RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2019 Perub… · Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah...
Embed Size (px)
Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2019 Perub… · Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah...

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
TAHUN 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
Jl.Pangeran Hidayatullah Nomor 1 Kel.Keraton
Kec.Martapura 70611
Telp. (0511) 4721358, Faks (0511)4721027

DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................................... i DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................... 1 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 .............. 5 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 17 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..................... 19 3.1. Jumlah program dan kegiatan serta kebutuhan dana
/pagu indikatif ... ............................................................................... 19 3.2. Alasan dilakukan perubahan .............................................................. 23
BAB IV PENUTUP.............................................................................................. .......... 28
i

DAFTAR TABEL TABEL 2.2.1 REKAPITULASI EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPENDA S/D TRIWULAN II 2019 ............ 6 TABEL 3.2.1 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019 .......................................................................... 24
ii

1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Perubahan Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD Perubahan), adalah dokumen perubahan
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah
tahun berjalan.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi
dan kelompok sasaran kegiatan.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

3
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti
dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan
Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun
2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perijinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

4
Adapun maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam
rangka mewujudkan aplikasi pendapatan berbasis online.
2. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam
mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2019
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan
pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan
triwulan II mengacu pada APBD tahun 2019. Pokok-pokok
materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN BAPENDA
Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai
rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain
meliputi Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan
Dana/ Pagu Indikatif dan alasan dilakukan perubahan
BAB IV PENUTUP

5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
Evaluasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Banjar sampai bulan juni/Triwulan II ini yaitu:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :
a. Pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional
b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
c. Peyediaan makanan dan minuman
d. Pengadaan peralatan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
f. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
c. Penyediaan ATK
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
f. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran
g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
h. Penyusunan keuangan akhir tahun
i. Penagihan PBB
j. Penilaian dan penetapan target retribusi daerah
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :
a. Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan UU
b. Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah
c. Pengadaan mobil jabatan
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
e. Pengadaan Mebeleur
f. Pengadaan pakaian Kerja lapangan
g. Bimtek implementasi paraturan perUU
h. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
4. Penyebab tidak tercapaianya program/kegiatan karena dilaksanakan pada triwulan III, adapun terpenuhinya dan melebihi target karena rutinitas penganggaran tiap bulan.
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan pendapatan daerah Kabupaten Banjar 2019 adalah
sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1.1 berikut.

6
Tabel 2.1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BAPENDA s/d TRIWULAN II
SKPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
No Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerint
ahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra Bapenda pada Tahun 2021 (Akhir
periode renstra Bapenda)
Realisasi capaian kinerja Renstra Bapenda sampai
dengan Tahun 2018
Target Kinerja Bapenda Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Bapenda 2019 yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja 2019 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja Renstra Bapenda s/d Tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja Renstra
Bapenda s/d Tahun 2019 (%)
Unit SKPD
Penanggung Jawab
KET
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
100 8.825.142.900
100 6.676.754.625 100 1.940.490.720 20,52 444.173.578 21,53 536.062.498 0,00 0 0,00 0 42,04 980.236.076 42,04 50,51 142,04 7.656.990.701
142,04
86,76 Bapenda
Banjar
-
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 912.448.000 100 622.004.847 100 251.800.000 22,40 56.413.013 23,47 59.086.461 0,00 0 0,00 0 45,87 115.499.474 45,87 45,87 145,87 737.504.321 145,87
80,83 Sekretariat
-
01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang izinnya
100 13.580.000 0 0 100 13.580.000 8,57 849.800 11,43 3.001.600 0,00 0 0,00 0 20,00 3.851.400 20,00 28,36 20,00 3.851.400 20,00 28,36 Sekretariat
-

