RANCANGAN AWAL

303
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 RANCANGAN AWAL

Transcript of RANCANGAN AWAL

Page 1: RANCANGAN AWAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah(RPJMD) Perubahan

Kabupaten Lampung UtaraTahun 2019-2024

RANCANGAN AWAL

Page 2: RANCANGAN AWAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya

Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Lampung Utara Tahun 2019—2024 dapat dirampungkan.

Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Lampung Utara ini merupakan

hasil setelah dilaksanakannya Konsultasi Publik bersama seluruh perangkat

daerah dan unsur-unsur pemangku kepentingan yang memberikan tanggapan

dan masukan. Rancangan Awal ini selanjutnya disampaikan ke DPRD Lampung

Utara untuk memperoleh Nota Kesepakatan dengan Ketua DPRD, dan akan

menjadi bahan konsultasi dengan Gubernur Provinsi Lampung.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa

Rancangan Awal ini terdri dari 9 (sembilan) bab yang secara garis besar berisi

alasan penyusunan perubahan, kondisi eksisting dan capaian, perkembangan

dan isu strategis situasi nasional yang mempengaruhi daerah, analisis

kemampuan keuangan, penentuan strategi dan arah kebijakan, dan program-

program beserta indikator-indikator keberhasilannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan

Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD ini kami mengucapkan terima

kasih, dan semoga tercatat sebagal amal sholeh. Semoga Allah SWT senantia

memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

BUPATI LAMPUNG UTARA

Hi. BUDI UTOMO, SE., MM.

Page 3: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal ii

DAFTAR ISI

KATA PANGANTAR ................................................................................. 2

DAFTAR ISI ............................................................................................... 4

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... 7

DAFTAR TABEL ....................................................................................... 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :

07 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KABUPATEN LAMPUNG

UTARA TAHUN 2019-2024 ..................................................................

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................... I-11

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN .......................................................... I-3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN........................................................................... I-7

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ........................................................ I-8

1.4.1. RPJMD dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-

2024..................................................................................................... I-10

1.4.2. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Lampung 2015-

2019..................................................................................................... I-13

1.4.3. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lampung Utara ....... I-17

1.4.4. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lampung Utara ....... I-19

1.4.5. RPJMD dengan Rencana Strategis OPD .............................. I-20

1.4.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) ............................................................................................... I-21

1.4.7. RPJMD dengan Perencanaan Sektoral ................................ I-21

1.4.8. RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2019-2024 ............................................................ I-22

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .......................................................... II-1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ......................................... II-17

Page 4: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal iii

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ........................................... II-24

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ........................................................... II-22

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.................................................. II-33

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..................... II-36

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan

Manusia ......................................................................................................... II-48

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................................................... II-58

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ............................................................................. II-64

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan

Dasar ............................................................................................................... II-72

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan

Dasar ............................................................................................................... II-82

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan .......................................................... II-96

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang .................................................. II-108

2.4. ASPEK DAYA SAING ............................................................................................. II-110

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................ II-112

2.4.2. Fokus Fasilitas Infrastruktur Wilayah ........................................... II-115

2.4.3. Fokus Iklim Investasi.............................................................................. II-117

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN 2014 – 2018 .............................................................. III-1

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) .............................................................. III-1

3.1.2. Perkembangan Realisasi Ruang Fiskal Daerah. ............. III-10

3.1.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ................................ III-11

3.1.4. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah .......................... III-12

3.1.5. Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Belanja

Daerah ................................................................................................ III-15

3.1.6. Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi

Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Langsung............ III-16

3.1.7. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah....... III-18

3.2. PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH ..................... III-20

3.2.1. Perkembangan Realisasi Defisit/Surplus Anggaran .... III-20

Page 5: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal iv

3.2.2. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Daerah. ............................................................................................... III-21

3.2.3. Rasio Realisasi SILPA Terhadap Belanja Daerah. .......... III-21

3.2.4. Perkembangan Realisasi SiLPA .............................................. III-22

3.2.5. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..................... III-23

3.2.6. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah... III-23

3.2.7. Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Daerah ................................................................................................ III-24

3.3. PERKEMBANGAN NERACA DAERAH .......................................................... III-26

3.4. KERANGKA PENDANAAN DAN PROYEKSI .............................................. III-29

3.4.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Serta Prioritas Utama .................................................................. III-30

3.4.2. Analisis Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ...... III-31

3.5. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN ........................................... III-35

3.5.1. Proyeksi Alokasi Belanja ...................................................................... III-36

3.6. KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH ... III-41

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA ......................................................................................................................... IV-1

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ......................... IV-2

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. .............. IV-4

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan. ........................................................... IV-8

4.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang. ................................................... IV-10

4.2. ISU STRATEGIS ....................................................................................................... IV-12

4.2.1. Kebijakan Pembangunan Nasional .................................................. IV-12

4.2.2. Agenda Pembangunan Internasional ............................................. IV-13

4.2.3. Penetapan Isu-Isu Strategis Lampung Utara.............................. IV-15

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI ................................................................................................................................ V-1

5.2. MISI ............................................................................................................................... V-2

5.2.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Lampung Utara yang

Berkualitas dan Berbudaya ................................................................. V-3

Page 6: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal v

5.2.2. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan

Lingkungan yang Mendukung Pengembangan Sektor

Strategis ......................................................................................................... V-3

5.2.3. Mewujudkan Kestabilan dan Kondusivitas Daerah ................ V-4

5.2.4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima ........................... V-5

5.2.5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi

kreatif di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung di

Provinsi Lampung .................................................................................... V-6

5.3. TUJUAN ....................................................................................................................... V-7

5.4. SASARAN .................................................................................................................... V-8

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara

yang Berkualitas dan Berbudaya .................................................................. VI-1

6.2. Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan

Lingkungan yang Mendukung Pengembangan Sektor Strategis .. VI-6

6.3. Misi 3: Mewujudkan Kestabilan dan Kondusivitas Daerah ............. VI-11

6.4. Misi 4: Mewujudkan Tata pemerintahan yang Prima ....................... VI-14

6.5. Misi 5: Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi

kreatif di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung di Provinsi

Lampung .................................................................................................................... VI-20

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Kepala Daerah Kabupaten Lampung

Utara ............................................................................................................................. VIII-2

8.2. Kinerja Penyelenggaraan Per Urusan Kabupaten Lampung

Utara ............................................................................................................................. VIII-6

BAB IX. PENUTUP

Page 7: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Sektor dan Rekomendasi Aksi Berdasarkan

Capaian RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2014-

2019 .......................................................................................................... I-3

Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Nasional/Daerah ................................................................................ I-9

Gambar 1.3. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Lampung Utara

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............................... I-10

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara ................... II-2

Gambar 2.2. Peta Kawasan Hutan Negara Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... II-15

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah .. II-23

Gambar 2.4. Peta Ancaman Bencana Banjir Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... II-25

Gambar 2.5. Peta Ancaman Bencana Longsor Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... II-25

Gambar 2.6. Peta Ancaman Bencana Kekeringan Kabupaten

Lampung Utara.................................................................................... II-26

Gambar 2.7. Ancaman Bencana Gempa Kabupaten Lampung Utara . II-27

Gambar 2.8. Peta Ancaman Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... II-28

Gambar 2.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung

Utara Hingga Tahun 2035 ............................................................. II-32

Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Utara Hasil

Sensus Penduduk Tahun 2020 ................................................... II-33

Gambar 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung

Utara (Milyar Rupiah) ..................................................................... II-37

Gambar 2.12. Rata-rata Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap

Total PDRB Kabupaten Lampung (Persen) .......................... II-39

Gambar 2.13. Rata-rata Pertumbuhan Masing-masing Sektor

terhadap Total PDRB Kabupaten Lampung (Persen) ..... II-41

Page 8: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal vii

Gambar 2.14. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2015-2019 ........................................... II-45

Gambar 2.15. Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas (Crime Total ) di

Kabupaten Lampung Utara tahun 2019................................. II-47

Gambar 2.16. Crime Rate di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 .. II-48

Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Lampung Utara Tahun 2015-2020 ........................................... II-49

Gambar 2.18. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk

Kab. Lampung Utara Usia > 15 Tahun 2016-2020 (%) .. II-50

Gambar 2.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk

Kab. Lampung Utara Tahun 2016-2020 ............................... II-51

Gambar 2.20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kab.

Lampung Utara Tahun 2016-2020 ........................................... II-53

Gambar 2.21. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung

Tahun 2020 ........................................................................................... II-54

Gambar 2.22. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung

Tahun 2020 ........................................................................................... II-55

Gambar 2.23. AHH Saat Lahir Kabupaten Lampung Utara Tahun

2016-2020 ............................................................................................. II-56

Gambar 2.24. Jumlah Kejadian Gizi Buruk di Lampung Utara Tahun

2014-2018 ............................................................................................. II-57

Gambar 2.25. Angka Kematian Ibu di Lampung Utara Tahun 2014-

2018 .......................................................................................................... II-58

Gambar 2.26. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung

Tahun 2020 ........................................................................................... II-24

Gambar 2.27. Rasio Guru terhadap Murid/Siswa di Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2019 ........................................................ II-75

Gambar 2.28. Rasio Rombel dan Ruang Kelas terhadap Murid di

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 ............................... II-75

Page 9: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal viii

Gambar 2.29. Grafik Angka Kematian Bayi Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2014-2018 (per 1000 Kelahiran Bayi

Hidup) ...................................................................................................... II-77

Gambar 2.30. Perkembangan Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... II-81

Gambar 2.31. Jumlah Anggota DPRD Lampung Utara berdasarkan

Jenis Kelamin Hasil Pemilih Legislatif Tahun 2018 ......... II-83

Gambar 2.32. Perbandingan Jumlah PNS Lampung Utara

Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018 .............................. II-84

Gambar 2.33. Perbandingan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan

Peserta KB Aktif di Kabupaten Lampung Utara 2014-

2018 (%) ................................................................................................ II-91

Gambar 2.34. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dalam Pembentukan PDRB Kabupaten

Lampung Utara (Persen)................................................................ II-97

Gambar 2.35. Persentase Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor

Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara.............. II-108

Gambar 2.36. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2016-2020 (Persen) .......................................................... II-111

Gambar 2.37. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rp) ............................................ II-115

Gambar 2.38. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Brutto

(PMTB) Kab Lampung Utara Tahun 2015-2019 ............... II-118

Gambar 2.39. ICOR Kab Lampung Utara .............................................................. II-119

Gambar 2.40. Perkembangan Investasi di Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2014-2018 ................................................................. II-1120

Gambar 3.1. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... III-3

Gambar 3.2. Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018 . III-7

Gambar 3.3. Penerimaan Unsur Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tahun 2014-2018 .............................................................................. III-9

Gambar 3.4. Proporsi Unsur Pembentuk Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah Tahun 2014-2018 ......................................................... III-10

Page 10: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal ix

Gambar 3.5. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2014-2018 ................................................................. III-13

Gambar 3.6. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... III-13

Gambar 3.7. Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... III-15

Gambar 3.8. Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018 .................. III-16

Gambar 3.9. Rasio (%) Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah ....... III-17

Gambar 3.10. Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2014-2018....... III-20

Gambar 3.11. Perkembangan Surplus Anggaran di Kabupaten

Lampung Utara.................................................................................... III-22

Gambar 3.12. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ........... III-23

Page 11: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Dominasi jenis tanah di Kabupaten Lampung Utara ....... II-3

Tabel 2.2. Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Utara ........................... II-4

Tabel 2.3. Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai di Wilayah

Kabupaten Lampung Utara ........................................................... II-6

Tabel 2.4. Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Lampung Utara.. II-15

Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Utara.............. II-22

Tabel 2.6. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Lampung Utara 2014-2018 ................................. II-29

Tabel 2.7. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per

Tahun 2020 ........................................................................................... II-29

Tabel 2.8. Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan

Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten

Lampung Utara, 2020 ...................................................................... II-30

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Dalam Aspek Kesejahteraan

Masyarakat ............................................................................................ II-34

Tabel 2.10. PDRB Lampung Utara ADHB (Milyar Rupiah) .................... II-38

Tabel 2.11. PDRB Lampung Utara ADHK 2010 (Milyar Rupiah) ....... II-40

Tabel 2.12. Laju Inflasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-

2018 .......................................................................................................... II-41

Tabel 2.13. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2016-2020 ................................................................. II-43

Tabel 2.14. Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara Tahun

2015-2020 ............................................................................................. II-45

Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung

Utara 2014-2020 ................................................................................ II-49

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar berdasarkan

Jenjang Pendidikan di Kab. Lampung Utara 2016-2020 II-53

Page 12: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xi

Tabel 2.17. Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan

Jenjang Pendidikan di Kab Lampung Utara Tahun

2016-2020 ............................................................................................. II-54

Tabel 2.18. Potensi Seni Budaya Di Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2016 ........................................................................................... II-59

Tabel 2.19. Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara ........................ II-59

Tabel 2.20. Perkembangan Cabang Olahraga Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... II-63

Tabel 2.21. Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara ............... II-63

Tabel 2.22. Prasarana Peribadatan menurut Kecamatan di

Lampung Utara Tahun 2020 ........................................................ II-64

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Dalam Aspek Pelayanan Umum.................. II-66

Tabel 2.24. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak

(TK) dan Raudatul Athfal (RA) Tahun Ajaran

2020/2021 ............................................................................................ II-73

Tabel 2.25. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020 .................. II-74

Tabel 2.26. Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... II-76

Tabel 2.27. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

Lampung Utara 2018 ....................................................................... II-76

Tabel 2.28. Klasifikasi/ Jenis Permukaan Ruas Jalan Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2014-2018 ........................................... II-78

Tabel 2.29. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten

Lampung Utara (km) Tahun 2014-2018 ............................... II-78

Tabel 2.30. Tren Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Utara

Taun 2014-2018 ................................................................................. II-79

Tabel 2.31. Luas Lahan Pertanian dan Jenis Irigasi di Kabupaten

Lampung Utara (ha) ......................................................................... II-80

Tabel 2.32. Capaian Kinerja pada Urusan Sosial Tahun 2014-2018 II-82

Tabel 2.33. Indikator Ketenagakerjaan Lampung Utara 2014-

2019 .......................................................................................................... II-85

Page 13: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xii

Tabel 2.34. Ketersediaan Pangan Sektor Pertanian Lampung

Utara Tahun 2016-2020 ................................................................. II-86

Tabel 2.35. Progress Pelaksanaan Administrasi Kependudukan ...... II-89

Tabel 2.36. Jumlah UMKM di Kabupaten Lampung Utara Tahun

2014-2018 ............................................................................................. II-91

Tabel 2.37. Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ............................... II-92

Tabel 2.38. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kabupaten Lampung Utara (Milyar Rupiah) ....................... II-96

Tabel 2.39. Nilai Tukar Petani Di Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2014-2018 .............................................................................. II-97

Tabel 2.40. Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Tanaman

Pangan Kab. Lampung Utara 2016-2020 .............................. II-98

Tabel 2.41. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2019 dan 2020 (kwintal) .................................. II-99

Tabel 2.42. Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di

Kabupaten Lampung Utara ........................................................... II-100

Tabel 2.43. Produksi Perikanan Lampung Utara Tahun 2014-

2018 .......................................................................................................... II-100

Tabel 2.44. Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Budidaya 2019 .................................................................................... II-101

Tabel 2.45. Nilai Tukar Sektor Perikanan Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2014-2018 ................................................................. II-101

Tabel 2.46. Populasi Ternak Besar dan Unggas di Kab Lampung

Utara ......................................................................................................... II-102

Tabel 2.47. Daging di Kabupaten Lampung Utara (Kg) .......................... II-102

Tabel 2.48. Produksi Telur di Kabupaten Lampung Utara (Ton) ...... II-103

Tabel 2.49. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Lampung Utara ..... II-104

Tabel 2.50. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok

Pertokoan, Pasar Permanen, Pasar Semi Permanen,

dan Pasar tanpa Bangunan di Kabupaten Lampung

Utara, Tahun 2020............................................................................. II-104

Page 14: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xiii

Tabel 2.51. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2014-2018 .............................................................................. II-105

Tabel 2.52. Jumlah Tamu Asing Dan Tamu Domestic Yang

Menginap Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 ... II-105

Tabel 2.53. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang

Tersedia pada Hotel Nonbintang dan Akomodasi

Lainnya .................................................................................................... II-106

Tabel 2.54. PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten

Lampung Utara.................................................................................... II-107

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Dalam Aspek Daya Saing ................................ II-112

Tabel 2.56. Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2019-2020 ........................................... II-113

Tabel 2.57. Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Lampung Utara Tahun 2019-2020 ........................................... II-114

Tabel 2.58. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018 .................. II-116

Tabel 2.59. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.

PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN di

Kabupaten Lampung Utara, 2012-2017 ................................ II-117

Tabel 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lampung Utara 2014-2018 .......................................................... III-4

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2017 . III-6

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kab Lmapung

Utara Tahun 2014-2017 ................................................................. III-7

Tabel 3.4. Prosentase Unsur Pengeluaran Pada Belanja Tidak

Langsung ................................................................................................ III-14

Tabel 3.5. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah di

Kabupaten Lampung Utara ........................................................... III.-16

Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah .................... III-25

Tabel 3.7. Neraca Keuangan Daerah Kab Lampung Utara Tahun

2014-2016 ............................................................................................. III-27

Page 15: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xiv

Tabel 3.8. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas

Utama Kabupaten Lampung Utara ........................................... III-31

Tabel 3.9. Proyeksi Perkembangan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan........................................................................................... III-33

Tabel 3.10. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Prioritas Utama

Tahun 2020-2024 .............................................................................. III-37

Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2019-2024 .............................................................................. III-40

Tabel 5.1. Penjelasan Pokok Misi Pertama ................................................. V-3

Tabel 5.2. Penjelasan Pokok Misi Kedua ...................................................... V-4

Tabel 5.3. Penjelasan Pokok Misi Ketiga ...................................................... V-5

Tabel 5.4. Penjelasan Pokok Misi Keempat ................................................ V-5

Tabel 5.5. Penjelasan Pokok Misi Kelima .................................................... V-6

Tabel 5.6. Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

2019-2024 ............................................................................................. V-7

Tabel 5.7. Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

2019-2024 ............................................................................................. V-8

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten

Lampung Utara.................................................................................... VI-24

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung

Utara ......................................................................................................... VI-28

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu

Indikatif Kabupaten Lampung Utara ....................................... VI-29

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan ....................................................................... VII-2

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pendidikan .................................................. VII-4

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kesehatan .................................................... VII-6

Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ....................................................................................................... VII-9

Page 16: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xv

Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman ......................................................................................... VII-13

Tabel 7.6. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat .................................................... VII-15

Tabel 7.7. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Sosial .............................................................. VII-16

Tabel 7.8. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Tenaga Kerja .............................................. VII-18

Tabel 7.9. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ........................................................................... VII-20

Tabel 7.10. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pangan ........................................................... VII-22

Tabel 7.11. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pertanahan .................................................. VII-24

Tabel 7.12. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup ................................... VII-25

Tabel 7.13. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil .................................................................................. VII-27

Tabel 7.14. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .... VII-29

Tabel 7.15. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.......................................................................... VII-31

Tabel 7.16. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perhubungan .............................................. VII-33

Tabel 7.17. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika ............. VII-36

Tabel 7.18. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah............................................................................................... VII-40

Page 17: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xvi

Tabel 7.19. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Penanaman Modal ................................... VII-42

Tabel 7.20. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ................ VII-44

Tabel 7.21. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Statistik ......................................................... VII-46

Tabel 7.22. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Persandian .................................................. VII-42

Tabel 7.23. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kebudayaan ................................................ VII-48

Tabel 7.24. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perpustakaan ............................................. VII-49

Tabel 7.25. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kearsipan ..................................................... VII-50

Tabel 7.26. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan ....................... VII-51

Tabel 7.27. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pariwisata .................................................... VII-53

Tabel 7.28. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pertanian ...................................................... VII-54

Tabel 7.29. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perdagangan............................................... VII-62

Tabel 7.30. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perindustrian ............................................. VII-65

Tabel 7.31. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Transmigrasi .............................................. VII-66

Tabel 7.32. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Administrasi Pemerintahan ............... VII-67

Tabel 7.33. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pengawasan ................................................ VII-11

Tabel 7.34. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Perencanaan ............................................... VII-112

Tabel 7.35. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Keuangan ..................................................... VII-115

Page 18: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal xvii

Tabel 7.36. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Kepegawaian .............................................. VII-119

Tabel 7.37. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Pendidikan dan Latihan ....................... VII-121

Tabel 7.38. Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan

Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan ......... VII-122

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Lampung Utara.................................................................................... VIII-2

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Kab. Lampung Utara ......................................... VIII-6

Page 19: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20

(dua puluh tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk

periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Lampung Utara 2019-2024 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain dari itu, penyusunan

RPJMD Lampung Utara 2019-2024 juga berpedoman pada RPJPD Lampung Utara

2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lampung Utara 2011-2031, Kajian

Page 20: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 2

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Lampung Utara 2019-2024 dan

memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung. RPJMD Lampung Utara

2019-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Lampung Utara Tahun 2019—2024 disusun sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang

secara substantif memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat

indikatif. Selain dari itu, RPJMD Lampung Utara Tahun 2019—2024 juga digunakan

sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada

setiap tahunnya dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024. RKPD merupakan

rencana kerja tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan

keuangan daerah, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan daerah, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang berupa stimulasi

pembangunan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Lampung Utara 2019—2024 merupakan tahap ke IV dari program jangka

panjang Lampung Utara yang tertuang dalam RPJPD Lampung Utara 2005-2025.

Sesuai amanah RPJPD Lampung Utara 2005-2025, maka tema pembangunan pada

RPJMD 2019—2024 adalah perwujudan struktur perekonomian daerah yang

semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di

masa yang akan datang. Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dan

kompetisi tersebut antara lain didukung dengan upaya memperkuat peran sektor

ekonomi kreatif yang memiliki potensi dan peluang yang cukup besar di Lampung

Utara dalam 5 tahun terakhir ini.

Berdasarkan amanah tersebut serta diintegrasikan dengan permasalahan, isu

strategis serta visi misi kepala daerah, maka Dokumen RPJMD Lampung Utara

2019—2024 diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Lampung Utara dalam kerangka waktu 2019—2024.

Page 21: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 3

RPJMD Lampung Utara Tahun 2019—2024 yang kini dalam masa implementasi,

namun dalam perjalanannya terbit dan berlaku beberapa peraturan perundang-

undangan mendasar dan prinsip yang mengharuskan dilakukannya perubahan.

Perubahan harus dilakukan karena bukan hanya karena kebijakan strategis namun

yang lebih penting adalah implementasi program yang secara sistem akan

mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaannya.

Beberapa aturan yang mengharusnya dilakukannya peninjauan kembali adalah

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tenang RPJMN Tahun 2020-

2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, dan Permendagri Noor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan yuridis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Page 22: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 4

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Page 23: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82)

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Page 24: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 6

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Propinsi Lampung No. 314);

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Propinsi Lampung No. 500);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2019—2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor

104);

Page 25: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 7

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi

dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan

jangka menengah penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD

sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai

pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

RPJPN

DIP

ER

HA

TIK

AN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RPJMN RKP

RPJPD PROV

RPJMD PROV

RKPD PROV

RENSTRA SKPD PROV

RENJA SKPD PROV

DIA

CU

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

ASI

KA

N

DIP

ER

HA

TIK

AN

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPD K/K

RPJMD K/K

RKPD K/K

DIA

CU

RENSTRA SKPD K/K

RENJA SKPD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

DIA

CU

DA

N

DIS

ER

ASI

KA

N

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBD PROV

RAPBD K/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Sebagaimana saat dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019—2024 tetap berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung Utara Tahun 2005—2025

dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019—2024

Page 26: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 8

RPJMD Lampung Utara merupakan bagian integral dari perencanaan nasional dan

regional (provinsi) maka beberapa dokumen perencanaan pun akan dilakukan

telaahan karena memiliki hubungan yang erat dan berperanguh yaitu dokumen

perencanaan kewilayahan, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) wilayah sekitar Kabupaten Lampung Utara seperti Kabupaten

Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat

dan Kabupaten Way Kanan.

5. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam

Gambar berikut ini :

Gambar 1.2. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Lampung Utara dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA

RPJMN 2015-2020

RTRW Nasional

RPJPN 2005-2025

Pedoman

RPJMD Lpg 2015-2019

RPJPD Lpg 2005-2025

Pedoman

RTRW Prov. Lampung

Menjadi

Perhatian

Menjadi

Perhatian

Pedoman

RTRW Kab. Lam-Ut

RPJPD Kab. LU 2005-2025

Menjadi

Perhatian

RPJMD Kab. LU 2019 - 2024

Pedoman

RTRW Daerah Sekitar

RPJMD Daerah Sekitar

Menjadi Perhatian

Pedoman

Lingkup Internal

Page 27: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 9

Secara lebih terperinci hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk

mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia

2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam

rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta

kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Page 28: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 10

Gambar 1.3. Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Transformasi ekonomi dimulai tahun 2020—2024 untuk memberikan landasan

kokoh menuju Indonesia maju.

1.3.2. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Lampung 2019—2024

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun

2019—2024 adalah “Rakyat Lampung Berjaya”. Makna dari Visi tersebut adalah:

1. Kehidupan masyarakat yang aman;

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya;

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan ebrdaya saing;

4. Kehidupan yang sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Lampung Tahun 2019—2024 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai

berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Page 29: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 11

2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pelayanan publik

3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak,

pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan

konektivitas wilayah

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.

1.3.3. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lampung Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab

itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak

hanya memuat visi, misi dan program Bupati Kabupaten Lampung Utara periode

2019-2024, melainkan juga berpedoman pada visi dan misi beserta arah

pembangunan dan capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 – 2025, yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-

2025 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”, guna menunjang

pencapaian tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD

1945 alinea 4, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 - 2025, telah

ditetapkan visi Kabupaten Lampung Utara sampai dengan tahun 2025 yaitu

Page 30: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 12

”Kabupaten Lampung Utara Mandiri, Maju, Dan Sejahtera Tahun 2025’’. Untuk

mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima

tahunan, yang akan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan RPJMD.

Tahapan dan prioritas pembangunan, dirumuskan dengan mengkaitkan antara misi

pembangunan jangka panjang daerah dengan arah pembangunan daerah sehingga

menjadi skala prioritas pembangunan daerah berdimensi lima tahunan. Pentahapan

RPJMD yaitu RPJMD tahap pertama (2008-2013), RPJMD tahap kedua (2014-2019)

dan RPJMD tahap ketiga (2019-2024). Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2019-2024 berada di antara Tahap Ketiga (2015-2020) dan Tahap

Keempat (2020-2025) RPJP.

Sehingga dalam upaya mewujudkan visi Bupati Kabupaten Lampung Utara periode

2019-2024 yaitu “Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju, Dan

Sejahtera” harus selaras dengan perwujudan visi jangka panjang daerah yaitu

“Lampung Utara Mandiri, Maju, dan Sejahtera” melalui sinergi antara strategi,

kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 dengan

Prioritas Pembangunan Lima Tahunan Tahap Keempat (2020 – 2024) dengan

fokus Peningkatan Daya Saing Nasional/Internasional yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2005 – 2025.

1.3.4. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lampung Utara

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 12 ayat (2)

ditegaskan bahwa penyusunan RPJMD selain berpedoman pada RPJP Daerah juga

berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal ini RTRW

Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah memiliki

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014—2034. Hubungan antara RPJMD dan RTRW

sebagaimana ketentuan Pasal 160 adalah dengan mengintegrasikan sasaran dan arah

kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH) yang memuat rencana:

1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

Page 31: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 13

2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya

alam; dan

4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, selain berpedoman pada Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) daerah sendiri, juga perlu memperhatikan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) daerah sekitarnya, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta adanya keterpaduan struktur

dan pola ruang antar kabupaten diseputarannya, terutama yang berdekatan atau

yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten dalam

Provinsi Lampung, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh

mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara.

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Strategis OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-OPD dalam rentang waktu 5

(lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan

serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di

bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 110 huruf e

ditegaslan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan

sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan atau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah adalah dokumen rencana

yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan daerah. Dalam RKPD memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat

Page 32: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 14

gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan

daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang

direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program

yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian

keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang

direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari

APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD

untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan

demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan

yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan

Kabupaten.

1.3.7. RPJMD dengan Perencanaan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 perlu

memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat

nasional, provinsi maupun di Kabupaten Lampung Utara. Beberapa dokumen rencana

pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Rencana Aksi Nasional (RAN)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan mengakhiri segala bentuk

kemiskinan; mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan

gizi serta mendorong pertanian secara berkelanjutan; menjamin kehidupan yang

sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan

Iklim (RAN API), Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak, Grand Design

Penanganan Pemukiman Kumuh 2020, Rencana Aksi dan Strategi Nasional

Penanggulangan Kemiskinan, Kawasan Strategis Nasional, Strategi Nasional Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

Page 33: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 15

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Lampung yang perlu

diperhatikan yaitu RAD Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Provinsi Lampung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi

Lampung, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Lampung, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca Provinsi Lampung, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman

Pelaksanaan PUG di Lampung. Sedangkan beberapa dokumen pembangunan sektoral

Kabupaten Lampung Utara yang perlu diperhatikan adalah RAD Sustainable

Development Gols (SDGs) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kabupaten Lampung Utara, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan

penanganan permukiman kumuh.

1.3.8. RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-

2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 perlu

memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. KLHS RPJMD Kabupaten Lampung

Utara disusun untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Utara memnuhi prinsip saling

ketergantungan (interdependency), prinsip keseimbangan (equilibrium), dan prinsip

keadilan (justice). Selain itu, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Hasil penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Utara berupa isu

strategis dan rekomendasi dalam pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten

Lampung Utara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dilakukannya perubahan atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 adalah

untuk melakukan penyesuaian dengan berlakunya peraturan perundang-undangan

yang baru serta kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020—2024

sehingga akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah merealisasikan program-

programnya yang lebih terarah, terukur, dan sejalan dengan kebijakan dan program

Page 34: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 16

nasional serta provinsi. Serta bagi seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat, dan

dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Utara

sesuai dengan dengan visi misi Bupati Lampung Utara periode 2019-2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dilakukannya perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai

berikut:

1. Perubahan pada Tujuan, sasaran, Kebijakan, dan Strategi RPJMD;

2. Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Penyesuaian nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;

4. Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

terutama dalam penanganan pandemi Covid 19 dan era new normal;

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah

pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode

pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lampung Utara;

6. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan

aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program

pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

RPJMD ini

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Page 35: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 17

Bab Pendahuluan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar

dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten

Lampung Utara Tahun 2019-2024.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab II mendeskripsikan gambaran umum kondisi Kabupaten lampung Utara dan

capaian secara komprehensif sebagai dasar analisis perumusan RPJMD. Kondisi

eksisting yang dipaparkan dalam gambaran umum yaitu: (i) Aspek geografi dan

demografi, (ii) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (iii) Aspek Pelayanan Umum, serta

(iv) Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab III mendeskripsikan hasil analisis kinerja keuangan daerah terutama pada dua

tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2019—2024. Hasil analisis tersebut

menggambarkan mengenai kinerja pelaksanaan APBD, neraca daerah, kebijakan

pengelolaan keuangan, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan,

kerangka pendanaan, proyeksi pendapatan dan belanja, serta menggambarkan

kasitas ril kemampuan keuangan daerah membiayai program pencapaian visi dan

misi.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Muatan dari bab IV adalah rincian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis

yang berkembang di Kabupaten Lampung Utara. Hal tersebut akan dipergunakan

untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu

2019-2024.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Penjelasan mengenai visi dan misi merupakan inti dari bab V. Selain visi dan misi,

muatan dari bab V adalah tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten

Lampung Utara periode 2019-2024.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Page 36: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL I - 18

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung

Utara untuk kurun waktu 2019-2024. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan

mengenai program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

Bab ini memuat program-program prioritas dan kerangka indikasi pendanaan RPJMD

Lampung Utara tahun 2019-2024.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VIII merincikan tentang indikator kinerja utama yang menjadi indikator kinerja

utama Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019—2024 berikut indikator kinerja daerah

yang meliputi Aspek Kesejahteran Umum, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya

Saing yang menjadi ukuran keberhasilan program yang dilaksanakan perangkat

daerah

BAB IX. PENUTUP

Page 37: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 4

(Darurat) Tahun 1956, juncto Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara

di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya

Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari

Provinsi Lampung. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung

Utara meliputi :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung

Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan (lihat Gambar 2.1).

Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak diantara 4,34˚ - 5,06˚

Lintang Selatan dan 104,30˚ – 105,08˚ Bujur Timur. Kabupaten Lampung Utara

kini memiliki luas wilayah 2.725,63 Km2, atau 7,72 % dari luas wilayah

Page 38: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-2

Provinsi Lampung (35.288,35 Km2). Kabupaten Lampung Utara sebagian

besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 15 hingga 339

meter diatas permukaan laut.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara

2.1.1.2 Karakter Topografi

Secara Topografi bagian sebelah barat wilayah Kabupaten Lampung Utara

merupakan rangkaian bukit barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan

terjal (7 % dari luas Lampung Utara) dengan ketinggian antara 400 - 1500 M

dari permukaan laut dankemiringan lahan rata-rata 20 % s/d 40 %, yang

umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer tangkit tebak seluas 10.263,6

hektar berada di wilayah administratif Kecamatan Bukit Kemuning, dan seluas

13.989,7 Hektar berada di wilayah kecamatan Tanjung Raja (register 34)

/hutan sekunder seluas 2.261 Hektar berada di wilayah administratif

Kecamatan Abung Tinggi, seluas 1.485,6 Hektar berada di wilayah Kecamatan

Abung Pekurun (register 34) serta Bukit Punggur (No register 24) seluas 1.500

Ha berada di Kecamatan Bukit Kemuning.

Page 39: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-3

Sedangkan bagian Timur wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan

dataran rendah, dengan ketinggian antara 10 - 400 M dari permukaan laut dan

kemiringan lahan rata-rata 5 % s/d 20 %, yang sebagian besar jenis tanahnya

tertutup vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan dataran

rendah, (93 % dari luas Kabupaten Lampung Utara).

2.1.1.3 Struktur Geologi

• Struktur dan Karakteristik

Pada wilayah Lampung Utara bagian utara terdapat lapisan sedimen vulkanis

dan celah (fisaves errution) yang mengalami pelipatan di zaman pleistosin tua,

yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang

(Palembang Bed). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai dengan

singkapan endapan tulfa masam. Dari literatur dan peta geologi dapat

diinventarisir adanya bahan-bahan tambang, diantaranya adalah minyak bumi

yang terdapat pada lapisan Palembang Bed, terakumulasi sebagai lanjutan dari

endapan minyak bumi di daerah Palembang yakni di wilyah bagian sebelah

timur Kotabumi.

• Potensi

Wilayah Kabupaten Lampung Utara cenderung di dominasi oleh satuan lahan

dan jenis tanah sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Dominasi Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Utara

No Satuan Lahan

Simbol Jenis Tanah

Dominasi Jenis Tanah

1 Aluvial Af. 1.2.2 Tropaquepts, Fluvaquents, Dystropepts Au. 1.2 Fluvaquents, Tropaquepts Au. 1.3 Fluvaquents, Tropaquepts

2 Perbukitan Hab. 1.3.3 Dystropepts Hab. 1.8.2 Dystropepts

3 Dataran Tuf Masam

Idf. 3.2 Idf. 4.2 Idf. 5.2 Idq. 2.1 Idq. 3.1 Idq. 3.2 Idq. 4.2

Huplodux Dystropepts Dystropepts Hapludox Hapludox Hapludox Dystropepts

Page 40: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-4

No Satuan Lahan

Simbol Jenis Tanah

Dominasi Jenis Tanah

4 Dataran Pf. 3.2 Pf. 4.2

Hapludox Dystropepts

5 Volkan Va. 2.2.1 Va. 2.2.2 Va. 2.3.2 Vab. 1.1.2 Vab. 1.2.3 Vab. 1.3.3 Vab. 1.4.2 Vab. 1.4.3 Vab. 2.3.2 Vd. 2.3.2 Vd. 2.3.3 Vd. 2.6.2 Vab. 2.11.3

Humitropepts Humitropepts Dystrandepts Troporthents Dystrandepts, Dystropepts, Humitropepts, Dystropepts, Dystrandepts, Tropaquepts Humitropepts Dystropepts Humitropepts Humitropepts Dystropepts Humitropepts

6 Aneka Bentuk

X.1 X.2 X.3

Lembah Terjal Pemukiman Daerah Berair, Danau

Sumber : RTRW LU Tahun 2014-2034

Hasil analisis capaian indikator Jenis tanah di Kabupaten Lampung Utara

berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Tanah IPB Bogor pada Tahun

1997 terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah utama yaitu: regosol, podsolik

coklat, latosol dan podsolik merah kuning, adalah sebagaimana disajikan pada

tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Utara

No Klasifikasi Ketinggian Lokasi Sebaran

1 Podsolik Merah Kuning

100-450 dpl Tersebar dengan dominasi di Kecamatan Abung Selatan, Kotabumi

dan Sungkai Utara

2 Latosol 100-500 dpl Tersebar

3 Podsolik Coklat 900-1.500 dpl Tersebar

4 Regosol, Andosol 900-1.500 dpl Tersebar

Sumber : : Lampung Dalam Angka Tahun 2018. Keterangan : )* termasuk kecamatan pemekarannya

Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Lampung Utara berkisar

antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan

pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan

pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh

sebab itu, khusus untuk tanaman pahan lahan basah dipersyaratkan pada

kedalamam lebih dar 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan

Page 41: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-5

tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih

dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm sesuai untuk

dikonservasikan.

Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran

sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Lampung Utara.

Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang

berada disekitar perbukitan (Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Barat,

Abung Tengah). Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian

daerah-daerah perbukitan yaitu Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Barat

dan Abung Tengah.

Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah yang

teksturnya sedang sampai halus relative lebih mudah diolah dengan

kandungan unsur hara serta penyuburnya relative terjaga. Kondisi

sturktur/tekstur tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan

tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih

sesuai untk tanaman keras/tahunan.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

• Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dari aspek Hidrologi, Kabupaten Lampung Utara dilintasi oleh dua Daerah

Aliran Sungai (DAS ), yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS )Tulang Bawang seluas

217.376, 334 Hektar, terdiri dari Sub DAS Way Rarem, Sub DAS Way Abung

Dan Sub DAS Way Besai serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Seputih seluas

57.073, 621 Hektar, sehingga menyebabkan Kabupaten Lampung Utara

memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air

permukaan, yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian,

antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air

tawar, sarana penyediaan air bersih, serta sumber energi baru terbarukan bagi

masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, baik secara

konvensional maupun inkonvesiona, yang selama ini belum dikelola secara

maksimal.

Page 42: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-6

• Sungai, Danau dan Rawa

Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa sungai dan anak sungai yang

termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Tulang Bawang serta Daerah

Aliran Sungai (DAS) Way Seputih, sebagaiman tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai di Wilayah

Kabupaten Lampung Utara

No. Nama Sungai Panjang (Km) Daerah Alir (Km2)

1. Way Rarem 42 193

2. Way Galing 27 131,5

3. Way Kulur 26 137

4. Way Sabuk 38 108

5. Way Kelam 32 158

6. Way Renauh 30 156

7. Way Tulung Mas 57 134

8. Way Melungun 45 133

9. Way Belanga 22 76

10. Way Hulu Sungkai 38 116

11. Way Buluh 25 64

12. Way Buyut 33 124

13. Way Hanakau 29 59,5

14. Way Sungkai Hilir 25 80

15. Way Papan 33 208

16 Way Pengubuan 25 80

Jumlah 527 1958

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

• Debit Terendah Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Tulang Bawang dan Daerah Aliran Sungai

(DAS) Way Seputih, beserta Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) keduanya,

senantiasa mengalirkan airnya sepanjang tahun, meskipun pada musim

kemarau terjadi penurunan debit air sungai, dengan Debit terendah untuk

Way Rarem 5 M3/dt, Way Abung 7,5 M3/dt, Way Tulung Mas 1,5 M3/ dt (

Page 43: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-7

Daerah Aliran Sungai / DAS Way Tulang Bawang) serta Way Pengubuan 4

M3/dt (Daerah Aliran Sungai/ DAS Way Seputih).

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Lampung Utara termasuk dalam daerah beriklim tropis, terdiri

dari dua musim yaitu musim penghujan dari bulan Oktober s/d Maret dan

musim kemarau dari bulan April s/d September, secara bergantian sepanjang

tahun, dengan jumlah hujan rata-rata 153,5 mm/bulan atau jumlah hari hujan

rata-rata dalam sebulan adalah 12 hari/bulan. Suhu udara rata – rata minimum

berkisar antara 21,4˚C - 24˚C, sedangkan suhu udara rata – rata maksimum

berkisar antara 32,1˚C - 35,5˚C . Kelembaban udara rata – rata 82 – 89% dan

tekanan udara rata – rata 1004,90 – 1007,30 mlbar. Sedangkan rata – rata

kecepatan angin maksimum yang terjadi adalah sebesar 3 knot.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah proporsionalitas dalam

penetapan peruntukan lahan bagi kawasan lindung dan kawasan budidaya,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Presiden

Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung, sedangkan

pengertian mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah sebagai

berikut:

• Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia.

• Kawasan Lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,

sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan

pembangunan yang berkelanjutan.

Page 44: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-8

A. Kawasan Budi Daya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya.

bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Lampung Utara,

lingkungan wilayah perencanaan, menciptakan lapangan kerja, terciptanya

keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. Pola ruang

kawasan budi daya Kabupaten Lampung Utara terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan, dimana pemanfaatan hutan produksi dapat berupa

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan

kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Hutan Produksi tetap (HP) yang hingga saat ini, masih menunggu keputusan

tata batas dengan wilayah Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan ketetapan

yang dikeluarkan oleh SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/KPTS-

II/2000 tanggal 23 Agustus Tahun 2000, Kawasan Hutan Produksi Way

Hanakau (No register 46), ditetapkan sebagai Hutan Produksi (HP) seluas 177

Ha (0,06% dari luas wilayah hutan register 46), luas hutan tersebut termasuk

ke dalam wilayah administratif bagian Utara Kabupaten Lampung Utara, yaitu

Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Sungkai Utara.

Sedangkan totalitas hutan produksi yang dimiliki seluas 177 Hektar,

dengan rincian 127,44 Hektar berada di wilayah Kecamatan Sungkai Utara dan

seluas 49,56 Hektar berada di wilayah kecamatan Bunga Mayang.

Akan tetapi luasan Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau (No

register 46), sebesar 177 Ha (0,06% dari luas wilayah hutan register 46), yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, masih

menunggu kepastian proses penyelesaian penetapan tapal batas wilayah

administratif antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way

Kanan.

Page 45: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-9

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan

bagi kegiatan pertanian, yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang secara rinci sebagai berikut:

• Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi Kawasan Budidaya

tanaman pangan dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan Budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 64.915

(enam puluh empat ribu sembilan lima belas) yang tersebar di 12

kecamatan: Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Surakarta,

Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan

Sungkai Selatan, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Sungkai

Utara, Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kecamatan

Kotabumi Utara. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

saat ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk penerbitan Peraturan

Daerah secara tersendiri.

• Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 974087 Ha yang

tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan meliputi Kecamatan Abung

Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan

Abung Tengah, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Tanjung Raja,

dan Kecamatan Abung Pekurun. Kawasan perkebunan dengan luas

kurang lebih 128.563 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus

enam puluh tiga) hektar, yang tersebar 19 (sembilan belas)

Kecamatan meliputi: Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Sungkai

Utara, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Selatan,

Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan

Abung Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Kotabumi

Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Semuli,

Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan

Sungkai Barat, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Hulu Sungkai,

Page 46: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-10

Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Abung Tinggi, dan Kecamatan

Abung Kunang.

• Kawasan budidaya perternakan terdiri dari:

Kawasan budidaya ternak besar, meliputi ternak sapi dan kerbau yang

tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Abung Selatan,

Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan

Blambangan Pagar, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung

Surakarta, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Utara,

Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan

Sungkai Barat, Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Bukit

Kemuning.

Kawasan Budidaya ternak kecil, meliputi ternak kambing dan domba

yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi

Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Kunang,

Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan

Tanjung Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Barat,

Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Bukit Kemuning.

Kawasan Budidaya ternak unggas, meliputi ternak ayam ras, ayam

buras, bebek dan itik yang tersebar di 23 Kecamatan dan khusus

pengembangan ayam ras di kecamatan Kotabumi Utara dan

kecamatan Abung Semuli.

Untuk mendukung operasional kawasan budidaya Peternakan

disediakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kalicinta

kecamatan Kotabumi Utara dengan komoditas sapi dan Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Sungkai Jaya,

Abung Selatan dan Abung Tinggi.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi Kawasan perikanan

budidaya, Kawasan Minapolitan dan Prasarana perikanan yang secara rinci

sebagai berikut:

• Kawasan perikanan budidaya dengan komoditas unggulan berupa

ikan mas, nila, gurami, patin dan ikan lele yang berlokasi di bendungan

Page 47: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-11

Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun, bendungan Tirtha Sinta di

Kecamatan Kotabumi Utara dan bendungan Way Tebabeng di

Kecamatan Abung Selatan.

• Kawasan minapolitan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan

Patin dan Ikan Lele, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu

Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan

Abung Selatan dan Kecamatan Abung Pekurun.

• Untuk mendukung operasional kawasan budidaya Perikanan dan

kawasan minapolitan disediakan Prasarana perikanan berupa Balai

Benih Ikan (BBI) dengan benih kan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan

Lele berada di Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Semuli dan

Kecamatan Abung Tinggi dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) berada

di Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Kotabumi Selatan dan

Kecamatan Abung Tinggi.

4) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah usaha

pertambangan mineral batu bara dan wilayah usaha pertambangan mineral

non-logam berupa pasir dan batuan yang secara rinci sebagai berikut:

• Wilayah usaha pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Abung

Pekurun;

• Wilayah usaha pertambangan mineral non-logam berupa pasir dan

batuan meliputi:

Usaha Pertambangan Pasir tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu

Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan

Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Semuli,

Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara.

Usaha Pertambangan Batuan tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan

yaitu Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan

Abung Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Sungkai Selatan,

Kecamatan Sungkai Jaya dan Kecamatan Abung Pekurun.

5) Kawasan Peruntukan Industri

Page 48: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-12

Kawasan peruntukan industri meliputi wilayah industri besar; dan

industri rumah tangga yang secara rinci sebagai berikut:

• Kawasan Industri besar merupakan industri pengolahan berbasis

agro yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi

Utara, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Bunga Mayang,

Kecamatan Sungkai Utara dan Kecamatan Sungkai Selatan.

• Kawasan Industri rumah tangga yang tesebar di seluruh kecamatan di

wilayah kabupaten Lampung Utara.

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam,

kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatan ang secara rinci sebagai

berikut:

• Kawasan wisata alam terdiri dari wisata Air Terjun Indah Kelawas di

Kecamatan Abung Tengah, Air Terjun Curup Slampung di Kecamatan

Sungkai Barat, Air Terjun Curup Paten di Kecamatan Bukit Kemuning,

Wisata agro di Way Rarem dan Ekowisata di Kecamatan Abung

Pekurun.

• Kawasan Wisata budaya terdiri dari wisata Kampung Tua di

Kecamatan Kotabumi, Kawasan Makam Minak Triodeso yang terletak

di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi, Kawasan Makam Semelasem

yang terletak di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara dan

Sanggar-Sanggar seni/budaya di Kecamatan Kotabumi dan

Kecamatan Abung Timur.

• Kawasan Wisata buatan terdapat di lokasi Bendungan Way Rarem di

Kecamatan Abung Pekurun, Bendungan Way Tulung Mas di

Kecamatan Sungkai Jaya, Bendungan Way Tebabeng di Desa Jagang

Kecamatan Blambangan Pagar dan Bendungan Tirta Sinta di Desa

Wonomerto Kecamatan Kotabumi Utara.

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 22.953

(dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) hektar meliputi kawasan

Page 49: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-13

peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman

perdesaan, yang secara rinci sebagai berikut:

• Kawasan peruntukan permukiman perkotaan tersebar di 15 (lima

belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Bukit

Kemuning, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Abung Surakarta,

Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan

Bunga Mayang, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Barat,

Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan

Kotabumi Selata, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Semuli

dan Kecamatan Sungkai Selatan.

• Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Lampung Utara.

8) Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya terdiri dari kawasan

pemerintahan, kawasan pendidikan dan kawasan pertahanan dan keamanan

yang secara rinci sebagai berikut :

• Kawasan pemerintahan meliputi pengembangan kawasan

pemerintahan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi dan

pengembangan kawasan pemerintahan Kecamatan di masing-masing

Ibukota Kecamatan.

• Kawasan pendidikan tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu

Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan

Kotabumi Utara, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Sungkai

Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah dan Kecamatan Abung Kunang.

• Kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi, Komando Distrik

Militer (Kodim) 0412/Lampung Utara berlokasi di Kecamatan

Kotabumi Selatan, Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di

8 (delapan) Kecamatan, Markas Kepolisian Resort (Mapolres)

Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi Selatan, Markas Kepolisian

Sektotr Kecamatan, yang tersebar di 13 titik lokasi, meliputi

10(sembilan) Kepolisian sektor Definitif, yaitu di Kecamatan Abung

Selatan, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung Timur,

Page 50: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-14

Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan

Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Bukit

Kemuning, Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Tanjung Raja;

dan 3 (tiga) Kepolisian Sektor Persiapan yaitu Kecamatan Abung

Tengah, Kecamatan Abung Kunang dan Kecamatan Kotabumi serta

Markas Kompi Senapan (Kipan ) C Yonif – 143/Triwira Eka Jaya

berlokasi di Kecamatan Kotabumi.

B. Kawasan Lindung

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara,

berpedoman kepada arahan pengelolaan menurut Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebab kebijakan

pengelolaan kawasan lindung di Provinsi Lampung, pada hakekatnya

bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan

daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah,

guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan, dengan penyediaan

lahan kawasan lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah Provinsi

Lampung. Jika mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 tersebut, maka proporsi ketersediaan

kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara seharusnya seluas 81.768, 9

Km2, akan tetapi saat ini baru tersedia kawasan lindung seluas ± 52.413,86

Km (19,23%), berarti proporsi kawasan lindung di Kabupaten Lampung

Utara, masih perlu diperluas sebesar 10,77 % atau setara 29.355, 04 Km2.

Dengan Perkataan lain Kabupaten Lampung Utara, belum dapat memenuhi

persyaratan proporsi kawasan lindung, sebagaimana yang ditetapkan oleh,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Sedangkan pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara terdiri

dari berikut ini :

1) Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan

Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, yang telah ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.

Page 51: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-15

256/KPTS-II/2000, tanggal 23 Agustus Tahun 2000, tentang kawasan hutan

dan perairan di Provinsi Lampung, yang ditindaklanjuti dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2001, yaitu :

Tabel 2.4. Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Lampung Utara

No Register Fungsi Luas (Ha) Lokasi

1 34 Tangkit Tebak

Hutan lindung

28.000 Kec. Bukit Kemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Tanjung Raja, Kec. Abung Pekurun

2 24 Bukit Punggur

Hutan lindung

1.500 Kec. Bukit Kemuning

3 46 Way Hanakau Hutan Produksi

10.055 Kec. Bunga Mayang, Kec. Sungkai Utara

Total 39.555

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Utara 2014-2034

Gambar 2.2. Peta Kawasan Hutan Negara Kabupaten Lampung Utara

Sumber: LKPJ Kab LU, 2016

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lampung Utara, merupakan

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai,

Page 52: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-16

kawasan sekitar danau/waduk dan ruang terbuka hijau, yang secara rinci

sebagai berikut:

• Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai besar, berjarak

100 m dari kiri kanan sungai besar, dengan luas kurang lebih 6.086

(enam ribu delapan puluh enam) hektar, berlokasi di Sungai Way

Rarem dan Sungai Way Abung, kemudian sempadan sungai kecil

berjarak 50 m dari kiri kanan sungai kecil, dengan luas kurang lebih

14.935 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar,

berlokasi di Sungai Way Sungkai, Sungai Way Hanakau, Sungai Way

Sesah, Sungai Way Tulung Mas, Sungai Way Mulungan, Sungai Way

Sabuk dan Sungai Way Umban.

