.302.895 juta dan pada tahun 2013 sebesar

Rp 45.366.326 juta; sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2012

diprediksi akan menjadi Rp 16.526.479 juta dan pada tahun 2013

Rp 17.617.582,55 juta; Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 11

4. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2012

menjadi sebesar 11,9% dan berkurang lagi pada tahun 2013 menjadi

sebesar 10,1%;

5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan

baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka

pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 5%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan sebesar 6,4% –

6,8% pada tahun 2012 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk

menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal

tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang

Berdasarkan PDRB ADHK

SEKTOR 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan Ekonomi 6,27 6,40 6,54 6,60

Primer (Agriculture) 32,78 32,57 32,36 32,13

1. Pertanian 30,01 29,78 29,54 29,29

2. Pertambangan & Penggalian 2,8 2,79 2,82 2,84

Sekunder (Manufaktur) 22,10 28,88 21,95 22,04

3. Industri Pengolahan 18,7 18,57 18,63 18,69

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,6 1,54 1,54 1,55

5. Bangunan 1,9 1,77 1,78 1,80

Tersier (Service) 45,20 45,56 45,69 45,84

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 24,0 24,14 24,19 24,25

7. Pengangkutan & Komunikasi 4,4 4,47 4,48 4,50

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,9 3,94 3,97 4,00

9. Jasa-jasa 13,0 13,01 13,05 13,09

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 12

Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang

Berdasarkan PDRB ADHK

SEKTOR 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan Ekonomi 6,27 6,40 6,54 6,80

Primer (Agriculture)

1. Pertanian 4,88 5,56 5,70 5,69

2. Pertambangan & Penggalian

7,76 7,34 7,48 7,53

Sekunder (Manufaktur)

3. Industri Pengolahan 6,56 6,74 6,89 6,95

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,49 6,71 6,85 6,91

5. Bangunan 7,85 7,24 7,38 7,44

Tersier (Service)

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

6,56 6,63 6,78 6,84

7. Pengangkutan & Komunikasi

8,88 6,52 6,76 7,23

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

7,49 7,28 7,42 7,48

9. Jasa-jasa 6,84 6,69 6,84 6,91

Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Malang yang harus

dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,4% – 6,8 % pada

tahun 2012 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi

primer dan sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral

dan spasial perwilayah pengembangan (WP); 2) Menciptakan iklim

usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat

keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-

kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan

investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur

kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan menuju

pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan

ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 5) Melanjutkan

pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola

kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih,

irigasi desa dan perumahan keluarga miskin; 6) Melanjutkan penerapan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 13

sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan

pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga

kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka

peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan

masyarakat miskin untuk dapat mengurangi angka kemiskinan;

8) Mengembangkan enterpreneurship dan modal sosial khususnya etos

kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan

masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya

dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan

termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang

dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan

Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-

hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah

merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan

optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan

bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi

pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan

cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya

penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah.

Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan

Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan

merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk

mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 14

baik. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2012

diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh

Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan

pajak dan retribusi daerah;

2. Pembaharuan (Updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi

pajak dan retribusi daerah;

3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan

retribusi daerah;

4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap

menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan

masyarakat.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan

daerah Kabupaten Malang:

Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2009 s/d Tahun 2013

NO URAIAN PENDANAAN REALISASI TARGET

TAHUN 2011

PROYEKSI

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN DAERAH 1.427.167.882.058 1.668.263.268.179 1.792.425.579.000 1.926.684.226.273 2.071.974.546.226

1.1 Pendapatan Asli Daerah 153.526.441.538 133.603.259.819 153.643.749.000 176.690.311.000 203.193.858.000

1.1.1 Pajak Daerah 33.782.874.886 39.362.653.309 45.267.051.367 52.057.108.969 59.865.675.417

1.1.2 Retribusi Daerah 24.512.496.389 29.861.750.127 34.341.012.693 39.492.164.518 45.415.989.274

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4.920.768.488 6.299.098.670 7.243.963.480 8.330.557.986 9.580.141.700

1.1.4 Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

90.310.301.775 58.079.757.712 66.791.721.459 76.810.479.526 88.332.051.607

1.2. Dana Perimbangan 1.161.789.799.272 1.204.222.084.704 1.288.517.631.000 1.378.713.865.000 1.475.223.835.000

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

108.708.109.272 148.456.035.704 158.847.958.209 169.967.315.263 181.865.027.264

1.2.2 Dana Alokasi umum 959.098.690.000 967.107.349.000 1.034.804.863.470 1.107.241.203.777 1.184.748.087.599

1.2.3 Dana Alokasi khusus 93.983.000.000 88.658.700.000 94.864.809.004 101.505.345.621 108.610.719.774

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

111.851.641.248 330.437.923.656 350.264.199.000 371.280.051.000 393.556.854.000

1.3.1 Hibah - 15.000.000 - - -

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Dari Propinsi

79.883.170.248 94.532.940.056 100.204.916.333 106.217.211.331 112.590.243.993

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2.127.834.000 166.702.933.600 176.721.009.394 187.324.269.988 198.563.726.157

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi

29.840.637.000 69.187.050.000 73.338.272.908 77.738.569.295 82.402.883.440

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011) dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2011

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 15

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah

diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh

masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun

berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi

dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2012 diarahkan pada hal-

hal sebagai berikut :

1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian

perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah

ketenagakerjaan dan kemiskinan;

2. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya

bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) khususnya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan

anggaran;

4. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan

penataan lingkungan hidup;

5. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan,

didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 16

dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk

menghindari adanya pemborosan;

b. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal

lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja

barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan

pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja

daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk

kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari

program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana

pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada

dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam

upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,

maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan

pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil

penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah

Kabupaten Malang:

Tabel 3.4

Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013

NO URAIAN PENDANAAN REALISASI PLAFON

TAHUN 2011

PROYEKSI

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7

2 BELANJA DAERAH 1.387.731.032.459 1.665.244.279.292

1.874.111.127.329

1.926.684.226.273 2.071.974.546.226

2.1 Belanja Tidak Langsung

903.035.160.153 1.154.477.147.099

1.235.345.718.287

1.321.819.917.931 1.414.347.311.922

2.1.1 Belanja Pegawai 713.012.042.019 933.179.332.917 998.546.481.591 1.068.444.734.667 1.143.235.865.829

2.1.2 Belanja Bunga 56.531.484 35.969.459 38.489.040 41.183.273 44.066.102

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -

2.1.4 Belanja Hibah 40.420.470.000 67.257.121.186 71.968.333.795 77.006.117.161 82.396.545.362

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 41.983.285.539 46.923.781.847 50.210.689.000 53.725.437.230 57.486.217.836

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 17

NO URAIAN PENDANAAN REALISASI PLAFON

TAHUN 2011

PROYEKSI

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes

10.702.782.111 11.684.516.542

12.502.991.087

13.378.200.463

14.314.674.496

2.1.7 Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes

96.399.420.000 95.007.194.648 101.662.238.538 108.778.595.235 116.393.096.902

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 460.629.000 389.230.500 416.495.236 445.649.902 476.845.395

2.2 Belanja Langsung 484.695.872.306 510.767.132.192 557.079.860.214 604.864.308.342 657.627.234.304

2.2.1 Belanja Pegawai 47.739.226.001 55.268.784.107 60.280.164.060 65.450.795.019 71.160.134.129

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 154.166.147.035 185.694.887.324 202.532.377.970 219.904.928.302 239.087.457.823

2.2.3 Belanja Modal 282.790.499.270 269.803.460.762 294.267.318.184 319.508.585.020 347.379.642.352

Surplus/ (Defisit) 39.436.849.599 3.018.988.887

(81.685.548.329)

0 0

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai

kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan

kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian

pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun

arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2012 dalah

sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi

riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada

belanja yang telah direncanakan.

2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari

pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya

disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari

dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah;

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 18

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya

peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen

pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan

profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas

dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan

anggaran tahun berjalan.

2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi

dan penghematan belanja.

3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup

defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan

daerah Kabupaten Malang:

Tabel 3.5

Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013

NO URAIAN PENDANAAN REALISASI RENCANA

TAHUN 2011

PROYEKSI

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7

3 PEMBIAYAAN DAERAH

99.792.094.239 153.691.018.512 189.088.504.533 - -

3.1 Penerimaan Pembiayaan

101.965.692.961 156.082.932.839 205.012.504.533 - -

3.1.1 SiLPA 101.965.692.961 139.228.943.839 205.012.504.533 - -

3.1.2 Pencairan Dana cadangan

- 15.000.000.000 - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan daerah

- - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

- - - - -

3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

- 1.853.989.000 - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

- - - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

2.173.598.722 2.391.914.326 15.924.000.000 - -

- -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

- - 10.000.000.000 - -

3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah

2.000.999.973 1.853.989.000 5.750.000.000 - -

3.2.3 Pembayaran pokok utang

172.598.749 537.925.326 174.000.000 - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

- - - - -

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB III - 19

NO URAIAN PENDANAAN REALISASI RENCANA

TAHUN 2011

PROYEKSI

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7

Pembiayaan Netto 99.792.094.239 153.691.018.512 189.088.504.533

-

-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

139.228.943.839 156.710.007.400 (3.924.487.600)

-

- Tahun Berkenaan (SILPA)

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa struktur belanja

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada RKPD tahun anggaran 2012 diproyeksikan anggaran untuk belanja tidak

langsung sebesar Rp. 1.321.819.917.931,- meliputi belanja pegawai sebesar

Rp. 1.068.444.734.667 belanja bunga sebesar Rp. 41.183.273,- Belanja hibah

sebesar Rp. 77.006.117.161,- belanja bantuan sosial sebesar

Rp. 53.725.437.230,- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan

pemerintah desa sebesar Rp. 13.378.200.463,- Belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar

Rp. 108.778.595.235,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 445.649.902,-,

sedangkan belanja langsung diproyeksikan anggaran sebesar

Rp. 604.864.308.342,- yang terdiri dari belanja langsung program rutin SKPD

sebesar Rp. 145.972.155.890,- dan program wajib dan pilihan sebesar

Rp. 458.892.152.452,-.

Proyeksi atau asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja tahun 2012

tersebut akan dipengaruhi oleh regulasi Peraturan Menteri Keuangan tentang

besaran dana perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

pedoman penyusunan APBD tahun 2012, sehingga dengan demikian dalam

rangka penyusunan KUA dan PPAS tahun 2012 akan disesuaikan dengan

kondisi tersebut.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 merupakan

rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari

evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi

capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD,

aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan

keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Selengkapnya tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012

adalah sebagai berikut:

4.1. Tema Pembangunan

Fokus pembangunan tahun 2012 ditujukan pada: 1) Peningkatan

pembangunan infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan

keciptakaryaan; termasuk beberapa kegiatan lanjutan: mendorong

percepatan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, Jalan Lintas

Selatan, jalan lingkar barat Kota Kepanjen, pengembangan bandara

Abdul Rachman Saleh, pelabuhan perikanan nusantara Sendang Biru,

kawasan Agropolitan Poncokusumo, kawasan minapolitan Wajak dan

pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen;

serta pengembangan sarana kepariwisataan. 2) Memacu pertumbuhan

sektor andalan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan,

perikanan kelautan), industri termasuk industri hasil pertanian dan

pertambangan, perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan

produk unggulan daerah (produk unggulan skala desa/kelurahan,

kecamatan dan kabupaten) melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM

dan koperasi serta secara proaktif mempromosikan peluang investasi

daerah. 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama

dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan

perijinan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 4) Meningkatkan

capaian hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan posisi

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 2

daya saing daerah baik pada tataran provinsi Jawa Timur maupun

Nasional.

Sebagai implementasi fokus pembangunan sebagaimana tersebut

diatas maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2012 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur

untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat

serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012

mengacu pada: 1) target RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025

periode ke 2 untuk tahun 2012 dimana tahun 2012 merupakan tahun ke

2 RPJMD 2010-2015 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan

program-program pembangunan 5 tahun pertama; 2) Tingkat prioritas

dari usulan musrenbang RKPD; 3) Pokok-pokok pikiran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ; 4) Memiliki dampak yang sangat signifikan

terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 5) Realistis untuk

dilaksanakan ; 6) Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera

mendapat penanganan.

4.2. Prioritas Pembangunan

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan

serta energi terbarukan.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri,

perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi

serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya

saing. Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 3

4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan dalam

rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan

berdaya saing.

5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan

usaha dan pelayanan keliling.

6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum

serta perlindungan perempuan dan anak.

7. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,

Pancasila, dan budaya lokal.

8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi

perlindungan masyarakat di perdesaan.

9. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012

4.3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan

serta energi terbarukan

1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas

infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan

keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas

ekonomi sosial dan budaya.

2. Sasaran: pembangunan dalam hal ini adalah terbangun dan

terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan,

keciptakaryaan/permukiman dan energi untuk mendorong

perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

3. Indikator: meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur

kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Kondisi Jalan Mantap 85%

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 4

b. Kondisi Jembatan Mantap 97,4%

c. Panjang irigasi mantap 354.983 m

d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 43,80%

e. Pelayanan Air minum pedesaan 44%

f. Pelayanan sanitasi 82 desa

g. Persentase desa berlistrik 81%

4.3.2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan

pertanian, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan

UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.

1. Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata

hingga perdesaan.

2. Sasaran: meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti

luas yaitu pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan

kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan

jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi

pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang

mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan

kemiskinan.

3. Indikator: meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, pendapatan

perkapita) dan menurunnya inflasi, angka pengangguran dan

kemiskinan.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. PDRB-ADHB Rp.40.302.845 juta

b. PDRB-ADHK Rp.16.706.479 juta

c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 16.008.100

d. Indeks daya beli 64,6

e. Pertumbuhan Ekonomi 6,4% - 6,8%

f. Inflasi 6,3–5,6%

g. Tingkat Kemiskinan 11,9%

h. Tingkat Pengangguran 3,58%

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 5

4.3.3. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya

saing

1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya

manusia.

2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan

pendidikan yang berkualitas.

3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. IPM 71,1

b. Indeks Pendidikan 75,5

c. Indeks Pembangunan Gender 67,8

d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5

4.3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka

mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya

saing.

1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya

manusia.

2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan

Kesehatan yang bermutu.

3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. IPM 71,1

b. Indeks Kesehatan 73,34

c. Indeks Pembangunan Gender 67,8

d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5

Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 6

4.3.5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan

usaha dan pelayanan keliling.

1. Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.

2. Sasaran: semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada

masyarakat.

3. Indikator: meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya

kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 130

b. Menurunnya kasus pengaduan

c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

4.3.6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan

hukum serta perlindungan perempuan dan anak.

1. Tujuan: terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

2. Sasaran: terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta

terlaksananya sosialisasi, anjangsana dan deseminasi produk

hukum.

3. Indikator: menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi

Manusia.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 : 700

b. Menurunnya kasus pelanggaran hukum

c. Terlaksananya anjangsana Kepala Daerah ke kecamatan dan

desa.

4.3.7. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama,

Pancasila, dan budaya lokal

1. Tujuan: terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berwawasan

kebangsaan dan berkesholehan sosial.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 7

2. Sasaran: meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan

keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan

kemasyarakatan.

3. Indikator: peran serta masyarakat dalam pembangunan dan

menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus

SARA.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

b. Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA

c. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat

4.3.8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui

pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi

perlindungan masyarakat perdesaan.

1. Tujuan: terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan

damai.

2. Sasaran: terciptanya sistem pengamanan swakarsa di

desa/kelurahan dan kerjasama pengamanan dengan aparat

keamanan.

3. Indikator: menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 34.000

b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 68%

4.3.9. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

1. Tujuan: meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan

pengelolaan sumber daya alam. Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB IV - 8

2. Sasaran: semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata

ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta

semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.

3. Indikator: menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya

luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta

meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola.

4. Target makro tahun 2012 antara lain :

a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan

64,2%

b. Luas lahan hutan rakyat yang terkelola 4.644 ha

c. Lahan kritis 7.356 ha

4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan

prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk

mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai

sasaran pembangunan daerah. Operasionalisasi program baik strategis

maupun prioritas dilaksanakan oleh Kepala SKPD melalui Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Berikut matrik prioritas pembangunan, program, sasaran program

dan asumsi pagu indikatif pembangunan daerah (dengan catatan

besaran anggaran untuk masing-masing program akan disesuaikan pada

saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 sesuai

dengan kondisi obyektif ketersediaan dan kebijakan anggaran

berdasarkan regulasi yang ada.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 diselaraskan dengan

pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

5.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM dan KEGIATAN

a. Pendidikan

1). Program Pendidikan Anak Usia Dini

2). Program Pendidikan Wajar Dikdas tahun

3). Program Pendidikan Menengah

4). Program Pendidikan Luar Biasa

5). Program Pendidikan Non Formal

6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Kesehatan

1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3). Program Pengawasan Obat dan Makanan

4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 2

11). Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

c. Pekerjaan Umum

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

6). Program tanggap darurat jalan dan jembatan

7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

8). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

9). Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

10). Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum

11). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

12). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

13). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air lainnya

14). Program Pengendalian Banjir

15). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

16). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

d. Perumahan

1). Program Pengembangan Perumahan

2). Program Lingkungan Sehat Perumahan

3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

e. Penataan Ruang

1). Program Perencanaan Tata Ruang

2). Program Pemanfaatan Ruang

3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

f. Perencanaan Pembangunan

1). Program Pengembangan Data/Informasi

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 3

2). Program Kerjasama Pembangunan

3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar

5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7). Program Perencanaan Sosial Budaya

8). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

g. Perhubungan

1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4). Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

6). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

h. Lingkungan Hidup

1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan

i. Pertanahan

1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

1). Program Penataan Administrasi Kependudukan

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 4

2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan

Anak

3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1). Program Keluarga Berencana

2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3). Program Pelayanan Kontrasepsi

4). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

5). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

m. Sosial

1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3). Program Pembinaan Anak Terlantar

4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

n. Ketenagakerjaan

1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 5

4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

p. Penanaman Modal

1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

q. Kebudayaan

1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2). Program Pengembangan Nilai Budaya

3). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

r. Kepemudaan dan Olahraga

1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

5). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal

3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4). Program Pendidikan Politik Masyarakat

5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

6). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH

3). Program Pendidikan Kedinasan

4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

6). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bada

n Perencan

aan Pem

bangu

nan D

aerah

Kabupat

en Mala

ng

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 6

7). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

11). Program Peningkatan Pelayanan Publik

12). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

13). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi

14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

u. Ketahanan Pangan

1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

w. Statistik

1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

x. Kearsipan

1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

y. Komunikasi dan Informatika

1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 7

z. Perpustakaan

1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

5.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM dan KEGIATAN

a. Pertanian

1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

/Perkebunan

4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

5). Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

8). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

9). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

b. Kehutanan

1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi merusak lingkungan

3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

d. Pariwisata

1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2). Program Pengembangan Kemitraan

3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

e. Kelautan dan Perikanan

1). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 8

3). Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan

Iklim Laut

4). Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5). Program Pengembangan Perikanan Tangkap

6). Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

7). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

f. Perdagangan

1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan

2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasar

5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

g. Perindustrian

1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

h. Transmigrasi

1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari

prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB VI - 1

BAB VI

P E N U T U P

Dengan RKPD ini diharapkan semua stakeholder pembangunan dapat

memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Malang tahun 2012 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan

perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti

dengan menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2012 yang menjabarkan lebih

rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran

dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera

menyusun kerangka regulasi dan anggaran untuk mendukung pencapaian

program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati, Surat Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala SKPD yang

disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 yang disesuaikan dengan

regulasi antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana

perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman

penyusunan APBD tahun 2012 yang diwujudkan dalam nota kesepakatan

antara Bupati Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malang.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini; Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi program dan indikator

capaian makro melalui laporan Kepala SKPD. Sedangkan untuk mengetahui

keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang

bertanggungjawab terhadap program dimaksud.

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB VI - 2

Bupati/Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD; Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Daftar Lampiran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011

LAMPIRAN KETERANGAN

Lampiran I Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang

Lampiran II Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang

Lampiran III Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Lampiran 1

Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Lampiran 2

Data Produk Unggulan Kecamatan

Di Kabupaten Malang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Lampiran 3

Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. URUSAN WAJIB 411,776,938,029

1.01 PENDIDIKAN 55,150,982,594

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

319,523,868

Pembangunan gedung sekolah Peningkatan layanan

pendidikan bagi penduduk

usia 4-6 tahun

1 lembaga Tersedianya gedung TK

untuk menampung

penduduk usia 4-6 tahun

12 kegiatan Terlaksananya

pembangunan USB TK

Negeri Pembina

100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kualitas guru 140 orang Ketersediaan guru

kompeten dalam

pembelajaran

80 0rg Terlaksananya

kompetensi guru

PAUD/ TK

100% 50,995,165 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini

Mutu pembelajaran pada

jenjang PAUD/TK

120 lembaga Tercapainya

peningkatan daya

kreativitas dan

keterampilan siswa

PAUD/TK

12 kegiatan Terlaksananya

kegiatan lomba-lomba

dalam rangka HAN

100% 147,111,642 Kab. Malang Dinas Pendidikan

2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun

51,206,188,142

Pembangunan gedung sekolah SMP Peningkatan layanan

pendidikan bagi penduduk

usia 13-15 tahun

7.000 anak Tersedianya gedung

sekolah bagi lulusan SD

1 unit Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB)

SMP Negeri

100% 121,417,060 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembangunan ruang kelas sekolah

SMP

Peningkatan daya tampung

SMP

800 siswa Tersedianya ruang

belajar bagi siswa SMP

20 lokal Terlaksananya

pembangunan RKB

SMP

100% 2,185,507,084 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembangunan perpustakaan sekolah Peningkatan kualitas sarana

belajar siswa

33 sekolah Tersedianya sarana

belajar siswa yang

memadai

33 unit Pembangunan ruang

perpustakaan sekolah

100% 2,804,734,091 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan

sekolah

Peningkatan kelayakan dan

kualitas bangunan sekolah

145 sekolah Terwujudnya

peningkatan kualitas

layanan pembelajaran

600 lokal Terlaksananya

rehabilitasi gedung

sekolah

100% 42,395,559,168 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

SMP

Peningkatan kompetensi guru

dalam metode pembelajaran

380 orang Kompetensi

pelaksanaan pengayaan

materi UN

65 orang Terlaksananya

workshop

pembelajaran dan

pengayaan materi UN

100% 67,993,554 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB

dan SMP/MTs

Kelancaran pelaksanaan

program BOS

12 bulan Pembinaan manajemen

BOS tingkat sekolah

1 kegiatan Administrasi BOS

tingkat kabupaten

100% 150,557,155 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyediaan dana pengembangan

sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

Pelayanan pendidikan SMP

bagi masyarakat terpencil

6.200 anak Tersedianya layanan

pendidikan jenjang SMP

bagi masyarakat

terpencil

28 lembaga Terselenggaranya

KBM pada SD SMP

Satu atap

100% 1,274,879,132 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012

Kabupaten Malang

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 9Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyelenggaraan PAKET A setara SD Peningkatan layanan

pendidikan luar sekolah

setara SD

820 WB Terlayaninya pendidikan

setara SD bagi warga

masyarakat yang tidak

tamat SD

820 WB Terselenggaranya

pembelajaran Paket A

100% 47,352,653 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan PAKET B setara

SMP

Peningkatan layanan

pendidikan luar sekolah

setara SMP

2.987 WB Terlayaninya pendidikan

setara SMP bagi warga

masyarakat yang tidak

tamat SMP

2.987 WB Terselenggaranya

pembelajaran Paket B

100% 103,811,586 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembelajaran kelembagaan dan

manajemen sekolah dengan penerapan

MBS di satuan pendidikan dasar SD

Peningkatan manajemen

sekolah

1.180

lembaga

Kualitas manajemen

sekolah

100 sekolah Workshop dan

pembinaan MBS

100% 77,706,919 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembinaan minat dan bakat siswa Meningkatnya pembinaan

minat dan bakat siswa

21 kegiatan Tercapainya

peningkatan kompetensi

dan kreativitas siswa

21 kegiatan Terlaksananya lomba-

lomba dan event

kesiswaan

100% 509,951,653 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan akreditasi sekolah Penilaian kualitas dan

kelayakan sekolah

400 lembaga Terpantaunya dan

tersusunnya peringkat

kualitas dan kelayakan

sekolah

400 lembaga Terlaksananya

penilaian akreditasi

sekolah

100% 58,280,189 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah

(UAS)

Evaluasi akhir pembelajaran 1.436

lembaga

Tercapainya kelancaran

evaluasi belajar siswa

1.436

lembaga

Terlaksananya ujian

akhir sekolah

100% 1,408,437,899 Kab. Malang Dinas Pendidikan

3 Pendidikan Menengah 1,966,956,376

Pembangunan gedung sekolah Peningkatan mutu layanan

pendidikan jenjang SMK

4.000 anak Terwujudnya layanan

pendidikan SMK yang

berkualitas

1 unit Terlaksananya

pembangunan USB

SMKN

100% 1,032,045,012 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pengadaan perlengkapan sekolah Peningkatan sarana

prasarana pembelajaran

4 sekolah Tersedianya

perlengkapan

pembelajaran yang layak

dan memadai

4 unit Pengadaan KORSIK 100% 267,117,532 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Paket C setara SMU Peningkatan layanan

pendidikan luar sekolah

setara SM

1.964 orang Terlaksananya layanan

pendidikan luar sekolah

setara SM

800 siswa Terselenggaranya

pembelajaran Paket C

100% 131,130,425 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru

dalam metode pembelajaran

480 orang Peningkatan kompetensi

guru pendidikan

menengah

240 orang Terlaksananya

workshop

pembelajaran

pendidikan karakter

100% 87,420,283 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan jaringan bursa

kerja bagi lulusan SMK

71 lembaga Tercapainya

peningkatan

kesempatan kerja bagi

lulusan SMK

71 lembaga Terlaksananya

workshop terpadu

Kepala SMK dengan

DU/DI

100% 6,070,853 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah

SMA dan SMK

Peningkatan mutu evaluasi

belajar siswa

141 sekolah Tercapainya kelancaran

penyelenggaraan ujian

akhir sekolah

141 sekolah Terlaksananya ujian

akhir sekolah

100% 443,172,270 Kab. Malang Dinas Pendidikan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 10Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

4 Program Pendidikan Non Formal 496,595,776

Perencanaan dan Penyusunan

Program Pendidikan Non Formal

(Penguatan Pendidikan Informal dan

Pendidikan Luar Sekolah)

Kasus putus sekolah

dikalanganmasyarakat

berpenghasilan sangat

rendah.

85% Tersedianya jalur-jalur

pendidikan

yangterjangkau oleh

masyarakat

berpenghasilan rendah

100% Tersedianya data

lembaga pendidikan

informal dan

pendidikan alternatif

luar sekolah yang

efektif

85% 121,417,060 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Pengembangan pendidikan

keaksaraan

Pembinaan lanjutan bagi eks

penyandang buta aksara

15.700 WB Terwujudnya

peningkatan wawasan

dan keterampilan warga

masyarakat eks

penyandang buta aksara

15.700 WB Terlaksananya

pembelajaran lanjutan

keaksaraan fungsional

100% 182,125,590 33 kecamatan Dinas Pendidikan

Sosialisasi dan publikasi PNF Wawasan dan pemahaman

tentang PNF

33

kecamatan

Meningkatnya

pemahaman dan

apresiasi masyarakat

terhadap PNF

1 kegiatan Terlaksananya

sosialisasi PNF

100% 47,352,653 33 kecamatan Dinas Pendidikan

Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup

Peningkatan wawasan

kewirausahaan masyarakat

10 PKBM Terwujudnya

masyarakat terampil dan

berjiwa wira usaha

200 WB Terlaksananya

pembelajaran

pendidikan kecakapan

hidup

100% 145,700,472 33 kecamatan Dinas Pendidikan

5 Program Pendidikan Luar Biasa 19,426,730

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru

dalam metode pembelajaran

40 orang Peningkatan kompetensi

guru PLB

40 orang Terlaksananya

workshop

pembelajaran PLB

100% 19,426,730 9 kecamatan Dinas Pendidikan

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

783,291,810

Pelaksanaan sertifikasi pendidik Peningkatan profesionalisme

tenaga pendidik

12.000 guru Pemahaman terhadap

tugas dan tanggung

jawab guru yang telah

bersertifikasi

3.000 guru Terlaksananya

pembinaan sertifikasi

guru

100% 133,558,766 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan

Penilaian kompetensi bagi

pendidik

100 guru Terpantaunya dan

terdatanya kompetensi

pendidik sesuai bidang

studi yang diajarkan

100 guru Terlaksananya

penilaian dan uji

kompetensi guru

100% 75,278,577 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pelatihan pendidik untuk memenuhi

standart kompetensi

Kompetensi pendidik sesuai

bidang studi

100 guru Tercapainya

peningkatan kompetensi

guru sesuai bidang

studi yang diajarkan

100 guru Terlaksananya

workshop dan

pelatihan pendalaman

bidang studi

100% 86,418,593 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG)

Intensifikasi pembinaan

KKG/MGMP

1.016 guru Tercapainya

peningkatan fungsi dan

peranan KKG/MGMP

1.016 guru Terlaksananya

pembinaan guru

melalui KKG/MGMP

100% 197,302,723 33 kecamatan Dinas Pendidikan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 11Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan lanjutan bagi pendidik

untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah guru yang layak 500 guru Tercapainya

peningkatan kualifikasi

dan kelayakan guru

sesuai UU no. 14/2005

500 guru Terlaksananya

pendidikan lanjutan

bagi guru

100% 109,275,354 33 kecamatan Dinas Pendidikan

Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu

perencanaan tenaga pendidik

dan kependidikan

4 kegiatan Tersusunnya

perencanaan dan

pemetaan kebutuhan

dan kekurangan guru

4 kegiatan Terlaksananya

kegiatan pendataan

dan pemetaan PTP

100% 72,182,442 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pengembangan sistem penghargaan

dan perlindungan terhadap pendidik

Peningkatan profesionalisme

tenaga pendidik

400 guru Terlaksananya pemilihan

dan seleksi

Guru/KS/Pengawas

124 guru Tersedianya

Guru/KS/Pengawas

berprestasi

100% 109,275,354 Kab. Malang Dinas Pendidikan

7 Manajemen Pelayanan Pendidikan 358,999,893

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

Pembinaan dan evaluasi hasil

kinerja pendidikan

2 kegiatan Tercapainya sinkronisasi

program pengembangna

pendidikan

2 kegiatan Terlaksananya rakor

awal dan akhir tahun

pelajaran

100% 92,325,533 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Pembinaan Dewan Pendidikan Pembinaan Dewan

Pendidikan dan Komite

Sekolah

2.032 orang Terwujudnya

peningkatan peran dan

fungsi Dewan

Pendidikan dan Komite

Sekolah

100 orang Terselenggaranya

workshop Dewan

Pendidikan dan Komite

Sekolah

100% 22,018,984 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Implementasi SIM dan

pendataan pendidikan

240 sekolah Terwujudnya

pengembangan IT

pendidikan

310 sekolah Terlaksananya

pengembangan

Jardiknas

100% 196,695,638 Kab. Malang Dinas Pendidikan

Tersusunnya profil

pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan, seminar

dan lokakarya serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan

Peningkatan pemahaman

terhadap perkembangan dan

isu pendidikan

4 kegiatan Sosialisasi

perkembangan dan isu-

isu strategis pendidikan

1 kegiatan Terlaksananya

seminar sosialisasi

perkembangan dan isu-

isu strategis

pendidikan

100.00% 47,959,739 Kab. Malang Dinas Pendidikan

1.02 KESEHATAN 80,662,341,933

1 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

10,311,608,290

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Ketersediaan obat sesuai

kebutuhan

100% Tersedianya obat

pelayanan kesehatan

dasar

38 pusk Penggunaan obat

secara rasional di

puskesmas,

90% 10,248,114,853 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Penulisan resep obat generik 60% Terselenggaranya

pengelolaan obat secara

benar

1 Tahun Penggunaan obat

secara rasional di

puskesmas,

38 pusk 63,493,437 Kab. Malang Dinas Kesehatan

2 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

11,342,059,653

Peningkatan Kefarmasian dan alat

kesehatan

Tersedianya alat kesehatan

yang baik

39 Pusk Terlaksananya

pertemuan teknis

program kesehatan

1 Kl Meningkatnya

pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

90% 95,087,947 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penerapan SIM Pendidikan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 12Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Bumil K4 dan Bumil

Resti dirujuk

95% Terlaksananya

pertemuan teknis

program kesehatan

4 Kl 1. Meningkatnya

pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

90% 222,886,088 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Kunjungan bayi dan Bayi

BBLR di tangani

90% Pertemuan peningkatan

mutu pelayanan

kesehatan kepada

masyarakat

4 kali Meningkatnya

pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

90% 113,560,985 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

Cakupan pertolongan

persalinan oleh bidan/ nakes

yang memiliki kopetensi

kebidanan

90% Terselenggaranya

operasional kegiatan di

puskesmas

12 bulan Meningkatnya

pelayanan kesehatan

90% 10,776,634,041 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

Institusi yang dibina

kesehatan lingkungan

70% Terlaksananya

pertemuan teknis

program kesehatan

Lingkungan/TSSM

1 Kl Meningkatnya

pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

90% 88,690,385 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program UKM 100% Terselenggaranya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Program

UKM

39 Pusk Tersedianya data

capaian program UKM

100% 45,200,207 Kab. Malang Dinas Kesehatan

3 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

78,135,833

Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat

dan Makanan

Penggunaan obat rasional 50% Terselenggaranya

pertemuan pengawasan

dan pembinaan

penggunaan obat dan

obat tradisional

7 kali Meningkatnya

pengetahuan

pengelola IRTP dan

sarana salon

kosmetika

90% 39,183,291 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

%Penyuluhan pencegahan

dan penanggulangan

penyalahgunaan NAPZA oleh

petugas kesehatan

15% Terselenggaranya

kegiatan pertemuan tim

pengawasan dan

pengendalian keamanan

obat, makanan,

kosmetika dan alkes

(OMKA).

3 kali Meningkatnya

pengetahuan

pengelola IRTP dan

sarana salon

kosmetika terhadap

bahan berbahaya

90% 38,952,542 Kab. Malang Dinas Kesehatan

4 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

732,141,877

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan

Sarana dan Prasarana kesehatan

Kabupaten Malang dengan

konsep utama rumah sehat

desa sehat

80% Tersedianya data

peningkatan

perkembangan Kab.

Malang denganrumah

sehat desa sehat bagi

instansi yang terkait

100% Tercukupinya data

peningkatan

perkembangan

kabupaten Malang

dengan rumah sehat

desa sehat bagi

instansi yang terkait

85% 120,746,600 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 13Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

Desa Siaga Paripurna 298 desa Tersosialisasinya

kampanye kesehatan

39 Pusk Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam promosi

kesehatan

39 Pusk 232,743,901 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

Desa Siaga Paripurna 298 desa Tersosialisasiny program

Kesehatan dan KIBBLA

100% Tersedianya media

promosi dan informasi

KIBBLA melalui media

elektronik dan cetak

210 kali 156,285,343 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

Desa Siaga Paripurna 298 desa Terselenggaranya

Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh

kesehatan

39 Pusk Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam promosi

kesehatan

90% 153,848,375 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desa Siaga Paripurna 298 desa Terlaksananya kajian

PHBS di Kabupaten

Malang

1 Dokumen Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam promosi

kesehatan

90% 68,517,658 Kab. Malang Dinas Kesehatan

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1,049,354,364

Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

Balita Naik berat badannya 80% 1. Tertanganinya ibu

hamil KEK

750 orang Meningkatnya status

gizi dan berat badan

bumil dan balita yang

mendapat PMT

pemulihan

90% 937,099,268 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium

(GAKY), Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

100% Terselengaranya

pertemuan teknis

program gizi puskesmas

1 kali Meningkatnya status

gizi dan berat badan

bumil dan balita yang

mendapat PMT

pemulihan

90% 82,590,674 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Tercapainya Perbaikan Gizi

Bagi Masyarakat

100% Terlaksananya

Sosialisasi Sistem

Kewaspadaan Pangan

dan Gizi

1 Kali PPL dan pihak terkait

lebih waspada dan

mampu antisipasi

terhadap kesulitan

pangan dan penurunan

gizi

20% 29,664,421 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

6 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

181,684,176

Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

Institusi yang dibina

kesehatan lingkungan

70% Terlaksananya

pembangunan MCK

baru yang memenuhi

syarat

3 dokumen Keterpaduan kegiatan

kesling puskesmas

dan peningkatan

pemanfaatan sarana

MCK percontohan

70% 64,509,396 Kab. Malang Dinas Kesehatan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 14Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sehat

Sarana TTU memenuhi

syarat kesehatan

80% Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan kualitas

sanitasi lingkungan TTU

Depot Air Minum

15 TTU Diperolehnya

gambaran kualitas

sanitasi TTU Depot Air

Minum

70% 117,174,780 Kab. Malang Dinas Kesehatan

7 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1,549,844,794

Penyemprotan/ Fogging Sarang

Nyamuk

Penyakit Malaria ditangani 100% Terlaksananya fogging

di wilayah fokus DBD

1.200 lokasi Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

85% 812,881,808 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penyakit DBD ditangani 100% 85% Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

85% 198,744,074 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Penyakit Filaria ditangani

Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

Bangunan bebas jentik

nyamuk aegepty

> 95% Terlaksananya

pertemuan perencanaan

dan evaluasi program

penanggulangan DBD

dan Malaria

39 orang Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

85% 149,880,340 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan Imunisasi Persentase Desa mencapai

UCI

90% Terlaksananya kegiatan

imunisasi dan pelayanan

BIAS DT, TT

90% Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

85% 276,526,618 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Peningkatan Surveilance Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah.