7
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lamanya jasa pejabat pengadministrasian keuangan
100 202.200.000 100 101.400.000 100 100.800.000 21,73 21.900.000 23,46 23.650.000 0,00 0 0,00 0 45,19 45.550.000 45,19 45,19
145,19 146.950.000 145,19
72,68 Sekretariat
-
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan
100 173.644.800 100 134.510.000 100 30.394.800 8,03 2.440.800 30,03 9.127.200 0,00 0 0,00 0 38,06 11.568.000 38,06 38,06
138,06 146.078.000 138,06
84,12 Sekretariat
-
01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Lamanya penyediaan alat tulis kantor
100 204.108.700 100 165.172.550 100 38.927.200 25,00 9.731.800 16,70 6.500.000 0,00 0 0,00 0 41,70 16.231.800 41,70 41,70
141,70 181.404.350 141,70
88,88 Sekretariat
-
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lamanya penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
100 841.135.020 100 790.194.981 100 22.100.000 22,56 4.985.000 19,23 4.250.000 0,00 0 0,00 0 41,79 9.235.000 41,79 41,79
141,79 799.429.981 141,79
95,04 Sekretariat
-
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lamanya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
100 31.500.000 100 26.678.900 100 4.800.000 16,67 800.000 8,13 390.000 0,00 0 0,00 0 24,79 1.190.000 24,79 24,79 124,79 27.868.900 124,79
88,47 Sekretariat
-
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 60.800.000 100 42.799.000 100 18.000.000 25,00 4.500.000 19,44 3.500.000 0,00 0 0,00 0 44,44 8.000.000 44,44 44,44
144,44 50.799.000 144,44
83,55 Sekretariat
-

8
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan
Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan terlaksana
100 42.160.000 100 113.400.000 100 11.340.000 25,00 2.835.000 25,00 2.835.000 0,00 0 0,00 0 50,00 5.670.000 50,00 50,00 150,00 119.070.000 150,00
282,42
Sekretariat
-
01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Lamanya penyediaan makanan dan minuman
100 1.419.677.500
100 1.075.037.500 100 199.000.000 23,43 46.632.000 13,95 27.765.000 0,00 0 0,00 0 37,39 74.397.000 37,39 37,39
137,39 1.149.434.500
137,39
80,96 Sekretariat
-
01.18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
Lamanya peenyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100 2.019.411.900
100 1.548.426.259 100 430.000.000 25,38 109.138.591 40,36 173.551.997 0,00 0 0,00 0 65,74 282.690.588 65,74 65,74
165,74 1.831.116.847
165,74
90,68 Sekretariat
-
01.19 Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran
Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran
100 2.904.476.980
100 2.057.130.588 100 819.748.720 22,44 183.947.574 27,13 222.405.240 0,00 0 0,00 0 49,57 406.352.814 49,57 49,57
149,57 2.463.483.402
149,57
84,82 Sekretariat
-
2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Pakai
100 3.177.092.103
100 1.587.017.681 100 1.307.991.520 40,29 471.716.730 8,99 318.239.896 0,00 0 0,00 0 49,28 789.956.626 49,28 60,39 149,28 2.376.974.307
149,28
74,82 Bapenda
Banjar
-

9
02.04 Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang diadakan
100 450.000.000 0 0 100 450.000.000 100,00 427.690.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 427.690.000 0,00 0,00 100,00 427.690.000 100,00
0,00 Sekretariat
-
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
100 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Sekretariat
-
02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
100 604.771.520 100 489.999.569 100 86.371.520 100,00 0 0,00 86.240.400 0,00 0 0,00 0 100,00 86.240.400 100,00 99,85 200,00 576.239.969 200,00
95,28 Sekretariat
-
02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
100 691.250.000 100 128.036.906 100 560.500.000 28,57 8.000.000 14,29 189.600.000 0,00 0 0,00 0 42,86 197.600.000 42,86 35,25 142,86 325.636.906 142,86
47,11 Sekretariat
-
02.10 Pengadaan mebeleur
Jumlah pengadaan mebeleur
100 199.200.000 100 169.576.000 100 10.500.000 0,00 0 6,54 7.500.000 0,00 0 0,00 0 6,54 7.500.000 6,54 71,43 0,00 177.076.000 0,00 88,89 Sekretariat
-
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lamanya pemeliharaan gedung kantor
100 32.258.883 100 22.952.953 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 22.952.953 100,00
71,15 Sekretariat
-
02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Lamanya pemeliharaan mobil jabatan
100 40.920.000 0 0 100 40.920.000 31,55 12.909.223 17,34 7.094.006 0,00 0 0,00 0 48,88 20.003.229 48,88 48,88
48,88 20.003.229 48,88 48,88 Sekretariat
-
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100 793.191.700 100 481.501.863 100 134.700.000 16,08 21.657.507 19,70 26.540.490 0,00 0 0,00 0 35,78 48.197.997 35,78 35,78
135,78 529.699.860 135,78
66,78 Sekretariat
-