• Kawasan sempadan danau/waduk adalah kawasan tertentu sekeliling

danau/waduk, yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi danau dan waduk. Dalam

Keppres No 32 tahun 1990, terdapat pasal yang mengatur mengenai

pengelolaan kawasan perlindungan setempat. Kriteria kawasan

sekitar danau/situ, adalah yang lebarnya proporsional antara bentuk

dan kondisi fisik/danau, serta berada pada jarak 100 m dari titik

pasang tertinggi kearah darat. Berkenaan dengan itulah maka

Kawasan sempadan danau/waduk di Kabupaten Lampung Utara,

ditetapkan 100 (seratus) m dari titik pasang tertinggi ke sekeliling

waduk Way Rarem. Kawasan sempadan danau/waduk terutama

ditujukan bagi perlindungan terhadap :

➢ Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar

danau/waduk, yang dapat mengganggu fungsi danau/waduk.

➢ Pengamanan daerah hulu.

➢ Pengembangan kawasan danau/waduk, untuk kegiatan

pariwisata dengan tetap menjaga fungsi danau/waduk.

• Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebar di seluruh kawasan

perkotaan dengan proporsi meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

publik yang terdidti dari taman kota, hutan kota, pemakaman umum,

dan jalur hijau dengan luas kurang lebih 3.078 (tiga ribu tujuh puluh

Page 53: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-17

delapan) hektar atau 22 (dua puluh dua) persen dari luas wilayah

perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yang terdiri dari kebun

atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami

tumbuhan dengan luas kurang lebih 1.399 (seribu tiga ratus sembilan

puluh sembilan) hektar atau 10 (sepuluh) persen dari luas seluruh

wilayah perkotaan. Untuk mendukung operasional mengenai Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan diatur dalam Rencana Detail Tata

Ruang.

3) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam yang secara rinci sebagai berikut :

• Kawasan rawan banjir yang berlokasi di Kecamatan Muara Sungkai,

kawasan bantaran Sungai Way Rarem berlokasi di Kecamatan

Kotabumi Selatan dan bantaran Sungai Way Abung berlokasi di

Kecamatan Kotabumi.

• Kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah berlokasi di

Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan

Tanjung Raja;

• Kawasan rawan bencana gempa (rendah) berlokasi di Kecamatan

Abung Tengah dan kawasan rawan bencana angin puting beliung di

Kecamatan Abung Pekurun.

• Rawan bencana kekeringan di Kecamatan Kotabumi Selatan

• Rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Abung Pekurun,

Kecamatan

• Hulu Sungkai; Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tinggi,

Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi

Utara dan Kecamatan Kotabumi Selatan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Utara dirumuskan

kedalam beberapa pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung

Utara. Kawasan strategis merupakan kawasan budidaya/kawasan tertentu,

Page 54: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-18

yang berskala besar dan berperan secara nasional dan daerah. Kawasan

strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan

kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif.

Kawasan Strategis dalah bagian wilayah kabupaten/kota yang penataan

ruangnya harus diperlakukan secara khusus oleh karena :

1. Memiliki kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat besar kontribusinya

terhadap perekonomian kabupaten/kota secara keseluruhan, atau

2. Memiliki nilai historis budaya yang harus dilestarikan, atau

3. Memiliki nilai-nilai ekologis yang sangat besar pengaruhnya terhadap

keseluruhan wilayah kabupaten/kota sehingga harus dipertahankan dan

dijaga kelestariannya, atau

4. Memiliki nilai kepentingan pertahanan dan keamanan yang harus dijaga,

atau sangat tertinggal perkembangannya sehingga harus diberi perlakuan

khusus agar dapat sejajar dengan bagian wilayah kabupaten/kota lainnya,

atau memiliki kekhususan lainnya

5. Ada empat tema kawasan strategis yang dapat ditetapkan pada jenjang

kabupaten/kota, yaitu ekonomi, sosial-budaya, teknologi tinggi dan

lingkungan

6. Penetapan kawasan strategis sifatnya sangat subjektif.

2.1.2.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan pertumbuhan ekonomi ini memiliki karakteristik :

a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c. Potensi ekspor;

d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan

ekonomi;

e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan;

Page 55: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-19

g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam

rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di

dalam wilayah kabupaten;

Kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis ekonomi tersebut

antara lain adalah :

1. Kawasan Pusat Kegiatan Lokal promosi

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wilayah perkotaan yang

dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi, tentunya perlu

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. PKLp Kabupaten Lampung

Utara adalah Sungkai Utara, Abung Surakarta dan Abung Selatan

dikembangkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. PKLp ini

nantinya akan berkembang sebagai PKL jika pada tahap evaluasi RTRW dalam

lima tahun kedepan kawasan tersebut memiliki perkembangan yang cukup

signifikan. Untuk mendukung perkembangan tersebut perlu dilakukan

perencanaan sebagai berikut :

1) Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Lokal

promosi.

2) Penataan Infrastruktur.

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.

4) Peningkatan kualitas SDM di kawasan tersebut untuk mendukung

kemajuan yang dicapai.

2. Kawasan Pariwisata Way Rarem

Kawasan ini terletak di Desa Pekurun Kec. Abung Pekurun sebagai

kawasan wisata agro dan ekowisata dengan pengembangan taman rekreasi

dan juga lahan perkebunan, pertanian dan pengairan seluas ± 50 Ha. Hal ini

dikarenakan dukungan sektor unggulan yang dapat menggerakan

pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pertanian, perkebunan dan

kepariwisataan. Arahan pengembangan sebagai berikut :

1) Penataan Kawasan Wisata melalui Masterplan Kawasan Pariwisata

dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan dan kelestarian

lingkungan hidup sekitarnya;

Page 56: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-20

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan

ketentuan tanpa merusak atau merubah bentang alam;

3) Penyediaan dan Sebaran Media Informasi sebagai media promosi

kawasan.

2.1.2.2 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Dalam konsep pengembangan wilayah (Regional Development), 2 (dua)

diantara sekian banyak faktor yang sangat menentukan suatu wilayah dapat

berkembang, adalah Explorasi dan Exploitasi Sumber Daya Alam (SDA).

Potensi SDA yang relatif berpengaruh besar terhadap potensi pengembangan

wilayah Kabupaten Lampung Utara antara lain:

❖ Potensi Pengembangan Wilayah Perkebunan, yang berlokasi di:

• Kecamatan Bunga mayang dengan luas kurang lebih 16.020 (enam

belas ribu dua puluh) Ha;

• Kecamatan Sungkai Selatan dengan luas kurang lebih 4.558 (empat

ribu lima ratus lima puluh delapan) Ha; Kecamatan Abung Barat

dengan luas kurang lebih 6.186 (enam ribu seratus delapan puluh

enam) Ha;

• Kecamatan Tanjung Raja dengan luas kurang lebih 7.424 (tujuh ribu

empat ratus dua puluh empat) Ha;

• Kecamatan Bukit Kemuning dengan luas kurang lebih 3.364 (tiga

ribu tiga ratus enam puluh empat) Ha;

• Kecamatan Kotabumi Selatan dengan luas kurang lebih 3.361 (tiga

ribu tiga ratus enam puluh satu) Ha;

• Kecamatan Abung Selatan dengan luas kurang lebih 2.945 (dua ribu

sembilan ratus empat puluh lima) Ha;

❖ Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian, yang terdiri dari:

• Komoditas tanaman pangan yang meliputi Padi tersebar di 23 (dua

puluh Tiga) Kecamatan

• Komoditas palawija singkong tersebar di 23 Kecamatan, dengan

dominasi budidaya di Kecamatan Abung Surakarta, Abung Timur,

Page 57: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-21

Abung Selatan, Sungkai Utara, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara.

• Komoditas Hortikultura yang meliputi komoditas Mangga dan

Durian berlokasi di Kecamatan Abung Selatan, Kotabumi Selatan,

Abung Pekurun, Abung Barat, abung Tengah Tanjung Raja dan

Kecamatan Kotabumi, komoditas Cabai di Kecamatan Abung Selatan

dan Kotabumi Selatan, serta komoditas Sayuran tersebar di

Kecamatan Kotabumi, Abung Timur, Abung Selatan, Abung Semuli,

dan Abung Surakarta.

❖ Potensi Pengembangan Komoditas Perikanan dilakukan melalui :

• Penetapan kawasan budidaya air tawar;

• Pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan;

• Penetapan kawasan minapolitan di Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Abung Semuli, dan Kecamatan Abung Surakarta,

Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Abung Pekurun;

• Penyediaan Balai Benih Ikan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Patin,

Ikan Nila dan Ikan Lele di Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan

Abung Surakarta, Abung Semuli dan Abung Tinggi;

• Pengembangan keramba apung di Bendungan Way Rarem, Way

Tebabeng, Way Tulung Mas dan Tirta Sinta dengan komoditas Ikan

Mas dan Ikan Nila;

• Pengembangan dan pemantapan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);

• Peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggulan Ikan Mas, Ikan

Patin, Ikan Nila dan Ikan Lele;

• Peningkatan promosi dan pemasaran produk perikanan; dan

• Penjalinan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan

kawasan Perikanan.

❖ Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan dilakukan melalui :

• Pengembangan Kotabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan

diiringi usaha peningkatan status administratif Kotabumi menjadi

Kota.

Page 58: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-22

• Pengembangan kawasan perkotaan Bukit Kemuning sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang

dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan dengan

tujuan menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai

sentra pelayanan kegiatan lokal (kawasan dan beberapa

kecamatan).

• Promosi kawasan Kota Kalibalangan, Ogan Lima, Madukoro, Negara

Ratu dan Semuli Jaya. sebagai Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pola pemamfaat ruang untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung di

Kabupaten Lampung Utara secara global sebagaimana disajikan dalam Tabel

2.5. Adapun kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan

potensi pengembangan wilayah seperti yang digambarkan pada Gambar 2.3 :

Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Utara

No

Kecamatan

Hutan Lindu

ng Reg. 24

Bukit Pungg

ur

Hutan Lindung Reg.34 Tangkit Tebak

Hutan Produ

ksi Reg 46

Way Hana kau

Waduk

Sempa dan

Sungai

Besar

Sempadan

Sungai Kecil

Tanaman

Pangan Lahan Basah

Tanaman

Pangan Lahan Kering

Perkebu nan

Permuki man

1 Abung Barat

- - - - 227,12 311,85 226,00 5.782,00 5.257,71 192,23

2 Abung Kunang

- - - - 211,76 203,16 278,00 3.742,00 3.299,04 280,75

3 Abung Pekurun

- - - 1.645,19

132,25 517,75 60,00 - 10.723,60

203,35

4 Abung Selatan

- - - - 354,85 734,15 711,00 13.425,00

7.217,98 1.299,34

5 Abung Semuli

- - - - - 630,93 1.175,00 8.513,00 5.385,98 488,25

6 Abung Surakarta

- - - - 83,76 799,56 2.458,00 8.593,00 141,16 2.137,84

7 Abung Tengah

- - - 4,31 224,44 545,13 1.298,00 7.895,00 6.979,60 308,75

8 Abung Timur

- - - - 265,31 602,94 3.430,00 7.017,00 2.049,39 1.095,38

9 Abung Tinggi

- 2.261,10 - - 741,81 740,29 - - 5.922,86 697,62

10

Blambangan Pagar

- - - - 548,45 985,12 750,00 18.389,00

2.993,28 523,55

11

Bukit Kemuning

1.500,00

10.263,60

- - 122,69 311,05 345,00 11.153,00

112,36 109,81

12

Bungamayang

- - 127,44 - 378,10 485,21 273,00 12.303,00

5.562,23 2.706,01

13

Hulu Sungkai

- - - - - 738,46 298,00 8.965,00 8.060,10 320,99

14

Kotabumi - - - - 551,53 274,98 203,00 - 3.579,99 1.504,50

15

Kotabumi Selatan

- - - - 200,22 674,51 176,00 10.246,00

7.325,68 1.805,99

16

Kotabumi Utara

- - - 76,58 97,64 1.272,36 - - 4.910,69 3.057,60

17

Muara Sungkai

- - - - 814,18 455,73 1.750,00 10.119,00

767,49 1.673,45

18

Sungkai Barat

- - - - - 395,75 181,00 6.715,00 6.202,56 248,13

19

Sungkai Jaya

- - - - 67,67 503,68 360,00 4.860,00 4.326,51 230,96

20

Sungkai Selatan

- - - - - 724,08 303,00 8.662,00 6.420,24 1.381,48

Page 59: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-23

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Utara

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.3 Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup ditetapkan dengan :

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.

b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan

bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah

atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau

dilestarikan.

c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap

tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara.

d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.

21

Sungkai Tengah

- - - - - 718,74 531,00 10.629,00

9.617,43 491,06

22

Sungkai Utara

- - 49,56 - 279,80 1.072,09 435,00 12.324,00

9.721,79 1.378,36

23

Tanjung Raja

- 15.475,30

- - 784,84 1.237,84 1.035,00 32.135,00

11.985,38

817,41

Luas (Ha) 1.500,00

28.000,00

177,00

1.726,08

6.086,42

14.935,36

16.276,00

201.467,0

128.563,0

22.952,81

Prosentase (%) 0,55 10,27 0,06 0,63 2,23 5,48 5,97 73,92 47,17 8,42

Page 60: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-24

e. Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis

menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f. Rawan bencana alam nasional.

g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai

dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Yang termasuk ke dalam kawasan strategis dengan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup secara Kabupaten adalah Kawasan Hutan Tangkit

Tebak dan Bukit Punggur seluas 29.500 Ha. Arahan pengembangan

sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

b. Rehabilitasi dan Pelestarian Hutan

c. Perwujudan Kawasan Penyangga (Buffer zone)

d. Pengembangan Kegiatan Evakuasi Bencana

e. Pengendalian Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

➢ Rawan banjir berada di kawasan bantaran Sungai Way Rarem Kecamatan

Muara Sungkai, Kecamatan Kotabumi , Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Abung Timur dan kawasan bantaran Sungai Way Abung

Kecamatan Kotabumi; kawasan bantaran Sungai Way Sesah Kecamatan

Kotabumi Selatan, kawasan bantaran Sungai Way Umban Kecamatan

Kotabumi dan Kecamatan Kotabumi Selatan. Berikut adalah peta ancaman

bencana banjir Kabupaten Lampung Utara :

Page 61: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-25

Gambar 2.4. Peta Ancaman Bencana Banjir Kabupaten Lampung Utara

Rawan bencana longsor/gerakan tanah berada di Kecamatan; Kecamatan

Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Tanjung Raja.

Berikut adalah peta ancaman bencana longsor Kabupaten Lampung Utara :

Gambar 2.5. Peta Ancaman Bencana Longsor Kabupaten Lampung Utara

Page 62: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-26

➢ Rawan bencana kekeringan hanya berada di Kecamatan Kotabumi

Selatan. Berikut adalah peta ancaman bencana kekeringan Kabupaten

Lampung Utara :

Gambar 2.6. Peta Ancaman Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Utara

Rawan bencana gempa (rendah) hanya berada di Kecamatan Abung

Tengah. Berikut adalah peta ancaman bencana gempa di Kabupaten

Lampung Utara ;

Page 63: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-27

Gambar 2.7. Ancaman Bencana Gempa Kabupaten Lampung Utara

rawan bencana angin puting beliung dapat digambarkan melalui cuaca

ekstrem. Di Kabupaten Lampung utara, kecamatan yang rawan mengalami

bencana angina putting beliung adalah Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan

Hulu Sungkai; Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tinggi,

Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Utara

dan Kecamatan Kotabumi Selatan. Berikut adalah peta ancaman cuaca ekstrem

di Kabupaten Lampung Utara :

Page 64: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-28

Gambar 2.8. Peta Ancaman Cuaca Ekstrem Kabupaten Lampung Utara

2.1.4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung Utara

Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah di tentukan oleh tingkat

perkembangan penduduk. Oleh karena itu, informasi yang cukup terhadap

keberadaan demografi sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan

pembangunan. Dengan tersedianya informasi penduduk itu maka

perencanaan pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus dapat

menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang

harus dikelola secara baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam

proses pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk juga dapat

menimbulkan ekses pembangunan bila terjadi kesenjangan dan penduduknya

tidak produktif.

Berdasarkan data yang bersumber dar Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun

2015 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 606.092

jiwa, dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga

pada tahun 2019 mencapai 616.897 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk

Page 65: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-29

selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 0,5 persen. Perkembangan

jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2015–2019 disajikan pada

Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019

Tahun Jumlah Penduduk Tingkat Pertumbuhan (%) 2015 606.092 0,56 2016 609.304 0,53 2017 612.100 0,46 2018 614.701 0,42 2019 616.897 0,53

2020 633.099 2,63 Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2014-2018

Pada tahun 2020, berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah

penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 633.099 jiwa. Laju

pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Utara selama sepuluh tahun

sejak 2010 hingga 2020 adalah 0,8% persen per tahun. Secara rinci penduduk

dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2020

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020

No Kecamatan Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

2010–2020 1 Bukit Kemuning 41.839 0,8 2 Abung Tinggi 17.916 1,1 3 Tanjung Raja 31.953 0,7

4 Abung Barat 20.472 1 5 Abung Tengah 17.164 1,1 6 Abung Kunang 9.947 0,6 7 Abung Pekurun 12.386 1 8 Kotabumi 54.841 0,6 9 Kotabumi Utara 34.301 1,3

10 Kotabumi Selatan 68.987 0,7 11 Abung Selatan 52.463 1,2 12 Abung Semuli 26.036 1 13 Blambangan Pagar 19.336 1,1 14 Abung Timur 36.708 0,8

Page 66: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-30

No Kecamatan Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

2010–2020 15 Abung Surakarta 28.385 0,5 16 Sungkai Selatan 22.721 0,7 17 Muara Sungkai 14.684 0,3 18 Bunga Mayang 33.839 0,6 19 Sungkai Barat 11.809 -0,1 20 Sungkai Jaya 9.539 -0,3 21 Sungkai Utara 35.732 1 22 Hulusungkai 14.979 0,9 23 Sungkai Tengah 17.062 1 24 Lampung Utara 633.099 0,8

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka 2021

2.1.4.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Lampung Utara

Persebaran penduduk di Lampung Utara terbagi dalam wilayah Kecamatan,

yang meliputi 23 wilayah Kecamatan. Persebaran ini menunjukkan indikasi

adanya tingkat kepadatan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah

yang lain. Untuk itu, persebaran dan kepadatan penduduk harus

memperhatikan daya dukung yang ada agar tidak terjadi ketimpangan antara

sumber daya dan potensi penduduk. Mengetahui persebaran penduduk

menurut kecamatan, amat penting untuk mengetahui beban pembangunan

yang harus ditanggung oleh masing-masing kecamatan yang bersangkutan.

Persebaran penduduk di kecamatan yang tidak merata, dapat berdampak

pada masalah-masalah sosial, apabila tidak diimbangi oleh infrastruktur yang

memadai. Semakin padat jumlah penduduk pada kecamatan, maka akan

semakin kompleks juga kebutuhan infrastruktur sosial yang dibutuhkan.

Tabel 2.8. Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, 2020

Kecamatan Persentase Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km2

Bukit Kemuning 6,6 363,9

AbungTinggi 2,8 134,7

Tanjung Raja 5,1 96,3

Abung Barat 3,2 340,8

AbungTengah 2,7 186,7

Page 67: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-31

Kecamatan Persentase Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km2

Abung Kunang 1,6 247,4

Abung Pekurun 2,0 67,5

Kotabumi 8,7 927,8

Kotabumi Utara 5,4 195,8

Kotabumi Selatan 10,9 661,9

Abung Selatan 8,3 371,1

Abung Semuli 4,1 268,7

Blambangan Pagar 3,1 101,0

AbungTimur 5,8 351,4

Abung Surakarta 4,5 256,9

Sungkai Selatan 3,6 253,4

Muara Sungkai 2,3 123,7

Bunga Mayang 5,3 269,1

Sungkai Barat 1,9 171,2

Sungkai Jaya 1,5 182,7

Sungkai Utara 5,6 280,1

Hulusungkai 2,4 161,7

Sungkai Tengah 2,7 152,9

Lampung Utara 100,0 232,3

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka 2020

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Utara kini mencapai 232

jiwa/km2 yang terkonsentrasi di Kecamatan Kotabumi dan Kotabumi Selatan.

Persebaran penduduk tidak begitu merata dalam 23 wilayah kecamatan.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kotabumi yaitu sebesar

927,8 jiwa/Km2 dan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Abung

Pekurun dengan kepadatan 67,5 jiwa/Km2. Terpusatnya penduduk pada suatu

wilayah (aglomerasi) akan berdampak pada aktivitas ekonomi dengan

intensitas tinggi dimana dalam perspektif ekonomi, timbulnya aglomerasi

akan menciptakan efesiensi “biaya” dalam proses transformasi sumberdaya-

sumberdaya yang ada serta multiplier berupa peningkatan produksi dan

konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi utama.

Disisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu bukan saja akan

berimplikasi terhadap masalah kependudukan seperti permukiman kumuh,

peningkatan pelayanan sosial, disfungsi tata guna lahan dan akan berimplikasi

terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketentraman dan masalah sosial

lainnya. Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik dan lapangan

Page 68: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-32

pekerjaan diperlukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk pada tahun-

tahun mendatang. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara

hingga tahun 2035 dengan laju pertumbuhan 1% diperkirakan sebanyak

hampir 740 ribu jiwa, sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Utara Hingga Tahun 2035

Sumber: BPS LU, 2016 (data diolah)

2.1.4.3 Struktur Umur Penduduk Lampung Utara

Untuk mengetahui struktur umur penduduk dibutuhkan data tentang

komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk

menurut karakteristiknya, salah satunya berdasarkan kelompok umur. Dari

komposisi penduduk akan diketahui rasio beban penduduk. Berdasarkan hasil

sensus penduduk tahun 2020, mayoritas penduduk Kabupaten Lampung

Utara merupakan penduduk dalam usia produktif (15 – 64 tahun) yaitu

sebesar 68,25 persen. Jika dirinci lebih lanjut, penduduk usia antara 8 hingga

23 tahun atau sering disebut sebagai generasi Z (Gen Z) merupakan yang

tertinggi, yaitu sebesar 28,76 persen. Selanjutnya adalah kelompok generasi

milenial atau penduduk dengan usia antara 24 hingga 39 tahun, yaitu sebesar

25, 39 persen. Sementara itu paling sedikit adalah kelompok generasi pre-

606.092 637.009

669.503 703.654

739.547

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2016 2020 2025 2030 2035

Page 69: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-33

boomer atau penduduk dengan usia lebih tinggi dari 75 tahun, yaitu hanya

sebesar 1, 71 persen.

Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Lampung Utara Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis

terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara

umum, yang dibagi secara spesifik kedalam fokus kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan

olahraga

Page 70: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-34

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.1

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 5,1 5,2 5,3 5,3 -1,4

1.1.2

Laju Inflasi (%) 3,8 3,0 2,9 - -

1.1.3

PDRB per Kapita (Juta Rupiah/Kapita) 23,2 24,3 25,5 26,8 25,7

1.1.4

Kemiskinan (%) 22,9 21,6 20,9 19,9 19,3

1.1.5

Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan 1.282,0 1.128,0 1.107,0 910,0 -

1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1.2.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,0 66,6 67,17 67,6 67,7

1.2.2

Angka Harapan Hidup (AHH) 68,3 68,5 68,7 69,1 69,2

1.2.3

Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5

1.2.4

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 7,7 8,0 8,2 8,2 8,2

1.2.5

Angka Melek Huruf (AMH) (%) 96,2 97,3 98,0 98,0 98,1

1.2.6

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD 114,9 106,3 117,0 - 110,2

- SMP 90,0 91,2 89,7 - 93,9

1.2.7

Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD 100,0 99,4 100,0 - 99,6

- SMP 77,9 78,7 78,4 - 78,7

Page 71: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-35

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

1.2.8

Kesehatan

Kasus Gizi Buruk 27 10 26 26 7

Prevalensi stunting 7,9 8,7 < 20 < 20 7,6

Angka kematian bayi 49,0 22,0 41,0 29,0 38,0

Angka kematian ibu - 14,0 - 10,0 10,0

1.2.9

Ketenagakerjaan

- Jumlah Angkatan Kerja - 280.933 300.121 301.733 311.312

- Jumlah Penduduk yang Bekerja - 265.131 285.512 286.377 294.696

- Jumlah Penduduk yang Belum Bekerja (Pengangguran) - 15.802 14.609 15.356 16.616

1.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

1.3.1

Prasarana Peribadatan

Masjid 1.103 1.103 1.101 1.101 1.149

Mushola 1.062 1.062 1.111 1.111 1.076

Gereja Protestan 17 17 85 85 101

Gereja Katholik 42 42 16 16 17

Pura 12 12 25 25 12

Vihara 1 1 2 2 1

Sumber :

Page 72: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-36

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi dapat dipandang sebagai pijakan dasar yang

sangat fundamental dalam kaitannya dengan aspek-aspek pembangunan

lainnya. Representasi pembangunan ekonomi diantaranya dapat ditunjukkan

dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, distribusi

pendapatan perkapita, dan indikator ekonomi lainnya.

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi secara umum bertujuan untuk meningkatkan

produksi nasional, regional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah, swasta dan

masyarakat sangat penting untuk bersatu padu dalam pembangunan ekonomi.

Secara makro, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat

dari kinerja PDRB. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang

dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Semakin tinggi kenaikan PDRB semakin tinggi pula pertumbuhan

ekonominya, demikian pula sebaliknya.

PDRB Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir

cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 PDRB

Kabupaten Lampung Utara atas harga berlaku (ADHB) adalah sebesar

Rp18.745,99 milyar, dan atas dasar harga konstan 2010 (ADKH 2010) adalah

sebesar Rp14.145,71 milyar. Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara tersebut

selanjutnya terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Hanya pada tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya (2019). Penurunan nilai PDRB Kabupaten

Lampung Utara pada tahun 2010 tersebut disebabkan oleh efek Pandemi

Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Secara rinci perkembangan nilai PDRB

Kabupaten Lampung Utara tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.11.

Page 73: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-37

Gambar 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara (Milyar Rupiah)

Sumber: BPS LU, 2020

Ditinjau pada setiap sektor atau lapangan usahanya, tiga sektor dengan nilai

PDRB tertinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor

Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu, tiga sektor dengan nilai PDRB

terendah adalah sektor Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang, sektor Pengadaan Listrik, dan sektor Jasa Perusahaan. Pada tahun 2016

nilai PDRB ADHB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah Rp

7.386,82 milyar, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp8.785,52 milyar.

Rata-rata kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Lampung

Utara adalah sebesar 37,53 persen dengan tren yang menurun pada setiap

tahunnya. Sementara itu, nilai PDRB ADHB sektor Pengadaan Air Pengolahan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya sebesar Rp11,72 milyar, dan pada

tahun 2020 menjadi sebesar Rp14,46 milyar. Rata-rata kontribusi sektor

tersebut terhadap total PDRB Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 0,06

persen dengan tren yang cenderung tetap pada setiap tahunnya. Secara rinci

PDRB ADHB Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel 2.10. Sementara

itu, secara rinci rata-rata kontribusi masin-masing sektor terhadap total PDRB

Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Gambar 2.12.

18.7

45,9

9

20.5

32,9

0

22.1

70,2

4

23.7

80,4

5

23.8

08,2

1

14.1

45,7

1

14

.88

2,7

1

15.6

75,5

6

16.5

08,0

6

16.2

69,3

4

2016 2017 2018 2019 2020ADHB ADHK 2010

Page 74: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-38

Tabel 2.10. PDRB Lampung Utara ADHB (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Sektor Ekonomi

2016 2017 2018 2019* 2020**

Pertanian,Kehutanan dan Perikanan

7.386,82 7.799,81 8.240,24 8.552,51 8.785,52

Pertambangan dan Penggalian

680,17 764,38 815,25 851,37 871,76

Industri Pengolahan 2.275,31 2.599,73 2.942,44 3.277,07 3.171,93

Pengadaan Listrik dan Gas

11,92 14,05 15,25 16,87 17,69

Pengadaan Air Pengolahan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

11,72 13,21 13,79 14,08 14,46

Kontruksi 1.374,24 1.598,09 1.774,12 1.941,28 1.878,22

Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2.333,09 2.591,63 2.824,02 3.156,87 2.995,29

Transportasi dan Pergudangan

1.047,31 1.164,89 1.246,31 1.346,44 1.293,36

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

234,17 254,00 282,59 311,18 295,52

Informasi dan Komunikasi

789,82 917,46 992,95 1.073,93 1.142,04

Jasa Keuangan dan Asuransi

375,51 407,10 424,81 443,53 457,73

Real Estate 472,79 523,69 571,72 631,33 635,24

Jasa Perusahaan 21,52 23,19 24,29 25,24 25,11

Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

719,27 779,87 830,50 858,66 907,77

Jasa Pendidikan 686,97 728,43 794,26 869,62 900,66

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

183,51 193,39 208,96 224,40 239,97

Jasa Lainnya 141,86 159,98 168,73 186,08 175,93

PDRB 18.745,99

20.532,90

22.170,24

23.780,45

23.808,21

Catatan: * Angka sementara **Angka sangat sementara Sumber: BPS LU, 2021

Page 75: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-39

Gambar 2.12. Rata-rata Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap Total PDRB Kabupaten Lampung (Persen)

Sumber: BPS LU, 2020

Pada tingkat pertumbuhannya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan tercepat

selama lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sektor Informasi dan

komunikasi. Pada tahun 2016, PDRB ADHK 2010 sektor Informasi dan

komunikasi adalah sebesar Rp684,35 milyar, dan mengalami pertumbuhan

rata-rata sebesar 10,52 persen per tahunnya hingga menjadi sebesar

Rp965,88 milyar pada tahun 2020. Sementara itu, sektor dengan tingkat

pertumbuhan paling lambat selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah

sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meskipun merupakan sektor

dengan kontribusi tertinggi dalam pembentukan total PDRB Kabupaten

Lampung Utara, nama sektor tersebut cenderung tumbuh lebih lambat pada

setiap tahunnya. Tahun 2016 PDRB ADHK 2010 sektor Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan adalah sebesar Rp5.632,64 milyar, dan hanya mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 1,12 persen per tahunnya hingga menjadi

sebesar Rp 5.872,18 milyar pada tahun 2020. Secara rinci PDRB ADHK 2010

Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel 2.11.

0,060,070,110,760,961,261,942,59

3,643,653,754,49

5,607,84

12,7313,01

37,53

Pengadaan Air Pengolahan Sampah,Limbah dan…

Jasa Perusahaan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan…

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil…

Pertanian,Kehutanan dan Perikanan

Page 76: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-40

Tabel 2.11. PDRB Lampung Utara ADHK 2010 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Sektor Ekonomi

2016 2017 2018 2019* 2020**

Pertanian,Kehutanan dan Perikanan

5.632,64 5.674,66 5.792,88 5.858,87 5.872,18

Pertambangan dan Penggalian

480,87 516,43 538,33 563,09 570,13

Industri Pengolahan 1.724,11 1.883,01 2.072,81 2.293,93 2.177,26

Pengadaan Listrik dan Gas

11,16 11,79 12,55 13,64 14,39

Pengadaan Air Pengolahan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

8,43 9,02 9,2 9,37 9,59

Kontruksi 1.063,15 1.188,95 1.302,49 1.401,48 1.360,62

Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.715,04 1.833,27 1.961,48 2.115,62 1.967,65

Transportasi dan Pergudangan

772,86 824,3 872,23 939,28 886,78

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

157,35 170,52 186,58 202,93 191,82

Informasi dan Komunikasi

684,35 782,6 836,93 902,53 965,88

Jasa Keuangan dan Asuransi

270,40 281,06 285,26 292,74 302,51

Real Estate 387,34 409,93 430,96 456,13 447,05

Jasa Perusahaan 14,85 15,69 16,01 16,59 16,32

Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

473,12 493,56 515,96 536,57 560,81

Jasa Pendidikan 509,20 531,62 570,75 615,27 632,7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

135,20 141,57 151,27 1,6 170,62

Jasa Lainnya 105,62 114,75 119,85 129,06 123,04

PDRB 14.145,71

14.882,71

15.675,56

16.508,06

16.269,34

Catatan: * Angka sementara **Angka sangat sementara Sumber: BPS LU, 2021

Page 77: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-41

Gambar 2.13. Rata-rata Pertumbuhan Masing-masing Sektor terhadap Total PDRB Kabupaten Lampung (Persen)

Sumber LUDA 2020

2.2.1.2 Laju Inflasi

Salah satu kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada Tahun 2018

diantaranya adalah besarnya tingkat laju inflasi yang terjadi di daerah. Total

laju inflasi Tahun 2017 sebesar 3,02%, dengan rata-rata tingkat inflansi setiap

bulan sebesar 1,046%. Besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan adanya

kenaikan harga-harga barang konsumsi. Kondisi ini relatif normal dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara apabila

dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun yang lalu. Pada Tahun 2018,

laju inflasi Kabupaten Lampung Utara sebesar 2,92 %. Komoditi yang

memberikan sumbangan besar dalam mempengaruhi inflasi di Kabupaten

Lampung Utara adalah kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik

yang berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok. Laju inflasi

Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12. Laju Inflasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

No

Tabel Kebutuhan Data

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Inflasi 5 Tahun Terakhir 8,15 4,37 3,80 3,02 2,92

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara 2018

1,122,51

3,043,48

3,883,98

4,244,384,53

4,795,67

6,126,25

6,517,127,29

10,52

Pertanian,Kehutanan dan PerikananJasa Perusahaan

Jasa Keuangan dan AsuransiPengadaan Air Pengolahan Sampah,Limbah dan…

Jasa LainnyaPerdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil…

Real EstateAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan…

Transportasi dan PergudanganPertambangan dan Penggalian

Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumJasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosialIndustri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan GasKontruksi

Informasi dan Komunikasi

Page 78: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-42

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di Kabupaten Lampung

Utara diantaranya:

1. Tingginya biaya produksi dan biaya distribusi terkait dengan luasnya

wilayah, kondisi infrastruktur jalan-jalan penghubung yang kurang baik

dan faktor keamanan yang meyebabkan biaya tambahan terkait

keamanan.

2. Kebiasaan sebagian masyarakat untuk belanja barang dan pakian diluar

wilayah Lampung Utara terutama pada hari libur, cendrung mansyarakat

berlibur dan belanja barang dan pakaian dan bandar lampung.

3. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya

di luar wilayah kab. Lampung utara terutama tingkat SMU dan perguruan

tinggi.

4. Jumlah toko retail modern yang tinggi dan menyebar sehingga toko-toko

lokal dan warung masyarakat kalah bersaing.

5. Kurangnya produksi bahan jadi atau setengah jadi, produksi masih

didomisili dengan bahan mentah terutama disektor pertanian dan

perkebunan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung

Utara telah berupaya untuk menurunkan laju inflasi, diantaranya dengan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi Dan Cepat Tumbuh

Melalui Kegiatan Pengeuatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lampung Utara. Tujuan Dibentuknya

TKPKD Diharapkan Mampu Melakukan perencanaan penganggaran serta

mampu memantau dan mengkoordinasikan program-program

penanggulangan kemiskinan di daerah, dan mengupayakan penurunan yang

sudah di tetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah

provinsi lampung. Tujuan lainnya juga memberikan masukan kepada

stakekholder dan OPD yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Lampung Utara. Melalui program-program yang ada di dinas

masing-masing. Sampai kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2018) sudah

berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 23.67% menjadi 20.85%.

Page 79: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-43

Dari 5 sektor pembangunan yang terakhir dengan pengentasan kemiskinan,

ketengaga kerja, pendidikan, kesehatan, insfrakstuktur dan ketahanan

pangan, sosial beberapa indikatornya sudah cukup baik di dukung dengan

kondisi rill di lapangan.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Indikator ekonomi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

pembangunan ekonomi lainnya adalah PDRB perkapita penduduk. Nilai PDRB

per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara

selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun

2016 PDRB perkapita ADHK 2010 Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp23,23

juta dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp25,70 juta

pada tahun 2020. PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020

sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan PDRB perkapita

Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019 yang diakibatkan oleh kontraksi

pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka negatif, yaitu -3,94 persen.

Secara rinci PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel

berikut.

Tabel 2.13. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Nilai PDRB (Miliyar Rp)

- ADHB 18.746 20.533 22.170 23.780 23.808 - ADHK 2010 14.146 14.883 15.676 16.508 16.269

PDRB per Kapita (Ribu Rp)

- ADHB 30.766 33.545 36.066 38,54 37,61 - ADHK 2010 23,23 24,32 25,49 26,76 25,70

Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010

4,55 4,73 4,88 4,98 -3,94

Jumlah Penduduk (000 jiwa) 609 612 615 617 633

Pertumbuhan Penduduk (%) 0,53 0,46 0,42 0,36 0,80

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara, 2021

Page 80: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-44

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang sangat strategis yang

memerlukan penanganan dengan pendekatan insklusif untuk mencapai

kesamaan persepsi diantara stakeholder. Demikian juga persoalan kemiskinan

di Kabupaten Lampung Utara dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar

di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi, hal tersebut

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian

masyakarat Lampung Utara sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam

upaya penangannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat

local strategic melalui pelibatan local stakeholder sehingga permasalahan

kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, dunia

usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin diwujudkan dengan perwujudan program perencanaan

pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh melalui kegiatan

penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dibentuknya TKPKD diharapkan

mampu melakukan perencanaan penganggaran serta mampu memantau dan

mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan di

daerah, dan mengupayakan penurunan yang sudah di tetapkan baik oleh

pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan lainnya

juga memberikan masukan kepada stakeholder dan OPD yang terkait dalam

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara melalui program-

program yang ada di dinas masing-masing.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara sebesar

609.304 jiwa, dan dari jumlah tersebut terdapat 139.500 jiwa yang termasuk

dalam kategori penduduk miskin, atau persentase penduduk miskinnya

adalah sebesar 22,92 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di

Provinsi Lampung. Pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut terus

menunjukkan perbaikan (penurunan) hingga pada tahun 2020. Pada tahun

Page 81: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-45

2020, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara sebesar 616.897 jiwa, dan

dari jumlah tersebut terdapat 122.650 jiwa yang termasuk dalam kategori

penduduk miskin, atau persentase penduduk miskinnya hanya menjadi 19,30

persen. Namun demikian persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung

Utara pada tahun 2020 tersebut masih merupakan yang tertinggi di Provinsi

Lampung. Secara rinci penduduk miskin Kabupaten Lampung Utara disajikan

pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2020

Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)

Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase

2016 609.304 139.500 22,92 2017 612.100 131.783 21,55 2018 614.700 128.020 20.85 2019 616.897 122.650 19.90 2020 614.700 119.035 19.30

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara 2021

Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu lima tahun

terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, garis kemiskinan

Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar Rp369.628 perkapita/bulan,

tertinggi ke lima di Provinsi Lampung. Hingga pada tahun 2020, garis

kemiskinan Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar Rp441.045

perkapita/bulan, tertinggi ke lima di Provinsi Lampung

Gambar 2.14. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019

Sumber: LUDA BPS, 2017

Page 82: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-46

2.2.1.5 Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah sangat beragam, semakin

tinggi angka kriminalitasnya, semakin buruk tingkat keamanan suatu suatu

wilayah tersebut. Di Provinsi Lampung, jumlah tindak pidana kriminalitas atau

crime total selama tahun 2019 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi

Lampung berkisar antara 143 hingga 2.519 kasus. Kabupaten Lampung Utara

merupakan daerah dengan angka crime total tertinggi ke dua dibawah Kota

Bandar Lampung, berturut-turut 2.519 dan 910 kasus. Artinya, kedua daerah

kabupaten/kota ini merupakan daerah yang paling rawan terhadap tindak

kejahatan. Untuk Kabupaten Lampung Utara, jumlah tindak kriminalitas

tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2018) yang sebanyak

1.107 kasus.

Perlu diingat bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi dengan

banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Sedangkan Polres atau level

kabupaten yang jumlah kejahatannya terendah adalah Pesawaran, Mesuji dan

Lampung Barat masing-masing berjumlah yaitu 202, 155 dan 143 kasus.

Untuk kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang Barat belum ada catatan

laporan tindak kriminal tersendiri dikarenakan kantor kepolisiannya baru

beroperasi di akhir tahun 2019.

Page 83: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-47

Gambar 2.15. Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas (Crime Total ) di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019

Sumber : LUDA 2020

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar

resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman

suatu wilayah. Pada tahun 2019 terlihat bahwa Polresta Metro memiliki crime

rate tertinggi yaitu 261,03 yang berarti bahwa disetiap 100.000 orang

penduduk di Kota Metro ada sebanyak 261 orang memiliki risiko terkena

tindak kriminalitas. Crime rate tertinggi selanjutnya berada pada Polres

Bandar Lampung dan Lampung Utara masing-masing 239,56 dan 147,51. Jika

dibandingkan antara jumlah kejahatan (crime total) yang dilaporkan dan

tingkat resiko terkena kejahatan (crime rate), maka Polresta Bandar Lampung

dan Polres Lampung Utara yang termasuk konsisten tinggi. Artinya dari sisi

frekuensi dan intensitas kejahatan pada wilayah tersebut sama-sama tinggi.

143

155

202

429

437

448

458

536

547

729

910

2.519

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Lampung Barat

Mesuji

Pesawaran

Way Kanan

Metro

Tanggamus

Lampung Selatan

Lampung Timur

Tulang Bawang

Lampung Tengah

Lampung Utara

Bandar Lampung

Page 84: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-48

Gambar 2.16. Crime Rate di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019

Sumber: BPS LU, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Manusia

Selain PDRB, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis

melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dimana IPM ini dapat

menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk daerahnya. IPM ini meliputi

tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya

pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan

(pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya

beli (purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat

mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat

mencerminkan kondisi non fisik manusia. Untuk mengetahui nilai IPM

digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli sebagai

acuan untuk mengukur IPM. Secara rinci IPM Kabupaten Lampung Utara dan

komponen pembentuknya disajikan pada Tabel 2.16.

45,29

45,46

47,22

51,33

56,89

74,88

77,42

95,31

121,31

147,51

239,56

261,03

0 50 100 150 200 250 300

Lampung Selatan

Pesawaran

Lampung Barat

Lampung Timur

Lampung Tengah

Tanggamus

Mesuji

Way Kanan

Tulang Bawang

Lampung Utara

Bandar Lampung

Metro

Page 85: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-49

Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara 2014-2020

Tahun IPM AHH EYS MYS Pengeluaran

2016 65,95 68,30 12,42 7,71 8.212

2017 66,58 68,48 12,43 7,99 8.369

2018 67,17 68,71 12,44 8,19 8.559

2019 67,63 69,05 12,47 8,20 8.779

2020 67,67 69,21 12,48 8,21 8.733

Sumber: https://ipm.bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa IPM Kabupaten

Lampung Utara selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat, rata-rata

kenaikkan IPM setiap tahunnya adalah sebesar 0,75. Hal tersebut menunjukan

bahwa kualitas hidup manusia di Kabupaten Lampung Utara terus meningkat

setiap tahunnya. Namun demikian jika dibandingkan dengan rata-rata IPM

Nasional dan IPM Provinsi Lampung, maka IPM Kabupaten Lampung Utara

lebih rendah dari IPM Nasional dan Provinsi Lampung. Pada tahun 2016 IPM

Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 65,95, berada di bawah IPM

Nasional (70,18) dan IPM Provinsi Lampung (67,65). Pada tahun 2020 baik

IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Lampung Utara terus

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci IPM Nasional, Provinsi

Lampung, maupun Kabupaten Lampung Utara disajikan Gambar 2.17.

Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung Utara Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Lampung Utara, 2018

65,2065,95

66,5867,17 67,63 67,67

66,9567,65

68,2569,02 69,57 69,6969,55

70,1870,81 71,39 71,92 71,94

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Kab. Lampung Utara Prov. Lampung Indonesia

Page 86: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-50

A. Indikator Pembangunan Pendidikan

Salah satu faktor dalam menentukan besaran Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) adalah Indeks Pembangunan Pendidikan, dengan indikator: Angka

Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMP/SMA, Angka

Partisipasi Murni (APM) SD/SMP/SMA, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

SD/SMP/SMA.

A.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode

2010-2017, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami peningkatan. AMH

pada tahun 2010 sebesar 95.25%, dan tahun 2017 naik menjadi 95.53%.

Gambar 2.18. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kab. Lampung Utara Usia > 15 Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: LUDA, 2021

A.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Salah satu indikator utama keberhasilan bidang pendidikan adalah angka rata-

rata lama sekolah (RLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia

25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS penduduk

usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu tahun

96,17

97,25

98,00 97,9998,12

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

2016 2017 2018 2019 2020

Page 87: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-51

2016-2020 terus meningkat. Pada tahun 2016 RLS penduduk usia 25 tahun ke

atas di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 7,71 dan meningkat hingga

menjadi sebesar 8,21 pada tahun 2020. Dengan demikian hingga tahun 2020

rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Utara

menempuh pendidikan hingga kelas VIII.

RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Utara selama

kurun waktu 2016-2020 tersebut selalu di atas RLS Provinsi Lampung.

Sementara itu jika dibandingkan dengan RLS daerah kabupaten/kota lainnya

di Provinsi Lampung dalam kurun waktu yang sama, RLS Kabupaten Lampung

Utara berada pada peringkat ke 4. Secara rinci perkembangan rata-rata lama

sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Lampung Utara tahun

2016-2020 disajikan pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kab. Lampung Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Statistika Kesra Prov Lampung, BPS 2014-2017

A.3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah

formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. HLS juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan

7,70 7,71

7,99

8,19 8,20 8,21

7,567,63

7,79 7,82

7,92

8,05

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lampung Utara Provinsi Lampung

Page 88: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-52

pembangunan manusia bidang pendidikan selain RLS. Keduanya merupakan

variabel dimensi pengetahuan pembentuk IPM.

Seperti halnya RLS, HLS penduduk Kabupaten Lampung Utara selama kurun

waktu lima tahun terakhir (2016-2020) juga terus meningkat. Pada tahun

2016 HLS penduduk di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 12,42.

Dengan demikian hingga pada tahun 2016, anak-anak usia 7 tahun memiliki

peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga kelas XII. HLS

penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2016 berada di atas HLS

Provinsi Lampung. Sementara itu jika dibandingkan dengan HLS daerah

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, HLS Kabupaten Lampung Utara

pada tahun 2016 berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Metro,

Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pringsewu.

Hingga pada tahun 2020 HLS Kabupaten Lampung Utara terus meningkat

hingga menjadi sebesar 12,48. Dengan demikian hingga tahun 2020, anak-

anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka

hingga kelas XIII. HLS penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020

berada di bawah HLS Provinsi Lampung, dan jika dibandingkan dengan HLS

daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, HLS Kabupaten

Lampung Utara pada tahun 2020 mengalami penurunun hingga hanya berada

pada peringkat ke-7. Secara rinci perkembangan HLS penduduk Kabupaten

Lampung Utara dan Provinsi Lampung tahun 2016-2020 disajikan pada

Gambar 2.20.

Page 89: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-53

Gambar 2.20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kab. Lampung Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BPS LU, 2020

A.4. Angka Partisipasi

APK adalah proporsi anak yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan

tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dengan

pendidikannya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) hanya

APK jenjang pendidikan SD yang telah mencapai 100. Perkembangan APK

berdasarkan jenjang pendidikan di Kab. Lampung Utara 2016-2020 disajikan

pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Lampung Utara 2016-2020

Tahun SD SMP SMA PT

2016 114,87 89,97 90,44 7,41

2017 106,32 91,19 82,51 9,33

2018 116,99 89,73 83,07 10,84

2019 - - - -

2020 110,20 93,87 80,42 10,19 Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Jika dibandingkan dengan APK Provinsi Lampung pada tahun 2020, APK

Kabupaten Lampung Utara pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di

atas APK Provinsi Lampung. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA dan

12

,42

12

,43

12

,44 12

,47

12

,48

12

,35

12

,46

12

,61

12

,63

12

,65

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Lampung Utara Provinsi Lampung

Page 90: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-54

PT, APK Kabupaten Lampung Utara berada di bawah APK Provinsi Lampung.

Perbandingan APK Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung

tahun 2020 disajikan pada gambar 2.21.

Gambar 2.21. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung Tahun 2020

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Lampung, BPS 2021

A.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan proporsi anak pada suatu kelompok umur tertentu yang

bersekolah pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) hanya APM jenjang

pendidikan SD yang telah mencapai 100. Perkembangan APM berdasarkan

jenjang pendidikan di Kab. Lampung Utara 2016-2020 disajikan pada Tabel

2.17.

Tabel 2.17. Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab Lampung Utara Tahun 2016-2020

Tahun SD SMP SMA PT

2016 100,00 77,88 61,04 3,03

2017 99,41 78,70 59,44 6,49

2018 100,00 78,42 57.44 5,45

2019 - - - -

2020 99,60 78,74 56,92 6,77

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

11

0,2

0

93

,87

80

,42

10

,19

10

5,9

3

92

,56

85

,84

18

,89

S D S M P S M A P T

Kab. Lampung Utara Prov. Lampung

Page 91: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-55

Jika dibandingkan dengan APM Provinsi Lampung pada tahun 2020, APM

Kabupaten Lampung Utara pada jenjang pendidikan SD berada di atas APM

Provinsi Lampung. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PT,

APM Kabupaten Lampung Utara berada di bawah APM Provinsi Lampung.

Perbandingan APM Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung

tahun 2020 disajikan pada gambar 2.22.

Gambar 2.22. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung Tahun 2020

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Lampung, BPS 2021

B. Indikator Pembangunan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat. Analisis kinerja dibidang kesehatan dilakukan

terhadap indikator Angka Harapan Hidup, angka kelangsungan hidup bayi,

angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan persentase balita gizi

buruk, Sebagai pencapaian indikator bidang kesehatan, sebagaimana uraian

berikut ini :

99

,60

78

,74

56

,92

6,7

7

99

,16

81

,17

59

,58

12

,94

S D S M P S M A P T

Kab. Lampung Utara Prov. Lampung

Page 92: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-56

B.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Lampung Utara selama

kurun waktu lim tahun terakhir (2016-2020) selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 AHH Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 68,30 tahun.

Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan berada pada

peringkat ke-10 jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di

tingkat Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 AHH Kabupaten Lampung Utara

adalah sebesar 69,21 tahun. Angka tersebut juga masih berada di bawah rata-

rata Provinsi Lampung dan masih berada pada peringkat ke-10 jika

dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di tingkat Provinsi

Lampung. Secara rinci AHH saat lahir penduduk Kabupaten Lampung Utara

dan Provinsi Lampung tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.23.

Gambar 2.23. AHH Saat Lahir Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2017

B.2. Gizi Buruk

Temuan kasus gizi buruk di Kabupaten Lampung Utara perkembangannya

fluatif setelah turun di tahun 2014 namun di tahun 2015 dan 2016 naik

menjadi 27 kasus namun tahun 2017 turun menjadi hanya 10 kasus dan

ditahun 2018 kembali naik menjadi 26 kasus.

68

,3 68

,48

68

,71 6

9,0

5

69

,21

69

,94

69

,95

70

,18 7

0,5

1

70

,65

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Lampung Utara Provinsi Lampung

Page 93: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-57

Gambar 2.24. Jumlah Kejadian Gizi Buruk di Lampung Utara Tahun 2014-2018

Sumber: LUDA BPS 2018

B.3. Angka Kematian Bayi dan Balita

Di Kabupaten Lampung Utara dari jumlah bayi yang lahir pada tahun 2015

sebanyak 10.978 jiwa. Setiap tahunnya, angka kematian bayi mengalami

penurunan, dimana rata-rata penurunan tahun 2014-2017 adalah 38,3% per

1000 kelahiran hidup, sedangkan ditahun 2018 terjadi kenaikan angka

kematian bayi, menjadi 41 per 1000 kelahiran hidup.