Penanganan KLB kurang dari

24 Jam

100% Pertemuan petugas

dalam surveylans

AFP/TN/Campak

38 orang Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

85% 111,811,955 Kab. Malang Dinas Kesehatan

8 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

45,157,315,433

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kualitas dan Jenis layanan

meningkat

100% Terlaksananya

pelayanan kesehatan

100% Meningkatnya

pelayanan kesehatan

100% 33,507,181,471 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"

Kepanjen Kab.

Malang

Pendukung pelayanan pengetahuan dan Ketrampilan

SDM meningkat/ bertambah

40% Peningkatan kualitas

SDM (Diklat Inhouse

dan Exhouse)

40% Pengetahuan dan

Ketrampilan SDM

meningkat/ bertambah

terkirimnya

tenaga

mrngikuti

pelatihan

10,983,507,379 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"

Kepanjen Kab.

Malang

Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan

Tersusunnya Dokumen RKA 100% Terselenggaranya rapat

kerja kesehatan lintas

sektor dan lintas

program

1 kali Tersusunnya standar

kinerja kegiatan tahun

2009

100% 256,403,594 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Dokumen LAKIP 100% Terselenggaranya

evaluasi kinerja

puskesmas

39 pusk Tersusunnya standar

kinerja kegiatan tahun

2012

100% 110,805,834 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya kegiatan

pelayanan pencegahan

dan pemberantasan

penyakit menular

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 15Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Dokumen Profil Kesehatan 100% Terlaksananya

perjalanan dinas validasi

dan pemutakhiran data

puskesmas

114 kali Tersusunnya standar

kinerja kegiatan tahun

2009

100% 299,417,155 Kab. Malang Dinas Kesehatan

9 Program Pengadaan, Peningkatan,

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

6,858,523,998

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Meningkatnya Ponkesdes,

Puskesmas Ideal

100 Terlaksananya

pengadaan mebelair

ponkesdes

100 unit Meningkatnya daya

jangkau dan kualitas

pelayanan kesehatan

85% 4,483,690,135 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

Meningkatnya Polindes

menjadi Poskesdes

1 buah Terlaksananya

peningkatan polindes

menjadi poskesdes

1 unit Meningkatnya daya

jangkau dan kualitas

pelayanan kesehatan

85% 2,374,833,863 Kab. Malang Dinas Kesehatan

10 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit

Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

3,182,669,369

Peningkatan mutu layanan rumah sakit Terpeliharanya mutu

pelayanan rumah sakit

100 %

standar ISO

9001 : 2008

dan

Akreditasi RS

16 pelayanan

Terlaksananya

standarisasi ISO 9001 :

2008 dan Akreditasi RS

16 pelayanan

Standarisasi

ISO SMM

9001 : 2008

dan

Akreditasi 16

pelayanan

Terlaksananya

standarisasi ISO dan

Akreditasi RS

Standarisasi

ISO SMM

9001 : 2008

dan

Akreditasi 16

pelayanan

atau 100 %

dari target

capaian

program

30,186,650 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"

Kepanjen Kab.

Malang

Meningkatnya jumlah

puskesmas ideal dan kualitas

RS Lawang

10 buah Tersedianya alat-alat

kesehatan puskesmas

ideal dan RS Lawang

3 paket Meningkatnya daya

jangkau dan kualitas

pelayanan kesehatan

di Puskesmas dan RS

40 lokasi 3,152,482,719 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Meningkatnya Jumlah

Ponkesdes

100 Pon Tersedianya alatalat

kesehatan ponkesdes

100 unit Meningkatnya daya

jangkau dan kualitas

pelayanan kesehatan

di desa

85%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 16Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

11 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

68,070,896

Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan Makanan

hasil Produksi Rumah Tangga

60% Terlaksananya uji

laboratorium sampel

makmin

1 kali Meningkatnya cakupan

IRTP yang

menerapkan CPPB

60% 68,070,896 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian produk

IRTP

60 kali

12 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

150,933,250

Melaksanakan pemeliharaan sarana,

prasarana dan sumber daya rumah

sakit

Terlaksananya pemeliharaan

sarana, prasarana dan

fasilitas pengelolaan limbah

rumah sakit

100% Peralatan dan gedung

terpelihara serta tidak

terjadi pencemaran

lingkungan

100% Meningkatnya kualitas

pelayanan dan

lingkungan terjaga dari

pencemaran

100% 150,933,250 Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan"

Kepanjen Kab.

Malang

1.03 PEKERJAAN UMUM 159,668,709,829

1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

55,605,818,137

Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan

I buku Tersusunya Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

I buku Tersedianya Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

I buku 211,937,081 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pembangunan Jalan Bertambahnya Panjang Jalan

yang baik

72.70 km Jumlah Panjang Jalan

Kabupaten yang

terbangun

72.70 km Jumlah Panjang Jalan

Kabupaten yang

terbangun

72.70 km 48,579,143,314 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jembatan

350 M Tersedianya Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

350 M Tersedianya Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

350 M 172,249,075 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pembangunan Jembatan Bertambahnya Panjang

jembatan yang baik

350 M Jumlah Panjang

Jembatan yang

terbangun

350 M Jumlah Panjang

Jembatan yang

terbangun

350 M 4,784,736,016 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Pembangunan

Jalan

Tersedianya jasa

pengawasan teknis

72.70 km Kegiatan pembangnan

jalan yang terawasi

tepat waktu

72.70 km Kegiatan pembangnan

jalan yang terawasi

tepat waktu

72.70 km 1,704,643,941 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Pembangunan

Jembatan

Tersedianya jasa

pengawasan teknis

350 M Jumlah Kegiatan

pembangunan jembatan

yang terawasi tepat

waktu

350 M Jumlah Kegiatan

pembangunan

jembatan yang

terawasi tepat waktu

350 M 153,108,710 Kab. Malang Dinas Bina Marga

% Penyuluhan keamanan

pangan pada industri rumah

tangga pangan (IRTP) oleh

petugas kesehatan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 17Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong - Gorong

2,054,848,664

Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-Gorong

Terbangunnya Pembangunan

Saluran Drainase/ Gorong-

Gorong

24 Lokasi Jumlah Sarana dan

prasarana drainase yang

terbangun

24 Lokasi Mendukung perbaikan

sanitasi lingkungan

24 Lokasi 2,054,848,664 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

3 Program Pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

851,678,746

Perencanaan Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan Turap/ Talud/

Bronjong

300 M Tersusunya Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

300 M Tersedia Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

300 M 28,706,995 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Bertambahnya Panjang

Turap/ Talud/ Bronjong

300 M Jumlah Panjang

Plengsengan yang

terbangun

300 M Meningkatnya kualitas

Plengsengan jalan

yang terbangun

300 M 797,456,003 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Pembangunan

Turap/Talud

Tersedianya Jasa

pengawasan teknis

300 M Jumlah Kegiatan

pembangunan

plengsengan yang

terawasi tepat waktu

300 M Jumlah Kegiatan

pembangunan

plengsengan yang

terawasi tepat waktu

300 M 25,515,749 Kab. Malang Dinas Bina Marga

4 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

65,809,151,129

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan lingkungan

11 KM Jumlah Sarana dan

prasarana Jalan

Lingkungan yang

terbangun

25 Lokasi Mendukung perbaikan

sanitasi lingkungan

11 KM 2,365,349,744 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Perencanaan Rehabilitasi

/pemeliharaan jalan

Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan

58.69 KM Jumlah Kegiatan yang

tersedia Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

58.69 KM Jumlah Kegiatan yang

tersedia Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

58.69 KM 1,205,750,633 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan

Kabupaten

58.69 KM Jumlah Panjang Jalan

Kabupaten yang

Terpelihara

58.69 KM Jumlah Panjang Jalan

Kabupaten yang

Terpelihara

58.69 KM 54,602,281,593 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pemeliharaan Rutin Jalan dan

Jembatan

Terjaganya kondisi Jalan

Kabupaten

200 KM Jumlah Kegiatan

rehabilitasi/

pemeliharaan yang

terawasi tepat waktu

200 KM Jumlah Kegiatan

rehabilitasi/

pemeliharaan yang

terawasi tepat waktu

200 KM 6,597,484,287 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Rehabilitasi

/pemeliharaan jalan

Tersedianya Jasa

pengawasan teknis

58.69 KM Terjaganya Kondisi

Jalan Kabupaten Malang

58.69 KM Terjaganya Kondisi

Jalan Kabupaten

Malang

58.69 KM 1,038,284,872 Kab. Malang Dinas Bina Marga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 18Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

48,657,610

Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Terinspeksinya kondisi jalan

dan jembatan Kabupaten

100 % Kondisi Jalan Jalan

Kabupaten terinspeksi

100 % Meningkatnya Kondisi

Jalan Jalan Kabupaten

terinspeksi

100 % 48,657,610 Kab. Malang Dinas Bina Marga

6 Program Tanggap Darurat Jalan dan

Jembatan

125,645,519

Rehabilitasi Jalan dalam kondisi

tanggap darurat

Terlaksananya Rehabilitasi

Jalan Dalam Kondisi Darurat

1 Tahun Jalan yang

membutuhkan

penanganan mendesak

tertangani

1 Tahun Meningktanya kulitas

jalan

100 % 87,727,268 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi

tanggap darurat

Terlaksananya Rehabilitasi

Jembatan Dalam Kondisi

Darurat

1 Tahun Jembatan yang

membutuhkan

penanganan mendesak

tertangani

1 Tahun Jembatan yang

membutuhkan

penanganan

mendesak tertangani

100 % 37,918,251 Kab. Malang Dinas Bina Marga

7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

59,347,216

Pengadaan Alat-Alat Berat Bertambahnya Alat berat

penunjang pelaksanaan

kegiatan

4 unit Jumlah Alat Berat

terpelihara bertambah

4 unit Jumlah Alat Berat

terpelihara bertambah

50% 46,198,432 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat

Ukur dan Bahan Labolatorium

Kebinamargaan

Terpeliharanya Alat Ukur dan

Peralatan Laboratorium

1 paket Jumlah Alat

Laboratorium terkalibrasi

1 paket Jumlah Alat

Laboratorium

terkalibrasi

50% 13,148,784 Kab. Malang Dinas Bina Marga

8 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

5,519,011,044

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan

Terbangunnya infrastruktur

perdesaan (prasarana dan

sarana air bersih) yang

memadai

20 Desa Jumlah sarana dan

prasarana air bersih

yang tersedia.

20 Desa Tersedianya PSD air

bersih yang layak

20 Lokasi 3,910,822,320 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

29 M Jumlah Panjang

Jembatan Desa

tertangani meningkat

29 M Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Perdesaan

29 M 95,879,514 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perdesaan

Bertambahnya Infrastruktur

Jalan Perdesaan yang

dibangun

29 M Jumlah Kegiatan yang

tersedia Dokumen

perencanaan teknis

yang tepat waktu

29 M Bertambahnya

Infrastruktur Jalan

Perdesaan yang

dibangun

29 M 1,289,483,513 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Jumlah Kegiatan yang

terawasi tepat waktu

29 M Jumlah Kegiatan yang

terawasi tepat waktu

29 M Tersedianya Jasa

pengawasan teknis

29 M 130,428,833 Kab. Malang Dinas Bina Marga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 19Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kualitas Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan yang akurat

100% Termonitoringnya paket

pekerjaan

33 kec. Data base hasil

monitoring

1 buku 92,396,863 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

9 Pengelolaan Sistem Informasi/

Database Jalan dan jembatan

238,454,981

Penyusunan Sistem Informasi/ data

base jalan dan jembatan

Tersedianya data jalan dan

jembatan yang akurat

1 tahun Terlaksananya

Penyusunan Data Base

Jalan Poros Desa dan

PJU

1 Tahun Terkelolanya Data

Base Jalan yang

mutakhir

100% 238,454,981 Kab. Malang Dinas Bina Marga

10 Program Pengelolaan Pelengkap

Jalan dan Penerangan Jalan Umum

6,598,095,528

Perencanaan Pembangunan

Pelengkap Jalan dan Penerangan

Jalan Umum

Tersedianya Dokumen

perencanaan teknis yang

tepat waktu

6.000 M &

209 Titik PJU

Terlaksananya

Perencanaan

Pembangunan

Pelengkap Jalan dan

PJU

6.000 M &

209 Titik PJU

Tersedianya Produk

Perencanaan Teknis

Pembangunan

Pelengkap Jalan dan

PJU

6.000 M &

209 Titik

PJU

275,477,693 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengadaan dan Pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum

Jumlah Titik PJU yang

terpasang bertambah

209 titik Terlaksananya

Pemasangan dan

Pemeliharaan PJU

209 titik Tersedianya

penerangan jalan

Umum dan

terpeliharanya PJU

209 titik 1,837,268,977 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pembangunan Drainase/ Trotoar Panjang Drainase/ Trotoar

meningkat

6000 M Terlaksananya

Pembangunan Drainase/

Trotoar

6000 M Bertambahnya jumlah

drainase dan trotoar

yang ada

6000 M 3,307,630,011 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/

Trotoar

Jumlah Panjang Drainase/

trotoar yang terpelihara

meningkat

10.000 M Terlaksananya

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Drainase/

Trotoar

10.000 M Terpeliharanya

Drainase dan trotoar

10.000 M 761,179,573 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Jumlah pohon tepi jalan

bertambah dan terpelihara

1.000

batang

Terlaksananya

Pengelolaan Pohon Tepi

Jalan

1.000 batang Terkelolanya Pohon

Tepi Jalan

1.000

batang

265,427,758 Kab. Malang Dinas Bina Marga

Pengawasan Teknis Pembangunan

Pelengkap Jalan dan Penerangan

Jalan Umum

Pengawasan teknis

pembangunan pelengkap

jalan dan penerangan jalan

umum

6.000 M &

209 Titik PJU

Terlaksananya

Pengawasan

Pembangunan

Pelengkap Jalan dan

PJU

6.000 M &

209 Titik PJU

Tersedianya Jasa

pengawasan teknis

6.000 M &

209 Titik

PJU

151,111,516 Kab. Malang Dinas Bina Marga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 20Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

11 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

12,252,463,711

Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Perencanaan

dan Pengawasan

Pembangunan Jaringan

Irigasi

60% Perencanaan dan

Pengawasan

Pembangunan Jaringan

Irigasi

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 2,093,855,066 Kab. Malang Dinas Pengairan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Terlaksananya rehabilitasi/

pemeliharaan jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Jaringan Irigasi

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 8,795,470,617 Kab. Malang Dinas Pengairan

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

yang Telah Dibangun

Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi yang

Telah Dibangun

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 302,066,668 Kab. Malang Dinas Pengairan

Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 351,818,825 Kab. Malang Dinas Pengairan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 44,563,718 Kab. Malang Dinas Pengairan

Pendataan dan Identifikasi Jaringan

Irigasi dan Bangunan Pengairan

Lainnya

Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Pendataan dan

Identifikasi Jaringan

Irigasi dan Bangunan

Pengairan Lainnya

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 175,909,412 Kab. Malang Dinas Pengairan

Verifikasi Teknis dan Pengendalian

Mutu Bidang Pengairan

Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya Verifikasi

Teknis dan

Pengendalian Mutu

Bidang Pengairan

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 105,687,796 Kab. Malang Dinas Pengairan

Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata

Operasi dan Pemeliharaan

Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Perencanaan Angka

Kebutuhan Nyata

Operasi dan

Pemeliharaan

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 187,636,707 Kab. Malang Dinas Pengairan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 21Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengendalian Aset Tanah Negara yang

dikelola Dinas Pengairan

Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

60% Pengendalian Aset

Tanah Negara yang

dikelola Dinas Pengairan

100% Tercapainya

prosentase fisik

prasarana irigasi yang

terlaksana

perbaikannya

100% 195,454,903 Kab. Malang Dinas Pengairan

12 Program Penyediaan dan

Pengolahan Air Baku

4,616,822,486

Pembangunan Prasarana Pengambilan

dan Saluran Pembawa

Meningkatnya pembangunan

Jaringan Irigasi

30% Terlaksananya

Pemeliharaan Prasarana

Pengambilan dan

Saluran Pembawa

100% Tercapainya

prosentase

pemeliharaan dan

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan air baku

100% 2,825,211,774 Kab. Malang Dinas Pengairan

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan

dan Saluran Pembawa

Meningkatnya pemeliharaan

Prasarana Pengambilan dan

Saluran Pembawa

30% Terlaksananya

Pemeliharaan Prasarana

Pengambilan dan

Saluran Pembawa

100% Tercapainya

prosentase

pemeliharaan dan

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan air baku

100% 1,208,266,671 Kab. Malang Dinas Pengairan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Air

Meningkatnya perbaikan

sarana irigasi partisipasi

masyarakat

30% Terlaksananya

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pengelolaan Air

100% Tercapainya

prosentase

pemeliharaan dan

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan air baku

100% 543,720,002 Kab. Malang Dinas Pengairan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Hasil

Monev Kegiatan Lapangan

30% Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100% Tercapainya

prosentase

pemeliharaan dan

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan air baku

100% 39,624,039 Kab. Malang Dinas Pengairan

13 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

660,992,943

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Sungai, Danau &

SDA

Tersedianya program

perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

60% Terlaksananya

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sungai,

Danau & SDA

100% Pelaku

Pengembangan dan

Pengelolaan Bidang

Sumberdaya Air

100% 607,687,061 Kab. Malang Dinas Pengairan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 22Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya dokumen Hasil

Monev Kegiatan Lapangan

60% Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100% Arah perencanaan

Pengembangan dan

Rencana Strategis

Kebijakan

Pembangunan

100% 53,305,883 Kab. Malang Dinas Pengairan

14 Program Pengendalian Banjir 2,009,525,160

Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

Terpeliharanya bantaran dan

tanggul sungai

50% Terlaksananya

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

100% Tercapainya

prosentase fisik

infrastruktur pengairan

yang telah diperbaiki

100% 607,687,061 Kab. Malang Dinas Pengairan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penanggulangan Banjir

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

penanggulangan banjir

50% Terlaksananya

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Penanggulangan Banjir

100% Tercapainya

prosentase fisik

infrastruktur pengairan

yang telah diperbaiki

100% 543,720,002 Kab. Malang Dinas Pengairan

Mengendalikan Banjir Pada Daerah

Tangkapan Air dan Badan Sungai

Meningkatnya pengendalian

banjir pada daerah tangkapan

air dan badan sungai

50% Terlaksananya

Pengendalian Banjir

Pada Daerah

Tangkapan Air dan

Badan Sungai

100% Tercapainya

prosentase fisik

infrastruktur pengairan

yang telah diperbaiki

100% 799,588,238 Kab. Malang Dinas Pengairan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya dokumen hasil

Monev kegiatan lapangan

50% Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100% Tercapainya

prosentase fisik

infrastruktur pengairan

yang telah diperbaiki

100% 58,529,859 Kab. Malang Dinas Pengairan

15 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

710,745,100

Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur

Terlaksananya recording data

pelaksanaan pengembangan

infrastruktur pengairan

60% Terlaksananya

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

100% Tercapainya

prosentase data

secara efektif

100% 657,439,218 Kab. Malang Dinas Pengairan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya recording data

pelaksanaan pengembangan

infrastruktur pengairan

60% Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100% Tercapainya

prosentase data

secara efektif

100% 53,305,883 Kab. Malang Dinas Pengairan

16 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

2,507,451,855

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air

Limbah

Tersedianya rencana

prasarana dan sarana air

limbah domestik

18 Lokasi Jumlah sarana dan

prasarana air Limbah

yang tersedia.

18 Lokasi Tersedianya sarana

Pengolahan air limbah

rumah tangga

360 KK 1,437,757,024 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 23Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Fasilitasi pembinaan teknik

pengolahan air minum

Tersedianya rencana

prasarana dan sarana air

limbah domestik

125 Desa Jumlah Pengelola Air

Bersih perdesaan yang

terfasilitasi

125 Desa Terfasilitasinya

himpunan pengelola

air bersih perdesaan

yang mandiri

125 Desa 195,454,903 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air

Bersih Dan PLP

Tersedianya rencana

prasarana dan sarana air

limbah domestik

16 Paket Jumlah Karya

Perencanaan yang

tersedia

16 Paket Tersedianya Karya

perencanaan air

bersih, drainase, jalan

lingkungan air limbah

16 Paket 874,239,928 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

1.04 PERUMAHAN 4,594,434,045

1 Program Pengembangan

Perumahan

3,493,642,713

Kegiatan Penyusunan Data Base

Pengembangan Perumahan

Tercapainya data base

pengembangan perumahan

100% Terwujudnya data Base

pengembangan

perumahan berdasarkan

peraturan Derah

(RTRW, RJTRK)

secara sinergi

100% Tersediannya data

base pengem- bangan

perumahan diwilayah

Kabupaten Malang

100% 205,508,395 Kab. Malang Kantor Perumahan

Kegiatan Bantuan PSU untuk Kawasan

Skala Kecil dan Kasiba/lisiba

Terselenggaranya PSU

dikawasan skala kecil dan

Kasiba/Lisiba

100% Terbangunnya PSU

pada perumahan

kawasan kecil dan

Kasiba/Lisiba

100% Terwujudnya PSU

yang memadai dan

teratur pada

perumahan kawasan

kecil dan Kasiba/Lisiba

100% 1,027,541,975 Kab. Malang Kantor Perumahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Terwujudnya lingkungan

sehat diperumahan formal

500 unit

perumahan

formal di

wilayah

Kabupaten

Malang

Terwujudnya septitank

komunal di perumahan

formal

12

pengembang

perumahan

formal RST

Tersedianya septitank

komunal di perumahan

formal

Septitank

komunal di

perumahan

formal untuk

500 unit dari

12

pengembang

2,055,083,949 Kab. Malang Kantor Perumahan

Penyediaan makam estate Mewujudkan pola hunian

berimbang

4 kawasan Kelengkapan fasilitas

umum dan fasilitas

sosial

10 Unit Tersedianya peraturan

tentang makam estate

10 Unit 205,508,395 Kab. Malang Kantor Perumahan

2 Lingkungan Sehat Perumahan 450,063,385

Penyusunan Standart Pelayanan

Minimal, Norma Prosedur Standart

Kriteria

Peningkatan kualitas

pembangunan perumahan

80% Tersedianya pelayanan

publik pada pengem-

bang

10

pengembang

perumahan

Tersedianya Standart

pelayanan Minimal

bidang perumahan

10

pengembang

perumahan

411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan

Sosialisasi Rumah Layak Huni dan

Layak Lingkungan

Pemahaman pentingnya

rumah sehat bagi

masyarakat

80% Tercapainya pemaham-

haman Rumah Layak

Huni

150 org Tercapainya

lingkungan ru- mah

sehat dan layak huni

150 org 20,550,839 Kab. Malang Kantor Perumahan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 24Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Fasilitasi Program Bantuan Stimulan

PSU Perumahan

Fasilitasi Program Bantuan

Stimulan PSU bagi

pengembang perumahan

RST

80% Turunnya bantuan sti-

mulan PSU Perumahan

untuk Rumah Sejahtera

Tapak ( RST )

10 lokasi

perumahan

RST

Pembangunan PSU

Peruma- han untuk

Rumah Sejahtera

Tapak ( RST )

10 lokasi

perumahan

RST

18,495,756 Kab. Malang Kantor Perumahan

3 Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

411,016,790

Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan untuk

Keluarga Miskin dan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah ( MBR )

Terbantunya MBR dalam

meningkatkan kualitas rumah

dan lingkungan sehat dan

layak huni

200 Tersedianya dan terben-

tuknya rumah dan

lingkungan sehat layak

huni

200 Bantuan kemitraan

perbaikan rumah MBR

menjadi sehat layak

huni

200 411,016,790 Kab. Malang Kantor Perumahan

4 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

66,461,004

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemakaman

Pendayagunaan TMP/TMB

sebagai Sarana Pelestarian

dan Pengamalan Nilai

Kepahlawanan Keperintisan

dan kejuangan

11 TMP /

TMB

Terpeliharanya

TMP/TMB dengan baik

sebagai sarana

pelestarian dan

pengamalan nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan dan

kejuangan

11 TMP /

TMB

Terwujudnya

penghargaan dan

penghormatan kepada

pahlawan

11 TMP /

TMB

36,991,511 Kab. Malang Dinas Sosial

Pelayanan perijinan pemakaman Tersedianya database jumlah

jiwa yang meninggal serta

potensi tempat pemakaman,

dan terpeliharanya prasarana

dan sarana pemakaman

1 Paket Terlayaninya

pemakaman

233 ahli

waris

mengoptimalkan

pemasukan

pendapatan asli

daerah melalui

retribusi pemakaman

233 ahli

waris

29,469,493 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

5 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

173,250,153

Pendidikan dan pelatihan pertolongan

dan pencegahan kebakaran

Meningkatnya Pendidikan dan

pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

40% Terealisasinya

Pendidikan dan

Pelatihan Pertolongan

dan Pencegahan

Kebakaran

26 personil Peningkatan

kemampuan dan

ketrampilan petugas

pemadam kebakaran

26 personil 10,443,937 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

Terpeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

40% terealisasinya

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

3 unit Tersedianya

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

3 unit 162,806,217 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 25Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

1.05 PENATAAN RUANG 2,360,589,745

1 Program Perencanaan Tata Ruang 1,942,429,957

Fasilitasi Peningkatan Peran serta

Masyarakat Dalam Perencanaan Tata

Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran

serta Masyarakat Dalam

Perencanaan Tata Ruang

1 paket Karya Perencanaan

Tata Ruang

1 paket Peningkatan jumlah

bangunan yang sesuai

tata ruang

1 paket 63,853,797 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan

Penyusunan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan

1 Buku Karya Perencanaan

RTBL

2 paket Kawasan yang sudah

dilakukan

perencanaan RTBL

2 lokasi 468,261,180 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Revisi rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang 7 lokasi Karya Perencanaan

Tata Ruang

7 paket Kawasan yang sudah

dilakukan

perencanaan tata

ruang

7 lokasi 1,410,314,980 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

2 Program Pemanfaatan Ruang 113,596,757

Fasilitas Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pemanfaatan

Ruang

Terlaksananya pemanfaatn

ruang yang sesuai dengan

peruntukan rencana tata

ruang dalam 1 tahun

anggaran

33

Kecamatan

Pelayanan perijinan

pemanfaatan ruang yang

sesuai peraturan dan

ISO, dan Penerbitan

perijinan pemanfaatan

ruang yang sesuai

dengan RTR

33

Kecamatan

Tersedaianya

kelengkapan dasar

hukum tentang

pengelolaan dan tata

cara penyelenggaraan

pemanfaatan ruang

serta mekanisme

perijinan,

100% 29,798,439 33 Kecamatan Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Survey dan Pemetaan (Perijinan IPPT) Jumlah Ijin IPPT yang

dikeluarkan

70 Wajib

Retribusi

Penerimaan PAD

Daerah

190 Ha 83,798,318 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

3 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

304,563,031

Pelatihan aparat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

Meningkatkan pemahaman

aparat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

80% Terlaksananya pelatihan

aparatur pelaksana

perijinan bangunan

(IMB)

100 0rg Jumlah apartur peserta

pelatihan

100 0rg 127,707,594 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

(Wasdal IMB)

Meningkatnya Pengawasan

pemanfaatan ruang (Wasdal

IMB)

80% Terlaksananya pelatihan

aparatur pelaksana

perijinan bangunan

(IMB)

2275 Obyek

Retribusi

Jumlah apartur peserta

pelatihan

2275 Obyek

Retribusi

176,855,436 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 26Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4,600,000,000

1 Program Pengembangan Data/

Informasi

290,000,000

Penyusunan dan Analisis Data

Informasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Penyusunan dan analisis

perekonomian daerah

sebagai bahan perencanaan

kebijakan perekonomian

90% Terlaksananya kegiatan

penyusunan dan analisis

data/ informasi

perencanaan

pembangunan ekonomi

Kab. Malang

100 buku Tersusunnya bahan

referensi bagi

penyusunan kebijakan

pengembangan

ekonomi daerah

100 buku 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Tingkat ketepatan data yang

terkumpul dari SKPD

100% Terkumpulnya Data

Proyek 2011

33 Kec dan

51 SKPD

Pelaks. Penyusunan

Data Base dan SIM

Pengendalian

Pembangunan

100% 45,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Tercapainya data/informasi

sesuai kebutuhan

penyusunan dokumen

4 Dokumen Data/informasi

kebutuhan dalam rangka

penyusunan dokumen

perencanaan

4 Dokumen Data/informasi yang

akurat dari kebutuhan

di Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

100 % 25,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Tercapainya penyusunan dan

penyebaran informasi potensi

wilayah

85% Tersusunnya topik dan

judul penelitian

100% Terjaringnya topik

penelitian melalui

satu pintu

75% 95,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

2 Program Kerjasama Pembangunan 410,000,000

Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha atau lembaga

Meningkatkan peran dunia

usaha/lembaga dalam

Pembangunan daerah

90% Terlaksananya

pertemuan fasilitasi

kerjasama

4 kali Terfasilitasinya dunia

usaha/ lembaga dalam

pembangunan daerah

90% 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Koordinasi kerjasama wilayah

perbatasan

Meningkatnya jalinan

kerjasama dengan daerah

perbatasan sebagai upaya

peningkatan pembangunan di

Wil. Kab. Malang

3 Daerah Fasilitasi Kerjasama

dengan daerah yang

berbatasan dengan

Kabupaten Malang

4 KS/PKS Kesepakatan

Bersama/ Perjanjian

Kerjasama dengan

daerah yang

berbatasan dengan

kabupaten Malang

4 KS/PKS 75,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah

Meningkatnya jalinan

kerjasama dengan daerah

lain sebagai upaya

peningkatan pembangunan di

Wil. Kab. Malang

3 Daerah Fasilitasi Kerjasama

dengan daerah lain

dalam dan Luar propinsi

Jawa Timur

3 KS/PKS Kesepakatan

Bersama/ Perjanjian

Kerjasama dengan

daerah lain dalam dan

luar propinsi Jawa

Timur

3 KS/PKS 50,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 27Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Fasilitas kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

Peningkatan kualitas

Fasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha/lembaga

5 lembaga Fasilitasi kerjasama

pembangunan dengan

lembaga dalam negeri,

swasta dan lembaga

pendidikan baik dari

dalam dan luar negeri

5 KS/PKS Kesepakatan

Bersama/ Perjanjian

kerjasama dengan

lembaga pendidikan

dan lembaga swasta

dari dalam dan Luar

Negeri

5 KS/PKS 90,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Optimalisasi kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan kerjasama dalam

dan luar negeri

1 Tahun Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

kerjasama

1 Tahun Buku himpunan

kerjasama daerah

100 buku 45,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

3 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

125,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya

perencanaan pengembangan

wilayah strategis dan cepat

tumbuh di Kab. Malang

33 Kec. Terlaksananya

monitoring, evaluasi dan

pelaporan bid.

pengembangan wilayah

5 exp. Terkendalinya

pelaksanaan kegiatan

bid. pengembangan

wilayah

5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

4 Program Perencanaan

Pembangunan Kota-kota Menengah

dan Besar

125,000,000

Koordinasi Perencanaan Penanganan

Perumahan

Terselenggaranya

perencanaan pembangunan

kotakota menengah dan

besar di wilayah Kab. Malang

6 WP Tersusunnya dokumen

rencana induk

perumahan dan

permukiman Kab.

Malang

5 exp. Tersedianya dokumen

sebagai acuan dalam

perencanaan

penanganan

perumahan di Kab.

Malang

5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

5 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

610,000,000

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJMD)

Pelaksanaan pembangunan

daerah yang terarah

90% Terlaksananya

sosialisasi RPJMD

6x Meningkatnya

pengetahuan aparatur

tentang arah

pembangunan ke

depan

90% 350,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 28Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Bimbingan Teknis Tentang

Perencanaan Pembagunan Daerah

Meningkatnya kualitas

sumber daya perencana

dalam penyusunan dokumen

perencanaan

33 Kasi

Ekbang PP

Kecamatan

Terlaksannya bimbingan

teknis penyusunan

Dokumen Rencana

Pembangunan Tahunan

Kecamatan

33 Kasi

Ekbang PP

Kecamatan

Tersedianya SDM

perencana yang

mampu

mempersiapkan

Rencana

Pembangunan

Tahunan Kecamatan

sebagai implementasi

UU No. 25 Tahun 2004

100% 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Peningkatan Kemampuan Teknis

Aparatur Perencana (Kajian

strategiKebijakan Pemerintah Daerah

Yang Berkelanjutan)

Meningkatnya

kemampuanaparatur

perencana

80 Buku hasil kajian 100% Tercapainya

perencana yang

handal

85% 90,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

Memperluas jaringan

kerjasama dengan melalui

bintek/sosialisasi dengan

pihak-pihak terkait

pelaksanaan kerjasama

daerah

Badan Usaha

dan pihak

Luar Negeri

Tersosialisasinya

peluang dan

pemanfaatan kerjasama

dengan lembaga/Badan

Usaha dari dalam dan

Luar Negeri

80% Fasilitasi Kerjasama

dengan

Lembaga/Badan

Usaha dari dalam dan

Luar Negeri

80% 45,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

6 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1,105,000,000

Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah daerah

Pelaksanaan pembangunan

daerah yang terarah

90% Terselenggaranya

koordinasi, uki petik

hasil pembangunan

dalam rangka

penyusunan LPPD,

ILPPD dan IKK tahun

2010

50 buku Tersedianya dokumen

LPPD, ILPPD dan IKK

Tahun 2010

50 buku 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tercapainya kesepakatan

atas prioritas program,

kegiatan dan anggaran

pembangunan tahunan

daerah

90% Terselenggaranya

Pramusrenbang,

Musrenbang desa,

Musrenbang Kec., forum

SKPD, Musrenbang

Kab. Th.2011

1 paket Tersedianya usulan

prioritas

program/kegiatan Th.

2012 sesuai program

strategis kab., prioritas

SKPD dan RPJMD

Kab. sebagai bahan

penyusunan RKPD Th.

2012

1 paket 350,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 29Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahun 2013

Meningkatnya kegiatan

satuan kerja yang mengacu

pada dokumen perencanaan

90% Terselenggaranya

kegiatan penyusunan

rancangan dan draf

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD Tahun 2012 dan

KUA dan PPAS Tahun

2012

90% Tersedianya dokumen

RKPD Tahun 2012

dalam bentuk

Peraturan Bupati dan

KUA dan PPAS Tahun

2012

100 buku 275,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Pelaksanaan pembangunan

daerah yang terarah

90% Tersusunnya Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Tahun

2010

180 buku Tersedianya Dokumen

LKPJ Tahun 2010

180 buku 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan

daerah yang terarah

200 buku Tersedianya buku

monitoring dan evaluasi

200 buku Tersedianya data dan

informasi sebagai

bahan pertimbangan

dan pengambilan

keputusan

200 buku 100,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

Terencananya pembangunan

daerah

90% Tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten

Malang

40 Buku Buku LAKIP 40 Buku 80,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

7 Program Perencanaan Sosial

Budaya

750,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Pemerintahan dan Sosbud

Optimalisasi laporan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan bidang

pemerintahan dan sosbud

sebagai umpan balik dalam

pengambilan kebijakan

bidang pemsosbud, meliputi :

rencana strategis pelestarian

cagar budaya sebagai obyek

icon pariwisata di Kab

Malang, optimalisasi existensi

TKPK Kab Malang sebagai

wadah koordinasi Program

Penanggulangan Kemiskinan

dan Review dan Revisi

Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah serta

program kegiatan lain-lainnya.