10
02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100 169.500.000 100 103.561.390 100 25.000.000 5,84 1.460.000 5,06 1.265.000 0,00 0 0,00 0 10,90 2.725.000 10,90 10,90
110,90 106.286.390 110,90
62,71 Sekretariat
-
02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Lamanya rehabilitasi gedung kantor
100 196.000.000 100 191.389.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 191.389.000 100,00
97,65 Sekretariat
-
3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Aparatur Disiplin Dalam Berpakaian Dinas
100 12.250.000 100 6.250.000 100 6.000.000 100,00 6.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.000.000 100,00 0,00 200,00 12.250.000 200,00
100,00
Bapenda
Banjar
-
03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
100 12.250.000 100 6.250.000 100 6.000.000 100,00 6.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.000.000 100,00 0,00 200,00 12.250.000 200,00
100,00
Sekretariat
-
4 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Kelulusan Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis/Sejenisnya
100 1.310.000.000
100 956.959.505 100 315.000.000 20,00 72.920.700 34,29 116.989.800 0,00 0 0,00 0 54,29 189.910.500 54,29 60,29 154,29 1.146.870.005
154,29
87,55 Bapenda
Banjar
-
05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perUUan
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
100 1.310.000.000
100 956.959.505 100 315.000.000 20,00 72.920.700 34,29 116.989.800 0,00 0 0,00 0 54,29 189.910.500 54,29 60,29 154,29 1.146.870.005
154,29
87,55 Sekretariat
-
5 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan
100 176.174.600 100 135.302.550 100 37.620.000 36,60 15.153.500
23,40 4.013.500 0,00 0 0,00 0 60,00 19.167.000 60,00 50,95 160,00 154.469.550 160,00
87,68 Bapenda
Banjar
-

11
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan
100 38.008.600 100 23.736.550 100 11.820.000 100,00 10.679.000 0,00 600.000 0,00 0 0,00 0 100,00 11.279.000 100,00 95,42
200,00 35.015.550 200,00
92,13 Sekretariat
-
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan
100 123.476.000 100 111.566.000 100 11.110.000 0,00 1.860.000 0,00 2.174.500 0,00 0 0,00 0 0,00 4.034.500 0,00 36,31
100,00 115.600.500 100,00
93,62 Sekretariat
-
06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan
100 1.845.000 0 0 100 1.845.000 50,00 675.000 50,00 150.000 0,00 0 0,00 0 100,00 825.000 100,00 44,72 100,00 825.000 100,00
44,72 Sekretariat
-
06.05 Pengemban gan dan pengendalian perencanaan
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan beserta perubahan
100 8.600.000 0 0 100 8.600.000 25,00 1.059.500 25,00 520.000 0,00 0 0,00 0 50,00 1.579.500 50,00 18,37
50,00 1.579.500 50,00 18,37 Sekretariat
-
06.10 Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan
100 4.245.000 0 0 100 4.245.000 8,00 880.000 42,00 569.000 0,00 0 0,00 0 50,00 1.449.000 50,00 34,13 50,00 1.449.000 50,00 34,13 Sekretariat
-