B.4. Angka Kematian Ibu

Di Kabupaten Lampung Utara jumlah ibu hamil mencapai 12.563 orang.

Jumlah ibu meninggal setiap tahunnya cenderung fluktuatif, dimana

kenaikkan angka kematian ibu tertinggi terjadi di tahun 2015, dimana awalnya

14 kematian menjadi 21 kematian. Sedangkan penurunan angka kematian ibu

gtertinggi terjadi ditahun 2016, dimana ditahun tersebut angka kematian ibu

turun menjadi 10 orang.

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018

6

27 27

10

26

Kejadian Gizi Buruk

Page 94: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-58

Gambar 2.25. Angka Kematian Ibu di Lampung Utara Tahun 2014-2018

Sumber :LUDA 2019

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga, sangat terkait erat dengan

kualitas hidup individu manusia dan kelompok masyarakat. Hal ini sesuai

dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan

keagamaan, yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii)

mewujudkan bangsa yang berdaya saing, untuk mencapai masyarakat yang

lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan

olahraga, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut :

2.2.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional, dapat

diartikan sebagai totalitas nilai dan prilaku, yang mencerminkan hasrat dan

kehendak masyarakat Lampung Utara, dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Kebijaksanaan pembangunan kebudayaan di

Kabupaten Lampung Utara, diejawantahkan dalam bentuk makna kebudayaan

dalam kehidupan bermasyarakat, pembauran dalam proses pembangunan,

pengembangan dan pembinaan bahasa daerah, pengembangan dan

pembinaan kesenian, adat istiadat dan sejarah daerah. Kesadaran akan arti

pentingnya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya daerah, dalam

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

14

21

108

9

Page 95: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-59

dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernergara, pada satu

dasa warsa terakhir ini, mengalami peningkatan yang relatif signifikan, seiring

semakin tersedianya sarana / prasana pendukung kegiatan seni dan budaya

daerah, sebagaiman tersaji di tabel berikut ini.

Tabel 2.18. Potensi Seni Budaya Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016

No GEDUNG SENI DAN BUDAYA JUMLAH

1 Pusat Kegiatan Seni dan Pusat Kebudayaan 5

2 Even Kesenian 3

3 Kawasan cagar budaya 23

4 Situs dan peninggalan sejarah 6

JUMLAH 47

Sumber data: Dinas Pariwisata kebudayaan, pemuda dan olah raga Kabupaten Lampung

Utara

Jumlah Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya pada tahun 2016 sebanyak

35 kelompok. Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya yang ada di Kabupaten

Lampung Utara cukup beragam, baik berupa kesenian tradisional (bermacam-

macam kebudayaan daerah), maupun kesenian moderen. Uraian detail terkait

jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.19. Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara

No. Nama

Sanggar

Jenis Kegiatan Ketua Kecamatan

1 Cangget

Budaya

Tari dan Musik Dra. Nani Rahayu, MM Kotabumi

2 Keratun

Budaya

Tari, Musik Klasik, Teater Dra. Maryantina Kotabumi

3 Jyas Way

Rarem

Tari dan Gitar Klasik Sri Yusmi, SH Kotabumi

4 Raden Ayu Tari dan Gitar Klasik Dra. Masyani Kotabumi

5 Munggah

Dabung

Gitar Klasik Saiful Dermawan Kotabumi

6 Betik

Budaya

Tari, Musik, Vocal &

Teater

dr. Amrin Kotabumi

7 Sai Sikep Tari Nilawati Kotabumi

Page 96: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-60

No. Nama

Sanggar

Jenis Kegiatan Ketua Kecamatan

8 Deni

Budaya

Kuda

Lumping

Kuda Lumping Didit Kotabumi

Utara

9 Kuda

Lumping

YLK

Kuda Lumping S. Warto Kotabumi

Utara

10 Tunas Kota

Bhirawa

Kuda Lumping Mardi Kotabumi

Utara

11 PK3P Kuda Lumping Suryono Kotabumi

Kota

12 Mekar

Arum Sari

Kuda Lumping Sutardi Kotabumi

Kota

13 Pegon

Margo

Rukun

Kuda Lumping Suparmin Kotabumi

Utara

14 Sanggar

Merdeka

Teater dan sastra Drs. Bambang

Karyawan

Kotabumi

15 Ngest

Budaya

Paguyuban (Kuda Kepang,

Sintreng, Karawitan,

Ketoprak)

Gitono Kotabumi

16 Padepokan

Yayasan

"Raden

Fatah"

Grup Musik Soneta, Kuda

Kepang, Campur Sari

KH. Rahmat Hamdani Kotabumi

17 Sanggar

Seni Kreasi

Lampung

"Putih

Jadi"

Marga

Beliuk

Kulintang, Tari, Syair,

Kuda Kepang, Campur

Sari, Klasik

Jemi Agus Kotabumi

18 Pak likur

Dawoh

Seni budaya Lampung Samsi Eka Putra Kotabumi

Selatan

Page 97: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-61

No. Nama

Sanggar

Jenis Kegiatan Ketua Kecamatan

19 Dendeng

Ghayo

Tari Cipta Lagu Daerah,

Pencak Silat, Paduan

Suara, Olahraga

Keterampilan

Taryono Abung

Pekurun

20 Paguyuban

Sintreng

Tayub

Sintreng Paidi Sungkai

Selatan

21 Resnada Orkes Keroncong Gandung Hatono, Bsc. Kotabumi

Kota

22 Sembayo

Putra

Kuda Lumping Kuswanto Kotabumi

Kota

23 Sanggar

Seni

"Bunga

Cempaka"

Seni Suara, Musik Tari,

Sastra dan lukis

drs. Hj. Suryati Sri Ayu Sungkai

Selatan

24 Sanggar

Klasik

"Puari

Jaya"

Tari, Gitar Klasik, Pisa'an Johansyah Sungkai Jaya

25 Anggun Ria Gitar Klasik Sep Marga Abung Timur

26 Kemalo

Bumi Rayo

Musik Tradisional dan

Tari

A. Taslim Abung Timur

27 Banding

Dalem

Gitar Klasik Abung Timur

28 Krido

Yakso

Kuda Lumping Parasit Abung Timur

29 Dikir

Serasan

Sekudang

Zikir, Rukiyah Ansyori Amin

30 Bunga

Tanjung

Seni Suara, Musik dan

Tari

Nurhasanah Tanjung Raja

31 Ngudi Roso Teater

Tradisional/Ketoprak

Sugino Kotabumi

Kota

32 Sanggar

Gampingan

Teater Tradisional &

Perfilman

Septo Rio Basuki Abung

Selatan

Page 98: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-62

No. Nama

Sanggar

Jenis Kegiatan Ketua Kecamatan

33 Sanggar

Koenang

Tuho

Seni Suara, Musik, Gitar

Klasik dan Tari

Abdul Hakim Abung

Kunang

34 Banding

Agung

Seni Suara, Musik, Gitar

Klasik dan Tari

Merwan Abung Timur

35 Budaya

Agung

Seni Suara, Musik, Gitar

Klasik dan Tari

Johan Abung Timur

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lampung

Utara

Kabupaten Lampung Utara masih memerlukan sarana/ prasarana seni dan

budaya yang lebih representatif, sebagai ruang ekspresi para seniman dan

budayawan serta sentuhan – sentuhan spesifik dari berbagai pihak, sehingga

lima tahun kedepan potensi seni dan budaya Lampung Utara, dapat memiliki

keunggulan kompetitif dan komparatif yang bernilai produktif atau komersial,

dan dapat dijadikan salah satu alternatif sumber penghidupan, bagi

masyarakat pelaku seni dan budaya.

2.2.3.2 Olahraga

Berangkat dari kesadaran bahwa pengembangan sumber daya manusia

melalui olah raga, akan memicu dan memacu terciptanya sumber daya

manusia yang produktif, jujur, sportif dan memiliki semangat serta daya juang

dan daya saing yang tinggi. Maka Kebijaksanaan pembangunan olah raga di

Kabupaten Lampung Utara, diarahkan meliputi mengolahragakan masyarakat

dan memasyarakatkan olah raga, pembinaan olah raga prestasi, pembinaan

tenaga keolahragaan, pembinaan kelembagaan dan organisasi induk olahraga

serta pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan. Perkembangan

cabang olahraga dan data sarana dan prasarana Olahraga, Kabupaten

Lampung Utara, sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini.

Page 99: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-63

Tabel 2.20. Perkembangan Cabang Olahraga Kabupaten Lampung Utara

No Organisasi Cabang Olahraga

1 Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI)

2 Federasi Olah Raga Karatedo Indonesia (FORKI)

3 Persatuan Lawn Tennis Indonesia (PELTI)

4 Persaudaraan Kempo Indonesia (PERKEMI)

5 Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

6 Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)

7 Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

8 Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)

9 Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PBBSI)

10 Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)

11 Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)

12 Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)

13 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

14 Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI)

15 Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)

16 Taekwondo Indonesia (TI)

17 Keluarga Olahraga Tarung Drajat (KOTDRAT)

Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Utara

Dari data terakhir terdapat 17 lembaga keolahragaan cabang olah raga, yang

ada dan berkembang di Kabupaten Lampung Utara. Demikian juga terdapat

prasarana olahraga yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.21. Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara

No Prasarana Olahraga Jumlah

1 Gedung olahraga 7

2 Stadion 1

3 Lapangan Sepak Bola 156

4 Lapangan Tenis 11

5 Lapangan Futsal 9

6 Kolam Renang 5

7 Lapangan Bulu Tangkis 69

8 Fitness centre 2

9 Lapangan Bola Voli 96

10 Lapangan Bola Basket 17

Sumber : Bappeda Kabupaten Lampung Utara

Page 100: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-64

2.2.3.3 Keagamaan

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lampung adalah mewujudkan

masyarakat Lampung Utara yang Agamis, maka Pemkab Lampung Utara pun

memberikan perhatian terhadap tumbuhnya rumah-rumah peribadatan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut jumlah rumah peribadatan

pada setiap pemeluk agama di Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 2.22. Prasarana Peribadatan menurut Kecamatan di Lampung Utara Tahun 2020

No Kecamatan Masjid Mushola Gereja Protestan

Gereja Katholik

Pura Vihara

1 Bukit Kemuning 54 41 2 - - -

2 AbungTinggi 37 70 - - - -

3 Tanjung Raja 76 31 - - - -

4 Abung Barat 47 18 - - - -

5 Abung Tengah 26 28 3 - - -

6 Abung Kunang 30 9 - - - -

7 Abung Pekurun 37 8 2 - - -

8 Kotabumi 72 50 8 - - 1

9 Kotabumi Utara 65 80 24 3 - -

10 Kotabumi Selatan 113 126 4 - - -

11 Abung Selatan 84 37 7 1 - -

12 Abung Semuli 40 53 8 1 - -

13 Blambangan Pagar 35 32 1 2 - -

14 Abung Timur 58 90 7 - - -

15 Abung Surakarta 41 113 4 5 - -

16 Sungkai Selatan 44 34 3 - - -

17 Muara Sungkai 25 17 1 - - -

18 Bunga Mayang 43 93 14 5 2 -

19 Sungkai Barat 47 12 - - - -

20 Sungkai Jaya 31 52 1 - - -

21 Sungkai Utara 65 58 7 - 2 -

22 Hulusungkai 41 2 1 - 2 -

23 Sungkai Tengah 38 23 1 - 6 -

24 Lampung Utara 1149 1076 101 17 12 1

Sumber: LUDA BPS 2019

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan

Page 101: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-65

umum dapat dilihat dari dua fokus layanan yaitu layanan urusan wajib dan

layanan urusan pilihan.

Page 102: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-66

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Aspek Pelayanan Umum

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

2 Aspek Pelayanan Umum

2.1 Fokus Urusan Wajib

2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) 544 459 329 247 249

A Angka Partisipasi Sekolah

- 7-12 100 99,41 100 - 99,7

- 13-15 93,81 95,53 95,31 - 95,11

- 16-18 71,3 71,67 73,4 - 73,43

- 19-24 17,4 13,37 10,75 - 11,52

B Rasio rombel terhadap murid

- SD 1:20 1:20 1:20 1:19 -

- SMP 1:28 1:28 1:27 1:27 -

C Rasio guru terhadap murid

- SD 1:14 1:12 1:15 1:14 -

- SMP 1:14 1:13 1:14 1:13 -

2.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

- Jumlah Posyandu 639 639 639 639 638

- Rasio puskesmas dan klinik pratama per satuan penduduk 9.374 9.417 9.457 9.491 9.892

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 203.101 204.033 204.900 102.816 90.443

- Rasio dokter per satuan penduduk 3.385 3.665 3.453 3.466 3.297

- Rasio tenaga medis (perawat) per satuan penduduk 818 868 872 1.010 811

- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

24,4 26,7 45 50 48,4

- Prevalensi anemia pada ibu hamil 11,99 8,80 29,90 28,00 7,10

Page 103: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-67

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

- Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir

53,51 35,31 43,40 44,52 40,87

- Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan 56,22 66,23 55,9 58,09 65,15

2.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Proporsi jaringan jalan dalam kondisi mantap 64,48 73,14 57,31 59,72 59,62

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) 1.443,80 1.443,80 4.013,71 4.013,71 4.013,70

2.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar Leher Angsa

82,22 86,76 85,20 89,10 89,62

Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan layak 54,97 48,98 94,16 82,02 89,85

2.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Tindak Kriminal 1.228 1.128 1.107 910 -

2.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Angka Garis Kemiskinan 369.628 379.962 390.927 400.248 441.045

Jumlah Penduduk Miskin 139.500 131.700 128.020 122.650 119.035

Persentase Penduduk Miskin (%) 22,92 21,52 20.85 19.90 19.30

2.1.7 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.8 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - 64,52 68,49 68,28 68,12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - 5,62 4,87 5,11 5,34

A Bekerja di Sektor (%)

Pertanian - 53,89 48,9 43,3 50,56

Industri - 10,43 11,9 12,9 8,9

Jasa - 35,68 39,2 43,9 40,54

2.1.9 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

2.1.10 Produksi Ketersediaan Pangan Sektor Pertanian (Ton)

Page 104: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-68

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

Padi 266.813 288.797 303.017 246.230 197.900

Jagung 103.978 230.255 218.861 185.993 223.368

Kedelai 324 188 3.944 5 1

Ubi Kayu 1.360.470 1.313.059 1.238.230 991.276 1.080.262

Ubi Jalar 2.584 1.989 1.300 1.179 1.776

Kacang Tanah 481 340 361 406 553

Kacang Hijau 207 101 128 108 183

2.1.11 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

2.1.12 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

Jumlah Kendaraan Bermotor 175.524 182.371 189.915 197.618 201.526

2.1.14 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang memiliki Akte Kelahiran 73,11 74,81 87,44 74,19 83,37

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

98,99 99,14 95,70 98,94 97,42

2.1.15 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Skor Indeks Desa Membangun (IDM) - - - 0,6112 (Berkembang)

0,6342 (Berkembang)

2.1.16 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase PUS peserta KB aktif 71,18 71,69 72,83 72,25 72,25

2.1.17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM

Jumlah Koperasi Primer 425 338 338 341 340

2.2 Fokus Urusan Pilihan

2.2.1 Pertanian

2.2.1.1 Tanaman Bahan Makanan

A Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)

Padi 50.777 54.311 56.110 46.667 38.196

Page 105: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-69

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

Jagung 21.207 41.013 47.444 40.080 39.616

Kedelai 287 166 3.487 4 1

Ubi Kayu 48.129 44.943 47.674 38.297 39.367

Ubi Jalar 65 208 180 136 225

Kacang Tanah 395 282 291 328 420

Kacang Hijau 213 93 116 99 177

B Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Padi 266.813 288.797 303.017 246.230 197.900

Jagung 103.978 230.255 218.861 185.993 223.368

Kedelai 324 188 3.944 5 1

Ubi Kayu 1.360.470 1.313.059 1.238.230 991.276 1.080.262

Ubi Jalar 2.584 1.989 1.300 1.179 1.776

Kacang Tanah 481 340 361 406 553

Kacang Hijau 207 101 128 108 183

2.2.1.2 Perkebunan

A Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)

Karet 18.276 18.276 18.333 18.992 18.985

Kelapa Sawit 4.562 4.526 2.312 4.615 4.650

Kelapa Dalam 653 653 450 450 415

Tebu 12.996 12.996 10.991 16.911 16.911

Tembakau 32 32 24 24 -

Lada 1.002 1.002 2.796 3.525 -

Cengkeh 17 17 19 19 -

Kopi 9.014 9.014 8.495 8.725 9.700

Kakao 276 270 270 265 260

B Luas Panen Tanaman Perkebunan (Ha)

Page 106: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-70

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

Karet 36.161 36.161 30.779 35.399 35.347

Kelapa Sawit 8.080 8.080 7.429 8.026 8.025

Kelapa Dalam 826 826 820 820 816

Tebu 2.838 2.838 3.117 3.117 3.922

Tembakau 54 54 44 44 -

Lada 11.714 11.714 10.308 11.714 -

Cengkeh 216 216 201 200 -

Kopi 25.682 25.682 22.824 25.684 25.684

864 864

2.2.1.3 Perikanan

A Produksi Perikanan (Ton)

Perairan Umum 5.650 5.650 5.816 - -

Ikan Kolam 1.795 3.386 3.176 2 460 -

Keramba 8 - - 3 -

Jaring Apung 3.100 459 - 3 654 -

Ikan Sawah 42 67 - 32 -

2.2.1.4 Peternakan

A Populasi Ternak dan Unggas (ekor)

Sapi Potong 28.437 29.034 29.644 31.064 32.088

Kerbau 1.438 1.468 1.499 2.085 2.268

Kambing 62.805 64.124 65.470 65.694 68.441

Domba 5.160 5.269 5.379 5.398 5.664

Babi 955 975 995 999 1.158

Ayam buras 460.527 460.527 470.198 482.631 501.856

Ayam pedaging 1.304.252 1.331.641 1.359.606 1.366.856 1.394.533

Ayam Petelur 116.886 119.341 121.847 122.497 138.938

Page 107: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-71

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

Bebek 9.505 9.705 9.908 9.961 10.996

B Produksi Daging dan Telur (Kg)

Sapi - - - 1.336.037 1.462.376

Kerbau - - - 8.400 9.450

Kambing - - - 211.036 211.774

Domba - - - 152 215

Babi - - - 116.280 127.452

Ayam Kampung - - - 450.765 479.269

Ayam Petelur - - - 55.351 60.997

Ayam Pedaging - - - 1.499.265 3.529.958

Itik dan Itik Manila - - - 6.550 8.245

Page 108: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-72

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Pengelolaan urusan wajib pendidikan meliputi sub urusan manajemen

pendidikan, mencakup pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; sub urusan kurikulum,

mencakup penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan

anak usia dini, dan pendidikan nonformal; sub urusan pendidik dan tenaga

kependidikan, mencakup pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan

dalam daerah kabupaten; sub urusan perizinan pendidikan, mencakup

penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan

penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang di

selenggarakan oleh masyarakat; dan sub urusan bahasa dan sastra yang

mencakup pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah

kabupaten.

Untuk mewujudkan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah dituntut

untuk menyusun arah kebijakan yang dapat di ukur dengan indikator-

indikator tertentu. Kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari

berbagai indikator makro yang dipakai secara nasional. Diantaranya adalah

melalui angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah, rasio

ketersediaan guru terhadap murid, rasio guru terhadap rata-rata kelas,

penduduk berusian 15 tahun keatas yang melek huruf, kondisi ruang kelas

belajar, rasio murid PAUD, rasio guru PAUD, angka putus sekolah, angka

kelulusan siswa, angka melanjutkan sekolah, guru memenuhi kealifikasi S-1

dan sertifikasi.

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Lembaga PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA)

baik yang dikelola negeri maupun swasta terus berkembang. Hingga tahun

2020 jumlah PAUD di Lampung Utara sebanyak 601 Lembaga PAUD dengan

Page 109: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-73

8.561 guru dan 16.508 murid. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid TK

dan RA tahun ajaran 2020/2021 disajikna pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Tahun Ajaran 2020/2021

Kecamatan Jumlah Sekolah Guru Murid

Bukit Kemuning 15 714 1.326

Abung Tinggi 40 198 420

Tanjung Raja 19 683 1.284

Abung Barat 10 336 638

Abung Tengah 27 89 214

Abung Kunang 64 79 258

Abung Pekurun 4 108 200

Kotabumi 28 933 1.684

Kotabumi Utara 75 457 942

Kotabumi S«latan 156 1.067 2.148

Abung Selatan 21 739 1.376

Abung Semuli 10 395 750

Blambangan Pagar 4 96 180

Abung Timur 15 654 1.230

Abung Surakarta 12 274 518

Sungkai Selatan 7 206 378

Muara Sungkai 5 205 386

Bunga Mayang 11 653 1.236

Sungkai Barat 36 85 216

Sungkai Jaya 24 26 84

Sungkai Utara 5 125 224

Hulusungkai 6 164 300

Sungkai Tengah 7 275 516

Lampung Utara 601 8.561 16.508

Sumber : LUDA, 2021

B. Angka Partsipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor

pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan

perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah,

sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai

semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena

dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Page 110: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-74

APS Kabupaten Lampung Utara tahun 2016-2020 pada semua kelompok umur

cenderung berbeda-beda. Namun hanya APS pada kelompok umur 7-12 tahun

yang telah mencapai 100 persen. Rincian APS Kabupaten Lampung Utara

tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020

Tahun 7-12 13-15 16-18 19-24

2016 100,00 93,81 71,30 17,40

2017 99,41 95,53 71,67 13,37

2018 100,00 95,31 73,40 10,75

2019 - - - -

2020 99,70 95,11 73,43 11,52

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2017

Jika dibandingkan dengan APS Provinsi Lampung pada tahun 2020, hanya APS

pada kelompok usia 16-18 tahun yang berada di atas APM Provinsi Lampung.

Sementara itu, pada kelompok usia lainnya APS Kabupaten Lampung Utara

berada di bawah APS Provinsi Lampung. Perbandingan APS Kabupaten

Lampung Utara dengan Provinsi Lampung tahun 2020 disajikan pada gambar

2.26.

Gambar 2.26. Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Utara dengan Provinsi Lampung Tahun 2020

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Lampung, BPS 2020

99,7

0

95

,11

73,4

3

11,5

2

99

,74

95,2

4

71

,34

21,0

4

7- 12 13- 15 16- 18 19- 24

Kab. Lampung Utara Prov. Lampung

Page 111: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-75

C. Rasio Guru Terhadap Murid/Siswa

Jumlah guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan rasionya berbeda.

Pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan

dari sisi jumlah sudah memadai pada setiap jenjang pendidikan. Secara rinci

rasio terhadap murid/siswa di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019

disajikan pada Tabel 2.27

Gambar 2.27. Rasio Guru terhadap Murid/Siswa di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019

Sumber: NPD Kab. Lampung Utara, 2019

D. Rasio Rombel dan Ruang Kelas terhadap Murid

Rasio rombel terhadap murid/siswa pada setiap jenjang pendidikan pada

tahun 2019 berbeda-beda. Rasio rombel terhadap siswx``a di Kabupaten

Lampung Utara pada setiap jenjang pendidikan sudah cukup ideal. Begitu juga

halnya dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombel yang rasionya juga

sudah cukup ideal. Secara rinci rasio rombel dan ruang kelas terhadap murid

di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.28.

Gambar 2.28. Rasio Rombel dan Ruang Kelas terhadap Murid di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019

2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Pengelolaan urusan wajib kesehatan meliputi sub urusan Upaya Kesehatan,

mencakup (a). Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) kabupaten

Page 112: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-76

dan rujukan tingkat kabupaten, (b). Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat

(UMKM) kabupaten dan rujukan tingkat kabupaten, (c). Penerbitan izin rumah

sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten. Sub

urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang mencakup (a). Penerbitan izin

praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, (b). Perencanaan dan pengembangan

SDM kesehatan untuk UMKM dan UKP Daerah kabupaten.

Tabel 2.26. Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Lampung Utara Tahun 2014-2018

Indikator Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Puskesmas 27 27 27 27 27 Puskesmas Pembantu 78 78 78 78 78 Klinik 24 26 30 32 30 Rasio fasilitas kesehatan persatuan penduduk 4.672 4.626 4.513 4.467 4.454

Sumber: LUDA BPS. 2018

Tabel 2.27. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Lampung Utara 2018

Indikator Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Dokter 183 174 180 167 178 Jumlah Penduduk 602.727 606.092 609.304 612.100 614.701 Rasio Dokter per satuan penduduk 3.293 3.483 3.385 3.665 3.453

Sumber: Lampung Utara dalam Angka, 2018

Selama kurun waktu 2015-2018, angka kematian bayi di Kabupaten Lampung

Utara mengalami menurunan, dengan rata rata penurunan sebesar 17,5/1000

kelahiran bayi hidup. Namun ditahun 2018, terjadi peningkatan angka

kematian bayi, sebesar 41/1000 kelahiran bayi hidup. Berikut adalah data

selengkapnya :

Page 113: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-77

Gambar 2.29. Grafik Angka Kematian Bayi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018 (per 1000 Kelahiran Bayi Hidup)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2018

2.3.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Infrastruktur yang terpenting dalam penunjang mobilitas orang dan barang

adalah jalan dan jembatan. Kondisi dan kualitas jalan di suatu daerah/wilayah

sangat menentukan bagi kelancaran arus barang dan orang yang berpengaruh

pada tingkat efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan data yang ada, kemantapan jalan di Kabupaten Lampung Utara

mencapai 57,31%, hal tersebut menunjukan bahwa keadaan jalan dalam

keadaan layak untuk dilewati. Namun masih terdapat 42,69% jalan yang

masih dalam kondisi belum mantap,kondisi seperti ini tentu saja akan

menghambat kelancaran arus keluar masuk dan mobilisasi orang dan barang.

Selain kemantapan jalan, jenis permukaan ruas jalan juga turut mempengaruhi

mobilitas, dimana semakin sedikit jalan dengan kondisi batu dan tanah maka

semakin baik jenis permukaan ruas jalan. Berikut adalah data selengkapnya:

102

70

49

22

41

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

Page 114: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-78

Tabel 2.28. Klasifikasi/ Jenis Permukaan Ruas Jalan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Klasifikasi / Tahun

Jenis Permukaan 2014 2015 2016 2017 2018

Ruas Jalan Kabupaten Km Km Km Km Km

A. Hotmix 525,93 595,78 752,32 971,70 1.519,52

B. Rigid (Beton) 1,00 2,00 2,92 5,15 5,15

C. Aspal 921,25 877,81 776,40 695,28 224,855

D. Batu 451,83 426,28 387,39 254,86 216,153

E. Tanah 243,12 241,26 224,10 216,15 177,45

Jumlah Total 2.143,13 2.143,13 2.143,13 2.143,13 2.143,13

Sumber: Dinas PU Kabupaten Lampura, 2019

Berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, kecamatan

yang memiliki jalan terpanjang adalah Kecamatan Abung Selatan, sedangkan

kecamatan dengan jalan terpendek dimiliki oleh Kecamatan Abung Kunang.

Berikut adalah data selengkapnya:

Tabel 2.29. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara (km) Tahun 2014-2018

Panjang Jalan Tahun

Kabupaten 2014 2015 2016 2017 2018

Per Kecamatan Km Km Km Km Km

1 Tanjung Raja 123,25 123,25 123,25 123,25 123,25

2 Kotabumi Utara 163,80 163,80 163,80 163,80 163,80

3 Kotabumi Selatan 129,96 129,96 129,96 129,96 129,96

4 Kotabumi 232,45 232,45 232,45 232,45 232,45

5 Blambangan Pagar 70,06 70,06 70,06 70,06 70,06

6 Bukit Kemuning 68,10 68,10 68,10 68,10 68,10

7 Abung Barat 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10

8 Abung Kunang 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49

9 Abung Pekurun 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30

10 Abung Selatan 239,54 239,54 239,54 239,54 239,54

11 Abung Tenga 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10

12 Abung Tinggi 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40

13 Sungkai Utara 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50

14 Sungkai Tengah 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

15 Sungkai Selatan 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65

16 Sungkai Jaya 54,65 54,65 54,65 54,65 54,65

17 Sungkai Barat 64,55 64,55 64,55 64,55 64,55

Page 115: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-79

Panjang Jalan Tahun

Kabupaten 2014 2015 2016 2017 2018

Per Kecamatan Km Km Km Km Km

18 Muara Sungkai 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80

19 Hulu Sungkai 72,35 72,35 72,35 72,35 72,35

20 Bunga Mayang 40,03 40,03 40,03 40,03 40,03

21 Abung Semuli 68,95 68,95 68,95 68,95 68,95

22 Abung Surakarta 122,25 122,25 122,25 122,25 122,25

23 Abung Timur 59,85 59,85 59,85 59,85 59,85

Jumlah Total 2.143,13 2.143,13 2.143,13 2.143,13 2.143,13

Sumber: Dinas PU Kabupaten Lampura, 2019

Sementara untuk melihat tren kondisi kemantapan jalan di Kabupaten

Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30. Tren Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Utara Taun 2014-2018

Kondisi Tahun

Jenis Permukaan 2014 2015 2016 2017 2018

Ruas Jalan Kabupaten Km Km Km Km Km

1 Jalan Mantap 57,90 58,25 64,48 73,14 57,31

2 Jalan Tidak Mantap 42,10 41,75 35,52 26,86 42,69

Sumber: Dinas PU Kabupaten Lampura, 2019

B. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi teknis di wilayah Kabupaten Lampung Utara mampu mengairi

lahan pertanian seluas 12.627 hektare, dengan rician setiap kecamatan

sebagai berikut :

Page 116: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-80

Tabel 2.31. Luas Lahan Pertanian dan Jenis Irigasi di Kabupaten Lampung Utara (ha)

No. Kecamatan Irigasi Non Irigasi Jumlah

1 Bukit Kemuning 285 100 385

2 Abung Tinggi 677 111 788

3 Tanjung Raja 1018 130 1148

4 Abung Barat 270 70 340

5 Abung Tengah 1385 97 1482

6 Abung Kunang 107 171 278

7 Abung Pekurun 91 25 116

8 Kotabumi 0 242 242

9 Kotabumi Utara 437 150 587

10 Kotabumi Selatan 75 101 176

11 Abung Selatan 343 543 886

12 Abung Semuli 928 469 1397

13 Blambangan Pagar 385 365 750

14 Abung Timur 2738 772 3510

15 Abung Surakarta 2300 158 2458

16 Sungkai Selatan 185 256 441

17 Muara Sungkai 290 1 221 290

18 Bunga Mayang 0 563 563

19 Sungkai Barat 86 95 181

20 Sungkai Jaya 230 278 508

21 Sungkai Utara 533 60 593

22 Hulu Sungkai 174 141 315

23 Sungkai Tengah 90 541 631

Lampung Utara 12627 5438 18065

Sumber: LUDA, BPS 2017

2.3.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman

Permasalahan utama di bidang perumahan dan permukiman Kabupaten

Lampung Utara adalah:

1) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim

kemarau

2) Kurangnya penerangana lampu jalan

3) Luasan Ruang Terbuka Hijau belum mencukupi

4) Potensi meluasnya kawasan kumuh perkotaan

5) Restrukturisasi rumah tidak layak huni

Page 117: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-81

2.3.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Salah satu point visi pembangunan Kabupaten Lampung Utara adalah

mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman tersebut berkaitan

dengan ketertiban umum dan kehadiran pemerintah melindungi masyarakat

dari ketidaknyamanan dan dari ancaman. Adapun berdasarkan data yang ada,

tindak kriminalitas di kabupaten Lampung Utara setip tahunnya mengalami

kenaikan. Berikut adalah data lengkapnya :

Gambar 2.30. Perkembangan Jumlah Tindak Kriminal di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Bappeda Lampung Utara, 2019

Dalam upaya menciptakan rasa aman di Kabupaten Lampung Utara

Pemerintah Kabupaten selalu berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama

dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resort Lampung Utara,

Kodim 0412 Lampung Utara, Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri, yaitu

dengan bersinergi dan memfasilitasi dalam rangka penegakkan hukum

wilayah Lampung Utara.

1,109

1,2741,395 1,395 1,404

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2014 2015 2016 2017 2018

Page 118: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-82

2.3.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Urusan wajib sosial diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pelayanan sosial, menumbuh kembangkan kesadaran, kesetiakawanan

dan tanggung jawab sosial serta menciptakan iklim yang dapat mendorong

kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan – relawan

sosial. Berikut capaian kinerja pada urusan sosial yang meliputi sebagai

berikut :

Tabel 2.32. Capaian Kinerja pada Urusan Sosial Tahun 2014-2018

No Jenis Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 1 Penanganan Kasus Kejadian Antar

Suku - - 119 - 11

2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah

51.53 55.21 60.50 63.35 70.42

3 Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan

979 1338 1282 1128 1107

Sumber: BPS LU, 2019

Urusan-urusan terkait kegiatan sosial di Kabupaten Lampung Utara diurus

oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya secara spesifik

urusannya diatur pada bab 6

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, diarahkan untuk meningkatkan kedudukan perempuan

dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan sesuai kodrat, harkat

dan martabatnya, secara selaras dan serasi dengan tanggung jawab dan

peranannya, dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat,

sejahtera, dan bahagia,termasuk pengembangan generasi muda terutama

anak dan remaja, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, sejalan

Page 119: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-83

dengan pengembangan kemampuan perempuan, yang selaras dengan

perkembangan iklim sosial dan budaya.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun

Anggaran 2017 di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan oleh Badan

Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP).

Keterlibatan kaum perempuan dalam politik dicerminkan dengan jumlah

keterwakilannya di lembaga legislatif sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2.31. Jumlah Anggota DPRD Lampung Utara berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilih Legislatif Tahun 2018

Sumber: LUDA BPS, 2017

Ternyata keterwakilan kaum perempuan di legislatif hanya ada 3 (tiga) orang

atau hanya sekitar 6,6% saja. Sedangkan jumlah pegawai negeri sipil di

Pemkab Lampung Utara berdasarkan data kepegawaian tahun 2016 adalah

sebanyak 8.886 orang dengan rincian sbagai berikut :

0

10

20

30

40

50

Laki-laki Perempuan

42

3

Page 120: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-84

Gambar 2.32. Perbandingan Jumlah PNS Lampung Utara Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018

Sumber: LUDA BPS, 2017

Ternyata jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki

dengan perbandingan 40,78% laki-laki dan 59,22% perempuan. Di sektor

swasta jumlah orang yang bekerja sebanyak 258.273 orang yang tersebar di 9

(sembilan) lapangan pekerjaan utama. Jenis lapangan pekerjaan yang banyak

melibatkan perempuan adalah di lapangan usaha perdagangan dan jasa

kemasyarakatan.

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan, sebagai bagian

dari upaya pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk

meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan

pada diri sendiri, yang ditujukan bagi perluasan lapangan pekerjaan dan

pemerataan kesempatan kerja, di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampug Utara tahun 2015

sebesar 65,29 persen mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan

perekonomian wilayah dan di tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Lampug Utara turun menjadi 5,34 persen. Begitu juga halnya

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Laki-laki Perempuan

3623

5263

Page 121: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-85

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berfluktuasi. TPT

Kabupaten Lampug Utara tahun 2015 sebesar 7,62 persen, mengalami

fluktuasi hingga sebesar 5,34 persen pada tahun 2020. Secara rinci

perkembangan TPAK dan TPT Kabupatene Lampung Utara disajikan pada

Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Indikator Ketenagakerjaan Lampung Utara 2014-2019

No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

65,29 - 64,52 68,49 68,28 68,12

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

7,62 - 5,62 4,87 5,11 5,34

3 Bekerja di sektor (%)

- Pertanian 60,56 - 53,89 48,9 43,3 50,56

- Industri 9,11 - 10,43 11,9 12,9 8,90

- Jasa 30,33 - 35,68 39,2 43,9 40,54

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka *Tinjauan Sosial - Ekonomi Kabupaten Lampung Utara

Sejalan dengan struktur perekonomian Lampung Utara yang didominasi

sektor pertanian, sektor ini mampu menyerap lebih dari 50 persen tenaga

kerja yang ada. Angka ini meningkatkan pada beberapa tahun terakhir seiring

menurunnya tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dan

jasa-jasa.

2.3.2.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan, diarahkan

untuk melanjutkan peningkatan produksi pangan, dan pemantapan

swasembada pangan, baik beras maupun bukan beras, yang ditujukan untuk

memperbaiki mutu gizi, penganekaragaman jenis bahan makanan,

peningkatan penyediaan protein nabati dan hewani, dengan memperhatikan

pola konsumsi masyarakat, melalui peningkatan penanganan pasca panen,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai, peningkatan pembinaan usaha tani, perluasan dan

pemanfaatan lahan, termasuk pemanfaatan lahan kering, pekarangan dan

rawa. Sebab pada hakekatnya ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya

Page 122: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-86

pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, yang

dilakukan melalui pelaksanaan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, yaitu

Ketersediaan Pangan, Akses Terhadap Pangan dan Pemanfaatan Pangan,

dimana pengertian masing – masing pilar tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Ketersediaan Pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

▪ Akses Pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara

ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

▪ Pemanfaatan Pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan

pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Untuk melihat keadaan pangan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat

pada tabel ketersediaan pangan sektor pertanian yang dapat dilihat pada

Tabel 2.34.

Tabel 2.34. Ketersediaan Pangan Sektor Pertanian Lampung Utara Tahun 2016-2020

No Komoditi 2016 2017 2018 2019 2020

1 Padi Sawah 226.214 248.522 270.104 212.812 162.720

2 Padi Gogo 40.599 40.275 32.913 33.418 35.179

Total Padi 266.813 266.813 288.797 303.017 246.230

3 Jagung 103.978 230.255 218.861 185.993 223.368 4 Kedelai 324 188 3.944 5 1 5 Ubi Kayu 1.360.470 1.313.059 1.238.230 991.276 1.080.262 6 Ubi Jalar 2.584 1.989 1.300 1.179 1.776 7 Kacang Tanah 481 340 361 406 553 8 Kacang Hijau 207 101 128 108 183

Sumber: LUDA BPS, 2019

2.3.2.4 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan, diarahkan untuk

meningkatkan fungsi sosial dan pemanfaatan tanah, guna mendukung

pengembangan rencana tata ruang dan tata guna tanah, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Lampung Utara, agar

pemanfaatan tanah, dapat lebih terkoordinasi antara berbagai jenis

Page 123: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-87

penggunaannya, dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan,

serta mencegah penggunaan tanah dan pembangunan daerah.yang dapat

merugikan kepentingan masyarakat.

2.3.2.5 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan, diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan perhubungan yang lebih luas, tertib, teratur,

aman, lancer, cepat dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat, serta mampu menunjang kehidupan masyarakat dan mendorong

pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah, berupa peningkatkan

penyediaan, kemampuan dan pelayanan angkutan jalan raya, peningkatan

kelancaran arus manusia, barang dan jasa, serta pengembangan system

angkutan terpadu, yang mampu melayani kebutuhan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara, trayek

angkutan di Kabupaten Lampung Utara tidak mengalami perubahan, baik

penambahan maupun pengurangan. Jumlah trayek dalam kurun waktu 2014-

2018 berjumlah tetap, yaitu 23 trayek.

2.3.2.6 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, diarahkan

untuk pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup guna

mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis, dengan

meningkatkan penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam

serta pembinaan lingkungan hidup, dengan terus meningkatkan kemampuan

perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya

alam secara seksama agar perubahan mutu dan fungsi lingkungan hidup

beserta segala unsurnya serasi, selaras, seimbang dan berkesinambungan.

Peningkatan rehabilitasi sumber daya alam dilakukan melalui pendekatan

terpadu daerah aliran sungai dan wilayah serta pengembangan pola tata ruang

yang menyerasikan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya lainnya

Page 124: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-88

dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis. Pembangunan bidang

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana merupakan prioritas nasional.

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara,

berpedoman kepada arahan pengelolaan menurut Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebab kebijakan

pengelolaan kawasan lindung di Provinsi Lampung,pada hakekatnya

bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan

daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah,

guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan, dengan penyediaan

lahan kawasan lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah Provinsi

Lampung. Jika mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 tersebut, maka proporsi ketersediaan

kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara seharusnya seluas 81.768, 9

Km2, akan tetapi saat ini baru tersedia kawasan lindung seluas ± 52.424,88

Km (19,23%), berarti proporsi kawasan lindung di Kabupaten Lampung

Utara, masih perlu diperluas sebesar 10,77 % atau setara 29.355, 04 Km2.

Dengan Perkatan lain Kabupaten Lampung Utara, belum dapat memenuhi

persyaratan proporsi kawasan lindung, sebagaimana yang ditetapkan.

2.3.2.7 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil,

diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan

sipil, pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia, agar menjadi

kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu, dalam rangka

mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat.

Melalui optimalisasi pelayanan kependudukan berupa penyempurnaan

system pendaftaran, pencatatan, dan pengelolaan informasi kependudukan,

sebagai alat bantu pengelolaan informasi administrasi kependudukan

diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan di

Kabupaten Lampung Utara.

Page 125: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-89

Di Lampung Utara sendiri progress pelaksanaan administrasi kependudukan

secara umum semakin meningkat, dimana seluruh kecamatan telah

tercatatdalam perekaman E-KTP. Berikut adalah data lengkapnya :

Tabel 2.35. Progress Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Penebitan KTP-El - 454.273 496.893 531.904 429.913 Pelaksanaan Perekaman KTP-El

23 Kec 23 Kec 23 Kec 23 Kec 23 Kec

Pembuatan KK - 48.000 48.738 53.251 184.436

Penerbitan KIA - - - - 9.778

Pembuatan Akte Kelahiran

35.143

39.234 84.481 166.607 271.110

Pembuatan Akte Kematian

78 89 230 623 443

Pembuatan Akte Pernikahan

244 150 6233 360 168

Peningkatan Pencatatan Status Perkawinan

- 100 150 375 0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil LU, 2019

2.2.2.8 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan percepatan

pembangunan perdesaan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama

masyarakat petani, nelayan, pelaku koperasi, industry mikro dan kecil, melalui

penyediaan prasarana, pembangunan system agribisnis, industri mikro,

industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan

teknologi serta pemberdayaan sumber daya alam, agar pelaksanaan otonomi

desa semakin optimal.

Ditahun 2019, di Kabupaten Lampung Utara sendiri, terdapat 23 desa yang

berstatus desa tertinggal, atau sekitar 9,91 % desa masih belum termasuk desa

yang maju. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantarnya

rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian. Oleh sebab itu diharapkan

pemerintah Kabupaten Lampung Utara mampu meningkatkan program-

Page 126: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-90

program pemberdayaan masyarakat desa agar masyarakat yang tinggal di 23

desa yang masih berstatus desa tertinggal tersebut mampu meningkat taraf

hidupnya.

2.3.2.9 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan

dan Keluarga Berencana

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera, diarahkan untuk mengembangkan kualitas keluarga, melalui upaya

keluarga berencana, dalam rangka membudayakan, norma keluarga kecil,

bahagia dan sejahtera, mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul

rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik, dalam

mewujudkan kesejateraan lain dan kebahagiaan batin. Sebab pada dasarnya

program keluarga berencana (KB), merupakan satu diantara sekian banyak

program pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga

sejahtera, yang merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia

dan pembangunan terhadap kependudukan, yang menekankan pada

pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan kualitas manusia, baik

sebagai insan (sumber daya sosial) maupun sebagai sumber daya

pembangunan, disamping sebagai salah satu cara yang dianggap efektif, serta

manusiawi untuk mencegah laju pertambahan dan pertumbuhan penduduk.

Page 127: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-91

Gambar 2.33. Perbandingan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif di Kabupaten Lampung Utara 2014-2018 (%)

Sumber: LUDA BPS, 2017

2.3.2.10 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM

Kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, diarahkan untuk lebih memberdayakan pengusaha, meningkatkan

iklim usaha, mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

serta Pengembangan sistem pendukung usaha, bagi usaha mikro, kecil dan

menengah, agar lebih efisien, produktif serta berdaya saing, dengan

menciptakan iklim usaha yang kondusif serta membuka peluang usaha yang

seluas luasnya, melalui fasilitasi pemberian perlindungan dari persaingan

yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi,

permodalan dan lokasi usaha.

Tabel 2.36. Jumlah UMKM di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Micro 39,098 39,201 39,365 39,477 39,615

Kecil 16,367 16,390 16,429 16,573 16,671

Menengah 217 221 221 241 252

Sumber: Bappeda Lampung Utara,2019

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2014 2015 2016 2017 2018

0

70,67% 71,19% 71,35% 72,83%

East

Page 128: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-92

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Lampung

Utara cukup banyak dan mengalami peningkatan dimana jumlah usaha mikro

pada tahun terakhir sebesar 39.615, usaha kecil pada tahun terakhir sebesar

16.671, dan usaha menengah pada tahun terakhir sebesar 252.

Tabel 2.37. Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017

No Kelompok Koperasi Jumlah

Koperasi Modal Sendiri

Modal Luar Volume Usaha

1 KUD 24 2165281 8565050 2789208

2 Koperasi Pertanian 46 1632266 2409075 488040

3 Koperasi Perikanan 1 22000 100000 -

4 Koperasi Perkebunan 13 1009997 1016489 20868

5 Koperasi Peternakan 1 43318 115000 66972

6 Koperasi Kehutanan 3 52455 1123162 -

7 Koppontren 34 9187892 627872 22753

8 Kopinkra 2 78528 2380 934632

9 Kopti 1 149899 868151 -

10 KPRI 37 5334596 3858881 11119390

11 Koprasi Karyawan 15 665334 694427 1627368

12 Koperasi Angkatan Darat

1 425570 7959 149507

13 Koperasi Angkatan Laut

1 91379 - 136360

14 Koperasi Kepolisian 1 211048 70797 80790

15 Koperasi Serba Usaha 86 3360608 6731873 4036808

16 Koperasi Pasar 4 538499 124620 825003

17 Koperasi Simpan Pinjam

15 5390176 2569679 5787055

18 Koperasi Wanita 15 2368391 1259750 21733130

19 Koperasi Profesi 2 14190 - -

20 Koperasi Pensiunan 3 138706 70000 441116

21 Koperasi Pemuda 1 63364 948000 1112459

22 Koperasi Lain-Lain 20 160750 465418 50811

23 Koperasi Sekunder 5 102305 412440 1022907

24 KJKS 6 1507113 707343 443225

Lampung Utara 337 34.713.665 32.748.366 52.888.402

Sumber: BPS LU, 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk jumlah koperasi di Kabupaten Lampung

Utara adalah sebesar 337

Page 129: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-93

2.3.2.11 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi, Informatika

dan Persandian

Semua aspek kehidupan tidak luput dari peranan teknologi informasi dan

manfaat yang dapat kita rasakan, oleh sebab itu teknologi Informasi sangat

berpengaruh dalam proses kehidupan sehari-hari.Seluruh bidang sangat

membutuhkan manfaat dari teknologi informatika, baik untuk kepentingan

pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk melancarkan semua proses

kegiatannya. Oleh sebab itu diperlukan pelayanan dasar komunikasi dan

informatika pada suatu daerah guna menunjang kegiatan didalamnya.

Pelayanan dasar pada bidang komunikasi dan informatika dapat berupa

penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan media informasi.

Di Kabupaten Lampung Utara sendiri, jumlah menara telekomunikasi selama

kurun waktu 2018-2019 mengalami peningkatan, yaitu awalnya 116 menjadi

119. Sedangkan pada radio baik siaran public maupun swasta tidak terjadi

peningkatan jumlah dalam waktu satu tahun terakhir. Pada kegiatan

pelayanan Informasi dan Komunikasi dibidang pemerintahan, pemerintah

telah menyediakan berbagai media guna memberikan transparansi dan

mempermudah akses masyarakat baik dalam mengunggah informasi melalui

media milik pemerintah, kemitraan media berupa surat kabar harian, media

online, tv, maupun menyampaikan aspirasi, yang dapat di sampaikan melalui

kantor pos, call center, SMS center serta media sosial milik pemerintah.

2.3.2.12 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal berkenaan dengan

sistem investasi masuk ke daerah. Urusan in termasuk dalam proses

pengelolaan meliputi pengumpulan, perizinan, penyimpanan,

pendokumentasian, dan pelayanan informasi tentang penanaman modal.

Prestasi Lampung Utara dalam investasi meningkat dari tahun 2015 sampai

2017. Invesatasi yang masuk di Lampung Utara tahun 2015 sebesar Rp8,61

miliar meningkat menjadi Rp31,871 miliar dan kembali meningkat menjadi

Page 130: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-94

Rp111,375 miliar di tahun 2017. Rata-rata peningkatan besaran investasi

adalah sebesar 260% per tahun (sumber: BPMPTSP 2018).

2.3.2.13 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan

Olahraga

Urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga bergerak di

bidang penjaringan, pembinaan dan peningkatan prestasi atlet yang

merupakan putra daerah. Beberapa atlet daerah sudah menerima prestasi di

tingkat internasional sampai tahun 2015, diantaranya :

1. Juara II (dua) 02SN Cabang Atletik di Makasar, atas nama Defri Amon dari

SLTP Abung Semuli,

2. Juara II (dua) Cabang Karate Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di

Bandung, atas nama M.Geraldo Jaya Laksana Rifai,

3. Juara I (satu) Cabang Karate Piala Mendagri ke-XVIII (Delapan Belas) di

Banten, atas nama M.Geraldo Jaya Laksana Rifai,

4. Juara II (dua) Cabang Tenis Lapangan Kejuaraan SPORTAMA di Jakarta,

atas nama Indah Septia Putri,

5. Forki Lampung Utara Juara Umum Open Tournament Karate LA Cup se-

Sumbagsel Tahun 2016.

6. Juara III Karate Piala Mendagri Bulan Maret Tahun 2015 di Propinsi

Banten, atas nama Nur Hikmah,

7. Juara I Karate Asia Pasific Bulan Desember Tahun 2015 di Propinsi Jakarta,

atas nama Alfiah Vinka Agistha,

8. Juara I Karate Asia Pasific Bulan Desember Tahun 2015 di Propinsi Jakarta,

atas nama Harai Soke Lamendo,

9. Juara I Karate Piala Mendagri Bulan Maret Tahun 2015 di Propini Banten,

atas nama M.Geraldo Jaya Laksanan Rifa’I,

2.3.2.14 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

Pelayanan dasar Statistik dan Data Elektronik melakukan kegiatan statistik

sektoral yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan

Page 131: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-95

menyajikan data-data dari setiap OPD di Kabupaten Lampung Utara. Bidang

Statistik dan Data Elektronik melakukan kegiatan menghimpun data-data dari

setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan

tujuan agar data-data yang ada dapat lebih mudah digunakan dan proses

pengarsipan menjadi lebih teratur. Pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan

pengumpulan data-data semua OPD tidak berjalan. Pada tanggal 24 September

tahun 2019 Bidang Statistik dan Data Elektronik mengajukan permintaan data

sektoral kepada 26 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara

guna sebagai data penunjang statistik Pemkab Lampung Utara yang paling

lambat diserahkan pada tanggal 21 Oktober 2019 ke Bidang Statistik dan Data

Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung Utara dan hingga

tanggal 28 Oktober 2019 baru 11 OPD yang menyerahkan data sektoral.

2.3.2.15 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

Pelayanan non dasar kebudayaan melakukan kegiatan pembauran

kebudayaan kedalam proses pembangunan, pengembangan dan pembinaan

bahasa daerah, pengembangan dan pembinaan kesenian, adat istiadat dan

sejarah daerah. Di tahun 2016, Kabupaten Lampung Utara memiliki Pusat

Kegiatan Seni dan Pusat Kebudayaan sebanyak lima unit, kawasan cagar

budaya sebanyak 23 area, dan situs peninggalan sejarah sebanyak 6 unit.