80% Terselenggaranya

koordinasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan

bidang pemerintahan

dan sosbud

100 buku Tersedlenggaranya

dokumen informasi,

hasil evaluasi

program/kegiatan

bidang pemerintahan

dan sosbud

100 buku 750,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 30Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

8 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

785,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Mengetahui optimalisasi

pembangunan perekonomian

dan kesra

90% Terlaksananya

sinkronisasi dan

koordinasi kegiatan

Agropolitan Minapolitan,

Prima Tani, UMKM dan

IKM

per 3 bln Terarahnya kegiatan

Agropolitan

Minapolitan, Primatani,

UMKM, dan IKM

90% 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Penyusunan Masterplan Pembangunan

Ekonomi Daerah

Mengetahui optimalisasi

pembangunan perekonomian

dan kesra

90% Terlaksananya

Penyusunan Masterplan

Pembangunan Ekonomi

Daerah

100 buku Terarahnya kegiatan

bidang ekonomi dan

kesra

100 buku 100,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Mengetahui optimalisasi

pembangunan perekonomian

dan kesra

90% Terlaksananya Kegiatan

Monitoring, Evaluasi,

dan Pelaporan bidang

Perekonomian dan

Kesra

per 3 bln Terarahnya kegiatan

bidang ekonomi dan

kesra

90% 85,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya daya saing

UKM

80% Tersedianya buku hasil

kajian penelitiantentang

daya saing ekonomi di

Kab. Malang

10 buku Tercapainya daya

saing UKM yang baik

80% 300,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Kegiatan Penyusunan Masterplan

pembangunan Ekonomi Daerah

Tersusunnya

masterplanpembangunan

ekonomi daerah

80% Tersedianya buku hasil

kajian tentang potensi

investasi di wilayah Kab.

Malang

10 buku Tersedianya daftar

potensi investasi

daerah yang

diperkirakan

memenuhi kelayakan

untuk dikembangkan

menjadi bidang usaha

unggulan.

100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

9 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

400,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian SDA & Lingkungan Hidup

Terselenggaranya

perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam yang terkendali

33 Kec. Tersusunnya masterplan

pengendalian SDA dan

lingkungan hidup di Kab.

Malang

5 exp. Tersedianya dokumen

sebagai acuan dalam

upaya perlindungan

dan pengelolaan SDA

dan lingkungan hidup

5 exp. 150,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

Koordinasi penyusunan Masterplan

Prasarana Perhubungan Daerah

Terselenggaranya

perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam yang terkendali

90% Tersusunnya masterplan

infrastuktur kawasan

perkotaan Kepanjen

10 exp. Tersedianya dokumen

sebagai acuan dalam

perencanaan

infrastruktur kawasan

perkotaan Kepanjen

10 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 31Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan Terselenggaranya

perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam yang terkendali

33 Kec. Terlaksananya kegiatan

monev bid. perencanaan

sarana dan prasarana

5 exp. Terkendalinya

pelaksanaan kegiatan

bid. sarana dan

prasarana

5 exp. 125,000,000 Kab. Malang BAPPEDA

1.07 PERHUBUNGAN 1,723,821,798

1 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

181,040,645

Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

Mengurangi jumlah

kecelakaan LLAJ usia

produktif

583.824

orang usia

Produktif

Meningkatkan

pemahaman masyarakat

agar berperilaku aman

dalam berlalu lintas

0.25% Mengurangi angka

kecelakaan lalu lintas

terutama terhadap usia

paling dominan terlibat

kecelakaan

Menurunkan

angka

kecelakaan

pengguna

sepeda

motor 15%

21,646,164 Kec. Lawang,

Singosari dan

Kepanjen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan.

Meningkatkan kualitas dan

penertiban seluruh juru parkir;

715 orang

juru parkir.

Terlaksananya

sosialisasi peningkatan

kualitas dan penertiban

juru parkir.

715 orang

juru parkir.

Tersedianya kualitas

juru parkir yang tertib.

715 orang

juru parkir.

21,646,164 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Perencanaan pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Meningkatkan penataan

manajemen rekayasa lalu

lintas kota Kepanjen

1 dokumen/

eksemplar

studi

manajemen

rekayasa lalu

lintas di kota

Kepanjen.

Terselesaikannya buku

dokumen hasil studi

manajemen rekatasa

lalu lintas di kota

kepanjen.

1 dokumen /

eksemplar.

Terselesaikannya studi

penataan manajemen

dan rekayasa lalu

lintas di Kota Kepanjen

1 dokumen 137,748,317 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

2 Program Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

330,595,961

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal Terpeliharanya prasarana dan

fasilitas pendukung LLAJ

7 unit gedung

terminal, 27

unit halte dan

2 unit gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

Terlaksananya

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pendukung

LLAJ

7 unit gedung

terminal, 27

unit halte dan

2 unit gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

Terpeliharanya fasilitas

pelayanan umum

7 unit

gedung

terminal, 27

unit halte

dan 2 unit

gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

291,239,299 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor.

Meningkatkan pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

Kalibrasi

untuk 2 unit

alat uji

Terselenggaranya

service, penyediaan

suku cadang dan

kalibrasi alat uji

2 unit alat uji

kendaraan

Tersedianya alat uji

kendaraan bermotor

yang memenuhi

standar

2 unit alat uji

kendaraan di

Talangagung

dan

Karanglo

39,356,662 Kec. Kepanjen

dan Singosari

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 32Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

3 Program peningkatan pelayanan

angkutan

78,713,324

Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir kendaraan

angkutan umum teladan

Meningkatkan disiplin dan

ketertiban lalu lintas terhadap

pengemudi angkutan

50 orang

pengemudi

Terlaksananya

pembinaan disiplin dan

ketertiban berlalu lintas

50 orang

pengemudi

Meningkatkan kualitas

pelayanan pengemudi

angkutan

50 orang

pengemudi

19,678,331 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

Meningkatkan kinerja LLAJ di

Kota Kepanjen

Kota

Kepanjen

Peningkatan ketertiban

LLAJ

Kota

Kepanjen

Tercapainya

peningkatan ketertiban

LLAJ di Kota Kepanjen

Meningkatny

a kinerja

LLAJ

sebesar 4%

di Kota

Kepanjen

59,034,993 Kecamatan /

Kota Kepanjen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

4 Program Pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

340,435,127

Pembangunan halte Meningkatkan pelayanan

angkutan umum di jalan

4 unit halte Tersedianya fasilitas

pendukung LLAJ

Terlaksanany

a 4 unit halte

Tersedianya fasilitas

pendukung LLAJ untuk

penumpang angkutan

umum

4 unit halte 55,099,327 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Pembangunan drainase dan tembok

penahan di terminal

Meningkatkan fasilitas

pendukung di terminal

angkutan jalan

Panjang 70m

dan tembok

penahan 70m

x 2m

Terlaksananya

pembangunan drainase

dan tembok penahan

Panjang 70m;

tembok 70m

x 2 m

Tersedianya fasilitas

pendukung terminal

Fasilitas

pendukung

terminal

berupa

drainase

59,034,993 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Perluasan pembangunan terminal Meningkatkan pelayanan di

terminal angkutan jalan

Bangunan

terminal

Tersedianya bangunan

di terminal

Tersedianya bangunan

terminal penumpang

angkutan umum tahap

I

Perluasan

terminal

tahap I

(30%)

59,034,993 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Pembangunan fasilitas pendukung di

terminal

Meningkatkan pelayanan di

terminal angkutan jalan

Pembanguna

n 1 unit

ruang tunggu

penumpang

dan 2 unit

kios

Tersedianya bangunan

ruang tunggu

penumpang dan kios

1 ruang

tunggu

penumpang

dan 2 unit

kios

Tersedianya ruang

tunggu untuk

penumpang dan kios-

kios untuk pedagang

1 ruang

tunggu

penumpang

dan 2 unit

kios atau

100%

68,874,159 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

Pembangunan relokasi gedung

terminal Talangagung (tahap I)

Meningkatkan efektifitas

terminal Talangagung

Relokasi

terminal

Talangagung

Tersedianya bangunan

relokasi terminal tahap I

1 unit gedung

tahap I

Tersedianya bangunan

terminal penumpang

angkutan umum tahap

I

1 gedung

terminal

tahap I

(30%)

98,391,655 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

5 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

787,133,241

Pengadaan rambu lalu lintas Meningkatkan pengamanan

lalu lintas

Pemasangan

perlengkapan

jalan

Tersedianya

perlengkapan jalan

1 paket Tersedianya

perlengkapan jalan

untuk pengamanan

berlalu lintas

1 paket 550,993,269 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 33Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengadaan marka jalan Meningkatkan pengamanan

lalu lintas

Pemasangan

perlengkapan

jalan

Tersedianya

perlengkapan jalan

5.000 m2

marka jalan

Tersedianya

perlengkapan jalan

untuk pengamanan

berlalu lintas

5.000 m2

marka jalan

236,139,972 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

6 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

5,903,499

Pengadaan sarana pendukung

pelayanan pengujian kendaraan

bermotor

Meningkatkan sarana

pendukung pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

3 unit

komputer

Tersedianya sarana

untuk pelayanan

3 unit

komputer

Tersedianya sarana

pendukung pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

3 komputer

untuk

pelayanan

5,903,499 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 8,962,751,000

1 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1,725,000,000

Koordinasi Kota Sehat/Adipura Berkurangnya pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

Terselenggaranya

pengelolaan lingkungan

sehat di masyarakat

Kota Kepanjen Berkurangnya polutan

yang dibuang oleh

masyarakat/

pengusaha

Kota Kepanjen 180,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Hidup

Berkurangnya tingkat

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

43 titik Terpantaunya kualitas

lingkungan hidup

43 titik Berkurangnya polutan

yang dibuang oleh

masyarakat atau

perusahaan

100% 835,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

Berkurangnya tingkat

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

50

perusahaan

Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian di bidang

lingkungan hidup

50

perusahaan

Terlaksananya

pengawasan dan

pengendalian di bidang

lingkungan hidup

100% 435,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Pengakajian Dampak Lingkungan Berkurangnya tingkat

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

100% Tersedianya laporan

hasil kajian dampak

lingkungan

1 laporan Berkurangnya polutan

yang dibuang oleh

masyarakat atau

perusahaan

1 laporan 95,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Koordinasi Penyusunan Amdal Berkurangnya tingkat

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

100% Tersusunnya dokumen

Pengelolaan Lingkungan

Hidup dari kegiatan

usaha yang ada di

wilayah Kab. Malang

laporan Meningkatnya

kesadaran masyarakat

pelaku usaha terhadap

pentingnya

pengelolaan

lingkungan hidup

60 dokumen pengelolaan lingkungan 80,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Berkurangnya pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam

rangka pengendalian

lingkungan hidup

Kota

Kepanjen

Berkurangnya polutan

yang dibuang oleh

masyarakat atau

perusahaan

Kota

Kepanjen

100,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 34Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1,215,000,000

Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Keruskan Sumber-

sumber Air

Meningkatnya kelestarian

sumber-sumber air

20 titik

sumber

Terlaksananya

penanaman pohon di

sekitar mata air

15 titik

sumber mata

air

Terjaganya kualitas

dan kuantitas sumber

mata air

90% 405,000,000 Kec. Pujon,

Kec.

Kasembon,

Kec.

Ngantang

Badan Lingkungan

Hidup

Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kelestarian

sumber-sumber air

90% Terlindunginya potensi

SDA dari kerusakan

lingkungan

25

kecamatan

Terjaganya kualitas

dan kuantitas sumber

mata air

90% 405,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Perlindungan dan Konservasi

SDA

Meningkatnya kelestarian

sumber-sumber air

90% Terlaksananya

penanaman pohon di

kota kecamatan

15

kecamatan

Terjaganya kualitas

dan lingkungan hidup

90% 405,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

3 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

550,000,000

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan

Hidup

Peningkatan kualitas aparatur

tentang lingkungan hidup

70 Tersusunnya Laporan

Status Lingkungan

Hidup

100% Meningkatnya

wawasan aparatur

tentang lingkungan

hidup

75% 200,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

Meningkatnya kualitas

aparatur tentang lingkungan

hidup

100% Tersusunnya Laporan

Status Lingkungan

Hidup Daerah

1 laporan Meningkatnya

wawasan aparatur

tentang lingkungan

hidup

1 laporan 150,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

Tertatanya kawasan hutan

lindung, hutan budidaya,

hutan wisata

70% Buku hasil kajian 100 Terciptanya kawasan

hutan lindung, hutan

budidaya, hutan kritis,

hutan wisataguna

75% 200,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

4 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1,093,690,000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

Peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap

pengelolaan RTH

100% Terselenggaranya

pengelolaan RTH

100% Peningkatan

pemahaman

masyarakat terhadap

pengelolaan RTH

100% 350,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Pemeliharaan RTH Terpeliharanya ruang terbuka

hijau (taman kota) dan

terlaksananya

pengembangan taman kota

(taman rekreasi)

100% Terealisasinya

pemeliharaan taman

kota

11 Lokasi tersedianya taman

kota yang representatif

7 kec 743,690,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 35Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

5 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

4,379,061,000

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan

Kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah

90% Terselenggaranya

sosialisasi UU no. 18

Tahun 2008 tentang

Pengelolaan

Persampahan

Kota

Kepanjen

Meningkatnya

kesadaran dan peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

sampah

100 orang 100,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Penyediaaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

Kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah

90% Tersedianya sarana

persampahan

100 unit

sarana

sampah

Tersedianya tempat

sampah basah dan

kering, gerobak

sampah, motor

sampah

2 unit motor

sampah, 10

gerobak

sampah, 88

unit tenpat

sampah

kering

300,000,000 Kab. Malang Badan Lingkungan

Hidup

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

Tersedianya prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

33 pasar Terlaksananya

prasarana dan sarana

pengelolaan

persampahan

5 pasar Terlaksananya

prasarana dan sarana

pengelolaan

persampahan

5 pasar 310,600,000 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

Meningkatnya Penyediaan

prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

80% Jumlah sarana

penunjang pelayanan

dan pengangkutan

sampah

1096 unit Peningkatan Volume

sampah terkelola

370 m3/hari 1,458,160,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Meningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

80% Sarana pengangkutan

sampah yang terpelihara

24 unit Volume sampah

terkelola

24 unit 2,074,752,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pengembangan teknologi pengolahan

persampahan

Tercapainya Pengembangan

teknologi pengolahan

persampahan

80% Jumlah Sarana

Pengolahan sampah 3R

1 unit Volume sampah yang

terolah

12 m3/hari 24,628,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

Meningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

80% Terselenggaranya

sosialisasi pengelolaan

sampah berbasis

masyarakat

300 KK Jumlah masyarakat

yang tersosialiasi

pengelolaan sampah

secara mandiri

300 KK 110,921,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

1.09 PERTANAHAN 5,000,000,000

1 Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

4,800,000,000

Kegiatan Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Tersedianya tanah aset

Pemkab. Malang untuk

kepentingan pembangunan

dan terlaksananya

administrasi pertanahan di

Kabupaten Malang

100 Tersedianya tanah aset

Pemkab. Malang untuk

kepentingan

pembangunan

4 lokasi Terlaksananya

pengadaan tanah

untuk kepentingan

pembangunan

100 4,000,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 36Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset

Pemkab Malang

Tersedianya tanah aset

Pemkab. Malang untuk

kepentingan pembangunan

dan terlaksananya

administrasi pertanahan di

Kabupaten Malang

100 Pengamanan tanah aset

Pemkab Malang

60 bidang Terbitnya sertipikat

tanah aset atas nama

Pemkab. Malang

100 400,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan

Kegiatan Inventarisasi Data Subyek

dan Obyek Redistribusi Tanah

Tersedianya tanah aset

Pemkab. Malang untuk

kepentingan pembangunan

dan terlaksananya

administrasi pertanahan di

Kabupaten Malang

100 Tersedianya data

subyek dan obyek

redistribusi tanah

1 Lokasi Terlaksananya

inventarisasi data

subyek dan obyek

redistribusi tanah

100 100,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan

Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pertanahan

Tersedianya tanah aset

Pemkab. Malang untuk

kepentingan pembangunan

dan terlaksananya

administrasi pertanahan di

Kabupaten Malang

100 Meningkatnya

pengetahuan aparatur

tentang hukum

pertanahan

411 orang Terlaksananya

Penyuluhan Hukum

Pertanahan

100 300,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan

2 Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

200,000,000

Fasilitasi Masalah Pertanahan di

Kabupaten Malang

Terselesaikannya Konflik-

konflik Pertanahan

100% Tertanganinya masalah

pertanahan di

Kabupaten Malang

3 lokasi Terlaksananya

fasilitasi penyelesaian

masalah pertanahan

100 200,000,000 Kab. Malang Bagian Pertanahan

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1,841,602,194

1 Program Penataan administrasi

kependudukan

1,841,602,194

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan

Pengembangan Aplikasi

pendukung SIAK di 33

Kecamatan

100% Tersedianya Sistem

Pelayanan SIAK di 33

Kecamatan bagi seluruh

Wajib KTP pada

Masyarakat Kabupaten

Malang

100% Tersedianya sarana

dan prasarana e - KTP

(Hardware dan

Aplikasi SIAK) guna

mendukung dokumen

kependudukan dan

Pencatatan Sipil

100% 514,953,427 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan

Informasi Kependudukan

Terwujudnya penerapan

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan berbasis SIAK

100% Tersediannya pelaporan

dan Sistem informasi

Kependudukan

100% Tersedianya pelaporan

dan sistem informasi

administrasi

Kependudukan pada

masing - masing

Kecamatan

100% 13,839,373 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 37Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

bidang kependudukan

Tersedianya blangko

dokumen Kependudukan dan

Akta pencatatan sipil bagi

penduduk Kabupaten Malang

100% Tersedianya blangko

dokumen

Kependudukan dan Akta

pencatatan sipil bagi

penduduk Kabupaten

Malang

100% Tersedianya blangko

dokumen

Kependudukan dan

Akta pencatatan sipil

bagi penduduk

Kabupaten Malang

yang dapat melayani

masyarakat Kabupaten

Malang

100% 1,029,906,854 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang

pentingnya dokumen

kependudukan di 33

Kecamatan

100% Masyarakat Kabupaten

Malang

100% Terlaksananya

sosialisasi

pelaksanaan kebijakan

kependudukan di

Kabupaten Malang.

100% 53,104,572 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Pelatihan Pengelolaan Tenaga Siak Terwujudnya Operator SIAK

yang tersertifikasi

100% Meningkatny kualitas

SDM bidang teknologi

Informasi dan Pelayanan

pada Masyarakat

Kabupaten Malang

100% Terlaksananya

pelatihan SDM gua

mendukung kualitas

Pelayanan

kependudukan dan

Pencatatan Sipil pada

masyarakat Kabupaten

Malang

100% 43,449,195 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Pengembangan Data Base

Kependudukan

Tersusunnya data base

kearsipan

100% Dokumen Catatan Sipil. 100% Tersedianya data base

kependudukan pada

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Kabupaten Malang

100% 32,184,589 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil

Terwujudnya peningkatan

kualitas pelayanan

pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil

100% Meningkatnya sistem

pelayanan sehingga

memberi kelancaran dan

kepastian bagi penerima

pelayanan

52 Org Terwujudnya good

governance dan clean

government

dilingkungan Dinas

kependudukan dan

Catatan Sipil

100% 48,276,884 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Penyediaan Informasi yang dapat

diakses masyarakat

Terwujudnya masyarakat

yang dapat mengakses data

kependudukan melalui media

informasi di 33 Kecamatan

100% Jumlah masyarakat yang

mengakses data

kependudukan melalui

internet di 33

Kecamatan

100% Tersedianya sarana

dan informasi

dokumen

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

100% 15,126,757 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan

kependudukan

Terwujudnya Sumber Daya

Manusia pengelolah

administrasi kependudukan

yang berkualitas.

100% Terlaksananya

pengembangan Sumber

Daya Manusia pengelola

administrasi

kependudukan.

100% Terwujudnya data

pengembangan

Sumber Daya Manusia

pengelola administrasi

kependudukan.

100% 31,219,052 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 38Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembangunan dan pengoperasian

SIAK secara terpadu

Terwujudnya SIAK Online di

33 Kecamatan guna

mendukung tertib administrasi

Kependuduka dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Malang

100% Tersedianya sarana dan

prasarana sistem

informasi administrasi

Kependudukan secara

onlie

100% Pelayanan Dokumen

Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil yang

berbasis SIAK

100% 42,483,658 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

Monitoring dan evaluasi kependudukan Terwujudnya Sistem

dokumen Kependudukan dan

Akta Catatan Sipil di

Kabupaten Malang

100% Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi

pada masing - masing

Kecamatan

100% Tersedianya sistem

monitoring dan

evaluasi pada 33

Kecamatan

100% 17,057,832 Kab. Malang Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1,925,000,000

1 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

951,000,000

Penyusunan Sistem PerlindunganBagi

Perempuan (Pelaksanaan HAM di Kab.

Malang)

Meminimalisasi pelanggaran

HAM

80 Tersedianya data

penyebab/ variabel

pelanggaran HAM

100% Tersedianya angka

pelanggaran penyebab

masalah HAM

85% 200,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Fasilitasi peningkatan kemampuan

perempuan pekerja rumahan

Kelompok pekerja rumahan

yang terhimpun dalam

HWPRI

Anggota

HWPRI

(Himpunan

Wanita

Pekerja

Rumahan

Indonesia)

Meningkatkan

kemampuan

keterampilan dan

motivasi pekerja

rumahan

Anggota

HWPRI

(Himpunan

Wanita

Pekerja

Rumahan

Indonesia)

Meningkatkan

kemampuan

keterampilan dan

motivasi pekerja

rumahan

Anggota

HWPRI

(Himpunan

Wanita

Pekerja

Rumahan

Indonesia)

66,000,000 Kab. Malang KP3A

Pemberdayaan Lansia Pemberian kegiatan dibidang

kesenian, kesehatan,

keterampilan dan pelestarian

budaya

10 kelompok Terwujudnya aktivitas

lansia di berbagai

kegiatan

10 kelompok Terwujudnya aktivitas

lansia di berbagai

kegiatan

10 kelompok 100,000,000 Kab. Malang KP3A

Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pemberian kegiatan dibidang

kesenian, kesehatan,

keterampilan dan pelestarian

budaya

250 KK Adanya bentuk-bentuk

fasilitasi Gerakan

Sayang Ibu oleh

pemerintah

1 desa Adanya bentuk-bentuk

fasilitasi Gerakan

Sayang Ibu oleh

pemerintah

1 desa 30,000,000 Kab. Malang KP3A

Fasilitasi, pendampingan dan advokasi

korban kekerasan - P2TP2A

Terfasilitasinya korban

kekerasan terhadap

perempuan dan anak dalam

menghadapi masalah hukum

maupun kejiwaan (psikis)

25 orang Menurunnya tindak

kekerasan dan

memberikan penguatan

kepada korban

5 kelompok Menurunnya tindak

kekerasan dan

memberikan

penguatan kepada

korban

5 kelompok 500,000,000 Kab. Malang KP3A

Sosialisasi pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan

perempuan dan anak melalui kegiatan

interaktif dengan siswa/masyarakat dan

berbagai media

Untuk memberikan

pemahaman pada

masyarakat dan anak didik

terhadap berbagai tindak

kekerasan

33

kecamatan

Adanya pemahaman

dan menumbuhkan

sikap tanggap terhadap

berbagai tindak

kekerasan

33

kecamatan

Adanya pemahaman

dan menumbuhkan

sikap tanggap

terhadap berbagai

tindak kekerasan

33

kecamatan

55,000,000 Kab. Malang KP3A

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 39Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

487,000,000

Fasilitasi penguatan kelembagaan

PUG dan anak

Melibatkan berbagai lembaga

pemerhati perempuan dalam

berbagai aktifitas

pelaksanaan PUG

Orwan, LSM,

PSW, WCC,

dan kaukus

perempuan

Munculnya dukungan

kelembagaan PUG,

pemberdayaan lembaga

yang berbasis gender

Orwan, LSM,

PSW, WCC,

dan kaukus

perempuan

Munculnya dukungan

kelembagaan PUG,

pemberdayaan

lembaga yang berbasis

gender

Orwan, LSM,

PSW, WCC,

dan kaukus

perempuan

24,000,000 Kab. Malang KP3A

Peningkatan pengarusutamaan hak-

hak anak

Fasilitasi kebijakan

kecamatan ramah anak

7 kec. Eks

pembantu

Bupati

Terwujudnya proporsi

hak-hak dalam rangka

menghormati, menjamin

dan memenuhi hak

anak, melindungi hak

anak melindungi dari

tindak kekerasan,

eksploitasi/diskriminasi

secara sadar

menyeluruh dan

berkelanjutan

7 kec. Eks

pembantu

Bupati

Terwujudnya proporsi

hak-hak dalam rangka

menghormati,

menjamin dan

memenuhi hak anak,

melindungi hak anak

melindungi dari tindak

kekerasan,

eksploitasi/diskriminasi

secara sadar

menyeluruh dan

berkelanjutan

7 kec. Eks

pembantu

Bupati

122,000,000 Kab. Malang KP3A

Pemberian Makanan Tambahan bagi

Anak Sekolah (PMTAS)

Terciptanya generasi yang

sehat

30SD/MI Terpenuhinya standar

gizi bagi anak sekolah

30SD/MI Terpenuhinya standar

gizi bagi anak sekolah

30SD/MI 288,000,000 Kab. Malang KP3A

Pengembangan sistem pendataan

dinamika gender

Penggalian data gender yang

mengangkat semua issue

33

kecamatan

Tersusunnya data

terpilah gender/anak

33

kecamatan

Tersusunnya data

terpilah gender/anak

33

kecamatan

53,000,000 Kab. Malang KP3A

3 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

187,000,000

Sinergitas Implementasi untuk

Kelembagaan PUG dan Anak

Fasilitasi penyusunan

anggaran responsif gender

pada SKPD

Orwan, LSM,

PSW, WCC

dan SKPD

Adanya sinergitas

program / kegiatan

pelaksanaan PUG

Orwan, LSM,

PSW, WCC

dan SKPD

Adanya sinergitas

program / kegiatan

pelaksanaan PUG

Orwan, LSM,

PSW, WCC

dan SKPD

127,000,000 Kab. Malang KP3A

Pelaksanaan komunikasi, informasi

dan edukasi (KIE) kebijakan tentang

perempuan dan anak

Meningkatnya pengetahuan

dan pemahaman masyarakat

terkait dengan kebijakan

perlindungan perempuan dan

anak

33

kecamatan

Penyebarluasan

kebijakan perlindungan

perempuan dan anak

dalam masyarakat

33

kecamatan

Penyebarluasan

kebijakan perlindungan

perempuan dan anak

dalam masyarakat

33

kecamatan

50,000,000 Kab. Malang KP3A

Monitoring pelaksanaan program PP

dan PA

Evaluasi dan penilaian

program PP dan PA di

kecamatan

33

kecamatan

Pemberian penghargaan

panji keberhasilan

kecamatan di bidang PP

dan PA

33

kecamatan

Pemberian

penghargaan panji

keberhasilan

kecamatan di bidang

PP dan PA

33

kecamatan

10,000,000 Kab. Malang KP3A

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 40Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

4 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

300,000,000

Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan

menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS)

Terlaksananya pembinaan

dan penyuluhan kelompok

kegiatan (Poktan) dalam

mewujudkan keluarga sehat

sejahtera

1 desa Meningkatnya peran

perempuan dalam

mewujudkan 8 fungsi

keluarga untuk menuju

keluarga yang sehat

mandiri dan berkualitas

1 desa Meningkatnya peran

perempuan dalam

mewujudkan 8 fungsi

keluarga untuk menuju

keluarga yang sehat

mandiri dan

berkualitas

1 desa 65,000,000 Kab. Malang KP3A

Pembinaan, pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran perempuan dalam

kesetaraan gender

Mengikutsertakan

kader/steakholders untuk

mengikuti berbagai pelatihan

sesuai kebutuhan

10 kelompok Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan/keterampila

n masyarakat dan kader

tentang PP

10 kelompok Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan/keterampi

lan masyarakat dan

kader tentang PP

10 kelompok 35,000,000 Kab. Malang KP3A

Pemberdayaan Perempuan

Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Kelompok perempuan

pedesaan yang mempunyai

kegiatan usaha yang belum

berjalan maupun yang sudah

berjalan

10 kelompok Adanya peningkatan

usaha kelompok

perempuan di pedesaan

10 kelompok Adanya peningkatan

usaha kelompok

perempuan di

pedesaan

10 kelompok 40,000,000 Kab. Malang KP3A

a. Bantuan alat bagi kelompok usaha

perempuan

Kelompok usaha perempuan

yang telah mendapatkan

bimbingan manajemen

10 kelompok Adanya peningkatan

usaha kelompok

perempuan di pedesaan

10 kelompok Adanya peningkatan

usaha kelompok

perempuan di

pedesaan

10 kelompok 125,000,000 Kab. Malang KP3A

b. Bimbingan manajemen usaha bagi

perempuan dalam mengelola usaha

Kelompok usaha perempuan

di pedesaan

15 kelompok Agar kelompok usaha

perempuan mampu

melaksanakan

manajemen pedesaan

dalam mengelola

usahanya

15 kelompok Agar kelompok usaha

perempuan mampu

melaksanakan

manajemen pedesaan

dalam mengelola

usahanya

15 kelompok 35,000,000 Kab. Malang KP3A

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1,641,917,988

1 Keluarga Berencana 98,136,937

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% PUS tidak ingin anak

dan tidak ikut KB dari

Keluarga Pra Sejahtera

dan KS I < 12 %

100% PUS tidak ingin anak

dan tidak ikut KB dari

Keluarga Pra

Sejahtera dan KS I <

12 %

100% 50,418,977 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE)

Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% Terlaksanya Pelayanan

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE)

100% Meningkatnya

Pelayanan

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE)

100% 9,003,389 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 41Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan Perlindungan Hak

Reproduksi Individu

Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% 1. Kasus Komplikasi

pemakaian KB < 1 %

100% 1. Kasus Komplikasi

pemakaian KB < 1 %

100% 23,108,698 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

2. Kasus Kegagalan ber

KB < 1 %

2. Kasus Kegagalan

ber KB < 1 %

Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% 1, Tingkat Kesertaan

Ber KB > 70 % (PUS

dibagi Peserta KB Aktif x

100 %)

100% Tingkat Kesertaan Ber

KB > 70 % (PUS

dibagi Peserta KB Aktif

x 100 %)

100% 2,100,791 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pengadaan Sarana TIM KB Keliling

(TKBK)

Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% 1. Tersedianya

kendaraan operasional

TKBK guna

Pencapaian Peserta KB

Baru 100 %

terhadap PPM/Target

100% Tersedianya

kendaraan operasional

TKBK guna

Pencapaian Peserta

KB Baru 100 %

terhadap PPM/Target

100% 13,505,083 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

2 Kesehatan Reproduksi Remaja 47,717,960

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

Peningkatan pemahaman

tentang KRR

100% Usia Wanita Nikah < 20

th kurang dari 20 %

100% Usia Wanita Nikah <

20 th kurang dari 20 %

100% 47,717,960 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

3 Pelayanan Kontrasepsi 1,304,891,137

Pelayanan Konseling KB Peningkatan kesertaan Ber-

KB

100% Tingkat Kesertaan Ber

KB > 70 %

100% Tingkat Kesertaan Ber

KB > 70 %

100% 87,632,983 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pelayanan Kontrasepsi KB Tercapainya Pelayanan

Kontrasepsi KB

100% Terlaksananya

Pelayanan Kontrasepsi

KB

100% Meningkatnya

Pelayanan Kontrasepsi

KB

100% 89,733,774 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengadaan Alat dan Obat

Kontrasepsi

100% Ketersediaan Alat dan

Obat Kontrasepsi > 30

% dari seluruh Peserta

KB Aktif

100% Ketersediaan Alat dan

Obat Kontrasepsi > 30

% dari seluruh Peserta

KB Aktif

100% 1,055,797,383 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pelayanan KB Medis Operatif (MO) Pelayanan KB Medis Operatif

(MO)

100% Pria ikut KB > 2 % 100% Pria ikut KB > 2 % 100% 71,726,997 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

4 Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB / KR Yang

Mandiri

15,605,874

Fasilitasi Pembentukan Kelompok

Masyarakat Peduli KB

Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Masyarakat Peduli

KB

100% Terlaksanya

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Peduli KB

500 org Meningkatkan

Pembentukan

Kelompok Masyarakat

Peduli KB

100% 15,605,874 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 42Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

5 Pengembangan bahan Informasi

tentang Pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

117,044,053

Pengumpulan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan pemahaman

tentang BKB

100% Tersedianya Sarana

Pendukung bagi 700

Kelompok BKB Aktif

Tersedianya Sarana

Pendukung bagi 700

Kelompok BKB Aktif

100% 57,021,462 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Kondisi fisik dan psikis anak-

anakyang mengalami KDRT

80% Tersedianya data ttg

profil KDRT

selamasetahun terakhir,

data tentang

kondisitrauma anak-

anak yang mengalami

KDRT

100% Tercukupinya data

tentang profil KDRT

selama setahun

terakhir, data tentang

kondisi trauma anak-

anak yang mengalami

KDRT

80% 60,022,591 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

6 Penyiapan tenaga pendamping

Kelompok Bina Keluarga

58,522,027

Pelatihan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan

Peningkatan pemahaman

tentang BKB, BKL, BKR,

UUPPKS

80% erbentuknya 700

Kelompok BKB baru dan

, Aktif serta < 70 %

ibu balita Anggota BKB

menjadi peserta KB Aktif

100% Terbentuknya 700

Kelompok BKB baru

dan , Aktif serta <

70 % ibu balita

Anggota BKB

menjadi peserta KB

Aktif

80% 58,522,027 Kab. Malang Badan Keluarga

Berencana

1.13 SOSIAL 2,575,000,000

1 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

950,000,000

Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi

Keluarga Miskin

Meningkatkan kesejahteraan

sosial dan Kemandirian bagi

PMKS

833 Orang Terlaksananya

Pembinaan bagi PMKS

yang telah difasilitasi

bidang UEP

800 Orang Terbinanya PMKS

yang telah difasilitasi

bidang UEP

800 Orang 900,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Meningkatkan Kemampuan Petugas

dan Pendamping Sosial PMKS

Terlaksananya

pembinaan pendamping

sosial PMKS

33 Orang Meningkatnya kualitas

& kemampuan petugas

pendamping PMKS

33 Orang 50,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 43Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

300,000,000

Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan, Sarana dan

Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial bagi

PMKS

100% Kualitas pelayanan bagi

PMKS yang lebih baik

dan tersedianya sarana

dan prasarana

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1 Paket Kualitas pelayanan

bagi PMKS yang lebih

baik dan tersedianya

sarana dan prasarana

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1 Paket 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Penanganan Masalah-masalah

Strategis Yang Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat Dan Kejadian Luar

Biasa

Tertanganinya Masalah-

masalah Strategis yang

Menyangkut Tanggap Cepat

Darurat dan Kejadian Luar

Biasa

100% Jumlah korban bencana

dan orang terlantar yang

mendapatkan pelayanan

500 KK / 100

OT

Terpenuhinya

kebutuhan dasar

secara darurat bagi

korban bencana, dan

bagi Orang Terlantar

bisa kembali ke tempat

asal

500 KK /

100 OT

150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

3 Program Pembinaan Anak Terlantar 150,000,000

Pengembangan Bakat dan Ketrampilan

Anak Terlantar

Tersalurkannya bakat dan

ketrampilan anak terlantar

150 Anak Jumlah Anak Terlantar

yang mengikuti

bimbingan motivasi

sosial dan pelatihan

ketrampilan

150 Anak Anak terlantar

memperoleh

ketrampilan sesuai

dengan bakat yang

dimiliki

150 Anak 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

4 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

325,000,000

Pelatihan ketrampilan menjahit bagi

penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis

Meningkatnya ketrampilan

menjahit bagi penyandang

Cacat di UPTD LBK Pakis

30 Orang Terlaksananya pelatihan

ketrampilan penyandang

cacat

30 Orang Terciptanya

ketrampilan bagi Paca,

meningkatnya SDM

Paca dan

meningkatnya

kemandirian

penyandang cacat

30 Orang 100,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Pendayagunaan Para Penyandang

Cacat dan Eks Trauma

Penyandang cacat dan eks

trauma dapat mandiri dan

lebih berdaya guna

200 Orang Jumlah penyandang

cacat yang mengikuti

bimbingan motivasi

sosial

200 Orang Para penyandang

cacat dapat

melaksanakan

kegiatan usaha sosial

ekonomis produktif

200 Orang 225,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 44Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

5 Program Pembinaan Panti Asuhan /

Panti Jompo

170,000,000

Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni

Panti Asuhan / Panti Jompo

Meningkatnya pengetahuan

bagi Penghuni Panti Asuhan /

Panti Jompo

40% Terlaksananya keg.