12
6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah
100 12.250.268.300
100 11.119.444.326 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 11.119.444.326
100,00
90,77 Bapenda
Banjar
-
17 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil
100 2.081.070.300
100 1.924.386.657 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -
0,00 - 100,00 1.924.386.657
100,00
92,47 Bidang
Pendapatan
III
-
17
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Persentase capaian penerimaan PAD
100 5.400.371.200
100 5.166.665.466 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -
0,00 - 100,00 5.166.665.466
100,00
95,67 Bidang
Pendapatan I dan Bidan
g Pengendalia
n Pendapatan
-
17 Optimalisasi Penerimaan PBB & BPHTB
Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan BPHTB
100 4.768.826.800
100 4.028.392.203 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -
0,00 - 100,00 4.028.392.203
100,00
84,47 Bidang
Pendapatan
II
-
7 22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
100 962.035.700 0 0 100 962.035.700 70,71 122.026.207 13,41 162.452.839 0,00 0 0,00 0 84,12 284.479.046 84,12 29,57 84,12 284.479.046 84,12 29,57 Bapenda
Banjar
-

13
22.01 Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
100 265.486.000 0 0 100 265.486.000 14,29 31.218.000 28,57 46.613.000 0,00 0 0,00 0 42,86 77.831.000 42,86 29,32
42,86 77.831.000
42,86 29,32 Bidang
Pengendalia
n Pendapatan
-
22.02 Pengawasan pajak daerah
Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
100 283.468.700 0 0 100 283.468.700 22,05 31.819.936 77,95 58.645.000 0,00 0 0,00 0 100,00 90.464.936 100,00 31,91
100,00 90.464.936
100,00
31,91 Bidang
Pengendalia
n Pendapatan
-
22.03 Penegakan hukum pajak daerah
Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih
100 413.081.000 0 0 100 413.081.000 28,96 58.988.271 17,56 57.194.839 0,00 0 0,00 0 46,53 116.183.110 46,53 28,13 46,53 116.183.110 46,53 28,13 Bidang
Pendapatan
I
-
8 23 Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
100 1.642.345.000
0 0 100 1.642.345.000 4,29 149.940.800 2,89 305.788.200 0,00 0 0,00 0 7,17 455.729.000 7,17 27,75 7,17 455.729.000 7,17 27,75 Bapenda
Banjar
-
23.01 Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi
100 905.210.400 0 0 100 905.210.400 100,00 129.272.700 0,00 23.253.200 0,00 0 0,00 0 100,00 152.525.900 100,00 16,85
100,00 152.525.900 100,00
16,85 Bidang
Pendapatan
II
-
23.02 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)
Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih
100 737.134.600 0 0 100 737.134.600 6,30 20.668.100 19,43 282.535.000 0,00 0 0,00 0 25,73 303.203.100 25,73 41,13 25,73 303.203.100 25,73 41,13 Bidang
Pendapatan
II
-

14
9 24 Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Persentase Capaian Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
100 432.458.800 0 0 100 432.458.800 30,76 47.822.820 7,45 60.404.660 0,00 0 0,00 0 38,21 108.227.480 38,21 25,03 38,21 108.227.480 38,21 25,03 Bapenda
Banjar
-
24.01 Penetapan zona nilai tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan zona nilai tanah (ZNT)
100 152.300.000 0 0 100 152.300.000 0,00 700.000 0,00 22.565.000 0,00 0 0,00 0 0,00 23.265.000 0,00 15,28 0,00 23.265.000 0,00 15,28 Bidang
Pendapatan
II
-
24.02 Verifikasi data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Jumlah wajib pajak BPHTB yang baru
100 280.158.800 0 0 100 280.158.800 65,89 47.122.820 34,11 37.839.660 0,00 0 0,00 0 100,00 84.962.480 100,00 30,33 100,00 84.962.480 100,00
30,33 Bidang
Pendapatan
II
-
10 25 Program pencapaian target retribusi daerah
Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah
100 613.436.900 0 0 100 613.436.900 73,33 51.986.249
0,00 174.917.700 0,00 0 0,00 0 73,33 226.903.949 73,33 36,99 73,33 226.903.949 73,33 36,99 Bapenda
Banjar
-
25.01 Program pencapaian target retribusi daerah
Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut
100 172.074.600 0 0 100 172.074.600 56,00 35.244.975 12,00 18.030.000 0,00 0 0,00 0 68,00 53.274.975 68,00 30,96
68,00 53.274.975 68,00 30,96 Bidang
Pendapatan
I
-