Selain wujud fisik sarana kebudayaan, Kabupaten Lampung Utara pernah

mengadakan sebanyak tiga kali event kebudayaan di tahun 2016. Hingga saat

ini, Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki sebanyak 35 sanggar seni yang

tersebar pada sembilan kecamatan dari 23 kecamatan yaitu pada Kecamatan

Kotabumi. Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Kotabumi Selatan,

Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai

Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan

Abung Kunang.

Page 132: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-96

2.3.2.16 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

2.3.2.17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pertanian

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Indonesia merupakan salah

satu sektor yang menjadi penggerak perekonomian. Dimana sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan memiliki peranan sebagai penyedia pangan dan

penyumbang pada PDRB. Secara umum, nilai PDRB sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara terus meningkat setiap

tahunnya, dimana ditahun 2016, nilai PDRB Adhb sektor tersebut adalah

sebesar Rp7.386,82 milyar, dan ditahun 2020 terjadi peningkatan menjadi

sebesar Rp8.785,52 milyar. Sementara itu, nilai PDRB Adhk 2010 sektor

tersebut adalah sebesar Rp5.632,64 milyar, dan ditahun 2020 terjadi

peningkatan menjadi sebesari Rp5.872,18 milyar. Rata-rata pertumbuhan

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara

selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 1,12 persen dengan

kecenderungan melambat pada setiap tahunnya. Secara rinci PDRB Sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara disajikan

pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara (Milyar Rupiah)

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

▪ Adhb 7.386,82 7.799,81 8.279,24 8.552,51 8.785,52

▪ Adhk 2010 5.632,64 5.674,66 5.790,85 5.858,87 5.872,18

Sumber: BPS Lampung Utara, 2020

Selain mengalami peningkatan nilainya pada setiap tahunnya, sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang nilai PDRB

terbesar di Kabupaten Lampung Utara. Namun setiap tahunnya, kontribusi

sektor tersebut cenderung mengalami penurunan, dimana ditahun 2016

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar

Page 133: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-97

39,40 persen, namun ditahun 2020 kontribusi sektor tersebut hanya sebesar

36,90%. Meskipun terus mengalami penurunan, sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan masih konsisten memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB

Kabupaten Lampung Utara. Secara rinci kontribusi sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung

Utara disajikan pada Gambar 2.34.

Gambar 2.34. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara (Persen)

Sumber: BPS Lampung Utara, 2019

Pada nilai tukar petani, setiap tahun mulai dari tahun 2014-2018 secara umum

mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukan bahwa sektor pertanian masih

menjanjikan. Berikut adalah data nilai tukar petani di Kabupaten Lampung

Utara tahun 2014-2018 :

Tabel 2.39. Nilai Tukar Petani Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Tukar Petani 105,13 103,17 103,90 105,16 105,84

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara, 2019

39,40

37,99

37,40

35,96

36,90

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

2016 2017 2018 2019 2020

Page 134: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-98

A. Tanaman Bahan Makanan (Tabama)

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah produsen tanaman

pangan di Provinsi Lampung. Luas tanam dan luas panen komoditas pertanian

tanaman pangan di Kabupaten Lampung Utara cenderung berfluktuasi selama

kurun waktu 2016-2020. Lampung Utara merupakan pemasok utama ubi kayu

di Provinsi Lampung setelah Lampung Tengah. Persediaan ubi kayu dari

Lampung Utara hampir 22,00 persen. Untuk komoditi lain yang cukup besar

adalah ubi jalar mampu memasok sekitar 18,00 persen dan kacang tanah

sekitar 16%. Secara rinci luas tanam dan luas panen komoditas pertanian

tanaman pangan di Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40. Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan Kab. Lampung Utara 2016-2020

Komoditi 2016 2017 2018 2019 2020

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Luas Tanam

(Ha)

Luas Panen (Ha)

Padi Sawah

39.000

38.856 42.347 42.553 46.519 46.509 37.275 37.035 28.248 27.850

Padi Gogo

11.937 11.921 11.760 11.758 9.757 9.601 9.578 9.632 10.261 10.346

Jagung 20.440 21.207 41.478 41.013 47.418 47.444 40.641 40.080 39.056 39.616

Kedelai 287 287 165 166 3.634 3.487 4 4 1 1

Ubi Kayu 46.924 48.129 48.317 44.943 43.766 47.674 37.602 38.297 41.404 39.367

Ubi Jalar 263 65 219 208 175 180 135 136 225 225

Kacang Tanah

387 395 292 282 288 291 337 328 334 420

Kacang Hijau

194 213 113 93 110 116 102 99 169 177

Sumber : Lampung Utara Dalam Angka 2017

Selain penghasil pertanian tanaman pangan, Kabupaten Lampung Utara juga

merupakan penghasil tanaman sayur-sayuran yang cukup banyak. Produksi

tanaman sauran di Kabupten Lampung Utara juga cenderung berfluktuasi.

Komoditas dengan produksi terbanyak adalah terong, kacang panjang, dan

cabai. Secara rinci produksi tanaman sayuran di Kabupaten Lampung Utara

disajikan pada Tabel 2.41.

Page 135: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-99

Tabel 2.41. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 dan 2020 (kwintal)

No Jenis Sayuran 2019 2020

1 Petsai/Sawi 3 620 3 370

2 Kacang Panjang 19 757 25 933

3 Cabai Besar 12 839 16 066

4 Cabe Rawit 7 497 8 290

5 Jamur 8 919 3 747

6 Tomat 5 704 2 164

7 Terong 38 877 30 701

8 Buncis 1 428 25

9 Ketimun 13 663 12 962

10 Kangkung 6 248 15 675

11 Bawang Daun 250 444

12 Bayam 4 293 10 820

Sumber: BPS, 2021

B. Perkebunan

Seperti halnya komoditas tanaman pangan, luas panen maupun produksi

komoditas pertanian tanaman perebunan di Kabupaten Lampung Utara juga

cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2015-2019. Komoditas kopi dan

lada cukup dominan di bandingkan kabupaten lain meskipun posisinya di

bawah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Produksi Kopi

Lampung Utara menempati nomor tiga setelah Kabupaten Lampung Barat dan

Kabupaten Tanggamus, yaitu sekitar 8.725 ton (2019). Sedangkan produksi

Lada Kabupaten Lampung Utara menempati nomor dua setelah Kabupaten

Lampung Barat yaitu sekitar 3.525 ton (2019). Secara rinci luas panen dan

produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Lampung Utara disajikan tabel

2.42.

Page 136: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-100

Tabel 2.42. Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lampung Utara

Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019

Luas Penen (Ha)

Produk- si (Ton)

Luas Penen (Ha)

Produk- si (Ton)

Luas Penen (Ha)

Produk- si (Ton)

Luas Penen (Ha)

Produk- si (Ton)

Luas Penen (Ha)

Produk- si (Ton)

Karet 35.288 17.244 36.161 18.276 36.161 18.276 30.779 17.833 35.399 18.333

Kelapa Sawit

8.032 4.555 8.080 4.562 8.080 4.526 7.429 2.312 8.026 4.615

Tebu 3.325 33.446 2.838 12.996 2.838 12.996 3.117 10.991 3.117 10.546

Tembakau 41 28 54 32 54 32 44 24 44 24

Lada 11.401 3.690 11.714 1.002 11.714 1.002 10.308 2.796 11.714 3.525

Cengkeh 206 13 216 17 216 17 201 19 200 19

Kopi 23.805 10.367 25.682 9.014 25.682 9.014 22.824 8.495 25.684 8.725

Kelapa Dalam

1.208 834 826 653 826 653 820 450 820 450

C. Perikanan

Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang tidak memiliki pantai dan

laut, atau tidak berbatasan dengan laut karenanya tidak memiliki potensi

perikanan laut. Namun di wilayah Kabupaten Lampung Utara terdapat banyak

perairan umum dan sungai yang berpotensi dalam perikanan darat. Produksi

perikanan di Kabupaten Lampung Utara cenderung berfluktuasi, terbanyak

berasal dari perairan umum, kolam, dan keramba. Secara rinci produksi

perikanan di Kabupaten Lampung Utara disajikan tabel 2.43.

Tabel 2.43. Produksi Perikanan Lampung Utara Tahun 2014-2018

Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019

Perairan Umum 4.659 5.650 5.650 5.816 -

Ikan Kolam 1.501 1.795 3.386 3.176 2 460

Keramba 8 8 - - 3

Jaring Apung 3.495 3.100 459 - 3 654

Ikan Sawah 21 42 67 - 32

Sumber: LUDA, BPS 2017

Sementara itu, jika ditinjau dari jenis ikannya, volume produksi tertinggi

adalah ikan mas, lele, dan nila. Pada tahun 2019, volume produksi ikan mas di

Kabupaten Lampung Utara dalah sebesar 3.657 ton dengan nilai Rp109 milyar.

Sementara itu volume produksi lele di Kabupaten Lampung Utara dalah

sebesar 2.460 ton dengan nilai Rp38 milyar. Secara rinci volume produksi

Page 137: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-101

perikanan dan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lampung

Utara disajikan tabel 2.44.

Tabel 2.44. Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya 2019

Jenis Ikan Volume (Ton) Nilai (000 Rp)

Lele 2 460 38 740 345

Nila 33 663 660

Ikan Mas 3 657 109 680 531

Nilai tukar perikanan di Kabupaten Lampung Utara setiap tahun sejak 2014-

2018 terus mengalami eningkatan yang signifikan, dimana nilai tukar tertinggi

dipegang oleh ikan dengan jenis ikan mas, sedangkan yang terendah adalah

jenis ikan lele. Berikut adalah penjelasan lengkapnya :

Tabel 2.45. Nilai Tukar Sektor Perikanan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

NO

Nilai Tukar / Budidaya / Nelayan

TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

1 Mas 28.800.000.000

45.149.890.000

59.400.000.000

62.780.000.000

76.230.000.000

2 Baung 15.000.000 21.000.000 73.500.000 87.500.000 108.000.000

3 Patin 150.000.000 193.500.000 195.000.000 202.500.000 210.000.000

4 Nila 16.200.000.000

20.286.000.000

24.592.460.000

24.700.000.000

29.450.000.000

5 Gurame 2.330.910.000

2.175.000.000

2.760.000.000

3.060.000.000

3.150.000.000

6 Lele 4.104.000.000

4.928.000.000

7.980.000.000

8.850.000.000

10.189.500.000

7 Hasil tangkap

9.652.750.000

11.106.500.000

27.375.000.000

28.050.000.000

29.092.500.000

8 Benih 636.000.000 810.000.000 1.050.000.000

1.140.000.000

1.153.200.000

Jumlah 61.888.660.000

84.669.890.000

123.425.960.000

128.870.000.000

149.583.200.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara, 2019

Page 138: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-102

D. Peternakan

Selain sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Lampung Utara juga

merupakan daerah penghasil ternak di Provinsi Lampung, bahkan Kabupaten

Lampung Utara memiliki potensi yang baik menjadi unggulan daerah dan

sebagai lumbung ternak daerah. Pada jenis ternak besar, populasi terbesar

dalah ternak kambing dan sapi, sedangkan pada jenis ternak kecil populasi

terbesar adalah ternak ayam. Secara rinci Populasi Ternak Besar dan Unggas

di Kabupaten Lampung Utara disajikan tabel 2.46.

Tabel 2.46. Populasi Ternak Besar dan Unggas di Kab Lampung Utara

No Hewan Ternak 2015 2016 2017 2018 2019

1 Sapi Potong 28.017 28.437 29.034 29.644 29.717

2 Kerbau 1.417 1.438 1.468 1.499 2.085

3 Kambing 61.877 62.805 64.124 65.470 65.694

4 Domba 5.084 5.160 5.269 5.379 5.398

5 Babi 941 955 975 995 999

6 Ayam buras 453.723 460.527 460.527 470.198 482.631

7 Ayam pedaging 1.285.595 1.304.252 1.331.641 1.359.606 1.366.856

8 Ayam Petelur 115.160 116.886 119.341 121.847 122.497

9 Bebek 9.269 9.505 9.705 9.908 9.961

Sumber LUDA, BPS 2016-2017

Ditinjau pada sisi produksinya, jenis ternak besar dengan produksi daging

terbesar adalah ternak sapi dan kambing, sedangkan pada jenis ternak kecil

populasi terbesar adalah ternak ayam, terutama ayam pedaging. Secara rinci

produksi daging ternak besar dan unggas di Kabupaten Lampung Utara

disajikan tabel 2.47.

Tabel 2.47. Daging di Kabupaten Lampung Utara (Kg)

Daging 2019 2020

Sapi 1 336 037 1 462 376 Kerbau 8 400 9 450

Kambing 211 036 211 774

Domba 152 215

Babi 116 280 127 452

Ayam Kampung 450 765 479 269

Ayam Petelur 55 351 60 997

Ayam Pedaging 1 499 265 3 529 958

Itik dan Itik Manila 6 550 8 245

Sumber: LUDA, BPS 2016-2017

Page 139: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-103

Selain daging, ternak unggas juga menghasilkan telur. Produksi telur di

Kabupaten Lampung Utara tertinggi berasal dari ayam petelur dan ayam

kampung, dengan kecenderungan meningkat dalam dua tahun terakhir.

Secara rinci produksi telur ternak unggas di Kabupaten Lampung Utara

disajikan tabel 2.48.

Tabel 2.48. Produksi Telur di Kabupaten Lampung Utara (Ton)

Telur 2018 2019

Ayam Kampung 319 325

Ayam Petelur 974 1 037

Itik dan Itik Manila 65 71

Sumber : LUDA 2020

2.3.3.2 Perdagangan

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kabupaten Lampung Utara merupakan kontributor tertinggi nomor 3 pada

PDRB Kabupaten Lampung Utara setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan dan sektor Industri Pengeolahan. Rata-rata kontribusi sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 12,73 persen.

Pada sisi pertumbuhannya, PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Lampung Utara cenderung

meningkat, namun pada tahun 2020 sektor tersebut mengalami kontraksi

yang cukup dalam hingga mencapai negatif 6,99 persen (-6,99%). Kondisi

tersebut tidak lain terjadi karena efek pembatasan sosial masyarakat akibat

pandemi Covid-19. Secara rinci PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Lampung Utara disajikan tabel

2.49.

Tabel 2.49. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Lampung Utara

Page 140: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-104

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020

PDRB Adhb 2.333,09 2.591,63 2.814,02 3.156,87 2.995,29

PDRB Adhk 2010 1.715,04 1.833,27 1.961,48 2.115,62 1.967,65

Pertumbuhan (Persen ) 5,14 6,89 6,99 7,86 -6,99

Kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Utara (Persen )

12,45 12,62 12,71 13,28 12,58

Sumber: BPS LU, 2019

Kegiatan Sektor Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara didukung dengan

sarana perdagangan berupa pasar dan pertokoan. Hingga tahun 2020 terdapat

29 desa yang memiliki kelompok pertokoan di Kabupaten Lampung Utara.

Selain itu juga terdapat 30 desa yang memiliki pasar permanen, 39 desa yang

memiliki pasar semi permanen, dan 8 desa yang memiliki pasar tanpa

bangunan. Secara rinci banyaknya Desa/Kelurahan menurut kelompok

pertokoan, pasar permanen, pasar semi permanen, dan pasar tanpa bangunan

di Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Pertokoan, Pasar Permanen, Pasar Semi Permanen, dan Pasar tanpa Bangunan di Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2020

Kecamatan Kelompok Pertokoan

Pasar Permanen

Pasar Semi Permanen

Pasar Tanpa

Bangunan Bukit Kemuning 3 1 1 0

AbungTinggi 2 0 0 1

Tanjung Raja 1 1 0 0

Abung Barat 0 0 1 0

Abung Tengah 0 0 2 0

Abung Kunang 0 0 0 1

Abung Pekurun 0 1 0 0

Kotabumi 3 1 1 1

Kotabumi Utara 1 2 1 0

Kotabumi Selatan 2 1 1 0

Abung Selatan 5 4 3 0

Abung Semuli 2 2 3 1

Blambangan Pagar 0 0 0 0

Abung Timur 0 1 2 1

Abung Surakarta 2 4 4 0

Sungkai Selatan 1 1 2 0

Muara Sungkai 1 0 2 1

Page 141: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-105

Bunga Mayang 2 3 3 0

Sungkai Barat 0 0 2 0

Sungkai Jaya 1 1 1 1

Sungkai Utara 1 3 3 0

Hulusungkai 0 1 2 0

SungkaiTengah 2 3 5 1

Lampung Utara 29 30 39 8

Sumber: BPS LU, 2019

2.3.3.3 Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan terutama pertumbuhan dari tahun 2016 menuju 2017

dan 2018. Berikut adalah data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten

Lampung Utara tahun 2014-2018 :

Tabel 2.51. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Utara

248,510 514,600 572,403 812,060 935,480

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2019

Untuk melihat kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat pada jumlah tamu

yang menginap di Lampung Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.52. Jumlah Tamu Asing Dan Tamu Domestic Yang Menginap Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017

Bulan Tamu Asing Tamu Domestik Januari - 1.117

Februari - 1.049

Maret - 1.186

April - 1.121

Mei - 1.508

Juni - 886

Juli - 1.468

Agustus - 1.161

September - 1.341

Oktober - 1.251

November - 1.333

Desember - 1.251

Page 142: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-106

Bulan Tamu Asing Tamu Domestik 2017 14.674

Sumber: Lampung Utara dalam Angka, 2018

Perkembangan sektor pariwisata suatu daerah tidak terlepas dari dukungan

akomodasi yang tersedia di daerah tersebut. Hingga tahun 2020 telah tersedia

10 akomodasi yang dilengkapi dengan 272 kamar dan 420 tempat tidur.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara

rinci jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel

nonbintang dan akomodasi lainnya di Kabupaten Lampung Utara sajikan pada

Tabel 2.53.

Tabel 2.53. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Nonbintang dan Akomodasi Lainnya

Uraian 2018 2019 2020

Akomodasi 17 10 10 Kamar 440 294 272 Tempat Tidur 745 449 420

Sumber LUDA 2020

2.3.3.4 Perindustrian

Sektor Industri Pengolahan berperan strategis dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Lampung Utara. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan

ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara

mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah

jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi

nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam

kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan. Sektor Industri

Pengolahan di Kabupaten Lampung Utara merupakan kontributor terbesar ke

dua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara. Rata-rata

kontribusi sektro tersebut adalah sebesar 13 persen dengan kecenderungan

meningkat pada setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2020 kontribusi sektor

Industri Pengolahan mengalami penurunan. Hal itu tidak lain disebabkan oleh

adanya Pandemi Covid-19.

Page 143: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-107

Pada sisi pertumbuhannya, PDRB sektor Industri Pengolahan Kabupaten

Lampung Utara cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 sektor

tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai negatif 5,09

persen (-5,09%). Kondisi tersebut tidak lain terjadi karena efek pembatasan

sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19. Secara rinci PDRB sektor Industri

Pengolahan Kabupaten Lampung Utara disajikan tabel 2.54.

Tabel 2.54. PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020

PDRB Adhb 2.275,31 2.599,73 2.915,41 3.277,07 3.171,93

PDRB Adhk 2010 1.724,11 1.883,01 2.071,81 2.293,93 2.177,26

Pertumbuhan (Persen ) 7,67 9,22 10,03 10,72 -5,09

Kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Utara (Persen )

12,14 12,66 13,17 13,78 13,32

Sumber: BPS LU, 2019

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor Industri Pengolahan mampu

menyerap tenaga kerja cukup besar namun pada tahun 2020 mengalami

penurunan seiring dengan pembatasan sosial masyarakat akibat pandemi

Covid-19 yang berefek pada pembatasan kegiatan produksi dan pada akhirnya

mengurangi kesempatan kerja. Secara rinci perkembangan proporsi

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Lampung Utara

disajikan pada Gambar 2.36.

Gambar 2.35. Persentase Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lampung Utara

Page 144: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-108

Sumber: Statistika Daerah LU, 2016

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.3.4.1 Perencanaan

Fokus layanan urusan penunjang bagian perencanaan adalah meningkatkan

kinerja dan mutu perencanaan pembangunan daerah.

2.3.4.2 Keuangan

Urusan penunjang bagian keuangan adalah untuk mengatur dan

mendokumentasikan anggaran serta pengeluaran daerah. Fokus urusan ini

berada pada penciptaan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan

akuntabel. Prestasi yang pernah dicapai lampung Utara dalam bidang

keuangan antara lain :

1. Meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015;

2. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016;

3. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017;

4. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

10,43

11,9

12,9

8,9

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019* 2020*

Page 145: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-109

5. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab

mengatur laporan kinerja pegawai. Selain berhubungan dengan kinerja

pegawai, urusan ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai agar

dapat melalukan pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih baik dan

kredibel. Dalam ranah pembinaan pegawai, Lampung Utara pernah

menorehkan prestasi antara lain :

1. Meraih Penghargaan sebagai TOP Pembinaan BUMD Se-Indonesia Tahun

2016.

2. Meraih Penghargaan sebagai TOP Pembinaan BUMD Se-Indonesia Tahun

2017 dari Majalah Business News.

3. Meraih Predikat Bank Syariah TOP BUMD terbaik Se-Indonesia Tahun

2016 dalam Kategori “Syariah Return Sharing”

4. Meraih Predikat sebagai Bank Syariah TOP BUMD terbaik se Indonesia

Tahun 2017 dalam Kategori “Top Ceo BUMD 2017”

5. Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Presiden Republik

Indonesia pada Peringatan Hari Koperasi ke-69 Tahun 2016.

6. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Barokah Desa Bumi Raya

Kecamatan Abung Timur, sebagai Juara III se-Provinsi Lampung 2016.

7. “SUBDRIVE LAMPUNG UTARA” Penghargaan setinggi-tingginya atas

pencapaian kinerja penyaluran Rastra dan Penyelesaian MBA-I Terbaik

Tahun 2016. Dari Perum Bulog Provinsi Lampung.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan berkaitan dengan penemuan dan

penerapan inovasi-inovasi yang dapat membantu pertumbuhan daerah.

Urusan litbang juga dapat membuka kerjasama dengan lembaga penelitian

atau perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam

Page 146: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-110

penggunaan teknologi tepat guna. Salah satu prestasi yang pernah ditorehkan

Lampung Utara dalam urusan litbang adalah Juara Harapan II pada Lomba

Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna (LCI-TTG) Tingkat Nasional ke –XVII

(Tujuh Belas) Tahun 2015, yang diselenggarakan di Banda Aceh. Alat TTG yang

ditampilkan adalah Alat Pembasmi Gulma/Rumput, yang juga menjadi alat

TTG unggulan Propinsi Lampung, dan Alat Pemotong Batang Bibit

Singkong/Ubi Kayu Secara Mekanik. Kedua alat tersebut adalah hasil Inovasi

Pos Pelayanan TTG Jaya Sejahtera Kecamatan Abung Semuli.

2.3.4.5 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berkaitan dengan penemuan sumber-sumber ekonomi baru

yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Lampung Utara telah

merencanakan program pengembangan ekonomi kreatif yaitu program

perencanaan pembangunan pengembangan ekonomi dengan kegiatan: a)

peogram kajian strategi UMKM dalam menghadapi pasar bebas dan era

industri 4.0, b) masterplan pengembangan ekonomi kreatif, serta c) program

pengembangan lanjutan produk tanaman kopi dan lada.

2.4 ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah didefinisikan oleh Centre for Regional and Urban Studies

(CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada

suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat

kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai

kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam

memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi

daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah

itu sendiri. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor

kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

Page 147: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-111

berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat

dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

Kinerja PDRB sebagaimana telah dipaparkan pada subbab sebelumnya

menunjukkan terjadi kenaikan nilai PDRB, baik nilai PDRB Atas Dasar Harga

Konstan, maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Trend LPE Kabupaten

Lampung Utara menunjukkan terjadinya percepatan pada setiap tahunnya.

Hanya saja, pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Lampung Utara mengalami

kontraksi hingga ke level negatif (-1,45). Hal itu disebabkan oleh kontraksi

hampir pada semua sektor ekonomi di Kabupaten Lampung Utara sebagai efek

dari Pandemi Covid-19. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Lampung Utara disajikan pada Gambar 2.36.

Gambar 2.36. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020 (Persen)

Sumber: BPS LU 2018

5,10 5,21 5,33 5,31

-1,45

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2016 2017 2018 2019 2020

Page 148: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-112

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Aspek Daya Saing

No Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020

3 Aspek Daya Saing

3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rupiah)

719.788

749.075

727.725

786.991

844.961

Produktivitas Total Daerah (Milyar Rupiah)

- 18,88 19,15 18,28 19,14

3.2 Fokus Fasilitas Infrastruktur Wilayah

3.2.1.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik PLN

96,74 97,80 98,45 98,94 98,95

3.2.2.

Jenis dan jumlah Bank

- Kantor Pusat 0 0 0 0 0

- Kantor Cabang 4 4 4 4 3

- Kantor Cabang Pembantu 25 25 24 23 19

- Kantor Kas 17 18 16 16 13

Jumlah rumah makan/restoran

52 48 48 70 80

Jumlah akomodasi penginapan/ hotel

10 11 11 11 11

3.2.3.

Panjang Jalan menurut tingkat kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara (km)

- Jalan Negara - - 177,30 177,30 177,30

- Jalan Provinsi - - 1.693,27

1.693,27

1.693,27

- Jalan Kabupaten - - 2.143,13

2.143,13

2.143,13

3.3 Fokus Iklim Investasi

Angka Pertumbuhan Modal Tetap Bruto

9,13 4,96 8,16 3,42 -

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

6 6 6 6 -

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah

adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness)

bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu

daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing

Page 149: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-113

daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam

beberapa tolok ukur, yaitu sebagai berikut.

2.4.1.1 Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata RT ic Sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Lampung Utara selama kurun

waktu lima tahun terakhir (2015-2019) didominasi oleh Konsumsi Rumah

Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Rata-rata

Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi sebesar 59,22 persen, dan

PMTDB memberikan kontribusi rata-rata sebesar 31,59 persen.

Pada tahun 2015, kontribusi Konsumsi Rumah Tangga terhadap pembentukan

PDRB sisi pengeluaran adalah sebesar 60,24 persen, namun terus mengalami

penurunan hingga menjadi sebesar 58,70 persen pada tahun 2019. Sementara

itu, kontribusi PMTDB terhadap pembentukan PDRB sisi pengeluaran

Kabupaten Lampung Utara tahun 2015 adalah sebesar 30,06 persen dan

cenderung meningkat hingga menjadi sebesar 31,59 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.56. Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2020

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

60,24 59,13 59,17 58,87 58,70 59,22

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

2,52 2,61 2,68 3,10 3,09 2,80

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

7,92 7,77 7,46 7,33 7,03 7,50

Pembentukan Modal Tetap Bruto

30,06 31,04 31,61 32,98 32,26 31,59

Perubahan Inventori 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,01

Net Ekspor Barang dan Jasa -0,75 -0,56 -0,93 -2,30 -1,08 -1,13

Sumber: BPS LU, 2020

Ditinjau berdasarkan kelompok komoditasnya, pengeluaran penduduk

Kabupaten Lampung Utara banyak digunakan untuk membeli komoditas

makanan, rata-rata sebesar 53 persen. Pada kelompok komoditas tersebut

pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak digunakan untuk

membeli makanan dan minuman serta rokok. Sementara itu, pada kelompok

Page 150: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-114

bukan makanan pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak

digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Secara rinci

persentase pengeluaran konsumsi masyarakat Lampung Utara tahun 2019-

2020 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57. Persentase Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Lampung Utara Tahun 2019-2020

Kelompok Komoditas 2019 2020

Makanan

Padi-padian 7,36 7,91

Umbi-umbian 0,88 0,32 Ikan/udang/cumi/kerang 4,27 3,90 Daging 4,78 1,91

Telur dan susu 3,84 3,40 Sayur-sayuran 4,84 5,98 Kacang-kacangan 1,49 1,60 Buah-buahan 2,46 1,88

Minyak dan kelapa 1,40 1,65 Bahan minuman 1,87 2,06 Bumbu-bumbuan 1,17 1,11

Konsumsi lainnya 1,35 0,87 Makanan dan minuman 9,87 12,36 Rokok 9,59 8,02

Jumlah makanan 54,67 52,98 Bukan makanan

Perumahan dan fasilitas rumah tangga 19,52 22,86 Aneka komoditas dan jasa 7,68 9,72

Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 2,68 3,29 Komodilas tahan lama 2,29 4,05 Pajak, pungulan, dan asuransi 2,12 2,92

Keperluan pesta dan upacara/kenduri 11,03 4,17 Jumlah bukan makanan 45,33 47,02

Sumber: BPS LU Pengeluaran, 2018

2.4.1.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas

tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap

angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas

total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per

sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi

dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Berikut

produktivitas per sektor di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018.

Page 151: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-115

Gambar 2.37. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018 (Juta Rp)

Sumber: BPS LU, 2018

2.4.2 Fokus Fasilitas Infrastruktur Wilayah

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

Berada di kawasan yang termasuk Jalur Lintas Tengah Pulau Sumatera,

menjadikan Kabupaten Lampung Utara kawasan yang mudah diakses dan

strategis. Selain dapat diakses melalui jalan, Kabupaten Lampung Utara dapat

diakses melalui kereta api, dimana jalur kereta api tersebut terbentang mulai

dari Kota Bandar Lampung-Provinsi Sumatera Selatan. Selain posisi

geografisnya, terdapat beberapa hal lain yang mempengaruhi aksesibilitas

suatu daerah, diantaranya :

A. Rasio Panjang Jalan terhadap Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu

indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat

ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka

memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan

segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang

11000000

11500000

12000000

12500000

13000000

13500000

14000000

14500000

2014 2015 2016 2017 2018

12065942

12764479

13457239

14145712

Page 152: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-116

berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.58. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Uraian

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Km Km Km Km Km

1 Panjang Jalan Kabupaten 2.143,13

2.143,13

2.143,13

2.143,13

2.143,13

2 Jumlah Kendaraan Roda 4

5.945 3.039 4.472 4.472 4.472

Rasio Panjang Jalan 0,36 0,71 0,48 0,48 0,48

Sumber: BPS LU 2018

Dari tabel di atas rasio panjang jalan ditahun 2018 tidak mengalami

peningkatan atau penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

Dari tabel di atas rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk per 1.000

penduduk adalah 3,5 artinya setiap 3,5 km diisi oleh 1.000 orang penduduk.

2.4.2.2 Fasilitas Listrik

Dilihat dari tabel di atas antara tahun 2016 dan 2017 baik di Rayon Bumi

Abung dan Rayon Bukit Kemuning antara produksi listrik dengan listrik yang

terjual, dipakai sendiri dan susut masih terhadap surplus. Di Rayon Bumi

Abung terdapat surplus 39.398.135 KWh (2016) dan 43.337.948 KWh (2017)

sedangkan di Rayon Bukit Kemuning terdapat surplus 540.481 KWh (2016)

dan 589.123 KWh (2017).

Page 153: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-117

Tabel 2.59. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Utara, 2012-2017

Tahun Daya Terpasang

Produksi Listrik

Listrik Terjual

Dipakai Sendiri

Susut/ Hilang

KW KWh KWh KWh KWh

Rayon Bumi

Abung

2014 - 307.008.869,00 219.499.242 2.499.201 61.512.259

2015 - 316.596.396 222.841.425 4.567.392 63.673.668

2016 146.653.725 347.084.373 242.816.578 5.208.608 59.661.052

2017 161.319.098 381.792.810 267.098.236 5.729.469 65.627.157

Rayon Bukit

Kemuning

2014 - 34.212.697 30.513.011 415.042 3.284.644

2015 - 36.437.073 13.806.751 550.664 3.079.658

2016 23.608.450 39.179.961 34.840.163 586.53 3.212.787

2017 28.786.675 42.706.157 37.975.778 639.318 3.501.938

Sumber: BPS LU, 2018

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.4.3.1 Regulasi Investasi

Investasi merupakan variabel penting yang mendorong perkembangan

ekonomi wilayah. Peluang investasi tentu saja oleh Pemkab Lampung Utara

harus disiapkan regulasi dan pelayanannya. Di Kabupaten Lampung Utara

sendiri, aturan mengenai pengelolaan investasi daerah diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 1 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana didalamnya dijelaskan

bahwa pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam jangka pendek

dan panjang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dll.

Dimana investasi tersebut terbagi menjadi investasi permanen dan non

permanen.

Page 154: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-118

Kegiatan investasi suatu daerah dapat tercermin dari komponen

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB didefinisikan sebagai

penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam

kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan,

pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari

dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk

perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset

sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal

mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing)

barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang

disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Berikut

adalah pertumbuhan PMTB Lampung Utara Tahun 2014-2018 :

Gambar 2.38. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) Kab Lampung Utara Tahun 2015-2019

Sumber: BPS LU 2018

Hal yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah

masih tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yaitu

parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi

kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan

investasi tersebut.

6,46

9,13

4,96

8,16

3,42

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2015 2016 2017 2018* 2019**

Page 155: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-119

Gambar 2.39. ICOR Kab Lampung Utara

Sumber: BPS LU 2018

Selama tahun 2014-2018 besaran ICOR Lampung Utara cenderung meningkat.

Angka terendah pada tahun 2013 sebesar 4,9 yang artinya untuk

meningkatkan 1 rupiah PDRB Lampung Utara dibutuhkan investasi sebesar

4,9 rupiah. Tahun-tahun berikutnya besaran ICOR terus naik, hingga tertinggi

di tahun 2016 sebesar 6,42 yang berarti untuk meningkatkan 1 rupiah PDRB

membutuhkan investasi sebesar 6,38 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa

sepanjang tahun 2013-2016, Kabupaten Lampung Utara masih sangat

membutuhkan investasi. Investasi yang bertambah akan meningkatkan

pembelian barang modal baik untuk membangun usaha baru atau perluasan

kapasitas usaha.

Peningkatan kapasitas usaha akan menghasilkan produksi yang lebih besar

dan diharapkan permintaan tenaga kerja pun akan naik sehingga angka

pengenggguran semakin berkurang. Akan tetapi, di tahun 2018, nilai ICOR

Lampung Utara sedikit mengalami penurunan sebesar 0,04 persen yang

berarti besaran investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan PDRB

Lampung Utara berkurang. Ini berarti terjadi investasi di Lampung Utara

mengalami peningkatan yang diduga dipicu oleh kemudahan program

pengurusan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Lampung Utara.

Melihat mulai terjadinya shifting (pergeseran) terhadap pendorong

pertumbuhan ekonomi ke arah investasi, pertumbuhan investasi di Lampung

5,79

6,38

6,246,28

6,13

5,40

5,50

5,60

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,30

6,40

6,50

2015 2016 2017 2018* 2019**

Page 156: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Rancangan Awal II-120

Utara harus didorong tetap tumbuh dalam rangka mempercepat pertumbuhan

ekonomi. Perkembangan investasi yang masuk ke Lampung Utara selama

2014-2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.40. Perkembangan Investasi di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas PMPST LU, 2018

0

200000000000

400000000000

600000000000

800000000000

1000000000000

2014 2015 2016 2017 2018

Page 157: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 1

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal

apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah adalah

untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Yang kemudian

dilakukan untuk pengembangan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN 2019-2020

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Analisis keuangan daerah pada prinsipnya digunakan untuk gambaran tentang

kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah meliputi: Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan

asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan

belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian

pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah antara lain meliputi :

Page 158: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 2

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara meliputi pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan

jalan, dan pajak bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Utara meliputi

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito,

penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.

2) Pendapatan Transfer, meliputi:

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

i. Dana Bagi Hasil Pajak

ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

iii. Dana Alokasi Umum

iv. Dana Alokasi Khusus

b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

i. Dana Penyesuaian

c) Transfer Pemerintah Provinsi

i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:

a) Pendapatan Hibah

b) Pendapatan Lainnya

Secara rinci penerimaan dari setiap pos pendapatan daerah Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2016—2020 adalah sebagai berikut:

Page 159: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 3

Page 160: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 4

Tabel 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2014-2018

No. URAIAN TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1 PENDAPATAN DAERAH 1.564.629.091.450 1.703.965.615.232 1.999.667.666.946 1.775.731.796.787 1.306.876.805.677

1.1 Pendapatan Asli Daerah 98.607.164.917 103.970.703.714 204.548.662.988 101.829.440.158 81.617.116.302

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 18.643.476.066 22.572.848.960 22.199.765.200,00 25.519.982.730 25.267.227.158

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.681.424.973 1.922.881.420 1.961.475.000,00 2.232.602.633 1.889.950.471

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

6.850.477.591 7.107.963.666 9.454.723.623,00

8.743.429.748 9.648.587.983

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

70.431.786.287 72.367.009.668 170.932.699.165,00

65.333.425.047 44.811.350.690

1.2 Dana Perimbangan 1.238.244.753.562 1.246.229.672.491 1.323.932.496.797 1.244.666.930.848 1.122.166.136.758

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

31.628.576.493 37.548.261.409 65.700.622.797,00

18.359.471.039 24.241.387.361

1.2.2 Dana Alokasi Umum 960.294.182.000 945.025.570.000 949.774.837.000,00 981.730.753.000 880.015.613.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 246.321.995.069 263.655.841.082 308.457.037.000,00 244.576.706.809 217.909.136.397

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

227.777.172.971 353.765.239.027 471.186.507.161 429.235.425.781 103.093.552.617

1.3.1 Pendapatan Hibah 0 71.251.400.000 75.251.400.000,00 81.212.520.000 0

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

80.535.342.971 84.991.975.581 145.970.511.161,00

98.943.320.976 92.439.261.617

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

147.120.370.000 195.028.192.000 249.964.596.000,00

248.160.049.000 10.654.291.000

1.3.5 Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya

0 0 0 - 0

1.3.6 Pendapatan lainnya 121.460.000 2.493.671.446 0,00 919.535.805 0

Sumber: LHP BPK, 2016—2019 dan APBD 2020

Page 161: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 5

Selama kurun waktu 2016—2018 pendapatan daerah menunjukkan tren positif

dengan tumbuh rata-rata hampir 13 persen pertahun, namun pada dua tahun

terakhir 2019—2020 menunjukkan penurunan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2016--2020

Sumber: LHP BPK, 2016—2019 dan APBD 2020

Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2019 mencapai lebih dari 11 persen

dan pendapatan Tahun 2020 turun hingga 26,4 persen. Penurunan pada dua

tahun terakhir lebih diakibatkan oleh menurunnya dana transfer pemerintah ke

daerah karena pemerintah harus mananggulangi Pandemi Covid 19 yang mulai

menyebarluas pada Maret 2020. Pemerintah melakukan penyesuaian transfer

ke daerah melalui pemotongan sumber pendapatan daerah seperti DAU, DAK,

Lain-lain PAD yang dananya dari pemerintah, serta bagi hasil pajak dari

provinsi.

Page 162: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 6

Gambar 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Lampung Utara Tahun

2019—2020

Sumber: LHP BPK 2019 dan APBD 2020

Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 teralisasi 89,70 persen dari yang

ditargetkan dan pada tahun 2020 pendapatan daerah lebih jauh lagi dari target,

hanya tercapai 75,42 persen.

Tabel 3.2. Pos-pos Penerimaan Daerah yang Mengalami Pengurangan

POS PENERIMAAN 2019 2020

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

76.269.775.340 53.190.223.387

Bagi Hasil Provinsi 90.560.710.172 24.411.154.985

Dana Alokasi Umum 0 8.479.230.000

Dana Alokasi Khusus 34.825.938.191 12.156.458.603

Hibah 2.883.880.000 84.096.400.000

Sumber: LHP BPK 2019 dan APBD 2020

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, serta rasio transfer terhadap total

pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan

kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-

angkanya. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang

berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar

Page 163: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 7

angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin

besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian

daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki

tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang

tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Gambar 3.3. Perkembangan Kontribusi Sumber Penerimaan pada Pendapatan

Daerah Kabupaten Lampung Utara 20166—2020

Sumber: LHP BPK 2019 dan APBD 2020

Perkembangan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami

fluktuasi, tertinggi pada tahun 2018 sebesar 10,23. Tahun 2019 mengalami

penurunan, dan tahun 2020 menunjukan trend peningkatan. Dari grafik di atas

nampak bahwa Kabupaten Lampung Utara masih sangat tergantung pada dana

transfer pemerintah yang besarnya rata-rata hampir 75 persen pertahun.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah

digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Dalam menentukan besaran belanja daerah yang

Page 164: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 8

dianggarkan senantiasa berlandaskan prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip

kemandirian yang mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan

sesuai potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan pelaksanaan anggaran

mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan

efektifitas anggaran yang mengarahkan penyediaan anggaran sesuai skala

prioritas.

Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan

publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila

terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja

Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan

akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan

masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada

perekonomian daerah secara luas. Besarnya belanja daerah di Kabupaten

Lampung Utara selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan.

Adapun perkembangan realisasi belanja secara lengkap, dapat di lihat pada

gambar di bawah ini :

Page 165: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 9

Tabel 3.3. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016—2020

NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020

2 BELANJA 1.634.691.696.234 1.800.605.956.168 1.949.407.848.060 1.676.303.875.023 1.282.340.870.610

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.285.900.920.546 1.400.630.476.196 1.126.190.829.159 1.231.826.684.475 962.888.359.143

2.1.1 Belanja Pegawai 856.592.867.703 820.370.931.974 719.365.713.376,61 840.163.345.877 793.058.684.469

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 243.293.112.276 318.688.086.338 0 0 0

2.1.3 Belanja Bunga 0 1.158.700.558 7.300.000.000 687.265.472 0

2.1.4 Belanja Hibah 11.069.837.000 28.854.900.000 61.403.521.640,00 17.159.345.000 15.414.093.100

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.649.688.625 8.341.000.000 14.379.000.000,00 2.975.000.000 2.356.000.000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 182.552.944 207.251.722 250.000.000,00 0 0

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 168.918.361.998 221.769.908.004 322.342.896.542,00 369.955.464.813 151.399.581.574

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.194.500.000 1.239.697.600 1.149.697.600,00 886.263.313 660.000.000

2.2 Belanja Langsung 348.790.775.688 399.975.479.972 823.217.018.901 444.477.190.548 319.452.511.467

2.2.2 Belanja Barang & Jasa 0 0 422.263.419.836,00 323.714.463.952 234.000.368.139

2.2.3 Belanja Modal 348.790.775.688 399.975.479.972 400.953.599.065,00 120.762.726.596 85.452.143.328

Sumber: LHP BPK, 2016—2019 dan APBD 2020

Page 166: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 10

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan selama tahun 2016--2020 Belanja

Daerah Kabupaten Lampung Utara mengalami pertumbuhan pada tiga tahun

pertama yaitu sekitar 11,78 persen pertahun. Sedangkan dua tahun berikutnya

mengalami penurunan seiring dengan penurunan pendapatan daerah. Tahun

2019 turun -14,01 persen dan tahun 2020 turun hingga -23,50 persen.

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung (Indirect expenditure), atau belanja daerah yang

dianggarkan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan. Perkembangan jumlah Belanja Tidak Langsung adalah

sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.4. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lampung

Utara Tahun 2016—2020 (Rptriliun)

Sumber: LHP BPK, 2016—2019 dan APBD 2020

Porsi belanja tidak langsung sempat ada kenaikan di tahun 2019 sebagaimana

grafik di atas, namun pada tahun 2020 kembali megalami penurunan cukup

tajam mencapai 21,23 persen seiring pemerintah melakukan pemotongan dan

pengurangan pada beberapa pos penerimaan pendapatan daerah.

Page 167: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 11

2) Belanja Langsung

Belanja langsung (Direct expenditure), adalah kegiatan belanja daerah yang

dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal ini Belanja Langsung adalah Belanja

Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Perkembangan Belanja Modal selama

tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5. Perkembangan Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Sumber: LHP BPK 2016—2019, dan APBD 2020

Dari grafik di atas porsi Belanja Langsung baik untuk Belanja Barang dan Jasa

dann Belanja Modal menunjukkan peningkatan pada tiga tahun pertama antara

2016—2018, namun pada dua tahun terakhir atau 2019-2020 mengalami

“terjun bebas”. Pada tahun 2019 Belanja Langsung mengalami penurunan lebih

dari 46 persen dan di tahun 2020 kembali turun sekitar 28,13 persen.

Penurunan pada dua tahun terakhir disebabkan sumber penerimaan mengalami

pemotongan dan pengurangan oleh pemerintah, sekaligus terjadi refocusing

anggaran untuk digunakan mengatasi Pandemi Covid 19.

Dengan terjadinya penurunan anggaran Belanja Langsung, terutama Belanja

Modal mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan, terutama

belanja infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi.

Page 168: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 12

3.2. KERANGKA PENDANAAN DAN PROYEKSI

Ditengah situasi negara yang masih dilanda Pandemi Covis 19 dan membutuhkan

anggaran yang besar untuk mengatasi dan pemulihan, adalah sangat riskan untuk

melakukan proyeksi khususnya pendapatan untuk Tahun 2021—2024. Karena

Pemerintah pun sedang berausaha mengatasi krisis keuangan untuk mengatasi

pendemi dan pemulihan ekonomi. Namun demikian tetap dibutuhkan untuk

analisis kerangka pendanaan dan proyeksi tahun 2021—2024 untuk menghitung

kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis

pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data

masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

3.2.1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah mulai tahun 2022 diharapkan sudah menunjukkan

perbaikan ini terlihat dari rencana transfer dari pemerintah yang meningkat dan

kembali seperti sebelum terjadi pandemi.

Page 169: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 13

Tabel 3.4. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020—2024

NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN DAERAH 1.306.876.805.678 1.703.610.895.956 1.902.708.669.591 2.021.988.141.385 2.031.642.151.287

1.1 Pendapatan Asli Daerah 81.617.116.302 122.197.996.326 122.977.278.858 124.196.853.858 124.837.130.733

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 25.267.227.158 25.037.000.000 24.391.500.000 25.611.075.000 26.251.351.875

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.889.950.471 1.930.000.000 2.030.509.050 2.030.509.050 2.030.509.050

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

9.648.587.983 9.148.698.064 6.672.722.054 6.672.722.054 6.672.722.054

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

44.811.350.690 86.082.298.262 89.882.547.754 89.882.547.754 89.882.547.754

1.2 Pendapatan Transfer 1.225.259.689.376 1.510.161.499.630 1.708.479.990.733 1.826.539.887.526 1.835.553.620.553

a. Transfer Pemerintah Pusat 1.132.820.427.758 1.404.580.014.000 1.576.108.976.900 1.687.550.323.001 1.689.614.577.801

1 Dana Perimbangan 1.122.166.136.758 1.158.927.189.000 1.071.641.811.900 1.183.083.158.001 1.185.147.412.801

1.1. Dana Transfer Umum 904.257.000.361 916.485.671.000 827.641.811.900 921.853.056.000 921.853.056.000

1.1.1. Dana Bagi Hasil 24.241.387.361 19.105.880.000 20.000.000.000 24.473.265.000 25.696.928.250

1.1.2. Dana Alokasi Umum 880.015.613.000 897.379.791.000 807.641.811.900,00 897.379.791.000 897.379.791.000

2. Dana Transfer Khusus 217.909.136.397 242.441.518.000 244.000.000.000 261.230.102.001 263.294.356.801

2.1. DAK Fisik 37.353.820.835 63.781.608.000 64.000.000.000 82.570.192.000 84.634.446.800

2.2 DAK Non Fisik 180.555.315.562 178.659.910.000 180.000.000.000 178.659.910.001 178.659.910.001

2 Dana insentif daerah - 0

3 Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

10.654.291.000 0 258.814.340.000 258.814.340.000 258.814.340.000

4 Dana keistimewaan 0 0 0 0 0

5 Dana Desa - 245.652.825.000 245.652.825.000 245.652.825.000 245.652.825.000

b. Transfer antar daerah 92.439.261.618 105.581.485.630 132.371.013.833 138.989.564.525 145.939.042.752

1 Pendapatan Bagi Hasil 92.439.261.618 105.581.485.630 132.371.013.833 138.989.564.525 145.939.042.751

Page 170: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 14

2 Bantuan Keuangan 0 0 0 0 1

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 71.251.400.000 71.251.400.000 71.251.400.001 71.251.400.001

1 Hibah - 71.251.400.000 71.251.400.000 71.251.400.001 71.251.400.001

2 Dana Darurat -

3 Lain-lain pendapatan -

Note: Format sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 171: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 15

3.2.2. Analisis Proyeksi Belanja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pos belanja tidak lagi mengenal belanja langsung dan belanja

tidak lagsung. Namun Pos belanja meliputi 4 (empat) item yaitu:

a. Belanja Operasi, yanng meliputi antara lain: belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;

b. Belanja Modal

c. Belanja Transfer meliputi: Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

d. Belanja Tidak Terduga

Page 172: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 16

Tabel 3.5. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Utara

No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024

2 Belanja 1.282.888.359.143 1.740.075.128.887 1.915.451.183.774 1.936.133.942.531 1.969.819.276.905

a. Belanjan Operasi 1.045.376.634.241 1.249.905.945.932 1.328.350.783.878 1.300.733.741.075 1.305.439.194.514

1 Belanja Pegawai 793.606.173.002 789.786.614.826 821.378.079.419 789.786.614.826 789.786.614.826

2 Belanja Barang dan Jasa 234.000.368.139 419.717.548.666 465.886.479.019 470.545.343.809 475.250.797.248

3 Belanja Bunga 0 0 0 0 0

4 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0

5 Belanja Hibah 15.414.093.100 12.765.557.000 13.250.000.000 12.765.557.000 12.765.557.000

6 Belanja Bantuan Sosial 2.356.000.000 27.636.225.440 27.836.225.440 27.636.225.440 27.636.225.440

b Belanja Modal 85.452.143.328 142.067.790.855 241.499.007.796 289.798.809.355 318.778.690.291

c Belanja Tidak Terduga 660.000.000 7.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.001

d Belanja Transfer 151.399.581.574 340.601.392.100 340.601.392.100 340.601.392.100 340.601.392.100

1 Belanja Bagi Hasil 0 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000

2 Belanja Bantuan Keuangan 151.399.581.574 339.401.392.100 339.401.392.100 339.401.392.100 339.401.392.100

Note: Format sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 173: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 17

3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana

organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke

depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun.

Dalam kerangka pendanaan juga akan tergambar kapasitas ril kemampuan

keuangan daerah untuk membiayai program-program dalam rangka pencapaian

visi dan misi pembangunan.

Page 174: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 18

Tabel 3.6. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

NO KAPASITAS RILL/BELANJA PROYEKSI

2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN 1.306.876.805.678 1.703.610.895.956 1.902.708.669.591 2.021.988.141.385 2.031.642.151.287

2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Sisa Lebih Ril Perhitungan Anggaran)

64.437.837.327 42.626.832.931 20.000.000.000 79.861.684.671 135.684.559.052

TOTAL PENDAPATAN 1.371.314.643.005 1.746.237.728.887 1.922.708.669.591 2.101.849.826.055 2.167.326.710.339 DIKURANGI:

3 BELANJA TL & TRANSFER 1.196.776.215.815 1.590.507.338.032 1.668.952.175.978 1.641.335.133.175 1.646.040.586.614

4 PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000 6.162.600.000 7.250.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 TOTAL BELANJA 1.199.776.215.815 1.596.669.938.032 1.676.202.175.978 1.647.335.133.175 1.652.040.586.614

KAPASITAS RILL KEUANGAN 171.538.427.190 149.567.790.855 246.506.493.613 454.514.692.880 515.286.123.726

Sumber: Data diolah

Page 175: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL III - 19

Proyeksi ketersediaan anggaran selanjutnya akan dialokasikan ke program-

program sesuai dengan fokus tahapan pembangunan sebagaimana arah

kebijakan umum yang akan ditetapkan.