Pelatihan Ketrampilan

bagi penghuni panti

asuhan / panti jompo

10 Panti Meningkatnya

Pengetahuan dan

Ketrampilan bagi

Penghuni Panti

Asuhan / Panti Jompo

10 Panti 110,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Pelatihan Sistem Manajemen

Pengelola Panti

Meningkatnya SDM tentang

Sistem Manajemen Pengelola

Panti

40% Terlaksananya kegiatan

Pelatihan Sistem

Manajemen Pengelola

Panti

43 Panti Meningkatnya kualitas

SDM Pengelola Panti

yang profesional

43 Panti 60,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

6 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

300,000,000

Penjaringan (razia) Gepeng dan

AnjalPemulangan ke tempat asal /

Pengiriman rujukan

Meningkatnya ketrampilan

bagi gepeng dan anjal

75 Orang Terlaksananya

bimbingan mental sosial

75 Orang Berkurangnya masalah

bagi gepeng dan anjal

dan tersedianya

ketrampilan bagi

gepeng dan anjal

75 Orang 75,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Pemberdayaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial

Penyandang penyakit sosial

dapat mandiri, berdaya guna

dan dapat bersosialisasi di

masyarakat secara wajar

200 Orang Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang

mengikuti bimbingan

sosial

200 Orang Para eks penyandang

penyakit sosial dapat

melaksanakan

kegiatan usaha

ekonomi produktif

200 Orang 225,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

7 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

380,000,000

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat

Dan Dunia Usaha

Terciptanya sumber daya

tenaga kesejahteraan sosial

semakin meningkat peran dan

fungsinya dalam

pembangunan kesejahteraan

sosial

100 Orang Terlaksananya keg.

Penyuluhan sosial dalam

rangka penanganan

PMKS

100 Orang Memahami

permasalahan sosial

yang ada di

masyarakat

100 Orang 35,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 45Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembinaan Undian Gratis Berhadiah

(UGB) dan Pengumpulan Uang atau

Barang (PUB) pada masyarakat

Terciptanya sumber daya

tenaga kesejahteraan sosial

semakin meningkat peran dan

fungsinya dalam

pembangunan kesejahteraan

sosial

50 Orang Tersebarnya

pengetahuan di

masyarakat ttg

Peraturan Perundangan

Undian Gratis Berhadiah

dan Pengumpulan

Sumbangan

50 Orang Tercapainya

perlindungan

masyarakat terhadap

dampak negatif dari

penyelenggaraan

undian

50 Orang 35,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Peningkatan Jejaring Kerjasama

Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Terciptanya sumber daya

tenaga kesejahteraan sosial

semakin meningkat peran dan

fungsinya dalam

pembangunan kesejahteraan

sosial

200 Orang Terlaksananya

bimbingan sosial bagi

Wahana Kesejahteraan

Sosial berbasis

Masyarakat (WKSBM)

200 Orang Terlatihnya SDM

tenaga kesejahteraan

sosial yang memiliki

kegiatan dibidang UKS

200 Orang 150,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (

Karang Taruna, PSM )

Terciptanya sumber daya

tenaga kesejahteraan sosial

semakin meningkat peran dan

fungsinya dalam

pembangunan kesejahteraan

sosial

120 Orang Terlatihnya tenaga

kesejahteraan sosial

yang mengikuti

pembinaan dan

pemantapan

120 Orang Tersedianya SDM

tenaga kesejahteraan

sosial masy. yang

profesional dalam

penanganan PMKS

120 Orang 160,000,000 Kab. Malang Dinas Sosial

1.14 KETENAGAKERJAAN 1,410,301,000

1 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

227,199,000

Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Meningkatnya Jumlah

Masyarakat dan Pencaker

yang memperoleh pekerjaan

1 Terlaksananya kegiatan

Penyebarluasan

Informasi Bursa Kerja

1000 orang Meningkatya

Pemahaman dan

Pengetahuan

mengenai Tata cara

Penempatan Ke Luar

Negeri

1000 orang 227,199,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja

840,000,000

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Tersusunnya data base

tenagakerja di Kab. Malang

80% Tersedianya buku hasil

kajian tentangkebijakan

pembangunan yang

terarahdan terprogram

10 buku Tersedianya data

kebijakan

pembangunan yang

terarah dan terprogram

100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

Meningkatnya Pengetahuan

Sumber Daya Masyarakat

dan Produktivitas

1 Terlaksananya

Pelatihan untuk

meningkatkan

keterampilan

180 Org Terciptanya Lapangan

Kerja Baru ,

terserapnya tenaga

kerja yang

menganggur

180 org 690,000,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 46Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

3 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

343,102,000

Fasilitasi Penyellesaian Prosedure

Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan

Menurunnya Jumlah Kasus

Perselisihan yang Masuk

100% Terwujudnya Draft

Besaran UMK Tahun

2012

1 Rekom Meningkatnya

Kesejahteraan Pekerja

1 rekm 343,102,000 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

8,019,427,729

1 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif KUKM

12,248,130

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan

Usaha bagi UMKM.

Terlaksananya Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM

100% Terlaksananya

koordinasi Jaringan

Usaha bagi UMKM

30 koperasi Tercapainya Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

UKM

100% 1,656,782 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Penyelenggaraan Pelatihan Wira

usaha baru

Terlaksananya Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

100% terjadinya peningkatan

Pengetahuan

ketrampilan dan

kemampuan UKM

500 Orang Tercapainya Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

100% 10,591,348 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

2 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

4,007,317,039

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas

Pemerintah Untuk UKM dan Koperasi

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 Terlaksananya

Pemantauan Bagi

Penerima Calon Dana

Pemerintah dan

Pengendalian Penerima

Permodalan

80 Tercapainya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 7,307,825 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Pengembangan Sarana Pemasaran

Produk UMKM

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

UMKM

100 Terlaksananya Promosi

dan Pameran UMKM

dan Koperasi

80 Tercapaianya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi UMKM

100 11,702,501 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Penyelenggaraan Pembinaan Industri

Rumah Tangga Industri Kecil dan

Industri Menengah

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)

100 Terlaksananya

Pengembangan Pasar

dan Konsultasi Bisnis

bagi KUKM

100 Tercapainya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 4,388,438 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 47Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyelenggaraan Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 Terlaksananya Promosi

Koperasi dan UMKM

2 Tercapainya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 2,654,127 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Pengembangan Kebijakan dan

Program Ekonomi Lokal

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 Terlaksananya

Pengembangan Usaha

PK-5

20 Tercapainya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 1,341,984 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Kegiatan Pengendalian dan

Pengawasan Penggunaan Dana

Pemerintah bagi Koperasi

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi

Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 Terlaksanaya Kegiatan

Pengendalian dan

Pengawasan Dana

Pemerintah bagi

Koperasi

25 Tercapainya Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah (UMKM)

100 1,389,672 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

100 1 Juru Buku dapat

memahami Pencatatan

Sistem Akutansi

Koperasi yang benar

sesuai standart

Akutansi Indonesia

80 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

80 18,898,222 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Sosialisasi Prinsip - Prinsip

Pemahaman Koperasi

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

100 Dipahaminya Prinsip-

Prinsip Koperasi dan

tata Cara Pembentukan

Koperasi

40 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

80 12,535,806 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1 Perlaksananya

Penilaian Koperasi

Berprestasi

10 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

8 3,940,876 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program

peningkatan kualitas

kelembagaa koperasi

100% Terlaksananya

monitoring evaluasi dan

pelaporan bagi UKM dan

KSP/USP dan penilaian

kesehatan bagi LKM dan

KSP serta USP

100% Tercapainya program

peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

80% 3,943,157,588 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

3 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

21,330,068

Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Terlaksananya Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

100 Terjadinya Peningkatan

kepemilikan Sapi Perah

bagi peternak melalui

Koperasi

1 Terwujudnya

Peningkatan Produksi

Susu sapi Perah

1 2,047,938 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 48Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Tercapainya peningkatan

pengetahuan dan

pemahaman perajin tentang

strategi untuk pengembangan

industri kerajinan

100% Terlaksananya

workshop bagi perajin

tentang strategi untuk

pengembangan industri

kerajinan, serta kegiatan

monitoring dan evaluasi

perkembangan industri

kerajinan

1 kali Produk hasil industri

kerajinan meningkat

dan berdaya saing di

pasar regional,

nasional, dan

internasional

100% 7,579,630 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan

nasional

Peningkatan usaha

kecilmenengah

80 Buku hasil kajian 100% Mantapnya

pengembangan usaha

kecil menengah

85% 11,702,501 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

4 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

3,978,532,492

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pelatihan

Perkoperasian

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

100 1 Juru Buku dapat

memahami Pencatatan

Sistem Akutansi

Koperasi yang benar

sesuai standart

Akutansi Indonesia

80 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

80 18,898,222 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Sosialisasi Prinsip - Prinsip

Pemahaman Koperasi

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

100 Dipahaminya Prinsip-

Prinsip Koperasi dan

tata Cara Pembentukan

Koperasi

40 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

80 12,535,806 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

Terlaksananya Program

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Perlaksananya Penilaian

Koperasi Berprestasi

10 Tercapainya Program

Peningkatan Kualitas

8 3,940,876 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program

peningkatan kualitas

kelembagaa koperasi

100% Terlaksananya

monitoring evaluasi dan

pelaporan bagi UKM dan

KSP/USP dan penilaian

kesehatan bagi LKM dan

KSP serta USP

100% Tercapainya program

peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

80% 3,943,157,588 Kab. Malang Dinas Koperasi dan

UMKM Kab Malang

1.16 PENANAMAN MODAL 923,482,070

1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

723,482,070

Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Jumlah Investor PMA/ PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Buku Profil Investasi dan

Pra FS

200 buku Tersedianya data,

informasi bidang

penanaman modal

200 buku 150,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman

Modal

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 49Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Terealisasinya

koordinasi Perencanaan

dan Pengembangan

Penanaman Modal

12 Bulan Tersedianya data dan

informasi sebagai

bahan pengembangan

penanaman modal

20%

mendukung

target

capaian

program

30,000,000 Kabupaten

Malang,

Surabaya,

Jakarta

Kantor Penanaman

Modal

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

di Bidang Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Terlaksananya kegiatan

forum invetasi dan temu

usaha

1 kali Terjalinnya komunikasi

dan kerjasama

pemerintah dan

pengusaha

20%

mendukung

target

capaian

program

70,000,000 Kabupaten

Malang

Kantor Penanaman

Modal

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Terlaksananya

Pemantauan terhadap

pelaksanaan investasi

perusahaan PMA/PMDN

40

Perusahaan

PMA/ PMDN

Tertibnya pelaksanaan

investasi dan

administrasi pelaporan

kegiatan investasi

20%

mendukung

target

capaian

program

50,000,000 Kabupaten

Malang

Kantor Penanaman

Modal

Peningkatan Kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan investasi

Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Terlaksananya kegiatan

mengikuti pendidikan

dan pelatihan pelayanan

investasi

30 % staf

KPM

Meningkatnya

kemampuan SDM

apartur dalam

pelayanan investasi

20%

mendukung

target

capaian

program

30,000,000 Malang,

Jakarta,

Surabaya

Kantor Penanaman

Modal

Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Investor PMA/PMDN 1 PMA/

PMDN baru

Terlaksanya kegiatan

pameran/promosi

investasi

3 even

Promosi

Investor tertarik

dengan potensi daerah

dan mau berinvestasi

di Kabupaten Malang

1 investor

baru atau

100% dari

target

capaian

program

300,000,000 Jakarta,

Batam,

Jogjakarta

Kantor Penanaman

Modal

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Bahan Promosi

dan Kerjasama Investasi

100% Terselenggaranya

Promosi Potensi

Ekonomi dan Investasi

1 kali Produk Unggulan dan

Potensi Investasi lebih

dikenal masyarakat

100% 93,482,070 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

2 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

200,000,000

Memfasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama di Bidang Investasi

Meningkatnya Nilai Investasi

PMA/PMDN

Rp. 315

Milyar

Koordinasi dan fasilitasi

terhadap investor/calon

investor

5 investor

yang

terfasilitasi

Meningkatnya nilai

investasi melalui

investasi baru dan

pengembangan

investasi yang sudah

ada

Realisasi

investasi 315

Milyar atau

100% dari

target

capaian

program

25,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman

Modal

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 50Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal

Meningkatnya Nilai Investasi

PMA/PMDN

Rp. 315

Milyar

Pemutakhiran data dan

informasi Peta realisasi

investasi

1 paket Tersedianya data dan

informasi realisasi

investasi yang akurat

20%

mendukung

target

capaian

program

75,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman

Modal

Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

Meningkatnya Nilai Investasi

PMA/PMDN

Rp. 315 Milyar Standar operasional

perizinan penanaman

modal

1 perizinan Tersedianya

pelayanan perizinan

yang prima

30%

mendukung

target

capaian

program

50,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman

Modal

Kajian Kebijakan Penanaman Modal Meningkatnya Nilai Investasi

PMA/PMDN

Rp. 315

Milyar

Hasil studi/kajian

kebijakan penanaman

modal

1 paket Tersedianya arah dan

kebijakan di bidang

Penanaman modal

20%

mendukung

capaian

program

50,000,000 Kab. Malang Kantor Penanaman

Modal

1.17 KEBUDAYAAN 1,456,750,000

1 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

795,000,000

Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata

Meningkatnya arus kunjungan

wisatawan

5 kegiatan Peningkatan arus

kunjungan wisatawan

baik domistik maupun

mancanegara ke

Kabupaten Malang

5 kegiatan Terlaksananya

pergelaran seni di

tingkat Kabupaten

Malang dan Nasional

5 kegiatan 395,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatnya peran serta

masyarakat

1 kegiatan Terlaksananya Faslitasi

Partisipasi Masyarakat

dalam pengelolaan

kekayaan budaya

1 kegiatan Memotivasi

masyarakat untuk

berperan serta dalam

melestarikan dan

mengembangkan seni

budaya

1 kegiatan 250,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Meningkatnya kualitas para

seniman

7 kegiatan Terlaksananya

pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

7 kegiatan Memacu para seniman

untuk dapat lebih

kreatif dan inovatif

dalam menghasilkan

karya seni budaya

7 kegiatan 150,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

2 Pengembangan Nilai Budaya 25,000,000

Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Meningkatnya Pelestarian

dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah

80% Terlaksananya

Pengiriman

Seniman/Budaya

Pelestarian dan

Monitoring Upacara Adat

Tradisi Masyarakat

80% Meningkatnya promosi

Seniman/Budaya

Pelestarian dan

Upacara Adat Tradisi

Masyarakat

80% 25,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 51Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

3 Pengelolaan Keragaman Budaya 636,750,000

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Meningkatnya kualitas para

seniman

2 kegiatan Terlaksananya

pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

2 kegiatan Memacu para seniman

untuk dapat lebih

kreatif dan inovatif

dalam menghasilkan

karya seni budaya

2 kegiatan 95,000,000 Surabaya Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Fasilitasi penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

Peningkatan pelestarian seni

budaya daerah

26 kegiatan Pertunjukkan seni

budaya daerah

Kabupaten Malang

26 kegiatan Terlaksananya

pertunjukkan seni

budaya daerah

Kabupaten Malang

26 kegiatan 436,750,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Lomba Fragment budi pekerti

kecamatan se Kab. Malang

Berkurangnya kenakalan

remaja baik di tempat-tempat

umum maupun di sekolah

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

Mengadakan seleksi /

lomba fragmen Budi

Pekerti untuk tingkat

Kabupaten Malang

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

Meningkatkan

kesadaran siswa dan

guru tentang

pemahaman nilai-nilai

budi pekerti

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

30,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pembinaan penanaman budi pekerti

luhur pada usia remaja

Terciptanya pedoman bagi

orang yang memerlukannya,

karena sampai saat ini belum

ada pihak atau lembaga yang

merasa berkewajiban

menangani budi pekerti

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

Mengadakan pertemuan

/ pembinaan kepada

tokoh masyarakat dan

guru BP untuk

memberikan penanaman

budi pekerti luhur pada

usia dini

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

Meningkatkan

kecintaan terhadap

seni mocopat yang

selama ini hampir

punah dan

menumbuhkembangka

n sikap positif generasi

muda pada mocopat

Remaja

Karang

Taruna se

Kab. Malang

30,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pembinaan penghayat Tersedianya wadah

penghayat

Mensosialisa

si

perundangan

yang berlaku

Memahami aturan-

aturan yang berlaku

Terlaksanany

a pembinaan

Memahami aturan-

aturan yang berlaku

Kab. Malang 45,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2,808,416,623

1 Program Pengembangan dan

Keserasian dan Kebijakan Pemuda

862,352,937

Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya pembinaan

Pemuda Usia 16 - 30 tahun

90% Terlaksananya seleksi

Pemuda Pelopor bidang

Pendidikan, bahari,

Wirausaha, Iptek,

SP 3 Terpilihnya Pemuda

Pelopor bidang

Pendidikan, bahari,

Wirausaha, Iptek,

SP 3 36,338,887 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya pembinaan

Pemuda Usia 16 - 30 tahun

90% Terpilihnya Pemuda

Pelopor bidang Seni

dan Budaya

Kepeloporan Pembinaan

kesinambungan bagi

Pemuda yang terpilih

dibidang Seni dan

Budaya

Kepeloporan 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 52Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembinaan Pemuda Berwawasan

Nusantara

Meningkatnya pembinaan

Pemuda Usia 16 - 30 tahun

90% Terpilihnya Pemuda

Berwawasan Nusantara

Kepeloporan Pembinaan

kesinambungan bagi

Pemuda yang

berwawasan

Nusantara

Kepeloporan 38,934,522 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembinaan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Meningkatnya pembinaan

Siswa Siswi SMA / MA

Sederajat

90% Terlaksananya seleksi

dan Diklat Paskibra

1 Pleton Terpilihnya Pasukan

Pengibar Bendera

Tingkat Kabupaten

dan Propinsi

75 org 389,345,218 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Fasilitasi Pekan Temu Wicara

Organisasi Pemuda

Organisasi Pemuda (OKP) 90% Bersatunya organisasi

Kepemudaan generasi

muda untuk membangun

Kabupaten Malang

(Pertemuan/Rapat)

Mendapatkan

Pengetahuan baru dari

hasil Pertemuan/Rapat

OKP 38,934,522 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Meningkatnya Pembinaan

Pemuda Produktif Usia 16 -

30 tahun

90% Kewira usahaan KUPP Meningkatnya pertum-

buhan produktifitas

unggulan Daerah

6 KUPP 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Bakti Pemuda/Pertukaran Pemuda

Antar Propinsi

Meningkatnya Pembinaan

Pemuda Produktif Usia 16 -

30 tahun

90% Terpilihnya Pemuda

Produktif yang memiliki

Ketrampilan dan

menguasai salah satu

kesenian Daerah

10 Jenis

Karya BPAP

Pelestarian Seni dan

Budaya serta Hasil

Karya Daerah

10 Jenis

Karya BPAP

129,781,739 Antar Propinsi Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembinaan Pemuda Pelopor

Keamanan Lingkungan

Meningkatnya Pembinaan

Pemuda Produktif Usia 16 -

30 tahun

90% Terlaksananya Seleksi

Pemuda Pelopor Bidang

Keamanan Lingkungan

165 Terpilihnya Peserta

Pemuda Pelopor

keamanan Lingkungan

tingkat Kab MLG

13 73,279,961 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

2 Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

60,997,418

Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Meningkatnya Pemahaman

Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Kepemimpinan

(PASKIBRA)

350 org Terlaksananya Seleksi

dan Pelatihan

PASKIBRA Tk.

Kabupaten dan Tk.

Propinsi

350 org Terpilihnya PASKIBRA

Tk. Kabupaten dan Tk.

Propinsi

75 org 44,125,791 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Pemahaman

bagi organisasi

Kepemudaaan

300 org Terlaksananya

Pembinaan Organisasi

kepemudaan, Kelompok

Pemuda Ponpes

300 org Meningkatnya

menajemen organisasi

dan

ketrampilan/kewirausa

haan pemuda

300 org 10,382,539 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 53Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembinaan Pemuda Pelopor

Keamanan Lingkungan

Meningkatnya wawasan

kepeloporan pemuda

dibidang pendidikan, budaya,

teknologi tepat guna, dan

kewirausahaan

165 org Terlaksananya Seleksi

Pemuda Pelopor bidang

(pendidikan, budaya,

teknologi tepat guna,

kewirausahaan)

Jambore Pemuda

Indonesia dan Bakti

Pemuda Antar Propinsi

165 org Terpilihnya peserta

Pemuda Pelopor Tk

Kab. bidang

(Pendidikan, Budaya,

Teknologi Tepat guna

dan Kewirausahaan)

JPI dan BPAP

13 org 6,489,087 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

3 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1,108,419,115

Pembibitan dan Pembinaan Olah

Ragawan Berbakat

Meningkatnya Pembibitan

dan Pembinaan Olahragawan

Berbakat

80% Pemusatan latihan atlit

terpilih

14 cabor Terpilihnya Atlit hasil

seleksi POPDA

maupun POR SD/MI

tingkat Kabupaten

97 orang 77,869,044 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembibitan dan Pembinaan Olah

Ragawan Berbakat

Meningkatnya Pembibitan

dan Pembinaan Olahragawan

Berbakat

80% Pemusatan latihan

terusan secara Khusus

bagi Atlit yang telah

berpristasi di tingkat

Kabupaten, Propinsi,

Asia dan Internasional

Or Terbinanya dan

terkontrol atlit dari

cabang Atletik dan

Sepak Bola

Or 116,803,566 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pembibitan dan Pembinaan Olah

Ragawan Berbakat

Meningkatnya Pembibitan

dan Pembinaan Olahragawan

Berbakat

80% Pembentukan Kelas

Prestasi Olahraga

Berbakat

66 Atlit Mendukang Atlit

berprestasi di bidang

Akademik

66 Atlit 308,361,413 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Atlit 7 Cabor 80% Pengiriman Atlit

Penyandang Cacat ke

Tingkat Propinsi

7 cabor Mendukung atlit

penyandang cacat

untuk ber olahraga

52 Orang 62,897,422 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Atlit 14 Cabor 80% Seleksi POR SD/MI

Pengiriman Kontingen

POPDA ke Tk. Prop.

10 cabor, 14

cabor

Terpilihnya Atlit

berprestasi di tingkat

Kabupaten dan Tk

Prov.

138 Medali

220 medali

241,394,035 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pemberian Penghargaan bagi Insan

Olahraga yang Berdedikasi dan

Berprestasi

Atlit dan Pelatih 80% Pemberian Reward

kepada olahragawan

berprestasi

50 orang Meningkatnya

kesejahteraan atlit

berprestasi

50 orang 51,912,696 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten

Malang

80% Terlaksananya lomba

OR Rekreasi :

Shabawana, Fan Bike,

jalan sehat, senam

Jantung Sehat, Senam

Lansia sepeda Gunung

6000 orang Terwujudnya

Masyarakat cinta

Olahraga

6000 orang 155,738,087 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

Peningkatan jaminan Kesejahteraan

bagi Masa Depan Atlet dan Pelatih

Atlit dan Pelatih 80% Pemberian jaminan

Asuransi pada Atlit yang

berprestasi

62 orang Terjaminnya masa

depan atlit yang

berprestasi

62 orang 93,442,852 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 54Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

4 Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Olahraga

605,335,257

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga

Meningkatnya sarana dan

prasarana olahraga

80% Terealisasinya

penyediaan sarana dan

parasarana olah raga

mendukung kinerja

pelayanan pengelola

stadion

8 unit terlengkapinya sarana

dan prasarana

penunjang operasional

pengelolaans tadion

8 unit 197,237,096 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana

dan Prasarana Olah Raga

Meningkatnya pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

80% Terealisasinya

pengelolaan dan

pemeliharaan stadion

2 Stadion terpeliharanya fasilitas

stadion

2 Stadion 174,491,030 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana olahraga

80% Terlaksananya

Pemeliharaan Stadion

Kanjuruhan dan Stadion

Talok

90% Terwujudnya

Perawatan rutin

Stadion Kanjuruhan

dan Stadion Talok

Turen

90% 233,607,131 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

5 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

171,311,896

Peningkatan Mutu Sertifika-si

Fungsional Organisasi Tenaga Ahli

Pelatih, Wasit dan Offisial Terlaksananya Kursus

/Pelatihan Wasit, Pelatih

dan Offisial

22 cabor 66

orang

Meningkatnya mutu

Kepemimpinan ,

Keberhasilan dan

Pertanggungjawaban

22 cabor 66

orang

171,311,896 Kab. Malang Dinas Pemuda dan

Olah Raga

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

6,952,350,000

1 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

1,170,000,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 33 kecamatan 25

kecamatan

25 kecamatan 15

kecamatan

25 kecamatan 15

kecamatan

250,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pembinaan /

sosialisasi penanganan

trantibum pada aparat trantib

kecamatan

4 kegiatan Mantapnya pemahaman

tugas dan koordinasi

penanganan trantibum

dengan aparat trantib

kecamatan

4 kegiatan Meningkatnya

kesadaran aparat

terhadap Perda dan

permasalahan trantib

4 kegiatan 20,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

Pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan masyarakat

Terlaksananya pengawasan

dari penertiban terhadap

pelanggaran perda

5.000 kasus Jumlah pelanggaran

yang dapat ditangani

melalui tindakan

pembinaan,

pengawasan dan

penertiban

5.000 kasus Tertanganinya kasus-

kasus jumlah

pelanggaran

5.000 kasus 400,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 55Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya penegakan

Perda melalui kegiatan

penindakan represif non

justisial maupun represif pro

justisial

131 kasus

{30 kali

(Reklame), 1

kali (Bangli),

5 Sidang

Tipiring (@

20 Perkara}

Jumlah pelanggaran

yang dapat ditangani

melalui tindakan repensif

131 kasus Jumlah pelanggaran

yang dapat ditangani

131 kasus 500,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

2 Program Pemeliharaan

Kamtrantibnas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1,200,000,000

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat

Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

33 kecamatan 15

kecamatan

(yg krng.

kondusif)

25 kasus 25 kasus 12 kali 12 kali 300,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam

rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

di daerah

20 kecamatan 10

kecamatan

20 kecamatan 10

kecamatan

10 kecamatan 5 kecamatan 200,000,000 Wilayah

Kab. Malang

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam

rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

di daerah

Jumlah kegiatan jaga/ piket

rutin di lingkungan

perkantoran dan rumah dinas

pimpinan daerah: Kantor &

rumah Dinas Bupati & Wakil

Bupati, Perkantoran

Kanjuruhan

365 hari Terkendalinya

pengamanan di

lingkungan perkantoran

dan rumah dinas

pimpinan daerah

365 hari Terkendalinya

keamanan dan

ketertiban

365 hari 400,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat

Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Jumlah Kegiatan

Pengamanan dan

Pengendalian yang dapat

dilaksanakan : Pamwal

Pimpinan, Pamdal Unjuk

Rasa

12 bulan Terkendalinya

Pengamanan Kerja

Pimpinan serta tertibnya

peserta aksi unjuk rasa:

Pamwal Pimpinan,

Pamdal Unjuk Rasa

12 bulan Terkendali dan

lancarnya kegiatan

tugas pimpinan dan

dlm rangka pam unjuk

rasa

300,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

3 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Toleransi

Beragama

1,982,350,000

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

dalam Kehidupan Beragama

33 kecamatan 15

kecamatan

20 kecamatan 10

kecamatan

10 kecamatan 5 kecamatan 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Peningkatan Rasa Solidaritas dan

Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

33 kecamatan 15

kecamatan

20 kecamatan 10

kecamatan

10 kecamatan 5 kecamatan 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa

22 kecamatan 4400 orang 10 kecamatan 2000 orang 11 kecamatan 2700 orang 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 56Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Kegiatan sarasehan Ketahanan moral

dan etika bangsa

Terselenggaranya sosialisasi

lintas umat beragama dan

peningkatan kesalehan sosial

dalam beragama

100 Terselenggaranya 7 kali

kegiatan Sarasehan

Ketahanan Moral dan

Etika Bangsa di

Kabupaten Malang

8 Kali Meningkatkan

kesadaran moral dan

ahlaq serta etika pada

masyarakat Kabupaten

Malang sebagai upaya

mengatasi

permasalahan bangsa

terhadap dekadensi

moral terkait dengan

NKRI

100% 351,200,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Rukyatul Hilal Terselenggaranya koordinasi,

konsultasi, komunikasi antar

institusi yang bergerak

dibidang keagamaan dalam

rangka penetapan awal

Ramadhan, 1 Syawal dan 10

Dzulhijjah sebagai

pertimbangan ke pusat

100 Terselenggaranya

kegiatan Rukyatul Hilal

di Sat Radar TNI-AU

Ngliyeb Desa

Kedungsalam

Kecamatan Donomulyo

3 kali Sebagai dasar

pertimbangan

Pemerintah Pusat

dalam menentukan

awal ramadhan, 1

Syawal dan 1

Dzulhijah

100% 89,700,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

3. Kegiatan Safari Ramadhan Terselenggaranya koordinasi,

konsultasi, komunikasi antar

Ulama, Umaro, dan warga

masyarakat

100 Terselenggaranya

kegiatan Safari

Ramadhan Tingkat

Kabupaten Malang

7 kali Memupuk dan

menambah keimanan

kepada Allah SWT

serta ajang tali

silaturahmi antar

ulama umaro Pemkab

Malang dengan

masyarakat di daerah

100% 117,250,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Buka Puasa bersama Terselenggaranya koordinasi,

konsultasi antar Ulama

Umaro dan warga masyarakat

Kabupaten Malang

100 Terselenggaranya

kegiatan berbuka

bersama di Pendopo

Agung Kabupaten

Malang

1 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT serta

sebagai Sarana

silaturahmi sekaligus

sebagai pembinaan

mental spiritual

100% 98,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Sholat Tarawih di Musholla

Pemkab

Terselenggaranya Ukhuwah

Islamiyah di Pemerintahan

Kabupaten Malang dalam

merayakan Hari kemenangan

bagi umat Islam

100 Terselenggaranya

Shalat Tarawih dan

Tadarus di Musholla

Kabupaten Malang

30 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 69,375,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 57Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Kegiatan tahlil Rutin Tiap Malam Jum'at

Legi di Peringgitan Pendopo Agung

Kab. Malang

Terselenggaranya koordinasi,

konsultasi antar Pejabat

Pemkab. Malang dan Sarana

Menambah siraman rohani

100 Terselenggaranya

kegiatan tahlil rutin tiap 1

bulan sekali pada malam

jumat legi di Pendopo

Agung Kabupaten

Malang

11 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT,

mendoakan almarhum

para pendiri

Kabupaten Malang,

para pejabat dan

masyarakat Kabupaten

Malang

100% 155,375,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegitan Sholat Idul Fitri Tingkat

Kabupaten Malang

Terselenggaranya Ukhuwah

Islamiyah di Pemerintahan

Kabupaten Malang dalam

merayakan Hari kemenangan

bagi umat Islam

100 Terselenggaranya

kegiatan Sholat Idul Fitri

di Tingkat Kabupaten

Malang

1 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 16,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegitan Sholat Idul Adha Tingkat

Kabupaten Malang

Terselenggaranya Ukhuwah

Islamiyah di Pemerintahan

Kabupaten Malang dalam

merayakan Hari kemenangan

bagi umat Islam

100 Terselenggaranya

kegiatan Sholat Idul

Adha di Tingkat

Kabupaten Malang

1 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 81,250,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Peringatan Maulid Nabi

Muhammad SAW

Terselenggaranya Maulid

Nabi Muhammad SAW di

Pemerintah Kabupaten

Malang

100 Terselenggaranya

Maulid Nabi Muhammad

SAW Tingkat Kabupaten

Malang

1 Kl Meningkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi

Muhammad SAW

Terselenggaranya koordinasi,

konsultasi, komunikasi antar

Pejabat Pemkab Malang dan

Sarana menambah siraman

rohani

100 Terselenggaranya

kegiatan Isro' Mi'roj di

Tingkat Kabupaten

Malang

1 Kl Sebagai dasar untuk

meningkatkan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

Kegiatan Khotmil Qur'an Terselenggaranya Ukhuwah

Islamiyah di Pemerintahan

Kabupaten Malang dalam

rangka penghayatan dan

pemahaman makna-makna

yang terkandung dalam Al

Qur'an

100 Terselenggaranya

Khotmil Qur'an Tingkat

Kabupaten Malang

1 Kl Menngkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 28,000,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 58Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Musholla Babussalam dan Musholla

Block Office

Terselenggaranya ukhuwah

Islamiyah serta dalam rangka

mewujudkan Kabupaten

Malang yang agamis sesuai

dengan visi misi madep

manteb khususnya bidang

agama

100 Terselenggaranya

Musholla yang

representatif dan efektif

digunakan karyawan /

karyawati melaksanakan

sholat

1 Kl Menngkatkan

keimanan dan

ketaqwaan kepada

Allah SWT

100% 16,200,000 Kab. Malang Bagian Bina Mental

dan Kerohanian

4 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

600,000,000

Koordinasi Forum - forum Diskusi

Politik

Kualitas Partai Politik 100% Terlaksananya

koordinasi forum diskusi

para elit politik serta

kader parpol di

Kabupaten Malang

500 peserta Meningkatkan kualitas

para elit politik serta

kader parpol di

Kabupaten Malang

100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Fasilitas Penyelesaian Perselisihan

Partai Politik

Partai Politik 100 peserta Terselesaikannya

masalah perselisihan

partai politik

Partai Politik 5 keg. 150 peserta 300,000,000 Kab. Malang Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

5 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

1,000,000,000

Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

Terlaksananya pemantauan

dan penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

33

kecamatan

Jumlah pemantauan

daerah rawan bencana

& bimbingan teknis

antisipasi penanganan

bencana alam yang dp

dilaksanakan:

Pemantauan, Piket

Posko Satlak dan

Kecamatan, Bimtek

33

kecamatan

Terwujudnya masalah

hasil monitoring

bencana

100% 1,000,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

6 Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

1,000,000,000

Penugasan Satlinmas dalam

penanganan ketentraman, ketertiban

dan keamanan

Terlaksananya kegiatan

penugasan Satlinmas dalam

penegakan ketertiban dan

keamanan

33

kecamatan

Terkendalinya kegiatan

penugasan Satlinmas

dalam penegakan

ketentraman, ketertiban

dan keamanan

33

kecamatan

Terlaksananya

kegiatan penugasan

Satlinmas dalam

penegakan

ketentraman,

ketertiban dan

keamanan

100% 1,000,000,000 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 59Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

1.20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

48,724,862,900

1 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

17,156,538,100

Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Tersusunnya buku rancangan

peraturan daerah tentang

APBD Pemerintah Kabupaten

Malang

100% Tersusunnya anggaran

pendapatan dan belanja

daerah Kabupaten

Malang

100% Terpenuhinya

kebutuhan belanja

pemerintah daerah dari

APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan

daerah

100% 776,201,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

Pemerintah Kabupaten

Malang

100% Tersusunnya buku

penjabaran APBD

Kabupaten Malang

100% Penjabaran APBD

sebagai pedoman

dalam pengelolaan

maupun pencairan

keuangan

100% 744,150,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBD

Rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

Pemerintah Kabupaten

Malang

100% Tersusunnya perubahan

APBD Kabupaten

Malang

100% Terakomodasinya

kebutuhan-kebutuhan

baru sesuai dengan

yang telah ditetapkan

dalam rangka

penyelenggaran

pemerintahan pada

masa tahun berjalan

100% 761,777,100 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD

Rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran

perubahan APBD Pemerintah

Kabupaten Malang

100% Tersusunnya buku

penjabaran perubahan

APBD Kabupaten

Malang

100% Adanya pedoman

dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan

dalam rangka

mendukung kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan

100% 654,390,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Meningkatnya tertib

pengelolaan keuangan

daerah

100% Tersusunnya buku

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% Terwujudnya daeran

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% 569,523,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Meningkatnya tertib

pengelolaan keuangan

daerah

100% Tersedianya buku

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% Terwujudnya peraturan

Bupati tentang

penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% 551,510,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 60Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya buku pedoman

standart satuan harga

100% Terwujudnya

pemeliharaan

penganggaran

kebutuhan barang

daerah

100% Tercapainya

perencanaan dan

penentuan kebutuhan

barang secara tepat

100% 348,180,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan sistem informasi

keuangan

Meningkatnya sistem

informasi keuangan daerah

100% Tersedianya sistem

informasi keuangan

daerah

100% Terwujudnya sistem

informasi keuangan

daerah

100% 445,320,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyusunan sistem informasi

pengelolaan keuangan

Meningkatnya sistem

informasi pengelolaan

keuangan daerah

100% Tersedianya sistem

informasi pengelolaan

keuangan daerah

100% Terwujudnya sistem

informasi pengelolaan

keuangan daerah

100% 684,335,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

Peningkatan Program

SIMBADA

100% Terwujudnya Aplikasi

SIMBADA

100% Tercapainya

pengelolaan barang

daerah yang informatif

dan akurat

100% 1,254,510,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Peningkatan manajemen investasi

daerah

Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang profesional

100% Tertib administrasi

manajemen investasi

100% Terwujudnya

manajemen investasi

yang optimal

100% 780,000,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Revaluasi/appraisal aset/barang

daerah

Terwujudnya nilai aset/barang

daerah yang akuntabel

100% Tersusunnya nilai

aset/barang yang akurat

100% Tercapainya nilai

aset/barang daerah

yang valid

100% 2,420,655,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

100% Terselenggaranya

kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber Pendapatan Asli

Daerah

100% Optimalisasi

peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah

100% 3,095,916,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Pengendalian dan pelaporan berkala

dana transfer pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

Optimalisasi dana secara

periodik pada masing-masing

SKPD

100% Terwujudnya pelaporan

dana transfer

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

100% Tercapainya pelaporan

dana transfer

100% 283,514,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Peningkatan dan pengendalian

manajemen kas daerah

Optimalisasi peningkatan dan

pengendalian manajemen kas

daerah

100% Terwujudnya

manajemen kas daerah

100% Tercapainya

peningkatan dan

pengendalian kas

daerah

100% 416,839,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Pengendalian dan pembinaan

keuangan BLUD

Terlaksananya administrasi

perpajakan yang optimal

100% Tertib administrasi

keuangan pada BLUD

100% Terwujudnya tertib

administrasi keuangan

pada BLUD yang

optimal

100% 679,600,000 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Penyediaan administrasi perpajakan Terwujudnya administrasi

perpajakan yang optimal

100% Terwujudnya

administrasi perpajakan

yang optimal

100% Optimalisasi

peningkatan dan

pengendalian

administrasi

perpajakan

100% 1,636,901,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 61Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pendataan dan pemuthakiran data

obyek pajak

Optimalisasi data potensi

pajak daerah Kabupaten

Malang

100% Tersedianya data

potensi pajak daerah

Kabupaten Malang

100% Optimalisasi

peningkatan dan

pengendalian data

obyek pajak

100% 773,182,500 Kab. Malang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset

Peningkatan Manajemen Investasi

Daerah

Terlaksananya Pengelolaan

Keuangan Daerah

100% Meningkatnya Kualitas

Pelaporan

Kinerja/Keuangan

Direksi Kepada Badan

Pengawas/Komisaris/Pe

milik (Bupati)

3 BUMD Kualitas Pelaporan

Keuangan yang

semakin meningkat

100% 280,032,500 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

2 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

6,630,000,000

Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala

Penurunan Jumlah

Pelanggaran Peraturan

Perundangan-undangan

100% Terlaksananya

Pemeriksaan Reguler,

Non Reguler dan

Pemeriksaan lainnya

99% Terbitnya

Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

99% 2,500,000,000 Kab. Malang Inspektorat

Investarisasi Temuan Pengawasan

(Gelar Pengawasan)

Penurunan Jumlah

Pelanggaran Peraturan

Perundangan-undangan

100% Terselenggaranya Gelar

Pengawasan

100% Tereksposnya Hasil-

hasil Pemeriksaan

100% 95,000,000 Kab. Malang Inspektorat

Tindaklanjut Hasil Temuan

pengawasan

Penurunan Jumlah

Pelanggaran Peraturan

Perundangan-undangan

100% Terinventarisasinya

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

99% Terlaksananya

Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

99% 750,000,000 Kab. Malang Inspektorat

Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

Meningkatnya bantuan

keuangan kemitraan dan

Lembaga Pendidikan Swasta

100% Terlaksananya Keg.