15
25.02 Penyusunan regulasi retribusi daerah
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
100 143.274.600 0 0 100 143.274.600 25,00 10.697.974 0,00 24.419.926 0,00 0 0,00 0 25,00 35.117.900 25,00 24,51
25,00 35.117.900 25,00 24,51 Bidang
Pengendalia
n Pendapatan
-
25.03 Penilaian dan penetapan target retribusi daerah
Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retibusi daerah
100 298.087.700 0 0 100 298.087.700 0,00 6.043.300 0,00 132.467.774 0,00 0 0,00 0 0,00 138.511.074 0,00 46,47
0,00 138.511.074 0,00 46,47 Bidang
Pendapatan
I
-
11 26 Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
Persentase Data Target Pendapatan Daerah yang Sinkron
100 617.335.100 0 0 100 617.335.100 16,75 7.200.000 11,80 137.756.264 0,00 0 0,00 0 28,54 144.956.264 28,54 23,48 28,54 144.956.264 28,54 23,48 Bapenda
Banjar
-
26.01 Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah
100 98.888.200 0 0 100 98.888.200 21,05 1.870.000 26,32 24.337.800 0,00 0 0,00 0 47,37 26.207.800 47,37 26,50 47,37 26.207.800 47,37 26,50 Bidang
Pendapatan
III
-
26.02 Rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer
Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer
100 318.041.100 0 0 100 318.041.100 26,67 4.770.000 26,67 65.842.564 0,00 0 0,00 0 53,33 70.612.564 53,33 22,20 53,33 70.612.564 53,33 22,20 Bidang
Pendapatan
III
-
26.03 Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun
100 200.405.800 0 0 100 200.405.800 18,75 560.000 25,00 47.575.900 0,00 0 0,00 0 43,75 48.135.900 43,75 24,02 43,75 48.135.900 43,75 24,02 Bidang
Pendapatan
III
-
Rata-rata capaian kinerja (%) 53,70 36,50
103,70 57,96
Predikat Kerja ST S ST R

16
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
7.874.713.740
1.388.940.584
1.816.625.3
57
-
-
3.205.565.941
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 53,70 36,50
103,70 57,96
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ST S ST R
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

17
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah
melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin
dicapai dengan gambaran sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2019, secara
keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa kegiatan belum
mencapai target yaitu :
- Program/kegiatan Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak
Daerah sebesar 29,57 %.
- Program/kegiatan Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
27,75 %.
- Program/kegiatan Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 25,03 %.
- Program Pencapaian Target Retribusi Daerah sebesar 36,99 %.
- Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah sebesar 23,48 %.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Untuk realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja per
triwulan II Tahun 2019 yaitu :
- Program/kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan yaitu sebesar
95,04 %.
- Program/kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan sebesar
100 %.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang ditetapkan
adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dimana outcome yang ingin dicapai yaitu :
Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
Target : 85,5% atau sebesar Rp. 127.052.574.859,-
Realisasi : 177,52 atau sebesar Rp. 225.540.392.459,-
Persentase : 100%
Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Target : 100% atau sebesar Rp. 172.884.861.363,-
Realisasi : 107,26% atau sebesar Rp.185.437.045.550,-
Persentase : 100%