Page 176: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 1

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kabupaten Lampung Utara mengalami dinamika pembangunan yang cukup

signifikan dengan membawa perubahan pada berbagai aspek fisik daerah dan

kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Penguatan terhadap peran

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin

memadai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat

yang semakin dinamis. Pembangunan infrastruktur misalnya misalnya, tidak

lagi hanya terfokus pada mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga

bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan daerah dan

masyarakat dimasa yang akan datang. Demikin pula halnya dengan aspek-aspek

pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses

layanan tidak lagi menjadi fokus utama, saat ini kebutuhannya adalah perbaikan

kualitas layanan. Kinerja utama pemerintah sebagai penyedia layanan publik

tidak lagi hanya “menyediakan dan memenuhi” namun telah dituntut untuk

“menyediakan dengan kualias layanan yang baik”.

Perencanaan pembangunan daerah berperan merancang skenario pelaksanaan

pembangunan dengan mengoptimalkan pengalokasian sumber daya daerah

guna mecapai tujuan-tujuan secara optimal, efektif, efisien. Perumusan

permasalahan pembangunan daerah secara tepat akan meningkatkan akurasi

rumusan kebijakan pembangunan daerah sehingga kebijakan publik memiliki

pertimbangan yang tepat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara yang meliputi lintas

sektor seperti sektor sumberdaya manusai, sektor geostrategic, sektor industri,

sektor infrastruktur, sektor keamanan, serta ekonomi kerakyatan, yang mana

sektor-sektor tersebut dapat menjadi isu strategis untuk kemajuan

Page 177: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 2

pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, Permasalahan pembangunan di

Kabupaten Lampung utara, akan dirumuskan sebagai berikut :

Sejalan dengan dinamika tersebut, dalam rangka pelaksanaan pembangunan

periode lima tahun tahun 2019-2024, perlu disusun rumusan arah dan

kebijakan pembangunan daerah yang secara relevan megacu pada

permasalahan utama pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang

merupakan hasil analisis terhadap berbagai aspek dan urusan pemerintahan

yang disepakati oleh para pemangku kepentingan. Memasuki tahapan

“penguatan” dalam kerangka pembangunan jangka pembangunan jangka

menengah 2019- 2024 masih dihadapkan pada permasalahan utama

pembangunan yaitu :

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib diperoleh setiap warga

negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan

panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Berdasarkan

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 SPM pada pasal 3 mengatur tentang

prinsip pendidikan adalah sebagai berikut:

a. kesesuaian kewenangan;

b. ketersediaan;

c. keterjangkauan;

d. kesinambungan;

e. keterukuran; dan

f. ketepatan sasaran.

Page 178: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 3

Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga

negara secara minimal. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau

jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.

Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan

diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa

kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus. Keterukuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan

barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga

negara. Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan

dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan

pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan

memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah daerah, baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Jenis Pelayanan Dasar Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten adalah : -

Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar pendidikan, Kesetaraan

penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu :

1. Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang

pendidikan

2. Belum tampaknya peningkatan kinerja guru yang telah memiliki sertifikasi

3. Tenaga pendidik PAUD hanya 36,56% yang berpendidikan S1 dan SMA

51,69%;

Page 179: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 4

4. Tingkat pendidikan tenaga pendidik pada pendidikan dasar hanya 15,37%

yang berpendidikan S1;

5. Masih rendahnya kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mendapatkan

subsidi /beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

6. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang di miliki.

7. Rendahnya pengalokasian dana untk membiaya program yang

direncanakan.

8. Masih rendahnya kesejahteraan guru didaerah terpencil

9. Masih terdapatnya biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh

masyarakat miskin.

10. Masih rendahnya dana operasional sekolah

11. Belum diterapkannya remunerasi yang mempertimbangkan prestasi bagi

pendidik dan anak didik.

B. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal, telah mengatur terkait pelayanan minimal yang

wajib diterima oleh masyarakat, dan pelayanana minimal yang wajib di berikan

oleh daerah, pelayanan kesehatan minimal yang diberikan oleh kabupaten/kota

terdiri sebagai berikut :

a) pelayanan kesehatan ibu hamil;

b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d) peiayanan kesehatan balita;

e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

Page 180: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 5

l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficienci

Virus)

Berdasarkan kondisi pada kabupaten Lampung Utara Permasalahan dalam

penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Utara 68,30 tahun,

masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung 69,94;

2. Kasus gizi buruk;

3. Prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara diangka 26 persen,

berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen

4. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular.

C. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum

Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari;

b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang adalah:

1. Sebagian besar masyarakat/kontraktor di Kabupaten Lampung Utara

masih kurang professional dalam menjalankan peran masing – masing

bidang pekerjaannya

2. Pelaksanaan manajemen proyek belum berjalan secara efektif dan efisien;

3. Lemahnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam mengadakan

perencanaan.

4. Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan belum berjalan

secara efektif

5. Kurangnya kesamaan visi dan persepsi antara dinas/instansi terkait

dalam perencanaan dan penyelengaraan pembangunan.

Page 181: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 6

D. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan ralgrat

Daerah kabupaten/ kota terdiri atas :

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

kabupaten/kota;

b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang

terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman yaitu:

1. Persentase akses sanitasi layak baru mencapai 67 persen;

2. Masih tingginya rumah tangga yang memiliki rumah yang berdinding kayu

dan bambu yang kurang layak;

3. Jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah

masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase

hanya 40 persen

4. Masih tingginya masyarakat yang menggunakan lubang tanah sebagai

tempat pembuangan akhir tinja yaitu 65,65%;

5. Masih tingginya masyarakat yang menggunakan sumur yang tidak

terlindungi sebagai sumber air utama rumah tangga yaitu 55,57%;

6. Masih tinggi persentase sumber air utama masyarakat dengan tempat

penampungan limbah/kotoran kurang daro 10 meter yaitu 32,10%;

E. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan

Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman,

ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota terdiri

atas :

a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

b) pelayanan informasi rawan bencana;

c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

Page 182: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 7

d) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

e) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih tinggi Jenis Tindak Pidana (JTP) maupun crime rate per 100.000

penduduk di Lampung Utara;

2. Masih rendahnya Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) di Kab Lampung Utara

yaitu hanya 55,85%;

F. Wajib Pelayanan dasar Bidang penyelenggaraan urusan sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah

kabupaten/kota terdiri atas :

a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas

b) telantar di luar panti;

c) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;

d) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;

e) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan

pengemis di luar panti;

f) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara 65,95 lebih

rendah daripada rata-rata nasional yg mencapai 67,65;

2. Persentase angka kemiskinan Lampung Utara merupakan yang tertinggi di

Provinsi Lampung yaitu 21,55%;

3. Tingginya angka masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I;

4. Kuota Kepesertaan PBI Daerah yang terbatas sehingga masih banyak

masyarakat miskin yang belum terayomi

Page 183: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 8

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

A. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yaitu :

1. Masih rendahnya peran serta kaum perempuan dalam politik dan

pemerintahan;

2. Masih rendahnya tingkat keterampilan pada tenaga kerja perempuan.

B. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah:

1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;

2. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara sebesar

44,08% berpendidikan dasar ke bawah;

C. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Pangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah :

1. Belum tercapainya skor PPH yang memiliki target skor 100 dengan nilai

PPH provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 90.6

D. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Pertanahan

Permasalahan dalam pengelolaan urusan pertanahan adalah :

1. Belum terpenuhinya administrasi pertanahan aset Pemda

2. Masalah batas wilayah Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang

berlokasi di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara

dengan Desa Karta Tulang Bawang Barat;

3. Batas wilayah Lampung Utara dan Lampung Tengah di Desa Pekurun

(Lampung Utara) dan Desa Selagai (Lampung Tengah);

4. Persoalan batas antara Kabupaten Lampung Utara dengan Lampung Barat

E. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah :

1. Masih cukup tinggi jumlah kecelakaan lalu lintas yang mencapai 325 kasus

laka lantas atau 16,30%;

Page 184: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 9

2. Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang mencapai 38

orang;

3. Peralatan uji kelayakan kendaraan yang dimilik sudah out of date dan rusak

F. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Lingkungan

Hidup

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah :

1. Meluasnya lahan kritis hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Abung dan

Way Rarem;

2. Masih rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan;

3. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan persampahan di Kabupaten

Lampung Utara dari minimnya cakupan layanan persampahan yang baru

melayani 14 kelurahan di 3 Kecamatan

G. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kependudukan

Dan Catatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil :

1. Lamanya proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya KTP

Elektronik karena harus melalui verifikasi terpusat;

2. Masih rendahnya pengurusan dokumen kependudukan khususnya tentang

surat kelahiran/kematian

H. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Permasalahan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :

1. Masih ada 23 desa tertinggal;

2. Masih rendahnya tingkat kompetensi aparatur desa/kelurahan dalam

melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik, pemerintahan, dan

pembangunan;

3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam membangun dan

mengembangkan desa

I. Wajib Non Pelayanan Dasar penyelenggaraan urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana yaitu :

Page 185: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 10

1. Masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka

pendek, yaitu sebesar 47,0 % yang dapat menyebabkan resiko terhadap

tinginya tingkat DO ber KB.

2. Pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB belum optimal terjangkau

secara merata, baik di wilayah pedesaan dan perkotaan, tingkat

kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu

serta wilayah kumuh, desa tertinggal, dan terpencil.

3. Jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan

usia muda dan paritas rendah pasangan yang memiliki jumlah 2 anak

kebawah.

4. Masih ada sekitar 18 persen pasangan usia subur yang belum menjadi

peserta KB aktif.

J. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan

UMKM

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM :

1. Cukup banyaknya Koperasi yang kurang aktif dengan tidak terlaksananya

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi sebagai bentuk

pertanggungjawaban pengurus koperasi. Total volume koperasi menurut

jenis di Lampung Utara pada tahun 2017 tercatat sebanyak 52.888.402

2. Semakin ketatnya perizinan badan usaha koperasi yang dikeluarkan oleh

Kementrian, yang menghambat pertumbuhan koperasi.

3. Kurangnya kemampuan teknis pengusaha mikro dan kecil dalam

mendukung usahanya.

K. Wajib Non Pelayanan Dasar Pelaksanakan Urusan Komunikasi Dan

Informatika Adalah Sebagai

Permasalahan dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika adalah

sebagai berikut :

1. Website Pemkab Lampung Utara belum dapat diakses;

2. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Utara masih banyak

yang tidak memiliki konten;

Page 186: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 11

L. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Penanaman Modal

Daerah

Permasalahan dalam pengelolaan urusan penanaman modal daerah :

1. Tingkat keamanan di Kabupaten Lampung Utara berpengaruh terhadap

pertumbuhan investasi;

2. Tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Lampung Utara masih

cukup tinggi yaitu 6,32 mengakibatkan tingkat inefsiensi sehingga cukup

mempengaruhi minat investasi;

3. Akses informasi potensi penanaman modal di Kabupaten Lampung Utara

masih sangat terbatas;

M. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan

Dan Olah Raga

Permasalahan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;

2. Belum optimalnya pembinaan olah raga masyarakat;

3. Masih rendahnya minat pemuda dalam kewirausahaan

N. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Statistik

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Terbatasnya data statistika capaian kinerja Pemkab Lampung Utara;

O. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

1. Belum optimalnya pembinaan kebudayaan daerah;

2. Belum optimalnya event pagelaran kebudayaan daerah;

P. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat Lampung Utara;

2. Masih minimnya referensi dan fasilitas perpustakaan daerah;

Q. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah :

1. Kurangnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia penguasaan

teknologi fotografi dan komunikasi

Page 187: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 12

2. Kurangnya dukungan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah Lampung Utara

(Data Informasi).

3. Data informasi website Lampung Utara yang masih belum baik.

4. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dokumentasi.

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Pertanian

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan

hortikultura/perkebunan dan peternakan serta tingginya laju konversi

lahan pertanian ke non pertanian;

2. Sempitnya kepemilikan lahan, sehingga usahatani tidak efisien

mengakibatkan rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan

hortikultura/perkebunan dan peternakan serta Masih terbatasnya akses

petani dan peternak ke permodalan dan teknologi;

3. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman

pangan hortikultura/perkebunan dan peternakan;

4. Dampak fenomena iklim global, berakibat meningkatkan perkembangan

organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan

Hortikultura/perkebunan dan penyakit hewan menular;

5. Masih kurangnya kualitas SDM petani dan peternak, serta masih rendahnya

rasio tenaga penyuluhan terhadap jumlah petani dan masih kurangnya

sarana penyuluhan;

6. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada

komoditas tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan;

7. Belum optimalnya infratruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman

pangan dan hortikultura/perkebunan serta peternakan serta mahalnya

teknologi mekanisasi.

8. Produksi kopi Lampung Utara belum mencapai harapan dan masih

menempati posisi keempat yaitu 9.014 ton atau hanya 7,90% dari produksi

kopi Provinsi Lampung;

Page 188: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 13

9. Populasi ternak besar sapi potong hanya 29.034 ekor atau hanya 4,30

persen dari populasi sapi potong di Provinsi Lampung. Ternak Kambing

64.124 ekor atau hanya 4,71 persen dari populasi Kambing di Provinsi

Lampung. Jumlah ternak unggas lampung Utara (ayam kampung, ayam ras,

ayam petelur, dan itik) mencapai 1.451.452 ekor atau hanya 2,78 persen;

10. Produksi daging sapi 1,86 ton atau hanya 9,80% dari produksi daging

provinsi. Produksi daging kambing 205.016 kg atau hanya 9,70 persen dari

produksi daging kambing provinsi. Menjadi tantangan sangat berat

Lampung Utara untuk menjadi lumbung ternak daerah;

11. Masih sangat rendahnya produksi perikanan darat hanya mencapai 6.996

ton atau hanya 3,32% dari produksi perikanan darat provinsi;

B. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan

jasa yang beredar di pasaran;

2. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi usaha perdagangan

kreatif;

3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok

masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.

4. Semakin menjamurnya toko-toko retail modern yang berdampak pada

menurunnya minat pengunjung pasar tradisional dan tutupnya warung-

warung.

5. Masih belum optimalnya penataan PKL, termasuk kawasan kuliner yang

berada di lokasi Pasar milik Pemerintah Daerah dan ruang terbuka publik

lainnya.

6. Masih belum optimalnya kondisi pasar yang memenuhi syarat kesehatan,

kebersihan dan kenyamanan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah :

Page 189: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 14

1. Belum ada Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPARDA) Kabupaten Lampung Utara sebagai pedoman dalam

pembangunan pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Kabupaten Lampung Utara belum memiliki destinasi pariwisata yang

terpadu yang mampu mengundang hadirnya wisatawan nusantara maupun

wisatawan mancanegara;

3. Kabupaten Lampung Utara belum memiliki branding dan ikon yang

memiliki daya tarik wisata untuk datang ke Lampung Utara;

4. Masih kurangnya sarana dan prsarana pendukung pariwisata yang ada pada

tempat-tempat destinasi wisata.

5. Belum dilakukan pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata

secara efektif, terutama dengan memanfaatkan teknologi sistem

komunikasi dan informatika.

6. Rendahnya peran aktif masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya

pembangunan pariwisata melalui pelestarian seni dan budaya.

D. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan

Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas produk Industri Kecil dan Menengah Kabupaten

Lampung Utara sehingga belum memiliki kekuatan daya saing;

2. Masih rendahnya pembinaan kelembagaan oleh Pemkab Lampung Utara

untuk memperkuat daya saing produk IKM;

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum dapat memanfaatkan secara

optimal sumberdaya alam sebagai bahan baku industri;

4. Pemkab Lampung Utara belum memiliki startegi terpadu untuk menarik

industri ke hulu yang dekat dengan sumber bahan baku industri;

5. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang berkompeten baik yang

memberikan pelayanan maupun tenaga kerja bidang industri;.

6. Masih rendahnya jumlah industri kecil yang memiliki Perizinan Industri

Rumah Tangga.

Page 190: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 15

4.1.4 Urusan Pemerintahan Penunjang

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah :

1. Masih belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah dari

pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.

2. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi

antar dokumen perencanaan.

3. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanan pembangunan ditingkat desa oleh

kecamatan melalui evaluasi yang menyeluruh.

4. Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan

dan evaluasi kinerja, masih menjadi hambatan dalam menghasilkan

dokumen perencanaan yang berkualitas.

5. Keterlibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam

perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

karena sistem penyusunan RKPD online belum bisa berjalan secara optimal.

6. Kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu

dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk

sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam menangani fokus

permasalahan yang sama.

7. Dalam kebijakan penataan ruang masih terjadinya ketidaksesuaian antara

perencanaan pembangunan dengan kondisi ril yang diakibatkan oleh

dinamika pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali yang sering

berdampak pada alih fungsi lahan dan ketidak sesuaian yang diakibatkan

oleh tidak terimplementasinya rencana tata ruang secara utuh;

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah :

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana

transfer yaitu sebesar 74,23%;

2. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah yaitu 6,23%;

3. Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai

dengan peraturan perundangan yang baru, yang menjamin

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta

pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Page 191: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 16

4. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui

pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Masalah pendataan data dasar (based data) obyek dan subyek pajak

berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah yang belum optimal, termasuk ketertiban daftar

pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

6. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu

ditingkatkan, harus dilakukan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang No

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

7. Ketertiban administrasi asset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi

tanah, menyangkut kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan adalah :

1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam

pelayanan publik yang dikarenakan kurangnya kapasitas, kompetensi dan

profesionalitas SDM aparatur;

2. Masih banyaknya aparatur negara yang menduduki jabatan, belum

mengikuti diklat kepemimpinan;

3. Penempatan aparatur masih belum porposional berdasarkan kebutuhan

organisasi;

4. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum,

profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas,

akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan

dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu

dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara).

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan

pengembangan adalah :

1. Terbatasnya peneliti yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti lomba inovasi

daerah.

Page 192: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 17

3. Kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan daya saing

sejauh ini masih belum optimal, seringkai berhenti di Kesepakatan dan

Kesepahaman (MOU: Memorandum of Understanding), tetapi tidak

berlanjut hingga menghasilkan outcome peningkatan daya saing.

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan ekonomi kreatif adalah :

1. Masih kurangnya program dan kegiatan yang bersifat khusus menangani

kegiatan ekonomi kreatif dari instansi-instansi terkait.

2. Minimnya sumber pendanaan dan sumber bahan produksi, terutama bahan

sumber daya yang mesti didapat dari luar Kabupaten Lampung Utara

3. Kegiatan promosi terkait pemasaran hasil produk yang dihasilkan masih

sederhana dan memanfaatkan sarana yang ada, belum bersifat signifikan

dan ter-manage secara sistematis dan profesional

4. Kegiatan ekonomi kreatif yang umumnya digeluti oleh generasi muda

sebagian besar masih bersifat mandiri, belum berkolaborasi dan terhubung

dengan baik, masih terpisah dari sektor-sektor lainnya.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. GLOBAL

A PANDEMI COVID 19

Corona Virus Disease 19 merupakan Penyakit baru yang disebabkan oleh infeksi

virus corona SARS-CoV-2, yang awalnya teridentifikasi di Wuhan China, tapi

dengan cepat menyebar luas ke seluruh negeri. Covid-19 pertama kali

dikonfirmasi kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China pada 31

Desember.

Awalnya, penyakit ini dianggap sebagai pneumonia misterius karena gejala yang

muncul dari pasien termasuk demam, sulit bernapas, dan lesi pada paru-paru.

Penyakit ini juga mengingatkan banyak orang akan wabah SARS yang menyapu

Asia pada 2002 dan MERS tahun 2012. Meski mirip, tapi ketiganya berbeda.

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan

Agus Putranto mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Tanah Air. Ada dua

orang yang diumumkan positif Covid-19. Keduanya sempat kontak dengan

Page 193: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 18

warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejak saat itu, kasus Covid-19 di

Indonesia terus bertambah dan hingga hari ini sudah lebih dari 685 ribu kasus.

Berdasarkan data yang masuk hingga Rabu (22/12/2020) pukul 12.00 WIB,

kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 685.639 orang. Bertambah 7.514

kasus dari 24 jam sebelumnya.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian

global. International Monetary Fund (IMF) mencatat perekonomian global telah

jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia

mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif.

Selain itu, IMF mencatat pandemi virus corona juga telah menyebabkan

kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar

Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu).

Bukan hanya IMF yang menentapkan Tahun 2020 sebagai The Great Lockdown,

namun lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, dan OECD dengan berbagai

akibat yaitu:

1. Pertumbuhn ekonomi dunia mengalami kontraksi antara -4,9 % sampai

dengan -7,6%;

2. Pengangguran meningkat antara 7,42 % hingga 9,9%;

3. Terjadi penambahan jumlah orang miskin secara ekstrim sebanyak 71 juta

jiwa;

4. Terjadi sekitar 132 juta orang akan mengalami kelaparan

B SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka

kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20

Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses

perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development

goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah

terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada

semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan

Page 194: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 19

tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas

nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development

Agenda mengeluarkan “New Global Partnership: Eradicate Poverty and

Transform Economies through Sustainable Developmentsebuah laporan yang

menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari

muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan

berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama

dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnershiyang menawarkan

harapan dan peran bagi setiap orang. Ajakan tersebut kemudian di

eloaborasikan ke dalam 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs)

yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York,

Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari

tahun 2015 hingga 2030. Adapun ke-17 butir tujuan pembangunan tersebut

sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

1. No Poverty - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;

2. Zero Hunger - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka

stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

Page 195: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 20

3. Good Health and Well-being - Menjamin kehidupan yang sehat serta

mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;

4. Quality Education - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas

dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin

pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan

belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. Gender Equality - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan

seluruh perempuan;

6. Clean Water and Sanitation - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air

bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

7. Affordable and Clean Energy - Menjamin akses energi yang terjangkau,

terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;

8. Decent Work and Economic Growth - Mendorong pertumbuhan ekonomi

yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja

penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

9. Industry, Innovation and Infrastructure - Membangun infrastruktur yang

berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan

serta membina inovasi;

10. Reduced Inequalities - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar

negara;

11. Sustainable Cities and Communities - Menjadikan kota dan pemukiman

manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;

12. Responsible Consumption and Production - Menjamin pola produksi dan

konsumsi yang berkelanjutan;

13. Climate Action - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan

iklim serta dampaknya;

14. Life Below Water - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan

sumberdaya laut secara berkelanjutan;

15. Life on Land - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan

ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah,

Page 196: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 21

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah

serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. Peace, Justice and Strong Institutions - Mendorong masyarakat yang

damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses

keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggunjawab untuk

seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan

inklusif di seluruh tingkatan;

17. Partnerships for the Goals - Memperkuat implementasi dan

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang

berkelanjutan.

C REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan, hal ini berkaitan pula

dengan pengembangan teknologi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas

kehidupan manusia. Kemajuan teknologi sangat berdampak dari berbagai

tatanan kehidupan dan peradaban. Saat ini, kemajuan teknologi industri

mengarah pada pengembangan rovolusi industri generasi ke empat atau 4th

Industrial Revolution (4th IR). Terminologi 4th IR ini pertama kali diperkenalkan

oleh Henning Kagermann, Ketua dari The German National Academy of Science

and Engineering/Acatech.

Terkait perkembangan 1st IR sampai pada pengembangan 4th IR pada saat ini. 1st

IR dikembangkan sejak abad ke 18 sekitar tahun 1784 dimana ditemukannya

mesin uap dalam mekanisasi industry. Pada abad ke 20 perkembangan industri

mengarah pada generasi kedua 2nd IR yang ditandai oleh pengenalan produksi

masal dari mesin yang menggunakan daya listrik. Perkembangan selanjutnya

dimulai pada tahun 1970an, penggunaan elektronik dan teknologi informasi

dalam automasi produksi industri secara masif mulai digunakan yang kemudian

melahirkan terminologi 3rd IR. Saat ini, generasi ke empat dari revolusi industri

mulai dikenal oleh berbagaikalangan dimana pada 4th IR ini pengembangan

industri mulai menggunakan sistem produksi berbasiskan cyber-physical.

Pengaruh revolusi industry 4.0 berdampak pada pembangunan wilayah dan

kota. Salah satu penerapan revolusi industry 4.0 diimplementasikan dalam

Page 197: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 22

bentuk Kota dan wilayah . kota dan wialayah cerdas merupakan salah satu

bentuk dari pengembangan kota/daerah tematik yang bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah cerdas menggunakan

konsep keterpaduan TIK dalam pengelolaannya. Model pengembangan kota

cerdas secara umum terdiri dari tiga aspek utama seperti adanya dukungan

smart economy, smart environment, dan smart society. Untuk smart economy

harus didikung dengan pengembangan smart industry, smart small business,

smart and creative start up, smart tourism, smart maritime, smart mobility,

smart payment and banking. Untuk pengembangan smart environment

hendaknya didukung oleh smart energy, smart water/air/land, smart waste

management, dan smart region management. Terakhir, pengembangan smart

city harus didukung pula oleh komonen smart society yang terdiri dari smart

health, smart education, smart government, dan smart generation.

4.2.2. NASIONAL

Perkembangan Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari kebijakan yang

ada di tingkat provinsi dan nasional. Isu strategis sektor tersebut adalah:

1. Dibangunnya prasarana Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang tidak melalui

wilayah Kabupaten Lampung Utara akan berdampak pada tingkat dan

volume lalu lintas orang dan barang. Dampak jangka panjang akan

mengurangi tingkat perkembangan daerah;

2. Penyediaan Infrastruktur Yang Mantap.

• Masih cukup tingginya tingkat kerusakan jalan Kabupaten Lampung

Utara;

• Masih panjangnya jalan kabupaten dengan klasifikasi jenis permukaan

batu dan tanah;

4.2.3. PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019—2024

merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan

jangka memengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis

Page 198: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 23

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 disusun dengan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Visi, misi dan hasil analisa data;

b. Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005-2025;

c. Kebijakan dalam RTRW 2030;

d. Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung;

e. Tujuan pembangunan dalam SDGs; dan

f. Isu-isu global yang sedang berkembang;

Dapat digambarkan sebagai ligical frame perumusan isu-isu strategis

pembangunan Lampung Utara tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2. Logfram Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lampung Utara

Dari hasil analisis berbagai isu global, nasional dan regional yang berpengaruh

pada eksisting Kabupaten Lampung Utara, maka diidentifikasi Isu-isu Strategis

Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Page 199: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IV - 24

Tabel 4.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2019-

2024

NO ISU UTAMA ISU STRATEGIS

1 Isu Pembangunan Manusia • Isu Kualitas Pendidikan

• Isu Derajat Kesehatan

• Isu Pembangunan Agama dan

Budaya

• Isu Pembangunan Gender

• Isu Pemuda dan Olahraga

2 Isu Pembangunan

Infrastruktur dan Kelestarian

Lingkungan

• Isu kualitas infrastruktur

transportasi

• Isu kualitas infrastruktur

pertanian

• Isu kualitas prasarana dan sarana

perumahan dan permukiman

• Isu kualitas lingkungan hidup

• Isu pengelolaan persampahan

3 Isu Pembangunan Keamanan

dan Investasi

• Isu kualitas keamanan

• Isu resiko bencana

• Isu iklim investasi

4 Isu Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Keuangan

Daerah

• Isu reformasi birokrasi

• Isu integritas aparatur

• Isu kualitas pelayanan publik

• Isu akuntabilitas keuangan

5 Isu Pembangunan Ekonomi • Isu tingginya angka kemiskinan

• Isu pertumbuhan ekonomi

• Isu pemulihan ekonomi dampak

pandemi Covid 19

• Isu pengembangan ekonomi

kreatif

Page 200: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 1

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi merupakan pandangan dan cita-cita ke depan. Visi pembangunan Kabupaten

Lampung Utara merupakan penjabaran visi atau cita-cita Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Utara lima tahun ke depan masa Periode 2019—2024. Visi dibangun

atas dasar aspirasi masyarakat dan analisa mendalam mewujudkan Kabupaten

Lampung Utara yang maju dan sejahtera berbasis nilai-niai religius dan budaya.

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 juga berdasarkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara

tahun 2005-2025 yang memasuki tahap kelima, atau terakhir. Oleh karena itu, visi

dari RPJMD 2019-2024 diharapkan melanjutkan visi RPJMD 2014—2019. RPJMD

Lampung Utara Tahun 2019—2024 memiliki kata-kata kunci, yaitu : a) aman; b)

agamis; c) maju; dan d) sejahtera. RPJMD Tahun 2014-2019 menekankan pada

pembangunan Kabupaten Lampung Utara, sedangkan RPJMD 2019—2024

menyasar pada pembangunan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Visi adalah

RPJMD 2019-2024 :

“MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU, DAN

SEJAHTERA”

Kata-kata kunci dari visi RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 adalah:

a) aman; b) agamis; c) maju; dan d) sejahtera. Kata-kata kunci visi dimaknai

sebagai berikut :

1. AMAN adalah suatu keadaan masyarakat yang bebas dari berbagai

intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak manapun, bebas dari rasa

ketakutan dan kecemasan, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, dalam

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat serta bernegara.

Page 201: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 2

2. AGAMIS dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang menjunjung

tinggi nilai-nilai ketuhanan, serta memiliki semangat kerukunan dan

toleransi antar umat beragama yang akan menjadi karakter masyarakat

Lampung Utara.

3. MAJU dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat yang mencapai

kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, kesehatan

dan pendidikan serta politik dan hukum. Kata kunci MAJU inilah yang

menunjukkan keterkaitan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-

2024 dengan prioritas pembangunan periode keempat RPJPD Kabupaten

Lampung Utara tahun 2005-2025 tentang peningkatan daya saing daerah

dalam skala nasional dan interasional.

4. SEJAHTERA merupakan suatu keadaan masyarakat, yang mencapai tingkat

keseimbangan hidup, yang merupakan buah dari kemampuan seseorang,

untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi jasmani,

rohani, dan akal. Fokus visi sejahtera, mempunya makna whealthy atau

prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur,

dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Pertumbuhan penduduk

terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan

kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-

haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh

pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan

dasar yang layak.

5.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka

mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019—2024, yaitu:

a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas

dan berbudaya;

Page 202: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 3

b) Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang

mendukung pengembangan sektor strategis;

c) Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;

d) Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan

e) Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi

Lampung

5.2.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Lampung Utara yang Berkualitas

dan Berbudaya

Pada misi pertama, terdapat dua kata kunci yang merupakan pokok misi yaitu

Berkualitas dan Berbudaya. Secara ringkas, makna berkualitas adalah masyarakat

Lampung Utara memiliki kesehatan, pendidikan, keimanan yang baik. Sedangkan

kata kunci kedua adalah berbudaya dimana masyarakat Lampung Utara memiliki

rasa cinta kepada budaya asli Lampung Utara yang tinggi sehingga berdampak

pada berbagai upaya pelestarian kebudayaan asli Lampung Utara serta masyarakat

mampu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku dalam

sistem sosial masyarakat Lampung Utara.

Tabel 5.1. Penjelasan Pokok Misi Pertama

Pokok –pokok Misi Penjelasan Misi

a. Berkualitas 1. SDM Lampung Utara yang berkualitas bermakna

masyarakat Lampung Utara memiliki pendidikan yang

baik, derajat kesehatan yang baik, dan taraf hidup yang

baik yang memadukan kemampuan IPTEK dan dan

IMTAQ.

b. Berbudaya 2. SDM Lampung Utara yang berbudaya artinya

masyarakat Lampung Utara memiliki kesadaran akan

kekayaan budayanya sendiri, bangga dengan

kebudayaannya, dan budaya tersebut tercermin dalam

suasana sosial kemasyarakatan Lampung Utara

sebagai perekat dan pemersatu elemen masyarakat.

Untuk merealisasikan Misi 1 dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) akan didukung dengan layanan program pendidikan, kesehatan,

Page 203: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 4

perpustakaan, keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pembinaan ideologi

dan wawasan kebangsaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

serta kebudayaan

Gambar 5.1. Logframe Misi 1

5.2.2. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

yang Mendukung Pengembangan Sektor Strategis

Pada misi kedua, terdapat dua kata kunci yang menjadi pokok misi yaitu Handal

dan Berwawasan Lingkungan. Pada kata kunci pertama, secara ringkas Handal

diartikan infrastruktur di Lampung Utara yang dapat diandalkan dalam

mendorong pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sedangkan

kata kunci kedua yaitu Berwawasan Lingkungan bermakna bahwa segala

pembangunan infratsruktur tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta

mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang.

Tabel 5.2. Penjelasan Pokok Misi Kedua

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

a. Infrastruktur yang

Handal

Infrastruktur yang handal diartikan sebagai infrastruktur

yang menyediakan a) prasarana fisik yang berfungsi

menjadi penghubung dan memperlancar pergerakan

Page 204: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 5

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

barang, jasa, dan masyarakat, mengembangkan wilayah-

wilayah strategis dan potensial, serta mengurangi

ketimpangan antar wilayah, b) dapat meningkatkan

produktivitas lapangan usaha ekonomi masyarakat, c)

memberikan kenyamanan dan keamanan lingkungan dan

masyarakat, d) menciptakan permukiman yang layak, asri,

bersih dan sehat, dan e) memiliki kesesuain dengan pola

ruang pembangunan daerah

b. Berwawasan

Lingkungan

Infrastruktur yang berbawasan lingkungan berarti

mengarahkan pembangunan infrastruktur yang serasi

selain memenuhi kebutuhan warga masyarakat juga

memperhatikan pengelolaan, pengendalian, dan

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan

Kabupaten Lampung Utara yang maju dan tumbuh secara

berkelanjutan

Mewujudkan Misi 2 melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan

lingkungan guna memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa, pemerataan,

menumbuhkan wilayah-wilayah strategis, meningkatkan produktivitas, dan

menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap prasarana komunikasi dan

digitalisasi, serta sarana permukiman yang layak, bersih dan sehat.

Gambar 5.2. Logframe Misi 2

Page 205: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 6

5.2.3. Mewujudkan Kestabilan dan Kondusivitas Daerah

Pada misi ketiga terdapat dua kata kunci yang merupakan pokok misi tersebut

yaitu Kestabilan dan Kondusivitas. Secara ringkas, Kestabilan diartikan sebagai

kondisi keamanan yang stabil sehingga masyarakat mampu beraktivitas dengan

damai. Adapun kata Kondusiv diartikan sebagai atmosfer atau suasana yang

mendukung kelangsungan investasi yang ada di Lampung Utara.

Tabel 5.3. Penjelasan Pokok Misi Ketiga

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

a. Stabil Lampung Utara yang stabil tergambarkan pada

terjaminnya keamanan masyarakat untuk melakukan

kegiatan di Lampung Utara. Masyarakat tidak merasa

terancam oleh kejahatan maupun konflik.

b. Kondusif Lampung Utara yang kondusif diartikan sebagai kondisi

Lampung Utara yang mendukung investasi dari luar dalam

bingkai memajukan ekonomi lokal dan daerah.

Untuk merelisasikan Misi 3 yaitu mewujudkan daerah yang stabil dan kondusif,

karena dengan kondisi demikian masyarakat akan terjamin keamanannya dan

berdampak baik bagi iklim investasi.

Gambar 5.3. Logframe Misi 3

Page 206: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 7

5.2.4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

Pokok misi keempat Lampung Utara 2019-2024 adalah Prima yang diartikan

sebagai tata kelola pemerintah Lampung Utara yang mengimplementasikan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tabel 5.4. Penjelasan Pokok Misi Keempat

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

a. Prima Prima diartikan sebagai suatu perwujudan tata kelola

pemerintahan yang bersih, transparan, profesional,

akuntabel, dan partisipatif;

1) Bersih adalah keadaan pemerintahan yang bebas dari

korupsi

2) Transparan artinya semua kinerja dan capaian

pemerintahan dapat disaksikan dan dipertang-

gungjawabkan pada masyarakat. Pemerintahan selalu

memberikan informasi yang akurat dan memadai.

3) Profesional pemerintahan bergerak gesit sesuai

tupoksi untuk merespon dan memecahkan

permasalahan-permasalahan yang timbul di Lampung

Utara. Pemerintahan bisa membuat inovasi-inovasi

cemerlang untuk mendukung perkembangan dan daya

saing daerah

4) Akuntabel capaian-capaian program pemerintah untuk

menyejahterakan masyarakat dapat terukur.

5) Parsipatif; masyarakat diberi peran besar dalam

perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi

pembangunan. Komunikasi pemerintah dengan

masyarakat adalah komunikasi dua arah.

Misi 4 menjadi misi yang strategis karena akan menjadi penggerak utama (prime

mover) bagi kepentingan keempat misi lain, karena pada misi inilah dirumuskan

mulai dari perencaaan, strategi kebijakan, program hingga penganggarannya.

Page 207: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 8

Gambar 5.4. Logframe Misi 4

5.2.5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di

Provinsi Lampung.

Adapun pokok misi kelima Lampung Utara 2019-2024 adalah Sentra Ekonomi

Kreatif dimana dalam hal ini pembangunan Lampung Utara diarahkan menjadi

Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung sehingga mampu meningkatkan daya

saing Lampung Utara secara nasional bahkan internasional.

Tabel 5.5. Penjelasan Pokok Misi Kelima

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

a. Sentra Ekonomi

Kreatif

Lampung Utara dirancang sebagai sentra ekonomi kreatif

di Lampung. Hal ini mendukung prioritas RPJP yang

mengamanatkan fokus pembangunan pada daya saing

daerah. Lampung Utara berfokus pada mengeksplorasi

hasil-hasil ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas dari

pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya

manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap

permasalahan yang dihadapi. Ekonomi kreatif ditunjang

oleh kerjasama pemerintah dengan komunitas, akademisi,

Page 208: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 9

Pokok -pokok Misi Penjelasan Misi

dan pelaku bisnis. Ekonomi kreatif memiliki 16 subsektor

antara lain: (1) aplikasi dan game; (2) arsitektur; (3)

desain interior; (4) desain komunikasi visual; (5) desain

produk; (6) fashion; (7) film, animasi, dan video; (8)

fotografi; (9) kriya; (10) kuliner; (11) musik; (12)

penerbitan; (13) periklanan; (14) seni pertunjukan; (15)

seni rupa; (16) televisi dan radio.

Kekayaan sumber daya alam Lampung Utara masih melimpah dan memiliki nilai

tambah ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat dan membuka peluang

investasi. Tentu saja memerlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaannya,

dengan memanfaatkan generasi muda (milenial) yang jumlahnya sangat banyak

dalam struktur kependudukan Lampung Utara sehingga akan mengurangi

ketergantungan.

Gambar 5.5. Logframe Misi 5

Page 209: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 10

Dari 5 (lima) Misi tersebut akan menjadi pilar penopang cita-cita dan saling

mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain yaitu Misi 1, Misi 2, Misi 3, dan

Misi 5. Sedangkan Misi 4 akan lebih berperan sebagai penggerak utama (prime

mover) dari misi-misi lainnya dari perencanaan, formulasi strategi, perumusan

arah kebijakan, dan penyusunan program, penganggaran, dan implementasi.

Keseluruhan Misi di atas akan dibangun di atas pondasi yang kokoh berlandaskan

nilai-nilai religius, budaya, Sumber Daya Alam, kreativitas dan inovasi Sumber

Daya Manusia, serta peraturan dan regulasi yang berorientasi pada perwujudan

kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.1. Bangun Visi dan Misi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019—

2024

5.3. TUJUAN

Tujuan pembangunan Lampung Utara 2019-2024 dirumuskan sebagai upaya

perwujudan visi dan misi Lampung Utara. Tujuan dirumuskan dengan

memperhatikan masing-masing misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Page 210: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 11

Tabel 5.6. Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2019-2024

Misi Tujuan

1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya

1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1.2 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat

1.3 Meningkatkan religiusitas masyarakat

1.4 Meningkatkan pembangunan Gender dan Perlindungan anak

2 Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sector strategis

2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur berwawasan lingkungan

2.2 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

3 Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah

3.1 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Rukun, Aman, Tertib dan Nyaman

3.2 Meningkatkan iklim investasi daerah

4 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

4.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif

5 Mewujudkan Lampung Utara Sebagai Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung

5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merata

5.2 Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB

5.4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil atau output dari suatu tujuan yang dirumuskan secara

terukur, sistematik, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan realistis untuk dijalankan

dalam jangka waktu menengah atau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan

yang telah ditetapkan. Berikut sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Utara

2019-2024 :

Page 211: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 12

Tabel 5.7. Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2019-2024

Misi Tujuan Sasaran

1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya

1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1.2 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat

1.2.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya masyarakat

1.3 Meningkatkan tingkat religiusitas masyarakat

1.3.1 Meningkatnya peran Pemda dalam upaya terciptanya kesetaraan dan kerukunan hidup umat beragama

1.4 Meningkatkan pembangunan Gender dan Perlindungan anak

1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan gender

1.4.2 Meningkatnya penanganan anak

korban kekerasan 2 Mewujudkan

infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sector strategis

2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur berwawasan lingkungan

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

2.2 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DD-DT)

3 Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah

3.1 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Rukun, Aman, Tertib dan Nyaman

3.1.1 Meningkatnya Kerukunan, Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum

3.1.2 Meningkatnya kemampuan tanggap bencana

3.2 Meningkatkan iklim investasi daerah

3.2.1 Peningkatan investasi

4 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

4.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif

4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

5 Mewujudkan Lampung Utara sebagai Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi

5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merata

5.1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

5.1.2 Efektivitas dan efisiensi penanaman modal

5.1.3 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat

Page 212: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL V - 13

Misi Tujuan Sasaran

Lampung 5.2 Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB

5.2.1 Pertumbuhan Star Up Ekonomi Kreatif

Dengan memperhatikan penjelasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 2019—2024 sertua tujuan

dan sasaran maka akan tergambar arsitektur bangunannya sebagai berikut:

Gambar 5.2. Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lampung Utara Tahun 2019—2024

Page 213: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan

grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai

rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah

dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan

daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran

pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan menentukan rumusan perencanaan yang

komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah

dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain

itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam

melaksanakan setiap program kegiatan baik internal maupun eksternal,

pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring,

maupun evaluasi.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis

pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian

pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah

satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan

strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh

karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program

Page 214: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 2

pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi

pembangunan daerah.

6.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Perumusan strategi pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019—

2024 mempertimbangkan aspek teknoktaris dan politis yang tercermin dari

integrasi antara strategi untuk mengatasi isu startegis pembangunan kabupaten

dengan strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

kabupaten sesuai janji politik Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih

2019-2024. Visi Kaupaten Lampung Utara adalah “Masyarakat Lampung

Utara Yang Aman, Agamis, Maju, Dan Sejahtera”.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan jangka

menegah di Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 adalah sebagaimana tabel

berikut:

Page 215: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 3

Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lampung Utara

Visi : Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera

Tujuan Sasaran Strategi

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya

1.1 Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 1.1.1.1 Meningkatkan aksesiblitas masyarakat

bersekolah pada semua jenjang pendidikan

melalui penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan dasar ( SD sampai SMP) yang

memadai

1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas

prasarana dan pelayanan kesehatan dasar

yang mudah dijangkau masyarakat

1.2 Meningkatkan

pelestarian nilai-nilai

budaya masyarakat

1.2.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya

masyarakat

1.2.1.1 Melestarikan peninggalan artefak sejarah

1.2.1.2 Meningkatkan jumlah event seni dan budaya

masyarakat

1.3 Meningkatkan tingkat

religiusitas masyarakat

1.3.1 Meningkatnya peran Pemda dalam upaya

terciptanya kesetaraan dan kerukunan hidup

umat beragama

1.3.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana

keagamaan, memperluas dialog, dan

meningkatkan kerjasama sosial ekonomi

antar umat beragama

1.4 Meningkatkan

pembangunan Gender

dan Perlindungan anak

1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan gender 1.4.1.1 Meningkatkan Koordinasi antar OPD dan

memperkuat lembaga/ jejaring PUG di

daerah

1.4.2 Meningkatnya penanganan anak korban

kekerasan

1.4.2.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan

anak dari berbagai tindak kekerasan,

eksploitasi dan diskriminasi

Page 216: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 4

Visi : Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera

Tujuan Sasaran Strategi

Misi 2 Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis

2.1 Meningkatkan

Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur

berwawasan

lingkungan

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur Daerah

2.1.1.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan

yang mantap, nyaman dan mendukung pergerakan orang, barang dan jasa yang

merata

2.1.1.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur

jembatan yang aman dan nyaman yang

mendukung mobilitas moda transportasi

2.1.1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)

yang merata

2.1.1.4 Memperluas jaringan irigasi yang berkualitas

yang mendukung lapangan usaha strategis

pertanian dan perikanan

2.1.1.5 Peningkatan akses layanan untuk sistem

pengolahan air limbah dan sanitasi terpusat maupun berbasis masyarakat

2.1.1.6 Menurunkan luasan permukiman kumuh

terutama di wilayah perkotaan

2.1.1.7 Memperluas ketersediaan air bersih yang

layak minum

2.1.18 Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak

Huni khususnya bagi masyarakat

Page 217: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 5

Visi : Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera

Tujuan Sasaran Strategi

berpenghasilan rendah

2.1.1.9 Meningkatkan proses perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten

2.2 Meningkatkan

Kelestarian Lingkungan

Hidup

2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup (DD-DT)

2.2.1.1 Meningkatkan upaya pengendalian terhadap aktivitas dan kegiatan ekonomi yang

berpotensi menimbulkan pencemaran

dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

2.2.1.2 Meningkatkan daya angkut dan daya

tampung serta pengolahan sampah

Misi 3 Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah

3.1

Mewujudkan

Lingkungan Sosial

Masyarakat yang

Rukun, Aman, Tertib

dan Nyaman

3.1.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan

Ketertiban Umum

3.1.1.1 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam rangka menjaga

ketenteraman dan ketertiban

3.1.2 Meningkatnya kemampuan tanggap bencana 3.1.2.1 Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan

utilitas pendukung mitigasi untuk desa

tangguh bencana

Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan

utilitas pendukung tanggap untuk desa

tangguh bencana

Meningkatkan kemampuan respon petugas

pada setiap teradinya bencana

Page 218: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 6

Visi : Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera

Tujuan Sasaran Strategi

3.1.3 Peningkatan Investasi 3.1.3.1 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif,

promosi dan kerjasama investasi

Misi 4 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

4.1 Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih, transparan,

profesional, akuntabel,

dan partisipatif

4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan

4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.1.1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

keuangan pemerintahan daerah

4.1.1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja sistem

pengawasan internal pemerintahan daerah

4.1.1.4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

pelayanan kepegawaian pemerintahan

daerah

4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4.1.2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

pelayanan publik pemerintahan daerah

Misi 5 Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

5.1 Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

dan merata

5.1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita

Masyarakat

5.1.1.1 Meningkatkan kualitas produksi dan

pemasaran lapangan dan usaha ekonomi

wilayah

5.1.2 Efektivitas dan Efisiensi Penanaman Modal 5.1.2.1 Meminimalisasi biaya pengurusan dan

lamanya waktu pengurusan perijinan

5.1.3 Meningkatnya Pemerataan Distribusi

Pendapatan Masyarakat

5.1.3.1 Meningkatkan Pemberdayaan dan

Perlindungan masyarakat miskin

5.2 Meningkatkan

kontribusi ekonomi

5.2.1 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam

kegiatan ekonomi mandiri

5.2.1.1 Meningkatkan kesempatan generasi muda

menjadi usahawan mandiri di lapangan

Page 219: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 7

Visi : Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera

Tujuan Sasaran Strategi

kreatif terhadap PDRB usaha ekonomi kreatif

Page 220: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 8

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lampung Utara 2019-2024

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman

untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala

daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dalam penyusunan

dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu

strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas

pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari

satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima

tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada

umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya

sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai

program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi

pemerintahan.

Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara

Page 221: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 9

6.3. Program Pembangunan Daerah 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan

program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi

pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana

waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan sasaran pembangunan

jangka menengah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai

dengan Tahun 2024. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat

strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

Karena sifat RPJMD ini adalah perubahan maka penentuan program

pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara juga terjadi perubahan atau

pergeseran fokus dan prioritas dari tahun sebelumnya karena tidak dan belum

terlaksana, bahkan dapat dilaksanakan namun dengan sumber daya terbatas

sehingga capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Program Pembangunan Daerah pada periode perubahan ini yaitu 3 (tiga) tahun

ke depan atau 2022—2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan penerapan dan penyesuaian dengan

Permendagri ini maka terjadi penyusutan jumlah program, namun pada tingkat

(level) Renstra pada setiap Perangkat Daerah akan menambah jumlah kegiatan

dan sub kegiatan.

Jumlah seluruh program pembangunan untuk pencapaian Misi 1 hingga Misi 5

adalah sebanyak 117 program dengan rincian, sebagai berikut:

a. Misi 1 : 21 program

b. Misi 2 : 22 Program

c. Misi 3 : 7 program

d. Misi 4 : 26 program

e. Misi 5 : 41 program

Page 222: RANCANGAN AWAL

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

72.465.697 68 134.399.951 68 154.072.213 69 173.245.870 70 195.220.559 70 724.733.189

Tujuan 1.1:

Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Nilai 67,63 67,67 70.684.210 67,67 131.317.522 68,35 150.141.804 69,03 168.977.404 70,42 190.636.544 70,42 711.757.484

Angka Harapan

Lama Sekolah (HLS)

Nilai 12,47 12,48 370.000 12,49 107.692.933 12,50 126.008.933 12,51 144.344.933 12,52 165.596.933 12,52 544.013.730

Rata - Rata Lama

Sekolah (RTLS)

Nilai 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,25

- 105.947.899 67

123.947.899 78

141.947.899 83

162.947.899 98

534.791.594

APK PAUD Nilai -

APM PAUD Nilai38 50

8.292.864 65

10.292.864 75

12.292.864 80

15.292.864 95

46.171.455

Rasio Ketersediaan

lembaga thdp Anak

usia PAUD

Persen -

Persentase lembaga

PAUD terakreditasi

Persen -

APK SD/MI Nilai 100 -

APM SD/MI Nilai69,9 75%

50.211.099 80%

55.211.099 85%

60.211.099 90%

65.211.099 95%

230.844.396

APS SD/MI Nilai -

Persentase Angka

Melanjutkan SD/MI ke

SMP/MTs

Persen -

Angka Putus Sekolah

SD

Jumlah -

Persentase Bangunan

SD dalam kondisi baik

Persen

3,56 10%

19.386.077

25%

22.386.077

35%

25.386.077

40%

30.386.077

50%

97.544.307

APK SMP/MTs Nilai -

APM SMP/ MTs Nilai 51,04 70% 20.873.475 75% 25.873.475 80% 30.873.475 85% 35.873.475 90% 113.493.900

APS SMP/MTs Nilai -

Persentase Angka

Melanjutkan SMP/MTs

ke SMA/MA

Persen -

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

Jumlah -

Jumlah SMP

terakreditas A

Jumlah -

2023Indikator Kinerja

(Outcome)

Misi/Tujuan/Sasaran/

Program

Pembangunan Daerah

Satuan2020

PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

2022Kode

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

(2019)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

2021 2024

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung

Utara yang berkualitas dan berbudaya

1 1 1.01.2.22.0.00.1..0000 2

Sasaran 1.1.1:

Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

Masyarakat

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Utara

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 10

Page 223: RANCANGAN AWAL

Persentase bangunan

SMP dalam kondisi

baik

Persen 11,48 20% 5.366.602 30% 7.366.602 40% 9.366.602 45% 11.366.602 50% 33.466.409

APM Pendidikan

Kesetaraan

Nilai 0,39% 10% 1.817.782 15% 2.817.782 20% 3.817.782 23% 4.817.782 25% 13.271.127

- 103.550 203.550 303.550 350.550 961.200

Persentase muatan

lokal dalam kurikulum

SD/MI

Persen

0%

Persentase muatan

lokal dalam kurikulum

SMP/ MTs

Persen

0%

0 397.751 497.751 547.751 597.751 2.041.004

Persentase guru SD/MI

bersertifikat

Persen36,29

Persentase guru

SMP/MTs bersertifikat

Persen

39,69

Persentase pemenuhan

kebutuhan pendidik

PAUD

Persen

65,19 50%

194.115

60%

194.115

75%

194.115

85%

194.115

95%

776.460

- 823.733 859.733 950.733 1.010.733 3.644.932

Jumlah penerbitan ijin

pendidikan PAUD

Dokumen

35 40%

529.213

50%

559.213

70%

600.213

75%

610.213

95%

2.298.852

Jumlah penerbitan ijin

pendidikan dasar yang

diselenggarakan

masyarakat

Dokumen

40%

294.520

50%

300.520

70%

350.520

75%

400.520

95%

1.346.080

370.000 420.000 500.000 595.000 690.000 2.575.000

Rasio ketercukupan

koleksi perpustakaan

dengan penduduk1,06

100.000

1,10

120.000

1,13

150.000

1,17

175.000

1,20

200.000

1,25

745.000

Nilai tingkat kegemaran

membaca masyarakat0,4

70.000

0,6

75.000

0,8

100.000

0,10

120.000

0,12

140.000

0,13

505.000

Indeks pembangunan

literasi masyarakat10,5

200.000

11

225.000

12

250.000

14

300.000

15

350.000

15,5

1.325.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KURIKULUM

03

2

011 PROGRAM

PENGENDALIAN

PERIZINAN

PENDIDIKAN

90%

961.200

25%

Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

Dinas Perpustakaan

dan Arsip

PROGRAM PENDIDIK

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDIDIKAN

303.550

95%

350.550

Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

1 1 1.01.2.22.0.00.1..0000 2

103.550

35%

203.550

50%

60%

75%

353.636

85%

403.636303.636

041.01.2.22.0.00.1..0000

051.01.2.22.0.00.1..0000

23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2

Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

1.01.2.22.0.00.1..0000011

011

1.264.544

50%

203.636

75%

PROGRAM

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 11

Page 224: RANCANGAN AWAL

Sasaran 1.1.2.