Koord. Bantuan

keuangan kemitraan dan

Lembaga Pendidikan

Swasta

33 Kec. Tercapainya program

kebutuhan dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

100% 110,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

Pelaksanaan Pengawasan Internal

secara Berkala

Kualitas kegiatan monitoring 100% Terlaksananya kegiatan

monitoring fisik 0%,

50%, 100%

33 Kec. Tertib Administrasi

dalam pelaksanaan

pekerjaan Fisik, SIM

berbasis SIG

100% 100,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kualitas kegiatan pelaporan 100% Terlaksananya kegiatan

pelaporan

Bln 12 bk,

Trw 4 bk, Thn

1 bk

Tertib administrasi

dalam Pelaksanaan

Pekerjaan Fisik

100% 75,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

Kualitas Kegiatan Pelelangan 100% Terlaksananya Lelang

Eproc

51 SKPD Tertib Administrasi

Pelelangan Eproc

100% 50,000,000 Kab. Malang Bagian Adm.

Pembangunan

Pengendalian manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

(Efektivitas peran dan fungsi SKPD

terhadap kinerja Pemerintah Daerah)

Terwujudnya perangkat

organisasi daerah yang

efektif,efisien dan berdaya

guna

90% Buku hasil kajian 10 buku Meningkatnya kualitas

kinerja perangkat

daerah

100% 250,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 62Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penanganan kasus pengaduan pada

wilayah pemerintahan dibawahnya

Mengantisipasi kebutuhan

masyarakat dalam hal

peningkatan pelayanan dan

kepastian hukum dengan

pembentukan hukum lokal

yang responsif dan

akomodatif

100% Terpenuhinya kebutuhan

informasi dan

pengetahuan hukum

masyarakat melalui

bantuan hukum dan

pelayanan hukum yang

tersedia

100% Terwujudnya

kebutuhan informasi

dan pengetahuan

hukum masyarakat

melalui bantuan hukum

dan pelayanan hukum

yang tersedia

100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Penurunan Jumlah

Pelanggaran Peraturan

Perundangan-undangan

100% Terlaksannya

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

100% Terlaksannya

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

100% 2,500,000,000 Kab. Malang 33 kecamatan

3 Program Pendidikan Kedinasan 60,024,000

Pendidikan Penjenjangan Struktural Terwujudnya kemampuan

SDM Aparatur yang

profesional

250 orang

PNS

Terlaksananya Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

250 orang

PNS

Kemampuan aparatur

yang profesional dan

lulus ujian menuju

penataan PNS yang

proporsional

Tercapainya

jumlah 200

PNS yang

lulus ujian,

80 % dari

capaian

program

24,504,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Peningkatan Ketrampilan dan

Prosesionalesme

Terwujudnya pemahaman

dan pengetahuan peraturan

bidang kepegawaian

500 orang

PNS

Terlaksananya jumlah

PNS mengikuti kegiatan

sosialisasi peraturan

bidang kepegawaian

350 orang

PNS

Meningkatnya

ketrampilan dan

pengetahuan PNS

Tercapainya

jumlah PNS

yang

mengikuti

sosialisasi

70 % dari

capaian

program

35,520,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

4 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

2,815,867,800

Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan PNS

Tercapainya Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

90% Tersusunan hasil

Analisis Jabatan dan

Standart Kompetensi

Jabatan

4 Unit kerja Tersusunan hasil

Analisis Jabatan dan

Standart Kompetensi

Jabatan

4 Unit kerja 150,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

Seleksi Penerimaan CPNS Terwujudnya rekruitmen calon

PNS yang profesional dan

proporsional

15000 calon

pelamar

umum

Terlaksananya

rekruitmen calon PNS

dari pelamar umum

Terseleksiny1

0.000 berkas

pelamar

umum yang

memenuhi

syarat untuk

mengikuti

ujian

Diterimanya calon PNS

dari pelamar umum

yang lulus ujian sesuai

formasi Tenaga

Strategis, Pendidikan

dan Kesehatan

sebagai pengganti

PNS yang purna tugas

Tercapainya

jumlah 999

CPNS yang

lulus ujian

sesuai

formasi yang

dibutuhkan

Pemda

400,356,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 63Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Terlaksananya

penyempurnaan data GTT /

Tenaga Kontrak

8000 GTT

dan Tenaga

Kontrak

Terlaksananya

pendataan berkas GTT

dan Tenaga Kontrak

7949 GTT

dan Tenaga

Kontrak

Tersusunnya data

GTT / Tenaga Kontrak

dalam database

kepegawaian

Tercapainya

pendataan

GTT/Tenaga

Kontrak

sejumlah

600 untuk

pemberkasa

n CPNS

Pemkab

Malang

Penempatan PNS Terwujudnya penataan PNS

yang profesional dan

proporsional

750 orang /

PNS

Tersusunnya sidang

Baperjakat dan

terselenggaranya

penataan personil,

pelantikan dan

penyumpahan jabatan

yang menduduki eselon

95

orang/PNS/p

ejabat eselon

Penempatan jumlah

PNS yang mengikuti

pelantikan untuk

menduduki jabatan

struktural/eselon

Terlaksanan

ya

pelantikan

pejabat

struktural

yang

menduduki

eselon

sejumlah 95

PNS

187,796,400 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Penataan Tenaga Fungsional

Guru yang proporsional

750 PNS Tersedianya guru SD

diKabupaten Malang

750

PNS/Guru

Peningkatan kualitas

pendidikan

Tersedianya

kebutuhan

guru SD

sejumlah

750 orang

50,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Penyusunan standar

kompetensi (SKJ)

343 pejabat

struktural

Penataan personil yang

proporsional melalui pola

dasar karir PNS

343 pejabat

struktural

Meningkatnya pejabat

yang berkualitas

Tersedianya

pejat yang

memenuhi

SKJ 343

pejabat

struktural

50,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terwujudnya pemberian hak

dan meningkatnya

kesejahteraan PNS

2642

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas usulan SK

Kenaikan Pangkat PNS

untuk penerbitan Surat

Keputusan

2642

orang/PNS

Peningkatan

penghargaan dan

kesejahteraan PNS

melalui pemberian

Kenaikan pangkat

Tercapainya

proses

usulan

kenaikan

pangkat

PNS 90 %

dari capaian

program

110,453,400 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 64Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2978

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas usulan SK Gaji

berkala untuk penerbitan

Surat Keputusan

2978

orang/PNS

Peningkatan

penghargaan dan

kesejahteraan PNS

melalui pemberian

Kenaikan gaji berkala

Tercapainya

proses

usulan

kenaikan

pangkat

PNS 90 %

dari capaian

program

100,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Peningakatan Sistem

Pelayanan Informasi

Kepegawaian

19.000 data

PNS

Terlaksananya proses

entry data PNS dalam

jaringan database,

pembuatan ID Card PNS

19.000 data

PNS

Terpeliharanya data

PNS sesuai dengan

perkembangan

Tercapainya

pembanguna

n dan

pemeliharaa

n data dalam

jaringan

SIMKA dan

Website

199,932,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Pemberian Penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

Terwujudnya proses

administrasi dan usulan SK

Pensiun,

687 berkas

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas administrasi dan

usulan SK Pensiun,

687 berkas

orang/PNS

Penerbitan SK

Pensiun,

Tercapainya

proses

berkas

pensiun 90

% dari

capaian

program

750,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Terwujudnya proses

administrasi SK Kenaikan

Pangkat Pengabdian

150 berkas

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas administrasi dan

usulan SK Kenaikan

Pangkat Pengabdian

PNS Purna Tugas

150 berkas

orang/PNS

Penerbitan SK KP

Pengabdian

Tercapainya

proses

berkas 90 %

dari capaian

program

150,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Terwujudnya proses

administrasi pengusulan

Tanda Kehormatan Satya

Lencana

200 berkas

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas administrasi

usulan tanda

kehormatan

200 berkas

orang/PNS

Pemberian

penghargaan Tanda

Kehormatan Satya

Lencana bagi PNS

Tercapainya

proses

berkas 90 %

dari capaian

program

75,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Terwujudnya proses

administrasi PNS usulan

Karpeg,Karis/Karsu,Taspen

dan Baperarum

200 berkas

orang/PNS

Terlaksananya proses

berkas kebutuhan

administrasi

200 berkas

orang/PNS

Pemberian

administrasi,

Karpeg,Karis/

Karsu,Taspen dan

Baperarum

Tercapainya

proses

berkas 90%

dari capaian

program

150,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 65Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Terwujudnya pemberian

penghargaan bagi PNS yang

Purna Tugas

687 berkas

orang/PNS

Tersedianya Bantuan

Pemulangan Pegawai

yang Pensiun dan

pemberian Tali Asih

687

orang/PNS

Purna Tugas

Pemberian bantuan

biaya pemulangan

PNS Pensiun dan Tali

Asih

Jumlah PNS

yang Purna

Tugas

sejumlah

687 orang

100,000,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Proses Penanganan Kasus - kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Terwujudnya PNS yang

profesional dan berdisiplin

50

orang/PNS

Terlaksananya proses

dan penerbitan sanksi

administrasi

kepegawaian bagi PNS

yang melakukan

pelanggaran disiplin

50

orang/PNS

Pemberian tindakan

dan sanksi indisipliner

bagi PNS yang

melakukan

pelanggaran ringan,

sedang dan berat

35 org PNS

yang

melakukan

pelanggaran

disiplin atau

70% dari

capaian

program

11,760,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Ikatan Dinas

Terwujudnya pengembangan

dan peningkatan kompetensi

pendidikan bagi PNS

25

orang/PNS

Terlaksananya

pemberian bantuan bagi

PNS yang mengikuti

tugas belajar ikatan

dinas

25

orang/PNS

Meningkatnya jumlah

PNS yang mengikuti

jenjang pendidikan

lebih tinggi melalui

tugas belajar ikatan

dinas

Tercapainya

pemberian

bantuan bagi

PNS yang

lulus ujian

dan

mengikuti

tugas belajar

ikatan dinas

program S-3,

S-2,S1

238,620,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN

Terwujudnya rekruitmen calon

praja IPDN

50 orang

pelamar

calon praja

Terlaksananya proses

seleksi jumlah pelamar

IPDN

50 orang

pelamar calon

praja

Diterimanya calon

praja yang lulus ujian

untuk dikirim mengikuti

pendidikan sesuai

formasi

Tercapainya

jumlah calon

praja yang

lulus seleksi

untuk

mengikuti

pendidikan

di IPDN

41,550,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan dan pengawasan

melalui monitoring dan Bintek

Administrasi Kepegawaian

SKPD Terlaksananya kegiatan

monitoring, pelaporan

dan Bintek kepegawaian

serta penyusunan buku

asistensi kepegawaian

10 SKPD Penyusunan buku

perkembangan

kepegawaian dan buku

asistensi kepegawaian

Tercapainya

hasil

monitoring

dan

penyusunan

200 buku

asistensi

kepegawaia

n

50,400,000 Kab. Malang Badan Kepegawaian

Daerah

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 66Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

5 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur, Pengawas

240,000,000

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH

Penanganan kasus

pengaduan pada wilayah

pemerintahan dibawahnya.

10 kasus  Terdatanya kasus pada

wilayah pemerintahan

dibawahnya sesuai

prosedur mutu.

10 kasus   Tertanganinya kasus

pada wilayah

pemerintahan

dibawahnya sesuai

prosedur mutu.

100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya

Profesionalisme

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

90% Terkirimnya Aparatur

Pengawasan dalam

Pelatihan-pelatihan

90% Terwujudnya Aparatur

Pengawas yang

Profesional

90% 40,000,000 Lingkup

Kabupaten

Malang,

Propinsi dan

Luar Propinsi

Inspektorat

6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

6,121,240,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur Kabupaten Malang

18%, 1.200

orang

Tersedianya aparatur

lembaga diklat yang

kompeten

10 kali

Pengiriman

peserta diklat

Meningkatnya standar

pelayanan kediklatan

10 orang

dari 32 PNS

Pengelola

Diklat atau

0,8 % dari

Target

Capaian

Program

65,000,000 Kabupaten

Malang

Badan Diklat Kab.

Malang

Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur Kabupaten Malang

18%, 1.200

orang

Tersedianya Pejabat

Struktrural yang telah

mengikuti diklat

kepemimpinan sesuai

tingkat jabatannya dan

tersedianya CPNS yang

memiliki wawasan

pengetahuan dan

ketrampilan sesuai

golongannya

5 jenis Diklat Meningkatnya standar

kompetensi pejabat

dan CPNS

3 Jenis

Diklatpim

dan 2 jenis

diklat

Prajabatan,

untuk 699

orang terdiri

Pejabat

eselon II : 10

orang,

Eselon III 60

orang,

Eselon IV :

80 orang

dan CPNS

gol II : 250

orang, gol III

: 300 orang

atau ( 60 % )

dari target

Capaian

Program

3,960,000,000 Kabupaten

Malang

Badan Diklat Kab.

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 67Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur Kabupaten Malang

18%, 1.200

orang

Tersedianya Aparatur

yang telah mengikuti

diklat Teknis sesuai

dengan tugas dan

fungsinya

6 Jenis Diklat Meningkatnya standar

kompetensi aparatur

bidang teknis

6 jenis diklat

teknis untuk

240 orang

aparatur

atau (21%)

dari target

Capaian

Program

960,000,000 Kabupaten

Malang

Badan Diklat Kab.

Malang

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur Kabupaten Malang

18%, 1.200

orang

Tersedianya Aparatur

yang telah mengikuti

diklat Fungsional sesuai

dengan tugas dan

fungsinya

6 Jenis Diklat Meningkatnya standar

kompetensi aparatur

bidang Fungsional

6 jenis diklat

Fungsional

untuk 260

orang

aparatur

atau

( 17,2% )

dari target

Capaian

Program

990,000,000 Kabupaten

Malang

Badan Diklat Kab.

Malang

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas dan

kemampuan teknis PNS

343 org

dikirim untuk

mengikuti

diklat

teknis/fungsi

onal dan TPA

Pejabat

Struktural

Terkirimnya jumlah PNS

untuk mengikuti Diklat

dan terlaksananya Tes

Potensi Akademik bagi

Pejabat Struktural

Jumlah diklat

teknis dan

fungsional

dan TPA

Pejabat

Struktural

Meningkatnya

kemampuan teknis

PNS dalam

memberikan

pelayanan dan

peningkatan potensi

akademik

Tercapainya

jumlah

kebutuhan

diklat yang

diikuti sesuai

tugas pokok

dan fungsi

BKD dan

tercapai TPA

bagi pejabat

struktural

50,000,000 Kabupaten

Malang

Badan Kepegawaian

Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terwujudnya kualitas

pelayanan sesuai SMM ISO

60 PNS Terlaksananya

penyusunan dan

perbaikan terus

menerus (continual

improvement) layanan

SMM ISO 9001 : 2008

60 PNS Meningkatnya layanan

administrasi

kepegawaian

ketepatan

layanan 4

bidang

sesuai

prosedur

SMM ISO

96,240,000 Kabupaten

Malang

Badan Kepegawaian

Daerah

8 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

8,775,000,000

Rapat rapat alat kelengkapan DPRD Rapat rapat alat kelengkapan

DPRD

Kegiatan 6

alat

kelengkapan

Tercapainya Rapat rapat

alat kelengkapan DPRD

3.018

kegiatan

dalam 1

tahun

Tercapainya Rapat

rapat alat kelengkapan

DPRD

100% 600,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 68Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Rapat rapat paripurna Rapat rapat Paripurna Rapat

Paripurna

Internal,

Terbuka dan

Istimewa

Tercapainya Rapat rapat

Paripurna

75 kegiatan

dalam satu

tahun

Tercapainya

Rapatrapat Paripurna

Internal, Terbuka dan

Istimewa

100% 950,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

Kunjungan kerja Pimpinan

dan anggota DPRD dalam

daerah dan luar daerah

50 anggota

DPRD dan

20 orang Staf

Sekretariat

DPRD

Tercapainya Kunjungan

kerja Pimpinan dan

anggota DPRD dalam

daerah dan luar daerah

601 kegiatan

dalam 1

tahun

Tercapainya

Kunjungan kerja

Pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

dan luar daerah

100% 3,500,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan anggota DPRD

kegiatan

kajian dan

workshop

untuk

Anggota

DPRD dan

Staf

Sekretariat

DPRD

Tercapainya

peningkatan kapasitas

Pimpinan dan anggota

DPRD

16 kegiatan

dalam 1

tahun

Tercapainya

peningkatan kapasitas

Pimpinan dan anggota

DPRD

100% 3,500,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Sosialisasi peraturan perundang

undangan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

8 Raperda

Inisiatif

Tercapainya Sosialisasi

Peraturan Perundang

Undangan

16 kegiatan

dalam 1

tahun

Tercapainya

Sosialisasi Peraturan

Perundang Undangan

100% 225,000,000 Kab. Malang Sekretariat DPRD

9 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

1,957,193,000

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

Tertatanya Peraturan

Perundang-Undangan

90% Terbentuknya OPD

serta terlaksananya

evaluasi OPD sehingga

tercipta OPD yang

efektif dan efisien

110 Unit

Kerja

Terbentuknya OPD

serta terlaksananya

evaluasi OPD

sehingga tercipta OPD

yang efektif dan efisien

110 Unit

Kerja

250,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

Publikasi Peraturan Perundang-

Undangan

Tertatanya Peraturan

Perundang-Undangan

90% Tersusun dan

tersosialisasinya

pedoman Tata Naskah

Dinas

110 Unit

Kerja

Tersusun dan

tersosialisasinya

pedoman Tata Naskah

Dinas

110 Unit

Kerja

150,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Daerah

Terlaksananya Penataan

Peraturan Perundang -

undangan

100% Terlaksananya

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan

Peraturan Daerah

100% Terlaksananya

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan

Peraturan Daerah

100% 264,320,000 Dlm & Luar

Propinsi

Sekretariat DPRD

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 69Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Kajian Peraturan PerUUan Daerah

Terhadap Peraturan PerUUan yang

Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian

Antar Peraturan Perundang - undangan

Daerah

Terlaksananya Penataan

Peraturan Perundang -

undangan

100% Terlaksananya Kajian

Peraturan PerUUan

Daerah Terhadap

Peraturan PerUUan

yang Baru, Lebih Tinggi

dan Keserasian Antar

Peraturan Perundang -

undangan Daerah

100% Terlaksananya Kajian

Peraturan PerUUan

Daerah Terhadap

Peraturan PerUUan

yang Baru, Lebih

Tinggi dan Keserasian

Antar Peraturan

Perundang - undangan

Daerah

100% 772,873,000 Dlm & Luar

Propinsi

Sekretariat DPRD

Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-

undangan.

Meningkatnya kualitas

perencanaan produk-produk

hukum daerah

100% Tersusunnya rencana

kerja rancangan

peraturan perundang-

undangan

100% Terwujudnya rencana

kerja rancangan

peraturan perundang-

undangan

100% 10,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Tersusunnya peraturan

perundang-undangan

sesuai kebutuhan

daerah

100% Terwujudnya

perundang-undangan

sesuai kebutuhan

daerah

100% 30,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya fasilitasi

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

melalui penyuluhan

hukum terpadu

100% Terwujudnya fasilitasi

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

melalui penyuluhan

hukum terpadu.

100% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Publikasi peraturan perundang-

undangan

Meningkatkan peran

serta masyarakat dalam

kegiatan pembangunan

hukum melalui

penyebarluasan

informasi hukum dan

HAM secara nyata yang

berlandaskan keadilan

dan kebenaran

100% Terwujudnya peran

serta masyarakat

dalam kegiatan

pembangunan hukum

melalui

penyebarluasan

informasi hukum dan

HAM secara nyata

yang berlandaskan

keadilan dan

kebenaran

100% 90,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan perundang-

undangan

Tersusunnya peraturan

perundang-undangan

sesuai kebutuhan

daerah

100% Terwujudnya peraturan

perundang-undangan

sesuai kebutuhan

daerah

100% 40,000,000 Kab. Malang Bagian Hukum

Publikasi peraturan perundang-

undangan (Pembentukan forum kajian

perundang-undangan di Kab. Malang)

Terbentuknya forum kajian

perundang-undangan

80% Buku Panduan 10 Buku Efektifnya forum kajian

perundang- undangan

100% 150,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 70Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

10 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

300,000,000

Penyusunan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Meningkatnya Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

90% 1. Tersusunnya Standar

Pelayanan Minimal

1 Bidang

Kewenangan

Buku SPM 1 Bidang

Kewenangan

300,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

2.Terlaksananya

pemeliharaan prosedur

mutu ISO 9001:2008 di

lingk Sekretariat Daerah

Kab. Malang

11 Bagian Terlaksananya

Pemeliharaan

prosedur mutu ISO

9001:2008 di lingk

Sekretariat Daerah

Kab. Malang

11 Bagian

11 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

412,000,000

Kunjungan kerja/inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya arsip daerah

tentang pemberitaan daerah

Kab. Malang di media cetak

100% Tercapainya pelayanan

kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

100% Meningkatnya kualitas

data dan informasi

dalam penyampaian

informasi kepada

publik

100% 25,000,000 Kab. Malang Bagian Humas

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Pemerintah Non Departemen / Luar

Negeri

Terselenggaranya kegiatan

umum pemerintahan dan

kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

sesuai standar mutu dan etika

pemerintah.

12 kali Protokoler Penerimaan

Tamu Kunjungan Kerja

Pejabat Negara /

Departemen / Lembaga

Pemerintah Non

Departemen / Luar

Negeri ke Pemerintah

Kabupaten Malang.

12 kali Terselenggaranya

Protokoler Penerimaan

Tamu Kunjungan Kerja

Pejabat Negara /

Departemen /

Lembaga Pemerintah

Non Departemen /

Luar Negeri ke

Pemerintah Kabupaten

Malang.

12 kali 65,000,000 Kab. Malang Bagian Umum Dan

Protokol

Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

Peningkatan kualitas

pelayanan kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

90% Pelayanan keprotokolan

kegiatan inspeksi Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

90% Terselenggaranya

kegiatan kedinasan

pemerintahan umum

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

90% 200,000,000 Kab. Malang Bagian Umum Dan

Protokol

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/ Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar

Negeri

Peningkatan pelayanan

kunjungan kerja dari instansi

lain

75 kali Terlaksananya

penerimaan tamu

kunjungan kerja

75 kali Pelayanan prima bagi

tamu kunjungan kerja

75 kali 122,000,000 Kab. Malang Bagian Tata

Pemerintahan Umum

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 71Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

12 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

497,000,000

Pengawasan dan pengendalian teknis Peningkatan pelayanan publik 6.063 izin Terlaksananya survey 5

obyek perizinan

33

kecamatan

Tercapainya

sinkronisasi

administrasi

33

kecamatan

300,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan

Kegiatan pelayanan perizinan keliling Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya

pelayanan keliling

6 kecamatan Tercapainya

kemudahan pelayanan

perizinan

6 kecamatan 21,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan

Sosialisasi standar operasional

pelayanan perizinan kepada aparatur

dan masyarakat

Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya

penyampaian informasi

kepasa masyarakat

6 kecamatan Tercapainya

penyampaian informasi

kepada masyarakat

6 kecamatan 76,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan

Pemetaan potensi sektor perizinan Peningkatan pelayanan publik Terlaksananya

penyelenggaraan data

base perizinan

5 buku Terciptanya buku data

base perizinan

5 buku 100,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan

13 Program Peningkatan Kerjasama

antar Pemerintah Daerah

90,000,000

Fasilitasi/Pembentukan kerjasama

daerah dalam penyediaan Pelayanan

Publik

Terkoordinasi dan

sinkronisasi rencana

kerjasama antar daerah di

bidang pelayanan publik

9 Kali Penawaran/penjajakan

Kerjasama antar daerah

di bidang pelayanan

publik

3 Daerah Koordinasi dan

sinkronisasi rencana

kerjasama antar

daerah di bidang

pelayanan publik

9 Kali 40,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

Peningkatan

objek/bidang Kerjasama

antar Daerah dalam

penyediaan Pelayanan

Publik

3 Daerah Fasilitasi Pelaksanaan

Kerjasama antar

Daerah dalam

penyediaan Pelayanan

Publik

4 KS/PKS

Fasilitasi/Pembentukan perkuatan

kerjasama antar daerah pada bidang

ekonomi

Membentuk Jalinan

Kerjasama antar Daerah pada

Bidang Ekonomi

2 Daerah Penawaran/penjajakan

kerjasama antar daerah

pada bidang ekonomi

2 Daerah Koordinasi dan

sinkronisasi rencana

kerjasama daerah

pada bidang ekonomi

4 Kali 25,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

Peningkatan

objek/bidang Kerjasama

antar Daerah pada

Bidang Ekonomi

2 Daerah Fasilitasi/Pembentuka

n Perkuatan

Kerjasama antar

Daerah pada Bidang

Ekonomi

2 KS/PKS

Fasilitasi/Pembentukan kerjasama

antar daerah dalam bidang penyediaan

sarana dan prasarana publik

Membentuk Jalinan

Kerjasama antar Daerah

dalam Penyediaan Sarana

Prasarana Publik

2 Daerah Penawaran/penjajakan

kerjasama antar Daerah

dalam Penyediaan

Sarana Prasarana

Publik

3 Daerah Koordinasi dan

sinkronisasi rencana

kerjasama antar

daerah dalam

penyediaan sarana

prasarana publik

8 Kali 25,000,000 Kab. Malang Bagian Kerjasama

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 72Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

14 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1,670,000,000

Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Layanan Publik

Mempermudah proses

perizinan

6.063 izin Terlaksananya Sistem

On Line di Perizinan

1 set sistem Terselenggaranya

Sistem On Line di

Perizinan

1 set sistem 150,000,000 Kab. Malang UPT Perizinan

Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Layanan Publik

Pemanfaatan Teknologi

Informasi secara optimal

90% Terlaksananya evaluasi

terhadap pelaksanaan

perijinan dan pelayanan

publik

14 Unit

Kerja

Terlaksananya

evaluasi terhadap

pelaksanaan perijinan

dan pelayanan publik

14 Unit

Kerja

300,000,000 Kab. Malang Bagian Organisasi

Pembangunan 1 unit Telecenter Tersedianya Akses Informasi

Publik dan Kemudahan

Layanan Publik Bagi

Masyarakat Desa

90% Tersedianya tempat

akses masyarakat

berbasis TIK

1 unit

Telecenter

Tersedianya tempat

akses informasi publik

berbasis TIK

1 unit

Telecenter

300,000,000 Kab. Malang Bagian P.D.E.

Pembangunan koneksi 70 Desa Meningkatknay koneksi

Desa

80% Akses TIK yg

menjangkau semua

instanti layanan publik

dan Desa

Koneksi Jar

utk 70 Desa

12 Kel dan 10

puskes.

Tersedianya akses TIK

yg bagi Desa dan

semua instanti layanan

publik

Koneksi TIK

utk 70 Desa

12 Kel dan

10 puskes

920,000,000 Kab. Malang Bagian P.D.E.

16 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2,000,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan

Prasarana aparatur

432 Personil Tersedianya rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

20 lokasi Kelancaran

pelaksanaan tugas-

tugas kedinasan

20 lokasi 2,000,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

1.21 KETAHANAN PANGAN 4,482,122,639

1 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

4,482,122,639

Pengembangan Penganekaragaman

Pangan

Meningkatnya perubahan

pola pikir masyarakat menuju

pola konsumsi yang beraneka

ragam

90% Terlaksananya Lomba

Cipta Menu di Tingkat

Kabupaten

1 paket Tersosialisasinya

penganekaragaman

pangan pada

masyarakat luas

90% 35,932,629 Kab. Malang BKP3

Penyuluhan Pola Konsumsi Pangan

Menuju 3B

Meningkatnya perubahan

pola konsumsi pangan yang

3B pada masyarakat

90% Terlaksananya

sosialisasi pola

konsumsi pangan yang

3B

2 kali dalam

satu tahun

Tersosialisasinyapola

konsumsi 3B pada

masyarakat

90% 21,559,578 Kab. Malang BKP3

Pemanfaatan Pekarangan Berkembangan kemampuan

wanita tani dalam memenuhi

kebutuhan pangan dan gizi

dari lahan pekarangan

90% Terlaksananya

pemanfaatan

pekarangan

4 kali dalam

satu tahun

Tercapainya

pemanfaatan

pekarangan

90% 21,559,578 Kab. Malang BKP3

Pengembangan Pangan Lokal Berubahnya pola pikirdan

pemahaman tentangolahan

pangan lokal

33 Kec. Terlaksananya pelatihan

pengenalan aneka

olahan pangan lokal

2 kali dalam

satu tahun

Terwujudnya

pemahaolahan pangan

lokal

90% 17,966,315 Kab. Malang BKP3

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 73Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pelatihan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu dan

keamanan pangan antara

produsen dan konsumen

33 Kec. Terlaksananya pelatihan

mutu dan keamanan

pangan

2 kali dalam

satu tahun

Tersosialisasinya

penggunaan BTP pada

produsen sebagai

pelaku usaha

90% 28,746,103 Kab. Malang BKP3

Penanganan Kerawanan Pangan

Dalam Pengembangan SKPG

Berkurangnya masalah rawan

pangan dan gizi

33 Kec. Terlaksananya

penanganan

penanggulangan rawan

pangan & gizi

1 kali dalam

satu tahun

Pelaksanaan

penanganan

penanggulangan

rawan pangan & gizi

akan lebih baik

90% 28,746,103 Kab. Malang BKP3

Peningkatan Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Meminimalisasi masalah

pangan di suatu wilayah

33 Kec. Situasi pangan di suatu

wilayah dapat diketahui

2 kali dalam

satu tahun

Memudahkan

intervensi SKPG

90% 33,058,019 Kab. Malang BKP3

Pengembangan Lumbung Pangan Meningkatnya cadangan

pangan masyarakat

9 kec Berkembangnya

kelompok lumbung

pangan

9 kec Berkembangnya

kelompok lumbung

pangan

80% 388,072,397 Kab. Malang BKP3

Lembaga Pembelian Gabah (LPG) Pembelian gabah/bahan

pangan lain dengan harga

yang layak minimal sama

dengan HPP

10 lembaga Tersalurnya pinjaman

penguatan modal

bergulir pada 10

lembaga

10 lembaga Tersalurnya pinjaman

penguatan modal

bergulir

80% 1,976,294,615 Kab. Malang BKP3

Pengembangan Sistem Tunda Jual Meningkatnya nilai tambah

produk pangan melalui tunda

jual guna mendapatkan harga

yang layak

10 kel/

gapoktan

Tersalurnya bantuan

bagi kelompok

/gapoktan program

tunda jual

10 kel/

gapoktan

Tersalurnya bantuan

bagi kelompok

/gapoktan program

tunda jual

80% 179,663,147 Kab. Malang BKP3

Demplot Pekarangan (Cadangan

Pekarangan)

Berkembangnya kelompok

cadangan pangan di

7 kec. Tersalurnya bantuan

stimulan cadangan

pangan di pekarangan

7 kec Tersalurnya bantuan

stimulan cadangan

pangan di pekarangan

80% 125,764,203 Kab. Malang BKP3

5. Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Stabilisasi harga

bahanpangan pokok strategis

6 gapoktan Tersalurnya bantuan

stimulan cadangan

pangan di pekarangan

6 gapoktan Tersalurnya bantuan

stimulan cadangan

pangan di pekarangan

80% 215,595,776 Kab. Malang BKP3

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

Peningkatan efisiensi

penanganan pasca panen

dan pengolahan hasil

pertanian

50% Tersedianya alat pasca

panen hasil pertanian

dan terlaksananya

pelatihan dan temu

usaha

6 unit Terbinanya petani

dalam menerapkan

teknologi pasca panen

100 orang 287,461,035 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Pengembangan intensifikasi tanaman

padi, palawija

Peningkatan mutu

intensifikasi, produksi,

produktivitas pada dan

palawija

6 kecamatan Terselenggaranya

sekolah lapangan untuk

peningkatan intensifikasi

padi dan palawija

6 kelompok

tani

Meningkatnya produksi

padi dan palawija

20% 147,323,780 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Pengembangan pertanian pada lahan

kering

Peningkatan produksi

komoditi perkebunan

6 kecamatan Tersedianya bibit kopi;

kakao dan bantuan

saprodi perkebunan

6 kecamatan Meningkatnya produksi

kopi dan kakao

20% 467,124,182 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 74Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu produksi perkebunan, produk

pertanian

Pengembangan komoditas

unggulan hortikultura

3 kelompok

tani

Tersedianya bibit unggul

komoditi hortikultura

3 kelompok

tani

Terlaksananya

pengembangan areal

hortikultura

3 kelompok

tani

143,730,517 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya peningkatan

pelayanan dan pemeliharaan

STA Mantung

1 paket Tersedianya sarana dan

prasarana STA Mantung

1 paket Peningkatan

pelayanan STA

Mantung

100% 89,831,573 STA Mantung

Kabupaten

Malang

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Penelitian dan pengembangan

sumberdaya pertanian

Peningkatan pemasaran

produk pertanian

100% Terlaksananya pelatihan

bagi petani dan

tersedianya bibit dan alat

pengolah sari buah

3 kali; 1 paket Peningkatan potensi

pemasaran produk

unggul lokal

50% 86,238,310 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Penelitian dan pengembangan

teknologi pasca panen

Peningkatan pemahaman

teknologi dan penanganan

pasca panen tanaman

perkebunan

100% Tersedianya alat pasca

panen tanaman

perkebunan

2 unit Meningkatnya

mutu/kualitas produk

olahan hasil

perkebunan

20% 79,051,785 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya peningkatan

kualitas data untuk

menunjang perencanaan

pembangunan pertanian

100% Terlaksananya pelatihan

ubinan; Sinkronisasi

data SP dan Ubinan;

Pelaksanaan ubinan

33

kecamatan

Terlaksananya

kegiatan monitoring,

evaluasi dan

pelaporan data

pertanian dan

perkebunan

33

kecamatan

108,402,994 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

2,799,302,417

1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan.