18
Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Target : 100% atau sebesar Rp. 25.678.000.000,-
Realisasi : 135,33% atau sebesar Rp. 34.750.013.506,-
Persentase : 100%
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada Triwulan II
Tahun:
a. Belum selesainya perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negri
Kabupaten Banjar sehingga pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan
pihak ketiga belum terealisasi.
b. Kegiatan pemutakhiran PBB banyak dilaksanakan di triwulan III, pada
triwulan I dan II kegiatan fokus pada pendistribusian SPPT PBB dan
monitoring ke desa/kelurahan
c. Kegiatan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) pelaksanaannya setelah
kesepakatan bersama antara pemda dan kantor BPN yang dilaksanakan
pada bulan Juli 2019
d. Rakor /undangan lainnya dilaksanakanpada triwulan IV.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah
Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang
telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan
tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kabupaten Banjar.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah menyegerakan
pelaksaan kegiatan yang belum dapat terlaksana dan mengikuti
diklat/pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan kegiatan
tersebut.

19
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Untuk Anggaran Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
menerima anggaran sebesar Rp. 7.874.713.740,00 yang digunakan untuk
membiayai 10 (sepuluh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang
bersumber dari APBD Kabupaten, sampai triwwulan II terealisasi sebesar Rp.
3.205.565.941 atau 40.71%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program pelayanan administrasi perkantoran ada 12 (dua belas) kegiatan
yaitu :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 251.800.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 115.499.474,00 atau sebesar 45,87 %.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 13.580.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 3.851.400,00 atau sebesar 28,36 %.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 100.800.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 45.550.000,00 atau sebesar 45,19 %.
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 30.394.800,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 11.568.000,00 atau sebesar 38,06 %.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 38.927.200,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 16.231.800,00 atau sebesar 41,70 %.
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 22.100.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp.9.235.000,00 atau sebesar 41,79 %.
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 1.190.000,00 atau sebesar 24,79 %.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,00 atau sebesar 44,44 %.

20
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp.11.340.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 5.670.000,00 atau sebesar 50%.
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 199.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 74.397.000,00 atau sebesar 37,39 %.
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 430.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 282.690.588,00 atau sebesar 65,74 %.
l. Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 819.748.720,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 406.352.814,00 atau sebesar 49,57 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada 7 (tujuh)
kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Mobil Jabatan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 427.690.000,00 atau sebesar 95,04 %.
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 86.371.520,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 86.240.400,00 atau sebesar 99,85 %.
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 560.500.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 197.600.000,00 atau sebesar 35,25 %.
d. Pengadaan Mebeleur
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau sebesar 71.43 %.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 40.920.000,00 dan sudah
terealisasi Rp. 20.003.229,00 atau sebesar 48,88 %.
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 134.700.000,00 dan sudah
terealisasi Rp. 48.197.997,00 atau sebesar 35,78 %.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 2.725.000,00 atau sebesar 10,9 %.

21
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pada program peningkatan disiplin aparatur ada 1 (satu) kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 100 %.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ada 1 (satu)
kegiatan yaitu :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 315.000.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 189.910.500,00 atau sebesar 60,29 %.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan ada 5 (lima) kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 11.820.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 11.279.000,00 atau sebesar 95,42 %.
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 11.110.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 4.034.500,00 atau sebesar 36,31 %.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1.845.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 825.000,00 atau sebesar 44,72 %.
d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 8.600.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 1.579.500,00 atau sebesar 18,37 %.
e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 4.245.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 1.449.000,00 atau sebesar 34,13 %.
6. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah
Pada program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah ada 3 (tiga)
kegiatan yaitu :
a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 265.486.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 77.831.000,00 atau sebesar 29,32 %.
b. Pengawasan Pajak Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 283.468.700,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 90.464.936,00 atau sebesar 31,91 %.

22
c. Penegakkan Hukum Pajak Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 413.081.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 116.183.110,00 atau sebesar 28,13 %.
7. Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB) ada 2 (dua)
kegiatan yaitu :
a. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 905.210.400,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 152.525.900,00 atau sebesar 16,85 %.
b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 737.134.600,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 303.203.100,00 atau sebesar 41,13 %.
8. Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Pada program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) ada 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 152.300.000,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 23.265.000,00 atau sebesar 15,28 %.
b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 280.158.800,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 84.962.480,00 atau sebesar 30,33 %.
9. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
Pada program pencapaian target retribusi daerah ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Pendataan Retribusi Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 172.074.600,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 53.274.975,00 atau sebesar 30,96 %.
b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 143.274.600,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp.35.117.900,00 atau sebesar 24,51 %.
c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 298.087.700,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 138.511.074,00 atau sebesar 46,47 %.
10. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
Pada program pencapaian target retribusi daerah ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-
Lain PAD yang Sah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 98.888.200,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 26.207.800,00 atau sebesar 26,50 %.

23
b. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 318.041.100,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 70.612.564,00 atau sebesar 22,20 %.
c. Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 200.405.800,00 dan sudah
terealisasi sebesar Rp. 48.135.900,00 atau sebesar 24,02 %.
3.2. Alasan dilakukan perubahan
Alasan dilakukan perubahan yaitu :
1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur digeser Belanja Alat Tulis Kantor, untuk belanja
Kotak Arsip ada salah pengganggaran, dari Belanja Modal seharusnya Belanja
Barang dan Jasa.
2. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ada
pengurangan anggaran karena ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diterima
sebagai CPNS sehingga upahnya berubah.
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ada permintaan penambahan
untuk software dan hardware pajak online.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ada
pergeseran anggaran ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah.
5. Kegiatan Penegakkan Hukum Pajak Daerah ada kegiatan yang sudah
dilaksanakan pada tahap akhir sehingga dikurangi penganggarannya.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor karena kondisi gedung
kantor yang sudah kusam sehingga perlu dilaksanakan pengecatan.

24
Tabel 2.2
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2019
Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Pagu Alasan Perubahan
Renja 2019 Perubahan Renja 2019 Renja 2019 Perubahan Renja 2019 Renja 2019 Perubahan Renja 2019
Jumlah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9
Urusan Pemerintahan
Badan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
(Rp)
185 M 185 M
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase nilai indeks kepuasan manyarakat
Persentase nilai indeks kepuasan manyarakat
100 100 1.940.490.720 2.092.951.360 152.460.640
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lamanya Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lamanya Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 1 Tahun 251.800.000 251.200.000 (600.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya
Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya
35 35 13.580.000 13.460.000 (120.000)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan
Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan
1 Tahun 1 Tahun 100.800.000 100.800.000 -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis kantor
Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis kantor
3 Orang 3 Orang 30.394.800 30.394.800 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor Lamanya penyediaan alat tulis kantor
Lamanya penyediaan alat tulis kantor
1 Tahun 1 Tahun 38.927.200 41.927.200 3.000.000 Pergeseran dari Pos Mebeleur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 1 Tahun 22.100.000 22.100.000 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor
Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor
1 Tahun 1 Tahun 4.800.000 4.800.000 -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 1 Tahun 18.000.000 18.000.000 -

25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 1 Tahun 11.340.000 11.340.000 -
Penyediaan Makanan dan Minuman
Lamanya penyediaan makanan dan minuman
Lamanya penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun 1 Tahun 199.000.000 199.000.000 -
Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
1 Tahun 1 Tahun 430.000.000 593.380.640 163.380.640 Adanya kenaikan harga tiket pesawat
Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran
Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran
1 Tahun 1 Tahun 819.748.720 806.548.720 (13.200.000) Ada Ptt yang di terima jadi CPNS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai
Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai
100 100 1.307.991.520 1.611.491.520 303.500.000
Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang diadakan
Jumlah mobil jabatan yang diadakan
1 Unit 1 Unit 450.000.000 428.000.000 (22.000.000)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15 unit 15 unit 86.371.520 86.371.520 -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7 Paket 9 Paket 560.500.000 854.000.000 293.500.000 Software BPHTB dan Perangkat Pajak Online
Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor
Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor
107 Buah 7 Buah 10.500.000 7.500.000 (3.000.000) Salah Pos Anggaran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
1 Kegiatan 35.000.000 35.000.000 Kondisi gedung kantor sudah kusam
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Lamanya pemeliharaan mobil jabatan
Lamanya pemeliharaan mobil jabatan
1 Tahun 1 Tahun 40.920.000 40.920.000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 1 Tahun 134.700.000 134.700.000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas
Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas
100 100 6.000.000 6.000.000 -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan
20 Buah 20 Buah 6.000.000 6.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
100 100 315.000.000 220.000.000 (95.000.000)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya
35 Orang 20 Orang 315.000.000 220.000.000 (95.000.000)

26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan
Persentase dokumen perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan
100 100 37.620.000 37.620.000 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan
3 Dok 3 Dok 11.820.000 11.820.000 -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan
2 Dok 2 Dok 11.110.000 11.110.000 -
Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan
2 Dok 2 Dok 1.845.000 1.845.000 -
Pengembangan dan Pengembalian Perencanaan
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya
4 Dok 4 Dok 8.600.000 8.600.000 -
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan
3 dok 3 dok 4.245.000 4.245.000 -
Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah
Persentase kepatuhan membayar pajak daerah
Persentase kepatuhan membayar pajak daerah
90 90 962.035.700 888.068.700 (73.967.000 )
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak
Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak
350Org 350 Org 265.486.000 265.486.000 -
Pengawasan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi
127 WP 127 WP 283.468.700 291.193.700 7.725.000
Penegakkan Hukum Pajak Daerah
Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih
Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih
993 Juta 6993 Juta 413.081.000 331.389.000 (81.692.000) Produk Hukum sudah sampai tahap akhir
Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan
100 100 1.642.345.000 1.652.293.000 9.948.000
Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi
Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi
125000 WP 125000 WP 905.210.400 905.210.400 -
Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih
Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih
100000 WP 100000 WP 737.134.600 747.082.600 9.948.000 Penambahan anggaran untuk kegiatan Banjar Expo
Program Pemutakhiran Data BPHTB
Persentase capaian penerimaan BPHTB
Persentase capaian penerimaan BPHTB
100 100 432.458.800 432.458.800 -
Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)
3 Lokasi 3 Lokasi 152.300.000 152.300.000 -
Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB baru Jumlah wajib pajak BPHTB baru
1900 WP 1900 WP 280.158.800 280.158.800 -

27
Program Pencapaian Target Retribusi Daerah
Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah
Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah
70 70 613.436.900 605.711.900 (7.725.000)
Pendataan Retribusi Daerah Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut
Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut
100 Jenis 100 Jenis 172.074.600 172.074.600 -
Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun
4 Regulasi 4 Kegiatan 143.274.600 135.549.600 (7.725.000)
Penilaian dan penetapan Target Retribusi daerah
Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah
Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah
2 Dokumen 2 Dokumen 298.087.700 298.087.700 -
Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah
Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron
Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron
95 95 617.335.100 617.335.100 -
Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
19 Laporan 19 Laporan 98.888.200 98.888.200 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer
15 Laporan 15 Laporan 318.041.100 318.041.100 -
Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah
Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun
Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun
16 Dokumen 16 Dokumen 200.405.800 200.405.800 -
Jumlah 7.874.713.740 8.163.930.380 289.216.640

28
BAB V PENUTUP
Dengan adanya penetepan perubahan Rencana Kerja (Renja) Periode 2019 Ini,
diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus
berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.
Keberhasilan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh,
Mengingat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Juga mengemban tugas penting
dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”.
Perubahan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana kerja Bapenda di masa mendatang agar diperoleh peningkatan
kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.
Renja-P sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar di
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan
Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung terlaksananya semua
program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar.
b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu,
dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah secara
bersama-sama mempunyai tanggung jawab.
2. Melaksanakan Renja perubahan Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas
dan kewenangannya
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun
2019.
c. Rencana Tindak Llanjut
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2019, selanjutnya Perubahan Renja
Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

29
Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran
Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Martapura, 17 Juni 2019
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar,
H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama muda
NIP. 19650721 198602 1 001