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

(AHH)

Nilai 69,05 69,21 70.314.209,9 69,37 23.624.589,4 69,53 24.132.871,8 69,69 24.632.471,4 69,85 25.039.611,2 69,85 167.743.753,7

1 02 1.02.0.00.0.00.2..0000 02 55.258.587,7

10,9

3.519.331,0

11,1

3.519.331,0

11,3

3.523.000,0

11,5

3.532.000,0

11,5

69.352.249,7 Dinas Kesehatan

Rasio daya tampung

RS terhadap Jumlah

Penduduk

rasio -

Persentase RS Rujukan

Tingkat kabupaten/kota

yang terakreditasi

persen -

Persentase ibu hamil

mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil

persen 100%

100%

1.146.702,6

100%

1.146.702,6

100%

1.146.702,6

100%

1.147.000

100%

1.148.000

100%

5.735.107,8

Persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan

persalinan

persen 100%

100%

1.010.742,2

100%

1.010.742,2

100%

1.010.742,2

100%

1.011.000

100%

1.013.000

100%

5.056.226,6

Persentase bayi baru

lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan

bayi baru lahir

persen 100%

100%

1.061.255,2

100%

1.061.255,2

100%

1.061.255,2

100%

1.063.000

100%

1.065.000

100%

5.311.765,6

Cakupan pelayanan

kesehatan balita sesuai

standar

persen 85%

87%

191.111

90%

191.111,0

92%

191.111,0

94%

192.000

96%

194.000

96%

959.333,0

Persentase anak usia

pendidikan dasar yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai

standar

persen 85%

87%

109.520,0

90%

109.520,0

92%

109.520,0

94%

110.000

96%

112.000

96%

550.560,0

Persentase orang usia

15-29 tahun

mendapatkan skrining

persen20%

25.810,8 100%

109.519.750100%

114.995.737100%

120.745.523100%

126.782.799100%

472.069.619,8

Persentase warga

negara usia 60 tahun ke

atas mendapatkan

persen 75%78%

60.906,0 80%

60.906.00082%

60.906.00085%

61.000.00087%

63.000.00087%

245.872.906,0

Persentase penderita

hipertensi yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai

standar

persen

49%

25.810,8

100%

20.000.000

100%

21.000.000

100%

22.050.000

100%

23.152.500

100%

86.228.310,8

Persentase penderita

DM yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

persen

68%

25.810.834,0

100%

25.000.000

100%

26.500.000

100%

27.562.500

100%

28.940.625

100%

133.813.959,0

Persentase ODGJ berat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

persen

68%

25.810.835,0

100%

55.139.800

100%

57.896.790

100%

60.791.629

100%

63.831.210

100%

263.470.264,0

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 12

Page 225: RANCANGAN AWAL

Persentase orang

terduga TBC

mendapatkan pelayanan

TBC sesuai standar

persen 19%

58%

1.810,0

71%

2.215.000

78%

2.431.000

78%

2.428.000

79%

2.457.000

79%

9.532.810,0

Persentase orang

dengan resiko terinfeksi

HIV mendapatkan

pelayanan deteksi dini

HIV sesuai standar

persen 33%

50%

3.250,0

60%

3.900.000

70%

4.550.000

80%

5.200.000

90%

5.850.000

90%

19.503.250,0

12.341,0

19.790,0

29.340,0

25.936,0

29.340,0

23.948,0

30.000,0

22.071,0

35.000,0

22.071,0

136.021,0

Rasio Dokter Umum

per 10.000 penduduk

Rasio

4880

12.341,0

4112

29.340

3856

29.340

3641

30.000

3100

35.000

3100

136.021,0

Rasio Dokter Spesialis

per 10.000 penduduk

Rasio

14878 13707 12854 11679 10877 10877

-

Rasio Perawat per

10.000 penduduk

Rasio

636 616 560 495 413 413

-

Rasio Bidan per 10.000

penduduk

Rasio

512 474 440 398 387 387

-

Rasio Apoteker per

10.000 penduduk

Rasio

9531 881 8226 7735 7294 7294

-

Rasio Dokter Umum

per 10.000 penduduk

Rasio -

Rasio Dokter Umum

per 10.000 penduduk

Rasio -

Jumlah Puskesmas yg

memiliki 5 tenaga

kesehatan promotif dan

preventif

Puskesmas -

Persenrase RS yang

memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3

dokter spesialis

penunjang

% -

1 1.02.0.00.0.00.2..0000 Dinas Kesehatan0302 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA MANUSIA

KESEHATAN

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 12

Page 226: RANCANGAN AWAL

18.530,0

1,0

81.320,0

1,0

89.452,0

1,0

98.397,0

1,0

108.236

1,0

395.935,0

Ketersediaan obat

masyarakat perkapita

Rp/Kpt -

Jumlah ijin PIRT yang

dikeluarkan untuk

industri rumah tangga

Dokumen 100%

100%

18.530,0

100%

81.320

100%

89.452

100%

98.397

100%

108.236

100%

395.935,0

14.477.551,2 616,7 16.644.398,4 625,3 16.877.548,8 634,1 17.113.874,4 643,0 17.353.375,2 643,0 82.466.748,0

Jumlah kepesertaan

Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

Jiwa 572,011 580,02 588,140 596,374 604,723 604,723 -

Jumlah kepesertaan

Jaminan Kesehatan

Daerah (JKD)

Jiwa 31,917 14.477.551,2 36,694 16.644.398,4 37,208 16.877.548,8 37,729 17.113.874,4 38,257 17.353.375,2 38,257 82.466.748,0

432.000,0 435.200,0 442.200,0 447.200,0 461.000,0 2.217.600,0

Jumlah Pasangan Usia

Subur (PUS)

Jiwa 146.495 147.802 108.000,0 149.924 108.800 151.424 110.550 153.825 111.800 156.324 117.400 156.324 556.550,0

Persentase PUS

peserta KB

% 73,25 73,25 108.000,0 73,76 108.800 73,80 110.550 73,95 111.800 74,00 117.400 74,00 556.550,0

Persentase kebutuhan

ber KB yang tidak

terpenuhi (Unmet

Need)

% 38,41 38,41 108.000,0 38,11 108.800 37,93 110.550 37,57 111.800 37,12 117.400 37,12 556.550,0

Persentase pemakaian

kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive

Prevalence

Rate/mCPR)

% 72,25 72,25 108.000,0 73,76 108.800 73,80 110.550 73,95 111.800 74,00 108.800 74,00 547.950,0

2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 4 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

DAN PENINGKATAN

KELUARGA

SEJAHTERA (KS)

Jumlah Kampung KB Unit 41 0 - 2 75.000 2 75.000 3 100.000 5 150.000 46 400.000,0 Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk & Keluarga

Berencana

2 19 2.19.3.26.0.00.02.0000 03 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA

SAING

KEOLAHRAGAAN

Jumlah atlet daerah

berprestasi

provinsi/Nasional

Orang 57.600 1.420.000 1.550.000 1.660.000 1.700.000 6.387.600 Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

14 2.14.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

03

PROGRAM SEDIAAN

FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN

Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk & Keluarga

Berencana

Dinas Kesehatan1.02.0.00.0.00.2..0000

2

02

1 02

1

04

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

051.02.0.00.0.00.2..0000

PROGRAM

PEMBINAAN

KELUARGA

BERENCANA (KB)

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 13

Page 227: RANCANGAN AWAL

Tujuan 1.2:

Meningkatkan

pelestarian nilai-nilai

budaya masyarakat

Rasio warisan

budaya daerah yang

dilestarikan

% 15,00 15.000

-

1.161.814

-

1.462.814

-

1.630.814

-

1.763.814

-

6.034.256

Sasaran 1.2.1.

Meningkatnya

pelestarian cagar

budaya masyarakat

Persentase

peningkatan cagar

budaya yang

dilestarikan

% 4,00 15.000 1.161.814 1.462.814 1.630.814 1.763.814 6.034.256

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 02 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN

Persentase kesenian

budaya yang

dilestarikan

Persen

35 40%

529.213

50%

559.213

70%

600.213

75%

610.213

75%

2.298.852 Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 03 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KESENIAN

TRADISIONAL

Persentase kelompok

kesenian tradisional

yang terbina

Persen

35 40%

294.520

50%

300.520

70%

350.520

75%

400.520

75%

1.346.080 Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 05 PROGRAM

PELESTARIAN DAN

PENGELOLAAN

CAGAR BUDAYA

Persentase cagar

budaya yang

terlestarikan

Persen

15 35%

303.081

50%

403.081

70%

450.081

75%

503.081

75%

1.659.324 Dinas Pendidikan &

Kebudayaan

Tujuan 1.3:

Meningkatkan tingkat

religiusitas masyarakat

Indeks Kerukunan

Umat Beragama

Nilai 980.000

0

980.000

-

980.000

-

980.000

-

980.000

-

4.900.000

Sasaran 1.3.1.

Meningkatnya peran

Pemda dalam upaya

terciptanya kesetaraan

dan kerukunan hidup

umat beragama

Rasio anggaran

kegiatan keagamaan

Nilai 980.000

0

980.000

-

980.000

-

980.000

-

980.000

-

4.900.000

980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 4.900.000

Jumlah kegiatan

keagamaan yang

dilaksanakan

Kali

12 12 12 12 12 12

Jumlah organisasi

keagamaan yang dibina

Unit

90 90 90 90 90 90

Jumlah konflik

bernuansa SARA yang

ditangani

Kali

0 0 0 0 0 0

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

8 PROGRAM

PENGUATAN

IDEOLOGI

PANCASILA DAN

KARAKTER

KEBANGSAAN

01 02

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 14

Page 228: RANCANGAN AWAL

Tujuan 1.4:

Meningkatkan

pembangunan Gender

dan Perlindungan anak

Indeks Pembangunan

Gender (IPG)Nilai

89,48 786.487,00

-

940.615,00

-

1.487.594,50

-

1.657.651,85

-

1.840.201,34

-

2.041.449,47

Rasio kekerasan

terhadap anak per

10.000 anak

0,31

Sasaran 1.4.1.

Meningkatnya

pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan

Gender

Nilai 89,48 786.487,00 940.615,00 1.487.594,50 1.657.651,85 1.840.201,34 2.041.449,47

673.031 1 781.500 2 1.313.682 2 1.467.550 2 1.632.805 2 1.815.586

Indeks Perberdayaan

Gender

Nilai 0% 0% 117500 0% 81.500 0% 100.000 0% 115.000 0% 130.000 0% 150.000

Partisipasi angkatan

kerja perempuan

Nilai 52,15% 0% 0 0% 0 75% 75.000 100% 100.000 100% 125.000 100% 150.000

Persentase Anggaran

Responsif Gender

(ARG) thdp Belanja

Langsung APBD

% 52,56% 52,56% 555.531 48,65% 700.000 70,74% 1.138.682 52,56% 1.252.550 52,56% 1.377.805 52,56% 1.515.586

Proporsi perempuan di

DPRD

% 11,11% 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0

113.456 2

159.115 2

173.913 2

190.102 2

207.396 2

225.864

Rasio kekerasan

terhadap perempuan

per 100.000 penduduk

perempuan

Rasio 7 3 35.676 0 37.450 0 40.081 0 42.887 0 45.460 0 47.734

Partisipasi angkatan

kerja perempuan

%

Persentase jumlah

tenaga kerja perempuan

di bawha umur

%

Cakupan perempuan

korban kekerasan yang

mendapatkan

penanganan pengaduan

% 100% 100 77.780 100% 121.665 100% 133.832 100% 147.215 100% 161.936 100% 178.130

Cakupan perempuan

korban kekerasan yang

mendapatkan bantuan

hukum

% 100% 100 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

08

Dinas Dinas

Pemberdayaan

Perempuan &

Perlindungan Anak

PROGRAM

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

022.08.0.00.0.00.8..0000 Dinas Dinas

Pemberdayaan

Perempuan &

Perlindungan Anak

03

2

2.08.0.00.0.00.8..0000082

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 15

Page 229: RANCANGAN AWAL

Sasaran 1.4.2.

Meningkatnya

penanganan anak

korban kekerasan

Persentase anak

korban kekerasan

yang ditangani

instansi terkait

kabupaten

Persen 184.780,00

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 04 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

KELUARGA

Capaian Kabupaten

Layak Anak

% 60,06% 70% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 06 PROGRAM

PEMENUHAN HAK

ANAK (PHA)

Jumlah anak yang

memerlukan

perlindungan khusus

yang ditangani

Jiwa 19 22 47.000 0 49.350 0 52.804 0 56.500 0 62.885 0 62.885

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 07 PROGRAM

PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

Persentase anak korban

kekerasan yang

ditangani

% 100% 100% 77.780 100% 128.335 100% 141.169 100% 155.285 100% 170.814 100% 187.895

37.855.672

-

85.109.016

-

637.321.080

-

694.326.648

-

763.212.507

-

2.217.824.922

Tujuan 2.1:

Meningkatkan

Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur dan

berwawasan

lingkungan

Indeks Kualitas

Infrastruktur

Nilai 32.583.206

-

80.910.883

-

630.539.283

-

689.714.468

-

758.600.326

-

2.192.348.166

Sasaran 2.1.1:

Meningkatnya

Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur Daerah

Rasio kemantapan

infrastruktur

% 32.583.205,9 80.910.883,1 630.539.282,9 689.714.467,8 758.600.326,5 2.192.348.166,1

1.598.082 1 5.967.740 13 74.630.000 14 82.093.000 16 90.302.300 138 254.591.122

Panjang jaringan irigasi

yg dibangun

m

Panjang Irigasi yang

direhabilitasi

m

Panjang jaringan irigasi

dalam kondisi baik

m

021.03.0.00.0.00.3..0000031

Misi 2: Mewujudkan infrastruktur yang handal dan

berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan

sector strategis

PROGRAM

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

(SDA)

Dinas Dinas

Pemberdayaan

Perempuan &

Perlindungan Anak

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 16

Page 230: RANCANGAN AWAL

Rasio luas kawasan

permukiman rawan

banjir yang terlindungi

oleh infrastruktur

pengendalian banjir di

WS Kewenangan

Kab/Kota

% 36,79 0,02 110.115 0,036 199.711 3,823 21.050.000 4,206 23.155.000 4,626 25.470.500 49,50 69.985.326

Rasio luas daerah

irigasi kewenangan

kabupaten/kota

yang dilayani oleh

jaringan irigasi

% 57,15 0,25 1.487.967 0,97 5.768.029,46 9,00 53.580.000 9,90 58.938.000 10,89 64.831.800 88,17 184.605.796

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 03 PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM

Persentase jumlah

rumah tangga yang

mendapatkan akses

terhadap air minum

melalui SPAM jaringan

perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan

terlindungi terhadap

rumah tangga di seluruh

kabupaten/kota

% 7,36 0,02 108.742,5 0,114 619.331 1,669 9.075.000 1,836 9.982.500 2,020 10.980.750 13,02 30.766.324 Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 05 PROGRAM

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN

SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah

rumah tangga yang

memperoleh layanan

pengolahan air limbah

domestik

% 0,34

0,04

1.784.367,7

0,003

116.700

0,412

18.400.000

0,454

20.240.000

0,499

22.264.000

1,75

62.805.068 Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 07 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

Jumlah utilitas yang

dibangun di kawasan

pemukiman

Unit 1.648

1,00

327.105

10,00

3.140.474

54,00

17.750

60,00

19.525

66,00

21.478

1.839

3.526.331 Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 08 PROGRAM

PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

Rasio kepatuhan IMB % 568.195 3.512.000 16.300.000 17.930.000 19.723.000 58.033.195 Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

18.007.456,2 2,5 46.376.963,7 8,0 477.230.000,0 9,5 524.953.000,0 10,5 577.448.300,0 172,6 1.644.015.720

Panjang jalan yang

dibangun

km

Panjang jalan yang

direhabilitasi

km

Tingkat Kemantapan

Jalan kabupaten /kota

% 57,31 2,30 17.532.206 2,50 44.177.994 3,00 421.830.000 3,50 464.013.000 4,00 510.414.300 72,61 1.457.967.500

Panjang jalan yang

dipelihara berkala

km

1.03.0.00.0.00.3..00001

021.03.0.00.0.00.3..0000031 PROGRAM

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

(SDA)

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

3 10 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

JALAN

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 17

Page 231: RANCANGAN AWAL

Jumlah Jembatan yang

dibangun

Unit

Jumlah Jembatan yang

direhabilitasi

Unit

Persentase jembatan

dalam kondisi baik

% 82,5 - 475.250 0,04 2.198.970 5,00 55.400.000 6,00 60.940.000 6,46 67.034.000 100,00 186.048.220

722.650 300.000 5.400.000 5.940.000 6.534.000 18.896.650

Rasio tenaga

operator/teknisi/

analisis yg memiliki

sertifikat kompetensi

Rasio 0 - - - 200.000 10,00 3.800.000 15,00 4.180.000 25,00 4.598.000 50,00 12.778.000

Rasio proyek tanpa

kecelakaan konstruksi

Rasio 0 - 722.650 - 100.000 25,00 1.600.000 25,00 1.760.000 25,00 1.936.000 75,00 6.118.650

900.000 1.550.000 2.150.000 2.365.000 2.601.500 9.566.500

Jumlah dokumen tata

ruang

Dokumen 3 - 900.000 - 1.150.000 1.400.000 1,00 1.540.000 1,00 1.694.000 5,00 6.684.000

Jumlah kecamatan yg

sudah dibuat RDTR

Dokumen 7

- - - 400.000 1,00 750.000 1,00 825.000 1,00 907.500 10,00 2.882.500

400.000

0

400.000

0

3.900.000

0

2.150.000

0

3.900.000

0

10.750.000

Penyediaan dan

rehabilitasi rumah layak

huni bagi korban

bencana

kabupaten/kota

% 10%

10%

0

10%

0

10%

1.750.000

10%

-

10%

1.750.000

10%

3.500.000

Fasilitasi penyediaan

rumah layak huni bagi

masyarakat terdampak

relokasi program

pemerintah

kabupaten/kota

% 10%

10%

0

10%

0

10%

1.750.000

10%

1.750.000

10%

1.750.000

10%

5.250.000

Persentase Jumlah

perumahan yang sudah

dilengkapi PSU

(Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum)

% 8,3%

10%

400.000

10%

400.000

10%

400.000

10%

400.000

10%

400.000

10%

2.000.000

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 03 PROGRAM

PERUMAHAN DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

KUMUH

Persentase kawasan

permukiman kumuh

dibawah 10 ha di

kabupaten/kota yang

ditangani

% 57,2% 10% 1.750.000 10% 1.050.000 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 8.050.000 Dinas Perumahan &

Permukiman

1

1.03.0.00.0.00.3..00001

1.03.0.00.0.00.3..00001

1.03.0.00.0.00.3..0000

1

11

03

PROGRAM

PENGEMBANGAN

JASA KONSTRUKSI

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

03

3

Dinas Perumahan &

Permukiman

10

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

1.04.2.10.0.00.4..0000 02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

JALAN

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENATAAN RUANG

12

04

Dinas Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan

Ruang

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 18

Page 232: RANCANGAN AWAL

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM

PERUMAHAN DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

KUMUH

Berkurangnya jumlah

unit RTLH (Rumah

Tidak Layak Huni)

% 21,126% 10% 4.000.000 10% 2.800.000 10% 3.000.000 10% 3.000.000 10% 3.000.000 10% 15.800.000

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM

PENINGKATAN

PRASARANA,

SARANA DAN

UTILITAS UMUM

(PSU)

Jumlah utilitas psu yang

dibangun

Unit 50 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 1.000.000 Dinas Perumahan &

Permukiman

24.500 - 43.500 - 172.000 - 235.500 - 304.000 - 779.500

Jumlah Kawasan

Transmigrasi yang di

fasilitasi penetapannya

Unit - - - - - 1 unit 50.000 1 unit 60.000 1 unit 70.000 3 unit 180.000

Jumlah Satuan

Pemukiman

Transmigrasi yang

difasilitasi

pembangunannya

Unit - - - - - 1 unit 35.000 1 unit 45.000 1 unit 60.000 3 unit 140.000

Jumlah Satuan

Pemukiman yang dibina

Unit 1 unit 1 Unit 24.500 1 unit 43.500 2 unit 87.000 3 unit 130.500 4 unti 174.000 11 unit 459.500

2.022.108 1 14.727.235 1 18.174.534 1 18.670.444 1 19.329.450 4 72.923.771

Jumlah Terminal Tipe

C yang dikelola

Unit 3 25% 37.130 25% 25.000 25% 175.000 25% 38.615 25% 40.160 100% 315.905

Persentase

perlengkapan

perhubungan dalam

kondisi baik

% 39 25% 465.678 25% 12.435.190 25% 15.729.369 25% 16.358.544 25% 17.012.886 100% 62.001.666

Rasio ijin trayek Rasio nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil -

Jumlah kendaraan

angkutan umum yang

diuji kelayakannya

Unit 1.314 25% 138.740 25% 184.900 25% 188.020 25% 191.140 25% 194.260 100% 897.060

Rasio panjang jalan per

jumlah kendaraan

Rasio - - - - - - - - - - - - -

Indeks kecelakaan lalu

lintas angkutan umum

Nilai 178 25% 1.380.560 25% 2.082.145 25% 2.082.145 25% 2.082.145 25% 2.082.145 100% 9.709.140

170.000 300.149 106.939 350.228 139.999 400.310 185.499 450.378 241.549 450.378 843.985

Jumlah Wifi yang

dibangun di area publik

Unit 10 10 80.000 8 56.940 10 85.000 15 125.000 20 175.000 20 521.940

32 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAWASAN

TRANSMIGRASI

PROGRAM

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.2.20.2.21.24.0000162

3

2.15.0.00.0.00.01.000015

02

2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)

02

042.07.3.32.0.00.7..0000

Dinas Dinas Informasi

& Komunikasi

Dinas Perhubungan

Dinas Tenaga Kerja &

Transmigrasi

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 19

Page 233: RANCANGAN AWAL

Jumlah kunjungan ke

lampungutarakab.go.id

pertahun

Kali/akses 200.000 263.000 90.000 300.000 49.999 350.000 54.999 400.000 60.499 450.000 66.549 450.000 322.045

Layanan publik

berbasis elektronik

(pengaduan/ usulan

perencanaan)

Jumlah 53 53 0 53 0 100 0 150 0 201 0 201 0

Cakupan layanan

telekomunikasi

% 57,5 57,5 0 62,5 0 67,5 0 70 0 72 0 72 0

Akses publik terhadap

informasi keuangan

daerah

% 8 8 0 25 0 50 0 75 0 85 0 85 0

Persentase kerjasama

media komunikasi

% 160.000 133.455 140.128 142.930 145.789 722.302 Sekretariat Daerah

Kabupaten

0

Persentase OPD yang

memiliki jaringan

internet terintegrasi

% 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 0 50 0

Persentase Kecamatan

yang memiliki jaringan

internet terintegrasi

% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 30 0

Jumlah aplikasi layanan

adminitrasi

pemerintahan berbasis

elektronik yg digunakan

Unit 87 87 0 97 0 107 0 117 0 127 0 127 0

Tujuan 2.2:

Meningkatkan

Kualitas Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

5.272.466 4.198.133 6.781.797 4.612.180 4.612.180 25.476.756

Sasaran 2.2.1: Daya

Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan

Hidup (DD-DT)

Ketaatan

penanggung jawab

usaha dan/atau

kegiatan terhadap

izin lingkungan, izin

PPLH dan PUU LH

yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah

Kab/Kota

5.272.466 4.198.133 6.781.797 4.612.180 4.612.180 25.476.756

2

PROGRAM

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.2.20.2.21.24.0000162

PROGRAM APLIKASI

INFORMATIKA

32.16.2.20.2.21.24.000016

02

Dinas Dinas Informasi

& Komunikasi

Dinas Dinas Informasi

& Komunikasi

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 20

Page 234: RANCANGAN AWAL

-

Tersedianya dokumen

kajian lingkungan hidup

(KLHS)

Dokumen -

Nilai Daya Dukung

Fungsi Lingkungan

Sedang

DD-DT -

480.000 360.050 360.050 360.050 360.050 1.920.200

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH) Kab/Kota

Nilai 59,17

100%

59,2

100%

59,24

100%

59,37

100%

59,37

100%

Indeks Kualitas Air Nilai 55,5 100% 55,6 100% 55,7 100% 56 100% 56 100%

Indeks Kualitas Udara Nilai 85,89100%

85,9100%

85,92100%

85,96100%

85,96100%

Indeks Kualitas

Tutupan Lahan

Nilai 26,51100%

26,51100%

26,51100%

26,51100%

26,51100%

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM

PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN

HAYATI (KEHATI)

Persentase luas Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

terhadap luas wilayah

% 800.000 149.782,5 150.000 150.000 150.000 1.399.783 Dinas Lingkungan

Hidup

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

TERHADAP IZIN

LINGKUNGAN DAN

IZIN PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

(PPLH)

Persentase ketaatan

penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan

terhadap izin

lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH yang

diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah

Kab/Kota

% 100

100%

34.966

100%

50.000 50.000 50.000 50.000 235.066 Dinas Lingkungan

Hidup

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 09 PROGRAM

PENGHARGAAN

LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK

MASYARAKAT

Penghargaan yang

diterima dalam Kategori

LH

Kali 100

100%

7.500

100% 100%

51.158 50.000 50.000 158.758

3.950.000 3.638.300 6.170.588 4.002.130 4.002.130 21.763.149

Persentase Cakupan

area pelayanan

persampahan

% _

70%

_

75% 88% 90% 90% 90%

Persentase sampah

yang dapat ditangani

% _

70%

_

75% 88% 90% 90% 90%

Jumlah limbah B3 yang

dikelola

m3 _

70%

_

75% 88% 90% 90% 90%

2

2 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.11.0.00.0.00.10.0000

PROGRAM

PERENCANAAN

LINGKUNGAN HIDUP

022.11.0.00.0.00.10.000011

11

Dinas Lingkungan

Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

2.11.0.00.0.00.10.0000112

11

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN/

ATAU KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

03 Dinas Lingkungan

Hidup

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 21

Page 235: RANCANGAN AWAL

6.487.615 2.969.335 -

3.086.688 -

3.785.747 -

4.003.173 -

16.593.557

Indeks Rasa Aman Nilai 184,5 6.459.000 2.819.599

-

2.961.688

-

3.160.747

-

3.378.173

-

15.040.206

Indeks Resiko Bencana Nilai 91,84

Sasaran 3.1.1:

Meningkatnya

Keamanan,

Kenyamanan, dan

Ketertiban Umum

Rasio Kriminalitas

per satuan penduduk

(100.000 jiwa)

Nilai 169,74 2.720.000 2.819.599 2.961.688 3.160.747 3.378.173 15.040.206

1.045.000 1.060.849 1.115.000 1.221.725 1.342.200 5.784.774

Jumlah penindakan

terhadap pelanggaran

Perda

Kasus 100% 670.000 100% 659.136 100% 700.000 100% 770.000 100% 847.000 3.646.136

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman dan

keindahan)

% 100% 375.000 100% 401.713 100% 415.000 100% 451.725 100% 495.200 2.138.638

665.000 698.250

-

733.163

-

769.821

-

808.312 3.674.545

Jumlah orang

asing/TKA yang didata

Orang -

Tingkat penyelesaian

konflik sosial yang

ditangani

% -

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

DAN PENGAWASAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Jumlah Organisasi

Kemasyarakat (Ormas)

yang dibina

Unit 185.000 194.250

-

203.963

-

214.161

-

224.869 1.022.242

06018

1.05.0.00.0.00.5..000005 PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

1 02

8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

PROGRAM

PENINGKATAN

KEWASPADAAN

NASIONAL DAN

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

FASILITASI

PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

Tujuan 3.1:

Mewujudkan

Lingkungan Sosial

Masyarakat yang

Rukun, Aman, Tertib

dan Nyaman

Misi 3: Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah

Satuan Polisi Pamong

Praja

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 22

Page 236: RANCANGAN AWAL

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL,

DAN BUDAYA

Dokumen kebijakan

teknis pembinaan

ketahanan Bidang

Ekonomi, Sosial dan

Budaya

100.000 105.000

-

110.250

-

115.763

-

121.551

-

552.563 Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

Pemilu/Pilpres/ Pilkada

% 725.000 761.250

-

799.313

-

839.278

-

881.242

-

4.006.083

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam

Pemilihan Umum

Legislatif

78,00

80,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam

Pemilihan Umum

Presiden

73,00

80,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam

Pemilihan Umum

Gubernur

91,00

91,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam

Pemilihan Umum

Kepala Daerah

95,00

95,00

Sasaran 3.1.2:

Meningkatnya

kemampuan tanggap

bencana

Persentase

kecepatan respon

kurang dari 24 jam

untuk setiap status

KLB

% 3.739.000 4.722.000 5.722.000 6.722.000 7.722 20.912.722

3.739.000

100%

4.722.000

100%

5.722.000

100%

6.722.000

100%

7.722

100%

20.912.722

Ketersediaan Dokumen

Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan

Bencana

Dokumen

Persentase warga

negara yg memperoleh

layanan informasi

rawan bencana

Jiwa 0,45

100%

950.000

-

773.000

-

-

-

-

-

-

-

-

PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN PARTAI

POLITIK DAN

LEMBAGA

PENDIDIKAN

MELALUI

PENDIDIKAN POLITIK

DAN

PENGEMBANGAN

ETIKA SERTA

BUDAYA POLITIK

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

038.01.0.00.0.00.01.0000018

1.05.0.00.0.00.04.0000051 PROGRAM

PENANGGULANGAN

BENCANA

03 Badan Penanggulangan

Bencanaalam Daerah

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 23

Page 237: RANCANGAN AWAL

Persentase warga

negara yang

memperloleh layanan

pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap

bencana

% 0,025 100% - - - - - - - - - - -

Cakupan pelayanan

bencana kebakaran

%

Jumlah bencana

kebakaran yang

ditangani

Kasus

Persentase penanganan

kebakaran berdasarkan

waktu tanggap

kebakaran 15 menit

sejak diterimanya

pemberitahuan

%

Tujuan 3.2:

Meningkatkan iklim

investasi daerah

Pertumbuhan Investasi Persen 28.615 149.736 125.000 625.000 625.000 1.553.351

Realisasi Investasi

PMDN

Rp 169,74 28.615 149.736

1

125.000

2

625.000

-

625.000

6

1.553.351

Realisasi Investasi

PMA

Rp/US$

2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM

PENGEMBANGAN

IKLIM PENANAMAN

MODAL

Jumlah Peraturan

Daerah / Regulasi yang

mendukung investasi

Perda/Perbup Perda = 2

Perbup =2

6 28.615 1 149.736 1 125.000 2 625.000 0 625.000 6 1.553.351 Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

56.309.285 -

8.935.719.276 -

50.822.975 -

48.567.582 -

51.217.432 -

9.142.636.551

Tujuan 4.1:

Mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih, transparan,

profesional, akuntabel,

dan partisipatif

Indeks Reformasi

Birokrasi

Nilai 56.309.285 8.935.719.276 50.822.975 48.567.582 51.217.432 9.115.196.295

Nilai SAKIP Nilai 40.763.054 8.935.719.276 50.822.975 48.567.582 51.217.432 9.115.196.295

Opini BPK Opini

Tingkat Maturitas

SPIP

Level

1.05.0.00.0.00.04.0000051

Sasaran 4.1.1:

Meningkatnya

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

PROGRAM

PENANGGULANGAN

BENCANA

03 Badan Penanggulangan

Bencanaalam Daerah

Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

Sasaran 3.1.1:

Peningkatan investasi

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 24

Page 238: RANCANGAN AWAL

12.707.778 -

13.571.130 -

13.972.081 -

14.599.221 -

15.253.006 -

70.103.216

Jumlah Kerjasama

daerah yg difasilitasi

Dokumen

Jumlah kerjasama

dalam negeri yg

difasiitasi

Dokumen

Jumlah kerjasama luar

negeri yg difasilitasi

Dokumen

Jaringan Dokumentasi

hukum yang dikelola

Dokumen

Jumlah Perda yang

difasilitasi

Perda

Tingkat kelengkapan

dokumen SAKIP OPD

%

Persentase kecamatan

yang memiliki batas

wilayah

% 273.220 286.881 292.619 298.471 304.440 1.455.631

Persentase anggaran

kegiatan keagamaan

% 7.294.700 8.698.935 9.133.882 9.590.576 10.070.105 44.788.198

Persentase anggaran

pembinaan kebudayaan

% 2.450.294 2.205.309 2.315.574 2.410.185 2.509.103 11.890.465

Persentase anggaran

pembinaan Kesra

% 253.175 265.834 279.126 293.082 307.736 1.398.953

Jumlah produk hukum

yang diterbitkan

Perda dan

Perbup

1.692.258 928.488 974.912 994.410 1.014.299 5.604.367

Persentase tingkat

ketatalaksanaan

perangkat daerah

- 311.000 65.000 70.000 72.000 518.000

Tingkat kinerja

KDH/Wakil KDH

744.131 874.683 910.968 942.497 975.323 4.447.602

02 PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

4.01.0.00.0.00.01.0000014 Sekretariat Daerah

Kabupaten

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 25

Page 239: RANCANGAN AWAL

4 317.959

-

423.857

-

442.550

-

463.077

-

484.481

-

2.131.924

Tingkat infliasi daerah %

Tingkat Kesehatan

BUMD/BLUD

%

IKM Pelayanan Publik

Pemkab

Nilai

Persentase jumlah

pengadaan yang

dilakukan dengan

metode kompetitif

%

Rasio nilai belanja yang

dilakukan melalui

pengedaan

%

Persentase capaian

kinerja pelaksanaan

program OPD

317.959 333.857 350.550 368.077 386.481 1.756.924

Cakupan pembinaan

perekonomian daerah

- 90.000 92.000 95.000 98.000 375.000

Persentase usulan

kegiatan kabupaten

berbasis Musrenbang

tertuang dalam RKPD

%

Persentase Capaian

target dengan realisasi

program perangkat

daerah

%

Persentase tingkat

kesesuaian program

Renstra dengan

RPJMD

%

Persentase kesesuaian

antara RKPD dengan

Renja OPD

%

01

PROGRAM

KOORDINASI DAN

SINKRONISASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

035.01.5.05.0.00.01.000001

025.01.5.05.0.00.01.0000015

5

034.01.0.00.0.00.01.0000

PROGRAM

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

PEMBANGUNAN

DAERAH

PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah

Kabupaten

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 26

Page 240: RANCANGAN AWAL

Persentase hasil

penelitian yang

direalisasikan

%

Jumlah inovasi daerah

yang dihasilkan

Unit

1.105.525

Jumlah pegawai yang

diberhenti kan dengan

tidak hormat

Orang 4 4 5 6 7 8 8

IKM Pelayanan

Kepegawaian

Nilai

Jumlah pejabat Eselon

II Perempuan

Posisi 3 3 4 5 6 7 7

Jumlah pejabat Eselon

III Perempuan

Posisi 31 31 35 35 35 35 35

Jumlah pemangku

jabatan fungsional

tertentu pada instansi

pemerintah

PNS 4447 4447 4447 4450 4462 4470 4470

Jumlah jabatan

administrasi pada

instansi pemerintah

PNS 2513 2513 2514 2515 2516 2517 2517

Rasio pegawai

pendidikan tinggi /

Menengah/ Dasar

% 0,569 0,569 0,597 0,615 0,632 0,649 0,649

Rasio pegawai

fungsional (non

guru/nakes)

% 0,024 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,032

377.000

Rata-rata lama pegawai

mendapatkan

pendidikan dan

pelatihan

60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari

Persentase pegawai

fungsional yang

memiliki sertifikat

kompetensi

% 0,738 0,738 0,748 0,768 0,778 0,788 0,788

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

025.03.5.04.0.00.02.0000045

PROGRAM

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

DAERAH

025.01.5.05.0.00.01.000005

5.03.5.04.0.00.02.000035

5

PROGRAM

KEPEGAWAIAN

DAERAH

2

Badan Kepegawaian &

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Badan Kepegawaian &

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 27

Page 241: RANCANGAN AWAL

Persentase Pejabat

Eselon II yang telah

mengikuti Diklatpim II

% 62 62 63 64 65 65 65

Persentase Pejabat

Eselon III yang telah

mengikuti Diklatpim III

% 54 54 55 56 57 58 58

9.263.520 8.901.064.625 11.031.852 1 13.102.312 1 13.747.456 1 8.948.209.765 Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

Persentase jumlah

program yang mampu

didanani dalam APBD

% 121 121 121 121 121 121

Persentase usulan

kegiatan dalam

Musrenbang yang

mampu diakomidir

dalam APBD

%

Rasio Belanja Pegawai

terhadap belanja daerah

diluar guru dan tenaga

kesehatan

%

Rasio anggaran sisa

thdp total belanja

APBD tahun

sebelumnya

Nilai

235.120 235.120 235.120 235.120 235.120 1.175.600

Persentase aset tetap

(tanah) yang telah

bersertifikat

% -

Jumlah aset tetap

(gedung) yang

dimanfaatkan sebagai

pemasukan sumber

pendapatan asli daerah

Unit -

5 02 5.02.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH

Kapasitas fiskal

kabupaten Lampung

Utara

Point 224.711 224.711 340.134 357.141 374.998 1.521.693 Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

2.358.000 6.265.500

Rasio PAD terhadap

Pendapatan Daerah

Rasio 1,44

Tingkat ketercapaian

target thdp realisasi

PAD

%

PROGRAM

PENGELOLAAN

BARANG MILIK

DAERAH

035.02.0.00.0.00.10.000002

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA

025.03.5.04.0.00.02.0000045

PROGRAM

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

025.02.0.00.0.00.10.000002

5

025 PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

DAERAH

04

Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

5.02.0.00.0.00.12.0000 Badan Pengelola Pajak

& Retribusi Daerah

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 28

Page 242: RANCANGAN AWAL

-

Persentase temuan

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

% -

Jumlah kerugian negara

yang dapat

diselamatkan

Rp -

Jumlah pengawasan

dengan tujuan tertentu

yg dilaksanakan dan

diselesaikan

Kasus -

3.777.714 3.777.714 4.016.658 4.217.491 4.428.365 20.217.941

Tingkat Maturitas SPIP

(belum dinilai (0)/level

1/level 2/level

3) berdasarkan

Laporan Hasil Quality

Assurance (QA) yang

dikeluarkan oleh BPKP

% -

Tingkat Kualitas APIP

(belum

dinilai (0)/level 1/level

2/level

3) berdasarkan

Laporan Hasil Quality

Assurance (QA) yang

dikeluarkan oleh BPKP

%

2 10 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM

PENYELESAIAN

SENGKETA TANAH

GARAPAN

Jumlah penanganan

sengketa tanah garapan

melalui mediasi

Kasus 2 2 45.950 2 45.990 2 100.000 2 100.000 2 100.000 12 391.940 Dinas Perumahan &

Permukiman

2 21 2.16.2.20.2.21.24.0000 02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN

INFORMASI

Tingkat keamanan

informasi pemerintah

daerah

% 0 0 0 10 447.000 10 447.000 20 894.000 30 1.341.000 30 1.341.000 Dinas Informasi &

Komunikasi

6 026.01.0.00.0.00.01.000001

Inspektorat

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENGAWASAN

6.01.0.00.0.00.01.00006 01 03 PROGRAM

PERUMUSAN

KEBIJAKAN,

PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

Inspektorat

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 29

Page 243: RANCANGAN AWAL

Sasaran 4.1.2:

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

15.546.231 16.900.855 23.992.882 19.407.782 19.817.782 95.665.531

2.302.909 1.304.640 1.390.680 1.490.680 1.590.680 8.079.589

Persentase Penduduk

ber KTP-el

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Penduduk

yang memiliki KK

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase anak usia 0-

17 tahun Kurang 1 hari

yang memiliki KIA

% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan Data Base

Kependudukan Skala

Kabupaten

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

98.300 30.000 760.518 860.518 960.518 2.709.853

Persentase Penduduk

Usia 0-18 Tahun

memiliki akte kelahiran

% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Pasangan

berakte Nikah

% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM

PENGELOLAAN

INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Persentase temuan

penduduk ber NIK

Ganda

Kasus 10% 5% 624.000 2% 576.484 0% 6.667.159 0% 1.767.159 0% 1.867.159 0% 11.501.961 Dinas Kependudukan

& Pencatatan Sipil

2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM

PENGELOLAAN

PROFIL

KEPENDUDUKAN

Ketersediaan dokumen

grand design

kependuduk Lampung

Utara

Dokumen 100% 100% 62.500 100% 20.000 100% 60.100 100% 160.000 100% 260.000 100% 562.600 Dinas Kependudukan

& Pencatatan Sipil

Nilai IKM Perijinan

Investasi

Point 80,10 75,80 236.340 75,85 163.545 75,90 250.000 75,95 250.000 76 250.000 76 1.149.885

Nilai Kepatuhan

Standar Pelayanan

Publik

Hari 15 15 7 6 5 4 4

51.165 364.425 364.425 364.425 364.425 1.508.865

Persentase dokumen

perijinan yang

diselesaikan tepat

waktu

% 80%

82 90 92 95 95 95%

Persentase pengaduan

yang dapat diselesaikan

% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

41.017 41.761 75.000 75.000 75.000 307.778

Jumlah pelaku usaha

yang telah memperoleh

NIB

Usaha 1000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Rasio daya serap

tenaga kerja

% 0

3,2% 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6

0

30

0

60

0

90

0

120

0

80

0

364.425 364.425 1.508.865

2

2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 2 PROGRAM

PENDAFTARAN

PENDUDUK

PROGRAM

PENGELOLAAN DATA

DAN SISTEM

INFORMASI

PENANAMAN MODAL

12 2.12.0.00.0.00.03.0000 3 PROGRAM

PENCATATAN SIPIL

18

18

042.18.0.00.0.00.23.0000

Dinas Dinas Informasi

& Komunikasi

364.425 51.165 364.425

2 PROGRAM

PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

2 Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2.16.2.20.2.21.24.0000

Dinas Kependudukan

& Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

PROGRAM

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

05 Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2.18.0.00.0.00.23.0000

02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

STATISTIK

SEKTORAL

202

2.18.0.00.0.00.23.0000182

06

Dinas Kependudukan

& Pencatatan Sipil

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 30

Page 244: RANCANGAN AWAL

Jumlah data sektoral

yang dipublik pada

website Pemda

Data 0

0 10

0

20

0

30

0

40

0

40

Persentase perangkat

daerah yang

menggunakan data

statistik dalam

menyusun perencanaan

pembangunan daerah

% 0

0

0

10

0

20

0

30

0

40

0

0

Persentase perangkat

daerah yang

menggunakan data

statistik dalam

menyusun evaluasi

pembangunan daerah

% 0

0 10

0

20

0

30

0

40

0

40

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 PROGRAM

PENGELOLAAN

ARSIP

Tingkat ketersediaan

arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja,

alat bukti yang sah dan

pertanggung jawaban

sesuai undang-undang

tentang kearsipan

5%

15%

80.000

25%

100.000

50%

125.000

75%

140.000

85%

150.000

100%

595.000 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

12.050.000 195 14.300.000 195 14.300.000 195 14.300.000 195 14.300.000 1.142 69.250.000

Jumlah aspirasi

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Aspirasi 205 145 2.400.000 189 2.700.000 189 2.700.000 189 2.700.000 189 2.700.000 1106 13.200.000

Tersedianya Rencana

Kerja Tahunan pada

setiap Alat-alat

Kelengkapan DPRD

Provinsi/ Kab/Kota

ada/tidak ada Ada Ada 9.400.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 54.600.000

Jumlah Perda inisiatif

DPRD yang dihasiilkan

Perda 7 5 250.000 6 300.000 6 300.000 6 300.000 6 300.000 36 1.450.000

Dinas Dinas Informasi

& Komunikasi

Sekretariat DPRD24 2 PROGRAM

DUKUNGAN

PELAKSANAAN

TUGAS DAN FUNGSI

DPRD

2.16.2.20.2.21.24.0000 02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

STATISTIK

SEKTORAL

4.02.0.00.0.00.01.0000

202

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 31

Page 245: RANCANGAN AWAL

185.403.621 265.526.166 272.639.429 325.372.405 324.438.283 1.371.983.151

Laju Pertumbuhan

Ekonomi

% 184.773.721 264.751.166 271.639.429 324.312.405 323.338.283 1.367.418.251

Indeks GINI Nilai

Sasaran 5.1.1:

Meningkatnya

Pendapatan Perkapita

Masyarakat

Pendapatan Perkapita Rp/tahun 7.588.161 12.147.111 17.990.741 20.251.033 19.314.393 75.894.686

200.000 200.000 240.000 252.000 264.600 1.156.600

Kontribusi sektor

pariwisata (akomodasi)

terhadap PDRB

%

Jmlah destinasi wisata

yang dikelola Pemda

Unit

1

Kontribusi sektor

pariwisata terhadap

PAD

%

2,71

200.000 200.000 240.000 252.000 264.600 1.156.600

Jumlah kunjungan

wisatatawan

mancanegara

Orang 0

Persentase peningkatan

perjalanan wisatawan

nusantara

% 75% 50% 0

Tingkat hunian

akomodasi (hotel/

penginapan)

% 80% 70% 0

265.000 265.000 318.000 333.900 350.595 1.532.495

Persentase tenaga kerja

pariwisata ynag

disertifikasi

% -

Jumlah industri kreatif

yang mengikuti event

promosi

Unit 2 Sanggar

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI

PARIWISATA

2

5

Tujuan 5.1:

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

2.19.3.26.0.00.02.0000

Misi 5: Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi

kreatif di Provinsi Lampung

2.19.3.26.0.00.02.0000

3 26

263

3 PROGRAM

PEMASARAN

PARIWISATA

Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

3 26 2.19.3.26.0.00.02.0000

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 32

Page 246: RANCANGAN AWAL

881.674,18 1.666.900 3.810.000 4.135.000 4.310.000 14.803.574

Kontribusi Sektor

Pertanian terhadap

PDRB

% 36,84

39,4 35,96 36,3 35,34 35,5 35,5

Kontribusi Sub Sektor

Tanaman Pangan thdp

PDRB

% 14,96

16,26 14,67 14,78 14,46 14,51 14,51

Kontribusi Sub Sektor

Perkebunan thdp

PDRB

% 16,89

17,47 16,60 16,71 16,39 16,44 16,44

Kontribusi Sub Sektor

Peternakan thdp PDRB

% 4,99

5,68 4,70 4,81 4,49 4,54 4,54

1.290.010 365.899 4.130.000 5.580.000 4.380.000 15.745.909

Cakupan luas lahan

pertanian pangan LP2B

Ha 14.217

14.217 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217

Cakupan luas lahan

cadangan pertanian

pangan LCP2B

ha 816

816 816 816 816 816 816

3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM

PENGENDALIAN

KESEHATAN HEWAN

DAN KESEHATAN

MASYARAKAT

VETERINER

Jumlah kasus kematian

hewan yang ditangani

kasus -

1

55.754,88

1

45.455

2

550.000

2

550.000

2

600.000

8

1.801.210 Dinas Pertanian

3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM

PENGENDALIAN DAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

PERTANIAN

Jumlah pendemi

penyakit menular

hewan yg ditangani

Kasus AI = 0; Rabies

= 3, Parasit =

2.339AI = 0;

Rabies = 1,

Parasit =

1.406

119.590

AI = 5;

Rabies = 2,

Parasit =

1.500

60.910

AI = 5;

Rabies = 2,

Parasit =

1.600

160.000

AI = 6;

Rabies = 3,

Parasit =

1.800

170.000

AI = 6;

Rabies = 3,

Parasit =

2.000

180.000 690.500 Dinas Pertanian

436.879,84 847.900 2.745.000 2.975.000 2.750.000 9.754.780

Jumlah teknologi dan

inovasi pertanian yang

diterapkan

Unit 125

25 25 25 25 25 125

Jumlah Poktan dan

Gapoktan yg dibina

Unit 2.516

2.516 2.328 2.428 2.528 2.628 2.628

2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 03 PROGRAM

PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN

KOPERASI

Persentase koperasi

yang menyelenggarakan

RAT setiap tahunnya

Persen 15

17,04%

9.000

22,06%

12.000

25%

15.000

27%

17.000

30,80%

20.000 73.000 Diskop UMKM &

Perindustrian

60.000 60.000 72.000 75.600 79.380

346.980

Jumlah koperasi yang

dibina

Unit 0 0

0

03

3 3.27.0.00.0.00.01.0000

3

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN

SARANA PERTANIAN

02

Dinas Pertanian

PROGRAM

PENILAIAN

KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN

PRASARANA

PERTANIAN

PROGRAM

PENYULUHAN

PERTANIAN

27

3

27

042.17.3.31.0.00.02.0000172

73.27.0.00.0.00.01.000027

3.27.0.00.0.00.01.0000

Diskop UMKM &

Perindustrian

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 33

Page 247: RANCANGAN AWAL

Volume usaha koperasi Rp 0 0

0

Persentase koperasi

aktif

% 0 0

0

2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 05 PROGRAM

PENDIDIKAN DAN

LATIHAN

PERKOPERASIAN

Jumlah koperasi yang

memperoleh

penghargaan tingkat

nasional/ provinsi

Unit 160.000 160.000 100.000 105.000 110.250

635.250

Diskop UMKM &

Perindustrian

50.000 50.000 60.000 63.000 66.150

289.150

Persentase

pertumbuhan UMKM

% 0 0

0

Jumlah serapan tenaga

kerja UMKM

Orang 0 0

0

150.000 150.000 220.000 231.000 242.550993.550

Nilai Investasi UMKM Rp 0 0

0

Nilai Produksi UMKM Rp 0 0

0

150.000 150.000 180.000 180.000 180.000

Persentase pencapaian

sasaran pembangunan

industri sesuai Rencana

Pembangunan Industri

Kabupapaten (RPIK)

%

Jumlah sentra industri

kecil dan menengah

(SIKIM)