1,452,016,786

Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM-

MP

Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya

Pembinaan Adm. Proyek

(PAP) PNPM-MP melalui

Pelatihan Bagi

Pelaksanaan PNPM-MP.

26 Kec. Meningkatnya SDM

Pelaksana PNPM-MP,

sehingga PNPM-MP

berjalan tertib baik

administrasi dan

pelaksanannya.

26 Kec. 771,127,558 26 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Fasilitasi Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya Fasilitasi

Sistem Manajemen

Pembangunan

Partisipatif (SMPP) bagi

120 orang pengurus

lembaga

kemasyarakatan desa di

40 desa.

120 orang Meningkatnya

pemahaman pengurus

lembaga

kemasyarakatan desa,

para pelaku

pembangunan dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan

menyusun Dokumen

RPJMDes dan

RKPDes.

120 orang 87,503,836 40 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 75Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pelatihan Bagi Pengurus LPMD. Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya Pelatihan

Bagi Pengurus LPMD

sejumlah 270 orang di

270 desa.

270 orang Meningkatnya

kompetensi kualitas

SDM Bagi Pengurus

LPMD.

270 orang 191,414,642 270 Desa. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pengadaan Buku Administrasi LPMD. Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya

Pengadaan Buku

Administrasi LPMD

sejumlah 4.690 buku.

4.690 Buku. Tertib Administrasi

kelembagaan LPMD.

4.690 Buku. 41,017,423 Kab. Malang Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pengentasan Kemiskinan di Dusun

Terpencil

Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya

Pemberian Sarana dan

Prasarana bagi Dusun

Terpencil dan

Penyediaan Dana

Bergulir bagi kelompok

Simpan pinjam dusun

terpencil di 10 desa.

10 Desa Meningkatnya fasilitas

sarana dan prasarana

di dusun terpencil dan

bertambahnya modal

usaha kelompok

simpan pinjam.

10 Desa 109,379,796 10 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan UPKu (Unit Pengelola

Keuangan dan Usaha).

Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya

pemberian bantuan

modal usaha bagi UPKu

di 2 Desa.

2 UPKu Meningkatnya kinerja

UPKu dalam

memberikan

pelayanan permodalan

bagi RTM.

2 UPKu 82,034,847 2 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Updating Data UPK Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya updating

Data UPK.

107 UPK di

107 desa.

Terwujudnya data

UPK.

107 UPK 32,813,939 107 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi

bagi Masyarakat Desa.

Meningkatnya kemampuan

kapasitas masyarakat

perdesaan dalam

merencanakan,

melaksanakan dan

melestarikan hasil-hasil

pembangunan desa.

33 Kec. Terlaksananya Bintek

dan Pengisian Profil

Desa / Kelurahan

sejumlah 423 orang dan

terlaksananya pengisian

data Profil Desa/Kel

sejumlah 390 Desa/Kel.

423 org / 390

Desa/Kel.

Meningkatnya

Pemahaman pengisian

Data Profil Desa/Kel.

dan terwujudnya data

Base Profil Desa/Kel.

390 Desa /

Kel.

136,724,744 390 Desa /

Kel.

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 76Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan.

344,546,356

Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan

Pendampingan Pendirian Badan Usaha

Milik Desa.

Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya

Pelatihan, Fasilitasi

Penguatan dan

Pendampingan

Pendirian Badan Usaha

Milik Desa di 5 desa.

5 Desa Meningkatnya SDM

pengurusan BUMDes

dan terbentuknya

BUMDes sesuai

peraturan yang

berlaku.

5 Desa 41,017,423 5 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar

Desa.

Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya Pelatihan

Manajemen Pengelola

Pasar Desa Bagi

Pengurus Pasar Desa

sejumlah 30 orang di 10

desa.

30 orang Meningkatnya SDM

dalam pengelolaan

Pasar Desa.

30 orang 41,017,423 10 Desa. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Gelar TTG Nasional Tahun 2012. Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya Gelar

TTG Nasional Tahun

2012 guna

mempromosikan Produk

TTG dan Produk

Unggulan Kab. Malang.

1 kali Terpromosikannya

produk TTG dan

produk unggulan Kab.

Malang.

1 kali 65,627,877 Lokasi Gelar

TTG 2012

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Bantuan Peralatan TTG Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya Bantuan

Peralatan TTG Bagi

Desa Berprestasi.

3 Desa Tercukupinya

kebutuhan Alat TTG

Pokmas.

3 Desa 16,406,969 3 Desa. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Identifikasi Peralatan TTG Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya

Identifikasi Peralatan

TTG.

390

Desa/Kel.

Terwujudnya data

kebutuhan TTG di

Desa.

390

Desa/Kel.

43,751,918 390 Desa/Kel. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pengembangan Lab Site di Kabupaten

Malang

Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya

Pengembangan Lab Site

di Kabupaten Malang.

33 Kec. Terwujudnya data Lab

Site di Kab. Malang.

33 Kec. 82,034,847 33 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan

Lembaga Nelayan Peternak.

Meningkatnya perkembangan

lembaga ekonomi perdesaan

390 Desa /

Kel.

Terlaksananya

Pemberdayaan

Lembaga Sanimas dan

Lembaga Nelayan

Peternak.

10 Desa. Meningkatnya peranan

dan fungsi Lembaga

Sanimas dan

meningkatnya

kesejahteraan Nelayan

peternak.

10 Desa. 54,689,898 10 Desa. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

3 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

488,654,237

Workshop Pemanfaatan sumber daya

desa (SDD)

Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya

Workshop Pemanfaatan

sumber daya desa

(SDD) dengan jumlah

peserta 66 orang di 33

Kec.

66 orang Meningkatnya SDM

dalam Pengelolaan

SDD.

66 orang 16,406,969 33 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 77Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Identifikasi Sumber daya desa (SDD) Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya

Identifikasi sumber daya

desa (SDD) di 33 Kec.

33 Kec. Terwujudnya data

idenfikasi SDD.

33 Kec. 27,344,949 33 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Sumber daya desa (SDD)

Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya Pelatihan

Penguatan

Kelembagaan Sumber

daya desa (SDD) di 33

Kec.

33 Kec. Meningkatnya SDM

Pengelola SDD.

33 Kec. 21,875,959 33 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pelestarian Sumber daya desa (SDD) Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya

Pelestarian Sumber

daya desa (SDD) di 6

Kec.

6 Kec. Meningkatnya fungsi

SDD.

6 Kec. 24,610,454 6 Kec. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa.

Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya

Pencanangan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat.

1 Desa Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan.

1 Desa 109,379,796 1 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kegiatan Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa

Meningkatnya Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam

pelaksanaan pembangun

desa.

33 Kec. Terlaksananya Evaluasi

Desa Berprestasi /

Lomba Desa Tahun

2012.

3 Desa Terwujudnya Desa

Berprestasi sebagai

contoh bagi Desa/Kel.

dalam pelaksanaan

pembangunan desa.

3 Desa 70,276,519 33 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan

kecamatan

33

kecamatan

Terlaksananya kegiatan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan kecamatan

33

kecamatan

Data laporan

kecamatan

33

kecamatan

82,034,847 Kab. Malang Bagian Tata

Pemerintahan Umum

Peningkatan kinerja

kecamatan dalam program

penilaian panji-panji

keberhasilan pembangunan

kecamatan

33

kecamatan

Terlaksananya program

penilaian panji-panji

keberhasilan kecamatan

33

kecamatan

Meningkatnya kinerja

aparatur kecamatan

33

kecamatan

136,724,744 Kab. Malang Bagian Tata

Pemerintahan Umum

4 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa.

404,705,243

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

dalam bidang pengelolaan keuangan

desa;

Meningkatnya SDM

Perangkat Desa

1.950 orang Tersedianya Perangkat

yang memadai

1.950 orang Tersedianya

Perangkat yang

memadai untuk

mengelola keuangan

Desa

1.950 orang 82,034,847 Kab. Malang Bagian Tata

Pemerintahan Desa

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 78Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Meningkatnya kapasitas SDM

Aparatur Pemerintah Desa.

100% Terlaksananya Pelatihan

bagi Sekretaris Desa,

BPD, LPMD dan Tokoh

Masyarakat.

1560 org Meningkatnya SDM

aparatur pemerintah

desa dalam

melaksanakan tugas

pokok dan fungsi.

1560 org 109,379,796 390 Desa/Kel. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan (Pengembangan

Optimalisasi Sumber Daya Perangkat

Desa dalam rangka peningkatan

pelayanan pembangunan desa di Kab.

Malang

Terwujudnya Pemberdayaan

Perangkat Desa secara

Optimal Dalam Pelayanan

Pembangunan Desa

100 Buku hasil kajian 400 buku Meningkatnya

pelayanan

pembangunan desa

oleh perangkat desa

100% 213,290,601 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

5 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan.

109,379,796

Kegiatan Pelatihan Perempuan di

Perdesaan Dalam Bidang Usaha

Ekonomi Produktif

Meningkatnya peran

perempuan dalam

pembangunan di perdesaan.

100% Terlaksananya

pemberian Bantuan

Peralatan Usaha

Ekonomi Produktif dan

Praktek Ketrampilan

Usaha Ekonomi

Perempuan di 5 Desa.

5 Desa Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan kelompok

Usaha Ekonomi

Perempuan (UEP).

5 Desa 109,379,796 5 Desa Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

1.23 STATISTIK 181,933,699

1 Program Pengembangan

Data/Informasi/ Statistik Daerah

181,933,699

Penyusunan & pengumplan data &

statistik daerah

Data/Informasi/ Statistik yang

akurat

200 buku/cd Buku dan CD Multimedia

hasil-hasil

Pembangunan berisi

data dan informasi ttg.

gambaran umum,

perkembangan ekonomi

makro, dan hasil-hasil

pembangunan sec.

sektoral

200 buku/cd Tersedianya data

informasi hasil-hasil

pembangunan sebagai

bahan pertimbangan

dan pengambilan

keputusan

200 buku/cd 56,854,281 Kab. Malang BAPPEDA

Pengolahan, Updating dan Analisis

Data dan Statistik Daerah

Data/Informasi/ Statistik yang

akurat

200 buku/cd Buku KMDA dan CD

Multimedia berisi data

geografi dan

iklim,pemerintahan,

kependudukan, sosial

budaya, sarana

prasarana dan kegiatan

perekonomian

200 buku/cd Tersedianya data dan

informasi sebagai

bahan pertimbangan

dan pengambilan

keputusan

200 buku/cd 56,854,281 Kab. Malang BAPPEDA

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 79Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Penyusunan dan Pengumpulan Data

PDRB

Data/Informasi/ Statistik yang

akurat

250 buku/125

cd

Buku PDRB berisi data

indikator makro ekonomi

di Kab. Malang

250 buku/125

cd

Tersedianya data dan

informasi sebagai

bahan pertimbangan

dan pengambilan

keputusan

250

buku/125 cd

68,225,137 Kab. Malang BAPPEDA

1.24 KEARSIPAN 657,982,889

1 Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

34,015,174

Pengumpulan data Pengumpulan data yang valid Dokumentasi

kegiatan

DPRD

Tercapainya kegiatan

pengumpulan data yang

valid

250 kegiatan Tercapainya kegiatan

pengumpulan data

yang valid

100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Pengumpulan data yang valid 90% Tercapainya kegiatan

pengumpulan data yang

valid

90% Tercapainya kegiatan

pengumpulan data

yang valid

90% 8,503,793 Kab. Malang Bagian Humas

Pengklasifikasian data Klasifikasi data Dokumentasi

Kegiatan

DPRD

Tercapainya kegiatan

klasifikasi data

250 kegiatan Tercapainya kegiatan

klasifikasi data

100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan sarana

penyimpanan

Sarana dan

Prasarana

penyimpanan

dokumentasi

Terlaksananya

pengadaan sarana

penyimpanan

1 paket Terlaksananya

pengadaan sarana

penyimpanan

100% 8,503,793 Kab. Malang Sekretariat DPRD

2 Program Peningkatan kualitas

Pelayanan Informasi

13,606,070

Penyusunan dan Penerbitan Naskah

Sumber Arsip

Terpenuhinya penyusunan

dan penerbitan naskah

sumber arsip

400 bk Terlaksananya

penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip

100% Terwujudnya

penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber

400 buku 5,102,276 Kab. Malang Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di

lingkungan Kecamatan seKabupaten

Malang

Terselenggaranya sosialisasi

/ penyuluhan kearsipan di

lingkungan kecamatan se

Kab. Malang

66 org (33

kec.)

Terlaksananya sosial

isasi / penyuluhan

kearsipan di lingkungan

kecamatan se

Kabupaten Malang

100% Terwujudnya

sosialisasi penyuluhan

kearsipan /penyu

luhan kearsipan di

lingk Kecamatan se

Kab. Malang

66 org (33

kec.)

8,503,793 Kab. Malang Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

3 Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

380,969,946

Pemeliharaan rutin/berkala arsip

Daerah

Tertatanya Arsip dan

Dokumentasi

5 SKPD dan

99 Desa

Tertatanya arsip dan

dokumentasi di 5 SKPD

5 SKPD Tersedianya arsip dan

dokumentasi yang

tertata baik

5 SKPD 13,606,070 Kios yang ada

di stadion

Kanjuruan

Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 80Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kondisi situasi data.

Tertatanya Arsip dan

Dokumentasi

5 SKPD dan

99 Desa

Terlaksananya

pembinaan dan

monitoring arsip di 99

desa

99 Desa Terbinanya dan

Terlaksananya

monitoring arsip di 99

desa

99 Desa 27,212,139 Kios yang ada

di stadion

Kanjuruan

Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Pengadaan Depo Arsip Tersedianya gedung

penyimpanan arsip daerah

1 unit Tersimpannya arsip

Pemkab Malang

1 unit Tersedianya depo

arsip Pemkab Malang

1 unit 340,151,738 Kab. Malang Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

4 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

229,391,699

Pendataan dan Penataan Dokumen Terlaksananya pendataan

dan penataan dokumen

pendidikan/ lingkungan hidup,

kesehatan , pariwisata

pertanian dan sosial

5 Buku Terselenggaranya

pendataan dan penataan

dokumen pendidikan/

lingkungan hidup,

kesehatan , pariwisata

pertanian dan sosial

100% Terwujudnya

pendataan dan

penataan dokumen

pendidikan/ lingkungan

hidup, kesehatan ,

pariwisata pertanian

dan sosial

5 Buku 8,503,793 Kab. Malang Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

Menyelamatkan dan

mempermudah kembali arsip

6.063 izin Terlaksananya

penyelenggaraan data

base perizinan

5 buku Terciptanya buku data

base perizinan

5 buku 34,015,174 Kab. Malang UPT Perizinan

Pendataan dan penataan dokumen/

arsip daerah

Terlaksananya penyediaan

dokumentasi dalam bentuk

foto dan video

Kualitas hasil

dokumemtasi dalam

bentuk foto dan video

yang lebih baik

100% Tertib dan rapi dalam

pelaksanaan

pendataan dan

penataan dokumen/

arsip daerah

100% 186,872,732 Kab. Malang Bagian Humas

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,456,104,937

1 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.

1,850,290,443

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan informasi

Meningkatkan ketersediaan

informasi untuk pertimbangan

rekomendasi kajian teknis

pendirian menara

telekomunikasi

Survei

semua

pemohon

pendirian

tower dan

usaha warnet

Terselenggaranya

survey lokasi rencana

pembangunan tower

Survei semua

pemohon

pendirian

tower dan

usaha warnet

Tersedianya data base

sumberdaya

telekomunikasi (tower)

Survei

semua

pemohon

pendirian

tower dan

usaha

warnet

6,622,371 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kab.

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 81Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengembangan Infrastruktur Jaringan

WAVLAN TIK.

Tersedianya infrastruktur

sistem jaringan internet dan

intranet SKPD;

Tersedianya infrastruktur

Sistem Data Center;

Tersedianya infrastruktur

sistem aplikasi back office &

infrastruktur sistem aplikasi

front office; Tersedianya

aplikasi sistem informasi g

14 titik

Menara Mini

Tower BTS.

Tersedianya infras TIK

utk

Koneksi Instansi

pemerintah (SKPD)

14 titik

Menara Mini

Tower BTS.

Tersedianya infras

TIK utk Koneksi

internet dan intranet

instansi pemrt.

14 titik

Menera Mini

Tower BTS

untuk 10

Kec.

148,341,109 Kab. Malang Bagian P.D.E.

Pembangunan Infrastruktur Data

Center

80% Tersedianya

Infrastruktur Sistem Data

Center

1 unit data

center

Tersedianya

Infrastruktur Sistem

Data Center

Terkoneksi Seluruh

SKPD

1 unit data

center yang

dapat

meyimpan

seluruh data.

768,195,030 NOC Pemda

Kab. Malang

(BAGPDE)

Bagian P.D.E.

Pembangunan infrastruktur Sistem

Aplikasi Back Office

Pembangunan infrastruktur

Sistem Aplikasi Back Office

80% Tersedianya Sistem

Aplikasi Back Office

1 aplikasi

e-office dan

1 aplikasi

sistem

anggaran

monitoring

dan evaluasi

Tersedianya Sistem

Aplikasi yang dapat

meningkatkan kinerja

aparatur dan

penggunaan legal

software

2 sistem

aplikasi back

office yang

dapat

meningkatka

n 80 %

kinerja

aparatur dan

SKPD

158,936,903 NOC Pemda

Kab. Malang

(BAGPDE)

Bagian P.D.E.

Pembangunan infrastruktur Sistem

Aplikasi Front Office;

Pembangunan infrastruktur

Sistem Aplikasi Back Office

80% Tersedianya Sistem

Aplikasi Front

Office

1. Aplikasi

sistem

pelayanan

perijinan dan

investasi

1. Aplikasi

sistem

informasi

pelayanan

terpadu

kecamatan

Tersedianya Sistem

Aplikasi yang dapat

memudahkan

pelayanan publik

2 sistem

aplikasi front

office yang

dapat

meningkatka

n

kemudahan

layanan

publik 90 %

397,342,257 NOC Pemda

Kab. Malang

(BAGPDE)

Bagian P.D.E.

Pengembangan Aplikasi Sistem

Informasi Geografis

Pengembangan Aplikasi

Sistem Informasi Geografis

80% Tersedianya data

spasial Kabupaten

Malang berkoordinat dan

berskala

Peta RBI

Kab. Malang

thn 2011 skal

1:25000

Peta Ikonos 5

Kec. skala

1:5000

Tersedianya data

spasial Kab. Malang

berkoordinat dan

berskala tebaru dalam

sistem inf goe

Peta RBI

Kab.Malang

Terbaru skal

1;25.000

dan ikonos 5

kec skala

1:5.000

331,118,547 NOC Pemda

Kab. Malang

(BAGPDE)

Bagian P.D.E.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 82Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

informasi (Cetak biru/ masterplan e-

Government Pemerintah Kabupaten

Malang)

Adanya Rencana

Pengembangane-government

di PemkabMalang

80% 1. Cetak biru aplikasi 2.

Cetak biru SDM 3.

Cetak biru jaringan 4.

Cetak biru informasi 5.

Cetak biru pendanaan 6.

Cetak biru struktur

organisasi 7. Cetak biru

sistem manajemen dan

proses kerja 8. Cetak

biru perawatan

(maintenance)

10 buku Blue print (cetak

biru/masterplan) e-

government Pemkab

Malang

100% 39,734,226 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

2 Program Kerjasama Informasi

dengan Media Massa

539,590,785

Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Meningkatnya

penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

1 paket Terwujudnya

penyebarluasan

informasi tentang

pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten

Malang melalui

peliputan, pemberitaan

dan kemitraan dengan

pers

1 paket Ketersediaan dan

tersebarnya informasi

publik dan

pemberitaan di media

massa

1 paket 245,027,725 Kab. Malang Bagian Humas

Penyebaran Informasi

Pembangunan Daerah

1 Paket Diseminasi informasi

tentang UU No.14

Tahun 2008 tentang KIP

1 Paket Adanya pemahaman

terhadap peraturan

tentang keterbukaan

informasi publik

1 Paket 20,264,455 Kab. Malang Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyebaran informasi secara

internal dan external

4 kali

penerbitan

majalah

suara DPRD

dan 8 kali

publikasi

melalui

media

cetak/elektro

nik

Tercapainya penyebaran

informasi secara internal

dan external

Cetak 6100

majalah suara

DPRD dan 8

kali publikasi

melalui media

massa

Tercapainya

penyebaran informasi

secara internal dan

external

100% 249,001,148 Kab. Malang Sekretariat DPRD

Penyebaran informasi secara

internal dan external

90% Tercapainya penyebaran

informasi secara internal

dan external

90% Tercapainya

penyebaran informasi

secara internal dan

external

90% 25,297,457 Kab. Malang Bagian Humas

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 83Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

3 Program, Fasilitas Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

66,223,709

Pendidikan dan pelatihan teknis bidang

teknologi informasi dan komunikasi

Tersedianya kompetensi

aparatur bidang teknologi

informasi dan komunikasi

90 Orang

SKPD dan 6

orang dgn

spesifikasi

khusus

bersertifikat

Peningkatan kwalitas

dan kompetensi TIK

aparatur

90 Orang

SKPD dan 6

orang

spesifikasi

khusus

Tersedianya aparatur

dengan kompetensi

TIK yang handal

90 Orang

operator dan

6 orang

spesifikasi

khusus

66,223,709 Kab. Malang Bagian P.D.E.

1.26 PERPUSTAKAAN 196,750,000

1 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

196,750,000

Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakan dan minat baca di daerah

Terwujudnya peningkatan

budaya baca dan pemustaka

100% Terlaksananya

penyediaan bantuan

pengembangan

perpustakaan dan minat

baca di sekolah dan

desa

25 lokasi Bertambahnya

perpustakaan Desa,

Sekolah dan

Pondok Pesantren ;

25 lokasi 32,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Pengembangan minat dan budaya

baca

Terwujudnya peningkatan

budaya baca dan pemustaka

100% Terlaksananya

peningkatan pelayanan

pada pemustaka

1 Lokasi Bertambahnya

pengunjung di

perpustakaan umum

dengan pelayanan

yang memadai ;

1 Lokasi 45,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Penyediaan bahan pustaka untuk

perpustakan desa

Terwujudnya peningkatan

budaya baca dan pemustaka

100%, Tersedianya bantuan

buku untuk 3 desa

200 buku Meningkatnya

pengetahuan dan

minat baca

masyarakat

3 desa 28,000,000 BPAD Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum Daerah;

Tersedianya buku di

perpustakaan umum daerah

sebanyak 780 judul/ 1.835

exp

100% Tersedianya buku di

perpustakaan umum

daerah sebanyak 780

judul/ 1.835 exp

780 judul

1.835 exp

Tersedianya buku

bacaan yang

berkualitas sesuai

kebutuhan

masyarakat

780 judul,

1.835 exp

91,750,000 BPAD Badan Perpustakaan,

Arsip dan

Dokumentasi

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 84Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2. URUSAN PILIHAN 47,115,214,423

2.01 PERTANIAN 24,574,100,855

1 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

4,332,175,914

Penyusunan Programa Penyuluhan

Desa, Kecamatan, Kabupaten

Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

390 Desa, 33

UPT - BP,

Kabupaten

Tersedianya Programa

Penyuluhan tingkat

Desa, Kecamatan dan

Kabupaten

1 kali dalam

satu tahun

Tersedianya arah dan

tujuan kegiatan

penyuluhan

Programa

Desa,

Programa

Kecamatan,

Programa

Kabupaten

2,643,504,951 390 Desa, 33

UPT - BP,

Kabupaten

BKP3

Temu Teknis Penyuluh a. Tingkat

Kecamatan b. Tingkat Kabupaten

Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

33 UPT-BP,

Kabupaten

Terjadinya

transferteknologi dari

lembagapenelitian/Pergu

ruan tinggi ke Penyuluh

2 kali tiap

UPT-BP

Terjadinya perubahan

perilaku penyuluh

UPT-BP 1,057,401,980 Kab. Malang BKP3

Kaji Terap Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

33 UPT - BP Terlaksananya kajian

teknologi inovasi baru

hasil penelitian

1 kali tiap

UPT-BP

Terlaksananya

penerapan kajian

teknologi baru

UPT-BP 158,610,297 33 UPT - BP BKP3

Demonstrasi Plot Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

33 UPT - BP Terlaksananya

Demonstrasi plot di tiap-

tiap UPT-BP

1 kali tiap

UPT-BP

Terlaksananya

percontohan bagi

petani

UPT-BP 174,471,327 33 UPT - BP BKP3

Pembuatan alat bantu penyuluhan

(media cetak, dll)

Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

33 UPT - BP Tersedianya alat bantu

penyuluhan dalam

rangka mempermudah

transfer teknologi ke

petani

1 kali tiap

UPT-BP

Terlaksananya metode

penyuluhan secara

aktif, kreatif, tepat

sasaran

UPT-BP 153,851,988 33 UPT - BP BKP3

Peningkatan SDM Penyuluh melalui

pelatihan Teknologi Informasi ( IT )

Perubahan pengetahuan,

keterampilan dansikap petani

yang berorientasi agribisnis

70 orang Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan penyuluh

terhadap penggunaan IT

70 orang Terlaksananya Diklat I

T bagi penyuluh

70 penyuluh 144,335,370 Kab. Malang BKP3

2 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

1,822,961,014

Penyuluhan dan Pendampingan Petani

dan Pelaku Agribis

Meningkatnya Penyuluhan

dan Pendampingan Petani

dan Pelaku Agribis

33

Kecamatan

Penanganan pasca

panen dan peningkatan

hasil pertanian

33

Kecamatan

Pelaksanaan Bintek 33

Kecamatan

280,211,525 33 Kecamatan BKP3

Peningkatan Kemampuan Lembaga

Tani

Meningkatnya Kemampuan

Lembaga Tani

33

Kecamatan

Tercapainya kelompok

tani yang mandiri dan

peningkatan

kesejahteraan petani

33

Kecamatan

Pelaksanaan Bintek 33

Kecamatan

264,350,495 33 Kecamatan BKP3

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 85Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan Kemampuan Lembaga

Petani

30% Tersedianya kebun

pembelajaran

perkebunan yang

produktif

2,5 Ha Terwujudnya petani

ahli Pengendalian

Hama Terpadu (PHT)

10 Kel.tani 364,803,683 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Terlaksananya Sekolah

Lapang PHT

Perkebunan

250 org

Peningkatan sistem insentif dan

disnisentif petani/kelompok tani

Pengembangan lahan

kawasan hortikultura dan

pengembangan SRI serta

meningkatkan sistem jaringan

irigasi

25% Penyediaan benih bahan

konservasi; rehabilitasi

Jides dan rehabilitasi

Jitut serta pembangunan

jalan produksi

1 paket Optimalisasi kanopi

lahan dan konservasi

1 paket 913,595,311 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

3 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

885,970,209

Fasilitasi kerjasama regional

Internasional penyediaan hasil produksi

pertanian / perkebunan komplementer

Mewujudkan terjalinnya

kemitraan antara petani dan

pengusaha

25% Terlaksananya temu

bisnis untuk

mewujudkan pemasaran

6 kelompok

tani

Meningkatkan

pemasaran hasil

pertanian/perkebunan

untuk meningkatkan

pendapatan

25% 152,611,709 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Pembangunan sarana dan prasarana

pasar kecamatan / perdesaan produksi

hasil pertanian / perkebunan

Mewujudkan sarana dan

prasarana pemasaran hasil

pertanian / perkebunan

1 paket Pengadaan sarana

prasarana prosesing

benih dan beras

1 paket Memperkuat

operasional LDM

100% 175,212,037 Kecamatan

Kepanjen

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Promosi atas hasil produksi pertanian /

perkebunan unggul daerah

Meningkatkan pemasaran

hasil pertanian / perkebunan

100% Terlaksananya pameran

komoditi unggulan

daerah

10 kali Meningkatkan

pemasaran hasil

pertanian / perkebunan

100% 164,426,008 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

100% Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi

pupuk bersubsidi

1 tahun Pupuk bersubsidi

tersedia cukup dengan

harga jual sesuai HET

100% 126,726,455 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Promosi atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

Tercapainya Peningkatan

Promosi Hasil

Pertanian/Perkebunan

100% Terlaksananya

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi

Pendistribusian RASKIN

155.745 RTS Peningkatan

Kesejahteraan dan

Ketahanan Pangan di

tingkat Rumah Tangga

Miskin

100% 132,175,248 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Promosi atas hasil produksi pertanian/

perkebunan unggulan daerah

Meningkatnya Promosi hasil

produksi pertanian/

perkebunan unggulan daerah

80% Tersedianya buku hasil

kajian tentang

peningkatan

pertumbuhan ekonomi

sektor

pertanian/perkebunan di

Kab. Malang

10 buku Tercukupinya data

promosi dan

pemasaran yang baik

untuk hasil pertanian

dan perkebunan

100% 134,818,753 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia petani

perkebunan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 86Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

4 Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian / Perkebunan

1,316,465,466

Penelitian dan pengembangan

teknologi pertanian perkebunan tepat

guna

Meningkatkan pendapatan

petani

10% Terlaksananya

pengendalian OPT

Perkebunan

8 kelompok

tani

Berkurangnya

kehilangan hasil

produksi perkebunan

10% 1,004,531,881 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi pertanian

perkebunan tepat guna

Peningkatan keterampilan

pemahaman teknologi

pertanian tanaman pangan

dan hortikultura

4 kecamatan Terlaksananya SLPHT

tanaman pangan dan

hortikultura

4 kecamatan Terbinanya kelompok

tani dalam penerapan

teknologi pengendalian

OPT tanaman pangan

dan hortikultura

4 kecamatan 311,933,584 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

5 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

10,759,065,151

Penyuluhan Produksi Pertanian/

Perkebunan Guna Menghindari

Tengkulak dan sistem ijon

Tercapainya Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

SeKabupaten

Malang

Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi

pupuk bersubsidi

1 tahun Pupuk bersubsidi

tersedia cukup dengan

harga jual sesuai

Harga Eceran

Tertinggi (HET)

1 tahun 185,045,347 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

Meningkatkan sarana

penunjang produksi pertanian

dan perkebunan

33

kecamatan

Tersedianya bantuan

alat pertanian /

perkebunan

33

kecamatan

Meningkatkan produksi

pertanian / pertanian

33

kecamatan

10,574,019,804 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

6 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2,143,195,204

Vaksinasi Flu Burung (AI) Ketahanan ayam terhadap

avian influenza (AI)

250.000 ekor

ayam

Terlaksananya kegiatan

vaksinasi AI pada ayam

250.000 ekor

ayam

Meningkatnya

ketahanan ayam

terhadap AI

250.000 ekor

ayam

146,714,525 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Vaksinasi Flu Blrucellosis Ketahanan sapi perah

terhadap penyakit Blrucellosis

1.000 ekor

sapi perah

Terlaksananya kegiatan

vaksinasi Blrucellosis

pada sapi perah

1.000 ekor

sapi perah

Meningkatnya

ketahanan sapi perah

terhadap Brucellosis

1.000 ekor

sapi perah

151,737,184 Sbrpucung,

Wonosari,

Ngajum,Krom

engan,

Kepanjen

Kab.Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

Desinfeksi sanitasi kandang unggas dan

babi

60 liter

desinfektan

Terlaksananya kegiatan

penyemprotan

desinfaktan kandang

unggas dan babi

60 liter

desinfektan

Meningkatnya sanitasi

kandang unggas dan

babi

60 liter

desinfektan

161,200,932 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 87Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Sosialisasi penyakit hewan menular Pengetahuan masyarakat 10

kecamatan

Terlaksananya kegiatan

sosialisasi penyakit

hewan menular

10

kecamatan;

@ 50 orang

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat tentang

penyakit menular

tertentu

10

kecamatan;

@ 50 orang

153,323,287 Kec.

Kepanjen;

Kalipare;

Wonosari;

Wagir; Dau

Kromengan;

Sbrmanjing

Wetan;

sbrpucung;

Pagak dan

Donomulyo

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pemeriksaan sample susu Kualitas susu 3.500 sample Terlaksananya

pengambilan sampel

susu

3.500 sample Terpantaunya kualitas

susu yang beredar

3.500

sample

141,163,164 KUD/Kop. Se

Kab. Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pemeriksaan sampel daging Kualitas daging 3.000 sampel Terlaksananya

pengambilan sampel

daging, terbinanya jagal

dan penjual daging di

pasar

3.000 sampel Terpantaunya kualitas

daging yang beredar

dan terbinanya jagal

dan penjual daging di

pasar

3.000

sampel

141,427,515 Pasar

tradisional se

Kab. Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengawasan RPH Sanitasi dan hygiene RPH 11 RPH Terlaksananya

pemantauan terhadap

sanitasi dan hygiene

RPH

11 RPH Terpantaunya sanitasi

dan hygiene RPH

11 RPH 132,175,248 RPH se-Kab.

Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengawasan obat hewan Kualitas dan distribusi obat

hewan

7 Poultry

Shop

Terpantaunya kualitas

dan distribusi obat

hewan

7 Poultry

Shop

Terpantaunya kualitas

dan distribusi obat

hewan

7 Poultry

Shop

130,060,444 Poultry Shop

se Kab.

Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengadaan peralatan pemeriksaan

susu

Tersedianya alat pemeriksa

air susu

100% Terlaksananya

pengadaan alat

pemeriksa air susu

1 unit Tersedianya alat

pemeriksa air susu

100% 130,589,145 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengelolaan limbah RPH/rehab RPH Tersedianya RPH yang

memenuhi standar teknis

100% Terlaksananya

pembangunan tempat

pengolahan limbah di

RPH

4 unit Tersedianya RPH

yang memenuhi

standar teknis

100% 163,897,307 RPH

Kepanjen,

Tumpang,

Singosari dan

Wajak

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengadaan peralatan kebersihan RPH Terlaksananya sanitasi dan

hygiene RPH

100% Tersedianya peralatan

kebersihan RPH

1 paket Terlaksananya sanitasi

dan hygiene RPH

100% 139,577,061 RPH di

Kabupaten

Malang

Dinas Peternakan

dan Keswan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 88Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengobatan ternak massal Menurunnya angka kesakitan

ternak

3.000 ekor

ternak (sapi

potong dan

kambing)

Terlaksananya

pengadaan obat-obatan

hewan dan pengobatan

ternak massal secara

gratis

3.000 ekor

ternak (sapi

potong dan

kambing)

Menurunnya angka

kesakitan ternak

3.000 ekor

ternak (sapi

potong dan

kambing)

145,392,772 Kec.

Singosari,

Lawang,

Poncokusumo

, Wajak,

Tajinan,

Turen,

Gedangan,

Ampelgading,

Pagak,

Kalipare dan

Donomulyo

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengamatan penyakit ternak Menurunnya angka kesakitan

ternak

0.5% Terlaksananya penyakit

TBC pada sapi perah

1.000 ekor

sapi perah

Menurunnya angka

kesakitan ternak

0.5% 140,105,762 Kec.

Tumpang,

Poncokusumo

dan Jabung

Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengambilan sampel penyakit hewan Tersedianya data kasus

penyakit parasiter pada sapi

potong

1.500 sampel

feses sapi

potong

Terlaksananya

pengambilan sampel

penyakit hewan

1.500 sampel

feses sapi

potong

Tersedianya sampel

feses sapi potong

1.500

sampel

feses sapi

potong

136,299,115 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengadaan peralatan kesehatan

hewan

Tersediannya alat kesehatan

hewan

100% Terlaksananya

pengadaan peralatan

kesehatan hewan (bull

restraint, termometer

digital dan jarum suntik)

1 paket Tersedianya alat

kesehatan hewan

100% 129,531,743 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

7 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

2,360,649,921

Pembibitan dan perawatan ternak Optimalisasi pelaksanaan

Inseminasi Buatan (IB)

66.645 ekor Pengadaan sarana dan

prasarana Inseminasi

Buatan

1 paket Tersedianya sarana

dan prasarana

kegiatan Inseminasi

Buatan

mencukupi

untuk 40.000

akseptor

153,323,287 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pendistribusian bibit ternak kepada

masyarakat

Meningkatnya penyebaran

bibit ternak ke masyarakat

300 ekor Pengadaan bibit ternak 1 paket Terlaksananya

penyebaran bibit

ternak di masyarakat

100% 1,290,030,416 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pembelian dan pendistribusian vaksin

dan pakan ternak

Meningkatnya luas areal hijau

makanan ternak

108 ha Pengadaan bibit hijauan

pakan ternak

800.000 stek Terlaksananya bibit

hijauan pakan ternak

Penanaman

di 80Ha

153,323,287 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Teknologi pembuatan biogas dari

limbah kotoran ternak

Bertambahnya unit biogas di

rumah tangga peternak

5 rumah

tangga 1

biogas

Tersedianya biogas di

rumah tangga peternak

10 unit Terbangunnya demplot

biogas

10 unit

biogas untuk

50 rumah

tangga

peternak

126,888,238 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 89Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Demplot teknologi pembuatan pupuk

bokasi dan kotoran ternak

Bertambahnya unit usaha

pupuk bokasi dikelompok

1 kelompok

dan 1 unit

usaha pupuk

bokasi

Tersedianya usaha

pupuk bokasi disetiap

kelompok tani ternak

10 unit Terwujudnya demplot

teknologi pembuatan

pupuk bokasi

10 unit

demplot

pupuk

bokasi di 10

kelompok

tani ternak

116,314,218 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pelatihan penguatan kelembagaan

kelompok

Bertambahnya jumlah

kemandirian kelompok

5 paket Tersedianya kegiatan

pelatihan penguatan

kelompok

5 paket Terlaksananya

kegiatan pelatihan

penguatan kelompok

5 paket 161,253,802 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Demplot intensivikasi budidaya ternak

kelinci

Bertambahnya jumlah

peternak dan kelompok

peternak kelinci

4 paket Tersedianya demplot

intensivikasi budidaya

ternak kelinci

4 paket Terlaksananya

demplot intensivikasi

budidaya ternak kelinci

4 paket 173,413,925 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Penyebaran informasi teknologi

peternakan

Meningkatnya kualitas

informasi teknologi

peternakan

90% Tersedianya kegiatan

pembuatan

3 paket Terlaksananya

kegiatan

90% 186,102,749 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

8 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

121,601,228

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Teknologi Peternakan Tepat Guna

Peningkatan produksi hasil

peternakan

80% Terlaksananya

pengadaan mesin

pencacah rumput

(Chopper)

10 unit Tersedianya mesin

pencacah rumput

(Chopper) Tersedianya

peralatan pembuatan

10 unit 121,601,228 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

9 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

832,016,748

Pembangunan sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

Terlaksananya pembangunan

sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan

4 lokasi Terealisasinya

pembangunan Sarana

pasar hewan

4 lokasi Tersedianya sarana

pasar hewan yang

layak

4 lokasi 153,323,287 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pelatihan pengolahan hasil peternakan Meningkatnya jumlah Kader

PKK dan Kelompok Wanita

Tani ternak yang mengolah

hasil peternakan

100 orang, 2

kelp

Terlaksananya Kegiatan

pelatihan PHP bagi

kader PKK dan

Kelp.wanita tani ternak.

100 orang, 2

kelp

Meningkatnya jumlah

Kader PKK dan

Kelompok Wanita Tani

ternak yang mengolah

hasil peternakan

100 orang, 2

kelp

162,099,724 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 90Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Sosialisasi perijinan usaha peternakan 1. Meningkatnya jumlah

Usaha Peternakan Rakyat

yang memperoleh Tanda

Daftar Peternakan Rakyat; 2.

Meningkatnya jumlah Usaha

Peternakan yang mengajukan

iijin Usaha Peternakan; 3.

Meningkatnya jumlah pelaku

pemotongan hewan yang

mempunyai ijin pemotongan h

120 orang; 2

perusahaan;

65 orang

Terlaksananya

sosialisasi perijinan

usaha peternakan

120 orang Meningkatnya jumlah

Usaha Peternakan

Rakyat yang

memperoleh Tanda

Daftar Peternakan

Rakyat

120 orang; 2

perusahaan;

65 orang

172,092,172 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pendataan ketersediaan bahan pangan

asal ternak dan harga pasar

1. Meningkatnya jejaring

agribisnis pemasaran produk

peternakan; 2. Terwujudnya

peningkatan diversifikasi dan

konsumsi produk peternakan

(daging, telur, susu)

2 unit Terlaksananya

pendataan ketersediaan

bahan pangan asal

ternak dan harga pasar.

2 unit Meningkatnya jejaring

agribisnis pemasaran

produk peternakan

2 unit 171,616,341 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

Pengolahan Hasil Peternakan (keju) Meningkatnya diversifikasi

pengolahan hasil peternakan

(susu)

25 Kg Terlaksananya proses

pengulahan susu

menjadi keju malang

25 Kg Terwujutnya produk

keju malang

25 Kg 172,885,224 Kab. Malang Dinas Peternakan

dan Keswan

2.02 KEHUTANAN 1,503,748,934

1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

142,381,544

Optimalisasi PNBP Mempertahankan kontribusi

hasil hutan terhadap PDRB

- 140.000 m3

kayu; - 3.600

ton non kayu

Perhitungan dan

penagihan kewajiban

Provisi Sumber Daya

Hutan

1 Tahun RKT Diperolehnya dana

perimbangan bagi hasil

PSDH sebagai daerah

penghasil

Rp. 300 juta 24,979,218 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pengembangan Industri dan

Pemasaran Hasil Hutan

Mempertahankan kontribusi

hasil hutan terhadap PDRB

- 140.000 m3

kayu; - 3.600

ton non kayu

Jumlah perusahaan

industri primer hasil

hutan kayu yang

mengikuti temu usaha

perkayuan

100 Perush. Meningkatnya jumlah

industri primer hasil

hutan kayu yang

memiliki perijinan

10 Perush. 12,489,609 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pengembangan Pengujian dan

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Mempertahankan kontribusi

hasil hutan terhadap PDRB

- 140.000 m3

kayu; - 3.600

ton non kayu

Terselenggaranya

pelayanan tata usaha

hasil hutan

100 % Kepuasan Masyarakat

yang menerima

pelayanan tata usaha

hasil hutan dalam

bentuk IKM (Indeks

Kepuasan Masyarakat)

80 % 34,970,905 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pengawasan dan Penertiban

Pelaksanaan Peraturan Daerah

mengenai Pengelolaan Industri Hasil

Hutan

Mempertahankan kontribusi

hasil hutan terhadap PDRB

- 140.000 m3

kayu; - 3.600

ton non kayu

Dokumen hasil

pemeriksaan usaha

industri primer hasil

hutan kayu

1 buku Meningkatnya iklim

kepastian usaha

5 % 19,983,375 Kab. Malang Dinas Kehutanan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 91Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pendampingan Kelompok Usaha

Perhutanan Rakyat

Mempertahankan kontribusi

hasil hutan terhadap PDRB

- 140.000 m3

kayu; - 3.600

ton non kayu

Terbentuknya Unit

Kelembagaan

Masyarakat Pengelola

Hutan Rakyat

1 Unit Pengelolaan hutan

rakyat yang lestari dan

berkelanjutan

2052 Ha 49,958,436 Kab. Malang Dinas Kehutanan

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,086,595,990

Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman

Kehutanan

Mempertahankan proporsi

luasan penutupan lahan

berhutan dengan menurunkan

luas lahan kritis

500 Ha Jumlah bibit siap tanam 600000

batang

Bertambahnya luas

lahan yang

direhabilitasi

1500 Ha 89,925,185 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pengembangan Hutan Rakyat dan

Pengkayaan Vegetatif

Mempertahankan proporsi

luasan penutupan lahan

berhutan dengan menurunkan

luas lahan kritis

500 Ha Luas hutan rakyat yang

terbangun

600 Ha Bertambahnya luas

hutan rakyat di Kab.

Malang

43952 Ha 659,451,360 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Penghijauan Lingkungan (Lahan

Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta

Hamparan Lahan Kosong)

Mempertahankan proporsi

luasan penutupan lahan

berhutan dengan menurunkan

luas lahan kritis

500 Ha Tanaman penghijauan

lingkungan

40000 batang Meningkatnya populasi

pohon di lingkungan

perkantoran dan

pemukiman serta area

publik

100 % 79,933,498 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pembangunan Konservasi Tanah dan

Air (KTA) berupa Dam Pengendali/

Dam Penahan/ Pengendali Jurang)

Mempertahankan proporsi

luasan penutupan lahan

berhutan dengan menurunkan

luas lahan kritis

500 Ha Bangunan Konservasi

Tanah dan Air (15 unit

dam penahan dan 40

unit sumur resapan)

55 unit Tertahannya sedimen

pada genangan dam &

Berkurang Volume

aliran permukaan

9000 M3 &

10000 M2

232,306,729 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Mempertahankan proporsi

luasan penutupan lahan

berhutan dengan menurunkan

luas lahan kritis

500 Ha Dokumen Rencana

Pengelolaan Rehabilitasi

Lahan (RPRL) dan

Rencana Tahunan

Rehabilitasi Lahan

(RTnRL)

2 buku Teridentifikasinya

lokasi dan sasaran

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

1 Kab. 24,979,218 Kab. Malang Dinas Kehutanan

3 Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

74,937,654

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat

Mengenai Dampak Perusakan Hutan

Peningkatan cakupan

penghijauan

5 sumber air Tersedianya media

pembelajaran

konservasi di sekolah

(taman koleksi, biopori

dan persemaian)

3 sekolah Model sekolah

konservasi

2 Unit 29,975,062 SMP

Tirtoyudo ;

SMP Wajak ;

SMP Pakisaji

Dinas Kehutanan

Konservasi Daerah Tangkapan Air dan

Sumber Air

Peningkatan cakupan

penghijauan

5 sumber air Jumlah vegetasi

permanen pada Daerah

Tangkapan Air (DTA)

sumber air

6000 batang Kerapatan Daerah

Tangkapan Air (DTA)

sumber air ideal

400 Pohon/

Ha

22,481,296 Kec.

Poncokusumo

; Kec.

Ngantang ;

Kec. Jabung

Dinas Kehutanan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 92Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Peningkatan cakupan

penghijauan

5 sumber air Tersedianya Unit

Percontohan Tanaman

Konservasi

2 Unit Model Konservasi

tanaman konservasi

2 Unit 22,481,296 Kec.

Ampelgading ;

Kec.

Donomulyo

Dinas Kehutanan

4 Program Pembinaan dan Penertiban

Industri Hasil Hutan

199,833,745

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Peningkatan produktifitas

lahan hutan untuk produksi

hasil hutan bukan kayu

1.140 ton Tertanamnya benih

porang

150 Ha Meningkatnya

pengembangan usaha

perhutanan

masyarakat sekitar

hutan

150 Ha 87,427,264 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Pengembangan Aneka Usaha

Kehutanan

Peningkatan produktifitas

lahan hutan untuk produksi

hasil hutan bukan kayu

1.140 ton Terlaksananya budidaya

lebah madu

1 paket Meningkatnya

pendapatan

masyarakat dari

pengembangan aneka

usaha kehutanan

100 % 37,468,827 UPTD.

Tumpang

Dinas Kehutanan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan produktifitas

lahan hutan untuk produksi

hasil hutan bukan kayu

1.140 ton Terselenggaranya event

Hari Menanam Pohon

Indonesia dan Gerakan

Perempuan Tanam dan

Pelihara Pohon

(GPTPP)

2 event Meningkatnya

keberhasilan kegiatan

penghijauan

lingkungan di

Kabupaten Malang

40000

batang

54,954,280 Kab. Malang Dinas Kehutanan

Meningkatnya kualitas

sumber daya penyuluh

kehutanan

1 unit

demplot

Demplot hutan rakyat

pola agroforestry

1 Ha Tersedianya media

penyuluhan rehabilitasi

hutan dan lahan bagi

masyarakat dan

Penyuluh Kehutanan

1 Unit 19,983,375 Kab. Malang Dinas Kehutanan

2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

1,546,436,442

1 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

644,348,517

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan

penambangan bahan galian C

Meningkatnya pemahaman

terhadap tehnik

penambangan yang benar

15

kecamatan

Terselenggaranya

sosialisasi mengenai

tehnik kegiatan

penambangan

15

kecamatan

Banyaknya

masyarakat

penambang yang

mentaati tehnik

penambangan

15

kecamatan

35,797,140 Kab. Malang Dinas ESDM

Monitoring dan pengendalian kegiatan

penambangan bahan galian C

Terselenggaranya monitoring

dan pengendalian kegiatan

pertambangan bahan galian

C

15

kecamatan

Terkendalinya

penambangan bahan

galian C

15

kecamatan

Banyaknya

masyarakat yang

mentaati peraturan

pertambangan

15

kecamatan

29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 93Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Koordinasi dan pendataan tentang hasil

produksi di bidang pertambangan

Data hasil produksi di bidang

pertambangan

100% Terlaksananya

pendataan hasil

produksi pertambangan

95% Tersedianya data hasil

produk pertambangan

95% 45,343,044 Kab. Malang Dinas ESDM

Prastudi kelayakan UPT Pertambangan Data hasil produksi di bidang

pertambangan

1 laporan Terlaksananya hasil

prastudi kelayakan

dibidang pertambangan

1 laporan Tersedianya data hasil

prastudi kelayakan

dibidang

pertambangan

1 laporan 46,536,282 Kab. Malang Dinas ESDM

Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin

air bawah tanah (ABT)

Tertibnya kegiatan

pelaksanaan ijin air bawah

tanah

33

kecamatan

Terselenggaranya

pengawasan dan

penertiban kegiatan ijin

air bawah tanah

33

kecamatan

Berkurangnya

masyarakat

33

kecamatan

41,763,330 Kab. Malang Dinas ESDM

Perencanaan, monitoring dan evaluasi

air bawah tanah

Data evaluasi pengembangan

air bawah tanah

33

kecamatan

tersedianya data tentang

pengembangan air

bawah tanah

33

kecamatan

Tersedianya data yang

akurat tentang

pengembangan air

bawah tanah

33

kecamatan

29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM

Pembinaan dibidang air tanah bagi

masyarakat dan pengusaha

Terkendalinya penggunaan

air tanah oleh masyarakat

dan pengusaha

10

kecamatan

Penggunaan air tanah

oleh pengusaha dan

masyarakat sesuai

dengan peraturan dan

persyaratan teknis

10

kecamatan

Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan

masyarakat dan

pengusaha bidang

penggunaan air tanah

10

kecamatan

35,797,140 Kab. Malang Dinas ESDM

Pembuatan peta wilayah

pertambangan

Mengetahui sebaran geologi

dan potensi pertambangan di

wilayah tersebut

8 kecamatan Diketahui sebaran,

kualitas dan kuantitas

bahan galian yang

berpotensi untuk

ditambang serta batas

wilayah pertambangan

yang benar

8 kecamatan Pemilik pertambangan

investor akan mudah

untuk mendapatkan

Ijin Usaha

Pertambangan (IUP)

pertambangan liar

berkurang

8 kecamatan 286,377,119 Kab. Malang Dinas ESDM

Pemetaan sumber mata air Menggali potensi sumber-

sumber mata air untuk

pemenuhan kebutuhan air

bersih bagi warga/nilai

ekonomis

15 kec. Diketahui sebaran dan

kuantitas suplay sumber

mata air yang berpotensi

untuk dimanfaatkan bagi

warga/investor

15 kec. Masyarakat akan lebih

mudah memanfaatkan

air bersih dan dapat

menarik investor

bisnisnya di Kab.

Malang

15 kec. 45,343,044 Kab. Malang Dinas ESDM

Pendataan pengelolaan pengusahaan

pertambangan umum

Terdatanya pengelolaan

pengusahaan pertambangan

oleh masyarakat

15 kec. Tersedianya data

tentang pengelolaan dan

pengusahaan

pertambangan

15 kec. Diketahui data tentang

pengelolaan dan

pengusahaan

pertambangan di 15

kec.

15 kec. 29,830,950 Kab. Malang Dinas ESDM

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

pengusahaan migas

Data pengelolaan

pengusahaan migas

33

kecamatan

Tersedianya data

tentang pengelolaan

pengusahaan migas

33

kecamatan

Tersedianya data yang

akurat tentang

pengusahaan migas

33

kecamatan

17,898,570 Kab. Malang Dinas ESDM

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 94Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Pengawasan dan

Penertiban kegiatan rakyat yang

Berpotensi merusak lingkungan

124,096,751

Pengawasan penertiban kegiatan

pertambangan rakyat

Tertibnya kegiatan

pertambangan rakyat

15

kecamatan

Terselenggaranya

pengawasan dan

penertiban kegiatan

rakyat yang merusak

lingkungan

15

kecamatan

Berkurangnya

pertambangan rakyat

yang merusak

lingkungan

15

kecamatan

41,763,330 Kab. Malang Dinas ESDM

Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin

(PETI)

Penertiban kegiatan

pertambangan di Kabupaten

Malang

33

Kecamatan

Banyaknya para

penambangan yang

mentaati peraturan

perundangan

pertambangan

33

kecamatan

Berkurangnya

penambangan tanpa

ijin

33

kecamatan

22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM

Penyebaran peta daerah rawan

bencana alam geologi

Pemetaan daerah rawan

bencana alam geologi

2 kecamatan Terselenggaranya

pemetaan daerah rawan

bencana alam geologi

2 kecamatan Tersedianya peta

daerah rawan bencana

alam geologi

2 kecamatan 59,661,900 Kab. Malang Dinas ESDM

3 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikkan

777,991,173

Koordinasi pengembangan

ketenagalistrikan

Jaringan listrik 576 KK (6

dusun)

Terpasangnya jaringan

listrik

576 KK (6

dusun)

Tersedianya jaringan

listrik

576 KK (6

dusun)

525,024,718 6 dusun di

Kabupaten

Malang

Dinas ESDM

Survey dan identifikasi Minihidro dan

Mikrohidro di Kabupaten Malang

Adanya potensi air 5 lokasi Terlaksananya laporan

identifikasi minihidro dan

mikrohidro

5 lokasi Selesainya pembuatan

laporan identifikasi

minihidro dan

mikrohidro

5 lokasi 22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM

Perencanaan listrik desa di Kabupaten

Malang

Adanya dusun belum berlistrik 4 dusun Terlaksananya laporan

perencanaan listrik desa

4 dusun Selesainya pembuatan

laporan di dusun

4 dusun 21,478,284 Kab. Malang Dinas ESDM

Pengelolaan listrik dan pemanfaatan

energi

Dilaksanakannya program

hemat energi secara efisien

Kec. Lawang;

Kec.

Singosari;

Kec. Wagir;

Kec. Pakisaji

dan Kec.

Kepanjen

Terselenggaranya

sosialisasi hemat energi

Kec. Lawang;

Kec.

Singosari;

Kec. Wagir;

Kec. Pakisaji

dan Kec.

Kepanjen

Terlaksananya

pemakaian energi

secara efisien

Kec.

Lawang;

Kec.

Singosari;

Kec. Wagir;

Kec. Pakisaji

dan Kec.

Kepanjen

59,661,900 Kab. Malang Dinas ESDM

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 95Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Perencanaan pembuatan kontruksi

biogas

Dilaksanakannya

pemanfaatan energi alternatif

Kec.

Ngantang;

Kec. Dau;

Kec.

Karangploso

dan Kec.

Kasembon

Terselenggaranya

pemanfaatan energi

alternatif

Kec.

Ngantang;

Kec. Dau;

Kec.

Karangploso

dan Kec.

Kasembon

Terlaksananya

pemakaian energi

secara efisien

Kec.

Ngantang;

Kec. Dau;

Kec.

Karangploso

dan Kec.

Kasembon

95,459,040 Kab. Malang Dinas ESDM

Pemeliharaan PLTMH Dilaksanakannya porgram

pemanfaatan energi alternatif

2 turbin Terselenggaranya

pemanfaatan energi

alternatif

2 turbin Terselenggaranya

pemakaian energi

alternatif secara efisien

2 turbin 53,695,710 Kalisukun

Kepanjen

Kabupaten

Malang

Dinas ESDM

2.04 PARIWISATA 4,000,000,000

1 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2,650,000,000

Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata

Meningkatkan pembangunan

prasarana dan sarana

pariwisata

1 Lokasi Terealisasinya

pembangunan sarana

dan prasaran pariwisata

yang representatif

1 Lokasi Tersedianya fasilitas

pariwisata yang

representatif

1 Lokasi 150,000,000 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatkan pembangunan

pariwisata

1 kegiatan Terselenggaranya event

Gebyar Rafting

Kasembon

1 kegiatan Pengembangan obyek

wisata unggulan

1 kegiatan 90,000,000 Kasembon Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

2 kegiatan Terselenggaranya

pembinaan Koppepar

Desa Wonosari Kec.

Wonosari dan Desa

Ngadas Kec.

Poncokusumo

2 kegiatan Pengembangan obyek

wisata unggulan

Kabupaten Malang

2 kegiatan 90,000,000 Kec. Wonosari

dan Kec.

Poncokusumo

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulanga

Meningkatkan pembangunan

pariwisata

3 kegiatan Terselenggaranya

upacara Jalanidhipuja di

Pantai Balekambang;

petik Laut di Pantai

Sendang Biru dan

upacara Suran di

Gunung Kawi

3 kegiatan Pengembangan obyek

wisata unggulan

Kabupaten Malang

3 kegiatan 90,000,000 Pantai

Balekambang;

Pantai

Sendang Biru

dan Gunung

Kawi

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(PKL) pada usaha

Meningkatkan pembangunan

pariwisata

1 kegiatan Terselenggaranya

kegiatan pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

(PKL) lingkungan sehat

pada obyek wisata

1 kegiatan Pengembangan obyek

wisata unggulan

Kabupaten Malang

1 kegiatan 65,000,000 Kec. Pakis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pemberdayaan usaha rekreasi dan

hiburan umum

Meningkatkan pembangunan

pariwisata

1 kegiatan Terselenggaranya

pemberdayaan usaha

rekreasi dan hiburan

umum

1 kegiatan Pemberdayaan usaha

rekreasi dan hiburan

umum Kabupaten

Malang

1 kegiatan 65,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 96Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pengembangan daerah tujuan wisata

unggulan

Meningkatkan pembangunan

pariwisata

1 tahun Terselenggaranya

operasional Wendit

Water Park

1 tahun Pengembangan obyek

wisata unggulan

Kabupaten Malang

1 tahun 2,100,000,000 Kec. Pakis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

2 Pengembangan Kemitraan 510,000,000

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (pemilihan duta wisata Jaka

Rara Kabupaten Malang)

Peningkatan peran serta

generasi muda dalam

pengembangan pariwisata

150 peserta Terlaksananya pemilihan

duta wisata Jaka Rara

Kabupaten Malang

40 peserta Meningkatnya SDM

dan peran serta

generasi muda dalam

pengembangan

kepariwisataan di

Kabupaten Malang

10 peserta/5

pasang

175,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (festival Makanan Khas Kab.

Malang)

Pengembangan produk

makanan khas Kab. Malang

60 peserta Terselenggaranya

Festival Makanan Khas

Kab. Malang

60 peserta Meningkatnya kualitas

dan jenis serta

difersivikasi makanan

khas di Kab. Malang

60 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (festival Makanan Khas

Jawa Timur)

Pengembangan produk

makanan khas Kab. Malang

4 peserta Mengikuti festival khas

Jawa Timur

4 peserta Meningkatnya kualitas

dan jenis serta

difersivikasi makanan

khas di Kab. Malang

4 peserta 15,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (pembinaan SDM usaha

akomodasi dan rumah makan)

Peningkatan kualitas SDM

usaha akomodasi dan rumah

makan

50 peserta Terlaksananya bintek

usaha akomodasi dan

rumah makan

50 peserta Meningkatnya kualitas

SDM usaha

akomodasi dan rumah

makan

50 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (pembinaan SDM usaha biro

perjalanan, agen perjalanan dan

sarana transportasi wisata)

Peningkatan kualitas SDM

usaha biro perjalanan, agen

perjalanan dan sarana

transportasi wisata

50 peserta Terwujudnya

peningkatan kualitas

SDM usaha biro

perjalanan, agen

perjalanan dan sarana

transportasi wisata

50 peserta Meningkatnya kualitas

SDM usaha biro

perjalanan, agen

perjalanan dan sarana

transportasi wisata

50 peserta 45,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

Pengadaan surat / piagam tanda

pendaftaran usaha dan blanko

pendaftaran usaha jasa dan sarana

wisata

Peningkatnya pemahaman

tentang hak, kewajiban dan

tanggung jawab sebagai

pengusaha terhadap

peraturan perundang-

undangan bidang pariwisata

500 lembar Terwujudnya

peningkatan

pemahaman tentang

hak, kewajiban dan

tanggung jawab sebagai

pengusaha terhadap

peraturan perundang-

undangan bidang

pariwisata

500 lembar Meningkatnya

pemahaman tentang

hak, kewajiban dan

tanggung jawab

sebagai pengusaha

usaha jasa dan sarana

wisata terhadap

peraturan perundang-

undangan bidang

pariwisata

500 lembar 50,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 97Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata (pemantauan dan

pengawasan lingkungan terkait dengan

Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan

sarana wisata)

Peningkatan peran serta

pengusaha jasa dan sarana

wisata tentang Amdal UKL-

UPL

30 peserta Terlaksananya

pemantauan dan

pengawasan lingkungan

terkait dengan Amdal,

UKL UPL Usaha Jasa

dan sarana wisata

30 peserta Meningkatnya

pemantauan dan

pengawasan

lingkungan terkait

dengan Amdal, UKL

UPL Usaha Jasa dan

sarana wisata

30 peserta 75,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kab.Malang

3 Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

840,000,000

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Teridentifikasinya potensi

wisata Kab. Malang

80% Tersedianya buku hasil

kajian tentang program-

program kegiatan

pariwisata di Kab.

Malang

10 buku Tercapainya program-

program pariwisata di

Kab. Malang

100% 300,000,000 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata sub kegiatan

(Farmillarization Trip, dan peningkatan

pelayanan pariwisata bagi pemandu

wisata)

Meningkatnya pengetahuan

dan kinerja petugas dan

aparatur serta stakeholder

pariwisata

2 kegiatan Terlaksananya kegiatan

Famillarization Trip,

Bintek dan peningkatan

pelayanan pariwisata

bagi pemandu wisata

2 kegiatan Meningkatnya

pengetahuan dan

kinerja petugas dan

aparatur

2 kegiatan 150,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kegiatan pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan di

luar negeri

Meningkatkan kunjungan

wisatawan ke Kabupaten

Malang

3 kegiatan Terlaksananya pameran

: 1. Majapahit Travel

Fair di Surabaya; 2.

Gebyar Wisata

Nusantara di Jakarta,

dan 3. Makasar Expo di

Sulawesi Selatan

5 kegiatan Meningkatkan

kunjungan wisatawan

ke Kabupaten Malang

5 kegiatan 340,000,000 Surabaya,

Jakarta dan

Makasar

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran wisata

Meningkatnya informasi data

kepariwisataan dan potensi

wisata Kabupaten Malang

1 kegiatan Terlaksananya analisa

pasar untuk promosi dan

pemasaran wisata

1 kegiatan Tersedianya informasi

data kepariwisataan

dan potensi wisata

Kabupaten Malang

1 kegiatan 50,000,000 Kab. Malang Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7,463,782,523

1 Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

464,984,894

Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

Meningkatnya jumlah

pemanfaat usaha mikro di

kawasan pesisir yang

produktif

6.08% Terlaksananya

pembinaan masyarakat

pesisir

1 paket Meningkatnya

keterampilan

masyarakat pesisir

100% 300,096,634 Kec.

Gedangan,

Sumbermanjin

g Wetan,

Bantur,

Donomulyo,

Ampelgading,

Tirtoyudo

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pembinaan kelompok masyarakat

pesisir di Kabupaten Malang

Meningkatnya pengembangan

kawasan pesisir

80 Buku hasil kajian 100% Mantapnya

pengembangan

kawasan pesisir

85% 164,888,260 Kab. Malang Badan Penelitian dan

Pengembangan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 98Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2 Program Peningkatan Kesadaran

dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

375,945,233

Penyuluhan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

8% Terlaksananya

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

6 kali Meningkatnya

kesadaran masyarakat

tentang hukum

180 orang 375,945,233 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Tersedianya sarana

prasarana pengawasan

di perairan laut

6 kec. Menurunnya tingkat

pelanggaran di

perairan laut

100%

Terlaksananya

penebaran benih ikan di

perairan umum

4 lokasi Meningkatnya populasi

sumberdaya ikan di

perairan umum

4 lokasi

3 Program Peningkatan Mitigasi

Bencana Alam Laut dan Prakiraan

Iklim Laut

237,439,095

Kajian mitigasi bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut

Meningkatnya jumlah

kawasan pesisir yang siap

terhadap ancaman bencana

alam laut

8% Terlaksananya

sosialisasi mitigasi

bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut

6 kali Meningkatnya

pengetahuan dan

kesiagaan masyarakat

menghadapi bencana

180 orang 237,439,095 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

4 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

4,122,206,507

Pengembangan bibit ikan unggul Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Terpenuhinya kebutuhan

operasional BBI

12 bulan Meningkatnya produksi

benih ikan bermutu

11.00% 263,821,216 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pendampingan pada kelompok tani

pembudidaya ikan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Terlaksananya kegiatan

APP

2 paket Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% 2,077,592,079 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pembinaan dan pengembangan

Perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Tersedianya prasarana

dan sarana budidaya air

tawar

5 paket Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% 659,553,041 Kab.Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pembinaan kesehatan ikan Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Tersedianya obat-

obatan dan bahan

kimia/reagen

2 paket Meningkatnya SDM

dan deteksi kesehatan

ikan

75% 263,821,216 Kab.Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pengembangan dan pemberdayaan

SDM kelautan dan perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Terlaksananya

pembinaan kelompok

perikanan

10 klp Meningkatnya SDM

kelompok

pembudidaya ikan

10 kelompok 49,466,478 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kajian pengembangan kawasan

produksi perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Terlaksananya sertifikasi

CPIB di UPR

1 paket Meningkatnya produksi

benih ikan bermutu

11.00% 692,530,693 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya jumlah wilayah

pengelolaan perikanan bebas

IUU (Illegal, Unreported &

Unregulated) fishing

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 99Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pendataan potensi kelautan dan

perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya

45.19% Tersedianya buku

statistik kelautan dan

perikanan

1 buku Tersedianya informasi

dan data potensi

kelautan dan

perikanan

33 kec. 115,421,782 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

5 Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

1,115,963,746

Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

Meningkatnya produksi

perikanan tangkap

3.10% Terlaksananya

pengadaan sarana dan

alat bantu penangkapan

ikan

6 paket Meningkatnya sarana

penangkapan ikan

nelayan

6 paket 1,069,795,033 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pembinaan pelelangan ikan Meningkatnya produksi

perikanan tangkap

3.10% Terlaksananya

pengadaan sarana

prasarana pelelangan

ikan

2 paket Meningkatnya sarana

operasional pelelangan

ikan

2 paket 46,168,713 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

6 Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

13,191,061

Kajian sistem penyuluhan perikanan Meningkatnya SDM penyuluh

dan kelompok

100% Terlaksananya pelatihan

budidaya perikanan

1 paket Meningkatnya SDM

penyuluh dan

kelompok

100% 13,191,061 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

7 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

1,134,051,988

Kajian optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

Meningkatnya volume

pemasaran Ikan

10% Terlaksananya Temu

Kemitraan Usaha

Perikanan

1 paket Meningkatnya volume

pemasaran ikan

10% 469,684,209 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Pengolahan informasi permintaan

pasar atas hasil produksi perikanan

Meningkatnya konsumsi ikan

per kapita/tahun

5% Terlaksananya Gerakan

Memasyarakatkan

Makan Ikan (Gemarikan)

1 paket Meningkatnya

kesukaan makan ikan

pada masyarakat

5% 108,826,252 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kajian optimalisasi peningkatan mutu

dan pengolahan hasil perikanan

Meningkatnya produksi ikan

olahan

10% Terlaksananya

pembinaan teknis

pengolahan ikan

1 paket Meningkatnya

keterampilan pengolah

ikan

6 kelompok 412,088,740 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kajian optimalisasi pengembangan

investasi dan permodalan

Meningkatnya Pelayanan

Usaha Perikanan

100% Terlaksananya

pembinaan manajemen

bagi UMKM

1 paket Meningkatnya SDM

pelaku usaha

perikanan

1 paket 143,452,786 Kab. Malang Dinas Kelautan dan

Perikanan

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 100Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2.06 PERDAGANGAN 1,310,704,901

1 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

150,035,369

Peningkatan Pengawasan Peredaran

Barang dan Jasa

Tercapainya harga jual LPG

3 Kg sesuai HET dan

tersedianya aksesoris LPG

yang berstandar SNI

100% 1. Terlaksananya

kegiatan monitoring dan

evaluasi tentang

pelaksanaan

pendistribusan Tabung

LPG 3 kg, dan Aksesoris

paket LPG 3 , serta

harga jual LPG 3 Kg

sesuai dengan HET dan

meminimalisir peredaran

aksesoris LPG yang

tidak standar (tidak ber

SNI)

1 tahun Distribusi Tabung LPG

3 kg serta harga jual di

pasaran sesuai

dengan HET, serta

penggunaan aksesoris

LPG di masyarakat

memenuhi standar (ber-

SNI)

100% 11,922,435 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Peningkatan tertib ukur Terlaksananya program

pengamanan perdagangan

dan perlindungan konsumen

120

perusahaan

Terlaksananya

pelaksanaan Ukur,

Takar, Timbang dan

Perlengkapannya

(UTTP) Kemetrologian di

Kabupaten Malang

120

perusahaan

Meningkatnya

perlindungan

konsumen

120

perusahaan

105,228,902 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Peningkatan pengawasan barang

beredar dan jasa

Terlaksananya program

pengamanan perdagangan

dan perlindungan konsumen

33

kecamatan

Terlaksananya

monitoring harga

sembako dan barang

penting lainnya,

pengawasan barang

beredar, UTTP dan

WTU

33

kecamatan

Tersedianya informasi

harga sembako dan

barang penting

lainnya, terwujudnya

peredaran dan

pengawasan barang

beredar

33

kecamatan

32,884,032 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

2 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

161,789,437

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan

prosedur dan dokumen ekspor impor

Peningkatan dan

pengembangan ekspor

20 orang Terlaksananya pelatihan

kontrak dagang melalui

internet

20 orang Meningkatnya pelaku

usaha untuk

memperluas jaringan

pasar

20 orang 11,838,252 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Promosi perdagangan Peningkatan dan

pengembangan ekspor

2 kali,

8 komoditi

Terlaksananya pameran

dalam negeri

2 kali,

8 komoditi

Meningkatnya produk-

produk yang

berpotensi untuk

diekspor

2 kali,

8 komoditi

78,921,677 Jakarta Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Peningkatan dan

pengembangan ekspor

1 kali,

5 komoditi

Terlaksananya pameran

dalam negeri

1 kali,

5 komoditi

Meningkatnya produk-

produk industri kecil

dan menengah

1 kali,

5 komoditi

39,460,838 Jakarta Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 101Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Peningkatan dan

pengembangan ekspor

1 kali,

5 komoditi

Terlaksananya pameran

dalam negeri

1 kali,

5 komoditi

Meningkatnya produk-

produk industri kecil

dan menengah

1 kali,

5 komoditi

26,307,226 Jawa Timur Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Monitoring dan evaluasi ekspor impor Peningkatan dan

pengembangan ekspor

70

perusahaan

ekspor/impor

Tersedianya data

ekspor/impor

70

perusahaan

ekspor/impor

Meningkatnya

pertumbuhan ekspor

70

perusahaan

ekspor/impor

5,261,445 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

4 Program Peningkatan Pengelolaan

Pasar dan Pembinaan Pedagang

258,187,004

Intensifikasi dan ekstensifikasi

pungutan retribusi pasar

Tersedianya intensifikasi dan

ekstensifikasi pungutan

retribusi pasar

33 pasar Terlaksananya

intensifikasi dan

ekstensifikasi pungutan

retribusi pasar

Terlaksananya

intensifikasi dan

ekstensifikasi

pungutan retribusi

pasar

32,207,936 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pembinaan disiplin pedagang Disiplin pegadang 33 pasar Terlaksananya disiplin

pegadang

20 pasar Meningkatnya

ketertiban pasar

20 pasar 13,350,917 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pendidikan dan latihan bagi kepala

pasar dan staf

Kualitas kepala pasar dan

staf

70 orang Terlaksananya kegiatan

diklat

70 orang Meningkatnya kualitas

kepala pasar

70 orang 9,865,210 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pengadaan sarana prasarana

ketertiban, keamanan dan kebersihan

pasar

Tersedianya pengadaan

sarana prasarana ketertiban,

keamanan dan kebersihan

pasar

33 pasar Terlaksananya

pengadaan sarana

prasarana ketertiban,

keamanan dan

kebersihan pasar

15 pasar Terlaksananya

pengadaan sarana

prasarana ketertiban,

keamanan dan

kebersihan pasar

15 pasar 196,186,135 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pembinaan disiplin pedagang Tersedianya pembinaan 33 pasar Terlaksananya

pembinaan disiplin

33 pasar Terlaksananya

pembinaan disiplin

33 pasar 6,576,806 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

5 Program Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasar

565,750,040

Pemeliharaan dan perbaikan sarana

pasar

Peningkatan kualitas fisik

pasar

33 pasar Terlaksananya

pemeliharaan dan

perbaikan sarana pasar

14 pasar Terlaksananya

pemeliharaan dan

perbaikan sarana

pasar

14 pasar 565,750,040 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 102Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

6 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

174,943,050

Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk

Terlaksananya

pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

4 Lokasi Terbangunnya pasar

yang representatif,

Terfasilitasinya kegiatan

masyarakat dalam

distribusi barang/produk

4 Lokasi Tersedianya prasarana

dan saran pasar yang

layak

4 Lokasi 51,299,090 Kab. Malang Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang

Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

Terlaksananya program

peningkatan dan efisiensi

perdagangan dalam negeri

20 pasar di

33 kecamaan

Terlaksananya

monitoring harga

sembako dan barang

penting lainnya

20 pasar di

33 kecamaan

Terkendalinya harga

sembako dan barang

penting lainnya

20 pasar di

33

kecamaan

32,884,032 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

Peningkatan dan efisiensi

perdagangan dalam negeri

2 kali, 1

paket

Terlaksananya kegiatan

pasar lebaran, operasi

lonjakan harga dan

pasar lelang

2 kali, 1 paket Terwujudnya harga

yang terjangkau dan

jaringan pasar

2 kali, 1

paket

59,191,258 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pemantauan dan pengendalian

perusahaan

Peningkatan dan efisiensi

perdagangan dalam negeri

160

perusahaan

Terlaksananya

pemantauan dan

pengendalian

perusahaan di

Kabupaten Malang

160

perusahaan

Meningkatnya

kesadaran pelaku

usaha tentang

perijinan dan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

160

perusahaan

7,892,168 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pengolahan data dan informasi

perusahaan

Peningkatan dan efisiensi

perdagangan dalam negeri

1.200

perusahaan

Terolahnya data dan

informasi perusahaan di

Kabupaten Malang

1.200

perusahaan

Tersedianya buku

informasi perusahaan

1.200

perusahaan

5,261,445 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Peningkatan sistem dan jaringan

informasi perdagangan

Peningkatan dan efisiensi

perdagangan dalam negeri

60

perusahaan

Terwujudnya

peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

60

perusahaan

Meningkatnya jaringan

informasi usaha

60

perusahaan

18,415,058 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 103Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

2.07 PERINDUSTRIAN 6,496,440,769

1 Program Pembinaan Industri Rokok

dan Tembakau

5,270,402,859

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil tembakau (DBHCHT)

1. Tersusunnya rancangan

penggunaan DBHCHT dan

laporan pelaksanaan

penggunaan DBHCHT, serta

melaporkannya kepada

Gubernur Jawa Timur.

2. Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi penggunaan

DBHCHT pada SKPD

penerima DBHCHT, terutama

100% 1. Terlaksananya

kegiatan rapat

koordinasi penyusunan

rancangan penggunaan

DBHCHT dan

konsultasi, konsolidasi,

serta laporan

pelaksanaan

penggunaan DBHCHT

kepada Gubernur Jawa

Timur.

2. Terlaksananya

kegiatan Monitoring dan

Ev

1 tahun Tersedianya laporan

penggunaan DBHCHT

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

100% 30,082,719 Kab. Malang Bagian

Perekonomian Setda

Kabupaten Malang

Pemberantasan barang Kena Cukai

Ilegal

Meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang Cukai

Ilegal

80% Terlaksananya

Pemberantasan Barang

Kena Cukai Ilegal

80% Meningkatnya

Pemberantasan

Barang Kena Cukai

Ilegal

80% 13,370,097 Kab. Malang Satpol PP dan

Linmas

Pembinaan Lingkungan Sosial Industri

dan Tanam Tembakau

Peningkatan Kemampuan

dan Kesejahteraan ekonomi

ma- syarakat sekitar industri

rokok serta karyawan pabrik

rokok yang korban PHK

100% Terciptanya Lapangan

Kerja Baru/ Pelatihan

Kewirausahaan,

meningkat nya

keterampilan

180 Peserta Terlaksananya

Kegiatan Pelatihan

Keterampilan

masyarakat di

sekitar industri Rokok

180 Peserta 822,252,152 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Peningkatan Kerja sama antar Wilayah

anttar Pelaku dan Antar Sektor dalam

rangka Pengem- bangan Kawasan

Transmigrasi

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah , antar pelaku

dalam rangka pengemba

ngan kawasan transmigrasi

100% Terlaksananya

Koordinasi dengan

Pemda Kalimantan,

Sulawesi dan Sumatera

3 UPT Diperolehnya Daerah

Penempatan

3 UPT 136,274,983 Kalimantan,

Sumatera dan

Sulawesi

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan

serta

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah , antar pelaku

dan Antar sektor dalam

rangka pengembangan

Kawasan transmigrasi

100% Pengerahan dan

Fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan

transmigrasi untuk

memenuhi SDM

50 KK Diperolehnya Daerah

Penempatan yang

layak dihuni

45 KK 324,244,243 Kab. Malang Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Pembinaan Industri Rokok dan

Tembakau

Meningkatnya Produktivitas

dan Daya Saing

100% Terlaksananya

penerapan ketentuan

Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI)

100% Meningkatnya

penerapan ketentuan

Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI)

100% 668,504,859 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 104Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

Pembinaan Industri Rokok dan

Tembakau

Tersedianya fasilitas

perawatan dan peralatan

akibat dampak rokok

15 buah Terselenggaranya

pengembangan Fasilitas

Peralatan dan

Perawatan Akibat

dampak rokok

15 paket Meningkatnya daya

jangkau dan kualitas

pelayanan kesehatan

akibat dampak rokok

15 buah 2,072,365,062 Kab. Malang Dinas Kesehatan

Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi

IKM Wirausaha Baru

masyarakat / kelompok IKM

di sekitar pabrik rokok

150 orang Tersedianya Peralatan

kerja bagi masyarakat

untuk berwirausaha

100 paket Meningkatnya jumlah

produksi -

Terpenuhinya Mesin

dan peralatan

100% 401,102,915 wilayah

Kabupaten

Malang

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar

Peningkatan kualitas bahan baku Meningkatkan produksi dan

mutu komoditi tembakau

7 kecamatan Tersedianya bantuan

bibit tembakau dan

bantuan alsin tanaman

perkebunan

7 kecamatan Meningkatkan sarana

prasarana petani

tembakau

7 kecamatan 802,205,830 Kab. Malang Dinas Pertanian dan

Perkebunan

2 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

229,965,671

Pembinaan Kemampuan Teknologi

Industri

Meningkatnya daya saing

industri dan trnasformasi

teknologi

100% Terlaksananya

pembinaan kemampuan

teknologi industri

50 orang Meningkatnya

ketramplan dan

diversifikasi produk

100% 133,700,972 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Pembinaan kemampuan teknologi

industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan

Mesin/alat)

Sentra IKM 40 orang Meningkatnya daya

saing industri logam dan

batik

10 paket Terciptanya hasil

produksi yang

berkualitas

100% 96,264,700 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

3 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

354,307,575

Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil

dan Menengah

Terlaksananya Program

Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

100% Terlaksananya

Monitoring,

Pengendalian dan

Evaluasi IKM

150

Perusahaan

Tersedianya Data dan

Informasi Untuk

Pengembangan IKM

100% 13,370,097 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu

Produk dan Teknologi

Terlaksananya Program

Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

100% Terlaksananya Pelatihan

Desain Kemasan

50 Orang Pengusaha Industri

kecil Sktor Makanan

Olahan, Minuman dan

Rokok

100% 20,055,146 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Meningkatnya kemampuan

manajerial dan ketrampilan

dalam pemanfaatan sumber

daya serta meningkatnya

jumlah industri kecil

100 orang Terlaksananya fasilitasi

bagi industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan sumber

daya

120 orang meningkatnya

produktifitas dan

transformasi teknologi

serta ketrampilan

dalam pemanfaatan

sumber daya

100% 320,882,332 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 105Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pagu Indikatif Lokasi

Indikator

Keluaran KegiatanCapaian Program Hasil KegiatanUrusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanNomor

SKPD Penanggung

jawab

4 Program Pengembangan Sentra

Sentra Industri Potensial

641,764,664

Pengembangan sentra-sentra industri

potensial

Meningkatnya Daya saing

dan Produktifitas

100% Terlaksananya

Pengembangan sentra-

sentra industri potensial

1 paket Berkembangya sentra-

sentra industri

berbasis agro

100% 481,323,498 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar Kabupaten

Malang

Penyusunan profil sentra dan potensi

sentra

Sentra IKM 50 sentra Tersedianya data dan

profil sentra

200 buku Terciptanya buku profil

dan data sentra di

Kabupaten Malang

100% 106,960,777 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar

Pelatihan kemampuan dan

keterampilan SDM (1. Bantuan Alat /

Mesin; 2. Bantuan Bahan Baku)

Sentra bordir dan kerajinan

kulit / jaket

40 orang Meningkatnya

keterampilan SDM

sentra

10 paket Peningkatan kapasitas

produksi dan

pengetahuan bagi

pengrajin

100% 53,480,389 Kab. Malang Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan

Pasar

2.08 TRANSMIGRASI 220,000,000

a Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

220,000,000

Peningkatan Kerja sama antar Wilayah

antar Pelaku dan Antar Sektor dalam

rangka Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah, antar pelaku

dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

100% Terlaksananya

Koordinasi dengan

Pemda Kalimantan,

Sulawesi dan Sumatera

3 UPT Diperolehnya Daerah

Penempatan

3 UPT 45,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan Transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah, antar pelaku

dan Antar sektor dalam

rangka pengembangan

Kawasan

100% Pengerahan dan

Fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan

transmigrasi untuk

memenuhi SDM

45 KK Diperolehnya Daerah

Penempatan yang

sesuai

45 KK 50,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Peningkatan Kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

transmigasi

Membentuk Jalinan

Kerjasama antar wilayah

dalam Pengembangan

kawasan transmigrasi

2 Daerah Penjajakan Kerjasama

antar wilayah dalam

pengembangan

kawasan transmigrasi

2 Daerah Koordinasi dan

sinkronisasi program

pengembangan

kawasan transmigrasi

8 Kali 15,000,000 Bagian Kerjasama

Peningkatan Kerja sama antar Wilayah

antar Pelaku dan Antar Sektor dalam

rangka Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah, antar pelaku

dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

100% Terlaksananya

Koordinasi dengan

Pemda Kalimantan,

Sulawesi dan Sumatera

3 UPT Diperolehnya Daerah

Penempatan

3 UPT 45,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan Transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Meningkatnya kerja sama

antar wilayah , antar pelaku

dan Antar sektor dalam

rangka pengembangan

Kawasan transmigrasi

100% Pengerahan dan

Fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan

transmigrasi untuk

memenuhi SDM

45 KK Diperolehnya Daerah

Penempatan yang

sesuai

45 KK 65,000,000 Luar Jawa Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

458,892,152,452 TOTAL

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 BAB V - 106Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

DATA PRODUK UNGGULAN DESA DI KABUPATEN MALANG

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

1. Ampelgading Mulyoasri Pengembangan Produksi Ternak Kambing PE ( Peranakan Etawa ) Kalimanjing

21,250 1,771 Peternakan

2. Bantur Bantur Kripik pisang/sale - - Produk Olahan Pangan

Pringgodani Tempe - - Produk Olahan Pangan

Wonokerto Susu sapi - - Peternakan

Karangsari Tempe - - Produk Olahan Pangan

Rejoyoso Rengginang - - Produk Olahan Pangan

Wonorejo Dodol salak - - Produk Olahan Pangan

Srigonco

Sumberbening

Bandungrejo

Pantai Balekambang

Pantai Kondang Merak

Taman Ayu

-

-

-

-

-

-

Wisata

3. Bululawang 14 Desa Padi 6,8 s/d 8,7 1.752 Pertanian Pangan

14 Desa Tebu 120 s/d 140 2.479 Pertanian Pangan

Wandanpuro Buah naga 3.000 untuk bibit

7.000 untuk buah

3.000 untuk bibit

7.000 untuk buah

Pertanian Pangan

Kasri, Pringu, dan Kasembon

Jagung 9,5 s/d 10 Ton 407 Pertanian Pangan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

3 Desa Lombok 15 Ton 38 Pertanian Pangan

5 Desa Kacang tanah 35 Ton 53 Pertanian Pangan

5 Desa Peternakan 29.000 ekor - Peternakan

1579 ekor

136 ekor

821 ekor

1536 ekor

- Jaket Kulit - - Industri

4. Dampit Dampit Kopi 19.000 2.500 Pertanian Pangan

Sukodono Salak Pondo, Nilam 2 ton per hari 105 Pertanian Pangan

5. Dau Selorejo Jeruk Baby Manis 24 Ton/Ha/Thn 553 Pertanian Pangan

Gadingkulon

Petungsewu

Tegalweru

Gadingkulon Jeruk Keprok Batu 55 18 Ton/Ha/Thn 197 Pertanian Pangan

Selorejo

Petungsewu

Tegalweru

Sumbersekar Pembibitan Ikan Nila 8 juta ekor / thn 2,7 Perikanan Air Tawar

6. Donomulyo Donomulyo, Kakao 7.2 368 Perkebunan

Tulungrejo, Pisang 85 1260 Pertanian Pangan

Sumberoto Kelapa 10 1338 Perkebunan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Purworejo Buah Naga 10.2 10 Pertanian Pangan

Mentaraman Emping mlinjo 50 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

Tempursari Krupuk ketela pohon 100 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

Purwodadi Krupuk gadung 25 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

Tlogosari Krupuk miler 10 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

Banjarejo Ceriping pisang 50 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

Kedungsalam Emping mlinjo 25 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

7. Gedangan Sumberejo Tebu 66.925,6 ton/ha/tahun

952 ha Perkebunan

Segaran Tebu 49.139,7 ton/ha/tahun

699 ha Perkebunan

Sidodadi Kelapa 681,200 ton/ha/tahun

131 ha Perkebunan

Gajahrejo Jagung 865,2 ton/ha/tahun

206 ha Pertanian Pangan

Tumpakrejo Jagung 1.654,8 ton/ha/tahun

394 ha Pertanian Pangan

Gedangan Variasi mobil dan motor 5000 buah/tahun

Malang Industri

Sindurejo Kerajinan tempeh 8855 biji/tahun Gedangan Industri

Girimulyo Kerajinan tempeh 5362 biji/tahun Gedangan Industri

8. Gondanglegi 14 Desa Tebu 180 - 200 2,768 Perkebunan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Pidek – Sepanjang

Bunga klobot dari jagung

Ikan

Ketawang

4 Ton

-

-

-

Perikanan

Industri

9. Jabung

Kemantren Susu 182.000 cup per hari

PT. Pindad Peternakan

10. Kalipare Arjowilangun Kripik Singkong - - Produk Olahan Pangan

Sukowilangun Ubi Kayu 7,200 16 Produk Olahan Pangan

Kaliasri Jamur Tiram 6.000 Bt - Industri

Kalipare Ikan air tawar 65 ton - Perikanan

Sumberpetung Ikan air tawar 35 ton - Perikanan

Putukrejo - - - -

Tumpakrejo Tiwul - - Produk Olahan Pangan

Arjosari - - - -

Kalirejo - - - -

11. Karangploso Donowarih Jeruk Keprok Siam 25 Ton/Ha 28 Pertanian Pangan

Tegalgondo Padi 6 Ton/Ha 4.000 m Pertanian Pangan

Bocek Lombok Merah 3 Ton/Ha 30 ha Pertanian Pangan

Tawangargo Sawi 1.897 ton/ha 114 Pertanian Pangan

12. Kasembon 6 Desa Durian 10.000 Buah 750 Perkebunan

Pondokagung, Bayem, Sukosari

Cabe 1 Ton 700 Pertanian Pangan

Pondok, Bayem, Pait, Wonoagung

Pisang 1000 tundun 34 Pertanian Pangan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

6 Desa Padi 8 Ton 300 Pertanian Pangan

6 Desa Jagung 7 Ton 50 Pertanian Pangan

13. Kepanjen Desa Jenggolo Beras Hitam 6 Ton/ Ha 0,5 ha Pertanian Pangan

Desa Talangagung Jamur Tiram - 360 m Produk Olahan Pangan

Kel. Cempokomulyo Beras Hitam dan Beras Merah

6 Ton/ Ha 1 ha Pertanian Pangan

Desa Ngadilangkung Lele Sangkuriang - 0,2 ha Perikanan Air Tawar

14. Kromengan Tersebar di Desa Jambuwer, Peniwen Jatikerto, sebagian besar di Desa Jambuwer

Salak Pondoh 4 Ton/Ha 6 Pertanian Pangan

Karangrejo Jamu Gendong 1500 lt Terdaftar pada kelompok 50 orang dan yang tidak ikut kelompok ± 100 orang

Produk Olahan Pangan

Kromengan dan Jambuwer Buah Naga 1,8 Ton/Ha 1,1 Pertanian Pangan

15. Lawang Sumberngepoh

(terbanyak) dan 9 Desa Lainnya

Padi Organik 7,5 Ton/Ha

60 ha Pertanian Pangan

Srigading Jagung Lokal Putih 3 Ton / Tahun 50 Ha Pertanian Pangan

Turirejo

Kerajinan Kayu

- Miniatur Bus

Diproduksi

sesuai Pesanan

Karoseri dan

perorangan /

-

Industri

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Bedali - Kuda-kudaan

pengusaha jasa angkutan

-

Kelurahan Lawang Kue PIA Cap Angsa

(Bahan dasar Kacang Hijau )

Diproduksi sesuai pesanan dan terbatas

-

Produk Olahan Pangan

Wonorejo Susu Kambing PE Produksi ± 20 liter/hari

Pengolahan :

Susu Kefir

Es Krim

Populasi ± 200 ekor Peternakan

16. Ngajum Kranggan Cabe 7,5 60 Pertanian Pangan

Babadan Ubi Jalar 12 67 Pertanian Pangan

Balesari Ubi Jalar 12 69 Pertanian Pangan

Ngajum, Kasamben, Kranggan, Ngasem

Tanaman Tebu 1.200 kwt 1.730.545 Perkebunan

Ngasem, Maguan, Ngajum, Pala’an, Kranggan

Tanaman Padi 6 3.592.939 Pertanian Pangan

Banjarsari Tape 36 ton/tahun Lokal Produk Olahan Pangan

17. Ngantang Pandansari

Kaumrejo

Waturejo

Sumberagung

Durian 6.750.000 Butir 45.000 pohon Perkebunan

Ngantru, Sidodadi

Pagersari

Kentang 45 Ton/Ha/Th 565 ha Pertanian Pangan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Purworejo

Banjarejo

Mulyorejo

Bawang Merah 35 Ton/Ha/Th 575 ha Pertanian Pangan

18. Pagak -

-

-

Gatot Tiwul

Camilan

Pupuk Bokhasi

Industri biji plastik

-

-

-

-

-

-

Produk Olahan Pangan

Produk Olahan Pangan

Industri

Industri

19. Pagelaran 10 Desa Padi 18 300 Pertanian Pangan

Kademangan Salak 4 1 Perkebunan

Banjarejo Jamur Tiram 40 kg 10 unit Produk Olahan Pangan

Suwaru

Kademangan

Kripik salak 50 kg 3 unit Produk Olahan Pangan

Pagelaran Gerabah - - Industri

Balearjo

Kanigoro

Olahan

Enceng gondok

5 kw

-

1 unit

-

Produk Olahan

20. Pakis Pakiskembar Bordir

20 potong per hari

Saudi Arabia, Jakarta Industri

Sumberpasir Bordir

10 potong per hari

Bangil, Surabaya, Jember

Industri

Asrikaton Batik Keris

15 potong per hari

Bali, Jakarta, Surabaya Industri

Mangliawan Pia / Camilan 50 kg per hari

Malang, Surabaya, Kediri

Produk Olahan Pangan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Sekarpuro Tempe dan Tempe Kacang 25 kg per hari

Malang, Blitar, Pasuruan

Produk Olahan Pangan

Kedungrejo Kripik buah 100 kg per hari Batu, Kediri, Blitar

Produk Olahan Pangan

Banjarejo Opak gapit 40 kg per hari Pasuruan, Blitar, Kediri

Produk Olahan Pangan

Tirtomoyo

Anyaman rotan, eceng gondok

sesuai pesanan Bali, Surabaya Industri

Bunutwetan Kripik tempe 5 kg per hari Malang, Batu, Kediri Produk Olahan Pangan

Saptorenggo Kripik tempe 7 kg per hari Malang, Jember, Blitar Produk Olahan Pangan

21. Pakisasi Pakisaji Sinom 1000 karton per bulan

Malang Raya Produk Olahan Pangan

Karangpandan Kerajinan topeng Malangan 15 Set setiap bulan

Internasional Industri

Glanggang Sepatu

100 pasang per bulan

Malang Raya Industri

Wonokerso Budidaya jamur tiram 50 Kg setiap hari

Malang Raya Produk Olahan Pangan

Sutojayan Opak gulung 50 Kg setiap hari

Malang Raya Produk Olahan Pangan

Karangduren Kotak Kardus, Lamaran, Undangan

1000 biji per hari

Antar kota Industri

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Kendalpayak Sari Kedelai 750 kemasan per hari

Antar kota Produk Olahan Pangan

Genengan Jamur Tiram 5 kwintal per hari

Antar kota Produk Olahan Pangan

Kebonagung Jahe Merah 50 dos per hari Antar pulau Pertanian

Wadung Kasur 175 Buah per bulan

Antar kota Industri

Jatisari Jamur tiram 600 kg per minggu

Malang Raya Produk Olahan Pangan

Permanu Kripik singkong 30 kg per hari Malang Raya Produk Olahan Pangan

22. Poncokusumo Poncokusumo, Apel 20 915 Pertanian Pangan

Wringinanom 20 132

Gubugklakah 20 97

Pandansari 20 85

Sumberejo 20 78

Ngadireso 20 10

Argosuko Belimbing 30 16 Pertanian Pangan

Ngadas Kentang 15 224 Pertanian Pangan

Ngadireso Kelengkeng 25 kg/pohon 7,95 Pertanian Pangan

2

Poncokusumo Bunga Krisan 1,250,000 1,9 Pertanian Hortikultura

Pandansari

1,250,000 2.2

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Ngadas Brambang prei 12 501 Pertanian Pangan

Wonorejo 12 55

Gubugklakah 12

Karanganyar Jeruk 9.6 20.9 Pertanian Pangan

Ngadas Kobis 90 85 Pertanian Pangan

Belung 90 40

Gubugklakah 90 13

Ngebruk 90 30

Wonomulyo 90 38

Karangnongko 90 67

Wonorejo 90 18

Belung Tomat 105 10 Pertanian Pangan

Wonorejo 100 22

Karangnongko 105 17

Wonomulyo 105 3

Ngebruk 105 10

Gubugklakah 105 4

Belung Cabe besar 75 10 Pertanian Pangan

Jambesari 75 40

Wonorejo 75 19

Karangnongko 75 8

Wonomulyo 75 4.5

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Ngebruk 75 10

Gubugklakah 75 3

Pajaran Tembakau 3 - Perkebunan

23. Pujon Madiredo Apel Prima 3 ( Apel Go Organik )

40 Ton / Ha / Tahun

290 Pertanian Pangan

24. Singosari Kelurahan Candirenggo Langsep 2 kwintal / pohon

3 Pertanian Pangan

Dengkol Pepaya 1 kwintal / pohon

25 Pertanian Pangan

Gunungrejo Jagung manis 930 ton 62 Pertanian Pangan

Dengkol Waluh 270 ton 30 Pertanian Pangan

Klampok Cabai kecil 70 ton 35 Pertanian Pangan

Klampok Kuda kontes 2ekor Wisata

Tamanharjo Tempe 30 unit Produk Olahan Pangan

Watugede Ragi tempe 1800 kodi per tahun

10 unit Produk Olahan Pangan

Toyomarto Sandal karet Nasional Industri

25. Sumbermanjing Wetan

Argotirto

- Batu Phyropilite

- Batu zyalite

- Ekspor ke Jepang,Cina

Surabaya, Jakarta

Industri

Druju

- BATHIK “ANDHIS”

- Batu Kapur

- Kualitas ekspor

Dibutuhkan pengusaha pabrik gula

Industri

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Tambakrejo

- Ikan Tuna Dan Pemindangan

- Ekspor ke Jakarta,Bali, Singapura, Arab Saudi

Produk Olahan Pangan

- Druju

- Klepu

- Kedungbanteng

- Tambakasri

- Sitiarjo

- Minyak Nilam

- Ekspor Singapura, India, Thailand, Malaysia

Industri

- Harjokuncaran

- Argotirto

- Druju

- Sumbermanjing

Home Industri

- Kripik Pisang

- Kripik Ketela Rambat

- Kacang Goreng (oven)

- Sari Jahe

- Pemasaran di luar kecamatan Sumbermanjing Wetan/lokal

Produk Olahan Pangan

26. Sumberpucung 7 Desa Padi 15.152,94 ton 1753,4 Pertanian Pangan

7 Desa Jagung 6.501,6 Ton 500 Pertanian Pangan

Jatiguwi Tembakau 120 Ton 60 Perkebunan

Ngebruk Kendang 350 buah/bulan Lokal/ekspor Industri

Sambigede Rengginang 10 kg/hari Lokal Produk Olahan Pangan

27. Tajinan Tajinan, Randugading,

Sumbersuko,Gunungsari

Nangka 9,8 Ton/Ha/Tahun 28 Perkebunan

Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungronggo, Gunungsari

Durian 4,5 Ton/Ha/Tahun

16 Perkebunan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

28. Tirtoyudo Tirtoyudo Keripik Salak Monik + 2 Ton/ Tahun ±5Ha (Bahan baku kripik salak)

Produk Olahan Pangan

Minuman Sari Salak Produk Olahan Pangan

Taman kuncaran Keripik Singkong + 6 Ton / Tahun ± 50 Ha (Menjadi bahan baku kripik)

Produk Olahan Pangan

Sumber tangkil Pisang Emas + 65 Ton / Tahun

Pertanian Pangan

Wonoagung Kakao + 202 Ton / Tahun

± 184 Ha Perkebunan

Taman satriyan Buah Kesemek + 660 Ton buah segar

± 120 Ha Pertanian Pangan

Ampelgading Kopi + 282 Ton biji kering

± 282 Ha Perkebunan

Sukorejo + 345 Ton biji ± 65 Ha

Tlogosari + 392Ton biji kering

Jogomulyan +65 Ton biji kering

Kepatihan + 314 Ton biji kering

Pujiharjo Pisang + 7000 Ton / Tahun

± 600 Ha Pertanian Pangan

Purwodadi Cengkeh + 1.200 Ton/ Tahun

± 200 Ha Perkebunan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

29. Tumpang Pulungdowo Padi 4.624 578 Pertanian Pangan

Malangsuko Padi 980 140 Pertanian Pangan

Tumpang Kelengkeng 20 17 Perkebunan

Tumpang Nangka 540 2 Perkebunan

Ngingit 600 5

Kidal 600 6

Kambingan 600 6

Pandanajeng Sayuran 35 Pertanian Pangan

Bokor 15

Duwetkrajan Apel Manalagi 340 270 Pertanian Pangan

Benjor 120 70

Duwet Durian 675 6 Perkebunan

Benjor 6

Tulusbesar 4

Kidal Lobak, Kunir, Jehe 200 25 Pertanian Pangan

30. Turen Gedog Wetan

Padi

Jagung

Tebu

Peternakan

297

100

18600

44

43

25

115

8

Pertanian Pangan

Pertanian Pangan

Perkebunan

Peternakan

Talok dan Sedayu Makanan ringan - - Produk Olahan Pangan

31. Wagir Sumbersuko dan Dalisodo Sapi Perah 786.600 Liter / Tahun

255 Ekor Peternakan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

Dalisodo Cengkeh 15 Ton / Tahun 300 Batang Perkebunan

10 Desa Tebu 60.000 Ton / Tahun

750 Ha Perkebunan

12 Desa Sapi Potong 2.954 Ton / Tahun

Peternakan

32. Wajak Sumerputih Alpokat 446 15-922 Perkebunan

Bambang 400 14-282

Wonoayu 364 13-017

Dadapan 237 8-460

Sukoanyar Cabai Kriting 5.4 180 Pertanian Pangan

Ngembal

Codo

Bringin

Dadapan

Sumberputih Cabai Rawit 6.7 225 Pertanian Pangan

Patokpicis

Bringin Tomat 20 150 Pertanian Pangan

Bringin Jagung 5 ton/ha 500 Pertanian Pangan

Kidangbang Mendong 20 Industri

Wajak Ikan nila 500 kg/bulan Lokal Perikanan

Blayu Ikan nila 500 kg/bulan Lokal Perikanan

Sukolilo Songkok 120 kodi /tahun Lokal Industri

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No. Kecamatan Lokasi

( Desa / Kelurahan )

Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk

Unggulan

Jumlah Produksi Ton/

Tahun

Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran

Keterangan

33. Wonosari Wonosari Kopi 3 kw 7 Ha Perkebunan

Sumberdem Kopi 200 Ton - Perkebunan

Kebobang Dilem 5 Ton 25Ha Perkebunan

Sumbertempur Kopi robusta 4,5 Ton basah 25Ha Perkebunan

Plaosan Kopi 96.5 kw 16.35 ha Perkebunan

Bangelan Ketela pohon 24 ton/tahun 3 ha Pertanian Pangan

Kluwut Tembakau 1,1 ton/ ha 3.5 ha Perkebunan

Arjomulyo Kopi 10.5 ton/tahun 5.5 ha Perkebunan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

DATA PRODUK UNGGULAN KECAMATAN

DI KABUPATEN MALANG

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

1. Ampelgading Kambing PE Peternakan

2. Bantur Wisata Pantai Balekambang Wisata

3. Bululawang Jaket Kulit Industri

4. Dampit Kopi, Nilam, Salak Pertanian Pangan

5. Dau Jeruk Baby Manis Pertanian Pangan

6. Donomulyo Emping Mlinjo, Sale Pisang, Criping Produk Olahan Pangan

7. Gedangan Reparasi Mobil dan Motor Industri

8. Gondanglegi Bunga Klobot dari Jagung Industri

9. Jabung Susu Sapi Perah Peternakan

10. Kalipare Kripik Singkong, Ubi Kayu, Jamur Tiram,

Ikan Air Tawar

Produk Olahan Pangan

Industri

Perikanan

11. Karangploso Souvenir Kupu – kupu Industri

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

12. Kasembon Kripik Gadung, Kripik Tempe, Mbote

Buah Durian, Salak

Produk Olahan Pangan

Pertanian Pangan

13. Kepanjen Kerajinan Kulit (tas, sepatu, dll) Industri

14. Kromengan Jamu Gendong Produk Olahan Pangan

15. Lawang Padi Organik

Bibit Ikan Nila

BUMDES

Sumber Air Krabyak

Pertanian Pangan

Peternakan

Badan Usaha

Wisata

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

16. Ngajum Tempe, Tahu, Brondong

Jahe, Kunir, Asem

Anyaman Besek, Bordir

Produk Olahan Pangan

Pertanian Pangan

Industri

17. Ngantang Saos Tomat, Aneka Macam Kripik

Sayur

Susu Sapi Perah

Kerajinan Cobek, Seni Pahat

Produk Olahan Pangan

Pertanian Pangan

Peternakan

Industri

18. Pagak Gathot – Tiwul

Industri Biji Plastik

Produk Olahan Pangan

Industri

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

19. Pagelaran Kripik Salak

Kerajinan dari Eceng Gondok

Produk Olahan Pangan

Industri

20. Pakis Bordir Industri

21. Pakisaji Kerajinan Topeng Malangan Industri

22. Poncokusumo Apel Pertanian Pangan

23. Pujon Sayur, Apel, Tonic Apel

Susu Sapi Perah

Produk Olahan Pangan

Peternakan

24. Singosari Industri Sandal Industri

25. Sbrmanjing

Wetan

Abon Tuna, Kacang Open, Bekicot

Batik Druju

Produk Olahan Pangan

Industri

26. Sumberpucung Rengginang, Wingko

Kerajinan Kendang

Produk Olahan Pangan

Industri

27. Tajinan Rengginang, Macho, dan Telor Asin Produk Olahan Pangan

28. Tirtoyudo Kripik Singkong, Kering Jahe

Buah Kesemek

Produk Olahan Pangan

Pertanian Pangan

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

29. Tumpang Beras Tumpang Pertanian Pangan

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang

No Kecamatan Produk Unggulan Keterangan

30. Turen Kripik Singkong, Marning Jagung Produk Olahan Pangan

31. Wagir Biting Dupa Industri

32. Wajak Keciput, Marning, Kue Bidaran, Kue

Kenari

Bibit Nila, Lele

Tikar Mendong, Songkok

Produk Olahan Pangan

Peternakan

Industri

33. Wonosari Anyaman Bambu Industri

Badan Pere

ncanaan

Pemban

gunan

Daer

ah Kabu

paten M

alang