Unit

Jenis industri kreatif

yang dibina

Unit

Petumbuhan IKM %

50.000 50.000 60.000 60.000 60.000

Persentase jumlah hasil

pemantauan dan

pengawasan dengan

jumlah Izin Usaha

Industri (IUI) Kecil dan

Industri Menengah

yang dikeluarkan oleh

instansi terkait

%

Ketersediaan informasi

industri terlengkap dan

terkini

%

35.000 40.000 50.000 60.000 70.000 255.000PROGRAM

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN

PERUSAHAAN

3.30.0.00.0.00.01.000030 02

3

PROGRAM

PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN

INDUSTRI

3

Diskop UMKM &

Perindustrian

Dinas Perdagang an

02

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN

USAHA MIKRO

(UMKM)

Diskop UMKM &

Perindustrian

PROGRAM

PENILAIAN

KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI

042.17.3.31.0.00.02.0000172

2

2 072.17.3.31.0.00.02.000017

82.17.3.31.0.00.02.000017 PROGRAM

PENGEMBANGAN

UMKM

3 31 2.17.3.31.0.00.02.0000

Diskop UMKM &

Perindustrian

PROGRAM

PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI

INDUSTRI NASIONAL

042.17.3.31.0.00.02.000031

Diskop UMKM &

Perindustrian

Diskop UMKM &

Perindustri an

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 34

Page 248: RANCANGAN AWAL

Kontribusi Sektor

Perdagangan terhadap

PDRB

% 12,66

13,32 13,59 13,99 14,13 14,42

Persentase pelaku

usaha yang

memperoleh ijin sesuai

ketentuan

%

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN

Jumlah pasar yang

dikelola

Unit

1

874.480

15

4.676.038

16

500.000

17

525.000

18

551.250

67

6.252.288 Dinas Perdagang an

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM

STABILISASI HARGA

BARANG

KEBUTUHAN POKOK

DAN BARANG

PENTING

Nilai inflasi yang

diakibatkan harga

bahan pokok

%

2,4

70.796

2,4

72.634

2,4

83.000

2,4

100.000

2,4

110.000

2,40

365.634 Dinas Perdagang an

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM

STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Persentase alat-alat

ukur, takar, timbangan

dan perlengkapannya

(UTTP) yang di

tera/tera ulang

%

3,06

27.476

3,51

131.735

6,86

140.000

10,29

147.000

15,43

154.000

39,14

572.735 Dinas Perdagang an

245.000 181.500 190.575 200.104 210.109 1.027.288 Dinas Perikanan

Nilai produksi

perikanan tangkap

Rp 0

Kontribusi Sub Sektor

Perikanan thdp PDRB

% 0

3 25 3.25.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN

BUDIDAYA

Nilai produksi

perikanan budi daya

Rp 1.628.500 2.747.571 2.747.571 2.747.571 2.747.571 12.618.784 Dinas Perikanan

3 25 3.25.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Tingkat Konsumsi ikan

perkapita per tahun

Kg/kapita/ tahun 135.000 148.500 155.925 163.721 171.907 775.054 Dinas Perikanan

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 02 PROGRAM

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA

EKONOMI UNTUK

KEDAULATAN DAN

KEMANDIRIAN

PANGAN

Rekomendasi

Peningkatan

Infrastruktur Pangan

Dokumen 1

1

-

1

12

1

35

1

39

1

42

1 Dokumen

127 Dinas Ketahanan

Pangan

PROGRAM

PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN

PERUSAHAAN

3.30.0.00.0.00.01.000030 02

033.25.0.00.0.00.03.0000253

3 Dinas Perdagang an

PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN

TANGKAP

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 35

Page 249: RANCANGAN AWAL

238.000 2.372

67.068 2.608

803.670 2.610

861.737 2.662

923.811 -

2.894.286

Skor PPH Konsumsi Skor 85 85,5 55.000 86,2 68 87,5 670 87,8 737 90,0 811 90 Skor 57.286

Rasio ketersediaan

terhadap kebutuhan

komoditas pangan

strategis nasional (%)

% 100

100

58.000

100

12.000

100

45.000

100

50.000

100

54.000

100 %

219.000

Koefisien variasi harga

komoditas pertanian

strategis

% 15

15

65.000

15

34.000

15

317.000

15

349.000

15

384.000

15 %

1.149.000

Angka Kecukupan

Energi (AKE)

kkal/kapita/hari 2100

2100

-

2100

-

2150

13.000

2150

14.000

2200

15.000 2200

kkal/kapita/

hari

42.000

Angka Kecukupan

Protein

(gram/

kapita/hari

52

54

-

54

-

55

13.000

57

14.000

57

15.000 57 (gram/

kapita/hari

42.000

Stok cadangan

pangan/beras Pemda

Ton 17

17

35.000

17

12.000

20

265.000

20

269.000

20

273.000

20 Ton

854.000

Cadangan Pangan

Masyarakat / desa

Ton 00

25.000 0

9.000 180

150.000 180

165.000 180

182.000 180 Ton

531.000

116.000

11

57.000

11

280.000

11

308.000

11

339.000

-

1.100.000

Penanganan desa

rentan rawan pangan

Desa 41

1

74.000

10

45.000

10

70.000

10

77.000

10

85.000

0 Desa

351.000

Penurunan penduduk

rawan pangan

% 1

1

42.000

1

12.000

1

210.000

1

231.000

1

254.000

1 %

749.000

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 05 PROGRAM

PENGAWASAN

KEAMANAN PANGAN

Rekomendasi

Pengawasan Keamanan

Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT)

Rekomendasi 4

5

125.000

5

53.000

15

337.000

20

371.000

25

408.000

25

Rekomend

asi

1.294.000 Dinas Ketahanan

Pangan

Sasaran 5.1.2:

Peningkatan Investasi

Incremental Capital

Output Ratio (ICOR)

Nilai 51.255

161

85.305

182

220.000

203

370.000

214

230.000 956.560

51.255

161

85.305

182

220.000

203

370.000

214

230.000

902

956.560

Nilai PMDN M (Rp) 511,8 130 150 170 190 200 840

Nilai PMA US$/M(Rp) 26,6 10 11 12 13 14 60

Persentase peningkatan

PMDN

% 91%

10% 10% 10% 10% 10% 64%

Persentase peningkatan

PMA

% 10010% 10% 10% 10% 10% 122%

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 03 PROGRAM

PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN

PANGAN

MASYARAKAT

03

51.255 85.305

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 04 PROGRAM

PENANGANAN

KERAWANAN

PANGAN

Dinas Ketahanan

Pangan

2

220.000 370.000 230.000 956.560

PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

2.18.0.00.0.00.23.000018 Dinas Penanaman

Modal & Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dinas Ketahanan

Pangan

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 36

Page 250: RANCANGAN AWAL

Sasaran 5.1.3:

Meningkatnya

Pemerataan Distribusi

Pendapatan

Masyarakat

Tingkat Kemiskinan % 177.134.305 252.518.750 253.428.688 303.691.372 303.793.890 1.290.567.005

175.000 183.750

-

192.938

-

202.584

-

212.714 966.985

Persentase kegiatan

yang dilaksanakan yang

mengacu ke rencana

tenaga kerja

% -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Tenaga

Kerja Bersertifikat

Kompetensi

orang -

-

-

-

-

-

-

10 Org

70.000

20 Org

140.000

30 Org

210.000

Tingkat Produktivitas

Tenaga Kerja

orang -

-

-

10 Org

47.035

10 Org

50.000

20 Org

110.000

20 Org

125.000

60 Org

332.035

Persentase Perusahaan

Perusahaan yang

menerapkan tata kelola

kerja yang layak

(PP/PKB/LKS

Bipartit,Struktural Skala

Upah, dan terdaftar

peserta BPJS

Ketenagakerjaan)

% -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Tenaga

Kerja yang ditempatkan

(dalam dan luar negeri)

melalui mekanisme

Antar Kerja dalam

wilayah kabupaten/kota

% -

32,80%

-

33%

-

33,50%

-

34%

-

34,50%

-

167,80%

25.000 50.000 75.000 75.000 75.000 275.000

Jumlah Pencari Kerja Orang 4650 org1.559 org

40.000 2.500 org

70.000 3.100 org

80.000 3.600 org

100.000 4.000 org

120.000 14.759 org

370.000

Persentase pencari

kerja yang ditempatkan

dalam dan luar negeri

% -

32,80%

-

33%

-

33,50%

-

34%

-

34,50%

-

167,80%

2 7 2.07.3.32.0.00.7..0000 5 PROGRAM

HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Jumlah perselisihan

ketenagaakerjaan yang

diselesaikan

Kasus -

2 kasus

49.000

2 kasus

47.200

3 kasus

103.311

3 kasus

130.000

3 kasus

135.000

13 kasus

464.511 Dinas Tenaga Kerja &

Transmigrasi

032.07.3.32.0.00.7..000007 PROGRAM

PELATIHAN KERJA

DAN

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

2

Dinas Tenaga Kerja &

Transmigrasi

PROGRAM

PENEMPATAN

TENAGA KERJA

2

42.07.3.32.0.00.7..00007 Dinas Tenaga Kerja &

Transmigrasi

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 37

Page 251: RANCANGAN AWAL

1 06 1.06.0.00.0.00.6..0000 01 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

SOSIAL

Persentase Peningkatan

dan Pengembangan

Sumber, Tenaga dan

Lembaga Kesejahteraan

Sosial

% 50%

20%

175.000.000

20%

250.000.000

20%

250.000.000

20%

300.000.000

20%

300.000.000

100%

1.275.000.000 Dinas Sosial

430.000

0

580.000

0

880.000

0

960.000

0

1.010.000

2

2.850.000

Prosentase Warga

Negara Migran Korban

Tindak Kekerasan

Tertangani

% 50%

-

-

-

-

20%

250.000

20%

250.000

20%

250.000

100%

750.000

Persentase (%)

penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar,

lanjut usia terlantar dan

gelandangan

pengemisyang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar panti

(Indikator SPM)

% 80%

20%

430.000

20%

580.000

20%

630.000

20%

710.000

20%

760.000

100%

2.100.000

1 06 1.06.0.00.0.00.6..0000 05 PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Prosentase Penerima

Bantuan Perlindungan

dan Jaminan Sosial

% 50%

20%

1.199.924

20%

1.325.000

20%

1.335.000

20%

1.400.000

20%

1.400.000

100%

6.659.924 Dinas Sosial

1 06 1.06.0.00.0.00.6..0000 6 PROGRAM

PENANGANAN

BENCANA

Persentase korban

bencana yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah

tanggap darurat

% 50%

20%

175.000

20%

250.000

20%

250.000

20%

300.000

20%

300.000

100%

1.275.000 Dinas Sosial

1 6 1.06.0.00.0.00.6..0000 7 PROGRAM

PENGELOLAAN

TAMAN MAKAM

PAHLAWAN

Prosentase Peningkatan

Pengelolaan Taman

Makam Pahlawan

% 50%

20%

72.881

20%

80.000

20%

80.000

20%

100.000

20%

100.000

100%

432.881 Dinas Sosial

50.000

-

50.000

-

75.000

-

87.000

-

100.000

-

362.000

Ketersediaan dokumen

Grand Desain

Pembangunan

Kependudukan

Dokumen

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

0

Laju pertumbuhan

penduduk

% 0

Total Fertiliry Rate

(FTR)

Nilai 2,71

2,71

50.000

2,70

50.000

2,71

75.000

2,70

87.000

2,70

100.000

2,70

362.000

Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk & Keluarga

Berencana

Dinas Sosial

PROGRAM

PENGENDALIAN

PENDUDUK

22.14.0.00.0.00.01.0000142

1 6 1.06.0.00.0.00.6..0000 4 PROGRAM

REHABILITASI

SOSIAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 38

Page 252: RANCANGAN AWAL

Persentase desa telah

memiliki kelengkapan

dokumen (RPJMDes/

RKPDes/ LKPJ

%

Persentase BUMDes

Aktif

%

Persentase peningkatan

status desa mandiri

%

Persentase pengentasan

desa tertinggal

Jumlah

2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKAT

HUKUM ADAT

Jumlah lembaga adat

yang dibina dalam

pembangunan desa

Unit 96

100

Rp 6.500

120 Unit

Rp -

130

Rp 330.750

140

Rp 346.287,5

150

Rp 364.651,9

150

Rp 1.048.189 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat & Desa

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Persentase pemohon

layanan yang terlayani

% Kecamatan

Rp - -Rp 210.000Rp 220.500Rp 231.525Rp Rp 662.025 Kecamatan

Rata-rata nilai

perkembangan desa

Nilai 352,6

387,86 426,64 469,311 492,776 542,054 542,054

Rata-rata nilai

perkembangan

kelurahan

Nilai 284,9

313,39 344,729 379,202 417,122 458,834 458,834

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 PROGRAM

KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

UMUM

Persentase penuruan

angka gangguan

ketertiban masyarakat

% Kecamatan

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 6 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMERINTAHAN

DESA

Jumlah pengawasan

penyelenggaranan

pemerintahan desa

Kegiatan Kecamatan

2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

DESA

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat & Desa

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

DAN KELURAHAN

37.01.0.00.0.00.01.000017

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 39

Page 253: RANCANGAN AWAL

Tujuan 5.2:

Meningkatkan

kontribusi ekonomi

kreatif terhadap PDRB

Pertumbuhan Pelaku

usaha ekonomi kreatif

% 629.900

-

775.000

-

1.000.000

-

1.060.000

-

1.100.000

-

4.564.900

Sasaran 5.2.1:

Meningkatnya

pemberdayaan pemuda

dalam kegiatan

ekonomi mandiri

Pertumbuhan Star Up

Ekonomi Kreatif

Persen 629.900

-

775.000

-

1.000.000

-

1.060.000

-

1.100.000

-

4.564.900

464.900 590.000 620.000 650.000 670.000 2.994.900

Jumlah organisasi

kepemudaan yang aktif

Unit

Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA

SAING KEPEMUDAAN

022.19.3.26.0.00.02.000019

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 40

Page 254: RANCANGAN AWAL

Jumlah komunitas

pemuda kreatif yg

berperan dalam

pembangunan

Unit

Jumlah wirausaha muda

yang dihasilkan

Orang

3 26 2.19.3.26.0.00.02.0000 5 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Jumlah budaya sebagai

obyek wisata

15.000 35.000 200.000 230.000 250.000 730.000 Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

150.000 150.000 180.000 180.000 180.000 840.000

Persentase pencapaian

sasaran pembangunan

industri sesuai Rencana

Pembangunan Industri

Kabupapaten (RPIK)

%

Jumlah sentra industri

kecil dan menengah

(SIKIM)

Unit

Jenis industri kreatif

yang dibina

Unit

Petumbuhan IKM %

Diskop UMKM &

Perindustrian

PROGRAM

PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN

INDUSTRI

023 2.17.3.31.0.00.02.000031

Dinas Pariwisata

Pemuda & Olahraga

2 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA

SAING KEPEMUDAAN

022.19.3.26.0.00.02.000019

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VI - 41

Page 255: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai

keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah.

Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi

dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode,

yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah

yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis

kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan

program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui

strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan

beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;

3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);

4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik

dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan

Page 256: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 2

5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

kabupaten.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode

Tahun 2019—2024 berjumlah 117 program, yang merupakan pelaksanaan dari

urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Lampung Utara,

serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat

daerah Kabupaten Lampung Utara disajikan berdasarkan urusan/fungsi

penunjang pada Tabel 7.2. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat

daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah

dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud

disajikan pada Tabel 7.1.

Page 257: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 3

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara Tahun 2020--2024

NO KAPASITAS RILL/BELANJA PROYEKSI

2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN 1.306.876.805.678 1.703.610.895.956 1.902.708.669.591 2.021.988.141.385 2.031.642.151.287

2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Sisa Lebih Ril Perhitungan Anggaran)

64.437.837.327 42.626.832.931 20.000.000.000 79.861.684.671 135.684.559.052

TOTAL PENDAPATAN 1.371.314.643.005 1.746.237.728.887 1.922.708.669.591 2.101.849.826.055 2.167.326.710.339

DIKURANGI:

3 BELANJA TL & TRANSFER 962.775.847.676 1.170.789.789.366 1.203.065.696.959 1.170.789.789.366 1.170.789.789.366

4 PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000 6.162.600.000 7.250.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000

TOTAL BELANJA 965.775.847.676 1.176.952.389.366 1.210.315.696.959 1.176.789.789.366 1.176.789.789.366

KAPASITAS RILL KEUANGAN 405.538.795.329 569.285.339.521 712.392.972.632 925.060.036.689 990.536.920.973

Page 258: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 4

Kapasitas ril keuangan sebagaimana proyeksi pada tabel 7.1. di atas merupakan

kemampuan keuangan untuk mendanai program-program pembangunan yang

tersebar pada seluruh perangkat daerah dengan memperhatikan skala prioritas

sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.

VII - 4

Page 259: RANCANGAN AWAL

BASE

LINE

DATA

OPD Berwenang

2019 Target Rp Ribu Target Rp Ribu Target Rp Ribu Target Rp Ribu Target Rp Ribu Target Rp Ribu .

BIDANG PENDIDIKAN 2.307.805 2.815.000 3.425.000 3.720.000 1 3.820.000 7 14.067.805

- 52 104.130.117 67 121.130.117 77 138.130.117 83 158.130.117 98 521.520.467

APK PAUD Nilai 34,21 -

APM PAUD Nilai 38 50 8.292.864 65 10.292.864 75 12.292.864 80 15.292.864 95 46.171.455

Rasio Ketersesiaan

lembaga thdp Anak usia

PAUD

Persen -

Persentase lembaga PAUD

terakreditasi

Persen -

APK SD/MI Nilai -

APM SD/MI Nilai 69,9 75% 50.211.099 80% 55.211.099 85% 60.211.099 90% 65.211.099 95% 230.844.396

APS SD/MI Nilai -

Persentase Angka

Melanjutkan SD/MI ke

SMP/MTs

Persen -

Angka Putus Sekolah SD Jumlah -

Persentase Bangunan SD

dalam kondisi baik

Persen 3,56 10% 19.386.077 25% 22.386.077 35% 25.386.077 40% 30.386.077 50% 97.544.307

APK SMP/MTs Nilai -

APM SMP/ MTs Nilai 51,04 70% 20.873.475 75% 25.873.475 80% 30.873.475 85% 35.873.475 90% 113.493.900

APS SMP/MTs Nilai

Persentase Angka

Melanjutkan SMP/MTs ke

SMA/MA

Persen

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

Jumlah

Jumlah SMP terakreditas A Jumlah

Persentase bangunan SMP

dalam kondisi baik

Persen 11,48 20% 5.366.602 30% 7.366.602 40% 9.366.602 45% 11.366.602 50% 33.466.409

Angka Partisipasi Murni

(APM) Pendidikan

Kesetaraan

Persen 0,39% 10% 1.817.782 15% 2.817.782 20% 3.817.782 23% 4.817.782 25% 13.271.127

25% - 35% 203.550 50% 303.550 75% 350.550 90% 403.550 1.261.200

Persentase muatan lokal

dalam kurikulum SD/MI

Persen -

Persentase muatan lokal

dalam kurikulum SMP/MTs

Persen -

0,0 1,0 397.751,0 1,2 497.751,0 1,5 547.751,0 1,7 597.751,0 1,9 2.041.004

Persentase guru SD/MI

bersertifikat

Persen 1645 1.264.544

Persentase guru SMP/MTs

bersertifikat

Persen 701 -

Persentase Pemenuhan

kebutuhan pendidik PAUD

Persen 1425 50% 194.115 60% 194.115 75% 194.115 85% 194.115 95% 776.460

Dokumen - 164.450 164.450 164.450 164.450 657.800

Persentase penerbitan ijin

pendidikan PAUD

Persen 78 80% 164.450 85% 164.450 88% 164.450 90% 164.450 95% 657.800

Jumlah penerbitan ijin

pendidikan dasar yang

diselenggarakan masyarakat

Ijin -

95%303.636 75%

PROGRAM PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN203.636

04

PROGRAM PENGENDALIAN

PERIZINAN PENDIDIKAN

05

50%

KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMDSATUAN

Rencana Target Capaian

403.636

01

PROGRAM PENGELOLAAN

PENDIDIKAN

03

Dinas Pendidikan

& Kebudayaan

Dinas Pendidikan

& Kebudayaan

Dinas Pendidikan

& Kebudayaan

21.01.2.22.0.00.1..0000

353.636 85%

Dinas Pendidikan

& Kebudayaan60%

1.01.2.22.0.00.1..0000

Kode

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.2.22.0.00.1..0000

1

1

1

1 01

1

01 1.01.2.22.0.00.1..0000

2020 2021 2022 2023 2024

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KURIKULUM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024

RANCANGAN AWAL VII - 5

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Page 260: RANCANGAN AWAL

BIDANG KESEHATAN 69.767.010 25.264 23.899.389 24.074 24.051.220 22.586 122.688.874 21.159 132.781.375 21.159 373.187.869

55.258.587,7 10,9 3.519.331,0 11,1 3.519.331,0 11,3 3.523.000,0 11,5 3.532.000,0 11,5 69.352.249,7

Rasio daya tampung RS

terhadap Jumlah Penduduk

rasio -

Persentase RS Rujukan

Tingkat kabupaten/kota

yang terakreditasi

persen -

Persentase ibu hamil

mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil

persen 100% 100% 1.146.702,6 100% 1.146.702,6 100% 1.146.702,6 100% 1.147.000 100% 1.148.000 100% 5.735.107,8

Persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan

persalinan

persen 100% 100% 1.010.742,2 100% 1.010.742,2 100% 1.010.742,2 100% 1.011.000 100% 1.013.000 100% 5.056.226,6

Persentase bayi baru lahir

mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

persen 100% 100% 1.061.255,2 100% 1.061.255,2 100% 1.061.255,2 100% 1.063.000 100% 1.065.000 100% 5.311.765,6

Cakupan pelayanan

kesehatan balita sesuai

standar

persen 85% 87% 191.111 90% 191.111,0 92% 191.111,0 94% 192.000 96% 194.000 96% 959.333,0

Persentase anak usia

pendidikan dasar yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

persen 85% 87% 109.520,0 90% 109.520,0 92% 109.520,0 94% 110.000 96% 112.000 96% 550.560,0

Persentase orang usia 15-

29 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai

persen 20% 25.810,8 100% 109.519.750 100% 114.995.737 100% 120.745.523 100% 126.782.799 100% 472.069.619,8

Persentase warga negara

usia 60 tahun ke atas

mendapatkan skrining

persen 75% 78% 60.906,0 80% 60.906.000 82% 60.906.000 85% 61.000.000 87% 63.000.000 87% 245.872.906,0

Persentase penderita

hipertensi yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

persen 49% 25.810,8 100% 20.000.000 100% 21.000.000 100% 22.050.000 100% 23.152.500 100% 86.228.310,8

Persentase penderita DM

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai

standar

persen 68% 25.810.834,0 100% 25.000.000 100% 26.500.000 100% 27.562.500 100% 28.940.625 100% 133.813.959,0

Persentase ODGJ berat

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa

sesuai standar

persen 68% 25.810.835,0 100% 55.139.800 100% 57.896.790 100% 60.791.629 100% 63.831.210 100% 263.470.264,0

Persentase orang terduga

TBC mendapatkan

pelayanan TBC sesuai

standar

persen 19% 58% 1.810,0 71% 2.215.000 78% 2.431.000 78% 2.428.000 79% 2.457.000 79% 9.532.810,0

Persentase orang dengan

resiko terinfeksi HIV

mendapatkan pelayanan

deteksi dini HIV sesuai

standar

persen 33% 50% 3.250,0 60% 3.900.000 70% 4.550.000 80% 5.200.000 90% 5.850.000 90% 19.503.250,0

12.341,0 18.909,0 29.340,0 17.710,0 29.340,0 16.213,0 30.000,0 14.777,0 35.000,0 14.777,0 136.021,0

Rasio Dokter Umum per

10.000 penduduk

Rasio 9,90 4880 12.341,0 4112 29.340 3856 29.340 3641 30.000 3100 35.000 3100 136.021,0

Rasio Dokter Spesialis per

10.000 penduduk

Rasio 3,40 14878 13707 12854 11679 10877 10877 -

Rasio Perawat per 10.000

penduduk

Rasio 111,8 636 616 560 495 413 413 -

Rasio Bidan per 10.000

penduduk

Rasio 138,4 512 474 440 398 387 387 -

Jumlah Puskesmas yg

memiliki 5 tenaga

kesehatan promotif dan

preventif

Puskesmas -

Persenrase RS yang

memiliki 4 dokter spesialis

dasar dan 3 dokter

spesialis penunjang

% -

Dinas Kesehatan031 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

02

1 02 1.02.0.00.0.00.2..0000 02 PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Dinas Kesehatan

1.02.0.00.0.00.2..0000

RANCANGAN AWAL VII - 6

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

Page 261: RANCANGAN AWAL

18.530,0 5.727,8 3.706.320,0 5.727,8 3.625.000,0 5.727,8 102.022.000,0 5.727,8 111.861.000,0 5.727,8 221.232.850,0

Ketersediaan obat

masyarakat perkapita

Rp/Kpt 5.727 5.727 5.727 3.625.000 5.727 3.625.000 5.727 3.625.000 5.727 3.625.000 5.727 14.500.000,0

Jumlah ijin PIRT yang

dikeluarkan untuk industri

rumah tangga

Dokumen 100% 100% 18.530,0 100% 81.320 100% 89.452.000 100% 98.397.000 100% 108.236.000 100% 296.184.850,0

14.477.551,2 616,7 16.644.398,4 625,3 16.877.548,8 634,1 17.113.874,4 643,0 17.353.375,2 643,0 82.466.748,0

Jumlah kepesertaan

Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

Jiwa 572,011 580,020 588,140 596,374 604,723 604,723 -

Jumlah kepesertaan

Jaminan Kesehatan Daerah

(JKD)

Jiwa 31,917 14.477.551,2 36,694 16.644.398,4 37,208 16.877.548,8 37,729 17.113.874,4 38,257 17.353.375,2 38,257 82.466.748,0

350.793.993 61.583.209 199.526.830 219.479.513 241.427.464 1.072.811.010

1.598.082 1 5.967.740,46 13 74.630.000 14 82.093.000 16 90.302.300 138 254.591.122

Panjang jaringan irigasi yg

dibangun

m

Panjang Irigasi yang

direhabilitasi

m

Panjang jaringan irigasi

dalam kondisi baik

m

Rasio luas kawasan

permukiman rawan banjir

yang terlindungi oleh

infrastruktur pengendalian

banjir di WS Kewenangan

Kab/Kota

% 36,79 0,02 110.115 0,036 199.711 3,82 21.050.000 4,206 23.155.000 4,626 25.470.500 49,50 69.985.326

Rasio luas daerah irigasi

kewenangan kabupaten/kota

yang dilayani oleh

jaringan irigasi

% 57,15 0,25 1.487.967 0,97 5.768.029,46 9,00 53.580.000 9,90 58.938.000 10,89 64.831.800 88,17 184.605.796

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN

DAN PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR

MINUM

Persentase jumlah rumah

tangga yang mendapatkan

akses terhadap air minum

melalui SPAM jaringan

perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan

terlindungi terhadap rumah

tangga di seluruh

kabupaten/kota

% 7,36 0,02 108.742,5 0,114 619.331 1,669 9.075.000 1,836 9.982.500 2,020 10.980.750 13,02 30.766.324 Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN

DAN PENGEMBANGAN

SISTEM AIR LIMBAH

Persentase jumlah rumah

tangga yang memperoleh

layanan pengolahan air

limbah domestik

% 0,34 0,04 1.784.367,7 0,003 116.700 0,412 18.400.000 0,454 20.240.000 0,499 22.264.000 1,75 62.805.068 Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 07 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

Jumlah utilitas yang

dibangun di kawasan

pemukiman

Unit 1.648 1,00 327.104.500 10,00 3.140.474 54,00 17.750.000 60,00 19.525.000 66,00 21.477.500 1.839 388.997.474 Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

1 03 1.03.0.00.0.00.3..0000 08 PROGRAM PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

Rasio kepatuhan IMB % 568.195 3.512.000 16.300.000 17.930.000 19.723.000 58.033.195 Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR (SDA)

041.02.0.00.0.00.2..0000 PROGRAM SEDIAAN

FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN

1 02

1.03.0.00.0.00.3..0000 02

Dinas Kesehatan

021 051.02.0.00.0.00.2..0000

1 03

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 7

Page 262: RANCANGAN AWAL

18.007.456,2 2,5 46.376.963,7 8,0 55.821.830,0 9,5 61.404.013,0 10,5 67.544.414,3 172,6 249.154.677,2

Panjang jalan yang

dibangun

km

Panjang jalan yang

direhabilitasi

km

Tingkat Kemantapan Jalan

kabupaten /kota

% 57,31 2,30 17.532.206 2,50 44.177.994 3,00 421.830 3,50 464.013 4,00 510.414 72,61 63.106.457

Panjang jalan yang

dipelihara berkala

km

Jumlah Jembatan yang

dibangun

Unit

Jumlah Jembatan yang

direhabilitasi

Unit

Persentase jembatan dalam

kondisi baik

% 82,5 - 475.250 0,04 2.198.970 5,00 55.400.000 6,00 60.940.000 6,46 67.034.000 100,00 186.048.220

722.650 300.000 5.400.000 5.940.000 6.534.000 18.896.650

Rasio tenaga

operator/teknisi/ analisis yg

memiliki sertifikat

kompetensi

Rasio 0 - - - 200.000 10,00 3.800.000 15,00 4.180.000 25,00 4.598.000 50,00 12.778.000

Rasio proyek tanpa

kecelakaan konstruksi

Rasio 0 - 722.650 - 100.000 25,00 1.600.000 25,00 1.760.000 25,00 1.936.000 75,00 6.118.650

900.000 1.550.000 2.150.000 2.365.000 2.601.500 9.566.500

Jumlah dokumen tata ruang Dokumen 3- 900.000 - 1.150.000 1.400.000 1,00 1.540.000 1,00 1.694.000 5,00 6.684.000

Jumlah kecamatan yg sudah

dibuat RDTR

Dokumen 7- - - 400.000 1,00 750.000 1,00 825.000 1,00 907.500 10,00 2.882.500

6.350.000 4.450.000 8.850.000 7.100.000 8.850.000 35.600.000

400.000 0 400.000 0 3.900.000 0 2.150.000 0 3.900.000 0 10.750.000

Penyediaan dan rehabilitasi

rumah layak huni bagi

korban bencana

kabupaten/kota

% 10% 10% 0 10% 0 10% 1.750.000 10% - 10% 1.750.000 10% 3.500.000

Fasilitasi penyediaan

rumah layak huni bagi

masyarakat terdampak

relokasi program

pemerintah kabupaten/kota

% 10% 10% 0 10% 0 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 5.250.000

Persentase Jumlah

perumahan yang sudah

dilengkapi PSU (Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum)

% 8,3% 10% 400.000 10% 400.000 10% 400.000 10% 400.000 10% 400.000 10% 2.000.000

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 03 PROGRAM PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH

Persentase kawasan

permukiman kumuh

dibawah 10 ha di

kabupaten/kota yang

ditangani

% 57,2% 10% 1.750.000 10% 1.050.000 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 1.750.000 10% 8.050.000 Dinas Perumahan

& Permukiman

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH

Berkurangnya jumlah unit

RTLH (Rumah Tidak

Layak Huni)

% 21,126% 10% 4.000.000 10% 2.800.000 10% 3.000.000 10% 3.000.000 10% 3.000.000 10% 15.800.000

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM PENINGKATAN

PRASARANA, SARANA

DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Jumlah utilitas psu yang

dibangun

Unit 50 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 200.000 10% 1.000.000 Dinas Perumahan

& Permukiman

1

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

JALAN

03

101.03.0.00.0.00.3..0000 Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

3

Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENATAAN RUANG

1

1 111.03.0.00.0.00.3..0000

1 04 1.04.2.10.0.00.4..0000

121.03.0.00.0.00.3..000003

Dinas Perumahan

& Permukiman

02 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Dinas Dinas

Pekerjaan Umum

& Penataan Ruang

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 5

RANCANGAN AWAL VII - 8

Page 263: RANCANGAN AWAL

4.784.000 5.782.849 6.837.000 7.943.725 1.349.922 26.697.496

1.045.000 1.060.849 1.115.000 1.221.725 1.342.200 5.784.774

Jumlah penindakan

terhadap pelanggaran Perda

Kasus 100% 670.000 100% 659.136 100% 700.000 100% 770.000 100% 847.000 3.646.136

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan)

% 100% 375.000 100% 401.713 100% 415.000 100% 451.725 100% 495.200 2.138.638

3.739.000 100% 4.722.000 100% 5.722.000 100% 6.722.000 100% 7.722 100% 20.912.722

Ketersediaan Dokumen

Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan Bencana

Dokumen

Persentase warga negara yg

memperoleh layanan

informasi rawan bencana

Jiwa 0,45 0,45 950.000 0,45 773.000 - - - - - - - -

Persentase warga negara

yang memperloleh layanan

pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap

bencana

% 0,025 0,025 - 0,025 - - - - - - - - -

Cakupan pelayanan

bencana kebakaran

%

Jumlah bencana kebakaran

yang ditangani

Kasus

Persentase penanganan

kebakaran berdasarkan

waktu tanggap kebakaran

15 menit sejak diterimanya

pemberitahuan

%

1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM

PENANGGULANGAN

KEBAKARAN

Persentase penanganan

kebakaran berdasarkan

waktu tanggap kebakaran

15 menit sejak diterimanya

pemberitahuan

%

BIDANG SOSIAL 2.482.805 1 3.065.000 2 3.675.000 2 4.020.000 2 4.120.000 8 15.342.805

1 06 1.06.0.00.0.00.6..0000 01 PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase Peningkatan dan

Pengembangan Sumber,

Tenaga dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial

% 50,00 0 175.000 0 250.000 0 250.000 0 300.000 0 300.000 1 1.275.000 Dinas Sosial

430.000 0 580.000 0 880.000 0 960.000 0 1.010.000 2 2.850.000

Prosentase Warga Negara

Migran Korban Tindak

Kekerasan Tertangani

% 50% - - - - 20% 250.000 20% 250.000 20% 250.000 100% 750.000

Persentase (%) penyandang

disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia

terlantar dan gelandangan

pengemisyang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar

panti (Indikator SPM)

% 80% 20% 430.000 20% 580.000 20% 630.000 20% 710.000 20% 760.000 100% 2.100.000

04

Badan

Penanggulangan

Bencanaalam

Daerah

1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM &

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

03

1 06

05

Dinas Sosial

PROGRAM

PENANGGULANGAN

BENCANA

Satuan Polisi

Pamong Praja

021.05.0.00.0.00.5..0000

PROGRAM REHABILITASI

SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1.06.0.00.0.00.6..0000

1

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 9

Page 264: RANCANGAN AWAL

1 06 1.06.0.00.0.00.6..0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN JAMINAN SOSIAL

Prosentase Penerima

Bantuan Perlindungan dan

Jaminan Sosial

% 50% 20% 1.199.924 20% 1.325.000 20% 1.335.000 20% 1.400.000 20% 1.400.000 100% 6.659.924 Dinas Sosial

1 6 1.06.0.00.0.00.6..0000 06 PROGRAM PENANGANAN

BENCANA

Persentase korban bencana

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya pada saat dan

setelah tanggap darurat

% 50% 20% 175.000 20% 250.000 20% 250.000 20% 300.000 20% 300.000 100% 1.275.000 Dinas Sosial

1 6 1.06.0.00.0.00.6..0000 7 PROGRAM PENGELOLAAN

TAMAN MAKAM

PAHLAWAN

Prosentase Peningkatan

Pengelolaan Taman Makam

Pahlawan

% 50% 20% 72.881 20% 80.000 20% 80.000 20% 100.000 20% 100.000 100% 432.881 Dinas Sosial

BIDANG TENAGA KERJA 89.000 164.235 233.311 410.000 520.000 1.006.546

0 47.035 50.000 180.000 265.000 542035

Persentase kegiatan yang

dilaksanakan yang mengacu

ke rencana tenaga kerja

% - - - - - - - - - - - - -

Persentase Tenaga Kerja

Bersertifikat Kompetensi

orang - - - - - - - 10 Org 70.000 20 Org 140.000 30 Org 210.000

Tingkat Produktivitas

Tenaga Kerja

orang - - - 10 Org 47.035 10 Org 50.000 20 Org 110.000 20 Org 125.000 60 Org 332.035

Persentase Perusahaan

Perusahaan yang

menerapkan tata kelola

kerja yang layak

(PP/PKB/LKS

Bipartit,Struktural Skala

Upah, dan terdaftar peserta

BPJS Ketenagakerjaan)

% - - - - - - - - - - - - -

Persentase Tenaga Kerja

yang ditempatkan (dalam

dan luar negeri) melalui

mekanisme Antar Kerja

dalam wilayah

kabupaten/kota

% - 32,80% - 33% - 33,50% - 34% - 34,50% - 167,80% -

40.000 0 70.000 0 80.000 0 100.000 0 120.000 2 0

Jumlah Pencari Kerja Orang 4650 org 1.559 org 40.000 2.500 org 70.000 3.100 org 80.000 3.600 org 100.000 4.000 org 120.000 14.759 org

Persentase pencari kerja

yang ditempatkan dalam

dan luar negeri

% - 32,80% - 33% - 33,50% - 34% - 34,50% - 167,80%

2 7 2.07.3.32.0.00.7..0000 5 PROGRAM HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Jumlah perselisihan

ketenagaakerjaan yang

diselesaikan

Kasus - 2 kasus 49.000 2 kasus 47.200 3 kasus 103.311 3 kasus 130.000 3 kasus 135.000 13 kasus 464.511 Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

971.267 5 1.188.300 6 1.761.567 6 1.949.437 6 2.153.900 6 2.372.230

673.031 1 781.500 2 1.313.682 2 1.467.550 2 1.632.805 2 1.815.586

Indeks Perberdayaan

Gender

Nilai 0% 0% 117500 0% 81.500 0% 100.000 0% 115.000 0% 130.000 0% 150.000

Partisipasi angkatan kerja

perempuan

Nilai 52,15% 0% 0 0% 0 75% 75.000 100% 100.000 100% 125.000 100% 150.000

Persentase Anggaran

Responsif Gender (ARG)

thdp Belanja Langsung

APBD

% 52,56% 52,56% 555.531 48,65% 700.000 70,74% 1.138.682 52,56% 1.252.550 52,56% 1.377.805 52,56% 1.515.586

Proporsi perempuan di

DPRD

% 11,11% 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0 11,11% 0

2.07.3.32.0.00.7..0000 4 PROGRAM PENEMPATAN

TENAGA KERJA

2 2.07.3.32.0.00.7..0000

Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

2 7

07

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 02 PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

03 PROGRAM PELATIHAN

KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR

Dinas PP dan PA

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 10

Page 265: RANCANGAN AWAL

113.456 2 159.115 2 173.913 2 190.102 2 207.396 2 225.864

Rasio kekerasan terhadap

perempuan per 100.000

penduduk perempuan

Rasio 7 3 35.676 0 37.450 0 40.081 0 42.887 0 45.460 0 47.734

Partisipasi angkatan kerja

perempuan

%

Persentase jumlah tenaga

kerja perempuan di bawha

umur

%

Cakupan perempuan korban

kekerasan yang

mendapatkan penanganan

pengaduan

% 100% 100 77.780 100% 121.665 100% 133.832 100% 147.215 100% 161.936 100% 178.130

Cakupan perempuan korban

kekerasan yang

mendapatkan bantuan

hukum

% 100% 100 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 04 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELUARGA

Capaian Kabupaten Layak

Anak

% 60,06% 70% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 Dinas PP dan PA

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 06 PROGRAM PEMENUHAN

HAK ANAK (PHA)

Jumlah anak yang

memerlukan perlindungan

khusus yang ditangani

Jiwa 19 22 47.000 0 49.350 0 52.804 0 56.500 0 62.885 0 62.885 Dinas PP dan PA

2 08 2.08.0.00.0.00.8..0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

Persentase anak korban

kekerasan yang ditangani

% 100% 100% 77.780 100% 128.335 100% 141.169 100% 155.285 100% 170.814 100% 187.895 Dinas PP dan PA

BIDANG PANGAN 241.000 17 110.012 27 617.035 32 679.039 37 747.042 #VALUE! 2.394.127

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN

SUMBER DAYA EKONOMI

UNTUK KEDAULATAN DAN

KEMANDIRIAN PANGAN

Rekomendasi Peningkatan

Infrastruktur Pangan

Dokumen 1 1 - 1 12 1 35 1 39 1 42 1

Dokumen

127 Dinas Ketahanan

Pangan

238.000 2.372 67.068 2.608 803.670 2.610 861.737 2.662 923.811 - 2.894.286 Dinas Ketahanan

Pangan

Skor PPH Konsumsi Skor 85 85,5 55.000 86,2 68 87,5 670 87,8 737 90,0 811 90 Skor 57.286

Rasio ketersediaan

terhadap kebutuhan

komoditas pangan strategis

nasional (%)

% 100 100 58.000 100 12.000 100 45.000 100 50.000 100 54.000 100 % 219.000

Koefisien variasi harga

komoditas pertanian

strategis

% 15 15 65.000 15 34.000 15 317.000 15 349.000 15 384.000 15 % 1.149.000

Angka Kecukupan Energi

(AKE)

kkal/kapita/h

ari

2100 2100 - 2100 - 2150 13.000 2150 14.000 2200 15.000 2200

kkal/kapita

/hari

42.000

Angka Kecukupan Protein (gram/

kapita/hari

52 54 - 54 - 55 13.000 57 14.000 57 15.000 57 (gram/

kapita/hari

42.000

Stok cadangan

pangan/beras Pemda

Ton 17 17 35.000 17 12.000 20 265.000 20 269.000 20 273.000 20 Ton 854.000

Cadangan Pangan

Masyarakat / desa

Ton 0 0 25.000 0 9.000 180 150.000 180 165.000 180 182.000 180 Ton 531.000

116.000 11 57.000 11 280.000 11 308.000 11 339.000 - 1.100.000

Penanganan desa rentan

rawan pangan

Desa 41 1 74.000 10 45.000 10 70.000 10 77.000 10 85.000 0 Desa 351.000

Penurunan penduduk rawan

pangan

% 1 1 42.000 1 12.000 1 210.000 1 231.000 1 254.000 1 % 749.000

2 09 2.09.0.00.0.00.9..0000 05 PROGRAM PENGAWASAN

KEAMANAN PANGAN

Rekomendasi Pengawasan

Keamanan Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT)

Rekomendas

i

4 5 125.000 5 53.000 15 337.000 20 371.000 25 408.000 25

Rekomend

asi

1.294.000 Dinas Ketahanan

Pangan

BIDANG PERTANAHAN 45.950 2 45.990 2 100.000 2 100.000 2 100.000 12 391.940

2 10 1.04.2.10.0.00.4..0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN

SENGKETA TANAH

GARAPAN

Jumlah penanganan

sengketa tanah garapan

melalui mediasi

Kasus 2 2 45.950 2 45.990 2 100.000 2 100.000 2 100.000 12 391.940 Sekretariat

Daerah

Kabupaten

5.272.466 2 4.198.133 1 6.781.797 0 4.612.180 0 4.612.180 0 25.476.956

2.09.0.00.0.00.9..000009 04

PROGRAM PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN

MASYARAKAT

03

Dinas PP dan PA

2.09.0.00.0.00.9..0000

2

2 09

PROGRAM PENANGANAN

KERAWANAN PANGAN

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Ketahanan

Pangan

PROGRAM PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

032.08.0.00.0.00.8..0000082

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 11

Page 266: RANCANGAN AWAL

0

Tersedianya dokumen

kajian lingkungan hidup

(KLHS)

Dokumen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nilai Daya Dukung Fungsi

Lingkungan Sedang

DD-DT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480.000 360.050 360.050 360.050 360.050 1.920.200

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) Kab/Kota

Nilai 59,17 100% 59,2 100% 59,24 100% 59,37 100% 59,37 100%

Indeks Kualitas Air Nilai 55,5 100% 55,6 100% 55,7 100% 56 100% 56 100%

Indeks Kualitas Udara Nilai 85,89 100% 85,9 100% 85,92 100% 85,96 100% 85,96 100%

Indeks Kualitas Tutupan

Lahan

Nilai 26,51 100% 26,51 100% 26,51 100% 26,51 100% 26,51 100%

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN

HAYATI (KEHATI)

Persentase luas Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

terhadap luas wilayah

% 800.000 149.782,5 150.000 150.000 150.000 1.399.783 Dinas Lingkungan

Hidup

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

TERHADAP IZIN

LINGKUNGAN DAN IZIN

PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

(PPLH)

Persentase ketaatan

penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap

izin lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH yang

diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kab/Kota

% 100 100% 34.966 100% 50.000 50.000 50.000 50.000 235.066 Dinas Lingkungan

Hidup

2 11 2.11.0.00.0.00.10.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN

LINGKUNGAN HIDUP

UNTUK MASYARAKAT

Penghargaan yang diterima

dalam Kategori LH

Kali 100 100% 7.500 100% 100% 51.158 50.000 50.000 158.758

3.950.000 3.638.300 6.170.588 4.002.130 4.002.130 21.763.149

Persentase Cakupan area

pelayanan persampahan

% _ 70% _ 75% 88% 90% 90% 90%

Persentase sampah yang

dapat ditangani

% _ 70% _ 75% 88% 90% 90% 90%

Jumlah limbah B3 yang

dikelola

m3 _ 70% _ 75% 88% 90% 90% 90%

3.087.709 1.931.124 8.878.457 4.278.357 4.678.357 22.854.003

2.302.909 1.304.640 1.390.680 1.490.680 1.590.680 2.272.814

Persentase Penduduk ber

KTP-el% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Penduduk yang

memiliki KK% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase anak usia 0-17

tahun Kurang 1 hari yang

memiliki KIA

% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan Data Base

Kependudukan Skala

Kabupaten

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

98.300 30.000 760.518 860.518 960.518 2.709.853

Persentase Penduduk Usia

0-18 Tahun memiliki akte

kelahiran

% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Pasangan berakte

Nikah

% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN

INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Persentase temuan

penduduk ber NIK Ganda

Kasus 10% 5% 624.000 2% 576.484 0% 6.667.159 0% 1.767.159 0% 1.867.159 0% 11.501.961 Dinas

Kependudukan &

Pencatatan Sipil

2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN

PROFIL KEPENDUDUKAN

Ketersediaan dokumen

grand design kependuduk

Lampung Utara

Dokumen 100% 100% 62.500 100% 20.000 100% 60.100 100% 160.000 100% 260.000 100% 562.600 Dinas

Kependudukan &

Pencatatan Sipil

6.500 0 0 130 540.750 140 566.788 150 596.177 150 1.710.214

2.11.0.00.0.00.10.0000

112.11.0.00.0.00.10.0000

2.12.0.00.0.00.03.0000

2.12.0.00.0.00.03.0000

Dinas Lingkungan

Hidup

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN/ ATAU

KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

0311

PROGRAM PENCATATAN

SIPIL

Dinas Lingkungan

Hidup

11

PROGRAM PENDAFTARAN

PENDUDUK

PROGRAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN &

PENCATATAN SIPIL

312 Dinas

Kependudukan &

Pencatatan Sipil

12 Dinas

Kependudukan &

Pencatatan Sipil

2

2

2 11

2

2

PROGRAM PERENCANAAN

LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan

Hidup

022.11.0.00.0.00.10.0000

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 12

Page 267: RANCANGAN AWAL

Persentase desa telah

memiliki kelengkapan

dokumen (RPJMDes/

RKPDes/ LKPJ

%

Persentase BUMDes Aktif %

Persentase peningkatan

status desa mandiri

%

Persentase pengentasan

desa tertinggal

Jumlah

2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKAT HUKUM

ADAT

Jumlah lembaga adat yang

dibina dalam pembangunan

desa

Unit 96 100 Rp 6.500 120 Unit Rp - 130 Rp 330.750 140 Rp 346.287,5 150 Rp 364.651,9 150 Rp 1.048.189 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat &

Desa

Rp - -Rp 210.000Rp 220.500Rp 231.525Rp Rp 662.025 Kecamatan

Rata-rata nilai

perkembangan desa

Nilai 352,6 387,86 426,64 469,311 492,776 542,054 542,054

Rata-rata nilai

perkembangan kelurahan

Nilai 284,9 313,39 344,729 379,202 417,122 458,834 458,834

482.000 150.112 560.200 151.612 592.200 154.013 634.200 156.514 711.000 156.555 2.979.600

50.000 - 50.000 - 75.000 - 87.000 - 100.000 - 362.000

Laju pertumbuhan penduduk % 0

Total Fertiliry Rate (FTR) Nilai 2,71 2,71 50.000 2,70 50.000 2,71 75.000 2,70 87.000 2,70 100.000 2,70 362.000

432.000,0 ######## 435.200,0 ######## 442.200,0 ######## 447.200,0 ######## 461.000,0 ######## 2.217.600,0

Jumlah Pasangan Usia

Subur (PUS)

Jiwa 146.495 147.802 108.000,0 149.924 108.800 151.424 110.550 153.825 111.800 156.324 117.400 156.324 556.550,0

Persentase PUS peserta KB % 73,25 73,25 108.000,0 73,76 108.800 73,80 110.550 73,95 111.800 74,00 117.400 74,00 556.550,0

Persentase kebutuhan ber

KB yang tidak terpenuhi

(Unmet Need)

% 38,41 38,41 108.000,0 38,11 108.800 37,93 110.550 37,57 111.800 37,12 117.400 37,12 556.550,0

Persentase pemakaian

kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive

Prevalence Rate/mCPR)

% 72,25 72,25 108.000,0 73,76 108.800 73,80 110.550 73,95 111.800 74,00 108.800 74,00 547.950,0

2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 4 PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA

SEJAHTERA (KS)

Jumlah Kampung KB Unit 41 0 - 2 75.000 2 75.000 3 100.000 5 150.000 46 400.000,0 Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk &

Keluarga

Berencana

BIDANG PERHUBUNGAN 2.022.108 1 14.727.235 1 18.174.534 1 18.670.444 1 19.329.450 4 72.923.771,3

Jumlah Terminal Tipe C

yang dikelola

Unit 3 25% 37.130 25% 25.000 25% 175.000 25% 38.615 25% 40.160 100% 315.905

Persentase perlengkapan

perhubungan dalam kondisi

baik

% 39 25% 465.678 25% 12.435.190 25% 15.729.369 25% 16.358.544 25% 17.012.886 100% 62.001.666

Rasio ijin trayek Rasio nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil -

Jumlah kendaraan angkutan

umum yang diuji

kelayakannya

Unit 1.314 25% 138.740 25% 184.900 25% 188.020 25% 191.140 25% 194.260 100% 897.060

Rasio panjang jalan per

jumlah kendaraan

Rasio - - - - - - - - - - - - -

Indeks kecelakaan lalu

lintas angkutan umum

Nilai 178 25% 1.380.560 25% 2.082.145 25% 2.082.145 25% 2.082.145 25% 2.082.145 100% 9.709.140

2.13.0.00.0.00.01.0000

14 2.14.0.00.0.00.01.00002

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK &

KELUARGA BERENCANA

2

03

22.14.0.00.0.00.01.000014

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

PROGRAM PEMBINAAN

KELUARGA BERENCANA

(KB)

13

2

7 7.01.0.00.0.00.01.00001

2 04

3

15

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat &

Desa

PROGRAM ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk &

Keluarga

Berencana

Dinas Dinas

Pengendalian

Penduduk &

Keluarga

Berencana

Dinas

Perhubungan

PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK

2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 13

Page 268: RANCANGAN AWAL

170.000 300.246 106.939 350.335 139.999 400.467 185.499 450.585 241.549 450.585 843.985

170.000 300.149 106.939 350.228 139.999 400.310 185.499 450.378 241.549 450.378 843.985

Jumlah Wifi yang dibangun

di area publik

Unit 10 10 80.000 8 56.940 10 85.000 15 125.000 20 175.000 20 521.940

Jumlah kunjungan ke

lampungutarakab.go.id

pertahun

Kali/akses 200.000 263.000 90.000 300.000 49.999 350.000 54.999 400.000 60.499 450.000 66.549 450.000 322.045

Layanan publik berbasis

elektronik (pengaduan/

usulan perencanaan)

Jumlah 53 53 - 53 0 100 - 150 - 201 - 201 -

Cakupan layanan

telekomunikasi

% 57,5 57,5 - 62,5 0 67,5 - 70 - 72 - 72 -

Akses publik terhadap

informasi keuangan

daerah

% 8 8 - 25 0 50 - 75 - 85 - 85 -

0 97 0 107 0 157 0 207 0 207 0

Persentase OPD yang

memiliki jaringan internet

terintegrasi

% 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 0 50 0

Persentase Kecamatan yang

memiliki jaringan internet

terintegrasi

% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 30 0

Jumlah aplikasi layanan

adminitrasi pemerintahan

berbasis elektronik yg

digunakan

Unit 87 87 0 97 0 107 0 117 0 127 0 127 0

228.000 243.550 #VALUE! 337.750 #VALUE! 362.750 #VALUE! 391.950 14 1.564.000

2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN

KOPERASI

Persentase koperasi yang

menyelenggarakan RAT

setiap tahunnya

Persen 15 17,04% 9.000 22,06% 12.000 25% 15.000 27% 17.000 30,80% 20.000 73.000 Diskop UMKM &

Perindustri an

19.000 12 26.550 12 32.750 12 39.250 12 45.750 13 163.300

Jumlah koperasi yang

dibina

Unit 60 Kop 9.000 77 Kop 11.550 85 Kop 12.750 95 Kop 14.250 105 Kop 15.750 100% 63.300

Volume usaha koperasi

(miliar)

Rp 11,13 11,14 11 11,16 11,17 11,17

Persentase koperasi aktif % 59,04% 10.000 61,01% 15.000 62,06% 20.000 64,07% 25.000 66,01% 30.000 100% 100.000

2 17 2.17.3.31.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN

DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN

Jumlah koperasi yang

memperoleh penghargaan

tingkat nasional/ provinsi

Unit - - 2 Kop 5.000 4 Kop 10.000 5 Kop 12.500 7 Kop 17.500 100% 45.000 Diskop UMKM &

Perindustri an

50.000 50.000 60.000 63.000 66.150 289.150

Persentase pertumbuhan

UMKM

% 5% 5% 5% 5% 0 5% 0 20%0

Jumlah serapan tenaga

kerja UMKM

Orang 0 00

150.000 150.000 220.000 231.000 242.550 993.550

Nilai Investasi UMKM Rp 0 0 0

Nilai Produksi UMKM Rp 0 0 0

408.392 804.772 1.034.425 1.684.425 1.544.425 5.476.439

2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM

PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL

Jumlah Peraturan Daerah /

Regulasi yang mendukung

investasi

Perda/Perbu

p

Perda = 2

Perbup =2

6 28.615 1 149.736 1 125.000 2 625.000 0 625.000 6 1.553.351 Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

51.255 161 85.305 182 220.000 203 370.000 214 230.000 902 956.560

Nilai PMDN M (Rp) 511,8 130 150 170 190 200 840

Nilai PMA US$/M(Rp) 26,6 10 11 12 13 14 60

Persentase peningkatan

PMDN

% 91% 10% 10% 10% 10% 10% 64%

Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

51.255 85.305 220.000 370.000

2.17.3.31.0.00.02.0000

2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

07

04

BIDANG KOPERASI & UKM

172

8

2 16

BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM

PENGEMBANGAN UMKM

2

2

17 2.17.3.31.0.00.02.0000

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dinas Dinas

Informasi &

Komunikasi

PROGRAM PENILAIAN

KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI

230.000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN USAHA

MENENGAH, USAHA

KECIL, DAN USAHA MIKRO

(UMKM)

Diskop UMKM &

Perindustri an

Dinas Dinas

Informasi &

Komunikasi

Diskop UMKM &

Perindustri an

PROGRAM APLIKASI

INFORMATIKA

2.17.3.31.0.00.02.0000

Diskop UMKM &

Perindustri an

956.560

17

2 16 2.16.2.20.2.21.24.0000 02 PROGRAM INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.2.20.2.21.24.0000 3

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 14

Page 269: RANCANGAN AWAL

Persentase peningkatan

PMA

% 100 10% 10% 10% 10% 10% 122%

Nilai IKM Perijinan

Investasi

Point 80,10 75,80 236.340 75,85 163.545 75,90 250.000 75,95 250.000 76 250.000 76 1.149.885

Nilai Kepatuhan Standar

Pelayanan Publik

Hari 15 15 7 6 5 4 4

51.165 364.425 364.425 364.425 364.425 1.508.865

Persentase dokumen

perijinan yang diselesaikan

tepat waktu

% 80% 82 90 92 95 95 95%

Persentase pengaduan yang

dapat diselesaikan

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

41.017 41.761 75.000 75.000 75.000 307.778

Jumlah pelaku usaha yang

telah memperoleh NIB

Usaha 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

Rasio daya serap tenaga

kerja

% 0 3,2% 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6

522.500 0 2.010.000 2.170.000 2.310.000 0 2.370.000 0 9.382.500

464.900 590.000 620.000 650.000 670.000 2.994.900

Jumlah organisasi

kepemudaan yang aktif

Unit

Jumlah komunitas pemuda

kreatif yg berperan dalam

pembangunan

Unit

Jumlah wirausaha muda

yang dihasilkan

Orang

2 19 2.19.3.26.0.00.02.0000 03 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN

Jumlah atlet daerah

berprestasi

provinsi/Nasional

Orang 57.600 1.420.000 1.550.000 1.660.000 1.700.000 6.387.600 Disparpora

BIDANG STATISTIK 0 30 0 60 0 90 0 120 0 80 0

0 30 0 60 0 90 - 120 - 80 0

Jumlah data sektoral yang

dipublik pada website

Pemda

Data 0 0 10 0 20 0 30 - 40 - 40

Persentase perangkat

daerah yang menggunakan

data statistik dalam

menyusun perencanaan

pembangunan daerah

% 0 0 0 10 0 20 0 30 - 40 - -

Persentase perangkat

daerah yang menggunakan

data statistik dalam

menyusun evaluasi

pembangunan daerah

% 0 0 10 0 20 0 30 - 40 - 40

BIDANG PERSANDIAN 0 10 447.000 10 447.000 20 894.000 30 1.341.000 30 1.341.000

2 21 2.16.2.20.2.21.24.0000 02 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN INFORMASI

Tingkat keamanan

informasi pemerintah

daerah

% 0 0 0 10 447.000 10 447.000 20 894.000 30 1.341.000 30 1.341.000 Dinas Informasi

& Komunikasi

BIDANG KEBUDAYAAN 0 0 1.126.814 1.262.814 2 1.400.814 2 1.513.814 2 5.304.256

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 02 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN

Persentase kesenian budaya

yang dilestarikan

Persen 35 40% 529.213 50% 559.213 70% 600.213 75% 610.213 75% 2.298.852 Disdikbud

Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

51.255 85.305 220.000 370.000

Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

364.425 364.425 364.425 364.425

18 2.18.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM

INFORMASI PENANAMAN

MODAL

2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 05

18 2.18.0.00.0.00.23.0000 04 PROGRAM PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

2

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

02

2.16.2.20.2.21.24.0000 02

Dinas Penanaman

Modal &

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

51.165 1.508.865

230.000

19 Disparpora

Dinas Dinas

Informasi &

Komunikasi

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN

956.560

2 20

2

BIDANG KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

2.19.3.26.0.00.02.0000

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 15

Page 270: RANCANGAN AWAL

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 03 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KESENIAN TRADISIONAL

Persentase kelompok

kesenian tradisional yang

terbina

Persen 35 40% 294.520 50% 300.520 70% 350.520 75% 400.520 75% 1.346.080 Disdikbud

2 22 1.01.2.22.0.00.1..0000 05 PROGRAM PELESTARIAN

DAN PENGELOLAAN

CAGAR BUDAYA

Persentase cagar budaya

yang terlestarikan

Persen 15 35% 303.081 50% 403.081 70% 450.081 75% 503.081 75% 1.659.324 Disdikbud

BIDANG PERPUSTAKAAN 450.000 520.000 625.000 735.000 840.000 3.170.000

370.000 420.000 500.000 595.000 690.000 2.575.000

Rasio ketercukupan koleksi

perpustakaan dengan

penduduk

1,06 100.000 1,10 120.000 1,13 150.000 1,17 175.000 1,20 200.000 1,25 745.000

Nilai tingkat kegemaran

membaca masyarakat

0,4 70.000 0,6 75.000 0,8 100.000 0,10 120.000 0,12 140.000 0,13 505.000

Indeks pembangunan

literasi masyarakat

10,5 200.000 11 225.000 12 250.000 14 300.000 15 350.000 15,5 1.325.000

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 PROGRAM PENGELOLAAN

ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip

sebagai bahan akuntabilitas

kinerja, alat bukti yang sah

dan pertanggung jawaban

sesuai undang-undang

tentang kearsipan

5% 15% 80.000 25% 100.000 50% 125.000 75% 140.000 85% 150.000 100% 595.000 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

BIDANG PERIKANAN 3.840.000 7 2.405.500 7 2.677.042 7 2.521.446 7 3.027.670 21 14.471.658

Nilai produksi perikanan

tangkap

Rp1 20.000 1 80.000 1 200.000 1 215.000 1 220.000 1 735.000

Kontribusi Sub Sektor

Perikanan thdp PDRB

%0

3 25 3.25.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN BUDIDAYA

Nilai produksi perikanan

budi daya

Rp 240.000 5 240.000 5 240.000 5 240.000 5 240.000 20

1.200.000

Dinas Perikanan

3 25 3.25.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

Tingkat Konsumsi ikan

perkapita per tahun

Kg/kapita/

tahun

3.580.000 1 2.085.500 1 2.237.042 1 2.066.446 1 2.567.670

12.536.658

Dinas Perikanan

BIDANG PERTANIAN

881.674,18 1.666.900 3.810.000 4.135.000 4.310.000 14.803.574

Kontribusi Sektor Pertanian

terhadap PDRB

% 36,84 39,4 35,96 36,3 35,34 35,5 35,5

Kontribusi Sub Sektor

Tanaman Pangan thdp

PDRB

% 14,96 16,26 14,67 14,78 14,46 14,51 14,51

Kontribusi Sub Sektor

Perkebunan thdp PDRB

% 16,89 17,47 16,60 16,71 16,39 16,44 16,44

Kontribusi Sub Sektor

Peternakan thdp PDRB

% 4,99 5,68 4,70 4,81 4,49 4,54 4,54

1.290.010 365.899 4.130.000 5.580.000 4.380.000 15.745.909

Cakupan luas lahan

pertanian pangan LP2B

Ha 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217

Cakupan luas lahan

cadangan pertanian pangan

LCP2B

ha 816 816 816 816 816 816 816

3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN

KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

Jumlah kasus kematian

hewan yang ditangani

kasus - 1 55.754,88 1 45.455 2 550.000 2 550.000 2 600.000 8 1.801.210 Dinas Pertanian

3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN

DAN PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN

Jumlah pendemi penyakit

menular hewan yg ditangani

Kasus AI = 0;

Rabies =

3, Parasit

= 2.339

AI = 0;

Rabies =

1, Parasit

= 1.406

119.590 AI = 5;

Rabies =

2, Parasit

= 1.500

60.910 AI = 5;

Rabies =

2, Parasit

= 1.600

160.000 AI = 6;

Rabies =

3, Parasit

= 1.800

170.000 AI = 6;

Rabies =

3, Parasit

= 2.000

180.000 690.500 Dinas Pertanian

023.27.0.00.0.00.01.000027

PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP

3

3

23

URUSAN PILIHAN

PROGRAM PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

2

Dinas Pertanian

2

Dinas Perikanan

3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN

DAN PENGEMBANGAN

SARANA PERTANIAN

Dinas

Perpustakaan dan

Arsip

2.23.2.24.0.00.02.0000

25 3.25.0.00.0.00.03.0000 03

03 PROGRAM PENYEDIAAN

DAN PENGEMBANGAN

PRASARANA PERTANIAN

273

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 16

Page 271: RANCANGAN AWAL

436.879,84 847.900 2.745.000 2.975.000 2.750.000 9.754.780

Jumlah teknologi dan

inovasi pertanian yang

diterapkan

Unit 125 25 25 25 25 25 125

Jumlah Poktan dan

Gapoktan yg dibina

Unit 2.516 2.516 2.328 2.428 2.528 2.628 2.628

BIDANG PERINDUSTRIAN 300.000 0 300.000 0 360.000 0 180.000 0 180.000 0 840.000

150.000 150.000 180.000

Persentase pencapaian

sasaran pembangunan

industri sesuai Rencana

Pembangunan Industri

Kabupapaten (RPIK)

%

Jumlah sentra industri kecil

dan menengah (SIKIM)

Unit

Jenis industri kreatif yang

dibina

Unit

Petumbuhan IKM %

150.000 150.000 180.000 180.000 180.000 840.000

Persentase jumlah hasil

pemantauan dan

pengawasan dengan jumlah

Izin Usaha Industri (IUI)

Kecil dan Industri

Menengah yang dikeluarkan

oleh instansi terkait

%

Ketersediaan informasi

industri terlengkap dan

terkini

%

BIDANG PERDAGANGAN 972.752 35.021 4.880.407 40.025 723.000 50.030 772.000 60.036 815.250 185.109 7.190.657

35.000 40.000 50.000 60.000 185.000

Kontribusi Sektor

Perdagangan terhadap

PDRB

% - - 100 120 150 170

Persentase pelaku usaha

yang memperoleh ijin

sesuai ketentuan

%

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN

Jumlah pasar yang dikelola Unit 1 874.480 15 4.676.038 16 500.000 17 525.000 18 551.250 67 6.252.288 Dinas Perdagang

an

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI

HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN

BARANG PENTING

Nilai inflasi yang

diakibatkan harga bahan

pokok

% 2,4 70.796 2,4 72.634 2,4 83.000 2,4 100.000 2,4 110.000 2,40 365.634 Dinas Perdagang

an

3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM

STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Persentase alat-alat ukur,

takar, timbangan dan

perlengkapannya (UTTP)

yang di tera/tera ulang

% 3,06 27.476 3,51 131.735 6,86 140.000 10,29 147.000 15,43 154.000 39,14 572.735 Dinas Perdagang

an

Nilai produksi perikanan

tangkap

Rp

Kontribusi Sub Sektor

Perikanan thdp PDRB

%

BIDANG PARIWISATA 0 0 665.000 0 798.000 #VALUE! 910.000 0 985.000 3.358.000

PROGRAM PENGELOLAAN

SISTEM INFORMASI

INDUSTRI NASIONAL

042.17.3.31.0.00.02.0000313

02

PROGRAM PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP

03

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI

3

3 3.25.0.00.0.00.03.000025

73.27.0.00.0.00.01.0000273

3 PROGRAM PERIZINAN DAN

PENDAFTARAN

PERUSAHAAN

02

Dinas Perikanan

Diskop UMKM &

Perindustrian

Diskop UMKM &

Perindustrian

Dinas Pertanian

2.17.3.31.0.00.02.0000

PROGRAM PENYULUHAN

PERTANIAN

30 3.30.0.00.0.00.01.0000

31

Dinas Perdagang

an

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 18

Page 272: RANCANGAN AWAL

200.000 240.000 280.000 300.000 1.020.000

Kontribusi sektor

pariwisata (akomodasi)

terhadap PDRB

%

0

Jmlah destinasi wisata yang

dikelola Pemda

Unit 10

Kontribusi sektor

pariwisata terhadap PAD

% 2,73 3,00 3,00 3,50 3,500

200.000 240.000 280.000 300.000 1.020.000

Jumlah kunjungan

wisatatawan mancanegara

Orang

0

Persentase peningkatan

perjalanan wisatawan

nusantara

% 75% 50%

0

Tingkat hunian akomodasi

(hotel/ penginapan)

% 80% 70%

0

265.000 318.000 350.000 385.000 1.318.000

Persentase tenaga kerja

pariwisata ynag

disertifikasi

% -

Jumlah industri kreatif yang

mengikuti event promosi

Unit 2 Sanggar

BIDANG TRANSMIGRASI 24.500 0 43.500 0 172.000 0 235.500 0 304.000 0 779.500

24.500 - 43.500 - 172.000 - 235.500 - 304.000 - 779.500

Jumlah Kawasan

Transmigrasi yang di

fasilitasi penetapannya

Unit - - - - - 1 unit 50.000 1 unit 60.000 1 unit 70.000 3 unit 180.000

Jumlah Satuan Pemukiman

Transmigrasi yang

difasilitasi

pembangunannya

Unit - - - - - 1 unit 35.000 1 unit 45.000 1 unit 60.000 3 unit 140.000

Jumlah Satuan Pemukiman

yang dibina

Unit 1 unit 1 Unit 24.500 1 unit 43.500 2 unit 87.000 3 unit 130.500 4 unti 174.000 11 unit 459.500

1.730.075.737 28.294.987 28.714.631 29.362.298 30.037.487 141.485.140

12.707.778 - 13.571.130 - 13.972.081 - 14.599.221 - 15.253.006 - 70.103.216

Jumlah Kerjasama daerah

yg difasilitasi

Dokumen

Jumlah kerjasama dalam

negeri yg difasiitasi

Dokumen

Jumlah kerjasama luar

negeri yg difasilitasi

Dokumen

Jaringan Dokumentasi

hukum yang dikelola

Dokumen

Jumlah Perda yang

difasilitasi

Perda

Tingkat kelengkapan

dokumen SAKIP OPD

%

Persentase kecamatan yang

memiliki batas wilayah

% 273.220 286.881 292.619 298.471 304.440 1.455.631

Persentase anggaran

kegiatan keagamaan

% 7.294.700 8.698.935 9.133.882 9.590.576 10.070.105 44.788.198

Persentase anggaran

pembinaan kebudayaan

% 2.450.294 2.205.309 2.315.574 2.410.185 2.509.103 11.890.465

Persentase anggaran

pembinaan Kesra

% 253.175 265.834 279.126 293.082 307.736 1.398.953

Jumlah produk hukum yang

diterbitkan

Perda dan

Perbup

1.692.258 928.488 974.912 994.410 1.014.299 5.604.367

Persentase tingkat

ketatalaksanaan perangkat

daerah

- 311.000 65.000 70.000 72.000 518.000

4.01.0.00.0.00.01.0000014 PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

02 Sekretariat

Daerah

Kabupaten

PROGRAM PENINGKATAN

DAYA TARIK DESTINASI

PARIWISATA

Dinas Pariwisata

Pemuda &

Olahraga

PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

PROGRAM PEMASARAN

PARIWISATA

Dinas Pariwisata

Pemuda &

Olahraga

3

263

26 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata

Pemuda &

Olahraga

3

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

042.07.3.32.0.00.7..000032

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

226

3

2.19.3.26.0.00.02.0000

52.19.3.26.0.00.02.0000

3

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 19

Page 273: RANCANGAN AWAL

Tingkat kinerja KDH/Wakil

KDH

744.131 874.683 910.968 942.497 975.323 4.447.602

317.959 - 423.857 - 442.550 - 463.077 - 484.481 - 2.131.924

Tingkat infliasi daerah %

Tingkat Kesehatan

BUMD/BLUD

%

IKM Pelayanan Publik

Pemkab

Nilai

Persentase jumlah

pengadaan yang dilakukan

dengan metode kompetitif

%

Rasio nilai belanja yang

dilakukan melalui

pengedaan

%

Persentase capaian kinerja

pelaksanaan program OPD

317.959 333.857 350.550 368.077 386.481 1.756.924

Cakupan pembinaan

perekonomian daerah

- 90.000 92.000 95.000 98.000 375.000

12.050.000 195 14.300.000 195 14.300.000 195 14.300.000 195 14.300.000 1.142 69.250.000

Jumlah aspirasi masyarakat

yang ditindaklanjuti

Aspirasi 205 145 2.400.000 189 2.700.000 189 2.700.000 189 2.700.000 189 2.700.000 1106 13.200.000

Tersedianya Rencana Kerja

Tahunan pada setiap Alat-

alat Kelengkapan DPRD

Provinsi/ Kab/Kota

ada/tidak

ada

Ada Ada 9.400.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 11.300.000 Ada 54.600.000

Jumlah Perda inisiatif

DPRD yang dihasiilkan

Perda 7 5 250.000 6 300.000 6 300.000 6 300.000 6 300.000 36 1.450.000

Persentase temuan

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

%

Jumlah kerugian negara

yang dapat diselamatkan

Rp

Jumlah pengawasan dengan

tujuan tertentu yg

dilaksanakan dan

diselesaikan

Kasus

%

Tingkat Maturitas SPIP

(belum dinilai (0)/level

1/level 2/level

3) berdasarkan Laporan

Hasil Quality Assurance

(QA) yang dikeluarkan oleh

BPKP

%

Tingkat Kualitas APIP

(belum

dinilai (0)/level 1/level

2/level

3) berdasarkan Laporan

Hasil Quality Assurance

(QA) yang dikeluarkan oleh

BPKP

034.01.0.00.0.00.01.0000014

PROGRAM PERUMUSAN

KEBIJAKAN,

PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

036.01.0.00.0.00.01.0000016

6.01.0.00.0.00.01.0000

4.01.0.00.0.00.01.0000014 PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

02 Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Inspektorat

PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENGAWASAN

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

Sekretariat DPRD24.02.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat

PROGRAM DUKUNGAN

PELAKSANAAN TUGAS

DAN FUNGSI

DPRD

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN

NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS

DAN FASILITASI

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

2

06

02

8.01.0.00.0.00.01.0000018

6 01

4

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 20

Page 274: RANCANGAN AWAL

Jumlah orang asing/TKA

yang didata

Orang

Tingkat penyelesaian

konflik sosial yang

ditangani

%

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN

PENGAWASAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Jumlah Organisasi

Kemasyarakat (Ormas)

yang dibina

Unit 980.000.000

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

KETAHANAN EKONOMI,

SOSIAL, DAN BUDAYA

Dokumen kebijakan teknis

pembinaan ketahanan

Bidang Ekonomi, Sosial

dan Budaya

185.000.000 Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

Pemilu/Pilpres/ Pilkada

% 725.000.000

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam Pemilihan

Umum Legislatif

78,00 80,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam Pemilihan

Umum Presiden

73,00 80,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam Pemilihan

Umum Gubernur

91,00 91,00

Persentase Partisipasi

Masyalat dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah

95,00 95,00

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

KETAHANAN EKONOMI,

SOSIAL, DAN BUDAYA

Dokumen kebijakan teknis

pembinaan ketahanan

Bidang Ekonomi, Sosial

dan Budaya

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 2 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Persentase pemohon

layanan yang terlayani

% Kecamatan

Kecamatan

Rata-rata nilai

perkembangan desa

Nilai

Rata-rata nilai

perkembangan kelurahan

Nilai

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 PROGRAM KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

UMUM

Persentase penuruan angka

gangguan ketertiban

masyarakat

% Kecamatan

7 1 7.01.0.00.0.00.01.0000 6 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN

DESA

Jumlah pengawasan

penyelenggaranan

pemerintahan desa

Kegiatan Kecamatan

0 0 0 0 0 0

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Persentase terlaksana

operasional kegiatan dan

pelayanan

% Seluruh PD

PROGRAM PENINGKATAN

PERAN PARTAI POLITIK

DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MELALUI

PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA

SERTA BUDAYA POLITIK

038.01.0.00.0.00.01.0000018 Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Badan Kesatuan

Bangsa & Politik

37.01.0.00.0.00.01.0000

PROGRAM PENINGKATAN

KEWASPADAAN

NASIONAL DAN

PENINGKATAN KUALITAS

DAN FASILITASI

PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

17

068.01.0.00.0.00.01.0000018

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII -21

Page 275: RANCANGAN AWAL

BIDANG PERENCANAAN 0 0 0 0 0 0

Persentase usulan kegiatan

kabupaten berbasis

Musrenbang tertuang dalam

RKPD

%

Persentase Capaian target

dengan realisasi program

perangkat daerah

%

Persentase tingkat

kesesuaian program

Renstra dengan RPJMD

%

Persentase kesesuaian

antara RKPD dengan Renja

OPD

%

Persentase hasil penelitian

yang direalisasikan

%

Jumlah inovasi daerah yang

dihasilkan

Unit

BIDANG KEUANGAN 12.856.447 12.985.976 15.543.426 1 17.944.525 1 18.952.521 1 78.282.894

9.263.520 8.901.065 11.031.852 1 13.102.312 1 13.747.456 1 56.046.204

Persentase jumlah program

yang mampu didanani

dalam APBD

%

Persentase usulan kegiatan

dalam Musrenbang yang

mampu diakomidir dalam

APBD

%

Rasio Belanja Pegawai

terhadap belanja daerah

diluar guru dan tenaga

kesehatan

%

Rasio anggaran sisa thdp

total belanja APBD tahun

sebelumnya

Nilai

235.120 235.120 235.120 235.120 235.120 1.175.600

Persentase aset tetap

(tanah) yang telah

bersertifikat

% -

Jumlah aset tetap (gedung)

yang dimanfaatkan sebagai

pemasukan sumber

pendapatan asli daerah

Unit -

5 02 5.02.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

Kapasitas fiskal kabupaten

Lampung Utara

Point 224.711 224.711 340.134 357.141 374.998 1.521.693 Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

3.133.096 3.625.081 3.936.320 4.249.952 4.594.947 19.539.396

Rasio PAD terhadap

Pendapatan Daerah

Rasio 1,44

Tingkat ketercapaian target

thdp realisasi PAD

%

PROGRAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

025.02.0.00.0.00.10.000002 Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

02 PROGRAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

5.02.0.00.0.00.12.0000

5

PROGRAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PEMBANGUNAN

DAERAH

02

PROGRAM KOORDINASI

DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

01

PROGRAM PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

5

5

5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02

5

035.02.0.00.0.00.10.000002

04

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Badan Pengelola

Keuangan & Aset

Daerah

Badan Pengelola

Pajak & Retribusi

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

5.01.5.05.0.00.01.00005

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 22

Page 276: RANCANGAN AWAL

BIDANG KEPEGAWAIAN 1.482.525 0 4.126.244 4.332.556 4.549.184 4.776.643 19.267.152

1.105.525 3.099.011 3.253.961 3.416.659 3.587.492 14.462.648

Jumlah pegawai yang

diberhenti kan dengan tidak

hormat

Orang 4 4 5 6 7 8 8

0

IKM Pelayanan

Kepegawaian

Nilai0

Jumlah pejabat Eselon II

Perempuan

Posisi 3 3 4 5 6 7 70

Jumlah pejabat Eselon III

Perempuan

Posisi 31 31 35 35 35 35 350

Jumlah pemangku jabatan

fungsional tertentu pada

instansi pemerintah PNS

4447 4447 4447 4450 4462 4470 4470

0

Jumlah jabatan administrasi

pada instansi pemerintah

PNS 2513 2513 2514 2515 2516 2517 2517

0

Rasio pegawai pendidikan

tinggi / Menengah/ Dasar

% 0,569 0,569 0,597 0,615 0,632 0,649 0,649

0

Rasio pegawai fungsional

(non guru/nakes)

% 0,024 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,032

0

377.000 1.027.233 1.078.595 1.132.525 1.189.151 4.804.505

Rata-rata lama pegawai

mendapatkan pendidikan

dan pelatihan

60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari 60 hari

Persentase pegawai

fungsional yang memiliki

sertifikat kompetensi

% 0,738 0,738 0,748 0,768 0,778 0,788 0,788

Persentase Pejabat Eselon

II yang telah mengikuti

Diklatpim II

% 62 62 63 64 65 65 65

Persentase Pejabat Eselon

III yang telah mengikuti

Diklatpim III

% 54 54 55 56 57 58 58

Badan

Kepegawaian &

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Badan

Kepegawaian &

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

5

PROGRAM

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

025.03.5.04.0.00.02.0000045

PROGRAM KEPEGAWAIAN

DAERAH

25.03.5.04.0.00.02.00003

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 23

Page 277: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 6

Berdasarkan tabel 7.2. tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai

Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024 diperoleh

rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk belanja pada setiap Misi, yaitu:

Tabel 7.3. Rekap Kebutuhan Belanja Setiap Misi

MISI 2022 2023 2024 REKAP

MISI 1 154.072.213 173.245.870 195.220.559 522.538.642

MISI 2 637.321.080 694.326.648 763.212.507 2.094.860.234

MISI 3 3.086.688 3.785.747 4.003.173 10.875.607

MISI 4 50.822.975 48.567.582 51.217.432 150.607.989

MISI 5 272.639.429 325.372.405 324.438.283 922.450.117

Belanja Misi 1.117.942.384 1.245.298.252 1.338.091.954 3.701.332.589

Sumber : Data diolah

Terlihat bahwa kebutuhan belanja Misi 2 mendominasi kebutuhan belanja

dibandingkan keempat misi lainnya.

Tabel 7.4. Perbandingan Kebutuhan Belanja Misi dengan Kapasitas

Kemampuan Keuangan

URAIAN 2022 2021 2022 REKAP

Belanja Misi 1.117.942.384 1.245.298.252 1.338.091.954 3.701.332.589

Kapasitas Ril Keuangan

712.392.973 925.060.037 990.536.921 2.627.989.930

Surplus (Defisit)

(405.549.411) (320.238.215) (347.555.033) (1.073.342.659)

Sumber: Data diolah

Dari tabel perbandingan antara kebutuhan belanja Misi dengan kemampuan ril

keuangan diketahui bahwa terjadi defisit yang membutukan strategi bagaimana

menutupi kekurangan (defisit) kebutuhan anggaran tersebut.

Adapun strategi untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka menutupi

defisit kebutuhan anaggaran antara dengan cara:

1. Melakukan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran

belanja operasional

2. Dana Perimbangan / Dana Transfer

a. Mengoptimalkan Dana Alokasi Umum

b. DAK (afirmatif, penugasan)

VII - 24

Page 278: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VII - 7

c. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) pada program yang tepat

sesuai arah kebijakan

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Kekayaan daerah yg dipisahkan melalui Optimalisasi BUMD Bank

Syariah Kotabumi dan Revitalisasi BUMD)

d. Lain-lain PAD yg sah

4. Sumber lain yaitu bekerjasama sama dengan Lembaga Penjamin Investasi

(LPI/Soforeign Wealth Fund) dengan mengajukan proposal tidak terbatas

pada pembangunan infrastruktur strategis wilayah.

5. Skema Public Private Partnership (PPP) yaitu kerjasama pembangunan

daerah terutama infrastruktur antara Pemerintah daerah dengan Badan

Usaha (KPBU);

6. Optimalisasi dana BLUD yang dapat mendanai program/kegiatannya

secara mandiri dengan tidak lagi bergantung pada APBD

7. Optimalisasi Dana Desa terhadap penurunan angka kemiskinan,

penyerapan tenaga kerja, dan penambahan infrastruktur dengan

berpedoman pada SDGs Desa.

VII - 25

Page 279: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja

suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil

(outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode

2019—2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator

kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir

periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya

disebut IKU, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur

penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2019—2024.

Indikator Kinerja Utama daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKK/IKD yang

dapat menjadi IKU perangkat daerah. IKU maupun IKD merupakan indikator kinerja

dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, disajikan pada

Tabel 8.1. Sementara indikator kinerja hasil (outcome) yang digunakan untuk

menggambarkan kinerja program disajikan pada Tabel 8.2. Pemilahan kinerja mulai

dari IKU dan IKD/IKK dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan

gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah.

Page 280: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 2

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019--

2024

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir Sasaran

Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2024

1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya

1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

67,63 71,12 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

12,47 12,48 12,49 12,50 12,51 12,52

8,20 8,25 2 Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)

8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25

69,05 69,85 1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

69,05 69,21 69,37 69,53 69,69 69,85

1.2 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat

Rasio warisan budaya daerah yang dilestarikan

15,00 80,00 1.2.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya masyarakat

1 Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan

15,00 35,00 50,00 70,00 75,00 80,00

4,00 9,00 2 Jumlah event budaya yang memperoleh penghargaan provinsi/nasional

4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

1.3 Meningkatkan religiusitas masyarakat

Indeks Kerukunan Umat Beragama

1.3.1 Meningkatnya peran Pemda dalam upaya terciptanya kesetaraan dan kerukunan hidup umat beragama

Rasio anggaran kegiatan keagamaan

0,09 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30

Page 281: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 3

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir Sasaran

Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2024

1.4 Meningkatkan pembangunan Gender dan Perlindungan anak

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

89,48 91,72 1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

64,87 66,49 68,15 69,86 71,60 73,39

2 Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

0,31 0,16 1.4.2 Meningkatnya penanganan anak korban kekerasan

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

2 Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sector strategis

2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur berwawasan lingkungan

Indeks Kualitas Infrastruktur

58,46 84,67 2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

1 Tingkat kemantapan jalan

59,72 59,62 65,00 70,00 75,00 80,00

2 Tingkat kemantapan jembatan

60,00 63,00 66,15 69,46 72,93 76,58

3 Tingkat kemantapan PJU

50,00 52,50 55,13 57,88 60,78 63,81

4 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yg dilayani jaringan irigasi

69,29 69,98 70,68 71,38 72,10 72,82

5 Akses Sanitasi Layak

54,34 54,34 59,77 65,75 72,33 79,56

6 Luas Pemuliman Kumuh

32,77 1,37 0,00 0,00 0,00 100,00

7 Akses Air Minum Layak

80,87 82,89 84,96 87,09 89,27

Page 282: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 4

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir Sasaran

Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2024

8 Persentase RTLH korban bencana yang direhabilitasi

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

9 Persnetase pembangunan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

2.2 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Terpenuhi

Terpenuhi 2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DD-DT)

1 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

2 Persentase Cakupan layanan sampah

40,00 44,00 48,40 53,24 58,56

3 Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah

3.1 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Aman, Tertib dan

1 Indeks Rasa Aman

132,14 98,95 3.1.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum

1 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000

132,14 121,48 115,41

109,64 104,16 98,95

Page 283: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 5

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir Sasaran

Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2024

Nyaman Penduduk

2 Indeks Resiko Bencana

15,00 24,16 3.1.2 Meningkatnya kemampuan tanggap bencana

1 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

45,00 49,50 54,45 59,90 65,88 72,47

2 Persentase warga negara yang memperloleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

2,50 3,75 5,63 8,44 12,66 18,98

3 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

3.2 Meningkatkan iklim investasi daerah

Pertumbuhan Investasi

34% 40% 3.1.3 Peningkatan investasi

1 Realisasi Investasi PMDN (Miliar)

4,75 7,13 10,69 16,03 24,05 36,07

2 Realisasi Investasi PMA (miliar)

168,00 168,17 168,34

168,50 168,67 168,84

Page 284: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 6

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir Sasaran

Indikator Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2024

4 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Prima

4.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif

Indeks Reformasi Birokrasi

C B 4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1 Nilai SAKIP C C CC B B B

2 Opini BPK WDP WDP WDP WTP WTP WTP

3 Tingkat Maturitas SPIP

4 Nilai survey kepuasan kinerja pelayanan pegawai

NA 80,00 82,00 84,05 86,15 88,31

4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

NA 80,00 82,00 84,05 86,15 88,31

5 Mewujudkan Lampung Utara sebagai Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung

5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merata

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,33 6,00 5.1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

Pendapatan Perkapita

38,55

38,47 38,85 39,24 39,64 40,03

5.1.2 Efektivitas dan Efesiensi Penanaman modal

Penurunan nilai ICOR

6,38 6,32 6,00 5,40 4,86 4,62

2 Gini Rasio 0,31 0,30 5.1.3 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat

Tingkat Kemiskinan

19,90 19,30 18,72 18,16 17,61 17,09

5.2 Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB

Pertumbuhan Pelaku usaha ekonomi kreatif

1,31 1,41 5.2.1 Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Pertumbuhan Star Up Ekonomi Kreatif

Page 285: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 7

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (%) 5,33 -1,45 2,50 2,65 2,82 3,02 3,23

2 PDRB perKapita (juta rupaih) 38,55 38,47 38,85 39,24 39,64 40,03 40,43

1.1.2. Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,63 67,67 68,35 69,03 69,72 70,42 71,12

2. Pendidikan

a Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling) (tahun)

8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,25

b Angka Partisipasi Murni (APM)

1 PAUD 34,52 34,87 35,21 35,57 35,92 36,28 36,64

2 SD 99,50 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 SMP 76,42 78,74 79,13 79,53 79,93 80,33 80,73

c Angka Partisipasi Kasar (APK)

1 PAUD 91,38 95,95 100,75 105,78 111,07 116,63 122,46

2 SD 103,75 107,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 SMP 100,00 105,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

c Tingkat Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)

34,52 34,87 35,21 35,57 35,92 36,28 36,64

d Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD

97,07 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP

76,42 78,74 79,13 79,53 79,93 80,33 80,73

Page 286: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 8

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

e Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

0,39% 10% 15% 20% 23% 25% 25%

d Angka Harapan Lama sekolah (Expected Years of Scholling) (tahun)

12,47 12,48 12,49 12,50 12,51 12,52 12,52

3. Kesehatan

a Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah penduduk

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26

b Persentase rumah sakit kabupaten yang terakreditasi

33,33 33,33 33,33 50,00 66,67 83,33 83,33

c Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami

92,10 92,10% 93,94% 95,82% 97,74% 99,69% 101,69%

d Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin

88,32 88,32% 90,53% 92,79% 95,11% 97,49% 99,93%

e Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

92,61 92,61% 93,54% 94,47% 95,42% 96,37% 97,33%

f Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

12,27 12,27% 13,50% 16,20% 21,06% 31,58% 47,37%

g Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

14,89 14,89% 17,87% 21,44% 25,73% 30,88% 37,05%

h Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

23,48 23,48% 28,18% 33,81% 40,57% 48,69% 58,43%

i Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

24,72 24,72% 30,90% 38,63% 48,28% 60,35% 75,44%

Page 287: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 9

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

j Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

72,08 72,08% 73,52% 74,99% 76,49% 78,02% 79,58%

k Persentase ODGJ beratyang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

71,10 71,10% 72,52% 73,97% 75,45% 76,96% 78,50%

l Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

25,68 25,68% 26,19% 26,72% 27,25% 27,80% 28,35%

m Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

38,61 38,61% 40,54% 42,57% 44,70% 46,93% 49,28%

1.2. ASPEK PELAYANAN UMUM

1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Rasio Guru SD terhadap Siswa 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13

b. Rasio Guru SMP terhadap Siswa 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13 1 : 13

c. Rasio Guru SMA terhadap Siswa 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16

2. Kesehatan:

a Rasio RS per 100.000 penduduk 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

b Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 5,03 4,90 4,84 4,96 4,92 4,85 4,85

c Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk 9,90 19,12 18,91 18,91 18,77 18,64 18,64

d Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk 3,40 3,40

e Rasio Perawat per 100.000 penduduk 111,8 188,78 186,72 186,05 186,15 184,09 184,09

f Rasio Bidan per 100.000 penduduk 138,4 246,13 243,75 243,41 242,31 242,42 242,42

h Jumlah Puskesmas Rawat Inap 11 11 12 12 13 13 13

3. Lingkungan Hidup

a. Persentase capaian layanan pengelolaan persampahan

40,00 50,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00

b. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas 0

Page 288: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 10

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wilayah

b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

4. Ketahanan Pangan

a. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi 85,00 85,50 86,20 87,50 87,80 90,00 90,00

b. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Ketersediaan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

b. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

17 17 20 20 20 20 20

5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)

407,75 407,75 366,98 330,28 297,25 237,80 190,24

b. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik

36,36 36,36% 40,00%

42,00% 44,10% 46,31% 48,62%

c. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik

45,45 45,45% 50,00 % 52,50% 55,13% 57,88% 60,78%

d. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik

61,35 61,35% 67,50% 70,88% 74,42% 78,14% 82,05%

d. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

36,79 36,81

36,846

40,67

44,875

49,501

54,127

d. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

57,15 57,40

58,37

67,37

77,27

88,17

99,06

Page 289: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 11

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

e. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

7,36 7,38 7,494 9,163 10,999 13,019 15,038

f. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

0,34 0,38 0,383 0,795 1,249 1,748 2,247

g. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

h. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 57,31 59,61 62,61 65,11 69,11 74,11 79,11

i. Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00

j. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Perumahan Rakyat

a Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

5.070 4.563 4.107 3.696 3.326 2.994 2.694

b Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

57,2% 62,9% 69,2% 76,1% 83,7% 92,1% 92,1%

d. Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

8,3% 9,17% 10,08% 11,09% 12,20% 13,42% 14,76%

6. Perhubungan

a. Persentase sarana perhubungan dalam kondisi 39,00 40,95 43,00 53,75 67,18 83,98 104,97

Page 290: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 12

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

baik

b. Indeks kecelakaan lalu lintas angkutan umum 178 178 179 179 180 180 181

c. Rasio konektivitaskabupaten/kota

d. Rasio panjang jalang terhadap jumlah kendaraan R4

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

7. Seni Budaya dan Olahraga

a Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

30,00 35 40% 50% 70% 75% 75,00

b Jumlah sarana prasarana olahraga skala kabupaten

NA 7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 9,00

8 Penanaman Modal

a. Nilai Investasi PMA (miliar) 168,00 132,71 134,04 135,38 136,73 138,10 139,48

b. Nilai Investasi PMDN (miliar) 4,75 90,49 95,01 99,77 104,75 109,99 115,49

c Nilai koefisien ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

6,23 6,00 5,70 5,42 5,14 4,89 4,64

c Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

3,40 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

a. Jumlah UMKM

b. Persentase Koperasi Aktif 17,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 50,00

c Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 17,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 50,00

d Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha

NA NA 0,91 2,00 3,00 5,00 5,00

10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pertumbuhan Penduduk

1 Laju pertumbuhan penduduk (persen) 0,36 0,80 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80

2 Angka Kematian Bayi 38 35 35 34 33 30 30

Page 291: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 13

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 Angka Kematian Ibu Bersalin 10 10 10 9 9 8 8

b. Persentase PUS peserta KB 73,25 73,25 73,76 73,80 73,95 74,00 74,00

c. Total Fertiliry Rate (FTR) 2,71 2,71 2,70 2,71 2,70 2,70 2,70

d. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

72,25 72,25 73,76 73,80 73,95 74,00 74,00

e. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

38,41 38,41 38,11 37,93 37,57 37,12 37,12

11 Ketenagakerjaan

a. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,50 5,62 4,87 5,11 5,34 5,29 5,23

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

64,52 68,49 68,28 68,12 68,80 69,49

c Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- - - 10,00 20,00 30,00 30,00

d. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003

e. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

- - 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00

f. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

- 32,80% 33% 33,50% 34% 34,50% 34,50%

12 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,48 89,57 89,66 89,75 89,84 89,93 90,02

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64,87 66,49 68,15 69,86 71,60 73,39 75,23

b. Persentase ARG pada belanja langsung APBD 52,56% 52,56% 48,65% 70,74% 52,56% 52,56% 52,56%

b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Page 292: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 14

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

7 3 0 0 0 0 0

13 Komunikasi dan Informasi

a. Persentase OPD yang memiliki jaringan internet terintegrasi

0,00 0,00 43,75 48,13 52,94 58,23 64,05

a. Persentase Kecamatan yang memiliki jaringan internet terintegrasi

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 30,00

b. Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki jaringan internet terintegrasi

- - 10 15 20 25 25

c. Persentase sarana publik (RTH) yang terkoneksi internet

50,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00

c. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

57,50 57,50 62,50 67,50 70,00 72,00 72,00

c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

32,89 42,69 47,39 56,91 61,54 68,18 68,18

14 Pertanahan

a Persentase kasus sengketa tanah yang difasilitasi penyelesaiannya per tahun

66,67 70,00 73,50 77,18 81,03 93,19 107,17

b Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Page 293: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 15

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

c Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

d. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f Tersedianya tanah untuk masyarakat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Pemberdayaan masyarakat dan desa 0,00

a. Indeks Desa Membangun (IDM) 0,00

b. Persentase Desa Tertinggal 0,00 9,91 9,00 8,00 7,00 5,00 5,00

c. Persentase peningkatan status desa mandiri 0,00

16 Perpustakaan 0,00

a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,25 1,25

b. Nilai SKM pelayanan perpustakaan

c. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 0,4 0,6 0,8 0,10 0,12 1,15 0,2

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 10,5 11 12 14 15 15,5 15,5

17 Kearsipan

a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

5% 15% 25% 50% 75% 85% 85%

Page 294: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 16

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 Kepemudaan dan olah raga

a Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

b. Jumlah Wirausahan Muda Mandiri

c. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

c. Jumlah atlet berpestasi tingkat provinsi 22 22 22 22 25 30 30

c. Peningkatan prestasi olahraga

19 Ketentraman dan Ketertiban

a Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

c. Crime Rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Utara

186,53 143,76 126,38 118,48 110,58 102,69 102,69

d. Persentasewarga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

NA 0,45 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00

e. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NA 0,03 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00

Page 295: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 17

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

f. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

NA 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

g. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

h. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

20 Administrasi Kependudukan

a Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

b. Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

c. Persentase penduduk yang ber-akta kelahiran 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

d. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

21 Sosial

a Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

50,00 20% 20% 20% 20% 20% 100,00

b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

50,00 20% 20% 20% 20% 20% 100,00

22 Statistik

Page 296: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 18

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

a Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00

b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00

23 Persadian

a Tingkat keamanan informasi pemerintah 0,00 0,00 10,00 10,00 30,00 40,00 40,00

b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 40,00

24 Kebudayaan

a Terlestarikannya Cagar Budaya 35,00 35% 50% 70% 75% 75% 75%

b. Persentase kesenian budaya yang dilestarikan 40,00 40% 50% 70% 75% 75% 75%

1.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Konstribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

36,84 39,4 35,96 36,3 35,34 35,5 35,5

a Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan thdp PDRB

14,96 14,67 14,78 14,46 14,51 14,35 14,35

b Kontribusi Sub Sektor Perkebunan thdp PDRB 16,89 16,60 16,71 16,39 16,44 16,28 16,28

c Kontribusi Sub Sektor Peternakan thdp PDRB 4,99 4,70 4,81 4,49 4,54 4,99 4,99

d. Produktivitas pertanian per hektar per tahun:

1 Padi Sawah® (ton/ha) 5,41 5,45 5,475 5,5 5,525 5,575 5,575

2 Padi Gogo® (ton/ha) 3,41 3,41 3,425 3,475 3,5 3,525 3,525

3 Jagung® (ton/ha) 4,24 5,01 5,25 5,75 5,8 5,825 5,825

Page 297: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 19

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 Kedelai (ton/ha) 1,13 1,13 1,14 1,1425 1,1475 1,15 1,15

5 Ubi Kayu® (ton/ha) 24,91 29,125 29,175 29,2 29,225 29,23 29,23

a Produktivitas Perkebunan per hektar per tahun

1 Karet (ton/ha) 0,78 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78

2 Tebu (ton/ha) 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09

3 Sawit (ton/ha) 0,42 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87

4 Tembakau(ton/ha) 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,6

5 Lada (ton/ha) 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,4

6 Kopi (ton/ha) 0,45 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47

b Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

AI = 0; Rabies = 3, Parasit =

2.339

AI = 0; Rabies = 1, Parasit = 1.406

AI = 5; Rabies = 2, Parasit = 1.500

AI = 5; Rabies = 2, Parasit = 1.600

AI = 6; Rabies = 3, Parasit = 1.800

AI = 6; Rabies = 3, Parasit = 2.000

AI = 6; Rabies = 3, Parasit =

2.000

2 Perikanan

a Pertumbuhan Lapangan Usaha perikanan NA 6,95 7,02 7,09 7,16 7,23 7,30

b Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota

3 Peningkatan NTP 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84

4 Energi dan Sumberdaya mineral

a. Rasio Elektrotifikasi 90,00 90,90 91,81 92,73 93,65 94,59 95,54

b. Persentase Desa teraliri listrik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Page 298: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 20

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

c. Jumlah Desa Penguna Energi Terbarukan - - - - - - -

5 Pariwisata

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

b. Jumlah wisatawan domestik 1.112.705 1.223.976 1.346.373 1.481.010 1.629.111 1.792.023 1.971.225

c. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota

NA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

d. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

NA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

e. Tingkat hunian akomodasi 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

f. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

1,31 1,24 1,25 1,26 1,28 1,31 1,31

g. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2,71 2,73 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50

3. Perdagangan

a. Persentase pelaku usahayang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)

81,05 85,10 87,23 89,41 91,65 93,94 98,50

b. Persentase kinerja realisasi pupuk 23,33 24,50 25,72 27,01 28,36 31,19 34,31

c. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

3,05 3,51 4,21 5,05 6,06 7,27 8,73

3. Perindustrian

a. Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Page 299: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 21

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Transmigrasi

a. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibina 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

1.3. ASPEK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.3.1. Perencanaan dan Keuangan 64,95 64,95 64,95 64,95 64,95 64,95 64,95

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 5,69 5,97 6,27 6,59 6,92 7,26 7,63

3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )

46,44 45,98 45,52 45,07 44,61 44,17 43,73

Page 300: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 22

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6. Opini Laporan Keuangan WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

1.3.1. Pengandaan

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Persentase jumlah pengadaan barang yang dilakukan dengan metode kompetifif

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.1. Kepegawaian

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569 0,569

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738

1.3.1. Manajemen Keuangan

1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

-13,81 -13,12 -12,46 -11,84 -11,25 -10,69 -10,15

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

-41,24 -30,93 -23,20 -17,40 -13,05 -9,79 -7,34

3. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

3,33 3,30 3,27 3,23 3,20 3,17 3,14

1.3.1. Transparansi dan Partisipasi Publik

Page 301: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 23

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja “Pembangunan Daerah”

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 5,74 6,38 6,54 6,70 6,87 7,04 7,22

b. Opini penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

c. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kab. Pringsewu

13,38 13,32 13,45 13,59 13,72 13,86 14,00

d. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (persen) 4,63 -0,45 1,00 1,08 1,88 2,82 2,68

e. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB per tahun (persen)

13,28 12,58 12,71 12,83 12,96 13,09 13,22

f. Pertumbuhan sektor Perdagangan terhadap PDRB per tahun (persen)

NA -5,27 1,00 1,75 3,06 5,36 9,38

1.3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas daerah

a. Prosentase kondisi jalan dalam kondisi mantap (%)

57,31 59,61 62,61 65,11 69,11 74,11 79,11

c Penurunan permukiman kumuh (%) 30,20 13,43 12,76 12,12 11,51 10,94 10,39

2 Ketersediaan air bersih

a Cakupan akses air minum 70,00 80,87 81,68 82,50 83,32 84,15 85,00

b Cakupan akses sanitasi layak NA 54,34 57,06 59,91 62,91 66,05 69,35

Page 302: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL VIII - 24

Page 303: RANCANGAN AWAL

Perubahan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 2021

RANCANGAN AWAL IX - 1

BAB IX P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamung

Tahun 2019-2024 memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. RPJMD bukan hanya menjadi penjabaran

visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah/wakil kepala daerah melainkan juga

membawa kepentingan nasional dan regional sehingga menjadi perencanaan yang

terpadu (integrated) alam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu setiap perkembangan baik berupa regulasi perundangan maupun

kebijakan nasional lainnya akan berdampak dan berpengaruh pada kondisi

daerah, sehingga daerah harus melakukan perubahan dan penyesuaian. Demikian

halnya dengan RPJMD Lampung Utara yang baru berjalan kurang lebih 2 (dua)

tahun 2019—2020, dilakukan peninjauan ulang (review) sehingga akan sinkron

bukan hanya dengan kepentingan nasional dan regional, tapi lebih penting adalah

pemenuhan kebutuhan daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat

Lampung Utara.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO